capaian kinerja badan pengelolaan keuangan dan...
Post on 05-Feb-2021
4 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
CAPAIAN KINERJABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BUOL TA. 2018
No Sasaran Indikator K inerja Tujuan, Sasaran,Program (outcom e) dan Kegiatan (outputCapaian Kinerja
T arget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahan 2018
2017 Target Realisasi Capaian 2018
; 3 6 8M eningkatnya Tata Kelola Keuangan da n Aset Daerah O pini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP WTP W TP WTP
M eningkatnya Te rtib Penganggaran OPD Persentase OPD da lam Penyusunan k'KA, DPA, dan DfT'A Tepat W aktu 57 OPD 5 7 OPD 57 OPD 100
M eningkatnya Pelaksanaan tata kelola a s e t/H M D yang tertib
da n berke lan ju tan .
Persentase Peningkatan K inerja Aset D aerah 100 % 100 % 100 % 100
M eningkatnya Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan
Keuangan
Persentase Pelayanan kejxida M asyarakat d a lam Pencairan SP2D 100 % 100 % 100 % 100
M eningkatnya Kualitas Pelaporan Pertanggungjaaban dan
Laporan Keuangan sesuai dengan S ta n d ar A kuntaa i
P em erintah
Persentase OPD dan BPKAD m enyam paikan Laporan Keuangan dan P ertanggungjaw aban APBD Tepat W aktu da n Laporan Keuangan Perangkat D aerah yang Berkualitas
100 % i oo % 100 % 100
Penyusunan Rancangan P eraturan Daerah dan P eraturan
B upati tentang APBD
.Jum lah Rancangan P eraturan D aerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan P eraturan KDH
tentang Penjabaran APBD yang d i Susun
2 Dokum en 2 Dokum en 2 Dokum en 100
J u m la h Rancangan P eraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan P eraturan K D H tentang Penjabaran P erubahan APBD y ang d i Susun
2 D okum en 2 Dokum en 2 D okum en 100
M elak s an a ka n Penyusunan Rancangan P eraturan Bupati
te n ta n g Pedoman Pelaksanaan APBD
P erbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang d i Susun 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 100
M elaksanakan Birntek Penyusunan Rencana Kcita Anggaran J u m la h A p a ra tu r yang m am pu da lam M enyusun RKA OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
Terlaksananya Pem biayaan D aerah serta Pem binaan B U M D dan BLU
J u m la h B U M D dan J3LUD yang d i b ina M anajem en Keuangan 4 BUM D/BLUD 4 B U M D /B L U D 4 BUM D / BLUE 100
P enyusunan Regulasi Penyertaan Modal J u m la h Pem biayaan Daerah yang dikelola 2 B U M D /B L U D 3 B U M D /B L IJD 2 B U M D / BLUE 66,6 7
J u m la h Regulasi Pem biayaan yang tersusun 1 Dokum en 1 Dokum en 1 D okum en 100
M eningkatnya M a n a je rm u A set/B ara n g Daerah J u m la h D okum en /L aporan tentang B arang M ilik Daerah l Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 100
J u m la h la p o ra n S tan d ar Harga 2 Dokum en 2 Dokum en 2 D okum en 100
J u m la h D okum en /L apotari Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Barang M ilik Daerah 2 Dokum en 2 Dokum en 2 D okum en 100
M eningkatnya Pengelolaan Inventarisasi B arang M ilik daerah J u m la h Inventaris Barang M ilik Daerah l Doknrncn J Dokum en 1 fJokurnen 100
J u m la h B arang M ilik Daerah yang d im an faatkan 1 Dokum en 1 Dokum en 1 Dokum en 100
Laporan Appraisal Barang M ilik Daerah yang Disusun 0 Dokum en 0 Dokum en 0 Ltokumen
Teraediattnya Dokum en Pengam anan dan l^rnghapusan Aset
D aerah
J u m la h D okum en Data Pengam anan d an Penghapusan Aset. 1 Dokum en l lakiku men 1 D okum en 100
M eningkatnya Dayarian A dm inistrasi Keuangan (SPD) J u m la h D okum en SPD 4 3 2 0 SPD 7 2 0 SPD 432 0 SPD 6 0 0 ,0 0
M eningkatnya Tata Kelola Penerim aan Kas Daerah J u m la h Laporan Posisi Penerim aan Kas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1(X)
M eningkatnya layanan A dm inistrasi Keuangan (SPJ) J u m la h D okum en SPJ di verifikasi 2 29 01 SPJ 2 2 5 2 6 SPJ 22901 SPJ 101,66
Terlaksananya Pem binaan Bendahara J u m la h Bendahara yang di Bina 57 O rang 57 Orang 57 O rang 100
Terlaksananya Layanan A dm inistrasi IV natausah aan
Pengeluaran
.Jumlah D okum en SP2D yang D iterb itkan 22901 SP2D 2 2 5 2 6 SP2D 22901 8 P 2 D 101 ,66
J u m la h D okum en SP2B yang D iterb itkan 150 SP2B 144 SP2B 150 SP2B 104,17
J u m la h Dokum en SPB yang D iterb itkan 888 SPB 8 8 8 SPB 888 SPB 100
M eningkatnya Ta ta Kelola Pengeluaran Kas Daerah J u m la h Laporan Posisi Pengeluaran Kas Daerah 12 la p o ran 12 I-aporan 12 Laporan 100
M elaksanakan Penyusunan Laporan Pendapatan OPD «Jumlah D okum en /L aporan Pendapatan O PD 6 OPD 6 OPD 6 OPD 100
Terlaksananya Rekonsiliasi Belanja O PD J u m la h D ok u m e n /B erita Acara Rckonsilisasi Belanja 6 84 Dokum en 684 Dokum en 684 D okum en 100
M elaksanakan Birntek Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Keuangan
J u m la h A p a ra tu r yang m am pu dalam M enyusun Laporan Keuangan OPD 57 OPD 57 O PD 57 O fT) 100
-
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang IVrrtauggungjawaban FWaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KUH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang l*f itanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang di Susun
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan f̂ etapoi-an Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen J Dokumen 100
Meningkatnya Implementasi SP1P Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Oleh Inspektorat/BPK 100 % 100 % 100 % 100
Meningkatnya Akuntabilitas Kineija Birokrasi Nilai Evaluasi AKIP C C D c
lX)kumen Standar Penilaian SP1P100 % 100 % 100 % 1CX)
Persentase Aparatur yang Mengikuti Pelatihan 100 % 2 Orang 0 Orang 0Meningkatnya Capaian topomu Kineija OPI) Dokumen 1KU & I»K Ada 2 Orang 6 Orang 300
t linulah Laporan Kineija (LKj) OPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen100
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD Dokumen Renstra «'V Renja 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100
Jumlah Dokumen Rencana Kerja & Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2 Dokumen ISO Dokumen 174 Dokumen 116Meningkatnya Pengawasan Internal OPD .Jumlah Lai»rati TEPPRA OPD 12 Dokumen 12 - Dokumen 12 Dokumen 100
Jumlah Lafioran Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 12 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100Meningkatnya Capaian Laporan kinerja keuangan •O P D
Laporan Keuangan OPD yang disusun 1 Dokumen J Dokumen l Dokumen 100
Jumlah Laporan Rcalialisasi Keuangan yang disusun 12 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100
Tertibnya Pengeloaan HMD OPD Jumlah Dokumen Laporan Aset 4 Dokumen 4 Dokumen 12 Dokumen 300
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 12 Dokumen 12
Keikutscrtaan pada Kegiatan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerali dan Penelitian Pengembangan 75
Kegiatan 38 Kegiatan 38 Kegiatan100
Terlaksananya Pc lava nan Administrasi Perkantoran dan Kemasyarakatan 12 Bulan 12 Biliun 12 Bulan 100
Meningkatnya Sarana tf*. Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan Tirana dan prasarana yang memadai 100 % 100 % too % 100
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100
Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional 3 Unit 12 Unit. 12 Unit 100
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 303 Unit 1 Paket 1 Paket 100
Terpeliharanya Gedung Kantor 3 Paket 1 Paket 4 Paket 400
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional 15 Unit 4 Unit 3 Unit 75Meningkatnya Layanan Kepegawaian di Lingkungan BPKAD Menyusun rencana kebutuhan kepegawaian dan rumah Lingga BPKAD 1 Dokumen t Dokumen 1 Dokumen
100
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 200 Pasang 274 Pasang 256 Pasang 93,43
Meningkatnya Kapasistas Sumber Daya Pegawai Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatiiian Struktural Bagi PNS Daerah 1 Orang 2 Orang 2 Orang100
Junilah Aparatur yang Mengikut i Diklat /W Bimtck 89 Orang 2 Orang 2 Orang 100
Menyusun Analisa Jabatan dari Analisa Belian Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100
Jumlah Dokumen, Surat /k Laporan yang terselesaikan 150 Dokumen 150 Dokurnen J 76 Dokumen 117,33
Mengetahui,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabul
SYARIF F AN, SH.M.S1Pembina Utama Muda
NIP. 19710818 200003 1 006
top related