rencana kinerja tahunan (rkt opd kesehatan)
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT OPD KESEHATAN)
TAHUN 2019
2019
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
2018
RKT-KES
19-01
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RKT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019 ii
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR
PPuujjii ssyyuukkuurr kkaammii ppaannjjaattkkaann kkeehhaaddaappaann TTuuhhaann YYaanngg MMaahhaa EEssaa,, mmaakkaa RReennccaannaa
KKiinneerrjjaa TTaauunnaann ((RRKKTT)) DDiinnaass KKeesseehhaattaann KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn ttaahhuunn 22001199 ddaappaatt
ddiisseelleessaaiikkaann tteeppaatt wwaakkttuu..
PPeennyyuussuunnaann RRKKTT mmeerruuppaakkaann ssuuaattuu kkeewwaajjiibbaann sseebbaaggiimmaannaa ddiiaattuurr ddaallaamm
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah ini, sseebbaaggaaii
ssaallaahh ssaattuu mmeeddiiaa ppeerreerreennccaannaaaann,, ddaann ppeennjjaabbaarraann RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss ((RREENNSSTTRRAA)) DDiinnaass
KKeesseehhaattaann KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn TTaahhuunn 22001188--22002233 ppaaddaa ttaahhuunn ppeerrttaammaa,, mmaakkaa RRKKTT
ssaannggaatt ppeennttiinngg gguunnaa ddiillaakkssaannaakkaann ttaahhuunn 22001199 ddaann ddiillaappoorrkkaann ddaallaamm LLKKjjIIPP ppaaddaa
ttaahhuunn 22002200 ..
TTeerrssuussuunnnnyyaa RRKKTT DDiinnaass KKeesseehhaattaann KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn TTaahhuunn 22001199,,
mmeerruuppaakkaann hhaassiill kkeerrjjaassaammaa ddaarrii sseemmuuaa ppiihhaakk ddii lliinnggkkuunnggaann DDiinnaass KKeesseehhaattaann
KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn.. SSeemmooggaa RRKKTT DDiinnaass KKeesseehhaattaann KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn iinnii ddaappaatt
ddiijjaaddiikkaann ppaarraammeetteerr tteerrhhaaddaapp ppeennccaappaaiiaann kkiinneerrjjaa ppeellaakkssaannaaaann ppeemmbbaanngguunnaann ttaahhuunn
22001199 ddaann ddaappaatt ddiijjaaddiikkaann sseebbaaggaaii bbaahhaann mmaassuukkaann ppeerreennccaannaaaann ppaaddaa DDiinnaass KKeesseehhaattaann
KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn ppaaddaa ttaahhuunn--ttaahhuunn mmeennddaattaanngg
PPaannggkkaallaann BBaallaaii,, MMaarreett 22001188
KKeeppaallaa DDiinnaass KKeesseehhaattaann KKaabbuuppaatteenn BBaannyyuuaassiinn,, ddrr.. MMaassaagguuss MM HHaakkiimm,, MM..KKeess PPeemmbbiinnaa UUttaammaa MMuuddaa NNIIPP.. 119977220088228822000022112211000055
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
RKT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019 iii
DDAAFFTTAARR IISSII
HHaallaammaann
KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR…………………………………………………………………………………………………………………………………… iiii
BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
11..11 GGaammbbaarraann UUmmuumm ........................................................................................................................................................ 11
11..22 OOrrggaanniissaassii ................................................................................................................................................................................ 22
11..33 IIssuu SSttrraatteeggiiss ........................................................................................................................................................................ 33
11..44 DDaassaarr HHuukkuumm …………………………………………………………………………………………………………………… ........ 44
11..55 SSiisstteemmaattiikkaa PPeennuulliissaann ………………………………………………………………………….. .................................... 55
BBAABB IIII PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA
22..11 PPeerreennccaannaaaann SSttrraatteeggiiss ........................................................................................................................................ 66
AA.. VViissii …….. .................................................................................................................................................................................... 77
BB.. MMiissii ............................................................................................................................................................................................ 77
CC.. TTuujjuuaann DDaann SSaassaarraann ...................................................................................................................................... 77
2.2 Penetapan Kinerja ...................................................................................................................................................... 99
BBAABB IIIIII PPEENNUUTTUUPP
LLaammppiirraann ::
11.. RReennccaannaa KKeerrjjaa TTaahhuunnaann PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann
22.. IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa UUttaammaa ((IIKKUU))
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu Perangkat Daerah
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang menangani 1 (satu) urusan Wajib yaitu
Kesehatan menghadapi tantangan yang berat mengingat kondisi daerah kabupaten
banyuasin yang sebagian besar perairan serta terbatasnya sumber-sumber pembiayaan
pembangunan kesehatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, segenap komponen
masyarakat sangat dilibatkan dalam pembangunan kesehatan. Disamping pelibatan
masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin terus melakukan
penetapan/harmonisasi regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan
program dan kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih
bebas dari KKN sehingga iklim kehidupan masyarakat yang lebih sehat, mandiri dan
berkualitas
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam salah satu pasal dari
Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan
Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta
akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
setiap penyelenggara Negara harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah
Kabupaten Banyuasin melalui Pejabat Eselon II diwajibkan RKT (Rencana Kinerja
Tahunan) pada Tahun N-1 selanjutkan sebagai dasar penyusunan Penetapakan Kinerja
Tahun N dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada N+1.
Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen
pelaksanaan Perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana
keberhasilan pelaksanaan selama satu tahun anggaran pada RPJMD tahun 2018-2023.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 2
Penyusunan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun 2019 adalah
sebagai penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dikerjakan pada tahun
2019 dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan pencapaian sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.
1.2 Organisasi
Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pembangunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin yang diarahkan kepada meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat melalui Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, Meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas, Meningkatkan pencegahan dan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan Meningkatkan ketersediaan
obat, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan.
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu penyusunan program dan anggaran,
umum,perlengkapan, kepegawaian dan keuangan ;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan ;
3. Pemberian Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan ;
4. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan meliputi rencana
pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan
pelatihan, dan penyelenggaraan registrasi dan akreditasi perizinan, akreditasi
tenaga medis, paramedis, tenaga non medis/tradisional terlatih, data dan informasi
kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan jaminan kesehatan, pelayanan sarana dan peralatan kesehatan,
pelayanan kefarmasian yang meliputi obat, makanan, minuman, kosmetika dan
narkotika ;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dalam lingkup tugasnya ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 3
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kesehatan dipimpin oleh
Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
1. Sekretaris Dinas, membawahi :
a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b). Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan
c). Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
a). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
b). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
c). Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
a). Seksi Surveilens dan Imunisasi
b). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c). Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
a). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Yankestra
b). Seksi Kesehatan Rujukan Jaminan Kesehatan
c). Seksi Peningkatan Fasyankes dan Akreditasi/Perizinan
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
a). Seksi Kefarmasian
b). Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
c). Seksi SDM Kesehatan
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) dan UPT
Farmasi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.3 Isu Strategis
Dalam penetapan Tujuan dan Sasaran didasarkan isi-isu strategis yang
berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan
urusan Kesehatan sehingga Tujuan dan Sasaran yang ditempuh dengan program dan
kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Isu-isu yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, antara lain :
1. Kesehatan Ibu dan Anak membaik namun belum signifikan
2. AKI Melahirkan dan Angka kematian Neonatal dan Bayi
3. Masalah Gizi : Stanting (PSG 2017 32,8%)
4. Beban Ganda Penyakit : penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak
menular semakin meningkat
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 4
5. Penyediaan Air Bersih dan Jamban
6. Perlunya Peningkatan status kesehatan pada setiap kelompok masyarakat
7. Perlunya Peningkatan status gizi
8. Perlunya Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
9. Penguatan Sistem Kesehatan
10. Perlunya Peningkatan akses layanan masyarakat terutama akses sanitasi dan air
bersih
11. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan
1.4 Dasar Hukum
Dalam penyusunan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mengacu
peraturan perundang-undangan, yaitu :
( 1 ) Landasan Idiil, yaitu Pancasila,
( 2 ) Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945,
( 3 ) Landasan Operasional :
a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 5
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan
Tahun 2005 – 2025
j. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006 – 2025;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 – 2023
1.5 Sistematika Penulisan
Sistimatika Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
1.2 Organisasi
1.3 Isu Strategis
1.4 Dasar Hukum
1.5 Sistematika Penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan
2.2 Penetapan Kinerja
BAB III PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 6
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui
peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat serta
menggerakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan kesehatan lingkungan.
Upaya meningkatkan sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit menular dan tidak
menular serta penggulangan bencana serta mengupayakan ketersediaan dan pemerataan
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk menggerakkan
potensi pembangunan di bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban
dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan
terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan
apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka
panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.
Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan
jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 sesuai Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan
tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan
Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Banyuasin Tahun
2019 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan DPRD Kabupaten
Banyuasin, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan dijabarkan
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
2.1 Perencanaan Strategis
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin disusun
melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang diintegrasi dengan potensi sumber
daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023
merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam mewujudkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuasin Tahun Tahun 2009
-2023.
Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) hal yang diperhatikan adalah lingkungan
Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan Tantangan)
suatu organisasi. Rencana Strategis (RENSTRA) meliputi penetapan Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 7
serta cara mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis dengan mengantisipasi perkembangan
masa depan.
A. Visi Bupati
Perumusan Visi Bupati Kabupaten Banyuasin mencerminkan apa yang ingin dicapai,
memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen
Pemerintah Kabupaten Banyuasin, memiliki orientasi masa depan, mampu
menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan
kepemimpinan organisasi. Visi Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023
adalah sebagai berikut
B. Misi
Dalam mewujukan visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023
ditetapkan 5 (lima) buah misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang bedaya saing tinggi melalui
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan demokratisasi di Banyuasin
3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dengan nilai- nilai
kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berpretasi gemilang
4. Meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi menuju
Banyuasin yang sejahtera
5. Meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua
C. Tujuan dan Sasaran
Penetapan tujuan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan
(Critical Success Factor) yang ditetapkan mengarah kepada perumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati
Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin Tahun 2019-2023 seperti tabel di bawah ini:
“BANYUASIN BANGKIT, ADIL DAN SEJAHTERA”
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 8
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran
Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No Tujuan OPD Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
1 Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
Masyarakat Kabupaten
Banyuasin
1 Usia Harapan Hidup (UHH)
2 Angka Kematian Bayi (AKB)
3 Angka Kematian Ibu (AKI)
1 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
1 Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan
oleh tenaga kesehatan yang kompoten
2 Persentase stanting pada Balita
3 Persentase Rumah Tangga ber PHBS
2 Meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan yang
berkualitas
1 Indeks keluarga sehat
2 Akreditasi Puskesmas/Rumah Sakit
3 Universal coverage jaminan kesehatan
3 Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular dan tidak menular
1 Case detection rate TBC /CDR TBC
2 Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
3 Persentase Posbindu PTM Aktif
4
Meningkatnya ketersediaan
obat, alat kesehatan dan
sumber daya kesehatan
1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas
2 Persentase Puskesmas yang minimal
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun
2019
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Dinas
Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No Tujuan OPD Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan
Sasaran
Target Tahun 2019
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
Derajat Kesehatan
Masyarakat
Masyarakat
Kabupaten
Banyuasin
1 Usia Harapan Hidup (UHH) 68.5
2 Angka Kematian Bayi (AKB) 5/1.000 KH
3 Angka Kematian Ibu (AKI) 105/100.000 KH
1 Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Masyarakat
1 Persentase Persalinan di
fasilitas kesehatan oleh tenaga
kesehatan yang kompoten
95
2 Persentase stanting pada Balita 30
3 Persentase Rumah Tangga ber
PHBS
75
2 Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
1 Indeks keluarga sehat 25
2 Akreditasi Puskesmas/Rumah
Sakit
90
3 Universal coverage jaminan
kesehatan
60
3 Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular dan tidak
menular
1 Case detection rate TBC /CDR
TBC
40
2 Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 80
3 Persentase Posbindu PTM Aktif 20
4
Meningkatnya
ketersediaan obat,
alat kesehatan dan
sumber daya
kesehatan
1 Persentase ketersediaan obat
dan vaksin di Puskesmas
100
2 Persentase Puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan
80
Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Page 10
BAB III
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahuanan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin tahun
2019 merupakan rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin pada tahun keempat yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan
Perjanjian kinerja dan selanjutnya setelah pelaksanaan diimplementasikan dalam LKjIP pada
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Semoga Rencana Kinerja Tahuanan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin
tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik.
Pangkalan Balai, Tahun 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin
dr. H. Masagus M. Hakim, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 197208282002121005
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 8
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan
oleh tenaga kesehatan yang kompoten 92,00% 100%
Kabid Kesmas, Kabid
Yankes
100%
1 Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin Puskesmas
dan Jaringannya Output Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan jamsoskes 34.560 19.984.471.256,8 Kasi Pelkes Rujukan
Jamkes
2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Output Jumlah jemaah haji yang diberi pelayanan kesehatan haji 250 Orang 212.175.000
Kasi Pelkes Rujukan
Jamkes
Jumlah Lokasi Pelayanan Kesehatan pada hari-hari besar serta event Kabupaten, Propinsi dan
Nasional 7 Lokasi
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Pasca Bencana 7 Lokasi
3 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah KesehatanOutput Jumlah pelayanan kesehatan Idul Fitri/ Operasi ketupat dan Idul adha 7 Lokasi 607.564.700
Kasi Pelkes Rujukan
Jamkes
Jumlah pelayanan Kesehatan STQ/MTQ 7 Lokasi
Jumlah Pelayanan Kesehatan natal / Operasi Lilin 7 Lokasi
Jumlah Pelayanan pada situasi bencana 4 Lokasi
4 Penyediaan Biaya Operasional dan PemeliharaanOutput Jumlah PKM yang mendapatkan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 33 PKM 728.200.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
5 Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Output Jumlah PKM yang mendapatkan BOK untuk menunjang pencapaian SPM 33 PKM 24.601.057.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
5 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Output Jumlah Pelayanan pendampingan kebugaran pada calaon jmaah haji 8 Pos UKK 153.068.000 Kasi Kesling dan Kes OR
Jumlah Jamaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani 200 Orang
Jumlah Kader Pos UKK yangt terlatih 40 Orang
Jumlah Puksesmas yang menyelanggrakan Kesehatan Olahraga 33 Orang
5 Peningkatan Kesehatan Usia LanjutOutput Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penjaraingan lansia 33 PKM 296.761.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
Jumlah Posyandu lansia terbaik 6 Posyandu
100% Kabid Kesmas
100%
1 Pembinaan Kesehatan Ibu hamil, bersalin dan nifasOutput Jumlah kematian yang di audit 80 Kasus 462.397.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
Jumlah nakes yang mendapat sosialisasi pelayanan kesehatan bumil, bersalin dan nifas 300 Orang
2 Pembinaan Kesehatan usia reproduksi Output Jumlah nakes yang mendapat sosialisasi pelayanan kesehatan reproduksi 132 orang 170.586.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
3 JampersalOutput Paket jasa pelayanan pemeriksaan dn pertolongan persalinan dan bayi baru lahir 1 Paket 342.900.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
Jumlah Ruang Tunggu Kelahiran (RTK) 10 RTK
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase warga ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil
Persentase Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4
Program Peningkatan Kesehatan Maternal dan
Kesehatan Reproduksi
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Persentase warga ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan
1
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 84
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
100% Kabid Kesmas
100%
100%
1 Pembinaan Kesehatan bayi, balita dan anak pra
sekolah Output Jumlah kunjungan neonatal, bayi dan balita 82,244 balita 619.892.000 Kasi Kesga & Gizi Masy
2 Pembinaan Kesehatan anak usia pendidikan dasar
dan remaja Output Jumlah sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1 dan 7 545 SAD/MI Kasi Kesga & Gizi Masy
Jumlah sekolah sehat Tk kab Banyuasin 18 Sekolah
Persentase Stanting pada Balita30% 100% Kabid Kesmas
100%
100%
1Penanggulangan Stanting serta Masalah Gizi
lainnya Output Jumlah bumil KEK yang mendapat Makanan Tambahan 2,000 bumil 1.803.706.500 Kasi Kesga & Gizi Masy
Cakupan Penemuan Kasus Balita Stanting 15,000 kasus
Cakupan Penemuan Kasus Gizi Buruk 25 Kasus
2Peningkatan Mutu, Kecukupan Gizi dan Konsumsi
MakananOutput jumlah balita yang datang ditimbang bulan ini 82,244 Balita 499.948.000
Jumlah balita yang naik berat badanya 82,244 Balita
Persentase Rumah Tangga ber PHBS75,00% 75% Kabid Kesmas
75%
1 Pengembangan Desa Siaga Output Jumlah Desa Siaga Aktif yang Dibina dan Dikembangkan 7 Desa 113.970.000 Kasi Promosi dan PM
2 Pemilihan Posyandu terbaik, Pemilihan Desa
PHBS, Pemilihan Kader Remaja Sehat Output Jumlah Rumah Tangga yang ber- PHBS 15,000 RT 304.151.000 Kasi Promosi dan PM
Jumlah posyandu terbaik 3 Posyandu
Jumlah desa PHBS terbaik 3 Desa
3 Gerakan promosi Sadar Hidup dan Sehat Output Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5 kali 400.140.000 Kasi Promosi dan PM
4 Revitalisasi Posyandu Output Frekuensi Jambore Kader Posyandu 1 Kali 482.140.000 Kasi Promosi dan PM
Jenis Pelayanan Posyandu Multifungsi yang diselenggarakan 5 Jenis
Program Pembinaan Kesehatan anak dan RemajaPersentase bayi baru lahir yang mendapat paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai
standar
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase anak Balita yang diukur tinggi badan dan berat badanProgram Perbaikan Gizi Masyarakat
Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & Mandiri
Persentase Posyandu Purnama & Mandiri
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe
Persentase Pemberian makanan pendamping ASI pada anak 24 Bulan Keluarga Miskin
Persentase nak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase usia anak pendidikan dasar yang mendapat skring kesehatan sesuai standar
2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 84
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
65% Kabid Kesmas
65%
1 Pengkajian Pengambangan Lingkungan Sehat Output Jumlah fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standa 33 PKM 166.009.000 Kasi Kesling, KK & Olga
Peningkatan Kapasitas bagi petugas sanitasi PKM 33 PKM
Monitoring pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah cair 10 PKM
2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Output Monev STBM berbasis WEB 33 Petugas 389.844.500 Kasi Kesling, KK & Olga
Kampanye CTPS di sekolah 10 Sekolah
Jumlah Rumah RT yang mendapatkan Kloset 800 RT
3 Hygiene Sanitasi Air Bersih dan Air Minum Output Monev PKAM berbasis WEB 33 Petugas 115.132.000 Kasi Kesling, KK & Olga
Jumlah sam,pel penelitian air bersih/air minum 30 sampel
4 Hygiene Sanitasi TTU, Industri IRTP, RM/ Restoran Output Peningkatan kapasitas penjamah makanan bagi IRTP, RM/ Restoran Jasa Boga 43 Pengusaha IRTp dan
& Sanitarian 134.772.000 Kasi Kesling, KK & Olga
Meningkatnya pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
dan tidak menular
Case Detection Rate TBC /CDR TBC
40% 100% Kabid P2P
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)80% 100%
Persentase Posbindu PTM Aktif20% 100%
100%
100%
100%
100%
1 Peningkatan Imunisasi Output Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat umunisasi dasar lengkap 80% 470.150.000Kasi Survalilens &
ImunisasiPersentase Imunisasi Lanjutan pada balita 50%
Persentase Imunisasi BIAS pada anak sekolah 95%
Persentase Penyandang DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase orang dengan Tuberkolosis mendapat pelayanan tuberkulosis sesuai standar
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sehat
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Persentase Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 JamProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 84
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
2 Peningkatan Surveillance epidemiologi dan
penanggulangan wabahOutput Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 75% 404.106.000
Kasi Survalilens &
Imunisasi
Jumlah penemuan kasus AFP 2 /100.000 anak usisa 15 tahun 5 Kasus
3 Penanggulangan Penyakit TBOutput Jumlah Penemuan Kasus TB Baru 2,057 kasus 203.904.000 Kasi P2P
Jumlah Kasus TB Baru yang disembuhkan 1,351 kasus
4 Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Kaki
Gajah (Filariasis) dan kecacinganOutput Jumlah Mikrofilaria positif persediaan darah yang diperiksa < 1 Persen 1% 274.266.000 Kasi P2P
5 Penanggulangan dan Pengendalian penyakit DiareOutput Jumlah penemuan kasus diare 20.073 231.795.000 Kasi P2P
6 Penanggulangan dan Pengendalian HIV / AIDS /
MSOutput Jumlah Puskesmas Yang melayani VCT HIV/AIDS/IMS 21 PKM 263.000.000 Kasi P2P
Jumlah puskesmas yang dilakukan supervisi (set up) 12 PKM
Jumlah Remaja (Anak sekolah) Yang Memperoleh Informasi Mengenai HIV/AIDS/IMS 500 Orang
7 Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Rabies
dan ZoonosisOutput Jumlah kasus Lysa 0 Kasus 116.800.000 Kasi P2P
Jumlah Kasus Rabies 120 kasus
8 Penanggulangan dan pengendalian Penyakit
MalariaOutput Menurunnya Prevalensi Malaria indigemous 80% 69.267.750 Kasi P2P
9 Penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Kulit
lainnya Output Investigasi Kontak dan Penjaringan Penderita Kusta 10 Lokasi 100.366.000 Kasi P2P
10 Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit ISPAOutput Jumlah Cakupan Penumonia 3.006 177.047.000 Kasi P2P
11 Penanggulangan dan Pengendalian penyakit
Arbovirosis Output Angka kesakita penderita DBD per 100000 penduduk 49/100,000 penduduk 302.535.500 Kasi P2P
12 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Jantung Pembuluh Darah, hipertensi dan
penyakit kronis dan gangguan imunologi Output Jumlah Penderita tekanan darah tinggi yang menadapat pelayanan kesehatan sesuai standar 42.540 355.190.000Kasi PTM, Kezwa dan
NAPZA
Jumlah Screaning perokok pada penduduk usia < 18 tahun 7.560
13 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit DM, Gangguan Metabolik, Obesitas dan
Gangguan InderaOutput Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 9.803 295.077.000
Kasi PTM, Kezwa dan
NAPZA
Jumlah Penderita Obesitas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 2.693
Jumlah Penderita gangguan katarak 26.098
Jumlah puskesmas yang yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 33 PKM
4
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 84
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
14 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Kanker dan Kelainan Darah Output Jumlah wanita usia 30-59 tahun yang didteksi KLR dengan metode IVA dan SADANIS 5.615 324.166.000Kasi PTM, Kezwa dan
NAPZA
15 Pelayanan Pencegahan dan pengendalian masalah
kesehatan jiwa dan NAPZA Output Jumlah Fasyankes IPWL pecandu narkotika yang aktif 1 Fasyankes 281.720.000Kasi PTM, Kezwa dan
NAPZA
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah
penyalhgunaan NAPZA 33 PKM
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya encegahan dan pengendalian Kesehatan
jiwa 33 PKM
Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi bahaya narkoba 5 Kec
Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi bahaya narkoba
Meningkatnya Akses dan mutu
pelayanan kesehatan yang
berkualitas
Indeks Keluarga Sehat
5,00% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100% Kabid Yankes
Universal Coverage Janinan Kesehatan60,00%
1Upaya Pelayanan kesehatan rujukan
OutputJumlah Fasilitasi tentang sistem rujukan berjenjang yang baik termasuk rujukan medis dan non
medis 33 PKM 426.012.000
Kasi Pelkes Rujukan
Jamkes
2Upaya Pelayanan Kesehatan Primer
Output Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS-PK 33 PKM 354.762.000 Kasi Yankestrad dan Primer
Jumlah Workshop PIS-PK 66 Orang
Puskesmas Berprestasi 5 PKM
3Kemitraan dan Jejaring Pelayanan Kesehatan
Output Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan nasional (JKN) 260,000 jiwa 28.251.393.300Kasi Pelkes Rujukan
Jamkes
4Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Output Jumlah Asuhan mandiri kesehatan tradisional 10 Kelpmpok 241.232.000 Kasi Yankestrad dan Primer
5Pelayanan Bagi Keluarga Pasien Miskin yang
Mendapatkan Perawatan di RS Output Jumlah Keluarga Pasien yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 7,300 orang hari 388.050.000Kasi Pelkes Rujukan
Jamkes
6Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah terpencil,
Terluar, Tertinggal Output Jumlah pelayanan kesehatan dasar daerah terpencil 10 Desa 97.150.000 Kasi Yankestrad dan Primer
Akreditasi Puskesmas /Rumah Sakit 87,00% Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 60% Kabid Yankes
75%
1
Pelayanan Adm Perizinan dan Akreditasi Sarana
dan Prasarana Sumber Daya Kesehatan Output Jumlah Adm Perizinan dan Akreditasi Sarana Fayankes yang diselesaikan 35 Fayankes 262.860.000 Kasi fasyankes
Jumlah Adm Perizinan dan Akreditasi SDM Kesehatan yang diselesaikan 175 Orang
2Pembinaan dan Penyelenggaraan Akreditasi
Pusksemas dan Rumah Sakit Output Jumlah Puskesmas dan Rumah sakit yang diakreditasi 10 PKM dan RS 4.210.150.000 Kasi fasyankes
Persentase Fasyankes yang memiliki Izin
Persentase SDMK yang memiliki Izin
Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Misikin
5
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 84
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
Meningkatnya ketersedian
obat, alkes dan sumber daya
kesehatan
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di
Puskesmas 100% 100% Kabid SDK
49%
1Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan
Output Jumlah ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan 7.128.405.000 Kasi Kefarmasian
2Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan KesehatanOutput Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan Pemuktahiran Data Kefarmasian 1 Kali 299.740.000 Kasi Kefarmasian
Jumlah Peserta PertemuanSistem pelaporan Narkotika dan Psikotropika 1 Kali
Jumlah Apotek/toko obat yang dimonitoring 50 Apotek
3Administrasi Distribusi Obat dan Perbekalan
KesehatanOutput Pertemuan rencana Kebutuhan Obat 2 Kali 403.450.000 Kasi Kefarmasian
Monev Distribusi Obat ke Puskesmas 33 PKM
4Pengadaan dan Peningkatan alat kesehatan (alkes)
dan perbekalan kesehatan Output Jumlah Alkes yang Memenuhi Standar 4 Paket 5.600.660.976 Kasi Alkes dan PKRT
5Pengawasan dan pembinaan alat kesehatan (alkes)
dan PKRT Output Jumlah lokasi pengaw2asan peredaran alkes dan PKRT 50 Lokasi 734.872.000 Kasi Alkes dan PKRT
6Revitalisasi alat kesehatan (alkes) Puskesmas
Output Jumlah alkes PKM yang dikalibrasi 1 paket 97.650.000 Kasi Alkes dan PKRT
100% Kabid SDK
100%
1Peningkatan Pengawasan Kemananan Pangan dan
Bahan Berbahaya Output Jumlah Pasar tradisional yang diambil sebagai sampel 10 Pasar 268.770.000 Kasi Kefarmasian
Jumlah mini market yang diambil sebagai sampel 30 MM
Jumlah Sekolah yang diambil sebagai sampel 20 Sekolah
2Pembinaan dan Pengawasan Produk Industri IRTP
Output Jumlah Produk IRTP yang diambil sebagai sampel 35 IRTP dan PIRT 199.850.000 Kasi Kefarmasian
Jumlah Usaha Jamu gendong (UJG) dan Jamu Racik (UJR) yang memenuhi standar 25 UJG/UJR
80% Kabid SDK
1Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap Output Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Rawat Inap 2 PKM 2.100.000.000 Kasi Alkes dan PKRT
2 Administrasi Pembangunan Puskesmas Output Jumlah Dokumen Adminstrasi pembangunan PKM 13 Dokuemen 367.478.000 Kasi Alkes dan PKRT
3Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas, Pustu dan
JaringannyaOutput Jumlah Gedung Puskesmas dan Jaringannya yang direhabilitasi/renovasi 11 Unit 9.200.000.000 Kasi Alkes dan PKRT
4Pembangunan IPAL Puskesmas
Output Jumlah IPAL Puskesmas yang dibangun 2 Unit 1.040.000.000 Kasi Alkes dan PKRT
Tingkat Peredaran Obat dan Makanan yang sesuai dengan Standart Makanan
Persentase Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan
sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Produk dan sarana produksi alkes dan PKRT yang memenuhi syarat
6
Sasaran Strategis Indikator Kinerja SasaranTarget Kinerja
Sasaran
Target Kinerja
Program dan
Kegiatan
Anggaran (Rp) Penanggung jawab
1 2 3 6 7 84
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
5
1/100.000 penduduk Kabid SDK
1Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit
Output Jumlah alat alat kesehatan rumah sakit yang diadakan 2 Set 2.000.000.000 Kasi Alkes dan PKRT
Persentase Puskesmas yang minimal
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 80,00%
Program Pengembangan Sumber Daya
Kesehatan100% Kabid SDK
1Upaya Perencanaan, Kebutuhan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan Output Jumlah Puskesmas yang memiliki ketenagaan sesuai Permenkes no 75 Tahun 2014 17 PKM 313.127.000 Kasi SDMK
Jumlah SDMK yang ditingkatkan pendidikannnya 80 Orang
1Pemilihan Pegawai Teladan
Output Jumlah Nakes Teladan Tingkat Kabupaten yang dikirim ke tingkat Provinsi 9 Nakes 477.130.000 Kasi SDMK
1Pembinaan dan Koordinasi Jabatan Fungsional
Tenaga Kesehatan Output Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional 20 orang 193.330.000 Kasi SDMK
Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan100% Sekretaris
1Peningkatan Manajemen Informasi Kesehatan
Output Dokumen Informasi Kesehatan (Profil, IKM, dan SPM) 3 Dokumen 865.087.000 Kasi Program
dr. H. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes
NIP. 197208282002121005
Ketersediaan data dan informasi kondisi dan kemajuan pembangunan kesehatan
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN
121.979.434.483Total
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan
sarana dan prasarana Rumah Sakit/rumah sakit
jiwa/Rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase Puskesmas yang memiliki ketenagaan sesuai Permenkes no 75 Tahun 2014
7
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : 003 /KPTS/KES/2019
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851 ;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang . . .
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KESEHATAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 12 Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690032
Website : www.dinkes.banyuasinkab.go.id e-mail : [email protected]
2
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perarturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah ;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 171 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan ;
16. Peraturan . . .
3
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 ;
17. Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor /KPTS/Kes/2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018 - 2023
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 10 Januari 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN,
dr. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes NIP. 197208282002121005
Tembusan Yth :
1. Bupati Kabupaten Banyuasin;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin;
4. Inspektur Kabupaten Banyuasin;
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 003 /KPTS/KES/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN
No Tujuan OPD Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan
Sasaran
Target Capaian
Kondisi Akhir RUMUS PERHITUNGAN PENJELASAN
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Masyarakat Kabupaten Banyuasin
1 Usia Harapan Hidup (UHH)
68,4 68,5 68,6 68,7 68,8 69 69
Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
Rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.
2 Angka Kematian Bayi (AKB)
5/1.000 KH 5/1.000 KH 5/1.000 KH 4/1.000 KH 4/1.000 KH 4/1.000 KH 4/1.000 KH
Jumlah bayi yang dilahirkan di satu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu
3 Angka Kematian Ibu (AKI)
105/100.000 KH
105/100.000 KH
105/100.000 KH
100/100.000 KH
100/100.000 KH
100/100.000 KH
100/100.000 KH
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di satu wilayah tertentu selama 1 tahun / Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000
Kematian Ibu adalah Kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
1 Persentase Persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompoten 92% 92% 93% 94% 95% 96% 96%
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100 %
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terampil sesuai standar (bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya di fasilitas kesehatan)
2 Persentase stunting pada Balita
31% 30% 28% 26% 24% 22% 22%
Jumlah Balita Stanting / Jumlah Balita x 100 %
stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak
3 Persentase Rumah Tangga ber PHBS
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
jumlah rumah tangga sehat /jumlah rumah tangga total x 100 %
PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu mau dan mampu mempraktikan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan dimasyarakat
5
No Tujuan OPD Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan
Sasaran
Target Capaian
Kondisi Akhir RUMUS PERHITUNGAN PENJELASAN
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas
1 Indeks keluarga sehat
15% 25% 35% 40% 65% 80% 80%
Jumlah Keluarga Sehat/ Jumlah Keluarga (Rumah Tangga) x 100%
Pelayanan Kesehatan diluar gedung untuk meningkatkan derajat kesehatan yang mencakup 12 indikator kesehatan masyarakat
2 Akreditasi Puskesmas/Rumah Sakit
69% 87% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Puskesmas/Rumah sakit yang terakreditasi /Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit x 100%
-
3 Universal coverage jaminan kesehatan 52% 60% 75% 85% 90% 100% 100%
Jumlah peserta JKN / Jumlah Seluruh penduduk x 100%
-
3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
1 Case detection rate TBC /CDR TBC
40% 40% 50% 55% 60% 65% 65%
Jumlah Kasus TB yang ditemukan / Jumlah estimasi penderita TB x 100%
banyaknya jumlah yang dinyatakan sebagai penderita yang telah ditemukan dibandingkan dengan jumlah penderita yang masih diperkirakan pada wilayah tertentu
2 Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
80% 80% 82% 85% 87% 90% 92%
Jumlah Bayi yang mendapakan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu 1 tahun / Jumlah seluruh bayi selama kurun waktu 1 tahun x 100%
Imunisasi dasar Lengkap jika seoarang bayi mendapat 1 kali imunisasi Hepatitis B, 1 kali Imunisasi BCG. 3 kali imunisasi DPT-Hb dan Hib, 4 kali Imunisasi Polio dan 1 kali Imunisasi Campak
3 Persentase Posbindu PTM Aktif
15% 20% 25% 30% 35% 40% 40%
Jumlah Posbindu yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah seluruh Posbindu yang ada di wilayah kabupaten dalam kurun waktu tertentu x 100%
Posbindu PTM adalah kegiatan monitoring dan deteksi din faktor resiko PTM terintegrasi penyakit jantung dan pembuliuh darah, DM, penyakit paru obstruktif akut dan kanker yang dikelola masyarakat melalui pembinaan terpadu.
4 Meningkatnya ketersediaan obat, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan
1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah obat dan vaksin yang tersedia / Kebutuhan x 100 %
Tingkat Ketersediaan Obat dan Perbekalan kesehatan di fayankes TK I
2 Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
51,50% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan / jumlah Seluruh Puksemas x 100%
Setiap Puskesmas minimal memliki nakes Dokter Umum , Dokter Gigi, Perawat, Bidan dan Apoteker berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUASIN,
dr. MASAGUS M. HAKIM, M.Kes NIP. 197208282002121005