4.3 perjanjian kinerja eselon iv sub bagian...
TRANSCRIPT
4.3 Perjanjian Kinerja Eselon IV Sub Bagian Keuangan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 35
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 36
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 37
4.4 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar &
Rujukan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 38
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 39
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 40
4.5 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Kesehatan Keluarga
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 41
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 42
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 43
4.6 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Gizi
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 44
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 45
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 46
4.7 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pengendalian Penyakit (P2)
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 47
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 48
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 49
4.8 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pengamatan Penyakit
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 50
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 51
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 52
4.9 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Penyehatan Lingkungan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 53
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 54
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 55
4.10 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 56
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 57
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 58
4.11 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Promosi Kesehatan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 59
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 60
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 61
4.12 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Sumber Daya Manusia (SDM)
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 62
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 63
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 64
4.13 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Obat & Napza
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 65
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 66
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 67
4.14 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Kesehatan Tradisional
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 68
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 69
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 70
4.15 Perjanjian Kinerja Eselon IV Seksi Makanan, Minuman & Alat
Kesehatan
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 71
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 72
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 73
B A B 5
PENUTUP
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
merupakanbentuk komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam
mencapai sasaran strategis yang diukur dari pencapaian indikator kinerja utama
(IKU) kepada Gubernur Lampung. Selanjutnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
tahun 2016 ini juga merupakan komitmen Eselon III (kepala bidang dan Kepala
UPTD) kepada Eselon II (Kepala Dinas), Komitmen Eselon IV (kepala Seksi &
Kepala Sub Bagian) kepada Eselon III (Kepala Bidang) dalam mencapaia sasaran
strategis yang dikur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
Perjajian Kinerja (PK) 2016 ini pada akhirnya akan dilakukan penilaian
pencapaian kinerja pada akhir tahun dan dilaporkan melalui Pelaporan Kinerja
dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) tahun 2016.
Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 74
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Page 21
Lampiran-Lampiran
MATRIKS KESESUAIAN MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, BIDANG URUSAN DAN PROGRAM
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran1 3.2 Meningkat
kanindekspembangunan danderajatkesehatanmasyarakat yangcukuptinggi
3.2.1 1 MeningkatnyaAngkaHarapan Hidup(AHH)
1 Meningkatkanakses dan mutupelayanankesehatansecara promotif,preventif, kuratifdan rehabilitatif
1 Mengembangkan manajemen,informasi danregulasikesehatan
1 1 PersentaseAnggaranKesehatanpada APBDProvinsiLampung
6,14% 10% 1,050.00 10% 1,200.00 10% 1,230.00 10% 1,350.00 10% 1,400.00 DinasKesehatan
1) KegiatanPeningkatanSIK
2 Ketersediaan hasilpublikasiDataKesehatan
347.00 384.50 392.00 422.00 434.50 DinasKesehatan
APBD
2) KegiatanPenyusunanPerencanaan& Evaluasi
3 Ketersediaan dokumenperencanaan & Evaluasi
253.00 290.50 298.00 328.00 340.50 DinasKesehatan
APBD
17 18
Program KebijakanManajemenPembangunanKesehatan
13 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatkanakses dan mutupelayanankesehatanterutama untukkesehatan ibudan anak
Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
Page 1
2) KegiatanPenyusunanPerencanaan& Evaluasi
3 Ketersediaan dokumenperencanaan & Evaluasi
253.00 290.50 298.00 328.00 340.50 DinasKesehatan
APBD
3) KegiatanPeningkatanAkuntabilitasKeuanganDinas
4 Ketersediaan dokumenlaporankeuangan(LRA,Neraca,Calk, dll)
300.00 337.50 345.00 375.00 387.50 DinasKesehatan
APBD
4) KegiatanMitra PrajaUtama(MPU)
5 Ketersediaan dokumenkesepakatanpenanggulangankesehatan diprovinsiMPU
150.00 187.50 195.00 225.00 237.50 DinasKesehatan
APBD
2,710 2,764 2,847 2,989 3,139 DinasKesehatan
APBN
16 6 Jumlahpaket jasapelayananadministrasiperkantoran
100% 12 BL 4,607.71 12 BL 4,710.00 12 BL 4,750.00 12 BL 4,825.00 12 BL 4,900.00 DinasKesehatan
DinasKesehatan
5) PenyediaanJasa SuratMenyurat
7 Jumlahpaket jasasuratmenyurat
14.29 14.29 17.00 17.00 18.50 DinasKesehatan
APBD
6) PenyediaanJasaKomunikasi,Air dan Listrik
8 Jumlahpaket jasapengelolaanadministrasikeuanganSKPD
1,142.28 1,162.00 1,176.70 1,176.70 1,179.20 DinasKesehatan
APBD
7) PenyediaanJasaAdministrasiKeuangan
9 Jumlahpaket JasaAdministrasiKeuangan
1,471.60 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 DinasKesehatan
APBD
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Page 1
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
8) PenyediaanJasaKebersihanKantor
14 JumlahpaketPenyediaanperalatandanperlengkapan kantor
153.28 153.28 160.00 162.78 162.78 DinasKesehatan
APBD
9) PenyediaanAlat TulisKantor
10 Jumlahpaket jasapengelolaanbarang milikdaerah danpengelolaanbarang miliknegara(BMD danBMN)
124.27 130.00 130.00 130.00 147.95 DinasKesehatan
APBD
10) PenyediaanBarangcetakan danPenggandaan
11 JumlahpaketPenyediaanAlat TulisKantor
203.22 203.22 215.00 215.00 215.00 DinasKesehatan
APBD
11) PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan
12 JumlahpaketPenyediaanBarangCetakan &Penggandaan
81.27 86.27 90.00 90.00 90.00 DinasKesehatan
APBD
Page 2
11) PenyediaanKomponenInstalasiListrik/Penerangan
12 JumlahpaketPenyediaanBarangCetakan &Penggandaan
81.27 86.27 90.00 90.00 90.00 DinasKesehatan
APBD
12) PenyediaanPeralatandanPerlengkapan Kantor
13 JumlahpaketPenyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor
245.97 245.97 245.97 260.00 275.00 DinasKesehatan
APBD
13) PenyediaanBahanBacaan danPerundangan
15 JumlahpaketPenyediaanbahanbacaan danperaturanper-Undang-Undangan
151.64 151.64 151.64 151.64 151.64 DinasKesehatan
APBD
14) PenyediaanBahanLogistikKantor
16 JumlahpaketPenyediaanbahanlogistikkantor
49.58 49.58 49.58 65.00 79.83 DinasKesehatan
APBD
15) PenyediaanMakan danMinuman
17 JumlahpaketPenyediaanmakanandanminuman
201.42 201.42 201.78 201.78 225.00 DinasKesehatan
APBD
Page 2
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
16) Rapat -RapatKoordinasidanKonsultasiLuar Daerah
19 Jumlahpaket Rapat-rapatkoordinasidankonsultasike luardaerah
410.24 410.24 410.24 453.00 453.00 DinasKesehatan
APBD
17) Rapat -RapatKoordinasidanKonsultasiDalamDaerah
18 Jumlahpaket Rapat-rapatkoordinasidankonsultasike luardaerah
358.66 402.10 402.10 402.10 402.10 DinasKesehatan
APBD
17 20 Jumlahpaketpemeliharaan saranaprasaranakantor
100% 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 12 BL 3,718.57 DinasKesehatan
DinasKesehatan
18) PengadaanPerlengkapan GedungKantor
21 JumlahpaketPerlengkapan gedungkantor
752.72 752.72 752.72 752.72 752.72 DinasKesehatan
APBD
ProgramPeningkatansarana danprasarana
Page 3
18) PengadaanPerlengkapan GedungKantor
21 JumlahpaketPerlengkapan gedungkantor
752.72 752.72 752.72 752.72 752.72 DinasKesehatan
APBD
19) PengadaanPeralatanGedungKantor
22 JumlahpaketPeralatangedungkantor
706.41 706.41 706.41 706.41 706.41 DinasKesehatan
APBD
20) Pemeliharaan RutinBerkalaKendaraanBermotor
23 JumlahpaketPemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
1,071.87 1,071.87 1,071.87 1,071.87 1,071.87 DinasKesehatan
APBD
21) RehabilitasiBerat/sedanggedungkantor
24 JumlahpaketRehabilitasisedang/beratgedungkantor
1,187.57 1,187.57 1,187.57 1,187.57 1,187.57 DinasKesehatan
APBD
18 25 Meningkatnya disiplinaparatur
100% 100% 223.50 100% 223.70 100% 225.00 100% 225.60 100% 226.00 DinasKesehatan
DinasKesehatan
22) PengadaanPakaianDinas
26 JumlahpaketPengadaanpakaiandinasbesertaperlengkapannya
223.50 223.70 225.00 12 BL 225.60 12 BL 226.00 APBD
ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur
Page 3
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
2 MenurunnyaAngkaKematian Bayi0 - < 1 tahun(AKB) per1000 KelahiranHidup
2 MeningkatkanUpayaKesehatan
2 MeningkatkanUpayaKesehatan
1 27 Persalinanoleh Tenagakesehatan difasilitaskesehatan
71.00% 80% 1,854.00 81% 1,900.00 82% 1,950.00 83% 2,000.00 84% 2,100.00 DinasKesehatan
2 23) KegiatanKesehatanIbu,kesehatananak danpeningkatankeselamatanibumelahirkandan anak
28 TersedianyasaranaprasaranaKIA, monev& bimtekProgram KIAke Kab Kota
91% 1,854.00 92% 1,900.00 93% 1,950.00 94% 2,000.00 95% 2,100.00 DinasKesehatan
APBD
11,008.28 11,228.44 11,565.29 12,143.56 12,750.74 DinasKesehatan
APBN
5 29 Jumlahkecamatanyangmemilikiminimal satupuskesmastersertifikasiatauterakreditasi
0 kec 1 kec 12,225.00 85 kec 13,000.00 150 kec 14,000.00 200 kec 16,000.00 225 kec 18,410.43 DinasKesehatan
ProgramPelayananKesehatan ibuAnak
Program UpayaKesehatanMasyarakat
Page 4
5 29 Jumlahkecamatanyangmemilikiminimal satupuskesmastersertifikasiatauterakreditasi
0 kec 1 kec 12,225.00 85 kec 13,000.00 150 kec 14,000.00 200 kec 16,000.00 225 kec 18,410.43 DinasKesehatan
24) KegiatanPeningkatanUpayaKesehatanMasyarakat
30 Jumlahsaranaprasaranakesehatan,monev &bimtek keKab Kota
15% 12,225.00 15% 13,000.00 15% 14,000.00 15% 16,000.00 15% 18,410.43 DinasKesehatan
APBD
2,128.52 2,171.09 2,236.22 2,348.03 2,465.43 DinasKesehatan
APBN
11 31 AnggaranKesehatanper kapita
88,790 90,000 150.00 92,000 155.00 95,000 160.00 97,000 172.00 99,000 175.00 DinasKesehatan
25) KegiatanPeningkatanPembiayaandan JaminanKesehatan
150.00 155.00 160.00 172.00 175.00 DinasKesehatan
APBD
1,269.75 1,295.15 1,334.00 1,400.70 1,470.73 DinasKesehatan
APBN
14 32 PersentaseDistribusiSarana AlatKesehatanyangmemenuhisyarat
60.29% 70% 166.91 70% 170.00 70% 175.00 75% 180.00 75% 190.00 DinasKesehatan
26) KegiatanPeningkatanMutu &PengamananAlkes &PKRT
60.00 61.54 64.04 66.54 71.54 DinasKesehatan
APBD
Program UpayaKesehatanMasyarakat
ProgramPembiayaan danJaminan
Program AlatKesehatan danMakananminuman
Page 4
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
27) KegiatanPeningkatanMutuPengawasanPembinaan &PengendalianKesehatan
106.91 108.46 110.96 113.46 118.46 DinasKesehatan
APBD
240.00 244.80 252.14 264.75 277.99 DinasKesehatan
1,279.68
3 MenurunnyaAngkaKematian Ibu(AKI) per100.000 lahirhidup
6 33 JumlahKabupatenKota yangmemilikiminimal satuRSUDtersertifikasiatauterakreditas
0 Kab Kota 3 Kab Kota 22,458.80 5 Kab Kota 22,500.00 8 Kab Kota 23,000.00 11 Kab Kota 23,500.00 13 Kab Kota 24,000.00 DinasKesehatan
DinasKesehatan
28) KegiatanPeningkatanUpayaKesehatanPerorangan
16,644.18 16,664.78 16,914.78 17,164.78 17,414.78 DinasKesehatan
APBD
Program UpayaKesehatanPerorangan
Page 5
28) KegiatanPeningkatanUpayaKesehatanPerorangan
16,644.18 16,664.78 16,914.78 17,164.78 17,414.78 DinasKesehatan
APBD
29) KegiatanUpayaPelayananUPTDLaboratoriumKesehatan
5,814.62 5,835.22 6,085.22 6,335.22 6,585.22 UPTDLabkesda
APBD
4,446.79 4,535.73 4,671.80 4,905.39 5,150.66 DinasKesehatan
APBN
12 34 % puskesmsmemilikidokter
90% 90.70% 1,027.70 91% 1,200.00 92% 1,370.00 93% 1,375.00 95% 1,470.00 DinasKesehatan
3 30) KegiatanPeningkatanPendayagunaan TenagaKesehatan
175.00 218.10 260.60 261.85 285.60 DinasKesehatan
APBD
31) KegiatanPenilaianTenagaKesehatanTeladan
250.00 293.10 335.60 336.85 360.60 DinasKesehatan
APBD
32) KegiatanPeningkatanMutu UPTDBapelkes
452.70 495.80 538.30 539.55 563.30 UPTDBapelkes
APBD
33) KegiatanPeningkatanKelembagaan &TatalaksanaKepegawaian
150.00 193.00 235.50 236.75 260.50 DinasKesehatan
APBD
3,000.00 3,060.00 3,151.80 3,309.39 3,474.86 DinasKesehatan
APBN
13 35 Ketersediaan obat danVaksin
93.27% 96% 20,509.87 97% 20,600.00 98% 21,000.00 99% 22,000.00 100% 23,000.00 DinasKesehatan
Program SumberDaya ManusiaKesehatan
Program Obat &PerbekalanKesehatan
Page 5
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
34) KegiatanPeningkatanKetersediaanObat Publik& PerbekalanKesehatan
36 Jumlah obat&perbekalankesehatanyangditerimaolehKabupatenKota
20,509.87 20,600.00 21,000.00 22,000.00 23,000.00 DinasKesehatan
APBD
35) Peningkatansarana danprasaranainstalasifarmasiprovinsi (DAKTAMBAHAN)
37 JumlahsaranaprasaranaIFK Provinsi
23,000.00 - - - -
1,283.01 1,308.67 1,347.93 1,415.32 1,486.09 DinasKesehatan
APBN
10 38 Puskesmasmelaksanakanpelayanankesehatantradisional,komplementer alternatif
20 UT 30 UT 285.00 45 UT 286.00 50 UT 287.00 55 UT 287.50 60 UT 288.00 DinasKesehatan
Program UpayaKesehatanTradisional
Page 6
10 38 Puskesmasmelaksanakanpelayanankesehatantradisional,komplementer alternatif
20 UT 30 UT 285.00 45 UT 286.00 50 UT 287.00 55 UT 287.50 60 UT 288.00 DinasKesehatan
36) KegiatanPeningkatanUpayaPelayananKesehatanTradisional
225.00 225.50 226.00 226.25 226.50 DinasKesehatan
APBD
37) KegiatanPeningkatanPelayananKosmetika
60.00 60.50 61.00 61.25 61.50 DinasKesehatan
APBD
1,291.35 1,317.18 1,356.69 1,424.53 1,495.75 DinasKesehatan
APBN
3 MenurunnyaPrevalensibalita gizikurang(Underweight)
9 39 % status gizikurang(underweight) padaanak balita
18.80% 18.44% 19,145.00 18.08% 19,200.00 17.72% 19,500.00 17.72% 19,800.00 17% 20,000.00 DinasKesehatan
38) KegiatanPerbaikanGiziMasyarakat
19,145.00 19,200.00 19,500.00 19,800.00 20,000.00 DinasKesehatan
APBD
4,969.71 5,069.10 5,221.18 5,482.24 5,756.35 DinasKesehatan
APBN
4 MeningkatanyaAngkapenemuankasus TB(semua tipeyangdilaporkan/Case NotificationRate) per
3 40 % anak usia0 – 11bulanmendapatkan imunisasilengkap
90% 91% 426.95 91.50% 500.00 92% 550.00 92.50% 600.00 93% 750.00 DinasKesehatan
Program UpayaKesehatanTradisional
ProgramPerbaikan GiziMasyarakat
ProgramSurveilanceEpidemiologi danPenanggulanganWabah
Page 6
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
39) KegiatanPeningkatanSurveilanceEpidemiologidanPenanggulangan Wabah
41 JumlahsaranaprasaranaPTM, monev& bimtekprogramsurveilans &penanggulangan wabah
100% 426.95 100% 500.00 100% 550.00 100% 600.00 100% 750.00 DinasKesehatan
APBD
6,987.60 7,127.35 7,341.17 7,708.23 8,093.64 DinasKesehatan
APBN
6 MenurunnyaAngkaKesakitanpositif malaria(API) per 1000penduduk
4 42 Pendudukyangmemilikiaksesterhadap airminumberkualitas
67% 69.6% 6,117.00 0.77 6,200.00 84.8% 6,300.00 92.4% 6,320.00 100% 6,400.00 DinasKesehatan
40) KegiatanPeningkatanKesehatanLingkungan
43 JumlahpaketSTBM,IPAL,Bimtek &monev keKab Kota
69.6% 6,117.00 0.77 6,200.00 84.8% 6,300.00 92.4% 6,320.00 100% 6,400.00 DinasKesehatan
APBD
ProgramPeningkatanKesehatanLingkungan
Page 7
40) KegiatanPeningkatanKesehatanLingkungan
43 JumlahpaketSTBM,IPAL,Bimtek &monev keKab Kota
69.6% 6,117.00 0.77 6,200.00 84.8% 6,300.00 92.4% 6,320.00 100% 6,400.00 DinasKesehatan
APBD
1,824.97 1,861.47 1,917.31 2,013.18 2,113.84 DinasKesehatan
APBN
7 MenurunnyaPrevalensi HIVAIDS per 100penduduk usia> 15 tahun
2 44 AngkaPenemuanKasus TBParu (CaseNotificationRate) per100.000penduduk
91 per100000
penduduk
99 per100000
penduduk
5,302.00 109 per100000
penduduk
6,000.00 123 per100000
penduduk
6,500.00 137 per100000
penduduk
6,800.00 154 per100000
penduduk
7,000.00 DinasKesehatan
41) KegiatanPengendalianPenyakitMenular
45 Jumlahpaketlogistik P2,monev &bimtekProgram P2
98% 5,302.00 98% 6,000.00 98% 6,500.00 98% 6,800.00 98% 7,000.00 DinasKesehatan
APBD
2,859.70 2,916.90 3,004.41 3,154.63 3,312.36 DinasKesehatan
APBN
8 MenurunnyaAngkaKesakitanDBD per100.000penduduk
19 46 JumlahKebijakanPublikBerwawasankesehatan
0 1 732.00 1 850.00 1 900.00 1 960.00 1 972.00 DinasKesehatan
42) Pengembangan PerilakuHidup Bersih& Sehat
47 JumlahpaketPameranLampungFair, Senamkesegaranjasmani,nediapromkes
462.00 521.00 546.00 576.00 600.00 DinasKesehatan
APBD
ProgramPemberantasanPenyakit
Program PromosiKesehatan
Page 7
Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran 17 1813 14 15
Program/KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome)
2013
Capaian Kinerja Program (Target) dan Proyeksi Pendanaan (xjuta)
8 9 10 11 12
Penanggung Jawab
SumberDana2015 2016 2017 2018 2019Strategi Arah Kebijakan
6 7
IndikatorSasaran
5
NO Tujuan Sasaran
1 3 4
4 43) UpayaKesehatanBersumberDayaMasyarakat(UKBM)
48 JumlahpaketperayaanHKN,Monev,BimtekprogramUKBM
270.00 329.00 354.00 384.00 400.00 DinasKesehatan
APBD
3,264.50 3,329.79 3,429.68 3,601.17 3,781.23 DinasKesehatan
APBN
123,000.00 102,413.27 105,615.57 110,113.67 115,028.00 APBD47,283.85 48,229.53 49,676.41 52,160.23 54,768.25 APBN
170,283.85 150,642.80 155,291.98 162,273.90 169,796.25 TOTAL
Page 8Page 8