sistem akuntabilitas kinerja instansi …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1585.pdf · program...
TRANSCRIPT
Disampaikan oleh : Drs. Santoso, M.Pd
Wakil Walikota Blitar
dalam
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Blitar
Surabaya, 13 Oktober 2016
IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2015
GAMBARAN UMUM 146.155
Jml Penduduk
0,007% Pertumbuhan
Pendd.
32,578
km² Luas Wilayah
4.486 jiwa/km2
3 Kecamatan
21 Kelurahan
48 SKPD
13 UPTD
4 UPTB
ISU-ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016 - 2021
Meningkatnya sentimen antar aliran keagamaan di lingkungan masyarakat di Indonesia perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keadaan yang kondusif (terkait SARA-terutama keagaman dan kesatuan bangsa) di Kota Blitar untuk kelancaran pembangunan daerah
• Kualitas dan daya saing produk Kota Blitar yang yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi MEA dan perkembangan ekonomi global perlu optimalisasi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang bertumpu pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi lokal
• Turunnya daya dukung lingkungan sebagai dampak dari perubahan iklim dan pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat
• Persaingan SDM secara global menuntut peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dari aspek pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.
• Semakin bertambahnya biaya pendidikan sehingga menambah beban biaya hidup masyarakat
1
2
3
ISU-ISU STRATEGIS DALAM RPJMD 2016 - 2021
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi dan didukung pula oleh pengarusutamaan pelayanan kesehatan dalam kebijakan pembangunan di tingkat nasional
Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan good governance yang diantaranya meliputi keterbukaan informasi publik, akuntabilitas publik, pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.
Menurunnya nilai-nilai sosial yang berkripadian bangsa yang bersumber dari kearifan lokal sebagai dampak dari globalisasi sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah dan jenis tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
4
5
6
PENERAPAN SAKIP DI KOTA BLITAR
RPJMD 2016-2021 RENSTRA SKPD 2016-2021
Pem. Kota SKPD
DPA
blitarkota.go.id
Dapat Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Blitar dan SKPD
6 Kepala SKPD termotivasi untuk memperbaiki
Kinerja di SKPDnya
MANFAAT SAKIP
Satyalencana Karya Bhakti
Praja Nugraha, 2015-2016
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat
Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional
1
2
3
4
5
6
6 MIS
I
VISI
VISI DAN MISI
“ Masyarakat Kota Blitar
Semakin Sejahtera
melalui APBD Pro Rakyat
Pada Tahun 2021”
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
KINERJA UTAMA KINERJA UTAMA INDIKATOR
1 Meningkatkan kerukunan umat beragama 1. Persentase Kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti 2. Prosentase Penanganan Potensi Kasus SARA
2 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat
1. Angka Partisipasi Murni 2. Angka Rata-rata Lama Sekolah 3. Pesentase Jumlah Pemuda Berprestasi yang dibina
3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 1. Persentase Pertumbuhan Ekonomi 2. Nilai PDRB Perkapita ADHK 3. Nilai PDRB Perkapita ADHB
4 Meningkatnya Kontribusi UKM 1. Persentase Peningkatan Kontribusi UKM terhadap PDRB
5 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah 1. Pesentase Peningkatan Produksi Padi
6 Meningkatnya Kontribusi Sektor Jasa dan Pariwisata 1. Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Rp. 000) 2. Prosentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif
7 Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat
1. Angka Kemiskinan 2. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
8 Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan 1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indeks Pemberdayaan Gender
9 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang
1. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
10 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan 1. Persentase Jalan Mantap Berkeselamatan
11 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan 3. Angka Kematian Bayi
12 Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram
1. Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani
13 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Pengintegrasian
PERENCANAAN KINERJA Dengan
PENGANGGARAN
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (1) KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat
INDIKATOR KINERJA Angka Rata-rata Lama Sekolah TARGET 2016 9,96 tahun
RENSTRA SKPD
RPJMD
SKPD
PROGRAM
ANGGARAN
Meningkatnya Pendidikan yang
berkualitas Angka Partisipasi Murni
(SD/MI/Paket A, target 100%, SMP/MTs/Pake-t B,
target 100%, SMA/SMK/Paket C, target
100%)
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan dan UPTDnya
Angka Putus Sekolah, target 0% APK SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, target 100% Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, target 100%
Rp. 42.807.827.491
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Pengadaan perlengkapan siswa
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
Persentase Peningkatan Pemustaka, target 5%
Program Pembinaan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Jumlah Pemustaka, target 10,990 orang Persentase Pengunjung yang puas terhadap layanan perpustakaan, target 40% Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan , target 5.985 judul
Rp. 685.039.950
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Pengembangan minat dan budaya baca Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
Meningkatnya Kinerja Pelayana n
Transportasi Persentase Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik, target
77,75
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dinhub dan Kominfo
Persentase Prasarana dan fasilitas layanan angkutan dalam kondisi baik, target 50%
Rp. 2.873.950.000
Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah (Bis Sekolah Gratis)
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib
Angka pelanggaran PERDA, target 366 kasus
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Satpol PP
Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan,
target 81%
Rp. 138.465.400
Pengamanan siswa sekolah yang berada di luar sekolah pada jam sekolah (sub kegiatan) pada Keg. Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
KEGIATAN
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Blitar 2011-2015 (Tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
No Uraian Tahun
2013 2014 2015
1 Angka Partisipasi Murni
SD/MI (%)
90,15 95,91 95,89
2 Angka Partisipasi Murni
SMP/MTS (%)
82,87 88,13 90,31
3 Angka Partisipasi Murni
SMA/SMK/MA (%)
74,69 73,15 80,22
DATA ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
ARMADA
NO JENIS 2014 JUML
AH
KAPASITAS 2015
JUMLAH
KAPASITAS
2016 JUMLAH
KAPASITAS
SEAT JUMLAH SEAT JUMLAH SEAT JUMLAH
1 Bus Besar (umum) 1 60 60 1 60 60 1 60 60
2 Bus Sedang (umum) 3 32 96 3 32 96 3 32 96
3 Angkot (umum) 12 12 144 10 12 120 9 12 108
4 Angkot (SLB) 0 0 0 4 12 48 4 12 48
JUMLAH 16 300 18 324 17 312
Sumber : Dinhub Kominfo, 2016
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (2) KINERJA UTAMA Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata terhadap PDRB
INDIKATOR KINERJA Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran
TARGET 2016 0,13%
RENSTRA SKPD
RPJMD
SKPD
PROGRAM
ANGGARAN
Disperindag
Rp. 7.560.729.950
Meningkatnya kontribusi perdagangan & perindustrian
thd PDRB Peningkatan Kontribusi perdagangan terhadap PDRB, target 0,057% Persentase Peningkatan Kontribusi perindustrian terhadap PDRB, target 0,036%
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Kota
Persentase Infrastuktur dalam Kondisi Baik, target 84,91%
Dinas PU dan Perumahan
Program Penigkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan % peningkatan kerjasama Investasi, target 0,5% Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang dibina, target 2,56% Persentase peningkatan Kontribusi PDRB dari sektor Industri, target 0,036%
Rp. 4.033.297.800
Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata
terhadap PDRB Persentase peningkatan jumlah
wisatawan, target 3,4% Rata-Rata Lama tinggal wisatawan target 1,10 hari
Disporbudpar
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan, target 3,41% Persentase Jumlah Wisatawan yang menginap, target 47,65% Jumlah Pengelolaan Ragam Seni Budaya, target 11 unit
Program Pembangunan Turap, Talud, bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarpras Kota
Persentase turap/talud/bronjong terbangun, target 60% Persentase jalan dalam kondisi baik, target 73,5%
Rp. 55.627.009.650
Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Peningkatan Pembangunan Sarpras Pariwisata Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Promosi Pariwisata Nusantara Fasilitasi Penyelenggaaraan Festival Budaya Daerah Pelestarian Petilasan dan Adat Promosi Seni Budaya
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki lima dan Asongan
Pembangunan Turap, Talud, bronjong Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KEGIATAN
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
PDRB Sektor Pariwisata 2011-2015(%) Perkembangan PDRB sektor pariwisata ADHB (Rp. Juta)
PDRB Kota Blitar (Rp. Juta)
Kontribusi PDRB berdasarkan Sektor (%)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2011 2012 2013 2014 2015
142.117 161.701
180.490
209.184
240.316
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (3) KINERJA UTAMA Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA Angka Harapan Hidup
TARGET 2016 73,5
RENSTRA SKPD
RPJMD
SKPD
PROGRAM
ANGGARAN
RSUD Mardi Waluyo
Rp. 23.641.321.865
Meningkatnya kualitas pelayan kesehatan di RSUD Msrdi Waluyo
Nilai Akreditasi Rumah Sakit, target 3 Utama
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak,
Persentase MBR yang memanfaatkan rusun, target 11% Persentase penanganan kawasan permukiman prioritas, target 70%
Dinas PU dan Perumahan Program Penigkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Pengadaan, Penibngkatan Sarpras Rumah Sakit Indeks Kepuasan Masyarakat, target 80% Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yg memenuhi standar versi 2012, target 80% Persentase Peningkatan Proporsi Kelengkapan Alat Kesehatan Ideal, target 85% Persentase Capaian Standar Sarpras RS kelas B Non Pendidikan sebagai rumah Sakit Rujukan, target 72%
Rp. 71.668.777.488
Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI), target 65,7 Angka Kematian Bayi (AKB), target 9,1
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaiikan Gizi Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Prevalensi Gizi Buruk Pada Balita, target 0,1 Persentase screening PTM bagi penduduk beresiko usia <15 tahun secara kumulasi, target 6% Persentase kelurahan siaga aktif stara Purnama dan Mandiri (PURI), target 23,81% Persentase peningkatan akses dan lingkungan yang memenuhi standar kesling, target 83% Persentase Lingkungan yang Terbebas dari Penyakit Menular, target 95% Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas dalam kondisi baik, target 100%
Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Persentase rumah layak huni, target 96% Persentase lingkungan sehat perumahan, target 30% Persentase masy. yang terlayani Air Bersih, target 30% Persentase masy. Yang terlayani air limbah, target 98%
Rp. 5.110.366.132
Bimtek dan Akreditasi Rumah Sakit Pengadaal Alkes Rumah Sakit Peningkatan Derajat Kesehatan Rumah Sakit Pelayanan dan Pendukung Palayanan Kesehatan RSUD
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa Operasional Pengelolaan rusunawa Pembangunan Sarpras Lingkungan Perumahan dan Permukiman Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Fasilitasi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar hidup Sehat Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Penanggulangan KEP, Anemia dan GAKY
KEGIATAN
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
Angka Harapan Hidup Kota Blitar (tahun) Angka Harapan Hidup
Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)
0
50
100
150
200
250
300
350
2011 2012 2013 2014 2015
101,8
333,9
49,48
139,27
48,8
Angka Kematian Ibu
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (4)
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib
Angka pelanggaran PERDA Target 366 kasus
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
KINERJA UTAMA Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat Rukun Agawe Santoso
INDIKATOR KINERJA Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani TARGET 2016 55,2%
RENSTRA SKPD
RPJMD
SKPD
PROGRAM
ANGGARAN
Satpol PP
Persentase pos kamling aktif, taget 71% Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan, target 81%
Rp. 5.014.671.700 Rp. 98.342.800
Menurunnya kasus KDRT dan trafficking
Persentase penyelesaian kasus pengaduan KDRT dan kasus perempuan dan anak, target 100% Bapemas KB Bakesbangpol PB
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram,
nyaman
Angka Kriminalitas, target 55,2% Persentase korban bencana direhabilitasi, target 15% Indeks Demokrasi Indonesia, target 73,6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(pekat) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase penanganan penyakit masyarakat, target 95% Persentase Penduduk yang mendapatkan Sosialisasi tentang Mitigasi Bencana , target 15%
Rp. 1.749.593.565
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
Persentase Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih Target 100%
KEGIATAN Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
Pengendalian Keamanan Lingkungan Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Pengamanan asset daerah
Pelatihan bagi pelatih(TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Fasilitasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A)
Angka Kriminalitas yang Tertangani
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2016
Perkembangan Jumlah kasus kriminal 2011-2015
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
A. Kejahatan Yang Dilaporkan
321 299 511 412 366
1. Pembunuhan 0 2 1 3 2
2. Perampokan 0 0 12 4 7
3. Pencurian Biasa 28 35 56 36 31
4. Pencurian Berat 48 50 82 39 57
5. Lain-lain 245 212 360 330 269
B. Kejahatan Yang Diselesaikan
177 141 257 246 202
1. Pembunuhan 0 1 1 2 2
2. Perampokan 0 0 5 1 5
3. Pencurian Biasa 18 21 40 22 20
4. Pencurian Berat 19 16 19 23 23
5. Lain-lain 140 103 192 198 152
Perkembangan Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani 2011-2015
PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN (5)
Meningkatnya tata kelola birokrasi
pemerintah daerah
Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal BAIK (B), target 30%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
KINERJA UTAMA Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
INDIKATOR KINERJA Indeks Reformasi Birokrasi TARGET 2016 62,71
RENSTRA SKPD
RPJMD
SKPD
PROGRAM
ANGGARAN
Inspektorat
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara, target 70% % pemenuhan dokumen kebijakan sisdur pengawasan secara memadai
Rp. 960.917.840 Rp. 7.347.052.463
Meningkatnya profesionalisme ASN
Persentase rekruitmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai analisis jabatan ABK, Target 60% BKD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase Aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi, target 35% Persentase Aparatur yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan, target 87%
Rp. 2.065.568.650
Meningkatnya penerapan e-Governance
Persentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi e-Governance, Target 20% Dinhubkominfo
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
% peningkatan penyebarluasan informasi % tersedianya doku. perec., pengkajian, litbang bid. Komunikasi dan informatika
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kebijakan Pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi
Bappeda
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Persentase SKPD dengan kualitas perencanaan BAIK Target 80%
Program Perenc. Pemb. Daerah Program Pengemb. Data/Informasi Program Perenc. Pemb. Ekonomi Program Perenc. Pemb. Sosbud Program Perenc. Pengembangan Kota Menengah dan Besar
Penyusunan Rancangan RPJMD Penyelenggaraan Musren Musren RPJMD Penyusunan Ranc. RKPD Penyusunan Ranc. KUA/PPAS Pengumpulan, Updating dan Analisisi Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Penyusunan Dok. Perenc. Pemb. Bid Ekonomi, Sosbud dan Cipta Karya dan Tata Ruang
Rp. 3.087.443.320
Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD, target 100% Persentase Pemanfaatan Dok. Perenc. Bid. Ekonomi, Bid. Sosbud, dan Bid. Praswil dan SDA, target 80%
KEGIATAN
Diklat Struktural PNS Diklat Teknis Tupoksi PNS Penempatan PNS Seleksi Penerimaan CPNS
Rp. 98.342.800
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kota (Nilai SAKIP), target B
Bag Ortala Setda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun, target 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Sarana Media Informasi Pengkajian dan Penelitian Bid. Informasi dan Komunikasi
61,26 (Tahun 2015)
REALISASI KINERJA INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2016
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2014 2015 2016
52,22
61,26
66,66
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Blitar
RENCANA TINDAK LANJUT
8
Mempertajam Indikator Kinerja Utama Pada Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 1
2
3
4
5
6
Mencantumkan Nilai Evaluasi Sakip Sebagai Indikator Kinerja RPJMD 2016-2021
Mengitegrasikaan IKU dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran (RPJMD Renstra, RKPD dan Renja)
Mengitegrasikaan Iku Dalam Proses Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Blitar
Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan KDH tentang Juknis Pelaporan Kinerja
SAKIP sebagai dasar untuk Promosi, Mutasi dan Rotasi
SAKIP sebagai dasar Pemberian Reward dan Punishment
7
8
MONITORING DAN EVALUASI Perkembangan Nilai SAKIP SKPD Kota Blitar
KATEGORI 2015 2016 A 0 1
BB 0 4 B 3 13
CC 2 5 C 5 3 D 0 2
JUMLAH SKPD YANG DIEVALUASI
10 28
TOTAL SELURUH SKPD 28 28
Sumber : Inspektorat Daerah Kota Blitar, 2016
0
2
4
6
8
10
12
14
A BB B CC C D
0 0
3
2
5
0
1
4
13
5
3
2
2015
2016
Perwali Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Juklak Evaluasi Implementasi SAKIP
Kesesuaian
IKU SKPD dengan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
Capaian program = IKI
Eselon III
Keluaran = IKI Eselon IV
Hasil = IKU/ PK Eselon II
DPA Kegiatan di Bappeda
Capaian program = IKI Eselon III
Keluaran = IKI Eselon IV
Hasil = IKU/ PK Eselon II
DPA Kegiatan di Inspektorat Daerah
PERWALI IKU 2016
PERWALI IKU 2016
PERWALI IKU 2016
PERJANJIAN KINERJA 2016
PERJANJIAN KINERJA 2016
SASARAN STRATEGIS
PERJANJIAN KINERJA 2016
SASARAN STRATEGIS
LAKIP (LKj IP) KOTA BLITAR 2015 www.blitarkota.go.id
SAKIP KOTA
SAKIP SKPD
PENGHARGAAN KINERJA
Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha
dari Presiden RI Tahun 2015 dan 2016
(penghargaan tertinggi pada Kepala Daerah
dengan manajemen pemerintahan terbaik)
TAHUN
ANGGARAN HASIL EVALUASI
2010 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2011 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2012 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2013 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2014 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
2015 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
PIALA ADIPURA Katagori Kota Sedang Selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2005 -2016
Kota Sehat Penghargaan
Marketing Award
KET
ERB
UK
AA
N
INFO
RM
ASI
PU
BLI
K
TRANSPARANSI KEUANGAN
SEKOLAH GRATIS
Sekian
dan terima
kasih