sakip.lumajangkab.go.id...i pengantar dengan mengucap syukur kehadirat allah swt dinas kesehatan...
TRANSCRIPT
i
PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja. Renja yang
disusun merupakan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
selama tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung terwujudnya Sasaran dan Tujuan RPJMD
Tahun 2018-2023.
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan implementasi tahun kedua dari
program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023 dan merupakan tindak lanjut dari RKPD
Tahun 2021 memuat hal-hal yang menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di
dalamnya. Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan perlu dukungan
semua pihak bahkan non kesehatan sekalipun.
Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dalam penyusunan
Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikannya di masa yang akan datang.
Lumajang, 1 Juli 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG
dr. Bayu Wibowo, IGN
NIP. 19630724 198910 1 002
ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR ......................................................................................................... I
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang …. ......................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2019 ......................................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ...................................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................. 50
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........ 54
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 55
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 80
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 99
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................... 99
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah ............................................. 101
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................. 104
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 129
4.1. Program Utama .............................................................................................. 129
4.2. Alokasi Anggaran ......................................................................................... 134
BAB V Penutup ..................................................................................................... 135
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam
bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas Kesehatan
mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang dalam didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”. Di dalam RPJMD tersebut terdapat 3 misi yaitu:
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada
pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and
clean governance)
Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan
kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan
mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan
perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat dengan indikator tujuan yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan rangkuman
rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan. Renja 2021 disusun
berdasar pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang
tahun 2021 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2021 dan merupakan
implementasi tahun kedua dari periode Renstra tahun 2018 - 2023.
Rencana Kerja disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan selama periode satu tahun anggaran 2021.
Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun 2021 yang tertuang dalam Renja
2
2021 diharapkan akan lebih teratur dan terarah sesuai kebutuhan masyarakat
dalam kurun waktu bersangkutan.
1.1.1.Pengertian Renja
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai
pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja
Dinas Kesehatan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta
target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah
satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era
otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam
menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.
1.1.2.Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.
Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Kesehatan dapat dikerjakan
secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan pengesahan
oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Renja
Dinas Kesehatan untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Kesehatan dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan pada tahun anggaran
berkenaan.
3
1.1.2.Keterkaitan Antara Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah
(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
5
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan;
24. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Tahun 2021 dimaksudkan agar pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan pada sisa tahun anggaran berjalan lebih efektif
dan efisien sinergi dengan tuntutan masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan
yang berlaku. Tujuan disusunnya Renja Tahun 2021 adalah sebagai optimalisasi
upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di tataran
pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari 5
(lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019
Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja, serta program dan kegiatan;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
Lampiran
7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang
direncanakan:
1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesm as Pembantu Dan Jaringannya
4. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS
mata
8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang
direncanakan:
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan
4. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang
direncanakan
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata
8
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019
02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
persentase fasyankes terakreditasi
55%
− − − − − − −
SDK, YANKES, P2P, KESMAS,
SEKERTARIAT,
UPT
AKI 106/100.000 K.H
− − − − − − − RSDH
AKB 9,3 per 1.000
KH − − − − − − −
KESGA dan
Puskesmas untuk sub kegiatan Ibu
bersalin dan BBL
02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
persentase sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan sesuai
standar
65%
− − − − − − −
ALKES DAN PKRT, UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN, FARMASI, RSP,
DAN RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
jumlah alkes/ alat
penunjang yang
diadakan
84 alat
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
Jumlah Alat
Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
20 alat
− − − − − − −
RSP
9
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase
kelengkapan alat kesehatan rumah sakit
62%
− − − − − − −
RSDH
02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
Kalibrasi
jumlah alat kalibrasi
yang
didadakan/dipelihara
3 alat
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat
sesuai fornas
65% − − − − − − −
FARMASI
Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan
100 jenis − − − − − − −
RSP
02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase
ketersediaan bahan
habis pakai untuk pelayanan kesehatan
dasar
65%
− − − − − − −
FARMASI
Jumlah bahan habis pakai yang disediakan
50 item − − − − − − −
RSP
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat
kesehatan/alat penunjang medik
fasilitas pelayanan
kesehatan yang dipelihara rutin
361 alat
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
Jumlah Alat
Kesehatan/ Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg
dipelihara
0
− − − − − − −
RSP
02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas
yang dibangun
0 − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
yang dibangun
2 fasilitas kesehatan − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan yang dibangun
0
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
10
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan
puskesmas
Jumlah puskesmas
yang direhabilitasi dan dipelihara
0
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas kesehatan lainnya
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Lainnya
yang direhabilitasi dan dipelihara
0
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah
dinas tenaga kesehatan
Jumlah Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi dan
dipelihara
0
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Persentase
kelengkapan sarana rumah sakit
86%
− − − − − − −
RSDH
jumlah sarana fasilitas
pelayanan kesehatan yg disediakan
0%
− − − − − − −
RSP
02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase
kelengkapan prasarana
rumah sakit
86%
− − − − − − −
RSDH
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yg diadakan
0
− − − − − − −
RSP
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
yg diadakan
6 fasyankes
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
Sakit
Jumlah Bangunan
yang direhabilitasi dan jumlah bangunan yang
dipelihara
0%
− − − − − − −
RSP
02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
presentase kelengkapan prasarana
rumah sakit
0% − − − − − − −
RSP
02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Jumlah bangunan yg
dibangun
0 − − − − − − −
RSP
02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas
Pelayanan
jumlah sarana fasilitas
pelayanan kesehatan
20 jenis − − − − − − −
RSP
11
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Kesehatan yg dipelihara
02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
GDR <50‰ − − − − − − −
RSDH. RSP
NDR <25‰ − − − − − − −
RSDH. RSP
Persentase Puskesmas
dengan kategori
capaian kinerja baik
20%
− − − − − − −
DINKES,
PUSKESMAS,
LABKESDA, IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil
Persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil
100% − − − − − − −
KESGA
persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin
100% − − − − − − −
KESGA
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
Jumlah kasus ibu
bersalin risiko tinggi dan komplikasi
tertangani di rumah sakit
0
− − − − − − −
RSDH
02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir
100%
− − − − − − −
KESGA
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Persentase pelayanan kesehatan balita
100% − − − − − − −
KESGA
Persentase pelayanan
kesehatan balita
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100%
− − − − − − −
KESGA
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
12
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
pendidikan dasar
02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
100%
− − − − − − −
PTM DAN JIWA
persentase desa yang melaksanakan
posbindu PTM
85% − − − − − − −
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
produktif
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
persentase desa yang
melaksanakan posbindu PTM
85%
− − − − − − −
02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Lanjut
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia lanjut
100%
− − − − − − −
KESGA
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
Persentase penderita
hipertensi usia 15
tahun keatas yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
− − − − − − −
PTM DAN JIWA
Persentase penderita hipertensi usia 15
tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Persentase penderita DM usia 15 tahun
keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
− − − − − − −
PTM DAN JIWA
13
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase penderita
DM usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Persentase ODGJ
berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
− − − − − − −
PTM DAN JIWA
persentase desa yang melaksanakan
posbindu keswa
10% − − − − − − −
Persentase ODGJ
berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis
Persentase pelayanan
orang terduga
tuberculosis sesuai dengan standart
100%
− − − − − − −
P2M
Persentase pelayanan
orang terduga tuberculosis sesuai
dengan standart
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Persentase pelayanan
kesehatan orang dengan resiko
terinfeksi HIV
100%
− − − − − − −
P2M
Persentase pelayanan kesehatan orang
dengan resiko
terinfeksi HIV
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
persentase jumlah penduduk
desa/kelurahan dengan
kondisi KLB yang
0%
− − − − − − −
SURVIM
14
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
dapat ditangani dalam
waktu kurang dari 24 Jam
persentase jumlah
penduduk
desa/kelurahan dengan kondisi KLB yang
dapat ditangani dalam
waktu kurang dari 24 Jam
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat
Persentase balita
stunting tertangani
100% − − − − − − −
KESGA
Persentase balita
stunting tertangani
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK yang
dibina
42 pos UKK − − − − − − −
KESLING
KESJAOR
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
kesehatan olahraga
25 puskesmas
− − − − − − −
persentase
pelaksanaan kesehatan
kerja dasar di puskesmas
75%
− − − − − − −
PUSKESMAS
Jumlah tes kebugaran
anak sekolah dan
karyawan yang terlaksana
44 kali
− − − − − − −
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Jumlah Desa ODF 50 desa − − − − − − −
KESLING
KESJAOR
Persentase Tempat -
Tempat Umum (TTU)
dibina
99,00%
− − − − − − −
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) memenuhi
syarat
80%
− − − − − − −
Persentase KK yang
memiliki jamban sehat
80% − − − − − − −
PUSKESMAS
15
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Persentase Puskesmas
memiliki pelayanan kesehatan tradisional
sesuai standart
0%
− − − − − − −
YANKESTRAD
Persentase Rumah
sakit menyelenggerakan
pelayanan kesehatan
tradisional sesuai standart
4%
− − − − − − −
Jumlah griya sehat
yang dibentuk
0 − − − − − − −
Persentase kelompok
Asman strata Purnama
5% − − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase
penanggulangan kasus KLB (PD3I)
100%
− − − − − − −
SURVIM
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko
kesehatan
100%
− − − − − − −
presentase
penanggulangan kasus KLB (PD3I)
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko
kesehatan
100%
− − − − − − −
02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan
Jiwa (ODMK)
jumlah puskesmas penyelenggaraan
Skrining ODMK
25 puskesmas − − − − − − −
PTM DAN JIWA
02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
Persentase puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan
jiwa dan NAPZA
100%
− − − − − − −
PTM DAN JIWA
Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
74%
− − − − − − −
PUSKESMAS
16
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Persentase
penanggulangan kasus COVID-19
1
− − − − − − −
SURVIM
Persentase UCI
desa/kelurahan
94,00% − − − − − − −
Persentase Pelayanan gigi dan mulut di
Puskesmas
100% − − − − − − −
PTM DAN JIWA
Persentase Pelayanan kesehatan indra di
Puskesmas
100% − − − − − − −
Persentase
penanggulangan kasus Covid-19
1
− − − − − − −
PUSKESMAS
Presentase UCI
desa/kelurahan
94,00% − − − − − − −
Persentase aktifitas
Pelayanan gigi dan
mulut di Puskesmas
100%
− − − − − − −
Persentase skrining kesehatan indra di
Puskesmas
100% − − − − − − −
02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
Persentase kasus
malaria diobati
90% − − − − − − −
P2M
IR DBD 511 kasus − − − − − − −
Persentase penderita kusta menyelesaikan
pengobatan
94,00% − − − − − − −
Persentase Puskesmas melakukan
pemeriksaan IVA
100% − − − − − − −
PTM DAN JIWA
Persentase sekolah
melaksanakan KTR
60% − − − − − − −
persentase kasus
malaria diobati
90% − − − − − − −
PUSKESMAS
IR DBD 33 kasus − − − − − − −
17
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase penderita
kusta menyelesaikan pengobatan
94,00%
− − − − − − −
Persentase skrining
pemeriksaan IVA
10% − − − − − − −
Persentase sekolah dengan KTR
60% − − − − − − −
02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Persentase koordinasi
JKN yang terfasilitasi
85% − − − − − − −
YANKESPRIM
Persentase pembiayaan kesehatan
yang tertangani
70% − − − − − − −
02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
jumlah kegiatan skrining kasus
NAPZA
5 kegiatan − − − − − − −
PTM DAN JIWA
02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Lab Rujukan/Nasional
jumlah pengiriman sampel kasus PD3I,
penyakit potensial
wabah dan keracunan makanan
0
− − − − − − −
SURVIM
02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Persentase penyediaan
Telemedicine di
Rumah Sakit dan Puskesmas
5%
− − − − − − −
YANKESJUK
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah FKTP
akreditasi/reakreditasi
21 FKTP − − − − − − −
YANKESPRIM
Persentase kunjungan rumah berbasis
intervensi (lanjutan)
40% − − − − − − −
Terakreditasi Utama utama − − − − − − −
RSP
Persentase kunjungan
rumah berbasis intervensi (lanjutan)
40%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Persentase
penanggulangan kasus
KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
0%
− − − − − − −
SURVIM
18
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
jumlah frekuensi
pemberian POPM Kecacingan tingkat
kabupaten
0
− − − − − − −
P2M
Persentase
penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi)
100%
− − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau
Berpotensi Bencana
persentase penanggulangan
daerah bencana
dan/atau berpotensi bencana
0%
− − − − − − −
SURVIM
02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
persentase puskesmas
yang melakukan
mitigasi krisis kesehatan
0%
− − − − − − −
SURVIM
02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota
Sehat
Persentase kegiatan
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
yang dilaksanakan
75%
− − − − − − −
KESLING
KESJAOR
02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan jumlah dokumen penelitian kesehatan
1 dokumen − − − − − − −
SUNGRAM
02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah
Persentase
pengendalian kasus
potensial wabah dan keracunan makanan
100%
− − − − − − −
SURVIM
02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit BOR 72% − − − − − − −
RSP
BTO 40x − − − − − − −
ALOS 3 hari − − − − − − −
TOI 1 hari − − − − − − −
02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
100% − − − − − − −
LABKESDA
19
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Lainnya
Persentase pemenuhan
Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
100%
− − − − − − −
IPFK
Persentase pemenuhan
operasional safe house
80% − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
Persentase kelengkapan sistem
penanganan gawat
darurat terpadu (SPGDT)
80%
− − − − − − −
YANKESJUK
02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas persentase pemenuhan
operasional puskesmas
80% − − − − − − −
PUSKESMAS
02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Persentase fasilitasi Sistem Informasi
Kesehatan terintegrasi
82% − − − − − − −
SUNGRAM
02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Jumlah laporan data dan Informasi
Kesehatan
2 laporan − − − − − − −
SUNGRAM
Jumlah laporan
pelayanan kesehatan yg terintegrasi dengan
SIMRS
2 laporan
− − − − − − −
RSP
02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah UPT yang melaksanakan
pengelolaan Sistem
informasi kesehatan
27 UPT
− − − − − − −
SUNGRAM
Jumlah sistem aplikasi yg digunakan dalam
sistem management
RS
0
− − − − − − −
RSP
02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem
Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Jumlah Alat /
Perangkat Sistem
Informasi Kesehatan dan
Jaringan Internet yang
diadakan
21
alat/perangka
t − − − − − − −
SUNGRAM
20
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Jumlah alat/perangkat
sistem informasi yg diadakan
5 unit
− − − − − − −
RSP
02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C
dan D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
persentase faskyankes
yang memiliki izin
operasional
100%
− − − − − − −
YANKESJUK
02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya
Persentase FKTP dan
FKRTL yang memiliki ijin operasional
100%
− − − − − − −
YANKESJUK
02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pencatatan
& pelaporan Rumah Sakit online
100%
− − − − − − −
YANKESJUK
02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan
Persentase FKRTL
yang terakreditasi Utama dan paripurna
50%
− − − − − − −
YANKESJUK
04 Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman
persentase sarana
kefarmasian alat
kesehatan dan makanan minuman
yang sesuai standar
90%
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT,
FARMASI, YANKESJUK,
DAN KESLING KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah rekomendasi
yang diterbitkan
30
rekomendasi − − − − − − −
ALKES DAN
PKRT,
FARMASI, DAN YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Toko alkes
yang diawasi dan dikendalikan
3 toko alkes
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
Jumlah Sarana
Apotek, Toko Obat
dan Umot sesuai standart
30 sarana
− − − − − − −
FARMASI
Persentase jumlah
optik sesuai standar
100% − − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat,
jumlah frekuensi
pengelolahan data
perizinan toko alkes
0 kali
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
21
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
jumlah Frekuensi
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan Apotik, toko
obat, optikal, usaha mikro obat tradisional
(OMOT)
1 kali
− − − − − − −
FARMASI
persentase jumlah
optik yang memiliki izin operasional
0%
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
persentase toko alkes
yang difasilitasi pemenuhan komitmen
100%
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
Persentase Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
100%
− − − − − − −
FARMASI
persentase optik yang
difasilitasi pemenuhan
komitmen
100%
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk
Sarana Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
tertentu Perusahaan Rumah Tangga
persentase sertifikat
yang diterbitkan
50%
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
jumlah produksi alkes
kelas 1 tertentu perusahaan rumah
tangga yang
bersertifikat dibinwasdal
2 produsen
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
jumlah PKRT kelas 1
tertentu perusahaan rumah tangga yang
dibinwasdal
250 PKRT
− − − − − − −
ALKES DAN
PKRT
22
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
Produk Makanan Minuman tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah sertifikat PIRT
yang di terbitkan
150 lembar
− − − − − − −
FARMASI
04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai
Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Jumlah sarana IRTP
yang sesuai standart
80 sarana
− − − − − − −
FARMASI
04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) Antara Lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
jumlah TPM dan DAM yang memenuhi
syarat
93 TPM dan DAM
− − − − − − −
KESLING KESJAOR
04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum
(DAM)
Jumlah sertifikat laik
sehat yang diterbitkan
20 sertifikat − − − − − − −
KESLING
KESJAOR
Jumlah sampel yang di ambil
150 sampel
− − − − − − −
PUSKESMAS
04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
jumlah sentra
makanan jajanan yang memenuhi syarat
25 sentra
makanan jajanan
− − − − − − −
KESLING
KESJAOR
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta
Tindak Lanjut Penerbitan Stiker
Pembinaan pada Makanan Jajanan
dan Sentra Makanan Jajanan
Jumlah sasaran
pembinaan Makanan
Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
50 peserta
− − − − − − −
KESLING
KESJAOR
04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Jumlah sarana yang di
periksa
163 sarana
− − − − − − −
FARMASI
04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri
Jumlah sample yang diperiksa
15 sampel − − − − − − −
FARMASI
23
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Rumah Tangga yang Beredar dan
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah sarana yang
diperiksa
36 sarama
− − − − − − −
04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Industri Rumah Tangga
jumlah frekuensi
Penyediaan dan
Pengelolaan Data Tindak Lanjut
1 kali
− − − − − − −
FARMASI
05 Program Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan
persentase desa siaga
aktif purnama mandiri
21% − − − − − − −
PROPEMAS,
PUSKESMAS
05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah desa siaga
aktif
205 desa
− − − − − − −
PROPEMAS,
PUSKESMAS
05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
35%
− − − − − − −
PROPEMAS
Persentase Desa Siaga
yang menjalin
Kemitraan dengan Ormas
35%
− − − − − − −
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
35%
− − − − − − −
PUSKESMAS
Persentase Desa Siaga
yang menjalin
Kemitraan dengan Ormas
35%
− − − − − − −
05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS
Rumah Tangga
44%
− − − − − − −
PROPEMAS,
PUSKESMAS
Persentase PHBS
sekolah
43% − − − − − − −
05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih
dan sehat yang
4 aktifitas
− − − − − − −
PROPEMAS
24
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
dilakukan
jumlah jenis media
promosi layanan
kesehatan
3 jenis
− − − − − − −
jumlah inovasi promosi layanan
kesehatan
1 inovasi − − − − − − −
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih
dan sehat yang dilakukan
43 aktifitas
− − − − − − −
PUSKESMAS
jumlah jenis media
promosi layanan
kesehatan
3 jenis
− − − − − − −
jumlah inovasi
promosi layanan
kesehatan
5 inovasi
− − − − − − −
05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Persentase poskesdes aktif strata madya,
purnama dan mandiri
82%
− − − − − − −
PROPEMAS, PUSKESMAS
05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi
Pengembangan Dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Persentase Poskesdes
yang dibina
100% − − − − − − −
PROPEMAS
Persentase Posyandu yang dibina
100% − − − − − − −
Persentase Poskestren
yang dibina
100% − − − − − − −
Persentase Pangkalan SBH yang dibina
100% − − − − − − −
Persentase Poskesdes
yang dibina
100% − − − − − − −
PUSKESMAS
Persentase Posyandu
yang dibina
100% − − − − − − −
Persentase Poskestren
yang dibina
100% − − − − − − −
25
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase Pangkalan
SBH yang dibina
100% − − − − − − −
Indeks Kepuasan
Masyarakat
− − − − − − −
Kepala Dinas
Kesehatan
03 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan
persentase fasyankes
dengan manajemen SDMK sesuai standar
55%
− − − − − − −
SDMK
03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
persentase tenaga
kesehatan yang memiliki SIP
91%
− − − − − − −
SDMK
03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Jumlah rekomendasi
SIP tenaga kesehatan
yang diterbitkan
1000 SIP
− − − − − − −
SDMK
03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Jumlah perijinan
tenaga kesehatan yang
dibina, diawasi dan dievaluasi tindak
lanjutnya
100 perijinan
nakes
− − − − − − −
SDMK
03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Persentase fasyankes
dengan jenis tenaga kesehatan sesuai
standar
50%
− − − − − − −
SDMK
03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Persentase fasyankes yang menyusun
dokumen rencana
kebutuhan SDM Kesehatan
80%
− − − − − − −
SDMK
03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan sesuai Standar
Jumlah Puskesmas
dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis
10 puskesmas
− − − − − − −
SDMK
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SDM
Kesehatan yang dibina
dan diawasi
175 orang
− − − − − − −
SDMK
03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Persentase kegiatan
pengembangan mutu
dan peningkatan kompetensi yang
dilaksanakan
100%
− − − − − − −
SDMK, RSP,
IPFK
26
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Jumlah SDM
Kesehatan yang mengikuti Pelatihan /
Bimtek dan sejenisnya
328 orang
− − − − − − −
SDMK
Jumlah Penetapan
Angka Kredit (PAK) jabfung yang
diterbitkan
200 PAK
− − − − − − −
Jumlah kategori tenaga kesehatan
teladan yang terpilih
3 kategori − − − − − − −
Jumlah SDM
Kesehatan yang mengikuti Pelatihan /
Bimtek dan sejenisnya
200 orang
− − − − − − −
RSP
Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti Pelatihan /
Bimtek dan sejenisnya
55 orang
− − − − − − −
IPFK
01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan
operasional perkantoran
100%
− − − − − − −
SEKERTARIAT
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi
dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
92%
− − − − − − −
SUNGRAM
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja
perangkat daerah
2 dokumen − − − − − − −
SUNGRAM
Jumlah fasilitasi
penyusunan laporan dana spesifik
7 fasilitasi
− − − − − − −
01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan
perangkat Daerah
Jumlah jenis dokumen
perencanaan dana spesifik
4 dokumen
− − − − − − −
SUNGRAM
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah dokumen
LAKIP
4 dokumen − − − − − − −
SUNGRAM
27
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Kinerja SKPD
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Jumlah dokumen
RKA-SKPD
1 dokumen − − − − − − −
SUNGRAM
01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD
Jumlah dokumen
DPA-SKPD
1 dokumen − − − − − − −
SUNGRAM
01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen
perubahan RKA-
SKPD
1 dokumen
− − − − − − −
SUNGRAM
01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan DPA-
SKPD
1 dokumen − − − − − − −
SUNGRAM
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah
80%
− − − − − − −
KEUANGAN, RSP
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan
281 orang − − − − − − −
KEUANGAN
Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan
38 orang − − − − − − −
RSP
Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan
1 − − − − − − −
RSDH
01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah fasilitasi penatausaahan dan
verifikasi keuangan
SKPD
2 fasilitasi
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD
2 dokumen − − − − − − −
KEUANGAN
Jumlah fasilitasi
pelaksanaan akuntasi SKPD
2 fasilitasi
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 jenis
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan
tanggapan pemeriksaan
Jumlah Laporan
Tanggapan
pemeriksaan
4 laporan
− − − − − − −
KEUANGAN
28
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah Jenis Laporan
Keuangan
12 laporan
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Jenis Laporan
Prognosis realisasi anggaran
2 laporan
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN
Jumlah fasilitasi
administrasi keuangan pelaksanaan tugas
ASN
11 fasilitasi
− − − − − − −
KEUANGAN
Jumlah fasilitasi
administrasi keuangan pelaksanaan tugas
ASN
10 fasilitasi
− − − − − − −
RSP
01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi BMD
Perangkat Daerah
80% − − − − − − −
KEUANGAN
01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kebutuhan BMD
3 dokumen
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah fasilitasi
pengamanan BMD
1 fasilitasi − − − − − − −
KEUANGAN
01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah Laporan
Monev BMD
27 laporan
monev − − − − − − −
KEUANGAN
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD
3 laporan − − − − − − −
KEUANGAN
01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah fasilitasi
penatausahaan BMD
3 fasilitasi − − − − − − −
KEUANGAN
01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah Laporan
pemanfaatan BMD
27 laporan − − − − − − −
KEUANGAN
01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
80%
− − − − − − −
KEUANGAN
29
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Jumlah dokumen
Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
2 dokumen
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah fasilitasi
pengolahan data
retribusi daerah
4 fasilitasi
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Jumlah Laporan
Pengelolaan Retribusi
Daerah
12 laporan
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
perangkat daerah
82%
− − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
atribut kelengkapannya
jumlah jenis pakaian
dinas yang disediakan
1 jenis − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan
0 jenis − − − − − − −
jumlah jenis pakaian
dinas yang disediakan
300 buah − − − − − − −
RSP
jumlah jenis atribut dinas yang disediakan
0 jenis − − − − − − −
01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah ASN terdata 1425 ASN − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi
administrasi
kepegawaian
23 fasilitasi
− − − − − − −
01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah laporan koordinasi Sistem
Informasi
Kepegawaian
1 laporan
− − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai
Jumlah laporan monev
dan penilaian kinerja
pegawai
28 laporan
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan
dan pelatihan
10 ASN − − − − − − −
RSP
01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah ASN tersosialisasi peraturan
160 ASN − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
perundangan
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase fasilitasi
Administrasi Umum
perangkat daerah
82%
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
, RSP
01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen instalasi
listrik / penerangan
yang disediakan
1 jenis
− − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis
komponen instalasi
Listrik/Penerangan yang disediakan
27 jenis
− − − − − − −
RSP
01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
disediakan
6 jenis
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
disediakan
20 jenis
− − − − − − −
RSP
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang
disediakan
2 jenis − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah fasilitasi penggandaan dokumen
0 − − − − − − −
Jumlah jenis barang
cetakan yang disediakan
25 item
− − − − − − −
RSP
Jumlah fasilitas
penggandaan dokumen
0 − − − − − − −
01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang
disediakan
3 jenis − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis bahan
lainnya yang disediakan
6 jenis
− − − − − − −
RSP
01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi
kunjungan Tamu
1 fasilitasi − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
31
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Jumlah Fasilitasi
kunjungan Tamu
120 fasilitasi − − − − − − −
RSP
01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
jumlah fasilitasi rakor
SKPD
5 fasilitasi − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
jumlah fasilitasi rakor
SKPD
28 fasilitasi − − − − − − −
RSP
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase fasilitasi
pengadaan BMD
86,00%
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
, RSP
01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang
disediakan
0 − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan dinas
operasional/lapangan
yang disediakan
4 kendaraan dinas
− − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang
disediakan
2 alat − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah jenis peralatan
kantor yang disediakan
2 jenis
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga yang disediakan
1 jenis
− − − − − − −
Jumlah jenis
perlengkapan kantor
yang disediakan
1 jenis
− − − − − − −
Jumlah jenis mebel
yang disediakan
1 mebel − − − − − − −
Jumlah jenis peralatan kantor yang
disediakan
22 jenis − − − − − − −
RSP
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga Rumah yang disediakan
0
− − − − − − −
01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak
berwujud yang disediakan
0
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
32
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor yang dibangun
0
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung
kantor yang dibangun
0
− − − − − − −
RSP
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi
penyediaan jasa
penunjang operasional kantor
82%
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
, RSP
01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa
surat menyurat
2 fasilitasi − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat
10 fasilitasi − − − − − − −
RSP
01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang
dibayar
17 rekening − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
jumlah rekening yang
dibayar
4 rekening − − − − − − −
RSP
01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah fasilitasi jasa
perbaikan peralatan dan perlengkapan
kantor
1 fasilitasi
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor
12 fasilitasi − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa
pelayanan umum kantor
2 fasilitasi
− − − − − − −
RSP
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD
86,40%
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
jumlah kendaraan
dinas operasional/lapangan
yang dipelihara
68 kendaraan
dinas − − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah kendaraan
dinas operasional/lapangan
8 kendaraan
dinas − − − − − − −
RSP
33
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
yang dipelihara
01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat
Besar
jumlah Alat Besar
yang dipelihara
3 alat
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
9 jenis − − − − − − −
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor/bangunan lain
yang dipelihara
0 jenis
− − − − − − −
Jumlah jenis
perlengkapan rumah dinas/jabatan yang
dipelihara
0 jenis
− − − − − − −
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor/bangunan lain
yang direhabilitasi
0 jenis
− − − − − − −
Jumlah jenis perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang
direhabilitasi
0 jenis
− − − − − − −
01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak
berwujud yang
dipelihara
1 jenis
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan
lain yang dipelihara
1 jenis
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan
lain yang direhabilitasi
0 jenis − − − − − − −
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan
lain yang dipelihara
6 jenis − − − − − − −
RSP
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
0
− − − − − − −
34
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor yang dipelihara
0 jenis
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung
kantor yang direhabilitasi
0 jenis
− − − − − − −
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor yang dipelihara
6 jenis
− − − − − − −
RSP
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung
kantor yang direhabilitasi
0
− − − − − − −
01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan
pelayanan BLUD
80% − − − − − − −
PUSKESMAS,
RSDH
01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
BLUD
persentase pemenuhan
operasional pelayanan
puskesmas BLUD
80%
− − − − − − −
PUSKESMAS
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal RS
100,0% − − − − − − −
RSDH
Persentase pelaksanaan smart
hospital
60% − − − − − − −
Jumlah fasyankes
penyelenggara PPK BLUD
1 fasyankes
− − − − − − −
KEUANGAN
01.2.13 Penataan Organisasi Persentase fasilitasi
penataan organisasi
80% − − − − − − −
SUNGRAM
01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi
Jumlah fasilitasi
peningkatan kinerja
dan reformasi birokrasi
3 fasilitasi
− − − − − − −
SUNGRAM
01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Jumlah fasilitasi
pengelolaan
kelembagaan
1 fasilitasi
− − − − − − −
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
35
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Jumlah dokumen
analisis jabatan
1 dokumen − − − − − − −
Nomenklatur Permendagri Nomor 64 tahun 2013
16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Angka Kematian Ibu
106 per
100.000 KH 106 per 100.000 KH
106 per
100.000 KH
98 per
100.000 KH 107
106 per
100.000 KH
97,1 per
100.000 KH 108,4
Bidang Kesehatan
Masyarakat
Angka Kematian Bayi 9,3 per 1.000
KH 9,5 per 1.000 KH
9,5 per
1.000 KH
10,3 per
1000 KH 91,67
9,4 per
1.000 KH
9,97 per 1.000
KH 93,94
Persentase Balita
Stunting 27,80% 34% 28% 8,41% 170 28% 10,63% 37,96
Persentase Desa Siaga Aktif
100% − 100% 100% 100 100% 158,62% 158,62
Persentase Akses
Sanitasi 100% − 100% 100% 100 100% 98,48% 98,48
Persentase puskesmas
yg melaksankan kesehatan kerja dasar
100% 92% 100% 100% 100 100% 100% 100
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
kesehatan olahraga dasar
100% 50% 100% 100% 100 100% 100% 100
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan
Keluarga Persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil 100% 94,4% 100% 95,90% 95,90 100% 94,80% 94,8
Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin 100% 102% 100% 103,30% 103,30 100% 105,10% 105,1
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru
lahir
100% 101,4% 100% 101,50% 101,50 100% 101,40% 101,4
Persentase pelayanan
kesehatan Balita 100% 92,2% 100% 92,30% 92,30 100% 101% 101
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% − 100% 9,30% 9,30 100% 85,40% 85,4
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
lanjut
100% − 100% 79,90% 79,90 100% 62,37% 62,37
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas
yang melakukan 25 puskesmas −
25
puskesmas
26
puskesmas 100,00
25
puskesmas 25 puskesmas 100
36
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
pengawalan ibu hamil
KEK
Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB)
mendapat PMT
230 balita 284 balita 230 balita 451 balita 196,09 230 balita 412 balita 179,13
Jumlah balita stunting
tertangani 4724 balita − 4810 balita 5983 balita 124,39 4810 balita 3287 balita 68,34
Jumlah puskesmas
yang melaksanakan pemberian tablet Fe
pada remaja putri
25 puskesmas − 25
puskesmas 25
puskesmas 100,00
25 puskesmas
25 puskesmas 100
Cakupan ASI
eksklusif 75,6 − 75% 79,60% 106,13 75,20% 83,50% 111,04
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi
4 rekomendasi
−
1
rekomendas
i
1
rekomendas
i
100,00
4
rekomendas
i
4 rekomendasi 100
Jumlah kantin sehat
mendapat pembinaan 25 kantin − 25 kantin 31 kantin 124,00 25 kantin 0 0
16.003 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan Jumlah Desa ODF 20 desa 4 desa 10 desa 10 desa 100 20 desa 20 desa 100
Seksi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga Persentase Tempat -
Tempat Umum (TTU)
dibina
99,00% 21 fasilitas umum - - - 98,50% 75% 76,14
Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) memenuhi syarat
79,50% 16 TPM - - - 79% 70% 88,61
16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina
42 UKK 17 UKK 38 UKK 38 pos UKK 100,00 40 pos UKK 40 pos UKK 100
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
pemantauan kebugaran
25 puskesmas 25 puskesmas 25
puskesmas
25
puskesmas 100
25
puskesmas 25 puskesmas 100
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Buku Harian
Anak Terhebat - 33.000 buku 33000 buku 33000 buku 100 - - -
Seksi Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat Jumlah Desa Siaga
Aktif Purnama
Mandiri
30 desa 27 desa 28 desa 40 desa 142,86 29 desa 46 desa 158,62
37
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Jumlah jenis media
promkes yang diadakan setiap tahun
8 jenis 17 jenis 8 jenis 8 jenis 100,00 8 jenis 8 jenis 100
Jumlah media masa cetak dan elektronik
10 media 6 media 10 media 10 media 100,00 10 media 10 media 100
Jumlah Profil Promkes
dan UKBM
1 jenis buku
profil 0
1 jenis buku
profil 1 buku 100,00
1 jenis buku
profil
1 jenis buku
profil 100
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri
838 posyandu 743 posyandu 768
posyandu 751
posyandu 105,03
803 posyandu
769 posyandu 95,77
Jumlah Pangkalan
SBH 25 SBH 25 SBH 25 SBH
25
pangkalan 100,00
25 pangkalan
SBH
25 pangkalan
SBH 100
Jumlah Poskestren
PURI 19 −
17
poskestren
17
poskestren 106,25
18
poskestren 32 poskestren 177,78
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI
3 1 puskesmas 3
puskesmas 8
puskesmas 100,00
3 puskesmas
3 puskesmas 100
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS
Rumah Tangga
44% − 42% 34,08% 81,14 43% 36,32% 84,47
Persentase PHBS
tatanan sekolah 58% − - - - 51% 51% 100
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
- − 100% 88,64% 88,64 - - -
UPTD Puskesmas
Persentase
Ketersediaan Tenaga
dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas
- − 100% 97,50% 97,50 - - -
43 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia produktif
100% − 100% 79,40% 79,4 100% 37% 37
Bidang
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita Hipertensi
100% − 100% 50,48% 50,48 100% 22% 22
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
100% − 100% 101,81% 101,81% 100% 76% 76
38
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat
100% − 100% 101,36% 101,36% 100% 146% 146
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan TB
100% − 100% 92% 92% 100% 59% 59
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan risiko infeksi
HIV
100% − 100% 41,71% 41,71% 100% 42,08% 42,08
Persentase desa atau
kelurahan KLB yang ditangani kurang dari
24 jam
100% − 100% 100% 100% 100% 100% 100
43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization
(UCI) Desa/Kelurahan
93,5% − 93% 88,78% 95,46 93,50% 88,78% 94,95 Seksi Surveilans
dan Imunisasi
Persentase Baduta
mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
95,5% − 95% 79,70% 83,89 95,00% 71,47% 75,23
Persentase vaksin
yang tersedia 100% − 100% 100 100 100% 100% 100
Persentase puskesmas
dengan pengelolaan
vaksin yang baik
91% − − − − 91% 100% 109,89
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan
Kasus KLB (PD3I,
Kasus Potensial Wabah dan Keracunan
Makanan)
- − 100% 100% 100,00 - - -
Persentase jemaah haji mendapatkan
screening faktor risiko
kesehatan
100% − 100% 100 100,00 100% 100% 100
Persentase
pengendalian kasus
KLB (PD3I)
100% − − − − 100% 100% 100
39
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
persentase
pengendalian kasus potensial wabah dan
keracunan makanan
100% − − − − 100% 100% 100
43.003 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Faskes yang
melaporkan E. SisMal - − 50% 35% 70,00 - - -
Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular Faskes yang
melaporkan SIHA - − 83,87% 39% 46,15 - - -
Succes Rate (Keberhasilan
Pengobatan) TB
94,94% − 94,86% 95% 100,15 94,90% 87,70% 92,41
Incident Rate DBD
4,71 /
100.000 penduduk
−
4,71 /
100.000 penduduk
15,2 per
100.000 penduduk
322,72
4,71 /
100.000 penduduk
1,44 / 100.000
penduduk 169,43
Persentase Penderita
Kusta yang menyelesaikan
pengobatan
93,75% − 93,5% 91% 96,79 93,75% 94,80% 101,12
Jumlah Kasus Malaria
Endogenous 0 kasus − − − − 0 0 100
Peningkatan jumlah
layanan ARV tingkat
kabupaten
4 fasilitas
layanan
kesehatan
− − − −
3 fasilitas
layanan
kesehatan
2 fasilitas
layanan
kesehatan
66,67
43.004 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Persentase Desa Yang
Melaksanakan
Posbindu PTM
85% 75,24 75% 84,30% 112,40 80% 94% 117,5
Seksi Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa Persentase Puskesmas
Pandu PTM 100% 100 100% 100% 100,00 100% 100% 100
Persentase Sekolah
yang Melaksanakan KTR
60% 33,5 50% 40,10% 80,20 55% 40% 72,73
Persentase puskesmas
yg melaksanakan program kesehatan
gigi dan mulut
100% 100 100% 100% 100,00 100% 100% 100
Persentase pusk yg
melaksanakan pemeriksaan IVA
100% 72 100% 100% 100,00 100% 100% 100
40
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase puskesmas
yg melaksanakan program kesehatan
indera
- 100 100% - - -
43.005 Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa
Persentase desa yg
melaksanakan posyandu jiwa
20% 4,95 10% 7,8 78 15% 8% 53,33
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan program kesehatan
jiwa
25 puskesmas 25 puskesmas 25
puskesmas 25
puskesmas 100
25 puskesmas
25 puskesmas 100
Indeks Kepuasan
Masyarakat 79,5 80
24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP
terakreditasi utama
dan paripurna
26% − 14% 18% 128 20% 36% 180
Bidang Pelayanan
Kesehatan
Persentase FKRTL
terakreditasi utama
dan paripurna
85% − 75% 75% 100 80% 87,50% 109,38
Persentase penanganan kasus gawat darurat
dengan Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
55% − 0 0% 0 35% 41% 117,14
Persentase Hatra yang
memiliki STPT 10% − 4% 5,30% 176 6% 6% 100
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi
8 puskesmas 100% 7
puskesmas 7
puskesmas 100
1 puskesmas
0 puskesmas 0 Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer
Jumlah klinik pratama
terakreditasi
3 klinik
pratama − 0 0 0
0 klinik
pratama
0 klinik
pratama 0
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta
JKN di FKTP - − 150 per mil
127,42
permil 84,95 - - -
Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer
Persentase koordinasi
JKN yang terfasilitasi 85% − 80% 80% 100 83% 86% 103,61
Persentase Kunjungan
Rawat Jalan - 103,7% 60% 113,58% 189,3 - - -
UPTD Puskesmas
41
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Persentase Kunjungan Rawat Inap
- 7,6% 1,5% 2,67% 178 - - -
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan
Keluarga (Keluarga Sehat)
Persentase kunjungan
rumah (awal) 0 50.323 RT 100% 67% 67 - - -
Seksi Pelayanan
Kesehatan Primer
Persentase kunjungan
rumah berbasis intervensi (lanjutan)
40% − 0 0 0 30% 8,40% 28
24.004 Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi
- 4 RS 6 RS 6 RS 100,00 - - -
Seksi Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Jumlah Klinik Utama
Terakreditasi - − 0 0 0,00 - - -
Persentase
Pembentukan PSC Kab. Lumajang
- − 40% 35,70% 89,25 - - -
Jumlah FKRTL
terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik
utama)
8 FKTRL − − − − 8 FKRTL 7 FKRTL 87,5
Persentase
rekomendasi izin operasional fasyankes
yang diterbitkan
100% − − − − 100% 100% 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan
program kesehatan
indra
100% − − − − 100% 100% 100
24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra)
yang Terbina
599 hatra 408 hatra 544 hatra 544 hatra 100% 569 hatra 439 hatra 77,15 Seksi Pelayanan Kesehatan
Tradisional Jumlah Izin STPT
yang diterbitkan 60 STPT − − − − 34 STPT 17 STPT 50
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Persentase
Pengembangan PSC Kab. Lumajang
60% − − − − 50% 41% 82
Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan
42 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan
Persentase Puskesmas
dengan Manajemen
Sumber Daya Kesehatan baik
68% 40% 52% 56% 107% 60% 44% 73,33 Bidang Sumber
Daya Kesehatan
42
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Produk Kefarmasian dan Pangan
Jumlah Sarana Farmasi yang dibina
85 sarana 43 sarana 80 sarana 103 sarana 128,75 80 sarana 20 sarana 25 Seksi Kefarmasian
Jumlah toko yang
diperiksa 65 toko - 60 toko 86 toko 143,33 65 toko 1 toko 1,54
Jumlah sertifikat P-
IRT yang diterbitkan 180 lembar - 150 lembar 257 lembar 171,33 150 lembar 180 lembar 120
Jumlah sampel yg
diperiksa (pangan,
obat, jamu, kosmetik)
10 sampel 10 sampel 10 sampel 9 buah 90,00 0 0 0
Jumlah pedagang obat
tradisional yang dibina - - 30 orang 24 orang 80,00 - - -
42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium
Nasional
65% - 55% 60% 109,09 60% 60,48% 100,8
Seksi Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Jumlah Fasilitas
pelayanan kesehatan
dibina
40 fasyankes - 31
fasyankes 31
fasyankes 100
39 fasyankes
39 fasyankes 100
Seksi Seksi Alat
Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga Toko alkes/PKRT
dibina 25 toko 25 toko 25 toko 7 toko 28% 25 toko 9 toko 36
42.004 Penyediaan/Peningkatan/
Pemeliharaan Alat Kesehatan Jumlah alkes yang
diadakan 1250 buah 7 jenis 1250 buah 2790 buah 223 132 buah 132 buah 100
Seksi Seksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga
jumlah alkes yang
dipelihara/dikalibrasi 416 buah - 312 buah 312 buah 100 364 buah 351 buah 96,43
42.005 Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti bimtek/sejenisnya
600 orang 1110 orang 500 orang 420 orang 100,00 256 orang 208 orang 81,25
Seksi Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Jumlah PAK jabfung
nakes yang diterbitkan 200 PAK 185 PAK 150 PAK 286 PAK 190,67 170 PAK 204 PAK 120
Jumlah kategori tenaga kesehatan
teladan terpilih
3 kategori 6 kategori 5 kategori 5 kategori 100% 0 kategori 0 kategori 0
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SIP nakes
yang diterbitkan 950 SIP 1080 SIP 900 SIP 1453 SIP 161% 950 SIP 1218 SIP 128,21
43
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
25 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Persentase
kelengkapan alkes puskesmas
54% 32% 50% 10,64% 21 52% 36,84% 70,85 Bidang Sumber
Daya Kesehatan
Persentase
kelengkapan alkes
rumah sakit daerah
54% - 80% 89% 111,78 52% 65,29% 125,56
UPTD RSUD dr.
HARYOTO dan
RSUD PASIRIAN
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaa
n Sarana/Prasarana Fasillitas
Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah alkes yang
diadakan 1250 buah 7 kategori 1250 buah 133 buah 11 147 buah 159 buah 108,16
Seksi Seksi Alat
Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaa
n Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana yang disediakan
1 unit - - - - 1 unit 1 unit 100
UPTD RSUD dr.
HARYOTO dan
RSUD PASIRIAN
jumlah alkes yang dipelihara
50 unit - - - - 50 unit 148 unit 296
Jumlah alat kesehatan
yang disediakan 3 unit - 4 unit 4 unit 100 146 unit 108 unit 73,9
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Pelayanan administrasi perkantoran
86% 80,90% 85,60% 100,00%
118,00 85,80% 85,80% 100 Sekretaris
01.021 Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran Jumlah kecukupan administrasi
perkantoran
35 jenis 33 jenis 35 jenis 35 jenis
100 36 jenis 35 jenis 97,22
Sub Bag Umum
dan Kepegawaian, UPTD
LABKESDA,
UPTD IFK
02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan
prasarana yang
berfungsi dengan layak
85% 76,20% 85% 100,00%
117,64 85,2% 80,47% 94,45 Sekretariat
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun / diadakan dan direhabilitasi
13 jenis 15 jenis 13 Jenis 13 Jenis
100 18 jenis 18 jenis 100
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur Jenis sarana dan prasarana yang
dipelihara
18 jenis 16 jenis 25 jenis 25 jenis
100 18 jenis 17 jenis 94,44
Sub Bag Umum
dan Kepegawaian, UPTD
LABKESDA,
UPTD IFK
44
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
persentase dokumen
pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100 Sekretaris
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen
pelaporan sesuai pedoman
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 3 dokumen 100
Sub Bag
Penyusunan Program
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100 Sub Bag
Keuangan
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100
Sub Bag
Keuangan Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil
Pembangunan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100
06.005 Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen IKM
yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100
Sub Bag
Penyusunan Program
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen
Rencana Kerja yang disusun
2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100
Sub Bag
Penyusunan Program
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
SKPD yang disusun
4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 4 dokumen 100 Sub Bag
Penyusunan
Program
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
Persentase
peningkatan sarana dan prasarana
Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan jaringannya
86,80% 85% 86,40% 81% 94,02 86,60% 86,60% 100 Sekretariat
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun
14 puskesmas 2 puskesmas 9
puskesmas 9
puskesmas 100
0 puskesmas
0 puskesmas 0 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas
Pembantu yang
dibangun
4 puskesmas − − − − 0 lokasi 0 lokasi 0 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
45
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas yang diadakan
12 puskesmas − 4
puskesmas
1
puskesmas 25
12
puskesmas 12 puskesmas 100 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas
Pembantu yang diadakan
0 unit − 0 0 0 0 unit 0 unit 0 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab
1 puskesmas 6 puskesmas 3
puskesmas 3
puskesmas 100
1 puskesmas
1 puskesmas 100 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Jumlah Puskesmas
Pembantu yang
Direhab
10 pustu − 3 pustu 3 pustu 100 0 pustu 0 pustu 0 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan
Persentase Manajemen Perencanaan dan
Informasi Kesehatan
0,9 100% 90,20% 57% 63,19 90,4% 24,50% 27,1 Sekretariat
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
Persentase koordinasi pembangunan
kesehatan yang
terfasilitasi
86% 2 kegiatan 84% 59,7 71,07 85% 60% 70,59 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara
terpadu
25 puskesmas 25 puskesmas 25
puskesmas
25
puskesmas 100%
25
puskesmas 25 puskesmas 100 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi
Jumlah laporan SPM
dan Profil kesehatan 2 laporan 1 laporan 2 laporan 2 laporan 100 2 laporan 2 laporan 100
Sub Bag Penyusunan
Program
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Persentase koordinasi
peningkatan pelayanan kesehatan yang
terfasilitasi
72% 2 kegiatan 70% 38% 54,28 71% 34% 47,89 Sub Bag
Penyusunan
Program
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai
kebutuhan
17 jenis − 17 jenis 17 jenis 100 14 jenis 13 jenis 92,86 Sub Bag Umum
dan Kepegawaian
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah puskesmas
yang menerapkan sistem informasi
kesehatan
25 puskesmas − 25
puskesmas 14
puskesmas 56
13 puskesmas
13 puskesmas 100 Sub Bag
Penyusunan
Program
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda, IFK)
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
100% − − − − 100% 76% 76 UPTD Puskesmas
46
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Angka kontak 150 per mil − − − − 150 per mil 150 per mil 1
Persentase
pengambilan dan
pemeriksaan sampel
klinik dan kesehatan masyarakat/lingkunga
n
100% − − − − 100% 100% 100 UPTD
LABKESDA
Persentase Puskesmas dalam pengawasan,
pengendalian dan
evaluasi obat, BMHP, dan vaksin
100% − − − − 100% 100% 100 UPTD IFK
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan K4 100% − − − − 100% 94,78% 94,78
UPTD Puskesmas
Cakupan Linakes di
Faskes 100% − − − − 100% 105,14% 105,14
Cakupan KN Lengkap 100% − − − − 100% 101,41% 101,41
Cakupan pelayanan
balita sesuai standart 100% − − − − 100% 100,99% 100,99
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat
Perawatan
100% − − − − 100% 100% 100
Imunisasi Dasar
Lengkap 94% − − − − 93,50% 94,42% 100,98
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
produktif
100% − − − − 100% 51,62% 51,62
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
100% − − − − 100% 29,73% 29,73
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
100% − − − − 100% 96,62% 96,62
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan Gangguan
100% − − − − 100% 117,14% 117,14
47
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
Jiwa Berat
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan TB sesuai
standar
100% − − − − 100% 72,68% 72,68
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan risiko infeksi HIV
100% − − − − 100% 81,55% 81,55
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM
75% − − − − 65% 65% 100
Capaian Rumah
Tangga Sehat 44% − − − − 43% 36,32% 84,46
Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan Dasar
100% − − − − 100% 85,44 85,44
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
100% − − − − 100% 62,37% 62,37
44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan BLUD di
Puskesmas
Persentase Kunjungan
Rawat Jalan 60% − − − − 60% 103% 103
UPTD Puskesmas Persentase Kunjungan
Rawat Inap 1,5% − − − − 1,5% 2% 133
44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN
yang dilayani 1000 peserta − − − −
1776
peserta 1168 orang 65,76
UPTD
LABKESDA
44.04 Pelayanan IFK Jumlah Puskesmas yang mendapat
distribusi obat
25 puskesmas − − − − 25
puskesmas 25 puskesmas 100
UPTD IFK Jumlah laporan
puskesmas yang dilakukan monitoring
dan evaluasi
25 puskesmas − − − − 25 laporan 25 laporan 100
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit
Persentase indikator SPM Rumah Sakit
yang memenuhi target
100% 78,30% − − − 100% 80% 80 UPTD RSUD dr. HARYOTO dan
RSUD PASIRIAN Persentase
kelengkapan sarana, prasarana, dan alat
82% - − − − 80% 65% 81,25
48
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
kesehatan
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan rumah
sakit
Jumlah sarana dan
prasaran yang
disediakan
1 unit - − − − 0 unit 0 unit 0 UPTD RSUD dr. HARYOTO dan
RSUD PASIRIAN jumlah sarpras yang
dipelihara 20 unit - − − − 20 unit 20 unit 100
Jumlah alat kesehatan yang disediakan
3 unit - − − − 12 unit 12 unit 100
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah sakit
BOR 75% 63,80% − − − 75% 47,17% 63
UPTD RSUD dr.
HARYOTO
BTO 50 kali 67 kali − − − 50 kali 46,95 kali 94
TOI 1 hari 2 hari − − − 1 hari 4,42 hari 442
ALOS 3 hari 3 hari − − − 3 hari 3,05 hari 102
GDR <50 66,74 per mil − − − <55 per mil 68,91 per mil 75
NDR <25 22,64 per mil − − − <25 per mil 37,96 per mil 48
CRR 90% 91,75% − − − 90 153,52 171
Persentase
pelaksanaan smart
Hospital
60% − − − − 40% 40% 100
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 75% − − − − 75% 50,03% 66,71
RSUD PASIRIAN
BTO 50 kali − − − − 50 kali 64 kali 128
TOI 1 hari − − − − 1 hari 2 hari 200
ALOS 3 hari − − − − 3 hari 2 hari 66,67
GDR <50 per mil − − − − <55 per mil 35 per mil 136,36
NDR <25 per mil − − − − <25 per mil 6,53 per mil 173,88
49
Kode Urusan/Bidang urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Perangkat
Daerah) Tahun
2021
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan
Kegiatan Tahun Lalu 2020
Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2020
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penang- gung-
jawab
Target Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2019
tingkat
realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun 2020)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra
(%)
CRR 90 − − − − 90 51 56,67
45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi
akreditasi Rumah
Sakit
4 fasilitasi − − − − 4 fasilitas 0 fasilitasi 0 UPTD RSUD
PASIRIAN
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah sakit
Jumlah persalinan
gratis yang dilayani 1200 orang − − − − 1200 orang 976 orang 81,33
UPTD RSUD dr. HARYOTO dan
RSUD PASIRIAN
50
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut :
51
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
No.
Indikator
Tujuan/Sasaran
Renstra PD
SPM/Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 Indeks Kesehatan − − 0,748 0,752 0,755 0,758 0,77 0,770 0,755 0,758
2 Persentase Keluarga
Sehat − − 12% 14% 16% 18% 8% 9% 16% 18%
3 Persentase Keluarga Pra
Sehat − − 44% 47% 50% 53% 58% 70% 50% 53%
4 Indeks Kepuasan
Masyarakat − − 79,5 80 81 82 81,84 85,05 86 87
52
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja
merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian
suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.
53
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
SASARAN/KINER
JA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Masyarakat
Persentase Keluarga Sehat
Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,8
X100%
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi
Laporan Survei
Keluarga Sehat
Kepala Dinas
Kesehatan
Persentase Keluarga Pra Sehat
Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 – 0,8
X 100%
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi
Laporan Survei
Keluarga Sehat
Kepala Dinas
Kesehatan
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Total dari nilai persepsi per unsur
X 100%
Total unsur yang terisi
Laporan Survei
Kepuasan
Masyarakat
Kepala Dinas
Kesehatan
54
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan berupa kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan
(opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Kesehatan dapat di
identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah
dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Kesehatan didapatkan permasalahan yang
saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun
permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan
Masalah
pokok Masalah Akar Masalah
Rendahnya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
masyarakat
untuk
mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan
1. Pelayanan
kesehatan
masyarakat
kurang optimal
1. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara
parsial dan sektoral
2. Belum semua masyarakat paham tentang paradigma
hidup sehat
2. Terdapat 3 jenis
penyakit di
masyarakat yaitu
penyakit menular,
penyakit tidak
menular dan re
emerging disesase
1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan dan
re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif
2. Trend angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
tidak menular semakin tinggi
3. Mutu pelayanan
kesehatan masih
belum memenuhi
standar
1. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan
pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik
2. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover
pembiayaan kesehatan
4. Sumber daya
kesehatan dan
sumber daya
manusia
kesehatan terbatas
1. Sumber daya kesehatan masih kurang
2. Ratio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah
penduduk yang dilayani
5. Penggunaan
Sistem informasi
kesehatan belum
maksimal
1. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan
sistem informasi kesehatan
55
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
56
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
02 Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan
persentase fasyankes
terakreditasi
55% 86.772.260.595 Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan
persentase fasyankes
terakreditasi
55% 126.105.707.301 SDK, YANKES,
P2P, KESMAS,
SEKERTARIAT, UPT
Dinas
Kesehatan
AKI 106/100.000
K.H
11.700.000.000 Dinas
Kesehatan
AKI 106/100.000
K.H
- RSDH
Dinas Kesehatan
AKB 9,3 per 1.000 KH
4.372.383.600 Dinas Kesehatan
AKB 9,3 per 1.000 KH
2.289.573.580 KESGA dan Puskesmas untuk
sub kegiatan Ibu
bersalin dan BBL
02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
persentase sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai standar
65% 58.224.379.653 Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
persentase sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai standar
65% 47.160.344.420 ALKES DAN
PKRT, UMUM
DAN
KEPEGAWAIAN, FARMASI, RSP,
DAN RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan
1785 alat 6.312.475.500 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan
jumlah alkes/ alat penunjang yang
diadakan
354 5.702.031.317 ALKES DAN PKRT
Dinas Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
20 alat 1.866.018.110 Dinas Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
20 alat 5.951.822.000 RSP
Dinas Kesehatan
Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah
sakit
62% 3.000.000.000 Dinas Kesehatan
Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah
sakit
62% 6.542.695.880 RSDH
02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Dinas Kesehatan
jumlah alat kalibrasi yang
didadakan/dipelihara
5 alat 279.406.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Dinas Kesehatan
jumlah alat kalibrasi yang
didadakan/dipelihara
3 alat 277.410.690 ALKES DAN PKRT
02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Dinas
Kesehatan
Persentase jenis obat
sesuai fornas
65% 4.706.565.392 Pengadaan Obat, Vaksin Dinas
Kesehatan
Persentase jenis obat
sesuai fornas
65% 3.979.064.819 FARMASI
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis obat dan
vaksin yg diadakan
100 jenis 2.779.222.160 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis obat dan
vaksin yg diadakan
100 jenis 1.329.775.000 RSP
02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Dinas
Kesehatan
Persentase ketersediaan
bahan habis pakai untuk
65% 3.631.265.608 Pengadaan Bahan Habis Pakai Dinas
Kesehatan
Persentase ketersediaan
bahan habis pakai untuk
65% 8.266.937.730 FARMASI
57
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
pelayanan kesehatan
dasar
pelayanan kesehatan
dasar
Dinas Kesehatan
Jumlah bahan habis pakai yang disediakan
50 item 3.754.699.080 Dinas Kesehatan
Jumlah bahan habis pakai yang disediakan
8600 item 2.546.550.044 RSP
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah alat
kesehatan/alat penunjang
medik fasilitas pelayanan
kesehatan yang
dipelihara rutin
416 alat 339.209.440 Pemeliharaan Rutin dan Berkala
Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah alat
kesehatan/alat penunjang
medik fasilitas
pelayanan kesehatan
yang dipelihara rutin
361 alat 121.168.533 ALKES DAN
PKRT
Dinas Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg dipelihara
50 unit 220.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg dipelihara
0 jenis - RSP
02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
dibangun
3 puskesmas 14.709.506.000 Pembangunan Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
dibangun
0 - UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Lainnya yang dibangun
1 fasilitas
kesehatan
4.000.000.000 Pembangunan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Lainnya yang dibangun
2 fasilitas
kesehatan
4.053.960.894 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan yang dibangun
0 rumah
dinas
Pembangunan Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan yang dibangun
0 - UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan
puskesmas
Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas yang
direhabilitasi dan
dipelihara
2 puskesmas 3.872.000.000 Rehabilitasi dan pemeliharaan
puskesmas
Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas yang
direhabilitasi dan
dipelihara
0 - UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas kesehatan lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Lainnya yang
direhabilitasi dan dipelihara
4 fasilitas
kesehatan
1.193.435.100 Rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas kesehatan lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas
Kesehatan Lainnya yang
direhabilitasi dan dipelihara
0 - UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan
rumah dinas tenaga kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan yang
direhabilitasi dan dipelihara
0 rumah
dinas
Rehabilitasi dan pemeliharaan
rumah dinas tenaga kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas
Tenaga Kesehatan yang
direhabilitasi dan dipelihara
0 - UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase kelengkapan
sarana rumah sakit
86% 1.000.000.000 Pengadaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase kelengkapan
sarana rumah sakit
86% 5.025.774.470 RSDH
Dinas
Kesehatan
jumlah sarana fasilitas
pelayanan kesehatan yg
disediakan
12 item 42.625.000 Dinas
Kesehatan
jumlah sarana fasilitas
pelayanan kesehatan yg
disediakan
0 - RSP
02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit
86% 3.000.000.000 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit
86% 600.630.000 RSDH
Dinas
Kesehatan
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
10 unit 92.011.260 Dinas
Kesehatan
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
0 - RSP
58
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
6 unit 2.623.449.643 Dinas
Kesehatan
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
6 fasyankes 2.625.733.043 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Dinas Kesehatan
Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah
bangunan yang
dipelihara
4 unit 238.191.360 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Dinas Kesehatan
Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah
bangunan yang
dipelihara
0 - RSP
02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
presentase kelengkapan prasarana rumah sakit
80% 22.000.000 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
presentase kelengkapan prasarana rumah sakit
0% - RSP
02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Dinas Kesehatan
Jumlah bangunan yg dibangun
2 unit 220.000.000 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Pendukungnya
Dinas Kesehatan
Jumlah bangunan yg dibangun
0 - RSP
02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
jumlah sarana fasilitas
pelayanan kesehatan yg dipelihara
20 jenis 322.300.000 Pemeliharaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
jumlah sarana fasilitas
pelayanan kesehatan yg dipelihara
2 jenis 136.790.000 RSP
02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
GDR <50‰ 5.547.660.000 Penyediaan Layanan Kesehatan
untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
GDR <50‰ 12.436.563.962 RSDH. RSP
Dinas
Kesehatan
NDR <25‰ Dinas
Kesehatan
NDR <25‰
RSDH. RSP
Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas
dengan kategori capaian kinerja baik
20% 38.306.024.942 Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas
dengan kategori capaian kinerja baik
20% 68.174.204.799 DINKES,
PUSKESMAS, LABKESDA,
IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil
100% 852.218.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil
100% 194.314.500 KESGA
Dinas
Kesehatan
persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil
100% 1.505.545.100 Dinas
Kesehatan
persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil
100% 1.889.030.000 PUSKESMAS
02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin
100% 3.783.548.600 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin
100% 2.182.285.380 KESGA
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin
100% 310.880.000 Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin
100% 241.315.000 PUSKESMAS
Dinas Kesehatan
Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan
komplikasi tertangani di
rumah sakit
1300 bulin 4.700.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan
komplikasi tertangani di
rumah sakit
0 - RSDH
02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100% 24.975.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100% 107.288.200 KESGA
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
100% 252.980.000 Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
100% 215.173.500 PUSKESMAS
02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
100% 30.625.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita
100% 69.813.500 KESGA
59
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan balita
100% 1.050.607.250 Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan balita
100% 692.825.250 PUSKESMAS
02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% 200.250.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% 145.112.800 KESGA
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% 945.985.700 Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% 727.922.000 PUSKESMAS
02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
produktif
100% 28.700.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
produktif
100% 183.929.000 PTM DAN JIWA
Dinas
Kesehatan
persentase desa yang
melaksanakan posbindu PTM
85% 27.825.000 Dinas
Kesehatan
persentase desa yang
melaksanakan posbindu PTM
85%
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia produktif
100% 373.651.300 Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia produktif
100% 549.285.000 PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
persentase desa yang
melaksanakan posbindu
PTM
85% 373.651.300 Dinas
Kesehatan
persentase desa yang
melaksanakan posbindu
PTM
85%
02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Lanjut
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
100% 110.575.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia Lanjut
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
100% 68.122.250 KESGA
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
lanjut
100% 488.936.450 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan pada usia
lanjut
100% 512.166.750 PUSKESMAS
02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun
keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 30.396.250 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun
keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 24.502.500 PTM DAN JIWA
Dinas
Kesehatan
Persentase penderita
hipertensi usia 15 tahun
keatas yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% 30.060.000 Dinas
Kesehatan
Persentase penderita
hipertensi usia 15 tahun
keatas yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% 181.945.000 PUSKESMAS
02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 34.925.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus
Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 24.487.500 PTM DAN JIWA
Dinas
Kesehatan
Persentase penderita DM
usia 15 tahun keatas
100% 20.140.000 Dinas
Kesehatan
Persentase penderita DM
usia 15 tahun keatas
100% 181.845.000 PUSKESMAS
60
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dinas
Kesehatan
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 18.500.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dinas
Kesehatan
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 20.850.000 PTM DAN JIWA
Dinas
Kesehatan
persentase desa yang
melaksanakan posbindu keswa
10% 34.575.000 Dinas
Kesehatan
persentase desa yang
melaksanakan posbindu keswa
10%
Dinas
Kesehatan
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 281.350.000 Dinas
Kesehatan
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 241.574.700 PUSKESMAS
02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
orang terduga tuberculosis sesuai
dengan standart
100% 59.710.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
orang terduga tuberculosis sesuai
dengan standart
100% 57.174.000 P2M
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan orang terduga
tuberculosis sesuai
dengan standart
100% 318.180.000 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan orang terduga
tuberculosis sesuai
dengan standart
100% 389.905.000 PUSKESMAS
02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan
resiko terinfeksi HIV
100% 77.650.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan
resiko terinfeksi HIV
100% 55.547.700 P2M
Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan
resiko terinfeksi HIV
100% 37.775.000 Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan
resiko terinfeksi HIV
100% 133.175.000 PUSKESMAS
02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Dinas Kesehatan
persentase jumlah penduduk desa/kelurahan
dengan kondisi KLB
yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari
24 Jam
100% 26.590.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa
(KLB)
Dinas Kesehatan
persentase jumlah penduduk
desa/kelurahan dengan
kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam
0 - SURVIM
Dinas
Kesehatan
persentase jumlah
penduduk desa/kelurahan dengan kondisi KLB
yang dapat ditangani
dalam waktu kurang dari 24 Jam
100% 113.882.000 Dinas
Kesehatan
persentase jumlah
penduduk desa/kelurahan dengan
kondisi KLB yang dapat
ditangani dalam waktu kurang dari 24 Jam
100% 197.385.040 PUSKESMAS
02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Persentase balita stunting
tertangani
100% 1.633.090.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Persentase balita
stunting tertangani
100% 928.086.000 KESGA
Dinas Persentase balita stunting 100% 1.478.826.570 Dinas Persentase balita 100% 1.988.523.250 PUSKESMAS
61
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Kesehatan tertangani Kesehatan stunting tertangani
02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dinas Kesehatan
Jumlah Pos UKK yang dibina
42 Pos UKK 496.890.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dinas Kesehatan
Jumlah Pos UKK yang dibina
42 pos UKK 436.290.000 KESLING KESJAOR
Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan
olahraga
25
Puskesmas
93.755.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan
olahraga
25 puskesmas
Dinas
Kesehatan
persentase pelaksanaan
kesehatan kerja dasar di puskesmas
75% 357.721.375 Dinas
Kesehatan
persentase pelaksanaan
kesehatan kerja dasar di puskesmas
75% 674.621.250 PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
Jumlah tes kebugaran
anak sekolah dan
karyawan yang terlaksana
1 kali 357.721.375 Dinas
Kesehatan
Jumlah tes kebugaran
anak sekolah dan
karyawan yang terlaksana
44 kali
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Desa ODF 50 Desa 386.151.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Desa ODF 50 desa 334.860.750 KESLING
KESJAOR
Dinas Kesehatan
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU)
dibina
99,00% 13.850.000 Dinas Kesehatan
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU)
dibina
99%
Dinas
Kesehatan
Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) memenuhi syarat
80% 147.314.100 Dinas
Kesehatan
Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) memenuhi syarat
79,50%
Dinas
Kesehatan
Persentase KK yang
memiliki jamban sehat
80% 871.289.000 Dinas
Kesehatan
Persentase KK yang
memiliki jamban sehat
80% 822.055.500 PUSKESMAS
02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas memiliki pelayanan
kesehatan tradisional
sesuai standart
4% 535.530.875 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya
Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas memiliki pelayanan
kesehatan tradisional
sesuai standart
0 244.440.000 YANKESTRAD
Dinas
Kesehatan
Persentase Rumah sakit
menyelenggerakan
pelayanan kesehatan tradisional sesuai
standart
0%
Dinas
Kesehatan
Persentase Rumah sakit
menyelenggerakan
pelayanan kesehatan tradisional sesuai
standart
4%
Dinas
Kesehatan
Jumlah griya sehat yang
dibentuk
0 griya sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah griya sehat yang
dibentuk
0
Dinas
Kesehatan
Persentase kelompok
Asman strata Purnama
5% 72.065.000 Dinas
Kesehatan
Persentase kelompok
Asman strata Purnama
5% 284.219.500 PUSKESMAS
02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Dinas Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus
KLB (PD3I)
100% 241.129.287 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Dinas Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus
KLB (PD3I)
100% 274.686.050 SURVIM
Dinas
Kesehatan
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko kesehatan
100% 20.750.000 Dinas
Kesehatan
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko kesehatan
100%
62
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
presentase
penanggulangan kasus KLB (PD3I)
100% 213.282.775 Dinas
Kesehatan
presentase
penanggulangan kasus KLB (PD3I)
100% 407.698.110 PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko kesehatan
100% 213.282.775 Dinas
Kesehatan
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko kesehatan
100%
02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Dinas
Kesehatan
jumlah puskesmas
penyelenggaraan
Skrining ODMK
25
puskesmas
48.300.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Dinas
Kesehatan
jumlah puskesmas
penyelenggaraan
Skrining ODMK
25 puskesmas 13.650.000 PTM DAN JIWA
02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Dinas
Kesehatan
Persentase puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
dan NAPZA
100% 113.125.000 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Dinas
Kesehatan
Persentase puskesmas
yang melaksanakan pelayanan kesehatan
jiwa dan NAPZA
100% 52.495.000 PTM DAN JIWA
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
74% 7.410.000 Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
74% 91.200.640 PUSKESMAS
02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Dinas Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus
COVID-19
100% 17.920.000 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Dinas Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus
COVID-19
100% 269.847.850 SURVIM
Dinas
Kesehatan
Persentase UCI
desa/kelurahan
94,00% 386.407.500 Dinas
Kesehatan
Persentase UCI
desa/kelurahan
94%
Dinas
Kesehatan
Persentase Pelayanan
gigi dan mulut di
Puskesmas
100% 28.500.000 Dinas
Kesehatan
Persentase Pelayanan
gigi dan mulut di
Puskesmas
100%
PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan
Persentase Pelayanan kesehatan indra di
Puskesmas
100% 44.550.000 Dinas Kesehatan
Persentase Pelayanan kesehatan indra di
Puskesmas
100%
Dinas Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus
Covid-19
100% 178.860.025 Dinas Kesehatan
Persentase penanggulangan kasus
Covid-19
100% 1.040.851.470 PUSKESMAS
Dinas Kesehatan
Presentase UCI desa/kelurahan
94,00% 178.860.025 Dinas Kesehatan
Presentase UCI desa/kelurahan
94%
Dinas
Kesehatan
Persentase aktifitas
Pelayanan gigi dan mulut
di Puskesmas
100% 178.860.025 Dinas
Kesehatan
Persentase aktifitas
Pelayanan gigi dan
mulut di Puskesmas
100%
Dinas
Kesehatan
Persentase skrining
kesehatan indra di
Puskesmas
100% 178.860.025 Dinas
Kesehatan
Persentase skrining
kesehatan indra di
Puskesmas
100%
02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dinas Kesehatan
Persentase kasus malaria diobati
90% 20.250.000 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dinas Kesehatan
Persentase kasus malaria diobati
90% 361.260.500 P2M
63
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
IR DBD < 511 kasus 301.700.000 Dinas
Kesehatan
IR DBD 511 kasus
Dinas Kesehatan
Persentase penderita kusta menyelesaikan
pengobatan
94,00% 8.100.000 Dinas Kesehatan
Persentase penderita kusta menyelesaikan
pengobatan
94%
Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas
melakukan pemeriksaan
IVA
100% 22.750.000 Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas
melakukan pemeriksaan
IVA
100%
PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan
Persentase sekolah melaksanakan KTR
60% 63.250.000 Dinas Kesehatan
Persentase sekolah melaksanakan KTR
60%
Dinas
Kesehatan
persentase kasus malaria
diobati
90% 322.024.740 Dinas
Kesehatan
persentase kasus malaria
diobati
90% 1.349.245.350 PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
IR DBD 33 kasus 322.024.740 Dinas
Kesehatan
IR DBD 33 kasus
Dinas
Kesehatan
Persentase penderita
kusta menyelesaikan
pengobatan
94,00% 322.024.740 Dinas
Kesehatan
Persentase penderita
kusta menyelesaikan
pengobatan
94%
Dinas Kesehatan
Persentase skrining pemeriksaan IVA
10% 322.024.740 Dinas Kesehatan
Persentase skrining pemeriksaan IVA
10%
Dinas
Kesehatan
Persentase sekolah
dengan KTR
60% 322.024.740 Dinas
Kesehatan
Persentase sekolah
dengan KTR
60%
02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi
85% 150.000.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi
85% 34.170.000.000 YANKESPRIM
Dinas
Kesehatan
Persentase pembiayaan
kesehatan yang
tertangani
70% 2.500.000.000 Dinas
Kesehatan
Persentase pembiayaan
kesehatan yang
tertangani
70%
02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan
NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
Dinas
Kesehatan
jumlah kegiatan skrining
kasus NAPZA
5 kegiatan 10.825.000 Deteksi Dini Penyalahgunaan
NAPZA di Fasyankes dan
Sekolah
Dinas
Kesehatan
jumlah kegiatan
skrining kasus NAPZA
5 kegiatan 13.925.000 PTM DAN JIWA
02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Dinas Kesehatan
jumlah pengiriman sampel kasus PD3I,
penyakit potensial wabah
dan keracunan makanan
39 sampel 9.750.000 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial
KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Dinas Kesehatan
jumlah pengiriman sampel kasus PD3I,
penyakit potensial
wabah dan keracunan
makanan
0 - SURVIM
02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase penyediaan
Telemedicine di Rumah Sakit dan Puskesmas
5% 150.000.000 Penyediaan Telemedicine di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase penyediaan
Telemedicine di Rumah Sakit dan Puskesmas
5% 74.175.000 YANKESJUK
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
Jumlah FKTP
akreditasi/reakreditasi
21 FKTP
(18 Pkm + 3 Klinik
Pratama)
2.179.420.000 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
Jumlah FKTP
akreditasi/reakreditasi
21 FKTP 2.001.090.580 YANKESPRIM
Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan
rumah berbasis
40% 200.000.000 Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan
rumah berbasis
40%
64
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
intervensi (lanjutan) intervensi (lanjutan)
Dinas Kesehatan
Terakreditasi Utama Utama 201.960.000 Dinas Kesehatan
Terakreditasi Utama utama 113.400.000 RSP
Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan
rumah berbasis
intervensi (lanjutan)
40% 1.305.560.000 Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan
rumah berbasis
intervensi (lanjutan)
40% 1.299.610.000 PUSKESMAS
02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dinas
Kesehatan
Persentase
penanggulangan kasus
KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
100% 12.500.000 Investigasi Awal Kejadian
Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dinas
Kesehatan
Persentase
penanggulangan kasus
KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
0 - SURVIM
Dinas
Kesehatan
jumlah frekuensi
pemberian POPM Kecacingan tingkat
kabupaten
2 kali 4.050.000 Dinas
Kesehatan
jumlah frekuensi
pemberian POPM Kecacingan tingkat
kabupaten
0 - P2M
Dinas
Kesehatan
Persentase
penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi)
100% 200.000.000 Dinas
Kesehatan
Persentase
penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi)
100% 30.027.970 PUSKESMAS
02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Dinas Kesehatan
persentase penanggulangan daerah
bencana dan/atau
berpotensi bencana
100% 20.102.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
Dinas Kesehatan
persentase penanggulangan daerah
bencana dan/atau
berpotensi bencana
0 - SURVIM
02.2.02.24 Pengelolaan Upaya
Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dinas
Kesehatan
persentase puskesmas
yang melakukan mitigasi
krisis kesehatan
25% 33.277.600 Pengelolaan Upaya
Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dinas
Kesehatan
persentase puskesmas
yang melakukan mitigasi
krisis kesehatan
0 - SURVIM
02.2.02.29 Penyelenggaraaan
Kabupaten/Kota Sehat
Dinas
Kesehatan
Persentase kegiatan
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
yang dilaksanakan
75% 98.075.000 Penyelenggaraaan
Kabupaten/Kota Sehat
Dinas
Kesehatan
Persentase kegiatan
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
yang dilaksanakan
75% 72.383.300 KESLING
KESJAOR
02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
jumlah dokumen
penelitian kesehatan
1 dokumen 153.600.000 Pengelolaan Penelitian
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
jumlah dokumen
penelitian kesehatan
1 dokumen 103.595.588 SUNGRAM
02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah
Dinas
Kesehatan
Persentase pengendalian
kasus potensial wabah
dan keracunan makanan
100% 16.550.000 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah
Dinas
Kesehatan
Persentase pengendalian
kasus potensial wabah
dan keracunan makanan
100% 60.237.855 SURVIM
02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah
Sakit
Dinas
Kesehatan
BOR 72% 645.700.000 Operasional Pelayanan Rumah
Sakit
Dinas
Kesehatan
BOR 72% 12.323.163.962 RSP
Dinas
Kesehatan
BTO 40x 50.808.800 Dinas
Kesehatan
BTO 40x
Dinas
Kesehatan
ALOS 3 hari 3.247.462.200 Dinas
Kesehatan
ALOS 3 hari
65
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
TOI 1 hari 1.815.461.400 Dinas
Kesehatan
TOI 1 hari
02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan
Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% 1.058.931.700 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan
Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% 1.314.804.290 LABKESDA
Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% 429.784.860 Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% 392.756.806 IPFK
Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
operasional safe house
80% 568.000.000 Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
operasional safe house
80% 789.125.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Dinas Kesehatan
Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat
darurat terpadu (SPGDT)
80% 2.126.704.000 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Dinas Kesehatan
Persentase kelengkapan sistem penanganan
gawat darurat terpadu
(SPGDT)
80% 192.563.020 YANKESJUK
02.2.02.33 Operasional Pelayanan
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
persentase pemenuhan
operasional puskesmas
80% 1.305.560.000 Operasional Pelayanan
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
persentase pemenuhan
operasional puskesmas
80% 8.798.904.600 PUSKESMAS
02.2.03 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Sistem Informasi
Kesehatan terintegrasi
82% 287.979.600 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan secara
Terintegrasi
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Sistem Informasi
Kesehatan terintegrasi
82% 332.264.200 SUNGRAM
02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan data dan
Informasi Kesehatan
2 laporan 67.389.000 Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan data dan
Informasi Kesehatan
2 laporan 76.988.400 SUNGRAM
Dinas Kesehatan
Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg
terintegrasi dengan
SIMRS
2 laporan 9.295.000 Dinas Kesehatan
Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg
terintegrasi dengan
SIMRS
2 laporan 41.000.000 RSP
02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah UPT yang
melaksanakan
pengelolaan Sistem informasi kesehatan
27 UPT 65.703.000 Pengelolaan Sistem Informasi
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah UPT yang
melaksanakan
pengelolaan Sistem informasi kesehatan
27 UPT 36.430.000 SUNGRAM
Dinas
Kesehatan
Jumlah sistem aplikasi
yg digunakan dalam
sistem management RS
3 sistem
aplikasi
4.972.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah sistem aplikasi
yg digunakan dalam
sistem management RS
0 - RSP
02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat
Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Dinas
Kesehatan
Jumlah Alat / Perangkat
Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan
20 alat /
perangkat
85.345.600 Pengadaan Alat/Perangkat
Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Dinas
Kesehatan
Jumlah Alat / Perangkat
Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan
21
alat/perangkat
54.048.940 SUNGRAM
Dinas
Kesehatan
Jumlah alat/perangkat
sistem informasi yg diadakan
5 unit 55.275.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah alat/perangkat
sistem informasi yg diadakan
16 unit 123.796.860 RSP
66
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
Dinas
Kesehatan
persentase faskyankes
yang memiliki izin operasional
100% 478.600.000 Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaen/Kota
Dinas
Kesehatan
persentase faskyankes
yang memiliki izin operasional
100% 291.903.500 YANKESJUK
02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan
Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki
ijin operasional
100% 157.650.000 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C,
D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan
Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki
ijin operasional
100% 123.124.800 YANKESJUK
02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah
Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase pencatatan &
pelaporan Rumah Sakit
online
100% 61.950.000 Peningkatan Tata Kelola Rumah
Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase pencatatan &
pelaporan Rumah Sakit
online
100% 34.086.200 YANKESJUK
02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase FKRTL yang
terakreditasi Utama dan paripurna
50% 259.000.000 Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase FKRTL yang
terakreditasi Utama dan paripurna
50% 134.692.500 YANKESJUK
04 Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman
Dinas
Kesehatan
persentase sarana
kefarmasian alat
kesehatan dan makanan minuman yang sesuai
standar
90% 449.050.810 Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan
Minuman
Dinas
Kesehatan
persentase sarana
kefarmasian alat
kesehatan dan makanan minuman yang sesuai
standar
90% 464.105.180 ALKES DAN
PKRT,
FARMASI, YANKESJUK,
DAN KESLING
KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas
Kesehatan
Jumlah rekomendasi
yang diterbitkan
30
rekomendasi
66.166.000 Pemberian Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas
Kesehatan
Jumlah rekomendasi
yang diterbitkan
30
rekomendasi
59.419.430 ALKES DAN
PKRT,
FARMASI, DAN YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas
Kesehatan
Jumlah Toko alkes yang
diawasi dan dikendalikan
3 toko alkes 24.937.500 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas
Kesehatan
Jumlah Toko alkes yang
diawasi dan
dikendalikan
3 toko alkes 30.375.930 ALKES DAN
PKRT
Dinas
Kesehatan
Jumlah Sarana Apotek,
Toko Obat dan Umot
sesuai standart
30 sarana 3.825.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah Sarana Apotek,
Toko Obat dan Umot
sesuai standart
30 sarana
FARMASI
Dinas
Kesehatan
Persentase jumlah optik
sesuai standar
100% 5.000.000 Dinas
Kesehatan
Persentase jumlah optik
sesuai standar
100%
ALKES DAN
PKRT
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan
Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Dinas
Kesehatan
jumlah frekuensi
pengelolahan data perizinan toko alkes
4 kali 600.000 Penyediaan dan Pengelolaan
Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Dinas
Kesehatan
jumlah frekuensi
pengelolahan data perizinan toko alkes
0 kali 20.449.000 ALKES DAN
PKRT
Dinas
Kesehatan
jumlah Frekuensi
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan Apotik, toko
obat, optikal, usaha mikro obat tradisional
(OMOT)
1 kali 20.449.000 Dinas
Kesehatan
jumlah Frekuensi
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan Apotik, toko
obat, optikal, usaha mikro obat tradisional
(OMOT)
1 kali
FARMASI
67
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
persentase jumlah optik
yang memiliki izin operasional
100% 500.000 Dinas
Kesehatan
persentase jumlah optik
yang memiliki izin operasional
0%
ALKES DAN
PKRT
04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Dinas
Kesehatan
persentase toko alkes
yang difasilitasi pemenuhan komitmen
100% 5.280.000 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
Dinas
Kesehatan
persentase toko alkes
yang difasilitasi pemenuhan komitmen
100% 8.594.500 ALKES DAN
PKRT
Dinas
Kesehatan
Persentase Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
100% 5.074.500 Dinas
Kesehatan
Persentase Fasilitasi
Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
100%
FARMASI
Dinas
Kesehatan
persentase optik yang
difasilitasi pemenuhan
komitmen
100% 500.000 Dinas
Kesehatan
persentase optik yang
difasilitasi pemenuhan
komitmen
100%
ALKES DAN
PKRT
04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
persentase sertifikat yang diterbitkan
50% 115.593.060 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat
Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
persentase sertifikat yang diterbitkan
50% 27.137.600 ALKES DAN PKRT
04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi
Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu
perusahaan rumah tangga
yang bersertifikat dibinwasdal
2 produsen 10.948.060 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi
Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu
perusahaan rumah
tangga yang bersertifikat dibinwasdal
2 produsen 8.981.200 ALKES DAN PKRT
04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
Dinas
Kesehatan
jumlah PKRT kelas 1
tertentu perusahaan rumah tangga yang
dibinwasdal
250 PKRT 104.645.000 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
Dinas
Kesehatan
jumlah PKRT kelas 1
tertentu perusahaan rumah tangga yang
dibinwasdal
250 PKRT 18.156.400 ALKES DAN
PKRT
04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah sertifikat PIRT
yang di terbitkan
150 lembar 66.993.000 Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah sertifikat PIRT
yang di terbitkan
150 lembar 93.861.900 FARMASI
68
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana IRTP
yang sesuai standart
80 sarana 66.993.000 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana IRTP
yang sesuai standart
80 sarana 93.861.900 FARMASI
04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Dinas
Kesehatan
jumlah TPM dan DAM
yang memenuhi syarat
93 TPM dan
DAM
89.931.500 Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Dinas
Kesehatan
jumlah TPM dan DAM
yang memenuhi syarat
93 TPM dan
DAM
166.103.000 KESLING
KESJAOR
04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
Dinas
Kesehatan
Jumlah sertifikat laik
sehat yang diterbitkan
20 sertifikat 57.873.000 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
Dinas
Kesehatan
Jumlah sertifikat laik
sehat yang diterbitkan
20 sertifikat 78.858.000 KESLING
KESJAOR
Dinas Kesehatan
Jumlah sampel yang di ambil
5 sampel 32.058.500 Dinas Kesehatan
Jumlah sampel yang di ambil
150 sampel 87.245.000 PUSKESMAS
04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Dinas Kesehatan
jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi
syarat
25 sentra makanan
jajanan
27.500.000 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Dinas Kesehatan
jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi
syarat
25 sentra makanan
jajanan
34.716.000 KESLING KESJAOR
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dinas
Kesehatan
Jumlah sasaran
pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
50 peserta 27.500.000 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dinas
Kesehatan
Jumlah sasaran
pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
50 peserta 34.716.000 KESLING
KESJAOR
04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana yang di
periksa
163 sarana 82.867.250 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana yang di
periksa
163 sarana 82.867.250 FARMASI
04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Dinas Kesehatan
Jumlah sample yang diperiksa
30 sampel 57.900.000 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Dinas Kesehatan
Jumlah sample yang diperiksa
15 sampel 81.254.750 FARMASI
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana yang
diperiksa
163 sarana 23.354.750 Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana yang
diperiksa
36 sarama
69
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan
Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah
Tangga
Dinas
Kesehatan
jumlah frekuensi
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak
Lanjut
1 kali 1.612.500 Penyediaan dan Pengelolaan
Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah
Tangga
Dinas
Kesehatan
jumlah frekuensi
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak
Lanjut
1 kali 1.612.500 FARMASI
05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
persentase desa siaga aktif purnama mandiri
21% 4.898.765.752 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
persentase desa siaga aktif purnama mandiri
21% 3.095.085.330 PROPEMAS, PUSKESMAS
05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Dinas
Kesehatan
Jumlah desa siaga aktif 205 desa 1.203.508.450 Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Dinas
Kesehatan
Jumlah desa siaga aktif 205 desa 1.005.060.700 PROPEMAS,
PUSKESMAS
05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
35 % 141.350.000 Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
35% 180.677.200 PROPEMAS
Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Siaga
yang menjalin Kemitraan dengan Ormas
35% 141.350.000 Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Siaga
yang menjalin Kemitraan dengan
Ormas
35%
Dinas
Kesehatan
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
35 % 460.404.225 Dinas
Kesehatan
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan
germas
35% 824.383.500 PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Siaga
yang menjalin Kemitraan dengan Ormas
35% 460.404.225 Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Siaga
yang menjalin Kemitraan dengan
Ormas
35%
05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga
44% 2.378.570.550 Pelaksanaan Sehat dalam
Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga
44% 1.234.073.930 PROPEMAS,
PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
Persentase PHBS
sekolah
43%
Dinas
Kesehatan
Persentase PHBS
sekolah
43%
05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
Dinas
Kesehatan
jumlah aktifitas promosi
kesehatan dan gerakan
hidup bersih dan sehat yang dilakukan
4 aktifitas 278.150.000 Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
Dinas
Kesehatan
jumlah aktifitas promosi
kesehatan dan gerakan
hidup bersih dan sehat yang dilakukan
4 aktifitas 186.117.160 PROPEMAS
Dinas
Kesehatan
jumlah jenis media
promosi layanan
kesehatan
3 jenis 278.150.000 Dinas
Kesehatan
jumlah jenis media
promosi layanan
kesehatan
3 jenis
Dinas
Kesehatan
jumlah inovasi promosi
layanan kesehatan
1 inovasi 278.150.000 Dinas
Kesehatan
jumlah inovasi promosi
layanan kesehatan
1 inovasi
70
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
jumlah aktifitas promosi
kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
yang dilakukan
4 aktifitas 514.706.850 Dinas
Kesehatan
jumlah aktifitas promosi
kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
yang dilakukan
43 aktifitas 1.047.956.770 PUSKESMAS
Dinas Kesehatan
jumlah jenis media promosi layanan
kesehatan
3 jenis 514.706.850 Dinas Kesehatan
jumlah jenis media promosi layanan
kesehatan
3 jenis
Dinas
Kesehatan
jumlah inovasi promosi
layanan kesehatan
1 inovasi 514.706.850 Dinas
Kesehatan
jumlah inovasi promosi
layanan kesehatan
5 inovasi
05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber
daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase poskesdes
aktif strata madya,
purnama dan mandiri
82% 1.316.686.752 Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber
daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase poskesdes
aktif strata madya,
purnama dan mandiri
82% 855.950.700 PROPEMAS,
PUSKESMAS
05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dinas Kesehatan
Persentase Poskesdes yang dibina
100% 209.650.000 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dinas Kesehatan
Persentase Poskesdes yang dibina
100% 275.092.200 PROPEMAS
Dinas
Kesehatan
Persentase Posyandu
yang dibina
100% 209.650.000 Dinas
Kesehatan
Persentase Posyandu
yang dibina
100%
Dinas Kesehatan
Persentase Poskestren yang dibina
100% 209.650.000 Dinas Kesehatan
Persentase Poskestren yang dibina
100%
Dinas
Kesehatan
Persentase Pangkalan
SBH yang dibina
100% 209.650.000 Dinas
Kesehatan
Persentase Pangkalan
SBH yang dibina
100%
Dinas Kesehatan
Persentase Poskesdes yang dibina
100% 119.521.688 Dinas Kesehatan
Persentase Poskesdes yang dibina
100% 580.858.500 PUSKESMAS
Dinas
Kesehatan
Persentase Posyandu
yang dibina
100% 119.521.688 Dinas
Kesehatan
Persentase Posyandu
yang dibina
100%
Dinas Kesehatan
Persentase Poskestren yang dibina
100% 119.521.688 Dinas Kesehatan
Persentase Poskestren yang dibina
100%
Dinas
Kesehatan
Persentase Pangkalan
SBH yang dibina
100% 119.521.688 Dinas
Kesehatan
Persentase Pangkalan
SBH yang dibina
100%
Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
81
303.142.402.568 Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
295.109.352.623 Kepala Dinas Kesehatan
03 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
persentase fasyankes
dengan manajemen
SDMK sesuai standar
55% 3.848.325.000 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
persentase fasyankes
dengan manajemen
SDMK sesuai standar
55% 3.896.759.000 SDMK
03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
persentase tenaga
kesehatan yang memiliki SIP
91% 71.900.000 Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas
Kesehatan
persentase tenaga
kesehatan yang memiliki SIP
91% 28.650.000 SDMK
03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah rekomendasi SIP
tenaga kesehatan yang
diterbitkan
1000 SIP 56.600.000 Pengendalian Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah rekomendasi SIP
tenaga kesehatan yang
diterbitkan
1000 SIP 13.350.000 SDMK
71
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah perijinan tenaga
kesehatan yang dibina, diawasi dan dievaluasi
tindak lanjutnya
100
perijinan nakes
15.300.000 Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah perijinan tenaga
kesehatan yang dibina, diawasi dan dievaluasi
tindak lanjutnya
100 perijinan
nakes
15.300.000 SDMK
03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan
Persentase fasyankes dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar
50% 2.578.084.000 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan
Persentase fasyankes dengan jenis tenaga
kesehatan sesuai standar
50% 3.199.931.900 SDMK
03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase fasyankes
yang menyusun
dokumen rencana kebutuhan SDM
Kesehatan
80% 110.678.000 Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase fasyankes
yang menyusun
dokumen rencana kebutuhan SDM
Kesehatan
80% 33.024.500 SDMK
03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga
kesehatan strategis
10 Puskesmas
2.407.406.000 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga
kesehatan strategis
10 puskesmas 3.106.300.000 SDMK
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan
yang dibina dan diawasi
300 orang 60.000.000 Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan
yang dibina dan diawasi
175 orang 60.607.400 SDMK
03.2.03 Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase kegiatan
pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi
yang dilaksanakan
100% 1.198.341.000 Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten / Kota
Dinas
Kesehatan
Persentase kegiatan
pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi
yang dilaksanakan
100% 668.177.100 SDMK, RSP,
IPFK
03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Dinas Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan
/ Bimtek dan sejenisnya
500 orang 669.069.600 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Dinas Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti
Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
328 orang 576.909.100 SDMK
Dinas
Kesehatan
Jumlah Penetapan Angka
Kredit (PAK) jabfung
yang diterbitkan
200 PAK 278.779.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah Penetapan
Angka Kredit (PAK)
jabfung yang diterbitkan
200 PAK
Dinas
Kesehatan
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan yang
terpilih
3 kategori 167.267.400 Dinas
Kesehatan
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan yang
terpilih
3 kategori
Dinas Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan
/ Bimtek dan sejenisnya
200 orang 77.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti
Pelatihan / Bimtek dan
sejenisnya
7 orang 42.000.000 RSP
Dinas
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan
yang mengikuti Pelatihan
/ Bimtek dan sejenisnya
55 orang 6.225.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan
yang mengikuti
Pelatihan / Bimtek dan sejenisnya
55 orang 49.268.000 IPFK
72
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
01 Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 299.294.077.568 Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% 291.212.593.623 SEKERTARIAT
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
92% 886.861.000 Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
92% 375.109.500 SUNGRAM
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis dokumen
evaluasi kinerja perangkat daerah
2 dokumen 761.750 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis dokumen
evaluasi kinerja perangkat daerah
2 dokumen 58.010.500 SUNGRAM
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
penyusunan laporan dana spesifik
97 faslilitasi 204.173.250 Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
penyusunan laporan dana spesifik
7 fasilitasi
01.2.01.01 Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis dokumen
perencanaan dana
spesifik
4 dokumen 208.361.000 Penyusunan dokumen
perencanaan perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis dokumen
perencanaan dana
spesifik
4 dokumen 106.273.900 SUNGRAM
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen 19.740.000 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen 16.642.000 SUNGRAM
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen RKA-
SKPD
1 dokumen 181.912.500 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen RKA-
SKPD
1 dokumen 65.920.250 SUNGRAM
01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen DPA-
SKPD
1 dokumen 45.000.000 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen DPA-
SKPD
1 dokumen 20.430.250 SUNGRAM
01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD
1 dokumen 181.912.500 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD
1 dokumen 62.916.300 SUNGRAM
01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
1 dokumen 45.000.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
1 dokumen 44.916.300 SUNGRAM
01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
80% 98.020.207.955 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
80% 70.394.875.768 KEUANGAN,
RSP
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Kesehatan
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
281 orang 51.754.169.103 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Kesehatan
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
281 orang 43.013.581.061 KEUANGAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan
38 orang 2.811.650.856 Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan
38 orang 2.551.367.599 RSP
Dinas Kesehatan
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
834 orang 24.657.932.800 Dinas Kesehatan
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
834 orang 24.657.932.800 RSDH
01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
penatausaahan dan verifikasi keuangan
SKPD
7 fasilitasi 12.625.932 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
penatausaahan dan verifikasi keuangan
SKPD
2 fasilitasi 11.478.120 KEUANGAN
01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Dinas Jumlah Dokumen 2 dokumen 12.586.200 Koordinasi dan Pelaksanaan Dinas Jumlah Dokumen 2 dokumen 14.892.000 KEUANGAN
73
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Akuntansi SKPD Kesehatan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD Kesehatan Akuntansi SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi
SKPD
2 fasilitasi 3.795.000 Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi
SKPD
2 fasilitasi
KEUANGAN
01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 jenis 32.640.667 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis Laporan
Keuangan Akhir Tahun
1 jenis 9.766.000 KEUANGAN
01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan
4 laporan 3.267.000 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan
4 laporan 2.970.000 KEUANGAN
01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah Jenis Laporan
Keuangan
12 laporan 3.382.500 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah Jenis Laporan
Keuangan
12 laporan 16.790.000 KEUANGAN
01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Dinas
Kesehatan
Jumlah Jenis Laporan
Prognosis realisasi
anggaran
2 laporan 1.059.300 Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Dinas
Kesehatan
Jumlah Jenis Laporan
Prognosis realisasi
anggaran
2 laporan 963.000 KEUANGAN
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
7 fasilitasi 69.238.607 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
11 fasilitasi 62.944.188 KEUANGAN
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
10 fasilitasi 18.657.859.990 Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
108 fasilitasi 52.191.000 RSP
01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan
Persentase fasilitasi Administrasi BMD
Perangkat Daerah
80% 35.587.500 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan
Persentase fasilitasi Administrasi BMD
Perangkat Daerah
80% 88.515.000 KEUANGAN
01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Kebutuhan BMD
3 dokumen 2.646.875 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Kebutuhan BMD
3 dokumen 5.922.000 KEUANGAN
01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
pengamanan BMD
28 fasilitasi 20.000.000 Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
pengamanan BMD
1 fasilitasi 22.000.000 KEUANGAN
01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan Monev BMD
25 laporan monev
2.646.875 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan Monev BMD
27 laporan monev
12.086.000 KEUANGAN
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD
3 laporan 2.646.875 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD
3 laporan 18.361.000 KEUANGAN
01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD
3 fasilitasi 2.646.875 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD
3 fasilitasi 15.136.000 KEUANGAN
01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah Laporan
pemanfaatan BMD
20 laporan 5.000.000 Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah Laporan
pemanfaatan BMD
27 laporan 15.010.000 KEUANGAN
01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah
Dinas Kesehatan
Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan
80% 16.706.800 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah
Dinas Kesehatan
Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan
80% 15.188.000 KEUANGAN
74
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan
Retribusi Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
2 dokumen 2.427.700 Perencanaan Pengelolaan
Retribusi Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
2 dokumen 2.207.000 KEUANGAN
01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi
Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
pengolahan data retribusi daerah
4 fasilitasi 9.379.700 Pengolahan Data Retribusi
Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
pengolahan data retribusi daerah
4 fasilitasi 8.527.000 KEUANGAN
01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah Laporan
Pengelolaan Retribusi Daerah
12 laporan 4.899.400 Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Dinas
Kesehatan
Jumlah Laporan
Pengelolaan Retribusi Daerah
12 laporan 4.454.000 KEUANGAN
01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Administrasi
Kepegawaian perangkat daerah
82% 482.240.000 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Administrasi
Kepegawaian perangkat daerah
82% 348.440.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas
beserta atribut kelengkapannya
Dinas
Kesehatan
jumlah jenis pakaian
dinas yang disediakan
2 jenis 200.000.000 Pengadaan pakaian dinas
beserta atribut kelengkapannya
Dinas
Kesehatan
jumlah jenis pakaian
dinas yang disediakan
1 jenis 97.250.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan
jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan
0 jenis
Dinas Kesehatan
jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan
0 jenis
Dinas
Kesehatan
jumlah jenis pakaian
dinas yang disediakan 300 buah
60.390.000 Dinas
Kesehatan
jumlah jenis pakaian
dinas yang disediakan 305 buah
106.750.000 RSP
Dinas Kesehatan
jumlah jenis atribut dinas yang disediakan
0
Dinas
Kesehatan jumlah jenis atribut dinas yang disediakan
0 jenis
01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN terdata 1425 ASN 55.000.000 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN terdata 1425 ASN 43.110.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi administrasi
kepegawaian
23 fasilitasi 40.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi administrasi
kepegawaian
23 fasilitasi
01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Dinas Kesehatan
Jumlah laporan koordinasi Sistem
Informasi Kepegawaian
1 laporan 50.000.000 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Dinas Kesehatan
Jumlah laporan koordinasi Sistem
Informasi Kepegawaian
1 laporan 47.740.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan monev
dan penilaian kinerja
pegawai
28 laporan 20.000.000 Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan monev
dan penilaian kinerja
pegawai
28 laporan 24.940.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN terfasilitasi
pendidikan dan pelatihan
10ASN 46.200.000 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN terfasilitasi
pendidikan dan pelatihan
3 ASN 18.000.000 RSP
01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN
tersosialisasi peraturan perundangan
160 ASN 10.650.000 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah ASN
tersosialisasi peraturan perundangan
160 ASN 10.650.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Administrasi Umum
82% 2.423.560.272 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
Administrasi Umum
82% 2.073.351.980 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,
75
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
perangkat daerah perangkat daerah RSP
01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas Kesehatan
jumlah jenis komponen instalasi listrik /
penerangan yang
disediakan
35 jenis 45.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Dinas Kesehatan
jumlah jenis komponen instalasi listrik /
penerangan yang
disediakan
1 jenis 37.090.240 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis komponen
instalasi
Listrik/Penerangan yang disediakan
27 jenis 52.129.220 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis komponen
instalasi
Listrik/Penerangan yang disediakan
15 jenis 42.914.600 RSP
01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
disediakan
8 jenis 160.000.000 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
disediakan
6 jenis 136.891.930 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
disediakan
20 jenis 174.099.552 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis bahan
logistik kantor yang
disediakan
2 jenis 187.900.000 RSP
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
30 jenis 199.988.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
2 jenis 48.228.160 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
jumlah fasilitasi
penggandaan dokumen
0 fasilitasi
Dinas
Kesehatan
jumlah fasilitasi
penggandaan dokumen
0
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
25 item 176.125.000 Dinas Kesehatan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
7 item 246.586.450 RSP
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitas
penggandaan dokumen
25 item 82.250.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitas
penggandaan dokumen
7 item
01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Dinas Kesehatan
Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan
3 jenis 60.000.000 Penyediaan Bahan/Material Dinas Kesehatan
Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan
3 jenis 36.988.800 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis bahan
lainnya yang disediakan
6 jenis 30.250.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis bahan
lainnya yang disediakan
2 jenis 516.100.000 RSP
01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Kesehatan
Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu
2 fasilitasi 56.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Kesehatan
Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu
1 fasilitasi 11.250.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitasi
kunjungan Tamu
120
fasilitasi
1.128.336.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitasi
kunjungan Tamu
1 fasilitasi 25.500.000 RSP
01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Dinas
Kesehatan
jumlah fasilitasi rakor
SKPD
2 fasilitasi 25.000.000 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Dinas
Kesehatan
jumlah fasilitasi rakor
SKPD
5 fasilitasi 662.597.500 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
jumlah fasilitasi rakor
SKPD
28 fasilitasi 234.382.500 Dinas
Kesehatan
jumlah fasilitasi rakor
SKPD
3 fasilitasi 121.304.300 RSP
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
pengadaan BMD
86,00% 4.898.785.740 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
pengadaan BMD
86,00% 2.800.355.311 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,
RSP
01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Kesehatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan
1 kendaraan dinas
550.000.000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Kesehatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
76
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Kendaraan dinas
operasional/lapangan yang disediakan
4 kendaraan
dinas
1.800.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Kendaraan dinas
operasional/lapangan yang disediakan
4 kendaraan
dinas
520.630.200 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Dinas
Kesehatan
Jumlah alat besar yang
disediakan
3 alat 400.000.000 Pengadaan Alat Besar Dinas
Kesehatan
Jumlah alat besar yang
disediakan
2 alat 391.758.650 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
kantor yang disediakan
8 jenis 600.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
kantor yang disediakan
2 jenis 228.515.220 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga yang disediakan
12 jenis 350.000.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga yang disediakan
1 jenis
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan kantor
yang disediakan
10 jenis 600.000.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan kantor
yang disediakan
1 jenis
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis mebel yang
disediakan
10 mebel 124.000.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis mebel yang
disediakan
1 mebel
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
kantor yang disediakan
22 jenis 22.000.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
kantor yang disediakan
40 jenis 1.659.451.241 RSP
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga Rumah
yang disediakan
52 jenis 91.568.400 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga Rumah
yang disediakan
0
01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dinas Kesehatan
Jumlah jenis aset tak berwujud yang
disediakan
1 ATB 75.000.000 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dinas Kesehatan
Jumlah jenis aset tak berwujud yang
disediakan
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor
yang dibangun
5 jenis 200.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor
yang dibangun
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor yang dibangun
3 jenis 86.217.340 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor yang dibangun
0 - RSP
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
penyediaan jasa penunjang operasional
kantor
82% 4.880.799.840 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
penyediaan jasa penunjang operasional
kantor
82% 10.295.965.808 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan
jumlah fasilitasi jasa surat menyurat
4 fasilitasi 918.960.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan
jumlah fasilitasi jasa surat menyurat
2 fasilitasi 14.850.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi jasa
surat menyurat
10 fasilitasi 2.455.200 Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi jasa
surat menyurat
1 fasilitasi 3.600.000 RSP
01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Kesehatan
jumlah rekening yang dibayar
16 rekening 376.700.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Kesehatan
jumlah rekening yang dibayar
17 rekening 346.143.650 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
jumlah rekening yang
dibayar
4 rekening 529.320.000 Dinas
Kesehatan
jumlah rekening yang
dibayar
4 rekening 487.186.218 RSP
01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan
1 fasilitasi 31.500.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan
1 fasilitasi 43.750.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
77
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor
10 fasilitasi 2.500.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor
12 fasilitasi 2.998.035.940 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi jasa
pelayanan umum kantor
2 fasilitasi 521.864.640 Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi jasa
pelayanan umum kantor
2 fasilitasi 6.402.400.000 RSP
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD
86,40% 4.049.589.220 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD
86,40% 1.423.203.835 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dinas
Kesehatan
jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan
yang dipelihara
68
kendaraan
dinas
750.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dinas
Kesehatan
jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan
yang dipelihara
68 kendaraan
dinas
535.037.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan
yang dipelihara
8 kendaraan dinas
106.318.300 Dinas Kesehatan
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan
yang dipelihara
7 kendaraan dinas
141.640.600 RSP
01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar
Dinas Kesehatan
jumlah Alat Besar yang dipelihara
4 alat 75.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar
Dinas Kesehatan
jumlah Alat Besar yang dipelihara
3 alat 43.466.960 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
yang dipelihara
20 jenis 1.200.000.000 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis peralatan
yang dipelihara
9 jenis 187.323.150 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor/bangunan lain yang dipelihara
0 - Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan gedung
kantor/bangunan lain yang dipelihara
0 jenis
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang dipelihara
0 - Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang dipelihara
0 jenis
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor/bangunan lain
yang direhabilitasi
0 - Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis
perlengkapan gedung kantor/bangunan lain
yang direhabilitasi
0 jenis
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang
direhabilitasi
0 - Dinas Kesehatan
Jumlah jenis perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang
direhabilitasi
0 jenis
01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara
1 jenis 60.000.000 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis aset tak berwujud yang
dipelihara
1 jenis 50.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain
yang dipelihara
1 jenis 100.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain
yang dipelihara
1 jenis 54.687.400 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
78
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
1 jenis 850.000.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
0 jenis
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain yang dipelihara
6 jenis 195.866.660 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain yang dipelihara
6 jenis 216.208.906 RSP
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain
yang direhabilitasi
5 jenis 195.866.660 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis gedung
kantor dan bangunan lain
yang direhabilitasi
5 jenis
01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor
yang dipelihara
1 jenis 100.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor
yang dipelihara
0 jenis - UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor
yang direhabilitasi
1 jenis 200.000.000 Dinas Kesehatan
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor
yang direhabilitasi
0 jenis
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor
yang dipelihara
6 jenis 108.268.800 Dinas Kesehatan
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor
yang dipelihara
5 jenis 194.839.819 RSP
Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor
yang direhabilitasi
2 jenis 108.268.800 Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis sarana
prasarana gedung kantor
yang direhabilitasi
10 jenis
01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
pelayanan BLUD
80% 183.543.449.241 Peningkatan Pelayanan BLUD Dinas
Kesehatan
Persentase pemenuhan
pelayanan BLUD
80% 203.361.387.921 PUSKESMAS,
RSDH
01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Dinas Kesehatan
persentase pemenuhan operasional pelayanan
puskesmas BLUD
80% 70.308.749.241 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Dinas Kesehatan
persentase pemenuhan operasional pelayanan
puskesmas BLUD
80% 72.836.937.921 PUSKESMAS
Dinas Kesehatan
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal RS
100,0% 110.000.000.000 Dinas Kesehatan
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal RS
100% 130.500.000.000 RSDH
Dinas Kesehatan
Persentase pelaksanaan smart hospital
60% 3.210.250.000 Dinas Kesehatan
Persentase pelaksanaan smart hospital
60%
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasyankes
penyelenggara PPK
BLUD
1 fasyankes 24.450.000 Dinas
Kesehatan
Jumlah fasyankes
penyelenggara PPK
BLUD
1 fasyankes 24.450.000 KEUANGAN
01.2.13 Penataan Organisasi Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
penataan organisasi
80% 56.290.000 Penataan Organisasi Dinas
Kesehatan
Persentase fasilitasi
penataan organisasi
80% 36.200.500 SUNGRAM
01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
26 fasilitasi 36.290.000 Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
3 fasilitasi 26.550.500 SUNGRAM
01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
pengelolaan kelembagaan
1 fasilitasi 10.000.000 Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah fasilitasi
pengelolaan kelembagaan
1 fasilitasi 9.650.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Dinas Jumlah dokumen analisis 1 dokumen 10.000.000 Dinas Jumlah dokumen analisis 1 dokumen
79
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung-
jawab
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Kesehatan jabatan Kesehatan jabatan
80
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan
efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak
hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan
perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang dinas kesehatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan
yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.
81
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Kesehatan
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan persentase fasyankes terakreditasi 55% SDK, YANKES, P2P, KESMAS, SEKERTARIAT, UPT
Dinas Kesehatan AKI 106/100.000 K.H RSDH
Dinas Kesehatan AKB 9,3 per 1.000 KH KESGA dan Puskesmas untuk sub kegiatan Ibu bersalin
dan BBL
02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan persentase sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan sesuai standar
65% ALKES DAN PKRT, UMUM DAN KEPEGAWAIAN,
FARMASI, RSP, DAN RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan jumlah alkes/ alat penunjang yang
diadakan
354 ALKES DAN PKRT
Dinas Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang
Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
20 alat RSP
Dinas Kesehatan Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit
62% RSDH
02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Dinas Kesehatan jumlah alat kalibrasi yang
didadakan/dipelihara
3 alat ALKES DAN PKRT
02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Dinas Kesehatan Persentase jenis obat sesuai fornas 65% FARMASI
Dinas Kesehatan Jumlah jenis obat dan vaksin yg
diadakan
100 jenis RSP
02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar
65% FARMASI
Dinas Kesehatan Jumlah bahan habis pakai yang
disediakan
8600 item RSP
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang
medik fasilitas pelayanan kesehatan
yang dipelihara rutin
361 alat ALKES DAN PKRT
Dinas Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
dipelihara
0 jenis RSP
82
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
yang dibangun
2 fasilitas kesehatan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
yang dibangun
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas Dinas Kesehatan Jumlah puskesmas yang direhabilitasi
dan dipelihara
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan
lainnya
Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
yang direhabilitasi dan dipelihara
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga
kesehatan
Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga
Kesehatan yang direhabilitasi dan dipelihara
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase kelengkapan sarana rumah
sakit
86% RSDH
Dinas Kesehatan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg disediakan
0 RSP
02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Persentase kelengkapan prasarana
rumah sakit
86% RSDH
Dinas Kesehatan Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
0 RSP
Dinas Kesehatan Jumlah Prasarana dan Pendukung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
diadakan
6 fasyankes UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Jumlah Bangunan yang direhabilitasi
dan jumlah bangunan yang dipelihara
0 RSP
02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan presentase kelengkapan prasarana
rumah sakit
0% RSP
02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Dinas Kesehatan Jumlah bangunan yg dibangun 0 RSP
02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Dinas Kesehatan jumlah sarana fasilitas pelayanan
kesehatan yg dipelihara
2 jenis RSP
02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan GDR <50‰ RSDH. RSP
Dinas Kesehatan NDR <25‰ RSDH. RSP
Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas dengan kategori
capaian kinerja baik
20% DINKES,
PUSKESMAS, LABKESDA, IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan ibu
hamil
100% KESGA
Dinas Kesehatan persentase pelayanan kesehatan ibu 100% PUSKESMAS
83
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
hamil
02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan ibu
bersalin
100% KESGA
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan ibu
bersalin
100% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi
dan komplikasi tertangani di rumah sakit
0 RSDH
02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
100% KESGA
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir
100% PUSKESMAS
02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan balita 100% KESGA
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan balita 100% PUSKESMAS
02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar
100% KESGA
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
100% PUSKESMAS
02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan pada
usia produktif
100% PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan persentase desa yang melaksanakan
posbindu PTM
85%
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan pada
usia produktif
100% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM
85%
02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan pada
usia lanjut
100% KESGA
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan pada
usia lanjut
100% PUSKESMAS
02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
Dinas Kesehatan Persentase penderita hipertensi usia 15
tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan Persentase penderita hipertensi usia 15
tahun keatas yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
100% PUSKESMAS
02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
Dinas Kesehatan Persentase penderita DM usia 15 tahun
keatas yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% PTM DAN JIWA
84
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
Dinas Kesehatan Persentase penderita DM usia 15 tahun
keatas yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
100% PUSKESMAS
02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Dinas Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa
10%
Dinas Kesehatan Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% PUSKESMAS
02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan orang terduga
tuberculosis sesuai dengan standart
100% P2M
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan orang terduga
tuberculosis sesuai dengan standart
100% PUSKESMAS
02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
100% P2M
Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan orang
dengan resiko terinfeksi HIV
100% PUSKESMAS
02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Dinas Kesehatan persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan kondisi KLB
yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam
0 SURVIM
Dinas Kesehatan persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan kondisi KLB
yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam
100% PUSKESMAS
02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Persentase balita stunting tertangani 100% KESGA
Dinas Kesehatan Persentase balita stunting tertangani 100% PUSKESMAS
02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Dinas Kesehatan Jumlah Pos UKK yang dibina 42 pos UKK KESLING KESJAOR
Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
kesehatan olahraga
25 puskesmas
Dinas Kesehatan persentase pelaksanaan kesehatan kerja
dasar di puskesmas
75% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan yang terlaksana
44 kali
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Jumlah Desa ODF 50 desa KESLING KESJAOR
Dinas Kesehatan Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina
99%
85
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
Dinas Kesehatan Persentase Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) memenuhi syarat
79,50%
Dinas Kesehatan Persentase KK yang memiliki jamban
sehat
80% PUSKESMAS
02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya
Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas memiliki
pelayanan kesehatan tradisional sesuai
standart
0 YANKESTRAD
Dinas Kesehatan Persentase Rumah sakit
menyelenggerakan pelayanan kesehatan
tradisional sesuai standart
4%
Dinas Kesehatan Jumlah griya sehat yang dibentuk 0
Dinas Kesehatan Persentase kelompok Asman strata
Purnama
5% PUSKESMAS
02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I)
100% SURVIM
Dinas Kesehatan Persentase jamaah haji mendapatkan
screening faktor resiko kesehatan
100%
Dinas Kesehatan presentase penanggulangan kasus KLB
(PD3I)
100% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Persentase jamaah haji mendapatkan
screening faktor resiko kesehatan
100%
02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Dinas Kesehatan jumlah puskesmas penyelenggaraan
Skrining ODMK
25 puskesmas PTM DAN JIWA
02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Dinas Kesehatan Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
dan NAPZA
100% PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
74% PUSKESMAS
02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Persentase penanggulangan kasus COVID-19
100% SURVIM
Dinas Kesehatan Persentase UCI desa/kelurahan 94%
Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan gigi dan mulut di
Puskesmas
100% PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas
100%
Dinas Kesehatan Persentase penanggulangan kasus
Covid-19
100% PUSKESMAS
86
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
Dinas Kesehatan Presentase UCI desa/kelurahan 94%
Dinas Kesehatan Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan
mulut di Puskesmas
100%
Dinas Kesehatan Persentase skrining kesehatan indra di
Puskesmas
100%
02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Dinas Kesehatan Persentase kasus malaria diobati 90% P2M
Dinas Kesehatan IR DBD 511 kasus
Dinas Kesehatan Persentase penderita kusta
menyelesaikan pengobatan
94%
Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas melakukan
pemeriksaan IVA
100% PTM DAN JIWA
Dinas Kesehatan Persentase sekolah melaksanakan KTR 60%
Dinas Kesehatan persentase kasus malaria diobati 90% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan IR DBD 33 kasus
Dinas Kesehatan Persentase penderita kusta
menyelesaikan pengobatan
94%
Dinas Kesehatan Persentase skrining pemeriksaan IVA 10%
Dinas Kesehatan Persentase sekolah dengan KTR 60%
02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Persentase koordinasi JKN yang
terfasilitasi
85% YANKESPRIM
Dinas Kesehatan Persentase pembiayaan kesehatan yang
tertangani
70%
02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
Fasyankes dan Sekolah
Dinas Kesehatan jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan PTM DAN JIWA
02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
Dinas Kesehatan jumlah pengiriman sampel kasus PD3I,
penyakit potensial wabah dan keracunan
makanan
0 SURVIM
02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah Sakit dan Puskesmas
5% YANKESJUK
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 21 FKTP YANKESPRIM
Dinas Kesehatan Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan)
40%
Dinas Kesehatan Terakreditasi Utama utama RSP
Dinas Kesehatan Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan)
40% PUSKESMAS
87
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
Dinas Kesehatan Persentase penanggulangan kasus KIPI
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
0 SURVIM
Dinas Kesehatan jumlah frekuensi pemberian POPM
Kecacingan tingkat kabupaten
0 P2M
Dinas Kesehatan Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
100% PUSKESMAS
02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana
Dinas Kesehatan persentase penanggulangan daerah
bencana dan/atau berpotensi bencana
0 SURVIM
02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis
Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Dinas Kesehatan persentase puskesmas yang melakukan
mitigasi krisis kesehatan
0 SURVIM
02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Dinas Kesehatan Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang
dilaksanakan
75% KESLING KESJAOR
02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Dinas Kesehatan jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen SUNGRAM
02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon
Wabah
Dinas Kesehatan Persentase pengendalian kasus potensial
wabah dan keracunan makanan
100% SURVIM
02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dinas Kesehatan BOR 72% RSP
Dinas Kesehatan BTO 40x
Dinas Kesehatan ALOS 3 hari
Dinas Kesehatan TOI 1 hari
02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% LABKESDA
Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan Operasional
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% IPFK
Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan operasional safe
house
80% UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Dinas Kesehatan Persentase kelengkapan sistem
penanganan gawat darurat terpadu
(SPGDT)
80% YANKESJUK
02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Dinas Kesehatan persentase pemenuhan operasional puskesmas
80% PUSKESMAS
02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi Sistem Informasi
Kesehatan terintegrasi
82% SUNGRAM
02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah laporan data dan Informasi
Kesehatan
2 laporan SUNGRAM
Dinas Kesehatan Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg
terintegrasi dengan SIMRS
2 laporan RSP
88
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah UPT yang melaksanakan
pengelolaan Sistem informasi kesehatan
27 UPT SUNGRAM
Dinas Kesehatan Jumlah sistem aplikasi yg digunakan
dalam sistem management RS
0 RSP
02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Dinas Kesehatan Jumlah Alat / Perangkat Sistem
Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan
21 alat/perangkat SUNGRAM
Dinas Kesehatan Jumlah alat/perangkat sistem informasi
yg diadakan
16 unit RSP
02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Dinas Kesehatan persentase faskyankes yang memiliki izin operasional
100% YANKESJUK
02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Dinas Kesehatan Persentase FKTP dan FKRTL yang
memiliki ijin operasional
100% YANKESJUK
02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Persentase pencatatan & pelaporan
Rumah Sakit online
100% YANKESJUK
02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan Persentase FKRTL yang terakreditasi
Utama dan paripurna
50% YANKESJUK
04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman
Dinas Kesehatan persentase sarana kefarmasian alat
kesehatan dan makanan minuman yang
sesuai standar
90% ALKES DAN PKRT, FARMASI, YANKESJUK, DAN
KESLING KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 30 rekomendasi ALKES DAN PKRT, FARMASI, DAN YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan Jumlah Toko alkes yang diawasi dan
dikendalikan
3 toko alkes ALKES DAN PKRT
Dinas Kesehatan Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat dan
Umot sesuai standart
30 sarana FARMASI
Dinas Kesehatan Persentase jumlah optik sesuai standar 100% ALKES DAN PKRT
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan jumlah frekuensi pengelolahan data
perizinan toko alkes
0 kali ALKES DAN PKRT
Dinas Kesehatan jumlah Frekuensi Penyediaan dan
Pengelolaan Data Perizinan Apotik,
toko obat, optikal, usaha mikro obat
tradisional (OMOT)
1 kali FARMASI
Dinas Kesehatan persentase jumlah optik yang memiliki izin operasional
0% ALKES DAN PKRT
89
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek,
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan persentase toko alkes yang difasilitasi
pemenuhan komitmen
100% ALKES DAN PKRT
Dinas Kesehatan Persentase Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
100% FARMASI
Dinas Kesehatan persentase optik yang difasilitasi pemenuhan komitmen
100% ALKES DAN PKRT
04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan persentase sertifikat yang diterbitkan 50% ALKES DAN PKRT
04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu
perusahaan rumah tangga yang bersertifikat dibinwasdal
2 produsen ALKES DAN PKRT
04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan jumlah PKRT kelas 1 tertentu
perusahaan rumah tangga yang dibinwasdal
250 PKRT ALKES DAN PKRT
04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Dinas Kesehatan Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar FARMASI
04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Dinas Kesehatan Jumlah sarana IRTP yang sesuai standart
80 sarana FARMASI
04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
Dinas Kesehatan jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat
93 TPM dan DAM KESLING KESJAOR
04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Dinas Kesehatan Jumlah sertifikat laik sehat yang
diterbitkan
20 sertifikat KESLING KESJAOR
Dinas Kesehatan Jumlah sampel yang di ambil 150 sampel PUSKESMAS
04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dinas Kesehatan jumlah sentra makanan jajanan yang
memenuhi syarat
25 sentra makanan jajanan KESLING KESJAOR
90
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dinas Kesehatan Jumlah sasaran pembinaan Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
50 peserta KESLING KESJAOR
04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga
Dinas Kesehatan Jumlah sarana yang di periksa 163 sarana FARMASI
04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Dinas Kesehatan Jumlah sample yang diperiksa 15 sampel FARMASI
Dinas Kesehatan Jumlah sarana yang diperiksa 36 sarama
04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
Dinas Kesehatan jumlah frekuensi Penyediaan dan
Pengelolaan Data Tindak Lanjut
1 kali FARMASI
05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Kesehatan
Dinas Kesehatan persentase desa siaga aktif purnama
mandiri
21% PROPEMAS, PUSKESMAS
05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Dinas Kesehatan Jumlah desa siaga aktif 205 desa PROPEMAS, PUSKESMAS
05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan Persentase desa yang menerapkan
kebijakan germas
35% PROPEMAS
Dinas Kesehatan Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan Ormas
35%
Dinas Kesehatan Persentase desa yang menerapkan
kebijakan germas
35% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan Ormas
35%
05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Dinas Kesehatan Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS
Rumah Tangga
44% PROPEMAS, PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Persentase PHBS sekolah 43%
05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat
Dinas Kesehatan jumlah aktifitas promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan sehat yang dilakukan
4 aktifitas PROPEMAS
Dinas Kesehatan jumlah jenis media promosi layanan
kesehatan
3 jenis
Dinas Kesehatan jumlah inovasi promosi layanan
kesehatan
1 inovasi
Dinas Kesehatan jumlah aktifitas promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan sehat yang dilakukan
43 aktifitas PUSKESMAS
91
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
Dinas Kesehatan jumlah jenis media promosi layanan
kesehatan
3 jenis
Dinas Kesehatan jumlah inovasi promosi layanan
kesehatan
5 inovasi
05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Persentase poskesdes aktif strata
madya, purnama dan mandiri
82% PROPEMAS, PUSKESMAS
05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan
Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Dinas Kesehatan Persentase Poskesdes yang dibina 100% PROPEMAS
Dinas Kesehatan Persentase Posyandu yang dibina 100%
Dinas Kesehatan Persentase Poskestren yang dibina 100%
Dinas Kesehatan Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100%
Dinas Kesehatan Persentase Poskesdes yang dibina 100% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Persentase Posyandu yang dibina 100%
Dinas Kesehatan Persentase Poskestren yang dibina 100%
Dinas Kesehatan Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100%
Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat Kepala Dinas Kesehatan
03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan persentase fasyankes dengan
manajemen SDMK sesuai standar
55% SDMK
03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP
91% SDMK
03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah rekomendasi SIP tenaga
kesehatan yang diterbitkan
1000 SIP SDMK
03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Dinas Kesehatan Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi dan dievaluasi tindak
lanjutnya
100 perijinan nakes SDMK
03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
50% SDMK
03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Persentase fasyankes yang menyusun
dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan
80% SDMK
03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar
Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis
tenaga kesehatan strategis
10 puskesmas SDMK
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi
175 orang SDMK
03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Dinas Kesehatan Persentase kegiatan pengembangan
mutu dan peningkatan kompetensi yang
100% SDMK, RSP, IPFK
92
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan
03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Dinas Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti
Pelatihan / Bimtek dan sejenisnya
328 orang SDMK
Dinas Kesehatan Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang diterbitkan
200 PAK
Dinas Kesehatan Jumlah kategori tenaga kesehatan
teladan yang terpilih
3 kategori
Dinas Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan sejenisnya
7 orang RSP
Dinas Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti
Pelatihan / Bimtek dan sejenisnya
55 orang IPFK
01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
100% SEKERTARIAT
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
92% SUNGRAM
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja
perangkat daerah
2 dokumen SUNGRAM
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik
7 fasilitasi
01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat
Daerah
Dinas Kesehatan Jumlah jenis dokumen perencanaan
dana spesifik
4 dokumen SUNGRAM
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen SUNGRAM
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dinas Kesehatan Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen SUNGRAM
01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah dokumen perubahan RKA-
SKPD
1 dokumen SUNGRAM
01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
1 dokumen SUNGRAM
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
80% KEUANGAN, RSP
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan Jumlah ASN terlayani gaji dan
tunjangan
281 orang KEUANGAN
Dinas Kesehatan Jumlah ASN terlayani gaji dan
tunjangan
38 orang RSP
Dinas Kesehatan Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
834 orang RSDH
93
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi penatausaahan dan
verifikasi keuangan SKPD
2 fasilitasi KEUANGAN
01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 dokumen KEUANGAN
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi
SKPD
2 fasilitasi KEUANGAN
01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 jenis KEUANGAN
01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan
Dinas Kesehatan Jumlah Laporan Tanggapan
pemeriksaan
4 laporan KEUANGAN
01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 laporan KEUANGAN
01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Jumlah Jenis Laporan Prognosis
realisasi anggaran
2 laporan KEUANGAN
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
11 fasilitasi KEUANGAN
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi administrasi keuangan
pelaksanaan tugas ASN
108 fasilitasi RSP
01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi Administrasi BMD
Perangkat Daerah
80% KEUANGAN
01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan
BMD
3 dokumen KEUANGAN
01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 1 fasilitasi KEUANGAN
01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah Laporan Monev BMD 27 laporan monev KEUANGAN
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Dinas Kesehatan Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 laporan KEUANGAN
01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 fasilitasi KEUANGAN
01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Dinas Kesehatan Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 27 laporan KEUANGAN
01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
80% KEUANGAN
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Kesehatan Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan
Retribusi Daerah
2 dokumen KEUANGAN
01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi pengolahan data
retribusi daerah
4 fasilitasi KEUANGAN
01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Dinas Kesehatan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi
Daerah
12 laporan KEUANGAN
01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi Administrasi
Kepegawaian perangkat daerah
82% UMUM DAN KEPEGAWAIAN
94
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut
kelengkapannya
Dinas Kesehatan jumlah jenis pakaian dinas yang
disediakan
1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan jumlah jenis atribut dinas yang
disesiakan
0 jenis
Dinas Kesehatan jumlah jenis pakaian dinas yang
disediakan 305 buah
RSP
Dinas Kesehatan jumlah jenis atribut dinas yang
disediakan 0 jenis
01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Dinas Kesehatan Jumlah ASN terdata 1425 ASN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi administrasi
kepegawaian
23 fasilitasi
01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Dinas Kesehatan Jumlah laporan koordinasi Sistem
Informasi Kepegawaian
1 laporan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
Dinas Kesehatan Jumlah laporan monev dan penilaian
kinerja pegawai
28 laporan UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan
pelatihan
3 ASN RSP
01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dinas Kesehatan Jumlah ASN tersosialisasi peraturan
perundangan
160 ASN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi Administrasi
Umum perangkat daerah
82% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Kesehatan jumlah jenis komponen instalasi listrik /
penerangan yang disediakan
1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
15 jenis RSP
01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas Kesehatan Jumlah jenis bahan logistik kantor yang
disediakan
6 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
2 jenis RSP
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kesehatan Jumlah jenis barang cetakan yang
disediakan
2 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 0
Dinas Kesehatan Jumlah jenis barang cetakan yang
disediakan
7 item RSP
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 7 item
01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Dinas Kesehatan Jumlah jenis bahan lainnya yang
disediakan
3 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis bahan lainnya yang
disediakan
2 jenis RSP
95
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 1 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 1 fasilitasi RSP
01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Dinas Kesehatan jumlah fasilitasi rakor SKPD 5 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan jumlah fasilitasi rakor SKPD 3 fasilitasi RSP
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86,00% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan dinas jabatan yang
disediakan
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dinas Kesehatan Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan
4 kendaraan dinas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Dinas Kesehatan Jumlah alat besar yang disediakan 2 alat UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Kesehatan Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan
2 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis peralatan rumah tangga
yang disediakan
1 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan
1 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis mebel yang disediakan 1 mebel
Dinas Kesehatan Jumlah jenis peralatan kantor yang
disediakan
40 jenis RSP
Dinas Kesehatan Jumlah jenis peralatan rumah tangga
Rumah yang disediakan
0
01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Dinas Kesehatan Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Dinas Kesehatan Jumlah jenis sarana prasarana gedung
kantor yang dibangun
0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun
0 RSP
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi penyediaan jasa
penunjang operasional kantor
82% UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Kesehatan jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 2 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 1 fasilitasi RSP
01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Kesehatan jumlah rekening yang dibayar 17 rekening UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan jumlah rekening yang dibayar 4 rekening RSP
01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor
1 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
96
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum
Kantor
12 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum
kantor
2 fasilitasi RSP
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,40% UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Dinas Kesehatan jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan yang dipelihara
68 kendaraan dinas UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan yang dipelihara
7 kendaraan dinas RSP
01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Dinas Kesehatan jumlah Alat Besar yang dipelihara 3 alat UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Kesehatan Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 9 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor/bangunan lain yang dipelihara
0 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang dipelihara
0 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor/bangunan lain yang direhabilitasi
0 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis perlengkapan rumah
dinas/jabatan yang direhabilitasi
0 jenis
01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Dinas Kesehatan Jumlah jenis aset tak berwujud yang
dipelihara
1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Dinas Kesehatan Jumlah jenis gedung kantor dan
bangunan lain yang dipelihara
1 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
0 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis gedung kantor dan
bangunan lain yang dipelihara
6 jenis RSP
Dinas Kesehatan Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
5 jenis
01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dinas Kesehatan Jumlah jenis sarana prasarana gedung
kantor yang dipelihara
0 jenis UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi
0 jenis
Dinas Kesehatan Jumlah jenis sarana prasarana gedung
kantor yang dipelihara
5 jenis RSP
Dinas Kesehatan Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi
10 jenis
01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan pelayanan 80% PUSKESMAS, RSDH
97
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
BLUD
01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan persentase pemenuhan operasional
pelayanan puskesmas BLUD
80% PUSKESMAS
Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal RS
100% RSDH
Dinas Kesehatan Persentase pelaksanaan smart hospital 60%
Dinas Kesehatan Jumlah fasyankes penyelenggara PPK
BLUD
1 fasyankes KEUANGAN
01.2.13 Penataan Organisasi Dinas Kesehatan Persentase fasilitasi penataan organisasi 80% SUNGRAM
01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja
dan reformasi birokrasi
3 fasilitasi SUNGRAM
01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dinas Kesehatan Jumlah fasilitasi pengelolaan
kelembagaan
1 fasilitasi UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Dinas Kesehatan Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen
98
99
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,
pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi
merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa
cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.
Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa
depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan
masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Kesehatan selaku
perangkat daerah mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2018-
2023 yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”
B. Misi
Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, dibutuhkan konsep
yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam
pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang
disebut sebagai misi.
Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi,
sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan
visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Daerah, maka visi tersebut
didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan pariwisata;
100
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean
governance).
Dari 3 (tiga) misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah
di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten
Lumajang khususnya melalui misi kedua yaitu “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”,
Misi kedua RPJMD “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri” mempunyai 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan
dasar masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
dengan indikator Angka Kemiskinan.
Pada misi kedua dan tujuan pertama terdapat 9 sasaran yaitu :
a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya ketahanan pangan
d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
e. Meningkatnya kondusvitas wilayah
f. Meningkatnya kelancaran lalu lintas
g. Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga
h. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD tersebut Dinas Kesehatan masuk dalam
sasaran kedua yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan rencana
strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merujuk pada sasaran RPJMD yang
telah ditetapkan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator
tujuan adalah Indeks Kesehatan.
Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan wajib membuat sebuah
rencana strategi (renstra) untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras
dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan dan sasaran renstra sebagai berikut:
101
3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2.1. Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kesehatan secara
umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dinas Kesehatan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu
pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan selama
kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati
Lumajang kepada Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan peraturan
Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
102
Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET
CAPAIAN
TAHUN
2021
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkat
kan derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks Kesehatan 0,752
1. Meningkatnya
kualitas kesehatan
masyarakat
1. Persentase keluarga sehat 16%
2. Persentase keluarga pra sehat 51%
2. Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
1. Indeks kepuasan masyarakat 81
3.2.3. Strategi dan kebijakan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi
dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan
diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil
analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel
berikut ini.
103
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Derajat Kesehatan
Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
1. Pelayanan berkelanjutan melalui
siklus hidup dengan pendekatan
keluarga dan pemberdayaan
masyarakat
Meningkatkan upaya kesehatan
masyarakat
2. Pengendalian penyakit berbasis risiko
kesehatan. Meningkatkan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit
2. Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
1. Penguatan pelayanan kesehatan
primer dan rujukan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan
2. Penguatan regulasi pembiayaan
kesehatan lintas sectoral Meningkatkan pelayanan administrasi dan
manajemen kesehatan
3. Penguatan manajemen sumber daya
Kesehatan Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan
pemerataan sumber daya kesehatan
4. Penguatan sistem informasi kesehatan Mengembangkan dan memanfaatkan
sistem informasi kesehatan terintegrasi
104
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,
Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :
Program Kegiatan Sub kegiatan
1. Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
1. Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Pengadaan Obat, Vaksin
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
2. Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
105
Program Kegiatan Sub kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
Fasyankes dan Sekolah
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3.
Penyelenggaraan
Sistem
Informasi
Kesehatan
secara
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
4. Penerbitan
Izin Rumah
Sakit Kelas C
dan D dan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Program
Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan
Minuman
5. Pemberian
Izin Apotek,
Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
106
Program Kegiatan Sub kegiatan
Tradisional
(UMOT)
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6. Pemberian
Sertifikat
Produksi untuk
Sarana Produksi
Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu
dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
Kelas 1 tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
7. Penerbitan
Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk
Makanan
Minuman
tertentu yang
Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
8. Penerbitan
Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
9. Penerbitan
Stiker
Pembinaan pada
Makanan
Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
107
Program Kegiatan Sub kegiatan
10. Pemeriksaan
dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Post Market
pada Produksi
dan Produk
Makanan
Minuman
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
3. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
11. Pemberian
Izin Praktik
Tenaga
Kesehatan Di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
12. Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia
Kesehatan untuk
UKP dan UKM
Manusia di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
13.
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten /
Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten / Kota
4. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang
Kesehatan
14. Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
15. Pelaksanaan
Sehat dalam
Rangka
Promotif
Preventif
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat
108
Program Kegiatan Sub kegiatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
16.
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya
Kesehatan
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan
Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
5. Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
17. Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
18. Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
19. Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
20. Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pengolahan Data Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
109
Program Kegiatan Sub kegiatan
Daerah
21. Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut
kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22. Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
23. Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pengadaan Alat Besar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24. Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan Alat Besar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
26. Peningkatan
Pelayanan
BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
27. Penataan
Organisasi
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
110
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
persentase fasyankes terakreditasi
Dinas Kesehatan
55% 126.105.707.301
DAU, BKP, BOK,
JAMPERSAL
DAN AKREDITASI,
PAJAK
ROKOK SPESIFIK,
PAJAK
ROKOK
BLOCK
GRANT
− 56% 95.593.707.627,10
SDK, YANKES, P2P, KESMAS,
SEKERTARIAT, UPT
AKI Dinas Kesehatan
106/100.000 K.H -
− 105/100.000 K.H 10.000.000.000,00
RSDH
AKB Dinas
Kesehatan
9,3 per 1.000 KH
2.289.573.580
− 9,2 per 1.000 KH
4.809.621.960,00
KESGA dan Puskesmas
untuk sub kegiatan Ibu
bersalin dan BBL
02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
persentase sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Dinas
Kesehatan
65%
47.160.344.420
− 70% 61.475.205.718,30 ALKES DAN PKRT,
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN, FARMASI, RSP, DAN
RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
jumlah alkes/ alat penunjang
yang diadakan
Dinas
Kesehatan
354
5.702.031.317
− 1785 alat 6.943.723.050,00 ALKES DAN PKRT
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat
Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yg diadakan
Dinas
Kesehatan
20 alat
5.951.822.000
− 20 alat 2.052.619.921,00 RSP
Persentase kelengkapan alat
kesehatan rumah sakit
Dinas
Kesehatan
62%
6.542.695.880
− 64%
3.000.000.000,00
RSDH
02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
jumlah alat kalibrasi yang didadakan/dipelihara
Dinas Kesehatan
3 alat 277.410.690
− 5 alat 307.346.600,00 ALKES DAN PKRT
02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat sesuai
fornas
Dinas
Kesehatan
65%
3.979.064.819
− 68% 5.000.000.000 FARMASI
Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan
Dinas Kesehatan
100 jenis 1.329.775.000
− 100 jenis 3.057.144.376 RSP
02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan bahan
habis pakai untuk pelayanan kesehatan dasar
Dinas
Kesehatan
65%
8.266.937.730
− 68% 6.000.000.000 FARMASI
Jumlah bahan habis pakai yang
disediakan
Dinas
Kesehatan
8600 item
2.546.550.044
− 50 item 4.130.168.988 RSP
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jumlah alat kesehatan/alat Dinas 361 alat − 468 alat 373.130.384,00 ALKES DAN PKRT
111
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang
dipelihara rutin
Kesehatan 121.168.533
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg
dipelihara
Dinas
Kesehatan
0 jenis
-
− 50 unit 242.000.000,00 RSP
02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
dibangun
Dinas
Kesehatan
0
-
− 3 puskesmas 16.180.458.800,00 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Lainnya yang dibangun
Dinas
Kesehatan
2 fasilitas kesehatan
4.053.960.894
− 5 fasilitas
kesehatan
1.000.000.000,00 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun
Dinas Kesehatan
0 -
− 2 rumah dinas 700.000.000,00 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan
puskesmas
Jumlah puskesmas yang
direhabilitasi dan dipelihara
Dinas
Kesehatan
0
-
− 2 puskesmas 4.259.200.000,00 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi dan
dipelihara
Dinas Kesehatan
0 -
− 4 fasilitas kesehatan
1.312.778.610,00 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan
Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhabilitasi
dan dipelihara
Dinas Kesehatan
0 -
− 4 rumah dinas 1.000.000.000,00 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Persentase kelengkapan sarana
rumah sakit
Dinas
Kesehatan
86%
5.025.774.470
− 92%
1.000.000.000,00
RSDH
jumlah sarana fasilitas pelayanan
kesehatan yg disediakan
Dinas
Kesehatan
0
-
− 12 item 46.887.500,00 RSP
02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase kelengkapan
prasarana rumah sakit
Dinas
Kesehatan
86%
600.630.000
− 92%
1.000.000.000,00
RSDH
Jumlah Prasarana dan
Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
Dinas
Kesehatan
0
-
− 10 unit 101.212.386,00 RSP
Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg diadakan
Dinas Kesehatan
6 fasyankes 2.625.733.043
− 7 unit 2.885.794.607,30 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah
bangunan yang dipelihara
Dinas Kesehatan
0 -
− 4 unit 262.010.496,00 RSP
02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
presentase kelengkapan prasarana rumah sakit
Dinas Kesehatan
0% -
− 80% 24.200.000 RSP
02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Jumlah bangunan yg dibangun Dinas
Kesehatan
0
-
− 3 unit 242.000.000 RSP
02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
jumlah sarana fasilitas pelayanan
kesehatan yg dipelihara
Dinas
Kesehatan
2 jenis
136.790.000
− 20 jenis 354.530.000 RSP
112
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
GDR Dinas Kesehatan
<50‰ 12.436.563.962
− <45‰ 5.932.426.000,00 RSDH. RSP
NDR Dinas
Kesehatan
<25‰ − <25‰ RSDH. RSP
Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik
Dinas Kesehatan
20% 68.174.204.799
− 28% 42.152.460.309
DINKES, PUSKESMAS,
LABKESDA, IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil
Persentase pelayanan kesehatan
ibu hamil
Dinas
Kesehatan
100%
194.314.500
− 100% 937.439.800,00 KESGA
persentase pelayanan kesehatan
ibu hamil
Dinas
Kesehatan
100%
1.889.030.000
− 100% 1.656.099.610,00 PUSKESMAS
02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin
Dinas Kesehatan
100% 2.182.285.380
− 100% 4.161.903.460 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan
ibu bersalin
Dinas
Kesehatan
100%
241.315.000
− 100% 341.968.000,00 PUSKESMAS
Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan komplikasi tertangani
di rumah sakit
Dinas Kesehatan
0 -
− 1350 bulin 5.000.000.000,00
RSDH
02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir
Persentase pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
Dinas
Kesehatan
100%
107.288.200
− 100% 27.472.500 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan
bayi baru lahir
Dinas
Kesehatan
100%
215.173.500
− 100% 278.278.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Balita
Persentase pelayanan kesehatan
balita
Dinas
Kesehatan
100%
69.813.500
− 100% 33.687.500 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan
balita
Dinas
Kesehatan
100%
692.825.250
− 100% 1.155.667.975,00 PUSKESMAS
02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan Dasar
Persentase pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan dasar
Dinas
Kesehatan
100%
145.112.800
− 100% 220.275.000 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan dasar
Dinas
Kesehatan
100%
727.922.000
− 100% 1.040.584.270,00 PUSKESMAS
02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif
Dinas Kesehatan
100% 183.929.000
− 100% 31.570.000,00 PTM DAN JIWA
persentase desa yang
melaksanakan posbindu PTM
Dinas
Kesehatan
85% − 90% 30.607.500,00
Persentase pelayanan kesehatan
pada usia produktif
Dinas
Kesehatan
100%
549.285.000
− 100% 205.508.215,00 PUSKESMAS
persentase desa yang
melaksanakan posbindu PTM
Dinas
Kesehatan
85% − 90% 205.508.215,00
02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Dinas Kesehatan
100% 68.122.250
− 100% 121.632.500 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan
pada usia lanjut
Dinas
Kesehatan
100%
512.166.750
− 100% 537.830.095,00 PUSKESMAS
02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan
Dinas Kesehatan
100% 24.502.500
− 100% 33.435.875 PTM DAN JIWA
113
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi
usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Dinas
Kesehatan
100%
181.945.000
− 100% 33.066.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus
Persentase penderita DM usia 15
tahun keatas yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Dinas
Kesehatan
100%
24.487.500
− 100% 33.435.875 PTM DAN JIWA
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Dinas Kesehatan
100% 181.845.000
− 100% 22.154.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
Berat
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Dinas Kesehatan
100% 20.850.000
− 100% 20.350.000 PTM DAN JIWA
persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa
Dinas Kesehatan
10% − 10% 38.032.500
Persentase ODGJ berat yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Dinas
Kesehatan
100%
241.574.700
− 100% 309.485.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis
Persentase pelayanan orang
terduga tuberculosis sesuai
dengan standart
Dinas
Kesehatan
100%
57.174.000
− 100% 60.310.000,00 P2M
Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai
dengan standart
Dinas Kesehatan
100% 389.905.000
− 100% 349.998.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
HIV
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi
HIV
Dinas Kesehatan
100% 55.547.700
− 100% 78.450.000 P2M
Persentase pelayanan kesehatan
orang dengan resiko terinfeksi HIV
Dinas
Kesehatan
100%
133.175.000
− 100% 41.552.500,00 PUSKESMAS
02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk Pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)
persentase jumlah penduduk
desa/kelurahan dengan kondisi
KLB yang dapat ditangani dalam
waktu kurang dari 24 Jam
Dinas
Kesehatan
0
-
− 100% 29.249.000 SURVIM
persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan kondisi
KLB yang dapat ditangani dalam
waktu kurang dari 24 Jam
Dinas Kesehatan
100% 197.385.040
− 100% 125.270.200,00 PUSKESMAS
02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Persentase balita stunting tertangani
Dinas Kesehatan
100% 928.086.000
− 100% 1.796.399.000 KESGA
Persentase balita stunting
tertangani
Dinas
Kesehatan
100%
1.988.523.250
− 100% 1.626.709.227,00 PUSKESMAS
114
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK yang dibina Dinas Kesehatan
42 pos UKK 436.290.000
− 44 Pos UKK 481.608.050,00 KESLING KESJAOR
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan
olahraga
Dinas
Kesehatan
25 puskesmas − 25 Puskesmas 103.130.500,00
persentase pelaksanaan
kesehatan kerja dasar di
puskesmas
Dinas
Kesehatan
75%
674.621.250
− 80% 393.493.512,50 PUSKESMAS
Jumlah tes kebugaran anak
sekolah dan karyawan yang
terlaksana
Dinas
Kesehatan
44 kali − 1 kali 393.493.512,50
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Desa ODF Dinas Kesehatan
50 desa 334.860.750
− 15 Desa 518.905.280,00 KESLING KESJAOR
Persentase Tempat - Tempat
Umum (TTU) dibina
Dinas
Kesehatan
99% − 99,50% 15.235.000,00
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi
syarat
Dinas Kesehatan
79,50% − 80% 162.045.000,00
Persentase KK yang memiliki jamban sehat
Dinas Kesehatan
80% 822.055.500
− 85% 958.417.900,00 PUSKESMAS
02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisonal, Akupuntur, Asuhan
Mandiri dan Tradisional Lainnya
Persentase Puskesmas memiliki
pelayanan kesehatan tradisional
sesuai standart
Dinas
Kesehatan
0
244.440.000
− 8% 565.383.963 YANKESTRAD
Persentase Rumah sakit
menyelenggerakan pelayanan
kesehatan tradisional sesuai standart
Dinas
Kesehatan
4% − 14% 23.700.000
Jumlah griya sehat yang
dibentuk
Dinas
Kesehatan
0 − 0 griya sehat
Persentase kelompok Asman strata Purnama
Dinas Kesehatan
5% 284.219.500
− 10% 79.271.500,00 PUSKESMAS
02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase penanggulangan
kasus KLB (PD3I)
Dinas
Kesehatan
100%
274.686.050
− 100% 265.242.215 SURVIM
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor
resiko kesehatan
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 22.825.000
presentase penanggulangan
kasus KLB (PD3I)
Dinas
Kesehatan
100%
407.698.110
− 100% 234.611.052,50 PUSKESMAS
Persentase jamaah haji
mendapatkan screening faktor resiko kesehatan
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 234.611.052,50
02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
jumlah puskesmas
penyelenggaraan Skrining ODMK
Dinas
Kesehatan
25 puskesmas
13.650.000
− 25 puskesmas 53.130.000 PTM DAN JIWA
115
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan
kesehatan jiwa dan NAPZA
Dinas Kesehatan
100% 52.495.000
− 100% 124.437.500 PTM DAN JIWA
Persentase fasilitasi kegiatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Dinas
Kesehatan
74%
91.200.640
− 76% 8.151.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan
Khusus
Persentase penanggulangan
kasus COVID-19
Dinas
Kesehatan
100%
269.847.850
− 100% 19.712.000,00 SURVIM
Persentase UCI desa/kelurahan Dinas Kesehatan
94% − 94,50% 425.048.250,00
Persentase Pelayanan gigi dan
mulut di Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 31.350.000 PTM DAN JIWA
Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas
Dinas Kesehatan
100% − 100% 49.005.000
Persentase penanggulangan
kasus Covid-19
Dinas
Kesehatan
100%
1.040.851.470
− 100% 196.746.027,50 PUSKESMAS
Presentase UCI desa/kelurahan Dinas Kesehatan
94% − 94,50% 196.746.027,50
Persentase aktifitas Pelayanan
gigi dan mulut di Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 196.746.027,50
Persentase skrining kesehatan
indra di Puskesmas
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 196.746.027,50
02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
Persentase kasus malaria diobati Dinas
Kesehatan
90%
361.260.500
− 90% 20.500.000 P2M
IR DBD Dinas Kesehatan
511 kasus − < 511 kasus 304.700.000
Persentase penderita kusta
menyelesaikan pengobatan
Dinas
Kesehatan
94% − 94,25% 8.900.000
Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA
Dinas Kesehatan
100% − 100% 25.025.000,00 PTM DAN JIWA
Persentase sekolah
melaksanakan KTR
Dinas
Kesehatan
60% − 65% 69.575.000,00
persentase kasus malaria diobati Dinas Kesehatan
90% 1.349.245.350
− 90% 354.227.214,00 PUSKESMAS
IR DBD Dinas
Kesehatan
33 kasus − 33 kasus 354.227.214,00
Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan
Dinas Kesehatan
94% − 94,25% 354.227.214,00
Persentase skrining pemeriksaan
IVA
Dinas
Kesehatan
10% − 10% 354.227.214,00
Persentase sekolah dengan KTR Dinas Kesehatan
60% − 65% 354.227.214,00
02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat
Persentase koordinasi JKN yang
terfasilitasi
Dinas
Kesehatan
85%
34.170.000.000
− 87% 175.000.000 YANKESPRIM
116
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani
Dinas Kesehatan
70% − 75% 3.500.000.000
02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan
NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
jumlah kegiatan skrining kasus
NAPZA
Dinas
Kesehatan
5 kegiatan
13.925.000
− 5 kegiatan 11.907.500 PTM DAN JIWA
02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB
ke Lab Rujukan/Nasional
jumlah pengiriman sampel kasus PD3I, penyakit potensial wabah
dan keracunan makanan
Dinas Kesehatan
0 -
− 43 sampel 10.725.000 SURVIM
02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase penyediaan
Telemedicine di Rumah Sakit
dan Puskesmas
Dinas
Kesehatan
5%
74.175.000
− 8% 165.000.000 YANKESJUK
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah FKTP
akreditasi/reakreditasi
Dinas
Kesehatan
21 FKTP
2.001.090.580
− 11 FKTP (7 Pkm +
4 Klinik Pratama)
2.000.000.000,00 YANKESPRIM
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan)
Dinas Kesehatan
40% − 60% 350.000.000,00
Terakreditasi Utama Dinas
Kesehatan
utama
113.400.000
− Utama 222.156.000,00 RSP
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan)
Dinas Kesehatan
40% 1.299.610.000
− 60% 1.436.116.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak
Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)
Persentase penanggulangan
kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
Dinas
Kesehatan
0
-
− 100% 13.750.000 SURVIM
jumlah frekuensi pemberian
POPM Kecacingan tingkat
kabupaten
Dinas
Kesehatan
0
-
− 2 kali 4.050.000 P2M
Persentase penanggulangan
kasus KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi)
Dinas
Kesehatan
100%
30.027.970
− 100% 350.000.000,00 PUSKESMAS
02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana
dan/Atau Berpotensi Bencana
persentase penanggulangan daerah bencana dan/atau
berpotensi bencana
Dinas Kesehatan
0 -
− 100% 22.112.200 SURVIM
02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan
Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca
Krisis Kesehatan
persentase puskesmas yang
melakukan mitigasi krisis
kesehatan
Dinas
Kesehatan
0
-
− 50% 36.605.360 SURVIM
02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota
Sehat
Persentase kegiatan
penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat yang dilaksanakan
Dinas
Kesehatan
75%
72.383.300
− 85% 100.835.000,00 KESLING KESJAOR
02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan jumlah dokumen penelitian
kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 dokumen
103.595.588
− 1 dokumen 168.960.000,00 SUNGRAM
02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan
makanan
Dinas Kesehatan
100% 60.237.855
− 100% 18.205.000 SURVIM
02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah
Sakit
BOR Dinas
Kesehatan
72%
12.323.163.962
− 73% 710.270.000,00 RSP
117
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
BTO Dinas Kesehatan
40x − 40x 55.889.680,00
ALOS Dinas
Kesehatan
3 hari − 3 hari 3.572.208.420,00
TOI Dinas Kesehatan
1 hari − 1 hari 1.997.007.540,00
02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Persentase pemenuhan
Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Dinas
Kesehatan
100%
1.314.804.290
− 100%
1.044.185.000
LABKESDA
Persentase pemenuhan
Operasional Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Dinas
Kesehatan
100%
392.756.806
− 100%
422.171.924
IPFK
Persentase pemenuhan
operasional safe house
Dinas
Kesehatan
80%
789.125.000
− 82%
624.800.000
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan
Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Persentase kelengkapan sistem
penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)
Dinas
Kesehatan
80%
192.563.020
− 83% 2.339.374.400 YANKESJUK
02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas persentase pemenuhan
operasional puskesmas
Dinas
Kesehatan
80%
8.798.904.600
− 82% 1.436.116.000,00 PUSKESMAS
02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi
Dinas Kesehatan
82% 332.264.200
− 83% 316.777.560,00 SUNGRAM
02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi
Kesehatan
Jumlah laporan data dan
Informasi Kesehatan
Dinas
Kesehatan
2 laporan
76.988.400
− 2 laporan 74.127.900,00 SUNGRAM
Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi dengan
SIMRS
Dinas Kesehatan
2 laporan 41.000.000
− 3 laporan 10.224.500,00 RSP
02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan Sistem informasi
kesehatan
Dinas Kesehatan
27 UPT 36.430.000
− 27 UPT 72.273.300,00 SUNGRAM
Jumlah sistem aplikasi yg
digunakan dalam sistem management RS
Dinas
Kesehatan
0
-
− 3 sistem aplikasi 5.469.200,00 RSP
02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem
Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Jumlah Alat / Perangkat Sistem
Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
yang diadakan
Dinas
Kesehatan
21 alat/perangkat
54.048.940
− 22 alat / perangkat 93.880.160,00 SUNGRAM
Jumlah alat/perangkat sistem informasi yg diadakan
Dinas Kesehatan
16 unit 123.796.860
− 5 unit 60.802.500,00 RSP
02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas
C dan D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
persentase faskyankes yang
memiliki izin operasional
Dinas
Kesehatan
100%
291.903.500
− 100% 526.460.000,00 YANKESJUK
02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D
Persentase FKTP dan FKRTL
yang memiliki ijin operasional
Dinas
Kesehatan
100%
123.124.800
− 100% 173.415.000 YANKESJUK
118
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah
Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pencatatan &
pelaporan Rumah Sakit online
Dinas
Kesehatan
100%
34.086.200
− 100% 68.145.000 YANKESJUK
02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan
Fasilitas Kesehatan
Persentase FKRTL yang
terakreditasi Utama dan
paripurna
Dinas
Kesehatan
50%
134.692.500
− 60% 284.900.000 YANKESJUK
04 Program Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan dan Makanan Minuman
persentase sarana kefarmasian
alat kesehatan dan makanan
minuman yang sesuai standar
Dinas
Kesehatan
90%
464.105.180
− 92%
5.121.947.966,00
ALKES DAN PKRT,
FARMASI,
YANKESJUK, DAN KESLING KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Jumlah rekomendasi yang
diterbitkan
Dinas
Kesehatan
30 rekomendasi
59.419.430
− 32 rekomendasi 4.771.731.250,00 ALKES DAN PKRT,
FARMASI, DAN YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Toko alkes yang diawasi
dan dikendalikan
Dinas
Kesehatan
3 toko alkes
30.375.930
− 3 toko alkes 27.431.250,00 ALKES DAN PKRT
Jumlah Sarana Apotek, Toko
Obat dan Umot sesuai standart
Dinas
Kesehatan
30 sarana − 30 sarana 60.000.000,00 FARMASI
Persentase jumlah optik sesuai
standar
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 10.000.000 ALKES DAN PKRT
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
jumlah frekuensi pengelolahan
data perizinan toko alkes
Dinas
Kesehatan
0 kali
20.449.000
− 4 kali 800.000,00 ALKES DAN PKRT
jumlah Frekuensi Penyediaan
dan Pengelolaan Data Perizinan Apotik, toko obat, optikal, usaha
mikro obat tradisional (OMOT)
Dinas
Kesehatan
1 kali − 1 kali 14.000.000,00 FARMASI
persentase jumlah optik yang memiliki izin operasional
Dinas Kesehatan
0% − 100% 1.000.000 ALKES DAN PKRT
04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
persentase toko alkes yang
difasilitasi pemenuhan komitmen
Dinas
Kesehatan
100%
8.594.500
− 100% 7.500.000,00 ALKES DAN PKRT
Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko
Obat, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Dinas Kesehatan
100% − 100% 4.650.000.000 FARMASI
persentase optik yang difasilitasi
pemenuhan komitmen
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 1.000.000 ALKES DAN PKRT
04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi
untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
persentase sertifikat yang
diterbitkan
Dinas
Kesehatan
50%
27.137.600
− 50% 127.152.366,00 ALKES DAN PKRT
119
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah
Tangga
jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan rumah
tangga yang bersertifikat
dibinwasdal
Dinas Kesehatan
2 produsen 8.981.200
− 3 produsen 12.042.866,00 ALKES DAN PKRT
04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang
dibinwasdal
Dinas Kesehatan
250 PKRT 18.156.400
− 250 PKRT 115.109.500,00 ALKES DAN PKRT
04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah sertifikat PIRT yang di
terbitkan
Dinas
Kesehatan
150 lembar
93.861.900
− 150 lembar 67.000.000,00 FARMASI
04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah sarana IRTP yang sesuai
standart
Dinas
Kesehatan
80 sarana
93.861.900
− 80 sarana 67.000.000 FARMASI
04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) Antara Lain Jasa
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat
Dinas Kesehatan
93 TPM dan DAM 166.103.000
− 107 TPM dan DAM
103.064.350
KESLING KESJAOR
04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain jasa
boga, rumah makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Jumlah sertifikat laik sehat yang
diterbitkan
Dinas
Kesehatan
20 sertifikat
78.858.000
− 25 sertifikat 67.800.000,00 KESLING KESJAOR
Jumlah sampel yang di ambil Dinas
Kesehatan
150 sampel
87.245.000
− 5 sampel 35.264.350,00 PUSKESMAS
04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat
Dinas Kesehatan
25 sentra makanan jajanan
34.716.000
− 35 sentra makanan jajanan
32.500.000
KESLING KESJAOR
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan
Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
Jumlah sasaran pembinaan
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dinas
Kesehatan
50 peserta
34.716.000
− 50 peserta 32.500.000,00 KESLING KESJAOR
120
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Jumlah sarana yang di periksa Dinas Kesehatan
163 sarana 82.867.250
− 38 sarana 20.500.000,00 FARMASI
04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada
Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang
Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah sample yang diperiksa Dinas
Kesehatan
15 sampel
81.254.750
− 15 sampel 12.500.000 FARMASI
Jumlah sarana yang diperiksa Dinas
Kesehatan
36 sarama − 36 sarana 5.000.000
04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Industri Rumah Tangga
jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
Dinas Kesehatan
1 kali 1.612.500
− 1 kali 3.000.000 FARMASI
05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
persentase desa siaga aktif purnama mandiri
Dinas Kesehatan
21% 3.095.085.330
− 22% 5.388.642.327
PROPEMAS, PUSKESMAS
05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan Peran
serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah desa siaga aktif Dinas
Kesehatan
205 desa
1.005.060.700
− 205 desa 1.323.859.295,00 PROPEMAS,
PUSKESMAS
05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan germas
Dinas
Kesehatan
35%
180.677.200
− 40% 155.485.000,00 PROPEMAS
Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan dengan
Ormas
Dinas Kesehatan
35% − 40% 155.485.000,00
Persentase desa yang
menerapkan kebijakan germas
Dinas Kesehatan
35% 824.383.500
− 40% 506.444.647,50 PUSKESMAS
Persentase Desa Siaga yang
menjalin Kemitraan dengan
Ormas
Dinas
Kesehatan
35% − 40% 506.444.647,50
05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
Promotif Preventif Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Persentase Rumah Tangga Sehat/
PHBS Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
44%
1.234.073.930
− 46% 2.616.427.605 PROPEMAS,
PUSKESMAS
Persentase PHBS sekolah Dinas Kesehatan
43% − 45%
05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat
jumlah aktifitas promosi
kesehatan dan gerakan hidup
bersih dan sehat yang dilakukan
Dinas
Kesehatan
4 aktifitas
186.117.160
− 4 aktifitas 305.965.000,00 PROPEMAS
jumlah jenis media promosi
layanan kesehatan
Dinas
Kesehatan
3 jenis − 3 jenis
305.965.000,00
jumlah inovasi promosi layanan
kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 inovasi − 1 inovasi 305.965.000,00
jumlah aktifitas promosi
kesehatan dan gerakan hidup
bersih dan sehat yang dilakukan
Dinas
Kesehatan
43 aktifitas
1.047.956.770
− 4 aktifitas 566.177.535,00 PUSKESMAS
121
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
jumlah jenis media promosi layanan kesehatan
Dinas Kesehatan
3 jenis − 3 jenis
566.177.535,00
jumlah inovasi promosi layanan
kesehatan
Dinas
Kesehatan
5 inovasi − 1 inovasi 566.177.535,00
05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan
mandiri
Dinas Kesehatan
82% 855.950.700
− 83% 1.448.355.427 PROPEMAS, PUSKESMAS
05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi
Pengembangan Dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Persentase Poskesdes yang
dibina
Dinas
Kesehatan
100%
275.092.200
− 100% 230.615.000 PROPEMAS
Persentase Posyandu yang dibina Dinas
Kesehatan
100% − 100% 230.615.000
Persentase Poskestren yang
dibina
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 230.615.000
Persentase Pangkalan SBH yang
dibina
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 230.615.000
Persentase Poskesdes yang
dibina
Dinas
Kesehatan
100%
580.858.500
− 100% 131.473.856,80 PUSKESMAS
Persentase Posyandu yang dibina Dinas
Kesehatan
100% − 100% 131.473.856,80
Persentase Poskestren yang
dibina
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 131.473.856,80
Persentase Pangkalan SBH yang
dibina
Dinas
Kesehatan
100% − 100% 131.473.856,80
Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas
Kesehatan
295.109.352.623
−
82
323.793.833.220
Kepala Dinas Kesehatan
03 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan
persentase fasyankes dengan
manajemen SDMK sesuai standar
Dinas
Kesehatan
55%
3.896.759.000
− 60%
4.233.468.750
SDMK
03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
persentase tenaga kesehatan
yang memiliki SIP
Dinas
Kesehatan
91%
28.650.000
− 93%
79.090.000
SDMK
03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan
Jumlah rekomendasi SIP tenaga
kesehatan yang diterbitkan
Dinas
Kesehatan
1000 SIP
13.350.000
− 1000 SIP 62.260.000,00 SDMK
03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
Jumlah perijinan tenaga
kesehatan yang dibina, diawasi
dan dievaluasi tindak lanjutnya
Dinas
Kesehatan
100 perijinan nakes
15.300.000
− 100 perijinan
nakes
16.830.000,00 SDMK
03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah
Kabupaten/Kota
Persentase fasyankes dengan
jenis tenaga kesehatan sesuai
standar
Dinas
Kesehatan
50%
3.199.931.900
− 58%
2.835.892.400
SDMK
03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta
Pemerataan Sumber Daya Manusia
Persentase fasyankes yang
menyusun dokumen rencana
Dinas
Kesehatan
80%
33.024.500
− 85% 121.745.800 SDMK
122
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Kesehatan kebutuhan SDM Kesehatan
03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber
Daya Manusia Kesehatan sesuai
Standar
Jumlah Puskesmas dengan 9
jenis tenaga kesehatan strategis
Dinas
Kesehatan
10 puskesmas
3.106.300.000
− 14 Puskesmas 2.648.146.600 SDMK
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang
dibina dan diawasi
Dinas
Kesehatan
175 orang
60.607.400
− 300 orang 66.000.000 SDMK
03.2.03 Pengembangan Mutu dan
Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Persentase kegiatan
pengembangan mutu dan
peningkatan kompetensi yang
dilaksanakan
Dinas
Kesehatan
100%
668.177.100
− 100%
1.318.486.350
SDMK, RSP, IPFK
03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek
dan sejenisnya
Dinas Kesehatan
328 orang 576.909.100
− 500 orang 735.976.560 SDMK
Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang diterbitkan
Dinas Kesehatan
200 PAK − 200 PAK 306.656.900
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan yang terpilih
Dinas
Kesehatan
3 kategori − 3 kategori 183.994.140
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek
dan sejenisnya
Dinas Kesehatan
7 orang 42.000.000
− 200 orang 84.700.000 RSP
Jumlah SDM Kesehatan yang
mengikuti Pelatihan / Bimtek dan sejenisnya
Dinas
Kesehatan
55 orang
49.268.000
− 55 orang 7.158.750 IPFK
01 Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan fasilitasi
kebutuhan operasional perkantoran
Dinas
Kesehatan
100%
291.212.593.623
− 100%
319.560.364.470
SEKERTARIAT
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi dokumen
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Dinas
Kesehatan
92%
375.109.500
− 93% 962.252.325,00 SUNGRAM
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen evaluasi
kinerja perangkat daerah
Dinas
Kesehatan
2 dokumen
58.010.500
− 2 dokumen 8.379.250,00 SUNGRAM
Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik
Dinas Kesehatan
7 fasilitasi − 97 faslilitasi 224.590.575,00
01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan
perangkat Daerah
Jumlah jenis dokumen
perencanaan dana spesifik
Dinas
Kesehatan
4 dokumen
106.273.900
− 4 dokumen 208.361.000 SUNGRAM
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP Dinas Kesehatan
4 dokumen 16.642.000
− 4 dokumen 21.714.000,00 SUNGRAM
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA-SKPD Dinas
Kesehatan
1 dokumen
65.920.250
− 1 dokumen 200.103.750,00 SUNGRAM
01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD
Jumlah dokumen DPA-SKPD Dinas
Kesehatan
1 dokumen
20.430.250
− 1 dokumen 49.500.000,00 SUNGRAM
01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan
RKA-SKPD
Dinas
Kesehatan
1 dokumen
62.916.300
− 1 dokumen 200.103.750,00 SUNGRAM
123
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD
Dinas Kesehatan
1 dokumen 44.916.300
− 1 dokumen 49.500.000,00 SUNGRAM
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
80%
70.394.875.768
− 81% 105.356.435.470,13 KEUANGAN, RSP
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
Dinas Kesehatan
281 orang 43.013.581.061
− 281 orang 56.929.586.013,19 KEUANGAN
Jumlah ASN terlayani gaji dan
tunjangan
Dinas
Kesehatan
38 orang
2.551.367.599
− 38 orang
3.092.815.941,93
RSP
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
Dinas Kesehatan
834 orang 24.657.932.800
− 834 orang 24.657.932.800,00
RSDH
01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah fasilitasi penatausaahan
dan verifikasi keuangan SKPD
Dinas
Kesehatan
2 fasilitasi
11.478.120
− 7 fasilitasi 13.888.525,20 KEUANGAN
01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Akuntansi
SKPD
Dinas
Kesehatan
2 dokumen
14.892.000
− 2 dokumen 13.844.820,00 KEUANGAN
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD
Dinas Kesehatan
2 fasilitasi − 2 fasilitasi 4.174.500,00 KEUANGAN
01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah jenis Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Dinas
Kesehatan
1 jenis
9.766.000
− 1 jenis 35.904.733,33 KEUANGAN
01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan
tanggapan pemeriksaan
Jumlah Laporan Tanggapan
pemeriksaan
Dinas
Kesehatan
4 laporan
2.970.000
− 4 laporan 3.593.700,00 KEUANGAN
01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Jumlah Jenis Laporan Keuangan Dinas
Kesehatan
12 laporan
16.790.000
− 12 laporan 3.720.750,00 KEUANGAN
01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran
Dinas Kesehatan
2 laporan 963.000
− 2 laporan 1.165.230,00 KEUANGAN
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah fasilitasi administrasi
keuangan pelaksanaan tugas
ASN
Dinas
Kesehatan
11 fasilitasi
62.944.188
− 7 fasilitasi 76.162.467,48 KEUANGAN
Jumlah fasilitasi administrasi
keuangan pelaksanaan tugas
ASN
Dinas
Kesehatan
108 fasilitasi
52.191.000
− 12 fasilitasi 20.523.645.989,00 RSP
01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
BMD Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
80%
88.515.000
− 81% 32.646.250,00 KEUANGAN
01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah dokumen Rencana
Kebutuhan BMD
Dinas
Kesehatan
3 dokumen
5.922.000
− 3 dokumen 2.911.562,50 KEUANGAN
01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD
Jumlah fasilitasi pengamanan
BMD
Dinas
Kesehatan
1 fasilitasi
22.000.000
− 28 fasilitasi
20.000.000
KEUANGAN
01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
Jumlah Laporan Monev BMD Dinas Kesehatan
27 laporan monev 12.086.000
− 25 laporan monev 2.911.562,50 KEUANGAN
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan rekonsiliasi Dinas 3 laporan − 3 laporan 2.911.562,50 KEUANGAN
124
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
BMD Kesehatan 18.361.000
01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah fasilitasi penatausahaan
BMD
Dinas
Kesehatan
3 fasilitasi
15.136.000
− 3 fasilitasi 2.911.562,50 KEUANGAN
01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan pemanfaatan BMD
Dinas Kesehatan
27 laporan 15.010.000
− 2 laporan 1.000.000 KEUANGAN
01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah
Dinas
Kesehatan
80%
15.188.000
− 81% 18.377.480,00 KEUANGAN
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Jumlah dokumen Rencana
Pengelolaan Retribusi Daerah
Dinas
Kesehatan
2 dokumen
2.207.000
− 2 dokumen 2.670.470,00 KEUANGAN
01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah
Dinas Kesehatan
4 fasilitasi 8.527.000
− 4 fasilitasi 10.317.670,00 KEUANGAN
01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah
Jumlah Laporan Pengelolaan
Retribusi Daerah
Dinas
Kesehatan
12 laporan
4.454.000
− 12 laporan 5.389.340,00 KEUANGAN
01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
Dinas Kesehatan
82% 348.440.000
− 83% 438.964.000
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
atribut kelengkapannya
jumlah jenis pakaian dinas yang
disediakan
Dinas
Kesehatan
1 jenis
97.250.000
− 0 jenis UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan
Dinas Kesehatan
0 jenis − 2 jenis 120.000.000
jumlah jenis pakaian dinas yang
disediakan
Dinas
Kesehatan 305 buah
106.750.000
− 300 buah 66.429.000
RSP
jumlah jenis atribut dinas yang disediakan
Dinas Kesehatan
0 jenis −
0
01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah ASN terdata Dinas
Kesehatan
1425 ASN
43.110.000
− 1430 ASN 65.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian
Dinas Kesehatan
23 fasilitasi − 23 fasilitasi 45.000.000
01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian
Jumlah laporan koordinasi
Sistem Informasi Kepegawaian
Dinas
Kesehatan
1 laporan
47.740.000
− 1 laporan 55.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja pegawai
Dinas Kesehatan
28 laporan 24.940.000
− 28 laporan 25.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN terfasilitasi
pendidikan dan pelatihan
Dinas
Kesehatan
3 ASN
18.000.000
− 10 ASN 50.820.000 RSP
01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan
Dinas Kesehatan
160 ASN 10.650.000
− 200 ASN 11.715.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi
Umum perangkat daerah
Dinas
Kesehatan
82%
2.073.351.980
− 83%
2.652.829.499
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan yang
disediakan
Dinas Kesehatan
1 jenis 37.090.240
− 35 jenis 50.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis komponen instalasi
Listrik/Penerangan yang disediakan
Dinas
Kesehatan
15 jenis
42.914.600
− 28 jenis 57.342.142 RSP
125
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
Dinas Kesehatan
6 jenis 136.891.930
− 10 jenis 180.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis bahan logistik
kantor yang disediakan
Dinas
Kesehatan
2 jenis
187.900.000
− 20 jenis 191.509.507 RSP
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
Dinas Kesehatan
2 jenis 48.228.160
− 30 jenis 200.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah fasilitasi penggandaan
dokumen
Dinas
Kesehatan
0 − 0 fasilitasi
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan
Dinas Kesehatan
7 item 246.586.450
− 25 item 193.737.500 RSP
Jumlah fasilitas penggandaan
dokumen
Dinas
Kesehatan
7 item − 25 item 90.475.000
01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan
Dinas Kesehatan
3 jenis 36.988.800
− 3 jenis 70.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis bahan lainnya yang
disediakan
Dinas
Kesehatan
2 jenis
516.100.000
− 7 jenis 33.275.000 RSP
01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu
Dinas Kesehatan
1 fasilitasi 11.250.000
− 2 fasilitasi 60.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Fasilitasi kunjungan
Tamu
Dinas
Kesehatan
1 fasilitasi
25.500.000
− 130 fasilitasi
1.241.169.600,00
RSP
01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
jumlah fasilitasi rakor SKPD Dinas
Kesehatan
5 fasilitasi
662.597.500
− 2 fasilitasi 27.500.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
jumlah fasilitasi rakor SKPD Dinas
Kesehatan
3 fasilitasi
121.304.300
− 29 fasilitasi 257.820.750 RSP
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase fasilitasi pengadaan BMD
Dinas Kesehatan
86,00% 2.800.355.311
− 86,20% 3.591.764.314
UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan
Dinas Kesehatan
0 -
− 0 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang
disediakan
Dinas Kesehatan
4 kendaraan dinas 520.630.200
− 4 kendaraan dinas 1.600.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang
disediakan
Dinas
Kesehatan
2 alat
391.758.650
− 1 alat 50.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah jenis peralatan kantor
yang disediakan
Dinas
Kesehatan
2 jenis
228.515.220
− 6 jenis 600.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis peralatan rumah
tangga yang disediakan
Dinas
Kesehatan
1 jenis − 10 jenis 220.000.000
Jumlah jenis perlengkapan
kantor yang disediakan
Dinas
Kesehatan
1 jenis − 8 jenis 600.000.000
Jumlah jenis mebel yang
disediakan
Dinas
Kesehatan
1 mebel − 10 mebel 82.000.000
Jumlah jenis peralatan kantor
yang disediakan
Dinas
Kesehatan
40 jenis
1.659.451.241
− 23 jenis 24.200.000 RSP
126
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang disediakan
Dinas Kesehatan
0 − 53 jenis 100.725.240
01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud
yang disediakan
Dinas
Kesehatan
0
-
− 0 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun
Dinas Kesehatan
0 -
− 4 jenis 220.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana prasarana
gedung kantor yang dibangun
Dinas
Kesehatan
0
-
− 3 jenis 94.839.074 RSP
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional
kantor
Dinas Kesehatan
82% 10.295.965.808
− 83% 5.081.503.824
UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa surat menyurat
Dinas Kesehatan
2 fasilitasi 14.850.000
− 4 fasilitasi 910.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa surat
menyurat
Dinas
Kesehatan
1 fasilitasi
3.600.000
− 10 fasilitasi 2.700.720 RSP
01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang dibayar Dinas Kesehatan
17 rekening 346.143.650
− 16 rekening 400.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah rekening yang dibayar Dinas
Kesehatan
4 rekening
487.186.218
− 4 rekening 582.252.000 RSP
01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan
kantor
Dinas Kesehatan
1 fasilitasi 43.750.000
− 1 fasilitasi 32.500.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Dinas
Kesehatan
12 fasilitasi
2.998.035.940
− 10 fasilitasi 2.580.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan
umum kantor
Dinas
Kesehatan
2 fasilitasi
6.402.400.000
− 2 fasilitasi 574.051.104 RSP
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD
Dinas
Kesehatan
86,40%
1.423.203.835
− 86,60%
4.021.048.142
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
68 kendaraan dinas
535.037.000
− 68 kendaraan dinas 850.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah kendaraan dinas
operasional/lapangan yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
7 kendaraan dinas
141.640.600
− 8 kendaraan dinas 116.950.130 RSP
01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan
Alat Besar
jumlah Alat Besar yang
dipelihara
Dinas
Kesehatan
3 alat
43.466.960
− 6 alat 75.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah jenis peralatan yang
dipelihara
Dinas
Kesehatan
9 jenis
187.323.150
− 22 jenis 1.000.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
0 jenis −
Jumlah jenis perlengkapan
rumah dinas/jabatan yang
Dinas
Kesehatan
0 jenis −
127
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
dipelihara
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor/bangunan lain
yang direhabilitasi
Dinas
Kesehatan
0 jenis −
Jumlah jenis perlengkapan
rumah dinas/jabatan yang
direhabilitasi
Dinas
Kesehatan
0 jenis −
01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud
yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
1 jenis
50.000.000
− 1 jenis 70.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah jenis gedung kantor dan
bangunan lain yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
1 jenis
54.687.400
− 1 jenis 120.000.000 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis gedung kantor dan
bangunan lain yang direhabilitasi
Dinas
Kesehatan
0 jenis − 1 jenis 900.000.000
Jumlah jenis gedung kantor dan
bangunan lain yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
6 jenis
216.208.906
− 8 jenis 215.453.326 RSP
Jumlah jenis gedung kantor dan
bangunan lain yang direhabilitasi
Dinas
Kesehatan
5 jenis − 5 jenis 215.453.326
01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah jenis sarana prasarana
gedung kantor yang dipelihara
Dinas
Kesehatan
0 jenis
-
− 0 UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana prasarana
gedung kantor yang
direhabilitasi
Dinas
Kesehatan
0 jenis − 1 jenis 220.000.000
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara
Dinas Kesehatan
5 jenis 194.839.819
− 7 jenis 119.095.680 RSP
Jumlah jenis sarana prasarana
gedung kantor yang direhabilitasi
Dinas
Kesehatan
10 jenis − 2 jenis 119.095.680
01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan pelayanan
BLUD
Dinas
Kesehatan
80%
203.361.387.921
− 87%
197.339.624.166
PUSKESMAS, RSDH
01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
persentase pemenuhan operasional pelayanan
puskesmas BLUD
Dinas Kesehatan
80% 72.836.937.921
− 81% 77.339.624.165,57 PUSKESMAS
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS
Dinas Kesehatan
100% 130.500.000.000
− 100,0% 115.000.000.000,00 RSDH
Persentase pelaksanaan smart
hospital
Dinas
Kesehatan
60% − 80% 5.000.000.000,00
Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD
Dinas Kesehatan
1 fasyankes 24.450.000
− KEUANGAN
01.2.13 Penataan Organisasi Persentase fasilitasi penataan
organisasi
Dinas
Kesehatan
80%
36.200.500
− 87%
64.919.000
SUNGRAM
01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
Dinas Kesehatan
3 fasilitasi 26.550.500
− 27 fasilitasi 39.919.000
SUNGRAM
01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Jumlah fasilitasi pengelolaan
kelembagaan
Dinas
Kesehatan
1 fasilitasi
9.650.000
− 1 fasilitasi
12.500.000
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
128
Kode
urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Idikator kinerja
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022
Unit Kerja Perangkat
Daerah Penanggung-
jawab
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Jumlah dokumen analisis jabatan Dinas Kesehatan
1 dokumen − 1 dokumen 12.500.000
129
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
1.1 Program Utama
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 terdiri dari beberapa
Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :
Program Utama dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2021
Program Kegiatan Sub kegiatan
1. Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
1. Penyediaan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Kewenangan
Daerah
Kabupaten Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
Pengadaan Obat, Vaksin
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
2. Penyediaan
Layanan
Kesehatan untuk
UKM dan UKP
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
Lainnya
130
Program Kegiatan Sub kegiatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
Fasyankes dan Sekolah
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
Pengelolaan Penelitian Kesehatan
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3.
Penyelenggaraan
Sistem
Informasi
Kesehatan
secara
Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
4. Penerbitan
Izin Rumah
Sakit Kelas C
dan D dan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaen/Kota
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Program
Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan dan
Makanan
Minuman
5. Pemberian
Izin Apotek,
Toko Obat,
Toko Alat
Kesehatan dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan
Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6. Pemberian
Sertifikat
Produksi untuk
Sarana Produksi
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan
Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
131
Program Kegiatan Sub kegiatan
Alat Kesehatan
Kelas 1 tertentu
dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
Kelas 1 tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
7. Penerbitan
Sertifikat
Produksi Pangan
Industri Rumah
Tangga dan
Nomor P-IRT
sebagai Izin
Produksi, untuk
Produk
Makanan
Minuman
tertentu yang
Dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
8. Penerbitan
Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi
Tempat
Pengelolaan
Makanan (TPM)
Antara Lain Jasa
Boga, Rumah
Makan/Restoran
dan Depot Air
Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
9. Penerbitan
Stiker
Pembinaan pada
Makanan
Jajanan dan
Sentra Makanan
Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
10. Pemeriksaan
dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Post Market
pada Produksi
dan Produk
Makanan
Minuman
Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
132
Program Kegiatan Sub kegiatan
3. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan
11. Pemberian
Izin Praktik
Tenaga
Kesehatan Di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan
12. Perencanaan
Kebutuhan dan
Pendayagunaan
Sumberdaya
Manusia
Kesehatan untuk
UKP dan UKM
Manusia di
Wilayah
Kabupaten/Kota
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan sesuai Standar
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
13.
Pengembangan
Mutu dan
Peningkatan
Kompetensi
Teknis Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Tingkat Daerah
Kabupaten /
Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten / Kota
4. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang
Kesehatan
14. Advokasi,
Pemberdayaan,
Kemitraan,
Peningkatan
Peran serta
Masyarakat dan
Lintas Sektor
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
15. Pelaksanaan
Sehat dalam
Rangka
Promotif
Preventif
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat
16.
Pengembangan
dan Pelaksanaan
Upaya
Kesehatan
Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM)
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan
Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
133
Program Kegiatan Sub kegiatan
5. Program
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
17. Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
18. Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
19. Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
20. Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat
Daerah
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
Pengolahan Data Retribusi Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
21. Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut
kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
22. Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
134
Program Kegiatan Sub kegiatan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
23. Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pengadaan Alat Besar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24. Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan Alat Besar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
26. Peningkatan
Pelayanan
BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
27. Penataan
Organisasi
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4.2 Alokasi Anggaran
Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp
427.063.824.014 Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
135
BAB V
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 telah disusun sesuai ketentuan. Namun
demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk perencanaan
program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.
136
Lampiran
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan 0,755 427.063.824.014 Kepala Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Persentase Keluarga Sehat 16% 131.954.471.391
Kepala Dinas Kesehatan Persentase Keluarga Pra sehat 50%
02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
persentase fasyankes terakreditasi 55% 126.105.707.301 SDK, YANKES, P2P, KESMAS,
SEKERTARIAT, UPT
AKI 106/100.000 K.H - RSDH
AKB 9,3 per 1.000 KH 2.289.573.580 KESGA dan Puskesmas untuk sub kegiatan
Ibu bersalin dan BBL
02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar
65% 47.160.344.420 ALKES DAN PKRT, UMUM DAN KEPEGAWAIAN, FARMASI, RSP, DAN
RSDH
02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
jumlah alkes/ alat penunjang yang diadakan 354 5.702.031.317 ALKES DAN PKRT
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg diadakan
20 alat 5.951.822.000 RSP
Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit 62% 6.542.695.880 RSDH
02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah alat kalibrasi yang didadakan/dipelihara 3 alat 277.410.690 ALKES DAN PKRT
02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Persentase jenis obat sesuai fornas 65% 3.979.064.819 FARMASI
Jumlah jenis obat dan vaksin yg diadakan 100 jenis 1.329.775.000 RSP
02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan bahan habis pakai untuk
pelayanan kesehatan dasar
65% 8.266.937.730 FARMASI
Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 8600 item 2.546.550.044 RSP
02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin
361 alat 121.168.533 ALKES DAN PKRT
Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg dipelihara
0 jenis - RSP
02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun 2 fasilitas kesehatan 4.053.960.894 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang
dibangun
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.09 Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan
dipelihara
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang
direhabilitasi dan dipelihara
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.11 Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang
direhabilitasi dan dipelihara
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
137
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase kelengkapan sarana rumah sakit 86% 5.025.774.470 RSDH
jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg disediakan
0 - RSP
02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Persentase kelengkapan prasarana rumah sakit 86% 600.630.000 RSDH
Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yg diadakan
0 - RSP
Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yg diadakan
6 fasyankes 2.625.733.043 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Bangunan yang direhabilitasi dan jumlah
bangunan yang dipelihara
0 - RSP
02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
presentase kelengkapan prasarana rumah sakit 0% - RSP
02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Jumlah bangunan yg dibangun 0 - RSP
02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg
dipelihara
2 jenis 136.790.000 RSP
02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
GDR <50‰ 12.436.563.962 RSDH. RSP
NDR <25‰
RSDH. RSP
Persentase Puskesmas dengan kategori capaian
kinerja baik
20% 68.174.204.799 DINKES,
PUSKESMAS, LABKESDA, IPFK
02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 194.314.500 KESGA
persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 1.889.030.000 PUSKESMAS
02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 2.182.285.380 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 241.315.000 PUSKESMAS
Jumlah kasus ibu bersalin risiko tinggi dan
komplikasi tertangani di rumah sakit
0 - RSDH
02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 107.288.200 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 215.173.500 PUSKESMAS
02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 69.813.500 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan balita 100% 692.825.250 PUSKESMAS
02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Persentase pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% 145.112.800 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
100% 727.922.000 PUSKESMAS
02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 183.929.000 PTM DAN JIWA
persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 85%
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 549.285.000 PUSKESMAS
persentase desa yang melaksanakan posbindu PTM 85%
02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 68.122.250 KESGA
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 512.166.750 PUSKESMAS
02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas
yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 24.502.500 PTM DAN JIWA
138
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
100% 181.945.000 PUSKESMAS
02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 24.487.500 PTM DAN JIWA
Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 181.845.000 PUSKESMAS
02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 20.850.000 PTM DAN JIWA
persentase desa yang melaksanakan posbindu keswa 10%
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 241.574.700 PUSKESMAS
02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis sesuai dengan standart
100% 57.174.000 P2M
Persentase pelayanan orang terduga tuberculosis
sesuai dengan standart
100% 389.905.000 PUSKESMAS
02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV
100% 55.547.700 P2M
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan
resiko terinfeksi HIV
100% 133.175.000 PUSKESMAS
02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam
0 - SURVIM
persentase jumlah penduduk desa/kelurahan dengan kondisi KLB yang dapat ditangani dalam waktu
kurang dari 24 Jam
100% 197.385.040 PUSKESMAS
02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase balita stunting tertangani 100% 928.086.000 KESGA
Persentase balita stunting tertangani 100% 1.988.523.250 PUSKESMAS
02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Pos UKK yang dibina 42 pos UKK 436.290.000 KESLING KESJAOR
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan
olahraga
25 puskesmas
persentase pelaksanaan kesehatan kerja dasar di
puskesmas
75% 674.621.250 PUSKESMAS
Jumlah tes kebugaran anak sekolah dan karyawan
yang terlaksana
44 kali
02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Desa ODF 50 desa 334.860.750 KESLING KESJAOR
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 99%
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
79,50%
Persentase KK yang memiliki jamban sehat 80% 822.055.500 PUSKESMAS
02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Persentase Puskesmas memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standart
0 244.440.000 YANKESTRAD
139
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Persentase Rumah sakit menyelenggerakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standart
4%
Jumlah griya sehat yang dibentuk 0
Persentase kelompok Asman strata Purnama 5% 284.219.500 PUSKESMAS
02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Persentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% 274.686.050 SURVIM
Persentase jamaah haji mendapatkan screening
faktor resiko kesehatan
100%
presentase penanggulangan kasus KLB (PD3I) 100% 407.698.110 PUSKESMAS
Persentase jamaah haji mendapatkan screening
faktor resiko kesehatan
100%
02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
jumlah puskesmas penyelenggaraan Skrining ODMK
25 puskesmas 13.650.000 PTM DAN JIWA
02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Persentase puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
100% 52.495.000 PTM DAN JIWA
Persentase fasilitasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
74% 91.200.640 PUSKESMAS
02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Persentase penanggulangan kasus COVID-19 100% 269.847.850 SURVIM
Persentase UCI desa/kelurahan 94%
Persentase Pelayanan gigi dan mulut di Puskesmas 100%
PTM DAN JIWA
Persentase Pelayanan kesehatan indra di Puskesmas 100%
Persentase penanggulangan kasus Covid-19 100% 1.040.851.470 PUSKESMAS
Presentase UCI desa/kelurahan 94%
Persentase aktifitas Pelayanan gigi dan mulut di
Puskesmas
100%
Persentase skrining kesehatan indra di Puskesmas 100%
02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase kasus malaria diobati 90% 361.260.500 P2M
IR DBD 511 kasus
Persentase penderita kusta menyelesaikan
pengobatan
94%
Persentase Puskesmas melakukan pemeriksaan IVA 100%
PTM DAN JIWA
Persentase sekolah melaksanakan KTR 60%
persentase kasus malaria diobati 90% 1.349.245.350 PUSKESMAS
IR DBD 33 kasus
Persentase penderita kusta menyelesaikan
pengobatan
94%
Persentase skrining pemeriksaan IVA 10%
Persentase sekolah dengan KTR 60%
02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 85% 34.170.000.000 YANKESPRIM
Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani 70%
02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan jumlah kegiatan skrining kasus NAPZA 5 kegiatan 13.925.000 PTM DAN JIWA
140
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sekolah
02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
jumlah pengiriman sampel kasus PD3I, penyakit potensial wabah dan keracunan makanan
0 - SURVIM
02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase penyediaan Telemedicine di Rumah
Sakit dan Puskesmas
5% 74.175.000 YANKESJUK
02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah FKTP akreditasi/reakreditasi 21 FKTP 2.001.090.580 YANKESPRIM
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi
(lanjutan)
40%
Terakreditasi Utama utama 113.400.000 RSP
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan)
40% 1.299.610.000 PUSKESMAS
02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi)
0 - SURVIM
jumlah frekuensi pemberian POPM Kecacingan tingkat kabupaten
0 - P2M
Persentase penanggulangan kasus KIPI (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi)
100% 30.027.970 PUSKESMAS
02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
persentase penanggulangan daerah bencana dan/atau berpotensi bencana
0 - SURVIM
02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan
Pasca Krisis Kesehatan
persentase puskesmas yang melakukan mitigasi
krisis kesehatan
0 - SURVIM
02.2.02.29 Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Persentase kegiatan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang dilaksanakan
75% 72.383.300 KESLING KESJAOR
02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen 103.595.588 SUNGRAM
02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase pengendalian kasus potensial wabah dan
keracunan makanan
100% 60.237.855 SURVIM
02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit BOR 72% 12.323.163.962 RSP
BTO 40x
ALOS 3 hari
TOI 1 hari
02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% 1.314.804.290 LABKESDA
Persentase pemenuhan Operasional Pelayanan
Fasilitas Kesehatan Lainnya
100% 392.756.806 IPFK
Persentase pemenuhan operasional safe house 80% 789.125.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
Persentase kelengkapan sistem penanganan gawat
darurat terpadu (SPGDT)
80% 192.563.020 YANKESJUK
02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas persentase pemenuhan operasional puskesmas 80% 8.798.904.600 PUSKESMAS
02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi
82% 332.264.200 SUNGRAM
02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah laporan data dan Informasi Kesehatan 2 laporan 76.988.400 SUNGRAM
Jumlah laporan pelayanan kesehatan yg terintegrasi
dengan SIMRS
2 laporan 41.000.000 RSP
02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah UPT yang melaksanakan pengelolaan 27 UPT 36.430.000 SUNGRAM
141
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sistem informasi kesehatan
Jumlah sistem aplikasi yg digunakan dalam sistem management RS
0 - RSP
02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet
Jumlah Alat / Perangkat Sistem Informasi
Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan
21 alat/perangkat 54.048.940 SUNGRAM
Jumlah alat/perangkat sistem informasi yg diadakan 16 unit 123.796.860 RSP
02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
persentase faskyankes yang memiliki izin operasional
100% 291.903.500 YANKESJUK
02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Persentase FKTP dan FKRTL yang memiliki ijin
operasional
100% 123.124.800 YANKESJUK
02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pencatatan & pelaporan Rumah Sakit
online
100% 34.086.200 YANKESJUK
02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Persentase FKRTL yang terakreditasi Utama dan paripurna
50% 134.692.500 YANKESJUK
04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman
persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan
makanan minuman yang sesuai standar
90% 464.105.180 ALKES DAN PKRT, FARMASI,
YANKESJUK, DAN KESLING KESJAOR
04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan 30 rekomendasi 59.419.430 ALKES DAN PKRT, FARMASI, DAN YANKESJUK
04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Toko alkes yang diawasi dan dikendalikan 3 toko alkes 30.375.930 ALKES DAN PKRT
Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat dan Umot sesuai
standart
30 sarana
FARMASI
Persentase jumlah optik sesuai standar 100%
ALKES DAN PKRT
04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
jumlah frekuensi pengelolahan data perizinan toko
alkes
0 kali 20.449.000 ALKES DAN PKRT
jumlah Frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan Apotik, toko obat, optikal, usaha mikro obat tradisional (OMOT)
1 kali
FARMASI
persentase jumlah optik yang memiliki izin
operasional
0%
ALKES DAN PKRT
04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)
persentase toko alkes yang difasilitasi pemenuhan komitmen
100% 8.594.500 ALKES DAN PKRT
Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin
Apotek, Toko Obat, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
100%
FARMASI
persentase optik yang difasilitasi pemenuhan
komitmen
100%
ALKES DAN PKRT
04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
persentase sertifikat yang diterbitkan 50% 27.137.600 ALKES DAN PKRT
04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
jumlah produksi alkes kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang bersertifikat dibinwasdal
2 produsen 8.981.200 ALKES DAN PKRT
142
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
04.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu
Perusahaan Rumah Tangga
jumlah PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga yang dibinwasdal
250 PKRT 18.156.400 ALKES DAN PKRT
04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan 150 lembar 93.861.900 FARMASI
04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah sarana IRTP yang sesuai standart 80 sarana 93.861.900 FARMASI
04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
jumlah TPM dan DAM yang memenuhi syarat 93 TPM dan DAM 166.103.000 KESLING KESJAOR
04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran
dan Depot Air Minum (DAM)
Jumlah sertifikat laik sehat yang diterbitkan 20 sertifikat 78.858.000 KESLING KESJAOR
Jumlah sampel yang di ambil 150 sampel 87.245.000 PUSKESMAS
04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra
Makanan Jajanan
jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi
syarat
25 sentra makanan
jajanan
34.716.000 KESLING KESJAOR
04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan
Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Jumlah sasaran pembinaan Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
50 peserta 34.716.000 KESLING KESJAOR
04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Jumlah sarana yang di periksa 163 sarana 82.867.250 FARMASI
04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah sample yang diperiksa 15 sampel 81.254.750 FARMASI
Jumlah sarana yang diperiksa 36 sarama
04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Industri Rumah Tangga
jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data
Tindak Lanjut
1 kali 1.612.500 FARMASI
05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan persentase desa siaga aktif purnama mandiri 21% 3.095.085.330 PROPEMAS, PUSKESMAS
05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah desa siaga aktif 205 desa 1.005.060.700 PROPEMAS, PUSKESMAS
05.1.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 35% 180.677.200 PROPEMAS
Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan
dengan Ormas
35%
Persentase desa yang menerapkan kebijakan germas 35% 824.383.500 PUSKESMAS
Persentase Desa Siaga yang menjalin Kemitraan
dengan Ormas
35%
05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga
44% 1.234.073.930 PROPEMAS, PUSKESMAS
143
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Persentase PHBS sekolah 43%
05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat yang dilakukan
4 aktifitas 186.117.160 PROPEMAS
jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis
jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 1 inovasi
jumlah aktifitas promosi kesehatan dan gerakan
hidup bersih dan sehat yang dilakukan
43 aktifitas 1.047.956.770 PUSKESMAS
jumlah jenis media promosi layanan kesehatan 3 jenis
jumlah inovasi promosi layanan kesehatan 5 inovasi
05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama
dan mandiri
82% 855.950.700 PROPEMAS, PUSKESMAS
05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Persentase Poskesdes yang dibina 100% 275.092.200 PROPEMAS
Persentase Posyandu yang dibina 100%
Persentase Poskestren yang dibina 100%
Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100%
Persentase Poskesdes yang dibina 100% 580.858.500 PUSKESMAS
Persentase Posyandu yang dibina 100%
Persentase Poskestren yang dibina 100%
Persentase Pangkalan SBH yang dibina 100%
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat 81 295.109.352.623 Kepala Dinas Kesehatan
03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan
persentase fasyankes dengan manajemen SDMK
sesuai standar
55% 3.896.759.000 SDMK
03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP 91% 28.650.000 SDMK
03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah rekomendasi SIP tenaga kesehatan yang
diterbitkan
1000 SIP 13.350.000 SDMK
03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi dan dievaluasi tindak lanjutnya
100 perijinan nakes 15.300.000 SDMK
03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan
sesuai standar
50% 3.199.931.900 SDMK
03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Persentase fasyankes yang menyusun dokumen
rencana kebutuhan SDM Kesehatan
80% 33.024.500 SDMK
03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan strategis
10 puskesmas 3.106.300.000 SDMK
03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang dibina dan diawasi 175 orang 60.607.400 SDMK
03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Persentase kegiatan pengembangan mutu dan
peningkatan kompetensi yang dilaksanakan
100% 668.177.100 SDMK, RSP, IPFK
03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan /
Bimtek dan sejenisnya
328 orang 576.909.100 SDMK
Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) jabfung yang diterbitkan
200 PAK
144
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan yang terpilih
3 kategori
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan /
Bimtek dan sejenisnya
7 orang 42.000.000 RSP
Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan sejenisnya
55 orang 49.268.000 IPFK
01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan
operasional perkantoran
100% 291.212.593.623 SEKERTARIAT
01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
92% 375.109.500 SUNGRAM
01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat
daerah
2 dokumen 58.010.500 SUNGRAM
Jumlah fasilitasi penyusunan laporan dana spesifik 7 fasilitasi
01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen perencanaan dana spesifik 4 dokumen 106.273.900 SUNGRAM
01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP 4 dokumen 16.642.000 SUNGRAM
01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 65.920.250 SUNGRAM
01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 20.430.250 SUNGRAM
01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 62.916.300 SUNGRAM
01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 44.916.300 SUNGRAM
01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
80% 70.394.875.768 KEUANGAN, RSP
01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 281 orang 43.013.581.061 KEUANGAN
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 38 orang 2.551.367.599 RSP
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 834 orang 24.657.932.800 RSDH
01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
Jumlah fasilitasi penatausaahan dan verifikasi
keuangan SKPD
2 fasilitasi 11.478.120 KEUANGAN
01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD 2 dokumen 14.892.000 KEUANGAN
Jumlah fasilitasi pelaksanaan akuntasi SKPD 2 fasilitasi
KEUANGAN
01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 jenis 9.766.000 KEUANGAN
01.2.02.06 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan 4 laporan 2.970.000 KEUANGAN
01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Jenis Laporan Keuangan 12 laporan 16.790.000 KEUANGAN
01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Jenis Laporan Prognosis realisasi anggaran 2 laporan 963.000 KEUANGAN
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN
11 fasilitasi 62.944.188 KEUANGAN
Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan
tugas ASN
108 fasilitasi 52.191.000 RSP
01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat
Daerah
80% 88.515.000 KEUANGAN
145
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD 3 dokumen 5.922.000 KEUANGAN
01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah fasilitasi pengamanan BMD 1 fasilitasi 22.000.000 KEUANGAN
01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Monev BMD 27 laporan monev 12.086.000 KEUANGAN
01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD 3 laporan 18.361.000 KEUANGAN
01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD 3 fasilitasi 15.136.000 KEUANGAN
01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan pemanfaatan BMD 27 laporan 15.010.000 KEUANGAN
01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
80% 15.188.000 KEUANGAN
01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi
Daerah
2 dokumen 2.207.000 KEUANGAN
01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah fasilitasi pengolahan data retribusi daerah 4 fasilitasi 8.527.000 KEUANGAN
01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 laporan 4.454.000 KEUANGAN
01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian
perangkat daerah
82% 348.440.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 1 jenis 97.250.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah jenis atribut dinas yang disesiakan 0 jenis
jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan 305 buah 106.750.000 RSP
jumlah jenis atribut dinas yang disediakan 0 jenis
01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah ASN terdata 1425 ASN 43.110.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian 23 fasilitasi
01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan koordinasi Sistem Informasi
Kepegawaian
1 laporan 47.740.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah laporan monev dan penilaian kinerja
pegawai
28 laporan 24.940.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan 3 ASN 18.000.000 RSP
01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN tersosialisasi peraturan perundangan 160 ASN 10.650.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah
82% 2.073.351.980 UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan
yang disediakan
1 jenis 37.090.240 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan
15 jenis 42.914.600 RSP
01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 6 jenis 136.891.930 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan 2 jenis 187.900.000 RSP
01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 2 jenis 48.228.160 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 0
Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 7 item 246.586.450 RSP
Jumlah fasilitas penggandaan dokumen 7 item
01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 3 jenis 36.988.800 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
146
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan 2 jenis 516.100.000 RSP
01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 1 fasilitasi 11.250.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu 1 fasilitasi 25.500.000 RSP
01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah fasilitasi rakor SKPD 5 fasilitasi 662.597.500 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah fasilitasi rakor SKPD 3 fasilitasi 121.304.300 RSP
01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Persentase fasilitasi pengadaan BMD 86,00% 2.800.355.311 UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan 0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan
4 kendaraan dinas 520.630.200 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah alat besar yang disediakan 2 alat 391.758.650 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 2 jenis 228.515.220 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang
disediakan
1 jenis
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang disediakan 1 jenis
Jumlah jenis mebel yang disediakan 1 mebel
Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan 40 jenis 1.659.451.241 RSP
Jumlah jenis peralatan rumah tangga Rumah yang
disediakan
0
01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud yang disediakan 0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang
dibangun
0 - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang dibangun
0 - RSP
01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang
operasional kantor
82% 10.295.965.808 UMUM DAN KEPEGAWAIAN, RSP
01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 2 fasilitasi 14.850.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat 1 fasilitasi 3.600.000 RSP
01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah rekening yang dibayar 17 rekening 346.143.650 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
jumlah rekening yang dibayar 4 rekening 487.186.218 RSP
01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah fasilitasi jasa perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor
1 fasilitasi 43.750.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 fasilitasi 2.998.035.940 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 2 fasilitasi 6.402.400.000 RSP
01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD 86,40% 1.423.203.835 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara
68 kendaraan dinas 535.037.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang
dipelihara
7 kendaraan dinas 141.640.600 RSP
01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
jumlah Alat Besar yang dipelihara 3 alat 43.466.960 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
147
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Idikator kinerja
Tahun 2021 Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-
jawab Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 9 jenis 187.323.150 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara
0 jenis
Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan
yang dipelihara
0 jenis
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang direhabilitasi
0 jenis
Jumlah jenis perlengkapan rumah dinas/jabatan
yang direhabilitasi
0 jenis
01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah jenis aset tak berwujud yang dipelihara 1 jenis 50.000.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang
dipelihara
1 jenis 54.687.400 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
0 jenis
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang
dipelihara
6 jenis 216.208.906 RSP
Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang direhabilitasi
5 jenis
01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang
dipelihara
0 jenis - UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi
0 jenis
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang
dipelihara
5 jenis 194.839.819 RSP
Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor yang direhabilitasi
10 jenis
01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan pelayanan BLUD 80% 203.361.387.921 PUSKESMAS, RSDH
01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD persentase pemenuhan operasional pelayanan
puskesmas BLUD
80% 72.836.937.921 PUSKESMAS
Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS
100% 130.500.000.000 RSDH
Persentase pelaksanaan smart hospital 60%
Jumlah fasyankes penyelenggara PPK BLUD 1 fasyankes 24.450.000 KEUANGAN
01.2.13 Penataan Organisasi Persentase fasilitasi penataan organisasi 80% 36.200.500 SUNGRAM
01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah fasilitasi peningkatan kinerja dan reformasi
birokrasi
3 fasilitasi 26.550.500 SUNGRAM
01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah fasilitasi pengelolaan kelembagaan 1 fasilitasi 9.650.000 UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Jumlah dokumen analisis jabatan 1 dokumen