rkpd

Upload: ari-budiansyah

Post on 13-Jul-2015

525 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

5.3.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Common Goals Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Fokus Sasaran Kegiatan Tematik 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian RLS melalui pelayanan pendidikan formal dasar dan menengah : Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah : Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB -SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk Sekolah dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Salafiah Ula, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertamah Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah dan Salafiah Whusta Penunjang kegiatan penyaluran dana BOS Provinsi RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9 SOPD 10

NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3

01 01 01 01

01 01 01

Pendidikan dasar gratis

26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota

5.269.545 2.158.139

siswa SD/SDLB/MA/SU siswa SMP/SMPLB/MTs/SW

5.269.545 2.158.139

siswa SD/SDLB/MA/SU Dinas Pendidikan siswa SMP/SMPLB/MTs/SW Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1

01

01

01

Tersalurkannya dana BOS Provinsi ke Kabupaten/Kota

26 Kabupaten Kota

1

paket

1

paket

Dinas Pendidikan

1

01

01

01

Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menengah Pertama Rehab Sekolah SD/MI, SMP/MTs

Adanya ruang kelas baru pada Sekolah Menegah Pertama Tersedianya sarana pendidikan dasar yang memadai

26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota 26 Kabupaten Kota

1500 1500 390 12.000 20.000 250

Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang paket

1500 1500 390 12.000 20.000 250 1

Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang paket

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1

01

01

01

1

01

01

01

Penunjang kegiatan Pembangunan ruang kelas baru dan Rehabilitasi ruang kelas SD,SMP dan SMA atau sederajat Penyelenggaraan SMP Terbuka

Terbangun ruang kelas baru dan terpeliharanya ruang kelas SD, SMP, dan SMA atau sederajat secara efektif Terselenggaranya SMP Terbuka

26 Kabupaten Kota

1

Dinas Pendidikan

1

01

01

01

26 Kabupaten Kota

589

Lokasi

589

Lokasi

Dinas Pendidikan

1

01

01

01

Bantuan transportasi bagi siswa SD/MI, SMP/MTs penyandang masalah kesejahteraan sosial Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Motivasi dan Minat Pendidikan Dasar Koordinasi Pencanangan Program Wajar 12 Tahun di Jawa Barat

Tersedianya bantuan transportasi bagi siswa pendidikan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial Terselenggaranya fasilitasi Koordinasi peningkatan Motivasi dan minat Pendidikan dasar Terlaksananya koordinasi implementasi oprogram pencanangan 12 Tahun di Jawa Barat

26 Kabupaten Kota

400

orang

400

orang

Dinas Pendidikan

1

01

01

01

1

01

01

01

Kab. Kab. Kab. Kab.

Bandung Barat, Sumedang Bandung Barat, Sumedang

2 Kali, 164` orang peserta dari Kab./Kota 2 Kali, 134 orang peserta dari Kab./Kota

Orang

2 Kali, 164` orang peserta dari Kab./Kota 2 Kali, 134 orang peserta dari Kab./Kota

Orang

Biro Yansosdas Biro Yansosdas

Orang

Orang

Biro Yansosdas

1 1 1

01 01 01

02 02 02

00 00

SUB BIDANG PEMBIAYAAN Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemberian beasiswa bagi siswa SMP kelas 3 rawan Adanya beasiswa bagi siswa sekolah menegah Atas tidak melanjutkan ke SMA/SMK dan siswa Sekolah dan Kejuruan dari kalangan masyarakat kurang Menegah Atas dan Kejuruan dari kalangan masyarakat mampu kurang mampu rawan Drop out Pemberian modal usaha bagi kelompok siswa berprestasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan SUB BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN Adanya modal usaha bagi Siswa SMK yang prestasi usaha Adanya ruang kelas baru pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan

26 Kabupaten Kota

30.000

Orang

30.000

Orang

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

26 Kabupaten Kota

72

Kelompok Usaha Siswa

72

Kelompok Usaha Siswa Dinas Pendidikan

1

01

02

00

26 Kabupaten Kota

3500

Ruang

3500

Ruang

Dinas Pendidikan

1

01

05

NOMOR/KODE 1 1 1 01 01 05 05 00 00

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK,MA di daerah terpencil dan atau perbatasan Provinsi Bantuan beasiswa S 1 guru SD/MI, SMP/MTs dalam jabatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9 SOPD 10

Adanya insentif pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK daerah terpencil dan atau perbatasan Provinsi Tercapainya standar kompetensi guru

20 Kabupaten Kota

7077

21240 26 Kabupaten Kota 500

guru SMP. SMA di perbatasan Provinsi dan terpencil Guru PNS SD, Orang

7077

21240 500

guru SMP. SMA di perbatasan Provinsi dan terpencil Guru PNS SD, Orang

Dinas Pendidikan

1

01

05

00

Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan

1

01

05

00

1 1

01 01

05 05

00 00

Publikasi dan sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar - Adanya pamflet 9 dan 12 tahun - Adanya spanduk Pameran pendidikan Dasar dan Menengah (RSBI) Terselenggaranya pameran Pembuatan iklan pendidikan Dasar melalui media massa - Adanya iklan surat kabar - Adanya iklan radio - Adanya iklan televisi

26 Kabupaten Kota

4 Wilayah 26 Kabupaten Kota

260.000 13.000 1.263 4 78 78 3

Buah Buah Buah Kali Kali Kali Kali

260.000 13.000 1.263 4 78 78 3

Buah Buah Buah Kali Kali Kali Kali

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKANFokus Sasaran Kegiatan Tematik 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan guna pencapaian RLS melalui pelayanan pendidikan non formal : Penyelenggaraan pendidikan nonformal kesetaraan paket A, B dan C plus kewirausahaan : Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2012 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA / PAGU NDIKATIF 9 SOPD 10

NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)

01 01 01 01 01

01 01 01 01

2 3 4 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KEBIJAKAN SUB SUB KEBIJAKAN DAN STANDAR Program Pendidikan Non Formal Pengadaan kendaraan Mobil Cerdas pendidikan Tersedianya kendaraan pendidikan kesetaraan plus 8 Kabupaten/Kota kesetaraan plus kewirausahaan kewirausahaan Penunjang pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Tersedianya sarana dan prasarana kendaraan 8 Kabupaten/Kota Mobil Cerdas pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Adanya modal usaha bagi warga belajar PKBM Beasiswa bagi warga belajar pendidikan kesetaraan Adanya peningkatan penduduk non usia sekolah yang Jawa Barat Paket A, B dan C menyelesaikan pendidikan non formal paket A, B dan C Sosialisasi, kesetaraan publikasi dan advokasi pendidikan Adanya pamphlet Adanya poster Adanya spanduk Terselenggaranya pameran Adanya iklan surat kabar Adanya iklan radio Adanya iklan televisi Jawa Barat

4 buah 4 paket 48 KUWB 70.000 orang 350.000 orang 260000 buah 13000 buah 1.263 buah 4 kali 78 kali 78 kali 3 kali 622 kecamatan

4 buah 4 paket 48 KUWB 70.000 orang 350.000 orang 260000 buah 13000 buah 1.263 buah 4 kali 78 kali 78 kali 3 kali 622 kecamatan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1

01

01

01

1

01

01

01

Dinas Pendidikan

4 wilayah Jawa Barat

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1

01

01

01

Pendidikan Keaksaraan berbasis Komunitas plus Usaha Terlaksananya pendidikan keaksaraan masyarakat dan 26 Kabupaten Kota Mandiri yang buta huruf SUB BIDANG KEBIJAKAN Program Pendidikan Non Formal Pemberian insentif bagi Tutor, Pelatih dan Pengemudi pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan Mobil Cerdas Pelatihan Keterampilan 3 bahasa asing (Ingris , Mandarin dan Arab) dan komputer untuk dukungan pencari kerja di luar negeri (Jabar Mengembara) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan mobil cerdas

Dinas Pendidikan

1 1 1

01 01 01

01 01 01

00 00

Tersedianya insentif tenaga pelayanan publik

8 Kabupaten/Kota

32 orang

32 orang

Dinas Pendidikan

1

01

01

00

Terselenggaranya pelatihan bahasa asing komputer bagi calon tenaga kerja luar negeri

dan Jawa Barat

26000 orang

26000 orang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan

1

01

01

00

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan nobil cerdas di Jawa Barat

- 2 kali Workshop, - 1 kali pertemuan perumusan pedoman - 1 kali rakor

- 2 kali Workshop, - 1 kali pertemuan perumusan pedoman - 1 kali rakor

1 1

01 01

01 01

00 00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan kependidikan non formal di daerah terpencil tenaga Adanya insentif bagi Tutor dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan di daerah terpencil Jawa Barat 260 orang 260 orang Dinas Pendidikan

Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKANFokus Sasaran Kegiatan Tematik 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan melalui pengembangan pendidikan bertaraf internasional : Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah bertaraf internasional : Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTHAN DANA / PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE

1 1 1 1 1 1 01 01 01 01

02 02 02 00 00

2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Pembangunan 2 Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Terbangunnya pendidikan Internasional Jawa Barat ( 1 unit Industri manufaktur , Provinsi Jawa Barat 2 unit agri industri, 1 unit kelautan ) Pendekatan kerjasama internasional pengembangan SMK bertaraf internasional

7

10

bertaraf

internasional

2 Kabupaten/ Kota

2 SMK BI

2 SMK BI

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

dalam Adanya kerjasama penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dengan Negara lain

Kota Bandung

1 Kerjasama

1 Kerjasama

Biro Otonomi Daerah dan Kerjsama Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan SMK Tersedianya pendidik dan tenaga pendidik SMK BI bertaraf internasional Penilaian dan akreditasi internasional pendidikan dasar Terakreditasinya pendidikan bertaraf internasional dan menengah bertaraf internasional Penyusunan rencana induk Pendidikan bertaraf Tersedianya dokumen perencanaan internasional untuk peningkatan daya saing daerah Persiapan pengalihan pengelolaan SMP, SMA, dan SMK Terlaksananya pengalihan SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional bertaraf internasional Fasilitasi Koordinasi rintisan Sekolah Bertaraf Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi rintisan Sekolah internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Nasional Bertaraf internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf (SBI) Nasional (SBI) di Jawa Barat

Kota Bandung

100 orang

100 orang

1

01

02

00

26 kabupaten kota

52 RSBI

52 RSBI

1

01

02

00

Kota bandung

1 Dokumen

1 Dokumen

Bappeda

1

01

02

00

26 kabupaten kota

26 sekolah

26 sekolah

Biro Pelayanan Sosial Dasar Biro Pelayanan Sosial Dasar

1

01

02

00

Jawa Barat

2 Kali Rakor, 3 Kali Workshop, 1 Kali Kunjungan 466 Peserta dari Kab./Kota, 15 Peserta dari Provinsi

2 Kali Rakor, 3 Kali Workshop, 1 Kali Kunjungan 466 Peserta dari Kab./Kota, 15 Peserta dari Provinsi

1 1

01 01

02 02

00 00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik pendidikan Meningkatnya dasar dan menengah bertaraf internasional internasional kemampuan pendidik bertaraf Kota Bandung 100 kali 100 kali Dinas Pendidikan

Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKANFokus Sasaran Kegiatan Tematik 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan melalui pelayanan pendidikan luar biasa : Penyelenggaraan pendidikan luar biasa : Pendidikan Berkebutuhan Khusus URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 1 01 01 01 01

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)

02 02 02

00 00

2 3 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN LUAR BIASA Program Pendidikan Luar Biasa Pembangunan unit sekolah baru pendidikan luar biasa Terbangunnya USB untuk 2 Kabupaten dan kota

7

10

6 Kabupaten Kota

6 USB

6 USB

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Rehabilitasi sekolah luar biasa

Tersedianya memadai

sarana

pendidikan

luar

biasa

yang 6 Kabupaten Kota

10 Lokasi

10 Lokasi

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Beasiswa bagi siswa pendidikan dasar luar biasa dari Tersedianya beasiswa masyarakat yang kurang mampu Pengembangan kurikulum pendidikan luar biasa pada Tersusunnya kurikulum pendidikan luar biasa jenjang pendidikan dasar dan menengah Penyelenggaraan pendidikan inklusif Adanya penunjang kegiatan pendidikan inklusif Terselenggaranya pendidikan inklusif seminar

26 Kabupaten Kota

16.000 siswa

16.000 siswa

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Kota Bandung

1 dokumen

1 dokumen

Dinas Pendidikan

1 1

01 01

02 02

00 00

26 kabupaten kota

250 sekolah inklusi 260 orang

250 sekolah inklusi 260 orang

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

penyelenggaraan 26 Kabupaten Kota

1

01

02

00

Fasilitasi dan koordinasi percontohan Pendidikan Dasar Terlaksananya advokasi dan fasilitasi pembentukan 26 kabupaten dan kota Inklusif sekolah dasar inklusif percontohan di Jawa Barat Pengembangan metode belajar pendidikan luar biasa Terwujudnya satu pengembangan metode belajar 26 Kabupaten Kota pendidikan luar biasa

2 rakor

2 rakor

Biro Yansosdas

1

01

02

00

1 metode

1 metode

Dinas Pendidikan

1 1

01 01

02 02

00 00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan kesejahteraan dan beasiswa pendidikan luar biasa Provinsi Jawa Barat pendidik Adanya insentif guru PLB Non PNS pendidikan luar 26 kabupaten kota biasa Adanya beasiswa D3 menjadi S1 guru PLB 26 kabupaten kota 26 Kabupaten dan Kota 350 orang 350 orang Dinas Pendidikan

100 orang 200 PLB

100 orang 200 PLB

1

01

02

00

Pembinaan Gugus mutu PLB

Terpeliharanya mutu pendidikan luar biasa

Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Pembinaan Pokja Pendidikan Inklusif

Adanya sinergitas dan pengendalian pendidikan inklusif 26 Kabupaten dan Kota

26 gugus PLB

26 gugus PLB

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Penjaringan penduduk berkebutuhan khusus

Adanya data yang akurat dan penduduk berkebutuhan khusus

lengkap tentang 6000 desa

6000 desa

6000 desa

Dinas Pendidikan

Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKANFokus Sasaran Kegiatan Tematik 5 : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi : Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PEMBIAYAAN Program Pendidikan Menengah dan Tinggi Dukungan Pembangunan 5 asrama mahasiswa Jawa Barat di Jatinangor-kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE

1 1 1 1 1 1 01 01 01 01

7

10

02 02 02

00 00

1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

00 00 00 00 00

Terbangunnya 5 asrama bagi mahasiswa Jawa Barat di Jatinangor Kabupaten Jatinangor Sumedang Jatinangor Kabupaten Sumedang Bantuan beasiswa S 1 reguler Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir D3 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa D3 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir S1 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa S1 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Bantuan beasiswa Tugas Akhir S2 Terpenuhinya biaya pendidikan bagi mahasiswa S2 Jawa Barat sesuai dengan kriteria Pengembangan Aplikasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi Adanya pengembangan iptek dan seni untuk Jawa Barat dan Seni untuk daya saing Jawa Barat meningkatkan daya saing Jawa Barat Magang mahasiswa pada perusahaan Adanya orientasi kerja mahasiswa 26 Kabupaten Kota

1 Paket 5 Unit asrama 1000 mahasiswa 250 mahasiswa 200 mahasiswa 150 mahasiswa 50 paket

1 Paket 5 Unit asrama 1000 mahasiswa 250 mahasiswa 200 mahasiswa 150 mahasiswa 50 paket

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1

01

02

00

500 mahasiswa

500 mahasiswa

Dinas Pendidikan

1

01

02

00

Pelatihan kewirausahaan mahasiswa semester akhir

Terlatihnya jiwa dan praktek kewirausahaan bagi mahasiswa semester akhir

26 Kabupaten Kota

500 mahasiswa

500 mahasiswa

Dinas Pendidikan

1 1 1

01 01 01

02 02 02

00 00 00

Sosialisasi beasiswa perguruan tinggi Fasilitasi pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan Dukungan sarana transportasi kampus

Tersampaikannya informasi beasiswa perguruan tinggi 26 Kabupaten dan Kota Terfasilitasinya kegiatan pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan perusahaan Tersedianya bus ampus bagi mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Barat 26 Kabupaten Kota 10 Perguruan tinggi

1 paket 1 paket 10 paket

1 paket 1 paket 10 paket

Biro Pelayanan Sosial dasar Biro Otda dan kerjasama Dinas Pendidikan

Common Goals 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKANFokus Sasaran Kegiatan Tematik 6 : Meningkatnya pembinaan olahraga dan pemuda : Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda : Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SUB BIDANG KEPEMUDAAN SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DI BIDANG KEPEMUDAAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBINAAN PERANSERTA KEPEMUDAAN Pembinaan mental spiritual bagi generasi muda RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

7

10

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Terlaksananya kegiatan pembinaan mental Spiritual bagi pemuda dari 26 kota/kab se Jawa Barat Temu konsultasi dan Pentas Kreasi balad kreatif Terlaksananya Temu konsultasi dan Pentas Kreasi pemuda penggerak pembangunan balad kreatif pemuda penggerak pembangunan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional terfasilitasinya peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui sistem Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui sistem magang magang Pelatihan Kewirausahaan Bagi gerakan Pramuka Jawa Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan bagi Gerakan Barat Pramuka di jawa barat Fasilitasi Program Peran Serta Pemuda Meningkatnya Kualitas pemuda dalam berbagai bidang pembagunan dan peka terhadap masyarakat Bantuan Untuk 91 Organisasi Kepemudaan Tingkat Tersedianya Bantuan Untuk 91 Organisasi Jawa Barat Kepemudaan Tingkat Jawa Barat Fasilitasi Bantuan untuk Pramuka Se Jawa Barat Terfasilitasinya Bantuan untuk Pramuka Se Jawa Barat Bantuan Sosial Untuk Organisasi Pemuda Non Okp Fasilitasi dan koordinasi kepemudaan dan keolahragaan SUB BIDANG OLAHRAGA SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PEMASYARAKATAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA Fasilitasi PORPEMPROV, PORPEMDA, HAORNAS dan Pengiriman Kontingen Pada Festival Ortrad Tk. Fasilitasi Pemantapan 3 Program Pengembangan Olahraga di Masyarakat ( Minggu Bergerak, Jumsihat SP3OR Penyelenggaraan POPWILDA dan Pengiriman Kontingen Jabar pada POPNAS di Riau Kompetisi Olahraga Permainan Program Peningkatan Potensi Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Pusat Pembinaan Pemanduan Bakat dan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar Penataran Tenaga Keolahragaan dan Pendidikan Lanjutan di Bidang Keolahragaan. Fasilitasi Bantuan Penyelenggaraan Sea Games XXVI 2012 Sosialisasi dan fasilitasi Jawa Barat Sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga Tingkat Jawa Barat Database Olahraga Tahap II di Jawa Barat Rapat Kordinasi dan Evaluasi Olahraga dan Pemuda bantuan Sosial untuk 10 Organisasi Kepemudaan Non OKP tingkat Jawa Barat Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan keolahragaan

Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat

156 orang 1500 orang 14 kab/kota 125 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60 OKP 26 kab/kota 10 orang 1 kegiatan

156 orang 1500 orang 14 kab/kota 125 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 60 OKP 26 kab/kota 10 orang 1 kegiatan

Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Biro Pengembangan Sosial

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

Terselenggaranya peringatan HAORNAS, PORPEMPROV, PORPEMDA dan pengiriman kontingen Aktifitas Olahraga menjadi salah satu kebutuhan hidup masyarakat Jawa Barat Meningkatnya angka Partiipasi masyarakat di daerah untuk melakukan olahraga Terlaksananya Kegiatan POPWILDA di 4 Wilayah Terlaksananya Liga cabang olahraga permaianan (Bolabasketm Bolavoli,Softball dan Hoki), Liga Terpelihara dan Meningkatnya potensi dan prestasi atlet Pelajar dan Mahasiswadi Jawa barat Terlaksananya proses seleksi atlet, desentralisasi dan sentralisasi serta pengiriman kontingen Pelatihan Tenaga keolahragaan dan Penelitian keolahragaan Terselenggaranya Sea Games XXVI 2012 di Jawa Barat Terselenggaranya Sosialisasi dan Fasilitasi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah PON XIX 2016 Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi di Jawa Barat Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana Keolahragaan di Jawa Barat Koordinasi dan Singkronisasi penyusunan Program

Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat

4 kegiatan 3 program 156 orang 300 pelajar orang orang 500 orang 200 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

4 kegiatan 3 program 156 orang 300 pelajar orang orang 500 orang 200 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga

dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2

RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 pembanguan Keolahragaan dan Kepemudaan Tercapainya penggunaan Pembangunan sarana dan Prasarana olharga di masyarakat se Jawa Barat Tersedianya Sarana, Prasarana Gedung Olahraga dan Kreasi Seni Saparua Jumlah organisasi/lembaga mitra keolahragaan dan kepemudaan di jawa barat bertambah 10% serta Terjalinya kemitraan olahraga dan pemuda yang harmonis dan dinamis tingkat Provinsi, Nasional dan Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 unit 1 paket 4 wilayah 7 kegiatan KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 unit 1 paket 4 wilayah 7 kegiatan KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 9 SOPD

1 1 1 1 1 08 08 08 08 02 02 02 02 02 02 02 02

7

10 Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda Dinas Olahraga Pemuda dan dan dan dan

Fasilitasi Bantuan peralatan Tenis Meja Fasilitasi Bantuan Revitalisasi Gedung Olahraga dan Kreasi Seni Saparua Tahap II Pengembangan Model Kerjasama keolahragaan dan Kepemudaan pada wilayah Perbatasan Pengembangan Model Kemitraan Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional SUB BIDANG OLAHRAGA SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pembangunan SPORT Jabar Arcamanik Tahap II Fasilitasi Bantuan Pengembangan Infrastruktur Olahraga di 4 Wilayah Jawa Barat

1 1 1 1 1

08 08 08 08 08

02 02 02 02 02

02 02 02 02

Tercapainya Pembangunan sarana dan Prasarana Jawa Barat Olahraga dan Kepemudaan di Jawa Barat Fasilitasi Pengembangan pembangunan Stadion di 4 Jawa Barat Wilayah Jawa Barat

1 paket 4 paket

1 paket 4 paket

Dinas Olahraga dan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda

Common Goals 2 : PENINGKATAN KUALITAS KESEHATANFokus Sasaran Kegiatan Tematik 1: : : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di PUSKESMAS dan Pemenuhan Sumber Daya KesehatanURUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING 7 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 SOPD 8

NOMOR/KODE 1 1 1 1 1 2 2 2

3 3 1

2 3 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, Peningkatan RSUD Al Ihsan sebagai RS MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Rujukan Provinsi APBD : Rp.40.000.000.000,10 10 Program Sumber Daya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Meningkatnya jumlah Puskesmas PONED dan PONED PONEK

1 1

2 2

3 3

1 1

Provinsi

400 Puskesmas

400.000.000.000

400 Puskesmas

400.000.000.000

Dinkes, RSUD Al Ihsan, RS Paru, Diskimrum, Admbang, Yansos, Bappeda Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1 1

2 2

3 3

1 1

10 10

Pelatihan PPGD Dokter PTT Pelaksanaan Uji Kompetensi oleh MTKP

Terlatihnya PPGD bagi Dr PTT Tersedianya gedung/Sarana untuk pelaksanaan Uji Kompetensi oleh MTKP Sarana penunjang kegiatan Tersosialisasinya pertemuan dalam rangka penyusunan skema bagi Tim MTKP terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Standarisasi bagi Tim MTKP Terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Persyaratan TUK bagi Tim MTKP Terselenggaranya pertemuan dalam rangka penyusunan Perdokumentasian bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka prosedur Lisensi bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Materi Uji Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Penyusunan rencana bagi kegiatan MTKP bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan dalam rangka Audit Internal bagi Tim MTKP Terselenggaranya Pertemuan Assesor Maintenance bagi Organisasi Profesi Terselenggaranya Pertemuan Surveillance Assesor bagi Institusi Diknakes se Jabar 400 orang tenaga bidan dari D-1 menjadi D-3 Kebidanan lanjutan th 2009 Dokter dan bidan yang ditempatkan terlatih PPGD dan APN Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

100 orang 2 Tahun 1 Paket 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 180 OH

APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 200,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 25,000,000 APBD Provinsi 7,200,000 APBD Provinsi 42,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 30,000,000 APBD Provinsi 12.669.500.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 150.000.000.000

100 orang 2 Tahun 1 Paket 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 150 OH 180 OH

APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 200,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 35,000,000 APBD Provinsi 25,000,000 APBD Provinsi 7,200,000 APBD Provinsi 42,000,000 APBD Provinsi 45,000,000 APBD Provinsi 30,000,000 APBD Provinsi 12.669.500.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 150.000.000.000

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi/Kab/Kota Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi 17 kabupaten

120 OK 600 OK 600 Ok 400 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 500 Kecamatan

120 OK 600 OK 600 Ok 400 orang 200 orang 200 orang 200 orang 200 orang 500 Kecamatan

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1

2

3

1

10

Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

1

2

3

1

10

1 1

2 2

3 3

1 1

10 10

Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Petugas Laboratorium, Jafung nutrisionis, Jafung PKM, Calon Jafung Adminkes. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Untuk Bidan, Kepala Puskesmas, Petugas Promkes, Petugas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas & Jaringannya Pemeriksa Calon Haji, Pengelola Poskestren & Santri Rekruitmen dan Perpanjangan kontrak Dr/Drg dan Pemenuhan kebutuhan atau ratio tenaga dr/drg dan bidan PTT Provinsi(*) bidan PTT disesuaikan dengan puskesmas sesuai standar

Rekrutmen dan Insentif Tenaga Kesehatan

Kota Bandung

100 Orang

Kabupaten Kabupaten Provinsi

Perpanjangan Dr/drg : 178, baru : 150 Perpanjangan Bidan : 150, baru 150 72 OB

APBN 1,200,000,000 APBD Provinsi 24.395.050.000 APBD Provinsi

100 Orang

1

2

3

1

10

Pemenuhan

kebutuhan

tenaga

kesehatan

untuk Perpanjangan kontrak Dr Spesialis

(

137.250.000 APBD Provinsi

Perpanjangan Dr/drg : 178, baru : 150 Perpanjangan Bidan : 150, baru 150 72 OB

APBN Dinkes 1,200,000,000 APBD Provinsi Dinkes 24.395.050.000 APBD Provinsi Dinkes

137.250.000 APBD Provinsi

Dinkes

NOMOR/KODE 1

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 720.000.000 APBD Provinsi 240.000.000 APBD Provinsi 735.200.000 APBD Provinsi 8.519.302.000 APBD Provinsi 25.000.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 40.000.000.000 CATATAN PENTING 7 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 720.000.000 APBD Provinsi 240.000.000 APBD Provinsi 735.200.000 APBD Provinsi 8.519.302.000 APBD Provinsi 25.000.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 40.000.000.000 SOPD 8

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

4 5 2 3 pelayanan kesehatan di Pusk dan jaringan, RS, lanjutan / 6 Org x 12 Bln ) Rekruitmen Dr Spesialis ( Provinsi 24 OB Kab/Kota terutama di daerah terpencil dan bencana Baru / 4 Org x 6 Bln ) Penempatan PPDS Obgyn, Anak dan Penyakit dalam Terisinya Pusk PONED oleh Dr PPDS Obgyn dan anak 6 Pusk PONED Jabar Selatan 1 Keg UNPAD di Pusk PONED Pemberian insentif Dr, Drg dan Bidan yg bertugas di Terbayarkannya insentif bagi Dr, Drg dan Bidan yg Provinsi 178 Dr 480 Bidan daerah terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan bertugas di daerah terpencil Peningkatan kualitas SDM kesehatan RS Jiwa Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan Provinsi 250 Orang Provinsi Jawa Barat Pelatihan Community Care Team Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung 1 Keg Peningkatan RSUD Al Ihsan sebagai RS Rujukan Meningkatnya layanan kesehatan rumah sakit Provinsi Penyusunan Jejaring Rumah Sakit Rujukan di 5 Rumah Sakit Terciptanya jejaring rumah sakit rujukan Kab. Bandung 1 Unit

24 OB 1 Keg 178 Dr 480 Bidan 250 Orang1 Keg 1 Unit

Dinkes Dinkes DinkesRSJ RSJ RSUD Al Ikhsan, Diskimrum Dinkes, Bappeda, Yansos

1

2

3

1

10

4 BKPP

1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

1.000.000.000

1 1

2 2

3 3

1 1

11 11

1

2

3

1

11

Program Upaya Kesehatan; Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Monitoring evaluasi penggunaan obat generik di 26 Kab/Kota 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Kab/Kota 75,000,000 75,000,000 Pembinaan dan Pemantauan Sarana Produksi, Provinsi, Kab/Kota 3 kali APBD Provinsi 3 kali APBD Provinsi Dinkes Farmasi; Kosalkes dan Mamin 175.000.000 175.000.000 Distribusi Alkes dan PKRT Penyebaran Informasi Bahaya Penyalahgunaan NAPZA Provinsi 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 30.000.000 30.000.000 pada Hari Anti Narkotika Internasional Uji Kualitas Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Kab/Kota 3 kali APBD Provinsi 3 kali APBD Provinsi Dinkes 130.000.000 130.000.000 Alkeas dan PKRT di sarana Distribusi Swasta Pembinaan melalui Sosialisasi Bahan Berbahaya pada Kab/Kota 4 kali APBD Provinsi 4 kali APBD Provinsi Dinkes Produk Pangan Jajan Anak Sekolah di 4 Wilayah 122,759,800 122,759,800 Pembinaan dan Monitoring Penggunaan Bahan Kab/Kota 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 187.000.000 187.000.000 Berbahaya pada Produk Pangan di 26 Kab/Kota Pemantauan Produk Pangan di Sarana Distribusi pada Kab/Kota 2 kalil APBD Provinsi 2 kalil APBD Provinsi Dinkes 30.000.000 30.000.000 Hari Besar Nasional Pengembangan Penelitian Bahan Baku Obat dari Perguruan Tinggi 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 150.000.000 150.000.000 Sumber Daya Hayati dan Alami, kegiatan : 1. Rakor Pengembangan Produksi Obat Murah berbahan baku Sarana IKOT 2 kali APBD Provinsi 2 kali APBD Provinsi Dinkes 150.000.000 150.000.000 sumber daya hayati alami, kegiatan : Mobil Keliling Uji Kualitas Farmasi, Kosalkes dan Mamin Provinsi 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 500.000.000 500.000.000 beserta uji kitt Peningkatan SDM Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Diklat 1 kali APBD Provinsi 1 kali APBD Provinsi Dinkes 60.000.000 60.000.000 (PPNS) di Seksi Farmasi, Kosalkes dan Makmin Perbaikan Gizi Pelatihan Konseling Menyusu 20 Bidan dan 25 Tenaga gizi Puskesmas, 12 petugas kab/kota dan 3 petugas Provinsi, 5 25 Tenaga gizi Puskesmas, 12 petugas kab/kota dan 3 petugas Provinsi, 5 hari Provinsi 380.000.000 Bidan dan hari 20 380.000.000 Dinkes Pemantapan IMD dan ASI Eksklusif Bagi Tim Kab/Kota Refreshing Pelatihan Tata Laksana Gizi Buruk bagi petugas puskesmas DTP TOT BBLR Provinsi Provinsi Provinsi 52 orang peserta Kab/Kota/Puskesmas, 15 pst kab/kota,30 orang pusk, 10 orang 60 orang calon fasilitator BBLR dari 26 kab/kota 20 orang calon fasilitator MTBS dari 5 30 orang calon fasilitator PKPR dari 4 35 orang calon fasilitator KTA dari 4 60 orang calon fasilitator SDIDTK dari 30 orang calon fasilitator Kelas Ibu 520 orang dokter/bidan/ perawat 520 orang dokter/bidan/ perawat 260 orang dr/bidan/ perawat dari 26 96 orang dr/bidan/perawat/peme 3 kali APBD 4 kali 350.000.000 200.000.000 319.800.000 52 orang peserta Kab/Kota/Puskesmas, 15 pst kab/kota,30 orang pusk, 10 orang 60 orang calon fasilitator BBLR dari 26 kab/kota 20 orang calon fasilitator MTBS dari 5 30 orang calon fasilitator PKPR dari 4 35 orang calon fasilitator KTA dari 4 60 orang calon fasilitator SDIDTK dari 30 orang calon fasilitator Kelas Ibu 520 orang dokter/bidan/ perawat 520 orang dokter/bidan/ perawat 260 orang dr/bidan/ perawat dari 26 96 orang dr/bidan/perawat/peme 3 kali APBD 4 kali 350.000.000 200.000.000 319.800.000 Dinkes Dinkes Dinkes

1

2

3

1

11

Pendidikan dan Pelatihan

TOT MTBS TOT PKPR TOT KTA TOT SDIDTK TOT Kelas Ibu Balita Pelatihan penanganan BBLR dengan Metode Kangguru Pelatihan SDIDTK Pelatihan MTBS Pelatihan Tata Laksana KTA 1 2 3 1 11 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kerja Pertemuan Koordinasi Kesehatan Kerja dg dokter perusahaan/puskesmas Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja di Institusi Kesehatan Pemerintah dan Swasta

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 16 kab/kota Provinsi Provinsi

248.900.000 153.800.000 114.550.000 324.300.000 101.550.000 649.480.000 649.480.000 601.640.000 399.600.000 Provinsi 85,000,000 APBD Provinsi 120.000.000

248.900.000 153.800.000 114.550.000 324.300.000 101.550.000 649.480.000 649.480.000 601.640.000 399.600.000

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Provinsi 85,000,000 Dinkes APBD Provinsi 120.000.000 Dinkes

NOMOR/KODE 1

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2

RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA Kesehatan Pemerintah dan 3 Swasta LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBN 150.000.000 APBN 150.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 75.000.000 APBD Provinsi 60.000.000 APBN 90.000.000 APBN 30.000.000 APBN 200.000.000 APBN 240.000.000 APBN 160.000.000 APBN 240.000.000 APBN 240.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 CATATAN PENTING 7 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBN 150.000.000 APBN 150.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 75.000.000 APBD Provinsi 60.000.000 APBN 90.000.000 APBN 30.000.000 APBN 200.000.000 APBN 240.000.000 APBN 160.000.000 APBN 240.000.000 APBN 240.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 50.000.000 APBN 50.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 APBD Provinsi 30.000.000 APBN 60.000.000 Dinkes Dinkes SOPD 8

Pengembangan Jejaring Pelayanan Kesehatan Kerja Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Kesehatan Kerja Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Kerja.

Provinsi BKKM

1 kali 4 kali

1 kali 4 kali

Provinsi

26 kali

26 kali

Dinkes

1

2

3

1

11

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai Short Course (Audiometer, Spirometer, ECG, PPGD, BKKM ATLS, ACLS, dll.) Seminar/Simposium/Lokakarya/Temu Ilmiah Studi Banding tentang Hospital Occupational Medicine

BKKM BKKM Jepang Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali

4 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 5 kali

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1

2

3

1

11

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Pelatihan PAK/PAHK/KK bagi dokter Kesehatan Kab/Kota Pelatihan Indusrtial Emergency Respons Pelatihan OHN bagi Perawat Pelatihan K3 perush utk sanitarian

1

2

3

1

11

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Pekerja

Kesehatan

Kerja

pada Pelatihan Kader Pos UKK

Pelatihan P3K bagi Pekerja

Provinsi

2 kali

2 kali

Dinkes

Pelatihan tentang Kesehatan Kerja di perusahaan

Provinsi

2 kali

2 kali

Dinkes

1

2

3

1

11

Surveillance Kesehatan Kerja di Perusahaan

Gangguan fungsi paru pada pekerja wanita di pabrik tekstil Gangguan reproduksi pada pekerja wanita

Provinsi

1 kali

1 kali

Dinkes

Provinsi

1 kali

1 kali

Dinkes

Gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja

Provinsi

1 kali

1 kali

Dinkes

Surveilance kantin perusahaan

Provinsi

1 kali

1 kali

Dinkes

Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga BerencanaURUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana Rapat Koordinasi KB-KK - Tingkat Provinsi INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE

1 1 1 1 1 2 2 2

7

10

3 3 1

1 1

2 2

3 3

1 1

Terbentuknya kesepakatan operasional program KB-KK tingkat provinsi dan kab/kota Terlaksananya Komitmen jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pengembangan KB Mandiri Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Penguatan Paguyuban KB Pria Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam rangka pengembangan KB mandiri Pembinaan Forum Pos KB Desa Pembinaan Forum Peduli Remaja Sosialisasi Pelayanan KB Pasca Salin di Provinsi

1385 orang

629.300.000

1385 orang

629.300.000

BPPKB

2 / @85

2 / @85

Provinsi Kab/Kota 26 Kab/Kota

60 org 2 hari 910 org 2 hari 52 org 2 hari 4 / @1300 4 2 / @104 1 / @85

APBD Provinsi

95,000,000

60 org 2 hari 910 org 2 hari 52 org 2 hari 4 / @1300 4 2 / @104 1 / @85

APBD Provinsi

95,000,000 Dinkes

- Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan Rapat Koordinasi Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Work Shop Tim Penjaga Mutu Pelayanan

Pertemuan Bidan Koordinator (Bikor) di 26 Kab/Kota @ 30 Bikor dan 5 pengelola KIA Kab/Kota Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas KB di Kabupaten/Kota Terbentuknya kesepakatan operasional program KB-KK Terlaksananya rakor Kab/Kota

APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000

APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000

Dinkes Dinkes

250.000.000 125.000.000

250.000.000 125.000.000

Terlaksananya work shop untuk menurunnya angka drop out akseptor KB Menurunnya angka efek samping dan komplikasi akibat kontrasepsi Terlaksananya kegiatan konsultasi Terlayaninya akseptor baru MO Terdeteksinya gejala kanker rahim bagi peserta KB

Monitoring dan Pembinaan Tim Penjaga Mutu Pelayanan Pertemuan Nasional dan Konsultasi ke Pusat Operasional Pelayanan MO Pelayanan Papsmear Bhakti IBI - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan - Bhakti Sosial IBI KB-KES Fasilitasi Momentum Bhakti TNI Terpadu - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan - Bhakti Sosial TNI Terpadu Bhakti Kesatuan Gerak PKK - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Monitoring dan Pembinaan

26 Kab/Kota 3 5000 2600

69.300.000 31.800.000 3.100.000.000 520.000.000 729.300.000

26 Kab/Kota 3 5000 2600

69.300.000 31.800.000 3.100.000.000 520.000.000 729.300.000

Terlaksananya pencanangan Bhakti IBI Terlaksananya pencanangan Bhakti IBI Terpantaunya kegiatan Bhakti IBI Kab/Kota Terlayaninya peserta KB Baru Terlaksananya pencanangan Bhakti TNI Terpadu Terlaksananya pencanangan Bhakti TNI Terpadu Terpantaunya kegiatan Bhakti TNI terpadu Kab/Kota Terlayaninya peserta KB Baru Terlaksananya pencanangan Kesrak PKK Terlaksananya pencanangan Kesrak PKK Terpantaunya kegiatan Kesrak PKK terpadu Kab/Kota

1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500 989.300.000 1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500 989.300.000 1 26 26 Kab/Kota

1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500 989.300.000 1 26 26 Kab/Kota 4 / @2.500 989.300.000 1 26 26 Kab/Kota

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 - Bhakti Sosial Kesrak PKK Operasional pengumpulan dan pengolahan data kesertaan ber- KB Pengadaan Alat Kontrasepsi

INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Terlayaninya peserta KB Baru Laporan perkembangan program KB-KK (F/II/KB dan F/I/Dalap) Tersedianya 25000 paket Implant Terlayaninya peserta cabut Implant Terpantaunya kegiatan Kesrak PKK terpadu Kab/Kota

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 4 / @2.500 12-Mei 50 10 26 Kab/Kota KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 60.000.000 15.400.000.000 CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 4 / @2.500 12-Mei 50 10 26 Kab/Kota KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 60.000.000 15.400.000.000 SOPD

1

7

10

1

2

3

1

1

2

3

1

Penguatan Paguyuban KB Pria - Pertemuan Penguatan Paguyuban KB Pria - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota - Bantuan Modal Paguyuban KB Pria - Operasional Paguyuban KB Pria Ketahanan Keluarga Rapat Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga - Tingkat Provinsi

1.477.000.000 Terbentuknya kesepakatan operasional KB Pria Terbentuknya kesepakatan operasional KB Pria Tersalurkannya bantuan modal untuk Usaha Ekonomi Produktif Tercapainya target peserta motoda KB Pria 85 1300 78 6240 454.300.000 Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Terselenggaranya rakor Bina Ketahanan Keluarga dan kesepakatan operasional Bina Ketahanan Keluarga Terlaksanaya rakor bina ketahanan keluaarga Terlaksananya dan Terevaluasinya kemampuan kader dalam penelolaan PPKB Terlaksananya pelatihan teknik pemasaran Bantuan modal Pembinaan Program PPKB kepada Petugas lapangan Terbinanya 390 org PLKB 85 85 85 1300 78 6240

1.477.000.000

1

2

3

1

BPPKB 454.300.000

- Tingkat Kabupaten/Kota

4 / 1300

4 / 1300

- Monitoring dan Pembinaan Temu Kader Institusi Masyarakat Pengelola PPKB Fasilitasi pengembangan kelompok UPPKS - Pelatihan kewirausahaan Fasilitasi Modal bergulir bagi Kelompok UPPKS Pertemuan PLKB/PKB - Monitoring dan Pembinaan

4 390

370.500.000 148.200.000

4 390

370.500.000 148.200.000

52 52 4 / 390 26 Kab/Kota

780.000.000 439.800.000

52 52 4 / 390 26 Kab/Kota

780.000.000 439.800.000

Pembinaan Forum Pos KB Desa - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota Pelatihan Kader BKB Pengadaan APE BKB Bantuan Operasional Forum Pos KB Desa Konsultasi ke Pusat Pendewasaan Usia Perkawinan Rapat Koordinasi Forum Peduli Remaja - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Orientasi Program PUP bagi Forum Peduli Remaja dan Anak Rapat Konsultasi Forum Peduli Remaja dan Anak

395.000.000 Terbentuknya kesepakatan operasional Program KB-KK Terbentuknya kesepakatan operasional Program KB-KK Terlaksananya pelatihan kader BKB Tersedianya APE bagi kelompok BKB Tercapainya target akseptor baru dan terbinanya akseptor aktif Terlaksananya kegiatan konsultasi 85 1300 104 130 26 / 8 3 148.200.000 130.000.000 208.000.000 31.800.000 360.000.000 Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Terselenggaranya rakor dan kesepakatan operasional Peduli Remaja Tersalurkannya bakat seni remaja Terlaksananya orientasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan Forum Peduli Remaja dalam pengelolaan operasional PIK KRR Terevaluasinya dan terbahas serta tertanggulanginya permasalahan operasional PIK-KRR Terselenggaranya pelatihan dalam rangka meningkatkan / keterampilan remaja dan anak dalam pengembangan usaha ekonomi produktif Terbinanya 130 kelompok PIK KRR Terbinanya 150 Kel PIK-KRR Terbinanya 300 Kel PIK-KRR 85 4 / 1300 52 104 150.000.000 148.200.000 85 4 / 1300 52 104 85 1300 104 130 26 / 8 3

395.000.000

148.200.000 130.000.000 208.000.000 31.800.000 BPPKB 360.000.000

1

2

3

1

150.000.000 148.200.000

80

7.200.000

80

7.200.000

Pelatihan Life Skill bagi PIK-KRR - Pelatihan Life Skill bagi PIK-KRR

254.550.000 130 130

254.550.000

- Pembinaan Operasional Forum Peduli Remaja dan Anak - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten/Kota

26 Kab/Kota 657.900.000 26 Kab/Kota 300 Kecamatan

26 Kab/Kota 657.900.000 26 Kab/Kota 300 Kecamatan

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Apresiasi Remaja Kampanye Program PPKB melalui Media Elektronik

INDIKATOR KINERJAPROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Kerjasama antar Provinsi TV Radio On/Off Air Activity PPKB Work Shop Penyiar Terdistribusikannya bantuan modal Terbitnya Tabloid Remaja dan Anak Jawa Barat Terlaksananya kegiatan PIK KRR Terselenggaranya Hari Keluarga Nasional

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 75 3 / @10 10 / @24 2 / @8 1 / @52 130 8 / @1000 26 / 5 / 8 2 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 375.000.000 1.968.200.000 CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 75 3 / @10 10 / @24 2 / @8 1 / @52 130 8 / @1000 26 / 5 / 8 2 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 375.000.000 1.968.200.000 SOPD

1

7

10

Bantuan modal bagi PIK-KRR Penerbitan Tabloid Forum Peduli Remaja dan Anak Operasional PIK-KRR Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Upacara Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana

1.300.000.000 200.000.000 520.000.000 600.000.000 APBD Provinsi 883.000.000 APBD Provinsi 95,000,000

1.300.000.000 200.000.000 520.000.000 BPPKB 600.000.000 APBD Provinsi Dinkes 883.000.000 APBD Provinsi 95,000,000 Dinkes

1

2

3

1

Sosialisasi Pelayanan KB Pasca Salin di Provinsi

Provinsi

60 orang 2 hari 910 orang 2 hari 52 org 2 hari

60 orang 2 hari 910 orang 2 hari 52 org 2 hari

Pertemuan Bidan Koordinator (Bikor) di 26 Kab/Kota @ 30 Bikor dan 5 pengelola KIA Kab/Kota Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kualitas KB di Kabupaten/Kota

Kab/Kota 26 Kab/Kota

APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000

APBD Provinsi 728.000.000 APBD Provinsi 60.000.000

Dinkes Dinkes

Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas KesehatanFokus Sasaran Kegiatan Tematik 3 : : : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak (Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMA MAPAN) URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan: Pemantauan, Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 SOPD

NOMOR/KODE

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

7

8

1 1 1 1

4 4 4

34.306.950.000 Pendampingan peningkatan cakupan Kinerja Program Pembinaan Gizi Masyarakat di Kabupaten dengan Pertemuan Pembahasan hasil analisis situasi masalah gizi Kabupaten/Kota Evaluasi dan Pembinaan hasil-hasil Pelatihan di Bidang Gizi ke Kabupaten/Kota (Regional) Akselerasi Penurunan Prevalensi Gizi Buruk melalui kemitraan dgn Dunia usaha, pendidikan (Coorperate Pertemuan Pembahasan dan Pemutakhiran Data Program Pembinaan Gizi tk Provinsi Pengadaan KMS Balita Investigasi kasus Gizi Buruk Pengadaan Kit Gizi 30 orang pengelola program gizi dan lintas Provinsi 15 orang lintas program dan sektor 5 Kab/Kota (Regional) @ 3 orang per kab/kota di Kab Sukabumi, Kota (Dinkes dan Bapeda), Provinsi 30 orang, 2 hari Provinsi 26 Kab/Kota 26 kab/Kota, 52 pusk, 52 desa 1.017 puskesmas, 26 kab/kota, dan provinsi 26 kab/kota 10 orang LP Provinsi, 5 orang lintas sektor 300 buah 10 Kab/Kota APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 136.000.000 APBD Provinsi 40.000.000 APBD Provinsi 105.000.000 APBD Provinsi 900.000.000 APBD Provinsi 135.850.000 APBD Provinsi 220.000.000 APBD Provinsi 32.640.100.000 APBN 75.000.000 APBN 400.000.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 150.000.000 APBN 9.500.000 APBN 210.000.000 APBN 2.000.000.000 APBN 69.000.000 APBN 54.880.000 APBN 252.400.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 346.500.000 12.359.280.000 APBN dan APBD Provinsi APBN 520.000.000 APBN 30 orang pengelola program gizi dan lintas 15 orang lintas program dan sektor @ 3 orang per kab/kota (Dinkes dan Bapeda), 30 orang, 2 hari 10 orang LP Provinsi, 5 orang lintas sektor 300 buah 52 kasus (2 kasus/kab/kota 1.100 paket (1.017 Pusk, 26 kab/kota, 57 1.150 balita gizi buruk dan masyarakat umum 20 orang LP/LS Provinsi, 6 orang 15 org kab, 30 pst pusk, peserta desa 180 100 pkm, 10 kab/kt, 3 bulan 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi 20 Lintas Program dan sektor Provinsi, 52 2 org provinsi, 4 hr 30 orang Provinsi, 52 orang kab/kota, 2 hari 3000 dacin. 3.000 microtoise, 10.000 12 bulan, 5 orang pengelola proyek, 3 10 orang, 2 kali 78 lintas program provinsi, 26 orang 100 pkm, 10 kab/kt, 3 bulan 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi 100 kasus, 78 orang tim provinsi

34.306.950.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 65.000.000 APBD Provinsi 136.000.000 APBD Provinsi 40.000.000 APBD Provinsi 105.000.000 APBD Provinsi 900.000.000 APBD Provinsi 135.850.000 APBD Provinsi 220.000.000 APBD Provinsi 32.640.100.000 APBN 75.000.000 APBN 400.000.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 150.000.000 APBN 9.500.000 APBN 210.000.000 APBN 2.000.000.000 APBN 69.000.000 APBN 54.880.000 APBN 252.400.000 APBN 410.000.000 APBN 550.000.000 APBN 346.500.000 12.359.280.000 APBN dan APBD Provinsi APBN 520.000.000 APBN Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1 1

2 2

1 1

4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1

2

1

4

52 kasus (2 kasus/kab/kota 1.100 paket (1.017 Pusk, 26 kab/kota, 57 Bantuan Keuangan Gubernur Program Gizi Membantu kabupaten/kota dalam upaya 1.150 balita gizi buruk penanggulangan balita dan masyarakat umum dan masyarakat umum Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Buku Pedoman Gizi di Daerah Perkotaan Provinsi 20 orang LP/LS Provinsi, 6 orang Kegiatan Praktek Perilaku dan Pemulihan Gizi melalui 3 kab, 6 pusk, 12 desa 15 org kab, 30 pst pendekatan Positive Deviance pusk, peserta desa 180 Pemantapan dan operasional PWS (Pemantauan 160 puskesmas, 26 100 pkm, 10 kab/kt, 3 Wilayah Setempat) Gizi Kab/Kota bulan Pemantapan Program Gizi Kabupaten/Kota 26 Kab/Kota 130 LP Kab/Kota, 1.017 Tenaga Pelaksana Gizi Rapat Koordinasi Teknis dan Pertemuan Evaluasi Provinsi 20 Lintas Program dan Program gizi Tk. Provinsi sektor Provinsi, 52 Rapat Koordinasi Teknis dan Pertemuan Evaluasi Nasional 2 org provinsi, 4 hr Program gizi Tk. Nasional Penyusunan Exit Strategi program gizi di Jawa Barat Tersusunya exit Strategi Program Gizi Jawa Barat Provinsi 30 orang Provinsi, 52 orang kab/kota, 2 hari Pengadaan Dacin dan Alat Ukur Panjang Badan, Buku Tersedianya sarana gizi (alat antropometri, buku dan 26 kab/kota, 1.017 3000 dacin. 3.000 Pedoman Gizi, Leaflet Pesan Gizi leaflet ) idi Posyandu dan Puskesmas pusk, 3.000 desa microtoise, 10.000 Administrasi Kegiatan + Konsultasi ke Pusat Tersedianya ATK dan Computer Suplay untuk Provinsi 12 bulan, 5 orang penunjang kegiatan Meningkatnya pemahaman pengelola proyek, 3 Penyusunan Juknis dan Laporan Tahunan Tersusunnya pedoman teknis dan laporan hasil Provinsi 10 orang, 2 kali kegiatan Pendampingan Program Gizi bagi Kab/Kota Pengelola Program Gizi Kabupaten/Kota, Puskesmas, 26 kab/kota, 26 pusk, 78 lintas program PJ di Desa 26 desa provinsi, 26 orang Pemantapan dan operasional PWS (Pemantauan Pengelola Program Gizi Kabupaten/Kota, Puskesmas, 160 puskesmas, 26 100 pkm, 10 kab/kt, 3 Wilayah Setempat) Gizi Bidan Desa Kab/Kota bulan Pemantapan Program Gizi Kabupaten/Kota Lintas Program Kab/Kota, Tenaga Pelaksana Gizi 26 Kab/Kota 130 LP Kab/Kota, 1.017 Puskesmas Tenaga Pelaksana Gizi Investigasi Kasus Gizi Buruk Pengelola Program Gizi Kab/Pusk yang ada kasus, dan 26 Kab/kota 100 kasus, 78 orang kasus gizi buruk tim provinsi Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Pelatihan Kelas Ibu Hamil dan Balita 26 Kab/Kota 780 orang, 3 Hari Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Provinsi 156 orang, 10 hari, 13

780 orang, 3 Hari 156 orang, 10 hari, 13

Dinkes

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Pelatihan Poned Peningkatan Kapasitas Dalam Pemahaman Revitalisasi PWS-KIA Bagi Penanggung Jawab KIA Kab/Kota Pelatihan PWS-KIA Bagi Penanggung Jawab KIA Puskesmas TOT Penyeliaan Fasilitatif Bagi Bikor di Provinsi Peningkatan Kapasitas Faslitator PKRE-T yang Responsip Gender di Prov Peningkatan Kapasitas Faslitator PKRE-T yang Responsip Gender di Pusk di 7 Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas pengelola Program KIA dalam Pengarusutamaan Gender ( 26 Kab/Kota @ 2 orang Rakontek Kesehatan Ibu di Provinsi ( 26 Kabupaten/Kota @ 2 orang ) Pelaksanaan AMP di Kabupaten/Kota Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun Paraji di Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Pertemuan Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi di Provinsi ( 26 Peningkatan Kualitas Tim PONED dan Evaluasi Pasca Pelatihan Kualifikasi Pasca Pelatihan APN Fasilitasi P4K Kabupaten/Kota ke Pusk dan Desa Validasi Data KIA ke Kabupaten/Kota dan Puskesmas Evaluasi Fungsi dan Pengembangan Puskesmas PONED @ 3 orang Kab/Kota (pengelola KIA, Pertemuan Pembahasan dan Analisa pendampingan di Tingkat Prov

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota Provinsi Provinsi Puskesmas di 7 Kab/Kota Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi 25 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi Hasil Provinsi TARGET CAPAIAN KINERJA 5 kali 60 orang, 12 hari, 5 kali 52 orang, 5 hari 780 orang, 4 Hari 52 orang, 5 hari, 2 kali 28 orang (dokter dan Bidan), 5 hari 168 orang, 5 hari 60 orang, 2 hari 60 orang, 2 hari 780 orang, 2 hari 780 orang, 2 hari 780 orang, 2 hari 60 orang, 2 hari 50 orang, 3 hari 260 orang, 3 hari 5880 Desa, 12 kali 52 orang, 2 hari 85 orang, 2 hari 15 orang pengelola program KIA, LP/LS Provinsi, 1 hari x 2 kali 26 kab/kota x 2 orang + 5 orang propinsi, 2 (26 kab/kota x 8 orang) + (8 orang propinsi x 5 (5 kab/kota x 1 kali, 12 kab/kota x 2 kali, 9 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 25 orang (organisasi profesi, LS), 1 hari 60 orang, 2 hari (5 kab/kota x 15 orang), 5 hari 20 orang, 1 hari 26 orang, 2 hari (26 kab/kota x 3 orang) + (6 orang propinsi), 2 Dokumen laporan bulanan triwulan dan Sebanyak 2000.000 Usia lanjut 20 orang , 1 hari

RENCANA TAHUN 2013 CATATAN PENTING KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN DANA/PAGU KINERJA INDIKATIF 5 6 7 624.000.000 kali APBN 60 orang, 12 hari, 5 700.000.000 kali APBN 52 orang, 5 hari 146.000.000 APBN 780 orang, 4 Hari 520.000.000 APBN 52 orang, 5 hari, 2 kali 285.000.000 APBN 28 orang (dokter dan 115.000.000 Bidan), 5 hari APBN 168 orang, 5 hari 400.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 150.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 95.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 700.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 500.000.000 APBN 780 orang, 2 hari 624.000.000 APBN 60 orang, 2 hari 95.000.000 APBN 50 orang, 3 hari 300.000.000 APBN 260 orang, 3 hari 300.000.000 APBN 5880 Desa, 12 kali 602.000.000 APBN 52 orang, 2 hari 60.000.000 APBN 85 orang, 2 hari 136.000.000 10.000.000 15 orang pengelola program KIA, LP/LS Provinsi, 1 hari x 2 kali 50.000.000 140.000.000 140.000.000 50.000.000 500.000.000 6.000.000 26 kab/kota x 2 orang + 5 orang propinsi, 2 (26 kab/kota x 8 orang) + (8 orang propinsi x 5 (5 kab/kota x 1 kali, 12 kab/kota x 2 kali, 9 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 (26 kab/kota x 2 orang) + (8 orang propinsi), 2 25 orang (organisasi profesi, LS), 1 hari 60 orang, 2 hari (5 kab/kota x 15 orang), 5 hari 20 orang, 1 hari 26 orang, 2 hari (26 kab/kota x 3 orang) + (6 orang propinsi), 2 Dokumen laporan bulanan triwulan dan Sebanyak 2000.000 Usia lanjut 20 orang , 1 hari KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 624.000.000 APBN 700.000.000 APBN 146.000.000 APBN 520.000.000 APBN 285.000.000 APBN 115.000.000 APBN 400.000.000 APBN 150.000.000 APBN 95.000.000 APBN 700.000.000 APBN 500.000.000 APBN 624.000.000 APBN 95.000.000 APBN 300.000.000 APBN 300.000.000 APBN 602.000.000 APBN 60.000.000 APBN 136.000.000 10.000.000 SOPD

1

8 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1

2

1

4

Pembinaan Program

1

2

1

4

Monitoring dan Evaluasi

1

2

1

4

Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Ibu dan Anak

Lokakarya Pemantapan Pelayanan KIA di Provinsi Propinsi (verifikasi sasaran) Lokakarya Hasil Tindak Lanjut Pendampingan di 5 Karawang, Sukabumi, Wilayah Tasikmalaya. Cirebon, Bintek (Kab baik 2x/th, sedang 3x/thn, buruk 26 kab/kota 4x/tahun) Pelaksanaan Penerapan Persalinan oleh Tenaga Provinsi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Review dan Evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan Provinsi anak terintegrasi Pertemuan Organisasi Profesi, Ormas, dan Perguruan Provinsi Tinggi Kesehatan dalam Rangka Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Yankes Sinergitas Pelayanan KB di Kab/Kota Provinsi Distric Problem Solving (DTPS) Program KIA Tingkat Kabupaten/Kota Pertemuan koordinasi dalam Pembinaan Kesehatan anak usia dini holistik-integratif (PAUD,SDITK,BKB, Evaluasi dan pembinaan program lansia di kab/kota Penguatan sistem rujukan kelainan Tumbang anak Pertemuan pembahasan dan Pemutakhiran Program Pembinaan usia lanjut di Provinsi Rapat Koordinasi Hari ulang tahun Usia Lanjut data Kuningan, Kt. Sukabumi, Bandung Propinsi 26 Kab/kota Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

50.000.000 Dinkes 140.000.000 Dinkes 140.000.000 50.000.000 500.000.000 6.000.000 Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

50.000.000 65.000.000 5.000.000 55.000.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 5.000.000

50.000.000 65.000.000 5.000.000 55.000.000 60.000.000 20.000.000 20.000.000 5.000.000

BPPKB Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Pertemuan Kemitraan/ jejaring dalam penanganan

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 kasus KtP dan KtA Pertemuan Sosialisasi KtP dan KtA Pertemuan Pengelola Program Lansia Kabupaten/ Kota Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Provinsi 26 kab/kota Provinsi TARGET CAPAIAN KINERJA 5 (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 26 orang, 2 hari 20 orang lintas Program dan lintas Sektoral di Prov terpapar program Usia Lanjut 1 Dokumen Rencana Kerja dengan Komda Usia Lanjut (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 400 buku Launchingdalam rangka Labunching Sticker dan 2 kali pertemuan dan 2 kali Seminar/Lokakarya 1 juta Sticker untuk 26 Kab/Kota 1 juta Buku KIA untuk 26 Kab/Kota 2 kali Monitoring ke 26 Kab/Kota 1 paket leaflet untuk 26 kab/Kota 1000 pertemuan lintas sektor 50 % Desa Siaga Aktif, pendampingan 165 3 paket penyebaran informasi efektif 165 desa 165 desa Petugas Kab/Kota, Tokoh Masyarakat 165 desa 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 165 sekolah 165 sekolah Pengembangan Tim Siaga Bencana 4 kali 1 keg 1 keg 24 org 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 25.000.000 55.000.000 25.000.000 CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 26 orang, 2 hari 20 orang lintas Program dan lintas Sektoral di Prov terpapar program Usia Lanjut 1 Dokumen Rencana Kerja dengan Komda Usia Lanjut (26 kab/kota x 1 orang) + (5 orang propinsi), 2 400 buku Launchingdalam rangka Labunching Sticker dan 2 kali pertemuan dan 2 kali Seminar/Lokakarya 1 juta Sticker untuk 26 Kab/Kota 1 juta Buku KIA untuk 26 Kab/Kota 2 kali Monitoring ke 26 Kab/Kota 1 paket leaflet untuk 26 kab/Kota 1000 pertemuan lintas sektor 50 % Desa Siaga Aktif, pendampingan 165 3 paket penyebaran informasi efektif 165 desa 165 desa Petugas Kab/Kota, Tokoh Masyarakat 165 desa 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 35 Rumah Sakit, 50 OPD, 26 Tempat Umum 165 sekolah 165 sekolah Pengembangan Tim Siaga Bencana 4 kali 1 keg 1 keg 24 org 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 25.000.000 55.000.000 25.000.000 Dinkes Dinkes Dinkes SOPD

1

7

8

Rapat Koordinasi Kemitraan dengan KOMDA usia lanjut

Provinsi

30.000.000

30.000.000

Dinkes

1

2

1

4

Kelas Ibu dan Kampanye P4KGerakan P4K serta Buku KIA

Sosialisasi Skrining Tumbang Anak Dengan Pengelola Program Anak Kab/Kota (Skrining hipotiroid, Penggandaan buku Lansia Pemberdayaan keluarga dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan ibu dan anak (Penerapan buku

Provinsi Provinsi Provinsi, Kabupaten/Kota

30.000.000 30.000.000 APBD Provinsi 8.406.275.000

30.000.000 30.000.000 APBD Provinsi 8.406.275.000

Dinkes

Dinkes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi POSYANDU terintegrasi dengan PAUD, BKB, TPA, KUKM, BUMD, Swasta Peningkatan Kesehatan ibu dan Anak pada Tenaga Peningkatan akses ibu, bayi dan balita terhadap Kerja Wanita (Nakerwan) UKS layanan screening kesehatan Pengembangan serta Integrasi Desa Siaga Aktif dalam Desa Siaga Aktif (outcome) / Revitalisasi Forum dan Desa Membangun menuju Desa Peradaban Kegiatan Desa Siaga (output) Penyebaran Informasi Efektif Terselenggaranya pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi KIE 3 program kesehatan prioritas ( Pengembangan Desa/RW Siaga Terselenggaranya peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Sekolah Terselenggaranya pengembangan Gerakan Sekolah Sehat melalui revitalisasi UKS Pembinaan melalui Sosialisasi Bahan Berbahaya pada produk pangan jajanan anak sekolah di wilayah Revitalisasi Posyandu Terselenggaranya Revitalisasi/Reformasi Posyandu menuju Posyandu Strata Purnama Mandiri melalui Perilaku Hidup Bersih dan sehat di berbagai Tatanan Pengembangan budaya PHBS Pengembangan Budaya PHBS pada Berbagai Tatanan Pemberdayaan Peserta didik yang mandiri untuk hidup sehat Penerapan Budaya Bersih dan sehat di lingkungan sekolah Pelatihan tim penyuluh kesehatan siaga bencana Pertemuan Tim PBP dan Revitalisasi Tim Pembanguan Gedung RSJ Riau 11 (Lanjutan) Pelatihan Community Care Team Penjarigan Pasien Gelandangan Psikotik Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Pelayanan Napza Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat

Provinsi Provinsi 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi, Kabupaten/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota 26 Kab/Kota Provinsi Provinsi Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung

APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 1.850.400.000 APBD Provinsi 4.400.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 122.759.800 APBD Provinsi 3.200.000.000 APBD Provinsi 3.000.000.000 APBD Provinsi 1.800.000.000 APBD Provinsi 1.350.000.000 APBD Provinsi 1.451.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD APBD Provinsi 15.400.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 5.000.000.000 APBD Provinsi 1.200.000.000

APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 1.850.400.000 APBD Provinsi 4.400.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 1.100.000.000 APBD Provinsi 122.759.800 APBD Provinsi 3.200.000.000 APBD Provinsi 3.000.000.000 APBD Provinsi 1.800.000.000 APBD Provinsi 1.350.000.000 APBD Provinsi 1.451.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD APBD Provinsi 15.400.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 200.000.000 APBD Provinsi 5.000.000.000 APBD Provinsi 1.200.000.000

Dinkes, PKK, BPPKB, KUKM, BPMPD, Biro Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes, BPLHD, Diskimrum RSJ RSJ RSJ RSJ RSJ

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyebarluasan informasi kesehatan Jiwa dan NAPZA Pembagunan Gedung Pelayanan Kesehatan Jiwa

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 Kab.Bandung Barat dan Kota Bandung Kab.Bandung Barat TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 450.000.000 APBD Provinsi 5.500.000.000 CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 1 keg 3 keg KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 APBD Provinsi 450.000.000 APBD Provinsi 5.500.000.000 SOPD

1 1 1 2 2 1 1 4 4

7

8 RSJ RSJ

Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas KesehatanFokus Sasaran Kegiatan Tematik 4 : : : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana serta Prasarana Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD. Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC dan Flu Burung RENCANA TAHUN 2012 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS, TBC dan Narkoba Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan HIV-AIDS Koordinasi dan Fasilitasi Penangguilangan HIV/AIDS Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru Sidawangi Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Bapelkes Peningkatan Sarana dan Pra Sarana BKKM Peningkatan Sarana dan Prasarana puskesmas di daerah perbatasan Pertemuan di seminar Informasi crash program campak LS/LP Tingkat Provinsi Pertemuan Sosialisasi Crash program Campak Kepada Bupati/Walikota, DPRD, TP.PKK, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Biro Yansus Kab/kota Pencanangan Crash Program Campak Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan crash program campak di Jawa Barat Pembangunan Gedung HIV-AIDS Center Pengadaan obat kesehatan jiwa

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7

10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD 20.000.000.000 Provinsi Provinsi puskesmas perbatasan APBD Provinsi 11.050.000 APBD Provinsi APBD Provinsi 2.000.000.000 APBD Provinsi 20.000.000.000

APBD Provinsi 50.000.000.000 APBD Provinsi 500.000.000 APBD Provinsi 1.000.000.000 APBD 20.000.000.000 APBD Provinsi 2.000.000.000 APBD Provinsi 20.000.000.000

Dinkes, BNPB, Biro Yansosdas Dinkes, Biro Yansosdas, Dinas Biro Pelayanan Sosial Dasar RS. Paru Dinkes Jabar Dinkes Jabar Dinkes Jabar

APBD Provinsi 11.050.000 APBD Provinsi

1

2

1

4

1 1 1

2 2 2

1 1 1

4 4 4

27.650.000 APBD Provinsi 75.000.000 APBD Provinsi 213.000.000 Terbangunnya HIV-AIDS Center Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Bandung 1 paket Tersedianya obat kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar Tersedianya obat Anti Tuberkulosa di sarana pelayanan kesehatan dasar APBD Provinsi 1.247.100.000 1 paket Tersedianya obat kesehatan jiwa di sarana pelayanan kesehatan dasar Tersedianya obat Anti Tuberkulosa di sarana pelayanan kesehatan dasar

27.650.000 APBD Provinsi 75.000.000 APBD Provinsi 213.000.000

1

2

1

4

Bandung

APBD Provinsi 1.247.100.000

Pengadaan Obat Anti Tuberkulosa (OAT) 1 2 1 4 Peningkatan layanan bagi penderita TBC

APBD Provinsi 6.977.960.000

APBD Provinsi 6.977.960.000

1

2

1

4

Penyebaran informasi bahaya penyalahgunan napza pada Hari Anti Narkotika Internasional Pengadaan Vaksin

APBD Provinsi Peningkatan upaya kesehatan remaja dalam menghadapi pengaruh NAPZA Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi kota Cirebon Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian Provinsi 2 kali 11,050,000 (APBD) 2 kali paket Pemenuhan obat/vaksin dalam pelayanan kesehatan dasar 30.000.000 paket Pemenuhan obat/vaksin dalam pelayanan kesehatan dasar

APBD Provinsi 30.000.000

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

4 4 4 4 Upaya Kesehatan layanan publik di dalam gedung Pelaksanaan Crash Program campak di Jawa Barat

APBD Provinsi 1.570.000.000

APBD Provinsi 1.570.000.000

BKPM Kota Cirebon

Pertemuan di seminar Informasi crash program

11,050,000 (APBD)

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 4 2 campak LS/LP Tingkat Provinsi Pertemuan Sosialisasi Crash program Campak Kepada Bupati/Walikota, DPRD, TP.PKK, Kepala Dinas Kab/Kota, Kepala Bappeda Kab/Kota, Biro Yansus Kab/kota Pencanangan Crash Program Campak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

RENCANA TAHUN 2012 LOKASI Provinsi 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 2 kali 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 11,050,000 (APBD) CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 2 kali 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 11,050,000 (APBD) SOPD

1

2

1

1

7

10

1

2

1

4

Provinsi

1 Kali

27,650,000 (APBD)

1 Kali

27,650,000 (APBD)

1

2

1

4

1 Kab/Kota

1 Kali

75,000,000 (APBD)

1 Kali

75,000,000 (APBD)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pemantauan Persiapan dan Pelaksanaan crash program campak di jawa barat Upaya Kesehatan layanan publik di luar gedung Administrasi perkantoran Pembangunan gedung Perawatan terpadu, dan ruangan perkantoran 8 lantai (tahap 1) Pengadaan sumber air bersih (submersible) dan pembuatan pengelolaan air limbah (IPAL) Pengadaan sarana dan prasarana alat angkutan rujukan Penanggulanan kebakaran Pengadaan sarana prasarana antisipasi banjir, longsor dan gempa Program audio central

1 Kab/Kota kota Cirebon Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

1 Kali

213,000,000 (APBD) APBD Provinsi 8.470.000.000 APBD Provinsi 1,000,000,000 APBD Provinsi 93,646,339,380 APBD Provinsi 5,466,100,000 APBD Provinsi 2,632,150,000 APBD Provinsi 200,000,000.00

1 Kali

213,000,000 (APBD) APBD Provinsi 8.470.000.000 APBD Provinsi 1,000,000,000 APBD Provinsi 93,646,339,380 APBD Provinsi 5,466,100,000 APBD Provinsi 2,632,150,000 APBD Provinsi 200,000,000.00 BKPM Kota Cirebon RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik RSUD Al Tematik Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan, Ihsan,

Common Goals 2 : Peningkatan Kualitas KesehatanFokus : Pelayanan kesehatan dan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Sasaran : Meningkatkan upaya pencegahan, Kegiatan Tematik:5 Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan SehatURUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 URUSAN WAJIB BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN SUB-SUB BIDANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYAKIT Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Indikasi Kegiatan : Pencegahan Penyakit Menular RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD

NOMOR/KODE

1 1 1 1 1

7

10

2 2 2

1 1

1

DAN

1

2

1

1

1

2

1

1

APBD Provinsi Rp 6.197.080.000 APBD Provinsi Rp . 1.000.000.000,APBD Provinsi Rp 1.083.000.000 APBD Provinsi Rp 20.171.400.000 APBD Provinsi Rp. 400.000.000 Terbangunnya HIV-AIDS Center Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat '- Palimanan Cirebon - Lembang - Sukabumi 555 Orang APBD 555 Orang

APBD Provinsi Rp 6.197.080.000 APBD Provinsi Rp . 1.000.000.000,APBD Provinsi Rp 1.083.000.000 APBD Provinsi Rp 20.171.400.000 APBD Provinsi Rp. 400.000.000 APBD

Dinas Kesehatan

1

2

1

1

Pencegahan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Peningkatan Upaya Kesling

1

2

1

1

Dinas Kesehatan

1

2

1

1

Kegiatan : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Desa Siaga Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Penyakit Menular Penyelenggaraan unit penanggulangan HIV-AIDS di Balai Rehabilitasi Sosial dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial WTS serta Balai Rehabilitasi Sosial Napza ( 2 balai dan 1 sub unit) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Balai dan Sub Unit Perlindungan ( 1 Balai dan 3 Sub Unit) Peningkatan upaya pengamatan dan pencegahan penyakit berisiko di Balai dan Sub Unit Rehabilitasi Sosial WTS, Balai Rehabilitasi Sosial Napza, dan Sub Unit Rumah Singgah/Trauma Centre

Dinas Kesehatan

1

2

1

1

Biro Pelayanan Sosial Dasar Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, Dissos Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, Dissos

1

2

1

1

1

2

1

1

Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi Meningkatnya upaya pengamatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana Meningkatnya upaya kesehatan lingkungan melalui manajemen faktor resiko Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

'- Subang - Bandung, Bogor, Garut

880 Orang

APBD

880 Orang

APBD

1

2

1

1

APBD

APBD

1

2

1

1

Peningkatan sinergi antara pemerintah dengan LSM

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

Program Upaya Kesehatan Indikasi Kegiatan : Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Peningkatan layanan kesehatan jiwa masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Balai dan Sub Unit Perlindungan ( 1 Balai dan 3 Sub Unit) Peningkatan kesehatan lansia '-Kab. Bandung, Garut, Bogor, Karawang Lembang, Cilengsi 350 Orang APBD 350 Orang APBD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD Dinas Kesehatan

1

2

1

1

Peningkatan Pelayanan kesehatan di Balai Resos Napza Peningkatan upaya kesehatan remaja dalam dan Anak Nakal (2 Balai) menghadapi pengaruh NAPZA Peningkatan layanan bagi penderita TBC Peningkatan sinergi antara pemerintah dengan LSM Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan: Sub kegiatan: workshop Review Manajemen Faktor Risiko di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan,

140 Orang

APBD

140 Orang

APBD

1

2

1

1

APBD Provinsi 521.000.000

APBD Provinsi 521.000.000

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN 2 di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan, Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Intervensi, Penunjang kegiatan manajemen Faktor Risiko dan promosi

RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) 3 LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 SOPD

1

7

10

1

2

1

1

Pembinaan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi: Audit Risiko Kesling di sasaran prioritas provinsi, Sosialisasi Potensi Risiko Kesling Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat: Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melaluiGerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sub Sub Kegiatan: Sosialisasi STBM, Orientasi STBM, Pembinaan & Monev, Pemasaran Hygiene dan Sanitasi, Peningkatan Sanitasi Sekolah, Surveilan Kualitas Air, Penguatan Unit sanitasi Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Indikasi Kegiatan : Pemantauan Penyakit paska bencana Meningkatnya upaya pengamatan, pencegahan penyakit dan penanggulangan bencana Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan: Sub kegiatan: workshop Review Manajemen Faktor Risiko di Provinsi, Identifikasi Faktor Risiko Lingkungan, Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Intervensi, Penunjang kegiatan manajemen Faktor Risiko dan promosi Meningkatnya upaya kesehatan lingkungan melalui manajemen faktor resiko

250.787.500

250.787.500

1

2

1

1

250.787.500

250.787.500

1

2

1

1

1

2

1

1

Kab/kota yang terkena bencana 20 Kab/kota

20 Kali

APBD

20 Kali

APBD

Dinkes, RSJ, RSP, RSUD Al Ihsan, BPLHD, BPMPD, D Dinkes

1

2

1

1

64,63%

521,000,000 (APBD)

64,63%

521,000,000 (APBD)

1

2

1

1

Pembinaan Pengawasan Kualitas Kesehatan Meningkatkan Proporsi Pembinaan Pengawasan Lingkungan di Sasaran Prioritas Provinsi: Audit Risiko Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sasaran Prioritas Kesling di sasaran prioritas provinsi, Sosialisasi Potensi Provinsi Risiko Kesling Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Masyarakat: Peningkatan Kesehatan Lingkungan Perdesaan melaluiGerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sub Sub Kegiatan: Sosialisasi STBM, Orientasi STBM, Pembinaan & Monev, Pemasaran Hygiene dan Sanitasi, Peningkatan Sanitasi Sekolah, Surveilan Kualitas Air, Penguatan Unit sanitasi

7 Kab/kota

70%

APBD 250,787,500

70%

APBD 250,787,500

BPLH, Depag, Bappeda

1

2

1

1

Terselanggaranya Peningkatan Kesehatan Lingkungan 11Kab./Kota Pedesaan melalui STBM

67,76%

APBD : 250,787,500 APBN : 536,268,000

67,76%

APBD : 250,787,500 APBN : 536,268,000

BPMPD, Bapeda, Disdik

1

2

1

1

1

2

1

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Penyelenggaraan Unit Pemeriksaan Kesehatan Klien di Tersedianya sarana dan prasarana pemeriksaan BRSMP Cileungsi - Bogor melalui: kesehatan Rujukan/Mendatangkan Petugas pemeriksa kesehatan ke/dari rumah sakit terdekat Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BRSMP Cileungsi - Peningkatan upaya kesehatan klien BRSMP Cileungsi Bogor melalui : Bogor 1. Test Urine 2. 3. 4. 5. Test Darah Pemeriksaaan TB/Paru-paru SGPT, SGOT Pemeriksaaan IMS/PMS Peningkatan sinergi antara Pemerintah dan LSM

200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan 200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan

145.000.000

200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan 200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan

145.000.000

Dinkes,RSJ, RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS Dinkes,RSJ, RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS

1

2

1

1

188.000.000

188.000.000

1

2

1

1

Kerjasama dengan Rumah Sakit/ Puskesma

200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan

50.000.000

200 Orang 2 Angkatan @ 6 Bulan

50.000.000

Dinkes,RSJ, RSP RSUD, Al Ihsan, BPLHD, BPMPD DISSOS

NOMOR/KODE

URUSAN/BIDANG/SUB BIDANG/SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2012 INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT) LOKASI 4 TARGET CAPAIAN KINERJA 5 200 Orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 6 100.000.000 CATATAN PENTING

RENCANA TAHUN 2013 TARGET CAPAIAN KINERJA 8 200 Orang KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 9 100.000.000 SOPD

1 1 2 1 1

2 3 Peningkatan Upaya mengamatan dan pencegahan Meningkatnya upaya pengamatan pencegahan penyakit beresiko di BRSMP Cileungsi - Bogor melalui : penyakit . Penyebarluasan informasi HIV/AIDS dan IMS/PMS

7

10 Dinkes,RSJ,

2 Angkatan @ 6 Bulan 100 orang

2 Angkatan @ 6 Bulan 100 orang

1

2

1

1

Penyelenggaraan Unit Pemeriksaan Kesehatan Klien di Terpenuhi kualitas Pelayanan Kesehatan Penyandang BRSPC Cibabat melalui : Cacat di Poliklinik BRSPC 1. Rujukan/Mendatangkan petugas untuk pemeriksaan Kesehatan ke lembaga terkait