rka-kb

47
BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MALANG RENCANA KEGIATAN TAHUN 2009

Upload: anang-junaedy

Post on 03-Nov-2014

156 views

Category:

Documents


12 download

TRANSCRIPT

Page 1: RKA-KB

BADAN KELUARGA BERENCANAKABUPATEN MALANG

RENCANA KEGIATANTAHUN 2009

Page 2: RKA-KB

SAMPAI BULAN AGUSTUS 2008

PROGRAM KB DI KABUPATEN MALANG

Page 3: RKA-KB

PERKAWINAN BERDASARKAN UMUR ISTERIBULAN JANUARI S.D AGUSTUS 2008

NO UMURCAPAIAN

JML %

1 < 20 Th 5.240 29,37

2 21-25 TH 7.516 42,13

3 25 – 26 TH 4.641 25,46

4 > 30 TH 542 3,04

JUMLAH 17.839

KAB.0

1000200030004000500060007000

Chart Title

< 20 TH21-25 TH25-30 TH> 30 TH

Page 4: RKA-KB

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN

S.D BULAN AGUSTUS 2008

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

East 28050 1589 2934 14475

KKB PEM KKB SWT DPS BPS

No TEMPAT PELAYA NAN JML %

1 KKB PEM. 28.050 59,62 KKB SWASTA 1.589 3,383 DPS 2934 6,244 BPS 14.475 30,77

Jumlah Kab. 47.408

Page 5: RKA-KB

GRAFIK HASIL PELAYANAN PESERTA KB AKTIF MENURUT TEMPAT PELAYANAN BULAN AGUSTUS

2008

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

PEMRINTAH SWASTA

PEMRINTAH 34591 14610 263 373 15362 71036 27770

SWASTA 24097 7753 56 448 6407 119722 32716

IUD MOW MOP KDM IMP STK PIL

Page 6: RKA-KB

NO METODE PPM PENCAPAIAN %

1 IUD 2.108 2.277 108,02

2 MOW 269 236 87,73

3 MOP 39 3 7,69

4 Kondom 470 338 71,91

5 Implant 2.667 1955 73,3

6 Suntikan 52.332 34.100 65,16

7 Pil 10.615 6.139 76,67

Jumlah 68.500 47.048 68,68

PENCAPAIAN PELAYANAN KB BARU PER METODE S.D. BULAN AGUSTUS 2008

Page 7: RKA-KB

No. Uraian Pencapaian %

1 KB AKTIF 355.204 74,43 (CU)

2 KEMANDIRIAN PA

191.199 53,82

3 PA PRIA 1.140 0,32

4 DROP OUT 28.273 7,37

PEMBINAAN KESERTAAN BER KB

Page 8: RKA-KB

No. Uraian Jml. KelpJml.

Anggota%

kesertaan

1 B K B 205 11.611 56,64

2 B K R 83 2.545 32,63

3 B K L 219 7.042 43,47

4 UPPKS 50 889 61,42

PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA

Page 9: RKA-KB

PERMASALAHAN POKOK/KENDALA

TERHADAP SASARAN YG AKAN

DICAPAI

MASIH TINGGINYA WANITA NIKAH USIA

DINI.

TERBATASNYA KETERSEDIAAN ALAT

DAN OBAT KONTRASEPSI.

RENDAHNYA KESADARAN

MASYARAKAT AKAN HAK-HAK

REPRODUKSINYA.

MINIMNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KB LEMAHNYA

EKONOMI DAN KETAHANAN KELUARGA

LEMAHNYA INSTITUSI MASYARAKAT

TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA

PERMASALAHAN POKOK

Page 10: RKA-KB

HARAPAN YANG AKANDICAPAI TAHUN 2009

Page 11: RKA-KB

KIE - KONSELING KESPRO REMAJA/ KRR (10 – 19 TH) MELALUI :

-SEKOLAH-PONPES- PIK-KRR

PELAYANAN KONSELING DAN PEMENUHAN KONTRASEPSI

1. PESERTA KB MENDAPAT KONSELING = 100 %

2. PUS MENJADI PESERTA AKTIF = 75 %3. UN MEET NEED = 10 %4. KB PRIA = 2 %5. KASUS KOMPLIKASI = 1 %6. KEGAGALAN BER KB = < 1 %7. PESERTA KB DROP OUT = < 10 %8. KELG PRA KS, KS I DAN MISKIN

MENDAPAT PELAYANAN KB GRATIS = 80 %

9. SEMUA PUS PASCA PERSALINANA DAN KEGUGURAN IKUT KB = 90 %

10.KASUS KOMPLIKASI DITANGGULANGI DG TEPAT = 100 %

1. PELAYANAN KESPRO REMAJA/ KRR

2. PELAYANAN KB/KR BERMUTU

1. PEREMPUAN MENIKAH USIA < 21 TH = 30 %

2. PENDUDUK USIA 10 – 19 TH YG MENGIDAP HIV/AIDS

= 5 %

Page 12: RKA-KB

1. > 50 % KELG. YG PUNYA BALITA IKUT KEGIATAN KELOMPOK BKB

2. > 25 % KELG. YG PUNYA ANAK REMAJA IKUT KEGIATAN KELP. BKR

3. > 10 % DESA MEMPUNYAI KELOMPOK BKL (LANSIA) AKTIF

4. PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING UNTUK MENGURANGI RESIKO KEMATIAN IBU, BAYI DAN ANAK

1. KEHAMILAN USIA < 20 TH =

< 10 %

2. JARAK KEHAMILAN < 3TH = < 10

% 3. IBU HAMIL YG MEMPUNYAI

ANAK > 3 = < 15 %

4. IBU HAMIL UMUR > 35 TH = <

15 %

4. PELAYANAN ADVOKASI DAN KIE KB

3. PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA

Page 13: RKA-KB

1. IMP AKTIF 75 %

2. IMP MANDIRI > 25 %PEMBINAAN INST. MASY

DLM PENGELOLAAN PROG KB / KR

1. 75% WILAYAH MEMPUNYAI DATA MIKRO KELUARGA & PENDUDUK

2. 30 % WILAYAH MEMANFAATKAN DATA

TERSEDIANYA DATA MIKRO KELUARGA DAN PENDUDUK YG LENGKAP

5. PELAYANAN DATA & INFORMASI

6. PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN KB

Page 14: RKA-KB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2009

Page 15: RKA-KB

MENURUNNYA RATA-2 LPP 1,14 % PERTAHUN

MENINGKATNYA PENGGUNAAN KONTRASEPSI EFEKTIF DAN EFISIEN

SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Page 16: RKA-KB

MENINGKATNYA PARTISIPASI JUMLAH KEL PRA SEJAHTERA DAN KS I DALAM UEP

MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA DLM PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

MENINGKATNYA JUMLAH INSTANSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI

MENINGKATNYA JUMLAH INSTITUSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Page 17: RKA-KB

SASARAN KEBIJAKAN

MENGENDALIKAN TINGKAT KELAHIRAN PENDUDUK

MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI

MENINGKATKAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN JEJARING PELAYANAN KB

Page 18: RKA-KB

KEBIJAKAN PROGRAM KB1.

ME

NI

NGKAT

KAN

AKSES

DAN

KUALIT

AS

PEL

AY

ANAN

PROGRAM

KB-

KR SES

UAI

PPM

2. MEMANTAPKAN DAN MENGEMBANGKAN

KEMITRAAN JEJARING KERJA

3. MENINGKATKAN FASILITASI, ADVOKASI DAN KIE DALAM PROGRAM KB / KR & KS / PK

Page 19: RKA-KB

4. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PLKB / PKB & IMP SERTA MEMANTAPKAN MEKANISME OPS.

DI LAPANGAN

5. MEMFASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA, PEMBINAAN REMAJA & LANSIA DALAM KELUARGA

Lanjutan

Page 20: RKA-KB

1. PROG. PELAYANAN KONTRASEPSI

OUT PUTKEGIATA

N

OUT PUT

Page 21: RKA-KB

1. PROG. PELAYANAN KONTRASEPSI

Page 22: RKA-KB

2. PROG. KELUARGA

BERENCANA

1. PELAYANAN KIE

( 60,052 Jt )

1. GOES TO MARKET

2. OPS.PELAYAN

AN KIE IUD BAGI KADER

MENINGKATNYA

CAKUPAN PESERTA

KB

2. PENINGKATA

N PERLINDUNG

AN HAK REPRODUKSI

INDIVIDU( 461 Jt )

1.BIAYA PAPSMEAR

2.PENANGGULANGAN

KOMPLIKASI3.PENANGGULA

NGAN KEGAGALAN

MENINGKATKAN AYOMAN PESERTA KB

DAN MENURUNKAN KOMPLIKASI/KE

GAGALAN KB

AYO IKUT KB

MUPEN KB

KB GOES TO MARKET

Page 23: RKA-KB

2. PROG. KELUARGA

BERENCANA

3. PROMOSI PELAYANAN

KHIBA( 51,1 Jt )

PERTEMUAN /ORIENTASI

TK KABUPATEN

DAN KECAMATAN

1. MENURUNKAN TFR, KTD &

KEHAMILAN DG 4T2.

MENINGKATKAN PENGETAHUAN

TTG KHIBA

4. PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA( 213,275 Jt)

KEGIATAN MOMEN :

1. HARGANAS2. TMKK

3. KESATUAN GERAK KB-PKK

Page 24: RKA-KB

2. PROG. KELUARGA

BERENCANA

5. PENGADAAN SARANA

MOBILITAS TIM KB

KELILING( 700 Jt )

2 UNIT KENDARAAN OPS. TIM KB

KELILING

MENINGKATNYA CAKUPAN

PESERTA KB

3. PROGRAM KESPRO REMAJA

ADVOKASI & KIE TENTANG

KESPRO REMAJA( 121,48 Jt)

1. ORIENTASI PS/PK PIK KRR

2, PEMBINAAN/ REVIEW PIK KRR

BAGI PENGELOLA

-MENINGKATKAN KUALITAS PIK KRR- MENURUNNYA

PENDERITA INFEKSI HIV/AIDS

& NAPZA BAGI REMAJA

Page 25: RKA-KB

4. PROG. PEMBINAAN MASYARAKA

T DLM PELAYANAN

KB/KR YG MANDIRI

FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEDULI KB( 421,412 Jt )

PEMBINAAN :1. PPKB

2. SUB PPKBD3.

TOGA/TOMA

PROGRAM KB MENINGKAT

MELALUI PERAN MASYARAKAT

5. PROG. PENGEMBANG

AN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN

UNTUK PEMBINAAN

TUMBUH KEMBANG

ANAK

PENGUMPULAN BAHAN

INFORMASI TTG PENGASUHAN

UNTUK PEMBINAAN

TUMBUH KEMBANG

ANAK( 205,544 Jt )

TERSELENGGARANYA KEGIATAN

PENGUMPULAN BAHAN

INFORMASI DAN PENGADAAN ALAT

BANTU

1. MENINGKATKA

N KEGIATAN KLP. BKB

2. TERSEDIANYA ALAT BANTU

KLP. BKB

Page 26: RKA-KB

6. PENYIAPAN TENAGA

PENDAMPING KLP BINA

KELUARGA

PELATIHAN TENAGA

PENDAMPING KLP

BINA KELUARGA

TK KECAMATA

N( 122,934 Jt)

PELAKSANAAN ORIENTASI

TENTANG BINA

KELUARGA DAN

KETAHANAN KELUARGA

MENINGKATKAN KAPASITAS TUMBUH

KEMBANG ANAK, PEMNBINAAN

REMAJA, KUALITAS LANSIA, LINGKUNGAN KLG

SERTA PENINGKATAN

KLP UPPKS

7. PENGEMBANGAN MODEL

BKB-POSYANDU-

PADU

PENGKAJIAN PENGEMBA

NGAN MODEL OPS

BKB-POSYANDU-

PADU( 48,531 Jt)

PELAKSANAAN LOKAKARYA

PENGEMBANGAN MODEL

KETERPADUAN BKB-

POSYANDU-PADU

TERWUJUDNYA KETERPADUAN

PENGEMBANGAN MODEL OPS

BKB-POSYANDU-

PADU

Page 27: RKA-KB

8. PROG, PENGEMBAN

GAN DATA/INFOR

MASI

PENGUMPULAN, UPDATING

DAN ANALISIS DATA

INFORMASI CAPAIAN TARGET

KINERJA PROG. KEGIATAN

( 80,649 Jt)

1. PEMBUATAN WEBSITE PROG

KB2, PENGADAAN

KOMPUTER SERVER

3. PENGADAAN BLANKO

LAPORAN

TERLAKSANANYA

PENGUMPULAN,UPDATING DAN ANALISIS DATA

PENYUSUNAN DAN

PENGUMPULAN DATA

INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNA

N DOKUMEN

PERENCANAAN

( 149,527 Jt)

- SOSIALISASI PENDATAAN KELUARGA

- PENGADAAN BLANKO

PENDATAAN- PENGGANDAAN

DATA BASIS PERENCANAAN

TERLAKSANANYA

PENDATAAN KELUARGA

Page 28: RKA-KB

1. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI

2. PENYEDIAA

N JASA KOMUNIKASI SMB DAYA

AIR & LISTRIK

( 5,4 Jt)

PEMBIAYAAN TAGIHAN

REKENING LISTRIK, AIR

DAN TELEPON

TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA KOMUNIKASI

Page 29: RKA-KB

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA

SI

3. PENYEDIAA

N JASA ADMIN

KEUANGAN( 29,4 Jt)

PEMBERIAN HONORORIU

M BAGI PENATA

USAHAAN KEUANGAN

MENINGKATKAN KINERJA PETUGAS PENATA

USAHAAN KEUANGAN

4. PENYEDIAAN

JASA KEBERSIHAN

KANTOR( 9,3 Jt)

PEMBIAYAA UNTUK

KEBERSIHAN KANTOR

TERCIPTANYA SUASANA KANTOR

YANG BERSIH DAN NYAMAN

Page 30: RKA-KB

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA

SI

5. PENYEDIAA

N ALAT TULIS

KANTOR( 31,847 Jt)

PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT TULIS

KANTOR

TERCIPTANYA KELANCARAN

KEGIATAN ADMINISTRASI

KANTOR

6. PENYEDIAAN

BARANG CETAKAN

PENGGANDAAN

( 20,08 Jt)

PENYEDIAAN SARANA

ADMINISTRASI KANTOR

TERPENUHINYA SARANA

ADMINISTRASI KANTOR

Page 31: RKA-KB

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA

SI

7. PENYEDIAA

N KOMPONE

N INSTALASI

LISTRIK ( 12,12 Jt)

PENYEDIAAN SARANA

PENERANGAN KANTOR

TERPENUHINYA SARANA

PENERANGAN KANTOR

8.PENYEDIAAN

PERALATAN &

PERLENGKAPAN

KANTOR ( 17,659 Jt)

PENYEDIAAN SARANA

DOKUMENTASI UN TUK

PEMBELIAN CAMERA & HANDYCAM

TERPENUHINYA SARANA

DOKUMENTASI KANTOR

Page 32: RKA-KB

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA

SI

9. PENYEDIAA

N PERALATAN

RUMAH TANGGA

( 9,3 Jt)

PENGADAAN TABUNG

PEMADAM KEBAKARAN

& VACUM CLEANER

TERCIPTANYA KEAMANAN

KERJA

10.PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURA

N PERUNDA

NG-UNDANGA

N ( 2,468 Jt)

PENYEDIAAN KEBUTUHAN

BACAAN

MENINGKATKAN

PENGETAHUAN BAGI

KARYAWAN

Page 33: RKA-KB

1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA

SI

9. PENYEDIAA

N MAKANAN

& MINUMAN( 20,3 Jt)

TERSEDIANYA KEBUTUHAN KONSUMSI

PADA KONSULTASI PENGENDALI

TERLAKSANANYA KEGIATAN KONSULTASI

BAGI PENGENDALI

10. RAPAT-RAPAT

KOORDINASI

&KONSULTASI

KELUAR DAERAH

( 44,49 Jt)

TERSEDIANYA DUKUNGAN

DANA UNTUK RAPAT &

KONSULTASI

TERLAKSANANYA RAPAT

DAN KONSULTASI

KELUAR DAERAH BAGI

PETUGAS

Page 34: RKA-KB

2. PROG. PENINGKATAN SARANA

& PRASARANA APARATUR

1. PENGADAA

N KENDARAA

N DINAS/OPERASIONAL

( 2.727,750 Jt )

PENYEDIAAN KENDARAAN

DINAS ESELON II & III, RODA 2

BAGI PENYULUH KB

PENINGKATAN

KELANCARAN TUGAS PADA

BADAN KB

2. PENGADAA

N PERLENGKA

PAN GEDUNG KANTOR

( 19,225 Jt)

PENGADAAN KEBUTUHAN

AC,KIPAS ANGIN &

JAM DINDING

MENINGKATKAN

KENYAMANAN KERJA PADA

BADAN KB

Page 35: RKA-KB

2. PROG. PENINGKATAN SARANA

& PRASARANA APARATUR

3. PENGADAA

N PERALATAN

GEDUNG KANTOR

( 285,886 Jt )

PENYEDIAAN SARANA

KOMUNIKASI PUBLIK

ADRESS DI 33 KEC.

MENINGKATKAN KEGIATAN

KIE DI WILAYAH

KECAMATAN

4. PENGADAA

N MUBELAIR

( 116,331 Jt)

PENYEDIAAN SARANA

KEBUTUHAN MUBELAIR

KANTOR

TERSEDIANYA SARANA MUBELAIR

KANTOR

Page 36: RKA-KB

2. PROG. PENINGKATAN SARANA

& PRASARANA APARATUR

5. PEMELIHARA

N RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR( 9 Jt )

PENGECATAN KANTOR

TERCIPTANYA KEBERSIHAN

DAN KEINDAHAN

KANTOR

6. PEMELIHARA

AN RUTIN/BERKA

LA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

( 827,107 Jt)

BIAYA PERAWATAN,

BBM DAN ADMINISTRA

SI KENDARAAN RODA 4 DAN

RODA 2

MENINGKATKAN KINERJA

DAN KELANCARAN

TUGAS

Page 37: RKA-KB

3. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN

APARAUR

1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKA

PANNYA( 49,050 Jt )

PENYEDIAAN SARANA

SERAGAM DINAS

TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI

2. PENGADAAN PAKAIAN

KORPRI( 29,290 Jt)

PENYEDIAAN SARANA

SERAGAM KORPRI

TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI

Page 38: RKA-KB

4. PROG. PENINGKAT

AN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PENDIDIKA

N DAN PELATIHAN

FORMAL( 32,250 Jt )

PENYEDIAAN DANA

PERJALANAN DINAS UNTUK

MENGIKUTI PELATIHAN

MENINGKATKAN

PENGETAHUAN PETUGAS

5. PROGRAM PENINGKATAN &

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

& KEUANGAN

1. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

& IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD( 35,9 Jt)

1. PELAKSANAAN RAKERDA

2. PENYUSUNAN RENSTRA

-MENINGKATK

AN KEBERHASILAN PROGRAM

KB

Page 39: RKA-KB

5. PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGA

N SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA &

KEUANGAN

2. PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SEMESTERAN

( 972 RB)

1. PELAKSANAAN RAKERDA

2. PENYUSUNAN RENSTRA

MENINGKATKAN KEBERHASILAN PROGRAM KB

3. PENYUSUNA

N PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN( 486 RB)

PENYUSUNAN LAPORAN

DLM PNYELESAIA

N PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN

TERLAKSANANYA SISTEM LAPORAN

KEUANGAN

Page 40: RKA-KB

5. PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGA

N SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA &

KEUANGAN

4. PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN AKHIR TAHUN

( 486 RB)

PENYUSUNAN LAPORAN DLM PENYELESAIAN

PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN AKHIR TAHUN

TERLAKSANANYA SISTEM LAPORAN

KEUANGAN AKHIR TAHUN

Page 41: RKA-KB

NO

SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR

AN KETURAIAN INDIKATOR TAR

GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI

1 PELAYANAN KIE IUD

MENINGKATNYA KB IUD

100 %

KELUARGA BERENCANA

KIE IUD 33 KALI 33 KEC 60.052 JT

2 PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU

MENURUNKAN KOMPLIKASI KEGAGALAN

100 %

KELUARGA BERENCANA

-PAPSMEAR-KOMPLIKASI-KEGAGALAN

6.600 AKS10 KASUS10 KASUS

33 KEC 461 JT

3 PROMOSI KHIBA MENURUNKAN TFR,KTD & KEHAMILAN DG 4 T

100 %

KELUARGA BERENCANA

PEMBINAAN PERTEMUAN

34 KALI 1 TK KAB33 TK KEC

51,1 JT

4 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KONTRASEPSI

MENINGKATNYA CAKUPAN PESERTA KB IUD

85 %

PELAYANAN KONTRASEPSI

PELAYANAN KONTRASEPSI-IUD-KLINIK

3.440 AKS 33 KEC38 KKB

57 JT

5 TERPENUHINYA ALKON BAGI PRA KS

TERCAPAINYA KB BAGI PRA S +KS I

100 %

PELAYANAN KONTRASEPSI

PENGADAAN -IMPLANT-TROKART-IUD KIT-MESS

2.260 KAB 551,5

RENCANA KERJA TH 2009

Page 42: RKA-KB

NO

SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR

AN KETURAIAN INDIKATOR TAR

GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI

5 PENINGKATAN PIK KRR

MENINGKATNYA KUALITAS PIK-KRR

60 %

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

ADVOKASI & KIE KRR BAGI PS /PK

33 KALI 33 KEC 121,48 JT

PENINGKATAN PENGETAHUAN PS/PK

MENURUNNYA PENDERITA HIV/AIDS & NAPSA

5%

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

WAWAN MUKA BAGI PS DAN KS

16 KELP 16 KEC

6 MENINGKATNYA JML PST KB REE (MOP/MOW)

TERLAYANINYA CALON PST KB MOW/MOP

100 %

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

PELAYANAN MEDIS OPERASI :MOP,MOW

33 MOP159 MOW

RSU 142,13 JT

7 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN PPKBD & SUB PPKBD

PROGRAM KB MENINGKAT MELALUI PERAN MASYARAKAT

85 %

PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR

FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

4.248 ORG 33 KEC 421,412 JT

RENCANA KERJA TH 2009

Page 43: RKA-KB

NO

SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGA

RANKETURAIAN INDIKATOR

TARGET

PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI

8 TERSEDIANYA BAHAN INFORMASI & ALAT BANTU PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK

MENINGKATNYA KEGIATAN KELOMPOK

30 %

PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK

PENGUMPULAN BAHAN,PENGADAAN KARTU KKA,PENGADAAN APE, PENGGANDAAN BAHAN

KKA 30000APE 150 SETKANTONG PINTAR 132 SET

33 KEC 205,544 JT

9 TERLAKSANANYA ORIENTASI TTG BINA KELUARGA

MENINGKATNYA CAKUPAN SASARAN KELOMPOK BINA KELUARGA

50 %

PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

ORIENTASI/PELATIHAN BAGI TENAGA PENDAMPING ; PLKB, KADER

1 X 16 X33 X

KABKECKEC

122,934 JT

10 TERLAKSANANYA LOKAKARYA TTG PENGEMBANGAN MODEL OPS & KETERPADUAN BKB-POSYANDU-KB

MENINGKATNYA PERAN SERTA SEKTOR TERKAIT UNTK MENGEMBANGKAN MODEL

50 %

PENGEMBANGAN MODEL BKB- POSYANDU- PADU

PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPS BKB- POSYANDU- PADU

1 X

33 X

KAB

KEC

48,531 JT

RENCANA KERJA TH 2009

Page 44: RKA-KB

NO

SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR

AN KETURAIAN INDIKATOR TAR

GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI

11 TERLAKSANANYA UPDATING DATA

TERCAPAIANYA LAPORAN BULANAN, TRIBULAN,TAHUNAN

100%

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISA DATA

12 BLN KAB 80,649 JT

12 TERLAKSANANYA PENDATAAN KELUARAGA

TERLAKSANANYA PEMNGUMPULAN DATA KELUARGA

100 %

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA/INFORMASI KEBUTUHAN PERENCANAAN

390 DESA KEC 145,881 JT

13 PENYEDIAAN PELAYANAN ADMIN KANTOR

PENINGKATAN PELAYANAN ADMI NISTRASI KANTOR

PELAYANAN ADMIN PERKANTORAN

PENYEDIAAN BELANJA PEGAWAI, BARANG & JASA DAN MODAL

12 BLN BADAN KB 204,036 JT

RENCANA KERJA TH 2009

Page 45: RKA-KB

NO

SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR

AN KETURAIAN INDIKATOR TAR

GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI

14 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR

PENINGKATAN SARANA PRA SARANA APARATUR

100%

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

-PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPS-PERLENGK / PEARALATAN KANTOR-MEBELEUR

1 KALI12 KALI

KAB 3.985,299JT

13 TERLAKSANANYA PENDATAAN KELUARAGA

TERLAKSANANYA PEMNGUMPULAN DATA KELUARGA

100 %

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KORPRI

BADAN KB 78,34 JT

14 TERLAKSANANYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR

100 %

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

12 BLN BADAN KB 32,25 JT

RENCANA KERJA TH 2009

Page 46: RKA-KB

NO

SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR

AN KETURAIAN INDIKATOR TAR

GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI

15 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR

PENINGKATAN SARANA PRA SARANA APARATUR

100%

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

-PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

12 KALI BADAN KB

486 JT

RENCANA KERJA TH 2009

Page 47: RKA-KB