rka-kb
TRANSCRIPT
BADAN KELUARGA BERENCANAKABUPATEN MALANG
RENCANA KEGIATANTAHUN 2009
SAMPAI BULAN AGUSTUS 2008
PROGRAM KB DI KABUPATEN MALANG
PERKAWINAN BERDASARKAN UMUR ISTERIBULAN JANUARI S.D AGUSTUS 2008
NO UMURCAPAIAN
JML %
1 < 20 Th 5.240 29,37
2 21-25 TH 7.516 42,13
3 25 – 26 TH 4.641 25,46
4 > 30 TH 542 3,04
JUMLAH 17.839
KAB.0
1000200030004000500060007000
Chart Title
< 20 TH21-25 TH25-30 TH> 30 TH
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT TEMPAT PELAYANAN
S.D BULAN AGUSTUS 2008
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
East 28050 1589 2934 14475
KKB PEM KKB SWT DPS BPS
No TEMPAT PELAYA NAN JML %
1 KKB PEM. 28.050 59,62 KKB SWASTA 1.589 3,383 DPS 2934 6,244 BPS 14.475 30,77
Jumlah Kab. 47.408
GRAFIK HASIL PELAYANAN PESERTA KB AKTIF MENURUT TEMPAT PELAYANAN BULAN AGUSTUS
2008
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
PEMRINTAH SWASTA
PEMRINTAH 34591 14610 263 373 15362 71036 27770
SWASTA 24097 7753 56 448 6407 119722 32716
IUD MOW MOP KDM IMP STK PIL
NO METODE PPM PENCAPAIAN %
1 IUD 2.108 2.277 108,02
2 MOW 269 236 87,73
3 MOP 39 3 7,69
4 Kondom 470 338 71,91
5 Implant 2.667 1955 73,3
6 Suntikan 52.332 34.100 65,16
7 Pil 10.615 6.139 76,67
Jumlah 68.500 47.048 68,68
PENCAPAIAN PELAYANAN KB BARU PER METODE S.D. BULAN AGUSTUS 2008
No. Uraian Pencapaian %
1 KB AKTIF 355.204 74,43 (CU)
2 KEMANDIRIAN PA
191.199 53,82
3 PA PRIA 1.140 0,32
4 DROP OUT 28.273 7,37
PEMBINAAN KESERTAAN BER KB
No. Uraian Jml. KelpJml.
Anggota%
kesertaan
1 B K B 205 11.611 56,64
2 B K R 83 2.545 32,63
3 B K L 219 7.042 43,47
4 UPPKS 50 889 61,42
PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA
PERMASALAHAN POKOK/KENDALA
TERHADAP SASARAN YG AKAN
DICAPAI
MASIH TINGGINYA WANITA NIKAH USIA
DINI.
TERBATASNYA KETERSEDIAAN ALAT
DAN OBAT KONTRASEPSI.
RENDAHNYA KESADARAN
MASYARAKAT AKAN HAK-HAK
REPRODUKSINYA.
MINIMNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KB LEMAHNYA
EKONOMI DAN KETAHANAN KELUARGA
LEMAHNYA INSTITUSI MASYARAKAT
TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PERMASALAHAN POKOK
HARAPAN YANG AKANDICAPAI TAHUN 2009
KIE - KONSELING KESPRO REMAJA/ KRR (10 – 19 TH) MELALUI :
-SEKOLAH-PONPES- PIK-KRR
PELAYANAN KONSELING DAN PEMENUHAN KONTRASEPSI
1. PESERTA KB MENDAPAT KONSELING = 100 %
2. PUS MENJADI PESERTA AKTIF = 75 %3. UN MEET NEED = 10 %4. KB PRIA = 2 %5. KASUS KOMPLIKASI = 1 %6. KEGAGALAN BER KB = < 1 %7. PESERTA KB DROP OUT = < 10 %8. KELG PRA KS, KS I DAN MISKIN
MENDAPAT PELAYANAN KB GRATIS = 80 %
9. SEMUA PUS PASCA PERSALINANA DAN KEGUGURAN IKUT KB = 90 %
10.KASUS KOMPLIKASI DITANGGULANGI DG TEPAT = 100 %
1. PELAYANAN KESPRO REMAJA/ KRR
2. PELAYANAN KB/KR BERMUTU
1. PEREMPUAN MENIKAH USIA < 21 TH = 30 %
2. PENDUDUK USIA 10 – 19 TH YG MENGIDAP HIV/AIDS
= 5 %
1. > 50 % KELG. YG PUNYA BALITA IKUT KEGIATAN KELOMPOK BKB
2. > 25 % KELG. YG PUNYA ANAK REMAJA IKUT KEGIATAN KELP. BKR
3. > 10 % DESA MEMPUNYAI KELOMPOK BKL (LANSIA) AKTIF
4. PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING UNTUK MENGURANGI RESIKO KEMATIAN IBU, BAYI DAN ANAK
1. KEHAMILAN USIA < 20 TH =
< 10 %
2. JARAK KEHAMILAN < 3TH = < 10
% 3. IBU HAMIL YG MEMPUNYAI
ANAK > 3 = < 15 %
4. IBU HAMIL UMUR > 35 TH = <
15 %
4. PELAYANAN ADVOKASI DAN KIE KB
3. PENGEMBANGAN KUALITAS KELUARGA
1. IMP AKTIF 75 %
2. IMP MANDIRI > 25 %PEMBINAAN INST. MASY
DLM PENGELOLAAN PROG KB / KR
1. 75% WILAYAH MEMPUNYAI DATA MIKRO KELUARGA & PENDUDUK
2. 30 % WILAYAH MEMANFAATKAN DATA
TERSEDIANYA DATA MIKRO KELUARGA DAN PENDUDUK YG LENGKAP
5. PELAYANAN DATA & INFORMASI
6. PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN KB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2009
MENURUNNYA RATA-2 LPP 1,14 % PERTAHUN
MENINGKATNYA PENGGUNAAN KONTRASEPSI EFEKTIF DAN EFISIEN
SASARAN YANG INGIN DICAPAI
MENINGKATNYA PARTISIPASI JUMLAH KEL PRA SEJAHTERA DAN KS I DALAM UEP
MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA DLM PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
MENINGKATNYA JUMLAH INSTANSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
MENINGKATNYA JUMLAH INSTITUSI MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
SASARAN KEBIJAKAN
MENGENDALIKAN TINGKAT KELAHIRAN PENDUDUK
MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI
MENINGKATKAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DAN JEJARING PELAYANAN KB
KEBIJAKAN PROGRAM KB1.
ME
NI
NGKAT
KAN
AKSES
DAN
KUALIT
AS
PEL
AY
ANAN
PROGRAM
KB-
KR SES
UAI
PPM
2. MEMANTAPKAN DAN MENGEMBANGKAN
KEMITRAAN JEJARING KERJA
3. MENINGKATKAN FASILITASI, ADVOKASI DAN KIE DALAM PROGRAM KB / KR & KS / PK
4. MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PLKB / PKB & IMP SERTA MEMANTAPKAN MEKANISME OPS.
DI LAPANGAN
5. MEMFASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA, PEMBINAAN REMAJA & LANSIA DALAM KELUARGA
Lanjutan
1. PROG. PELAYANAN KONTRASEPSI
OUT PUTKEGIATA
N
OUT PUT
1. PROG. PELAYANAN KONTRASEPSI
2. PROG. KELUARGA
BERENCANA
1. PELAYANAN KIE
( 60,052 Jt )
1. GOES TO MARKET
2. OPS.PELAYAN
AN KIE IUD BAGI KADER
MENINGKATNYA
CAKUPAN PESERTA
KB
2. PENINGKATA
N PERLINDUNG
AN HAK REPRODUKSI
INDIVIDU( 461 Jt )
1.BIAYA PAPSMEAR
2.PENANGGULANGAN
KOMPLIKASI3.PENANGGULA
NGAN KEGAGALAN
MENINGKATKAN AYOMAN PESERTA KB
DAN MENURUNKAN KOMPLIKASI/KE
GAGALAN KB
AYO IKUT KB
MUPEN KB
KB GOES TO MARKET
2. PROG. KELUARGA
BERENCANA
3. PROMOSI PELAYANAN
KHIBA( 51,1 Jt )
PERTEMUAN /ORIENTASI
TK KABUPATEN
DAN KECAMATAN
1. MENURUNKAN TFR, KTD &
KEHAMILAN DG 4T2.
MENINGKATKAN PENGETAHUAN
TTG KHIBA
4. PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA( 213,275 Jt)
KEGIATAN MOMEN :
1. HARGANAS2. TMKK
3. KESATUAN GERAK KB-PKK
2. PROG. KELUARGA
BERENCANA
5. PENGADAAN SARANA
MOBILITAS TIM KB
KELILING( 700 Jt )
2 UNIT KENDARAAN OPS. TIM KB
KELILING
MENINGKATNYA CAKUPAN
PESERTA KB
3. PROGRAM KESPRO REMAJA
ADVOKASI & KIE TENTANG
KESPRO REMAJA( 121,48 Jt)
1. ORIENTASI PS/PK PIK KRR
2, PEMBINAAN/ REVIEW PIK KRR
BAGI PENGELOLA
-MENINGKATKAN KUALITAS PIK KRR- MENURUNNYA
PENDERITA INFEKSI HIV/AIDS
& NAPZA BAGI REMAJA
4. PROG. PEMBINAAN MASYARAKA
T DLM PELAYANAN
KB/KR YG MANDIRI
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEDULI KB( 421,412 Jt )
PEMBINAAN :1. PPKB
2. SUB PPKBD3.
TOGA/TOMA
PROGRAM KB MENINGKAT
MELALUI PERAN MASYARAKAT
5. PROG. PENGEMBANG
AN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN
UNTUK PEMBINAAN
TUMBUH KEMBANG
ANAK
PENGUMPULAN BAHAN
INFORMASI TTG PENGASUHAN
UNTUK PEMBINAAN
TUMBUH KEMBANG
ANAK( 205,544 Jt )
TERSELENGGARANYA KEGIATAN
PENGUMPULAN BAHAN
INFORMASI DAN PENGADAAN ALAT
BANTU
1. MENINGKATKA
N KEGIATAN KLP. BKB
2. TERSEDIANYA ALAT BANTU
KLP. BKB
6. PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KLP BINA
KELUARGA
PELATIHAN TENAGA
PENDAMPING KLP
BINA KELUARGA
TK KECAMATA
N( 122,934 Jt)
PELAKSANAAN ORIENTASI
TENTANG BINA
KELUARGA DAN
KETAHANAN KELUARGA
MENINGKATKAN KAPASITAS TUMBUH
KEMBANG ANAK, PEMNBINAAN
REMAJA, KUALITAS LANSIA, LINGKUNGAN KLG
SERTA PENINGKATAN
KLP UPPKS
7. PENGEMBANGAN MODEL
BKB-POSYANDU-
PADU
PENGKAJIAN PENGEMBA
NGAN MODEL OPS
BKB-POSYANDU-
PADU( 48,531 Jt)
PELAKSANAAN LOKAKARYA
PENGEMBANGAN MODEL
KETERPADUAN BKB-
POSYANDU-PADU
TERWUJUDNYA KETERPADUAN
PENGEMBANGAN MODEL OPS
BKB-POSYANDU-
PADU
8. PROG, PENGEMBAN
GAN DATA/INFOR
MASI
PENGUMPULAN, UPDATING
DAN ANALISIS DATA
INFORMASI CAPAIAN TARGET
KINERJA PROG. KEGIATAN
( 80,649 Jt)
1. PEMBUATAN WEBSITE PROG
KB2, PENGADAAN
KOMPUTER SERVER
3. PENGADAAN BLANKO
LAPORAN
TERLAKSANANYA
PENGUMPULAN,UPDATING DAN ANALISIS DATA
PENYUSUNAN DAN
PENGUMPULAN DATA
INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNA
N DOKUMEN
PERENCANAAN
( 149,527 Jt)
- SOSIALISASI PENDATAAN KELUARGA
- PENGADAAN BLANKO
PENDATAAN- PENGGANDAAN
DATA BASIS PERENCANAAN
TERLAKSANANYA
PENDATAAN KELUARGA
1. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI
2. PENYEDIAA
N JASA KOMUNIKASI SMB DAYA
AIR & LISTRIK
( 5,4 Jt)
PEMBIAYAAN TAGIHAN
REKENING LISTRIK, AIR
DAN TELEPON
TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA KOMUNIKASI
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA
SI
3. PENYEDIAA
N JASA ADMIN
KEUANGAN( 29,4 Jt)
PEMBERIAN HONORORIU
M BAGI PENATA
USAHAAN KEUANGAN
MENINGKATKAN KINERJA PETUGAS PENATA
USAHAAN KEUANGAN
4. PENYEDIAAN
JASA KEBERSIHAN
KANTOR( 9,3 Jt)
PEMBIAYAA UNTUK
KEBERSIHAN KANTOR
TERCIPTANYA SUASANA KANTOR
YANG BERSIH DAN NYAMAN
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA
SI
5. PENYEDIAA
N ALAT TULIS
KANTOR( 31,847 Jt)
PENYEDIAAN KEBUTUHAN ALAT TULIS
KANTOR
TERCIPTANYA KELANCARAN
KEGIATAN ADMINISTRASI
KANTOR
6. PENYEDIAAN
BARANG CETAKAN
PENGGANDAAN
( 20,08 Jt)
PENYEDIAAN SARANA
ADMINISTRASI KANTOR
TERPENUHINYA SARANA
ADMINISTRASI KANTOR
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA
SI
7. PENYEDIAA
N KOMPONE
N INSTALASI
LISTRIK ( 12,12 Jt)
PENYEDIAAN SARANA
PENERANGAN KANTOR
TERPENUHINYA SARANA
PENERANGAN KANTOR
8.PENYEDIAAN
PERALATAN &
PERLENGKAPAN
KANTOR ( 17,659 Jt)
PENYEDIAAN SARANA
DOKUMENTASI UN TUK
PEMBELIAN CAMERA & HANDYCAM
TERPENUHINYA SARANA
DOKUMENTASI KANTOR
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA
SI
9. PENYEDIAA
N PERALATAN
RUMAH TANGGA
( 9,3 Jt)
PENGADAAN TABUNG
PEMADAM KEBAKARAN
& VACUM CLEANER
TERCIPTANYA KEAMANAN
KERJA
10.PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURA
N PERUNDA
NG-UNDANGA
N ( 2,468 Jt)
PENYEDIAAN KEBUTUHAN
BACAAN
MENINGKATKAN
PENGETAHUAN BAGI
KARYAWAN
1. PROG, PELAYANAN ADMINISTRA
SI
9. PENYEDIAA
N MAKANAN
& MINUMAN( 20,3 Jt)
TERSEDIANYA KEBUTUHAN KONSUMSI
PADA KONSULTASI PENGENDALI
TERLAKSANANYA KEGIATAN KONSULTASI
BAGI PENGENDALI
10. RAPAT-RAPAT
KOORDINASI
&KONSULTASI
KELUAR DAERAH
( 44,49 Jt)
TERSEDIANYA DUKUNGAN
DANA UNTUK RAPAT &
KONSULTASI
TERLAKSANANYA RAPAT
DAN KONSULTASI
KELUAR DAERAH BAGI
PETUGAS
2. PROG. PENINGKATAN SARANA
& PRASARANA APARATUR
1. PENGADAA
N KENDARAA
N DINAS/OPERASIONAL
( 2.727,750 Jt )
PENYEDIAAN KENDARAAN
DINAS ESELON II & III, RODA 2
BAGI PENYULUH KB
PENINGKATAN
KELANCARAN TUGAS PADA
BADAN KB
2. PENGADAA
N PERLENGKA
PAN GEDUNG KANTOR
( 19,225 Jt)
PENGADAAN KEBUTUHAN
AC,KIPAS ANGIN &
JAM DINDING
MENINGKATKAN
KENYAMANAN KERJA PADA
BADAN KB
2. PROG. PENINGKATAN SARANA
& PRASARANA APARATUR
3. PENGADAA
N PERALATAN
GEDUNG KANTOR
( 285,886 Jt )
PENYEDIAAN SARANA
KOMUNIKASI PUBLIK
ADRESS DI 33 KEC.
MENINGKATKAN KEGIATAN
KIE DI WILAYAH
KECAMATAN
4. PENGADAA
N MUBELAIR
( 116,331 Jt)
PENYEDIAAN SARANA
KEBUTUHAN MUBELAIR
KANTOR
TERSEDIANYA SARANA MUBELAIR
KANTOR
2. PROG. PENINGKATAN SARANA
& PRASARANA APARATUR
5. PEMELIHARA
N RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR( 9 Jt )
PENGECATAN KANTOR
TERCIPTANYA KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN
KANTOR
6. PEMELIHARA
AN RUTIN/BERKA
LA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
( 827,107 Jt)
BIAYA PERAWATAN,
BBM DAN ADMINISTRA
SI KENDARAAN RODA 4 DAN
RODA 2
MENINGKATKAN KINERJA
DAN KELANCARAN
TUGAS
3. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN
APARAUR
1. PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKA
PANNYA( 49,050 Jt )
PENYEDIAAN SARANA
SERAGAM DINAS
TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI
2. PENGADAAN PAKAIAN
KORPRI( 29,290 Jt)
PENYEDIAAN SARANA
SERAGAM KORPRI
TERCIPTANYA DISIPLIN PEGAWAI
4. PROG. PENINGKAT
AN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
PENDIDIKA
N DAN PELATIHAN
FORMAL( 32,250 Jt )
PENYEDIAAN DANA
PERJALANAN DINAS UNTUK
MENGIKUTI PELATIHAN
MENINGKATKAN
PENGETAHUAN PETUGAS
5. PROGRAM PENINGKATAN &
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
& KEUANGAN
1. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
& IKHTISAR REALISASI KINERJA
SKPD( 35,9 Jt)
1. PELAKSANAAN RAKERDA
2. PENYUSUNAN RENSTRA
-MENINGKATK
AN KEBERHASILAN PROGRAM
KB
5. PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGA
N SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
2. PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SEMESTERAN
( 972 RB)
1. PELAKSANAAN RAKERDA
2. PENYUSUNAN RENSTRA
MENINGKATKAN KEBERHASILAN PROGRAM KB
3. PENYUSUNA
N PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN( 486 RB)
PENYUSUNAN LAPORAN
DLM PNYELESAIA
N PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
TERLAKSANANYA SISTEM LAPORAN
KEUANGAN
5. PROGRAM PENINGKATAN & PENGEMBANGA
N SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
4. PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
( 486 RB)
PENYUSUNAN LAPORAN DLM PENYELESAIAN
PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN AKHIR TAHUN
TERLAKSANANYA SISTEM LAPORAN
KEUANGAN AKHIR TAHUN
NO
SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR
AN KETURAIAN INDIKATOR TAR
GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI
1 PELAYANAN KIE IUD
MENINGKATNYA KB IUD
100 %
KELUARGA BERENCANA
KIE IUD 33 KALI 33 KEC 60.052 JT
2 PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU
MENURUNKAN KOMPLIKASI KEGAGALAN
100 %
KELUARGA BERENCANA
-PAPSMEAR-KOMPLIKASI-KEGAGALAN
6.600 AKS10 KASUS10 KASUS
33 KEC 461 JT
3 PROMOSI KHIBA MENURUNKAN TFR,KTD & KEHAMILAN DG 4 T
100 %
KELUARGA BERENCANA
PEMBINAAN PERTEMUAN
34 KALI 1 TK KAB33 TK KEC
51,1 JT
4 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KONTRASEPSI
MENINGKATNYA CAKUPAN PESERTA KB IUD
85 %
PELAYANAN KONTRASEPSI
PELAYANAN KONTRASEPSI-IUD-KLINIK
3.440 AKS 33 KEC38 KKB
57 JT
5 TERPENUHINYA ALKON BAGI PRA KS
TERCAPAINYA KB BAGI PRA S +KS I
100 %
PELAYANAN KONTRASEPSI
PENGADAAN -IMPLANT-TROKART-IUD KIT-MESS
2.260 KAB 551,5
RENCANA KERJA TH 2009
NO
SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR
AN KETURAIAN INDIKATOR TAR
GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI
5 PENINGKATAN PIK KRR
MENINGKATNYA KUALITAS PIK-KRR
60 %
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
ADVOKASI & KIE KRR BAGI PS /PK
33 KALI 33 KEC 121,48 JT
PENINGKATAN PENGETAHUAN PS/PK
MENURUNNYA PENDERITA HIV/AIDS & NAPSA
5%
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
WAWAN MUKA BAGI PS DAN KS
16 KELP 16 KEC
6 MENINGKATNYA JML PST KB REE (MOP/MOW)
TERLAYANINYA CALON PST KB MOW/MOP
100 %
KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
PELAYANAN MEDIS OPERASI :MOP,MOW
33 MOP159 MOW
RSU 142,13 JT
7 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN PPKBD & SUB PPKBD
PROGRAM KB MENINGKAT MELALUI PERAN MASYARAKAT
85 %
PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB
4.248 ORG 33 KEC 421,412 JT
RENCANA KERJA TH 2009
NO
SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGA
RANKETURAIAN INDIKATOR
TARGET
PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI
8 TERSEDIANYA BAHAN INFORMASI & ALAT BANTU PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK
MENINGKATNYA KEGIATAN KELOMPOK
30 %
PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TTG PENGASUHAN TUMBUH KEMBANG ANAK
PENGUMPULAN BAHAN,PENGADAAN KARTU KKA,PENGADAAN APE, PENGGANDAAN BAHAN
KKA 30000APE 150 SETKANTONG PINTAR 132 SET
33 KEC 205,544 JT
9 TERLAKSANANYA ORIENTASI TTG BINA KELUARGA
MENINGKATNYA CAKUPAN SASARAN KELOMPOK BINA KELUARGA
50 %
PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
ORIENTASI/PELATIHAN BAGI TENAGA PENDAMPING ; PLKB, KADER
1 X 16 X33 X
KABKECKEC
122,934 JT
10 TERLAKSANANYA LOKAKARYA TTG PENGEMBANGAN MODEL OPS & KETERPADUAN BKB-POSYANDU-KB
MENINGKATNYA PERAN SERTA SEKTOR TERKAIT UNTK MENGEMBANGKAN MODEL
50 %
PENGEMBANGAN MODEL BKB- POSYANDU- PADU
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPS BKB- POSYANDU- PADU
1 X
33 X
KAB
KEC
48,531 JT
RENCANA KERJA TH 2009
NO
SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR
AN KETURAIAN INDIKATOR TAR
GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI
11 TERLAKSANANYA UPDATING DATA
TERCAPAIANYA LAPORAN BULANAN, TRIBULAN,TAHUNAN
100%
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISA DATA
12 BLN KAB 80,649 JT
12 TERLAKSANANYA PENDATAAN KELUARAGA
TERLAKSANANYA PEMNGUMPULAN DATA KELUARGA
100 %
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA/INFORMASI KEBUTUHAN PERENCANAAN
390 DESA KEC 145,881 JT
13 PENYEDIAAN PELAYANAN ADMIN KANTOR
PENINGKATAN PELAYANAN ADMI NISTRASI KANTOR
PELAYANAN ADMIN PERKANTORAN
PENYEDIAAN BELANJA PEGAWAI, BARANG & JASA DAN MODAL
12 BLN BADAN KB 204,036 JT
RENCANA KERJA TH 2009
NO
SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR
AN KETURAIAN INDIKATOR TAR
GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI
14 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR
PENINGKATAN SARANA PRA SARANA APARATUR
100%
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
-PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPS-PERLENGK / PEARALATAN KANTOR-MEBELEUR
1 KALI12 KALI
KAB 3.985,299JT
13 TERLAKSANANYA PENDATAAN KELUARAGA
TERLAKSANANYA PEMNGUMPULAN DATA KELUARGA
100 %
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KORPRI
BADAN KB 78,34 JT
14 TERLAKSANANYA KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR
100 %
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
12 BLN BADAN KB 32,25 JT
RENCANA KERJA TH 2009
NO
SASARAN CARA MENCAPAI SASARANANGGAR
AN KETURAIAN INDIKATOR TAR
GET PROGRAM KEGIATAN VOLUME LOKASI
15 TERSEDIANYA SARANA DAN PRA SARANA APARATUR
PENINGKATAN SARANA PRA SARANA APARATUR
100%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
12 KALI BADAN KB
486 JT
RENCANA KERJA TH 2009