rincian kertas kerja satker t.a 2019 · 2019-09-04 · - penjilidan laporan seminar dan lokakarya...

82
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019 KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 1 PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/ KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA (1) (2) (3) (4) (5) (6) 042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 978.186.658.000 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri 52.400.000.000 dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 2642.001 Layanan Perkantoran Satker 12,00 Bulan 22.281.238.000 [Base Line] Layanan Lokasi : KOTA MALANG 2642.001.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 22.281.238.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 22.281.238.000 P B Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran FS 261.680.000 522112 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Langganan telepon FS 12,00 BLN 500.000 6.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.680.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Peralatan ICT 2,00 PKT 127.840.000 255.680.000 K Pembayaran Gaji PTT Tendik dan Dosen 21.177.987.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 14.752.477.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Gaji PTT Tendik [494 ORG x 13 BLN] 6.422,00 OB 2.297.178 14.752.477.000 522151 Belanja Jasa Profesi 6.425.510.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Gaji PTT Dosen [161 ORG x 13 BLN] 2.093,00 OB 3.070.000 6.425.510.000 L Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan BUK 841.571.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 186.228.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa bahan habis pakai, 12,00 KEG 15.519.000 186.228.000 transport dan akomodasi narasumber 522151 Belanja Jasa Profesi 90.000.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Belanja jasa profesi berupa honorarium nara sumber 100,00 OJ 900.000 90.000.000 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 565.343.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota berupa akomodasi, uang 12,00 KEG 47.111.917 565.343.000 harian, dan transport peserta kegiatan 2642.002 Layanan Pembelajaran 12,00 Bulan 11.028.812.000 [Base Line] Layanan Lokasi : KOTA MALANG 2642.002.001 Proses Belajar Mengajar 8.264.623.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 8.264.623.000 P A Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FIP 694.701.000 521211 Belanja Bahan 88.632.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Konsumsi kegiatan Kuliah Tamu, Jurusan PLS 2.416,00 OK 30.000 72.480.000 - Konsumsi kegiatan Semnas Jurusan PLS 1.346,00 OK 12.000 16.152.000 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 46.200.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G ) - Honorarium untuk Kepala Sekolah kegiatan pembiayaan magang I 66,00 OK 300.000 19.800.000 dan II untuk mahasiswa PGSD jurusan KSDP [66 ORG x 1 K - Honorarium guru pamong kegiatan pembiayaan magang I dan II 132,00 OK 200.000 26.400.000 untuk mahasiswa PGSD jurusan KSDP 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 422.569.000 RM ( KPPN.032-M A L A N G )

Upload: others

Post on 07-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 1

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 978.186.658.000

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri 52.400.000.000

dan Bantuan Pendanaan PTN-BH

2642.001 Layanan Perkantoran Satker 12,00 Bulan 22.281.238.000

[Base Line] Layanan

Lokasi : KOTA MALANG

2642.001.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 22.281.238.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 22.281.238.000 P

B Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran FS 261.680.000

522112 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Langganan telepon FS 12,00 BLN 500.000 6.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.680.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Peralatan ICT 2,00 PKT 127.840.000 255.680.000

K Pembayaran Gaji PTT Tendik dan Dosen 21.177.987.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 14.752.477.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Gaji PTT Tendik [494 ORG x 13 BLN] 6.422,00 OB 2.297.178 14.752.477.000

522151 Belanja Jasa Profesi 6.425.510.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Gaji PTT Dosen [161 ORG x 13 BLN] 2.093,00 OB 3.070.000 6.425.510.000

L Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan BUK 841.571.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 186.228.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa bahan habis pakai, 12,00 KEG 15.519.000 186.228.000

transport dan akomodasi narasumber

522151 Belanja Jasa Profesi 90.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja jasa profesi berupa honorarium nara sumber 100,00 OJ 900.000 90.000.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 565.343.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota berupa akomodasi, uang 12,00 KEG 47.111.917 565.343.000

harian, dan transport peserta kegiatan

2642.002 Layanan Pembelajaran 12,00 Bulan 11.028.812.000

[Base Line] Layanan

Lokasi : KOTA MALANG

2642.002.001 Proses Belajar Mengajar 8.264.623.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 8.264.623.000 P

A Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FIP 694.701.000

521211 Belanja Bahan 88.632.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi kegiatan Kuliah Tamu, Jurusan PLS 2.416,00 OK 30.000 72.480.000

- Konsumsi kegiatan Semnas Jurusan PLS 1.346,00 OK 12.000 16.152.000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 46.200.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium untuk Kepala Sekolah kegiatan pembiayaan magang I 66,00 OK 300.000 19.800.000

dan II untuk mahasiswa PGSD jurusan KSDP [66 ORG x 1 K

- Honorarium guru pamong kegiatan pembiayaan magang I dan II 132,00 OK 200.000 26.400.000

untuk mahasiswa PGSD jurusan KSDP

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 422.569.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 2

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Penggantian Transport dan Akomodasi Narasumber Kuliah Tamu 21,00 KEG 20.122.352 422.569.000

Jurusan PLS [21 KEG x 1 KALI]

522151 Belanja Jasa Profesi 62.100.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber Kuliah Tamu Jurusan PLS 69,00 OJ 900.000 62.100.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.200.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya perjalanan dosen pendamping KKL mahasiswa 31,00 KEG 2.000.000 62.000.000

- Transport dosen pembimbing magang mahasiswa PGSD 132,00 OK 100.000 13.200.000

B Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Gelar Produk, Bahan Praktikum FS 1.202.373.000

521211 Belanja Bahan 574.351.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja bahan pendukung kegiatan berupa Konsumsi, ATK, bahan 30,00 KEG 10.348.360 310.450.000

kebersihan,gelar produk

- Belanja bahan berupa Kabel UTP, connector, jaringan, Fakultas 6,00 PKT 43.983.600 263.901.000

Sastra

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 127.380.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pendukung kegiatan berupa biaya akomodasi dan transportasi, 16,00 KEG 7.961.250 127.380.000

pembinaan, penghargaan

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 215.789.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja bahan praktikum laboratorium 3,00 PKT 71.929.733 215.789.000

522141 Belanja Sewa 15.745.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa tenda, kendaraan, kegiatan seminar, workshop, kuliah tamu 8,00 KEG 1.968.125 15.745.000

Jurusan Seni dan Desain

522151 Belanja Jasa Profesi 136.380.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium Pendukung kegiatan Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, 20,00 KEG 6.819.000 136.380.000

Workshop, pameran

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.928.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya akomodasi perjalanan kegiatan seminar Nasional/International 2,00 KEG 50.464.000 100.928.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.800.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Fullday meeting kegiatan Jurusan (Lokakarya) 2,00 KEG 15.900.000 31.800.000

C Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop Bahan Praktikum FMIPA 925.642.000

521211 Belanja Bahan 9.390.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi peserta kuliah tamu jurusan Matematika, Fisika, Kimia dan 313,00 OK 30.000 9.390.000

Prodi IPA

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.452.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan ATK, Banner Kuliah Tamu Jurusan Matematika, Fisika, 1,00 PKT 1.452.000 1.452.000

Kimia, prodi IPA

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 850.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan bahan Penunjang Perkuliahan, jur Matematika, Fisika, 5,00 PKT 170.000.000 850.000.000

Kimia, Biologi, dan Pend. IPA

522151 Belanja Jasa Profesi 64.800.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, 72,00 OJ 900.000 64.800.000

Workshop [6 ORG x 4 KEG x 3 JAM]

D Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop Bahan Praktikum FE 893.057.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 3

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521211 Belanja Bahan 527.951.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya cetak backdrop Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi 1.182,00 BUAH 27.772 32.826.000

Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang

- Biaya cetak sertifikat dan materi Seminar dan Lok.Peng Inovasi 160.487,00 LBR 236 37.874.000

Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang

- Penjilidan laporan Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi 2.102,00 EKS 3.194 6.713.000

Pembelajaran Life Based Learning Jurusan Ekobang

- Konsumsi Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi 17.582,00 OK 23.348 410.504.000

Pembelajaran Life Based Learning Jur. Ekobang

- ATK Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi Pembelajaran 814,00 PKT 49.182 40.034.000

Life Based Learning Jur.Ekobang

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 133.122.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya transport pemateri Seminar dan Lok.Pengembangan Inovasi 160,00 OK 788.515 126.162.000

Pembelajaran Life Based Learning Jur.Ekobang

- Biaya Publikasi Media cetak dan online Seminar dan Lokakarya 12,00 PKT 580.000 6.960.000

Pengembangan Inovasi Pemb. Life Based Learning Jur.Ekob

522141 Belanja Sewa 44.984.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa Sound Sistem kegiatan Pekan Enterpreneur Mahasiswa FE UM 4,00 UNIT 8.875.000 35.500.000

oleh Creative Center

- Sewa kostum dan rias pengisi acara kegiatan Seminar Nasional 2,00 PKT 4.742.000 9.484.000

Menggali Nilai-Nilai Ekonomi Keindonesiaan Berbasis Pan

522151 Belanja Jasa Profesi 108.020.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium Pemateri Seminar dan Lokakarya Pengembangan Inovasi 115,00 OJ 939.305 108.020.000

Pembelajaran Life Based Learning Jurusan Ekobang

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya Akomodasi dan transportasi pemateri Workshop Pembelajaran 12,00 OK 1.625.000 19.500.000

Komputer Akuntansi

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 59.480.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya Paket Fullboard Meeting di Dalam Kota dalam rangka 62,00 OK 959.355 59.480.000

Workshop E-Learning Jurusan Manajemen

E Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, gelar produk, Bahan Praktikum FT 1.320.283.000

521211 Belanja Bahan 116.638.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi Rapat koordinasi, ATK 20,00 KEG 5.831.938 116.638.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 28.900.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja perjalanan narasumber Kuliah Tamu, Workshop, Uji 50,00 OK 578.000 28.900.000

sertifikasi

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1.047.545.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Bahan praktikum -FT 10,00 PKT 104.754.515 1.047.545.000

522151 Belanja Jasa Profesi 56.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium kegiatan Kuliah Tamu, Workshop, Uji sertifikasi, dll [3 54,00 OJ 1.044.445 56.400.000

ORG x 9 KEG x 2 JAM]

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.800.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 4

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi, uang saku transport kegiatan Workshop evaluasi 60,00 OK 1.180.000 70.800.000

pemeringakatan kinerja fakultas

F Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Bahan Praktikum FIK 970.655.000

521211 Belanja Bahan 73.560.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi Keg. Worshop,Seminar,Kuliah Tamu,Seminar Kit 1.839,00 OK 40.000 73.560.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 54.600.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Akomodasi dan transportasi dosen tamu/narasumber Keg. Worshop, 21,00 ORG 2.600.000 54.600.000

Seminar, Kuliah Tamu

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 815.495.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Bahan praktikum prodi di FIK [4 PRODI x 1 PKT] 4,00 PKT 191.873.750 767.495.000

- Bahan Pratikum Prodi Penunjang pendidikan 12,00 BLN 4.000.000 48.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 27.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium pemateri/pemakalah Dosen Tamu/Narasumber Keg. 30,00 OJ 900.000 27.000.000

Workshop, Seminar, Kuliah Tamu [10 ORG x 3 JAM]

G Kuliah Tamu, Lokakarya, Seminar, Workshop, Bahan Praktikum FIS 200.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 200.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan Bahan Praktikum perkuliahan di FIS 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

H Kuliah Tamu Fakultas Pendidikan Psikologi 175.115.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 116.115.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi,peserta nara sumber semnas,Akomodasi,Psikologi 2.169,00 OK 53.534 116.115.000

Sosial,Klinis,Pendidikan Perkembangan,PIO,pengadaan alat tes

522151 Belanja Jasa Profesi 59.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. narsum semnas,workshop psikologi sosial,klinis,pendidikan 62,00 OJ 951.613 59.000.000

perkembangan,kuliah tamu,penulisan jurnal,klinik jurna

J Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (LP2M) 900.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 900.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan kaos KKN dan jaket DPL [3000 ORG x 1 STEL] 3.000,00 STEL 66.650 199.950.000

- Pelaksanaan kegiatan KKN 3.000,00 MHS 233.350 700.050.000

K Langganan Daya dan Jasa 982.797.000

522111 Belanja Langganan Listrik 880.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Langganan lstrik untuk gedung kuliah PPG dan FIK 8,00 BLN 110.000.000 880.000.000

522113 Belanja Langganan Air 102.797.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Langganan air gedung kuliah PPG dan FIK 8,00 BLN 12.849.625 102.797.000

2642.002.002 Wisuda dan Yudisium 2.764.189.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 2.764.189.000 P

A Penyelenggaraan Wisuda Universitas 2.764.189.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.972.129.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Buku wisuda, fotocopy, Banner/spanduk, publikasi 4,00 KEG 199.110.500 796.442.000

- Konsumsi rapat, wisudawan, pengadaan toga, samir & gordon,album 4,00 KEG 291.000.000 1.164.000.000

wisuda

- Biaya cuci Toga Senat dan Kajur 4,00 KEG 2.921.750 11.687.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 621.460.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 5

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan Map, Ijasah, Akta dan Transkip S1-D3 4,00KEG 89.815.000 359.260.000

- Pengadaan Bahan Cetak Ijasah, Transkrip, Akta, dan Sertifikat 1,00PKT 197.200.000 197.200.000

Pendidik

- Pengadaan kartu mahasiswa 1,00KEG 65.000.000 65.000.000

522141 Belanja Sewa 170.600.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa terop, kursi, HT, speaker, mobil toilet wisuda 5,00KEG 11.620.000 58.100.000

- Sewa busana tari kegiatan wisuda 5,00KEG 22.500.000 112.500.000

2642.003 Buku Pustaka 1.145,00 Buku 2.725.147.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

2642.003.001 Buku Pustaka 1.181.700.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.181.700.000 P

A Pengadaan Buku Pustaka FIP 185.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya langganan E Journal 1,00PAKET 60.000.000 60.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 125.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan buku pustaka 1,00PKT 125.000.000 125.000.000

D Pengadaan Buku Pustaka FE 298.300.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Buku Praktikum Akuntansi 2,00PKT 20.000.000 40.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 258.300.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan Buku Perpustakaan penerbit dalam dan luar negeri 2,00PKT 125.000.000 250.000.000

- Pembelian Program Ebook dan Kebun Buku dan Aplikasi Kunci Loker 2,00PKT 4.150.000 8.300.000

Elektronik Perpustakaan

G Pengadaan Buku FIS 198.400.000

536111 Belanja Modal Lainnya 198.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja modal lainnya berupa pengadaan buku buku pustaka FIS 1,00PKT 198.400.000 198.400.000

J Pengadaan Buku Pustaka UPT Perpustakaan 500.000.000

536111 Belanja Modal Lainnya 500.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan buku pustaka 1.000,00EKS 500.000 500.000.000

2642.003.002 Jurnal 1.543.447.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.543.447.000 P

D Pengadaan Jurnal FE 24.471.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 24.471.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan jurnal akuntansi berkala (jurnal nasional terakreditasi dan 12,00EKS 350.000 4.200.000

jurnal internasional)

- Biaya langganan e journal, jurnal internasional, jurnal nasional 8,00PKT 2.533.875 20.271.000

Jurusan Ekonomi Pembangunan

E Pengadaan Jurnal FT 18.976.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.976.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya langganan jurnal 2,00PKT 9.488.000 18.976.000

J Pengadaan Jurnal UPT Perpustakaan 1.500.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.500.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 6

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan database e-journal 1,00 PKT 650.000.000 650.000.000

- Pengadaan database e-journal Spinger melalui konsorsium 1,00 PKT 550.000.000 550.000.000

- Pengadaan database e-book 100,00 JDL 3.000.000 300.000.000

2642.004 Laporan Kegiatan Mahasiswa 25,00 Laporan 6.917.699.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

2642.004.001 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 548.457.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 548.457.000 P

A Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FIP 60.811.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 60.811.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Seminar Kit penyusunan program kerja ORMAWA [124 ORG x 1 124,00 OK 150.000 18.600.000

KEG]

- Konsumsi kegiatan penyusunan program kerja ORMAWA 700,00 OK 42.000 29.400.000

- Fotokopi kegiatan penyusunan program kerja ORMAWA 49.055,00 LBR 200 9.811.000

- Cetak banner, baliho kegiatan penyusunan program kerja ORMAWA 6,00 BUAH 500.000 3.000.000

B Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FS 279.996.000

521211 Belanja Bahan 176.882.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pendukung kegiatan seminar, lokakarya, pentas, pembinaan, 64,00 KEG 2.763.789 176.882.000

pelatihan, sarasehan, lomba berupa biaya konsumsi,ATK,bann

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33.325.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pendukung kegiatan seminar, lokakarya, pentas, pembinaan, 16,00 KEG 2.082.813 33.325.000

pelatihan, sarasehan, lomba berupa biaya akomodasi, pengha

522141 Belanja Sewa 58.239.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya sewa Pendukung kegiatan seminar, lokakarya, pentas, 25,00 KEG 2.329.560 58.239.000

pembinaan, pelatihan, sarasehan, lomba

522151 Belanja Jasa Profesi 11.550.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber, juri kegiatan 10,00 KEG 1.155.000 11.550.000

seminar/lokakarya/pembinaan/pelatihan/lomba, FS

D Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan FE 207.650.000

521211 Belanja Bahan 134.150.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi Pendidikan Karakter,Pelatihan Softskill,Pelatihan PKM 4.998,00 OK 21.274 106.327.000

Mahasiawa

- Penggandaan materi kegiatan Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa, 37.850,00 LBR 288 10.900.000

Pelatihan Softskill bagi Calon Wisudawan, Pelatihan

- Biaya Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pendidikan Karakter bagi 14,00 BUAH 292.858 4.100.000

Mahasiswa, Pelatihan Softskill bagi Calon Wisudawa

- Bahan habis pakai kegiatan Olimpiade Manajemen Tingkat Nasional 4,00 PAKET 3.205.750 12.823.000

oleh HMJ Manajemen

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 33.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Uang pembinaan dan trophy pemenang lomba kegiatan Olimpiade 13,00 OK 2.569.231 33.400.000

Manajemen Tingkat Nasional oleh HMJ Manajemen

522151 Belanja Jasa Profesi 40.100.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. Pemateri Pelatihan Karekter,Softskill,PKM Mahasiswa 68,00 OJ 589.706 40.100.000

2642.004.002 Kegiatan Kemahasiswaan 4.265.881.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 4.265.881.000 P

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 7

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIP 179.007.000

521211 Belanja Bahan 90.480.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi workshop peningkatan research dan program kreatifitas 1.066,00 OK 30.000 31.980.000

mahasiswa jurusan TEP

- Konsumsi Pelatihan Penyusunan Proposal Dan Laporan PKM 4.875,00 OK 12.000 58.500.000

Mahasiswa PGSD PP 3 Jurusan KSDP FIP UM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 56.127.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Fotokopi materi workshop peningkatan research dan program 37.638,00 LBR 200 7.527.000

kreatifitas mahasiswa jurusan TEP

- Seminar kit klinis pelaksanaan dan penyusunan PKM 1.184,00 OK 25.000 29.600.000

- Cetak banner pelatihan penyusunan proposal dan laporan PKM mhs 5,00 LBR 500.000 2.500.000

PP3

- Pengadaan seragam panitia PKKMB 120,00 OK 137.500 16.500.000

522151 Belanja Jasa Profesi 32.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honor narasumber workshop peningkatan research dan program 36,00 OJ 900.000 32.400.000

kreatifitas mahasiswa jurusan TEP

B Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FS 318.150.000

521211 Belanja Bahan 244.806.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- ATK, konsumsi,pendukung kegiatan workshop, pelatihan, 15,00 KEG 16.320.400 244.806.000

pembinaan, lomba, PKKMB, TOT, FS

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52.954.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya ATK, seragam, penghargaan, pendukung kegiatan FS 4,00 KEG 13.238.500 52.954.000

522141 Belanja Sewa 6.840.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya sewa pendukung kegiatan FS 1,00 KEG 6.840.000 6.840.000

522151 Belanja Jasa Profesi 13.550.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. Nara sumber, pelatih, pendukung kegiatan 4,00 KEG 3.387.500 13.550.000

C Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FMIPA 66.000.000

521211 Belanja Bahan 35.670.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi Pelatihan LKMM-TD, PKMGT dan PKM AI, PKM-GT Maba, 1.189,00 OK 30.000 35.670.000

PKM

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.330.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan ATK, Banner pelatihan LKMM-TD, PKMGT dan AI, PKMGT 5,00 PKT 1.616.000 8.080.000

Maba, PKM

- Biaya kontribusi IKAHIMATIKA, FORMASI, IKAHIMKI, HIMBIO, 10,00 OK 500.000 5.000.000

ILMIPA [2 ORG x 5 KEG]

- Uang saku delegasi mahasiswa mengikuti kegiatan IKAHIMATIKA, 20,00 OK 100.000 2.000.000

FORMASI, IKAHIMKI, HIMBIO, ILMIPA [2 ORG x 5 KEG x 2 H

- Transport mengikuti kegiatan IKAHIMATIKA, FORMASI, IKAHIMKI, 10,00 OK 1.000.000 10.000.000

HIMBIO, ILMIPA [2 ORG x 5 KEG]

- Penghargaan pemenang lomba PKM 5 Bidang dan AI/GT tingkat 7,00 OK 750.000 5.250.000

fakultas

E Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FT 1.185.563.000

521211 Belanja Bahan 684.233.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 8

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja bahan kegiatan Bela Negara, Gelar Cipta Boga, Praktek 25,00 KEG 27.369.324 684.233.000

Industri

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 182.430.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja barang non operasional lainnya kegiatan Bela Negara, Gelar 10,00 KEG 18.243.000 182.430.000

Cipta Boga, Praktek Industri

522141 Belanja Sewa 63.050.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja sewa pendukung kegiatan Gelar cipta boga, praktek industri, 14,00 KEG 4.503.572 63.050.000

ANFAK

522151 Belanja Jasa Profesi 112.180.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber workshop, narasumber kompetisi, model 160,00 OJ 701.125 112.180.000

kegiatan Gelar cipta busana, dll [2 ORG x 40 KEG x 2 JA

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.620.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja perjalanan kegiatan praktik industri, pembimbingan keg 200,00 OH 328.100 65.620.000

kemahasiswaan, dll [5 ORG x 20 KEG x 2 HARI]

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.250.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja perjalanan kegiatan praktik industri, pelatihan mahasiswa, 70,00 OK 146.429 10.250.000

pembinaan karakter mahasiswa, dll [10 ORG x 7 KE

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 67.800.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Akomodasi, uang saku transport kegiatan workshop career center 60,00 OK 1.130.000 67.800.000

F Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIK 243.700.000

521211 Belanja Bahan 125.700.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi PKPT, Penyusunan Program Kerja Ormawa FIK, 4.190,00 ORG 30.000 125.700.000

RAKORSOS, LKMM, ANFAK, PORMABA

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 100.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Transport Keg. mahasiswa, PKPT, Biaya pendaftaran Keg. 1.000,00 KEG 100.000 100.000.000

Pertandingan OR antar universitas, LKTI

522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber/pemateri kegiatan kemahasiswaan (seminar, 20,00 OJ 900.000 18.000.000

lokakarya, workshop,)

G Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FIS 267.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 238.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja barang non operasional lainnya berupa biaya pelaksanaan 980,00 OK 100.000 98.000.000

kegiatan KKL Mahasiswa FIS UM [1 KEG x 980 ORG]

- Belanja barang non operasional lainnya berupa biaya Kontribusi 800,00 OK 175.000 140.000.000

Mahasiswa FIS UM [800 ORG x 1 KEG]

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja perjalanan biasa berupa uang harian pendamping kegiatan 40,00 OK 725.000 29.000.000

KKL Mahasiswa [2 ORG x 20 KEG]

H Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan FPPsi 267.661.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 248.561.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi , ATK,Transport,kontribusi,akomodasi pemateri 10,00 KEG 24.856.100 248.561.000

522141 Belanja Sewa 11.600.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 9

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Sewa Sound, sewa HT, Sewa Kendaraan 13,00 UNIT 892.308 11.600.000

522151 Belanja Jasa Profesi 7.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber pelatihan memasuki dunia kerja,metode 10,00 OJ 750.000 7.500.000

penelitian kualitatif dan kuantitatif

I Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan (Biro 1.738.800.000

AKPIK)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.264.352.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan berupa piala, plakat, dan 1,00 PKT 35.850.000 35.850.000

vandel

- Konsumsi, Penggandaan Bahan ,kegiatan pelatihan karakter dan 3,00 KEG 36.834.000 110.502.000

penalaran

- Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan 38,00 KEG 16.800.000 638.400.000

- Fotokopi dll kegiatan Pomda, Pomnas 3,00 KEG 43.700.000 131.100.000

- Monev Eksternal LKMM- TM dan dan TL 3,00 KEG 21.500.000 64.500.000

- Kegiatan Ormawa of The Year 1,00 KEG 50.000.000 50.000.000

- Kegiatan BAPOMI dan Paduan Suara 2,00 KEG 53.000.000 106.000.000

- Konsumsi kegiatan Paguyupan Duta Kampus 1,00 KEG 28.000.000 28.000.000

- Kegiatan Jambore Kopma Nasional 1,00 KEG 100.000.000 100.000.000

522141 Belanja Sewa 150.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa Perlengkapan Seni 5,00 KEG 30.000.000 150.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 48.600.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pelatih, Pemateri dan Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Pomda, 54,00 OJ 900.000 48.600.000

Pomnas

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 275.848.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pelatihan pendidikan karekter dan penalaran mahasiswa 65,00 OH 1.119.200 72.748.000

- Penyusunan Kalender Kemahasiswaan 50,00 OK 1.500.000 75.000.000

- Workshop finalisasi PKM 50,00 OK 1.062.000 53.100.000

- Penyusunan Kalender Kegiatan Akademik 50,00 OK 1.500.000 75.000.000

2642.004.003 Kompetisi/Lomba Mahasiswa 1.669.661.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.669.661.000 P

A Mahasiswa FIP Mengikuti Kompetisi/Lomba 219.499.000

521211 Belanja Bahan 19.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi kegiatan lomba dan pelatihan kompetensi mahasiswa 650,00 OK 30.000 19.500.000

dalam dan luar negeri untuk P2KM [650 ORG x 1 KEG]

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 184.699.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Penggantian Transport, Akomodasi dan Kontribusi Mahasiswa, 3,00 KEG 61.566.600 184.699.000

duplikasi piala kegiatan lomba dan pelatihan kompetensi

522151 Belanja Jasa Profesi 15.300.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber lomba MTQ tingkat fakultas dan universitas 17,00 OK 900.000 15.300.000

[17 ORG x 1 JAM]

B Mahasiswa FS Mengikuti Kompetisi/Lomba 184.076.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 157.076.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya kontribusi, akomodasi kegiatan FS 4,00 KEG 39.269.000 157.076.000

522141 Belanja Sewa 15.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 10

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya sewa pendukung kegiatan FS 1,00 KEG 15.000.000 15.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. Nara sumber, pelatih, pendukung kegiatan 1,00 KEG 12.000.000 12.000.000

C Mahasiswa FMIPA Mengikuti Kompetisi/Lomba 17.110.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.288.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya kontribusi dan transport peserta kompetisi/lomba [16 ORG x 1 16,00 OK 518.000 8.288.000

KEG]

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.822.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Transport dan akomodasi pendamping kompetisi/lomba [2 ORG x 1 2,00 OK 4.411.000 8.822.000

KEG]

E Mahasiswa FT Mengikuti Kompetisi/Lomba 204.450.000

521211 Belanja Bahan 95.210.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja bahan pendukung kegiatan Kompetisi Robot Indonesia, Quad 5,00 PKT 19.042.000 95.210.000

Copter

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 76.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja barang non operasional pendukung kegiatan Kompetisi 4,00 PKT 19.000.000 76.000.000

Robot Indonesia, Quad Copter

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.240.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya akomodasi, uang harian, penginapan dll pendukung kegiatan 30,00 OK 1.108.000 33.240.000

Kompetisi Robot Indonesia, Quad Copter

I Mahasiswa UM Mengikuti Kompetisi/Lomba (Biro AKPIK) 317.061.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- BBM kendaraan dinas pembinaan penalaran minat 2,00 UNIT 5.000.000 10.000.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 307.061.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pendampingan mahasiswa mengikuti kompetisi bidang penalaran 100,00 OH 1.570.610 157.061.000

minat dan bakat

- Pendampingan mahasiswa mengikuti PIMNAS 30,00 OH 5.000.000 150.000.000

J MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional (BAKPIK) 633.742.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 401.242.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Fotokopi, perlengkapan peserta dan karantina peserta MTQ 2,00 PKT 14.418.500 28.837.000

-Nasional

- Pembelian kostum peserta dan official 60,00 STEL 300.000 18.000.000

- Konsumsi keg. MTQ Nasional 3.000,00 OK 25.000 75.000.000

- Bantuan keg. peserta mengikuti MTQ Nasional 35,00 OH 840.000 29.400.000

- Biaya Kontribusi,akomodasi/transport peserta [35 ORG x 1 KEG] 35,00 OK 7.143.000 250.005.000

522141 Belanja Sewa 20.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa kendaraan di Aceh [2 UNIT x 10 HARI] 20,00 UNIT 1.000.000 20.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 67.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium Juri (Non PNS) keg seleksi kafilah MTQ UM 25,00 OK 500.000 12.500.000

- Honorarium Pembinaan kafilah MTQ UM 110,00 OB 500.000 55.000.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 11

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya perjalanan official/pendamping MTQ Nasional 20,00 OK 7.250.000 145.000.000

K MTQ tingkat UM (BAKPIK) 93.723.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 81.223.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- ATK, fotocopy, konsumsi, piala, hadiah 1,00 KEG 81.223.000 81.223.000

522151 Belanja Jasa Profesi 12.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. Juri keg. seleksi kafilah MTQ UM 25,00 OJ 500.000 12.500.000

2642.004.004 Kewirausahaan Mahasiswa 433.700.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 433.700.000 P

A Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FIP 16.850.000

521211 Belanja Bahan 8.250.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa FIP [275 ORG x 1 275,00 OK 30.000 8.250.000

KEG]

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.200.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Seminar Kit, Fotokopi pelatihan kewirausahaan mahasiswa FIP 2,00 KEG 1.600.000 3.200.000

522151 Belanja Jasa Profesi 5.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa [3 6,00 OJ 900.000 5.400.000

ORG x 2 JAM]

D Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa FE 32.100.000

521211 Belanja Bahan 32.100.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi 610,00 OK 17.296 10.550.000

Mahasiswa, rapat koordinasi dan panitia kegiatan Geb

- Spanduk kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan bagi 13,00 BUAH 279.539 3.634.000

Mahasiswa, Gebyar Kreativitas MahasiswaSpanduk kegiat

- Biaya cetak sertifikat, penggandaan surat kegiatan Gebyar Kreativitas 1.745,00 LBR 530 924.000

Mahasiswa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa

- Bahan habis pakai kegiatan Gebyar Kreativitas Mahasiswa oleh Badan 1,00 PKT 16.992.000 16.992.000

Eksekutif Mahasiswa

H Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi 11.700.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.200.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- ATK,banner, konsumsi 10,00 KEG 720.000 7.200.000

522151 Belanja Jasa Profesi 4.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber [2 ORG x 3 JAM] 6,00 OJ 750.000 4.500.000

I Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa (Biro AKPIK) 373.050.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 225.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Kegiatan Kewirausahaan 10,00 KEG 15.500.000 155.000.000

- Bantuan Dana Hibah 10,00 PKT 7.000.000 70.000.000

522141 Belanja Sewa 40.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa terop, meja, panggung, dan kursi pameran PMW 1,00 PKT 40.000.000 40.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 15.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honor pemateri keg. kewirausahaan [5 ORG x 4 JAM] 20,00 KEG 750.000 15.000.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.250.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 12

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Perjalanan keg. kewirausahaan 20,00 OK 2.762.500 55.250.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 37.800.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Penyusunan buku Panduan Kewirausahaan 40,00 ORG 945.000 37.800.000

2642.007 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM 14,00 Dokumen 3.502.450.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

2642.007.001 Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan 2.934.734.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 2.934.734.000 P

A Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FIP 581.472.000

521211 Belanja Bahan 39.630.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi penyuntingan jurnal jurusan PLB FIP 1.251,00 OK 30.000 37.530.000

- Konsumsi FGD Mitra Bestari Dan Pengelola Jurnal Edcomtech Jurusan 175,00 OK 12.000 2.100.000

TEP

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 54.432.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Seminar kit kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal 12,00 KEG 4.536.000 54.432.000

PKM bagi dosen FIP

522151 Belanja Jasa Profesi 59.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honor narasumber seminar nasional jurusan PLB 66,00 OJ 900.000 59.400.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.750.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya perjalanan dinas dosen jurusan PLS [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 5.500.000 27.500.000

- Biaya perjalanan dinas FGD adm layanan publik 45,00 OK 3.450.000 155.250.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 245.260.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Akomodasi kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal 228,00 OK 650.000 148.200.000

PKM bagi dosen FIP

- Transport kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal PKM 130,00 OK 150.000 19.500.000

bagi dosen FIP,

- Uang Harian kegiatan lokakarya dan strategi penyusunan proposal 554,00 OH 140.000 77.560.000

PKM bagi dosen FIP [277 ORG x 2 HARI]

B Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FS 49.100.000

521211 Belanja Bahan 1.200.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya kontribusi, akomodasi kegiatan FS 4,00 KEG 300.000 1.200.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.900.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan 4,00 KEG 11.975.000 47.900.000

peningkatan kerjasama

D Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FE 430.725.000

521211 Belanja Bahan 34.225.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Backdrop kegiatan Workshop Revisi Rencana Anggaran dan Belanja 10,00 BUAH 213.380 2.133.000

(RAB) Unit dan Penyusunan RKA-KL Tahun 2019

- Seminar Kit Workshop Revisi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) 158,00 OK 150.000 23.700.000

Unit dan Penyusunan RKA-KL

- Penggandaan materi Pelatihan Pelayanan Publik Prima bagi Tenaga 17.962,00 LEMBA 200 3.592.000

Kependidikan

- Penggandaan Produk dalam Workshop Revisi Renstra 2019-2023 48,00 EKS 100.000 4.800.000

Jurusan Manajemen

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 13.800.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 13

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Langganan Cloud Storage Dropbox Versi Profesional Untuk 1,00 TAHUN 1.800.000 1.800.000

Mengamankan Data Jurusan Manajemen

- Biaya Kontribusi Kegiatan Pengiriman Delegasi untuk acara Asosiasi 8,00 OK 1.500.000 12.000.000

Profesi (MES dan IAEI)

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.350.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya Perjalanan dinas Kegiatan Pengiriman Delegasi untuk acara 8,00 OK 5.168.750 41.350.000

Asosiasi Profesi (MES dan IAEI)

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 199.990.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya Akomodasi Paket Fullboard Meeting Workshop SOP Gugus 315,00 OK 356.000 112.140.000

Penjaminan Mutu

- Uang Saku Paket Meeting Fullboard Workshop SOP Gugus 385,00 OK 112.728 43.400.000

Penjaminan Mutu

- Uang Transport Workshop SOP Gugus Penjaminan Mutu 315,00 OK 141.112 44.450.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 132.860.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya Paket Meeting Fullboard, uang saku, dan transport Workshop 544,00 OK 244.228 132.860.000

Revisi Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Unit

536111 Belanja Modal Lainnya 8.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengembangan Web Akuntansi FE 2,00 PAKET 4.250.000 8.500.000

E Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FT 90.840.000

521211 Belanja Bahan 79.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja bahan persiapan dan visitasi akreditasi 6,00 KEG 13.250.000 79.500.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.300.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja barang berupa biaya kontribusi pelatihan, penjemputan 4,00 OK 1.825.000 7.300.000

asesor BAN-PT

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.040.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya perjalanan paket meeting kegiatan pelatihan penyusunan 1,00 KEG 4.040.000 4.040.000

borang 9 standar

F Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan FIK 339.120.000

521211 Belanja Bahan 94.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi Rapat Penyusunan Borang Akreditasi,Seminar,Lokakarya 850,00 OK 40.000 34.000.000

Penjaminan Mutu FIK,Rapat Kerja

- Penggadaan Materi, Bahan habis pakai Keg. Penyusunan Borang 4,00 PKT 15.000.000 60.000.000

Akreditasi, Seminar, Lokakarya Penjamin

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja perjalanan luar kota Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan 128,00 OK 250.000 32.000.000

Mutu [64 ORG x 2 KEG]

- Penginapan Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu FIK [65 ORG 130,00 OK 400.000 52.000.000

x 2 KEG]

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 161.120.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja perjalanan luar kota Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan 134,00 OK 430.000 57.620.000

Mutu

- Sewa Hotel/Penginapan Keg. Seminar, Lokakarya Penjaminan Mutu 138,00 OK 750.000 103.500.000

FIK

K Pelatihan, Seminar, Workshop di LP3 900.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 14

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 685.350.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- ATK, Fotocopy, Konsumsi Rapat, Konsumsi Kegiatan Pelatihan, 20,00 KEG 34.267.500 685.350.000

seminar Career Day

522151 Belanja Jasa Profesi 41.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium Narasumber pelatihan, seminar 46,00 OJ 900.000 41.400.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.150.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Transport Narasumber Pelatihan, seminar 20,00 OK 2.157.500 43.150.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Transport Guru Pamong kegiatan Pelatihan kapabillitas Guru Pamong 100,00 OH 150.000 15.000.000

dll

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 115.100.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Uang Harian ,transport dan akomodasi Hotel kegiatan Workshop 125,00 OH 920.800 115.100.000

Pengembangan Model instrumen Non Akademik dll

L Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan Biro AKPIK 392.677.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 124.677.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Fotokopi, Banner, Spanduk kegiatan PDDIKTI 1,00 PKT 46.557.000 46.557.000

- Pengadaan bahan habis pakai TKBI 1,00 KEG 78.120.000 78.120.000

522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. Pemateri PD-Dikti, Radikalisme, dan Wawasan Kemahasiswaan 15,00 OJ 1.200.000 18.000.000

Maba 2019/2020

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 100.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya perjalanan dalam rangka Kegiatan PD Dikti 1,00 PKT 100.000.000 100.000.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Kegiatan Penjaminan mutu tata kelola kelembagaan BAKPIK 1,00 PKT 150.000.000 150.000.000

Q Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran UPT P2P 150.800.000

521211 Belanja Bahan 69.300.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi kajian rutin, seminar, diskusi bulanan, lomba, kemah, dan 1.445,00 OK 40.000 57.800.000

kelas Pancasila

- ATK kajian rutin, fotokopi makalah diskusi bulanan dan kelas 202,00 PKT 50.000 10.100.000

Pancasila

- Pembuatan Taman untuk kegiatan kelas Pancasila 1,00 PKT 1.400.000 1.400.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32.810.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Akomodasi nara sumber kelas Pancasila 2,00 OJ 900.000 1.800.000

- Transport nara sumber kelas Pancasila 2,00 OK 2.500.000 5.000.000

- Pembuatan Vidio dan Peliputan 1,00 KEG 3.350.000 3.350.000

- Biaya kegiatan Mahasiswa Kader Pancasila [72 ORG x 2 HARI] 144,00 OH 150.000 21.600.000

- Pembuatan Spanduk dan ATK 1,00 KEG 1.060.000 1.060.000

522141 Belanja Sewa 22.750.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Sewa kendaraan umum kgiatan kemah mahasiswa Pancasila 20,00 UNIT 350.000 7.000.000

- Sewa alat-alat outbond kemah mahasiswa Pancasila 200,00 OH 35.000 7.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 15

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Sewa alat-alat untuk pementasan kelas Pancasila 25,00 UNIT 350.000 8.750.000

522151 Belanja Jasa Profesi 24.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium Narasumber Kelas, lomba, dan kemah Pancasila, serta 24,00 OJ 1.000.000 24.000.000

kajian rutin [6 ORG x 4 JAM]

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.940.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Uang Harian Pendamping [2 ORG x 2 HARI] 4,00 OH 410.000 1.640.000

- Transport Pendamping 2,00 OK 150.000 300.000

2642.007.002 Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia 567.716.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 567.716.000 P

F Diklat, Kursus, Magang Dosen dan Tenaga Kependidikan FIK 70.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Kontribusi Peserta Kegiatan Magang, Pelatihan, Kursus bagi dosen 20,00 OK 1.500.000 30.000.000

dan tenaga kependidikan FIK

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Transport Mengikuti Keg. Magang, Pelatihan, Kursus bagi dosen dan 20,00 OK 2.000.000 40.000.000

tenaga kependidikan FIK

H Diklat, Kursus, Magang Dosen dan Tenaga Kependidikan FPPsi 10.676.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.176.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Konsumsi,akomodasi,transport nara sumber pelatihan metode 63,00 OK 113.905 7.176.000

penelitian,eksperimen

522151 Belanja Jasa Profesi 3.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium narasumber metode penelitian eksperimen [1 ORG x 4 4,00 OJ 875.000 3.500.000

JAM]

I Diklat Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 182.300.000

521211 Belanja Bahan 29.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Peralatan peserta diklat 70,00 UNIT 300.000 21.000.000

- ATK, bahan habis pakai, sewa kendaraan diklat 1,00 KEG 8.000.000 8.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 18.900.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. nara sumber diklat 21,00 OJ 900.000 18.900.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 134.400.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Akomodasi diklat [70 ORG x 2 HARI] 140,00 OH 960.000 134.400.000

J Diklat Bendahara Pengeluaran 154.740.000

521211 Belanja Bahan 84.240.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Peralatan peserta diklat perbendaraan - Universitas (tas, atk, materi 40,00 UNIT 400.000 16.000.000

diklat)

- Bahan habis pakai sekretariat, penggandaan, sertifikat diklat 1,00 KEG 10.000.000 10.000.000

perbendaraan

- Konsumsi peserta, narasumber, panitia diklat perbendaharaan 1,00 KEG 58.240.000 58.240.000

522151 Belanja Jasa Profesi 70.500.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Hr. nara sumber diklat perbendaharaan 94,00 OJ 750.000 70.500.000

K Pelatihan Staf Auditor SPI 150.000.000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 16

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Kontribusi mengikuti pelatihan Staf Auditor SPI [7 ORG x 2 KEG] 14,00 OK 5.000.000 70.000.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan Staf Auditor SPI [7 ORG 14,00 OK 4.000.000 56.000.000

x 2 KEG]

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Peralatan kantor Satuan Penjaminan Mutu 2,00 UNIT 12.000.000 24.000.000

2642.008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 103,00 Unit 5.944.654.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

2642.008.002 Peralatan Pendukung Pembelajaran 1.689.390.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.689.390.000 P

C Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FMIPA 800.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan Peralatan Lab. Fisika, Kimia, Biologi, prodi IPA 4,00 PKT 200.000.000 800.000.000

D Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FE 889.390.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 885.390.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran berupa Peralatan 8,00 PAKET 110.673.750 885.390.000

Inventaris Laboratorium Jurusan Ekonomi Pembangunan

536111 Belanja Modal Lainnya 4.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Software Perpajakan Laboratorium Aplikasi Perpajakan jur.Ekobang 1,00 PAKET 4.000.000 4.000.000

2642.008.003 Meubelair Pendukung Pembelajaran 400.000.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 400.000.000 P

G Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FIS 400.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan kursi kuliah, 48,00 UNIT 4.166.667 200.000.000

papan tulis, dll

- Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan peralatan Lab 42,00 UNIT 4.761.905 200.000.000

HKn

2642.008.004 Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 3.855.264.000

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 3.855.264.000 P

B Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Universitas 1.080.000.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.080.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Listrik, Genset, dan 12,00 BLN 40.000.000 480.000.000

pompa air

- Pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor (komputer, UPS, 12,00 BLN 50.000.000 600.000.000

jaringan komputer, dll)

H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Penunjang Pembelajaran Universitas 2.775.264.000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1.875.264.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Atap parkir jalan Ambarawa 1,00 PKT 1.875.264.000 1.875.264.000

534121 Belanja Modal Irigasi 900.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Saluran belakang gedung D9 1,00 PKT 900.000.000 900.000.000

5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 187.889.478.000

5741.994 Layanan Perkantoran 1,00 Layanan 187.889.478.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 17

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

001 Gaji dan Tunjangan 171.201.478.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 171.201.478.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 81.512.656.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 TH 68.143.862.000 68.143.862.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 1,00 BLN 4.951.405.000 4.951.405.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 1,00 BLN 3.465.984.000 3.465.984.000

- Kenaikan gaji 5% 1,00 TH 4.951.405.000 4.951.405.000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.343.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 TH 1.343.000 1.343.000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 6.496.335.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 TH 5.303.130.000 5.303.130.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 441.928.000 441.928.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 441.928.000 441.928.000

- Kenaikan gaji 5% 1,00 TH 309.349.000 309.349.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 1.793.761.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 TH 1.464.295.000 1.464.295.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 122.025.000 122.025.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 122.025.000 122.025.000

- Kenaikan gaji 5% 1,00 TH 85.416.000 85.416.000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 805.646.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 TH 690.554.000 690.554.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 57.546.000 57.546.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 57.546.000 57.546.000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.989.815.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 TH 9.492.699.000 9.492.699.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 748.558.000 748.558.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 748.558.000 748.558.000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2.000.879.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 TH 1.693.051.000 1.693.051.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 153.914.000 153.914.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 153.914.000 153.914.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 4.427.422.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 TH 4.427.422.000 4.427.422.000

511129 Belanja Uang Makan PNS 11.860.576.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Uang Makan PNS 1,00 TH 11.860.576.000 11.860.576.000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 2.100.297.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 TH 1.800.255.000 1.800.255.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 150.021.000 150.021.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 1,00 BLN 150.021.000 150.021.000

511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 38.464.920.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2008 [91 ORG x 12 1.092,00 OB 4.109.500 4.487.574.000

BLN]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 18

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2009 [87 ORG x 12 1.044,00 OB 4.109.500 4.290.318.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2010 [88 ORG x 12 1.056,00 OB 4.109.500 4.339.632.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2011 [176 ORG x 2.112,00 OB 4.109.500 8.679.264.000

12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2012 [96 ORG x 12 1.152,00 OB 4.109.500 4.734.144.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2013 [47 ORG x 12 564,00 OB 4.109.500 2.317.758.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2014 [19 ORG x 12 228,00 OB 4.109.500 936.966.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2015 [56 ORG x 12 672,00 OB 4.109.500 2.761.584.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2016 [17 ORG x 12 204,00 OB 4.109.500 838.338.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2017 [11 ORG x 12 132,00 OB 4.109.500 542.454.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Non GB Angkatan 2018 [12 ORG x 12 144,00 OB 4.109.500 591.768.000

BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2008 [14 ORG 168,00 OB 4.109.500 690.396.000

x 12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2009 [7 ORG x 84,00 OB 4.109.500 345.198.000

12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2010 [10 ORG 120,00 OB 4.109.500 493.140.000

x 12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2011 [17 ORG 204,00 OB 4.109.500 838.338.000

x 12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2012 [15 ORG 180,00 OB 4.109.500 739.710.000

x 12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2013 [6 ORG x 72,00 OB 4.109.500 295.884.000

12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2014 [3 ORG x 36,00 OB 4.109.500 147.942.000

12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2015 [5 ORG x 60,00 OB 4.109.500 246.570.000

12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2016 [1 ORG x 12,00 OB 4.109.500 49.314.000

12 BLN]

- Tunjangan Profesi Dosen PNS Guru Besar Angkatan 2017 [2 ORG x 24,00 OB 4.109.500 98.628.000

12 BLN]

511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 10.548.188.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2008 [14 ORG x 168,00 OB 10.987.700 1.845.933.000

12 BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2009 [7 ORG x 12 84,00 OB 10.987.700 922.966.000

BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2010 [10 ORG x 120,00 OB 10.987.700 1.318.524.000

12 BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2011 [17 ORG x 204,00 OB 10.987.700 2.241.490.000

12 BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2012 [15 ORG x 180,00 OB 10.987.700 1.977.786.000

12 BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2013 [6 ORG x 12 72,00 OB 10.987.700 791.114.000

BLN]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 19

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2014 [3 ORG x 12 36,00 OB 10.987.700 395.557.000

BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2015 [5 ORG x 12 60,00 OB 10.987.700 659.262.000

BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2016 [1 ORG x 12 12,00 OB 10.987.700 131.852.000

BLN]

- Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Angkatan 2017 [2 ORG x 12 24,00 OB 10.987.700 263.704.000

BLN]

512211 Belanja Uang Lembur 199.640.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Uang lembur gol. II [180 ORG x 3 JAM x 8 HARI] 4.320,00 OJH 13.000 56.160.000

- Uang lembur gol. III [140 ORG x 3 JAM x 8 HARI] 3.360,00 OJH 17.000 57.120.000

- Uang lembur gol. IV [80 ORG x 3 JAM x 8 HARI] 1.920,00 OJH 20.000 38.400.000

- Uang makan lembur [218 ORG x 8 HARI] 1.744,00 OH 27.500 47.960.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 16.688.000.000 P

A Obat-obatan 200.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 200.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Biaya obat-obatan 1,00 THN 200.000.000 200.000.000

B Operasional Unit Pelaksana Teknis dan Biro 390.051.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 390.051.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Belanja Habis Pakai ( cetak, langganan koran, dll) 1,00 THN 390.051.000 390.051.000

C Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas 1.585.600.000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 198.950.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Pemeliharaan gedung dan bangunan 1.150,00 M2 173.000 198.950.000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.236.650.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Kendaraan roda 4 36,00 UNIT 27.886.945 1.003.930.000

- Kendaraan roda 6 6,00 UNIT 21.970.000 131.820.000

- Kendaraan roda 2 22,00 UNIT 3.450.000 75.900.000

- Kendaraan roda 3 5,00 UNIT 5.000.000 25.000.000

523124 Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor 150.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Kendaraan roda 4 20,00 UNIT 7.500.000 150.000.000

D Langganan Daya dan Jasa 10.999.145.000

522111 Belanja Langganan Listrik 4.345.767.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Listrik 12,00 BLN 362.147.250 4.345.767.000

522112 Belanja Langganan Telepon 130.364.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Telepon 12,00 BLN 10.863.667 130.364.000

522113 Belanja Langganan Air 1.723.014.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Gas dan Air 12,00 BLN 143.584.500 1.723.014.000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 4.800.000.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Bandwidth 1,00 THN 4.800.000.000 4.800.000.000

E Satpam Kampus, Kebersihan, Tenaga Medis 319.450.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 319.450.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 20

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pakaian Satpam [173 ORG x 2 STEL] 346,00STEL 850.000 294.100.000

- Pakaian sopir, teknisi dan tenaga kebersihan 65,00STEL 390.000 25.350.000

F Kegiatan Perkantoran 3.193.754.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 276.639.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Kebutuhan kerumahtanggaan 12,00BLN 23.053.250 276.639.000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 489.360.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas 12,00OB 4.080.000 48.960.000

Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp500 12,00OB 3.430.000 41.160.000

miliar s.d. Rp750 miliar)

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan + Penandatangan Spm (pagu 12,00OB 3.230.000 38.760.000

dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar)

- Honorarium Bendahara Pembantu [3 ORG x 12 BLN] 36,00OB 1.840.000 66.240.000

- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp500 12,00OB 2.810.000 33.720.000

miliar s.d. Rp750 miliar)

- Honorarium Bendahara Penerimaan PNBP (pagu dana diatas 250 12,00OB 2.560.000 30.720.000

miliar s.d. 500 miliar)

- Honorarium Pejabat Pengadaan [13 ORG x 12 BLN] 156,00OB 600.000 93.600.000

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Kontruksi [3 90,00OP 550.000 49.500.000

ORG x 30 PKT]

- Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Non Kontruksi 90,00OP 350.000 31.500.000

[3 ORG x 30 PKT]

- Honorarium Petugas Sistem Akuntansi Pemerintah dan SIMAKBMN 96,00OB 200.000 19.200.000

[8 ORG x 12 BLN]

- Honorarium Petugas Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BLN] 72,00OB 500.000 36.000.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2.075.705.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Bahan habis pakai kantor pusat 2.127,00OT 975.884 2.075.705.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 352.050.000 RM

( KPPN.032-M A L A N G )

- Uang harian 250,00OH 530.000 132.500.000

- Penginapan 60,00OH 700.000 42.000.000

- Tiket 60,00OK 2.520.000 151.200.000

- Taksi 155,00OK 170.000 26.350.000

5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 737.897.180.000

5742.001 Layanan Pendidikan 32. 958,00 Mahasisw 319.738.000.000

[Base Line] a

Lokasi : KOTA MALANG

5742.001.002 Layanan Pendidikan Program Sarjana 315.267.324.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 248.606.761.000 U

A Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana-FIP 201.200.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 45.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber kegiatan bela negara 50,00OJ 900.000 45.000.000

525112 Belanja Barang 151.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi dan pengadaan seragam peserta 1,00KEG 151.200.000 151.200.000

525113 Belanja Jasa 5.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa peralatan/perlengkapan bela negara 1,00KEG 5.000.000 5.000.000

C Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FMIPA 75.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 21

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525115 Belanja Perjalanan 75.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport dan akomodasi dalam rangka promosi FMIPA [20 ORG x 1 20,00 OK 1.250.000 25.000.000

KEG]

- Transport dan akomodasi dalam rangka pembuatan rumah produksi 20,00 OK 2.500.000 50.000.000

FMIPA [20 ORG x 1 KEG]

G Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana FIS 62.400.000

525112 Belanja Barang 62.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi kegiatan PKMB [800 ORG x 4 HARI] 3.200,00 OH 15.000 48.000.000

- Konsumsi panitia kegiatan PKKMB [80 ORG x 4 HARI] 320,00 OH 45.000 14.400.000

H Penyelenggaraan SNMPTN-SBMPTN Tahun 2019 248.268.161.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 208.268.161.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Manajemen dan Kesektariatan SNMPTN dan SBMPTN 2,00 KEG 20.340.948.000 40.681.896.000

- Pengembangan dan Penyusunan Materi Tes 1,00 KEG 5.543.229.000 5.543.229.000

- Penyelenggaraan Tes (PTN-Pusat Tes) 74,00 PTN 586.675.095 43.413.957.000

- Kesekretariatan/ Manajemen dan L2TMPT 1,00 KEG 38.629.079.000 38.629.079.000

- Pengelolaan Keuangan Tim Pelaksana LTMPT Tahun 2019 12,00 BLN 4.625.000.000 55.500.000.000

- Pusat Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) - SBMPTN Tahun 2019 67,00 PTN 365.671.643 24.500.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja peralatan mesin untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 1,00 PKT 40.000.000.000 40.000.000.000

SBMPTN tahun 2019

052 Proses Belajar Mengajar 5.132.292.000 U

A Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FIP 518.300.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 194.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber bimbingan intensif Bahasa Inggris 61,00 OJ 900.000 54.900.000

mahasiswa jurusan PLB

- Honorarium penguji tamu 140,00 OK 1.000.000 140.000.000

525112 Belanja Barang 309.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Fotokopi materi bimbingan intensif Bahasa Inggris mahasiswa 4,00 KEG 9.450.000 37.800.000

jurusan PLB, konsumsi kuliah tamu jurusan BK

- Kontribusi pelatihan TOEFL mahasiswa prodi PGSD PP3 [153 ORG x 153,00 OK 400.000 61.200.000

1 KEG]

- Penggantian tiket dan akomodasi penguji tamu 140,00 OK 1.500.000 210.000.000

525115 Belanja Perjalanan 14.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport mengajar dosen jurusan KSDP 96,00 ORG 150.000 14.400.000

B Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FS 2.775.242.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 156.360.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, FGD, saresehan, 20,00 KEG 7.818.000 156.360.000

kuliah tamu FS

525112 Belanja Barang 1.109.668.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, bahan habis pakai dalam rangka layanan pendidikan FS 60,00 KEG 18.494.475 1.109.668.000

525113 Belanja Jasa 92.853.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan, kostum, gedung kegiatan fakultas 15,00 KEG 6.190.200 92.853.000

525115 Belanja Perjalanan 1.194.553.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 22

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Transport, uang saku, akomoasi, uang harian kegiatan raker, 42,00 KEG 28.441.739 1.194.553.000

pendamping lomba

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 221.808.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya kontribusi kegiatan seminar, workshop [4 ORG x 4 KEG] 16,00 KEG 13.863.000 221.808.000

C Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FMIPA 1.657.360.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 104.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber workshop peningkatan kualitas akademi, 24,00 OJ 900.000 21.600.000

pengembangan bahan ajar, peny RPS [1 ORG x 12 KEG x 2

- Honorarium dosen luar biasa 826,00 JS 100.000 82.600.000

525112 Belanja Barang 321.760.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi workshop peningkatan kualitas akademik, pengembangan 2.140,00 OK 30.000 64.200.000

bahan ajar, dll [10 KEG x 214 ORG]

- ATK, banner workshop peningkatan kualitas akademik [10 KEG x 1 10,00 PAKET 2.781.000 27.810.000

PAKET]

- Penggandaan materi workshop peningkatan kualitas akademik [10 1.300,00 DOK 17.500 22.750.000

KEG x 130 DOK]

- Bahan habis pakai 10,00 BLN 16.200.000 162.000.000

- Pengadaan tas seminar kit kegiatan pertemuan orang tua mahasiswa 900,00 BUAH 50.000 45.000.000

dengan pimpinan FMIPA

525115 Belanja Perjalanan 456.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport dan akomodasi narasumber [1 ORG x 7 KEG] 7,00 OK 2.000.000 14.000.000

- Uang saku rapat peserta 190,00 OK 400.000 76.000.000

- Trasport dan akomodasi narasumber workshop peningkatan kualitas 5,00 OK 2.000.000 10.000.000

akademik

- Perjalanan dinas pembimbing PKL 15,00 OK 2.000.000 30.000.000

- Trasport dosen luar biasa 128,00 OK 50.000 6.400.000

- Biaya perjalanan dinas kerjasama dengan mitra kerja FMIPA [8 ORG 80,00 OK 3.000.000 240.000.000

x 10 KEG]

- Uang saku rapat peserta workshop peningkatan kualitas akademik 200,00 OK 400.000 80.000.000

[40 ORG x 5 KEG]

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 775.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan bahan praktikum lab FMIPA 6,00 PKT 129.166.667 775.000.000

D Proses Belajar Mengajar Program Sarjana Fakultas Ekonomi 15.360.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 15.360.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Mengajar Dosen NIDK 256,00 OK 60.000 15.360.000

E Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FT 87.950.000

525112 Belanja Barang 87.950.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK/bahan habis, fotokopi, pengadaan media/bahan dll 10,00 KEG 8.795.000 87.950.000

kegiatan pendukung pembelajaran

F Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FIK 63.000.000

525113 Belanja Jasa 15.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa Lapangan Futsal (8 offering 2 semester) 150,00 JS 100.000 15.000.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 48.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 23

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Bahan praktikum laboratorium 12,00 BLN 4.000.000 48.000.000

H Proses Belajar Mengajar Program Sarjana FPPsi 15.080.000

525112 Belanja Barang 15.080.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Penguji ujian skripsi, tesis dan disertasi mhs S1, S2 dan S3 340,00 KEG 35.000 11.900.000

-FPPsi [4 ORG x 85 KEG]

- Biaya transport dan akomodasi penguji disertasi mhs S3 -FPPsi 1,00 OK 3.180.000 3.180.000

054 Pemberian Beasiswa 2.000.000.000 U

A Pemberian Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan 2.000.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan 10,00 OT 200.000.000 2.000.000.000

055 Pembinaan Karir Mahasiswa 656.436.000 U

E Pembinaan Karir Mahasiswa FT 627.636.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Juri/ narasumber kegiatan bimtek, kompetisi, [2 ORG x 8,00 OJ 475.000 3.800.000

4 JAM]

525112 Belanja Barang 462.044.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, biaya kontribusi, akomodasi, transport, dll 25,00 KEG 18.481.760 462.044.000

mahasiswa mengikuti seminar nasional, seminar internasion

525113 Belanja Jasa 19.602.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa panggung, sound system, kendaraan dalam rangka 4,00 KEG 4.900.500 19.602.000

pelaksanaan kompetisi, pendampingan PIMNAS

525115 Belanja Perjalanan 142.190.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya transport, akomodasi, uang harian, pendampingan kegiatan 100,00 OH 1.421.900 142.190.000

kemahasiswaan [10 ORG x 5 KEG x 2 HARI]

H Pembinaan Karir Mahasiswa Program Sarjana - FPPsi 28.800.000

525112 Belanja Barang 28.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport kegiatan mahasiswa ke malaysia [6 ORG x 1 KEG] 6,00 OK 1.800.000 10.800.000

- Akomodasi kegiatan mahasiswa ke malaysia [6 ORG x 3 HARI] 18,00 OH 1.000.000 18.000.000

056 Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan 286.400.000 U

A Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan Program Sarjana 70.000.000

FIP

525112 Belanja Barang 70.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Cetak buku ajar dan referensi 6,00 PKT 11.666.667 70.000.000

C Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan Program Sarjana 166.400.000

FMIPA

525112 Belanja Barang 166.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan bahan ajar ber-ISBN berbasis penelitian 560,00 EKS 50.000 28.000.000

- Peengadaan bahan ajar ber-ISBN [18 BUKU x 20 DOK] 360,00 DOK 50.000 18.000.000

- Pengadaan monograf, buku referensi, bunga rampai [6 BUKU x 50 300,00 EKS 50.000 15.000.000

DOK]

- Pengadaan bahan ajar online [18 BUKU x 20 EKS] 360,00 EKS 15.000 5.400.000

- Pengadaan software pendukung pembelajaran dan perkantoran 10,00 PKT 10.000.000 100.000.000

F Pengadaaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan FIK 50.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 50.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 24

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pembelian bahan pustaka, E-Book, untuk 4 prodi 100,00 EKSP 500.000 50.000.000

057 Administrasi Pendidikan 123.201.000 U

C Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Program Sarjana FMIPA 123.201.000

525112 Belanja Barang 40.701.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi pendirian prodi baru [6 PRODI x 5 KALI x 40 ORG] 1.200,00 OK 30.000 36.000.000

- ATK, banner 1,00 PKT 4.701.000 4.701.000

525115 Belanja Perjalanan 82.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas pendirian prodi baru [6 PRODI x 5 KEG] 30,00 KEG 2.750.000 82.500.000

058 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 596.761.000 U

A Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FIP 197.861.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 24.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber pembinaan UKM dan Ormawa 27,00 OJ 900.000 24.300.000

525112 Belanja Barang 153.561.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, fotokopi, seminar kit, cetak banner, pengadaan trophi 5,00 KEG 30.712.200 153.561.000

525113 Belanja Jasa 10.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa peralatan pembinaan kegiatan Ormawa 5,00 KEG 2.000.000 10.000.000

525115 Belanja Perjalanan 10.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja perjalanan kegiatan Ormawa [5 ORG x 5 KEG] 25,00 OK 400.000 10.000.000

C Penyelenggaraan UKM dan Ormawa Program Sarjana FMIPA 173.900.000

525112 Belanja Barang 173.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi lokakarya penyusunan program kerja Ormawa FMIPA [150 300,00 OK 30.000 9.000.000

ORG x 2 KEG]

- ATK, penggandaan materi, banner [2 KEG x 1 PAKET] 2,00 PKT 1.450.000 2.900.000

- Program kegiatan Ormawa FMIPA [1 KEG x 12 BLN] 12,00 BLN 12.500.000 150.000.000

- Penyelenggaraan Pemilu Raya dan Sidum Ormawa FMIPA 2,00 PKT 6.000.000 12.000.000

G Pembinaan UKM dan Ormawa Program Sarjana FIS 225.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 40.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber pelaksanaan kegiatan proker mahasiswa [2 16,00 OK 2.500.000 40.000.000

ORG x 8 KEG]

525112 Belanja Barang 147.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang keperluan pelaksanaan kegiatan Ormawa berupa 49,00 KEG 3.000.000 147.000.000

konsumsi, banner, dll [7 UNIT x 7 KEG]

525113 Belanja Jasa 38.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa terop, sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan ORMAWA 38,00 UNIT 1.000.000 38.000.000

059 Kegiatan Kemahasiswaan 2.490.443.000 U

A Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIP 115.151.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 13.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber Diklatsar Pramuka mahasiswa PLB 15,00 OJ 900.000 13.500.000

525112 Belanja Barang 83.650.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Pemuli Raya dan Diklatsar Ptamuka jurusan PLB 3,00 KEG 12.103.334 36.310.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 25

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Fotokopi bahan Pemilu Raya dan Diklatsar Pramuka jurusan PLB 66.700,00 LBR 200 13.340.000

- Kontribusi sertifikasi mahasiswa FIP 85,00 MHS 400.000 34.000.000

525115 Belanja Perjalanan 18.001.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan bagi mahasiswa baru PP3 1,00 KEG 18.001.000 18.001.000

(TDI dan BBQ)

B Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FS 219.812.000

525112 Belanja Barang 16.272.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, pembinaan/lomba kegiatan FS 4,00 KEG 4.068.000 16.272.000

525115 Belanja Perjalanan 190.490.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Traspor, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan raker, 4,00 KEG 47.622.500 190.490.000

pembinaan/lomba

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 13.050.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, penghargaan kegiatan pembinaan/lomba FS 2,00 KEG 6.525.000 13.050.000

C Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FMIPA 819.300.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 19.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber workshop kegiatan kemahasiswaan, 22,00 OJ 900.000 19.800.000

seminar, temu alumni [11 KEG x 1 ORG x 2 JAM]

525112 Belanja Barang 703.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi workshop kegiatan kemahasiswaan 3.392,00 OK 25.000 84.800.000

- ATK workshop kegiatan kemahasiswaan 25,00 PKT 1.348.000 33.700.000

- Biaya kontribusi kegiatan charracter building 1.000,00 OK 250.000 250.000.000

- Pengadaan kaos kegiata charracter building maba 1.000,00 OK 50.000 50.000.000

- Pengadaan baju panitia PKKMB 100,00 OK 100.000 10.000.000

- Bantuan mengikuti kegiatan tingkat nasional/internasional 5,00 OK 5.000.000 25.000.000

- Bantuan mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di luar negeri 25,00 OK 10.000.000 250.000.000

525115 Belanja Perjalanan 96.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport dan akomodasi narasumber workshop kegiatan 10,00 OK 1.200.000 12.000.000

kemahasiswaan

- Transport pendamping kegiatan charracter building maba 30,00 OK 300.000 9.000.000

- Transport pendamping kegiata pertukaran mahasiswa di luar negeri 10,00 OK 7.500.000 75.000.000

D Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FE 949.130.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 30.350.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Nonorarium narasumber kegiatan mahasiswa FE 47,00 OJ 645.745 30.350.000

525112 Belanja Barang 811.264.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, fotokopi, konsumsi kegiatan mahasiswa FE 44,00 KEG 4.824.728 212.288.000

- Konsumsi seminar IKA, pembinaan mawapres, rapat kerja 2.787,00 OK 27.221 75.864.000

- Seminar kit kegiatan seminar IKA 1.400,00 OK 54.643 76.500.000

- Pembinaan mawapres FE 3,00 OK 1.250.000 3.750.000

- Kontribusi mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan bagi maba 1.300,00 OK 150.000 195.000.000

- Pengadaan kaos seragam pembinaan wawasan kebangsaan maba 1.300,00 OK 62.500 81.250.000

- Kontribusi sertifikasi kompetensi mahasiswa 100,00 OK 350.000 35.000.000

- Penggandaan materi rapat kerja bidang kemahasiswaan 2.040,00 LBR 250 510.000

- Biaya hidup mahasiswa asing pertukaran mahasiswa 400,00 OH 150.000 60.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 26

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Konsumsi, seragam, spanduk kegiatan PKKMB FE 1,00 KEG 71.102.000 71.102.000

525113 Belanja Jasa 43.346.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa peralatan, kenraan kegiatan DMF 23,00 KEG 1.754.217 40.346.000

- Sewa pakaian finalis mawapres 16,00 OH 187.500 3.000.000

525115 Belanja Perjalanan 64.170.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi, uang saku, transport workshop penyusunan program 168,00 OK 264.108 44.370.000

kerja mahasiswa

- Uang saku peserta rapat kerja penyusunan agenda kerja bidang 66,00 OK 300.000 19.800.000

kemahasiswaan

F Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIK 150.000.000

525112 Belanja Barang 120.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Barang Berupa Bantuan Biaya Keg. Mahasiswa 10,00 KEG 12.000.000 120.000.000

525113 Belanja Jasa 30.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa Alat, Tempat untuk Kegiatan Mahasiswa 6,00 PKT 5.000.000 30.000.000

G Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Program Sarjana FIS 237.050.000

525112 Belanja Barang 92.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa konsumsi pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi 3.000,00 OK 25.000 75.000.000

mahasiswa [150 ORG x 20 KEG]

- Belanja barang berupa biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan Bela 100,00 OK 175.000 17.500.000

Negara MABA [100 ORG x 1 KEG]

525115 Belanja Perjalanan 144.550.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja perjalanan dalam rangka pendampingan kegiatan KKL [8 144,00 OK 500.000 72.000.000

ORG x 6 KEG x 3 HARI]

- Uang saku dalam rangka pendampingan kegiatan bela negara [35 35,00 OK 530.000 18.550.000

ORG x 1 HARI]

- Akomodasi Paket fullboard dalam rangka capacitybuilding 90,00 OK 600.000 54.000.000

kemahasiswaan [30 ORG x 3 KEG]

060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa 4.064.726.000 U

A Mahasiswa Program Sarjana FIP Mengikuti Kompetisi/Lomba 131.650.000

525112 Belanja Barang 130.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi mawapres bidang akademik dan non akademik tingkat FIP 500,00 OK 30.000 15.000.000

dan universitas

- Penggantian transport, akomodasi, dan kontribusi mahasiswa (LN) 4,00 MHS 7.000.000 28.000.000

- Cetak baliho, penghargaan mawapres bidang akademik dan non 10,00 BUAH 500.000 5.000.000

akademik tingkat FIP dan universitas

- Penggantian transport, akomodasi, dan kontribusi mahasiswa BK 27,00 MHS 3.000.000 81.000.000

- Fotokopi kegiatan mawapres bidang akademik dan non akademik 9.500,00 LBR 200 1.900.000

tingkat FIP dan universitas

525113 Belanja Jasa 750.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa baju adat mawapres bidang akademik dan non akademik 3,00 KEG 250.000 750.000

tingkat FIP dan universitas

C Mahasiswa Program Sarjana FMIPA Mengikuti Kompetisi/Lomba 370.575.000

525112 Belanja Barang 283.575.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi pemilihan mawapres, pembinaan olimpiade, 1.513,00 OK 25.000 37.825.000

penyelenggaraan LKTI

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 27

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Penghargaan pemenang mawapres, kompetisi vlog, LKTI 25,00 OK 1.390.000 34.750.000

- Kontribusi dan transport delegasi olimpiade, pimnas, komurindo, 300,00 OK 420.000 126.000.000

KRTI, kompetisi kapal cepat

- Bantuan pembuatan roket Komurindo, roket KRTI, Kapal Cepat 3,00 PKT 20.000.000 60.000.000

Tanpa Awak

- ATK, banner penyelengaraan LKTI tingkat SMA dan mahasiswa 2,00 PKT 10.000.000 20.000.000

- Pembelian pakaian olahraga dalam rangka anfak FMIPA 1,00 PKT 5.000.000 5.000.000

525113 Belanja Jasa 27.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan delegasi olimpiade ONMIPA PT Tk Provinsi [5 UNIT 10,00 UNIT 2.700.000 27.000.000

x 2 HARI]

525115 Belanja Perjalanan 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport dan akomodasi pendamping Pimnas, olimpiade 20,00 OK 3.000.000 60.000.000

D Mahasiswa Program Sarjana FE Mengikuti Kompetisi/Lomba 140.000.000

525112 Belanja Barang 128.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan biaya pengiriman dlegasi mahasiswa FE 98,00 OK 1.306.123 128.000.000

525115 Belanja Perjalanan 12.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport dan uang saku pengiriman delegasi mahasiswa FE 12,00 OK 1.000.000 12.000.000

E Mahasiswa Program Sarjana FT Mengikuti Kompetisi/Lomba 729.762.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Pemateri 8,00 OJ 800.000 6.400.000

525112 Belanja Barang 335.637.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Barang Pembuatan Media Lomba Jembatan dan Gedung TS 4,00 PKT 41.750.000 167.000.000

- Belanja Barang Pembuatan Media Lomba TIK (Gemastik) TE 1,00 PKT 40.000.000 40.000.000

- Bahan/ATK, konsumsi, fotokopi, pembuatan media, dll pendukung 6,00 KEG 11.439.533 68.637.000

kegiatan

- Belanja barang keperluan Kontes Robot Indonesia 1,00 PKT 60.000.000 60.000.000

525115 Belanja Perjalanan 44.960.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya transport, akomodasi, uang harian, kegiatan mengikuti lomba 40,00 OH 1.124.000 44.960.000

[10 ORG x 2 KEG x 2 HARI]

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 342.765.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Bodi Mobil EVO 2 1,00 PKT 181.345.000 181.345.000

- Pengadaan Bodi Mobil EVO 3 1,00 PKT 161.420.000 161.420.000

G Mahasiswa Program Sarjana FIS Mengikuti Kompetisi/Lomba 217.500.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 25.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium bagi juri, pelatih, wasit, dll dalam rangka pelaskanaan 10,00 OK 2.500.000 25.000.000

kegiatan lomba mahasiswa [2 ORG x 5 KEG]

525112 Belanja Barang 192.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang dalam rangka pelaksanaan kegiatan trilomba, dll 1.250,00 OK 30.000 37.500.000

[250 ORG x 5 KEG]

- Uang pembinaan bagi pemenang kegiatan lomba/kompetisi [5 ORG 25,00 OK 2.000.000 50.000.000

x 5 KEG]

- Biaya kontribusi mengikuti lomba bagi delegasi mahasiswa [2 ORG x 20,00 OK 1.500.000 30.000.000

10 KEG]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 28

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Transportasi, akomodasi dan uang saku delegasi mahasiswa [5 ORG 50,00 OK 1.500.000 75.000.000

x 10 OK]

H Kontes Mobil Hemat Energi 600.000.000

525112 Belanja Barang 382.063.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, banner, komponen pendukung KMHE 1,00 PKT 30.830.000 30.830.000

- Barang kebutuhan KMHE Divisi kemudi dan rem Akasa Evo 2 2,00 PKT 49.000.000 98.000.000

- Barang kebutuhan KMHE Divisi chasis Akasa Evo 2 1,00 PKT 18.747.000 18.747.000

- Barang kebutuhan KMHE Divisi sistem pemindah tenaga Akasa Evo 2 1,00 PKT 34.044.000 34.044.000

- Barang kebutuhan KMHE Divisi elektrikal Akasa Evo 2 1,00 PKT 6.863.000 6.863.000

- Barang kebutuhan KMHE Divisi kemudi dan rem Kumbolo Evo 3 1,00 PKT 20.498.000 20.498.000

- Barang kebutuhan KMHE Divisi sistem pemindah tenaga Kumbolo 1,00 PKT 38.887.000 38.887.000

Evo 3

- Barang kebutuhan KMHE Divi non teknis Kumbolo Evo 3 1,00 PKT 40.268.000 40.268.000

- Barang kebutuhan KMHE mobil listrik Adanu I 2,00 PKT 46.963.000 93.926.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 217.937.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Peralatan dan mesin kebutuhan KMHE Divisi Engine Akasa Evo 2 1,00 PKT 30.029.000 30.029.000

- Peralatan da mesin kebutuhan KMHE Divisi Engine Kum bolo Evo 3 1,00 PKT 13.918.000 13.918.000

- Peralatan dan mesin kebutuhan KMHE mobil listrik Adanu I 1,00 PKT 173.990.000 173.990.000

I Penyelenggaraan Kontes Mobil Hemat Energi 1.875.239.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 130.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium panitia penyelenggaraan KMHE 250,00 OK 520.400 130.100.000

525112 Belanja Barang 601.114.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat-rapat,fotokopi,dll 2.905,00 OK 30.000 87.150.000

- Bahan habis pakai dan perlengkapan penyelenggaraan KMHE 6.510,00 UNIT 78.950 513.964.000

525113 Belanja Jasa 1.000.625.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa Kendaraan,panggung,terop,soud system,dll untuk 1.800,00 UNIT 510.625 919.125.000

penyelenggaraan KMHE

- Dekorasi Panggung 2,00 KEG 40.750.000 81.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang penunjang kegiatan KMHE 67,00 UNIT 1.894.030 126.900.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 16.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Karpet peredam 110,00 M 150.000 16.500.000

061 Kewirausahaan Mahasiswa 7.500.000 U

G Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa Program Sarjana FIS 7.500.000

525112 Belanja Barang 7.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa uang pembinaan bagi tim program kreatifitas 3,00 JDL 2.500.000 7.500.000

terbaik

062 Kerjasama Berbasis Pendidikan 33.403.490.000 U

E Penyelenggaraan Kerjasama Berbasis Pendidikan FT 447.648.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 22.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Visiting profesor asing [1 ORG x 4 KEG x 4 JAM] 16,00 OJ 1.400.000 22.400.000

525112 Belanja Barang 31.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 29

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- ATK, Konsumsi, fotokopi, biaya pengurusan Visa dalam rangka 20,00 KEG 1.565.000 31.300.000

pelaksanaan kegiatan kerjasama

525113 Belanja Jasa 5.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama [4 8,00 UNIT 650.000 5.200.000

UNIT x 2 HARI]

525115 Belanja Perjalanan 388.748.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya transport, uang harian, akomodasi perjalanan Penggalangan 80,00 OK 4.859.355 388.748.000

kerjasama, visiting professor

F Kerjasama Berbasis Pendidikan Program Diploma FIK 30.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 30.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Guru Pamong/Pembimbing Lapangan PKL, KPL 300,00 MHS 100.000 30.000.000

H Kerjasama Berbasis Pendidikan FPPsi 50.000.000

525112 Belanja Barang 5.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi layanan tamu 2,00 PKT 2.500.000 5.000.000

525115 Belanja Perjalanan 45.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas kerjasama dengan mitra kerja [3 ORG x 5 KEG] 15,00 OK 3.000.000 45.000.000

I Kerjasama Berbasis Pendidikan Universitas 22.875.842.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.875.842.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penyelenggaraan kegiatan kerjasama 10,00 BLN 2.287.584.200 22.875.842.000

M Penyelenggaraan PPG Universitas 10.000.000.000

525112 Belanja Barang 10.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penyelengaraan PPG 10,00 BLN 1.000.000.000 10.000.000.000

063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik 9.550.375.000 U

A Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FIP 840.280.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 10.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FIP 10.800.000

- Honorarium narasumber penyusunan borang akreditasi 12,00 OJ 900.000 10.800.000

525112 Belanja Barang 132.910.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Fotokopi borang akreditasi jurusan PLB 88.950,00 LBR 200 17.790.000

- Konsumsi akreditasi jurusan AP, penyusunan borang AUNQA 2.343,00 OK 30.000 70.290.000

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FIP 44.830.000

- ATK, fotokopi, konsumsi, bahan habis pakai penyusunan boran 8,00 PRODI 5.603.750 44.830.000

akreditasi

525115 Belanja Perjalanan 696.570.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi penyusunan borang akreditasi jurusan PLB, BK [320 ORG 320,00 OK 575.000 184.000.000

x 1 KEG]

- Trasport penyusunan borang akreditasi jurusan PLB, BK [320 ORG x 320,00 OK 150.000 48.000.000

1 KEG]

- Uang harian penyusunan borang akreditasi jurusan PLB, BK [320 640,00 OH 140.000 89.600.000

ORG x 2 HARI x 1 KEG]

- Uang saku rapat penyusunan borang akreditasi dan perintisan 316,00 OK 350.000 110.600.000

akreditasi internasional [316 ORG x 1 KEG]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 30

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FIP 264.370.000

- Perjalanan dinas, uang saku rapat, akomodasi penyusunan borang 8,00 PRODI 33.046.250 264.370.000

akreditasi prodi

B Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FS 949.152.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 101.150.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber, AUNQA, workshop/lokakarya 4,00 KEG 25.287.500 101.150.000

525112 Belanja Barang 175.585.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK kegiatan pengembangan kurikulum, akredditasi, dan 10,00 KEG 17.558.500 175.585.000

mutu akademik

525113 Belanja Jasa 4.330.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi lokakarya penyusunan borag dan evaluasi diri 3,00 KEG 1.443.334 4.330.000

525115 Belanja Perjalanan 628.487.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS 17,00 KEG 36.969.862 628.487.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 39.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi, kegiatan pengembangan kurikulum, akreditasi, dan mutu 4,00 KEG 9.900.000 39.600.000

akademik

C Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana 1.204.320.000

FMIPA

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 63.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber workshop penyusunan dokumen AUNQA, 46,00 OJ 900.000 41.400.000

SAR, penjaminan mutu, KBK [1 ORG x 23 KEG x 2 JAM]

- Honorarium penerjemahan Indonesia-Inggris 176,00 LBR 125.000 22.000.000

525112 Belanja Barang 251.420.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi workshop penyusunan dokumen AUNQA, SAR, penjaminan 3.733,00 OK 40.000 149.320.000

mutu, borang

- ATK, banner workshop penyusunan dokumen AUNQA, SAR, 1.025,00 PKT 16.000 16.400.000

penjaminan mutu, borang

- Penggandaan materi workshop, dokumen AUNQA, borag 1.025,00 DOK 12.000 12.300.000

- Penggandaan dokumen workshop penyusunan dokumen UNQA, SAR, 520,00 DOK 45.000 23.400.000

penjaminan mutu, borang

- Kontribusi kalibrasi alat laboratorium 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

- Kontribusi pendaftaran akreditasi laboratorium 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

525115 Belanja Perjalanan 789.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport dan akomodasi narasumber workshop penyusunan 17,00 OK 3.500.000 59.500.000

dokumen AUNQA, SAR, penjaminan mutu

- Uang saku rapat peserta [135 ORG x 10 KEG] 1.350,00 OK 400.000 540.000.000

- Perjalanan dinas kegiatan AUNQA [19 ORG x 1 KEG] 19,00 OK 10.000.000 190.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 100.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya jasa konsultasi ISO 17025 1,00 PAKET 100.000.000 100.000.000

D Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FE 891.248.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium pemateri sosialisasi sertifikasi kompetensi profesi teknisi 8,00 OJ 1.200.000 9.600.000

akuntansi (LSP-TA), rapat kerja

525112 Belanja Barang 330.511.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 31

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Penggandaan laporan rapat kerja penyusunan borang AP 237,00 EKS 32.410 7.681.000

- Konsumsi rapat koordinasi penyusunan borang AP 1.875,00 OK 40.502 75.941.000

- Penggandaan materi rapat kerja penyusunan borang AP 19.125,00 LBR 200 3.825.000

- Penggandaan borang dan evaluasi diri D3 Akuntansi 143,00 PKT 204.649 29.264.000

- Backdrop rapat kerja pengembangan e-learning Akuntansi 6,00 BUAH 250.000 1.500.000

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FE 212.300.000

- Konsumsi, penggandaan borang, data-data pendukung akreditasi 7,00 PRODI 30.328.572 212.300.000

prodi

525113 Belanja Jasa 4.135.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penerjemahan RPS jurusan Akuntansi 50,00 LMBR 82.700 4.135.000

525115 Belanja Perjalanan 547.002.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan tracer study jurusan EKP, perjalanan kerjasama 1.688,00 OK 283.947 479.302.000

layanan

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FE 67.700.000

- Biaya perjalanan penyusunan borang akreditasi prodi 7,00 PRODI 9.671.429 67.700.000

E Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Sarjana FT 496.749.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber kegiatan workshop penguatan jurnal [4 8,00 OJ 900.000 7.200.000

ORG x 2 JAM]

525112 Belanja Barang 148.119.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, Fotocopy kegiatan penjaminan mutu, persiapan 5,00 KEG 855.827 4.279.000

akreditasi, pengembangan KBK

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FT 143.840.000

- ATK, fotokopi, konsumsi, barang habis pakai penyusunan borang 5,00 PRODI 28.768.000 143.840.000

akreditasi prodi

525113 Belanja Jasa 8.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan 10,00 UNIT 800.000 8.000.000

525115 Belanja Perjalanan 333.430.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan, akomodasi, uang harian, uang saku pendukung 350,00 OK 792.200 277.270.000

kegiatan Penjaminan mutu, penyusunan POB, PDDIKTI

> AKREDITASI PROGRAM STUDI DI FT 56.160.000

- Uang saku rapat dalam kantor penyusunan borang akreditas prodi 5,00 PRODI 11.232.000 56.160.000

F Pengembangan kurikulum, akreditasi, dan mutu akademik program sarjana - FIK 161.000.000

525112 Belanja Barang 96.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya akreditasi program studi (IKM, PJK, PKO, IK) 4,00 PRODI 20.000.000 80.000.000

- Konsumsi kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi 360,00 OK 45.000 16.200.000

525115 Belanja Perjalanan 64.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Saku rapat Penyusunan Borang Akreditasi, penulisan buku 162,00 OK 400.000 64.800.000

referensi

G Akreditasi Program Studi di FIS 210.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 20.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber, reviwer, assesor FGD dan Workshop [5 20,00 OJ 1.000.000 20.000.000

ORG x 4 JAM]

525112 Belanja Barang 57.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 32

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- ATK, fotokopi, konsumsi penyusunan borang akreditasi prodi 5,00 PRODI 6.300.000 31.500.000

- Penggantian tiket nara sumber penyusunan borang akreditasi 5,00 OK 5.200.000 26.000.000

525115 Belanja Perjalanan 132.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan, paket fullboard, uang saku rapat penyusunan 5,00 PRODI 26.500.000 132.500.000

borang akreditasi prodi

H Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program 97.375.000

Sarjana-FPPsi

525112 Belanja Barang 24.575.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Workshop implementasi inovasi pembelajaran dan 208,00 OK 50.000 10.400.000

evaluasi,borang

- Konsumsi Rapat penyusunan borang dll. 405,00 OK 35.000 14.175.000

525115 Belanja Perjalanan 72.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku Workshop implementasi, inovasi, pembelajaran dan 208,00 OK 350.000 72.800.000

evaluasi,borang

I Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik LP3 4.411.551.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 57.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Narasumber Stadium General [3 ORG x 3 JAM] 9,00 OJ 900.000 8.100.000

- Hr. Narasumber TDI, Honorarium Narasumber Pelatihan Art Therapy 25,00 OJ 460.000 11.500.000

bagi Konselor

- Hr. Guru Pamong non Pendidikan kegiatan KPL 54,00 OJ 550.000 29.700.000

- Hr. NarasumberSosialisasi Pelaksanaan PLP Non Kependidikan 4,00 OJ 500.000 2.000.000

- Hr Narasumber Luar UM Seminar Agama Hindu 7,00 OJ 900.000 6.300.000

525112 Belanja Barang 3.461.351.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat, kegiatan Seminar, Pelatihan, Workshop 12,00 BLN 51.368.585 616.423.000

- Belanja operasional PLP Kependidikan semester genap 2018/2019 650,00 OK 560.000 364.000.000

- Konsumsi kegiatan PLP smt genap 2018/2019, ATK, Fotokopi 6,00 BLN 21.835.500 131.013.000

intrumen, jurnal, presensi

- Belanja operasional PLP Kependidikan semester gasal 2018/2019 3.500,00 OK 500.000 1.750.000.000

Gel 1 dan 2

- Belanja operasional PLP Non Kependidikan semester gasal 750,00 OK 500.000 375.000.000

2018/2019 Gel 1 dan 2

- Konsumsi kegiatan PLP gasal 2018/2019 Gel 1 dan 2, ATK, 10,00 KEG 22.491.500 224.915.000

Fotokopi intrumen, jurnal, presensi

525115 Belanja Perjalanan 892.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transpor, uang harian dan Akomodasi hotel narasumber dll dalam 160,00 OK 1.170.000 187.200.000

kegiatan Lokakarya Pembuatan Book Chaper dan Monograf

- RDK Keiatan Pengeembangan Pedoman dan Standart Pengembangan 50,00 OK 400.000 20.000.000

Kurikulum

- Transport Pembimbingan Sosialisasi PLP ,Survey Kepuasan Layanan 608,00 OK 350.000 212.800.000

PLP

- Transport kegiatan KPL 2,00 KEG 236.300.000 472.600.000

L Pengembangan Akreditasi Internasional PIU 288.700.000

525112 Belanja Barang 78.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penggandaan materi lokakarya penyusunan SAR [330 PKT x 2 KEG] 660,00 EKS 10.000 6.600.000

- Biaya terjemahan SAR 5,00 PKT 9.000.000 45.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 33

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Training kits lokakarya pendampingan penyusunan SAR 120,00 PKT 150.000 18.000.000

- Konsumsi lokakarya pendampingan penyusunan SAR [120 ORG x 2 240,00 OK 35.000 8.400.000

KEG]

525115 Belanja Perjalanan 210.700.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan peserta dan narasumber lokakarya penyusunan SAR [100 300,00 OK 400.000 120.000.000

ORG x 3 KEG]

- Akomodasi lokakarya penyusunan SAR 60,00 OK 550.000 33.000.000

- Biaya perjalanan narasumber lokakarya penyusunan SAR 1,00 KEG 57.700.000 57.700.000

064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga 8.223.519.000 U

Pendidik

A Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIP 2.588.856.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 25.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber saresehan peningkatan mutu pendidikan FIP 28,00 OJ 900.000 25.200.000

[14 ORG x 2 JAM]

525112 Belanja Barang 704.276.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya kontribusi mengikuti kegiatan seminar/workshop jurusan PLS 31,00 KEG 22.718.581 704.276.000

525115 Belanja Perjalanan 1.859.380.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi, transport, uang harian workshop pengelolaan jurnal SD 300,00 OK 2.085.100 625.530.000

dan PAUD jurusan KSDP

- Biaya perjalanan dinas seminar, pelatihan, workshop jurusan PLS 188,00 OK 5.500.000 1.034.000.000

- Uang saku rapat pengembangan bahan ajar standar kurikulum 491,00 OK 350.000 171.850.000

jurusan TEP

- Biaya perjalanan kegiatan dari Blitar ke Malang 70,00 OK 400.000 28.000.000

C Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 734.999.000

Program Sarjana FMIPA

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 38.700.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber seminar nasional/internasional 43,00 OJ 900.000 38.700.000

525112 Belanja Barang 191.399.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi seminar nasional/internasional, workshop penulisan artikel 1.584,00 OK 30.000 47.520.000

- ATK, seminar kit [106 ORG x 10 KEG] 1.060,00 OK 27.245 28.879.000

- Transport dan akomodasi narasumber [5 KEG x 4 ORG] 20,00 OK 2.000.000 40.000.000

- Bantuan mengikuti kursus bahasa Inggris 5,00 OK 5.000.000 25.000.000

- Bantuan biaya kegiatan ilmiah nasional/internasional 50,00 OK 1.000.000 50.000.000

525115 Belanja Perjalanan 504.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi paket fullboard ASDS 200,00 PKT 850.000 170.000.000

- Uang harian dan transport panitia ASDS 30,00 ORG 430.000 12.900.000

- Fullday meeting seminar internasional [4 KEG x 150 ORG] 600,00 OK 275.000 165.000.000

- Uang harian dan transport panitia seminar internasional [4 KEG x 30 120,00 OK 250.000 30.000.000

ORG]

- Transport dan akomodasi narasumber 1,00 OK 2.000.000 2.000.000

- Biaya perjalanan dinas mengikuti kursus bahasa Inggris 5,00 OK 5.000.000 25.000.000

- Biaya perjalanan dinas mengikuti kegiatan ilmiah 50,00 OK 2.000.000 100.000.000

nasional/internasional

D Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 1.988.670.000

Program Sarjana FE

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 34

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525112 Belanja Barang 1.110.780.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya kontribusi mengikuti seminar/konferensi nasional/internasional 500,00 OK 2.103.560 1.051.780.000

- Biaya kontribusi iuran asosiasi jurusan Akuntansi 8,00 KEG 7.375.000 59.000.000

525115 Belanja Perjalanan 877.890.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan mengikuti seminar/konferensi nasional/internasional 348,00 OK 2.522.673 877.890.000

E Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 1.670.594.000

Program Sarjana FT

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 54.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Pemateri/narasumber [5 ORG x 5 KEG x 2 JAM] 50,00 OJ 1.096.000 54.800.000

525112 Belanja Barang 755.310.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pendataran, ATK, Konsumsi wprkshop, pelatihan,seminar 25,00 KEG 30.212.400 755.310.000

525113 Belanja Jasa 21.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kostum, sewa kendaraan penjemputan narasumber 4,00 KEG 5.375.000 21.500.000

525115 Belanja Perjalanan 833.984.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan akomodasi, uang saku, transport, uang harian 500,00 OK 1.667.968 833.984.000

pendukung kegiatan seminar internasional, pengiriman d

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 5.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- uang Lembur dan uang makan lembur pendukung kegiatan: petugas 200,00 OJ 25.000 5.000.000

ruang

F Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 462.150.000

Program Sarjana FIK

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 27.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Narasumber workshop, Seminar, dll 30,00 OJ 900.000 27.000.000

525112 Belanja Barang 360.150.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan biaya Dosen dan Tendik mengikuti pendidikan, latihan 20,00 OK 4.000.000 80.000.000

magang, workshop dan pendampingan guru besar

- Konsumsi Keg. Workshop, Seminar pendidikan dan pembelajaran 1.203,00 OK 50.000 60.150.000

tingkat regional, nasional dan internasional

- Akomodasi dan transportasi dosen tamu/narasumber keg. Worshop, 20,00 OK 4.000.000 80.000.000

Seminar pendidikan dan pembelajaran (regional,nasiona

- Akomodasi kegiatan seminar 100,00 OK 300.000 30.000.000

- Biaya penerbitan proseding karya ilmiah (translate, submid jurnal 50,00 JDL 1.500.000 75.000.000

bereputasi)

- Biaya submit jurnal internasional bereputasi (karya ilmiah) 10,00 JDL 3.500.000 35.000.000

525115 Belanja Perjalanan 75.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi dan transportasi dosen sebagai narasumber Keg. 50,00 OK 1.500.000 75.000.000

Worshop, Seminar

G Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik FIS 722.500.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 41.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium penguji tamu [5 ORG x 20 KEG] 100,00 OK 410.000 41.000.000

525112 Belanja Barang 147.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 35

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya kontribusi, dll untuk keperluan mengikuti forum, seminar, 118,00 OK 1.250.000 147.500.000

pelatihan, fgd

525115 Belanja Perjalanan 534.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengiriman Dosen Ke Berbagai Forum, Seminar, Pelatihan, FGD 178,00 OK 3.000.000 534.000.000

H Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 55.750.000

Program Sarjana -FPPsi

525112 Belanja Barang 30.750.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan Publikasi jurnal 6,00 PKT 5.000.000 30.000.000

- Konsumsi rapat jurnal 15,00 OK 50.000 750.000

525115 Belanja Perjalanan 25.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, akomodasi dan kontribusi mengikuti kegiatan konferensi 5,00 OK 5.000.000 25.000.000

internasional

065 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam 49.100.000 U

Mengajar

B Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar 49.100.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 49.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium dosen luar biasa 1.000,00 JS 49.100 49.100.000

067 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS 76.320.000 U

A Pembayaran Honor Dosen Non PNS FIP 76.320.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 40.320.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium mengajar dosen non PNS FIP 672,00 JS 60.000 40.320.000

525115 Belanja Perjalanan 36.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport mengajar dosen non PNS FIP 240,00 OK 150.000 36.000.000

5742.001.003 Layanan Pendidikan Program Pascasarjana 4.470.676.000

051 Penerimaan Mahasiswa Baru 21.775.000 U

E Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana FT 21.775.000

525112 Belanja Barang 1.375.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat, penggandaan brosur kegiatan promosi S2 dan S3 2,00 KEG 687.500 1.375.000

PKJ

525115 Belanja Perjalanan 20.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan kegiatan promosi S2 dan S3 PKJ 24,00 OK 850.000 20.400.000

052 Proses Belajar Mengajar 1.788.286.000 U

A Proses Belajar Mengajar Pascasarjana 438.972.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 51.472.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Penguji Tesis,ujian Desertasi,Komprehensif dan Kelayakan Dosen 32,00 OK 1.608.500 51.472.000

Luar Biasa

525112 Belanja Barang 322.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, FC, Konsumsi Pendukung Layanan Pendidikan 12,00 BLN 5.500.000 66.000.000

- Pembuatan Video Profil Civitas Akademik Pascasarjana 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

- Akomodasi Dosen Penguji Tamu Ujian Disertasi 12,00 OK 2.000.000 24.000.000

- Persiapan Pembukaan 17 Program Studi Baru 17,00 KEG 12.500.000 212.500.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 65.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 36

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- ATK pendukung layanan pendidikan 1,00 PKT 65.000.000 65.000.000

B Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FS 526.264.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 46.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium workshop/lokakarya kegiatan FS 46,00 KEG 1.000.000 46.000.000

525112 Belanja Barang 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, pendukung kegiatan 50,00 KEG 4.000.000 200.000.000

525115 Belanja Perjalanan 280.264.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Trasport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS 40,00 KEG 7.006.600 280.264.000

C Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FMIPA 603.100.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 216.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium menguji tesis, disertasi, mengajar dosen tidak tetap 216,00 OK 1.000.000 216.000.000

Pascasarjana

525112 Belanja Barang 178.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, fotokopi, konsumsi pendukung layanan pendidikan 10,00 BLN 14.860.000 148.600.000

- Biaya kontribusi pelatihan bahasa 10,00 OK 3.000.000 30.000.000

525115 Belanja Perjalanan 208.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport mengajar dosen tidak tetap Pascasarjana 25,00 ORG 1.000.000 25.000.000

- Paket fullboard workshop pengelolaan Pascasarjana 50,00 PKT 650.000 32.500.000

- Uang harian peserta workshop pengelolaan Pascasarjana 50,00 ORG 430.000 21.500.000

- Paket fullday workshop penyusunan borang akreditasi 180,00 PKT 275.000 49.500.000

- Uang harian workshop penyusunan borang akreditasi 180,00 PKT 250.000 45.000.000

- Uang saku rapat penyusunan borang akreditasi 140,00 PKT 250.000 35.000.000

D Proses Belajar Mengajar Program Pascasarjana FE 185.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Penguji Disertasi Dosen Luar UM Program Pascasarjana, Hr. 250,00 OK 360.000 90.000.000

Mengajar Prapasca Program S3 dan S2 Program Pascasarja

525112 Belanja Barang 35.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Ujian Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana 1.000,00 OK 35.000 35.000.000

525115 Belanja Perjalanan 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dan akomodasi penguji Disertasi Dosen Luar UM 20,00 OK 3.000.000 60.000.000

Program Pascasarjana

E Proses Belajar Mengajar Pascasarjana FT 34.950.000

525112 Belanja Barang 22.950.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pendaftaran seminar, konsumsi rapat klinis penulisan artikel 30,00 OK 765.000 22.950.000

525115 Belanja Perjalanan 12.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan mengikuti seminar, pembimbingang PKL 24,00 OK 500.000 12.000.000

057 Kerjasama Berbasis Pendidikan 247.190.000 U

A Kerjasama dengan Lembaga Mitra Pascasarjana 244.415.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 30.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Narasumber Kuliah Tamu,seminar nas,internasional,kuliah 30,00 OJ 1.000.000 30.000.000

tamu,akreditasi jurnal internasional [15 ORG x 2 JAM]

525112 Belanja Barang 117.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 37

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi Narasumber Kuliah Tamu,seminar 30,00 OK 3.900.000 117.000.000

nasional,internasional,akreditasi jurnal internasional

525115 Belanja Perjalanan 97.415.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Menjalin Kerjasama dengan Lembaga Mitra dalam Negeri dan Luar 10,00 OK 9.741.500 97.415.000

Negeri

E Kerjasama Berbasis Pendidikan Pascasarjana FT 2.775.000

525112 Belanja Barang 2.775.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pembuatan visa, konsumsi rapat 6,00 KEG 462.500 2.775.000

058 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik 354.325.000 U

A Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 80.000.000

525112 Belanja Barang 80.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembinaan dan Pengembangan Perilaku Kecendikiawanan Mahasiswa 4,00 KEG 20.000.000 80.000.000

Pascasarjana

D Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Program Pascasarjana 76.725.000

FE

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Pemateri kegiatan Launching Program Studi S3 Ilmu Manajemen 6,00 OJ 1.000.000 6.000.000

Program Pascasarjana

525112 Belanja Barang 44.225.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi peserta, backdrop kegiatan Launching Program Studi S3 836,00 OK 41.059 34.325.000

Ilmu Manajemen Program Pascasarjana

- Biaya cetak backdrop dan spanduk kegiatan Launching Program Studi 4,00 PKT 875.000 3.500.000

S3 Ilmu Manajemen Program Pascasarjana FE UM

- Biaya cetak undangan kegiatan Launching Program Studi S3 Ilmu 550,00 LBR 2.546 1.400.000

Manajemen Program Pascasarjana FE UM

- Penggandaan data pendukung borang S2 Manajemen Program 200,00 EKS 25.000 5.000.000

Pascasarjana FE UM

525115 Belanja Perjalanan 22.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku rapat kerja penyusunan dan finalisasi borang S2 75,00 OK 300.000 22.500.000

Manajemen Program Pascasarjana FE UM

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 4.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengembangan Website Pascasarjana FE UM 1,00 PKT 4.000.000 4.000.000

E Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik Pascasarjana FT 197.600.000

525112 Belanja Barang 8.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya konsumsi rapat revisi kurikulum, penyusunan rps, 320,00 OK 25.000 8.000.000

525115 Belanja Perjalanan 189.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi penyusunan borang, dll 80,00 OK 2.370.000 189.600.000

059 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga 2.059.100.000 U

Pendidik

A Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 1.914.300.000

Pascasarjana

525112 Belanja Barang 657.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya FC, Konsumsi, Penulisan Artikel Jurnal, penyuntingan, jurnal 12,00 BLN 7.500.000 90.000.000

JPH/JPS, Sertifikasi Akre OJS, kelas internasiona

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 38

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya mengikuti Seminar Nasional Pimpinan dan Dosen, konvensi, 30,00 OK 5.000.000 150.000.000

jurnal scopus Q3, kontribusi LPTK, FORPIMPAS se-Indon

- Biaya Tim Percepatan Publikasi Artikel Ilmiah Pascasarjana 100,00 OK 53.000 5.300.000

- Biaya penulisan artikel jurnal bagi mahasiswa Pascasarjana 100,00 OK 95.000 9.500.000

- Biaya Menyelenggarakan Penyuntingan dan alih bahasa JPH, JPS, 4,00 PKT 20.000.000 80.000.000

JPTPP ke versi bahasa inggris

- Penyuntingan dan alih bahasa artikel ilmiah hasil penelitian dan 20,00 JDL 1.500.000 30.000.000

jurnal ke bahasa Inggris

- Biaya mengikuti Workshop, Kursus dan sertifikasi Akreditasi OJS bagi 5,00 PKT 3.500.000 17.500.000

pengelola jurnal Pascasarjana.

- Biaya mengikuti Workshop/Pelatihan Peningkatan Profesionalitas 21,00 OK 5.000.000 105.000.000

Bagi Tenaga Kependidikan Pascasarjana

- Biaya publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks 17,00 JDL 10.000.000 170.000.000

scopus minimal Q3

525115 Belanja Perjalanan 1.257.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Perjalanan Pembinaan dan Pengembangan Perilaku 4,00 OK 3.000.000 12.000.000

Kecendikiawanan Mahasiswa Pascasarjana

- Akomodasi Workshop Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum S2 dan 160,00 OK 2.000.000 320.000.000

S3 Dikdas

- Biaya mengikuti Seminar Nasional Pimpinan dan Dosen, kovensi, 30,00 OK 5.000.000 150.000.000

jurnal scopus Q3, kontribusi LPTK, FORPIMPAS se-Indone

- Mengikuti Kursus dan sertifikasi Akreditasi OJS bagi pengelola jurnal 5,00 OK 7.000.000 35.000.000

Pascasarjana.

- Akomodasi Workshop penyuntingan Jurnal Pascasarjana (JPH, JPS, 6,00 PKT 20.000.000 120.000.000

JPTPP).

- Mengikuti Workshop/Pelatihan Peningkatan Profesionalitas Bagi 20,00 OK 5.000.000 100.000.000

Tenaga Kependidikan Pascasarjana

- Biaya perjalanan seminar,konferensi,profesi, seminar internasional di 12,00 OK 20.000.000 240.000.000

LN,Prosiding, jurnal scopus, akomodasi

- Akomodasi Workshop Borang Prodi Dikdas S2-S3 160,00 OK 1.000.000 160.000.000

- Akomodiasi workshop peningkatan kinerja para koorprodi dan tendik 75,00 OK 1.000.000 75.000.000

Pascasarjana

- Akomodasi workshop penyusunan anggaran RKAKL 15,00 OK 3.000.000 45.000.000

D Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 99.000.000

Program Sarjana FE

525115 Belanja Perjalanan 99.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organsiasi 12,00 OK 8.250.000 99.000.000

profesi dan konferensi Koorprodi Program Pascasarj

E Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 45.800.000

Pascasarjana FT

525112 Belanja Barang 36.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya barang berupa biaya pendaftaran mengikuti seminar, biaya 8,00 OK 4.500.000 36.000.000

publikasi artikel

525115 Belanja Perjalanan 9.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dalam menghadiri berbagai forum, seminar 4,00 OK 2.450.000 9.800.000

5742.002 Penelitian 863,00 Judul 37.707.478.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

051 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian 495.550.000 U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 39

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian LP2M 495.550.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 25.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber dari luar UM [14 ORG x 2 JAM] 28,00 OJ 900.000 25.200.000

525112 Belanja Barang 80.950.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat koordinasi, pelatihan dan sosialisasi 850,00 OK 57.000 48.450.000

- Pembelian seminar kit workshop (map, bolpoint, notebook, piagam, 130,00 BUAH 250.000 32.500.000

makalah)

525115 Belanja Perjalanan 389.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi dan perjalanan dinas workshop [40 ORG x 7 KEG] 280,00 OK 1.080.000 302.400.000

- Akomodasi dan perjalanan dinas Narasumber workshop 10,00 OK 4.500.000 45.000.000

- Uang saku Rapat Kerja Dalam Kantor [20 ORG x 6 KEG] 120,00 OK 350.000 42.000.000

052 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 147.300.000 U

I Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian LP2M 147.300.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 147.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium reviewer external desk evaluasi proposal 500,00 JDL 294.600 147.300.000

053 Pelaksanaan Penelitian 27.386.275.000 U

A Pelaksanaan Penelitian FIP 1.094.000.000

525112 Belanja Barang 1.094.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penelitian dosen FIP 67,00 JDL 16.328.359 1.094.000.000

B Pelaksanaan Penelitian FS 1.095.000.000

525112 Belanja Barang 1.095.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penelitian dengan pemerintah/lembaga,univ DN,LN,Asosiasi 54,00 JDL 20.277.778 1.095.000.000

Profesi,DU/DI dan Dosen Muda

C Pelaksanaan Penelitian FMIPA 475.000.000

525112 Belanja Barang 475.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan penelitian 30,00 KEG 15.000.000 450.000.000

- Bantuan penelitian penjaminan mutu 5,00 KEG 5.000.000 25.000.000

D Pelaksanaan Penelitian FE 1.067.550.000

525112 Belanja Barang 1.040.550.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Penelitian Mandiri, Guru Besar,Kelompok Jur.EKP 42,00 JDL 24.678.572 1.036.500.000

- Konsumsi rapat kerja monitoring, seminar hasil dan pelaporan 90,00 OK 45.000 4.050.000

penelitian FE UM

525115 Belanja Perjalanan 27.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku rapat kerja monitoring, seminar hasil dan pelaporan 90,00 OK 300.000 27.000.000

penelitian FE UM

E Pelaksanaan Penelitian FT 407.975.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Pemateri 12,00 OJ 625.000 7.500.000

525112 Belanja Barang 400.475.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya barang berupa biaya pelaksanaan kegiatan penelitian (47 50,00 KEG 8.009.500 400.475.000

judul), konsumsi sosialisasi, pelatihan penyusunan pro

F Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian FIK 134.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 40

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525112 Belanja Barang 134.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penelitian percepatan guru besar, penelitian dosen muda 10,00 JDL 13.400.000 134.000.000

G Pelaksanaan Penelitian FIS 375.000.000

525112 Belanja Barang 375.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pelaksanaan kegiatan penelitian FIS UM 25,00 JDL 15.000.000 375.000.000

H Pelaksanaan Penelitian FPPsi 50.000.000

525112 Belanja Barang 50.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, fotokopi dalam rangka dosen penelitian 5,00 JUDUL 10.000.000 50.000.000

I Pelaksanaan Penelitian LP2M 187.750.000

525112 Belanja Barang 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pelaksanaan Penelitian 1,00 PKT 60.000.000 60.000.000

525115 Belanja Perjalanan 127.750.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, uang harian, paket fullboard workshop RAB, Luaran dan 511,00 OK 250.000 127.750.000

Laporan Kemajuan

N Pelaksanaan Penelitian Universitas 22.500.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.500.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penelitian kompetisi 250,00 JDL 90.000.000 22.500.000.000

054 Seminar dan Publikasi Penelitian 5.197.220.000 U

A Publikasi Artikel Jurnal 654.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 90.000.000

- Honorarium Narasumber [5 ORG x 3 KEG x 4 JAM] 60,00 OJ 1.500.000 90.000.000

525112 Belanja Barang 564.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Publikasi Artikel Jurnal Internasional FIP 34,00 JDL 6.000.000 204.000.000

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 360.000.000

- Seminar kit seminar internasional 3,00 KEG 50.000.000 150.000.000

- Fotokopi, dll seminar internasional 3,00 KEG 4.000.000 12.000.000

- Konsumsi rapat persiapan seminar internasional 3,00 KEG 6.000.000 18.000.000

- Penggantian tiket dan akomodasi narasumber seminar internasional 12,00 OK 15.000.000 180.000.000

B Seminar dan Publikasi Penelitian FS 468.984.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 34.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr Narsum Seminar /Lokakarya 5,00 KEG 6.900.000 34.500.000

525112 Belanja Barang 58.360.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, fotokopi kegiatan seminar/lokakarya 5,00 KEG 11.672.000 58.360.000

525113 Belanja Jasa 16.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS SASTRA 16.600.000

- Sewa peralatan kegiatan seminar internasional 4,00 KEG 4.150.000 16.600.000

525115 Belanja Perjalanan 152.700.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya transport, uang saku, akomodasi, uang harian kegiatan FS 5,00 KEG 30.540.000 152.700.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 206.824.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 41

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi kegiatan Seminar/lokakarya dan Publikasi Ilmiah 5,00 KEG 41.364.800 206.824.000

C Seminar dan Publikasi Penelitian FMIPA 947.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 90.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Narasumber workshop penulisan artikel ilmiah dan karya 100,00 OJ 900.000 90.000.000

ilmiah luar negeri

525112 Belanja Barang 347.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi workshop penulisan artikel ilmiah dan karya ilmiah luar 210,00 OK 40.000 8.400.000

negeri [105 ORG x 2 KEG]

- Pengadaan ATK workshop penulisan artikel ilmiah dan penulisan 1.000,00 PAKET 203.200 203.200.000

karya ilmiah LN

- Penggandaan materi workshop penulisan artikel ilmiah dan penulisan 200,00 DOK 7.000 1.400.000

karya ilmiah LN

- Bantuan biaya kegiatan ilmiah hasil penelitian (seminar, lokakarya 100,00 OK 500.000 50.000.000

dll) tingkat nasional dan internasional

- Transport dan akomodasi narasumber Seminar/Konferensi 24,00 OK 3.500.000 84.000.000

Internasional Fakultas MIPA [12 ORG x 2 KEG]

525115 Belanja Perjalanan 510.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transpot dan akomodasi narasumber 1,00 OK 2.000.000 2.000.000

- Biaya perjalanan dinas dosen mengikuti kegiatan ilmiah hasil 100,00 OK 1.000.000 100.000.000

penelitian (seminar, lokakarya, dll) [50 ORG x 2 KEG]

- Uang saku rapat peserta [50 ORG x 1 KEG] 50,00 OK 400.000 20.000.000

- Uang harian dan transport Panitia Seminar tingkat Internasional [88 352,00 OK 250.000 88.000.000

ORG x 4 KEG]

- Biaya Akomodasi Paket Fullday [250 ORG x 4 KEG] 1.000,00 OK 300.000 300.000.000

D Seminar dan Publikasi Penelitian FE 852.075.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 117.700.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Seminar, Pendampingan Penyusunan Artikel Jurnal 20,00 OJ 900.000 18.000.000

Internasional Bereputasi, Workshop Klinis Artikel untuk P

- Honorarium Reviewer Artikel IRCEB 100,00 JDL 150.000 15.000.000

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI 84.700.000

- Honorarium keynote speaker kegiatan Third International Research 44,00 OJ 1.345.455 59.200.000

Conference on Economics and Business (IRCEB) FE UM,

- Honorarium reviewer artikel kegiatan kegiatan Third International 170,00 OK 150.000 25.500.000

Research Conference on Economics and Business (IRC

525112 Belanja Barang 565.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan Publikasi dan Terjemahan Karya Ilmiah Dalam Jurnal 25,00 JDL 7.000.000 175.000.000

Internasional Bereputasi

- Konsumsi, Transport, Akomdoasi Seminar, Pendampingan 102,00 OK 112.746 11.500.000

Penyusunan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi

- Penggandaan Materi Kegiatan Workshop Klinis Artikel untuk Publikasi 4.500,00 LBR 200 900.000

Internasional

- Penggandaan Produk Kegiatan Workshop Klinis Artikel untuk 14,00 EKS 100.000 1.400.000

Publikasi Internasional

- Backdrop Kegiatan Workshop Klinis Artikel untuk Publikasi 1,00 BUAH 200.000 200.000

Internasional

- Pembelian ATK, Cetak Sertifikat, Backdrop kegiatan ICIEHI Fakultas 5,00 PKT 2.200.000 11.000.000

Ekonomi UM

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS EKONOMI 365.300.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 42

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya Pembelian ATK, publikasi kegiatan Third International Research 3,00 KEG 121.766.667 365.300.000

Conference on Economics and Business (IRCEB)

525113 Belanja Jasa 30.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan Terjemahan dan Profread Karya Ilmiah Dalam Jurnal 15,00 JDL 2.000.000 30.000.000

Internasional Bereputasi

525115 Belanja Perjalanan 139.075.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Paket Penginapan Fullboard, Uang Harian dan Uang Transport 633,00 OK 219.708 139.075.000

Kegiatan Workshop Klinis Artikel untuk Publikasi In

E Seminar/Konferensi Internasional Fakultas Teknik 914.261.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 23.750.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr narasumber, moderator, dll 25,00 OJ 950.000 23.750.000

525112 Belanja Barang 452.802.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penggantian tiket nara sumber seminar internasional 4,00 KEG 20.000.000 80.000.000

- ATK, penggadaan, bahan habis pakai, seminar kit seminar 4,00 KEG 93.200.665 372.802.000

internasional

525113 Belanja Jasa 25.834.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa peralatan seminar internasional 4,00 KEG 6.458.500 25.834.000

525115 Belanja Perjalanan 411.875.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan, akomodasi, transport kegiatan seminar 4,00 KEG 102.968.750 411.875.000

internasional

G Seminar dan Publikasi Penelitian FIS 475.500.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 42.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL 42.000.000

- Honorarium narasumber kegiatan Seminar Internasional [4 ORG x 2 32,00 OJ 1.312.500 42.000.000

KEG x 4 JAM]

525112 Belanja Barang 179.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa biaya kontribusi submit artikel penelitian ke 10,00 JDL 5.500.000 55.000.000

jurnal bereputasi

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL 124.100.000

- Biaya fotocopy makalah kegiatan seminar internasional [250 ORG x 50.000,00 LBR 200 10.000.000

2 KEG x 100 LBR]

- Banner kegiatan seminar internasional [6 BUAH x 2 KEG] 12,00 BUAH 250.000 3.000.000

- Konsumsi rapat persiapan kegiatan seminar internasional [20 ORG x 160,00 OK 25.000 4.000.000

2 KEG x 4 KALI]

- Biaya penggantian tiket dan hotel narasumber kegiatan seminar 8,00 OK 3.700.000 29.600.000

internasional [4 ORG x 2 KEG]

- Tas dan seminar Kit kegiatan seminar internasional [250 ORG x 2 500,00 OK 155.000 77.500.000

KEG]

525113 Belanja Jasa 3.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL 3.900.000

- Sewa kendaraan untuk penjemputan dan akomodasi narasumber [3 6,00 UNIT 650.000 3.900.000

UNIT x 2 KEG]

525115 Belanja Perjalanan 240.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 43

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian [55 110,00 OK 600.000 66.000.000

ORG x 2 KEG]

- Uang saku kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian [55 220,00 OK 150.000 33.000.000

ORG x 2 KEG x 2 HARI]

- Transport kegiatan pelatihan penulisan artikel hasil penelitian [55 110,00 OK 150.000 16.500.000

ORG x 2 KEG]

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL 125.000.000

- Paket fullday seminar internasional [250 ORG x 2 KEG] 500,00 OK 250.000 125.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 10.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

> SEMINAR/KONFERENSI INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL 10.000.000

- Pembuatan website kegiatan seminar internasional FIS 2,00 UNIT 5.000.000 10.000.000

H Seminar/Konferensi Internasional FPPsi 150.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 22.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Pemateri seminar internasional bidang keilmuan 12,00 OJ 1.500.000 18.000.000

psikologi [4 ORG x 3 JAM]

- Hr Reviewer Seminar Internasional Bidang Keilmuan Psikologi 3,00 OK 1.500.000 4.500.000

525112 Belanja Barang 56.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Seminar kit 100,00 PKT 65.000 6.500.000

- Biaya tiket nara sumber dan reviewer 5,00 OK 10.000.000 50.000.000

525115 Belanja Perjalanan 71.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang harian dan transportasi panitia Seminar Internasional [30 ORG 60,00 OH 350.000 21.000.000

x 2 HARI]

- Paket Fullday panitia dan peserta Seminar Internasional [100 ORG x 200,00 OH 250.000 50.000.000

2 HARI]

I Seminar dan Publikasi Penelitian LP2M 380.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 16.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Narasumber Seminar Internasional ICOORE dan GENDER 16,00 OJ 900.000 14.400.000

[8 ORG x 2 KEG]

- Honorarium Moderator Seminar Internasional ICOORE dan GENDER 2,00 OK 500.000 1.000.000

[1 ORG x 2 KEG]

- Honorarium Pembawa Acara Seminar Internasional ICOORE dan 2,00 OK 300.000 600.000

GENDER [1 ORG x 2 KEG]

525112 Belanja Barang 109.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pendaftaran mengikuti seminar nasional [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 2.000.000 10.000.000

- Seminar Kit Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [100 ORG x 200,00 OK 250.000 50.000.000

2 KEG]

- Penggandaan, ATK dll Seminar Internasional ICOORE dan GENDER 2,00 OK 18.600.000 37.200.000

- Konsumsi rapat koordinasi Seminar Internasional ICOORE dan 300,00 OK 40.000 12.000.000

GENDER [30 ORG x 10 KEG]

525115 Belanja Perjalanan 254.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dinas mengikuti seminar Nasional 20,00 OK 3.500.000 70.000.000

> SEMINAR INTERNASIONAL 184.800.000

- Transport Narasumber Seminar Internasional ICOORE dan GENDER 8,00 OK 11.600.000 92.800.000

[4 ORG x 2 KEG]

- Paket Fullday Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [100 ORG 200,00 OK 250.000 50.000.000

x 2 KEG]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 44

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Paket Fullboard Seminar Internasional ICOORE dan GENDER [30 60,00 OK 700.000 42.000.000

ORG x 2 KEG]

K Penyelenggaraan Seminar Internasional PIU 125.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 28.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium nara sumber [7 ORG x 4 JAM] 28,00 OJ 1.000.000 28.000.000

525112 Belanja Barang 97.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penyusunan proposal, penggandaan berkas, pembuatan spanduk, 1,00 PKT 97.000.000 97.000.000

spanduk, poster, pengadaan seminar kit, konsumsi dll

L Penyelenggaraan Research Consortia PIU 80.400.000

525112 Belanja Barang 33.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Rapat Persiapan dan pelaporan kegiatan Research 700,00 OK 30.000 21.000.000

Consortia

- ATK, spanduk, fotocopy dll 3,00 PKT 2.775.000 8.325.000

- Konsumsi kegiatan research consortia [35 ORG x 3 HARI] 105,00 OK 35.000 3.675.000

525115 Belanja Perjalanan 47.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja perjalanan Penyelenggaraan Research Consortia fullboard 60,00 OK 600.000 36.000.000

hotel [30 0RG x 2 HARI]

- Transportasi peserta 30,00 OK 150.000 4.500.000

- Uang Harian 60,00 OH 115.000 6.900.000

M Seminar dan Publikasi Penelitian LP3 150.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 18.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber [4 ORG x 3 JAM] 12,00 OJ 1.500.000 18.000.000

525112 Belanja Barang 46.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat persiapan kegiatan [15 ORG x 10 KALI] 150,00 OK 30.000 4.500.000

- Konsumsi Rapat Penyelarasan artikel publikasi [28 ORG x 5 KALI] 140,00 OK 30.000 4.200.000

- Konsumsi pengecekan artikel peserta [17 ORG x 5 KALI] 85,00 OK 30.000 2.550.000

- ATK, fotocopy, spanduk, banner 1,00 PKT 8.550.000 8.550.000

- Fullday Hotel untuk Pelaksanaan seminar 72,00 OK 375.000 27.000.000

525115 Belanja Perjalanan 85.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan narasumber 2,00 OK 35.000.000 70.000.000

- Akomodasi hotel narasumber [4 ORG x 3 HARI] 12,00 OH 1.000.000 12.000.000

- Biaya transportasi lokal narasumber 4,00 OH 800.000 3.200.000

055 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian 899.630.000 U

I Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian LP2M 899.630.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 355.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium reviewer external desk evaluasi Laporan Kemajuan 500,00 JDL 237.000 118.500.000

- Honorarium reviewer external desk evaluasi Laporan Akhir 500,00 JDL 474.000 237.000.000

525112 Belanja Barang 121.480.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Kosumsi rapat kerja dalam kantor persiapan Seminar DO, Laporan 1.415,00 OK 40.000 56.600.000

Kemajuan dan Laporan Akhir

- Konsumsi kegiatan seminar DO, laporan kemajuan dan Laporan akhir 1.622,00 OK 40.000 64.880.000

525115 Belanja Perjalanan 392.650.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 45

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Uang saku rapat kerja dalam kantor pengeceka plagiasi 312,00 OK 350.000 109.200.000

- Uang saku rapat kerja dalam kantor pendampingan SPJ Peneliti 107,00 OK 350.000 37.450.000

Khusus

- Paket fullday peserta penyusunan laporan keuangan penelitian 340,00 OK 250.000 85.000.000

- Uang harian dan transport monitoring peneilitian di Luar Jawa Timur 46,00 OK 3.500.000 161.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 30.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pembuatan design dan produk aplikasi untuk analisis hasil 1,00 PKT 15.000.000 15.000.000

Tryout/UN/USBN

- Pengadaan aplikasi administrasi pengecekan plagiasi (TP3A) 1,00 PKT 15.000.000 15.000.000

056 Penerbitan Jurnal 1.404.220.000 U

A Penerbitan Jurnal FIP 43.400.000

525112 Belanja Barang 43.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Cetak jurnal FIP 12,00 PKT 3.616.667 43.400.000

B Penerbitan Jurnal-FS 196.516.000

525112 Belanja Barang 19.876.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi, ATK, fotokopi kegiatan seminar/lokakarya/workshop, 2,00 KEG 9.938.000 19.876.000

pelatihan, penerbitan jurnal

525115 Belanja Perjalanan 176.640.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dan akomodasi pelatihan 1,00 OK 16.000.000 16.000.000

- Uang saku Peserta, Panitia RDK [16 ORG x 4 KEG] 64,00 OK 350.000 22.400.000

- Uang saku, transport Peserta Workshop anti Plagiarism [64 ORG x 2 128,00 OK 430.000 55.040.000

KEG]

- Akomodasi Hotel Workshop anti Plagiarism, [64 ORG x 2 KEG] 128,00 OK 650.000 83.200.000

C Penerbitan Jurnal-FMIPA 26.250.000

525115 Belanja Perjalanan 26.250.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang harian dan transport workshop peningkatan kualitas jurnal 50,00 OK 250.000 12.500.000

online [50 ORG x 1 KEG]

- Paket Fullday Workshop peningkatan kualitas jurnal online 50,00 PKT 275.000 13.750.000

D Penerbitan Jurnal FE 190.830.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 39.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium reviewer artikel eksternal pada Jurnal Akuntansi Aktual 64,00 JDL 553.125 35.400.000

dan JABE-FE

- Honorarium narasumber workshop JABE 4,00 OJ 900.000 3.600.000

525112 Belanja Barang 8.780.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Backdrop Workshop Fullday Penyuntingan Jurnal Ekobis 2 Nomer 5,00 BUAH 100.000 500.000

Tahun 2019 Jurusan Manajemen, dll FE

- Fotocopy Materi Rapat Kerja Penyuntingan Jurnal Ekobis 2 Nomer 12.000,00 LBR 200 2.400.000

Tahun 2019 Jurusan Manajemen

- Biaya Langganan DOI JABE Jurusan Akuntansi, dll FE 2,00 PAKET 2.070.000 4.140.000

- Konsumsi rapat pendampingan editing dan publikasi JAA Jurusan 40,00 OK 43.500 1.740.000

Akuntansi

525113 Belanja Jasa 27.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Translate Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi, Biaya Editing 36,00 JDL 750.000 27.000.000

cover Artikel Pada JABE Jurusan Akuntansi dll FE

525115 Belanja Perjalanan 106.050.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 46

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya Paket Fullday Meeting Workshop Peningkatan Kualitas 338,00 OK 313.758 106.050.000

Penyuntingan Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan FE

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 10.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Program karya ilmiah online (e-skripsi) 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000

H Penerbitan Jurnal-FPPsi 21.600.000

525112 Belanja Barang 2.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Konsinyering penerbitan jurnal psikologi 48,00 OK 50.000 2.400.000

525115 Belanja Perjalanan 19.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- RDK Konsinyering penerbitan jurnal psikologi [8 ORG x 6 KEG] 48,00 OK 400.000 19.200.000

I Penerbitan jurnal LP2M 187.890.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 9.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber dari luar UM [2 JAM x 5 ORG] 10,00 OJ 900.000 9.000.000

525112 Belanja Barang 11.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Seminar kit kegiatan workshop penerbitan jurnal 32,00 BUAH 200.000 6.400.000

- Konsumsi rapat koordinasi [20 ORG x 6 KEG] 120,00 OK 40.000 4.800.000

525115 Belanja Perjalanan 167.690.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- uang saku rapat koordinasi percepatan penerbitan jurnal 115,00 OK 350.000 40.250.000

- Paket fullboard workshop penerbitan jurnal 118,00 OK 1.080.000 127.440.000

J Tim Percepatan Publikasi (TPP)-LP2M 439.730.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Narasumber dari luar UM [5 ORG x 1 JAM] 5,00 OJ 900.000 4.500.000

525112 Belanja Barang 124.310.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembayaran Biaya Open Access Journal Bereputasi 5,00 PKT 24.862.000 124.310.000

525115 Belanja Perjalanan 310.920.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transportasi dan Akomodasi Mengikuti konfrensi Intenrnasional 9,00 OK 15.000.000 135.000.000

- Uang saku rapat kerja Pleno Review Artikel 120,00 OK 350.000 42.000.000

- Paket fullboard kegiatan seminar TPP 124,00 OK 1.080.000 133.920.000

K Tim Pengembangan Jurnal dan konferensi Internasional (TPJK)-LP2M 298.004.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 23.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber dari luar UM 26,00 OJ 900.000 23.400.000

525112 Belanja Barang 32.924.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat, workshop dan pendampingan 10,00 BLN 3.292.400 32.924.000

525115 Belanja Perjalanan 241.680.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku rapat di dalam kantor, akomodasi hotel, dan perjalanan 12,00 BLN 14.200.000 170.400.000

dinas

- Workshop Pengembangan Jurnal 66,00 KEG 1.080.000 71.280.000

057 Kemitraan dan Kerjasama Penelitian 1.354.913.000 U

B Kemitraan dan Kerjasama Penelitian FS 270.200.000

525112 Belanja Barang 9.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 47

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Konsumsi, ATK, fotokopi, kegiatan kemitraan kerjasama penelitian, 3,00 KEG 3.200.000 9.600.000

workshop [3 KEG x 1 KALI]

525115 Belanja Perjalanan 260.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Workshop, Menjalin Kerjasama 4,00 KEG 65.150.000 260.600.000

Penelitian Dengan Lembaga Dalam dan Luar Negeri

I Kemitraan dan Kerjasama Penelitian LP2M 638.353.000

525112 Belanja Barang 9.353.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pengurusan visa 10,00 ORG 935.350 9.353.000

525115 Belanja Perjalanan 629.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas dlam rangka perintisan kerjasama dalam negeri [20 40,00 OK 5.600.000 224.000.000

ORG x 2 KEG]

- Perjalanan dinas dalam rangka joint research luar negeri [15 ORG x 30,00 OK 13.500.000 405.000.000

2 KEG]

J Pusat Unggulan Iptek (LP2M) 446.360.000

525112 Belanja Barang 3.360.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat2 rutin 84,00 OK 40.000 3.360.000

525115 Belanja Perjalanan 88.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas rutin tim Pengembang PUI 20,00 OK 4.400.000 88.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 355.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian fasilitas pendukung riset 1,00 PKT 355.000.000 355.000.000

058 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 822.370.000 U

C Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen FMIPA 26.250.000

525115 Belanja Perjalanan 26.250.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang harian dan transport Workshop Pengusulan Hak Kekayaan 50,00 OK 250.000 12.500.000

Intelektual Dosen FMIPA

- Paket Fullday Workshop Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen 50,00 PKT 275.000 13.750.000

FMIPA

I Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual Dosen UM (LP2M) 796.120.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 111.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber workshop [10 ORG x 4 JAM] 40,00 OJ 900.000 36.000.000

- Honorarium narasumber workshop percepatan grandted paten [21 84,00 OJ 900.000 75.600.000

ORG x 4 JAM]

525112 Belanja Barang 397.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pendaftaran dan pemeliharaan HKI dan Paten 300,00 PKT 1.000.000 300.000.000

- Penggandaan materi dan seminar kit 350,00 OK 250.000 87.500.000

- Pengadaan prototype bahan pameran 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000

525113 Belanja Jasa 80.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa tempat komersilisasi selama 6 tahun 4,00 PKT 20.000.000 80.000.000

525115 Belanja Perjalanan 207.020.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi hotel dan tiket pesawat pengurusan HKI 20,00 OK 3.475.000 69.500.000

- Akomodasi paket fullboard, fullday,uang harian dan transport [32 64,00 OK 1.080.000 69.120.000

ORG x 2 KEG]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 48

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi paket fullday peserta percepatan HKI 200,00 OK 250.000 50.000.000

- Transport dan akomodasi peserta pameran HKI 4,00 OK 4.600.000 18.400.000

5742.003 Pengabdian Masyarakat 148,00 Judul 6.919.230.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

053 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 6.729.630.000 U

A Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIP 466.300.000

525112 Belanja Barang 466.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pengabdian masyarakat dosen FIP 51,00 JDL 9.143.138 466.300.000

B Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FS 100.000.000

525112 Belanja Barang 100.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengembangan sekolah laboratorium, masyarakat binaan 20,00 JDL 5.000.000 100.000.000

C Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FMIPA 235.000.000

525112 Belanja Barang 225.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan pengabdian kepada masyarakat [30 ORG x 1 KEG] 30,00 JDL 7.500.000 225.000.000

525115 Belanja Perjalanan 10.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dinas pengiriman dosen [10 ORG x 1 KEG] 10,00 OK 1.000.000 10.000.000

D Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FE 314.600.000

525112 Belanja Barang 314.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen Jurusan 36,00 JDL 8.738.889 314.600.000

Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Akuntansi

E Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FT 160.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Pemateri 4,00 OJ 600.000 2.400.000

525112 Belanja Barang 157.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di FT 32,00 JDL 4.925.000 157.600.000

F Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIK 66.000.000

525112 Belanja Barang 66.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat 11,00 JDL 6.000.000 66.000.000

G Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FIS 120.000.000

525112 Belanja Barang 120.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 16,00 JDL 7.500.000 120.000.000

H Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen FPPsi 37.500.000

525112 Belanja Barang 37.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bantuan Konsumsi, ATK, fotocopy, publikasi dll dosen pengabdian 5,00 JUDUL 7.500.000 37.500.000

masyarakat

I Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen UM (LP2M) 730.230.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 26.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Narasumber Luar UM 16,00 OJ 900.000 14.400.000

- Honorarium Camat keg KKN 6,00 OK 500.000 3.000.000

- Honorarium Kepala Desa keg KKN 30,00 OK 300.000 9.000.000

525112 Belanja Barang 192.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 49

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja kaos, ATK dll keperluan kegiatan KKN 1,00 PKT 170.000.000 170.000.000

- Seminar kit kegiatan Workshop untuk penguatan desa binaan 1,00 PKT 22.500.000 22.500.000

525115 Belanja Perjalanan 451.330.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sosialisasi Sertifikasi produk halal ke UMKM dan Disperindag Kab 10,00 OK 1.097.000 10.970.000

Trenggalek

- Workshop Penguatan Desa Binaan 72,00 OK 1.080.000 77.760.000

- Belanja perjalanan dinas kegiatan KKN 564,00 OK 150.000 84.600.000

- Belanja perjalanan dinas kegiatan KKN Tematik 65,00 OK 4.000.000 260.000.000

- Workshop Penyusunan buku profil KKN 72,00 OK 250.000 18.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Eksplorasi untuk pemetataan potensi daerah Mojekerto 1,00 PKT 60.000.000 60.000.000

N Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Universitas 4.500.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 4.500.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengabdian masyarakat kompetisi 100,00 JDL 45.000.000 4.500.000.000

054 Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat 189.600.000 U

C Pelaksanaan Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat-FMIPA 189.600.000

525112 Belanja Barang 189.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Atk,seminar kit,dll 1,00 PKT 75.600.000 75.600.000

- Transport Nara sumber seminar internasional [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 57.000.000 114.000.000

5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 416,00 Unit 146.163.803.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 23.593.956.000 U

B Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FS 84.135.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 84.135.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Aplikasi Fakultas Sastra UM Tahun Anggaran 2019 1,00 PKT 44.135.000 44.135.000

- Pembelian Buku Pustaka 30,00 EKS 950.000 28.500.000

- Pembelian Buku referensi, langanan jurnal 10,00 PKT 1.150.000 11.500.000

D Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FE 55.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Peralatan Musik Kolintang 1,00 PKT 40.000.000 40.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 15.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Gorden (Vertical Blinds) Laboratorium Akuntansi 1,00 PKT 15.000.000 15.000.000

F Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIK 1.154.821.000

525114 Belanja Pemeliharaan 154.821.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Pemeliharaan Peralatan Pembelajaran dan Perkantoran 12,00 BLN 12.901.750 154.821.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Peralatan Laboratorium Jurusan 4,00 PKT 200.000.000 800.000.000

- Pembelian peralatan pengembangan laboratorium fakultas (Stadion, 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

Kolam Renang, Lap Tenes, Lap. Basket,lap,volly)

G Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran FIS 750.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 50

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan peralatan laboratorium Jurusan Sejarah 2,00 PKT 125.000.000 250.000.000

- Pengadaan peralatan laboratorium Jurusan IPS 1,00 PKT 140.000.000 140.000.000

- Pengadaan peralatan laboratorium fisik 1,00 UNIT 180.000.000 180.000.000

- Pengadaan peralatan laboratorium kartografi 1,00 PKT 180.000.000 180.000.000

H Peralatan Laboratorium MIPA dan Pusat Unggulan Iptek 21.550.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.550.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan laboratorium MIPA 1,00 PKT 1.000.000.000 1.000.000.000

- Pengadaan peralatan laboratorium FT 1,00 PKT 12.000.000.000 12.000.000.000

- Pengadaan mebelair asrama 1,00 PKT 6.000.000.000 6.000.000.000

- Pengadaan peralatan jaringan asrama 1,00 PKT 750.000.000 750.000.000

- Pengadaan peralatan jaringan gedung PPG 1,00 PKT 1.800.000.000 1.800.000.000

052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 26.518.749.000 U

A Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIP 1.347.112.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.347.112.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran Fakultas Ilmu 9,00 PKT 149.679.166 1.347.112.000

Pendidikan

B Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FS 792.182.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 792.182.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan Pendukung Pembelajaran FS 10,00 PKT 79.218.200 792.182.000

C Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FMIPA 1.790.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 140.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Peralatan Lab Mineral & Material Maju 7,00 PKT 20.000.000 140.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.650.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Peralatan Lab.Pembelajaran FMIPA, Lab. Mineral & 20,00 PKT 82.500.000 1.650.000.000

Material Maju,Internet IT,LCD,Printer,Vacum Frying

E Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FT 3.710.866.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.529.366.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan LCD 1,00 PKT 269.716.000 269.716.000

- Pengadaan P.C. Laboratorium 1,00 PKT 335.361.000 335.361.000

- Pengadaan AC Split 25,00 UNIT 4.306.880 107.672.000

- Peralatan laboratorium 12,00 PKT 188.973.349 2.267.680.000

- Penunjang Pembelajaran 3,00 PKT 182.979.197 548.937.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 181.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Lisensi Construct 2, Lisensi mathlab and simulink pepetual lisence, 52,00 PKT 3.490.385 181.500.000

pengembangan website

F Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIK 400.000.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bahan Habis Pakai Pendukung kegiatan layanan proses belajar 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

mengajar.

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian peralatan Laboratorium (Tes Pengukuran, Fitness, 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

Masase, Aerobik)

G Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FIS 248.689.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 51

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.689.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perencanaan Lift Gedung Perkuliahan FIS 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pengadaan peralatan penunjang perkuliahan berupa lcd proyektor, dll 1,00 PKT 198.689.000 198.689.000

H Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran FPPsi 175.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Kursi kuliah, kursi lipat, almari besi, CCTV, AC 6,00 PAKET 25.000.000 150.000.000

- Meja Kerja 1/2 biro 10,00 UNIT 2.500.000 25.000.000

M Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Universitas 18.054.900.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.454.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan access point Pusat TIK 1,00 PKT 5.243.000.000 5.243.000.000

- Pengadaan peralatan core distribution switch Pusat TIK 1,00 PKT 1.590.000.000 1.590.000.000

- Pengadaan peralatan server backup dan firewall Pusat TIK 1,00 PKT 3.883.000.000 3.883.000.000

- Server data center 1,00 PKT 2.300.000.000 2.300.000.000

- Alat pemadam kebakaran data center 1,00 PKT 650.000.000 650.000.000

- UPS data center 80kVa 1,00 PKT 1.500.000.000 1.500.000.000

- Rack server dan jaringan data center 1,00 PKT 350.000.000 350.000.000

- Genset 250kVa data center 1,00 PKT 788.900.000 788.900.000

- Pengadaan lift FIS 1,00 PKT 950.000.000 950.000.000

- Pengadaan peralatan air siap minum graha rektorat 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 600.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan karpet dan gorden gedung penunjang pembelajaran 3,00 PKT 200.000.000 600.000.000

053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 8.722.208.000 U

A Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FIP 14.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Meubelair 1,00 PKT 14.000.000 14.000.000

untuk Ruang Arsip PPG

C Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FMIPA 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Muebelair Pendukung Pembelajaran 4,00 PKT 50.000.000 200.000.000

D Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FE 55.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Lemari Arsip (Rotari) dan Kursi Laboratorium Praktikum 1,00 PAKET 55.000.000 55.000.000

Perkantoran

E Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FT 253.208.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 253.208.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Mebeler perkantoran dan pendukung pembelajaran dan 3,00 PKT 84.402.900 253.208.000

peralatan perkantoran

F Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran FIK 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian Mebelair ruang perkuliahan (kursi kuliah, kursi dosen, 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

meja dosen)

M Pengadaan Mebelair Pendudukung Pembelajaran Universitas 8.000.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 52

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan meubelair dan peralatan gedung Pendidikan Profesi Guru 1,00 PKT 7.000.000.000 7.000.000.000

- Pengadaan meubelair gedung sekolah laboratorium penunjang 1,00 PKT 1.000.000.000 1.000.000.000

pembelajaran Blitar

054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung 87.328.890.000 U

Pembelajaran

A Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 35.000.000

FIP

525114 Belanja Pemeliharaan 35.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharan Perpustakaan PP 3 2,00 PKT 17.500.000 35.000.000

B Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FS 2.369.251.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Gedung FS 5,00 PKT 200.000.000 1.000.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.369.251.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembuatan Ruang KBK/dosen, Selasar, teras pendukung 8,00 PKT 171.156.375 1.369.251.000

pembelajaran FS

C Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 920.000.000

FMIPA

525114 Belanja Pemeliharaan 30.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Taman di lingkungan FMIPA 1,00 PKT 30.000.000 30.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 890.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Rehabilitasi Ruang Dosen Gedung O5,lab gedung O3,ruang dosen 4,00 PKT 222.500.000 890.000.000

gedung O6,ruang seminar gedung O7

D Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FE 2.637.500.000

525114 Belanja Pemeliharaan 264.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan Atap Selasar Gedung E3-E4 dan Gedung E4-E5 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

- Pengecatan Ruang Perpustakaan dan Perbaikan dinding Depan 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

Perpustakaan

- Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung D3, D5, A2 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000

- Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung 2,00 PAKET 50.000.000 100.000.000

- Pengecatan Tangga Besi Gedung D4 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

- Pengadaan Bunga Sintetis pada Ruang Pimpinan Gedung E3 FE UM 1,00 PKT 30.000.000 30.000.000

- Pemeliharaan Laboratorium Ekonomi Pembangunan 1,00 PKT 24.000.000 24.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.373.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Lay Out 1,00 PKT 629.500.000 629.500.000

(Design Interior) Laboratorium Jurusan Manajemen dan Ak

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Papan 1,00 PKT 226.000.000 226.000.000

Nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Depan Gedung D4 FE UM

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi 1,00 PKT 329.000.000 329.000.000

Ruang Kelas dan Kamar Mandi Gedung A2 Lantai 3

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi 1,00 PKT 224.000.000 224.000.000

Gedung D6 FE UM

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengelolaan Renovasi 1,00 PKT 950.000.000 950.000.000

Kamar Mandi Gedung D3, D4, D5 FE UM

- Pemeliharaan Ruang Laboratorium Ekonomi Pembangunan Gedung 1,00 PKT 15.000.000 15.000.000

E4 FE UM

E Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran FT 720.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 53

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 720.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Rehab rumah genset TE (Perencanaan, Pengawasan dan 1,00 PKT 90.000.000 90.000.000

Pelaksanaan)

- Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan Renov Teras G5 1,00 PKT 250.000.000 250.000.000

- Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan Renov Sarana Prasarana 1,00 PKT 150.000.000 150.000.000

D9

- Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan Renov Teras G3 1,00 PKT 230.000.000 230.000.000

F Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 650.000.000

FIK

525114 Belanja Pemeliharaan 450.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Kolam Renang Pendidikan 1,00 PKT 150.000.000 150.000.000

- Pemeliharaan Lapangan/Stadion 1,00 PKT 150.000.000 150.000.000

- Pemeliharaan Lapangan Tenes 1,00 PKT 150.000.000 150.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan ruang peralatan dan pagar kolam renang pendidikan 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

G Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran - 1.060.000.000

FIS

525114 Belanja Pemeliharaan 830.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan interior ruang kuliah S2 dan S3 Geografi 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Pemeliharaan sarana perkantoran 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pemeliharaan taman pembelajaran Geografi 1,00 PKT 180.000.000 180.000.000

- Pemeliharaan Ruang Laboratorium Sosiologi 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Pengecatan gedung I3-I5 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Gedung Museum UM 1,00 PKT 230.000.000 230.000.000

H Pemeliharaan Gedung Pendukung Pembelajaran Fakultas Pendidikan Psikologi 165.900.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan ruang 124 gedung C1 dan ruang 109 dan pemindahan 1,00 PKT 165.900.000 165.900.000

ruang lab

N Pembangunan Gedung Pendukung Pembelajaran 78.771.239.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.600.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan gedung, paving, saluran, gapura 8,00 PKT 200.000.000 1.600.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja modal jaringan gedung PPG, Asrama, perencanaan rumah 1,00 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000

sakit

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 71.171.239.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Keolahragaan Lanjutan 1,00 PKT 40.000.000.000 40.000.000.000

- Perencanaan: gedung poliklinik, UM Mart, perbaikan asrama, rumah 5,00 PKT 100.000.000 500.000.000

lift

- Perencanaan pembangunan gedung UKM 1,00 PKT 1.000.000.000 1.000.000.000

- Pembuatan sumur resapan, perbaikan rumah dinas 2,00 PKT 250.000.000 500.000.000

- Perbaikan pagar jl Surabaya, 1,00 PKT 500.000.000 500.000.000

- Perencanaan Rumah Sakit Pendidikan UM 1,00 PKT 7.000.000.000 7.000.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 54

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Konsultan amdal Rumah Sakit Pendidikan UM 1,00 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000

- Renovasi Wisma Tumapel 1,00 PKT 5.000.000.000 5.000.000.000

- Pembangunan prasarana penunjang pendidikan (kantin kampus) 1,00 PKT 13.671.239.000 13.671.239.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.000.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan jalan gedung Sasana Krida 1,00 PKT 1.500.000.000 1.500.000.000

- Perbaikan trotoar parkir A2, saluran gedung UKM, saluran lapangan 6,00 PKT 250.000.000 1.500.000.000

tenis, ringroad gedung FIK, jalan gedung A3

5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 777,00 Unit 48.275.850.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 19.020.617.000 U

A Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIP 520.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan dan mesin pendukung perkantoran 9,00 PKT 57.777.778 520.000.000

C Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FMIPA 260.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan AC, Almari Es, Pompa Air 4,00 PKT 50.000.000 200.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian korden, karpet 2,00 PKT 30.000.000 60.000.000

D Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FE 1.188.250.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.168.250.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FE 5,00 PAKET 198.650.000 993.250.000

- Pembelian Pompa Air Gedung E dan D 10,00 UNIT 5.000.000 50.000.000

- Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran berupa Pengadaan 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

Mesin Antrian Tamu di Gedung E3

- Pengadaan Mimbar Podium Aula Gedung D4 FE UM 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

- Pengadaan Barang Inventaris Elekronik FE UM 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pengadaan Neon Box Creative Center FE UM 1,00 PKT 5.000.000 5.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 20.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan karpet ruang baca Perpustakaan 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

F Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran - FIK 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian peralatan pendukung kegiatan Perkantoran dan 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

pembelajaran (laptop, PC Unit, dll)

G Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran FIS 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan penunjang perkantoran FIS berupa komputer, 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

tangga, troli, dll

H Peralatan Pendukung Perkantoran Fakultas Pendidikan Psikologi 230.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian Laptop, Komputer, LCD Projector dll. 5,00 PKT 33.000.000 165.000.000

- Pembelian Panel Jenset 1,00 PAKET 65.000.000 65.000.000

I Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pascasarjana 1.447.550.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 55

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 247.550.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan perkantoran pascasarjana 85,00 UNIT 2.912.353 247.550.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 450.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Paving parkir mobil sebelah utara gedung PPG Pascasarjana 1,00 PKT 250.000.000 250.000.000

- Paving parkir Sepeda motor gedung PPG Pascasarjana 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 750.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Karpet gedung PPG Pascasrjana 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Pengadaan Gorden Gedung PPG Pascasarjana 4,00 PKT 137.500.000 550.000.000

J Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LP2M 234.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 234.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan dan mesin penunjang perkantoran 1,00 PKT 234.500.000 234.500.000

K Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran LP3 544.270.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 484.270.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- PC Unit Laptop, Mesin penghancur , kertas 1,00 PKT 125.000.000 125.000.000

- Peralatan Studio LP3 (kamera, tripot video,dll) 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Pengadaan Peralatan Kantor LP3 1,00 PKT 159.270.000 159.270.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembuatan Software Pengembanagn Program PPG, PPL 2,00 PKT 30.000.000 60.000.000

M Peralatan Pendukung Perkantoraan (Universitas) 9.717.342.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 1.600.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang persediaan lainnya 1,00 THN 1.600.000.000 1.600.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.872.342.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengembangan rumah inovasi 1,00 PKT 1.809.789.000 1.809.789.000

- Perintisan pengembangan TV-Edu (UM Channel) 1,00 PKT 104.343.000 104.343.000

- Pengadaan peralatan pendukung perkantoran 20,00 PKT 134.060.500 2.681.210.000

- Pengadaan videotron 1,00 PKT 2.500.000.000 2.500.000.000

- Pengadaan videowall 1,00 PKT 750.000.000 750.000.000

- Pengadaan peralatan pompa air Gedung F2 (Subag RT) 1,00 PKT 27.000.000 27.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 245.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan vertical blind graha rektorat 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pengadaan aplikasi K3 1,00 PKT 100.000.000 100.000.000

- Karpet, gorden rumah inovasi 1,00 PKT 95.000.000 95.000.000

O Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT Perpustakaan 1.878.875.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.878.875.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- RFID Library Sistem ( Mobile Scanning Unit) 5,00 UNIT 225.000.000 1.125.000.000

- Pembelian personal computer 40,00 UNIT 9.000.000 360.000.000

- Pembeliar server 2,00 UNIT 100.000.000 200.000.000

- Pembelian laptop, priter, CCTV, manageable switch, mesin las, 20,00 UNIT 9.693.750 193.875.000

genset, dll

P Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK 1.395.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 890.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 56

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan peralatan dan mesin Pusat TIK 18,00 UNIT 49.444.445 890.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 505.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengembangan aplikasi penunjang kegiatan TIK 5,00 PKT 35.000.000 175.000.000

- Pengembangan aplikasi penunjang sistem informasi 4,00 PKT 45.000.000 180.000.000

- Pemeliharaan aplikasi penunjang sistem informasi 6,00 PKT 25.000.000 150.000.000

T Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran SPI 25.600.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Mebelair untk Perkantoran SPI 2,00 UNIT 3.000.000 6.000.000

- Pengadaan Lemari Arsip 4,00 UNIT 4.900.000 19.600.000

U Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dewas 38.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Speaker Portable 1,00 UNIT 18.000.000 18.000.000

- Laptop 1,00 UNIT 20.000.000 20.000.000

V Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Pusat Bisnis 1.141.230.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.141.230.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja peralatan dan mesin pusat bisnis 48,00 UNIT 23.775.625 1.141.230.000

052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 5.351.685.000 U

A Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIP 34.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Meubelair Ruang TU PP 3 1,00 PKT 34.000.000 34.000.000

B Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FS 801.400.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 801.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan pendukung perkantoran FS 8,00 PKT 100.175.000 801.400.000

C Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FMIPA 300.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Meubelair 5,00 PKT 40.000.000 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Perabot Perkantoran 2,00 PKT 50.000.000 100.000.000

D Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FE 300.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Mebeler Ruang Tata Usaha FE UM 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Pengadaan Mebelar Ruang Resepsionis Gedung E3 Lantai 1 2,00 PKT 50.000.000 100.000.000

F Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIK 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Mebelair perkantoran FIK 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

G Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran FIS 200.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan meja, kursi 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

aula, dll

M Meubelair Pendukung Perkantoran Universitas 3.300.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.300.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 57

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan meubelair pendukung perkantoran 16,00 PKT 206.250.000 3.300.000.000

O Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Perpustakaan 42.500.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Kursi tunggu sofa layanan TU 10,00 UNIT 3.500.000 35.000.000

- Troli buku 10,00 UNIT 750.000 7.500.000

P Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK 160.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran UPT Pusat TIK 1,00 PKT 160.000.000 160.000.000

U Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran Sekretariat Dewas 13.785.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.785.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Meja rapat 1,00 UNIT 13.785.000 13.785.000

053 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung 23.903.548.000 U

Perkantoran

A Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FIP 767.648.000

525114 Belanja Pemeliharaan 635.648.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Gedung Jurusan AP 6,00 PKT 105.941.334 635.648.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 132.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Perbaikan KM/WC 1,00 PKT 132.000.000 132.000.000

Gedung E2 Lt 1 dan 2

B Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FS 150.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 150.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan jaringan listrik, Wallpaper dll 3,00 PKT 50.000.000 150.000.000

C Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran 650.000.000

FMIPA

525114 Belanja Pemeliharaan 650.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Gedung di lingkungan FMIPA 13,00 PKT 50.000.000 650.000.000

D Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran FE 885.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 210.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan Gudang D3 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pemeliharaan Tempat Parkir Gedung E3 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

- Perbaikan Lantai Teras Sisi Timur Gedung E4 dan E5 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

- Perbaikan Paving Tempat Parkir Sisi Barat Gedung D3 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000

- Pengadaan Bunga Sintetis untuk Aula dan Podium FE UM 2,00 PKT 50.000.000 100.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 675.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Layout Ruang 1,00 PKT 250.000.000 250.000.000

Koordinator Program Studi Pascasarjana Gedung E3 Lt.1

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Pembangunan 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

Mushola Gedung E3 Lantai I

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengelolaan Layout Ruang 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

Resepsionis dan Ruang Musik Kolintang Gedung E3 Lt.1

- Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan Tiang Besi 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

Untuk Penempatan Spanduk Gedung E3 dan Gedung D4

G Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran 175.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 58

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525114 Belanja Pemeliharaan 175.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan FIS berupa perbaikan dan 1,00 PKT 175.000.000 175.000.000

renovasi interior ruang dosen

H Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Perkantoran Fakultas Pendidikan Psikologi 100.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembuatan garasi mobil pimpinan 1,00 PKT 100.000.000 100.000.000

K Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran LP3 52.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 52.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengecatan Gedung H7 dan H8 , dan perbaikan kamar mandi H7 1,00 PKT 52.000.000 52.000.000

Lantai 2

M Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 18.972.900.000

Universitas

525114 Belanja Pemeliharaan 3.427.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor Graha Rektorat 6,00 PKT 200.000.000 1.200.000.000

- Belanja pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran 15,00 PKT 91.726.667 1.375.900.000

- Pemeliharaan pemasangan gardu listrik, taman, tempat parkir, jalan, 15,00 PKT 56.133.334 842.000.000

gedung, dll (Subag RT)

- Pemeliharaan AC rumah inovasi 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.295.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan gedung H7 untuk rumah inovasi 1,00 PKT 295.000.000 295.000.000

- Pembangunan rumah lift FIS 1,00 PKT 900.000.000 900.000.000

- Perbaikan parkir dan saluran asrama putri 1,00 PKT 250.000.000 250.000.000

- Perbaikan Pagar Asrama Putri 1,00 PKT 250.000.000 250.000.000

- Pembangunan gedung Pos Security 1,00 PKT 3.000.000.000 3.000.000.000

- Rehab gerbang jalan Semarang 1,00 PKT 2.000.000.000 2.000.000.000

- Rehab asrama mahasiswa internasional 1,00 PKT 5.000.000.000 5.000.000.000

- Pembangunan gedung Data Center Pusat TIK 1,00 PKT 1.100.000.000 1.100.000.000

- Pembangunan garasi 1,00 PKT 2.000.000.000 2.000.000.000

- Perbaikan kamar mandi gedung penunjang pembelajaran 2,00 PKT 250.000.000 500.000.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 250.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan saluran rusunawa putra 1,00 PKT 250.000.000 250.000.000

N Penyiapan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama PIU 370.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 370.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsultan perencana DEDC gedung kuliah bersama 1,00 PKT 370.000.000 370.000.000

O Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Perpustakaan 1.360.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 560.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan kamar 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

mandi/toilet gedung perpustakaan

- Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan (Ruang 1,00 PKT 185.000.000 185.000.000

Diskusi dan Ruang Pertemuan Terbatas)

- Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan (co-working space 1,00 PKT 175.000.000 175.000.000

lantai 3 sisi utara)

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 59

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pemasangan gate masuk utama (sensor otomatis) dan kanopi, atap 1,00 PKT 800.000.000 800.000.000

policarbonat, dll

P Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran UPT 50.000.000

PTIK

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan dan perluasan rumah genset 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

V Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pusat Bisnis 371.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 318.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembuatan kanopi tempat parkir Wisma Lily 1,00 PKT 180.000.000 180.000.000

- Pembuatan kanopi tempat cuci wisma mawar 1,00 PKT 80.000.000 80.000.000

- Pembuatan plengsengan tanah depan Graha Cakrawala 1,00 PKT 18.000.000 18.000.000

- Pembuatan sumur resapan pembuangan limbah catering gedung 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000

Subdiv Sarpras

- Pemasangan neonbox Graha Cakrawala 1,00 PKT 30.000.000 30.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 53.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembuatan aplikasi data penghuni gedung Divisi Asrama 1,00 PKT 53.000.000 53.000.000

5742.994 Layanan Perkantoran 1,00 Layanan 179.092.819.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA MALANG

051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 63.145.620.000 U

A Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIP 2.847.020.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 215.960.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Pelatih Karawitan Jurusan KSDP 32,00 OJ 150.000 4.800.000

- Honorarium Pengelola Keuangan FIP 12,00 BLN 7.430.000 89.160.000

- Honorarium Sidang Senat FIP 264,00 ORG 250.000 66.000.000

- Honorarium Panitia Pandabaja FIP 20,00 PKT 1.000.000 20.000.000

- Honorarium Narasumber Kegiatan FIP 40,00 OJ 900.000 36.000.000

525112 Belanja Barang 1.444.788.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan Koran Jurusan PLS FIP, Konsumsi rapat dinas 12,00 BLN 43.973.417 527.681.000

- Pelayanan Kebersihan/Outsourcing Kampus I dan II FIP UM 2,00 PAKET 199.900.000 399.800.000

- Pengadaan Seragam Dinas FIP UM 261,00 ORG 460.000 120.060.000

- Pengadaan Pakaian Olahraga FIP UM 261,00 ORG 350.000 91.350.000

- Belanja Barang berupa Map, Amplop, Kotak Arsip, Map Daftar 1,00 PAKET 75.002.000 75.002.000

Hadir/Presensi dan Vandel FIP UM

- Belanja Barang berupa Kabel UTP Belden Cat6, KAbel HDMI, 1,00 PAKET 36.000.000 36.000.000

Konverter HDMI to VGA FIP UM

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan 12,00 BLN 7.492.924 89.915.000

- Pengadaan kostum tari 5,00 SET 4.000.000 20.000.000

- Konsumsi rapat/kegiatan PPS 12,00 BLN 7.081.667 84.980.000

525113 Belanja Jasa 18.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa Hosting (Penyimpanan Form Online) Jurusan PLB 2,00 KEG 9.100.000 18.200.000

525115 Belanja Perjalanan 442.940.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang harian kegiatan Rapat di PP 3 Blitar FIP UM 125,00 OK 400.000 50.000.000

- Uang Saku Rapat Kegiatan FIP UM 558,00 OK 350.000 195.300.000

- Akomodasi, Transport, dan Uang Harian Kegiatan di luar kota (paket 183,00 OK 1.080.000 197.640.000

meeting)

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 60

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 253.860.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Makan PTT Tendik FIP [26 ORG x 12 BLN x 22 HARI] 6.864,00 OH 30.000 205.920.000

- Uang Lembur Pelayanan Perkantoran dan Perkuliahan FIP 340,00 OH 141.000 47.940.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 313.272.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang kebutuhan operasional perkantoran 12,00 BLN 26.106.030 313.272.000

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 150.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian Bahan Listrik, Air, dan Telepon FIP UM 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000

- Pembelian Bahan Kebersihan FIP UM (pembersih porselain, 1,00 PAKET 100.000.000 100.000.000

pengharum ruangan, sapu, alat pel, tempat sampah, dsb)

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 8.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengembangan Web Jurusan AP 1,00 PKT 8.000.000 8.000.000

B Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FS 2.294.933.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 426.175.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Pejabat perbendaharaan dan BMN,instruktur 12,00 BLN 7.500.000 90.000.000

- Hr. Pelatih Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OK 150.000 7.200.000

- Hr. Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Barang/Jasa 30,00 PKT 420.000 12.600.000

- Hr. Narasumber, pengawas, penerjemah pendukung kegiatan 40,00 KEG 7.909.375 316.375.000

525112 Belanja Barang 960.287.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Iuran BPJS Ketenagakerjaaan bagi Dosen dan Tendik Non PNS 12,00 BLN 7.500.000 90.000.000

- Langganan Koran 12,00 BLN 500.000 6.000.000

- Layanan Surat Dinas Perkantoran 12,00 BLN 7.000.000 84.000.000

- Konsumsi, ATK, fotokopi, dll pendukung kegiatan antara lain rapat 40,00 KEG 3.202.185 128.087.000

koordinasi, kursus, pre test, post test, evaluasi

- Cleaning service gedung perkantoran dan taman 2,00 PKT 220.000.000 440.000.000

- Pengadaan Seragam Dinas Non PSH/Batik,Pakaian Olahraga 1,00 PKT 212.200.000 212.200.000

525115 Belanja Perjalanan 434.260.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya transport,uang saku,akomodasi,uang harian kegiatan 5,00 KEG 86.852.000 434.260.000

pelatihan/bimtek,raker,workshop,pengelola jurnal

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 270.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Tendik 12,00 BLN 12.500.000 150.000.000

- Uang Makan Tendik Non PNS 12,00 BLN 10.000.000 120.000.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 204.211.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan Alat Tulis Kantor FS 2,00 PKT 102.105.550 204.211.000

C Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FMIPA 1.354.180.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 101.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honor PPK, BPP, PPU, PUMK, Staf PUMK, Staf PPU dan Instruktur 12,00 BLN 6.550.000 78.600.000

SKJ

- Honor Panitia Pengadaan dan Penerima barang 30,00 PKT 760.000 22.800.000

525112 Belanja Barang 868.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran 12,00 BLN 47.500.000 570.000.000

- Pengadaan Pakaian Dinas Batik/Dinas Non-PSH 280,00 STEL 450.000 126.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 61

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pengadaan Pakaian Olahraga 280,00 STEL 350.000 98.000.000

- BPJS PTT 12,00 BLN 6.175.000 74.100.000

525115 Belanja Perjalanan 110.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Staf 55,00 OK 2.000.000 110.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 274.680.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Makan PTT 6.156,00 HARI 30.000 184.680.000

- Honor lembur pegawai FMIPA 3.600,00 JS 25.000 90.000.000

D Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FE 2.433.906.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 143.280.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Sidang Senat Fakultas 156,00 OK 300.000 46.800.000

- Honorarium Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Barang 12,00 BLN 6.040.000 72.480.000

- Honorarium Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa 12,00 BLN 2.000.000 24.000.000

Barang/Jasa

525112 Belanja Barang 1.192.566.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat dinas, rapat senat, rapat pimpinan, rapat kerja 12,00 BLN 34.450.000 413.400.000

Penilaian Sebidang Karya Ilmiah, bahan minuman harian

- Pengadaan Seragam PSH Dosen dan Tenaga Kependidikan 1,00 PAKET 99.820.000 99.820.000

- Pengadaan Seragam Olah Raga Dosen dan Tenaga Kependidikan 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000

- Pembelian Umbul-Umbul, Spanduk dan bahan habis pakai lain rutin 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pelayanan kebersihan Gedung D3, D5,dan E5, A2 lt 3, E3 dan E4 2,00 PAKET 200.000.000 400.000.000

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi dosen dan tenaga kependidikan 1.020,00 OB 145.000 147.900.000

Non PNS

- Biaya Publikasi pada media cetak untuk Promosi, Isi Ulang Toner 6,00 PKT 4.741.000 28.446.000

Printer Perkantoran FE

- Langganan Notifikasi Google Form untuk Website, Langganan 2,00 PKT 1.500.000 3.000.000

Template Website Jurusan Manajemen

525113 Belanja Jasa 58.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan telepon, sewa bandwidth, sewa kursi, dll 12,00 BLN 4.900.000 58.800.000

525115 Belanja Perjalanan 261.900.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pimpinan dan 283,00 OK 925.442 261.900.000

senat

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 252.360.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Lembur Tenaga Kependidikan dan Kontrak 3.600,00 OJ 15.000 54.000.000

- Uang makan tenaga kependidikan Non PNS 6.612,00 OH 30.000 198.360.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 475.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan ATK dan Barang Habis Pakai 2,00 PKT 200.000.000 400.000.000

- Pembelian Toner dan Tinta Printer dan Vandel untuk Persediaan 2,00 PKT 37.500.000 75.000.000

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU 50.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian Lampu Ruang Aula, Ruang Kuliah dan Perkantoran 1,00 PAKET 50.000.000 50.000.000

E Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FT 3.799.840.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 339.260.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- HR. Pengelola Keuangan, Pejabat pengadaan dll 12,00 BLN 28.271.667 339.260.000

525112 Belanja Barang 1.242.481.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 62

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Konsumsi rapat persiapan akreditasi, visitasi, ATK, Bahan habis pakai 12,00 BLN 103.540.111 1.242.481.000

525113 Belanja Jasa 63.102.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja sewa dalam rangka kegiatan promosi, pengembangan 4,00 KEG 15.775.500 63.102.000

karakter dosen, tendik

525115 Belanja Perjalanan 935.015.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, akomodasi, uang harian dll pendukung kegiatan 625,00 OK 1.496.024 935.015.000

perkantoran

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 358.515.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan, lembur PTT [20 ORG x 465 JAM] 9.300,00 OJ 38.550 358.515.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 378.602.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, bahan habis pakai FT 12,00 BLN 31.550.167 378.602.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 482.865.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan sound system aula 1,00 PKT 183.565.000 183.565.000

- Pengadaan Komputer, Printer dll Pimpinan FT 1,00 PKT 100.000.000 100.000.000

- Peralatan perkantoran PC, LCD, finger print 2,00 PKT 99.650.000 199.300.000

F Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIK 849.798.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 127.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium PPK, BPP, PPU, Pembuku,Staf PPU, Pejabat Pengadaan, 120,00 OB 480.000 57.600.000

Panitia Penerima Pengadaan

- Honorarium panitia kegiatan yang di-SK-kan, Dosen Luar Biasa, 6,00 OS 11.600.000 69.600.000

525112 Belanja Barang 240.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Keperluan sehari-hari perkantoran berupa konsumsi,Langganan surat 12,00 BLN 20.000.000 240.000.000

kabar,pengadaan bahan praktikum

525115 Belanja Perjalanan 282.750.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja perjalanan dinas, transport (dosen dan peg. PNS, PTT, dosen 377,00 OK 750.000 282.750.000

pembimbing KKL, PPL,Mahasiswa

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 139.848.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Makan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 3.696,00 OH 30.000 110.880.000

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kependidikan Non PNS 204,00 OB 142.000 28.968.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Bahan habis pakai layanan perkantoran 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000

G Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FIS 1.742.478.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 162.240.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium PPK, BPP, PPU, dll 12,00 BLN 7.020.000 84.240.000

- Hr Pejabat pengadaan 30,00 OK 500.000 15.000.000

- Hr Pejabat penerima pengadaan barang/jasa [2 ORG x 30 KEG] 60,00 OK 350.000 21.000.000

- Hr Pokja pengadaan barang [5 ORG x 6 KEG] 30,00 OK 500.000 15.000.000

- Hr dosen luar biasa [6 ORG x 2 SMT x 45 SKS] 540,00 OK 50.000 27.000.000

525112 Belanja Barang 943.538.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa jasa Cleaning Service 1,00 PKT 198.929.000 198.929.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 63

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja barang berupa jasa cleaning service taman FIS 1,00 PKT 150.000.000 150.000.000

- Belanja barang berupa keperluan perkantoran FIS UM berupa 12,00 BLN 9.500.000 114.000.000

Fotocopy surat kedinasan, benda2 pos, dll

- Pengadaan seragam dinas bagi pegawai 130,00 STEL 460.000 59.800.000

- Belanja barang berupa konsumsi rapat rutin 2.120,00 OK 25.000 53.000.000

- Pengadaan Seragam olah raga pegawai 130,00 STEL 350.000 45.500.000

- Belanja barang berupa pengadaan seragam olah raga mahasiswa 80,00 ORG 150.000 12.000.000

- belanja barang berupa pembelian air minum pegawai 12,00 BLN 3.109.100 37.309.000

- Belanja barang keperluan sehari hari 130,00 ORANG 2.100.000 273.000.000

perkantoran,setifikat,banner,vandel,dll FIS

525113 Belanja Jasa 15.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan untuk pengangkutan pindah kursi kuliah 30,00 PKT 500.000 15.000.000

525115 Belanja Perjalanan 235.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku rapat dalam kantor dalam rangka rapat koordinasi [21 294,00 OK 250.000 73.500.000

ORG x 14 KALI]

- Uang saku dan transport [25 ORG x 6 KEG] 150,00 OK 430.000 64.500.000

- Paket fullboard [25 ORG x 6 KEG] 150,00 OK 650.000 97.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 157.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang dan jasa lainnya berupa iuran BPJS Bagi pegawai 12,00 BLN 4.500.000 54.000.000

- Belanja barang dan jasa lainnya berupa uang lembur dan uang 600,00 OH 40.000 24.000.000

makan lembur Pegawai FIS [4 ORG x 15 JAM x 10 BLN]

- Uang Makan Tenaga PTT [12 ORG x 22 HARI x 12 BLN] 3.168,00 OH 25.000 79.200.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 180.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa pengadaan ATK perkantoran dan Perkuliahan 1,00 PKT 180.000.000 180.000.000

FIS

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 49.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Modal Fisik Lainnya berupa pembuatan software aplikasi 7,00 PKT 7.000.000 49.000.000

layanan gedung dan peralatan

H Penyelenggaraan Operasional Perkantoran FPPsi 713.135.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 65.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium PPK,BPP,PUMK, Staf PUMK, PPU,Staf PPU,pejabat 72,00 OB 661.112 47.600.000

pengadaan [6 ORG x 12 BLN]

- Honorarium Penguji tamu ujian tesis dan disertasi Mhs S2,S3 [1 18,00 OK 1.000.000 18.000.000

ORG x 18 KEG]

525112 Belanja Barang 229.240.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja keperluaan sehari-hari perkantoran 12,00 BLN 13.000.000 156.000.000

- Pengadaan seragam dinas PSH 39,00 STEL 460.000 17.940.000

- Pengadaan seragam dinas Non PSH (batik) 39,00 STEL 450.000 17.550.000

- Pengadaan seragam olah raga pegawai dan dosen 41,00 STEL 350.000 14.350.000

- Biaya BPJS Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS 120,00 OB 170.000 20.400.000

- Biaya Transport dan akomodasi dosen Penguji Tamu mhs S2 dan S3 1,00 OK 3.000.000 3.000.000

[1 ORG x 1 KEG]

525115 Belanja Perjalanan 229.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalaan dalam rangka seminar, HIMPSI, perjalanan dinas 20,00 OK 7.775.000 155.500.000

pejabat [5 ORG x 4 KEG]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 64

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Perjalanan dinas dalam rangka peningkatan kapasitas dosen dan 1,00 KEG 74.000.000 74.000.000

tendik

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 58.195.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan PTT tendik [5 ORG x 12 BLN] 60,00 OB 617.000 37.020.000

- Uang lembur PDPT,PTT 847,00 OJ 25.000 21.175.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 130.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan ATK 1,00 PKT 90.000.000 90.000.000

- Pengadaan Kelambu, taplak dll. 1,00 PKT 40.600.000 40.600.000

I Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pascasarjana 692.968.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 46.320.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Pengelola Keuangan, BMN, dll 12,00 BLN 3.860.000 46.320.000

525112 Belanja Barang 303.526.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Keperluan Sehari-hari Perkantoran, pengiriman surat dinas 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000

- Pakaian dinas pegawai [22 ORG x 4 STEL] 88,00 STEL 362.500 31.900.000

- Konsumsi Ujian Tesis, Disertasi, dll 2.544,00 OK 30.000 76.320.000

- BPJS ketenagaan [21 ORG x 1 BLN] 21,00 OB 166.510 3.496.000

- BPJS ketenagaan [13 ORG x 11 BLN] 143,00 OB 166.510 23.810.000

- Kebersihan gedung/cleanin service [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 3.000.000 108.000.000

525113 Belanja Jasa 4.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembayaran Telepon 12,00 BLN 400.000 4.800.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 103.320.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Makan PTT [21 ORG x 1 BLN x 21 HARI] 441,00 OB 30.000 13.230.000

- Uang Makan PTT [13 ORG x 11 BLN x 21 HARI] 3.003,00 OB 30.000 90.090.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 235.002.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK untuk penyelenggaraan operasional Pascasarjana 1,00 PKT 200.002.000 200.002.000

- Jas Almamater 100,00 STEL 350.000 35.000.000

J Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LP2M 1.051.900.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 73.920.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium PPK, BPP, PUMK, PPU dan Staf PUMK 12,00 OB 6.160.000 73.920.000

525112 Belanja Barang 299.180.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran 12,00 BLN 22.265.000 267.180.000

- Pakaian dinas dan pakaian olahraga pimpinan dan staf [20 ORG x 2 40,00 STEL 800.000 32.000.000

STEL]

525113 Belanja Jasa 6.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan jasa telpon 12,00 BLN 500.000 6.000.000

525115 Belanja

Perjalanan 593.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas ketua, sekretaris, kapus, kabag, kasubag dan staf 106,00 KEG 5.600.000 593.600.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 79.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan PTT 12,00 BLN 6.600.000 79.200.000

K Penyelenggaraan Operasional Perkantoran LP3 978.860.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 65

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 174.680.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium pengelola keuangan LP3 [10 ORG x 12 BLN] 120,00 OB 664.000 79.680.000

- Honorarium dosen luar biasa [5 ORG x 2 SMT] 10,00 OS 9.500.000 95.000.000

525112 Belanja Barang 401.460.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang operasional kantor LP3 12,00 BLN 33.455.000 401.460.000

525113 Belanja Jasa 6.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan telepon 12,00 BLN 500.000 6.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 60.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan perawatan AC dan mesin Fotokopi LP3 30,00 UNIT 2.000.000 60.000.000

525115 Belanja Perjalanan 305.040.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan operasional kantor [20 ORG x 3 KEG] 60,00 OK 5.084.000 305.040.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 31.680.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan Tenaga Kontrak [4 ORG x 12 BLN x 22 HARI] 1.056,00 OH 30.000 31.680.000

L Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Biro AKPIK 7.861.517.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.030.105.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Gaji dan Tunjangan, PPK,BPP, PUMK,PPU, Staf PUMK, dan 240,00 OB 452.000 108.480.000

PPU (Biro AKPIK) [20 ORG x 12 BLN]

- Hr Pengawas, Korektor, dan Penyusun Soal TKBI 355,00 OK 603.170 214.125.000

- Hr. Narasumber workshop/bimtek pengembangan/ pengelolaan 8,00 KEG 10.000.000 80.000.000

website,PPID

- Honorarium Panitia Wisuda 5,00 KEG 125.500.000 627.500.000

525112 Belanja Barang 4.249.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang kegiatan operasional Biro AKPIK 12,00 KEG 45.125.000 541.500.000

- Belanja pengadaan jas almamater mhs S1, D3 dan jalur kerjasama 7.000,00 STEL 300.000 2.100.000.000

- Belanja barang untuk PSH dan Seragam Olahraga 2,00 STEL 48.005.000 96.010.000

- Belanja barang untuk keperluan Wisuda 5,00 KEG 58.000.000 290.000.000

- Belanja barang berupa pengiriman peserta NUDC dan KDMI 1,00 KEG 35.000.000 35.000.000

- Belanja barang untuk keperluan Pencitraan, Promosi dan Publikasi, 3,00 KEG 75.000.000 225.000.000

BTS, Pameran Pendidikan, Penerimaan Siswa SMA

- Belanja barang untuk keperluan kegiatan Mahasiswa 2,00 KEG 41.000.000 82.000.000

- Pengadaan Map Blangko Sertifikat Pendidik (Profesi) 2.000,00 LBR 25.000 50.000.000

- Konsumsi kegiatan PKKMB 9.563,00 OK 30.000 286.890.000

- Belanja barang berupa costum 250,00 ORG 150.000 37.500.000

- Belanja barang berupa Id Card 7.000,00 ORG 7.500 52.500.000

- Kegiatan Bidang Olah raga- PIOS MABA 7,00 KEG 15.000.000 105.000.000

- Kegiatan Bidang Seni- PIOS MABA 10,00 KEG 12.500.000 125.000.000

- Kegiatan Bidang Ilmiah- PIOS MABA 20,00 KEG 10.000.000 200.000.000

- Pemeringkatan Universitas 660,00 ORG 35.000 23.100.000

525113 Belanja Jasa 195.735.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Jasa untuk Ormawa, PKM dan Wisuda 1,00 KEG 74.235.000 74.235.000

- Belanja Jasa sewa hall untuk promosi UM ke 20 Wilayah di Indonesia 20,00 KEG 2.000.000 40.000.000

- Belanja sewa AC graha cakrawala-PKKMB 3,00 HARI 15.000.000 45.000.000

- Belanja sewa Mobile toilet-PKKMB 3,00 HARI 1.500.000 4.500.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 66

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja Sewa HT-PKKMB 7,00 HARI 1.000.000 7.000.000

- Belanja Jasa Profesi PKKMB 50,00 OJ 500.000 25.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 106.127.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 10,00 PKT 10.612.750 106.127.000

525115 Belanja Perjalanan 1.320.700.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Perjalanan BAKPIK, Workshop, Bimtek,dan Lokakarya 5,00 PAKET 108.300.000 541.500.000

- Belanja perjalanan rekonsiliasi registrasi mahasiswa dan keuangan 2,00 KEG 30.000.000 60.000.000

- Belanja perjalanan berupa PD-Dikti 2,00 KEG 82.000.000 164.000.000

- Belanja perjalanan berupa pengiriman peserta NUDC dan KDMI 1,00 KEG 10.000.000 10.000.000

- Belanja perjalanan berupa pengembangan SDM BAKPIK 10,00 OK 4.000.000 40.000.000

- Belanja perjalanan berupa penyusunan KinerjaTahunan BAKPIK 2,00 KEG 4.000.000 8.000.000

- Belanja perjalanan berupa penyusunan Program dan Kegiatan 40,00 OK 1.170.000 46.800.000

BAKPIK

- Belanja perjalanan berupa promosi, pencitraan, publikasi, PPID 30,00 OK 8.192.500 245.775.000

- Belanja perjalanan penyusunan pedoman pendidikan 2,00 PKT 60.000.000 120.000.000

- Workshop Pengelola Website 1,00 KEG 26.125.000 26.125.000

- Pemeringkatan Universitas 9,00 ORG 6.500.000 58.500.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 235.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- uang makan PTT [20 ORG x 242 HARI] 4.840,00 OH 30.000 145.200.000

- Dana Sosial mahasiswa 12,00 BLN 7.500.000 90.000.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 174.150.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa blangko dan map Ijasah Pasca Sarjana dan 1,00 KEG 174.150.000 174.150.000

PPG

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan kantor Biro AKPIK 10,00 PKT 50.000.000 500.000.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 50.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembuatan Aplikasi Akademik 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

M Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Biro UK 2.278.863.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 229.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium BPP, PUMK, PPU, Staf PUMK, Staf PPU BUK 12,00 BLN 10.100.000 121.200.000

- Gaji dan Tunjangan Tenaga Medis Non PNS Poliklinik [3 ORG x 12 36,00 OB 3.000.000 108.000.000

BLN]

525112 Belanja Barang 933.712.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja layanan tamu Biro UK 12,00 BLN 2.000.000 24.000.000

- Konsumsi rapat-rapat Biro UK [300 ORG x 5 KALI x 12 BLN] 18.000,00 OK 30.000 540.000.000

- Belanja barang berupa foto kopi surat, dokumen peraturan, bahan 12,00 BLN 20.030.167 240.362.000

rapat, laporan realisasi anggaran, penjilidan

- Cetak dan jilid Laporan Bulanan 12,00 BLN 802.500 9.630.000

- Langganan Koran Biro UK 12,00 BLN 1.680.000 20.160.000

- Langganan surat kabar, dan Tabloid Kesehatan Poliklinik 12,00 BLN 400.000 4.800.000

- Pengiriman surat-surat dinas 12,00 BLN 4.250.000 51.000.000

- Langganan Gmass untuk penagihan piutang mahasiswa 1,00 THN 4.000.000 4.000.000

- Biaya pendaftaran pelatihan peningkatan kompetensi pegawai [5 10,00 OK 3.000.000 30.000.000

ORG x 2 KEG]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 67

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Sumbangan Sosial ( Cacat Veteran, perjalanan keliling Indonesia, 12,00 BLN 200.000 2.400.000

Panti Asuhan)

- Seragam kerja Poliklinik 16,00 STEL 460.000 7.360.000

525114 Belanja Pemeliharaan 436.804.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan peralatan kantor, mebelair, kendaraan bermotor 30,00 UNIT 1.212.500 36.375.000

- Belanja pemeliharan dan servis peralatan kesehatan dan elektronik 4,00 UNIT 5.000.000 20.000.000

Poliklinik

- Pemeliharaan ruang dan toilet Poliklinik 2,00 PKT 4.000.000 8.000.000

- Pemeliharaan jaringan fiber optic 2,00 PKT 186.214.500 372.429.000

525115 Belanja Perjalanan 350.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja perjalanan dinas operasional Biro UK 10,00 BLN 8.710.000 87.100.000

- Perjalanan dinas, dan biaya kontribusi Seminar, diklat, pelatihan, 6,00 OK 8.000.000 48.000.000

table clinic bagi Tenaga Medis [6 ORG x 1 KEG]

- Perjalanan dinas, dan biaya kontribusi Seminar, diklat, pelatihan, 4,00 OK 5.000.000 20.000.000

table clinic bagi Tenaga Paramedis. [4 ORG x 1 K

- Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi program kerja 3,00 OK 3.900.000 11.700.000

Poliklinik [3 ORG x 1 KEG]

- Belanja perjalanan dinas berupa Uang Saku Rapat Kerja Biro UK 10,00 KEG 18.400.000 184.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 216.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honor dan uang makan lembur Subbag RT [48 ORG x 5 HARI x 12 2.880,00 OH 75.000 216.000.000

BLN]

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 28.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa konsumsi dalam rangka pengelolaan kegiatan 1,00 PKT 28.800.000 28.800.000

Biro UK

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.547.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja modal peralatan dan mesin (laptop, scanner, kamera, 5,00 UNIT 16.709.400 83.547.000

printer)

N Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Universitas 24.677.880.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.629.980.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium/uang sidang senat Universitas [100 ORG x 20 KEG] 2.000,00 OK 250.000 500.000.000

- Honorarium Seleksi Penerimaan CPNS /PTT [50 ORG x 2 KEG] 100,00 OK 300.000 30.000.000

- Honorarium Dewan Pengawas UM [3 ORG x 12 BULAN] 36,00 OB 8.500.000 306.000.000

- Honorarium Adjunc Profesor [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 3.600.000 86.400.000

- Seleksi penerimaan mahasiswa baru 1,00 KEG 534.630.000 534.630.000

- Honorarium narasumber Layanan penyusunan LHKASN [12 ORG x 3 36,00 OJ 950.000 34.200.000

JAM]

- Honorarium narasumber sosialisasi, bimtek, pelatihan, workshop [41 205,00 OJ 700.000 143.500.000

ORG x 5 JAM]

- Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima 200,00 OK 745.250 149.050.000

dll

- Honorarium Tim Pengendali Unit Fungsional, Tim Penataan dan 300,00 OB 698.000 209.400.000

Kepala Urusan [25 ORG x 12 BLN]

- Honorarium PUMK dan Kerjasama [4 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 600.000 28.800.000

- Honorarium Pembicara/Narasumber Seminar Internasional 120,00 OJ 900.000 108.000.000

- Honorarium Gaji Ke-13 Dosen Tetap nonPNS dan Pegawai Tidak 1,00 BLN 1.500.000.000 1.500.000.000

Tetap

525112 Belanja Barang 7.165.360.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 68

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Konsumsi Seminar Internasional dll 12.200,00 OK 35.000 427.000.000

- Seragam dinas [433 ORG x 2 STEL] 866,00 STEL 460.000 398.360.000

- Pengadaan software plagiasi turnitin 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Pengadaan software plagiasi ithenticate 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

- Belanja barang kegiatan penunjang universitas 12,00 BLN 250.000.000 3.000.000.000

- Belanja keperluan sehari-hari kantor pusat 12,00 BLN 227.500.000 2.730.000.000

- Pengadaan tenda, terop, peralatan sanitary, bendera, umbul-umbul, 5,00 PKT 42.000.000 210.000.000

barikade, rambu-rambu (Subag RT)

525113 Belanja Jasa 2.720.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan kegiatan seleksi maba 1,00 KEG 10.000.000 10.000.000

- Jasa pengurusan sertifikat hak pakai UM 1,00 PKT 500.000.000 500.000.000

- Jasa pengurusan ijin mendirikan bangunan 1,00 PKT 300.000.000 300.000.000

- Biaya peliputan pengukuhan guru besar UM dan kegiatan di UM 5,00 KEG 10.000.000 50.000.000

- Bandwidth backup 1 Gbps 1,00 PKT 1.800.000.000 1.800.000.000

- Belanja jasa berupa Laporan monitoring pelaksanaan izin lingkungan 2,00 SMT 30.000.000 60.000.000

semester 1 dan 2 tahun 2019 (Subag RT)

525115 Belanja Perjalanan 4.445.577.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi di kementerian/lembaga, 12,00 BLN 325.460.668 3.905.528.000

Rektorat

- Biaya Perjalanan Dinas Narasumber seminar internasional 30,00 OK 18.001.634 540.049.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 4.254.123.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan dan uang lembur PTT BUK 12,00 BLN 59.400.000 712.800.000

- Uang makan Dosen Tetap Non PNS UM [3102 ORG x 12 BLN] 37.224,00 OB 37.000 1.377.288.000

- Biaya pemondokan, uang saku kelas kerja sama 12,00 BLN 180.336.250 2.164.035.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 2.297.840.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang persediaan lainnya 1,00 THN 2.297.840.000 2.297.840.000

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 165.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan aplikasi monitoring kinerja anggaran 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Pengadaan dan pengembangan Software Keuangan 3,00 PKT 25.000.000 75.000.000

- Pengembangan Software Aplikasi SI BMN 1,00 PKT 40.000.000 40.000.000

O Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT Perpustakaan 501.989.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 20.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Pengelolaan keuangan layanan perkantoran swadana (PUMK dan 48,00 OB 425.000 20.400.000

PPU) [4 ORG x 12 BLN]

525112 Belanja Barang 301.125.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan majalah, surat kabar, pengiriman surat dinas, konsumsi 12,00 BLN 2.406.250 28.875.000

rapat-rapat, penggandaan

- Pengiriman surat dinas 12,00 BLN 125.000 1.500.000

- Reproduksi bahan pustaka 250,00 EKS 300.000 75.000.000

- Fotokopi form layanan, surat, lidah buku, bendel majalah 750,00 LBR 85.000 63.750.000

- Konsumsi rapat-rapat 12,00 BLN 2.500.000 30.000.000

- Pakaian seragam 80,00 STEL 400.000 32.000.000

- Belanja Jasa Cleaning Service 1,00 PKT 70.000.000 70.000.000

525115 Belanja Perjalanan 122.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 69

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Biaya Perjalanan dinas/koordinasi antar lembaga 14,00 OK 3.000.000 42.000.000

- Perjalanan dinas dalam rangka benchmarking ke Perpusnas [8 ORG 16,00 OK 2.500.000 40.000.000

x 2 KEG]

- Perjalanan dinas dalam rangka benchmarking ke UGM dan UNY [8 16,00 OK 2.500.000 40.000.000

OR x 2 KEG]

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 58.464.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan PTT [7 ORG x 20 HARI x 12 BLN] 1.680,00 OH 30.000 50.400.000

- BPJS Ketenagakerjaan untuk PTT [7 ORG x 12 BLN] 84,00 OB 96.000 8.064.000

P Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT PUSTIK 560.560.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 33.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Hr. Pengelolaan PUMK, PPU dll 12,00 BLN 1.500.000 18.000.000

- Honorium pemateri dan nara sumber 20,00 OJ 750.000 15.000.000

525112 Belanja Barang 147.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat-rapat, langganan koran, fotokopi 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000

- Belanja Lisensi Software Microsoft dan Adobe 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Belanja barang berupa pakaian dinas dan olahraga UPT PTIK [28 28,00 STEL 450.000 12.600.000

ORG x 1 STEL]

- Belanja dan Customisasi Template dan Plugin Wordpress 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

525115 Belanja Perjalanan 230.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Perjalanan Dinas 30,00 OK 5.000.000 150.000.000

- Uang saku rapat di luar jam dinas 10,00 KEG 8.000.000 80.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 104.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan PTT [10 ORG x 12 BLN x 22 HARI] 2.640,00 OH 25.000 66.000.000

- Uang lembur PTT [8 ORG x 12 BLN x 20 HARI] 1.920,00 OH 20.000 38.400.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 45.560.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja ATK UPT Pusat TIK 1,00 PKT 25.000.000 25.000.000

- Belanja Barang Habis Pakai Kerumahtanggaan, Keselamatan Kerja 1,00 PKT 20.560.000 20.560.000

dan Gedung

R Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT P2P 256.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 25.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium PUMK [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 500.000 6.000.000

- Honorarium PPU [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 400.000 4.800.000

- Honorarium nara sumber seminar nasional [3 ORG x 4 JAM] 12,00 OJ 1.200.000 14.400.000

525112 Belanja Barang 102.140.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang pendukung perkantoran 12,00 BLN 2.150.000 25.800.000

- Pembuatan video dan dokumentasi seminar nasional 1,00 KEG 8.640.000 8.640.000

- Pengiriman undangan via pos 500,00 OK 4.500 2.250.000

- Konsumsi seminar nasional 500,00 OK 45.000 22.500.000

- Transport Nara sumber seminar nasional pp 4,00 ORG 3.500.000 14.000.000

- Akomodasi Nara sumber seminar nasional 3,00 OH 900.000 2.700.000

- Seminar Kit workshop 500,00 OK 52.500 26.250.000

525114 Belanja Pemeliharaan 3.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan gedung UPT P2P 2,00 PKT 1.000.000 2.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 70

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pemeliharaan peralatan kantor P2P 2,00 PKT 750.000 1.500.000

525115 Belanja Perjalanan 78.650.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi kegiatan reviu buku P2P [30 ORG x 2 HARI] 60,00 OH 600.000 36.000.000

- Uang transport kegiatan reviu buku P2P 20,00 OK 150.000 3.000.000

- Uang saku kegiatan reviu buku P2P [30 ORG x 2 HARI] 60,00 OH 140.000 8.400.000

- Perjalanan dinas kegiatan UPT P2P 5,00 KEG 6.250.000 31.250.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.260.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Makan 242,00 OH 30.000 7.260.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.250.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sony Handycam AXP55 1,00 UNIT 23.000.000 23.000.000

- Camera EOS 750D Kit (EF S 18-135 IS STM) Kamera DSLR 1,00 UNIT 16.250.000 16.250.000

S Penyelenggaraan Operasional Perkantoran UPT SPM 836.335.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 10.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honor PUMK dan PPU [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 450.000 10.800.000

525112 Belanja Barang 135.660.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembayaran Associate Member AUN-QA 1,00 TH 15.000.000 15.000.000

- Pengadaan Baju Seragam [11 ORG x 1 STEL] 11,00 STEL 460.000 5.060.000

- Kebutuhan sehari-hari perkantoran (penggandaan bahan rapat, 12,00 BLN 1.000.000 12.000.000

konsumsi rapat, dll)

- Konsumsi kegiatan [80 ORG x 11 KEG] 880,00 OK 35.000 30.800.000

- Penggandaan borang 112,00 EKS 650.000 72.800.000

525113 Belanja Jasa 3.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langgananan telepon dan koran 12,00 BLN 300.000 3.600.000

525114 Belanja Pemeliharaan 4.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan komputer dan printer 1,00 PKT 4.000.000 4.000.000

525115 Belanja Perjalanan 550.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas [11 ORG x 4 HARI] 44,00 OH 4.500.000 198.000.000

- Uang saku rapat [80 ORG x 11 KEG] 880,00 OK 400.000 352.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 51.275.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan PTT [1 ORG x 12 BLN x 20 HARI] 240,00 OH 25.000 6.000.000

- Penyelenggaraan akreditasi perguruan tinggi (APT) 1,00 KEG 45.275.000 45.275.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 22.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK kantor SPM 1,00 PKT 22.000.000 22.000.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pembelian komputer 4,00 UNIT 14.750.000 59.000.000

T Penyelenggaraan Operasional Perkantoran SPI 261.020.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 10.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium PUMK dan PPU SPI [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 450.000 10.800.000

525112 Belanja Barang 70.620.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 71

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Langganan koran 12,00 BLN 150.000 1.800.000

- Minuman bagi pegawai [19 ORG x 11 BLN x 20 HARI] 4.180,00 OH 3.000 12.540.000

- Konsumsi rapat [18 ORG x 44 KEG] 792,00 OK 40.000 31.680.000

- Fotocopy surat-surat dinas+barang cetak 12,00 BLN 550.000 6.600.000

- Pakaian seragam [18 ORG x 2 STEL] 36,00 STEL 400.000 14.400.000

- Keyboard, mouse 8,00 SET 450.000 3.600.000

525115 Belanja Perjalanan 122.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Rapat Kerja dalam Kantor 10,00 KEG 7.500.000 75.000.000

- Perjalanan dinas dlm rangka Koordinasi SPI PTN 4,00 OK 5.500.000 22.000.000

- Perjalanan dinas dlm rangka Koordinasi Pengawasan Itjen 2,00 KEG 12.500.000 25.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 57.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan Pegawai Tidak Tetap [8 ORG x 12 BLN x 20 HARI] 1.920,00 OH 30.000 57.600.000

U Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Sekretariat Dewas 133.470.000

525112 Belanja Barang 21.870.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat Internal [10 ORG x 15 KEG] 150,00 OK 50.000 7.500.000

- Fotocopy surat-surat dinas 12,00 BLN 400.000 4.800.000

- Pengadaan Pakaian Dinas Harian [7 ORG x 1 STEL] 7,00 STEL 460.000 3.220.000

- Minuman teh bagi pegawai [5 ORG x 11 BLN x 20 HARI] 1.100,00 OH 2.500 2.750.000

- Langganan koran 12,00 BLN 300.000 3.600.000

525115 Belanja Perjalanan 90.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK 4.500.000 90.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 21.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan Pegawai Tidak Tetap [3 ORG x 12 BLN x 20 HARI] 720,00 OH 30.000 21.600.000

V Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pusat Bisnis 2.937.528.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 870.711.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pusat Bisnis 12,00 BLN 72.559.250 870.711.000

525112 Belanja Barang 1.059.594.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, bahan habis pakai, barang keperluan perkantoran PUSBIS 12,00 BLN 88.299.500 1.059.594.000

525113 Belanja Jasa 64.700.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja jasa, sewa, promosi, pameran 23,00 KEG 2.813.045 64.700.000

525115 Belanja Perjalanan 257.544.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dinas kegiatan pusat bisnis 12,00 BLN 21.462.000 257.544.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 396.960.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan Pegawai Tidak Tetap Pusat Bisnis, uang lembur 12,00 BLN 33.080.000 396.960.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 288.019.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, bahan habis pakai, barang keperluan perkantoran PUSBIS 12,00 BLN 24.001.584 288.019.000

W Penyelenggaraan Operasional Perkantoran HI 1.068.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 28.400.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Staf PUMK [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 400.000 4.800.000

- Honorarium Staf PPU [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 300.000 3.600.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 72

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Honorarium Pembicara, Nara Sumber [5 ORG x 4 JAM] 20,00 OJ 1.000.000 20.000.000

525112 Belanja Barang 378.677.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Kegiatan rapat, workshop, orientasi, pelatihan,seremonial 4.219,00 OK 25.000 105.475.000

- Belanja barang kegiatan UM I-Camp 1,00 KEG 70.000.000 70.000.000

- Pembuatan video kegiatan UM iCamp 1,00 KEG 7.662.000 7.662.000

- Belanja konsumsi RDK Penyusunan SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri 48,00 OK 30.000 1.440.000

- Belanja Penggandaan Surat, Dokumen, Materi Rapat, Workshop,SOP 12,00 BLN 4.375.000 52.500.000

- Langganan Koran 12,00 BLN 150.000 1.800.000

- Pengiriman Surat, dokumen, prospektus dalam Negeri dan keluar 12,00 BLN 800.000 9.600.000

Negeri

- Belanja minuman harian staf 12,00 BLN 500.000 6.000.000

- Alat Tulis Kantor 12,00 BLN 3.600.000 43.200.000

- Belanja kegiatan Consorsia 1,00 KEG 2.000.000 2.000.000

- Belanja benda pos (materai) 12,00 BLN 500.000 6.000.000

- Penyelenggaraan kegiatan Indonesian Day 4,00 KEG 1.000.000 4.000.000

- Penyelenggaraan simposium untuk mahasiswa luar negeri 3,00 KEG 5.000.000 15.000.000

- Penyelenggaraan International Field Course 1,00 KEG 2.000.000 2.000.000

- Penyelenggaraan kegiatan culture sharing 2,00 KEG 4.000.000 8.000.000

- Belanja barang penunjang kegiatan HI 2,00 KEG 17.250.000 34.500.000

- Penyelenggaraan kegiatan seminar/conference 1,00 KEG 9.500.000 9.500.000

525113 Belanja Jasa 23.381.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa perlengkapan kegiatan UM I-Camp 1,00 KEG 9.381.000 9.381.000

- Sewa kendaraan penjemputan tamu 14,00 KEG 1.000.000 14.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 6.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan printer, komputer 2,00 KEG 3.000.000 6.000.000

525115 Belanja Perjalanan 515.820.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja Perjalanan Dalam Negeri [4 ORG x 10 KEG] 40,00 OK 2.900.000 116.000.000

- Belanja Perjalanan Luar Negeri [1 ORG x 10 KEG] 10,00 OK 22.350.000 223.500.000

- Uang saku RDK Penyusunan SOP Perjalanan Dinas Luar Negeri 48,00 OH 340.000 16.320.000

- Uang harian panitia UM I-Camp [5 HARI x 30 ORG] 150,00 OH 700.000 105.000.000

- Transport pengisi acara IM I-Camp 150,00 OK 100.000 15.000.000

- Outbound Mahasiswa UM ke Luar Negeri [4 ORG x 1 KEG] 4,00 OK 5.000.000 20.000.000

- Seminar/Conference 8,00 ORG 2.500.000 20.000.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 31.680.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang Makan PTT [4 ORG x 12 BLN x 22 HARI] 1.056,00 OH 30.000 31.680.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.042.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Ipad Pro 11-156GB-Wifi Celuler 4G LTE-BNIB-Original-Emas-apple 1,00 UNIT 16.500.000 16.500.000

pen

- Laptop HP 14-Ryzen 3-2200U 4G 1 TB 1,00 UNIT 5.400.000 5.400.000

- Laptop Asus zen Book 13 UX331UAL Warna Rose 1,00 UNIT 13.700.000 13.700.000

- Sharp Microwave Oven R-728R(S)-IN-Silver 1,00 UNIT 1.199.000 1.199.000

- PC Desain Grafis dan Video ASUS ROG G11 CD Komplit 1,00 UNIT 18.000.000 18.000.000

- LCD Projector EB-980W (EPSON) 1,00 UNIT 15.534.200 15.534.000

- UPS Laplace Trident 1300VA 4,00 UNIT 1.045.000 4.180.000

- PC komputer ASUS All in One PC ET2230INK-BC001M 1,00 UNIT 9.529.605 9.529.000

X Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran 452.040.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 73

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525112 Belanja Barang 31.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat-rapat tim pengembang perencanaan [15 ORG x 52 780,00 OK 25.000 19.500.000

KALI]

- Konsumsi rapat penyusunan proposal Rumah Sakit UM, penyusunan 250,00 OK 40.000 10.000.000

RIP UM [25 ORG x 10 KEG]

- Fotokopi dokumen pendukung proposal Rumah Sakit UM [2 DOK x 10.000,00 LBR 200 2.000.000

5000 LBR]

525115 Belanja Perjalanan 420.540.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku rapat tim pengembang perencanaan [15 ORG x 24 KALI] 360,00 OK 350.000 126.000.000

- Uang saku rapat penyusunan Rencana Induk Pengembangan UM [15 120,00 OK 350.000 42.000.000

ORG x 8 KALI]

- Biaya akomodasi penyusunan Rencana Induk Pengembangan UM 75,00 OH 650.000 48.750.000

[25 ORG x 3 HARI]

- Belanja akomodasi penyelenggaraan workshop penyusunan program 174,00 PKT 800.000 139.200.000

dan anggaran tahun 2020 [87 ORG x 2 HARI]

- Uang harian dan transport peserta workshop penyusunan program 87,00 OK 570.000 49.590.000

dan anggaran tahun 2020

- Biaya perjalanan penyusunan proposal Rumah Sakit UM [25 ORG x 2 50,00 OK 300.000 15.000.000

KEG]

Y Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Sekretariat PIU-UM 2.561.400.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 366.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Direktur PIU 12,00 OB 4.500.000 54.000.000

- Honorarium Wakil Direktur PIU 12,00 OB 4.000.000 48.000.000

- Honorarium PiC Monev PIU 12,00 OB 3.000.000 36.000.000

- Honorarium PiC Civil Work PIU 12,00 OB 3.000.000 36.000.000

- Honorarium PUMK [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 600.000 14.400.000

- Honorarium Staf PPU PIU 12,00 OB 300.000 3.600.000

- Honorarium nara sumber [12 ORG x 4 KEG x 3 JAM] 144,00 OJ 900.000 129.600.000

- Honorarium Nara sumber soft-lounching peresmian GKB [10 ORG x 50,00 OJ 900.000 45.000.000

5 JAM]

525112 Belanja Barang 245.790.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Rapat [30 ORG x 5 BLN x 15 HARI] 2.250,00 OH 30.000 67.500.000

- Keperluan ATK dan Bahan Habis Pakai 5,00 BLN 2.788.000 13.940.000

- Biaya Persuratan, Cetakan, Penggandaan, dll 5,00 BLN 2.250.000 11.250.000

- Kerumahtanggaan kantor 12,00 BLN 7.000.000 84.000.000

- Penggantian biaya hotel [4 ORG x 4 KEG x 3 HARI] 48,00 OH 700.000 33.600.000

- Konsumsi Rapat (Makan) soft-lounching peresmian GKB [200 0RG x 800,00 OK 30.000 24.000.000

4 K4G]

- Keperluan ATK dan Bahan Habis Pakai soft-lounching peresmian GKB 1,00 KEG 2.500.000 2.500.000

- Biaya Persuratan, Cetakan, Penggandaan, dll soft-lounching 1,00 KEG 2.000.000 2.000.000

peresmian GKB

- Kerumahtanggaan kantor soft-lounching peresmian GKB 1,00 KEG 7.000.000 7.000.000

525113 Belanja Jasa 495.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Sewa kendaraan 25,00 KEG 800.000 20.000.000

- Sewa terop dan peralatan soft-lounching peresmian GKB 1,00 PKT 420.000.000 420.000.000

- Sewa peralatan pameran out-put PIU 1,00 KEG 55.000.000 55.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 34.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 74

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Perbaikan barang inventaris 1,00 PKT 14.100.000 14.100.000

- Perbaikan kamar mandi gedung PIU 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

525115 Belanja Perjalanan 1.191.150.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transportasi Darat Daerah Asal [5 ORG x 15 KL] 75,00 OK 340.000 25.500.000

- Transportasi Darat Daerah Tujuan [5 ORG x 15 KL] 75,00 OK 340.000 25.500.000

- Transportasi Udara [5 ORG x 15 KL] 75,00 OK 2.600.000 195.000.000

- Uang Harian Perjadin [5 ORG x 15 KL x 3 HARI] 225,00 OH 530.000 119.250.000

- Penginapan [5 ORG x 15 KL x 2 HARI] 150,00 OH 800.000 120.000.000

- Konsultasi ke IDB Office Jeddah [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OK 25.000.000 75.000.000

- Monev overseas degree training [10 ORG x 1 KEG] 10,00 OK 60.850.000 608.500.000

- Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [32 ORG x 2 BLN x 1 HARI] 64,00 OH 350.000 22.400.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 23.760.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang makan PTT [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 660.000 23.760.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Peralatan kantor 1,00 PKT 95.000.000 95.000.000

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perencanaan gedung Pusat Unggulan Iptek (PUI) 1,00 PKT 110.000.000 110.000.000

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 5.811.567.000 U

A Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIP 690.300.000

525114 Belanja Pemeliharaan 690.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan peralatan laboratorium dan Sarana prasarana GKB, PP2 14,00 PKT 38.978.572 545.700.000

FIP

- Perawatan Kendaraan Dinas (3 unit) 12,00 BLN 12.050.000 144.600.000

B Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FS 197.660.000

525114 Belanja Pemeliharaan 197.660.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Sarpras, Mebelair 26,00 PKT 7.602.308 197.660.000

C Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FMIPA 250.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 250.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perawatan, perbaikan sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan 10,00 BLN 25.000.000 250.000.000

Kendaraan Dinas, AC, Air, Listrik, BBM genset dll

D Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FE 425.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 425.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perbaikan Jaringan Internet 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Perbaikan Jaringan Listrik dan Penyediaan Listrik pada Ruang Baca 1,00 PKT 55.000.000 55.000.000

Perpustakaan

- Perbaikan Jaringan Air Bersih 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

- Perbaikan Barang Inventaris berupa LCD, AC, Komputer, dan 2,00 PKT 100.000.000 200.000.000

Mebelair

- Pemeliharaan Lift Gedung D4 1,00 PKT 20.000.000 20.000.000

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 5,00 PKT 10.000.000 50.000.000

E Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FT 1.472.845.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.462.336.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pemeliharaan fasilitas, peralatan, ruang 12,00 BLN 121.861.334 1.462.336.000

525132 Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor – BLU 10.509.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 75

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Asuransi kendaraan Dinas Fakultas (3 kendaraan) 3,00 UNIT 3.503.000 10.509.000

G Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FIS 268.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 244.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan AC, 1,00 PKT 160.000.000 160.000.000

LCD, PC, dll

- Belanja pemeliharaan berupa pemeliharaan rutin sarana dan 12,00 BLN 7.000.000 84.000.000

prasarana FIS UM

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 24.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang keperluan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa 12,00 BLN 2.000.000 24.000.000

palu, paku, gembok, dll

H Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran FPPsi 102.799.000

525114 Belanja Pemeliharaan 102.799.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan inventaris, AC, genset 2,00 PKT 15.000.000 30.000.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa sekat ruang kuliah A-2 1,00 PKT 72.799.000 72.799.000

I Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pascasarjana 381.795.000

525114 Belanja Pemeliharaan 381.795.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan AC,Genset,Kendaraan Dinas Roda 4, Inventaris 100,00 UNIT 1.114.250 111.425.000

Kantor,CCTV,printer

- Pembelian BBM 2.537,00 LITER 10.000 25.370.000

- Pemeliharaan taman H1, H2, H3 3,00 PKT 15.000.000 45.000.000

- Partisi ruangan Korprodi dan Mushola 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

J Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran LP2M 96.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 96.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perawatan dan pemeliharaan sarana perkantoran 12,00 BLN 3.000.000 36.000.000

- Perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas 12,00 BLN 5.000.000 60.000.000

O Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT Perpustakaan 125.106.000

525114 Belanja Pemeliharaan 125.106.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana 12,00 BLN 7.500.000 90.000.000

perpustakaan

- Perawatan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana prasarana TIK 2,00 PKT 7.500.000 15.000.000

- Pemeliharaan Meubelair 1,00 PKT 20.106.000 20.106.000

P Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPT PUSTIK 740.000.000

525114 Belanja Pemeliharaan 740.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran berupa 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

pemeliharaan peralatan kantor UPT PUSTIK

- Perbaikan instalasi listrik 1,00 PKT 60.000.000 60.000.000

- Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor Pusat TIK 12,00 BLN 2.500.000 30.000.000

- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan dan 1,00 PKT 200.000.000 200.000.000

pengecatan Pusat TIK, dan rumah genset

- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan Kamar 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

Mandi/WC

- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan saluran 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

drainase, sumur resapan

- Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan interior ruang 1,00 PKT 100.000.000 100.000.000

tamu Kapus UPT PTIK dan Ruang PUMK, dan dapur

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 76

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Pemeliharaan tower antenna 1,00 PKT 50.000.000 50.000.000

T Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SPI 8.220.000

525114 Belanja Pemeliharaan 8.220.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Peralatan Kantor SPI 2,00 PKT 2.610.000 5.220.000

- Pemeliharaan kendaraan dinas (BBM dll) 12,00 BLN 250.000 3.000.000

U Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Sekretariat Dewas 3.600.000

525114 Belanja Pemeliharaan 3.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Peralatan Kantor Dewas 4,00 PKT 900.000 3.600.000

V Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat Bisnis 1.050.242.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.050.242.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pusat Bisnis 12,00 BLN 87.520.168 1.050.242.000

053 Langganan Daya dan Jasa 126.218.000 U

A Langganan Daya dan Jasa FIP 13.260.000

525113 Belanja Jasa 13.260.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan telepon FIP 12,00 BLN 1.105.000 13.260.000

C Langganan Daya dan Jasa FMIPA 93.758.000

525113 Belanja Jasa 93.758.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan Telepon, Sewa Peralatan, Sewa Kendaraan, dll FMIPA 12,00 BLN 7.813.208 93.758.000

H Langganan Daya dan Jasa FPPsi 4.800.000

525113 Belanja Jasa 4.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan telepon dan speedy 12,00 BLN 400.000 4.800.000

P Langganan Daya dan Jasa UPT PUSTIK 1.200.000

525113 Belanja Jasa 1.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan telepon 12,00 BLN 100.000 1.200.000

T Langganan Daya dan Jasa SPI 3.600.000

525113 Belanja Jasa 3.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan telepon kantor SPI 12,00 BLN 300.000 3.600.000

U Langganan Daya dan Jasa Sekretariat Dewas 9.600.000

525113 Belanja Jasa 9.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Langganan Indihome kantor Dewas 12,00 BLN 800.000 9.600.000

055 Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu 2.169.857.000 U

Kelembagaan/Organisasi

G Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu FIS 210.475.000

525112 Belanja Barang 9.375.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang berupa konsumsi kegiatan rapat monev, dll kegiatan 375,00 OK 25.000 9.375.000

penjaminan mutu [25 ORG x 15 KEG]

525115 Belanja Perjalanan 201.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja perjalanan berupa akomodasi penyusunan borang akreditasi 90,00 OK 700.000 63.000.000

Prodi [30 ORG x 3 KEG]

- Belanja perjalanan berupa transport dan uang saku paket fullboard 90,00 OK 530.000 47.700.000

penyusunan borang akreditasi Prodi [30 ORG x 3 KE

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 77

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja perjalanan berupa akomodasi peny. standar layanan minimal, 80,00 OK 700.000 56.000.000

dll dalam rangka penjaminan mutu [40 ORG x 2 KEG

- Belanja perjalanan berupa transport peny. standar layanan minimal, 80,00 OK 150.000 12.000.000

dll dalam rangka penjaminan mutu [40 ORG x 2 KEG

- Belanja perjalanan berupa Uang saku peny. standar layanan minimal, 80,00 OH 280.000 22.400.000

dll dalam rangka penjaminan mutu [40 ORG x 2 HAR

J Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu LP2M 312.000.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 10.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber dari luar UM [3 ORG x 4 JAM] 12,00 OJ 900.000 10.800.000

525112 Belanja Barang 120.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya Pendaftaran Pengiriman Peserta/Narasumber Seminar 12,00 OK 2.500.000 30.000.000

Penguatan Kelembagaan

- Pendaftaran Auditor Halal Center 9,00 OK 10.000.000 90.000.000

525115 Belanja Perjalanan 181.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, akomodasi, penginapan dan uang harian pengiriman 6,00 OK 5.000.000 30.000.000

auditor Halal

- Transport, akomodasi, penginapan dan uang harian dlm rangka 10,00 OK 3.500.000 35.000.000

Rintisan kerjasama penerbitan Jurnal Halal dgn Malaysia

- Transport, akomodasi dan penginapan pengiriman peserta dlm 4,00 OK 5.600.000 22.400.000

penguatan sistem penjaminan Mutu

- Transport, akomodasi dan penginapan FGD dgn Kemenristek Dikti 7,00 OK 5.600.000 39.200.000

- Uang saku Rapat Kerja Dalam Kantor kegiatan Pengisian Borang 156,00 OK 350.000 54.600.000

Kinerja UM

L Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) 840.192.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 32.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium nara sumber kegiatan LSP P1 [10 ORG x 3 JAM] 30,00 OJ 750.000 22.500.000

- Honorarium asesor auditor 2,00 OK 5.000.000 10.000.000

525112 Belanja Barang 302.892.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, bahan habis pakai, sertifikat, fotokopi kegiatan LSP P1 12,00 BLN 3.261.834 39.142.000

- Bahan habis pakai untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi 770,00 PKT 200.000 154.000.000

mahasiswa [35 MHS x 2 KEG x 11 PKT]

- Konsumsi rapat-rapat pelaksanaan kegiatan LSP P1 [35 ORG x 30 1.050,00 OK 35.000 36.750.000

KALI]

- Bahan habis pakai kegiatan Askom 24,00 OK 1.000.000 24.000.000

- Pelatihan Asesor Auditor 2,00 OK 5.000.000 10.000.000

- Pakaian seragam LSP 40,00 STEL 450.000 18.000.000

- Pengganti tiket asesor kompetensi 7,00 OK 3.000.000 21.000.000

525115 Belanja Perjalanan 457.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang rapat RDK [35 ORG x 12 KALI] 420,00 OK 350.000 147.000.000

- Perjalanan dinas koordinasi dan manajemen [4 ORG x 4 KEG] 16,00 BLN 3.000.000 48.000.000

- Uang harian, asesor, peserta, dan panitia Askon [42 ORG x 5 HARI] 210,00 OK 700.000 147.000.000

- Trasport peserta dan panitia Askom 42,00 OK 150.000 6.300.000

- Paket fullboard penyelenggaraan Askom [42 ORG x 4 HARI] 168,00 OH 650.000 109.200.000

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.300.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Pengadaan peralatan kantor LSP P1 8,00 UNIT 5.912.500 47.300.000

P Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu UPT PUSTIK 203.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 78

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525112 Belanja Barang 11.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK Workshop Evaluasi Kinerja Aplikasi Sistem Informasi UPT PTIK 2,00 PKT 5.500.000 11.000.000

525115 Belanja Perjalanan 192.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi Workshop Evaluasi Kinerja aplikasi sistem informasi UPT 2,00 PKT 96.000.000 192.000.000

PTIK

S Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu UPT SPM 189.590.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 45.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honor Narasumber dari Luar/dalam Negeri-Pelatihan auditor Internal 50,00 OJ 900.000 45.000.000

Mutu Akademik [10 ORG x 5 JAM]

525112 Belanja Barang 14.590.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK kegiatan seminar 2,00 PKT 3.795.000 7.590.000

- Konsumsi seminar [100 ORG x 2 KEG] 200,00 OK 35.000 7.000.000

525115 Belanja Perjalanan 130.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- uang saku [100 ORG x 2 KEG] 200,00 OK 425.000 85.000.000

- Akomodasi [5 ORG x 2 KEG] 10,00 OK 4.500.000 45.000.000

T Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu SPI 312.060.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Narasumber Workshop [3 ORG x 1 KEG x 4 JAM] 12,00 OJ 1.000.000 12.000.000

525112 Belanja Barang 17.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- ATK, Seminar kit kegiatan workshop 4,00 KEG 4.250.000 17.000.000

525115 Belanja Perjalanan 283.060.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas Narasumber Workshop [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OK 4.500.000 13.500.000

- Akomodasi hotel kegiatan seminar, workshop [23 ORG x 5 KEG x 2 230,00 OH 957.000 220.110.000

HARI]

- Uang saku dan transport peserta workshop [23 ORG x 5 KEG x 2 230,00 OH 215.000 49.450.000

HARI]

U Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Sekretariat Dewas 102.540.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 18.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Narasumber Sosialisasi, workshop [2 ORG x 1 KEG x 4 8,00 OJ 1.000.000 8.000.000

JAM]

- Honorarium Narasumber workshop Dewan Pengawas BLU [3 ORG x 12,00 OJ 900.000 10.800.000

4 JAM]

525112 Belanja Barang 19.990.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Seminar kit, fotocopy, ATK dll 2,00 KEG 8.000.000 16.000.000

- Konsumsi kegiatan sosialisasi, workshop [70 ORG x 1 KEG] 70,00 OK 57.000 3.990.000

525115 Belanja Perjalanan 63.750.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas dalam rangka keg. sosialisasi, workshop 7,00 OK 4.500.000 31.500.000

- Perjalanan dinas peserta paket meeting fullday 50,00 OK 645.000 32.250.000

056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga 2.599.220.000 U

Kependidikan

C Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 302.800.000

FMIPA

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 79

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

525112 Belanja Barang 108.800.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya kontribusi Diklat Fungsional Tenaga Kependidikan 20,00 OK 2.000.000 40.000.000

- Biaya kontribusi mengikuti pelatihan bahasa inggris Dasar [50 ORG 50,00 OK 300.000 15.000.000

x 1 KEG]

- Biaya kontribusi mengikuti pelatihan bahasa inggris lanjut [10 ORG x 10,00 OK 1.500.000 15.000.000

1 KEG]

- Biaya kontribusi mengikuti pelatihan komputer (Excel, 10,00 OK 1.500.000 15.000.000

pengembangan web, pemrograman, jaringan)

- Konsumsi workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin tenaga 120,00 OK 42.000 5.040.000

kependidikan [60 ORG x 2 KEG]

- Pengadaan ATK dll workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin 120,00 EKS 16.000 1.920.000

tenaga kependidikan

- Penggandaan materi workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin 120,00 EKS 7.000 840.000

tenaga kependidikan [2 KEG x 60 EKS]

- Biaya kegiatan Workshop pendidikan karakter dan jiwa disiplin 80,00 OK 200.000 16.000.000

tenaga kependidikan

525115 Belanja Perjalanan 194.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya perjalanan dinas Diklat Fungsional [1 ORG x 20 KEG] 20,00 OK 2.000.000 40.000.000

- Transport dan akomodasi narasumber [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 3.500.000 7.000.000

- Transport dan akomodasi peserta Workshop Pendidikan Karakter dan 105,00 OK 1.000.000 105.000.000

Jiwa Disiplin Tenaga Kependidikan [105 ORG x 1 KEG

- Uang saku peserta Workshop Pendidikan Karakter dan Jiwa Disiplin 105,00 OK 400.000 42.000.000

Tenaga Kependidikan [105 ORG x 1 KEG]

D Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FE 563.240.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 5.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium Pemateri Seminar Pengamalan IMTAQ dan IPTEK 8,00 OJ 687.500 5.500.000

menuju Good Governance

525112 Belanja Barang 372.950.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya kontribusi mengikuti Pelatihan, Bagi Tenaga Kependidikan PNS 987,00 OK 377.863 372.950.000

525115 Belanja Perjalanan 184.790.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transportasi, Penginapan dan Uang Harian mengikuti Pelatihan, bagi 141,00 OK 1.310.568 184.790.000

Tenaga Kependidikan PNS

E Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan FT 606.110.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honor nara sumber 4,00 OJ 750.000 3.000.000

525112 Belanja Barang 179.951.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pendaftaran, Konsumsi rapat koordinasi, ATK, bahan habis 60,00 OK 2.999.190 179.951.000

pakai

525115 Belanja Perjalanan 423.159.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, akomodasi, uang harian 205,00 OK 2.064.195 423.159.000

G Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 159.600.000

FIS

525112 Belanja Barang 35.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- kontribusi dalam rangka mengikuti seminar, pelatihan, pelatihan 35,00 OK 1.000.000 35.000.000

525115 Belanja Perjalanan 124.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 80

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq, 70,00 OK 600.000 42.000.000

dll [35 ORG x 2 KEG]

- Uang saku dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq, 140,00 OK 140.000 19.600.000

dll [35 ORG x 2 KEG x 2 HARI]

- Transport dalam rangka pelatihan pengelola jurnal, pelatihan esq 70,00 OK 150.000 10.500.000

[35 ORG x 2 KEG]

- Belanja perjalanan mengikuti seminar, pelatihan, pelatihan, dll 35,00 OK 1.500.000 52.500.000

J Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 505.700.000

LP2M

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 36.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber pelatihan peningkatan mutu SDM [7 ORG x 14,00 OJ 900.000 12.600.000

2 JAM]

- Honorarium narasumber pelatihan bahasa inggris [10 ORG x 4 JAM] 40,00 OJ 600.000 24.000.000

525112 Belanja Barang 44.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pendaftaran mengikuti seminar Nasional 5,00 OK 2.500.000 12.500.000

- Konsumsi kegiatan pelatihan peningkatan mutu SDM [20 ORG x 40 800,00 OK 40.000 32.000.000

KEG]

525115 Belanja Perjalanan 418.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, uang harian Banchmarking ke UNY [6 ORG x 1 HARI] 6,00 OH 5.600.000 33.600.000

- Transport, uang harian Pengiriman peserta ke forum2 ilmiah Nasional 8,00 OK 5.600.000 44.800.000

- Transport, uang harian Banchmarking ke Thailand dan Malaysia 9,00 OK 15.000.000 135.000.000

- Transport, uang harian Banchmarking ke Australia 3,00 OK 30.000.000 90.000.000

- Paket Fullboard Kegiatan Peningkatan Manajemen Staff dan Pimpinan 64,00 OK 1.800.000 115.200.000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja barang dan jasa BLU lainnya 6,00 BLN 1.000.000 6.000.000

M Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 268.850.000

Biro UK

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honor Narasumber workshop peningkatan mutu SDM (ESQ) 5,00 OJ 900.000 4.500.000

525112 Belanja Barang 9.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penggandaan materi workshop peningkatan layanan ASN BUK 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000

- Konsumsi Sosialisasi Implementasi Kebijakan PNBP 75,00 OK 42.000 3.150.000

- Penggandaan materi, bahan habis pakai, dll Sosialisasi Implementasi 75,00 OK 54.000 4.050.000

Kebijakan PNBP

525115 Belanja Perjalanan 255.150.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi, uang harian, transport peserta workshop peningkatan 300,00 OH 850.500 255.150.000

layanan ASN [150 ORG x 2 HARI]

P Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 97.920.000

UPT PUSTIK

525112 Belanja Barang 50.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya pendaftaran pelatihan [5 ORG x 2 KEG] 10,00 OK 5.000.000 50.000.000

525115 Belanja Perjalanan 47.920.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja akomodasi pelatihan 5,00 OK 4.800.000 24.000.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 81

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Akomodasi, uang saku, transport pelatihan peningkatan kepempinan 23,00 OK 1.040.000 23.920.000

dan kerjasama tendik

T Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 55.000.000

SPI

525112 Belanja Barang 35.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Kontribusi Pelatihan Anggota Tim SPI [5 ORG x 1 KEG] 5,00 OK 7.000.000 35.000.000

525115 Belanja Perjalanan 20.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Anggota Tim SPI [5 ORG x 5,00 OK 4.000.000 20.000.000

1 KEG]

U Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 40.000.000

Sekretariat Dewas

525112 Belanja Barang 20.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Kontribusi Pelatihan bagi Sekretaris dan Staf Dewas [4 ORG x 1 4,00 OK 5.000.000 20.000.000

KEG]

525115 Belanja Perjalanan 20.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan Sekretaris dan Staf Dewas 4,00 OK 5.000.000 20.000.000

[4 ORG x 1 KEG]

057 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan 1.157.517.000 U

D Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan FE 50.240.000

525112 Belanja Barang 6.240.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi Rapat Kerja pembahasan Tupoksi, Penyusunan Program 160,00 KEG 39.000 6.240.000

Kerja Gugus Penjamninan Mutu FE UM

525115 Belanja Perjalanan 44.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku Rapat Kerja pembahasan Tupoksi, Penyusunan Program 128,00 OK 343.750 44.000.000

Kerja Gugus Penjamninan Mutu FE UM, dll

G Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan FIS 57.500.000

525115 Belanja Perjalanan 57.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Akomodasi Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka 50,00 OK 700.000 35.000.000

reformasi birokrasi

- Uang saku Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka 100,00 OK 150.000 15.000.000

reformasi birokrasi [50 ORG x 2 HARI]

- Transport Workshop Evaluasi dan Penyusunan POB dalam rangka 50,00 ORG 150.000 7.500.000

reformasi birokrasi

J Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan LP2M 377.847.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Honorarium narasumber dari luar UM [7 ORG x 2 JAM] 14,00 OJ 900.000 12.600.000

525112 Belanja Barang 147.647.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penyusunan dokumen SOP berstandart ISO 9001 1,00 PKT 122.170.000 122.170.000

- Konsumsi kegiatan Workshop peningkatan tatakelola 156,00 OK 40.000 6.240.000

- Belanja ATK kegiatan workshop peningkatan tatakelola 1,00 PKT 19.237.500 19.237.000

525115 Belanja Perjalanan 217.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Transport, uang harian, paket fullboard FGD dengan Dikti 8,00 OK 5.600.000 44.800.000

- Transport, uang harian, paket fullboard Penyusunan Laporan Akhir 36,00 OK 1.200.000 43.200.000

Tahun

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (01) Sekretariat Jenderal

UNIT KERJA : (400923) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

ALOKASI : Rp. 978.186.658.000 Halaman : 82

PERHITUNGAN TAHUN 2019 SD/

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ CP

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Transport, uang harian, paket fullboard Penyusunan Juknis Penelitian 36,00 OK 1.200.000 43.200.000

2020

- Transport, uang harian, paket fullboard kegiatan penyusunan dan 36,00 OK 1.200.000 43.200.000

revisi RKAKL 2019

- Transport, uang harian, paket fullboard Revisi RKAKL 2019 dan 36,00 OK 1.200.000 43.200.000

Penyusunan Draft RKAKL 2020

M Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan Biro UK 104.480.000

525112 Belanja Barang 5.280.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja konsumsi dan snack Rapat kerja dan Workshop Penyusunan 75,00 OK 30.000 2.250.000

RBA, BMN, lap. tahunan,Revisi Renstra [25 ORG x 3 KA

- Penggandaan materi rapat dan workshop penyusunan RAB, BMN, 75,00 OK 40.400 3.030.000

laporan tahunan, Revisi Renstra [25 ORG x 3 KALI]

525115 Belanja Perjalanan 99.200.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Belanja akomodasi,UH,transport, uang saku rapat peserta workshop 310,00 OK 320.000 99.200.000

dan rapat penyusunan RAB, lap.tahunan,Rev.Renstra

N Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi 240.000.000

525112 Belanja Barang 240.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya penyusunan borang akreditasi institusi 12,00 BLN 20.000.000 240.000.000

O Workshop Penyusunan HSPK 156.700.000

525112 Belanja Barang 95.100.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Biaya akomodasi workshop 100,00 OK 900.000 90.000.000

- ATK, fotokopi, penggandaan, penjilidan 1,00 KEG 5.100.000 5.100.000

525115 Belanja Perjalanan 61.600.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang harian peserta workshop [100 ORG x 2 HARI] 200,00 OH 140.000 28.000.000

- Transport peserta workshop 100,00 ORG 150.000 15.000.000

- Uang saku rapat pembahasan HSPK [30 ORG x 2 KEG] 60,00 OK 310.000 18.600.000

T Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan SPI 4.500.000

525112 Belanja Barang 4.500.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Penggandaan Laporan SPI (triwulan, semester, dan tahunan) 3,00 KEG 1.500.000 4.500.000

U Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan Sekretariat 166.250.000

Dewas

525112 Belanja Barang 14.000.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Konsumsi rapat penyusunan laporan [10 ORG x 20 KEG] 200,00 OK 55.000 11.000.000

- Penggandaan Laporan Dewas Pk-BLU 2,00 KEG 1.500.000 3.000.000

525115 Belanja Perjalanan 152.250.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Uang saku Rapat Dalam Kantor [15 ORG x 5 KEG] 75,00 OK 350.000 26.250.000

- Perjalanan dinas dlm rangka penyusunan Laporan [6 ORG x 4 KEG] 24,00 OK 4.500.000 108.000.000

- Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman Laporan [2 ORG x 2 KEG] 4,00 OK 4.500.000 18.000.000

058 Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan 104.082.820.000 U

A Pembayaran Remunerasi Dosen dan Tenaga Kependidikan 104.082.820.000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 104.082.820.000 BLU

( KPPN.032-M A L A N G / Reg. )

- Remunerasi Dosen dan Tenaga kependidikan 12,00 BLN 8.673.568.334 104.082.820.000

Catatan : 1. U = Komponen Utama Malang, 4 September 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

2.P = Komponen Penunjang

3.* = Blokir

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

NIP. 196203031985031002