rincian anggaran belanja pemerintah pusat tahun … lampiran3 perpres 2009.pdf · menurut program,...

94
KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH Halaman : 1 MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 Lampiran III BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779 26.103.035.646 6.476.920.122 28.601.661 98.993.076.208 0 1.167.880.759 13.213.104 0 1.181.093.863 01 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI 1 0 1.673.200 0 0 1.673.200 0002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 2 0 159.176 0 0 159.176 0003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI 3 0 390.327 0 0 390.327 0020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4 0 2.398.147 0 0 2.398.147 0033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK 5 0 776.815 0 0 776.815 0043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN 6 0 26.159.896 0 0 26.159.896 0088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL 7 0 2.774.087 0 0 2.774.087 0090 PENYELENGGARAAN SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI 8 0 133.939.657 0 0 133.939.657 0093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9 0 3.567.332 0 0 3.567.332 0114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM 10 0 21.695.667 6.652.212 0 28.347.879 0301 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MPR 11 0 215.677.103 5.720.142 0 221.397.245 0302 PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KONSTITUSIONAL MAJELIS DAN ALAT KELENGKAPAN MAJELIS 12 0 1.729.163 0 0 1.729.163 0317 PERENCANAAN DAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) 13 0 89.686.667 0 0 89.686.667 0318 PENETAPAN RUU USUL DPR-RI 14 0 108.743.286 0 0 108.743.286 0319 PEMBAHASAN RUU 15 0 13.223.687 0 0 13.223.687 0320 PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN 16 0 128.909.040 0 0 128.909.040 0321 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR-RI 17 0 237.391.354 0 0 237.391.354 0322 KOMUNIKASI INTENSIF DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI 18 0 3.174.683 0 0 3.174.683 0323 PELAKSANAAN PENEGAKAN TATIB DAN KODE ETIK 19 0 18.087.529 770.750 0 18.858.279 0324 PENYELENGGARAAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, DAN PEMBERITAAN 20 0 6.533.930 0 0 6.533.930 0330 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DEWAN 21 0 14.784.494 0 0 14.784.494 0337 PELAKSANAAN KEGIATAN BURT 22 0 35.344.043 0 0 35.344.043 0345 PELAKSAANAAN TUGAS-TUGAS PIMPINAN DPR RI 23 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0762 FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNTUK MELAKUKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI DAERAH-DAERAH 24 0 86.000 0 0 86.000 4701 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (PENYIAPAN MODUL DAN MEMULAI VOTERS EDUCATION AND INFORMATION) 25 0 4.448.711 0 0 4.448.711 4722 FASILITASI PERSIAPAN PELAKSANAN PEMILU 2009 26 0 62.395.000 70.000 0 62.465.000 6707 PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA 27 0 9.131.765 0 0 9.131.765 6709 PAW ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA KPU 52.435.619 736.559.458 0 0 788.995.077 02 PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA 1 52.435.619 0 0 0 52.435.619 0001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN 2 0 18.311.111 0 0 18.311.111 0002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 3 0 325.274.148 0 0 325.274.148 0003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI 4 0 4.939.858 0 0 4.939.858 1051 PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN 5 0 101.759.851 0 0 101.759.851 1052 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DI BIDANG POLITIK LUAR NEGERI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 6 0 1.500.000 0 0 1.500.000 1053 PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI ANTAR BADAN - BADAN PEMERINTAH DENGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 7 0 10.815.808 0 0 10.815.808 1054 PEMBERIAN RESPON YANG LEBIH TEGAS, VISIONER DAN BERKUALITAS DALAM ISU - ISU INTERNASIONAL STRATEGIS 8 0 265.569.807 0 0 265.569.807 1055 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 52.435.619 1.896.051.342 13.213.104 0 1.961.700.065

Upload: others

Post on 05-Feb-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 1

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAHKEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

66.384.518.779 26.103.035.646 6.476.920.122 28.601.661 98.993.076.208

0 1.167.880.759 13.213.104 0 1.181.093.86301 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATANKELEMBAGAAN DEMOKRASI

1 0 1.673.200 0 0 1.673.2000002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 159.176 0 0 159.1760003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 390.327 0 0 390.3270020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

4 0 2.398.147 0 0 2.398.1470033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

5 0 776.815 0 0 776.8150043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

6 0 26.159.896 0 0 26.159.8960088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

7 0 2.774.087 0 0 2.774.0870090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

8 0 133.939.657 0 0 133.939.6570093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

9 0 3.567.332 0 0 3.567.3320114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

10 0 21.695.667 6.652.212 0 28.347.8790301 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MPR

11 0 215.677.103 5.720.142 0 221.397.2450302 PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS KONSTITUSIONAL MAJELIS DANALAT KELENGKAPAN MAJELIS

12 0 1.729.163 0 0 1.729.1630317 PERENCANAAN DAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL(PROLEGNAS)

13 0 89.686.667 0 0 89.686.6670318 PENETAPAN RUU USUL DPR-RI

14 0 108.743.286 0 0 108.743.2860319 PEMBAHASAN RUU

15 0 13.223.687 0 0 13.223.6870320 PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

16 0 128.909.040 0 0 128.909.0400321 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR-RI

17 0 237.391.354 0 0 237.391.3540322 KOMUNIKASI INTENSIF DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI

18 0 3.174.683 0 0 3.174.6830323 PELAKSANAAN PENEGAKAN TATIB DAN KODE ETIK

19 0 18.087.529 770.750 0 18.858.2790324 PENYELENGGARAAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, DANPEMBERITAAN

20 0 6.533.930 0 0 6.533.9300330 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DEWAN

21 0 14.784.494 0 0 14.784.4940337 PELAKSANAAN KEGIATAN BURT

22 0 35.344.043 0 0 35.344.0430345 PELAKSAANAAN TUGAS-TUGAS PIMPINAN DPR RI

23 0 25.000.000 0 0 25.000.0000762 FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN UNTUK MELAKUKANPENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI DAERAH-DAERAH

24 0 86.000 0 0 86.0004701 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (PENYIAPANMODUL DAN MEMULAI VOTERS EDUCATION AND INFORMATION)

25 0 4.448.711 0 0 4.448.7114722 FASILITASI PERSIAPAN PELAKSANAN PEMILU 2009

26 0 62.395.000 70.000 0 62.465.0006707 PENGUATAN ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA

27 0 9.131.765 0 0 9.131.7656709 PAW ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD SERTA KPU

52.435.619 736.559.458 0 0 788.995.07702 PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DANOPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA

1 52.435.619 0 0 0 52.435.6190001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 18.311.111 0 0 18.311.1110002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 325.274.148 0 0 325.274.1480003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 4.939.858 0 0 4.939.8581051 PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN

5 0 101.759.851 0 0 101.759.8511052 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DI BIDANG POLITIKLUAR NEGERI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

6 0 1.500.000 0 0 1.500.0001053 PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI ANTAR BADAN - BADANPEMERINTAH DENGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

7 0 10.815.808 0 0 10.815.8081054 PEMBERIAN RESPON YANG LEBIH TEGAS, VISIONER DANBERKUALITAS DALAM ISU - ISU INTERNASIONAL STRATEGIS

8 0 265.569.807 0 0 265.569.8071055 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PADA PERWAKILANRI DI LUAR NEGERI

52.435.619 1.896.051.342 13.213.104 0 1.961.700.065

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 2

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

9 0 5.652.818 0 0 5.652.8181066 UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN MELALUI DIPLOMASIDAN PENGUATAN INTEGRITAS NKRI

10 0 2.736.057 0 0 2.736.0571069 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI/BHI DI LUAR NEGERI

0 85.549.639 0 0 85.549.63903 PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK

1 0 892.501 0 0 892.5010605 PENINGKATAN KUALITAS ISI & KETERBUKAAN KOMUNIKASI PUBLIKDAN POLITIK PEJABAT PEMERINTAH PUSAT & DAERAH

2 0 593.000 0 0 593.0000606 FASILITASI TERHADAP PARPOL, EKSEKUTIF, KEPALA DAERAH DANPEMDA, DAN MASYARAKAT SIPIL

3 0 27.360.000 0 0 27.360.0000770 FASILITASI PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK DEMOKRATIS

4 0 49.750.000 0 0 49.750.0004701 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (PENYIAPANMODUL DAN MEMULAI VOTERS EDUCATION AND INFORMATION)

5 0 4.866.570 0 0 4.866.5706715 PENGEMBANGAN PERATURAN JUKLAK/JUKNIS TENTANGPEMILU/PILKADA

6 0 2.087.568 0 0 2.087.5686716 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PILKADA

0 14.215.804 0 0 14.215.80404 PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA

1 0 13.065.804 0 0 13.065.8041056 PENINGKATAN PERAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PENCIPTAANPERDAMAIAN DUNIA DAN PEMAJUAN HAM

2 0 1.150.000 0 0 1.150.0001076 PENYELESAIAN DAMAI KAWASAN TIMUR TENGAH

6.081.220 169.363.870 0 0 175.445.09005 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL

1 6.081.220 0 0 0 6.081.2200001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 2.105.196 0 0 2.105.1960002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 3.666.184 0 0 3.666.1840003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 5.925.210 0 0 5.925.2100088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

5 0 131.193.088 0 0 131.193.0881058 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG EKONOMI DANKERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI

6 0 12.039.392 0 0 12.039.3921059 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG SOSIAL,BUDAYA DAN PENERANGAN LUAR NEGERI

7 0 12.000.000 0 0 12.000.0001060 PENYELENGGARAAN KERJASAMA ASEAN

8 0 2.434.800 0 0 2.434.8001061 KERJASAMA BILATERAL / MULTILATERAL DALAM PENCEGAHANKEJAHATAN

0 101.378.479 3.477.898 0 104.856.37706 PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DANKESATUAN NASIONAL

1 0 1.344.450 0 0 1.344.4500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 742.898 0 0 742.8980043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

3 0 2.561.211 0 0 2.561.2110090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

4 0 11.000.000 0 0 11.000.0000772 PENINGKATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN

5 0 2.621.197 0 0 2.621.1974725 PENGEFEKTIFAN SISTEM KEWASPADAAN DINI SOSIAL POLITIK

6 0 12.356.283 3.477.898 0 15.834.1814726 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI BERBAGAI PIHAKDALAM PENYELESAIAN KONFLIK

7 0 559.070 0 0 559.0704732 PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PANCASILA

8 0 70.193.370 0 0 70.193.3705401 OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN SEPARATISME

0 1.258.081 0 0 1.258.08107 PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DANMASYARAKAT

1 0 1.258.081 0 0 1.258.0810099 PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANANPUBLIK

65.776.981.131 17.176.830.985 397.302.059 11.729.716 83.362.843.89109 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1 65.776.971.531 0 0 0 65.776.971.5310001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 10.686.629.036 196.747.253 0 10.883.376.2890002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 9.600 4.324.395.709 323.783 0 4.324.729.0920003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 33.370.275 9.526.765 0 42.897.0400016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 174.651.639 55.000 0 174.706.6390017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

6 0 5.669.947 0 0 5.669.9470018 KAJIAN MANAJEMEN KEBIJAKSANAAN DAN PELAYANAN

65.835.497.970 17.500.922.696 223.343.803 0 83.559.764.469

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 3

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

7 0 22.170.841 3.358.799 0 25.529.6400020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

8 0 72.452.641 710.380 0 73.163.0210021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

9 0 10.872 3.040 0 13.9120022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

10 0 1.824.000 0 558.000 2.382.0000023 OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA

11 0 27.873.995 31.052.371 0 58.926.3660024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

12 0 172.500 0 0 172.5000025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA

13 0 432.719.648 14.406.893 0 447.126.5410027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

14 0 42.476.339 975.000 0 43.451.3390028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

15 0 171.956.860 24.228.778 0 196.185.6380029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

16 0 2.763.070 195.180 0 2.958.2500030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

17 0 10.525.644 0 0 10.525.6440031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

18 0 43.353.716 1.004.750 0 44.358.4660032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

19 0 43.642.442 494.000 0 44.136.4420033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

20 0 14.074.161 0 0 14.074.1610034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

21 0 92.336.592 1.431.400 0 93.767.9920035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

22 0 74.816.129 1.170.000 0 75.986.1290036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

23 0 4.122.226 0 0 4.122.2260037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

24 0 770.000 0 0 770.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

25 0 2.824.252 0 0 2.824.2520042 PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

26 0 2.043.040 0 0 2.043.0400043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

27 0 840.765 594.006 0 1.434.7710044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

28 0 270.909 0 0 270.9090045 PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG

29 0 5.903.305 783.132 0 6.686.4370046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

30 0 13.153.631 0 0 13.153.6310049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

31 0 41.705.629 1.510.000 0 43.215.6290050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

32 0 48.630.297 1.365.009 0 49.995.3060051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

33 0 2.006.569 0 0 2.006.5690052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

34 0 2.252.495 28.108.800 0 30.361.2950054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

35 0 138.762.336 17.043.435 3.440.000 159.245.7710055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

36 0 3.982.255 173.500 0 4.155.7550056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA

37 0 2.256.075 657.000 0 2.913.0750057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

38 0 778.500 0 0 778.5000058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

39 0 2.389.971 0 0 2.389.9710059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

40 0 145.919 50.000 0 195.9190060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

41 0 20.035.314 0 0 20.035.3140061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

42 0 2.871.939 0 0 2.871.9390062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENDIDIKAN DANLATIHAN PEGAWAI NEGERI

43 0 506.260 0 0 506.2600064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DANPROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN

44 0 92.512.010 0 0 92.512.0100065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

45 0 12.963.416 68.000 0 13.031.4160067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

46 0 1.773.550 97.800 0 1.871.3500069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

47 0 10.593.436 0 0 10.593.4360070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

48 0 1.306.800 25.000 0 1.331.8000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

65.835.497.970 18.969.493.045 352.850.076 3.998.000 85.161.839.091

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 4

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

49 0 12.450.693 0 0 12.450.6930073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

50 0 608.655 0 0 608.6550074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA

51 0 16.023.810 308.469 0 16.332.2790076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

52 0 2.732.648 0 0 2.732.6480077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

53 0 0 14.035.080 0 14.035.0800081 PENGADAAN KENDARAAN

54 0 131.456.230 607.418 0 132.063.6480082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

55 0 500.000 0 0 500.0000083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP

56 0 3.905.753 87.000 0 3.992.7530084 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATURNEGARA (INTERNAL)

57 0 23.775.148 689.500 0 24.464.6480088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

58 0 625.566 13.407.366 0 14.032.9320089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

59 0 12.113.371 51.640 0 12.165.0110090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

60 0 5.437.754 97.000 0 5.534.7540091 KAJIAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

61 0 3.160.524 107.358 0 3.267.8820092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

62 0 19.756.394 0 0 19.756.3940093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

63 0 3.352.053 1.335.000 0 4.687.0530094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

64 0 17.401.115 256.000 0 17.657.1150095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

65 0 2.148.450 1.360.000 0 3.508.4500096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

66 0 4.500.000 0 0 4.500.0000097 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 (PERCEPATANPEMBERANTASAN KORUPSI)

67 0 500.000 8.116.035 0 8.616.0350100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

68 0 43.551.574 1.477.967 7.731.716 52.761.2570102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

69 0 22.993.525 26.000 0 23.019.5250104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

70 0 168.160 0 0 168.1600105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

71 0 468.152 0 0 468.1520106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

72 0 3.524.712 1.109.463 0 4.634.1750107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

73 0 3.486.207 0 0 3.486.2070109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

74 0 10.341.571 0 0 10.341.5710110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

75 0 411.070 13.776.319 0 14.187.3890111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

76 0 161.939 0 0 161.9390112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

77 0 0 566.005 0 566.0050113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

78 0 2.730.547 100.000 0 2.830.5470114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

79 0 1.645.731 10.000 0 1.655.7310115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

80 0 1.090.750 55.000 0 1.145.7500116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

81 0 50.335.358 166.500 0 50.501.8580329 PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

82 0 582.000 0 0 582.0000331 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSIDANGAN

83 0 1.252.345 0 0 1.252.3450333 DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN

84 0 207.800 0 0 207.8000334 PENYAJIAN, ANALISA, PENGADUAN MASYARAKAT DAN DUKUNGANPELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK

85 0 3.594.876 80.000 0 3.674.8760335 DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

86 0 1.302.360 0 0 1.302.3600338 PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN PIMPINAN

87 0 1.275.171 249.000 0 1.524.1710805 KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DIREKTORAT

88 0 782.775 120.000 0 902.7751264 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

89 0 10.918.237 0 0 10.918.2374001 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN

65.835.497.970 19.390.766.069 411.044.196 11.729.716 85.649.037.951

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 5

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

90 0 4.930.000 70.000 0 5.000.0004002 PEMBINAAN STANDARISASI DAN LINGKUNGAN

91 0 3.094.442 15.000 0 3.109.4425364 EVALUASI KEBIJAKAN PAN

92 0 908.569 0 0 908.5695365 PENGEMBANGAN MODUL DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOODGOVERNANCE DI INSTANSI PEMERINTAH

93 0 18.649.780 0 0 18.649.7805866 PELAYANAN KEAMANAN

94 0 33.958.198 2.863.865 0 36.822.0636861 PENINGKATAN JASA PELAYANAN LITBANG IPTEK (PNBP)

95 0 730.017 0 0 730.0177351 PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

46.905.150 1.141.268.594 32.634.480 12.465.395 1.233.273.61910 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DANAKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

1 46.905.150 0 0 0 46.905.1500001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 13.756.918 293.444 0 14.050.3620002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 551.954.742 0 0 551.954.7420003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 347.217 0 0 347.2170016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 992.000 97.000 0 1.089.0000019 KAJIAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

6 0 15.354.404 67.800 0 15.422.2040021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

7 0 251.487 1.343.694 0 1.595.1810024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 100.000 0 0 100.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

9 0 47.590 0 0 47.5900033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

10 0 4.580.520 0 0 4.580.5200035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 778.450 0 0 778.4500037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

12 0 83.621.887 3.570.994 0 87.192.8810042 PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

13 0 732.068 0 0 732.0680046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

14 0 10.776.445 0 0 10.776.4450048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

15 0 3.174.970 0 0 3.174.9700049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

16 0 9.773.874 117.219 0 9.891.0930052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

17 0 384.198 824.026 0 1.208.2240054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

18 0 3.644.351 4.344.481 0 7.988.8320055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

19 0 72.000 0 0 72.0000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

20 0 6.928.808 0 0 6.928.8080064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DANPROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN

21 0 375.950 0 0 375.9500065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

22 0 11.267.662 0 0 11.267.6620073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

23 0 1.036.320 0 0 1.036.3200077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

24 0 5.645.339 646.600 0 6.291.9390082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

25 0 107.220.833 3.108.940 0 110.329.7730084 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATURNEGARA (INTERNAL)

26 0 1.380.790 0 0 1.380.7900090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

27 0 191.347.309 16.846.868 12.465.395 220.659.5720092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

28 0 2.540.000 0 0 2.540.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

29 0 0 49.971 0 49.9710094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

30 0 5.390.366 0 0 5.390.3660095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

31 0 1.500.170 0 0 1.500.1700096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

32 0 3.295.940 0 0 3.295.9400097 PELAKSANAAN INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 (PERCEPATANPEMBERANTASAN KORUPSI)

65.882.403.120 20.491.309.683 445.304.098 24.195.111 86.843.212.012

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 6

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

33 0 14.123.546 0 0 14.123.5460104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

34 0 0 25.343 0 25.3430107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

35 0 2.188.328 0 0 2.188.3280112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

36 0 28.384.100 998.100 0 29.382.2000733 PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM, STRUKTURKELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENGAWASAN

37 0 5.323.799 300.000 0 5.623.7994852 PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

38 0 10.397.142 0 0 10.397.1424854 PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJADEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

39 0 1.411.682 0 0 1.411.6825601 PENINGKATAN INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAANPENGAWASAN DAN AUDIT INTERNAL, EKSTERNAL, DANPENGAWASAN

40 0 2.118.127 0 0 2.118.1277401 PENELITIAN PENGKAJIAN BIDANG PENGAWASAN

41 0 3.618.402 0 0 3.618.4027402 PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA PROFESIONAL

42 0 6.555.030 0 0 6.555.0307406 PENYELENGGARAAN FASILITASI PENDAYAGUNAAN PELAKSANAANPENGAWASAN

43 0 5.317.500 0 0 5.317.5007407 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGINVESTIGASI

44 0 8.224.739 0 0 8.224.7397408 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGPEREKONOMIAN

45 0 4.984.880 0 0 4.984.8807409 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGPOLSOSKAM

46 0 5.207.258 0 0 5.207.2587410 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGKEUANGAN DAERAH

47 0 5.141.453 0 0 5.141.4537411 PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANGAKUNTAN NEGARA

0 591.713.880 76.628.460 0 668.342.34012 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DANKETATALAKSANAAN

1 0 1.196.516 0 0 1.196.5160002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 19.000.000 0 0 19.000.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 2.270.000 2.120.000 0 4.390.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

4 0 65.828.414 6.357.667 0 72.186.0810017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 5.029.575 172.895 0 5.202.4700020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

6 0 9.928.119 8.000 0 9.936.1190021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

7 0 2.350.000 0 0 2.350.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

8 0 1.499.842 124.822 0 1.624.6640029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 6.229.159 178.489 0 6.407.6480032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

10 0 7.578.785 836.325 0 8.415.1100033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

11 0 4.272.800 150.000 0 4.422.8000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

12 0 9.738.435 360.374 0 10.098.8090035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

13 0 2.150.000 0 0 2.150.0000038 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

14 0 2.150.000 0 0 2.150.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15 0 2.150.000 0 0 2.150.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

16 0 2.150.000 0 0 2.150.0000041 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN

17 0 844.155 0 0 844.1550046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

18 0 1.016.491 0 0 1.016.4910050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

19 0 253.315 0 0 253.3150051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

20 0 11.123.778 43.438 0 11.167.2160052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

21 0 2.642.580 45.226.616 0 47.869.1960054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

22 0 42.000 0 0 42.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

65.882.403.120 20.753.749.633 502.206.167 24.195.111 87.162.554.031

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 7

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

23 0 12.168.057 315.763 0 12.483.8200061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

24 0 13.292.235 236.390 0 13.528.6250067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

25 0 654.535 39.200 0 693.7350069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

26 0 35.623.864 225.000 0 35.848.8640070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

27 0 1.592.301 0 0 1.592.3010071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

28 0 5.010.560 0 0 5.010.5600072 PENYUSUNAN STATISTIK DAN DOKUMENTASI MASALAHKEPEGAWAIAN

29 0 4.483.874 0 0 4.483.8740073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

30 0 1.256.223 0 0 1.256.2230074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA

31 0 624.600 0 0 624.6000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

32 0 6.058.651 236.645 0 6.295.2960082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

33 0 21.267.306 100.000 0 21.367.3060088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

34 0 16.414.327 0 0 16.414.3270090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

35 0 4.127.417 77.295 0 4.204.7120093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

36 0 8.863.794 10.531.517 0 19.395.3110094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

37 0 173.085 0 0 173.0850101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

38 0 7.907.844 1.439.354 0 9.347.1980102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

39 0 105.441.778 1.026.142 0 106.467.9200104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

40 0 1.981.123 72.500 0 2.053.6230112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

41 0 34.500 0 0 34.5000116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

42 0 3.069.632 0 0 3.069.6320760 PEMBENAHAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN BIDANGPERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

43 0 10.540.245 263.395 0 10.803.6404202 PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI, KERJASAMA DANPUBLIKASI PERATURAN PER-UU-AN

44 0 4.200.000 0 0 4.200.0004208 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN BIDANGPU DAN LINTAS SEKTOR

45 0 15.601.325 311.154 0 15.912.4794856 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN HUKUM PUSAT

46 0 15.387.652 0 0 15.387.6524860 PENDUKUNGAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PUSAT

47 0 1.416.621 49.000 0 1.465.6215353 EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

48 0 1.485.000 0 0 1.485.0005354 EVALUASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNISDEPARTEMEN/LPND

49 0 69.447.689 1.100.333 0 70.548.0225602 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KUALITASPERENCANAAN PEMBANGUNAN

50 0 11.595.559 276.504 0 11.872.0635603 PENCIPTAAN SISTEM ADMINISTRASI PENDUKUNG DAN DATABASEPERENCANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

51 0 5.540.260 0 0 5.540.2606251 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DALAM DAN LUARNEGERI

52 0 10.918.880 0 0 10.918.8806255 PERENCANAAN PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

53 0 3.861.564 0 0 3.861.5646259 OPERASIONAL PENGAWASAN INTERNAL/EKSTERNAL KEMENTERIANPDT

54 0 18.782.452 0 0 18.782.4526264 PENGENDALIAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL PDT

55 0 5.772.589 0 0 5.772.5897255 REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH

56 0 1.152.153 117.804 0 1.269.9577301 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS STANDAR PENYELEMATAN,PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP NEGARA

57 0 905.828 43.743 0 949.5717303 PENGKAJIAN TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DI INSTANSIPEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

58 0 5.616.393 4.588.095 0 10.204.4887353 PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN NASIONAL

94.566.612 1.307.937.156 475.437.463 996.550 1.878.937.78113 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIAAPARATUR

65.882.403.120 21.186.019.549 523.256.001 24.195.111 87.615.873.781

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 8

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

1 94.566.612 0 0 0 94.566.6120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 40.099.081 881.300 0 40.980.3810002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 72.714.261 0 0 72.714.2610003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 582.514 582.075 0 1.164.5890016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 6.936.548 500.000 0 7.436.5480017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

6 0 7.202.438 0 0 7.202.4380020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

7 0 1.748.243 0 0 1.748.2430021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

8 0 716.721 14.700.157 0 15.416.8780024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

9 0 100.419 0 0 100.4190025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA

10 0 6.002.726 0 0 6.002.7260027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

11 0 52.653.416 2.032.020 11.550 54.696.9860028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

12 0 70.200 0 0 70.2000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

13 0 0 11.462.500 0 11.462.5000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

14 0 3.739.897 367.188 0 4.107.0850031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

15 0 245.817 0 0 245.8170035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

16 0 2.239.520 0 0 2.239.5200036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

17 0 101.000 0 0 101.0000037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

18 0 1.159.223 0 0 1.159.2230039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

19 0 550.000 0 0 550.0000043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

20 0 1.896.492 0 0 1.896.4920046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

21 0 1.200.000 0 0 1.200.0000048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

22 0 100.204.907 1.189.719 0 101.394.6260049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

23 0 43.082.716 671.554 985.000 44.739.2700051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

24 0 1.037.389 0 0 1.037.3890052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

25 0 0 50.000 0 50.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

26 0 72.500 939.500 0 1.012.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

27 0 3.199.990 0 0 3.199.9900056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA

28 0 33.590 0 0 33.5900057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

29 0 16.929.918 239.519 0 17.169.4370061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

30 0 8.739.828 0 0 8.739.8280062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENDIDIKAN DANLATIHAN PEGAWAI NEGERI

31 0 2.133.775 0 0 2.133.7750065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

32 0 343.286.427 39.845.397 0 383.131.8240067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

33 0 221.600 0 0 221.6000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

34 0 1.977.997 6.730.500 0 8.708.4970073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

35 0 66.535 0 0 66.5350076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

36 0 143.511.552 5.840.142 0 149.351.6940077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

37 0 0 7.727.322 0 7.727.3220079 PEMBANGUNAN GEDUNG

38 0 0 2.535.000 0 2.535.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

39 0 7.144.902 0 0 7.144.9020083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP

40 0 189.469 0 0 189.4690088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

41 0 0 10.177.915 0 10.177.9150089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

65.976.969.732 22.057.811.160 629.727.809 25.191.661 88.689.700.362

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 9

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

42 0 36.073.621 8.320.000 0 44.393.6210090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

43 0 12.013.999 695.742 0 12.709.7410093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

44 0 224.974 0 0 224.9740094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

45 0 517.435 0 0 517.4350095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

46 0 2.102.031 15.800 0 2.117.8310101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

47 0 490.468 0 0 490.4680102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

48 0 2.756.737 0 0 2.756.7370104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

49 0 3.178.820 413.100 0 3.591.9200106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

50 0 0 47.500 0 47.5000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

51 0 0 9.392.000 0 9.392.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

52 0 0 2.202.770 0 2.202.7700109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

53 0 194.295 0 0 194.2950110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

54 0 211.800 7.801.164 0 8.012.9640111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

55 0 298.130 9.000 0 307.1300116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

56 0 34.819.424 0 0 34.819.4241062 PENYELENGGARARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANKEDIPLOMATAN DAN DIKLAT KHUSUS DEPLU

57 0 21.298.866 2.018.183 0 23.317.0492003 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PELATIHAN SDM DUNIA USAHA

58 0 26.195.147 1.289.579 0 27.484.7262004 PENYELENGGARAN DIKLAT PERINDUSTRIAN

59 0 366.000 725.619 0 1.091.6192279 PEMBANGUNAN RATING SCHOOL

60 0 328.500 335.150.000 0 335.478.5002281 PEMBANGUNAN MARITIME EDUCATION AND TRAININGIMPROVEMENT (METI)

61 0 9.505.348 204.502 0 9.709.8504212 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN TEKNISPENELITIAN PU

62 0 17.878.839 103.868 0 17.982.7074213 PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN

63 0 4.590.441 119.344 0 4.709.7854214 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIANKONSTRUKSI

64 0 548.806 38.274 0 587.0804285 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

65 0 1.500.000 0 0 1.500.0005604 PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SDMAPARATUR SESUAI SISTEM KARIR DAN RENUMERASI

66 0 108.896.500 103.500 0 109.000.0005607 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PERENCANA

67 0 1.973.450 22.850 0 1.996.3005701 KOORDINASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI JABATANFUNGSIONAL PUSTAKAWAN

68 0 28.850.000 0 0 28.850.0006101 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADER PIMPINAN NASIONAL

69 0 9.450.240 59.660 0 9.509.9006352 PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KBNASIONAL

70 0 69.898.900 101.100 0 70.000.0006374 PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PENGELOLA PROGRAMKB

71 0 2.600.000 0 0 2.600.0007257 PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN SDM APARATUR NEGARA

72 0 20.722.569 0 0 20.722.5697258 PEMBINAAN DIKLAT APARATUR BERBASIS KOMPETENSI

73 0 8.038.499 0 0 8.038.4997304 PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM APARATURPEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BIDANG KEARSIPAN

74 0 950.789 132.100 0 1.082.8897358 PENGEMBANGAN KARIER DAN ASSESSMENT CENTER PNS

75 0 2.298.880 0 0 2.298.8807404 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURPENGAWASAN

76 0 7.372.037 0 0 7.372.0377497 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTORPERDAGANGAN

47.960.214 510.477.446 119.477.120 500.000 678.414.78015 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1 47.960.214 0 0 0 47.960.2140001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 32.409.141 300.000 0 32.709.1410002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

66.024.929.946 22.526.365.846 998.993.464 25.191.661 89.575.480.917

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 10

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PERKANTORAN

3 0 43.633.580 0 0 43.633.5800003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 23.388.863 7.161.454 0 30.550.3170016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 4.763.967 0 0 4.763.9670017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

6 0 3.131.799 0 0 3.131.7990020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

7 0 12.330.846 0 0 12.330.8460021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

8 0 8.463.612 0 0 8.463.6120023 OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA

9 0 4.335.655 49.780.172 0 54.115.8270024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

10 0 22.567.288 100.000 0 22.667.2880027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

11 0 5.778.040 114.000 0 5.892.0400028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

12 0 33.518.682 167.793 0 33.686.4750029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

13 0 862.020 0 0 862.0200030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

14 0 11.630.329 0 500.000 12.130.3290032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

15 0 14.377.959 2.137.202 0 16.515.1610033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

16 0 1.094.350 0 0 1.094.3500034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

17 0 30.567.170 0 0 30.567.1700035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

18 0 542.703 0 0 542.7030049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

19 0 5.465.700 0 0 5.465.7000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

20 0 600.000 0 0 600.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

21 0 3.762.658 4.571.680 0 8.334.3380054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

22 0 2.739.800 0 0 2.739.8000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

23 0 2.516.200 798.849 0 3.315.0490059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

24 0 2.607.740 0 0 2.607.7400060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

25 0 8.849.403 150.597 0 9.000.0000062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN PENDIDIKAN DANLATIHAN PEGAWAI NEGERI

26 0 7.875.694 0 0 7.875.6940070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

27 0 487.085 0 0 487.0850073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

28 0 1.435.066 45.000 0 1.480.0660074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA

29 0 3.442.842 0 0 3.442.8420076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

30 0 0 2.164.150 0 2.164.1500081 PENGADAAN KENDARAAN

31 0 6.511.192 0 0 6.511.1920088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

32 0 0 459.041 0 459.0410089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

33 0 14.788.805 464.456 0 15.253.2610090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

34 0 3.976.000 24.000 0 4.000.0000092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

35 0 2.066.461 63.000 0 2.129.4610093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

36 0 36.331.999 834.800 0 37.166.7990094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

37 0 3.184.460 0 0 3.184.4600095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

38 0 0 31.970.501 0 31.970.5010100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

39 0 14.379.028 0 0 14.379.0280101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

40 0 15.021.313 1.350.641 0 16.371.9540102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

66.024.929.946 22.883.394.155 1.101.350.800 25.691.661 90.035.366.562

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 11

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

41 0 582.686 67.403 0 650.0890104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

42 0 1.623.852 0 0 1.623.8520107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

43 0 2.110.300 25.000 0 2.135.3000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

44 0 9.264.201 171.000 0 9.435.2010116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

45 0 207.404 0 0 207.4041063 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEKONSULERAN DANINFORMASI POLITIK LUAR NEGERI

46 0 1.357.000 0 0 1.357.0001064 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN KERJASAMAINTERNASIONAL

47 0 764.400 0 0 764.4002104 PEMBINAAN/PENYUSUNAN/PENYELENGGARAAN KEARSIPAN,DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN BIDANG GEOLOGI

48 0 959.316 0 0 959.3162135 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN DANPEMANFAATAN ENERGI

49 0 1.377.289 63.300 0 1.440.5893302 PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERANKEAGAMAAN

50 0 2.236.770 0 0 2.236.7704216 PENILAIAN KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

51 0 8.783.773 0 0 8.783.7734219 PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS, PENGATURAN DAN MODELINVESTASI, DISEMINASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN

52 0 5.439.943 3.062.714 0 8.502.6574221 PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMINFORMASI LITERAL DAN SPATIAL PU

53 0 35.505.139 11.905.990 0 47.411.1294222 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN BIDANG JASAKONSTRUKSI

54 0 3.702.970 0 0 3.702.9704952 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APARATUR DAN BUMN

55 0 2.492.902 0 0 2.492.9025359 IMPLEMENTASI PEDOMAN DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DIBIDANG PELAYANAN PUBLIK

56 0 8.431.568 0 0 8.431.5685361 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANAN

57 0 2.460.000 40.000 0 2.500.0005367 PILOT PROJECT PENERAPAN IDENTITAS TUNGGAL UNTUKPELAYANAN PUBLIK

58 0 2.334.040 0 0 2.334.0406151 REVITALISASI KINERJA KELEMBAGAAN PROMOSI INVESTASI DILUAR NEGERI

59 0 19.867.178 176.500 0 20.043.6786154 PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANANPENANAMAN MODAL

60 0 2.366.000 409.000 0 2.775.0007101 PELAYANAN JASA DAN INFORMASI SURVAY DAN PEMETAAN

61 0 4.500.000 0 0 4.500.0007302 BANTUAN LAYANAN ARSIP KELILING KEPADA PROVINSI/KAB/KOTA

62 0 722.854 0 0 722.8547305 DISEMINASI PENGELOLAAN KEARSIPAN DI BERBAGAI INSTANSIPEMERINTAH BAIK DI PUSAT DAN DAERAH

63 0 2.588.602 876.287 0 3.464.8897306 PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI

64 0 677.410 22.590 0 700.0007307 PELAKSANAAN CITRA DAERAH DAN CITRA NUSANTARA

65 0 200.000 0 0 200.0007366 PENETAPAN NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN

66 0 484.399 0 0 484.3997367 PENETAPAN SK KEPEGAWAIAN

139.400 90.296.592 10.982.317 0 101.418.30916 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANINFORMASI PUBLIK

1 139.400 0 0 0 139.4000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 1.023.840 0 0 1.023.8400002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 2.142.008 0 0 2.142.0080003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.000.000 0 0 1.000.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 8.129.800 2.000.000 0 10.129.8000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

6 0 400.000 0 0 400.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

7 0 16.312.735 1.326.317 0 17.639.0520102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

8 0 17.138.209 7.556.000 0 24.694.2090104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

9 0 6.300.000 0 0 6.300.0005758 PENYEDIAAN FASILITAS/WADAH PENYAMPAIAN ASPIRASIMASYARAKAT

10 0 11.900.000 100.000 0 12.000.0005759 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN INFORMASIPUBLIK

66.025.069.346 23.068.780.743 1.129.152.901 25.691.661 90.248.694.651

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 12

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 7.650.000 0 0 7.650.0005761 PENGUATAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

12 0 18.300.000 0 0 18.300.0005784 PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK

0 325.327.842 3.431.557.383 2.010.000 3.758.895.22517 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA

1 0 3.274.559 765.713 0 4.040.2720002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 235.000 0 0 235.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 2.473.100 0 0 2.473.1000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

4 0 5.238.154 0 0 5.238.1540021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 47.985.902 1.911.654.956 2.010.000 1.961.650.8580024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

6 0 32.100 0 0 32.1000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

7 0 10.043.328 692.553 0 10.735.8810029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

8 0 3.807.901 36.262.385 0 40.070.2860030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

9 0 257.479 0 0 257.4790031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

10 0 3.960.919 0 0 3.960.9190033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

11 0 804.140 0 0 804.1400034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

12 0 172.820 0 0 172.8200043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

13 0 1.997.995 20.122.511 0 22.120.5060044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

14 0 54.533.169 33.432.039 0 87.965.2080054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

15 0 10.673.990 29.085.818 0 39.759.8080055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

16 0 525.036 5.800.250 0 6.325.2860056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA

17 0 0 55.000 0 55.0000060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

18 0 67.545 0 0 67.5450061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

19 0 0 75.000 0 75.0000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

20 0 378.930 0 0 378.9300070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

21 0 23.300 531.320.508 0 531.343.8080079 PEMBANGUNAN GEDUNG

22 0 32.203 13.991.450 0 14.023.6530080 PENGADAAN TANAH

23 0 7.700 29.062.522 0 29.070.2220081 PENGADAAN KENDARAAN

24 0 0 100.000 0 100.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

25 0 441.533 198.991.644 0 199.433.1770089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

26 0 16.056.115 0 0 16.056.1150090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

27 0 3.265.120 462.000 0 3.727.1200094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

28 0 0 210.300 0 210.3000095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

29 0 6.103.645 90.809.062 0 96.912.7070100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

30 0 4.615.600 1.643.370 0 6.258.9700102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

31 0 486.956 0 0 486.9560105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

32 0 1.335.663 497.390 0 1.833.0530107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

33 0 10.929 6.304.352 0 6.315.2810108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

34 0 21.667.689 24.134.026 0 45.801.7150111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

35 0 671.200 99.103.208 0 99.774.4080113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

36 0 4.000 4.000 0 8.0000116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

37 0 92.850.177 196.404.078 0 289.254.2550327 PENGELOLAAN GEDUNG DPR-RI

38 0 12.024.318 110.846.377 0 122.870.6950336 PENGELOLAAN RUMAH JABATAN ANGGOTA DAN WISWA DPR-RI

39 0 2.664.554 0 0 2.664.5544224 PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

66.025.069.346 23.403.453.512 4.470.983.413 27.701.661 93.927.207.932

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 13

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PELAYANAN

40 0 1.048.944 74.950.000 0 75.998.9444953 PENGADAAN/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR

41 0 6.274.645 0 0 6.274.6456720 PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

42 0 0 1.000.000 0 1.000.0006905 PERAWATAN PRASARANA DAN JARINGAN

43 0 0 13.626.871 0 13.626.8717405 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGAWASAN

44 0 9.281.484 150.000 0 9.431.4849302 PERENCANAAN,PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASANBARANG MILIK NEGARA

357.652.205 920.820.134 13.083.366 900.000 1.292.455.70519 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAANDAN KEPEMERINTAHAN

1 357.652.205 0 0 0 357.652.2050001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 733.537.361 10.813.192 0 744.350.5530002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 165.751.109 0 0 165.751.1090003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 6.087.881 150.000 0 6.237.8810016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 2.840.550 0 0 2.840.5500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

6 0 1.972.215 0 0 1.972.2150021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

7 0 40.400 1.294.414 0 1.334.8140024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 3.979.894 0 900.000 4.879.8940027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

9 0 582.017 0 0 582.0170028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

10 0 41.527 0 0 41.5270029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

11 0 1.072.820 0 0 1.072.8200035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

12 0 36.115 0 0 36.1150036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

13 0 165.100 0 0 165.1000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

14 0 138.000 166.090 0 304.0900054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

15 0 0 170.900 0 170.9000081 PENGADAAN KENDARAAN

16 0 0 488.770 0 488.7700089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

17 0 1.699.919 0 0 1.699.9190090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

18 0 139.023 0 0 139.0230095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

19 0 44.938 0 0 44.9380112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

20 0 419.572 0 0 419.5720502 PELAKSANAAN PENGAMANAN FISIK JARAK DEKAT KEPADAPRESIDEN, WAKIL PRESIDEN

21 0 561.362 0 0 561.3620503 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK DATA INTELEJEN

22 0 1.710.331 0 0 1.710.3310504 PENINGKTAN KUALITAS KOORDINASI PENGAMANAN PRESIDEN,WAKIL PRESIDEN

0 452.314.386 1.461.141.330 0 1.913.455.71620 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANANKEUANGAN NEGARA

1 0 17.360.193 0 0 17.360.1930016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 175.000.000 0 0 175.000.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

3 0 40.230 126.876.340 0 126.916.5700024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 23.130 8.700.000 0 8.723.1300079 PEMBANGUNAN GEDUNG

5 0 22.305 12.600.000 0 12.622.3050080 PENGADAAN TANAH

6 0 7.925 3.920.000 0 3.927.9250081 PENGADAAN KENDARAAN

7 0 3.950.000 0 0 3.950.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

8 0 91.195 23.990.210 0 24.081.4050089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

9 0 2.916.294 0 0 2.916.2940092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

66.382.721.551 24.540.289.991 4.749.880.200 28.601.661 95.701.493.403

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 14

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

10 0 7.735.458 0 0 7.735.4580093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

11 0 0 3.699.509 0 3.699.5090111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

12 0 24.250 30.400.000 0 30.424.2500113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

13 0 1.417.328 0 0 1.417.3280332 PEMERIKSAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEUANGAN NEGARA

14 0 29.791.783 574.790.771 0 604.582.5541355 PEMANTAPAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

15 0 5.712.890 33.961.000 0 39.673.8901357 REFORMASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK (TAX COURT REFORM)

16 0 57.242.500 0 0 57.242.5001362 PENCETAKAN KERTAS BERHARGA

17 0 6.991.442 1.290.000 0 8.281.4421363 PENINGKATAN PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

18 0 11.421.617 25.000 0 11.446.6171364 PENGKAJIAN TARIF, OBYEK DAN SUBYEK ATAS BEA MASUK, CUKAI,PAJAK DAN PNBP

19 0 14.575.737 450.670.232 0 465.245.9691410 MODERNISASI ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI

20 0 16.099.995 4.180.845 0 20.280.8401411 PENGELOLAAN RESIKO FISKAL

21 0 95.654.779 0 0 95.654.7791413 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

22 0 0 186.037.423 0 186.037.4231414 PENINGKATAN SARANA PENGAWASAN KEPABEANAN

23 0 6.235.335 0 0 6.235.3351427 PEMBINAAN/KOORDINASI/EVALUASI DAN PELAPORAN PNBP

1.797.228 288.382.380 265.607.890 0 555.787.49821 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARANNEGARA

1 1.797.228 0 0 0 1.797.2280001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 924.126 0 0 924.1260002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 3.365.116 0 0 3.365.1160003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.148.697 0 0 1.148.6970036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

5 0 34.161.025 121.304.393 0 155.465.4180043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

6 0 1.413.292 0 0 1.413.2920049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

7 0 48.068.729 8.115.532 0 56.184.2610054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

8 0 2.561.400 0 0 2.561.4000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

9 0 0 200.000 0 200.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

10 0 0 3.886.500 0 3.886.5000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

11 0 2.905.979 0 0 2.905.9790093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

12 0 12.653.000 347.000 0 13.000.0001369 PENINGKATAN PENGELOLAAN KAS NEGARA

13 0 2.102.735 0 0 2.102.7351370 PENINGKATAN PERENCANAAN KEBIJAKAN APBN

14 0 12.184.116 44.994.311 0 57.178.4271371 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASIKEUANGAN DAERAH

15 0 20.367.633 0 0 20.367.6331372 PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA NEGARA

16 0 34.187.393 0 0 34.187.3931373 PENINGKATAN PENGELOLAAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSATDAERAH

17 0 8.371.645 0 0 8.371.6451405 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

18 0 11.809.600 785.500 0 12.595.1001406 PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN

19 0 24.912.493 509.500 0 25.421.9931407 PENGELOLAAN DANA INVESTASI

20 0 67.245.401 85.465.154 0 152.710.5551417 PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGANPEMERINTAH

0 26.011.005 454.000 0 26.465.00522 PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

1 0 6.850.587 0 0 6.850.5870021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 7.260.242 0 0 7.260.2420069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

3 0 2.723.625 0 0 2.723.6250093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

4 0 869.507 0 0 869.5070095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

5 0 4.187.950 99.500 0 4.287.4501419 PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASISACCRUAL

6 0 4.119.094 354.500 0 4.473.5941428 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

66.384.518.779 25.107.586.490 6.300.996.870 28.601.661 97.821.703.800

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 15

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

(SAI)

0 28.331.111 44.521.776 0 72.852.88723 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN

1 0 14.946.741 179.100 0 15.125.8410017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 0 40.050.050 0 40.050.0500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 2.475 655.937 0 658.4120081 PENGADAAN KENDARAAN

4 0 0 19.400 0 19.4000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

5 0 2.102.337 0 0 2.102.3370093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

6 0 10.179.386 2.610.589 0 12.789.9750094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

7 0 1.800 49.000 0 50.8000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

8 0 1.098.372 957.700 0 2.056.0721381 PENINGKATAN KERJASAMA PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUKPASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

0 145.231.554 47.235.968 0 192.467.52224 PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN

1 0 6.644.850 155.150 0 6.800.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 0 5.630.000 0 5.630.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 3.624.852 0 0 3.624.8520088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

4 0 1.052.155 0 0 1.052.1550090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 13.588.327 279.655 0 13.867.9820093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

6 0 16.250.000 0 0 16.250.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

7 0 22.517.611 245.000 0 22.762.6111390 PENYUSUNAN DAN EVALUASI POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DANKERANGKA EKONOMI MAKRO

8 0 18.126.244 0 0 18.126.2441394 PENGKAJIAN/ANALISIS TENTANG ISU-ISU EKONOMI DAN KEUANGANDALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL

9 0 22.517.911 227.553 0 22.745.4641398 PEMANTAPAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASARMODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

10 0 5.054.790 169.000 0 5.223.7904751 PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSANKEBIJAKAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

11 0 4.755.510 0 0 4.755.5104752 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKANEKONOMI

12 0 1.160.000 40.000 0 1.200.0006801 PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS DAN KAJIAN TERHADAPTIPOLOGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

13 0 1.328.914 0 0 1.328.9146802 SOSIALISASI DAN PENYAMAAN PEMAHAMAN KEPADA APARATPENEGAK HUKUM, PJK DAN MASYARAKAT TENTANG TPPU

14 0 0 31.000.000 0 31.000.0006803 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PPATK

15 0 5.200.000 0 0 5.200.0006804 PELAKSANAAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERANASIONAL DIBIDANG PENCUCIAN UANG

16 0 1.900.000 0 0 1.900.0006805 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPATUHAN PJK DALAM PELAPORANTPPU

17 0 4.160.390 9.489.610 0 13.650.0006806 PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA

18 0 2.000.000 0 0 2.000.0006807 PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANGAN, PENELAAHAN DANPEMBERIAN NASEHAT HUKUM DI BIDANG TPPU

19 0 9.200.000 0 0 9.200.0006808 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PUBLIK CAMPAIGNDALAM RANGKA MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION

20 0 6.150.000 0 0 6.150.0006809 PENYELIDIKAN TPPU

0 36.159.488 4.305.750 0 40.465.23825 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG

1 0 8.934.640 0 0 8.934.6400093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

2 0 4.964.732 0 0 4.964.7321420 PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH

3 0 8.749.324 2.060.000 0 10.809.3241421 PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

4 0 3.585.398 1.000.000 0 4.585.3981422 PENGELOLAAN STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG

66.384.518.779 25.307.383.249 6.395.814.614 28.601.661 98.116.318.303

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 16

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

5 0 4.425.394 1.245.750 0 5.671.1441423 PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETLEMENT UTANG

6 0 5.500.000 0 0 5.500.0001429 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

0 5.720.500 0 0 5.720.50026 PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEMPENGANGGARAN

1 0 5.720.500 0 0 5.720.5000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

0 615.346.852 57.099.358 0 672.446.21027 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGANSTATISTIK

1 0 11.855.560 0 0 11.855.5600002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 8.317.315 0 0 8.317.3150027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3 0 24.309.000 1.929.028 0 26.238.0280035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

4 0 14.044.460 3.881.000 0 17.925.4600054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

5 0 18.791.690 0 0 18.791.6900067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

6 0 6.683.000 0 0 6.683.0000092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

7 0 279.005.261 2.875.000 0 281.880.2610094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

8 0 252.340.566 48.414.330 0 300.754.8965551 PEMBINAAN STATISTIK DAN SENSUS

0 164.659.651 22.760.400 0 187.420.05128 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA

1 0 12.975 9.200.000 0 9.212.9750081 PENGADAAN KENDARAAN

2 0 9.188.520 0 0 9.188.5200093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

3 0 155.458.156 13.560.400 0 169.018.5561426 INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA/BARANG MILIKNEGARA

01.03 PELAYANAN UMUM 0 78.063.985 65.022.015 0 143.086.000

0 6.752.400 0 0 6.752.40001 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

1 0 5.132.400 0 0 5.132.4000619 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN MELALUIPENYERASIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

2 0 1.620.000 0 0 1.620.0000838 PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN BERBAGAI KEBIJAKANKEPENDUDUKAN

0 62.611.585 61.522.015 0 124.133.60002 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 0 1.300.600 0 0 1.300.6000624 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK,PENCATATAN SIPIL DAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

2 0 59.705.060 58.127.940 0 117.833.0000625 PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK)TERPADU

3 0 1.605.925 3.394.075 0 5.000.0000839 PENYEMPURNAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE) NIK YANGTERINTEGRASI ANTAR INSTANSI TERKAIT

0 8.700.000 3.500.000 0 12.200.00003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 0 950.000 950.000 0 1.900.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 0 500.000 0 500.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

3 0 4.000.000 500.000 0 4.500.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

4 0 600.000 0 0 600.0004255 PEMBINAAN TEKNIK PERSAMPAHAN DAN DRAINASE

5 0 1.200.000 300.000 0 1.500.0004559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN

6 0 1.950.000 1.250.000 0 3.200.0004577 PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH

01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 11.987.242 838.515.459 354.697.812 158.575.000 1.363.775.513

11.987.242 554.435.470 194.081.250 158.500.000 919.003.96201 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

1 11.987.242 0 0 0 11.987.2420001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 8.201.086 10.960 0 8.212.0460002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 3.914.487 0 0 3.914.4870003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 268.017 125.750 0 393.7670016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

66.396.506.021 26.193.483.221 6.542.078.847 28.601.661 99.160.669.750

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 17

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

5 0 382.079 55.000 0 437.0790017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

6 0 61.700 0 0 61.7000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

7 0 381.875 1.316.796 0 1.698.6710024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 8.095.034 0 0 8.095.0340027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

9 0 1.579.237 252.779 0 1.832.0160029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

10 0 36.850 0 0 36.8500031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

11 0 1.435.496 25.000 0 1.460.4960033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

12 0 3.965.406 0 0 3.965.4060035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

13 0 44.136.122 5.270.266 0 49.406.3880039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

14 0 28.325.479 3.201.367 0 31.526.8460040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

15 0 21.159.522 10.097.784 0 31.257.3060045 PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG

16 0 7.140.604 45.000 0 7.185.6040051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

17 0 6.927.015 5.917.477 0 12.844.4920054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

18 0 1.396.388 159.500 0 1.555.8880058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

19 0 1.073.227 0 0 1.073.2270061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

20 0 658.475 0 0 658.4750065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

21 0 2.711.230 156.836 0 2.868.0660067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

22 0 405.798 0 0 405.7980073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

23 0 0 295.950 0 295.9500081 PENGADAAN KENDARAAN

24 0 563.205 0 0 563.2050088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

25 0 5.000 145.060 0 150.0600089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

26 0 842.193 14.000 0 856.1930090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

27 0 30.000 41.000 0 71.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

28 0 968.655 0 0 968.6550095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

29 0 3.388.148 444.346 0 3.832.4940102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

30 0 2.335.319 10.000 0 2.345.3190104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

31 0 115.920 1.117.461 0 1.233.3810108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

32 0 482.500 0 0 482.5000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

33 0 1.722.121 1.292.818 0 3.014.9390111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

34 0 400.212 49.500 0 449.7120114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

35 0 4.406.878 97.000 0 4.503.8782117 PELAKSANAAN RISET TEMATIS

36 0 22.750.000 26.200.000 10.500.000 59.450.0002557 PENGEMBANGAN PROGRAM SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASIPENELITIAN DIKTI

37 0 15.300.000 0 23.000.000 38.300.0002558 PENGEMBANGAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

38 0 17.350.000 0 55.000.000 72.350.0002559 PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

39 0 8.900.000 0 70.000.000 78.900.0002560 PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI

40 0 1.383.464 725.421 0 2.108.8854035 SISTEM PENUNJANG KELITBANGAN DAN PENERAPAN HASIL LITBANGKEHUTANAN

41 0 31.244.021 0 0 31.244.0214043 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

42 0 32.749.243 17.274.824 0 50.024.0674044 PERENCANAAN, EVALUASI, KERJASAMA DAN PENINGKATAN SARANALITBANG

43 0 10.510.081 82.500 0 10.592.5814045 PENERAPAN HASIL LITBANG KEHUTANAN

44 0 43.091.466 664.259 0 43.755.7254101 PENYELENGARAAN RISET, EKSPLORASI & PENGEMBANGAN IPTEKKELAUTAN DAN PERIKANAN

45 0 7.558.939 0 0 7.558.9394237 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK

66.396.506.021 26.529.452.123 6.617.030.791 187.101.661 99.730.090.596

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 18

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

46 0 7.550.558 1.190.567 0 8.741.1254238 PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI

47 0 4.572.575 0 0 4.572.5754240 PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI PNBP BIDANG SDA,JALAN JEMBATAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN SEBRANMA

48 0 10.048.700 51.300 0 10.100.0005001 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAMUTAMA RISTEK (FOKUS PROGRAM)

49 0 3.788.000 62.000 0 3.850.0005002 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN RISET DASAR

50 0 0 27.500.000 0 27.500.0005003 INSENTIF PENELITIAN DASAR

51 0 1.985.500 14.500 0 2.000.0005014 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGUKURAN,STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN MUTU

52 0 5.782.550 2.217.450 0 8.000.0005015 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANIPTEK TEPAT GUNA

53 0 5.925.500 124.500 0 6.050.0005016 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DUKUNGANIPTEK UTK KEBIJAKAN PEMERINTAH

54 0 0 27.500.000 0 27.500.0005017 INSENTIF PENELITIAN TERAPAN

55 0 5.793.143 0 0 5.793.1436851 PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR

56 0 31.200.000 0 0 31.200.0006853 PELAKSANAAN RISET UNGGULAN DAN KOMPETITIF

57 0 1.840.075 95.960 0 1.936.0356867 PENGEMBANGAN MATERIAL BARU DAN NANO TEKNOLOGI

58 0 509.000 0 0 509.0006869 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI FUEL CELL DAN ALAT PENGHEMATBBM (ELECTRIC FUEL TREATMENT)

59 0 929.268 672.732 0 1.602.0006909 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN BAKAR NUKLIR

60 0 301.954 1.393.046 0 1.695.0006910 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PERANGKAT NUKLIR

61 0 1.431.007 1.680.993 0 3.112.0006911 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES RADIOISOTOP DANRADIOFARMAKA

62 0 1.768.000 1.892.000 0 3.660.0006912 PENGEMBANGAN APLIKASI TEKNOLOGI ISOTOP DAN RADIASI

63 0 817.698 1.553.302 0 2.371.0006913 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI REAKTOR DAN ENERGI NUKLIR

64 0 1.157.825 999.175 0 2.157.0006914 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

65 0 2.267.481 1.680.519 0 3.948.0006931 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN

66 0 1.350.810 2.238.190 0 3.589.0006932 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN GALIAN NUKLIR

67 0 1.219.800 395.000 0 1.614.8006933 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN INDUSTRI NUKLIR

68 0 2.040.510 2.533.490 0 4.574.0006934 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN, METROLOGI RADIASIDAN BIOMEDIKA NUKLIR

69 0 745.163 1.191.837 0 1.937.0006935 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI

70 0 418.800 184.000 0 602.8006952 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA

71 0 332.013 0 0 332.0136953 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIOINDUSTRI

72 0 355.200 144.800 0 500.0006957 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KONVERSI DANKONSERVASI ENERGI

73 0 3.015.500 901.500 0 3.917.0006958 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MATERIAL

74 0 485.000 15.000 0 500.0006959 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGANSUMBERDAYA ENERGI

75 0 1.410.000 90.000 0 1.500.0006960 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DANELEKTRONIKA

76 0 3.693.455 5.392.875 0 9.086.3306961 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SURVEI LAUT

77 0 895.587 85.500 0 981.0876963 REKAYASA DESAIN DAN SISTEM TEKNOLOGI

78 0 616.414 318.000 0 934.4146964 PENGEMBANGAN SENI DAN TEKNOLOGI KERAMIK DAN PORSELINBALI

79 0 3.279.785 840.428 0 4.120.2136965 PENGKAJIAN TEKNOLOGI POLIMER

80 0 3.833.980 639.880 0 4.473.8606967 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN

81 0 4.954.110 159.520 0 5.113.6306968 JARINGAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

82 0 11.591.723 2.332.057 0 13.923.7806970 MODIFIKASI CUACA (HUJAN BUATAN)

83 0 4.125.810 855.012 0 4.980.8226972 PENGEMBANGAN OBAT HERBAL UNTUK PENGOBATAN KANKER

84 0 45.821 0 0 45.8216976 PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAYA SAING

85 0 3.646.479 960.221 0 4.606.7007000 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DANPEMULIHAN LINGKUNGAN

86 0 6.581.568 4.639.725 0 11.221.2937003 RANCANG BANGUN PESAWAT NIR-AWAK (PUNA) DAN MODATRANSPORT ANTAR PULAU (WISE)

87 0 21.893.630 10.273.870 0 32.167.5007054 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK ROKET

66.396.506.021 26.693.652.115 6.719.849.740 187.101.661 99.997.109.537

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 19

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

88 0 8.296.134 10.536.366 0 18.832.5007065 PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN RANCANG BANGUN SISTEMSATELIT MIKRO DAN STASIUN BUMI

89 0 5.934.885 2.565.115 0 8.500.0007066 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAINS ANTARIKSA, ATMOSFER,IKLIM, IONOSFER DAN GEOMAGNET

90 0 3.540.070 1.459.930 0 5.000.0007067 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGIPENGINDERAAN JAUH DAN STASIUN BUMI

91 0 1.450.000 50.000 0 1.500.0007068 PENINGKATAN KEMAMPUAN KAPASITAS LITBANG SISTEM KONVERSIENERGI ANGIN

92 0 2.150.293 182.500 0 2.332.7937183 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENGAWAS TENAGANUKLIR

93 0 4.294.009 40.000 0 4.334.0097460 PENYELENGGARAAN LITBANG IKLIM USAHA PERDAGANGAN

94 0 8.487.935 1.282.694 0 9.770.6297498 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LITBANG PERDAGANGAN

95 0 3.861.433 43.498 0 3.904.9317499 PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

96 0 3.868.227 13.544 0 3.881.7717500 PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

0 163.998.616 52.995.469 0 216.994.08502 PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK

1 0 481.982 0 0 481.9820021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 334.000 16.000 0 350.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3 0 2.119.345 10.468.154 0 12.587.4990030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

4 0 418.941 25.000 0 443.9410032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

5 0 10.873.461 645.800 0 11.519.2610040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

6 0 427.495 411.000 0 838.4950046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

7 0 449.022 288.000 0 737.0220054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

8 0 0 124.500 0 124.5000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

9 0 2.748.240 96.330 0 2.844.5700090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

10 0 162.438 0 0 162.4380104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

11 0 22.185.369 583.199 0 22.768.5685004 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DISEMINASIHASIL LITBANG

12 0 8.900.000 0 0 8.900.0005005 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KEMITRAAN DANJARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK

13 0 3.990.000 10.000 0 4.000.0005006 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMBUDAYAANIPTEK

14 0 5.674.063 14.826.937 0 20.501.0005007 INSENTIF PERCEPATAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

15 0 11.060.000 3.940.000 0 15.000.0005008 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN PENDUKUNG KEBIJAKANDIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

16 0 14.008.932 991.068 0 15.000.0005026 MELANJUTKAN PENINGKATAN PEMANFAATAN DAN PENGAMBANGANPERANGKAT LUNAK BERBASIS OPEN SOURCE

17 0 8.240.000 1.760.000 0 10.000.0005027 DISEMINASI TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI DANENERGI ALTERNATIF LAINNYA

18 0 16.800.000 13.200.000 0 30.000.0006654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)

19 0 806.413 39.587 0 846.0006854 DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK

20 0 9.697.488 735.393 0 10.432.8816916 LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR BAGI MASYARAKAT

21 0 3.915.382 1.084.618 0 5.000.0006917 DISEMINASI HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR

22 0 15.000.000 0 0 15.000.0006981 DISEMINASI HASIL LITBANG

23 0 6.822.805 1.570.993 0 8.393.7987001 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PANGAN

24 0 3.817.670 57.830 0 3.875.5007056 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI DAN PROMOSI IPTEKKEDIRGANTARAAN

25 0 9.585.595 572.882 0 10.158.4777058 PEMBINAAN TEKNOLOGI, PEMANFAATAN DAN PENELITIANKEDIRGANTARAAN

26 0 4.829.975 1.548.178 0 6.378.1537102 PENYEDIAAN ATLAS SUMBERDAYA ATLAS PUBLIK DANPENGEMBANGAN BASIS DATA ATLAS

27 0 650.000 0 0 650.0007160 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENILAIAN KESESUAIAN

0 120.081.373 107.621.093 75.000 227.777.46603 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK

66.396.506.021 26.899.533.717 6.789.018.856 187.101.661 100.272.160.255

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 20

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

1 0 2.648.248 15.000 0 2.663.2480016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 1.913.357 280.190 0 2.193.5470017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 343.731 0 0 343.7310018 KAJIAN MANAJEMEN KEBIJAKSANAAN DAN PELAYANAN

4 0 4.310.073 177.700 0 4.487.7730020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

5 0 2.098.857 106.320 0 2.205.1770021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 61.650 2.273.350 0 2.335.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 7.928.414 141.500 0 8.069.9140027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

8 0 1.129.855 145.953 0 1.275.8080029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 1.553.110 165.000 0 1.718.1100030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

10 0 440.000 0 0 440.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

11 0 3.086.510 27.300 0 3.113.8100035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

12 0 2.802.367 14.000 0 2.816.3670037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

13 0 1.956.781 0 0 1.956.7810039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

14 0 4.298.448 546.182 0 4.844.6300040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

15 0 96.990 3.000 0 99.9900041 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN

16 0 1.541.812 0 0 1.541.8120051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

17 0 3.897.882 356.200 0 4.254.0820054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

18 0 944.315 55.685 0 1.000.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

19 0 586.000 34.000 0 620.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

20 0 716.146 9.500 0 725.6460058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

21 0 749.890 98.780 0 848.6700059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

22 0 2.673.840 277.300 0 2.951.1400060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

23 0 1.011.038 54.500 0 1.065.5380061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

24 0 1.941.000 49.000 0 1.990.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

25 0 9.920.021 64.840 0 9.984.8610073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

26 0 55.000 0 75.000 130.0000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

27 0 0 1.500.000 0 1.500.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

28 0 0 840.000 0 840.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

29 0 0 517.815 0 517.8150089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

30 0 667.237 18.700 0 685.9370090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

31 0 105.008 0 0 105.0080095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

32 0 0 170.000 0 170.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

33 0 235.840 0 0 235.8400101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

34 0 1.663.705 38.642.333 0 40.306.0380108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

35 0 267.764 18.000 0 285.7640116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

36 0 2.150.449 0 0 2.150.4493501 PENYEDIAAN INFROMASI PENGEMBANGAN KEWILAYAHANTRANSMIGRASI

37 0 1.200.000 0 0 1.200.0005009 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN REVITALISASIKELEMBAGAAN IPTEK

38 0 1.494.000 6.000 0 1.500.0005010 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PARTISIPASIPROFESI ILMIAH DALAM PERUMUSAN IPTEK

39 0 9.390.305 1.381.585 0 10.771.8905011 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SERTAPENGELOLAAN & PENGEMBANGAN PUSAT - PUSAT IPTEK

66.396.506.021 26.975.413.360 6.837.008.589 187.176.661 100.396.104.631

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 21

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

40 0 3.000.000 0 0 3.000.0005018 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEMMANAJEMEN IPTEK TERPADU

41 0 1.500.000 0 0 1.500.0005019 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEMINSENTIF DAN PEMBIAYAAN IPTEK

42 0 750.000 0 0 750.0005020 PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK

43 0 2.000.000 25.500.000 0 27.500.0005021 INSENTIF RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS)

44 0 7.951.064 13.548.936 0 21.500.0005028 PENELITIAN PENYAKIT MENULAR TROPIS

45 0 1.913.012 418.030 0 2.331.0426866 PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN INDIKATOR IPTEK

46 0 428.932 41.800 0 470.7326868 PENGEMBANGAN PRASARAN RUJUKAN BAGI PENGUKURAN,STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS (MSTQ)

47 0 704.655 167.345 0 872.0006919 PENINGKATAN JARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK

48 0 6.402.655 17.087.545 0 23.490.2006921 REVITALISASI DAN PENDAYAGUNAAN REAKTOR, INSTALASI DANFASILITAS NUKLIR

49 0 395.250 57.750 0 453.0006927 PELAKSANAAN STANDARDISASI IPTEK NUKLIR

50 0 742.610 405.390 0 1.148.0006929 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DANPRASARANA

51 0 315.856 684.144 0 1.000.0006930 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGANUKLIRAN

52 0 11.053.975 946.025 0 12.000.0007059 PENGUATAN RISET UNGGULAN DAN TATALAKSANAKEDIRGANTARAAN

53 0 2.692.208 292.260 0 2.984.4687069 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBENGAN KEBIJAKANKEDIRGANTARAAN NASIONAL

54 0 1.818.629 107.500 0 1.926.1297181 PENGEMBANGAN REGULASI PEMANFAATAN NUKLIR

55 0 1.951.615 297.310 0 2.248.9257182 PENGUATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN NUKLIR

56 0 225.280 67.325 0 292.6057184 PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZATRADIOAKTIF (FRZR)

57 0 355.989 10.000 0 365.9897185 PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR (INBN)

01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 0 404.350.163 133.057.578 181.161.500 718.569.241

0 7.672.572 3.483.000 0 11.155.57201 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

1 0 317.000 3.483.000 0 3.800.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 3.100.000 0 0 3.100.0000634 FASILITASI PENATAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASIPEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOM BARU

3 0 255.572 0 0 255.5720767 DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAPEMERINTAHAN KECAMATAN DI DAERAH OTONOM BARU

4 0 4.000.000 0 0 4.000.0000771 EVALUASI PENATAAN DAERAH OTONOM BARU

0 15.725.196 270.000 0 15.995.19602 PROGRAM PENATAAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASIDAN OTONOMI DAERAH

1 0 327.585 155.000 0 482.5850029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

2 0 275.000 0 0 275.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

3 0 733.045 0 0 733.0450116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

4 0 420.000 0 0 420.0000636 SUPERVISI / PENGAWASAN / EVALUASI DAN PEMBATALAN PERDAYANG BERMASALAH

5 0 1.351.957 0 0 1.351.9570637 PENYUSUNAN KEBIJAKAN/IMPLEMENTASI GRAND STRATEGYPENATAAN OTONOMI DAERAH

6 0 3.175.000 75.000 0 3.250.0000773 FASILITASI IMPLEMENTASI PERATURAN PER-UU TTG PROVINSI DKIJAKARTA, DIY, NAD, PAPUA, IRJABAR

7 0 1.618.590 0 0 1.618.5900777 FASILITASI PELAKSANAAN PP TENTANG TAHAPAN, TATACARAPENYUSUNAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

8 0 3.280.000 40.000 0 3.320.0000794 FINALISASI DAN SOSIALISASI UU NO. 32 TH. 2004 TTGPEMERINTAHAN DAERAH HASIL PENYEMPURNAAN

9 0 3.753.000 0 0 3.753.0000795 HARMONISASI BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSEKTOR, DGN PERATURAN PER-UU MENGENAI DESENTRALISASI

10 0 791.019 0 0 791.0190814 PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DIBIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

66.396.506.021 27.043.012.858 6.900.392.949 187.176.661 100.527.088.489

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 22

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

0 10.438.755 50.000 0 10.488.75504 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHDAERAH

1 0 1.250.000 0 0 1.250.0000641 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DANDENGAN DPRD / MITRA KERJA

2 0 5.445.143 0 0 5.445.1430642 FASILITASI PENINGKATAN PERAN GUBERNUR SELAKU WAKILPEMERINTAH DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMBINAAN WILAYAH

3 0 1.150.000 50.000 0 1.200.0000788 FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH

4 0 974.676 0 0 974.6760812 OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFILDAERAH

5 0 250.000 0 0 250.0000833 PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH

6 0 1.368.936 0 0 1.368.9360843 REVITALISASI KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL

0 119.059.060 38.333.156 0 157.392.21605 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAANPEMERINTAH DAERAH

1 0 15.796.553 0 0 15.796.5530021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 2.157.762 17.188.156 0 19.345.9180024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 2.534.000 0 0 2.534.0000644 PENYUSUNAN KINERJA KELEMBAGAAN DAERAH BERDASARKANPRINSIP-PRINSIP ORGANISASI MODERN

4 0 39.803.500 0 0 39.803.5000645 PENGEMBANGAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUKDESENTRALISASI (SCBD)

5 0 2.415.900 0 0 2.415.9000646 PENGEMBANGAN MANAJEMEN BIDANG PERTANAHAN (LMPDP)

6 0 28.695.000 21.105.000 0 49.800.0000647 PRAKARSA PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (ILGR)

7 0 750.000 0 0 750.0000648 FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANAPEMERINTAHAN DAERAH

8 0 2.686.650 20.000 0 2.706.6500650 FASILITASI PEMANTAPAN APARATUR PEJABAT NEGARA DAN DPRD

9 0 2.765.000 0 0 2.765.0000651 FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

10 0 2.500.000 0 0 2.500.0000652 PENATAAN KELEMBAGAAN DI DAERAH OTSUS DAN ISTIMEWA

11 0 500.000 0 0 500.0000784 FASILITASI PENATAAN WILAYAH PENGEMBANGAN KHUSUS

12 0 314.000 20.000 0 334.0000787 FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBANGAAN PEREKONOMIANDAERAH

13 0 981.700 0 0 981.7000809 LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE MAESUREMENT

14 0 5.647.700 0 0 5.647.7000810 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI DANPENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

15 0 1.293.350 0 0 1.293.3500811 MONITORING DAN EVALUASI PILKADA

16 0 3.000.000 0 0 3.000.0000815 PEMANTAPAN,FASILITASI,EVALUASI & KOMPILASI PROGRAMDEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN

17 0 1.654.671 0 0 1.654.6710817 PEMBINAAN/FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

18 0 575.000 0 0 575.0000824 PENGEMBANGAN PERANGKAT UNTUK MENGINKORPERASIPERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM PROSES PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

19 0 575.000 0 0 575.0000830 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

20 0 400.000 0 0 400.0000831 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA BUATAN

21 0 500.000 0 0 500.0000832 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT,DAN PULAU-PULAU KECIL

22 0 611.245 0 0 611.2450835 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN DIDAERAH

23 0 2.902.029 0 0 2.902.0290854 PENGUATAN FUNGSI PERENCANAAN DAERAH DALAM PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN

0 52.118.364 2.430.305 0 54.548.66906 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGANPEMERINTAH DAERAH

1 0 21.664.175 2.011.025 0 23.675.2000654 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

2 0 24.770.189 399.280 0 25.169.4690655 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3 0 5.684.000 20.000 0 5.704.0000656 FASILITASI PENATAAN REGULASI KEUANGAN DAERAH

0 60.748.636 87.086.771 153.211.500 301.046.90707 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

1 0 1.270.925 0 854.000 2.124.9250021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI

66.396.506.021 27.225.899.962 6.941.206.410 188.030.661 100.751.643.054

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 23

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

DAN PELAPORAN

2 0 1.500.000 0 0 1.500.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

3 0 3.061.227 0 837.500 3.898.7270054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

4 0 419.946 0 220.000 639.9460090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 1.136.200 0 0 1.136.2000657 FASILITASI PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI EKONOMI PERDESAAN

6 0 636.563 0 0 636.5630658 KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL

7 0 2.399.239 179.000 0 2.578.2390659 PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN

8 0 2.568.308 20.000 0 2.588.3080661 PENYELENGGARAAN DISEMINASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGIKAWASAN PERDESAAN

9 0 1.429.300 0 0 1.429.3000790 FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN DAERAH DANPENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

10 0 2.560.100 0 0 2.560.1000791 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI EKONOMI DAERAH DANSARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH

11 0 3.654.760 0 0 3.654.7600807 KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL DANFASILITASI PENGEMBANGAN PASAR LOKAL

12 0 11.635.229 86.864.771 0 98.500.0004241 PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN AGROPOLITAN

13 0 26.477.000 23.000 111.300.000 137.800.0006262 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAHTERTINGGAL (P2KPDT)

14 0 1.999.839 0 40.000.000 41.999.8396326 PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN DAERAHTERTINGGAL (P4DT)

0 54.790.173 1.135.000 0 55.925.17308 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATPEMERINTAH DAERAH

1 0 5.000.000 0 0 5.000.0000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

2 0 32.268.498 959.000 0 33.227.4980077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

3 0 8.750.000 0 0 8.750.0000752 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAMUSAHA MITIGASI BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN

4 0 1.015.210 176.000 0 1.191.2100816 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN APARATUR PEMDAKHUSUSNYA PENATAAN JABATAN NEGERI DAN NEGARA

5 0 5.200.000 0 0 5.200.0000828 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIDALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANGPENDIDIKAN DAN KESEHATAN

6 0 2.556.465 0 0 2.556.4650841 PENYUSUNAN NSPM DAN PEDOMAN SISTEMKARIR,CUTI,ASURANSI,PENGHARGAAN,PERENCANAAN APARATURPEMDA

0 16.628.047 0 8.950.000 25.578.04710 PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK

1 0 423.363 0 0 423.3630666 PENGUATAN DIALOG BAGI SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT DLMPENYELESAIAN KONFLIK

2 0 12.300.000 0 0 12.300.0000827 PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIANKONFLIK

3 0 2.854.684 0 0 2.854.6840829 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAMPENYELESAIAN KONFLIK

4 0 1.050.000 0 8.950.000 10.000.0006327 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH PASCA BENCANA/PASCAKONFLIK

0 65.000.000 269.346 19.000.000 84.269.34611 PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANANASIONAL

1 0 25.882.850 269.346 0 26.152.1960552 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANANASIONAL

2 0 24.460.732 0 19.000.000 43.460.7320553 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL

3 0 14.656.418 0 0 14.656.4180554 MONITORING PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

0 2.169.360 0 0 2.169.36013 PROGRAM PEMBINAAN DAERAH

1 0 2.169.360 0 0 2.169.3605363 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PAN

01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 0 71.589.704 862.317.346 271.480.000 1.205.387.050

0 71.589.704 862.317.346 271.480.000 1.205.387.05003 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

1 0 2.106.360 0 0 2.106.3600002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

66.396.506.021 27.426.071.613 7.029.697.527 368.338.161 101.220.613.322

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 24

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 0 125.373.050 0 125.373.0500055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

3 0 3.458.604 136.541.396 0 140.000.0002273 REHABILITASI TERMINAL DAN FASILITASNYA

4 0 7.881.100 500.107.900 0 507.989.0004655 PEMBANGUNAN JALAN BARU DAN PENINGKATAN JALAN STRATEGIS

5 0 4.623.640 295.000 174.000.000 178.918.6406262 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAHTERTINGGAL (P2KPDT)

6 0 45.520.000 0 97.480.000 143.000.0006333 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS(P2DTK) NAD-NIAS

7 0 2.666.666 17.519.603 0 20.186.2699316 REKONSTRUKSI INFRASTUKTUR PLP JBIC

8 0 2.666.666 36.188.362 0 38.855.0289317 REKONSTRUKSI INFRASTUKTUR PLP AFD

9 0 2.666.668 46.292.035 0 48.958.7039318 REKONSTRUKSI INFRASTUKTUR PLP MDF

02 PERTAHANAN 21.211.712 6.551.786.318 5.705.553.188 0 12.278.551.218

02.01 PERTAHANAN NEGARA 13.925.771 6.319.485.826 1.620.260.309 0 7.953.671.906

0 858.583.838 225.980.797 0 1.084.564.63501 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF

1 0 513.383.390 0 0 513.383.3900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 261.780.945 0 0 261.780.9450003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 0 10.000.000 0 10.000.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 0 900.000 0 900.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

5 0 83.419.503 0 0 83.419.5031152 PENGEMBANGAN PERSONIL INTEGRATIF

6 0 0 50.000.000 0 50.000.0001153 PENGEMBANGAN MATERIIL INTEGRATIF

7 0 0 139.080.797 0 139.080.7971208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI

8 0 0 11.000.000 0 11.000.0004434 PENANGGULANGAN BENCANA / TANGGAP DARURAT

9 0 0 15.000.000 0 15.000.0005405 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASIINTELIJEN

12.984.054 2.122.674.468 334.382.375 0 2.470.040.89702 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT

1 12.984.054 0 0 0 12.984.0540001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 1.310.986.694 0 0 1.310.986.6940002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 486.830.356 0 0 486.830.3560003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 0 154.393.474 0 154.393.4740024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 0 14.202.202 0 14.202.2020052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

6 0 324.857.418 0 0 324.857.4181159 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA DARAT

7 0 0 41.994.352 0 41.994.3521160 PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA DARAT

8 0 0 123.792.347 0 123.792.3471208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI

0 1.251.153.441 561.947.993 0 1.813.101.43403 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT

1 0 1.166.437.480 0 0 1.166.437.4800002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 0 104.290.060 0 104.290.0600024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 0 1.200.000 0 1.200.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

4 0 84.715.961 0 0 84.715.9611165 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA LAUT

5 0 0 24.849.594 0 24.849.5941166 PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA LAUT

6 0 0 431.608.339 0 431.608.3391208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI

941.717 1.280.746.762 432.624.640 0 1.714.313.11904 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA

1 941.717 0 0 0 941.7170001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 1.075.000.279 0 0 1.075.000.2790002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 100.107.374 0 0 100.107.3740003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 0 100.866.300 0 100.866.3000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 0 3.849.600 0 3.849.6001170 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA UDARA

6 0 105.639.109 0 0 105.639.1091171 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA UDARA

7 0 0 72.484.985 0 72.484.9851172 PENGEMBANGAN MATERIIL MATRA UDARA

66.410.431.792 33.008.713.466 9.191.526.923 639.818.161 109.250.490.342

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 25

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

8 0 0 255.423.755 0 255.423.7551208 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PENGGANTIAN ALUTSISTA TNI

0 724.858.846 45.146.354 0 770.005.20005 PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAANKEUTUHAN WILAYAH NKRI

1 0 724.858.846 0 0 724.858.8460003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 0 45.146.354 0 45.146.3541210 PEMBANGUNAN POS PERBATASAN / PULAU TERLUAR

0 81.468.471 20.178.150 0 101.646.62106 PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA

1 0 81.118.471 0 0 81.118.4710002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 0 14.192.100 0 14.192.1001181 PENGEMBANGAN SISTEM BELA NEGARA

3 0 350.000 0 0 350.0001182 PENGEMBANGAN PERSONIL BELA NEGARA

4 0 0 5.986.050 0 5.986.0501183 PENGEMBANGAN MATERIIL BELA NEGARA

02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 0 164.141.895 4.031.731.300 0 4.195.873.195

0 14.141.895 139.232.880 0 153.374.77501 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGIPERTAHANAN

1 0 0 73.908.116 0 73.908.1160024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 0 58.488.300 0 58.488.3001186 PENGEMBANGAN SISTEM STRATEGI PERTAHANAN

3 0 0 6.057.900 0 6.057.9001207 PENGEMBANGAN STRATEGIC DEFENSE REVIEW (SDR), STRATEGIRAYA PERTAHANAN, POSTUR PERTAHANAN DAN KOMPARTEMENSTRATEGIS

4 0 14.141.895 778.564 0 14.920.4595501 PENYELENGGARAAN PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN PERTAHANANKEAMANAN NASIONAL

0 150.000.000 3.892.498.420 0 4.042.498.42002 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN

1 0 150.000.000 0 0 150.000.0000002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 0 3.727.800 0 3.727.8001190 PENGEMBAGAN SISTEM INDUSTRI PERTAHANAN

3 0 0 21.570.600 0 21.570.6001191 PENGEMBAGAN MATERIIL INDUSTRI PERTAHANAN

4 0 0 3.867.200.020 0 3.867.200.0201209 PENGADAAN ALUTSISTA TNI

02.03 BANTUAN MILITER LUAR NEGERI 3.825.649 37.086.497 0 0 40.912.146

3.825.649 37.086.497 0 0 40.912.14601 PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL

1 3.825.649 0 0 0 3.825.6490001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 37.086.497 0 0 37.086.4970003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

02.04 LITBANG PERTAHANAN 731.492 11.775.926 47.930.979 0 60.438.397

731.492 7.350.926 15.563.100 0 23.645.51801 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERTAHANAN

1 731.492 0 0 0 731.4920001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 6.862.576 0 0 6.862.5760003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 0 14.463.100 0 14.463.1001199 PENGEMBANGAN SISTEM LITBANG PERTAHANAN

4 0 0 1.100.000 0 1.100.0001200 PENGEMBANGAN MATERIIL LITBANG PERTAHANAN

5 0 488.350 0 0 488.3501201 PENGGIAT FUNGSI LITBANG PERTAHANAN

0 4.425.000 32.367.879 0 36.792.87902 PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL

1 0 4.425.000 0 0 4.425.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

2 0 0 6.804.000 0 6.804.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

3 0 0 2.097.308 0 2.097.3080079 PEMBANGUNAN GEDUNG

4 0 0 23.466.571 0 23.466.5710089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

02.90 PERTAHANAN LAINNYA 2.728.800 19.296.174 5.630.600 0 27.655.574

2.728.800 19.296.174 5.630.600 0 27.655.57401 PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI

1 2.728.800 0 0 0 2.728.8000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 17.187.974 0 0 17.187.9740003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 2.108.200 5.630.600 0 7.738.8001204 PENGEMBANGAN MATERIIL OPERSI BHAKTI TNI

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 0 9.380.735.549 5.070.600.427 0 14.451.335.976

03.01 KEPOLISIAN 0 7.359.544.229 2.627.587.276 0 9.987.131.505

0 228.319.704 0 0 228.319.70401 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN

66.417.717.733 34.047.341.275 13.597.568.061 639.818.161 114.702.445.230

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 26

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

1 0 59.573.396 0 0 59.573.3960003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 77.523.249 0 0 77.523.2495852 PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONIL POLRI

3 0 91.223.059 0 0 91.223.0595853 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONIL POLRI

0 161.811.582 2.035.986.102 0 2.197.797.68402 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAKEPOLISIAN

1 0 114.633.789 0 0 114.633.7890002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 24.654.343 0 0 24.654.3430003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 1.736.229 0 0 1.736.2295854 PEMBERDAYAAN SARANA DAN PRASARANA POLRI

4 0 20.787.221 2.035.986.102 0 2.056.773.3235856 PEMBANGUNAN MATERIIL DAN FASILITAS POLRI

0 68.193.192 0 0 68.193.19203 PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DANKETERTIBAN

1 0 67.959.192 0 0 67.959.1920003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 234.000 0 0 234.0005861 PENGAWASAN ORANG ASING, PENGAWASAN SENJATA API DANBAHAN PELEDAK, PERIJINAN DAN CRIMINAL RECORD

0 191.383.581 0 0 191.383.58104 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN

1 0 161.632.581 0 0 161.632.5810003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 29.751.000 0 0 29.751.0005402 OPERASIONAL INTELIJEN PENANGGULANGAN KEAMANAN DANKETERTIBAN

0 5.113.456.505 2.036.404 0 5.115.492.90905 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS

1 0 85.399.850 0 0 85.399.8500002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 2.438.251.588 0 0 2.438.251.5880003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 5.170.742 2.036.404 0 7.207.1460669 FASILITASI PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN, SATUANPERLINDUNGAN MASYARAKAT

4 0 72.257.372 0 0 72.257.3725864 PENGATURAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT/INSTANSI

5 0 33.245.050 0 0 33.245.0505865 DUKUNGAN UMUM

6 0 2.479.131.903 0 0 2.479.131.9035866 PELAYANAN KEAMANAN

0 667.085.024 111.602.960 0 778.687.98406 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANANDAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA

1 0 2.204.180 0 0 2.204.1800002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 0 1.462.000 0 1.462.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 37.620 0 0 37.6200027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4 0 0 926.997 0 926.9970079 PEMBANGUNAN GEDUNG

5 0 0 6.340.963 0 6.340.9630089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

6 0 0 56.966.000 0 56.966.0005403 PENGADAAN PERALATAN INTELIJEN

7 0 0 34.750.000 0 34.750.0005404 PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI INTELIJEN

8 0 0 11.157.000 0 11.157.0005405 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASIINTELIJEN

9 0 15.600.000 0 0 15.600.0005406 OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN TRANSNASIONAL CRIMEDAN UANG PALSU/ KERTAS BERHARGA

10 0 481.843.224 0 0 481.843.2245407 OPERASI INTELIJEN

11 0 97.800.000 0 0 97.800.0005408 OPERASI KONTRA INTELIJEN

12 0 69.600.000 0 0 69.600.0005409 OPERASI INTELIJEN STRATEGIS

0 5.062.273 404.662.516 0 409.724.78907 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIANEGARA

1 0 3.200.915 36.373.101 0 39.574.0165451 PEMBINAAN DAN FASILITASI SISTEM PERSANDIAN

2 0 1.861.358 637.420 0 2.498.7785452 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN

3 0 0 367.651.995 0 367.651.9955454 PENINGKATAN GELAR PERALATAN SANDI

0 209.585.799 67.162.544 0 276.748.34308 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANPENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

1 0 3.799.784 75.000 0 3.874.7840057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

2 0 2.824.500 0 0 2.824.5000092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

66.417.717.733 40.489.277.420 16.151.931.043 639.818.161 123.698.744.357

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 27

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

3 0 13.524.100 135.000 0 13.659.1006201 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

4 0 2.884.645 0 0 2.884.6456202 PENEGAKAN HUKUM BIDANG NARKOBA

5 0 20.427.461 58.354.439 0 78.781.9006203 TERAPI DAN REHABILITASI KORBAN NARKOBA

6 0 13.001.208 118.792 0 13.120.0006204 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA

7 0 63.508.189 1.947.125 0 65.455.3146205 PENGUATAN KELEMBAGAAN ANTI NARKOBA

8 0 89.615.912 6.532.188 0 96.148.1006211 INTENSIFIKASI KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERASI PENCEGAHANDAN PENINDAKAN P4GN

0 132.800.262 6.136.750 0 138.937.01209 PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

1 0 2.490.250 0 0 2.490.2500017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 4.091.634 0 0 4.091.6340022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

3 0 930.754 0 0 930.7540043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

4 0 620.000 0 0 620.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

5 0 1.324.130 0 0 1.324.1300090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

6 0 201.350 0 0 201.3500093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

7 0 709.500 0 0 709.5000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

8 0 7.507.090 1.127.580 0 8.634.6704003 PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

9 0 75.082.772 5.009.170 0 80.091.9424055 PENGAMANAN KAWASAN HUTAN

10 0 3.222.028 0 0 3.222.0284710 OPERASI KEAMANAN / PENEGAKAN HUKUM / PENINDAKAN AWALSEPARATISME

11 0 26.512.070 0 0 26.512.0704711 OPERASI KEAMANAN LAUT DAN PENEGAKAN HUKUM DI DALAMWILAYAH LAUT INDONESIA

12 0 7.070.665 0 0 7.070.6654714 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANANNASIONAL

13 0 1.447.875 0 0 1.447.8754715 KOORDINASI PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL LOGGING

14 0 68.650 0 0 68.6504716 PENGAWASAN LALU LINTAS UANG DAN PEMBLOKIRAN ASETKELOMPOK TERORIS

15 0 1.521.494 0 0 1.521.4944731 PENGUATAN DESK KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME

0 552.757.613 0 0 552.757.61310 PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAKPIDANA

1 0 552.757.613 0 0 552.757.6130003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

0 29.088.694 0 0 29.088.69412 PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1 0 29.088.694 0 0 29.088.6940003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 0 0 423.340.463 0 423.340.463

0 0 423.340.463 0 423.340.46301 PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN

1 0 0 423.340.463 0 423.340.4632288 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENCARIAN DANPENYELAMATAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM 0 2.021.191.320 2.019.672.688 0 4.040.864.008

0 32.859.340 1.884.127 0 34.743.46701 PROGRAM PERENCANAAN HUKUM

1 0 319.200 0 0 319.2000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 245.773 0 0 245.7730020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

3 0 1.667.000 161.100 0 1.828.1000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 0 118.027 0 118.0270024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 1.308.942 5.000 0 1.313.9420034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6 0 559.905 0 0 559.9050035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

7 0 5.217.712 0 0 5.217.7120039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

8 0 3.961.153 1.200.000 0 5.161.1530073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

9 0 15.947.116 0 0 15.947.1160093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

10 0 466.821 0 0 466.8210112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

66.417.717.733 41.436.579.126 16.649.979.927 639.818.161 125.144.094.947

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 28

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 1.161.000 400.000 0 1.561.0000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

12 0 2.004.718 0 0 2.004.7186601 PENGKAJIAN/PENELITIAN PERATURAN PERUNDANGAN DARIPERSPEKTIF HAM, PERMASALAHAN HAM DAN INSTRUMEN HAM

0 71.952.428 1.089.496 0 73.041.92402 PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM

1 0 19.533.900 0 0 19.533.9000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 2.623.284 165.000 0 2.788.2840030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

3 0 14.381.975 128.000 0 14.509.9750032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

4 0 396.928 0 0 396.9280035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

5 0 9.481.131 0 0 9.481.1310039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

6 0 320.788 0 0 320.7880090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

7 0 14.385.192 732.046 0 15.117.2380093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

8 0 157.670 20.500 0 178.1700107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

9 0 2.922.330 0 0 2.922.3300114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

10 0 250.000 0 0 250.0000364 PENCETAKAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN

11 0 7.499.230 43.950 0 7.543.1801254 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM

0 102.933.810 1.036.634 0 103.970.44403 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM

1 0 3.271.600 0 0 3.271.6000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 789.183 0 0 789.1830050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

3 0 416.262 686.634 0 1.102.8960055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

4 0 755.520 0 0 755.5200084 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATURNEGARA (INTERNAL)

5 0 2.437.653 0 0 2.437.6530090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

6 0 2.500.000 0 0 2.500.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

7 0 14.600.000 0 0 14.600.0000402 PENYULUHAN HUKUM

8 0 22.425.806 0 0 22.425.8061256 PENYULUHAN HUKUM DAN KOORDINASI RANHAM

9 0 1.714.825 0 0 1.714.8256602 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM

10 0 731.535 0 0 731.5356603 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HAM

11 0 727.754 0 0 727.7546604 PENERBITANMAJALAH/JURNAL/BULETIN/BUKU/LEAFLET/BROSUR/POSTER

12 0 28.900.000 0 0 28.900.0006752 PENINGKATAN PEMAHAMAN BERKONSTITUSI

13 0 3.153.000 30.000 0 3.183.0007652 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBERANTASAN KORUPSI

14 0 1.578.600 0 0 1.578.6007655 PENGELOLAAN GRATIFIKASI

15 0 6.489.600 40.000 0 6.529.6007657 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARANEGARA (LHKPN)

16 0 7.220.472 120.000 0 7.340.4727658 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANAKORUPSI (PROG. DARKUM)

17 0 5.222.000 160.000 0 5.382.0007660 SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

0 328.063.732 20.133.750 0 348.197.48204 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUANHUKUM

1 0 4.949.395 0 0 4.949.3950002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 56.501.089 0 0 56.501.0890003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 1.419.411 0 0 1.419.4110021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 199.151 0 0 199.1510027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 16.985.000 0 0 16.985.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

6 0 1.000.000 0 0 1.000.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

7 0 4.804.003 0 0 4.804.0030090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

8 0 3.671.887 0 0 3.671.8870093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

66.417.717.733 41.704.161.018 16.652.506.057 639.818.161 125.414.202.969

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 29

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

9 0 11.850.006 0 0 11.850.0060114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

10 0 1.000.000 0 0 1.000.0000370 BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PERKARA

11 0 219.980.790 20.133.750 0 240.114.5401259 PEMBINAAN / PENYELENGARAAN KEIMIGRASIAN

12 0 5.703.000 0 0 5.703.0001260 PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM

0 134.461.397 1.976.119.321 0 2.110.580.71805 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILANDAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA

1 0 88.346 0 0 88.3460002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 4.504.697 270.222 0 4.774.9190017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 2.285.644 0 0 2.285.6440021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 32.976.296 1.679.403.800 0 1.712.380.0960024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 327.974 0 0 327.9740028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

6 0 349.154 0 0 349.1540029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

7 0 395.466 0 0 395.4660030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

8 0 2.300.321 6.000 0 2.306.3210032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

9 0 1.051.366 0 0 1.051.3660035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

10 0 7.954.400 0 0 7.954.4000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

11 0 714.525 0 0 714.5250046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

12 0 3.186.383 0 0 3.186.3830051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

13 0 14.330.438 54.167.623 0 68.498.0610054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

14 0 165.540 89.239.491 0 89.405.0310079 PEMBANGUNAN GEDUNG

15 0 803 36.955.491 0 36.956.2940081 PENGADAAN KENDARAAN

16 0 13.372.101 50.000 0 13.422.1010082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

17 0 4.373.491 92.500 0 4.465.9910088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

18 0 14.705.250 58.739.666 0 73.444.9160089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

19 0 82.000 0 0 82.0000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

20 0 19.783.640 530.000 0 20.313.6400111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

21 0 19.680 50.714.528 0 50.734.2080113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

22 0 0 5.000.000 0 5.000.0000116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

23 0 3.200.000 0 0 3.200.0000375 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DAN PERADILAN

24 0 806.300 0 0 806.3006606 PENINGKATAN KERJASAMA UNTUK PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DANPENEGAKAN HAM

25 0 0 700.000 0 700.0008101 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN DATA HAKIM

26 0 7.487.582 250.000 0 7.737.5828102 PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN

0 1.221.793.858 19.241.860 0 1.241.035.71806 PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

1 0 4.800.000 0 0 4.800.0000002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 694.832.182 0 0 694.832.1820003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 116.240 0 0 116.2400021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 1.744.594 14.629.675 0 16.374.2690024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 1.562.487 0 0 1.562.4870032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

6 0 730.134 0 0 730.1340043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

7 0 0 165.324 0 165.3240055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

8 0 0 426.861 0 426.8610081 PENGADAAN KENDARAAN

9 0 0 3.520.000 0 3.520.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

10 0 32.839.865 0 0 32.839.8650378 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

11 0 156.316.870 0 0 156.316.8700382 PENANGANAN PERKARA

66.417.717.733 42.970.098.583 18.667.500.988 639.818.161 128.695.135.465

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 30

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

12 0 9.972.288 0 0 9.972.2880408 PENANGANAN PERKARA PIDANA KHUSUS

13 0 79.240.978 0 0 79.240.9780409 PENANGANAN PERKARA PIDANA UMUM

14 0 14.640.343 0 0 14.640.3430410 PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

15 0 956.720 0 0 956.7200411 PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM

16 0 26.275.655 0 0 26.275.6550412 PENANGANAN/PENYELIDIKAN KASUS INTELEJEN

17 0 4.204.700 0 0 4.204.7001255 PEMBINAAN / PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN

18 0 3.204.411 0 0 3.204.4114727 PENINGKATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

19 0 2.615.455 0 0 2.615.4554728 PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN,PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM

20 0 4.142.569 0 0 4.142.5696609 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN/PEMANTAUAN PELAKSANAAN,PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM

21 0 2.626.672 0 0 2.626.6726611 PENYELENGGARAAN MEDIASI HAM

22 0 3.045.189 0 0 3.045.1896612 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM

23 0 20.296.130 0 0 20.296.1306753 PENANGANAN PERKARA PHPU/PEMILUKADA

24 0 157.630.376 500.000 0 158.130.3767654 PENINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

0 129.126.755 167.500 0 129.294.25507 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM

1 0 14.083.533 0 0 14.083.5330017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 2.871.895 0 0 2.871.8950048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

3 0 13.195.290 0 0 13.195.2900049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

4 0 31.993.768 0 0 31.993.7680067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

5 0 19.754.207 167.500 0 19.921.7070077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

6 0 31.000.000 0 0 31.000.0000383 PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL APARATUR HUKUM

7 0 16.228.062 0 0 16.228.0620407 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKANJAKSA

04 EKONOMI 675.192.799 15.432.221.194 37.400.650.645 3.333.380.341 56.841.444.979

04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DANUKM

163.711.696 1.155.263.056 244.544.477 20.000.000 1.583.519.229

29.713.612 44.493.957 7.881.731 0 82.089.30001 PROGRAM PERSAINGAN USAHA

1 29.713.612 0 0 0 29.713.6120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 11.219.784 69.750 0 11.289.5340002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 2.288.322 0 0 2.288.3220003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 0 5.810.306 0 5.810.3060024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 6.553.552 150.000 0 6.703.5520027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 5.182.272 0 0 5.182.2720051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

7 0 12.929.180 0 0 12.929.1807452 PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

8 0 2.881.191 1.851.675 0 4.732.8667454 PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGANUSAHA

9 0 853.446 0 0 853.4467455 KAJIAN IMPLEMENTASI UU NO. 5/1999

10 0 576.365 0 0 576.3657501 PENYUSUNAN RANCANGAN AMANDEMEN UU NO. 5/1999

11 0 2.009.845 0 0 2.009.8457502 PENEYELENGGARAAN MONITORING PERSAINGAN USAHA TERKAITDUGAAN PRAKTEK MONOPOLI

8.289.260 53.898.969 8.401.167 0 70.589.39602 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANANPERDAGANGAN

1 8.289.260 0 0 0 8.289.2600001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 10.252.518 4.048.463 0 14.300.9810002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 13.950 0 0 13.9500003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.952.575 0 0 1.952.5750067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

5 0 0 118.000 0 118.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

6 0 977.336 0 0 977.3360090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

66.455.720.605 43.485.767.160 18.680.216.682 639.818.161 129.261.522.608

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 31

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

7 0 1.022.664 0 0 1.022.6640093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

8 0 1.754.710 0 0 1.754.7100112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

9 0 9.285.621 247.500 0 9.533.1217456 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

10 0 9.045.899 0 0 9.045.8997457 PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

11 0 6.384.064 3.705.704 0 10.089.7687458 PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN

12 0 6.481.498 156.500 0 6.637.9987459 PENINGKATAN OPERASIONALISASI KEGIATAN BADANPERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)

13 0 946.194 0 0 946.1947496 PENINGKATAN PARTISIPASI DAAM ORGANISASI METROLOGI LEGALINTERNASIONAL

14 0 2.289.290 0 0 2.289.2907504 PENEYELENGGARAAN IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKANPBK

15 0 3.492.650 125.000 0 3.617.6507519 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN

13.700.848 67.914.152 172.600 0 81.787.60003 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGANINTERNASIONAL

1 13.700.848 0 0 0 13.700.8480001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 2.406.460 45.000 0 2.451.4600002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 7.197.047 0 0 7.197.0470003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 787.600 0 0 787.6000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 3.000.000 0 0 3.000.0000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

6 0 20.000.000 0 0 20.000.0007461 PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PERUNDINGAN DIBERBAGAI FORA INTERNASIONAL

7 0 21.150.000 0 0 21.150.0007462 PENYELENGGARAAN TIM NASIONAL PERUNDINGAN PERDAGANGANINTERNASIONAL

8 0 2.254.356 0 0 2.254.3567463 FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG

9 0 4.872.400 127.600 0 5.000.0007464 PENINGKATAN KOORDINASI PENANGANAN ISU-ISU PERDAGANGANINTERNASIONAL

10 0 1.562.327 0 0 1.562.3277525 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL DI KAWASANASIA/AMERIKA/AUSTRALIA

11 0 1.561.000 0 0 1.561.0007526 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL DI KAWASANEROPA/AFRIKA/TIMUR TENGAH

12 0 1.561.962 0 0 1.561.9627527 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN REGIONAL

13 0 1.561.000 0 0 1.561.0007528 PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN MULTILATERAL

0 31.030.080 611.000 0 31.641.08005 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM

1 0 2.000.000 0 0 2.000.0000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

2 0 9.505.000 394.000 0 9.899.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

3 0 2.045.082 0 0 2.045.0824756 PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DANPROGRAM UMKM

4 0 4.573.378 98.000 0 4.671.3784757 PEMBANGUNAN JARINGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASIUMKM

5 0 12.906.620 119.000 0 13.025.6205154 DISEMINASI ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN KUKM

90.770.375 358.723.325 24.605.452 0 474.099.15206 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

1 90.770.375 0 0 0 90.770.3750001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 32.230.001 515.340 0 32.745.3410002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 14.151.441 0 0 14.151.4410003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.136.663 0 0 1.136.6630017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 1.451.685 0 0 1.451.6850021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 75.755 4.065.000 0 4.140.7550024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 3.051.370 0 0 3.051.3700027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

8 0 146.050 0 0 146.0500028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

66.560.191.828 43.677.656.947 18.689.815.326 639.818.161 129.567.482.262

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 32

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

9 0 1.766.669 314.800 0 2.081.4690032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

10 0 62.187 0 0 62.1870035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 1.904.429 0 0 1.904.4290051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

12 0 2.604.576 0 0 2.604.5760071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

13 0 15.356.703 0 0 15.356.7030088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

14 0 8.539.000 0 0 8.539.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

15 0 7.957.200 0 0 7.957.2000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

16 0 3.124.153 319.000 0 3.443.1530094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

17 0 252.110 0 0 252.1100095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

18 0 3.255.383 0 0 3.255.3830102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

19 0 2.511.367 0 0 2.511.3670104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

20 0 0 5.000.000 0 5.000.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

21 0 4.999.245 1.175.755 0 6.175.0000110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

22 0 1.807.640 10.000 0 1.817.6404758 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGANINDUSTRI MANUFAKTUR

23 0 1.844.960 37.000 0 1.881.9604760 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN YANG MENDORONGPENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

24 0 6.031.400 0 0 6.031.4004761 PELAKSANAAN TIMNAS PEPI DAN NATIONAL SINGLE WINDOW (DITANYAKAN PADANAN INDONESIANYA)

25 0 4.797.549 90.000 0 4.887.5494768 PELAKSANAAN TIMNAS PENGEMBANGAN EKSPOR DANPENGEMBANGAN INVESTASI (PEPI)

26 0 500.000 0 0 500.0007161 KERJASAMA STANDARDISASI NASIONAL, BILATERAL, REGIONAL DANINTERNASIONAL

27 0 27.573.000 0 0 27.573.0007469 PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH

28 0 24.852.087 1.917.500 0 26.769.5877470 PENYELENGGARAAN INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE

29 0 3.000.000 0 0 3.000.0007472 PILOT PROJECT NATIONAL SINGLE WINDOW

30 0 74.977.212 11.027.807 0 86.005.0197474 PEMBINAAN EKSPOR, PENINGKATAN DAYA SAING DANPENGENDALIAN IMPOR

31 0 2.488.280 34.000 0 2.522.2807475 PENINGKATAN FASILITAS PEMBERDAYAAN UKM MIKRO DANKEMITRAAN

32 0 69.412.943 0 0 69.412.9437478 PENGEMBANGAN PROMOSI DAGANG

33 0 2.783.505 0 0 2.783.5057480 PENGAMATAN PASAR DAN PENGEMBANGAN PRODUK

34 0 4.383.476 94.250 0 4.477.7267506 PENYELENGGARAAN DIKLAT EKSPOR

35 0 854.270 0 0 854.2707514 PELAKSANAAN PENGAMATAN PASAR (MARKET INTELLIGENCE)

36 0 2.333.816 0 0 2.333.8167515 PEMBERIAN PENGHARGAAN PRIMANIYARTA

37 0 300.000 0 0 300.0007516 PEMBINAAN TERPADU UKM PERDAGANGAN

38 0 11.448.162 0 0 11.448.1627517 PEMETAAN DAN ANALISIS KOMODITAS UTAMA DAN POTENSIAL

39 0 457.240 0 0 457.2407518 PENGEMBANGAN KLASTER PRODUK EKSPOR

40 0 5.959.548 0 0 5.959.5487521 PENINGKATAN KUALITAS DAN DESIGN PRODUK EKSPOR, DALAMRANGKA INDONESIAN DESIGN POWER

41 0 8.342.250 5.000 0 8.347.2507523 PROMOSI PRODUK EKSPOR INDONESIA

0 54.792.443 846.627 20.000.000 75.639.07008 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

1 0 18.438.630 415.000 20.000.000 38.853.6300049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

2 0 9.000.000 0 0 9.000.0000070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

3 0 26.658.851 431.627 0 27.090.4785158 FASILITASI PENGEMBANGAN UKM BERBASIS TEKNOLOGI

4 0 694.962 0 0 694.9625159 FASILTASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA UMKM DAN PIHAKTERKAIT

0 204.528.916 19.886.188 0 224.415.10409 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHABAGI UMKM

1 0 873.687 45.000 0 918.6870027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

66.560.191.828 44.039.803.437 18.710.732.065 659.818.161 129.970.545.491

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 33

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 463.750 1.030.000 0 1.493.7500029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

3 0 1.474.050 0 0 1.474.0500034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4 0 1.950.698 531.000 0 2.481.6980035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

5 0 10.206.638 0 0 10.206.6380070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

6 0 2.488.342 0 0 2.488.3420115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

7 0 2.447.000 0 0 2.447.0005169 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK UKMDAN KOPERASI

8 0 1.433.750 66.250 0 1.500.0005172 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAHBAGI UMKM

9 0 51.919.225 0 0 51.919.2255174 PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

10 0 7.206.630 25.000 0 7.231.6305176 PENYEDIAAN SKIM PENJAMINAN KREDIT UKM

11 0 26.981.008 0 0 26.981.0085178 PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UKM

12 0 743.000 0 0 743.0005180 PERKUATAN JARINGAN KERJASAMA LEMBAGA PENGEMBANGANBISNIS (BDS-P)

13 0 1.930.429 73.500 0 2.003.9295181 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

14 0 740.000 0 0 740.0005182 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATANEKONOMI LOKAL

15 0 81.768.342 7.405.438 0 89.173.7805200 PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM PROMOSI DAN DANABERGULIR KUKM

16 0 11.402.367 10.710.000 0 22.112.3675201 PROMOSI KUKM

17 0 500.000 0 0 500.0005227 PENGEMBANGAN JARINGAN ANTAR LKM/KSP

0 18.821.884 138.750 0 18.960.63410 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI

1 0 18.821.884 138.750 0 18.960.6345205 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENILAIAN PERKOPERASIAN

0 214.760.489 80.022.750 0 294.783.23911 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO

1 0 634.377 0 0 634.3770016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 3.310.500 0 0 3.310.5000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 7.009.010 72.000 0 7.081.0100020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

4 0 10.333.575 0 0 10.333.5750021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 200.442 0 0 200.4420027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 803.288 0 0 803.2880030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

7 0 410.500 0 0 410.5000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

8 0 15.407.207 50.000 0 15.457.2070033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

9 0 276.100 0 0 276.1000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

10 0 36.453.167 0 0 36.453.1670035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 899.500 0 0 899.5000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

12 0 71.797.128 0 0 71.797.1280060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

13 0 1.233.070 0 0 1.233.0700071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

14 0 12.015.872 0 0 12.015.8720073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

15 0 845.284 0 0 845.2840088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

16 0 1.888.580 0 0 1.888.5800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

17 0 0 75.070.000 0 75.070.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

18 0 1.191.257 20.000 0 1.211.2570115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

19 0 6.795.000 0 0 6.795.0005183 SINKRONISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI/UKM PUSATDAN DAERAH

20 0 5.151.050 90.000 0 5.241.0505214 PELATIHAN BUDAYA USAHA DAN TEKNIS MANAJEMEN USAHA MIKRO

66.560.191.828 44.438.935.457 18.806.014.003 659.818.161 130.464.959.449

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 34

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

21 0 2.423.900 220.750 0 2.644.6505216 PENYEDIAAN KEMUDAHAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO

22 0 2.566.900 0 0 2.566.9005217 PENYUSUNAN SKIM KREDIT/MODEL PEMBIAYAAN BAGI USAHAMIKRO

23 0 2.831.000 0 0 2.831.0005218 PERLUASAN SUMBER PERMODALAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO(LKM)

24 0 2.298.912 4.500.000 0 6.798.9125222 FASILITASI PASAR TRADISIONAL

25 0 11.534.220 0 0 11.534.2205230 BIMBINGAN TEKNIS/PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENGELOLALKM (PNPM-P)

26 0 870.752 0 0 870.7525231 PEMBINAAN SENTRA-SENTRA PRODUKSI DI DAERAH TERISOLIR DANTERTINGGAL

27 0 15.579.898 0 0 15.579.8985232 FASILITASI PENGEMBANGAN PEMASARAN USAHA MIKRO MELALUIKOPERASI

21.237.601 106.298.841 101.978.212 0 229.514.65412 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGANDALAM NEGERI

1 21.237.601 0 0 0 21.237.6010001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 6.602.890 1.500.000 0 8.102.8900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 6.772.328 0 0 6.772.3280003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 728.390 0 0 728.3900024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 493.475 0 0 493.4750067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

6 0 10.952.924 232.200 0 11.185.1244763 PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI

7 0 0 100.000.000 0 100.000.0007482 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI

8 0 6.824.083 30.000 0 6.854.0837484 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA, LEMBAGA PERDAGANGANDAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

9 0 6.705.905 0 0 6.705.9057486 PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH

10 0 2.330.403 0 0 2.330.4037487 PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG

11 0 19.783.988 216.012 0 20.000.0007488 PENGEMBANGAN PDN DAERAH

12 0 1.572.362 0 0 1.572.3627508 PEMROSESAN PERIZINAN USAHA BERJANGKA

13 0 43.532.093 0 0 43.532.0937513 PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

04.02 TENAGA KERJA 0 1.061.374.709 250.837.809 31.529.500 1.343.742.018

0 322.878.211 191.251.316 7.030.000 521.159.52701 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITASTENAGA KERJA

1 0 526.653 0 0 526.6530003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 3.408.322 0 0 3.408.3220017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 1.583.456 0 0 1.583.4560021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 380.955 3.042.151 0 3.423.1060024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 554.167 0 0 554.1670027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 780.695 1.735.000 0 2.515.6950029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

7 0 5.604.145 285.000 0 5.889.1450035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

8 0 123.050 0 0 123.0500037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

9 0 88.275 0 0 88.2750043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

10 0 89.900 0 0 89.9000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

11 0 218.980 0 0 218.9800076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

12 0 53.500 0 0 53.5000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

13 0 102.700 28.624.007 0 28.726.7070079 PEMBANGUNAN GEDUNG

14 0 4.426.486 0 0 4.426.4860088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

15 0 3.281.334 0 0 3.281.3340090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

16 0 360.674 0 0 360.6740093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

17 0 1.487.405 0 0 1.487.4050094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,

66.581.429.429 44.606.410.577 18.946.399.123 659.818.161 130.794.057.290

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 35

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

STATISTIK DAN INFORMASI

18 0 392.850 0 0 392.8500101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

19 0 598.612 0 0 598.6120104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

20 0 0 20.300 0 20.3000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

21 0 2.444.160 0 0 2.444.1603504 PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASISKOMPETENSI

22 0 24.531.035 7.023.301 0 31.554.3363505 PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASISMASYARAKAT

23 0 30.817.845 0 0 30.817.8453507 PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI DANLUAR NEGERI

24 0 1.265.027 1.927.000 0 3.192.0273508 PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI(BNSP)

25 0 20.237.007 0 0 20.237.0073510 PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PELATIHAN DANINSTRUKTUR

26 0 6.933.793 0 0 6.933.7933512 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

27 0 6.335.576 0 0 6.335.5763513 PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS DAN PELATIHANKEWIRAUSAHAAN

28 0 4.526.336 0 0 4.526.3363516 PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PELATIHAN KERJA

29 0 760.150 43.841 0 803.9913518 PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN PELATIHAN DANPRODUKTIVITAS

30 0 9.931.689 0 0 9.931.6893617 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL DANPROGRAM PELATIHAN

31 0 2.054.625 0 0 2.054.6253618 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

32 0 1.040.674 0 0 1.040.6743619 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

33 0 169.331.350 148.550.716 7.030.000 324.912.0663621 PENINGKATAN FUNGSI DAN REVITALISASI BLK MENJADI LEMBAGAPELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

34 0 18.606.785 0 0 18.606.7853627 PERCEPATAN PENGAKUAN/REKOGNISI SERTIFIKASI KOMPETENSIKERJA NASIONAL

0 157.742.888 5.436.090 4.399.500 167.578.47803 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGATENAGA KERJA

1 0 371.450 0 0 371.4500003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 10.390 0 0 10.3900021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 103.700 1.127.250 0 1.230.9500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 5.608.735 0 0 5.608.7350027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 2.084.854 0 0 2.084.8540030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

6 0 7.248.077 0 0 7.248.0770035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

7 0 2.049.875 0 0 2.049.8750037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

8 0 0 0 62.000 62.0000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

9 0 6.033.971 0 0 6.033.9710077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

10 0 2.577.040 0 0 2.577.0400093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

11 0 3.569.128 0 2.850.000 6.419.1283520 PEMBINAAN PERSYARATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN ANALISISDISKRIMINASI

12 0 31.543.419 0 0 31.543.4193522 PEMBERIAN DORONGAN DAN PENYEMPURNAAN PELAKSANAANNEGOSIASI BIPARTIT

13 0 793.500 0 0 793.5003523 PENINGKATAN PENGAWASAN, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKANHUKUM KETENAGAKERJAAN

14 0 4.083.750 0 0 4.083.7503524 PENINGKATAN FUNGSI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN

15 0 6.059.824 0 712.500 6.772.3243527 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN HUBUNGANINDUSTRIAL

16 0 2.173.085 0 700.000 2.873.0853528 PEMBINAAN PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

17 0 1.106.577 0 0 1.106.5773529 PENYELESAIAAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

66.581.429.429 44.981.635.466 19.105.091.531 671.172.661 131.339.329.087

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 36

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

18 0 4.058.410 0 0 4.058.4103530 PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN

19 0 4.316.567 0 0 4.316.5673531 PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK

20 0 14.621.429 2.388.650 0 17.010.0793532 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENGAWASHUBUNGAN INDUSTRIAL

21 0 51.806.795 1.848.740 75.000 53.730.5353533 PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

22 0 4.017.611 71.450 0 4.089.0613632 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA (K3)

23 0 3.504.701 0 0 3.504.7013633 PENGKAJIAN DAN STANDARISASI KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA (K3)

0 580.753.610 54.150.403 20.100.000 655.004.01304 PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATANKERJA

1 0 721.500 0 0 721.5000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 5.664.021 0 0 5.664.0210021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 0 1.375.760 0 1.375.7600024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 3.671.015 0 0 3.671.0150027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 450.000 0 0 450.0000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

6 0 2.354.160 0 0 2.354.1600035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

7 0 193.060 200.000 0 393.0600036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

8 0 2.151.275 0 0 2.151.2750057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

9 0 0 400.000 0 400.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

10 0 4.008.048 0 0 4.008.0480088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

11 0 6.366.650 0 0 6.366.6500093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

12 0 427.900 0 0 427.9000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

13 0 146.127.550 1.064.951 3.600.000 150.792.5013534 KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PERLUASAN KESEMPATANKERJA

14 0 35.467.281 14.438.699 0 49.905.9803535 FASILITASI PENDUKUNG PASAR KERJA, MELALUI PENGUATANKELEMB., PENINGK. INFO., PENYEL. BURSA KERJA

15 0 6.791.515 518.565 0 7.310.0803540 PEMBINAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

16 0 200.000.000 0 0 200.000.0003547 PENYELENGGARAAN PADAT KARYA PRODUKTIF

17 0 1.169.000 0 0 1.169.0003551 PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PERLUASAN KESEMPATANKERJA

18 0 94.852.451 3.595.071 16.500.000 114.947.5223622 PENINGKATAN PELAYANAN TKI KE LUAR NEGERI

19 0 70.338.184 32.557.357 0 102.895.5413624 PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA TKI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 0 4.546.990.479 1.498.254.595 3.270.903.586 9.316.148.660

0 247.245.392 52.023.108 0 299.268.50002 PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN

1 0 453.975 13.125.701 0 13.579.6760024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 29.115 6.240.924 0 6.270.0390079 PEMBANGUNAN GEDUNG

3 0 0 4.800.000 0 4.800.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

4 0 8.390 175.000 0 183.3900089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

5 0 0 150.000 0 150.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

6 0 36.545.610 16.326.238 0 52.871.8484006 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM

7 0 50.495.906 5.231.000 0 55.726.9064009 PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN

8 0 6.682.748 359.000 0 7.041.7484010 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKLESTARI

9 0 57.787.775 2.207.328 0 59.995.1034011 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

10 0 21.787.667 2.001.000 0 23.788.6674012 PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN KAWASANHUTAN

66.581.429.429 45.818.505.775 19.214.166.965 691.347.661 132.305.449.830

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 37

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 1.670.728 0 0 1.670.7284034 PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)

12 0 23.165.306 302.500 0 23.467.8064038 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

13 0 28.930.807 860.992 0 29.791.7994051 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI HAK/IJINPEMANFAATAN

14 0 15.987.365 243.425 0 16.230.7904052 RESTRUKTURISASI INDUSTRI PRIMER KEHUTANAN

15 0 2.687.500 0 0 2.687.5004056 PENILAIAN KELAYAKAN USAHA DAN EVALUASI KEGIATAN

16 0 1.012.500 0 0 1.012.5004057 PENYUSUNAN ANGGARAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIANPINJAMAN

0 333.968.085 70.280.235 102.834.701 507.083.02103 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

1 0 12.985.960 105.000 0 13.090.9600021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 1.915.635 250.000 0 2.165.6350036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

3 0 1.933.122 232.673 0 2.165.7950043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

4 0 1.137.700 3.547.894 0 4.685.5940055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

5 0 2.199.295 8.375.000 0 10.574.2950059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 10.560.000 0 0 10.560.0000069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

7 0 2.718.470 0 0 2.718.4700082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

8 0 9.046.632 123.024 3.800.000 12.969.6560088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

9 0 4.600.620 1.479.830 0 6.080.4500095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

10 0 6.694.063 80.000 0 6.774.0630096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

11 0 22.180 108.000 0 130.1801507 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN

12 0 31.589.430 8.759.825 0 40.349.2551508 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNANPERKEBUNAN

13 0 3.165.775 0 0 3.165.7751509 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIMPERKEBUNAN

14 0 8.396.952 0 0 8.396.9521510 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNANPERKEBUNAN

15 0 3.289.109 0 0 3.289.1091511 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DANPENYEGAR PERKEBUNAN

16 0 7.314.493 2.221.800 195.000 9.731.2931512 PEMBINAAN PERLINDUNGAN TANAMAN

17 0 4.978.988 18.200 0 4.997.1881513 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN

18 0 5.862.889 674.560 9.311.996 15.849.4451514 PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS MUTU PRODUKPERKEBUNAN

19 0 3.931.987 0 0 3.931.9871549 PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT DANPENGEMBANGAN PERKEBUNAN KOMERSIAL (BAHAN BAKUBIOENERGI)

20 0 346.406 0 135.000 481.4061551 REVITALISASI UNIT PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) DANKELOMPOK UPJA (KUPJA)

21 0 84.008.482 13.851.618 1.054.700 98.914.8001552 PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PERDESAAN

22 0 4.364.321 228.500 20.514.000 25.106.8211553 INTEGRASI TANAMAN TERNAK, KOMPOS, DAN BIO GAS

23 0 31.837.726 9.753.985 35.589.790 77.181.5011554 PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT

24 0 7.063.423 214.795 885.000 8.163.2181557 PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN AGROINDUSTRI TERPADU

25 0 21.079.918 2.349.300 3.775.800 27.205.0181558 PENGEMBANGAN PERTANIAN, ORGANIK DAN PERTANIANBERKELANJUTAN

26 0 43.873.697 2.719.311 345.000 46.938.0081562 PENINGKATAN KEGIATAN EKSIBISI, PERLOMBAAN, DANPENGHARGAAN KEPADA PETANI/PELAKU AGRIBISNIS

27 0 1.609.270 439.340 10.441.780 12.490.3901582 INTEGRASI TANAMAN TERNAK, KOMPOS DAN BIOGAS (TP)

28 0 10.174.582 14.596.120 16.786.635 41.557.3371583 PENGEMBANGAN ARGO INDUSTRI TERPADU (TP)

29 0 7.266.960 151.460 0 7.418.4204765 KOORDINASI REVITALISASI, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (RPPK)

0 1.445.664.659 362.432.715 1.278.956.274 3.087.053.64804 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1 0 22.214.620 1.054.426 0 23.269.0460021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 1.102.264 197.736 0 1.300.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

3 0 26.979.853 398.000 0 27.377.8530070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

66.581.429.429 46.276.224.803 19.287.504.279 794.182.362 132.939.340.873

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 38

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

4 0 0 8.449.225 0 8.449.2250089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

5 0 0 423.427 0 423.4270102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

6 0 120.020.946 1.971.700 2.543.000 124.535.6461518 PENINGKATAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN KOMODITASPERTANIAN

7 0 91.141.067 70.952.313 16.918.395 179.011.7751519 PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN

8 0 41.850.607 6.308.101 376.593.553 424.752.2611520 BANTUAN BENIH / BIBIT, SARANA PRODUKSI PERTANIAN, DANPENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN

9 0 35.661.697 611.453 430.200 36.703.3501522 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUKPERTANIAN

10 0 12.500.000 0 0 12.500.0001523 PENGENDALIAN WABAH/FLU BURUNG PADA HEWAN

11 0 507.795 7.450 0 515.2451535 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN

12 0 61.661.693 10.407.600 0 72.069.2931536 PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUI INOVASI (POORFARMER INCOME IMPROVEMENT THROUGH INNOVATION)

13 0 2.332.420 90.000 0 2.422.4201537 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

14 0 83.262.714 57.696.959 578.906.150 719.865.8231563 PENYEDIAAN DAN PERBAIKAN INFRSTRUKTUR PERTANIAN (TP)

15 0 279.154.672 105.030.705 7.954.000 392.139.3771564 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT),PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANANPANGAN

16 0 19.594.141 2.825.503 1.067.500 23.487.1441565 PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI

17 0 28.448.635 4.377.600 7.162.210 39.988.4451566 BANTUAN BENIH/BIBIT KEPADA PETANI (TP)

18 0 26.716.003 4.632.400 1.545.625 32.894.0281568 PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH VIRUS FLU BURUNGPADA HEWAN DAN RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN

19 0 26.120.590 4.153.350 35.318.000 65.591.9401569 MEKNISASI PERTANIAN PRA DAN PASCA PANEN

20 0 33.610.996 6.344.611 2.517.500 42.473.1071570 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUKPERTANIAN, SERTA PENGEMBAGAN KAWASAN (TP)

21 0 264.386.698 37.523.253 0 301.909.9511571 PENELITIAN DAN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN (PRIMATANIDAN SL-PTT) (TP)

22 0 11.116.337 3.281.360 0 14.397.6971572 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN

23 0 26.939.000 111.000 81.950.000 109.000.0001580 PENGEMBANGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI PERDESAAN (LUEP)

24 0 11.290.087 13.660.510 10.835.605 35.786.2021584 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT),PENYAKIT HEWAN, KARANTINA DAN PENINGKATAN KEAMANANPANGAN (TP)

25 0 699.940 380.400 6.825.038 7.905.3781585 PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPI (TP)

26 0 647.490 809.440 8.233.315 9.690.2451588 PENANGANAN DAN PENGENDALIAN WABAH VIRUS FLU BURUNGPADA HEWAN DAN RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN (TP)

27 0 77.198.581 18.232.256 44.164.183 139.595.0201589 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUKPERTANIAN, SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN (TP)

28 0 1.234.570 253.430 0 1.488.0001590 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN (TP)

29 0 104.319.543 1.920.007 60.030.000 166.269.5501592 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN, PENANGANAN DAERAHRAWAN PANGAN , DAN DIVERSIFIKASI PANGAN

30 0 7.921.500 203.500 0 8.125.0001593 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNGPERTAHANAN PANGAN (TP)

31 0 27.030.200 125.000 35.962.000 63.117.2001596 DIVERSIFIKASI PANGAN

0 499.026.748 65.242.342 0 564.269.09005 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

1 0 8.936.500 0 0 8.936.5000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 1.694.040 0 0 1.694.0400021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 0 1.007.700 0 1.007.7000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 26.016.426 891.750 0 26.908.1760027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 1.679.887 1.136.000 0 2.815.8870029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

6 0 5.024.095 0 0 5.024.0950032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

7 0 31.171.948 554.845 0 31.726.7930035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

8 0 391.310 10.000 0 401.3100050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

66.581.429.429 47.746.506.931 19.651.887.127 2.073.138.636 136.052.962.123

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 39

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

9 0 3.234.375 0 0 3.234.3750051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

10 0 107.755 0 0 107.7550070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

11 0 0 1.155.000 0 1.155.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

12 0 3.085.870 46.500 0 3.132.3700088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

13 0 159.050 20.000 0 179.0500094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

14 0 1.166.950 0 0 1.166.9500104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

15 0 20.785.152 349.346 0 21.134.4984102 MITIGASI BENCANA LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR

16 0 213.271.707 45.468.680 0 258.740.3874103 PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

17 0 61.040.634 5.852.713 0 66.893.3474104 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA RISETKELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA PENYEBARAN PEMANFAATANIPTEK

18 0 12.617.022 850.520 0 13.467.5424105 PERENCANAAN PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DANPULAU-PULAU KECIL SERTA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT

19 0 5.876.910 423.090 0 6.300.0004106 PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL

20 0 48.892.109 291.106 0 49.183.2154107 PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH LAUT,PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

21 0 35.622.600 0 0 35.622.6004122 PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAANMASYARAKAT

22 0 9.768.721 1.793.779 0 11.562.5007103 PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA LAUT

23 0 8.483.687 5.391.313 0 13.875.0007104 PEMETAAN DASAR KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN

0 844.867.152 686.847.472 60.000.000 1.591.714.62406 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN

1 0 12.493.056 373.648 0 12.866.7040016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 1.513.350 0 0 1.513.3500017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 13.505.764 774.500 0 14.280.2640021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 0 1.568.800 0 1.568.8000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 3.330.536 413.200 0 3.743.7360027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 2.250.771 0 0 2.250.7710028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

7 0 27.317.381 136.315 0 27.453.6960029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

8 0 101.065 0 0 101.0650030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

9 0 16.434.776 424.600 0 16.859.3760032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

10 0 47.119.126 1.067.686 0 48.186.8120035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 4.623.532 1.525.046 0 6.148.5780039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12 0 8.412.310 0 0 8.412.3100043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

13 0 75.000 0 0 75.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

14 0 10.244.483 285.430 0 10.529.9130048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

15 0 14.773.779 2.194.370 0 16.968.1490050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

16 0 9.632.527 316.000 0 9.948.5270051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

17 0 1.190.282 499.436 0 1.689.7180055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

18 0 195.395 0 0 195.3950059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

19 0 3.620.974 102.072 0 3.723.0460060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

20 0 551.000 49.000 0 600.0000070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

21 0 1.500 525.000 0 526.5000081 PENGADAAN KENDARAAN

22 0 4.529.550 54.500 0 4.584.0500088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

23 0 0 1.252.576 0 1.252.5760089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

24 0 12.419.672 645.000 0 13.064.6720090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

25 0 1.556.710 0 0 1.556.7100095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAN

66.581.429.429 48.366.512.012 19.725.736.353 2.073.138.636 136.746.816.430

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 40

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

KEKAYAAN MILIK NEGARA

26 0 444.050 23.000 0 467.0500116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

27 0 152.737.532 4.935.080 0 157.672.6124108 PEMBERDAYAAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PELAKU USAHAPERIKANAN DAN MASYARAKAT PESISIR

28 0 33.103.240 9.375.551 0 42.478.7914109 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERIKANAN

29 0 62.656.642 48.847.555 0 111.504.1974110 PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN KARANTINA PERIKANANDAN SISTEM PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN

30 0 36.410.448 9.919.777 0 46.330.2254112 PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN DANPENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN

31 0 29.506.775 13.573.937 0 43.080.7124113 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DALAM NEGERI DANEKSPOR HASIL PERIKANAN

32 0 103.893.677 233.117.204 60.000.000 397.010.8814114 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAPERIKANAN SERTA INPUT PRODUKSI LAINNYA

33 0 23.869.887 51.539.676 0 75.409.5634115 PENINGKATAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASILPERIKANAN

34 0 80.651.963 22.859.290 0 103.511.2534116 PENYELENGGARAAN REVITALISASI PERIKANAN

35 0 56.072.660 38.701.617 0 94.774.2774117 PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI TERAPAN PERIKANAN

36 0 66.843.160 98.282.185 0 165.125.3454118 PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN SECARA BERTANGGUNG JAWABDAN BERKELANJUTAN

37 0 2.784.579 143.465.421 0 146.250.0004123 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANAPERIKANAN SERTA INPUT PRODUKSI LAINNYA (TP)

0 1.176.218.443 261.428.723 1.829.112.611 3.266.759.77708 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1 0 10.365.600 430.000 0 10.795.6000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 1.717.870 0 0 1.717.8700017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 7.746.000 254.000 0 8.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

4 0 7.948.793 16.915.000 0 24.863.7930021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 1.200.000 0 0 1.200.0000023 OPERASIONAL MENTERI/KETUA LEMBAGA

6 0 193.000 56.605.250 0 56.798.2500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 470.075 0 0 470.0750028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

8 0 3.361.501 595.800 0 3.957.3010029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 11.655.901 5.695.738 0 17.351.6390030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

10 0 36.233.440 0 0 36.233.4400033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

11 0 6.778.097 888.750 29.595.975 37.262.8220035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

12 0 106.450 0 0 106.4500043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

13 0 495.000 0 0 495.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

14 0 1.780.200 0 0 1.780.2000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

15 0 0 809.000 0 809.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

16 0 865.000 235.000 0 1.100.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

17 0 2.457.425 0 0 2.457.4250061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

18 0 7.720.124 0 0 7.720.1240065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

19 0 3.597.691 178.440 0 3.776.1310070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

20 0 0 390.000 0 390.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

21 0 7.305.160 0 0 7.305.1600094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

22 0 859.207 0 0 859.2070104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

23 0 1.784.125 40.000 0 1.824.1250114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

24 0 93.108.753 710.750 0 93.819.5031538 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN

25 0 499.661.060 1.560.000 0 501.221.0601539 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

66.581.429.429 49.722.897.097 20.485.684.374 2.162.734.611 138.952.745.511

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 41

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

26 0 6.031.856 161.544 0 6.193.4001540 SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATANKESEJAHTERAAN PETANI

27 0 645.345 0 38.841.681 39.487.0261541 KOORDINASI PENANGANAN DAERAH BENCANA ALAM, KONFLIK,TERTINGGAL DAN PERBATASAN

28 0 64.887.661 1.054.140 700.000 66.641.8011542 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERTANIAN

29 0 6.029.998 283.500 125.000 6.438.4981545 PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN

30 0 4.894.961 0 0 4.894.9611546 PENGEMBANGAN PERIZINAN DAN INVESTASI

31 0 129.997.946 161.053.223 72.425.000 363.476.1691547 PEMBERDAYAAN PETANI, PELAKU AGRIBISNIS DAN PENYULUHANPERTANIAN

32 0 51.376.907 438.000 1.323.228.000 1.375.042.9071574 PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PMUK DANLM3

33 0 1.771.994 0 0 1.771.9941575 PENGEMBANGAN MAGANG SEKOLAH LAPANG

34 0 4.565.000 0 6.285.000 10.850.0001576 PENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN, SUMBER DAYA MANUSIAPERTANIAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI

35 0 56.999.942 75.000 267.250.800 324.325.7421578 MAGANG, SEKOLAH LAPANG DAN PELATIHAN, PENDIDIKANPERTANIAN, DAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS

36 0 123.883.750 11.643.588 59.433.255 194.960.5931579 PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE,PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM, DAERAHTERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN

37 0 13.863.316 1.412.000 30.842.900 46.118.2161587 PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE,PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENCANA ALAM, DAERAHTERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN (TP)

38 0 3.859.295 0 385.000 4.244.2951594 PENGEMBANGAN MAGANG SEKOLAH LAPANG (TP)

04.04 PENGAIRAN 0 929.110.485 4.512.903.857 0 5.442.014.342

0 297.211.139 1.885.848.060 0 2.183.059.19901 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DANKONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA

1 0 971.933 0 0 971.9330021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 1.351.500 0 0 1.351.5000038 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

3 0 347.530 0 0 347.5300044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

4 0 292.015 0 0 292.0150046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

5 0 800.000 0 0 800.0000058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

6 0 50.000 0 0 50.0000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

7 0 0 19.541.260 0 19.541.2600080 PENGADAAN TANAH

8 0 840.000 150.000 0 990.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

9 0 0 100.000 0 100.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

10 0 200.000 0 0 200.0000095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

11 0 700.000 5.550.000 0 6.250.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

12 0 38.573.956 43.652.052 0 82.226.0084242 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI,DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA

13 0 39.521.986 4.209.710 0 43.731.6964243 ADVIS TEKNIS PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAUDAN SUMBER AIR LAINNYA

14 0 35.048.722 1.550.485.749 0 1.585.534.4714417 PEMBANGUNAN WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNANPENAMPUNG AIR LAINNYA

15 0 3.103.835 133.166.608 0 136.270.4434418 REHABILITASI WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNGAIR LAINNYA

16 0 92.609.493 24.403.495 0 117.012.9884419 OPERASI DAN PEMELIHARAAN WADUK, EMBUNG, SITU DANBANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

17 0 12.237.624 36.966.801 0 49.204.4254420 KONSERVASI DANAU DAN SITU SERTA PERBAIKAN SABUK HIJAU DIKAWASAN SUMBER AIR

18 0 20.639.188 7.997.207 0 28.636.3954459 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUNGAI, DANAU DAN WADUK

19 0 49.923.357 59.625.178 0 109.548.5354463 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHWILAYAH SUNGAI (WISMP)

0 631.899.346 2.627.055.797 0 3.258.955.14303 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

66.581.429.429 50.488.916.207 22.547.653.429 3.962.251.247 143.580.250.312

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 42

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1 0 126.681 0 0 126.6810021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 1.811.650 35.000 0 1.846.6500022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

3 0 0 6.500.000 0 6.500.0000080 PENGADAAN TANAH

4 0 0 5.843.230 0 5.843.2300109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

5 0 0 15.000.000 0 15.000.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

6 0 21.118.242 990.671.579 0 1.011.789.8214422 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

7 0 1.913.249 74.672.168 0 76.585.4174423 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN RAWA

8 0 4.490.042 60.851.548 0 65.341.5904424 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA IRIGASI DAN AIR TANAH

9 0 0 6.093.709 0 6.093.7094425 PENYIAPAN LAHAN BERIRIGASI

10 0 17.627.344 668.989.114 0 686.616.4584426 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

11 0 9.801.620 371.639.406 0 381.441.0264427 REHABILITASI JARINGAN RAWA

12 0 906.519 21.697.693 0 22.604.2124428 REHABILITASI PRASARANA IRIGASI AIR TANAH

13 0 333.277.358 32.697.787 0 365.975.1454429 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

14 0 112.860.351 9.600.282 0 122.460.6334430 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA

15 0 9.943.565 2.220.113 0 12.163.6784431 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH

16 0 37.345.861 315.000 0 37.660.8614453 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI AIR TANAH

17 0 12.394.120 5.736.860 0 18.130.9804455 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS RAWA

18 0 47.867.364 62.921.700 0 110.789.0644464 PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP)

19 0 14.154.542 191.898.385 0 206.052.9274465 PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PISP)

20 0 510.915 29.753.095 0 30.264.0104467 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH

21 0 5.749.923 69.919.128 0 75.669.0519261 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIK IRIGASI

04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 21.338.454 191.656.352 4.232.210.579 0 4.445.205.385

17.606.393 46.026.757 4.078.766.173 0 4.142.399.32301 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANANSARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN

1 17.606.393 0 0 0 17.606.3930001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 12.157.166 5.265.793 0 17.422.9590002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 9.936.371 0 0 9.936.3710003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.037.028 150.297 0 1.187.3250051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

5 0 1.516.834 69.041 0 1.585.8750095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

6 0 15.996.958 2.573.276.042 0 2.589.273.0002136 INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN

7 0 0 1.500.005.000 0 1.500.005.0002137 LISTRIK PERDESAAN

8 0 5.382.400 0 0 5.382.4008215 PEMBANGUNAN TRANSMISI, DISTRIBUSI, PEMBANGKIT LISTRIK DANMEMFASILITASI PEMBANGUNAN KETENAGA LISTRIKAN YANGDILAKUKAN BUMN

0 38.357.942 134.636.719 0 172.994.66102 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANANSARANA DAN PRASARANA ENERGI

1 0 9.305.900 0 0 9.305.9000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 4.572.200 0 0 4.572.2002160 PELAYANAN USAHA PENGOLAHAN USAHA HILIR MINYAK DAN GASBUMI

3 0 2.711.672 0 0 2.711.6722161 PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA NON BAHAN BAKAR

4 0 4.453.700 0 0 4.453.7002162 PELAYANAN USAHA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BIDANGMIGAS

5 0 3.362.670 0 0 3.362.6702163 PELAYANAN USAHA NIAGA BIDANG MIGAS

6 0 13.951.800 134.636.719 0 148.588.5192173 PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS,PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PENDUKUNG

3.732.061 15.549.922 3.717.945 0 22.999.92803 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASISERTA TEKNOLOGI ENERGI

1 3.732.061 0 0 0 3.732.0610001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 3.390.521 50.000 0 3.440.5210002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

66.602.767.883 51.208.590.773 29.388.162.118 3.962.251.247 151.161.772.021

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 43

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

3 0 1.252.882 0 0 1.252.8820024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 1.936.330 83.369 0 2.019.6990029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

5 0 1.024.404 0 0 1.024.4040035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

6 0 2.061.355 18.000 0 2.079.3550104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

7 0 3.545.478 2.135.750 0 5.681.2282175 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ENERGI BARUTERBARUKAN

8 0 931.720 930.000 0 1.861.7202176 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN

9 0 1.407.232 500.826 0 1.908.0582177 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNO EKONOMI, KONSERVASIENERGI DAN LINGKUNGAN

0 41.995.983 2.232.217 0 44.228.20004 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DANREFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI

1 0 28.863.700 117.300 0 28.981.0002133 PENGKOORDINASIAN/PENYELENGGARAAN KONSERVASI ENERGI

2 0 3.486.000 908.400 0 4.394.4002142 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMANFAATAN ENERGI

3 0 3.419.431 475.769 0 3.895.2002143 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA ENERGI BARUTERBARUKAN

4 0 6.226.852 730.748 0 6.957.6002146 PENYIAPAN BIMBINGAN TEKNIS ENERGI BARU TERBARUKAN DANKONSERVASI ENERGI

0 16.794.788 5.327.551 0 22.122.33905 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAHDAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASAPELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI

1 0 6.584.839 502.500 0 7.087.3390021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 10.209.949 4.825.051 0 15.035.0002103 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI

0 10.821.167 2.845.633 0 13.666.80006 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DANREFORMASI SARANA DAN PRASARANAKETENAGALISTRIKAN

1 0 5.956.755 1.626.045 0 7.582.8002138 PENYIAPAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN

2 0 1.828.156 571.844 0 2.400.0002141 PENYIAPAN INFORMASI DAN BIMBINGAN TEKNISKETENAGALISTRIKAN

3 0 3.036.256 647.744 0 3.684.0002188 PENYELENGGARAAN KERJASAMA KETENAGALISTRIKAN

0 1.411.296 323.073 0 1.734.36907 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAHDAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASAPELAYANAN SARANA DAN PRASARANAKETENAGALISTRIKAN

1 0 1.411.296 323.073 0 1.734.3690021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

0 20.698.497 4.361.268 0 25.059.76508 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASIDAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN

1 0 2.451.518 741.682 0 3.193.2002150 PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

2 0 2.049.164 382.036 0 2.431.2002151 PELAYANAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

3 0 3.403.422 826.578 0 4.230.0002152 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HARGA DAN SUBSIDILISTRIK

4 0 1.044.000 0 0 1.044.0002153 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HUBUNGAN KOMERSIALKETENAGALISTRIKAN

5 0 711.600 0 0 711.6002154 PENYUSUNAN REGULASI PERLINGUNGAN KONSUMEN LISTRIK

6 0 1.825.200 469.200 0 2.294.4002155 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI STANDARDINASIKETENAGALISTRIKAN

7 0 2.744.499 973.101 0 3.717.6002156 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KELAIKAN TEKNIK DANKESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

8 0 2.521.414 428.186 0 2.949.6002157 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI TENAGA TEKNIKKETENAGALISTRIKAN

9 0 2.416.315 540.485 0 2.956.8002158 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA PENUNJANGKETENAGALISTRIKAN

10 0 1.531.365 0 0 1.531.3652191 PENGEMBANGAN STANDAR LATIH KOMPETENSIKETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN

66.602.767.883 51.312.471.905 29.406.919.805 3.962.251.247 151.284.410.840

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 44

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

04.06 PERTAMBANGAN 290.509.132 1.043.953.505 159.737.025 0 1.494.199.662

225.336.208 459.531.643 126.185.291 0 811.053.14201 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA

1 225.336.208 0 0 0 225.336.2080001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 40.229.274 3.578.635 0 43.807.9090002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 21.364.783 0 0 21.364.7830003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.060.824 350.000 0 1.410.8240017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 1.818.919 0 0 1.818.9190020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

6 0 3.354.908 54.752.878 0 58.107.7860024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 14.024.324 751.200 0 14.775.5240027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

8 0 15.091.954 596.390 0 15.688.3440029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 878.300 0 0 878.3000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

10 0 135.107 0 0 135.1070033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

11 0 154.306 0 0 154.3060034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

12 0 10.490.537 0 0 10.490.5370035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

13 0 16.576.800 1.594.200 0 18.171.0000037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

14 0 14.400 108.000 0 122.4000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15 0 9.470.274 1.521.500 0 10.991.7740040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

16 0 660.000 0 0 660.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

17 0 13.107.359 88.800 0 13.196.1590051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

18 0 300.000 0 0 300.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

19 0 1.000.000 0 0 1.000.0000060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

20 0 2.597.409 0 0 2.597.4090067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

21 0 509.148 0 0 509.1480073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

22 0 0 1.700.000 0 1.700.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

23 0 2.358.620 0 0 2.358.6200088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

24 0 0 44.869.227 0 44.869.2270089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

25 0 132.400 3.230.000 0 3.362.4000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

26 0 11.945.501 0 0 11.945.5010104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

27 0 1.336.821 0 0 1.336.8210106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

28 0 0 2.000.000 0 2.000.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

29 0 42.694.818 214.302 0 42.909.1202115 PENINGKATAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARADAN PANAS BUMI

30 0 33.953.843 1.499.750 0 35.453.5932126 PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE

31 0 6.156.683 139.600 0 6.296.2832127 PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN MINERAL, BATUBARA DAN PANASBUMI

32 0 92.992.723 1.339.500 0 94.332.2232128 PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

33 0 9.616.200 603.800 0 10.220.0002192 PENGEMBANGAN INVESTASI DAN KERJASAMA MINERAL ,BATUBARADAN PANAS BUMI

34 0 9.391.000 429.000 0 9.820.0002193 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KERJAMINERAL,BATUBARA DAN PANAS BUMI

35 0 9.497.500 322.500 0 9.820.0002194 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DANPEMAMFAATAN MINERAL,BATUBARA DAN PANAS BUMI

36 0 9.236.500 632.500 0 9.869.0002196 OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MINERAL,BATUBARA DANPANAS BUMI

66.828.104.091 51.694.623.140 29.527.241.587 3.962.251.247 152.012.220.065

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 45

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

37 0 770.878 0 0 770.8782200 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN DAN EVALUASIBIMBINGAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA

38 0 2.864.027 446.975 0 3.311.0028152 PEMBINAAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI

39 0 16.062.636 1.079.562 0 17.142.1988153 PENGEMBANGAN INVESTASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI

40 0 3.360.300 186.500 0 3.546.8008155 PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PANAS BUMI

41 0 6.668.307 0 0 6.668.3078164 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MANAJEMEN SUBBIDANGMINERAL,BATUBARA,PANAS BUMI DAN GEOLOGI

42 0 3.146.603 0 0 3.146.6038165 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MINERAL

43 0 6.636.810 265.472 0 6.902.2828166 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BATUBARA

44 0 1.988.940 40.000 0 2.028.9408167 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERALKELAUTAN

45 0 1.689.560 75.000 0 1.764.5608168 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI GEOLOGI KELAUTAN

46 0 2.349.865 70.000 0 2.419.8658169 PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL

47 0 31.842.482 3.700.000 0 35.542.4828170 SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI,GEOFISIKA,GEOKIMIA DALAMMENDUKUNG PROMOSI WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN

65.172.924 584.421.862 33.551.734 0 683.146.52002 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS

1 65.172.924 0 0 0 65.172.9240001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 36.304.274 20.049.923 0 56.354.1970002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 184.309.820 0 0 184.309.8200003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 4.827.781 0 0 4.827.7810017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 2.900.000 0 0 2.900.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 4.275.206 518.000 0 4.793.2060024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 17.022.126 3.342.391 0 20.364.5170029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

8 0 5.645.028 0 0 5.645.0280031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

9 0 4.905.500 0 0 4.905.5000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

10 0 4.266.069 294.000 0 4.560.0690035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 11.271.134 143.193 0 11.414.3270048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

12 0 5.237.226 0 0 5.237.2260049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

13 0 93.010 0 0 93.0100051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

14 0 33.984.574 0 0 33.984.5740058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

15 0 119.148.571 0 0 119.148.5710104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

16 0 7.236.167 0 0 7.236.1672116 PENELITIAN, PENYELIDIKAN, INVENTARISASI DAN EKSPLORASIHULU MINYAK DAN GAS

17 0 5.534.146 0 0 5.534.1462165 PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI

18 0 4.964.165 0 0 4.964.1652168 PEMBINAAN TEKNIK DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MINYAK DANGAS BUMI

19 0 7.190.058 0 0 7.190.0588171 PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI

20 0 5.508.656 107.500 0 5.616.1568172 PEMBINAAN KERJASAMA BIDANG ENERGI

21 0 4.449.895 0 0 4.449.8958173 PEMBERDAYAAN POTENSI BARANG DAN JASA DALAM NEGERIMINYAK DAN GAS BUMI

22 0 3.760.626 0 0 3.760.6268174 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI

23 0 39.337.349 0 0 39.337.3498175 PENGELOLAAN,PENYIAPAN DAN PENILAIAN WILAYAH KERJA MINYAKDAN GAS BUMI

24 0 7.868.530 300.979 0 8.169.5098177 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAKDAN GAS BUMI

25 0 6.883.967 0 0 6.883.9678178 PELAYANAN DAN PEMANTAUAN USAHA GAS BUMI

26 0 3.574.686 0 0 3.574.6868179 PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA HULU MINYAK DAN GASBUMI

27 0 4.416.482 180.000 0 4.596.4828181 STANDARDISASI MINYAK DAN GAS BUMI

28 0 2.139.174 0 0 2.139.1748182 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTA

66.893.277.015 52.309.057.768 29.558.041.082 3.962.251.247 152.722.627.112

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 46

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI HULU MINYAK & GAS BUMI

29 0 3.787.721 0 0 3.787.7218183 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTAPENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI HILIR MINYAK & GAS BUMI

30 0 4.688.542 0 0 4.688.5428185 PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

31 0 6.182.400 260.000 0 6.442.4008187 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLORASI MIGAS

32 0 5.947.620 6.539.652 0 12.487.2728188 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLOITASI MIGAS

33 0 3.170.935 540.000 0 3.710.9358189 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES MIGAS

34 0 2.589.404 262.596 0 2.852.0008190 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI PRODUKMIGAS

35 0 2.674.300 913.500 0 3.587.8008191 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI GAS

36 0 6.366.288 0 0 6.366.2888210 PENYIAPAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN SERTA PENGELOLAANSISTEM INFORMASI MIGAS

37 0 742.650 100.000 0 842.6508211 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PPNS BIDANGMIGAS

38 0 6.909.000 0 0 6.909.0008212 SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA

39 0 4.308.782 0 0 4.308.7828214 PENYIAPAN DAN PENENTUAN HARGA DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR

04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 193.670.452 1.394.844.856 116.729.343 5.250.000 1.710.494.651

0 130.313.850 46.928.841 5.250.000 182.492.69101 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEMPRODUKSI

1 0 34.027.117 0 0 34.027.1170039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2 0 5.974.231 905.758 0 6.879.9890040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

3 0 3.000.000 0 0 3.000.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

4 0 910.000 6.090.000 0 7.000.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

5 0 6.471.780 28.220 0 6.500.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

6 0 0 20.862.000 0 20.862.0005012 INSENTIF PENINGKATAN INOVASI DAN KAPASITAS IPTEK SISTEMPRODUKSI

7 0 3.000.000 0 0 3.000.0005013 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENINGKATANKEMAMPUAN IKMK BERBASIS TEKNOLOGI

8 0 5.000.000 0 0 5.000.0005022 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN IPTEK UTKDUNIA USAHA

9 0 1.500.000 0 0 1.500.0005023 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANTECHNOPRENEUR

10 0 1.982.870 103.230 0 2.086.1005024 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PELAYANAN JASAIPTEK

11 0 2.500.000 0 0 2.500.0005025 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROSESTRANSFORMASI INDUSTRI

12 0 14.280.300 2.469.700 5.250.000 22.000.0005168 PENGEMBANGAN PUSAT LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHANSDM KUKM

13 0 13.133.800 33.200 0 13.167.0006654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)

14 0 3.357.000 43.000 0 3.400.0006858 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI

15 0 10.000.000 0 0 10.000.0006863 PENDAYAGUNAAN IPTEK BAGI PEMBANGUNAN DAERAH DANPENGEMBANGAN TTG UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH

16 0 695.647 656.353 0 1.352.0006924 PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR

17 0 4.635.100 4.112.900 0 8.748.0006936 PENYIAPAN INFRASTRUKTUR DASAR PENDUKUNG PEMBANGUNANPLTN

18 0 458.515 552.460 0 1.010.9756992 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN SISTEMTRANSPORTASI

19 0 425.560 153.500 0 579.0606995 PENGKAJIAN DINAMIKA PANTAI

20 0 641.794 40.482 0 682.2766996 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROSES

21 0 499.625 430.000 0 929.6256998 PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI ALAT DANMESIN

22 0 15.961.450 9.395.729 0 25.357.1797002 PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKARNABATI DAN ENERGI ALTERNATIF LAINNYA

23 0 859.061 1.052.309 0 1.911.3707060 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGIKEDIRGANTARAAN

24 0 1.000.000 0 0 1.000.0007151 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN,

66.893.277.015 52.486.739.260 29.613.585.671 3.967.501.247 152.961.103.193

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 47

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS

16.264.684 301.059.044 15.378.772 0 332.702.50002 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DANMENENGAH

1 16.264.684 0 0 0 16.264.6840001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 3.674.698 184.000 0 3.858.6980002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 1.861.618 0 0 1.861.6180003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.500.000 0 0 1.500.0000105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

5 0 2.896.060 160.000 0 3.056.0602009 PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAHPENDUKUNG KLASTER INDUSTRI

6 0 47.731.567 6.544.047 0 54.275.6142010 PENGEMBANGAN IKM UNGGULAN DAERAH

7 0 95.699.126 1.297.600 0 96.996.7262011 PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR IKM

8 0 61.890.491 215.750 0 62.106.2412013 PEMBERDAYAAN IKM (DEKONSENTRASI)

9 0 51.558.967 1.584.675 0 53.143.6422014 PEMBANTUAN PEMBINAAN IKM (TUGAS PEMBANTUAN)

10 0 34.246.517 5.392.700 0 39.639.2172045 FASILITASI LAYANAN IKM

117.620.521 295.580.021 25.129.918 0 438.330.46003 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGIINDUSTRI

1 117.620.521 0 0 0 117.620.5210001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 26.680.636 863.430 0 27.544.0660002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 16.509.117 0 0 16.509.1170003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.500.000 0 0 1.500.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 505.910 0 0 505.9100104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

6 0 990.013 0 0 990.0130109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

7 0 69.645.690 18.407.151 0 88.052.8412015 PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI

8 0 30.871.223 141.000 0 31.012.2232016 PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, STANDARD,NORMA DAN BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI

9 0 2.935.719 0 0 2.935.7192017 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI

10 0 23.888.810 374.400 0 24.263.2102019 PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI

11 0 4.007.098 402.250 0 4.409.3482020 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEINDUSTRIAN

12 0 10.827.586 122.500 0 10.950.0862021 PENINGKATAN STANDARDISASI INDUSTRI

13 0 47.296.460 0 0 47.296.4602023 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

14 0 5.987.770 3.415.162 0 9.402.9322024 PELAKSANAAN LITBANG DAN APLIKASI TEKNOLOGI HASIL LITBANG

15 0 4.218.233 1.404.025 0 5.622.2582047 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BARU DAN APLIKASI INDUSTRI

16 0 26.903.006 0 0 26.903.0062050 PERLUASAN PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN MUTU

17 0 19.812.750 0 0 19.812.7502052 PENGEMBANGAN INDUSTRI BAHAN BAKAR NABATI

18 0 3.000.000 0 0 3.000.0007152 PERLUASAN PENERAPAN SNI

59.785.247 667.891.941 29.291.812 0 756.969.00004 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

1 59.785.247 0 0 0 59.785.2470001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 32.878.422 317.600 0 33.196.0220002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 19.867.316 0 0 19.867.3160003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 271.750 0 0 271.7500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 1.230.875 112.500 0 1.343.3750029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

6 0 3.310.000 5.690.000 0 9.000.0000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

7 0 2.738.322 2.073.016 0 4.811.3380054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

8 0 6.049.246 50.602 0 6.099.8480059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

9 0 8.106.689 542.192 0 8.648.8810088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

10 0 0 443.850 0 443.8500089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

11 0 3.390.311 0 0 3.390.3110090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

67.086.947.467 53.161.221.256 29.663.324.121 3.967.501.247 153.878.994.091

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 48

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

12 0 3.750.269 0 0 3.750.2690094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

13 0 7.889.299 265.278 0 8.154.5772025 PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PERENCANAANPEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI

14 0 2.333.735 0 0 2.333.7352026 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI

15 0 14.876.507 4.688.550 0 19.565.0572028 PENGEMBANGAN PERKUATAN KLASTER INDUSTRI

16 0 1.632.043 0 0 1.632.0432029 PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL INDUSTRI

17 0 6.751.045 0 0 6.751.0452030 PENINGKATAN KERJASAMA INTENAL DAN EKSTERNAL INDUSTRI

18 0 22.462.960 96.500 0 22.559.4602032 PENINGKATAN IKLIM USAHA INDUSTRI

19 0 27.291.046 227.500 0 27.518.5462033 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI

20 0 6.514.637 0 0 6.514.6372034 PENINGKATAN KERJASAMA INDUSTRI

21 0 6.139.973 0 0 6.139.9732035 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

22 0 39.812.968 255.400 0 40.068.3682036 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

23 0 39.108.117 1.164.324 0 40.272.4412037 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

24 0 15.435.649 7.500 0 15.443.1492038 PENANGANAN MASALAH AKTUAL INDUSTRI

25 0 3.055.824 80.000 0 3.135.8242041 PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI IATT

26 0 686.552 0 0 686.5522042 PEMANTAUAN KEGIATAN IATT

27 0 30.323.386 262.000 0 30.585.3862044 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

28 0 361.985.000 13.015.000 0 375.000.0002049 RESTRUKTURISASI PERMESINAN DI INDUSTRI

04.08 TRANSPORTASI 0 3.675.701.568 25.961.562.930 0 29.637.264.498

0 1.218.301.210 3.590.183.086 0 4.808.484.29601 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN

1 0 548.795 150.243 0 699.0380055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

2 0 0 100.000 0 100.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

3 0 1.407.023 239.214.562 0 240.621.5854244 BANTUAN PENANGGULANGAN DARURAT JALAN DAN JEMBATAN

4 0 69.574.920 1.661.078.740 0 1.730.653.6604326 REHABILITASI JALAN NASIONAL

5 0 1.013.317.853 1.469.284.049 0 2.482.601.9024327 PEMELIHARAAN JALAN NASIONAL

6 0 239.700 170.944.727 0 171.184.4274328 REHABILITASI JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL

7 0 133.212.919 49.410.765 0 182.623.6844329 PEMELIHARAAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL

0 601.791.898 11.286.240.364 0 11.888.032.26202 PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DANJEMBATAN

1 0 22.231.910 9.468.767 0 31.700.6770021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 132.361 0 0 132.3610055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

3 0 0 15.300.000 0 15.300.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

4 0 2.215.445 184.996.860 0 187.212.3054246 PENGADAAN PERALATAN / BAHAN JALAN DAN JEMBATAN

5 0 33.502.690 9.288.980 0 42.791.6704247 PEMBINAAN MANAJEMEN KEBINAMARGAAN

6 0 59.046.057 16.966.500 0 76.012.5574250 PENERAPAN TEKNOLOGI PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DANJEMBATAN

7 0 2.987.443 0 0 2.987.4434251 ADVIS TEKNIS PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

8 0 4.050.000 0 0 4.050.0004252 PENGATURAN JALAN TOL

9 0 33.000.000 0 0 33.000.0004253 PENGUSAHAAN JALAN TOL

10 0 392.300 557.700 0 950.0004254 PENGAWASAN JALAN TOL

11 0 17.039.547 1.900.621.900 0 1.917.661.4474330 PEMBANGUNAN JALAN NASIONAL

12 0 416.610 71.182.945 0 71.599.5554331 PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL

13 0 12.484.199 38.166.478 0 50.650.6774333 PEMBINAAN PELAKSANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN

14 0 25.425.438 296.627.664 0 322.053.1024334 PEMBEBASAN LAHAN

15 0 81.667.114 525.388.010 0 607.055.1244346 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN

16 0 97.824.283 8.050.000 0 105.874.2834587 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM JALAN DAN JEMBATAN

17 0 0 336.549.201 0 336.549.2014610 PEMBANGUNAN FLY OVER

18 0 47.573.598 5.286.956.590 0 5.334.530.1884626 PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LINTAS

19 0 18.515.009 869.781.250 0 888.296.2594627 PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NON LINTAS

20 0 5.122.211 278.733.514 0 283.855.7254642 PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU

21 0 4.223.442 196.315.795 0 200.539.2374643 PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN DI PERBATASAN

67.086.947.467 55.437.421.133 43.318.521.413 3.967.501.247 169.810.391.260

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 49

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

22 0 0 257.567.824 0 257.567.8244644 PEMBANGUNAN JALAN LINTAS PANTAI SELATAN JAWA

23 0 2.837.260 142.168.920 0 145.006.1804645 PEMBANGUNAN JALAN DI PULAU-PULAU TERPENCIL DAN PULAUTERLUAR

24 0 1.695.315 458.176.497 0 459.871.8124646 PEMBANGUNAN JALAN AKSES

25 0 15.363.121 20.829.000 0 36.192.1214648 PEMBINAAN PENYELENGGARAN JALAN BEBAS HAMBATAN

26 0 51.805.536 59.347.936 0 111.153.4724651 PEMBINAAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

27 0 57.173.989 381.000 0 57.554.9894653 PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATANWILAYAH TIMUR

28 0 2.877.066 300.141.987 0 303.019.0534655 PEMBANGUNAN JALAN BARU DAN PENINGKATAN JALAN STRATEGIS

29 0 2.189.954 2.675.046 0 4.865.0009309 PEMBANGUNAN JALAN TOL

0 12.835.000 381.710.570 0 394.545.57003 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITASLLAJ

1 0 0 700.000 0 700.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 1.900.000 0 0 1.900.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

3 0 0 7.469.500 0 7.469.5000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 0 1.500.000 0 1.500.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

5 0 5.600.000 0 0 5.600.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

6 0 750.000 10.050.000 0 10.800.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

7 0 0 50.000 0 50.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

8 0 375.000 0 0 375.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

9 0 4.210.000 259.393.156 0 263.603.1562202 PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ

10 0 0 16.656.100 0 16.656.1002203 PEMBANGUNAN/PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR

11 0 0 54.350.000 0 54.350.0002204 PEMBANGUNAN TERMINAL

12 0 0 8.000.000 0 8.000.0002208 PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG

13 0 0 17.670.445 0 17.670.4452211 PENATAAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LLAJ

14 0 0 4.371.369 0 4.371.3692215 PERENCANAAN DAN PENATAAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

15 0 0 1.500.000 0 1.500.0002216 PENYELENGGARAAN CRISIS CENTER

0 64.860.080 76.009.000 0 140.869.08004 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANANANGKUTAN LLAJ

1 0 0 1.249.000 0 1.249.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

2 0 0 74.760.000 0 74.760.0002218 PENGADAAN BUS PERINTIS

3 0 47.860.080 0 0 47.860.0802219 SUBSIDI OPERASI PERINTIS ANGKUTAN JALAN

4 0 17.000.000 0 0 17.000.0002294 PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONVERTER KIT

0 0 30.699.319 0 30.699.31905 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1 0 0 10.949.319 0 10.949.3190111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

2 0 0 18.000.000 0 18.000.0002222 REHABILITASI TERMINAL

3 0 0 1.750.000 0 1.750.0002223 REHABILITASI JEMBATAN TIMBANG

0 577.440 455.808.100 0 456.385.54006 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANANANGKUTAN PERKERETAAPIAN

1 0 577.440 455.808.100 0 456.385.5402224 PENGADAAN SARANA KA KELAS EKONOMI, KRL, DAN KRD/KRDE/KD3

0 15.229.749 3.065.865.493 0 3.081.095.24207 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANADAN SARANA KERETA API

1 0 4.726.240 754.984.919 0 759.711.1592225 PENINGKATAN JALAN DAN PRASARANA KERETA API

2 0 0 74.443.095 0 74.443.0952226 PENINGKATAN JEMBATAN KA

3 0 1.661.148 100.746.283 0 102.407.4312227 PEMBANGUNAN JALAN KERETA API

4 0 0 550.409.636 0 550.409.6362228 PENINGKATAN DAN REHABILITASI SISTEM SINYAL DANTELEKOMUNIKASI

5 0 7.999.338 1.032.770.845 0 1.040.770.1832230 PEMBANGUNAN DOUBLE TRACK DAN DOUBLE-DOUBLE TRACK

6 0 0 126.100.000 0 126.100.0002231 PEMBANGUNAN DEPO

7 0 843.023 426.410.715 0 427.253.7382232 PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN

67.086.947.467 55.664.865.643 48.569.902.105 3.967.501.247 175.289.216.462

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 50

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

0 0 51.997.115 0 51.997.11508 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANAKERETA API

1 0 0 51.997.115 0 51.997.1152237 REHABILITASI JALAN KA

0 11.806.675 37.105.500 0 48.912.17509 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASIKELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN

1 0 639.000 0 0 639.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 11.167.675 37.105.500 0 48.273.1750109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

0 25.424.611 66.975.500 0 92.400.11110 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DANPRASARANA LLAJ

1 0 3.764.061 0 0 3.764.0610021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 1.062.000 0 0 1.062.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

3 0 1.600.000 0 0 1.600.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

4 0 18.048.550 0 0 18.048.5500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 950.000 0 0 950.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

6 0 0 66.975.500 0 66.975.5000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

0 327.801.499 2.540.661.464 0 2.868.462.96311 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT

1 0 4.070.000 0 0 4.070.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 2.000.000 0 0 2.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

3 0 21.378 206.218.424 0 206.239.8020024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

4 0 2.074.683 150.017.370 0 152.092.0530054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

5 0 0 3.010.620 0 3.010.6200055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

6 0 2.450.000 0 0 2.450.0000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

7 0 0 9.265.414 0 9.265.4140079 PEMBANGUNAN GEDUNG

8 0 0 1.200.000 0 1.200.0000080 PENGADAAN TANAH

9 0 0 751.620 0 751.6200089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

10 0 620.000 63.467.683 0 64.087.6830109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

11 0 0 238.754.313 0 238.754.3132243 PEMBANGUNAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN

12 0 381.440 69.445.000 0 69.826.4402244 PEMBANGUNAN KAPAL

13 0 685.136 470.392.960 0 471.078.0962245 PEMBANGUNAN DERMAGA LAUT

14 0 291.106.093 82.851.315 0 373.957.4082246 PELAYANAN PELAYARAN PERINTIS

15 0 3.877.042 1.185.269.195 0 1.189.146.2372250 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN

16 0 20.515.727 0 0 20.515.7272257 SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS

17 0 0 50.017.550 0 50.017.5502292 PENGEMBANGAN PELABUHAN STRATEGIS

18 0 0 10.000.000 0 10.000.0007472 PILOT PROJECT NATIONAL SINGLE WINDOW

0 0 108.615.004 0 108.615.00412 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA TRANSPORTASI LAUT

1 0 0 80.000 0 80.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

2 0 0 511.775 0 511.7750111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

3 0 0 3.816.794 0 3.816.7940113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

4 0 0 5.656.707 0 5.656.7072251 REHABILITASI KAPAL

5 0 0 15.054.080 0 15.054.0802252 REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN

6 0 0 66.266.394 0 66.266.3942253 PEMBERSIHAN KOLAM/PENGERUKAN ALUR LAUT PELAYARAN

7 0 0 3.715.654 0 3.715.6542254 REHABILITASI SARANA BANTU NAVIGASI

8 0 0 13.513.600 0 13.513.6002255 REHABILITASI FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN

0 276.716.038 90.482.377 0 367.198.41513 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN

67.086.947.467 56.029.898.428 51.375.256.688 3.967.501.247 178.459.603.830

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 51

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PERATURAN TRANSPORTASI LAUT

1 0 253.606.705 90.482.377 0 344.089.0820002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 23.109.333 0 0 23.109.3330003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

0 135.149.764 866.980.863 0 1.002.130.62714 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP

1 0 0 69.200.579 0 69.200.5790024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 666.479 553.947.568 0 554.614.0472256 PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

3 0 134.483.285 0 0 134.483.2852257 SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS

4 0 0 239.158.016 0 239.158.0162258 PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR

5 0 0 1.619.700 0 1.619.7002259 PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG DAN PRASARANAKESELAMATAN

6 0 0 900.000 0 900.0002260 PENGADAAN SPEED BOAT

7 0 0 2.155.000 0 2.155.0002295 PENGADAAN DAN PEMASANGAN SBNP DAN RAMBU SUNGAITRANSPORTASI PENYEBERANGAN

0 0 44.501.177 0 44.501.17715 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN

1 0 0 3.085.113 0 3.085.1130024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 0 41.416.064 0 41.416.0642261 REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN

0 4.738.646 20.030.000 0 24.768.64616 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASIKELEMBAGAAN ASDP

1 0 838.646 0 0 838.6460021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 2.250.000 0 0 2.250.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

3 0 1.650.000 20.030.000 0 21.680.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

0 236.118.969 2.370.644.895 0 2.606.763.86417 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA

1 0 6.110.000 180.054.407 0 186.164.4070024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 1.154.750 0 0 1.154.7500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3 0 100.000 0 0 100.0000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

4 0 0 37.727.500 0 37.727.5000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

5 0 0 14.388.681 0 14.388.6810080 PENGADAAN TANAH

6 0 14.000 81.764.000 0 81.778.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

7 0 0 41.091.560 0 41.091.5600088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

8 0 0 15.656.627 0 15.656.6270089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

9 0 500.000 0 0 500.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

10 0 100.000 130.000 0 230.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

11 0 39.498.500 12.882.500 0 52.381.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

12 0 174.694.638 0 0 174.694.6382266 PELAYANAN PENERBANGAN PERINTIS

13 0 0 491.815.926 0 491.815.9262267 PEMBANGUNAN LANDASAN DAN FASILITASNYA

14 0 1.014.000 290.749.750 0 291.763.7502268 PENGADAAN FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN

15 0 250.000 11.935.100 0 12.185.1002269 PENGADAAN FASILITAS PENUNJANG OPERASI BANDARA

16 0 1.992.706 740.313.429 0 742.306.1352270 PEMBANGUNAN BANDARA BARU

17 0 10.690.375 428.509.935 0 439.200.3102271 PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BANDARA

18 0 0 23.625.480 0 23.625.4802285 PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITASKESELAMATAN/PENGAMANAN/PELAYANAN PENERBANGAN

0 0 241.078.212 0 241.078.21218 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAANPRASARANA TRANSPORTASI UDARA

1 0 0 2.131.000 0 2.131.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

67.086.947.467 56.682.621.845 54.770.027.000 3.967.501.247 182.507.097.559

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 52

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 0 1.115.400 0 1.115.4000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

3 0 0 19.187.578 0 19.187.5780111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

4 0 0 4.462.274 0 4.462.2740113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

5 0 0 186.074.940 0 186.074.9402272 REHABILITASI LANDASAN DAN FASILITASNYA

6 0 0 4.827.700 0 4.827.7002273 REHABILITASI TERMINAL DAN FASILITASNYA

7 0 0 6.050.000 0 6.050.0002274 REHABILITASI FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN

8 0 0 17.229.320 0 17.229.3202297 REHABILITASI PRASARANA TRANSPORTASI UDARA FASILITAS SISIDARAT

0 599.455.688 334.641.732 0 934.097.42019 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DANPERATURAN TRANSPORTASI UDARA

1 0 359.695.496 0 0 359.695.4960002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 116.673.953 0 0 116.673.9530003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 121.871.639 334.641.732 0 456.513.3710017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

4 0 1.214.600 0 0 1.214.6000043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

0 63.668.937 5.383.157 0 69.052.09420 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA

1 0 4.073.292 20.000 0 4.093.2920002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 3.357.500 0 0 3.357.5000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 770.833 39.000 0 809.8330016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

4 0 11.997.738 0 0 11.997.7380020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

5 0 9.719.290 450.000 0 10.169.2900021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 3.363.753 850.000 0 4.213.7530027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

7 0 509.750 0 0 509.7500035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

8 0 2.850.000 130.000 0 2.980.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

9 0 288.306 80.000 0 368.3060049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

10 0 95.075 0 0 95.0750051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

11 0 945.530 0 0 945.5300067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

12 0 6.268.000 0 0 6.268.0000070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

13 0 2.043.617 0 0 2.043.6170073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

14 0 0 200.000 0 200.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

15 0 272.625 0 0 272.6250082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

16 0 3.696.155 80.000 0 3.776.1550088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

17 0 0 3.214.157 0 3.214.1570089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

18 0 1.688.930 15.000 0 1.703.9300090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

19 0 11.242.809 305.000 0 11.547.8090093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

20 0 485.734 0 0 485.7340102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

0 11.300.887 20.276.294 0 31.577.18121 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPERHUBUNGAN

1 0 293.117 0 0 293.1170021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 11.007.770 0 0 11.007.7702275 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAAN TRANSPORTASI

3 0 0 20.276.294 0 20.276.2942277 STUDI KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI

0 69.924.477 275.673.708 0 345.598.18522 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAANMETEOROLOGI DAN GEOFISIKA

1 0 9.278.799 0 0 9.278.7990017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

67.086.947.467 57.366.326.156 55.369.275.395 3.967.501.247 183.790.050.265

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 53

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 1.545.122 1.469.764 0 3.014.8860024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 1.536.660 0 0 1.536.6600027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4 0 1.248.000 52.000 0 1.300.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

5 0 1.025.000 0 0 1.025.0000037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

6 0 52.500 0 0 52.5000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

7 0 1.100.000 0 0 1.100.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

8 0 0 13.600.000 0 13.600.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

9 0 1.700.000 0 0 1.700.0000083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP

10 0 300.000 0 0 300.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

11 0 14.991.700 5.093.300 0 20.085.0006651 PENGEMBANGAN SISTEM OBSERVASI DAN TELEKOMUNIKASI

12 0 9.985.580 17.155.611 0 27.141.1916652 PENGEMBANGAN SISTEM DATA & INFORMASI KLIMATOLOGI,METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

13 0 6.991.000 509.000 0 7.500.0006653 PENGEMBANGAN PENELITIAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DANGEOFISIKA

14 0 0 25.000.000 0 25.000.0006654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS)

15 0 0 88.900.000 0 88.900.0006655 METEOROLOGICAL EARLY WARNING SYSTEM (MEWS)

16 0 9.429.761 108.577.533 0 118.007.2946657 PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

17 0 10.740.355 15.316.500 0 26.056.8556658 PENINGKATAN PNBP JASA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, KUALITASUDARA DAN GEOFISIKA

04.09 TELEKOMUNIKASI 4.272.661 1.155.745.185 422.040.723 2.727.404 1.584.785.973

0 259.635.500 18.714.962 2.667.404 281.017.86601 PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DANTELEMATIKA

1 0 41.404.081 2.063.820 0 43.467.9010002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 135.779.093 0 0 135.779.0930003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 390.000 0 0 390.0000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

4 0 10.525.500 0 0 10.525.5000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

5 0 71.536.826 16.651.142 2.667.404 90.855.3725766 PENYUSUNAN/PEMBAHARUAN KEBIJAKAN, REGULASI, KELEMBAGAANINDUSTRI POS DAN TELEMATIKA

4.272.661 762.101.033 307.994.681 60.000 1.074.428.37502 PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DANPENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POSDAN TELEMATIKA

1 4.272.661 0 0 0 4.272.6610001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 18.475.790 0 0 18.475.7900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 72.236.345 0 0 72.236.3450003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.532.000 0 0 1.532.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5 0 500.000 0 0 500.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

6 0 6.738.350 348.000 0 7.086.3500057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

7 0 857.000 0 0 857.0000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

8 0 430.500 0 0 430.5000073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

9 0 6.215.000 225.000 0 6.440.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

10 0 0 305.000 0 305.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

11 0 1.565.000 0 0 1.565.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

12 0 717.100 0 0 717.1005768 PENYUSUNAN REGULASI, DAN KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR POSDAN TELEMATIKA

13 0 62.482.533 215.192.324 60.000 277.734.8575770 PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITASLAYANAN POS DAN TELEMATIKA

14 0 575.623.608 175.000 0 575.798.6085771 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMATIKA DI DAERAHNON EKONOMIS

15 0 6.957.468 50.500 0 7.007.9685774 PENINGKATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PELAYANAN,

67.091.220.128 58.440.938.028 55.879.959.889 3.970.228.651 185.382.346.696

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 54

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

KEAHLIAN SDM, PERANGKAT DAN SISTEM POS DAN TELEMATIKA

16 0 7.770.339 91.698.857 0 99.469.1965786 PENINGKATAN JANGKAUAN, KAPASITAS DAN KUALITASINFRASTRUKTUR DAN LAYANAN POS DAN TELEMATIKA

0 134.008.652 95.331.080 0 229.339.73203 PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASIDAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1 0 5.292.320 0 0 5.292.3200016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 225.000 0 0 225.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 3.567.500 50.000 0 3.617.5000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

4 0 350.000 0 0 350.0000035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

5 0 4.381.250 0 0 4.381.2500039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

6 0 1.250.000 0 0 1.250.0000048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

7 0 563.180 0 0 563.1800054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

8 0 875.420 0 0 875.4200088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

9 0 2.818.750 150.000 0 2.968.7500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

10 0 9.176.466 0 0 9.176.4660093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

11 0 36.307.209 2.064.939 0 38.372.1480094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

12 0 750.000 0 0 750.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

13 0 1.250.000 0 0 1.250.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

14 0 20.950.000 30.011.000 0 50.961.0005777 PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT TERHADAP TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI (E-LITERACY)

15 0 30.651.019 50.479.141 0 81.130.1605778 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGIINFORMASI DAN KOMUNIKASI

16 0 8.063.877 157.500 0 8.221.3775779 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA

17 0 3.520.530 12.418.500 0 15.939.0306718 PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASITEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

18 0 4.016.131 0 0 4.016.1316722 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMILU (PUSAT)

04.90 EKONOMI LAINNYA 1.690.404 277.580.999 1.829.307 2.969.851 284.070.561

0 69.966.510 925.690 0 70.892.20001 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DANREALISASI INVESTASI

1 0 226.050 0 0 226.0500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

2 0 21.843.384 423.942 0 22.267.3266158 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI PUSATDAN DI DAERAH

3 0 20.642.063 284.073 0 20.926.1366166 KAJIAN PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGANKEGIATAN PENANAMAN MODAL

4 0 18.285.147 90.000 0 18.375.1476179 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5 0 8.969.866 127.675 0 9.097.5416182 PENYUSUNAN PETA KOMODITI UNGGULAN

0 123.732.112 291.237 2.969.851 126.993.20002 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMAINVESTASI

1 0 7.000.000 0 0 7.000.0006168 PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGISANTARA USAHA BESAR UMKM

2 0 3.250.000 0 0 3.250.0006170 PENINGKATAN KERJASAMA INVESTASI DENGAN INSTITUSI DUNIAUSAHA

3 0 1.199.476 0 0 1.199.4766171 PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT NASIONAL KERJASAMA EKONOMISUB REGIONAL

4 0 6.757.167 31.407 0 6.788.5746172 KAJIAN POSISI INDONESIA DALAM BERBAGAI KESEPAKATANKERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI

5 0 923.552 0 0 923.5526174 PENINGKATAN KERJASAMA DALAM RANGKA BILATERAL DANMULTILATERAL DI BIDANG INVESTASI

6 0 19.289.500 22.500 0 19.312.0006175 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI DALAM NEGERI

67.091.220.128 58.691.103.224 56.067.969.423 3.970.228.651 185.820.521.426

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 55

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

7 0 70.985.289 48.591 0 71.033.8806177 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI TERINTEGRASI DI LUAR NEGERI

8 0 1.199.998 0 0 1.199.9986178 PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INVESTASI (KEKI)

9 0 8.899.261 188.739 0 9.088.0006180 PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PROMOSI

10 0 2.197.720 0 0 2.197.7206181 PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOSI TERPADU BIDANGPARIWISATA, PERDAGANGAN DAN INVESTASI

11 0 2.030.149 0 2.969.851 5.000.0006285 PENINGKATAN KOORDINASI DAN KERJASAMA DI BIDANGPENANAMAN MODAL DENGANINSTANSI PEMERINTAH DAN DUNIAUSAHA

1.690.404 37.663.977 612.380 0 39.966.76103 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL

1 1.690.404 0 0 0 1.690.4040001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 590.150 0 0 590.1500002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 341.399 0 0 341.3990003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.374.120 125.880 0 1.500.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 1.495.547 0 0 1.495.5470020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

6 0 0 325.000 0 325.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 3.805.979 10.000 0 3.815.9790033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

8 0 1.000.000 0 0 1.000.0007153 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAPSTANDARISASI

9 0 7.750.814 151.500 0 7.902.3147154 PENINGKATAN JASA PELAYANAN AKREDITASI, PENDIDIKAN DANPELATIHAN BIDANG STANDARDISASI

10 0 3.500.000 0 0 3.500.0007155 PERBAIKAN PROSES PENGEMBANGAN SNI

11 0 5.000.000 0 0 5.000.0007157 PENINGKATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STANDAR DANSNI

12 0 5.000.000 0 0 5.000.0007158 PENGUATAN POSISI DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONALBIDANG STANDARDISASI

13 0 1.000.000 0 0 1.000.0007159 PARTISIPASI DALAM FORUM CODEX ALIMENTARIUS COMISSION

14 0 350.000 0 0 350.0007163 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK PENILAIAN KESESUAIAN

15 0 250.000 0 0 250.0007164 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK SISTEM MUTU

16 0 800.000 0 0 800.0007165 PEMELIHARAAN MRA MULTILATERAL DAN BILATERAL

17 0 500.000 0 0 500.0007166 PENELITIAN KEBUTUHAN PASAR

18 0 500.000 0 0 500.0007167 PENGUATAN FUNGSI DESIGNATING BODY & MEMBER BODY IEC EE

19 0 1.261.279 0 0 1.261.2797490 PENINGKATAN KERJASAMA STANDARDISASI

20 0 1.407.900 0 0 1.407.9007491 PEMBINAAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN PENGENDALIANPRODUK

21 0 384.470 0 0 384.4707492 PENGUATAN INFRASTRUKTUR SNI DAN PENYETARAANSTANDARDISASI INTERNASIONAL

22 0 622.694 0 0 622.6947493 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BIDANG STANDARDISASI

23 0 729.625 0 0 729.6257495 PEMBERLAKUAN SNI UNTUK AEI

0 46.218.400 0 0 46.218.40004 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN

1 0 2.000.000 0 0 2.000.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

2 0 25.362.690 0 0 25.362.6904954 RESTRUKTURISASI, PROFITISASI DAN PRIVATISASI BUMN

3 0 1.000.000 0 0 1.000.0004955 KAJIAN REGULASI PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)

4 0 15.271.990 0 0 15.271.9904957 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMN

5 0 2.583.720 0 0 2.583.7204958 PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE

05 LINGKUNGAN HIDUP 41.806.066 3.479.718.429 3.507.117.194 6.458.500 7.035.100.189

05.01 MANAJEMEN LIMBAH 0 34.902.040 490.092.960 0 524.995.000

0 28.902.040 487.092.960 0 515.995.00001 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN DAN DRAINASE

1 0 2.600.000 0 0 2.600.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 1.809.135 71.173.760 0 72.982.8954230 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP

3 0 690.865 93.771.240 0 94.462.1054232 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP METROPOLITAN

67.092.910.532 58.865.398.018 56.233.764.133 3.973.198.502 186.165.271.185

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 56

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

4 0 1.052.040 7.447.960 0 8.500.0004256 PENANGGULANGAN DARURAT PRASARANA DAN SARANA PLP

5 0 15.777.484 314.683.000 0 330.460.4844257 PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DAN PENGELOLAANPERSAMPAHAN

6 0 722.516 17.000 0 739.5164474 BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP

7 0 3.150.000 0 0 3.150.0004559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN

8 0 3.100.000 0 0 3.100.0004593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP

0 6.000.000 3.000.000 0 9.000.00002 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

1 0 5.000.000 0 0 5.000.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 1.000.000 0 0 1.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

3 0 0 3.000.000 0 3.000.0000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 0 161.441.644 12.528.062 0 173.969.706

0 2.073.408 523.250 0 2.596.65801 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGANHIDUP

1 0 910.558 0 0 910.5580021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 1.162.850 523.250 0 1.686.1002159 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI LINDUNGAN LINGKUNGANKETENAGALISTRIKAN

0 159.368.236 12.004.812 0 171.373.04802 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

1 0 848.450 0 0 848.4500039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2 0 4.204.818 1.165.640 0 5.370.4580040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

3 0 6.319.642 401.078 0 6.720.7205054 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

4 0 25.672.920 1.776.500 0 27.449.4205055 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

5 0 6.627.000 15.000 0 6.642.0005056 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

6 0 14.541.517 60.000 0 14.601.5175057 PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

7 0 5.177.313 2.045.825 0 7.223.1385059 PENINGKATAN SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

8 0 4.239.780 121.100 0 4.360.8805064 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN STANDARDISASILINGKUNGAN

9 0 885.390 0 0 885.3905067 PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

10 0 45.046.869 1.845.820 0 46.892.6895068 PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

11 0 43.602.234 2.139.300 0 45.741.5345069 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

12 0 636.852 0 0 636.8526864 PENELITIAN GEJALA ALAM TSUNAMI DLM RANGKA PEMBEKALANPENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT

13 0 1.565.451 2.434.549 0 4.000.0006928 PEMANTAUAN DAN EVALUASI RADIOAKTIVITAS LINGKUNGAN

05.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 41.806.066 1.370.687.308 2.593.981.041 6.458.500 4.012.932.915

0 334.149.642 83.520.154 160.000 417.829.79601 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

1 0 0 167.000 0 167.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 7.107.515 695.000 0 7.802.5150040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

3 0 0 240.000 0 240.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

4 0 8.546.618 334.500 0 8.881.1180676 PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

5 0 12.820.888 20.528.100 0 33.348.9882122 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKANSUMBER-SUMBER AIR

6 0 57.297.937 4.200.085 0 61.498.0224014 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

7 0 40.062.171 12.520.651 0 52.582.8224015 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASILAINNYA (KSA/KPA/TB) DAN HUTAN LINDUNG

8 0 26.938.643 757.700 0 27.696.3434016 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

9 0 30.303.325 2.336.532 160.000 32.799.8574017 PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM

10 0 49.961.429 15.923.946 0 65.885.3754018 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASANKONSERVASI

11 0 17.502.820 18.044.257 0 35.547.0774054 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL MODEL

12 0 35.384.996 5.290.883 0 40.675.8794119 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT DAN PERAIRAN

67.092.910.532 59.342.568.044 56.652.478.809 3.973.358.502 187.061.315.887

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 57

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

13 0 400.000 0 0 400.0004122 PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAANMASYARAKAT

14 0 11.281.200 50.000 0 11.331.2005058 PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

15 0 6.690.000 0 0 6.690.0005070 PENGEMBANGAN PENATAAN LINGKUNGAN

16 0 24.714.500 1.085.500 0 25.800.0006870 REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (COREMAP)

17 0 2.354.000 1.346.000 0 3.700.0007106 PENETAPAN ZONASI DAERAH RAWAN BENCANA ALAM DARAT DANLAUT

18 0 2.000.000 0 0 2.000.0007108 PENYEDIAAN KERANGKA GEODESI KEBENCANAAN

19 0 783.600 0 0 783.6008200 PEMETAAN WILAYAH KONSERVASI MINERAL,BATUBARA DAN PANASBUMI

0 624.604.008 41.313.950 3.998.500 669.916.45802 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGANSUMBER DAYA ALAM

1 0 1.100.400 0 0 1.100.4000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 27.500 5.470.675 0 5.498.1750079 PEMBANGUNAN GEDUNG

3 0 0 247.500 0 247.5000080 PENGADAAN TANAH

4 0 0 1.326.000 0 1.326.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

5 0 264.243.268 1.086.785 360.000 265.690.0534019 REHABILITASI LAHAN KRITIS DAS PRIORITAS

6 0 23.681.628 13.908.696 0 37.590.3244020 PERENCANANAAN DAN PEMBINAAN REHABILITASI LAHAN DANPERHUTANAN SOSIAL

7 0 64.133.343 3.966.022 0 68.099.3654039 PENGELOLAAN DAS

8 0 22.868.210 325.055 0 23.193.2654040 PERENCANAAN , PEMBANGUNAN DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT

9 0 18.248.343 84.700 60.000 18.393.0434041 PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

10 0 17.270.185 167.300 0 17.437.4854042 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN

11 0 3.522.725 0 0 3.522.7254050 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PNPM-P)

12 0 209.508.406 14.731.217 3.578.500 227.818.1234120 PENGELOLAAN DAN REHABILITASI TERUMBU KARANG, MANGROVE,PADANG LAMUN, ESTUARIA DAN TELUK

41.806.066 246.600.123 41.752.105 2.300.000 332.458.29403 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAANSUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1 41.806.066 0 0 0 41.806.0660001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 23.593.826 0 0 23.593.8260002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 5.277.600 0 0 5.277.6000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 1.764.900 274.000 0 2.038.9000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 675.000 180.000 0 855.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 644.000 14.506.795 0 15.150.7950024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 979.655 0 0 979.6550027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

8 0 9.999.675 0 0 9.999.6750029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 1.470.000 0 0 1.470.0000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

10 0 299.940 0 0 299.9400031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

11 0 2.763.582 0 0 2.763.5820035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

12 0 1.440.487 0 0 1.440.4870049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

13 0 450.000 0 0 450.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

14 0 2.232.556 0 0 2.232.5560077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

15 0 430.460 0 0 430.4600088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

16 0 252.000 1.117.643 0 1.369.6430089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

17 0 11.518.102 300.000 0 11.818.1020090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

18 0 4.503.483 500.000 0 5.003.4830093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURAN

67.134.716.598 60.083.690.618 56.713.152.697 3.977.357.002 187.908.916.915

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 58

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PERUNDANG-UNDANGAN

19 0 1.628.680 0 0 1.628.6800095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

20 0 0 600.000 0 600.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

21 0 664.910 0 0 664.9100104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

22 0 24.000 0 0 24.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

23 0 23.000 327.000 0 350.0000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

24 0 6.417.081 15.000 0 6.432.0812120 PENATAAN RUANG BERBASIS GEOLOGI

25 0 18.672.921 0 0 18.672.9212121 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH BERSUMBER DARI AIR TANAHDAN SANITASI DASAR

26 0 211.450 0 0 211.4504021 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTANEKOSISTEMNYA

27 0 6.721.307 0 2.300.000 9.021.3074022 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DANEKOSISTEMNYA

28 0 16.995.736 0 0 16.995.7364023 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KEHUTANAN

29 0 22.768.336 22.084.398 0 44.852.7344024 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDAH DANEKOSISTEMNYA

30 0 18.750.000 0 0 18.750.0005053 PENGEMBANGAN DEBT FOR NATURE SWAPS (DNS) BIDANGLINGKUNGAN HIDUP

31 0 14.732.180 235.000 0 14.967.1805060 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP

32 0 2.220.900 30.000 0 2.250.9005061 PENGEMBANGAN PERANGKAT EKONOMI DAN PENDANAANLINGKUNGAN

33 0 4.396.209 0 0 4.396.2095062 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP

34 0 5.378.035 605.500 0 5.983.5355071 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGANHIDUP

35 0 49.244.640 976.769 0 50.221.4095072 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

36 0 3.725.470 0 0 3.725.4708203 PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEOLOGILINGKUNGAN

37 0 2.951.810 0 0 2.951.8108204 PENELITIAN,PENYELIDIKAN DAN PEMETAAN HIDROGEOLOGI

38 0 2.507.000 0 0 2.507.0008206 PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEODINAMIK

39 0 271.192 0 0 271.1928208 PENYUSUNAN PERATURAN DAN PEDOMAN DI BIDANG LINGKUNGANGEOLOGI

0 165.333.535 2.427.394.832 0 2.592.728.36704 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANANPANTAI

1 0 1.399.000 1.743.000 0 3.142.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 750.000 0 0 750.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 765.000 0 0 765.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

4 0 100.000 0 0 100.0000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

5 0 0 10.000.000 0 10.000.0000080 PENGADAAN TANAH

6 0 480.000 7.123.270 0 7.603.2700109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

7 0 219.640 0 0 219.6400112 PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN

8 0 36.157.070 1.603.350.131 0 1.639.507.2014432 PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGENDALI BANJIR

9 0 6.631.700 427.422.694 0 434.054.3944433 PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGAMAN PANTAI

10 0 3.635.165 1.742.232 0 5.377.3974434 PENANGGULANGAN BENCANA / TANGGAP DARURAT

11 0 525.300 143.193.042 0 143.718.3424435 PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHARGUNUNG BERAPI

12 0 6.374.285 112.298.672 0 118.672.9574436 REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGENDALI BANJIR

13 0 0 9.692.079 0 9.692.0794437 REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGAMAN PANTAI

14 0 4.423.465 23.548.695 0 27.972.1604438 REHABILITASI SARANA/PRASARANA PENGENDALIAN LAHARGUNUNG BERAPI

15 0 83.588.104 43.043.427 0 126.631.5314439 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR

67.134.716.598 60.407.044.204 59.121.183.606 3.979.657.002 190.642.601.410

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 59

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

16 0 1.491.700 5.253.280 0 6.744.9804440 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMANAN PANTAI

17 0 329.106 450.000 0 779.1064441 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA PENGENDALIANLAHAR GUNUNG BERAPI

18 0 18.464.000 38.534.310 0 56.998.3104457 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS PANTAI

05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 1.784.369.795 377.696.521 0 2.162.066.316

0 310.820.061 173.070.310 0 483.890.37101 PROGRAM PENATAAN RUANG

1 0 1.250.000 50.000 0 1.300.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

2 0 2.000.930 40.000 0 2.040.9300027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

3 0 1.936.219 230.000 0 2.166.2190035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

4 0 1.322.534 4.677.466 0 6.000.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

5 0 44.531 600.000 0 644.5310051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

6 0 14.800.768 44.400 0 14.845.1680073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

7 0 1.759.430 90.570 0 1.850.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

8 0 2.688.500 311.500 0 3.000.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

9 0 500.000 0 0 500.0000683 PENYUSUNAN NSPM PENATAAN RUANG

10 0 3.835.000 65.000 0 3.900.0000826 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASIPENATAAN RUANG DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH UNTUKMENDUKUNG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

11 0 1.830.000 0 0 1.830.0000846 PENGUATAN DUKUNGAN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING

12 0 4.710.000 90.000 0 4.800.0004121 PENINGKATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DANPULAU-PULAU KECIL

13 0 13.985.075 906.400 0 14.891.4754261 PENGUATAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDUKUNGUPAYAPENGEDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PUSAT DAN DAERAH

14 0 4.510.000 40.000 0 4.550.0004262 PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI NORMA, STANDAR, PEDOMAN DANMANUAL (NSPM) BIDANG PENATAAN RUANG

15 0 3.988.000 0 0 3.988.0004263 SOSIALIASI UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

16 0 64.050.005 0 0 64.050.0054265 OPERASIONALISASI RTR PULAU, RTRWN, RTRWP, RTR KAB/KOTA

17 0 7.450.000 0 0 7.450.0004266 PEMANTAPAN PENYELENGGARAAAN PENATAAN RUANG DI DAERAHMELALUI BANTUAN TEKNIS DAN PEMBINAAN TEKNIS KE DAERAH

18 0 53.191.685 34.023.000 0 87.214.6854268 PEMBINAAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

19 0 690.506 0 0 690.5064450 PEMBINAAN MANAJEMEN WISMA WISATA WERDHA PURA (PNBP)

20 0 2.850.000 0 0 2.850.0004524 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDI PROVINSI SULSEL

21 0 2.300.000 0 0 2.300.0004526 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDI PROVINSI NTB

22 0 12.231.180 200.000 0 12.431.1804609 OPERASIONALISASI RTRW KE DALAM SISTEM PERMUKIMAN,PRASARANA WILAYAH, PERKOTAAN DAN PERDESAAN

23 0 10.231.500 0 0 10.231.5004634 PENYUSUNAN NORMA STANDAR PROSEDUR MANUAL (NSPM)PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

24 0 2.810.000 190.000 0 3.000.0007063 PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASIGEOGRAFI

25 0 26.063.789 46.780.060 0 72.843.8497107 PEMETAAN DASAR RUPABUMI DAN TATA RUANG

26 0 15.945.409 84.731.914 0 100.677.3237113 PEMBANGUNAN INFRASTRUCTURE DATA SPATIAL NATIONAL (ISDN)

27 0 2.400.000 0 0 2.400.0009296 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG

28 0 1.400.000 0 0 1.400.0009299 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASIPENATAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG UPAYA PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

29 0 1.000.000 0 0 1.000.0009301 PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA

30 0 49.045.000 0 0 49.045.0009305 PEMBINAAN PENATAAN RUANG

0 1.473.549.734 204.626.211 0 1.678.175.94503 PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN

1 0 38.430 900.000 0 938.4300017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

67.134.716.598 60.738.187.501 59.339.391.506 3.979.657.002 191.191.952.607

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 60

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 299.370 324.689 0 624.0590029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

3 0 3.172.396 577.000 0 3.749.3960035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

4 0 23.054.838 9.445.162 0 32.500.0000060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

5 0 450.400 0 0 450.4000067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

6 0 8.928.075 661.400 0 9.589.4750093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

7 0 3.824.764 46.925.236 0 50.750.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

8 0 24.128.902 546.400 0 24.675.3025654 PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIKPERTANAHAN

9 0 4.474.890 413.090 0 4.887.9805655 PENELITIAN BIDANG PERTANAHAN

10 0 7.074.550 27.030 0 7.101.5805656 PEMBINAAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA PERTANAHAN

11 0 364.330.939 52.973.896 0 417.304.8355657 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

12 0 268.939.124 12.399.713 0 281.338.8375658 PENGATURAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH

13 0 11.629.706 771.918 0 12.401.6245659 PELAYANAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA

14 0 14.375.834 909.889 0 15.285.7235660 PELAYANAN REDISTRIBUSI TANAH SWADAYA

15 0 221.020.468 15.078.792 0 236.099.2605661 PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH

16 0 357.644.937 23.201.235 0 380.846.1725662 PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH

17 0 23.748.708 7.632.329 0 31.381.0375663 PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

18 0 60.067.037 19.257.470 0 79.324.5075664 PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

19 0 44.858.012 10.637.613 0 55.495.6255665 PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN

20 0 8.886.128 1.580.034 0 10.466.1625675 SURVEY, PENGUKURAN DAN PEMETAAN

21 0 22.602.226 363.315 0 22.965.5415676 PENGENDALIAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMILIKAN TANAH

05.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 0 128.317.642 32.818.610 0 161.136.252

0 128.317.642 32.818.610 0 161.136.25201 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1 0 212.575 0 0 212.5750033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

2 0 11.769.350 0 0 11.769.3502107 PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEODINAMIK

3 0 5.947.000 219.000 0 6.166.0002110 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN

4 0 4.926.000 0 0 4.926.0002112 MITIGASI, PERINGATAN DINI DAN TANGGAP DARURAT BENCANAGUNUNGAPI DAN BENCANA GEOLOGI

5 0 17.260.981 1.790.320 0 19.051.3014025 PENGEMBANGAN RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN

6 0 44.171.398 1.868.830 0 46.040.2284026 INVENTARISASI HUTAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI SDA DANLH

7 0 21.412.418 17.179.803 0 38.592.2214027 PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PRAKONDISI PENGELOLAAN HUTAN

8 0 5.535.000 0 0 5.535.0005063 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

9 0 2.759.600 1.452.901 0 4.212.5017105 PENGEMBANGAN GEODESI DAN GEODINAMIKA

10 0 4.229.511 1.320.489 0 5.550.0007109 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN DAN STANDARDISASI DATASPATIAL

11 0 5.364.854 2.035.146 0 7.400.0007110 PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA DARAT

12 0 4.728.955 6.952.121 0 11.681.0768209 PENELITIAN,PENYELIDIKAN,PEMETAAN DAN PENGAMATANKAWASAN RAWAN BENCANA GEOLOGI

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 0 3.268.297.133 4.635.003.595 10.231.742.117 18.135.042.845

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 0 210.567.399 1.479.770.718 0 1.690.338.117

0 210.567.399 1.479.770.718 0 1.690.338.11701 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1 0 2.059.534 32.500 0 2.092.0340029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

2 0 506.785 0 0 506.7850065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

3 0 0 100.000.000 0 100.000.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

4 0 0 20.000.000 0 20.000.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

5 0 6.282.205 507.717.795 0 514.000.0004270 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

6 0 11.030.010 103.375.654 0 114.405.6644271 PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN

67.134.716.598 62.359.894.981 60.307.062.276 3.979.657.002 193.781.330.857

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 61

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

7 0 742.720 10.750.495 0 11.493.2154273 CADANGAN MENDESAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

8 0 20.169.960 6.115.510 0 26.285.4704274 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

9 0 714.530 0 0 714.5304275 ADVIS TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

10 0 44.137.288 68.271.377 0 112.408.6654279 PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

11 0 6.091.968 114.908.032 0 121.000.0004470 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

12 0 397.566 0 0 397.5664562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

13 0 1.250.000 0 0 1.250.0004565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II

14 0 500.400 8.349.500 0 8.849.9004588 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

15 0 500.000 12.602.000 0 13.102.0004628 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR UNTUK RSH/S DANRUMAH SUSUN

16 0 1.366.800 408.363.200 0 409.730.0007555 PEMBANGUNAN RUSUNAWA

17 0 4.700.000 0 0 4.700.0007558 PENYUSUNAN NSPM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

18 0 700.000 71.550.000 0 72.250.0007581 FASILITASI/STINULASI PENGEMBANGAN KAWASAN

19 0 30.150.000 500.000 0 30.650.0007586 PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN

20 0 32.278.753 4.185.655 0 36.464.4087587 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAMPENGEMBANGAN PERUMAHAN

21 0 11.675.930 0 0 11.675.9307588 PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

22 0 34.861.950 0 0 34.861.9507592 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKANPROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

23 0 451.000 43.049.000 0 43.500.0009260 REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 0 617.169.660 324.661.070 2.331.767.436 3.273.598.166

0 148.199.704 3.186.956 66.500.000 217.886.66001 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

1 0 2.707.957 132.816 0 2.840.7732803 PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT

2 0 3.410.420 62.000 0 3.472.4202804 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN

3 0 4.255.585 17.000 0 4.272.5852805 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN

4 0 1.533.918 0 0 1.533.9182806 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN

5 0 5.408.927 655.900 0 6.064.8272855 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (LS)

6 0 1.174.639 0 0 1.174.6392864 PELAYANAN BALAI KESEHATAN LINGKUNGAN (PNBP)

7 0 2.368.354 0 0 2.368.3542871 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN (WSLIC II)

8 0 8.145.444 0 66.500.000 74.645.4442872 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN (CWSH)

9 0 36.711.159 1.300.000 0 38.011.1592873 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASARMASYARAKAT MISKIN (PAMSIMAS)

10 0 34.942.191 162.500 0 35.104.6912876 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (WSLIC II)

11 0 43.624.230 0 0 43.624.2302877 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (CWSH)

12 0 3.875.430 856.740 0 4.732.1702878 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN(PAMSIMAS)

13 0 30.000 0 0 30.0002886 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (CWSH)

14 0 11.450 0 0 11.4502891 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (CWSH)

0 468.969.956 321.474.114 2.265.267.436 3.055.711.50602 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

1 0 2.366.061 0 0 2.366.0610044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA

2 0 0 0 10.000.000 10.000.0000085 PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROV. NAD (INPRES NO.36/2003)

3 0 179.285.970 200.000 0 179.485.9700700 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

4 0 99.481.065 280.032.406 610.795.465 990.308.9364277 PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

5 0 3.181.635 1.280.874 8.611.170 13.073.6794279 PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

6 0 0 0 1.038.695.985 1.038.695.9854280 PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)

7 0 4.824.916 33.925.084 0 38.750.0004471 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN

8 0 5.802.115 296.000 0 6.098.1154559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN

9 0 1.800.000 0 0 1.800.0004562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

10 0 1.400.000 1.300.000 0 2.700.0004564 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I

67.134.716.598 62.996.925.312 61.375.928.365 5.714.259.622 197.221.829.897

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 62

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 1.554.000 50.000 0 1.604.0004565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II

12 0 0 3.396.000 0 3.396.0004588 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

13 0 16.341.000 65.000 0 16.406.0004604 PEMBINAAN REHAB/REKON RUMAH PASCA GEMPA BUMI DIY &JATENG

14 0 0 0 1.320.000 1.320.0004622 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAHPERKOTAAN (PNPM)

15 0 3.880.000 0 0 3.880.0007571 BANTUAN TEKNIS KREDIT MIKRO PERUMAHAN

16 0 19.650.000 0 0 19.650.0007578 BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN RUMAH KHUSUS

17 0 21.520.000 0 67.252.000 88.772.0007580 FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

18 0 0 0 36.000.000 36.000.0007582 FASILITASI/STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DANUTILITAS DI PERMUKIMAN KUMUH, TERPENCIL, NELAYAN DAN EKSTRANSMIGRASI

19 0 0 0 39.600.000 39.600.0007583 FASILITASI/STIMULASI PEMBANGUNAN BARU DAN PERBAIKANRUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH, TERPENCIL, NELAYAN DAN EKSTRANSMIGRASI

20 0 17.007.130 0 0 17.007.1307589 PERUMUSAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBERDAYAANKOMUNITAS PERUMAHAN

21 0 20.932.000 0 0 20.932.0007590 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAMPEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

22 0 19.424.050 0 0 19.424.0507591 PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITASPERUMAHAN

23 0 13.461.216 0 0 13.461.2167593 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKANPROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

24 0 11.022.230 0 0 11.022.2309251 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN

25 0 1.276.584 500.000 0 1.776.5849254 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINSITRASI KEPEGAWAIAN

26 0 17.359.984 250.000 452.992.816 470.602.8009303 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH

27 0 3.450.000 0 0 3.450.0009307 PENATAAN LINGKUNGAN WILAYAH I

28 0 3.950.000 178.750 0 4.128.7509308 PENATAAN LINGKUNGAN WILAYAH II

06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 0 280.831.088 2.325.933.469 369.105.000 2.975.869.557

0 22.920.955 911.175.102 0 934.096.05701 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

1 0 0 2.000.000 0 2.000.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

2 0 0 400.000 0 400.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

3 0 10.234.811 583.598.279 0 593.833.0904442 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURANPEMBAWA AIR BAKU

4 0 2.114.519 144.873.204 0 146.987.7234443 PEMBANGUNAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU

5 0 0 19.202.398 0 19.202.3984444 REHABILITASI TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU

6 0 0 76.359.636 0 76.359.6364445 REHABILITASI PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWAAIR BAKU

7 0 5.082.271 1.086.170 0 6.168.4414446 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMBILAN DANSALURAN PEMBAWA AIR BAKU

8 0 1.437.300 1.857.000 0 3.294.3004447 OPERASI DAN PEMELIHARAAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU

9 0 3.364.762 33.972.297 0 37.337.0594451 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER AIR BAKU

10 0 687.292 39.340.168 0 40.027.4604452 PEMBANGUNAN PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAINNYA

11 0 0 8.485.950 0 8.485.9504458 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIRMINUM DAERAH TERPENCIL/PERBATASAN

0 257.910.133 1.414.758.367 369.105.000 2.041.773.50002 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIRMINUM DAN AIR LIMBAH

1 0 3.031.259 0 0 3.031.2590003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 300.000 0 0 300.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

3 0 4.450.000 0 0 4.450.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

4 0 2.362.386 214.410 0 2.576.7960021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 1.763.254 1.253.450 0 3.016.7040027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 1.268.630 0 0 1.268.6300028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

7 0 6.236.850 48.000 0 6.284.8500030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN

67.134.716.598 63.210.086.840 62.293.059.077 6.311.424.438 198.949.286.953

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 63

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

INFORMASI

8 0 1.075.000 0 0 1.075.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

9 0 6.285.000 15.000 0 6.300.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

10 0 3.781.150 0 0 3.781.1500088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

11 0 1.923.286 7.026.759 0 8.950.0454230 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP

12 0 876.714 89.274.241 0 90.150.9554232 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PLP METROPOLITAN

13 0 51.478.045 38.245.993 0 89.724.0384282 PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM

14 0 13.016.060 249.016.802 0 262.032.8624283 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DANPENGELOLAAN SANITASI

15 0 6.049.000 360.000 0 6.409.0004284 UMUM DAN INFORMASI

16 0 5.125.000 0 0 5.125.0004285 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

17 0 5.425.000 0 0 5.425.0004286 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN

18 0 5.841.000 0 0 5.841.0004287 ANALISA KEUANGAN, PROMOSI DAN PELUANG INVESTASI

19 0 1.561.631 12.138.480 0 13.700.1114288 PENANGGULANGAN DARURAT AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

20 0 5.920.352 6.088.150 0 12.008.5024472 BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

21 0 820.650 0 0 820.6504473 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM

22 0 11.370.064 3.215.175 0 14.585.2394559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN

23 0 1.800.000 0 0 1.800.0004577 PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH

24 0 1.600.000 0 0 1.600.0004593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP

25 0 1.112.830 0 0 1.112.8304599 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM

26 0 0 169.252.942 0 169.252.9424607 BANTUAN TEKNIS/BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM (PDAMSAKIT)

27 0 0 7.000.000 0 7.000.0004608 DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJECT (DSDP)

28 0 300.000 750.000 0 1.050.0004611 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH

29 0 112.936.972 2.001.000 369.105.000 484.042.9724612 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DANPENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)(PNPM-P)

30 0 0 181.677.273 0 181.677.2734615 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA RAWANAIR, PESISIR DAN TERPENCIL

31 0 0 171.650.251 0 171.650.2514629 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGIMASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

32 0 200.000 473.005.902 0 473.205.9024630 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PADA KAWASANSTRATEGIS NASIONAL

33 0 0 2.524.539 0 2.524.5394640 TANGGAP DARURAT AIR MINUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA 0 2.159.728.986 504.638.338 7.530.869.681 10.195.237.005

0 125.737.989 119.200.860 21.436.548 266.375.39701 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

1 0 710.000 0 0 710.0000782 FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

2 0 20.669.271 26.143.936 0 46.813.2070792 FASILITASI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DALAM BIDANGEKONOMI, BUDAYA, SOSIAL DAN PEMBENAHAN TANDA BATAS

3 0 6.383.062 0 0 6.383.0623557 FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DIWILAYAH PERBATASAN

4 0 5.317.908 0 0 5.317.9083559 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DIWILAYAH PERBATASAN

5 0 2.293.880 0 0 2.293.8803560 PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAHPERBATASAN

6 0 2.809.096 57.400 0 2.866.4963561 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRAN DI WILAYAH PERBATASAN

7 0 2.348.720 78.000 2.561.390 4.988.1103565 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKATTRANSMIGRAN DI WIL. PERBATASAN

8 0 1.465.200 0 2.682.547 4.147.7473566 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DIWILAYAH PERBATASAN

9 0 0 566.040 0 566.0403567 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN

10 0 42.952.355 7.438.700 0 50.391.0553610 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHPERBATASAN

11 0 6.266.520 0 0 6.266.5203611 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATANTRANSMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN

67.134.716.598 63.539.800.606 63.740.585.660 6.685.773.375 201.100.876.239

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 64

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

12 0 0 4.298.667 40.000 4.338.6673635 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMANTRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN

13 0 3.514.317 16.834.048 0 20.348.3653644 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADUMANDIRI (KTM) DI WIL. PERBATASAN

14 0 1.500.000 0 0 1.500.0004292 PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASANPERBATASAN

15 0 4.800.000 0 0 4.800.0004559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN

16 0 450.000 1.250.000 0 1.700.0004564 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I

17 0 1.750.000 0 0 1.750.0004565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II

18 0 3.096.771 56.903.229 0 60.000.0004660 PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

19 0 9.417.739 0 16.152.611 25.570.3506295 PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN (P2WP)

20 0 9.993.150 5.630.840 0 15.623.9907111 PEMETAAN BATAS WILAYAH

0 228.701.323 97.411.485 89.401.899 415.514.70702 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DANCEPAT TUMBUH

1 0 3.600 2.695.000 0 2.698.6000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 8.110.000 0 0 8.110.0000823 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, NSPM, DAN PERMODELANDLM PELAKS. PEMBANGUNAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH

3 0 45.009.297 394.970 0 45.404.2673569 FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DIWILAYAH CEPAT TUMBUH

4 0 516.120 0 15.322.914 15.839.0343571 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMDA DAN MASYARAKATTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

5 0 368.442 7.679.289 4.000.000 12.047.7313575 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

6 0 9.593.767 0 0 9.593.7673580 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WIL.STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

7 0 9.197.837 25.000 0 9.222.8373581 PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

8 0 11.403.001 715.885 0 12.118.8863582 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DANCEPAT TUMBUH

9 0 268.250 0 0 268.2503583 PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DIWIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

10 0 11.371.438 280.000 38.439.485 50.090.9233585 PENINGKATAN KAPASITAS SDM, PEMDA DAN MASYARAKATTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

11 0 3.316.500 100.000 28.007.355 31.423.8553586 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRASI DIWIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

12 0 70.760.748 30.585.939 0 101.346.6873613 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHSTRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

13 0 36.115.186 0 0 36.115.1863614 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATANTRANSMIGRASI DI WIL STRATEGIS & CEPAT TUMBUH

14 0 7.668.031 30.338.054 2.113.645 40.119.7303628 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADUMANDIRI (KTM) DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

15 0 383.500 14.465.948 1.518.500 16.367.9483636 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMANTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

16 0 1.691.006 0 0 1.691.0064538 PENYELENGAARAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET (PUSAT)

17 0 2.175.000 5.000.000 0 7.175.0004561 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KAWASANMETROPOLITAN

18 0 0 2.550.000 0 2.550.0004562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU

19 0 10.749.600 306.400 0 11.056.0004766 PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

20 0 0 2.275.000 0 2.275.0009314 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

0 418.100.370 259.497.511 288.652.002 966.249.88303 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL

1 0 2.740.750 0 0 2.740.7500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 387.640 0 0 387.6400021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 2.194.866 0 0 2.194.8660027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4 0 652.590 0 0 652.5900028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

67.134.716.598 63.808.999.752 63.922.913.929 6.791.367.885 201.657.998.164

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 65

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

5 0 1.631.340 0 0 1.631.3400029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

6 0 1.607.300 52.600 0 1.659.9000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

7 0 9.781.840 112.110 0 9.893.9500035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

8 0 509.290 100.000 0 609.2900036 PENATAUSAHAAN ANGGARAN, PENYELENGGARAANPERBENDAHARAAN

9 0 2.150.000 0 0 2.150.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

10 0 981.100 0 0 981.1000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

11 0 857.110 0 0 857.1100065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

12 0 879.910 86.900 0 966.8100076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

13 0 360.000 0 0 360.0000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

14 0 0 150.000 0 150.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

15 0 277.376 0 0 277.3760088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

16 0 0 479.000 0 479.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

17 0 269.800 0 0 269.8000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

18 0 0 1.082.591 0 1.082.5910113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

19 0 21.674.823 41.455.140 206.227.200 269.357.1630783 FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL

20 0 1.000.000 0 9.000.000 10.000.0003592 PENINGKATAN PEMBENTUKAN DESA SWAKARYA DI PERMUKIMANTRANSMIGRASI

21 0 36.265.633 160.000 0 36.425.6333594 FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DIWILAYAH TERTINGGAL

22 0 15.511.508 20.000 0 15.531.5083597 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DIWILAYAH TERTINGGAL

23 0 14.842.500 392.000 0 15.234.5003599 PEMBINAAN PROMOSI, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAHTERTINGGAL

24 0 15.163.049 153.000 0 15.316.0493600 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL

25 0 162.295.046 45.385.218 0 207.680.2643601 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHTERTINGGAL

26 0 26.123.434 592.500 0 26.715.9343603 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATANTRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL

27 0 11.746.695 256.400 0 12.003.0953604 PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKATTRANSMIGRASI DAN KAWASAN DI WILAYAH TERTINGGAL

28 0 31.783.361 1.048.500 23.978.330 56.810.1913605 PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN MASYARAKAT TRANSMIGRANDI WILAYAH TERTINGGAL

29 0 9.873.145 118.050 40.483.200 50.474.3953606 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DIWILAYAH TERTINGGAL

30 0 8.952.300 30.549.488 1.313.000 40.814.7883607 PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL

31 0 10.261.095 723.200 2.745.705 13.730.0003608 PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAHTERTINGGAL

32 0 1.553.790 20.367.250 3.406.527 25.327.5673638 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMANTRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL

33 0 25.773.079 116.213.564 1.498.040 143.484.6833640 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADUMANDIRI (KTM) DI WIL. TERTINGGAL

0 95.511.600 12.000 100.709.700 196.233.30004 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL

1 0 1.300.000 0 0 1.300.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 800.000 0 200.000 1.000.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

3 0 3.857.330 0 0 3.857.3300104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

4 0 85.978.500 12.000 99.909.700 185.900.2006257 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS(P2DTK)

5 0 1.000.000 0 0 1.000.0006328 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAHTERPENCIL/PULAU-PULAU KECIL

6 0 2.575.770 0 600.000 3.175.7706329 PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS/DESA MANDIRI

0 6.155.200 10.844.800 0 17.000.00006 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTABESAR DAN METROPOLITAN

67.134.716.598 64.316.635.876 64.182.423.440 7.180.729.587 202.814.505.501

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 66

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

1 0 1.000.000 0 0 1.000.0004305 PENYIAPAN JAKSTRA PENATAAN RUANG PADA KOTA-KOTA BESARDAN METROPOLITAN

2 0 0 8.000.000 0 8.000.0004470 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

3 0 4.000.000 0 0 4.000.0004561 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KAWASANMETROPOLITAN

4 0 1.000.000 0 0 1.000.0004632 PENYIAPAN RTR KAWASAN METROPOLITAN

5 0 155.200 2.844.800 0 3.000.0004659 PENGENDALIAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA BESAR DANMETROPOLITAN

0 79.720.407 0 1.008.175.081 1.087.895.48807 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANAPERDESAAN

1 0 3.800.000 0 0 3.800.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 36.825.186 0 832.002.400 868.827.5864312 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

3 0 32.095.221 0 25.000.000 57.095.2214602 PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRSTRUKTUR PERDESAAN

4 0 7.000.000 0 151.172.681 158.172.6816258 PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

0 24.923.280 2.076.720 0 27.000.00008 PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNANANTAR KOTA

1 0 14.980.000 20.000 0 15.000.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

2 0 1.028.780 1.971.220 0 3.000.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

3 0 4.434.500 65.500 0 4.500.0000785 FASILITASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

4 0 2.000.000 0 0 2.000.0000819 PENATAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN,BESAR, MENEGAH DAN KECIL

5 0 2.480.000 20.000 0 2.500.0000822 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI SISTEM KELEMBAGAANEKONOMI PERKOTAAN

0 1.150.878.817 15.594.962 6.022.494.451 7.188.968.23009 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATPERDESAAN

1 0 545.430 0 0 545.4300002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 3.183.835 0 0 3.183.8350021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 6.932.439 0 0 6.932.4390031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

4 0 155.253 0 0 155.2530033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

5 0 278.708 0 0 278.7080034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6 0 1.898.100 0 0 1.898.1000071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

7 0 3.033.935 0 0 3.033.9350073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

8 0 133.600 0 0 133.6000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

9 0 12.442.839 400.000 0 12.842.8390710 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKATPERDESAAN

10 0 8.366.921 38.000 0 8.404.9210711 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKATDESA

11 0 7.918.915 48.000 0 7.966.9150712 PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR PEMBANGUNAN PERDESAAN

12 0 34.829.483 2.152.557 0 36.982.0400713 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PEMDA & MASYARAKAT DALAMPEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

13 0 31.885.093 144.200 0 32.029.2930714 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DALAMPENGELOLAAN PEMBANGUNAN

14 0 18.026.352 0 0 18.026.3520716 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMANTAUAN UNITPENGADUAN MASYARAKAT

15 0 976.814.564 12.812.205 6.002.473.231 6.992.100.0000847 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAANDENGAN KECAMATAN

16 0 44.433.350 0 20.021.220 64.454.5706260 PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAHTERTINGGAL (P2SE-DT)

0 30.000.000 0 0 30.000.00010 PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DANMENENGAH

1 0 30.000.000 0 0 30.000.0000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI

67.134.716.598 65.608.313.580 64.210.939.922 14.211.399.119 211.165.369.219

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 67

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

DAN PELAPORAN

07 KESEHATAN 1.117.252.495 7.960.734.197 1.177.407.107 7.046.539.891 17.301.933.690

07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 9.509.764 721.768.284 200.845.951 479.000.000 1.411.123.999

9.509.764 470.129.338 860.898 479.000.000 959.500.00001 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1 9.509.764 0 0 0 9.509.7640001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 1.107.136 0 0 1.107.1360002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 401.883.100 0 0 401.883.1000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 36.401.770 455.300 0 36.857.0702807 PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

5 0 23.957.332 185.598 0 24.142.9302808 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

6 0 6.780.000 220.000 0 7.000.0002810 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DANRUMAH SAKIT

7 0 0 0 479.000.000 479.000.0002907 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN OBAT DAN VAKSIN

0 246.049.678 199.157.321 0 445.206.99902 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1 0 126.640 0 0 126.6400002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 98.000 0 0 98.0000003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 164.850 0 0 164.8500020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

4 0 36.056.499 0 0 36.056.4990021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 11.921.659 155.053.442 0 166.975.1010024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

6 0 3.710.426 90.000 0 3.800.4260029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

7 0 1.654.460 122.500 0 1.776.9600032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

8 0 1.362.670 22.000 0 1.384.6700033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

9 0 87.185 0 0 87.1850035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

10 0 25.957.200 0 0 25.957.2000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

11 0 563.000 0 0 563.0000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

12 0 4.089.750 0 0 4.089.7500054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

13 0 527.427 0 0 527.4270067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

14 0 211.955 0 0 211.9550073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

15 0 500.000 43.032.679 0 43.532.6790074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNANAPARATUR NEGARA

16 0 50.391.952 0 0 50.391.9520077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

17 0 5.054.221 30.200 0 5.084.4210088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

18 0 640.958 0 0 640.9580090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

19 0 196.700 0 0 196.7000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

20 0 913.247 0 0 913.2470099 PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANANPUBLIK

21 0 54.200 0 0 54.2000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

22 0 90.750 0 0 90.7500111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

23 0 37.968.141 0 0 37.968.1416051 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, KOSMETIKA, PRODUKKOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT

24 0 22.265.509 0 0 22.265.5096052 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT,KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT

25 0 2.882.186 0 0 2.882.1866053 PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKUSOR, ZATADIKTIF/ROKOK, DAN BAHAN BERBAHAYA

26 0 4.251.096 0 0 4.251.0966054 SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

67.144.226.362 66.290.183.599 64.410.151.641 14.690.399.119 212.534.960.721

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 68

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

27 0 9.368.728 0 0 9.368.7286055 PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN PENGAWASAN OBAT DANMAKANAN

28 0 9.681.605 806.500 0 10.488.1056056 PENILAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PRODUK OBAT,KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN DAN MAKANAN

29 0 7.275.190 0 0 7.275.1906057 PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANGOBAT DAN MAKANAN

30 0 7.983.474 0 0 7.983.4746058 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN

0 5.589.268 827.732 0 6.417.00003 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

1 0 178.413 799.232 0 977.6450024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 547.999 0 0 547.9990077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

3 0 3.407.042 0 0 3.407.0426059 STIMULASI EKSPLORASI DAN FASILITASI LITBANG TEKNOLOGIPRODUKSI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA

4 0 340.592 0 0 340.5926061 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENELITIAN DANINDUSTRI TERKAIT

5 0 618.025 0 0 618.0256062 PENINGKATAN PROMOSI OBAT BAHAN ALAM INDONESIA

6 0 497.197 28.500 0 525.6976063 PENGEMBANGAN SISTEM DAN LAYANAN INFORMASI OBAT ASLIINDONESIA (OAI) TERPADU

07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 1.089.727.812 3.987.481.111 291.728.713 4.584.000.000 9.952.937.636

1.089.727.812 3.987.481.111 291.728.713 4.584.000.000 9.952.937.63601 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

1 1.089.727.812 0 0 0 1.089.727.8120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 488.082.295 0 0 488.082.2950002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 14.300.730 0 0 14.300.7300003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 0 0 4.584.000.000 4.584.000.0002812 PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN KELAS III RUMAHSAKIT

5 0 255.816.897 1.458.200 0 257.275.0972813 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

6 0 29.933.000 67.000 0 30.000.0002814 OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PENYELENGGARAAN PELAYANANMEDIK

7 0 30.000 255.178.563 0 255.208.5632815 PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DANPRASARANA KESEHATAN RUJUKAN

8 0 100.000 0 0 100.0002838 PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKP)

9 0 20.525.008 0 0 20.525.0082861 PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (PNBP)

10 0 3.178.693.181 35.024.950 0 3.213.718.1312906 PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (BLU)

07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 18.014.919 1.784.354.613 248.473.846 1.703.539.891 3.754.383.269

0 102.569.180 260.000 14.665.220 117.494.40002 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT

1 0 18.061.400 260.000 0 18.321.4002816 PENGEMBANGAN PROMOSI KESEHATAN DAN TEKNOLOGIKOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

2 0 71.552.930 0 14.665.220 86.218.1502817 PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKATDESA SIAGA

3 0 12.954.850 0 0 12.954.8502818 PENINGKATAN PENDIDIKAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT

0 776.552.913 8.263.674 1.687.974.671 2.472.791.25803 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1 0 35.359.000 0 0 35.359.0002670 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (SPH/HSPP)

2 0 6.000.000 0 1.687.974.671 1.693.974.6712819 PELAYANAN KESEHATAN BAGI SELURUH PENDUDUK DI PUSKESMASDAN JARINGANNYA

3 0 466.958.009 8.116.423 0 475.074.4322821 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

4 0 19.000.000 0 0 19.000.0002846 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU

5 0 18.000.000 0 0 18.000.0002847 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

6 0 193.614.000 0 0 193.614.0002849 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (DHS - II ADB)

7 0 18.000.000 0 0 18.000.0002850 PENINGKATAN KESEHATAN KOMUNITAS

8 0 15.000.000 0 0 15.000.0002851 PENINGKATAN KESEHATAN KERJA

9 0 4.621.904 147.251 0 4.769.1552862 PELAYANAN BALAI KESEHATAN (PNBP)

18.014.919 456.194.520 239.950.172 900.000 715.059.61104 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

1 18.014.919 0 0 0 18.014.9190001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 6.499.481 0 0 6.499.4810002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

68.251.969.093 71.203.184.549 64.712.038.260 20.977.039.010 225.144.230.912

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 69

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PERKANTORAN

3 0 51.960 0 0 51.9600021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 157.533 0 0 157.5330027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 25.600 0 0 25.6000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

6 0 209.605 0 0 209.6050035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

7 0 25.600 0 0 25.6000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

8 0 1.500 791.000 0 792.5000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

9 0 96.350 0 0 96.3500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

10 0 0 2.700.000 0 2.700.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

11 0 375.000 0 0 375.0000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

12 0 20.951.056 60.355.092 0 81.306.1482823 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

13 0 1.339.251 0 0 1.339.2512824 PENINGKATAN IMUNISASI

14 0 14.284.382 1.109.930 0 15.394.3122825 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DANPENANGGULANGAN WABAH

15 0 8.609.738 28.021.194 0 36.630.9322826 PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDERITA

16 0 5.134.080 451.800 0 5.585.8802827 PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

17 0 14.368.435 402.400 0 14.770.8352837 PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG DAN KESIAPSIAGAANPANDEMI INFLUENSA

18 0 66.148.308 36.858.144 900.000 103.906.4522854 PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (P3)

19 0 1.162.541 56.000 0 1.218.5412863 PELAYANAN KESEHATAN KARANTINA (PNBP)

20 0 316.754.100 109.204.612 0 425.958.7122904 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

0 449.038.000 0 0 449.038.00005 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1 0 4.500.000 0 0 4.500.0002828 PENINGKATAN PENDIDIKAN GIZI MASYARAKAT

2 0 253.524.000 0 0 253.524.0002829 PENANGGULANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

3 0 191.014.000 0 0 191.014.0002902 PENANGANAN MASALAH GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PADA IBUHAMIL DAN MENYUSUI, BAYI DAN ANAK BALITA

07.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 0 635.268.862 2.507.909 0 637.776.771

0 502.405.721 129.500 0 502.535.22101 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1 0 477.470.221 65.000 0 477.535.2216369 JAMINAN PELAYANAN KB BERKUALITAS BAGI RAKYAT MISKIN

2 0 24.935.500 64.500 0 25.000.0006373 PENINGKATAN JEJARING PELAYANAN KB PEMERINTAH DANSWASTA/NON PEMERINTAH

0 30.427.600 0 0 30.427.60002 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1 0 2.994.100 0 0 2.994.1006359 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA(KRR)

2 0 2.433.500 0 0 2.433.5006360 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KRR

3 0 25.000.000 0 0 25.000.0006370 PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PELAYANANPIK-KRR

0 102.435.541 2.378.409 0 104.813.95003 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECILBERKUALITAS

1 0 2.500.000 0 0 2.500.0000034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2 0 4.612.511 37.489 0 4.650.0006362 PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KIE-ADVOKASIPROGRAM KB NASIONAL

3 0 8.139.850 891.850 0 9.031.7006363 PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN PENYEDIAAN DATAINFORMASI PROGRAM KB NASIONAL

4 0 49.960.250 39.750 0 50.000.0006371 PENDATAAN KELUARGA DAN INDIVIDU DALAM KELUARGA

5 0 37.222.930 1.409.320 0 38.632.2506372 PENGUATAN JEJARING OPERASIONAL LINI LAPANGAN YANGBERBASIS MASYARAKAT

07.05 LITBANG KESEHATAN 0 102.535.552 27.645.565 0 130.181.117

0 102.535.552 27.645.565 0 130.181.11701 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

1 0 12.247.279 27.501.515 0 39.748.7940024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DAN

68.251.969.093 72.749.433.729 64.981.997.856 20.977.939.010 226.961.339.688

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 70

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

PRASARANA

2 0 15.786.965 0 0 15.786.9650051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

3 0 23.024.997 14.450 0 23.039.4470058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

4 0 194.417 125.100 0 319.5172867 PELAYANAN LITBANG KESEHATAN (PNBP)

5 0 51.281.894 4.500 0 51.286.3942870 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ILMU PENGETAHUANDAN TEKNOLOGI

07.90 KESEHATAN LAINNYA 0 729.325.775 406.205.123 280.000.000 1.415.530.898

0 291.832.159 233.167.841 0 525.000.00001 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

1 0 240.295.569 230.112.500 0 470.408.0692831 PENGEMBANGAN KESETARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

2 0 51.536.590 3.055.341 0 54.591.9312869 PELAYANAN PENDIDIKAN POLTEKES/BAPELKES (PNBP)

0 437.493.616 173.037.282 280.000.000 890.530.89802 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNANKESEHATAN

1 0 23.500.000 1.500.000 0 25.000.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 19.963.336 1.411.664 0 21.375.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

3 0 11.780.774 219.226 0 12.000.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4 0 15.750.000 0 0 15.750.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

5 0 39.152.000 848.000 0 40.000.0000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

6 0 102.974.220 116.710.000 0 219.684.2200035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

7 0 0 0 240.000.000 240.000.0000115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

8 0 149.453.000 7.547.000 3.000.000 160.000.0002834 PENINGKATAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

9 0 13.606.338 3.482.362 0 17.088.7002835 PENYELENGGARAAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATANKESEHATAN

10 0 34.632.000 40.368.000 37.000.000 112.000.0002836 PENANGGULANGAN KRISIS

11 0 12.975.000 25.000 0 13.000.0002845 KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

12 0 4.457.698 175.280 0 4.632.9782860 PELAYANAN KALIBRASI DAN PENGAMANAN RADIASI (PNBP)

13 0 2.500.000 0 0 2.500.0002868 PELAYANAN REGISTRASI KEDOKTERAN (PNBP)

14 0 6.749.250 750.750 0 7.500.0002905 PEMELIHARAAN, PENINGKATAN DAN PENANGGULANGANINTELEGENSIA KESEHATAN

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 0 1.054.564.772 106.134.504 328.969.605 1.489.668.881

08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 0 574.022.366 77.235.191 0 651.257.557

0 79.692.310 5.648.790 0 85.341.10001 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1 0 45.000 0 0 45.0000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

2 0 8.967.600 0 0 8.967.6004861 PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA

3 0 4.497.575 48.030 0 4.545.6054862 PENINGKATAN DAN PENGAKTUALISASISIAN NILAI-NILAI TRADISI

4 0 2.999.443 97.500 0 3.096.9434863 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ADAT

5 0 19.750.807 2.625.145 0 22.375.9524864 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

6 0 6.750.000 0 0 6.750.0004865 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAERAH

7 0 24.288.000 1.272.000 0 25.560.0005705 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA

8 0 12.393.885 1.606.115 0 14.000.0005706 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

0 77.088.242 34.591.291 0 111.679.53302 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1 0 17.087.504 2.751.713 0 19.839.2170039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2 0 1.154.810 3.745.190 0 4.900.0000505 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALANSEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR

3 0 2.852.958 130.102 0 2.983.0604866 PENGEMBANGAN NILAI SEJARAH

4 0 2.899.646 108.350 0 3.007.9964867 PENGEMBANGAN GEOGRAFI SEJARAH

5 0 2.500.000 400.000 0 2.900.0004868 PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR

6 0 7.038.000 10.262.000 0 17.300.0004869 PENGELOLAAN PENINGGALAN KEPURBAKALAAN

7 0 11.430.175 296.959 0 11.727.1344870 PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

8 0 15.108.361 7.726.277 0 22.834.6384871 PENGEMBANGAN PEMAHAMAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH

9 0 0 3.000.000 0 3.000.0004872 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAERAH

10 0 0 4.393.100 0 4.393.1004873 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH

68.251.969.093 73.708.811.541 65.426.809.510 21.257.939.010 228.645.529.154

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 71

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 11.275.788 1.018.600 0 12.294.3884874 OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN SEJARAH DANPURBAKALA

12 0 5.741.000 759.000 0 6.500.0005709 PELESTARIAN FISIK KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA DAN NASKAHKUNO

0 50.481.575 6.270.700 0 56.752.27503 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1 0 16.052.398 0 0 16.052.3984875 PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KESENIAN

2 0 9.924.780 0 0 9.924.7804876 PENGEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL

3 0 1.361.688 0 0 1.361.6884877 PENGEMBANGAN GALERI NASIONAL

4 0 8.537.717 5.644.700 0 14.182.4174878 PENINGKATAN SENSOR FILM

5 0 1.920.000 0 0 1.920.0004879 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA DAERAH

6 0 3.937.957 0 0 3.937.9574880 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH

7 0 7.747.035 626.000 0 8.373.0354881 OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENIDAN FILM

8 0 1.000.000 0 0 1.000.0004882 PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN DAN KEBANGSAAN PUSAT

0 246.837.984 2.072.589 0 248.910.57304 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

1 0 17.914.341 362.507 0 18.276.8484883 PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA DALAM NEGERI

2 0 58.510.220 212.195 0 58.722.4154884 PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA KE LUAR NEGERI

3 0 100.275.299 650.000 0 100.925.2994885 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PARIWISATA

4 0 10.995.216 140.294 0 11.135.5104886 PENGEMBAGAN INFORMASI PASAR WISATA

5 0 20.910.000 0 0 20.910.0004887 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASARAN DANPROMOSI PARIWISATA DAERAH

6 0 10.695.453 707.593 0 11.403.0464888 OPTIMALISASI KOORDINASI PELAKSANAAN PEMASARANPARIWISATA

7 0 23.693.455 0 0 23.693.4554903 PENINGKATAN MEETING, INCENTIVE TRAVEL, CONVERENCE ANDEXIBITION (MICE)

8 0 3.844.000 0 0 3.844.0006181 PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOSI TERPADU BIDANGPARIWISATA, PERDAGANGAN DAN INVESTASI

0 94.490.145 28.254.860 0 122.745.00505 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1 0 33.144.843 17.422.000 0 50.566.8434889 FASILITASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN

2 0 6.052.604 213.500 0 6.266.1044890 PENGEMBANGAN STANDARDISASI PARIWISATA

3 0 4.699.070 0 0 4.699.0704891 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA

4 0 6.235.240 0 0 6.235.2404892 PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI PARIWISATA

5 0 34.394.633 10.550.000 0 44.944.6334893 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA DAERAH

6 0 4.769.225 0 0 4.769.2254894 PERINTISAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

7 0 5.194.530 69.360 0 5.263.8904895 OPTIMALISASI KOORDINASI PEMBANGUNAN PARIWISATA

0 25.432.110 396.961 0 25.829.07106 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

1 0 5.360.040 0 0 5.360.0404896 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATANASIONAL

2 0 5.025.700 150.000 0 5.175.7004898 PENINGKATAN LITBANG KEBUDAYAAN

3 0 5.273.210 0 0 5.273.2104899 PENINGKATAN LITBANG PARIWISATA

4 0 4.000.000 0 0 4.000.0004901 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAANKEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN DAERAH

5 0 5.773.160 246.961 0 6.020.1214902 OPTIMALISASI KOORDINASI KEMITRAAN KEBUDAYAAN DANPARIWISATA

08.02 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 363.552.536 17.773.195 302.538.560 683.864.291

0 12.975.000 0 1.085.000 14.060.00001 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKANPEMUDA

1 0 5.205.000 0 685.000 5.890.0000088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

2 0 7.770.000 0 400.000 8.170.0007601 PENINGKATAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

0 125.845.912 1.001.950 27.412.180 154.260.04202 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASIPEMUDA

1 0 9.192.362 310.000 7.566.000 17.068.3620024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 4.637.000 208.000 0 4.845.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3 0 0 0 5.000.000 5.000.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

68.251.969.093 74.169.874.505 65.466.100.220 21.271.590.010 229.159.533.828

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 72

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

4 0 44.948.732 40.000 8.739.060 53.727.7923306 PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DANKECAKAPAN HIDUP PEMUDA

5 0 700.000 0 0 700.0003308 PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA (JALUR AGAMA)

6 0 5.760.000 0 0 5.760.0006208 KAMPANYE DALAM RANGKA P4GN BERBASIS MASYARAKAT

7 0 31.942.130 303.950 966.170 33.212.2507604 PERLUASAN PENGERAHAN TENAGA TERDIDIK UNTUKPEMBANGUNAN PERDESAAN

8 0 1.119.910 0 240.000 1.359.9107605 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN BAHAYADESTRUKTIF LAINNYA

9 0 5.600.000 0 100.000 5.700.0007606 PENINGKATAN KEPELOPORAN DAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

10 0 21.945.778 140.000 4.800.950 26.886.7287607 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITASDAN KEMANDIRIAN PEMUDA

0 18.121.000 0 0 18.121.00003 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMENOLAH RAGA

1 0 1.961.000 0 0 1.961.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

2 0 390.000 0 0 390.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

3 0 9.500.000 0 0 9.500.0007608 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

4 0 6.270.000 0 0 6.270.0007610 PENGKAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNANKEOLAHRAGAAN

0 179.057.624 4.547.649 243.442.380 427.047.65304 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1 0 3.325.000 0 0 3.325.0000040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

2 0 500.000 0 11.400.000 11.900.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

3 0 11.624.187 0 3.650.000 15.274.1877611 PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAMOLAHRAGA

4 0 43.825.547 0 2.927.720 46.753.2677613 PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA

5 0 63.093.827 0 3.856.506 66.950.3337614 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKATBERDASARKAN CABANG OLAHRAGA PRIORITAS DAERAH

6 0 5.189.500 0 11.435.500 16.625.0007620 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAANOLAHRAGAWAN DAN PELAKU OLAH RAGA

7 0 6.460.000 0 0 6.460.0007622 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAH RAGA

8 0 40.292.596 4.547.649 51.122.654 95.962.8997623 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERSIFAT NASIONAL

9 0 4.746.967 0 159.050.000 163.796.9677624 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL

0 27.553.000 12.223.596 30.599.000 70.375.59605 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

1 0 0 3.388.096 0 3.388.0960024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 0 3.527.500 0 3.527.5000081 PENGADAAN KENDARAAN

3 0 4.810.000 0 4.500.000 9.310.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

4 0 22.743.000 5.308.000 26.099.000 54.150.0007626 PENINGKATAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN UNTUKPEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 0 116.989.870 11.126.118 26.431.045 154.547.033

0 116.989.870 11.126.118 26.431.045 154.547.03301 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA

1 0 2.107.499 70.607 0 2.178.1060002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 2.639.106 0 0 2.639.1060003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 6.515.846 230.000 0 6.745.8460016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

4 0 4.630.505 0 0 4.630.5050021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 404.050 1.067.000 0 1.471.0500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

6 0 5.155.660 0 0 5.155.6600029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

7 0 2.873.797 2.337.798 0 5.211.5950030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN

68.251.969.093 74.530.949.142 65.487.060.820 21.560.477.570 229.830.456.625

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 73

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

INFORMASI

8 0 202.010 0 0 202.0100031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

9 0 9.431.611 331.500 0 9.763.1110033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

10 0 863.962 0 0 863.9620035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 500.000 0 0 500.0000039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12 0 417.360 0 0 417.3600046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

13 0 7.278.955 0 26.431.045 33.710.0000049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

14 0 30.000 0 0 30.0000051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

15 0 1.099.228 14.000 0 1.113.2280054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

16 0 10.149.881 278.235 0 10.428.1160057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

17 0 938.163 0 0 938.1630065 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI

18 0 1.934.240 0 0 1.934.2400088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

19 0 19.359.950 0 0 19.359.9500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

20 0 8.335.800 2.064.200 0 10.400.0000093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

21 0 626.365 3.973.635 0 4.600.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

22 0 93.325 0 0 93.3250101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

23 0 8.704.029 717.068 0 9.421.0970102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

24 0 12.650.343 0 0 12.650.3430104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

25 0 500.000 0 0 500.0000109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

26 0 300.000 0 0 300.0000114 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM

27 0 2.200.355 0 0 2.200.3550744 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI,MASYARAKAT DAN MEDIA

28 0 215.720 0 0 215.7200836 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHUMASAN

29 0 2.275.010 26.000 0 2.301.0104319 PEMBINAAN PENDAPAT UMUM DAN KOORDINASI HUMAS ANTARDEPARTEMEN/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

30 0 2.669.500 16.075 0 2.685.5755781 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMASI

31 0 887.600 0 0 887.6005783 FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMASI

32 0 1.000.000 0 0 1.000.0007112 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DANINFORMASI SURVEI DAN PEMETAAN

09 AGAMA 0 443.083.691 116.123.921 271.099.777 830.307.389

09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 0 396.799.136 108.591.475 235.926.983 741.317.594

0 378.299.536 108.591.475 138.611.783 625.502.79401 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPANBERAGAMA

1 0 480.250 0 0 480.2500002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 143.775.872 1.002.350 0 144.778.2220003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

3 0 1.494.120 0 0 1.494.1200021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 383.440 10.792.300 0 11.175.7400024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 194.568 0 0 194.5680027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

6 0 0 7.729.620 0 7.729.6200079 PEMBANGUNAN GEDUNG

7 0 0 5.372.800 0 5.372.8000080 PENGADAAN TANAH

8 0 0 893.205 0 893.2050081 PENGADAAN KENDARAAN

9 0 107.040 1.650.000 1.350.000 3.107.0400082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

10 0 0 420.000 0 420.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

68.251.969.093 74.770.047.839 65.522.341.808 21.588.258.615 230.132.617.355

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 74

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 384.380 0 0 384.3800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

12 0 5.290.935 849.260 887.000 7.027.1950102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

13 0 221.590 100.000 90.000 411.5900107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

14 0 1.800.432 0 0 1.800.4320115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

15 0 68.960 43.000 0 111.9603309 PELAYANAN TANAH WAKAF DAN HIBAH

16 0 2.439.887 533.029 153.500 3.126.4163310 PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAN UMROH

17 0 4.569.271 479.245 3.043.450 8.091.9663311 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KRISTEN

18 0 2.145.671 255.380 876.775 3.277.8263312 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KATOLIK

19 0 651.955 77.000 407.500 1.136.4553313 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS BUDHA

20 0 1.357.325 328.750 1.468.830 3.154.9053314 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS HINDU

21 0 93.304.520 7.081.724 19.981.600 120.367.8443315 PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA ISLAM

22 0 688.751 130.000 225.000 1.043.7513316 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ZAKAT

23 0 3.555.604 0 3.493.200 7.048.8043317 PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF

24 0 282.360 0 141.640 424.0003318 PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN PENINGKATAN PELAYANANANKEHIDUPAN BERAGAMA

25 0 623.280 0 12.357.260 12.980.5403319 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN TEMPAT IBADAH

26 0 358.410 0 0 358.4103320 PENYELENGGARAAN INFORMASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA

27 0 1.335.620 0 0 1.335.6203321 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN

28 0 646.940 42.701.883 0 43.348.8233324 PEMBANGUNAN/REHAB/PEMELIHARAAN GEDUNG BALAI NIKAH

29 0 680.655 0 0 680.6553325 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAANDAN MASYARAKAT

30 0 568.050 0 568.500 1.136.5503336 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM

31 0 55.206.036 27.590.479 58.000.000 140.796.5153440 PEMBINAAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMROH

32 0 63.800 0 6.971.080 7.034.8803446 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA)

33 0 0 0 19.644.448 19.644.4483489 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA PRASARANAPERIBADATAN

34 0 55.619.814 561.450 8.952.000 65.133.2643491 OPERASIONAL KUA UNTUK PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK

0 18.499.600 0 97.315.200 115.814.80002 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN,PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAIKEAGAMAAN

1 0 6.880.000 0 0 6.880.0003336 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM

2 0 11.619.600 0 97.315.200 108.934.8003465 SUBSIDI TUNJANGAN PENYULUH AGAMA NON PNS

09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 0 15.719.826 5.056.380 9.723.794 30.500.000

0 15.719.826 5.056.380 9.723.794 30.500.00001 PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

1 0 0 0 25.794 25.7940021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

2 0 0 242.250 0 242.2500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 53.440 0 0 53.4400027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4 0 606.511 0 0 606.5110088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

5 0 2.400 31.710 0 34.1100089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

6 0 1.020.956 0 0 1.020.9560090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

7 0 804.509 0 0 804.5090104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

8 0 35.730 0 0 35.7300107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

9 0 300.000 0 0 300.0003338 INTERNALISASI AJARAN AGAMA DAN SOSIALISASI WAWASANMULTIKULTURAL KALANGAN UMAT BERAGAMA

10 0 45.000 3.503.500 1.155.000 4.703.5003340 PENDIRIAN DAN PEMBINAAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTAR UMATBERAGAMA

11 0 1.711.000 360.000 5.478.000 7.549.0003467 BANTUAN OPERASIONAL FORUM KOMUNIKASI KERUKUNAN UMATBERAGAMA

12 0 8.439.980 75.000 2.915.000 11.429.9803468 KEGIATAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK

13 0 2.370.350 795.920 150.000 3.316.2703469 PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

14 0 329.950 48.000 0 377.9503498 PENINGKATAN FORUM DIALOG & TEMU ILMIAH ANTAR PEMUKAAGAMA DAN CEDIKIAWAN AGAMA

68.251.969.093 75.036.131.511 65.608.129.388 21.832.559.392 230.728.789.384

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 75

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

09.03 LITBANG AGAMA 0 28.093.529 2.476.066 2.464.000 33.033.595

0 28.093.529 2.476.066 2.464.000 33.033.59501 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

1 0 19.084.516 0 0 19.084.5160003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 2.289.403 0 0 2.289.4030016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

3 0 372.750 0 0 372.7500021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 0 826.143 0 826.1430024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

5 0 290.182 0 0 290.1820035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

6 0 3.066.041 370.000 0 3.436.0410039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7 0 761.850 0 84.000 845.8500045 PENGEMBANGAN KAPASITAS LITBANG

8 0 0 1.188.513 0 1.188.5130089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

9 0 1.619.092 0 0 1.619.0920090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

10 0 0 0 2.380.000 2.380.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

11 0 609.695 0 0 609.6950104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

12 0 0 91.410 0 91.4100116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA 0 2.471.200 0 22.985.000 25.456.200

0 2.471.200 0 22.985.000 25.456.20001 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIALKEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

1 0 0 0 1.500.000 1.500.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

2 0 0 0 19.500.000 19.500.0003349 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAANMASYARAKAT

3 0 2.471.200 0 1.985.000 4.456.2008351 PENGEMBANGAN MANAJEMEN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN

10 PENDIDIKAN 14.509.846.375 15.489.977.796 6.287.925.290 51.924.903.706 88.212.653.167

10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 232.094.202 1.530.160 431.975.638 665.600.000

0 232.094.202 1.530.160 431.975.638 665.600.00001 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1 0 0 0 973.000 973.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 3.668.000 0 376.000 4.044.0000053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

3 0 0 0 800.000 800.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

4 0 200.000 0 0 200.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 0 0 130.000 130.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

6 0 0 33.000 0 33.0000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

7 0 9.491.680 36.000 4.250.000 13.777.6802303 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN TK

8 0 19.046.810 185.800 69.240.000 88.472.6102304 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU TK

9 0 161.100 0 29.651.880 29.812.9802305 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PAUD

10 0 185.203.182 101.000 4.581.818 189.886.0002306 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

11 0 7.179.710 70.000 0 7.249.7102554 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TK

12 0 131.000 0 306.983.000 307.114.0002587 PENYELENGGARAAN PAUD RINTISAN

13 0 2.500.000 567.000 6.898.210 9.965.2103354 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RA/BA

14 0 1.349.020 417.450 3.207.120 4.973.5903357 PENGEMBANGAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD-ISLAM/KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA)

15 0 1.402.710 30.000 1.348.610 2.781.3203358 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PAUD

16 0 75.000 0 380.000 455.0003360 PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL ALAT PERAGA KEAGAMAAN

17 0 68.990 22.410 105.000 196.4003361 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

18 0 367.000 67.500 2.432.500 2.867.0003460 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK USIA DINI PADASEKOLAH

19 0 1.250.000 0 618.500 1.868.5008352 PENGEMBANGAN MANAJEMEN TKA/TPQ DAN RA/BA/TA

68.251.969.093 75.298.790.442 65.612.135.614 22.289.984.030 231.452.879.179

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 76

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

10.02 PENDIDIKAN DASAR 20.947.812 2.124.723.040 666.077.453 35.485.748.508 38.297.496.813

20.947.812 2.124.723.040 666.077.453 35.485.748.508 38.297.496.81301 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILANTAHUN

1 20.947.812 0 0 0 20.947.8120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 157.869.262 5.803.828 0 163.673.0900002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 224.621.158 0 0 224.621.1580003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 10.169.385 0 712.200 10.881.5850020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

5 0 1.983.750 0 2.150 1.985.9000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 36.755.206 39.612.878 52.272.389 128.640.4730024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 1.178.997 0 510.000 1.688.9970051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

8 0 150.000 0 0 150.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

9 0 0 10.000 0 10.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

10 0 215.681 871.420 0 1.087.1010063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN

11 0 12.693.700 51.617.537 582.215.000 646.526.2370079 PEMBANGUNAN GEDUNG

12 0 0 10.228.300 0 10.228.3000080 PENGADAAN TANAH

13 0 0 1.050.000 0 1.050.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

14 0 0 0 25.000 25.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

15 0 0 4.916.000 0 4.916.0000089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

16 0 235.405.434 0 0 235.405.4340092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

17 0 31.772.400 60.000 0 31.832.4000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

18 0 29.597.244 0 668.600 30.265.8440101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

19 0 6.768.000 0 44.280.000 51.048.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

20 0 40.000.000 0 0 40.000.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

21 0 2.042.692 2.200.000 80.566.000 84.808.6920108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

22 0 0 100.000 0 100.0000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

23 0 0 1.071.600 0 1.071.6000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

24 0 12.482.493 132.507 33.450.000 46.065.0002302 PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DASAR

25 0 0 0 75.683.752 75.683.7522318 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR

26 0 36.785.673 27.327 269.630.000 306.443.0002319 PENGEMBANGAN SEKOLAH DENGAN STANDAR NASIONAL DANINTERNASIONAL

27 0 44.100.000 0 900.000 45.000.0002320 PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN (DIKDASMEN)

28 0 34.500.000 0 183.059.600 217.559.6002321 DESENTRALISASI PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR (ADB)

29 0 50.008.000 192.000 12.500.000 62.700.0002322 PENGEMBANGAN SMP TERBUKA DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF

30 0 139.506.880 666.848 16.137.486.007 16.277.659.7352323 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

31 0 61.916.000 169.000 11.000.000 73.085.0002324 PEMBINAAN KESISWAAN

32 0 178.504.301 0 125.987.027 304.491.3282325 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP

33 0 50.604.274 168.390 9.140.000 59.912.6642329 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAHDASAR

34 0 172.593.580 228.120 194.445.000 367.266.7002331 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR

35 0 1.570.263 0 3.706.655 5.276.9182335 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND.KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)

36 0 22.429.604 0 112.330.287 134.759.8912336 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND.LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR)

37 0 3.403.065 0 1.833.542 5.236.6072337 PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANANKHUSUS (TINGKAT DASAR)

38 0 3.714.558 0 4.500.000 8.214.5582338 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILANHIDUP PK DAN PLK (TINGKAT DASAR)

39 0 3.168.150 0 2.689.835 5.857.9852339 PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS

68.272.916.905 76.905.300.192 65.731.261.369 40.229.577.074 251.139.055.540

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 77

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

(TINGKAT DASAR)

40 0 8.308.592 0 3.000.000 11.308.5922347 PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODEPEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFOKOM

41 0 39.764.411 51.393.600 2.000.000 93.158.0112348 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERBUKUAN

42 0 54.237.600 175.000 39.678.000 94.090.6002552 SOSIALISASI WAJIB BELAJAR DAN PENGENDALIAN PROGRAM

43 0 17.764.000 50.000 0 17.814.0002553 PERLUASAN SMP

44 0 12.769.884 0 186.960.316 199.730.2002565 PEMBINAAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

45 0 53.103.531 12.231.821 0 65.335.3522566 PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SIARANPENDIDIKAN

46 0 85.555.792 18.008.442 0 103.564.2342568 PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI &KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR

47 0 0 0 836.056.800 836.056.8002570 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS

48 0 0 0 7.223.529.600 7.223.529.6002571 SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU

49 0 2.555.818 0 51.346.171 53.901.9892573 PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD

50 0 0 0 352.033.000 352.033.0002574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSIPENDIDIK

51 0 7.105.828 9.500 646.848.000 653.963.3282576 PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SD

52 0 10.299.997 0 2.000.000 12.299.9972579 KEMITRAANLPTK DENGAN SEKOLAH UTK MENDUKUNG WAJARDIKNAS 9 TAHUN

53 0 1.891.050 0 20.000.000 21.891.0502581 REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SMP

54 0 14.150.260 0 220.000.000 234.150.2602582 PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAP

55 0 9.898.200 0 262.500.000 272.398.2002583 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP

56 0 7.444.948 0 154.700.000 162.144.9482584 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP

57 0 0 0 377.040.267 377.040.2672589 PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP

58 0 7.500.791 0 99.600.000 107.100.7912590 PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JENJANGPENDIDIKAN DASAR

59 0 27.107.858 0 198.824.089 225.931.9472598 PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR(SD)

60 0 0 0 270.264.600 270.264.6002600 PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAHTERPENCIL, TERBELAKANG, PEDALAMAN, BENCANA

61 0 39.588.160 0 544.901.262 584.489.4222645 PENYELENGGARAN PAKET B SETARA SMP

62 0 0 769.769 3.557.368 4.327.1373363 PENGADAAN BUKU PELAJARAN MI/MTS

63 0 0 6.882.000 1.500.000 8.382.0003364 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN UNTUK MTS

64 0 0 32.022.477 2.700.000 34.722.4773371 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU MI/MTS

65 0 220.300 34.940.665 1.305.000 36.465.9653372 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MI/MTS

66 0 1.121.000 35.000 0 1.156.0003373 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MI/MTS

67 0 18.317.427 25.408.914 108.050.039 151.776.3803374 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADAMI/MTS

68 0 7.453.065 564.295 28.850.052 36.867.4123375 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADAPONDOK PESANTREN

69 0 7.927.975 3.336.866 16.192.044 27.456.8853379 PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADASEKOLAH UMUM

70 0 441.254 0 0 441.2543380 PENYELENGGARAAN PEMBIBITAN TENAGA KEPENDIDIKAN

71 0 0 0 5.358.750 5.358.7503381 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEPENDIDIKAN/SOSIALKEAGAMAAN

72 0 0 0 1.190.350 1.190.3503382 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KETENAGAAN DANKESISWAAN

73 0 1.275.000 12.751.100 2.400.000 16.426.1003384 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMASI PENDIDIKAN DASARYANG MEMADAI

74 0 0 12.500 0 12.5003385 PENYEDIAAN BLOCK GRANT PENINGKATAN MUTU MI DAN MTS(BOMM)

75 0 260.400 16.057.056 7.525.100 23.842.5563386 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PENDIDIKANMI/MTS

76 0 21.492.905 2.100.000 72.485.000 96.077.9053387 BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MI/MTS

77 0 0 1.200.000 0 1.200.0003400 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

78 0 0 0 7.294.650 7.294.6503448 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (WAJAR DIKDAS 9 TAHUN)

79 0 0 0 2.568.188 2.568.1883456 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BUKU

68.272.916.905 77.362.856.238 65.949.210.374 51.981.835.720 263.566.819.237

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 78

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

80 0 6.884.501 57.500 1.299.699 8.241.7003457 MONITORING BOS TINGKAT PROVINSI

81 0 24.667.000 50.000 3.862.500 28.579.5003458 MONITORING BOS TINGKAT KABUPATEN/KOTA

82 0 0 0 125.000 125.0003461 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SDDAN SMP

83 0 52.000 0 232.400.000 232.452.0003470 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MI

84 0 52.000 0 392.300.000 392.352.0003471 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MTS

85 0 5.500.000 0 2.946.756.374 2.952.256.3743484 PENYEDIAAN BOS JENJANG PENDIDIKAN DASAR

86 0 830.953 328.895.193 2.167.183.086 2.496.909.2323488 REHABILITASI MI/MTS

87 0 0 0 1.100.000 1.100.0008353 PENYELENGGARAAN KKG, MGMP DAN POKJAWAS

88 0 97.740 0 14.174.309 14.272.0498372 BANTUAN PAKET A/B/ DAN PPS PADA PONDOK PESANTREN

89 0 22.423.250 0 34.536.850 56.960.1008386 PENYELENGGARAAN UJIAN BIDANG STUDI PADA MI/MTS

90 0 149.800 0 159.000 308.8008387 PENYELENGGARAAN UJIAN PAKET A DAN B PADA PONTREN

10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 63.792.479 968.034.617 164.682.937 6.463.943.265 7.660.453.298

63.792.479 968.034.617 164.682.937 6.463.943.265 7.660.453.29801 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

1 63.792.479 0 0 0 63.792.4790001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 85.431.763 1.643.560 0 87.075.3230002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 87.209.245 85.260 0 87.294.5050003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 2.453.073 46.927 0 2.500.0000017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 3.235.000 0 0 3.235.0000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

6 0 365.400 0 0 365.4000021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

7 0 15.318.618 22.758.737 64.899.932 102.977.2870024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 3.500.000 0 0 3.500.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 1.491.766 454.030 0 1.945.7960031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

10 0 6.369.250 85.750 0 6.455.0000032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI

11 0 6.144.000 0 0 6.144.0000035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

12 0 7.997.500 80.500 0 8.078.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

13 0 9.020.135 2.912.865 167.000 12.100.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN

14 0 150.000 450.000 50.000 650.0000048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

15 0 23.539.097 8.448.336 70.781.190 102.768.6230049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

16 0 54.210 0 0 54.2100052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

17 0 200.000 300.000 0 500.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

18 0 0 7.151.929 310.000 7.461.9290079 PEMBANGUNAN GEDUNG

19 0 0 2.864.120 0 2.864.1200080 PENGADAAN TANAH

20 0 10.388 52.000 0 62.3880081 PENGADAAN KENDARAAN

21 0 0 569.450 100.000 669.4500089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

22 0 955.265 0 0 955.2650090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

23 0 0 660.000 195.000 855.0000100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

24 0 0 0 126.400 126.4000101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

25 0 0 0 60.000 60.0000107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

26 0 0 4.000.000 0 4.000.0000108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

27 0 10.362.000 787.200 49.090.000 60.239.2000113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

28 0 13.801.000 58.000 0 13.859.0002343 PEMBINAAN PENDIDIKAN ESTETIKA

29 0 16.853.250 90.750 0 16.944.0002352 PENGELOLAAN PEMBINAAN SMA

30 0 98.221.113 49.600 30.830.000 129.100.7132353 PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN

68.336.709.384 77.816.195.555 66.331.762.081 57.992.342.060 270.477.009.080

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 79

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

31 0 131.544.115 161.350 552.250.000 683.955.4652356 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMA

32 0 77.574.064 1.881.700 7.021.440 86.477.2042357 PEMBINAAN KREATIFITAS SISWA

33 0 123.716.594 0 103.050.000 226.766.5942358 PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI SMK

34 0 8.856.434 0 189.200.000 198.056.4342359 PENINGKATAN SARANA KELEMBAGAAN DAN AKSES SMK

35 0 23.927.788 0 155.000.000 178.927.7882360 PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SMK

36 0 51.885.468 0 57.576.680 109.462.1482361 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESISWAAN SMK

37 0 9.879.043 0 29.330.000 39.209.0432366 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PEND.KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)

38 0 5.787.591 0 20.868.106 26.655.6972367 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND.LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENENGAH)

39 0 2.527.206 0 21.355.237 23.882.4432368 PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANANKHUSUS (TINGKAT MENEGAH)

40 0 19.964.013 0 19.799.660 39.763.6732369 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERIORIENTASI KETERAMPILANHIDUP PK DAN PLK (TINGKAT MENENGAH)

41 0 9.153.811 0 22.230.333 31.384.1442370 PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS(TINGKAT MENENGAH)

42 0 5.596.300 0 15.180.000 20.776.3002374 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

43 0 14.687.514 179.200 10.998.900 25.865.6142569 PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI &KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MENENGAH

44 0 0 0 311.143.200 311.143.2002570 SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS

45 0 0 0 2.013.706.800 2.013.706.8002571 SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU

46 0 0 0 30.502.052 30.502.0522574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSIPENDIDIK

47 0 665.272 0 450.676.980 451.342.2522585 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

48 0 0 0 42.886.000 42.886.0002586 REHABILITASI RUANG KELAS JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

49 0 0 0 223.311.960 223.311.9602594 BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA(SEKOLAH)

50 0 11.226.144 0 394.800.000 406.026.1442595 BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK (SISWA)

51 0 0 0 246.700.000 246.700.0003388 PEMBERIAN BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG MA

52 0 233.600 6.738.900 0 6.972.5003389 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MA

53 0 2.953.450 0 679.128 3.632.5783390 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)UNTUK MA

54 0 262.820 57.514.000 98.767.000 156.543.8203393 REHABILITASI MA

55 0 111.280 87.500 378.500 577.2803394 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MENAJEMEN SEKOLAHDENGANPENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

56 0 572.400 7.660.000 3.000.000 11.232.4003395 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAMPROSES BELAJAR DAN MENGAJAR DI MA

57 0 249.000 0 0 249.0003397 PEMBINAAN MINAT, BAKAT, DAN KREATIVITAS SISWA

58 0 27.255.820 2.822.330 7.587.932 37.666.0823398 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PADA MADRASAHALIYAH

59 0 5.060.150 2.760.239 9.316.482 17.136.8713399 PEMBINAAN MA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAHUMUM TINGKAT MENENGAH

60 0 16.296.048 21.694.623 882.922.000 920.912.6713400 PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

61 0 284.830 40.000 648.370 973.2003401 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KRISTEN

62 0 20.000 0 0 20.0003402 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KATOLIK

63 0 12.945.000 0 308.025.000 320.970.0003405 BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MA

64 0 0 0 8.976.583 8.976.5833449 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN MENENGAH)

65 0 4.500 2.993.920 1.227.000 4.225.4203490 PEMBANGUNAN PRASARANA PENDUKUNG MA

66 0 0 0 482.200 482.2008353 PENYELENGGARAAN KKG, MGMP DAN POKJAWAS

67 0 9.223.839 2.301.161 525.000 12.050.0008356 PENGEMBANGAN MA STANDAR NASIONAL

68 0 21.000 3.549.000 1.123.600 4.693.6008371 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU MA

69 0 500.000 750.000 300.000 1.550.0008388 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN

70 0 2.367.450 0 5.787.600 8.155.0508389 PENYELENGGARAAN UJIAN BIDANG STUDI PADA MA

10.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 35.183.000 347.231.545 35.937.622 937.446.685 1.355.798.852

35.183.000 347.231.545 35.937.622 937.446.685 1.355.798.85201 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1 35.183.000 0 0 0 35.183.0000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

68.371.892.384 78.391.548.099 66.442.896.004 64.239.675.803 277.446.012.290

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 80

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 37.505.432 1.334.655 0 38.840.0870002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 84.740.913 0 0 84.740.9130003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 10.515.000 0 1.950.000 12.465.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 221.650 0 0 221.6500021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 0 150.000 250.000 400.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

7 0 0 56.250 200.000 256.2500024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 7.325.486 5.191.967 0 12.517.4530029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

9 0 300.000 0 0 300.0000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

10 0 10.046.923 0 0 10.046.9230035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 325.000 0 65.000 390.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN

12 0 3.084.020 0 660.000 3.744.0200053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

13 0 5.239.165 0 150.000 5.389.1650054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

14 0 6.321.862 0 0 6.321.8620060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

15 0 6.050.835 0 0 6.050.8350061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

16 0 188.000 0 422.000 610.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

17 0 340.880 0 0 340.8800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

18 0 1.500.000 0 0 1.500.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

19 0 13.466.394 0 13.306.386 26.772.7802376 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL

20 0 391.075 0 22.205.670 22.596.7452377 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

21 0 21.000.000 0 23.925.000 44.925.0002378 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

22 0 12.300.000 0 85.000.000 97.300.0002380 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

23 0 125.500 134.000 2.319.400 2.578.9002382 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL

24 0 2.620.000 0 1.980.000 4.600.0002422 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS/EFA)

25 0 29.659.164 28.876.750 41.962.500 100.498.4142544 REVITALISASI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

26 0 19.734.000 120.000 4.350.000 24.204.0002545 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL

27 0 22.167.111 0 27.620.000 49.787.1112546 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

28 0 8.040.000 0 9.360.000 17.400.0002548 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEREMPUAN

29 0 7.583.791 0 42.416.209 50.000.0002588 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET C)

30 0 0 0 11.710.000 11.710.0003381 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEPENDIDIKAN/SOSIALKEAGAMAAN

31 0 6.900.000 40.000 206.065.000 213.005.0003409 PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG

32 0 28.793.069 0 422.790.420 451.583.4893472 PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL

33 0 259.575 0 2.640.550 2.900.1258357 PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, B DAN C

34 0 74.000 0 13.276.000 13.350.0008358 PENYELENGGARAAN SHORT COURSE DAN LIFE SKILLS

35 0 50.000 0 60.000 110.0008359 RINTISAN DAN PENGEMBANGAN MA'HAD ALY

36 0 362.700 34.000 2.762.550 3.159.2508390 PENYELENGGARAAN UJIAN PAKET C

10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 351.800 169.622.587 23.601.902 1.406.700 194.982.989

351.800 169.622.587 23.601.902 1.406.700 194.982.98901 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

1 351.800 0 0 0 351.8000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 6.073.641 0 0 6.073.6410002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 0 243.000 0 243.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

4 0 1.757.138 284.012 0 2.041.1500027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

5 0 190.520 0 0 190.5200031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

68.372.244.184 78.746.800.943 66.479.360.638 65.177.122.488 278.775.528.253

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 81

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

6 0 30.000 0 0 30.0000052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

7 0 282.000 0 0 282.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

8 0 813.883 155.800 0 969.6830061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

9 0 14.611.115 33.150 0 14.644.2650067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

10 0 0 100.000 0 100.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

11 0 85.690 0 0 85.6900090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

12 0 1.403.254 0 0 1.403.2540106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

13 0 60.397.334 50.000 1.406.700 61.854.0340110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

14 0 43.585 0 0 43.5850111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

15 0 6.258.984 0 0 6.258.9840728 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAANPENDIDIKAN KEDINASAN

16 0 1.796.673 0 0 1.796.6730731 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN KEDINASAN SESUAISTANDAR PROFESI

17 0 3.787.053 0 0 3.787.0530732 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA LEMBAGAPENDIDIKAN KEDINASAN

18 0 4.618.648 0 0 4.618.6481268 PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ILMU PEMASYARAKATAN

19 0 4.347.712 103.940 0 4.451.6521269 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ILMU KEIMIGRASIAN

20 0 47.198.172 16.755.390 0 63.953.5624047 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN

21 0 40.500 0 0 40.5004320 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

22 0 21.700 0 0 21.7004324 RINTISAN PENDIDIKAN NON GELAR

23 0 4.822.650 400.350 0 5.223.0005065 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

24 0 5.193.740 216.564 0 5.410.3045410 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI INTELIJENNEGARA

25 0 3.578.463 5.224.796 0 8.803.2595453 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STSN

26 0 2.270.132 34.900 0 2.305.0325666 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHANNASIONAL

10.06 PENDIDIKAN TINGGI 5.597.296.172 8.358.364.776 5.077.709.076 3.540.276.026 22.573.646.050

5.597.296.172 8.358.364.776 5.077.709.076 3.540.276.026 22.573.646.05001 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

1 5.595.801.172 1.500.000 0 0 5.597.301.1720001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 1.121.328.550 137.920.336 0 1.259.248.8860002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 2.711.862.988 760.200 0 2.712.623.1880003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 7.079.689 493.566 400.000 7.973.2550017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 3.096.429 0 400.000 3.496.4290021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 7.271.627 0 0 7.271.6270022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

7 0 78.013.245 302.173.044 7.600.000 387.786.2890024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 29.258.905 3.085.635 1.279.085 33.623.6250027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

9 0 4.080.072 55.188 0 4.135.2600029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

10 0 20.231.519 2.489.183 3.958.146 26.678.8480031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

11 0 282.382 0 0 282.3820033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

12 0 1.867.105 0 0 1.867.1050034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

13 0 24.951.255 0 0 24.951.2550035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

14 0 28.025.815 0 6.190.000 34.215.8150039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

15 0 95.876.635 500.000 7.520.500 103.897.1350040 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DANTEKNOLOGI

16 0 54.040 500.000 0 554.0400046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

17 0 13.624.182 1.065.552 0 14.689.7340048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

73.968.045.356 83.056.806.669 66.951.478.232 65.205.876.919 289.182.207.176

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 82

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

18 0 1.358.050.134 215.644.073 2.060.000 1.575.754.2070049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

19 0 110.990 0 0 110.9900050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN

20 0 831.056 0 84.500 915.5560051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

21 0 1.159.987 787.969 0 1.947.9560054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

22 0 6.349.953 6.725.700 0 13.075.6530055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

23 0 0 0 400.000 400.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

24 0 1.217.275 0 0 1.217.2750059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

25 0 25.298.912 5.620.230 0 30.919.1420067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

26 0 171.125 0 0 171.1250069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

27 0 462.315 0 0 462.3150071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

28 0 1.550.257 609.465 0 2.159.7220073 PERENCANAAN / PENYUSUNAN / PENGEMBANGAN PROGRAM DANSISTEM PROSEDUR

29 0 200.000 0 0 200.0000076 SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

30 0 940.682 3.500 0 944.1820077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

31 0 0 208.890.795 0 208.890.7950079 PEMBANGUNAN GEDUNG

32 0 0 237.022.650 0 237.022.6500080 PENGADAAN TANAH

33 0 0 6.481.225 0 6.481.2250081 PENGADAAN KENDARAAN

34 0 1.187.000 13.000 0 1.200.0000082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

35 0 5.000 0 0 5.0000083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP

36 0 1.167.260 0 340.000 1.507.2600088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

37 0 239.900 73.106.880 0 73.346.7800089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

38 0 5.848.150 0 0 5.848.1500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

39 0 10.000 0 0 10.0000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

40 0 127.560 0 0 127.5600095 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DANKEKAYAAN MILIK NEGARA

41 0 144.825 16.140.124 0 16.284.9490100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

42 0 1.751.925 1.000.000 0 2.751.9250101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

43 0 1.600.000 400.000 0 2.000.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

44 0 1.457.455 0 0 1.457.4550104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

45 0 7.090.435 210.500 0 7.300.9350106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

46 0 1.752.000 6.109.632 0 7.861.6320107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

47 0 0 154.741.664 0 154.741.6640108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

48 0 885.017 4.150.000 0 5.035.0170109 SURVEY / STUDI KELAYAKAN / PENYUSUNAN MASTER PLAN / D E D /S I D

49 0 91.284.486 1.945.269 0 93.229.7550110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

50 0 5.426.276 69.923.279 0 75.349.5550111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

51 0 0 695.118 0 695.1180113 REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAH/RUMAH NEGARA

52 0 27.650 0 0 27.6500115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

53 0 458.617 99.913 0 558.5300116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

54 0 8.481.787 1.174.864 0 9.656.6511403 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI

55 0 134.108.285 14.497.829 0 148.606.1141405 PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

56 0 43.541.964 877.641.237 0 921.183.2012308 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI

57 0 16.261.718 0 419.444.220 435.705.9382309 PENYEDIAAN BEASISWA

58 0 320.164.313 665.000 674.071.500 994.900.8132310 PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

59 0 145.080.293 11.294.327 0 156.374.6202311 PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS UNIT DASAR PERGURUANTINGGI

60 0 58.534.923 585.000 481.534 59.601.4572312 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI

61 0 5.204.848 17.310.212 0 22.515.0602313 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN

73.968.045.356 85.304.991.042 68.884.967.687 66.302.758.673 294.460.762.758

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 83

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

62 0 43.913.709 71.884.561 0 115.798.2702314 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI

63 0 11.122.236 5.929.736 0 17.051.9722384 PENINGKATAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN INSTANSILAINNYA

64 0 228.513.670 21.518.075 402.261.495 652.293.2402385 PEMBINAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

65 0 165.721.920 9.609.088 342.592.443 517.923.4512386 PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI

66 0 53.310.585 1.749.685 157.532.641 212.592.9112387 PEMBINAAN INSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI

67 0 6.860.715 2.177.805 0 9.038.5202388 PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

68 0 48.457.366 38.142.969 131.296.702 217.897.0372390 PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI

69 0 1.047.909 0 0 1.047.9092392 PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PERGURUAN TINGGI

70 0 20.970.768 820.650 2.642.960 24.434.3782448 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

71 0 43.397.076 1.329.071 12.695.002 57.421.1492541 PENINGKATAN KUALITAS SDM PENDIDIKAN TINGGI

72 0 588.690.722 115.090.638 575.000 704.356.3602550 PEMBINAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

73 0 6.747.585 0 7.686.000 14.433.5852559 PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

74 0 46.239.756 10.460.016 109.815.511 166.515.2832561 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERGURUAN TINGGI

75 0 0 0 14.514.000 14.514.0002577 PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN DI PERGURUANTINGGI

76 0 110.809 0 93.930.000 94.040.8092578 BEASISWA UNTUK MAHASISWA MISKIN DAN MAHASISWA PRESTASI

77 0 240.000 0 0 240.0002596 PENGUATAN BIDANG IPTEK PT

78 0 61.552.657 103.111.323 0 164.663.9802601 PENGUATAN BIDANG ILMU PERGURUAN TINGGI

79 0 62.505.216 480.530.976 0 543.036.1922602 PENDIRIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS POLITEKNIK

80 0 167.941.600 0 238.206.360 406.147.9602603 PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN

81 0 21.223.990 518.580 335.841.842 357.584.4122604 PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN PT (DN)

82 0 100.000 0 0 100.0002605 PEMBUKAAN PT/FAK/PS BARU/JUR

83 0 289.000 0 643.797 932.7972606 PENYELENGGARAAN RINTISAN GELAR

84 0 8.533.600 0 21.504.634 30.038.2342608 PEMBERIAN BEASISWA

85 0 172.450 510.188 2.100.000 2.782.6382609 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI DAN EVALUASI

86 0 1.598.000 41.336.320 0 42.934.3202610 PENGEMBANGAN SISTEM PENYELENGGARAANPENDIDIKAN/PERKULIAHAN DAN POLA ILMIAH

87 0 1.246.000 0 0 1.246.0002611 PENGEMBANGAN STANDAR MUTU DAN MANAJEMEN FASILITASPRODI

88 0 1.500.000 1.000.000 0 2.500.0002612 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERSKALA INTERNASIONAL

89 0 7.229.210 6.181.790 0 13.411.0002613 PENINGKATAN KUALITAS DAN SERTIFIKASI LPTK

90 0 6.944.045 2.164.755 130.000 9.238.8002614 PENYELENGGARAAN PGSD

91 0 3.456.630 522.370 0 3.979.0002615 SERTIFIKASI GURU

92 0 49.800 0 0 49.8002616 SERTIFIKASI DOSEN

93 0 2.849.739 1.765.261 0 4.615.0002617 PENDIDIKAN PROFESI

94 0 42.458.574 48.998.713 1.578.000 93.035.2872623 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

95 0 2.981.565 3.567.925 0 6.549.4902625 PENINGKATAN KAPASITAS ICT PERGURUAN TINGGI

96 0 500.000 0 0 500.0002634 PORSENI MAHASISWA / POMNAS

97 0 351.910 0 9.750 361.6602636 LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA

98 0 49.845.152 1.191.985 28.336.500 79.373.6372637 PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

99 0 16.719.515 21.884.193 3.136.867 41.740.5752639 PENYELENGGARAAN HIBAH KOMPETISI

100 0 41.467.789 51.906.976 4.265.404 97.640.1692640 PENYELENGGARAAN HIBAH KOMPETISI INSTITUSI

101 0 12.237.824 927.086.455 0 939.324.2792641 PEMBANGUNAN GEDUNG DAN LAB BARU DI PT

102 0 8.487.033 0 275.313.309 283.800.3422642 PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN PT (LN)

103 0 200.850 34.709.866 0 34.910.7162643 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PT

104 0 81.750 69.080 0 150.8302647 PENINGKATAN JARDIKNAS PERGURUAN TINGGI

105 0 600.000 0 1.529.200 2.129.2003410 PENINGKATAN INTENSITAS PENELITIAN

106 0 18.000 30.750 0 48.7503411 PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM DAN INFORMASI PERGURUANTINGGI

107 0 2.310.780 0 0 2.310.7803412 PENYEDIAAN INSENTIF DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

108 0 391.200 0 14.204.750 14.595.9503413 PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PTA

109 0 2.775.369 103.850 7.988.124 10.867.3433414 PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DANPENGABDIAN MASYARAKAT

73.968.045.356 87.098.955.116 70.890.871.337 68.513.088.964 300.470.960.773

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 84

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

110 0 11.789.192 324.862 3.495.000 15.609.0543415 PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

111 0 17.970.165 1.191.190 1.262.810 20.424.1653416 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PTA

112 0 10.834.893 420.579.626 18.850.000 450.264.5193417 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA

113 0 5.355.909 0 1.190.000 6.545.9093418 PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PTA

114 1.495.000 74.449.580 6.811.874 2.709.400 85.465.8543419 PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKANTINGGI AGAMA

115 0 2.210.130 79.436.568 10.000.000 91.646.6983422 PEMBANGUNAN GEDUNG PEDIDIKAN TINGGI AGAMA

116 0 10.938.467 107.597.610 11.383.660 129.919.7373423 PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAMPENDIDIKAN TINGGI

117 0 570.763 0 0 570.7633424 PENATAAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS JURUSAN DANPROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI

118 0 78.344 0 78.209.400 78.287.7443425 PENYEDIAAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA MISKIN DANBEASISWA PRESTASI

119 0 1.126.400 568.200 2.152.000 3.846.6003442 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA KRISTEN

120 0 5.149.347 944.570 800.000 6.893.9173444 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA HINDU

121 0 5.200 0 4.784.800 4.790.0003450 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN TINGGI)

122 0 0 0 39.000.000 39.000.0003473 BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI

123 0 4.665.703 315.000 1.000.000 5.980.7033474 BANTUAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA

124 0 0 0 887.300 887.3003485 BANTUAN BEASISWA S2

125 0 12.856.307 11.576.702 0 24.433.0094897 PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING SDMKEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

126 0 714.074 1.930.503 0 2.644.5776925 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI NUKLIR

127 0 1.508.525 29.833.375 1.101.000 32.442.9008359 RINTISAN DAN PENGEMBANGAN MA'HAD ALY

128 0 264.074 0 152.500 416.5748373 PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA

129 0 103.845 0 467.500 571.3458374 PENINGKATAN KUALIFIKASI DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA

130 0 1.361.992 12.593.238 1.200.000 15.155.2308375 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA

131 0 0 0 17.288.880 17.288.8808376 BANTUAN PENYELESAIAN STUDI DOSEN S2 DAN S3

132 0 1.307.981 15.569.949 0 16.877.9308377 PENGEMBANGAN LAB DAN ICT PERGURUAN TINGGI

133 0 4.151.000 0 9.598.000 13.749.0008378 PENINGKATAN MUTU PENELITIAN

134 0 0 0 184.000 184.0008379 PENGEMBANGAN KAPASITAS LPTK

135 0 400.000 0 0 400.0008380 KEMITRAAN PENINGKATAN MUTU PERGURUAN TINGGI AGAMA

10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 8.773.558.112 2.751.370.103 290.043.192 4.438.100.388 16.253.071.795

247.702.000 1.360.992.062 143.432.552 4.286.044.434 6.038.171.04801 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

1 247.702.000 0 0 0 247.702.0000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 78.717.889 330.866 0 79.048.7550002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 55.879.190 0 0 55.879.1900003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 53.417.895 3.462.435 0 56.880.3300017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

5 0 23.674.425 240.000 7.906.000 31.820.4250021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 0 0 700.000 700.0000022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

7 0 511.465 26.599.495 0 27.110.9600024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

8 0 46.405 0 0 46.4050027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

9 0 12.217.500 0 0 12.217.5000028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

10 0 625.305 508.600 30.000 1.163.9050031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

11 0 9.633.823 273.640 370.000 10.277.4630043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

12 0 66.000 0 884.000 950.0000046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

13 0 0 0 951.000 951.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN

14 0 6.550.718 0 68.560.638 75.111.3560048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN

15 0 33.178.877 261.513 3.165.205 36.605.5950049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

74.217.242.356 87.541.286.499 71.611.821.153 68.801.372.057 302.171.722.065

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 85

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

16 0 34.017.520 0 3.200.000 37.217.5200051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

17 0 1.412.182 135.671 0 1.547.8530053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

18 0 0 0 800.000 800.0000055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

19 0 7.405.125 335.650 3.249.600 10.990.3750057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

20 0 31.035.131 256.100 39.000 31.330.2310060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

21 0 11.752.550 89.750 1.475.000 13.317.3000061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SDM

22 0 80.951.812 3.811.692 896.000 85.659.5040067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATURNEGARA

23 0 1.478.200 750.000 250.000 2.478.2000077 PENGEMBANGAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR

24 0 0 2.466.000 0 2.466.0000079 PEMBANGUNAN GEDUNG

25 0 0 350.000 0 350.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

26 0 1.316.821 0 2.262.394 3.579.2150082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

27 0 0 687.812 0 687.8120089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

28 0 5.150.000 0 500.000 5.650.0000090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

29 0 0 1.460.330 0 1.460.3300100 REHABILITASI/PENINGKATAN/RENOVASIGEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAAN

30 0 3.929.000 0 2.250.000 6.179.0000101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

31 0 18.000 658.000 0 676.0000102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

32 0 0 0 225.000 225.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

33 0 0 13.702 0 13.7020108 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM

34 0 0 0 150.000 150.0000110 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN

35 0 298.200 0 350.000 648.2000115 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

36 0 57.157.928 858.000 2.418.000 60.433.9282394 PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAMPMPTK)

37 0 298.673.566 47.236.028 112.642.000 458.551.5942395 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTUPENDIDIKAN (PROGRAM PMPTK)

38 0 157.723.444 36.720.310 7.337.400 201.781.1542396 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU INSTITUSIPENGEMBANG PENATARAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH(PROGRAM PMPTK)

39 0 14.448.118 0 1.320.000 15.768.1182397 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK

40 0 29.873.550 0 0 29.873.5502398 PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DANLUAR BIASA

41 0 4.881.653 0 7.071.240 11.952.8932399 PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN MENENGAH

42 0 9.651.260 0 0 9.651.2602400 PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PROFESIPENDIDIK

43 0 1.075.440 0 0 1.075.4402401 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PROFESI PENDIDIK

44 0 19.707.479 0 60.000 19.767.4792402 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM TENAGAKEPENDIDIKAN

45 0 12.123.117 0 1.625.000 13.748.1172403 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASARDAN LUAR BIASA

46 0 13.454.677 0 2.400.000 15.854.6772404 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKANMENENGAH

47 0 1.899.170 583.000 525.000 3.007.1702405 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN TENAGAKEPENDIDIKAN

48 0 9.507.582 0 1.100.000 10.607.5822406 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL

49 0 13.713.200 0 30.846.000 44.559.2002407 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

50 0 9.036.500 0 54.084.800 63.121.3002408 PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL

51 0 669.560 555.040 0 1.224.6002409 PENINGAKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL

52 0 8.169.490 0 0 8.169.4902410 PENINGKATAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAMPEMBINAAN DIKLAT

74.217.242.356 88.381.816.774 71.708.788.238 69.038.448.491 303.346.295.859

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 86

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

53 0 10.000.000 0 0 10.000.0002411 PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN PROGRAM DIKLAT

54 0 6.595.636 0 10.132.000 16.727.6362412 PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SDM DAN LEMBAGA DIKLAT

55 0 9.709.272 7.627.194 0 17.336.4662413 PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SARANA LEMBAGA DIKLAT

56 0 2.271.650 959.322 340.000 3.570.9722414 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PEMBINAANDIKLAT

57 0 680.490 0 173.266.852 173.947.3422572 SUBSIDI TUNJANGAN GURU BANTU

58 0 106.779.714 245.000 660.603.868 767.628.5822574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSIPENDIDIK

59 0 42.371.704 0 428.034.197 470.405.9012575 PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK

60 0 0 0 215.735.400 215.735.4002600 PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAHTERPENCIL, TERBELAKANG, PEDALAMAN, BENCANA

61 0 54.112.387 0 1.390.000 55.502.3873426 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

62 0 867.766 5.866.402 1.443.840 8.178.0083427 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPROGRAM PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

63 0 531.276 0 1.505.493.000 1.506.024.2763475 BANTUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU MI/MTS DAN MA NONPNS

64 0 0 0 1.258.800 1.258.8003476 BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MI/MTS

65 0 0 0 91.200 91.2003477 BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MA

66 0 53.200 0 877.896.000 877.949.2003478 TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH NON PNS

67 0 0 0 37.306.000 37.306.0003479 BEASISWA BAGI GURU /SANTRI/SISWA BERPRESTASI

68 0 50.200 0 40.500.000 40.550.2003487 TUNJANGAN KHUSUS GURU MADRASAH NON PNS

69 0 11.919.000 91.000 3.420.000 15.430.0003575 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASANTRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

70 0 0 0 5.550.000 5.550.0008353 PENYELENGGARAAN KKG, MGMP DAN POKJAWAS

71 0 0 0 3.100.000 3.100.0008382 BEASISWA DOSEN PROGRAM S2

72 0 0 0 840.000 840.0008383 BEASISWA DOSEN PROGRAM S3

0 213.116.232 93.856.378 6.325.000 313.297.61002 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1 0 1.290.560 0 0 1.290.5600016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 2.177.831 60.295 0 2.238.1260021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

3 0 1.450.527 225.500 0 1.676.0270027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

4 0 190.798 110.000 0 300.7980028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

5 0 850.215 0 0 850.2150035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

6 0 433.745 0 0 433.7450051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

7 0 1.359.875 45.000 0 1.404.8750055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

8 0 1.147.850 45.000 0 1.192.8500090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

9 0 1.591.732 377.300 0 1.969.0320094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

10 0 184.600 80.000 0 264.6000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

11 0 1.468.065 765.864 0 2.233.9290106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

12 0 1.936.085 0 0 1.936.0850116 PEMBINAAN/PENGEMBANGAN/PENGELOLAANPERPUSTAKAAN/KEARSIPAN

13 0 1.722.488 33.000 0 1.755.4882416 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA

14 0 2.935.000 115.000 6.325.000 9.375.0002417 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DANMINAT BACA DI DAERAH

15 0 35.998.613 7.972.267 0 43.970.8802450 PEMBINAAN BAHASA NASIONAL

16 0 74.378.248 84.027.152 0 158.405.4005702 PENYEDIAAN FASILITAS, KOLEKSI DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

17 0 14.000.000 0 0 14.000.0005703 BANTUAN FASILITASI PERPUSTAKAAN KELILING KEPADAPERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN/KOTA

18 0 70.000.000 0 0 70.000.0005714 SUPERVISI/PEMBINAAN/STIMULASI PERPUSTAKAAN UMUM,PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH

8.525.856.112 1.177.261.809 52.754.262 145.730.954 9.901.603.13703 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

74.217.242.356 88.840.875.301 71.817.433.534 73.011.174.648 307.886.725.839

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 87

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

1 8.525.856.112 0 0 0 8.525.856.1120001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 83.623.892 6.080.851 0 89.704.7430002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 307.076.472 0 0 307.076.4720003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 10.444.136 484.500 0 10.928.6360016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

5 0 38.357.268 690.940 300.000 39.348.2080021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

6 0 595.629 1.610.370 0 2.205.9990024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

7 0 59.173.516 2.418.484 0 61.592.0000027 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

8 0 20.899.696 0 2.318.680 23.218.3760028 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PENSIUN

9 0 5.578.959 965.163 0 6.544.1220029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

10 0 9.270.333 4.776.195 4.290.000 18.336.5280030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

11 0 26.391.020 2.209.120 0 28.600.1400033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

12 0 12.365.255 88.000 0 12.453.2550035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

13 0 4.762.061 0 0 4.762.0610037 PENDAYAGUNAAN/TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN

14 0 1.199.700 0 0 1.199.7000043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN

15 0 15.242.366 0 11.000.000 26.242.3660049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SUMBER DAYAMANUSIA

16 0 16.963.015 0 0 16.963.0150051 PENGEMBANGAN SDM DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

17 0 373.226 50.000 250.000 673.2260052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA

18 0 6.185.698 314.302 0 6.500.0000054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

19 0 111.121.712 7.734.703 2.500.000 121.356.4150055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAL

20 0 5.800.000 0 79.000.000 84.800.0000057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN

21 0 8.062.500 84.500 0 8.147.0000059 PENINGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

22 0 23.556.616 278.000 0 23.834.6160060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

23 0 12.557.812 576.430 0 13.134.2420063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN

24 0 6.219.810 502.856 0 6.722.6660064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/PENINGKATAN SISTEM DANPROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN

25 0 0 45.000 0 45.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

26 0 18.418.393 66.028 0 18.484.4210083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP

27 0 17.320.326 1.506.100 0 18.826.4260088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

28 0 0 7.652.378 0 7.652.3780089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

29 0 16.782.212 0 0 16.782.2120090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

30 0 21.187.335 0 0 21.187.3350092 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAANAKUNTABILITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

31 0 358.270 841.458 0 1.199.7280094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

32 0 22.433.821 3.191.400 12.966.574 38.591.7950096 PENYELENGGARAAN/PENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

33 0 3.196.231 0 0 3.196.2310107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

34 0 19.693.830 356.170 8.000.000 28.050.0002420 PENINGKATAN MANAJEMEN DIKDASMEN

35 0 2.911.679 1.081.711 0 3.993.3902423 PENYELENGGRAAN PEMBINAAN GRAFIKA DAN PENERBITAN

36 0 8.204.243 195.892 0 8.400.1352424 PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN

37 0 1.187.526 93.904 0 1.281.4302425 PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN

38 0 1.975.301 280.214 0 2.255.5152426 PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN

39 0 10.845.999 1.540.000 1.303.200 13.689.1992428 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

40 0 11.828.630 276.424 9.768.700 21.873.7542429 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI KECAKAPAN HIDUP DANREKREASI

41 0 8.250.000 0 0 8.250.0002430 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN(DEKONSENTRASI)

42 0 3.834.516 2.509.564 128.800 6.472.8802432 PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN TEKNOLOGI

82.743.098.468 89.795.124.305 71.865.934.191 73.143.000.602 317.547.157.566

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 88

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

43 0 28.071.275 0 12.320.000 40.391.2752563 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DIKDASMEN

44 0 149.715.193 2.827.055 0 152.542.2482599 PENINGKATAN JARDIKNAS

45 0 13.541.982 0 0 13.541.9822648 PENATAAN REGULASI PENDIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM

46 0 9.358.018 0 100.000 9.458.0182649 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, TATALAKSANA DAN KINERJA

47 0 2.671.037 91.850 0 2.762.8873348 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOKPESANTREN

48 0 19.655.300 1.334.700 1.485.000 22.475.0008360 PENGEMBANGAN MANAJEMEN INFORMASI KEPENDIDIKAN (EMIS)

10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 0 325.166.312 24.063.193 296.708.695 645.938.200

0 325.166.312 24.063.193 296.708.695 645.938.20001 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DANPENDIDIKAN KEAGAMAAN

1 0 7.563.018 0 1.515.000 9.078.0180003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 2.380.850 769.150 0 3.150.0000016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

3 0 1.679.554 583.500 2.670.000 4.933.0540017 PENINGKATAN/PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

4 0 625.650 0 0 625.6500021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

5 0 0 2.970.000 0 2.970.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

6 0 8.150.000 0 0 8.150.0000029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAHTANGGA, DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

7 0 0 0 1.500.000 1.500.0000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

8 0 663.400 0 0 663.4000031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKANDAN PELATIHAN

9 0 600.000 0 0 600.0000033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

10 0 11.100.000 0 0 11.100.0000035 PEMBINAAN/PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA DANANGGARAN

11 0 27.548.501 1.423.831 1.700.000 30.672.3320039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

12 0 415.600 69.000 0 484.6000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN

13 0 6.910.675 0 953.325 7.864.0000053 PENGENDALIAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

14 0 3.024.821 0 0 3.024.8210060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

15 0 36.705 82.500 45.000 164.2050063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN

16 0 916.554 0 0 916.5540071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS

17 0 0 195.000 0 195.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

18 0 5.784.521 0 10.485.500 16.270.0210082 PEMBERDAYAAN LEMBAGA

19 0 434.753 0 0 434.7530083 PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP

20 0 306.255 0 445.540 751.7950088 PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

21 0 1.007.708 254.360 0 1.262.0680089 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG

22 0 2.703.280 0 2.500.000 5.203.2800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

23 0 3.448.074 0 731.366 4.179.4400101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

24 0 9.306.414 0 795.000 10.101.4140102 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

25 0 7.864.000 0 0 7.864.0000104 KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBAGA

26 0 8.844.000 0 0 8.844.0000106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

27 0 8.869.065 0 0 8.869.0650107 PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN

28 0 444.240 255.360 0 699.6000111 PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

29 0 0 0 200.000 200.0002309 PENYEDIAAN BEASISWA

30 0 1.470.250 456.750 11.068.000 12.995.0003347 PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGAPENDIDIKAN KEAGAMAAN

31 0 14.859.188 135.000 50.989.898 65.984.0863348 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOKPESANTREN

32 0 1.012.364 28.000 14.987.674 16.028.0383353 BANTUAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN

82.743.098.468 90.156.106.550 71.877.410.247 73.257.491.905 318.034.107.170

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 89

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

33 0 4.456.922 630.000 3.469.345 8.556.2673379 PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADASEKOLAH UMUM

34 0 4.441.320 373.815 2.963.135 7.778.2703430 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA BUDHA

35 0 2.349.122 1.946.570 3.436.930 7.732.6223432 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU

36 0 3.325.765 492.250 3.584.900 7.402.9153433 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKATSERTA PEMBERDAYAAN MASJID

37 0 5.362.244 1.028.616 11.777.657 18.168.5173434 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

38 0 25.437.855 3.754.209 10.058.840 39.250.9043435 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

39 0 2.582.669 445.500 7.381.500 10.409.6693436 PENINGKATAN MUTU MADRASAH SWASTA DAN LEMBAGAPENDIDIKAN KEAGAMAAN

40 0 10.495.230 1.881.700 5.722.670 18.099.6003437 PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH

41 0 2.663.000 130.000 9.766.551 12.559.5513438 PEMBERIAN BANTUAN SARANA, PERALATAN, BUKU PELAJARANAGAMA, BUKU BACAAN BERNUANSA AGAMA LAINNYA

42 0 1.441.841 60.750 2.579.370 4.081.9613463 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADASEKOLAH UMUM

43 0 114.681 0 750.000 864.6813464 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASIPENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH

44 0 0 0 1.772.000 1.772.0003486 PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ICT UNTUKPENDIDIKAN

45 0 322.675 0 198.000 520.6758363 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

46 0 225.000 0 0 225.0008364 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

47 0 225.000 0 0 225.0008365 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA HINDU

48 0 106.000 0 0 106.0008366 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA BUDHA

49 0 0 0 2.400.000 2.400.0008367 PENGEMBANGAN ORGANISASI PONTREN / PASRAMAN / PABBAJJASAMANERA /SAMANERI

50 0 7.164.000 0 1.100.000 8.264.0008368 PENGEMBANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN OLEH ORGANISASIKESISWAAN SEKOLAH

51 0 116.483.548 6.097.332 129.161.494 251.742.3748369 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA

10.09 LITBANG PENDIDIKAN 18.717.000 213.370.614 4.279.755 329.297.801 565.665.170

18.717.000 213.370.614 4.279.755 329.297.801 565.665.17001 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

1 18.717.000 0 0 0 18.717.0000001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 5.859.132 1.147.000 0 7.006.1320002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 27.697.868 0 0 27.697.8680003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 10.742.650 0 0 10.742.6500039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5 0 4.792.910 0 0 4.792.9100058 PENINGKATAN / PEMANFAATAN / PENERAPAN PRODUK LITBANG

6 0 7.932.045 2.807.555 0 10.739.6000094 PEMBINAAN/PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM, DATA,STATISTIK DAN INFORMASI

7 0 83.977.459 325.200 0 84.302.6590101 PENGEMBANGAN/PENYELEGARAAN/FASILITASI STANDARISASIKOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

8 0 18.857.455 0 0 18.857.4550106 PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DANMODEL PEMBELAJARAN

9 0 10.000.000 0 0 10.000.0002318 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR

10 0 16.112.673 0 1.200.000 17.312.6732435 PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN PADA JALUR FORMAL DANNON FORMAL

11 0 6.179.820 0 0 6.179.8202440 PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PENDIDIKANNASIONAL

12 0 21.218.602 0 328.097.801 349.316.4032593 PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKANMENENGAH

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.195.410 1.032.166.417 92.932.700 2.190.181.203 3.317.475.730

11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DANKELUARGA

0 250.962.490 1.660.200 495.967.911 748.590.601

0 115.715.840 1.027.600 479.982.911 596.726.35101 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAHKESEJAHTER

1 0 797.346 0 0 797.3460002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

82.761.815.468 90.557.471.382 71.898.530.744 73.782.912.098 319.000.729.692

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 90

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

2 0 0 365.000 0 365.0000081 PENGADAAN KENDARAAN

3 0 56.578.415 66.500 374.027.350 430.672.2656303 PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA, FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA

4 0 18.280.025 30.000 25.529.145 43.839.1707202 PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA (PEMBERDAYAAN KELUARGAMISKIN)

5 0 40.060.054 566.100 80.426.416 121.052.5707204 PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA FAKIR MISKIN, KOMUNITASADAT TERPENCIL DAN PMKS LAINNYA (PEMBERDAYAAN KOMUNITASADAT TERPENCIL)

0 13.023.260 56.000 0 13.079.26002 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 0 1.022.206 0 0 1.022.2060033 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK

2 0 5.208.154 56.000 0 5.264.1545251 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGANANAK (KPA)

3 0 2.288.165 0 0 2.288.1655252 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KPAI

4 0 87.479 0 0 87.4795253 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KPA

5 0 1.622.670 0 0 1.622.6705265 PENGAWASAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK (KPAI)

6 0 2.794.586 0 0 2.794.5865266 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN DANPERLINDUNGAN ANAK (KPA)

0 14.021.990 50.000 0 14.071.99004 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATANKUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1 0 2.900.538 0 0 2.900.5380093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

2 0 4.167.476 0 0 4.167.4765254 PENYUSUNAN MATERI DAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI,INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) ANAK, PEREMPUAN,GENDER

3 0 2.565.248 0 0 2.565.2485255 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN

4 0 1.658.789 0 0 1.658.7895256 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN

5 0 1.983.852 50.000 0 2.033.8526613 PENYUSUNAN MATERI DAN PELAKSANAAN SOSIALISASI YANGTERKAIT DENGANKESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUA

6 0 746.087 0 0 746.0876614 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI TINGKAT NASIONAL,PROV

0 108.201.400 526.600 15.985.000 124.713.00005 PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

1 0 59.427.900 472.100 100.000 60.000.0006365 INTENSIFIKASI ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KB NASIONAL

2 0 3.863.000 0 0 3.863.0006366 PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGELOLA PROGRAMKETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

3 0 34.085.000 30.000 15.885.000 50.000.0006367 PENINGKATAN AKSES INFORMASI DAN PELAYANAN PROGRAMKETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

4 0 10.825.500 24.500 0 10.850.0006368 PENINGKATAN AKSES INFORMASI, PEMBINAAN PROGRAMKETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 77.641.875 329.200 9.734.000 87.705.075

0 66.479.467 279.200 9.734.000 76.492.66701 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

1 0 23.480 0 0 23.4800003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

2 0 23.480 0 0 23.4800046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ADMINSTRASI/MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA

3 0 28.500 0 21.500 50.0000047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN

4 0 73.480 0 0 73.4800090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

5 0 15.146.060 22.200 9.712.500 24.880.7600105 PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

6 0 252.725 0 0 252.7255226 KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAANANTARLEMBAGA MASYARAKAT

7 0 34.496.660 194.000 0 34.690.6605257 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER (PUG) DAN ANAK (PUA)

8 0 96.849 0 0 96.8495258 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

9 0 10.281.589 63.000 0 10.344.5895259 PENYUSUNAN DATA GENDER DAN ANAK

10 0 1.817.829 0 0 1.817.8295260 KOORDINASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DANANAK

82.761.815.468 90.869.877.178 71.900.470.144 74.288.614.009 319.820.776.799

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 91

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

11 0 4.000.000 0 0 4.000.0005261 FASILITASI PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADUPEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

12 0 188.815 0 0 188.8156616 SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA DANANAK

13 0 50.000 0 0 50.0008370 PENGOPTIMALISASIAN PERAN SERTA FOCAL POINT GENDER DILINGKUNGAN UNIT KERJA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN

0 11.162.408 50.000 0 11.212.40802 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN

1 0 5.705.241 0 0 5.705.2415262 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN

2 0 3.802.411 0 0 3.802.4115263 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGANPEREMPUAN

3 0 1.654.756 50.000 0 1.704.7565264 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KHPP

11.06 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL 2.195.410 206.507.387 3.123.100 349.618.123 561.444.020

0 181.482.797 3.123.100 348.838.123 533.444.02001 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

1 0 784.176 0 0 784.1760002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 2.103.162 88.484 0 2.191.6466207 PENINGKATAN TERAPI DAN REHABILITASI SOSIAL KORBANPENYALAHGUNAAN NARKOBA

3 0 3.531.972 0 0 3.531.9726212 PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA PENYULUH DAN KONSELOR

4 0 22.285.689 0 7.522.801 29.808.4907205 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI TUNASOSIAL)

5 0 11.591.808 10.000 1.927.800 13.529.6087206 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI DANPERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA)

6 0 41.869.667 3.008.280 3.409.350 48.287.2977207 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI SOSIALPENYANDANG CACAT)

7 0 9.686.270 0 7.560.390 17.246.6607208 PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUK ANAK, LANSIADAN PENYANDANG CACAT (REHABILITASI DAN PERLINDUNGANKESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA)

8 0 42.391.540 6.336 203.709.420 246.107.2967209 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (PELAYANAN DANPERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)

9 0 6.391.388 10.000 468.000 6.869.3887229 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (PELAYANAN DANREHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL)

10 0 5.554.093 0 626.362 6.180.4557230 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT (PELAYANAN DANREHABILITASI SOSIAL)

11 0 34.173.032 0 120.734.000 154.907.0327231 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI PMKS TERMASUKANAK, LANSIA DAN PENYANDANG CACAT

12 0 1.120.000 0 2.880.000 4.000.0007234 PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

2.195.410 25.024.590 0 780.000 28.000.00002 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1 2.195.410 0 0 0 2.195.4100001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN

2 0 636.321 0 0 636.3210002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

3 0 3.788.465 0 0 3.788.4650003 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

4 0 20.599.804 0 780.000 21.379.8047228 PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 342.845.661 57.274.720 1.300.452.829 1.700.573.210

0 342.845.661 57.274.720 1.300.452.829 1.700.573.21001 PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAANSOSIAL

1 0 7.164.760 573.000 77.228.300 84.966.0600553 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL

2 0 64.447.576 2.269.000 37.251.424 103.968.0007213 PENYELENGGARAN PENCARIAN PENYELAMATAN MUSIBAH BENCANAALAM DAN BENCANA LAINNYA

3 0 24.989.580 228.500 104.781.920 130.000.0007214 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

82.764.010.878 91.188.387.704 71.906.713.744 74.857.493.776 320.716.606.102

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 92

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

(PEMBERDAYAAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL)

4 0 13.084.815 270.400 21.889.685 35.244.9007215 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(PERLINDUNGAN SOSIAL TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJAMIGRAN)

5 0 14.181.730 1.180.520 0 15.362.2507216 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL)

6 0 22.320.000 0 7.680.000 30.000.0007217 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(AKSES JAMINAN SOSIAL)

7 0 173.390.650 6.102.000 920.507.350 1.100.000.0007232 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN BANTUAN TUNAI BAGI RUMAHTANGGA SANGAT MISKIN YANG MEMENUHI PERSYARATAN

8 0 23.266.550 46.651.300 131.114.150 201.032.0007235 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL(PENYELENGGARAAN PENCARIAN PENYELAMATAN MUSIBAHBENCANA ALAM DAN BENCANA LAINNYA)

11.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 0 56.511.644 8.827.480 16.004.000 81.343.124

0 21.234.900 0 504.000 21.738.90001 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1 0 7.143.533 0 0 7.143.5330016 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DANINFORMASI

2 0 4.534.500 0 250.000 4.784.5000020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DANSTRATEGI

3 0 372.462 0 0 372.4620021 PEMBINAAN/KOORDINASI/PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASIDAN PELAPORAN

4 0 45.600 0 0 45.6000030 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DANINFORMASI

5 0 3.071.992 0 137.000 3.208.9920039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

6 0 1.666.113 0 117.000 1.783.1130090 PENYELENGGARAANSOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI

7 0 4.400.700 0 0 4.400.7007219 PELAKSANAAN PENGKAJIAN,PENELITIAN, PELATIHAN DANPENDIDIKAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

0 35.276.744 8.827.480 15.500.000 59.604.22402 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKANKESEJAHTERAAN RAKYAT

1 0 0 8.779.980 0 8.779.9800024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

2 0 6.906.600 0 0 6.906.6004801 KOORDINASI PENGEMBANGAN/PAMBANGUNAN KEBIJAKAN KESRA

3 0 0 0 15.500.000 15.500.0004802 BANTUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

4 0 3.465.400 0 0 3.465.4004803 KOORDINASI PENANGANAN KERAWANAN KESRA

5 0 3.724.231 0 0 3.724.2314804 KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL

6 0 3.692.208 47.500 0 3.739.7084805 KOORDINASI KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PERMUKIMAN

7 0 3.853.862 0 0 3.853.8624806 KOORDINASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

8 0 3.720.232 0 0 3.720.2324808 KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KEHIDUPANKEMASYARAKATAN

9 0 6.067.163 0 0 6.067.1634809 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

10 0 3.847.048 0 0 3.847.0484811 KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDADAN OLAH RAGA

11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 0 97.697.360 21.718.000 18.404.340 137.819.700

0 5.992.000 8.000 0 6.000.00001 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGANSOSIAL

1 0 229.920 0 0 229.9200002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 5.762.080 8.000 0 5.770.0800093 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN/PENGKAJIAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

0 91.705.360 21.710.000 18.404.340 131.819.70002 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

1 0 3.470.503 0 0 3.470.5030002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANPERKANTORAN

2 0 0 6.500.000 0 6.500.0000024 PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA

3 0 42.143.799 0 0 42.143.7997222 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT

82.764.010.878 91.542.749.395 71.976.253.444 75.954.688.961 322.237.702.678

KODE/NAMA FUNGSI/SUB FUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN

JUMLAH

Halaman : 93

MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009

Lampiran III

BELANJAPEGAWAI

BELANJABARANG

BELANJAMODAL

BANTUANSOSIAL

4 0 6.134.096 0 1.652.658 7.786.7547223 PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL

5 0 7.917.813 0 1.080.846 8.998.6597224 PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

6 0 14.036.729 15.210.000 12.930.704 42.177.4337225 PELESTARIAN DAN PENDAYAGUNAAN NILAI KEPAHLAWANAN,KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

7 0 11.172.563 0 2.485.143 13.657.7067226 PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

8 0 2.971.199 0 254.989 3.226.1887227 PENGEMBANGAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT

9 0 3.858.658 0 0 3.858.6587239 PENINGKATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN DUNIA USAHA

82.764.010.878 91.588.840.453 71.991.463.444 75.973.093.301 322.317.408.076

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODALBELANJA BUNGA DAN

PINJAMANBELANJA SUBSIDI

BELANJA HIBAHBELANJA BANTUAN

SOSIALBELANJA LAIN-LAIN JUMLAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 82.764.010.878 91.588.840.453 71.991.463.444 0 0 0 75.973.093.301 0 322.317.408.076

B. ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 57.433.696.383 142.300.000 0 101.657.789.000 166.701.620.000 0 3.000.000.000 65.123.532.663 394.058.938.046

01 03 03 Program Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 950.810.000 950.810.000

01 05 01 Program Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 101.657.789.000 0 0 0 0 101.657.789.000

01 06 14 Program Pengembangan Daerah Khusus 0 0 0 0 0 0 0 636.020.000 636.020.000

01 90 01 Program Subsidi dan Transfer Lainnya 51.034.061.028 0 0 0 166.701.620.000 0 3.000.000.000 15.765.000.000 236.500.681.028

01 90 02 Program Pembiayaan Lain-Lain 6.399.635.355 142.300.000 0 0 0 0 0 46.055.587.663 52.597.523.018

04 03 03 Program Pengembangan Agribisnis 0 0 0 0 0 0 0 11.115.000 11.115.000

10 06 01 Program Pendidikan Tinggi 1.705.000.000 1.705.000.000

140.197.707.261 91.731.140.453 71.991.463.444 101.657.789.000 166.701.620.000 0 78.973.093.301 65.123.532.663 716.376.346.122

1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

JUMLAH TOTAL

RINCIAN JENIS BELANJA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008MENURUT PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE / NAMA / FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN

Lampiran III