rencana kerja (renja) · ... skpd yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2017
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2017
RENCANA KERJA (RENJA)BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI2017
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk
dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan
kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang
ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah
berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih
mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang
berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran
serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat
kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari
berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami
ucapkan terima kasih.
Banyuwangi, Oktober 2016
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
ii Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 3
1.4. Sistematika Penyusunan .......................................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 ........................ 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD ... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................... 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................... 19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................................. 22
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................. 22
3.2. Tujuan dan Sasaran PD ............................................................................ 23
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................. 24
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 28
Lampiran
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari
sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah
Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya,
baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan
harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah
Pusat.
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki
kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan
Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi,
akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance.
Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi
pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 adalah
dokumen perencanaan, yang memuat visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Banyuwangi dan berorientasi
pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Penyusunan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati Kabupaten
Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan
pembangunan yang telah di tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya
program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
masyarakat luas dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian
besar masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendapatan
Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi. Sehingga ada perubahan dalam isi Renja ini.
Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara
efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk
memenuhi tuntutan tersebut.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Kerja disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
3 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo, 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014–2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud pesusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2017 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan
kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun
2017.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
4 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:
1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian,
mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja,
obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran
dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil
guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pendapatan daerah;
5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD
sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran
daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah sesuai
dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017, proses penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah
dengan Dokumen RKPD.
1.2 LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Perintah, Peraturan
Daerah dan ketentuan peraturan lainnya Yang mengatur tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
5 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD,
Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada
APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja
SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja
SKPD tahun-tahun sebelumnya;
2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN SKPD,
Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas
dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD,
Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
6 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
hambatan yang ihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program
nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting
berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016,
Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target
Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD;
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan,
yaitu:
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL,
Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD,
Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,
Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi
dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
dalam pembangunan daerah
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
7 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam
pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan
anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
8 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
(Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2015 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output
sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang
telah disusun pada tahun sebelumnya.
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara
umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun
Anggaran 2015 sebagai berikut :
Tabel 2.1
Realisasi Belanja Langsung 2015
NO KEGIATANSUB
KEGIATAN
OUTCOME OUTPUT%
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1Penyediaan jasasurat menyurat 8.000.000
8.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100.00
2
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
860.000.000532.307.871 12 Bulan 12 Bulan 61.90
3Penyediaan jasaperkantoran
1.269.000.000 1.227.750.000 136 orang 136 orang 96.75
4Penyediaan alattulis kantor
187.815.300187.812.050 54 jenis 54 jenis 100.00
5Penyediaanbarang cetakandan pengadaan
350.000.000298.671.500 12 Bulan 12 Bulan 85.33
6
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
Tambahan dayaGedung Wanitadan Gesibu 200.000.000
199.098.250 2 lokasi 2 lokasi 99.55
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
9 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
7
Pemasangankapasitor danrehabilitasiinstalasiDispenda
200.000.000 199.716.000 1 paket 1 paket 99.86
8
Pemasangan barudaya listrik pasarMojopanggung,Genteng 2,Rogojampi,Jajag, Benculuk,Srono,Kebondalem dantook StadionDiponegoro
175.200.000 172.136.900 23 titik 23 titik 98.25
9
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
82.279.700 82.274.000 12 bulan 12 bulan 99.99
10
Penyediaanperalatandanperlengkapankantor
895.335.100814.280.200 12 jenis 12 jenis 90.95
11Penyediaanperalatan rumahtangga
451.592.300450.660.900 45 jenis 45 jenis 99.79
12
Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
15.000.00015.000.000 12 bulan 12 bulan 100.00
13Penyediaan bahanlogistic kantor
298.000.000 297.997.125 12 bulan 12 bulan 100.00
14Penyediaanmakanan danminuman
144.949.450 142.462.500 12 bulan 12 bulan 98.28
15
Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
750.000.000749.844.159 12 bulan 12 bulan 99.98
16Pembangunangedung kantor
PavingisasiGedung Wanita
270.000.000 255.575.000 1 paket 1 paket 94.66
17PembongkaranLos/Bedak Pasar
50.000.00049.895.000 80 m2 80 m2 99.79
18
Pemasangansarana air bersih(PDAM) PasarMojopanggung
5.000.0004.999.500 1 titik 1 titik 99.99
19
Pembuatantempat parkirtruk/mobil PasarHewan Glenmore
75.000.00074.911.000 708 m2 708 m2 99.88
20PembuatanSumur Bor diStadion
30.000.00029.982.150 100 m2 100 m2 99.94
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
10 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Diponegoro
21
PavingisasiDispenda danStadionDiponegoro
200.000.000199.209.500 1 paket 1 paket 99.60
22Relokasi PasarSrono danGenteng
130.000.000 129.112.500 2 lokasi 2 lokasi 99.32
23PembuatanSumur BorGedung Wanita
120.000.000119.834.000 90% 90% 99.86
24Pembangunandrainase GedungWanita
40.000.00040.000.000 90% 90% 100.00
25Pembangunansumur resapanDispenda
200.000.000 199.676.400 90% 90% 99.84
26Pengadaanperlengkapangedung kantor
125.000.000124.850.000 1 paket 1 paket 99.88
27Pengadaanmabaleur
200.050.550 199.485.300 78 unit 78 unit 99.72
28
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
175.000.000174.751.200 12 bulan 12 bulan 99.86
29
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
80.000.00080.000.000 40 unit 40 unit 100.00
30
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapankantor
150.000.000149.975.480
3pemeliharaan
3pemeliharaan
99.98
31Rehabilitasisedang/beratgedung kantor
Rehabilitasi pasarhewanKebondalem
200.000.000199.825.000 37 m2 37 m2 99.91
32Rehabilitasi pasarhewan Glenmore
95.000.000 94.791.000 150 m2 150 m2 99.78
33Rehabilitasi pasargenteng
200.000.000199.806.000 180 m2 180 m2 99.90
34Rehabilitasi pasarkalibaru
195.000.000 194.754.000 49 m2 49 m2 99.87
35Rehabilitasi pasarsrono
170.000.000169.800.000 434 m2 434 m2 99.88
36Rehabilitasi pasarjajag
135.000.000 134.884.000 71 m2 71 m2 99.91
37Rehabilitasi pasarBlambangan
200.000.000199..874.000 130 m2 130 m2 99.94
38Rehabilitasi pasarBanyuwangi
150.000.000 149.818.000 180 m2 180 m2 99.88
39Rehabilitasigedung Dispenda
160.000.000159.449.000 1 paket 1 paket 99.66
40RehabilitasiGesibu
40.000.000 40.000.000 1 paket 1 paket 100.00
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
11 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
41Rehabilitasisedang/beratgedung kantor
RehabilitasiStadionDiponegoro
400.000.000386.249.000 1 paket 1 paket 96.56
42RehabilitasiGeddungWanita/Galvalum
200.000.000185.989.000 1 paket 1 paket 92.99
43RehabilitasiGesibu
100.000.00099.820.000 1 paket 1 paket 99.82
44Rehabilitasipagar Dispenda
200.000.000 185.733.000 1 paket 1 paket 92.87
45RehabilitasiPasarMuncar
160.000.000156.780.000 1 paket 1 paket 97.99
46
PengadaanSarana danPrasaranaPelayanan Publik
200.000.000194.800.000 88 buah 88 buah 97.40
47
PengadaanSarana danPrasaranaPelayanan Publik
Pengadaan potbunga
150.000.000146.250.000 1 set 1 set 97.50
48Pengadaantempat sampah
150.000.000 149.850.000 1 paket 1 paket 99.90
49
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
PenyusunanlaporanCALK/LKPJKinerja Ikhtisarrealisasikeuangan
292.814.000291.828.300 2 dokumen 2 dokumen 99.66
50PenyusunanlaporanLAKIP/LPPD
35.000.00034.808.000 3 dokumen 3 dokumen 99.45
51
PenyusunanpelaporanKeuangansemesteran
Penyusunanlaporanpenerimaanpendapatandaerah
287.678.500259.223.000 2 dokumen 2 dokumen 90.11
52
Penyusunanlapuran keuangansub bidang PBBdan PBHTB
265.283.800264.383.200 2 laporan 2 laporan 99.66
53
Peningkatanmanajemenaset/barangdaerah
Pendataanpotensi pajak danretribusi
50.000.00049.999.950 1 paket 1 paket 100.00
54Kajian pasar
50.000.00049.775.000 1 paket 1 paket 99.55
55
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
Updating dataPBB
242.156.800206.210.800
40,000 wajibpajak
40,000 wajibpajak
85.16
56Optimalisasipenerimaan pajakdaerah
80.000.00078.703.334 5 titik 5 titik 98.38
57Validasi datapiutang PBB
179.932.200179.930.200 40,000 wajib 40,000 wajib 100.00
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
12 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
pedesaan danperkotaan
pajak pajak
58Pengelolaanpasar
352.062.700337.309.700 180 aktifitas 180 aktifitas 95.81
59Pendataan danpenetapan PAD
375.000.000370.891.125 180 aktifitas 180 aktifitas 98.90
60Pekan panutanpajak/Gathering
128.000.000123.486.500 100% 100% 96.47
61Sub pelayananpajak bumi danbangunan
691.941.600 676.724.800 180 aktifitas 180 aktifitas 97.80
62Penyediaansarana penunjangpasar
45.000.00045.000.000 1 paket 1 paket 100.00
63Penertiban pajak
442.814.000351.869.650 181 aktifitas 181 aktifitas 79.46
64Penataan RTH Penataan RTH
pasar50.000.000
49.972.000 2 pasar 2 pasar 99.94
65Penataan RTHDispenda
150.000.000 149.872.000 1 paket 1 paket 99.91
66Penataan RTHStadionDiponegoro
100.000.000 99.945.500 1 paket 1 paket 99.95
Renja 2016 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2016 sebesar
14.240.000.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sampai dengan
Triwulan II dapat di lihat pada table berikut :
Tabel 2.1
Realisasi Belanja Langsung 2016 s/d Triwulan II
No.
Program/Kegiatan
Sub Kegiatan
Outcome Output %
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
1 LingkunganHidup
1 Programpengelolaanruang terbukahijau (RTH)
200,000,000 199,200,00099.60
Penataan RTH200,000,000 199,200,000 100 buah 100 buah
99.60
2 PemerintahanUmum
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
13 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
8,073,582,550 3,686,777,55945.66
Penyediaan jasasurat menyurat
9,000,000 4,500,000 12 bulan 6 bulan50.00
Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik
860,000,000 270,074,360 12 bulan 6 bulan31.40
Penyediaan jasaperkantoran
1,692,000,000 699,000,000 146 OB 67 OB41.31
penyediaan alattulis kantor
187,815,300 92,898,800 55 Jenis 27 jenis49.46
Penyediaanbarang cetakandan penggandaan
273,130,250 135,753,500365,819
Exemplar120,762
Exemplar 49.70
penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor
677,279,500 637,912,950 22 Jenis 13 jenis94.19
penyediaanperalatan danperlengkapankantor
2,953,286,800 1,044,750,000 12 jenis 5 jenis35.38
penyediaanperalatan rumahtangga
611,484,600 465,413,300 56 Jenis 45 jenis76.11
penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
15,000,000 4,285,000 960 Exemplar381
Exemplar 28.57
penyediaan bahanlogistik kantor
228,020,600 92,521,050 12 bulan 6 bulan40.58
penyediaanmakanan danminuman
87,500,000 30,487,500 4,460 Kotak 1,557 Kotak34.84
rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
479,065,500 209,181,0992,640
Aktifitas853
Aktifitas 43.66
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
14 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
2,435,816,850 1,978,049,00081.21
Pembangunangedung kantor
357,752,400 357,259,00099.86
Sarana olahraga182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket
99.80
Ruangangudang/arsip
175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket99.92
pengadaanperlengkapangedung kantor
50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah99.94
pengadaanmebeleur
81,064,450 81,060,000 109 buah 109 buah99.99
pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket99.23
pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
197,000,000 98,452,000 28 unit 14 unit49.98
pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
95,000,000 44,995,000 12 bulan 6 bulan47.36
pemeliharaanrutin/berkalaperalatan danperlengkapankantor
100,000,000 49,984,000 135 unit 6849.98
rehabilitasisedang/beratgedung kantor
850,000,000 828,777,00097.50
Rehab kantorDispenda
175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket99.89
Rehab gedungwanita
175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket99.61
Rehab gedunggesibu 100,000,000 92,355,000 1 paket 1 paket
92.36
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
15 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Rehab pasarmojopanggung
200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit94.02
Rehab gapura200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit
99.62
Pengadaan saranadan prasaranapelayanan publik
630,000,000 393,132,00062.40
Pengadaan potbunga dari fiberglass
200,000,000 - 100 buah-
Pengadaansumur bor dikantor Dispendadan gedungwanita
200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit96.97
Penyediaansarana danprasarana pasarpujasera
30,000,000 - 1 tahun-
Pengadaantempat sampahdari fiber glass
200,000,000 199,200,000 200 buah 200 buah99.60
3 ProgramPeningkatanPengembanganSistemPengelolaanCapaian KinerjaKeuangan
661,486,900 349,620,30052.85
Penyusunanlaporan capaiankinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
250,000,000 128,946,400 10 laporan 5 laporan51.58
Penyusunanlaporan keuangansemesteran
411,486,900 220,673,90053.63
PenyusunanLaporan PBBdan BPHTB
161,486,900 105,692,850 10 laporan 7 laporan65.45
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
16 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Penyusunanlaporanpenerimaanpendapatandaerah
250,000,000 114,981,050 10 laporan 5 laporan45.99
4 ProgramPeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah
2,869,113,700 1,564,367,33654.52
Intensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah
2,869,113,700 1,564,367,33654.52
Updating DataPBB danPBHTB
205,542,550 68,411,650 12 bulan 6 bulan33.28
Sub BidangPendataan danPenetapan
400,000,000 183,926,250 100% 50%45.98
Pelayanan PajakKeliling
19,979,400 19,880,000 100% 100%99.50
Penertiban Pajak400,000,000 168,361,500 12 bulan 6 bulan
42.09
Publikasi WajibPajak
120,000,000 54,860,000 4 paket 2 paket45.72
Pekan PanutanPajak
300,000,000 144,375,000 1 aktifitas 1 aktifitas48.13
Sub BidangPengelolaanPasar
316,963,200 155,131,200 12 bulan 6 bulan48.94
Sub BidangPelayanan PajakBumi danBangunan
1,026,628,550 689,685,150 12 bulan 6 bulan67.18
OptimalisasiPajak
80,000,000 79,736,586 100% 100%99.67
Jumlah total 14,240,000,000 7,778,014,195
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
17 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 50
Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 21 kegiatan;
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 10 kegiatan;
4. Program Vlidasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan;
5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang
direncanakan meliputi:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Indikator : Cakupan Pelayanan Manajemen dan Administrasi;
Kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Perkantoran
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j. Penyediaan Bahan logistik Kantor
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
n. Pengadaan Mebeleur
o. Pemeliharaan Gedung Kantor
p. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
q. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
r. Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
18 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor
u. Pembangunan Gedung Kantor
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Tingkat Ketepatan Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Kegiatan :
a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
b) Penyusunan Laporan Keuangan
c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah
Indikator : 1. Persentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah.
2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT.
3. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang
Tepat Waktu.
Kegiatan :
a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan
b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah
c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah
d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
e. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah
f. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah
g. Penertiban Pajak Daerah
h. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah
i. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
j. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
19 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah
2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih
Kegiatan :
a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil
b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah
c. Pelayanan Penerbitan NPWPD
d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)
e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)
f. Pencetakan SKPD/RD
g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD
5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB
2. Persentase Realisasi BPHTB
Kegiatan :
a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan
d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan
e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan
f. Intensifikasi BPHTB
g. Ekstensifikasi BPHTB
h. Penyusunan Laporan BPHTB
i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi terkait dengan upaya-upaya
peningkatan pendapatan antara lain:
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
20 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
a. Masalah Internal
- Rendahnya target Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah (Pajak
Penerangan Jalan);
Hal ini disebabkan karena Pajak Penerangan Jalan Non PLN selama ini hanya
dikenakan ke perkebunan yang memiliki sumber daya listrik sendiri, dan masih
belum mengarah ke obyek pajak lainnya.
b. Masalah Eksternal
- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini
disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang
menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan
Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita
Pajak.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sinergitas
Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi, sebagai dasar koordinasi antar SKPD yang berkaitan dengan Pajak
Daerah. SKPD yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain Badan Pendapatan
Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Badan Pelayanan dan
Perizinan Terpadu serta Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini disebabkan kurangnya
koordinasi antar SKPD terkait dalam hal penanganan Pajak Daerah. Ada beberapa
wajib pajak yang komplain karena ijin usahanya belum dikeluarkan oleh SKPD
terkait tetapi sudah kena pajak.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara RKPD 2016 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
21 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan
di bidang pendapatan daerah;
b. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pendapatan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
d. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 tidak memiliki
kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,
maupun perguruan tinggi
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
22 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan
Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:
“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,
pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif,
dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan
beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:
1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang
demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah yang
desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat – daerah, antar daerah dan kawasan, serta
kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan daerah
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek
ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.
Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan
Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian
bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan;
2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang pendapatan;
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
23 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan
daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;
“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,
partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan”
Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah
menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:
1. Bidang Pendapatan Daerah
Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,
partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
2. Bidang Pelayanan Publik
Mewujudkan pelayanan public yang baik (excellent service), terpercaya dan
transparan.
3. Bidang Kelembagaan
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan
profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (tahun) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama
bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
24 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci
keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya Target Pendapatan
Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Akuntabel Berbasis IT.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam
jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.
Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang
lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus
(spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu
(time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:
1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja :
a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;
b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;
c. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu;
2. Mengingkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target
indikator :
a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah;
b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih;
3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja :
a. Persentase Realisasi PBB;
b. Persentase Realisasi BPHTB;
4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional;
dengan target indikator :
a. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi, maka telah menetapkan beberapa program dan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2017. Adapun Usulan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
25 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2017,
sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah T.A 2017
NO. PROGRAM/KEGIATANOutcome Output
Usulan Target Usulan Target
I.Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
6,177,600,000
1Penyediaan Jasa SuratMenyurat
9,900,000 12 Bulan
2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
946,000,000 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Perkantoran 1,861,200,000 136 Orang Bulan
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 209,000,000 56 Buah
5Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
302,500,000 402,401 Buah
6Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
99,000,000 24 Buah
7Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
275,000,000 13 Buah
8Penyediaan Peralatan RumahTangga
275,000,000 62 Buah
9Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
55,000,000 1,056 Eksemplar
10Penyediaan Bahan logistikKantor
220,000,000 12 Bulan
11Penyediaan Makanan danMinuman
110,000,000 4,906 Kotak
12Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
715,000,000 2,904 Bulan
13Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
55,000,000 1 Buah
14 Pengadaan Mebeleur 110,000,000 120 Buah
15 Pemeliharaan Gedung Kantor 110,000,000 1Unit PerTahun
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
26 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
16Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
220,000,000 28Unit PerTahun
17Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
110,000,000 1Unit PerTahun
18Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
165,000,000 149Unit PerTahun
19Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor
110,000,000 1Unit PerTahun
20Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
55,000,000 1LokasiPerTahun
21 Pembangunan Gedung Kantor 165,000,000 1Unit PerTahun
II.Program Perencanaan danevaluasi Kinerja PerangkatDaerah
435,000,000
22 Penyusunan Laporan Keuangan 75,000,000 2 Laporan
23Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi
250,000,000 11 Laporan
24Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
110,000,000 12 Bulan
III.Program PerumusanKebijakan Pendapatandaerah
1,560,000,000
25Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
150,000,000 2 Orang
26Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
150,000,000 2 dokumen
27Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
150,000,000 2 kegiatan
28Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
150,000,000 2 kegiatan
29Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah
150,000,000 12 kegiatan
30Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
50,000,000 1 kegiatan
31 Penertiban Pajak Daerah 150,000,000 12 kegiatan
32Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
150,000,000 4 kegiatan
33Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
310,000,000 300 Buku
34Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
150,000,000 4 kegiatan
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
27 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2017 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50
kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.782.600.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
IV.Program Validasi, Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah1,360,000,000
35Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
160,000,000 15,457 Lembar
36Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
150,000,000 15,457 Lembar
37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 150,000,000 700 Lembar
38Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
200,000,000 14 Kegiatan
39Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
300,000,000 1 Kegiatan
40 Pencetakan SKPD/RD 250,000,000 15,457 Lembar
41Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
150,000,000 15,457 Lembar
V. Program Intensifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah
2,250,000,000
42Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
700,000,000 525 Obyek Pajak
43Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
200,000,000 12 Bulan
44Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan
300,000,000 12 Buku
45Updating Data Pajak Bumi danBangunan
300,000,000 1,050 Obyek Pajak
46Updating Aplikasi dan DataBase Pajak Bumi dan Bangunan
50,000,000 1 Aplikasi
47 Intensifikasi BPHTB 250,000,000 800 Obyek Pajak
48 Ekstensifikasi BPHTB 150,000,000 12 Bulan
49 Penyusunan Laporan BPHTB 250,000,000 12 Buku
50Updating Aplikasi dan DataBase BPHTB
50,000,000 1 Aplikasi
Jumlah Anggaran Seluruhnya 11,782,600,000
Rencana Kerja (Renja)Tahun 2017
28 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2017 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun
2017, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan
Daerah Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja Perubahan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan
tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan
Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Banyuwangi
ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai
perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017
dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan
Daerah selanjutnya.
Banyuwangi, 5 Oktober 2016
Plt. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NAFIUL HUDA, S.Sos, M.SiPembinaNIP. 19681106 198809 1 001
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 850202 BADAN PENDAPATAN DAERAH
50202 01Program PeningkatanManajemen dan PelayananAdministrasi
6.177.600.000
50202 01 01 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Jumlah Waktu penyediaanjasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 9.900.000 APBD
50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah waktu penyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan listrik
BANYUWANGI 12 Bulan 946.000.000 APBD
50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 OrangBulan 1.861.200.000 APBD
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD
50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yangdisediakan
BANYUWANGI 402.401 Buah 302.500.000 APBD
50202 01 08Penyediaan Komponen Instalasilistrik/ Penerangan BangunanKantor
Jumlah jenis KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 24 Buah 99.000.000 APBD
50202 01 09 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah jenis Peralatan danPerlengkapan Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 13 Buah 275.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 10 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah jenis PeralatanRumah Tangga yangdisediakan
BANYUWANGI 62 Buah 275.000.000 APBD
50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan yang disediakan
BANYUWANGI 1.056 Eksemplar 55.000.000 APBD
50202 01 12 Penyediaan Bahan logistikKantor
Jumlah Waktu Bahanlogistik Kantor yangdisediakan
BANYUWANGI 12 Bulan 220.000.000 APBD
50202 01 13 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan BANYUWANGI 4.906 Kotak 110.000.000 APBD
50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah
BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD
50202 01 17 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor yangdiadakan
BANYUWANGI 1 Buah 55.000.000 APBD
50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur YangDiadakan BANYUWANGI 120 Buah 110.000.000 APBD
50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung KantorYang Dipelihara BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 110.000.000 APBD
50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional YangDipelihara
BANYUWANGI 28 Unit PerTahun 220.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 01 27 Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah PerlengkapanGedung Kantor YangDipelihara
BANYUWANGI 1 Unit PerTahun 110.000.000 APBD
50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor Yangdipelihara
BANYUWANGI 149 Unit PerTahun 165.000.000 APBD
50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor
Jumlah Gedung KantorYang Di Rehab BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 110.000.000 APBD
50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaTaman Kantor
Jumlah Taman Kantor YangDipelihara BANYUWANGI 1 Lokasi
PerTahun 55.000.000 APBD
50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantoryang di bangun BANYUWANGI 1 Unit Per
Tahun 165.000.000 APBD
50202 02Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah
435.000.000
50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah
BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD50202 02 03Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasidan Penyusunan CapaianKinerja Perangkat Daerah
BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD
50202 02 04 Pengembangan Media Cetakdan Penyebarluasan Informasi
Jumlah Laporan Keuanganyang Disusun BANYUWANGI 11 Laporan 250.000.000 APBD
50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak danInformasi Yang
BANYUWANGI 12 Bulan 110.000.000 APBD
50202 19Program PerumusanKebijakan PendapatanDaerah
1.560.000.000
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 01 Penyusunan Target PenerimaanPendapatan
jumlah dokumen targetpenerimaan pendapatanyang tersusun
BANYUWANGI 2 Orang 150.000.000 APBD
50202 19 02Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah
jumlah dokumen produkperaturan perundanganpendapatan daerah yangdisusun
BANYUWANGI 2 dokumen 150.000.000 APBD
50202 19 03 Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah
data base pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan TeknisPendapatan Daerah
jumlah aktivitas bimtekyang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi PajakDan Retribusi Daerah
jumlah aktivitaspemantauan dan asistensipajak dan retribusi daerahyang terlaksana
BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 06 Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD50202 19 06 Update Sistem Aplikasi
Pendapatan Daerah
jumlah aplikasi pendapatandaerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD
50202 19 07 Penertiban Pajak Daerahjumlah aktivitas penertibanpajak daerah yangdilaksanakan
BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 19 08 Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah
jumlah laporan datapiutang daerah yangdisusun
BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 19 09 Penyusunan Laporan RealisasiPenerimaan Pendapatan Daerah
jumlah laporan relaisasipenerimaaan pendapatandaerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 310.000.000 APBD
50202 19 10Monitoring dan EvaluasiRealisasi PenerimaanPendapatan Daerah
jumlah aktivitas monevyang dilaksanakan BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD
50202 20Program Validasi,Penetapan Pajak danRetribusi Daerah
1.360.000.000
50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dariDinas Penghasil
jumlah SPTPD/RD yangdihimpun BANYUWANGI 15.457 Lembar 160.000.000 APBD
50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak danRetribusi Daerah
jumlah aktivitas validasidata obyek pajak danretribusi daerah
BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD
50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yangditerbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD
50202 20 04Fasilitasi Pelayanan Pajak danRetribusi Daerah (DinasPenghasil)
jumlah aktivitasfasilitasipelayanan pajak danretribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 14 Kegiatan 200.000.000 APBD
50202 20 05 Gathering Pajak dan RetribusiDaerah (Wajib Pajak)
jumlah aktivitas gatheringpajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 300.000.000 APBD
50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RDyang dicetak BANYUWANGI 15.457 Lembar 250.000.000 APBD
KODE REKENING
SKPD PR KG INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
KEBUTUHANDANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBERDANA
CATATANPENTING
2 3 4 6 7 8
URUSAN BIDANG URUSANPEMERINTAH DAERAHPROGRAM KEGIATAN
RENCANA KERJA 2017
1
TARGET CAPAIANKINERJA
5
50202 20 07 Pembukuan dan PengarsipanSKPD/RD
jumlah SKPD/RD yangdiarsipkan BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD
50202 20 Program Intensifikasi danEkstensifikasi PajakDaerah
2.250.000.000
50202 20 01 Intensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi BANYUWANGI 525 ObyekPajak 700.000.000 APBD
50202 20 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi danBangunan
Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 200.000.000 APBD
50202 20 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumidan Bangunan
jumlah laporan PBB yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD
50202 20 04 Updating Data Pajak Bumi danBangunan
jumlah updating data yangdilaksanakan BANYUWANGI 1.050 Obyek
Pajak 300.000.000 APBD
50202 20 05 Updating Aplikasi dan Data BasePajak Bumi dan Bangunan
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD
50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 ObyekPajak 250.000.000 APBD50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 ObyekPajak 250.000.000 APBD
50202 20 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 150.000.000 APBD
50202 20 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yangdisusun BANYUWANGI 12 Buku 250.000.000 APBD
50202 20 09 Updating Aplikasi dan Data BaseBPHTB
jumlah updating aplikasiyang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD