rencana kerja ( renja ) perubahan dinas … · perdagangan provinsi banten berdasarkan indikator...

65
RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAGANGAN TAHUN 2019

Upload: others

Post on 03-Mar-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAGANGAN

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya,bahwasanya telah tersusun dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 adalah suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang memuat evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu, capaian Renstra dan Kinerja Pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, usulan program dan kegiatan masyarakat serta program dan kegiatan yang direncanakan.

Rencana Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 yang tertuang dalam Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019.

Selanjutnya kami mengharapkan bahwa Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 ini akan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi Banten dalam rangka meningkatkan aktivitas industri dan perdagangan.

Selanjutnya kami mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam tahapan dan proses pada penyusunan Rencana Program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 ini.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Serang, November 2018

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

H. Babar Suharso, ST. M.Si NIP. 19680803 199603 1 004

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................. ii

BAB IPENDAHULUAN............................................................

1.1 Latar Belakang ..........................................................

1.2 Landasan Hukum .......................................................

1.3 Maksud dan tujuan ...................................................

1.4 Sistimatika penyusunan .............................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG

PROVINSI BANTEN TAHUN LALU.................................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017-

2022...........................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag Provinsi Banten

Tahun Lalu ……………………………………......................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Disperindag Provinsi Banten ……………………………………

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi

Banten Tahun 2019 …………………………………………………

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……..

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ......................

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Disperindag Provinsi Banten

3.3 Program dan Kegiatan ..............................................

BAB VI Penutup .......................................................................

ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019

pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang telah ditetapkan, dan dalam UU No. 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa rencana pembangunan tahunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah sebagai dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 diamanatkan

bahwa SKPD menyusun Renja SKPD, Rancangan Renja SKPD disusun mengacu rancangan awal RKPD dan Renstra SKPD, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

program dan periode sebelumya dan berdasarkan masalah yang dihadapi serta

memperhatikan usulan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

mengamanatkan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

Renja SKPD sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan persiapan

penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan

forum SKPD dan penetapan Renja SKPD.

Rancangan Renja SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu

pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan

berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan perumusan

program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai

dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra SKPD sebagaimana dimaksud akan menjadi acuan penyusunan tujuan,

sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju

berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam

Pendahuluan I - 1

rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya

sebagaimana dimaksud menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau

baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud menjadi acuan perumusan

tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan

maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam akan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan

Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program

prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini berkewajiban untuk menyiapkan

Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan

sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan (Rencana

Strategis).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang

industri dan perdagangan sebagai bahan perumusan perencanaan kebijakan

pengembangan perekonomian daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan

daerah yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten

pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan kualitas

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten yang

meliputi urusan perindustrian dan perdagangan dalam rangka meningkatkan

ekonomi daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019

setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten selanjutnya setelah proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah akan ditindak lanjuti secara operasional dengan RKA /DPA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tahun 2019

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten tahun 2019 selanjutnya akan merupakan bahan, pedoman dan acuan

Pendahuluan I - 2

dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun anggaran 2019 yang

dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun

2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Banten; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 03/M-DAG/Per/I/2010 Tentang

Renstra Kementrian Perdagangan Tahun 2010-2019. 8. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 151/M-IND/Per/12/2010

Tentang Perubahan Renstra Kementrian Perindustrian Tahun 2010-2014.

9. Kepmen Perindag No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar

Industri; 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Provinsi Banten;

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012 – 2019;

12. Keputusan Gubernur Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019.

Pendahuluan I - 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten

Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan

urusan Perindustrian dan Perdagangan untuk periode 1 (satu) tahun bagi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan provinsi Banten Tahun 2019 yang ditujukan :

1. Sebagai acuan bagi Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai

dengan ketentuan.

2. Sebagai acuan bagi Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten melalui program dan

kegiatan tahun 2019.

3. Sebagai acuan bagi Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program dan

kegiatan pembangunan urusan pembangunan industri dan perdagangan

tahun 2019.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan Pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten, Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten, Keterkaitan antara Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten dengan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun

2019, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, dengan

Renja K/L .tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, serta

Pendahuluan I - 4

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten .

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten .

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPERINDAG PROVINSI

BANTEN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Disperindag Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tahun lalu, Perkiraan capaian

tahun berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag Provinsi Banten

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK, sesuai tugas pokok dan fungsi,

serta norma dan standar pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindag

Provinsi Banten

Berisikan uraian mengenai:

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, menguraikan

mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten provinsi dengan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten kabupaten/kota serta

Pendahuluan I - 5

dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka

pencapaian kinerja pembangunan; b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten; c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian Program /nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium Developmnet Goals); d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan Formulasi isu-isu

Penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan.

2.4. Isu isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Pada bagian ini berisisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan SKPD 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi SKPD 3. Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terghadapcapaian

program nasional 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD 5. Catatan tindak lanjut dalam perumusan program dan jegiatan prioritas tahun

yang direncanakan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah

dilakukan).

Pendahuluan I - 6

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan.

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menjelaskan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Disperindag Provinsi Banten.

Menjelaskan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Banten.

3.3. Program dan Kegiatan.

Bagian ini menentukan program dan kegiatan yang rencana akan dilaksanakan

pada tahun 2019 yang berisikan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi, target

capaian kinerja, kebutuhan dana/ pagu indikatif dan sumber dana, serta target

capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif untuk rencana tahun 2019.

BAB IV. PENUTUP.

Berisikan uraian penutup mengenai program dan kegiatan tahun 2019, catatan

penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

Kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

Pendahuluan I - 7

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA DISPERINDAG PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019

tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 dan hasil

evaluasi Program kegaiatan tahun 2019 yang secara operasional tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dengan program dan

kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 7 program dan 33 kegiatan yang secara

keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri a. Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka b. Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting d. Pengendalian Inflasi Daerah

2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah b. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah c. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri

3. Program Perlindungan dan Pengawasan Industri a. Peningkatan Perlindungan Konsumen b. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

4. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang a. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang b. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi

Evaluasi Kinerja II - 1

5. Program Tata Kelola Pemerintah a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran f. Peningkatan Kapasitas Aparatur g. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah h. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri j. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri k. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

n. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral o. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri p. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

6. Program Peningkatan Daya Saing Industri a. Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri b. Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta

Rekomendasi Teknis Perijinan c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri

7. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri a. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri b. Standarisasi dan sertifikasi Industri

Realisasi capaian Kinerja Program (out comes) dan Kegiatan (out put) Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017 secara keseluruhan

adalah 100%, dan secara terperinci Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja dan Pencapaian Renstra Disperindag Provinsi Banten s/d Tahun 2016

dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Evaluasi Kinerja II - 2

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Disperindag Provinsi Banten s/d Tahun 2017

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017

Urusan/Bidang

Kinerja Kinerja

kinerja hasil

program

Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Kode Pemerintahan Program

Tingkat Capaian Tingkat Capaian

(outcomes)/ keluaran

kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Realisasi Kegiatan kegiatan Tahun Program/Kegiatan SKPD) Kegiatan Renstra

(output) sampai (%) 2018

Tahun 2017

Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan wajib

1 20

Program Peningkatan Kualitas Tata kelola

Pemerintah Daerah

Rasio 100% 100% 100% 100% Ketersediaan

1 20

1 dokumen

perencanaan,

evaluasi dan

pelaporan

Rasio 100% 100% 100% 100% ketersediaan

dokumen

penatausaha an,

pengendalian

dan evaluasi

laporan

keuangan

Evaluasi Kinerja II - 3

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Disperindag Provinsi Banten

Dokumen Renstra -

PERINDAG

Provinsi Banten

Tahun 2019-2022

Dokumen Renja 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 100% 1 Dok. 1 Dok. 100% PERINDAG

Provinsi

BantenTahun

Dokumen 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 100% RKA/DPA

PERINDAG

Provinsi Banten

Dokumen 4 Dok. 4 Dok. 4 Dok. 100% 4 Dok. 4 Dok. 100%

Evaluasi Kinerja II - 4

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Laporan Triwulanan

Kinerja

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

PERINDAG

Provinsi

BantenTahun

Dokumen 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

PERINDAG

Provinsi

BantenTahun

Dokumen LKPJ 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% dan LAKIP

PERINDAG

Provinsi Banten

Dokumen LPPD 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% PERINDAG

Evaluasi Kinerja II - 5

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Provinsi Banten

Kegiatan Rakor 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 100% 2 Keg. 2 Keg. 100% Sinkronisasi dan

Harmonisasi

Program Industri

dan Perdagangan

Dokumen hasil 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% Monitoring dan

Evaluasi urusan

perindustrian dan

perdagangan

Provisi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Disperindag

Provinsi Banten

Dokumen 19 Dok 19 Dok 19 Dok 100% 19 Dok 19 Dok 100% Laporan

Keuangan

DISPERINDAG

Provinsi Banten

tahun 2013 -2017

Evaluasi Kinerja II - 6

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Dokumen hasil 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100% verifikasi internal

pengelolaan

dokumen

keuangan

DISPERINDAG

Provinsi Banten

tahun 2013-2017

Dokumen laporan 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 12 dok 100% rekapitulasi SPJ

keuangan

DISPERINDAG

Provinsi Banten

tahun 2013-2017

Kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Sosialisasi dan

sinkronisasi sistim

pelaporan

keuangan

DISPERINDAG

Provinsi Banten

Evaluasi Kinerja II - 7

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Koordinasi dan

konsultasi aset

DISPERINDAG

Provinsi Banten

Dokumen LPKD 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100% DISPERINDAG

Provinsi Banten

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran dan kapasitas Aparatur

Rasio 100% 100% 100% 100% 100% penyediaan

barang dan jasa

Administrasi

perkantoran

serta pelayanan

tatausaha

kerumahtanggaa

n

Rasio 100% 100% 100% 100% 100%

Evaluasi Kinerja II - 8

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

penyelenggara an rapat

koordinasi dan

konsultasi di

dalam dan

keluar daerah

Rasio 100% 100% 100% 100% 100% pembangunan,

pengadaan,

pemeliharaan

dan rehabilitasi

prasarana dan

sarana aparatur

Rasio 100% 100% 100% 100% 100% pembinaan dan

peningkatan

pelayanan, tata

usaha dan

administrasi

kepegawaian

Penyediaan Barang dan

Evaluasi Kinerja II - 9

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jasa Kantor Disperindag Provinsi Banten

Jumlah Jasa 5 paket/12 bln 5 paket/12 bln 5 paket/12 bln 100% 5 paket/12 5 paket/12 bln 100% komunikasi, air, bln

listrik, internet,

telepon kantor

yang tersedia

Jumlah sarana 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% dan prasrana

perkantoran yang

tersedia

Kegiatan 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% perjalanan dinas

keluar dan dalam

daerah

Jumlah Makanan 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% /minuman yang

tersedia

Jumlah 46 orang 46 orang 46 orang 100% 46 orang 46 orang 100% pengamanan

kantor dan

prakmubakti yang

bertugas

Evaluasi Kinerja II - 10

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah informasi 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% publikasi

Jumlah pakaian 3 paket/12bln 3 paket/12bln 3 paket/12bln 100% 3 paket/12bln 3 paket/12bln 100% seragam yang

tersedia

Aparatur 10 orang 10 orang 10 orang 100% 10 orang 10 orang 100% PERINDAG Prov.

Banten yang

mengikuti Dikkat

dan Bintek

peningkatan

kinerja

Penyediaan Barang dan Jasa pada UPTD BPTSI Disperindag Provinsi Banten

Jumlah Jasa 5 paket/ 12 5 paket/ 12 5 paket/ 12 100% 5 paket/ 12 5 paket/ 12 bln 100% komunikasi, air, bln bln bln bln listrik, internet,

telepon kantor

yang tersedia

Evaluasi Kinerja II - 11

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah sarana 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% dan prasarana

perkantoran yang

tersedia

Jumlah 10 orang 10 orang 10 orang 100% 10 orang 10 orang 100% pengamanan

kantor dan

prakmubakti yang

bertugas

Jumah aparatur 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100% UPTD BPTSI

yang terpasilitasi

Kegiatan

Peningkatan

SDMnya

Penyediaan Barang dan Jasa pada UPTD BPLM Disperindag Provinsi Banten

Jumlah sarana 1paket/12 bln 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100% 1paket/12 bln 1paket/12 bln 100%

Evaluasi Kinerja II - 12

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan prasarana kantor yang

tersedia

Jumlah Bahan 1unit /12 bln 1unit /12 bln 1unit /12 bln 100% 1unit /12 bln 1unit /12 bln 100% penunjang

pelayanan

kemetrologian

yang tersedia

Kegiatan Rakor 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100% Teknis

Kemetrologian

tingkat Nasional

Jumlah 20 orang 20 orang 20 orang 100% 20 orang 20 orang 100% pengamanan

kantor dan

prakmubakti yang

bertugas

Jumlah Aparatur 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100% UPTD BPLM

yang ditingkatkan

SDMnya

Jumlah Jasa 5 paket/12 bln 5 paket/12 bln 5 paket/12 bln 100% 5 paket/12 5 paket/12 bln 100% komunikasi, air, bln

Evaluasi Kinerja II - 13

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

listrik, internet, telepon kantor

yang tersedia

Kegiatan 2 kali 2 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100% Penilaian jabatan

fungsional pada

UPTD BPLM

Pengadaan sarana dan prasarana kantor Disperindag Provinsi Banten

Jumlah sarana 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% dan prasarana

kantor yang

tersedia pada

Kantor

Disperindag Provinsi Banten

Peralatan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% elektornik Kantor

yang telah dibeli

Evaluasi Kinerja II - 14

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengadaan sarana dan prasarana pada UPTD BPTSI Disperindag Provinsi Banten

Jumlah sarana 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% dan prasarana kantor yang

tersedia

Pengadaan sarana dan prasarana pada UPTD BPLM Disperindag Provinsi Banten

Jumlah sarana 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% dan prasarana kantor yang

tersedia

Pemeliharaan prasarana

Evaluasi Kinerja II - 15

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan sarana Kantor Disperindag Provinsi

Banten

Gedung kantor 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% yang terpelihara

Jumlah 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% kendaraan dinas

Roda 4 yang

terpelihara

Jumlah 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% kendaraan dinas

Roda 2 yang

terpelihara

Pemeliharaan Barang da Jasa prasarana pada UPTD BPTSI Disperindag Provinsi Banten

Gedung UPTD 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% BPTSI yang

terpelihara

Evaluasi Kinerja II - 16

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kendaraan Dinas 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% yang terpelihara

Alat BPTSI yang 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% terpelihara

Pemeliharaan Barang da Jasa prasarana pada pada UPTD BPLM Disperindag Provinsi Banten

Gedung UPTD 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% BPLM yang terpelihara

Kendaraan Dinas 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% yang terpelihara

Alat Laboratorium 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% yang terpelihara

Program Penyediaan Data pembangunan daerah

Evaluasi Kinerja II - 17

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Rasio 1 Paket 1 Paket 1 Paket ketersediaan

data dan

informasi

pembangunan

perindustrian

dan

perdagangan

Penyusunan Profil, Data base dan Operasionaliasasi PPID Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Dokumen Profil 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Perindustrian dan

perdagangan

Provisi Banten

Data Base 1unit 1unit 1unit 100% 1unit 1unit 100% Perindustrian dan

perdagangan

Provisi Banten

Evaluasi Kinerja II - 18

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

PPID Industri dan 1unit 1unit 1unit 100% 1unit 1unit 100% perdagangan

Provisi Banten.

Yang beroperasi

Program Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan

Cakupan 20% 20% 20% 20% 100% peningkatan

prasarana dan

sarana

kelancaran

distribusi

perdagangan/pa

sar tradisional

Cakupan 20% 20% 20% 20% 100% pemberdaya an,

perlindung an

konsumen dan

pengawas an

Barang beredar

& jasa

Evaluasi Kinerja II - 19

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengawasan Barang jasa Beredar dan Kebutuhan Pokok

Kegiatan 2 Keg. 2 Keg. 2 Keg. 20% 2 Keg. 2 Keg. 100% pengawasan barang beredar

dan jasa secara berkala

Kegiatan 3 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 20% 3 Keg. 3 Keg. 100% Pengawasan

Khusus terhadap Peredaran

perdagangan

Aparatur yang 30 Aparat 30 Aparat 30 Aparat 20% 30 Aparat 30 Aparat 100% terbimbing Teknis Pengawasan

Barang Beredar

dan Jasa

Kegiatan Rakor 3 Keg. 3 Keg. 3 Keg. 20% 3 Keg. 3 Keg. 100% Pengawasan

Barang Beredar

Evaluasi Kinerja II - 20

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan Jasa

Dokumen hasil 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 20% 1 Dok. 1 Dok. 100% Pemantauan

Kebutuhan Pokok

Masyarakat

Menjelang Idul

fitri, Natal dan

Tahun Baru

Peningkatan Peran Pelaku Usaha dan Kerjasama Perdagangan

Kegiatan 2 Keg 2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100% Kerjasama

Perdagangan

Kegiatan Temu 2 Keg 2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100% Usaha Antar Pelaku Usaha

Kegiatan 2 Keg 2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100% Partisipasi Forum

Kerja Daerah

Evaluasi Kinerja II - 21

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Mitra Praja Utama (MPU)

Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100% Sosialisasi

Penggunaan

Produk Dalam

Negeri

Penyelenggaraan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 20% 1 Kali 1 Kali 100% Banten Expo

Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi komoditas andalan Daerah

Dokumen hasil 1 Dok. 1 Dok. 1 Dok. 20% 1 Dok. 1 Dok. 100% Monitoring Harga

dan Ketersediaan

Bahan Kebutuhan

Pokok

Masyarakat

Kegiatan 2 Keg 2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100% Pengamanan

Evaluasi Kinerja II - 22

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Distribusi Kebutuhan Pokok

Masyarakat dan

Barang Strategis

Lainnya

Kegiatan Bazar / 8 Keg. 8 Keg. 8 Keg. 20% 8 Keg. 8 Keg. 100% Gelar Pasar

Murah

Kegiatan 4 Keg. 4 Keg. 4 Keg. 20% 4 Keg. 4 Keg. 100% Partisipasi

Pameran Produk

Dalam Negeri

Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg. 1 Keg. 100% Pembinaan

Peningkatan dan

pengembangan

pasar Tradisional

di Provinsi Banten

Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama

Evaluasi Kinerja II - 23

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Perdagangan Luar Negeri

Kegiatan Promosi 2 keg 2 keg 2 keg 20% 2 keg 2 keg 100% Pada Pameran

Internasional di

Luar Negeri

Kegiatan Promosi 2 keg 2 keg 2 keg 20% 2 keg 2 keg 100% Produk Unggulan

DaerahPotensi

Ekspor di Dalam

Negeri

Kegiatan Temu 5 kali 5 kali 5 kali 20% 5 kali 5 kali 100% usaha dengan

Lembaga Pelaku

Ekspor

Kegiatan Promosi 1 negara 1 negara 1 negara 20% 1 negara 1 negara 100% Luar Daerah

Kegiatan Kontak 1 keg 1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100% Bisnis Eksportir

IKM potensi

ekspor dengan

buyers

Evaluasi Kinerja II - 24

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pameran di PRJ 1 kali 1 kali 1 kali 20% 1 kali 1 kali 100%

Peningkatan Peran dan Fasilitasi Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah

Buku Panduan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 20% 1 Buku 1 Buku 100% Ekspor

IKM potensi 20 IKM 20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100% ekspor yang ter

BimTek Peningkatan dan

Pengembangan Produk Ekspor

Pelaku usaha 30 pelaku 30 pelaku 30 pelaku 20% 30 pelaku 30 pelaku usaha 100% yang ter Bim Tek usaha usaha usaha usaha

Prosedure Ekspor

Kegiatan 2 Keg 2 Keg 2 Keg 20% 2 Keg 2 Keg 100% Sosialisasi Kebijakan Ekspor

dan impor

Evaluasi Kinerja II - 25

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Database 1 Dok 1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100% Eksportir dan

Importir

Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah

Kegiatan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 20% 1 Kali 1 Kali 100% Sosialisasi Kebijakan Teknis

Peraturan Perdagang

Berjangka di 8

Kab/Kota

Publikasi dan 2 Dok 2 Dok 2 Dok 20% 2 Dok 2 Dok 100% Informasi di

Bidang

Perdagang Berjangka

Komoditi(PBK), Sistim Resi

Gudang(SRG),

dan Pasar Lelang

Evaluasi Kinerja II - 26

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

(PL)

Dokumen data 1 Dok 1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100% hasil pendataan

Monitoring

pelaksanaan di

Bidang

Perdagang

Berjangka

Komoditi(PBK),

Sistim Resi

Gudang(SRG),

dan Pasar Lelang

(PL)

Pelaksanaan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 20% 2 Kali 2 Kali 100% Pasar Lelang

20%

Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100% Pelayanan Tera

dan Tera Ulang

Data Potensi Tera 1 Dok 1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100%

Evaluasi Kinerja II - 27

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan Tera Ulang

Penerapan Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi

Alat Ukur

Aplikasi Kalibrasi 1paket 1paket 1paket 20% 1paket 1paket 100% dan Pengujian

Alat Ukur

Data Potensi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 20% 1 Dok 1 Dok 100% Kalibrasi /BDKT

Program Peningkatan % dan Pengembangan

Daya Saing Industri

Cakupan 20% 20% 20% 20% 100% Penataan

Kawasan dan

Penguatan

Struktur industri

Cakupan 20% 20% 20% 20% 100% Penumbuhan

Evaluasi Kinerja II - 28

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan Pengembangan

Wirausaha Baru

Bidang Industri

Cakupan 20% 20% 20% 20% 100% Peningkatan

Mutu/Daya

Saing,

Stadarisasi dan

Sertifikasi

Produk

Pengembangan Industri Transportasi Dan

Telematika

IKM yang 15 IKM 15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100% mengikuti

Magang Industri

Telematika

IKM yang 15 IKM 15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100%

\ mengikuti

Magang Industri

Evaluasi Kinerja II - 29

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

otomotif

Pelaku usaha 20 pengusaha 20 pengusaha 20 pengusaha 20% 20 pengusaha 20 pengusaha 100% yang terbina

peningkatan

program animasi

industri kreatif

IKM Telematika 15 IKM 15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100% yang terbina dan

terawasi

Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka Produk IKM

IKM Yang 20 IKM 20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100% terfasilitasi

Desain Merek

dan Kemasan

IKM yang terbina 20 IKM 20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100% Teknis

Pengembangan

Teknologi

Evaluasi Kinerja II - 30

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Produksi pangan

Kegiatan 1 keg 1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100% Workshop

pengenalan IT

Kegiatan 1 keg 1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100% Workshop

peningkatan

ketrampilan

menjahit

Kegiatan 1 keg 1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100% Workshop

pengembangan

industri logam,

genteng dan bata

Standarisasi Dan Sertifikasi Industri

Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 keg 1 keg 100% Sosialiasasi dan

Fasilitasi

Sertifikasi Halal

IKM yang terlatih 40 IKM 40 IKM 40 IKM 20% 40 IKM 40 IKM 100%

Evaluasi Kinerja II - 31

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan

Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penerapan GMP

IKM yang terbina 30 IKM 30 IKM 30 IKM 20% 30 IKM 30 IKM 100% dan teruji Mutu

Produk

Kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 20% 1 kali 1 kali 100% Sosialisasi dan

Fasilitasi

Pendaftaran HKI

IKM yang Terbina 30 IKM 30 IKM 30 IKM 20% 30 IKM 30 IKM 100% Penerapan SNI

Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 keg 1 keg 100% sosialisasi Sistem

Mutu bagi IKM

pangan

Pengembangan Sektor IKM Kimia di Provinsi Banten

Pabrik Biodesel 1 unit 1 unit 1 unit 20% 1 keg 1 keg 100% yang beroperasi

di Provinsi Banten

Evaluasi Kinerja II - 32

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

IKM Kimia yang 10 IKM 10 IKM 10 IKM 20% 10 IKM 10 IKM 100% terbina dan

terawasi

Kegiatan Forum 1 keg 1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100% Networking

Klaster

Petrokimia dan

CoE

Kelompok Kerja 4 Pokja 4 Pokja 4 Pokja 20% 4 Pokja 4 Pokja 100% Petrokimia dan

CoE yang

terpasilitasi

Peningkatan Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri Mesin

Pelaku Industri 10 Pelaku 10 Pelaku 10 Pelaku 20% 10 Pelaku 10 Pelaku 100% Mesin Press yang Industri Industri Industri Industri Industri terlatih teknik

Press

Industri Logam 10 Indusri 10 Indusri 10 Indusri 20% 10 Indusri 10 Indusri 100%

Evaluasi Kinerja II - 33

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) dan Mesin yang terbina dan terawasi

Dukungan Pengembangan Bagi Industrin TPT dan Aneka

IKM TPT dan 20 IKM 20 IKM 20 IKM 20% 20 IKM 20 IKM 100% Aneka yang

terbina dan

terawasi

Kegiatan 1 keg 1 keg 1 keg 20% 1 keg 1 keg 100% pameran kulit dan

alas kaki

IKM yang 15 IKM 15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100% mengikuti Gelar

produk TPT dan

alas kaki

Pameran Kain 1 kali 1 kali 1 kali 20% 1 kali 1 kali 100% Nusantara

Evaluasi Kinerja II - 34

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengembangan Desain Dan Diversifikasi

Komoditi Kerajinan

Berbasis Budaya Daerah

Industri Kerajinan 15 Industri 15 Industri 15 Industri 20% 15 Industri 15 Industri 100% Unggulan Daerah kerajinan kerajinan kerajinan kerajinan kerajinan

kerang-kerangan

yang

dikembangkan

Kegiatan Gelar 5 Keg 5 Keg 5 Keg 20% 5 Keg 5 Keg 100% Produk IKM

Unggulan Daerah

IKM yang 15 IKM 15 IKM 15 IKM 20% 15 IKM 15 IKM 100% mengikuti

Magang

Peningkatan

mutu dan kualitas

produk pengrajin

batik

Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100% Pameran Inacraft

Evaluasi Kinerja II - 35

Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian

Indikator target dan Kegiatan Tahun 2016 Target Target Renstra s/d Tahun 2017 Urusan/Bidang Kinerja Kinerja kinerja hasil program Realisasi

Urusan Capaian

Program program dan

dan

Capaian Tingkat Capaian Kode Pemerintahan Program

Tingkat (outcomes)/ keluaran kegiatan

Daerah Dan (Renstra Target Realisasi Program dan Realisasi Target

Kegiatan kegiatan Realisasi Tahun

Kegiatan Renstra Program/Kegiatan SKPD)

(output) sampai

(%) 2018

Tahun 2017 Tahun 2017 (%)

tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengembangan Diversifikasi Produk dan

Keamanan Pangan

Spesifik Daerah

Dokumen hasil 1 dok 1 dok 1 dok 20% 1 dok 1 dok 100% monitoring dan

evaluasi industri

pangan di

Provinsi Banten

Kegiatan Gelar 1 Keg 1 Keg 1 Keg 20% 1 Keg 1 Keg 100% produk IKM

pangan

Evaluasi Kinerja II - 36

2.2. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISPERINDAG PROVINSI BANTEN.

Sampai dengan tahun anggaran 2019 masih dirasakan kurangnya dukungan

sumberdaya aparatur yang optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sehingga program dan

kegiatan yang sifatnya iplementatif dalam hal ini benar-benar perlu dukungan

tingkat kemampuan aparatur yang memadai dalam rangka melaksanakan urusan

industri dan perdagangan. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan

jelas dan terukur indikator keberhasilanya dalam rangka percepatan ekonomi

masyarakat di provinsi Banten, terutama untuk menanggulangi kemiskinan

dengan melalui penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja.

Permasalahan yang masih dirasakan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang

diupayakan akan dan /atau harus dapat di tanggulangi pada tahun 2019

diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih perlu

dukungan secara kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana prasarana

kerja aparatur yang cukup memadai;

2. Data dan informasi industri dan perdagangan masih belum memberikan

kontribusi terhadap kelengkapan informasi dan penyusunan perencanaan

pembangunan daerah;

3. Teknologi, akses informasi, pembiayaan, sarana dan prasarana pelaku

IKM masih terbatas, serta belum optimalnya kemitraan usaha dengan

pengusaha besar dan pelaku usaha lainnya;

4. Sarana dan Prasarana perdagangan masih belum merata di wilayah

Provinsi Banten serta kurang tersedianya lokasi penampungan pedagang

kreatif lapangan yang strategis dan representatif;

5. Tingkat kesadaran sumberdaya IKM di bidang tertib hukum dan tertib

niaga masih perlu pembinaan secara tepat dan berkelanjutan, serta masih

kurang tegasnya penerapan Peraturan Daerah dalam penertiban

Pedagang Kreatif Lapangan (PKL);

6. Masih belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat

memberikan informasi, data dan laporan kepada pihak pemerintah c/q

dinas PERINDAG;

Evaluasi Kinerja II - 37

7. Usaha industri dan perdagangan masih kurang dukungan penyediaan

sarana dan prasarana yang cukup memadai;

8. Produktivitas industri terutama industri kecil dan menengah masih belum

sepenuhnya berdasarkan pada industri yang berbasis penguasaan

teknologi dan pasar yang didukung dengan sumber daya manusia yang

produktif.

Namun dengan adanya permasalahan tersebut masih terdapat peluang untuk

berupaya dalam pengembangan pembangunan urusan industry dan

perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Regulasi yang berkaitan dengan urusan perdagangan dan

urusan industri sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan

fungsi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;

2. Letak Provinsi Banten menempati posisi geostrategis dalam perdagangan

dan perindustrian nasional sehingga memberikan peluang untuk

meningkatkan akses pasar dalam negeri dan ekspor;

3. Tingkat ketersediaan prasana dan sarana ekonomi yang cukup memadai,

antara lain infrastruktur jalan, terminal, angkutan umum darat (kereta api

dan mobil), pelabuhan laut dan bandara udara;

4. Tingkat ketersediaan potensi sumberdaya alam sebagai bahan baku

dalam melakukan poduktivitas industri dan perdagangan;

5. Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara dan Zona

Perdagangan Bebas (FTZ) serta Jembatan Selat Sunda (JSS) akan

merupakan peluang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dari sektor industri dan perdagangan;

Berdasarkan dari permasalahan dan peluang yang masih harus mendapatkan

perhatian, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam rangka

pencapaian tujuan pembangunan, dan isu strategis tersebut diantaranya adalah :

1. Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Provinsi Banten yang terarah serta berkualitas dalam

mendukung pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;

Evaluasi Kinerja II-38

2. Peningkatan dan pengembangan data dan informasi yang akan mampu

memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi terhadap penyusunan

perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat para pelaku industri kecil dan

menengah, usaha mikro, kecil dan menengah secara kemitraan;

4. Pengembangan akses usaha perdagangan terhadap sumber daya produktif

sehingga bidang perdagangan akan mampu meningkatkan usahanya secara

produktif;

5. Peningkatan pembinaan pengawasan secara tepat, terarah serta

berkelanjutan dalam rangka penerapan peraturan daerah yang berkaitan

dengan aktivitas industri dan perdagangan;

6. Peningkatan koordinasi pelaporan dengan para pengusaha dalam rangka

mendapatkan data dan informasi yang tepat dan akurat;

7. Pengembangan industri yang berkelanjutan dengan didasarkan pada industri

berbasis sumberdaya alam lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung

oleh sumber daya manusia yang kompeten

Selanjutnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah

dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah

Provinsi Banten, maka indikator yang harus dicapai dalam jangka menengah

tersebut sesuai dengan sasaran misi yang telah ditetapkan adalah

1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 3.1

2. Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten B 3. LPE6

4. Daya beli / Inflasi 3.7

5. TPT8.45

6. LPE Sektor Perindustrian 3.7

7. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting 4

8. LPE Sektor Perdagangan 4.9

Evaluasi Kinerja II - 39

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN PELAYANAN .

3.1.1 Sekretaris.

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.

2. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi

keuangan yang bersertifikat.

3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil

pelaksanaan program dan kegiatan Bidang dan UPT Dinas

Perindustrian dan Perdagangan belum optimal.

4. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

5. Peran aktif Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal

sebagai perpanjangan tangan gubernur selaku wakil pemerintah

pusat di daerah masih perlu ditingkatkan

3.1.2 Kepala Bidang Perindustrian

1. Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk,

pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal

kerja, pada industri kecil dan indusri kreatif

2. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan

pengetahuan bahan baku/bahan penolong.

3. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan

sertifikasi produk.

4. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan

pemahaman green industry, kemasan, serta penanganan dan

pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif.

5. Pendataan nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif di

kabupaten/kota belum tersedia, sehingga belum terdapat kebijakan

yang mendukung iklim usaha pertumbuhan industri kreatif.

III-1

6. Belum optimalnya terlaksananya penetapan kawasan industri kecil

menengah dan industri kreatif berbasis kerajinan, fasion, kuliner ,

teknologi.

3.1.3 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

1. Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan

2. Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari

pemerintah

3. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan

perlindungan konsumen masih kurang;

4. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;

5. Terbatasnya informasi pasar ekspor dan pengetahuan tentang teknis

ekspor.

6. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan

produk dalam negeri;

7. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik

3.1.4 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Kepercayaan terhadap perdagangan luar negeri masih

membutuhkan peningkatan

2. Pemasaran perdagangan luar negeri membutuhkan akses yang

perlu ditingkatkan

3. Kemampuan pemahaman transaksi yang masih perlu di latih

4. Persiapan teknis kemapuan dasar perdangan luar negeri masih

perlu ditingkatkan

5. Kualitas dan mutu barang yang belum standar international

6. Pembiayaan terhadap barang orientasi ekspor cukup besar

3.1.5 Kepala Bidang Pengawasan

1. Sumber daya aparatur pengawas masih sangat terbatas

2. Banyaknya produk yang perlu diawasi yang belum berstrandar

nasional indonesia (SNI)

3. Penetapan prosedur pengawasan untuk berbagai jenis produk masih

perlu di sempurnakan

4. Masih perlu ditingkatkan kepada pelaku industri, perdagangan untuk

mencantumkan label informasi kualitas produknya

III-2

5. Pada produk tertentu yang membutuhkan akses laboratorium masih

sangat terbatas

6. Masih terbatasnya kerjasama pengawasan antar instansi dan

lembaga perlindungan konsumen.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN.

Tujuan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten adalah untuk

meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah bidang/urusan industri dan

perdagangan secara tepat dan terarah pada tahun 2018, dengan sasaran adalah:

1. Teridentifiksinya Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun Lalu dan capaian

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

2. Teridentifiksinya Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten.

3. Teridentifiksinya Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

4. Teridentifikasinya Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

5. Teridentifikasinya program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten yang direncanakan tahun 2019 yang berisikan Urusan/ Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan indikator kinerja program

dan kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana /pagu indikatif

dan sumberdana, serta target capaian kinerja , kebutuhan dana / pagu

indikatif untuk rencana tahun 2018.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan

akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja

Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang

bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun anggaran.

III-3

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten Tahun 2018 yang berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2012-2107, hasil evalusi tahun 2019 dan

merupakan pula usulan dari pemangku kepentingan yang bersifat bottom up

planning.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten Tahun 2018 yang tertuang dalam Rancangan Renja SKPD dibahas dalam

Forum SKPD dan Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja

RKPD dalam forum SKPD mencakup :

a. Penyelarasan program/kegiatan sesuai tupoksi dan usulan hasil

Kabupaten/Kota. b. Penajaman indikator dan target kinerja Program/kegiatan sesuai

Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. c. Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi

pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan

tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten..

d. Peserta forum adalah SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, serta

pihak yang langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari

program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

e. Penyelenggaran Forum SKPD dengan hasil Forum SKPD akan menjadi

bahan penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten. .

Selanjutnya program dan kegiatan yang merupakan instrument dari kebijakan

dan harus di laksanakan secara operasional tahun 2019 diantaranya adalah :

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri a. Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka

b. Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting d. Pengendalian Inflasi Daerah

2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah b. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah c. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri

III-4

3. Program Perlindungan dan Pengawasan Industri a. Peningkatan Perlindungan Konsumen b. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

4. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang a. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang b. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi

5. Program Tata Kelola Pemerintah a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran f. Peningkatan Kapasitas Aparatur g. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah h. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri j. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri k. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

n. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral o. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri p. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

6. Program Peningkatan Daya Saing Industri a. Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri b. Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta

Rekomendasi Teknis Perijinan c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri

III-5

7. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri a. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri b. Standarisasi dan sertifikasi Industri

Secara rinci rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang dalam

tabel berikut ini.

III-6

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

TERLAMPIR

III-7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kode Pemerintahan/Program

Kegiatan (Tolak Ukur) Target

Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Catatan Penting

Target Capaian Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Prioritas/Kegiatan

Lokasi Capaian Sumber Dana

Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja

20 06 Perdagangan

20 06 15 Program Pengembangan Perdagangan 3.917.439.800 4.113.311.790

Dalam Negeri

20 06 15 1 Peningkatan Peran Pelaku Usaha 900.000.000 945.000.000

Dalam Kerjasama Perdagangan dan

Pengembangan Perdagangan

Berjangka

1 Pembinaan Aparatur dan Pelaku Usaha Perdagangan Provinsi Banten 2 Kegiatan 65.498.000 APBD 2 Kegiatan 68.772.900

Berjangka

2 Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Provinsi Banten 1 Kegiatan 34.780.000 APBD 1 Kegiatan 36.519.000

Pembinaan

3 Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel Provinsi Banten 1 Dokumen 41.490.000 APBD 1 Dokumen 43.564.500

4 Misi Dagang Lokal Provinsi Banten 5 Pelaku 57.500.000 APBD 5 Pelaku Usaha 60.375.000

Usaha

5 Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional Luar Daerah 10 Pelaku 412.490.000 APBD 10 Pelaku Usaha 433.114.500

Provinsi Banten Usaha

6 Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang Provinsi Banten 10 Pelaku 33.282.000 APBD 10 Pelaku Usaha 34.946.100

Usaha

7 Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang Destinasi Banten lama dan 40 IKM 254.960.000 APBD Mendukung 40 IKM 267.708.000

Wisata Tanjung Lesung Tematik Pariwisata

2 Peningkatan Akses Distribusi 1.211.000.000 1.271.550.000 -

Perdagangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Provinsi Banten 2 Dokumen 582.251.000 APBD 2 Dokumen 611.363.550

Distribusi Provinsi

2 Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana Perdagangan Provinsi Banten 2 Dokumen 293.105.000 APBD 2 Dokumen 307.760.250

3 Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Dan Provinsi Banten 1 Dokumen 40.350.000 APBD 1 Dokumen 42.367.500

Barang Penting

4 Bimtek Pedagang Pasar Di Provinsi Banten Provinsi Banten 2 Kegiatan 77.650.000 APBD 2 Kegiatan 81.532.500

5 Bimtek Pengelola Pasar Bagi Pengelola Pasar Provinsi Banten 1 Kegiatan 139.488.000 APBD 1 Kegiatan 146.462.400

6 Pembinaan Pedagang di Banten Lama Banten Lama 2 Kegiatan 78.156.000 APBD Menundukung 2 Kegiatan 82.063.800

Tematik Pariwisata

3 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan 1.056.271.000 1.109.084.550 -

Pokok dan Barang Penting

1 Bazzar /Gelar pasar murah di Provinsi Banten Provinsi Banten 29 kegiatan 302.061.000 APBD 29 kegiatan 317.164.050

2 Pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan Provinsi Banten 12 Bulan 162.240.000 APBD 12 Bulan 170.352.000

pokok masyarakat dan barang penting di provinsi banten

dalam rangka hari besar keagamaan dan tahun baru

3 Sistem informasi Harga bahan kebutuhan pokok strategis Provinsi Banten 12 Bulan 348.200.000 APBD 12 Bulan 365.610.000

di Provinsi Banten

4 Rapat Pendataan stok indikatif Kebutuhan Pokok Provinsi Banten 4 Kegiatan 142.588.000 APBD 4 Kegiatan 149.717.400

Masyarakat

5 Forum komunikasi perpupukan di provinsi Banten (data Provinsi Banten 2 kegiatan 101.182.000 APBD 2 kegiatan 106.241.100

dan informasi pupuk bersubsidi)

4 Pengendalian Inflasi Daerah 750.168.800 787.677.240 -

1 Rapat koordinasi triwulan I-IV TPID antar kab/kota di Provinsi Banten 4 kegiatan 143.400.000 APBD 4 kegiatan 150.570.000

provinsi Banten dan penyusunan bahan pengendalian

inflasi daerah

2 Capacity building TPID Provinsi Banten Provinsi Banten 1 kegiatan 39.350.000 APBD 1 kegiatan 41.317.500

3 Rapat singkronisasi Program dan kegiatan TPID Provinsi Banten 2 kegiatan 124.830.000 APBD 2 kegiatan 131.071.500

4 Evaluasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Banten 12 Bulan 355.168.800 APBD 12 Bulan 372.927.240

5 Pemantauan harga bahan pokok Ramadhan dan Lebaran Provinsi Banten 4 kegiatan 54.680.000 APBD 4 kegiatan 57.414.000

6 Tim analis kegiatan pengendalian inflasi Provinsi Banten Provinsi Banten 1 kegiatan 32.740.000 APBD 1 kegiatan 34.377.000

dan pendampingan rakor RPID wilayah/regional/nasional

20 06 16 Program Pengembangan Perdagangan 1.586.966.000 1.666.314.300

Luar Negeri

1 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi 463.666.000 486.849.300 -

Pengembangan Ekspor Daerah

1 Identifikasi Produk Ekspor Provinsi Banten 1 Dokumen 65.080.000 APBD 1 Dokumen 68.334.000

2 Pengembangan Produk Ekspor Provinsi Banten 5 Produk 236.564.000 APBD 5 Produk 248.392.200

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kode Pemerintahan/Program

Kegiatan (Tolak Ukur) Target

Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Catatan Penting

Target Capaian Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Prioritas/Kegiatan

Lokasi Capaian Sumber Dana

Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja

3 Analisa Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing Provinsi Banten 1 Dokumen 60.136.000 APBD 1 Dokumen 63.142.800

4 Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Provinsi Banten 5 Produk 67.886.000 APBD 5 Produk 71.280.300

Produk Hasil IKM

5 Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk Provinsi Banten 1 Paket 34.000.000 APBD 1 Paket 35.700.000

potensial daerah dan informasi pasar luar negeri

2 Pengembangan dan Pengendalian 387.300.000 406.665.000 -

Impor daerah

1 Terlaksananya Pengendalian Impor Daerah Provinsi Banten 8 Kegiatan 326.560.000 APBD 8 Kegiatan 342.888.000

2 Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten 12 Bulan 60.740.000 APBD 12 Bulan 63.777.000

Provinsi Banten

3 Peningkatan Promosi Perdagangan 736.000.000 772.800.000 -

Luar Negeri

1 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pameran Luar Negeri 6 IKM 290.455.000 APBD 6 IKM 304.977.750

Dagang Internasional

2 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pemeran Luar Daerah 30 IKM 334.312.000 APBD 30 IKM 351.027.600

Dagang Nasional Provinsi Banten

3 Misi Dagang Produk Ekspor Provinsi Banten 9 IKM 111.233.000 APBD 9 IKM 116.794.650

20 06 17 Program Perlindungan dan 3.324.509.000 3.490.734.450

Pengawasan Industri

1 Pengawasan dan Pembinaan 608.880.000 639.324.000 -

Standarisasi Mutu Produk Industri

1 Pengawasan Produk SNI Wajib Provinsi Banten 50 Produk 378.677.000 APBD 50 Produk 397.610.850

2 Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Provinsi Banten 56 Industri 230.203.000 APBD 56 Industri 241.713.150

Banten

2 Peningkatan Perlindungan 2.180.779.000 2.289.817.950 -

Konsumen

1 Edukasi Perlindungan Konsumen Provinsi Banten 1 Paket 991.360.000 APBD 1 Paket 1.040.928.000

2 Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Banten 12 Bulan 1.189.419.000 APBD 12 Bulan 1.248.889.950

(BPSK)

3 Peningkatan Pengawasan Barang 534.850.000 561592500 -

Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

1 Peningkatan pengawasan barang beredar/Jasa dan Tertib Provinsi Banten 12 Bulan 416.940.000 APBD 12 Bulan 437.787.000

Niaga

2 Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Provinsi Banten 12 Bulan 117.910.000 APBD 12 Bulan 123.805.500

Pengendalian Bahan Berbahaya (B2)

20 06 18 Program Pelayanan Pengujian dan 1.171.421.000 1.229.992.050

Sertifikasi Mutu Barang

1 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 661.289.000 694.353.450 -

1 Pelayanaan Pengujian Mutu Barang Provinsi Banten 12 Bulan 661.289.000 APBD 12 Bulan 694.353.450

2 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan 510.132.000 535.638.600 -

sertifikasi

1 Pelayanaan Kalibrasi dan sertifikasi Provinsi Banten 12 Bulan 510.132.000 APBD 12 Bulan 535.638.600

20 07 Perindustrian -

20 07 01 Program Tata Kelola Pemerintah 40.551.830.200 18.464.944.050 -

20 07 01 1 Penyusunan Laporan Kinerja 92.986.000 97.635.300 -

Keuangan dan Neraca Aset

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Provinsi Banten 17 Dokumen 73.848.000 APBD 17 Dokumen 77.540.400

2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak Provinsi Banten 3 Dokumen 12.360.000 APBD 3 Dokumen 12.978.000

3 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Provinsi Banten 2 Dokumen 6.778.000 APBD 2 Dokumen 7.116.900

Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 778.568.000 817.496.400 -

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Provinsi Banten 3 Dokumen 35.622.000 APBD 3 Dokumen 37.403.100

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan Provinsi Banten 10 Dokumen 318.620.000 APBD 10 Dokumen 334.551.000

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Provinsi Banten 5 Dokumen 96.138.000 APBD 5 Dokumen 100.944.900

4 Monitoring dan Evaluasi Provinsi Banten 4 Dokumen 328.188.000 APBD 4 Dokumen 344.597.400

3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 25.460.994.200 2.619.566.250 -

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Provinsi Banten 1 Paket 2.220.500.000 APBD 1 Paket 2.331.525.000

Peralatan Kantor

2 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Provinsi Banten 1 Paket 274.325.000 APBD 1 Paket 288.041.250

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kode Pemerintahan/Program

Kegiatan (Tolak Ukur) Target

Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Catatan Penting

Target Capaian Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Prioritas/Kegiatan

Lokasi Capaian Sumber Dana

Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja

3 Pengadaan Konstruksi Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Banten 1 Paket 22.966.169.200 APBD 1 Paket

Provinsi

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2.400.280.000 2.520.294.000 -

Kantor

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 12 Bulan 400.030.000 APBD 12 Bulan 420.031.500

2 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK Provinsi Banten 12 Bulan 172.550.000 APBD 12 Bulan 181.177.500

3 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 1.827.700.000 APBD 12 Bulan 1.919.085.000

5 Penyediaan Barang dan Jasa 4.812.331.000 5.052.947.550 -

Perkantoran

1 Operasional Tidak Tetap Provinsi Banten 12 Bulan 1.727.618.000 APBD 12 Bulan 1.813.998.900

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Provinsi Banten 12 Bulan 300.000.000 APBD 12 Bulan 315.000.000

(outsurcing)

3 Penyediaan Barang Pakai Habis Provinsi Banten 12 Bulan 530.948.000 APBD 12 Bulan 557.495.400

4 Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 220.975.000 APBD 12 Bulan 232.023.750

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 456.300.000 APBD 12 Bulan 479.115.000

6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 478.380.000 APBD 12 Bulan 502.299.000

7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten EXPO Provinsi Banten 1 Kegiatan 845.510.000 APBD 1 Kegiatan 887.785.500

8 Penyediaan BBM Provinsi Banten 12 Bulan 252.600.000 APBD 12 Bulan 265.230.000

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 292.950.000 307.597.500 -

1 Peningkatan Kopetensi Aparatur Provinsi Banten 25 Orang 292.950.000 APBD 25 Orang 307.597.500

7 Rapat Koordinasi Kedalam dan 943.280.000 990.444.000 -

Keluar Daerah

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah 12 Bulan 789.330.000 APBD 12 Bulan 828.796.500

Provinsi Banten

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 153.950.000 APBD 12 Bulan 161.647.500

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana 540.000.000 567.000.000 -

pada UPTD Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Provinsi Banten 1 Paket 540.000.000 APBD 1 Paket 567.000.000

Peralatan Kantor

9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 196.400.000 206.220.000 -

Kantor pada UPTD Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri

1 Pemeliharaan Gedung Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 40.000.000 APBD 12 Bulan 42.000.000

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Provinsi Banten 12 Bulan 80.605.000 APBD 12 Bulan 84.635.250

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 75.795.000 APBD 12 Bulan 79.584.750

10 Penyediaan Barang dan Jasa 969.994.000 1.018.493.700 -

Perkantoran pada UPTD

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

1 Operasional Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan 356.642.000 APBD 12 Bulan 374.474.100

2 Penyediaan Barang Habis Pakai Provinsi Banten 12 Bulan 65.222.000 APBD 12 Bulan 68.483.100

3 Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 39.274.000 APBD 12 Bulan 41.237.700

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI Provinsi Banten 12 Bulan 56.600.000 APBD 12 Bulan 59.430.000

5 Penyediaan Jasa Telepon LIstrik Listrik Internet dan Provinsi Banten 12 Bulan 406.320.000 APBD 12 Bulan 426.636.000

PBHI/PHBN

6 Penyediaan BBM Provinsi Banten 12 Bulan 45.936.000 APBD 12 Bulan 48.232.800

11 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.170.980.000 1.229.529.000 -

pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Provinsi Banten 1 Paket 270.980.000 APBD 1 Paket 284.529.000

Peralatan Kantor

2 Pengadaan Peralatan Laboratorium Provinsi Banten 1 Paket 900.000.000 APBD 1 Paket 945.000.000

12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 232.750.000 244.387.500 -

Kantor pada UPTD Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 12 Bulan 78.100.000 APBD 12 Bulan 82.005.000

2 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK Provinsi Banten 12 Bulan 59.650.000 APBD 12 Bulan 62.632.500

3 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 95.000.000 APBD 12 Bulan 99.750.000

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kode Pemerintahan/Program

Kegiatan (Tolak Ukur) Target

Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Catatan Penting

Target Capaian Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Prioritas/Kegiatan

Lokasi Capaian Sumber Dana

Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja

13 Penyediaan Barang dan Jasa 1.081.809.000 1.135.899.450 -

Perkantoran pada UPTD Pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang

1 Operasional Tidak Tetap Provinsi Banten 12 Bulan 604.400.000 APBD 12 Bulan 634.620.000

2 Penyediaan Barang Pakai Habis Provinsi Banten 12 Bulan 106.734.500 APBD 12 Bulan 112.071.225

3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 60.200.000 APBD 12 Bulan 63.210.000

4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 150.000.000 APBD 12 Bulan 157.500.000

5 Penyediaan BBM Provinsi Banten 12 Bulan 99.216.000 APBD 12 Bulan 104.176.800

6 Penyediaan Bahan Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 61.258.500 APBD 12 Bulan 64.321.425

14 Penyediaan Data Pembangunan 930.588.000 977.117.400 -

Sektoral

1 Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian Provinsi Banten 1 Dokumen 60.204.000 APBD 1 Dokumen 63.214.200

2 Pembuatan Visuallisasi Dinas Perindustrian dan Provinsi Banten 1 Dokumen 40.136.000 APBD 1 Dokumen 42.142.800

3 Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten 12 Bulan 36.536.000 APBD 12 Bulan 38.362.800

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Provinsi Banten 2 Dokumen 789.044.000 APBD 2 Dokumen 828.496.200

5 Pengelolaan PPID Provinsi Banten 12 Bulan 4.668.000 APBD 12 Bulan 4.901.400

15 Rapat Koordinasi Kedalam dan 290.000.000 304.500.000 -

Keluar Daerah pada UPTD

Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri

1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 86.790.000 APBD 12 Bulan 91.129.500

2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah 12 Bulan 203.210.000 APBD 12 Bulan 213.370.500

Provinsi Banten

16 Rapat Koordinasi Kedalam dan 357.920.000 375.816.000 -

Keluar Daerah pada UPTD Pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang

1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 206.920.000 APBD 12 Bulan 217.266.000

2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Daerah 12 Bulan 151.000.000 APBD 12 Bulan 158.550.000

Provinsi Banten

20 07 15 Program Peningkatan Daya Saing 4.548.563.000 4.775.991.150 -

Industri

1 Perencanaan dan Pengembangan 910.000.000 955.500.000 -

Perwilayahan Industri serta

Rekomendasi Teknis Perijinan

1 Harmonisasi Peraturan Daerah RPID Provinsi Banten Provinsi Banten 2 Dokumen 139.610.000 APBD 2 Dokumen 146.590.500

2 Kajian Pengembangan Kawasan/Sentra Industri Provinsi Banten 6 Dokumen 214.600.000 APBD 6 Dokumen 225.330.000

3 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Industri Provinsi Banten 1 Dokumen 94.440.000 APBD 1 Dokumen 99.162.000

4 Peningkatan Kerjasama Penelitian IPTEK Industri Provinsi Banten 2 Dokumen 87.825.000 APBD 2 Dokumen 92.216.250

5 Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri Provinsi Banten 50 227.295.000 APBD 50 Perusahaan 238.659.750

Perusahaan

6 Kajian Pemanfaatan Lahan Industri Provinsi Banten 3 Dokumen 146.230.000 APBD 3 Dokumen 153.541.500

2

Peningkatan dan Pengembangan 2.538.563.000 2.665.491.150 -

Industri Kecil Menengah

1 Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM Provinsi Banten 300 Orang 961.008.000 APBD 300 Orang 1.009.058.400

2 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM Provinsi Banten 50 IKM 160.700.000 APBD 50 IKM 168.735.000

3 Terlaksananya Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Provinsi Banten 2 Kegiatan 92.340.000 APBD 2 Kegiatan 96.957.000

Kab/Kota

4 Terlaksananya Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Provinsi Banten 120 IKM 511.445.000 APBD 120 IKM 537.017.250

Banten

5 Pengembangan Industri Kreatif Provinsi Banten 50 Orang 211.720.000 APBD 50 Orang 222.306.000

6 Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Wisata Banten lama dan 50 Orang 259.000.000 APBD Menunjang 50 Orang 271.950.000

Tanjung Lesung Tematik Pariwisata

7 Peningkatan Industri Kreatif penguatan Kelembagaan Provinsi Banten 8 IKM 342.350.000 APBD Menunjang 8 IKM 359.467.500

Dekranasda Provinsi Banten Tematik

Pengangguran dan

Kemiskinan

3 Peningkatan dan Pengembangan

- 1.100.000.000 1.155.000.000 -

Sumber Daya Industri

1 Peningkatan Nilai Tambah Produk Provinsi Banten 20 Produk 200.195.000 APBD 20 Produk 210.204.750

2 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Industri Provinsi Banten 50 Orang 240.280.000 APBD 50 Orang 252.294.000

3 Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber 2 Kegiatan 391.880.000 APBD 2 Kegiatan 411.474.000

Daya Lokal

4 Pengembangan Hilirisasi IKM Terhadap Industri Besar Provinsi Banten 1 Kegiatan 137.315.000 APBD 1 Kegiatan 144.180.750

5 Kerjasama Link And Match Industri dan SMK Provinsi Banten 18 Industri 130.330.000 APBD 18 Industri 136.846.500

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020 Indikator Kinerja Program (Outcome)/Indikator Kinerja Kode Pemerintahan/Program

Kegiatan (Tolak Ukur) Target

Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Catatan Penting

Target Capaian Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Pagu Indikatif Per Prioritas/Kegiatan

Lokasi Capaian Sumber Dana

Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja Program Kegiatan Tolak Ukur

Kinerja

20 07 16 Program Pelayanan Pengembangan

950.271.000 997.784.550

Teknologi dan Standarisasi Industri

1 Pengembangan dan Peningkatan 400.271.000 420.284.550 -

Produk industri

1 Pelayanan Rumah Kemasan Provinsi Banten 60 Produk 260.129.000 APBD 60 Produk 273.135.450

2 Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan Provinsi Banten 1 Paket 140.142.000 APBD 1 Paket 147.149.100

2 Standarisasi dan sertifikasi Industri

550.000.000 577.500.000 -

1 Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi Provinsi Banten 40 Produk 199.080.000 APBD 40 Produk 209.034.000

2 Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan Provinsi Banten 25 Produk 96.610.000 APBD 25 Produk 101.440.500

3 Fasilitasi PIRT, Standar, Hki, Uji Umur Simpan dan halal Provinsi Banten 25 Produk 254.310.000 APBD 25 Produk 267.025.500

JUMLAH 56.051.000.000 56.051.000.000 56.051.000.000 34.739.072.340 34.739.072.340 34.739.072.340

Serang, November 2018

Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

\

H. Babar Suharso, ST. M.Si NIP. 19680803 199603 1 004

BAB IV. PENUTUP

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

sebagai operasional tahunan darain Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang rencana akan dilaksanakan

pada tahun 2019 terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan

dengan rencana anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 56.051.000.000,-

yaitu :

1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri a. Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan

Pengembangan Perdagangan Berjangka b. Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting d. Pengendalian Inflasi Daerah

2. Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri a. Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah b. Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah c. Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri

3. Program Perlindungan dan Pengawasan Industri a. Peningkatan Perlindungan Konsumen b. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

4. Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang a. Peningkatan Pelayanan Mutu Barang b. Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi

5. Program Tata Kelola Pemerintah a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset b. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor e. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran f. Peningkatan Kapasitas Aparatur g. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah h. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri

Penutup V - 1

j. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri k. Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang m. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

n. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral o. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri p. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

6. Program Peningkatan Daya Saing Industri a. Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri b. Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta

Rekomendasi Teknis Perijinan c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah d. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri

7. Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri a. Pengembangan dan Peningkatan Produk industri b. Standarisasi dan sertifikasi Industri

Rencana Program dan kegiatan merupakan rencana program dan kegiatan hasil

rumusan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang pada saat perumusanya

telah melibatkan Kabupaten /Kota dan stakeholders melalui kegiatan koordinasi

penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 dan koordinasi penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dalam forum SKPD.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah diarahkan/ditentukan pada

dasarnya membutuhkan anggaran yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas

program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut.

Selanjutnya apabila recana program dan kegiatan yang berkinerja tersebut

kurang mendapatkan dukungan dari anggaran yang akan dialokasikan, maka

dalam hal ini tidak akan mengurangi kuantitas program dan kegiatan, namun

akan mengurangi tolok ukur kegiatan dari kegiatan yang telah di rencanakan.

Penutup V - 2

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019

yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, pada pelaksanaanya selanjutnya

akan memperhatikan kaidah pelaksanaanya sebagai berikut:

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Pada

implementasinya berkewajiban untuk berusaha pencapaian visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah

tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan dan

telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan

Perdagangan tahun 2017-2022.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten akan benar-

benar menggunakan dan /atau memperhatikan Rencana Kerja tahun

2019 yang telah ditetapkan sebagai dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan tahun 2019 terutama dalam pencapaian kinerja

kegiatan.

c. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Tahun 2019 akan menjadi /merupakan acuan dan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) /Daftar Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019.

d. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan akan benar-benar

memperhatikan proses pelaksanaanya (berbasis pada proses),

sehingga target dari indikator kinerja akan dapat tercapai sesuai

dengan yang diharapkan.

e. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2019,

selanjutnya akan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Tahun 2019 setelah diselaraskan dengan Daftar Pelaksanaan

Anggaran ( DPA ).

f. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

selanjutnya akan dilakukan evaluasi pada akhir pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Povinsi Banten.

Penutup V - 3

g. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan evaluasi kinerja

pelaksanaan rencana pembagunan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten tahun 2019.

Penutup V - 4