rencana kerja (renja) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar rp. 6.676.585.668,-...

46
RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH (SKPD) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PEKERJAAN UMUM Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan

Upload: doannhu

Post on 04-Apr-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

RENCANA KERJA(RENJA)

SATUAN PERANGKAT KERJADAERAH (SKPD)

DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARADINAS PEKERJAAN UMUM

Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan
Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

KATA PENGANTAR ………………………………………………………….........................….DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..................

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……………….........…………………………………............

1.2 Landasan Hukum..……...….....………….…………………………............

1.3 Maksud dan Tujuan...........…….....…...............……………...……......….

1.4 Sistematika Penyusunan.......................................................... ................

I-1

I-2

I-4

I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra...........……….........

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan...................................................... .................

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum…...…….........

2.4 Review Rancangan Awal Renja 2016…………………………......……..

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..…….........

II-

II-

II-

II-

II-

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………….……........….……... III-

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja....................................................... .............. III-

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016……………………………......…… III-

BAB IV PENUTUP..................................................................................................... IV-

LAMPIRAN

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

KATA PENGANTAR

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu Lembaga Teknis

Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara, berkewajiban untuk menyusun

Rencana Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk

organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder.

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 merupakan

bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2015. Hasil dari Musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016. Hal ini merupakan

pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara dengan tujuan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.

Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ratahan, Juni 2015

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara

DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi

NIP. 19600508 198903 1 004

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan

kemampuannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap

tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan Lembaga Teknis

Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin,

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan Umum.

Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang

bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun

Anggaran 2016. Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai bobot strategis

dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Minahasa Tenggara. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan tentang pembiayaan yang secara

langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai

dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan

impacts. Rencana Kinerja (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2015. Hasil pencapaian kinerja tersebut dibandingkan

dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta

kebijaksanaan berdasar kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran arah yang

jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan menyediakan dokumen Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016.

Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan stakeholder dalam menentukan prioritas program

tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi

pengalokasian sumber daya yang tersedia.

I.3.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016 adalah :

1. Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum, yang

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.

2. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016

3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan

akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

4. Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam

menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun.

5. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta

adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil

pembangunan.

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB. II PENDAHULUAN2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Sasaran Renja

3.2. Program dan Kegiatan 2016

BAB. IV PENUTUP

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015

Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, perlu dilakukan

kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan

konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana

program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2015Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara TA. 2015, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan dana yang bersumber

dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp. 213.635.855.998,14 (Dua ratus tiga belas

miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan

puluh delapan koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %

1 Belanja Tidak

Langsung

2.609.193.523,14 2.448.453.005,00 160.740.518,14 93,8%

2 Belanja

Langsung

211.026.662.475,00 199.287.599.739,00 11.739.062.736,00 94,4%

Jumlah 213.635.855.998,14 201.736.052.744,00 11.899.803.254,14

Adapun Program dan Kegiatan Fisik dari Anggaran Belanja Langsung yang akan dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program ini diimplementasikan ke dalam 20 kegiatan. Alokasi dana sebesar Rp.

137.807.067.364,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.676.458.337,-

2. Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum

Program ini diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan. Alokasi dana sebesar Rp.

13.177.196.869,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.876.952.400,-

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diimplementasikan ke dalam 12 kegiatan. Alokasi dana sebesar

Rp.12.091.963.999,90,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.300.639.976,-

4. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Program ini diimplementasikan ke dalam 7 kegiatan. Alokasi dana sebesar 16.205.000.000,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.470.932.740,-

5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Program ini diimplementasikan ke dalam 22 kegiatan. Alokasi dana sebesar

Rp.4.000.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.790.090.000,-

6. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan

Program ini diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan. Alokasi dana sebesar 250.000.000,-.

dan realisasi keuangan sebesar Rp.206.550.000,-

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan. Alokasi dana sebesar 199.600.000,- dan

realisasi keuangan sebesar Rp.197.767.900,-

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Program ini diimplementasikan ke dalam 22 kegiatan. Alokasi dana sebesar 9.872.785.000,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.462.610.200,-

9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini diimplementasikan ke dalam 15 kegiatan. Alokasi dana sebesar 6.897.699.969,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,-

Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

renja dan pencapaian renstra di bawah ini :

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2015

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2018(akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2014)Target Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja SKPD Tahun

2015

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran Renja SKPDTahun 2015 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

(2014 s/d 2015)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun2014 (%)

I II III IV

K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. K Rp. (0) K Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100

1 1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terpenuhinya sarana dan prasaranpelayanan administrasi perkantoran 100,00

persen -100,00

-100,00

2.574.854.94367.614.500 198.247.800

- 63.845.740-

2.239.141.437

1.03 1.03.01 01 01 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiUmum

Tersedianya kebutuhan administrasiumum

60 bulan12,00

2.098.884.20319.427.000 656.878.125 1.252.555.272 0,92

1.928.860.39791,90 18,00

1.928.860.39730,00

1,02 1.03.01 01 02 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKeuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 bulan12,00

64.473.3756.360.000 15.900.000

22.338.000 0,69 44.598.00069,17

18,00 44.598.00030,00

1,02 1.03.01 01 03 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiBarang dan Jasa

Tersedianya jasa administrasi barang danjasa

60 bulan12,00

52.140.0001.700.000 4.250.000

4.250.000 0,20 10.200.00019,56

18,00 10.200.00030,00

1,02 1.03.01 01 04 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKepegawaian

Tersedianya jasa administrasikepegawaian

60 bulan12,00

5.917.761 - - - --

1,02 1.03.01 01 05 Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipan yang baik 60 bulan12,00

9.327.604 - - - --

1,02 1.03.01 01 06 Penunjang Pelaksanaan RapatKoordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerah

60 bulan12,00

344.112.00040.127.500 178.097.800

37.257.740 0,74 255.483.04074,24

18,00 255.483.04030,00

Rata-rata capaian kinerja (%)42,48 30,00

-

2 1.03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpenuhinya Sarana dan prasaranaaparatur daerah 100,00

persen100,00

493.590.0004.276.000 115.544.000

-122.683.400

334.084.985

1.03 1.03.01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan akan kendaraandinas/operasional 10,00

Unit2,00

329.500.000 75.500.000 75.500.000- 22,91

3,00 75.500.00030,00

1.03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas kantor yangmemadai 5,00

Paket1,00

106.390.000 -1 75.845.000

29.803.400 0,99 105.648.40099,30 99,30

0,99 105.648.40019,86

1.03 1.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatangedung kantor 5,00

Paket1,00

57.700.000 -39.699.000

17.380.000 0,99 57.079.00098,92 98,92

0,99 57.079.00019,78

1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 1,00

thn1,00

155.700.0004.276.000 12.666.629

7.627.108 71.287.848 0,62 95.857.58561,57 61,57

0,62 95.857.58561,57

1.03 1.03.01 02 45 Pembangunan Sumur Bor dan Bak Air diKompleks SKPD Blok C

Terbangunnya sumur bor dan bak air dikompleks SKPD Blok C 1,00

Paket1,00

500.000.000 -473.494.250

0,95 473.494.25094,70 94,70

0,95 473.494.25094,70

1.03 1.03.01 02 46 Rehabilitasi Gedung Kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor SKPD1,00

Paket1,00

90.527.700 - - 0,00 -- -

- - -

Rata-rata capaian kinerja (%)64,95 70,68 32,80

-

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

3 1.03 1.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya semangat kerja aparatur100,00

persen 91.200 -100,00

48.600.000 -100

- - 18.800.100 18.800.100

1.03 1.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu

Terpenuhinya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu 5,00

thn 91.2001,00 1,00

48.600.0001

18.800.100-

18.800.100- 38,68

1,00 18.800.10020,00

20614,14474

Rata-rata capaian kinerja (%)- 38,68 20,00

-

4 1.03 1.03.01 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber dayaPNS 100,00

persen - -100,00

8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000

1.03 1.03.01 05 04 Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya CPNS yang mengikutiDiklat Prajab 4,00

keg - -1,00

8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000- 100,00

- 8.940.000 -

Rata-rata capaian kinerja (%)- 100,00

- 6.871,38

4 1.03 1.03.01 05 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaiankinerja dan pelaporan 100,00

persen - -100,00

4.138.442 - - - - -

1.03 1.03.01 05 04 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang baik dansesuai dengan peraturan 4,00

keg - -1,00

4.138.442 - - - -- -

- - -

Rata-rata capaian kinerja (%)- -

- 9.161,84

5 1.03 1.03.01 07 Program Peningkatan Jalan danJembatan

Meningkatnya persentase kondisimantap jalan daerah 100,00

persen 63.248.048.000 - -100,00

96.068.439.70018.319.691.800 52.460.607.622 442.566.510 17.306.227.931

93.521.991.200

1.03 1.03.01 07 01 Peningkatan Jalan Ratahan - MinangaTahap 4 (DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 12.853.181.0001,00

12.707.300.0002.541.460.000

-10.165.840.000

1,00 12.707.300.000100,00 100,00

1,00 12.707.300.000100,00

1.03 1.03.01 07 02 Peningkatan Jalan Ratahan - MinangaTahap 4 (Pendamping DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 1.285.318.0001,00

1.270.730.000254.146.000

-1.016.584.000

1,00 1.270.730.000100,00 100,00

1,00 1.270.730.000100,00

1.03 1.03.01 07 03 Pelebaran Jalan Dalam KecamatanRatahan (DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 1.190.499.0001,00

1.177.360.636 - -353.208.191 824.152.445

1,00 1.177.360.636100,00 100,00

1,00 1.177.360.636100,00

1.03 1.03.01 07 04 Pelebaran Jalan Dalam KecamatanRatahan (Pendamping DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 119.050.0001,00

117.736.064 - -35.320.819

82.415.245 1,00 117.736.064100,00 100,00

1,00 117.736.064100,00

1.03 1.03.01 07 05 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanRatahan, Pusomaen, Tombatu Utara II

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 23.900.000.0001,00

23.900.000.0004.618.100.400 13.255.165.359 5.217.236.241

0,97 23.090.502.00096,61 96,61

0,97 23.090.502.00096,61

1.03 1.03.01 07 06 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanPasan, Belang, Ratatotok, Ratahan TimurII

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 23.900.000.0001,00

23.900.000.0004.607.414.000 18.429.656.000

- 0,96 23.037.070.00096,39 96,39

0,96 23.037.070.00096,39

1.03 1.03.01 07 07 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanTombatu Timur, Silian Raya, Touluaan,Tombatu Utara I, Ratahan Timur I

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 23.900.000.0001,00

23.900.000.0004.635.610.800 16.568.483.475 1.973.959.725

0,97 23.178.054.00096,98 96,98

0,97 23.178.054.00096,98

1.03 1.03.01 07 11 Pengawasan Paket Peningkatan Jalan Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00

Keg 200.000.0001,00

180.510.000 -144.408.000

0,80 144.408.00080,00 80,00

0,80 144.408.00080,00

1.03 1.03.01 07 13 Pengawasan Peningkatan Jalan/Revitalisasi Lingkungan PermukimanKecamatan Ratahan, Pusomaen,Tombatu Utara II

Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00

Keg 200.000.0001,00

200.000.00055.440.000 129.360.000

0,92 184.800.00092,40 92,40

0,9292,40

1.03 1.03.01 07 14 Pengawasan Peningkatan Jalan/Revitalisasi Lingkungan PermukimanKecamatan Pasan, Belang, Ratatotok,Ratahan Timur II

Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00

Keg 200.000.0001,00

200.000.000 -54.037.500 100.870.000

0,77 154.907.50077,45 77,45

0,7777,45

1.03 1.03.01 07 15 Pengawasan Peningkatan Jalan/Revitalisasi Lingkungan PermukimanKecamatan Tombatu Timur, Silian Raya,Touluaan, Tombatu Utara I, RatahanTimur I

Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00

Keg 200.000.0001,00

200.000.00054.120.000

90.200.000 0,72 144.320.00072,16 72,16

-

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanTombatu

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

8.314.803.0001.662.960.600 4.097.742.788 2.554.099.612

1,00 8.314.803.000100,00 100,00

1,00 8.314.803.000100,00

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pangu-Wongkay-Bentenan

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

10.200.000.0001.986.106.800 7.233.520.475

0,90 9.219.627.27590,39 90,39

0,90 9.219.627.27590,39

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Dalam Kota Ratahan,Lingkar 1 Ratahan dan Kuyanga-Tombatu

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

11.150.000.0002.196.991.800 7.626.716.300

0,88 9.823.708.10088,11 88,11

0,88 9.823.708.10088,11

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran JalanLiwutung-Tababo (Seksi 1)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

10.100.000.0002.016.891.600 7.020.065.040

0,89 9.036.956.64089,47 89,47

0,89 9.036.956.64089,47

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran JalanLiwutung-Tababo (Seksi 2)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

10.150.000.0001.969.133.400 7.758.701.600

0,96 9.727.835.00095,84 95,84

0,96 9.727.835.00095,84

1.03 1.03.01 07 12 Koordinasi, Monitoring Evaluasi KegiatanDAK Infrastruktur Tambahan

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

300.000.00057.226.400 124.553.772

0,61 181.780.17260,59 60,59

0,61 181.780.17260,59

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan-MinangaTahap 4 (seksi 2)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

159.019.364149.599.955

0,94 149.599.95594,08 94,08

0,94 149.599.95594,08

1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan- MinangaTahap 4 (seksi 2)(Pendamping DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Keg 8.400.000.0001,00

15.901.936 14.959.995 0,94 14.959.99594,08 94,08

0,94 14.959.99594,08

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Rata-rata capaian kinerja (%)92,67 92,67 86,65

#REF!

6 1.03 1.03.01 8 Program Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum

Terselenggaranya pengadaan tanahuntuk pelebaran jalan 100,00

persen 13.177.196.86993,50 25.986.396 100,00

13.177.196.869 - -1.157.737.967 9.328.040.653

8.876.952.400

1.03 1.03.01 8 1 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terselenggaranya pengadaan tanahuntuk pelebaran jalan 1,00

Paket 13.177.196.8691,00

13.177.196.869 -8.876.952.400

0,67 8.876.952.40067,37 67,37

0,67 8.876.952.40067,37

67,36601485

7 1.03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Meningkatnya persentase kondisimantap jalan daerah 100,00

persen 142.604.42993,50 25.986.396 100,00

6.172.908.000 -3.978.922.837 814.336.364 252.276.799

5.045.536.000

1.03 1.03.01 15 06 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 4.066.280.0001,00

4.066.280.0003.434.016.034 343.401.603 198.811.454

0,98 3.976.229.09197,79 97,79

0,98 3.976.229.09197,79

97,78542282

1.03 1.03.01 15 07 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (Pendamping DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00

Paket 406.628.0001,00

406.628.000343.401.603 34.340.161

19.881.145 0,98 397.622.90997,79 97,79

0,98 397.622.90997,79

97,78542279

1.03 1.03.01 15 10 Pembangunan Jembatan Desa Wongkai(tahap 2)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket 700.000.0001,00

700.000.000201.505.200 436.594.600

33.584.200 0,96 671.684.00095,95 95,95

0,96 671.684.00095,95

95,95485714

1.03 1.03.01 15 11 Pembangunan Jembatan ke TPA Wawali Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket 800.000.0001,00

800.000.000 - -764.120.000

0,96 764.120.00095,52 95,52

0,96 764.120.00095,52

95,515

1.03 1.03.01 15 12 Pengawasan Pembangunan Jalan danJembatan

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket 200.000.0001,00

200.000.000 -98.000.000

77.000.000 0,88 175.000.00087,50 87,50

0,88 175.000.00087,50

87,5

1.03 1.03.01 15 13 Pembangunan Jalan Tombatu-Kuyanga(Tahap 2)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

2.000.000.000 -1.885.935.250

0,94 1.885.935.25094,30 94,30

0,94 1.885.935.25094,30

#DIV/0!

1.03 1.03.01 15 14 Pembangunan Jembatan Rasi Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

2.145.000.000 -1.828.574.486

0,85 1.828.574.48685,25 85,25

0,85 1.828.574.48685,25

#DIV/0!

1.03 1.03.01 15 15 Pembangunan Jembatan dan JalanSetapak Aer Konde

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

425.000.000 -376.066.050

0,88 376.066.05088,49 88,49

0,88 376.066.05088,49

#DIV/0!

1.03 1.03.01 15 16 Pembangunan Jembatan Palaus 2 Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

1.000.000.000 -898.863.740

0,90 898.863.74089,89 89,89

0,90 898.863.74089,89

#DIV/0!

1.03 1.03.01 15 17 Pelebaran Jalan di Tugu BatasKabupaten

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

250.000.000 -232.702.500

0,93 232.702.50093,08 93,08

0,93 232.702.50093,08

#DIV/0!

1.03 1.03.01 15 20 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (seksi 2)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

90.050.909 - 85.310.864 0,95 85.310.86494,74 94,74

0,95 85.310.86494,74

#DIV/0!

1.03 1.03.01 15 21 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (seksi 2)(Pendamping DAK)

Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00

Paket1,00

9.005.091 - 8.531.086 0,95 8.531.08694,74 94,74

0,95 8.531.08694,74

#DIV/0!

0,00 -

- -

Rata-rata capaian kinerja (%)94,91 94,91 94,91

94,91

7 1.03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluaranDrainase/ Gorong-gorong

Terbangunnya infrastruktur drainase/gorong-gorong 100,00

persen 8.196.000100,00

10.500.000.000 -2.311.333.400 2.391.638.708 2.413.505.790

10.170.834.200

1.03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran DrainaseKelurahan Wawali Pasan

Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00

Paket 50.000.0001,00

50.000.000 - - 47.452.500 0,95 47.452.50094,91 94,91

0,95 47.452.50094,91

94,905

1.03 1.03.01 16 05 Pembangunan Saluran Drainase danTrotoar Kecamatan Tombatu Utara

Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00

Paket 4.000.000.0001,00

4.000.000.000788.605.800 2.391.638.708 735.339.492

0,98 3.915.584.00097,89 97,89

0,98 3.915.584.00097,89

97,8896

1.03 1.03.01 16 06 Pembangunan Saluran Drainase danTrotoar Jalan Dalam Kecamatan Ratahan

Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00

Paket 2.500.000.0001,00

2.500.000.000740.938.800 642.146.960 963.220.440

0,94 2.346.306.20093,85 93,85

0,94 2.346.306.20093,85

93,852248

1.03 1.03.01 16 07 Pembangunan Saluran Drainase danTrotoar Jalan Dalam Kota Ratahan

Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00

Paket 4.000.000.0001,00

4.000.000.000781.788.800 2.412.209.342 714.945.858

0,98 3.908.944.00097,72 97,72

0,98 3.908.944.00097,72

97,7236

1.03 1.03.01 16 08 Pembangunan Saluran Drainase TrotoarKecamatan Tombatu

Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00

Paket 5.125.000.0001,00

5.125.000.0004.846.014.600

0,95 4.846.014.60094,56 94,56

0,95 4.846.014.60094,56

94,55638244

1.03 1.03.01 16 09 Pembangunan Saluran Drainase dan PlatDuicker Jalan Lingkar 1 Ratahan

Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00

Paket 530.000.0001,00

530.000.000406.631.440

0,77 406.631.44076,72 76,72

0,77 406.631.44076,72

76,72291321

Rata-rata capaian kinerja (%)96,49 96,49 936,37

#REF!

9 1.03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

Meningkatnya sistem pengelolaanpemeliharaan/rehabilitasi jalan daerah 100,00

persen 1.000.000.000100,00

3.000.000.000868.970.100 1.158.626.800 673.138.400 289.656.700

2.990.392.000

1.03 1.03.01 18 06 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pangu -Wongkay

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.762.400 79.683.200 39.841.600

19.920.800 1,00 199.208.00099,60 99,60

1,00 199.208.00099,60

19,9208

1.03 1.03.01 18 07 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanWongkay-Bentenan

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.778.000 79.704.000 39.852.000

19.926.000 1,00 199.260.00099,63 99,63

1,00 199.260.00099,63

19,926

1.03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mundung- Winorangian - Kuyanga

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.774.100 79.698.800 39.849.400

19.924.700 1,00 199.247.00099,62 99,62

1,00 199.247.00099,62

19,9247

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

1.03 1.03.01 18 09 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok- Tonsawang - Mundung

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00031.306.800 41.742.400 114.696.200

10.435.600 0,99 198.181.00099,09 99,09

0,99 198.181.00099,09

19,8181

1.03 1.03.01 18 10 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu- Tonsawang

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.716.500 79.622.000 39.811.000

19.905.500 1,00 199.055.00099,53 99,53

1,00 199.055.00099,53

19,9055

1.03 1.03.01 18 11 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Silian -Kali

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.876.700 79.835.600 39.917.800

19.958.900 1,00 199.589.00099,79 99,79

1,00 199.589.00099,79

19,9589

1.03 1.03.01 18 12 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu- Pisa

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.757.900 79.677.200 39.838.600

19.919.300 1,00 199.193.00099,60 99,60

1,00 199.193.00099,60

19,9193

1.03 1.03.01 18 13 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kamp -Lowatag

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.783.100 79.710.800 39.855.400

19.927.700 1,00 199.277.00099,64 99,64

1,00 199.277.00099,64

19,9277

1.03 1.03.01 18 14 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag -Banga

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.873.700 79.831.600 39.915.800

19.957.900 1,00 199.579.00099,79 99,79

1,00 199.579.00099,79

19,9579

1.03 1.03.01 18 15 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanTatengesan - Tumbak

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.874.600 79.832.800 39.916.400

19.958.200 1,00 199.582.00099,79 99,79

1,00 199.582.00099,79

19,9582

1.03 1.03.01 18 16 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan 1

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.910.900 79.881.200 39.940.600

19.970.300 1,00 199.703.00099,85 99,85

1,00 199.703.00099,85

19,9703

1.03 1.03.01 18 17 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan 2

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.885.400 79.847.200 39.923.600

19.961.800 1,00 199.618.00099,81 99,81

1,00 199.618.00099,81

19,9618

1.03 1.03.01 18 18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Maulit

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.909.400 79.879.200 39.939.600

19.969.800 1,00 199.698.00099,85 99,85

1,00 199.698.00099,85

19,9698

1.03 1.03.01 18 19 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi -Wawali Pasan

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.897.400 79.863.200 39.931.600

19.965.800 1,00 199.658.00099,83 99,83

1,00 199.658.00099,83

19,9658

1.03 1.03.01 18 20 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanWongkay-Atep Wiau - Palamba

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.00059.863.200 79.817.600 39.908.800

19.954.400 1,00 199.544.00099,77 99,77

1,00 199.544.00099,77

19,9544

1.03 1.03.01 18 21 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu-Tonsawang

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

150.000.000 - - 0,00 -- -

0,00 - - 0

1.03 1.03.01 18 22 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kuyanga-Winorangian

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.000 -149.743.000

0,75 149.743.00074,87 74,87

0,75 149.743.00074,87

14,9743

1.03 1.03.01 18 23 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.000 -199.684.000

1,00 199.684.00099,84 99,84

1,00 199.684.00099,84

19,9684

1.03 1.03.01 18 24 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang-Morea

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

50.000.000 - 49.941.000 1,00 49.941.00099,88 99,88

1,00 49.941.00099,88

4,9941

1.03 1.03.01 18 25 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang-Nazareth

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

100.000.000 - 99.841.000 1,00 99.841.00099,84 99,84

1,00 99.841.00099,84

9,9841

1.03 1.03.01 18 26 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan IKKRatahan

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

100.000.000 - 99.833.000 1,00 99.833.00099,83 99,83

1,00 99.833.00099,83

9,9833

1.03 1.03.01 18 27 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanTatengesan-Tumbak

Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00

Paket 1.000.000.0001,00

200.000.000 -199.806.000

1,00 199.806.00099,90 99,90

1,00 199.806.00099,90

19,9806

2799,68 99,68 99,68

11 1.03 1.03.01 22 Program pembangunan sisteminformasi/data base jalan dan jembatan

Tersedianya database jalan danjembatan 100,00

persen 250.000.000100,00

243.000.000 - - -206.550.000

206.550.000

11 1.03 1.03.01 22 04 Penyusunan Sistem Informasi / DatabaseJalan dan Jembatan di KabupatenMinahasa Tenggara

Tersedianya database jalan dan jembatandi kabupaten Minahasa Tenggara 1,00

paket 250.000.000 243.000.000 - -206.550.000

206.550.000

11 1.03 1.03.01 22 05 Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)Tentang Jalan

Tersedianya Peraturan Daerah tentangJalan 1,00

paket 75.000.000 - - - -

Rata-rata capaian kinerja (%)933,85

#DIV/0!

11 1.03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Meningkatnya sistem pengelolaansarana dan prasarana kebinamargaan 100,00

persen 15.078.000100,00

199.600.000 - - -197.767.900

197.767.900

1.03 1.03.01 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

Tesedianya alat-alat ukur dan alat-alatlaboratorium kebinamargaan 1,00

Paket 250.000.000 -1,00

199.600.000 -197.767.900

197.767.900- 99,08

- 197.767.900 - 79,10716

Rata-rata capaian kinerja (%)- 99,08

12 1.03 1.03.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas cakupan layanan jaringan irigasiyang direhabilitasi dan dipeliharabertambah

100,00persen 78.850.618

100,005.153.785.000

510.162.000 2.259.453.100 1.830.799.510 486.973.5905.087.388.200

1.03 1.03.01 24 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi(DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00638.870.000

95.720.455 384.908.636########## - 1,00 638.193.636

99,89 99,891,00 638.193.636

99,8963,82

1.03 1.03.01 24 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi(Pendamping DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,0063.887.000

9.572.045 38.490.864 15.756.455,00- 1,00 63.819.364

99,89 99,891,00 63.819.364

99,896,38

1.03 1.03.01 24 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe(DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00638.870.000

95.742.546 384.914.727########## - 1,00 638.215.455

99,90 99,901,00 638.215.455

99,9063,82

1.03 1.03.01 24 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe(Pendamping DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,0063.887.000

9.574.254 38.491.473 15.755.818,00- 1,00 63.821.545

99,90 99,901,00 63.821.545

99,906,38

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

1.03 1.03.01 24 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya(DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00588.870.000

88.279.091 354.890.909########## - 1,00 588.405.455

99,92 99,921,00 588.405.455

99,9258,84

1.03 1.03.01 24 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya(Pendamping DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,0058.887.000

8.827.909 35.489.091 14.523.545,00- 1,00 58.840.545

99,92 99,921,00 58.840.545

99,925,88

1.03 1.03.01 24 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu(DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00588.870.000

88.288.909 354.921.999########## - 1,00 588.472.726

99,93 99,931,00 588.472.726

99,9358,85

1.03 1.03.01 24 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu(Pendamping DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,0058.887.000

8.828.891 35.492.201 14.526.182,00- 1,00 58.847.274

99,93 99,931,00 58.847.274

99,935,88

1.03 1.03.01 24 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang(DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00638.870.000

95.752.637 384.995.545########## - 1,00 638.316.364

99,91 99,911,00 638.316.364

99,9163,83

1.03 1.03.01 24 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang(Pendamping DAK)

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,0063.887.000

9.575.263 38.499.555 15.756.818,00- 1,00 63.831.636

99,91 99,911,00 63.831.636

99,916,38

1.03 1.03.01 24 28 Pemeliharaan Jaringan irigasi DI Poniki Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00200.000.000

42.336.600########## 34.998.256 1,00 199.674.000

99,84 99,841,00 199.674.000

99,8419,97

1.03 1.03.01 24 29 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Derel Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00200.000.000

40.911.600########## 33.738.433 1,00 199.401.000

99,70 99,701,00 199.401.000

99,7019,94

1.03 1.03.01 24 30 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI TelekanWioi

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 1.000.000.000

1,00200.000.000

41.978.100########## 34.813.838 1,00 199.498.000

99,75 99,751,00 199.498.000

99,7519,95

1.03 1.03.01 24 31 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIMundung

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 4.000.000.000

1,00200.000.000

40.944.900########## 33.956.970 1,00 199.495.000

99,75 99,751,00 199.495.000

99,754,99

1.03 1.03.01 24 32 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI TababoBelang

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 3.000.000.000

1,00200.000.000

42.186.900########## 34.747.943 1,00 199.605.000

99,80 99,801,00 199.605.000

99,806,65

1.03 1.03.01 24 34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi KecamatanTombatu Utara

Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan

1,00Paket 2.500.000.000

1,00400.000.000 -

116.779.500 253.022.2500,92 369.801.750

92,45 92,450,92 369.801.750

92,4514,79

1.03 1.03.01 24 35 Rehabilitasi Jaringan irigasi KecamatanTombatu Timur

Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

250.000.000 -231.012.450

- 0,92 231.012.45092,40 92,40

0,92 231.012.45092,40

7,70

1.03 1.03.01 24 36 Pengawasan Paket Rehabilitasi JaringanIrigasi

Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

100.000.000 -26.441.100

61.695.900 0,88 88.137.00088,14 88,14

0,88 88.137.00088,14

2,94

1.03 1.03.01 24 37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wowol Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

525.000.000 -119.010.600 405.531.400

1,00 524.542.00099,91 99,91

1,00 524.542.00099,91

17,48

1.03 1.03.01 24 38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nii Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

524.000.000 -119.061.900 404.772.100

1,00 523.834.00099,97 99,97

1,00 523.834.00099,97

17,46

1.03 1.03.01 24 39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lolos Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

525.000.000 -118.950.600 405.764.400

1,00 524.715.00099,95 99,95

1,00 524.715.00099,95

17,49

1.03 1.03.01 24 42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sinauan Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

524.000.000 -119.260.200 404.381.800

1,00 523.642.00099,93 99,93

1,00 523.642.00099,93

17,45

1.03 1.03.01 24 43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ropola Rasi Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

524.000.000 -119.556.600 404.215.400

1,00 523.772.00099,96 99,96

1,00 523.772.00099,96

17,46

1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Minanga Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

525.000.000 -121.583.700 403.209.300

1,00 524.793.00099,96 99,96

1,00 524.793.00099,96

17,49

1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paneren Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

524.000.000 -119.034.600 404.712.400

1,00 523.747.00099,95 99,95

1,00 523.747.00099,95

17,46

1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mongawo Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

525.000.000 -121.564.500 403.161.500

1,00 524.726.00099,95 99,95

1,00 524.726.00099,95

17,49

1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mundung Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00

Paket 3.000.000.0001,00

524.000.000 -119.055.000 404.761.000

1,00 523.816.00099,96 99,96

1,00 523.816.00099,96

17,46

Rata-rata capaian kinerja (%)98,39 98,39 98,39

100,99

16 1.03 1.03.01 30 Program Pembangunan InfrastrukturPedesaan

Meningkatnya jaringan infrastrukturpenunjang di kawasan perdesaan 100,00

persen100,00

6.597.699.969 -1.087.023.300 2.519.560.893 3.173.255.725

6.779.839.918

1.03 1.03.01 30 09 Pembangunan Jaringan Air Minum LowuSatu (DAK)

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 1.790.990.000

1,001.790.990.000

534.021.545 578.523.341 667.526.9320,99 1.780.071.818

99,39 99,390,99 1.780.071.818

99,3999,39

1.03 1.03.01 30 24 Pembangunan Jaringan Air Minum LowuSatu (Pendamping DAK)

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 179.099.000

1,00179.099.000

53.402.155 57.852.33466.752.693 0,99 178.007.182

99,39 99,390,99 178.007.182

99,3999,39

1.03 1.03.01 30 27 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Tombatu Utara(DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 475.472.0001,00

475.472.000 -190.188.800 285.283.200

1,00 475.472.000100,00 100,00

1,00 475.472.000100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 28 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Tombatu Utara(Pendamping DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 47.547.2001,00

47.547.200 -19.018.880

28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00

1,00 47.547.200100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 29 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Pusomaen (DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 475.472.0001,00

475.472.000 -190.188.800 285.283.200

1,00 475.472.000100,00 100,00

1,00 475.472.000100,00

100,00

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

1.03 1.03.01 30 30 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Pusomaen(Pendamping DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 47.547.2001,00

47.547.200 -19.018.880

28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00

1,00 47.547.200100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 31 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratahan (DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 475.472.0001,00

475.472.000 -190.188.800 285.283.200

1,00 475.472.000100,00 100,00

1,00 475.472.000100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratahan(Pendamping DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 47.547.2001,00

47.547.200 -19.018.880

28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00

1,00 47.547.200100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 17 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Belang (DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 475.472.0001,00

475.472.000 -190.188.800 285.283.200

1,00 475.472.000100,00 100,00

1,00 475.472.000100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 18 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Belang(Pendamping DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 47.547.2001,00

47.547.200 -19.018.880

28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00

1,00 47.547.200100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 19 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratatotok (DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 475.472.0001,00

475.472.000 -190.188.800 285.283.200

1,00 475.472.000100,00 100,00

1,00 475.472.000100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 20 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratatotok(Pendamping DAK)

Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00

Paket 47.547.2001,00

47.547.200 -19.018.880

28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00

1,00 47.547.200100,00

100,00

1.03 1.03.01 30 21 Pembangunan Jaringan Air MinumKecamatan Silian Raya (Tahap 2)

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 662.514.969

1,00662.514.969 -

190.710.000 444.990.000- 0,96 635.700.000

95,95 95,950,96 635.700.000

95,9595,95

1.03 1.03.01 30 22 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Ratahan

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 500.000.000

1,00100.000.000

69.847.100 26.388.900- 0,96 96.236.000

96,24 96,240,96 96.236.000

96,2419,25

1.03 1.03.01 30 23 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Ratatotok

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 500.000.000

1,00100.000.000

63.004.500 33.988.500- 0,97 96.993.000

96,99 96,990,97 96.993.000

96,9919,40

1.03 1.03.01 30 24 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Pusomaen

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 500.000.000

1,00100.000.000

50.241.300 48.518.618- 0,99 98.759.918

98,76 98,760,99 98.759.918

98,7619,75

1.03 1.03.01 30 25 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Tombatu Utara

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 500.000.000

1,00100.000.000

64.947.000 31.829.000- 0,97 96.776.000

96,78 96,780,97 96.776.000

96,7819,36

1.03 1.03.01 30 26 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Belang

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 500.000.000

1,00100.000.000

60.849.700 35.958.300- 0,97 96.808.000

96,81 96,810,97 96.808.000

96,8119,36

1.03 1.03.01 30 27 Pengawasan Paket PembangunanJaringan Air Minum

Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum

1,00Paket 500.000.000

1,00100.000.000 - 86.460.000 86.460.000 0,00

1.03 1.03.01 30 28 Perencanaan Infrastruktur Kebun RayaRatatotok

Tersedianya perencanaan teknisinfrastruktur Kebun Raya Ratatotok yangmantap

1,00Paket 750.000.000

1,00750.000.000 -

215.473.500 502.771.500718.245.000

95,770,00 718.245.000 - 95,77

1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan Jalan Setapak KecamatanRatahan

Terbangunnya jalan setapak di salah saturuas jalan setapak di Kecamatan Ratahan 1,00

Paket 750.000.0001,00

300.000.000 -280.687.000

280.687.00093,56

0,00 280.687.000 - 37,42

Rata-rata capaian kinerja (%)98,91 98,48 333,33

333,33

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur fisik.Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dariindikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik,memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupunterhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalahmodal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhanekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baikdan memadai.

2.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan diidentifikasi di ruang lingkup DinasPekerjaan Umum sebagai organisasi sebagai berikut :

Tabel 2.2

Identifikasi Permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

No Program Kegiatan Permasalahan Rencana Keluaran CapaianProgram

1 Program PeningkatanJalan dan Jembatan

Rendahnyaaksesibilitas danmobilitas

Menghubungkandaerah terisolir,meningkatkanpergerakan arusbarang dan jasa

Jalan danjembatan dapatditingkatkan

2 ProgramPembangunan Jalandan Jembatan

Rendahnyaaksesibilitas danmobilitas

Menghubungkandaerah terisolir,meningkatkanpergerakan arusbarang dan jasa

Terbangunnyajalan danjembatan

3 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan Jembatan

Terdapatnyakerusakan jalan,jembatan danbangunanpelengkap jalan

Terlaksananyakegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalandan jembatan

Terpeliharanyajalan danjembatan

4 ProgramPembangunanDrainase & Gorong-Gorong

Masih rendahnyasistem drainaseakibat belumadanya salurandrainase

Adanya drainase,gorong-gorong padadaerah rawan banjir,berkurangya jalan-jalan yang digenangiair pada saat musimhujan

Terbangunnyasalurandrainase dangorong-gorong

5 Program PeningkatanSarana danPrasaranaKebinamargaan

Kurang tersedianyasarana prasaranakebinamargaanyang menunjangpelaksanaankegiatanpeningkatan,pemeliharaan jalanjembatan

Meningkatnyapelayanan jalan danjembatan, dengankondisi alat berat,alat laboratoriumyang memadai,Meningkatnyalaboratorium

Tersedianya latberat, alatlaboratorium,gedunglaboratoriumyang memadai

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

6 ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa, danJaringan PengairanLainnya

Terdapat defisitimbangan air irigasipada beberapaDaerah Irigasi dimusim kemarau;serta bangunanirigasi yang sudahberumur

Meningkatnya luasareal layanan irigasi

Jaringan irigasidan bangunanpelengkapdapatditingkatkan

7 ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah

Belum sepenuhnyamasyarakatmendapatkanakses terhadap airminum dan sanitasiyang memadai

Meningkatnyasistem pengelolaanair minum daninstalasi pengolahanair limbah dan MCK

Terbangunnyasistempengelolaan airminum daninstalasipengolahan airlimbah danMCK

2.3. PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan BupatiMinahasa Tenggara Nomor 03f tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DinasPekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas pokokmengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yangmenjadi kewenangan Dinas pada bidang pekerjaan umum yang meliputi urusan Bidang BinaMarga, Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas PekerjaanUmum, memiliki fungsi: Perumusan dan penetepan rencana strategis dan rencana kerja dinassesuai dengan visi dan misi daerah, Penetapan pedoman dan petunjukl teknispenyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum, melaksanakan evaluasi terhadapkegiatan sesuai hasil capaian, serta mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peranserta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

2.3.1. VISI MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASATENGGARA

Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untukmewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu :

“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yangmemadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan

lingkungan”.

2.3.2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitassumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan danmeningkatkan mobilitas masyarakat

2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkankelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan

infrastruktur dasar.5. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta

inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

KEPALA DINAS

SEKRETARISKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAANPROGRAM DAN PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG TATA RUANG

KEPALA UPTD

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

KEPALASEKSI PERUMAHANDANPEMUKIMAN

KEPALA BIDANG BINA MARGA

KEPALA SEKSI TATA RUANG KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DANBANGUNAN PELENGKAP

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG DAN PENGEMBANGAN

KEPALA SEKSI IRIGASI

KEPALA SEKSI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

KEPALASEKSI PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGANPEMUKIMAN DAN AIR MINUM

KEPALA SUB BAGIANUMUM DANKEPEGAWAIAN

2.3.3. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJADinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dinas yang

mengelola dan membina secara teknis prasarana jalan yang bertujuan antara lain :

1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar

geometrik dan kelas jalan

2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air

3. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik

2. Meningkatnya layanan jaringan irigasi

3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, sanitasi yang memadai baik

kuantitas dan kualitas

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 meningkatkan kualitas pelayanan

jalan dan jembatan dan terwujudnya sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien,

meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran

pembangunan air minum, sanitasi, melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi

yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Kebijakan

yang menjadi prioritas dari Dinas Pekerjaan Umum antara lain: peningkatan jalan dan

jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan,

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berpedoman

pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2016 maka disusunlah

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini

kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran

Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah

tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk

mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di

terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara.

APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan

memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan

target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja.

baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi

proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara dapat meliputi tahapan-tahapan sebagi berikut :

PENETAPAN SASARAN STRATEGISDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mengidentifikasi sasaran strategis

yang ingin dicapai pada tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi

indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-

sasaran strategis beserta indikator kenerja ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis

yang telah ada

1. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja diidentifikasi dan

ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2016

2. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Minahasa Tenggara telah menetapkan kegiatan-kegiatan dilaksanakan agar sasaran strategis

yang telah di tetapkan dapat dipenuhi.

3. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi. Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa

Tenggara menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja baik untuk

tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum 2016 dan Prakiraan Maju 2017

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI

RENCANA TAHUN 2016

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

SKPDPENANGG

UNGJAWABTARGET

CAPAIANKINERJA (VOL)

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

TARGETCAPAIANKINERJA

(VOL)

KEBUTUHANDANA/ PAGU

INDIKATIF

234.914.498.892,00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.012.000,00 Dinas PU1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Tersedianya kebutuhan

administrasi umumDinas PU 354.710.000,00 Dinas PU

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 3 Orang / tahun

ATK 12 Bln

Materai 960 Lbr

Peralatan Kebersihan 12 Bln

Listrik 12 Bln

Jasa Service Kendaraan 4 Kali /Thn

Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan AlatBerat

4 Kali /Thn

BBM 12 Bln

Pajak Kendaraan Bermotor 1 Kali / Thn

STNK 1 Kali / Thn

Cetak Penggandaan 12 Bln

Makan dan Minum 12 Bln

2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasikeuangan

Dinas PU 89.400.000,00 Dinas PU

Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 5 Orang / tahun

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

ATK 12 Bln

3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barangdan Jasa

Tersedianya jasa administrasibarang dan jasa

Dinas PU 46.700.000,00 Dinas PU

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 Orang / tahun

Pengurus / Penyimpan Barang 1 Orang / tahun

Panitia PHO / FHO 24 Paket

ATK 12 Bln

4 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKepegawaian

Tersedianya jasa administrasikepegawaian

Dinas PU 7.652.000,00 Dinas PU

ATK 12 Bln

Cetak Penggandaan 12 Bln

5 Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipanyang baik

Dinas PU 7.550.000,00 Dinas PU

ATK 12 Bln

Cetak Penggandaan 12 Bln

6 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi danKonsultasi

Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi dalam dan luardaerah

Dinas PU 450.000.000,00 Dinas PU

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150 kali / thn

Perjalanan Dinas Luar Daerah 125 kali / thn

2Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

646.900.000,00 Dinas PU

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan akankendaraan dinas/operasional

Mitra 499.400.000,00 Dinas PU

Kendaraan Double Cabin 1 Unit

Sepeda Motor Lapangan 3 Unit

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas kantoryang memadai

Mitra 100% 94.000.000,00 Dinas PU

Lemari Arsip 8 Buah

Kursi Kerja 12 Unit

Alat Pendingin Ruangan (AC) 3 Unit

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhanperalatan gedung kantor

Mitra 100% 53.500.000,00 Dinas PU

Komputer 3 Unit

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Printer 5 Unit

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.750.000,00 Dinas PU

1Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian dinas

harian bagi pegawai Dinas PUMitra 33 Set 22.750.000,00 Dinas PU

5Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

4.138.442,00

1Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang

baik dan sesuai denganperaturan

Mitra 6 Bln 4.138.442,00 Dinas PU

6Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 94.053.190.200,00 Dinas PU

1 Peningkatan Jalan Pangu - Wongkay -Bentenan (Tahap 2)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur,Pusomaen

P=2745m ;L=5,5m

7.851.495.400,00 Dinas PU

2 Pengawasan Peningkatan Jalan Pangu -Wongkay - Bentenan (Tahap 2)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur,Pusomaen

1 DokumenPengawasan

160.234.600,00 Dinas PU

3 Peningkatan Jalan IKK Ratahan (Seksi 2) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=1717,3m ;L=3,5m

2.940.000.000,00 Dinas PU

4 Pengawasan Peningkatan Jalan IKK Ratahan(Seksi 2)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 DokumenPengawasan

60.000.000,00 Dinas PU

5 Peningkatan Jalan Ratatotok - Tonsawang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok,Tombatu

P=7762m ;L=4m

16.399.882.700,00 Dinas PU

6 Pengawasan Peningkatan Jalan Ratatotok -Tonsawang

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok,Tombatu

1 DokumenPengawasan

200.000.000,00 Dinas PU

7 Peningkatan Jalan Suhuyon-Kalait Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TouluaanSelatan

P=800m 1.038.240.000,00 Dinas PU

8 Peningkatan Jalan Silian - Kali Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Silian,Tombatu

P=1950m ;L=4m

2.940.000.000,00 Dinas PU

9 Pengawasan Peningkatan Jalan Silian - Kali Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Silian,Tombatu

1 DokumenPengawasan

60.000.000,00 Dinas PU

10 Peningkatan Jalan IKK Ratahan (Seksi 1) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=1945m ;L=3m

2.000.000.000,00 Dinas PU

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

11 Peningkatan Jalan Liwutung - Molompar Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

P=1050m ;L=4m

1.500.000.000,00 Dinas PU

12 Peningkatan Jalan Abuang - Nazareth Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=900m ; L=4m 2.000.000.000,00 Dinas PU

13 Peningkatan Jalan Desa Minanga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=400m ; L=3m 500.000.000,00 Dinas PU

14 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratahan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=822m ; L=4m 2.450.000.000,00 Dinas PU

15 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanRatahan

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 DokumenPengawasan

50.000.000,00 Dinas PU

16 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratahan Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=2740m ;L=3,5m

2.737.800.000,00 Dinas PU

17 Peningkatan Jalan Kecamatan Pusomaen Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=3848m ;L=3m

3.530.000.000,00 Dinas PU

18 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanPusomaen

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen 1 DokumenPengawasan

70.000.000,00 Dinas PU

19 Peningkatan Jalan Kecamatan Belang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=3177m ;L=3m

5.388.300.000,00 Dinas PU

20 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanBelang

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang 1 DokumenPengawasan

100.000.000,00 Dinas PU

21 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratatotok Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=4660m ;L=3m

6.628.350.000,00 Dinas PU

22 Peningkatan Jalan Kecamatan Pasan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan 4.344.100.000,00 Dinas PU

23 Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu P=3130m ;L=4m

5.060.087.500,00 Dinas PU

24 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanTombatu

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu 1 DokumenPengawasan

100.000.000,00 Dinas PU

25 Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

P=4195m ;L=3m

3.825.000.000,00 Dinas PU

26 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanTombatu Timur

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

1 DokumenPengawasan

75.000.000,00 Dinas PU

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

27 Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Utara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuUtara

6.056.500.000,00 Dinas PU

28 Peningkatan Jalan Kecamatan Silian Raya Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Silian 3.910.500.000,00 Dinas PU

29 Peningkatan Jalan Kecamatan Touluaan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Touluaan P=1510m ;L=3m

2.384.200.000,00 Dinas PU

30 Peningkatan Jalan Kecamatan TouluaanSelatan

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TouluaanSelatan

4.393.500.000,00 Dinas PU

31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAKIPD

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

1 Kegiatan Dinas PU

32 Peningkatan Jalan Rasi-Wawali Pasan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=1075m 4.300.000.000,00 Dinas PU

33 Peningkatan Jalan Kelurahan Tosuraya (AksesRingroad 2)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=1000m 1.000.000.000,00 Dinas PU

34 Peningkatan Jalan Desa Wioi Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=300m 0,00 Dinas PU

35 Peningkatan Jalan Desa Bentenan I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=300m 0,00 Dinas PU

36 Peningkatan Jalan Desa Wiau Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=300m 0,00 Dinas PU

37 Peningkatan Jalan Desa Tatengesan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=300m 0,00 Dinas PU

38 Peningkatan Jalan Desa Buku Selatan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=300m 0,00 Dinas PU

39 Peningkatan Jalan Desa Morea Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=300m 0,00 Dinas PU

40 Peningkatan Jalan Desa Morea I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=300m 0,00 Dinas PU

41 Peningkatan Jalan Desa Soyowan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=300m 0,00 Dinas PU

8

Program Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

8.083.100.000,00 Dinas PU

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

1Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tersedianya biaya penunjang

untuk kegiatan pelaksanaanpengadaan tanah

Ratahan 1 Kegiatan 8.083.100.000,00 Dinas PU

15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 40.424.300.000,00 Dinas PU

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAKReguler

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Mitra 1 Kegiatan 400.117.300,00 Dinas PU

2 Pembangunan Jalan Pisa- Lowatag Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu,TouluaanSelatan

4.914.210.000,00 Dinas PU

3 Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan I (Seksi3)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=1717m ;L=3,0m

2.940.000.000,00 Dinas PU

4 Pengawasan Pembangunan Jalan LingkarRatahan I (Seksi 3)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 DokumenPengawasan

60.000.000,00 Dinas PU

5 Pembangunan Jalan Tombatu - Pisa (Tahap 3)Seksi 2

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu 3.920.000.000,00 Dinas PU

6 Pengawasan Pembangunan Jalan Tombatu -Pisa (Tahap 3) Seksi 2

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu 1 DokumenPengawasan

80.000.000,00 Dinas PU

7 Pembangunan Jalan Tosuraya Barat - WawaliPasan

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=6000m ;L=3,5m-5,5m

9.832.500.000,00 Dinas PU

8 Pembangunan Jalan Silian Raya Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Silian Raya 2.000.000.000,00 Dinas PU

9 Pembangunan Jalan Belang - Morea (Seksi 2) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=1165m ;L=3,5m

2.330.038.200,00 Dinas PU

10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAKAfirmasi

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Mitra 47.551.800,00 Dinas PU

11 Pembangunan Jembatan Kawiwi I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=8m ; L=7m 1.450.000.000,00 Dinas PU

12 Pengawasan Pembangunan Jembatan KawiwiI

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 DokumenPengawasan

50.000.000,00 Dinas PU

13 Pembangunan Jembatan Penghubung Lowu I -Nataan

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=7m ; L=4m 500.000.000,00 Dinas PU

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

14 Pembangunan Jembatan Penghubung Wawali- Tosuraya Selatan

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=6m ; L=4m 500.000.000,00 Dinas PU

15 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Tenggara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=245m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

16 Pembangunan Jalan Desa Kali Oki Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu P=100m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU

17 Pembangunan Jalan Desa Molompar Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

150.000.000,00 Dinas PU

18 Pembangunan Jalan Kelurahan Lowu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=1100m ;L=4m

150.000.000,00 Dinas PU

19 Pembangunan Jalan Desa Ranoketang Atas Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Touluaan P=60m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU

20 Pembangunan Jalan Desa Pangu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

150.000.000,00 Dinas PU

21 Pembangunan Jalan Kelurahan Lowu Utara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=159m ;L=1,75-2,5m

150.000.000,00 Dinas PU

22 Pembangunan Jalan Desa Silian Kota Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Silian Raya P=125m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU

23 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok UtaraSeksi 1

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=229m ;L=3,0m

150.000.000,00 Dinas PU

24 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=400m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU

25 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Selatan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=340m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU

26 Pembangunan Jalan Kel. Wawali Pasan -Maulit

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan,Pasan

150.000.000,00 Dinas PU

27 Pembangunan Jalan Kel. Wawali Maulit -Morea

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan,Pasan

150.000.000,00 Dinas PU

28 Pembangunan Jalan Desa Buku Utara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=152mm ;L=3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

29 Pembangunan Jalan Desa Borgo Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=224m ;L=3,0m

150.000.000,00 Dinas PU

30 Pembangunan Jalan Desa Borgo Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=224m ;L=3,0-3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

31 Pembangunan Jalan Desa Buku Tengah Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=800m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

32 Pembangunan Jalan Desa Beringin Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=233m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

33 Pembangunan Jalan Desa Buku Tenggara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=950m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

34 Pembangunan Jalan Desa Ponosakan Belang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=1050m ;L=4m

150.000.000,00 Dinas PU

35 Pembangunan Jalan Desa Bentenan Indah Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen 150.000.000,00 Dinas PU

36 Pembangunan Jalan Desa Tombatu TigaTengah

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU

37 Pembangunan Jalan Desa Kuyanga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuUtara

P=690m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

38 Pembangunan Jalan Desa Tombatu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU

39 Pembangunan Jalan Desa Winorangian Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuUtara

P=690m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

40 Pembangunan Jalan Desa Minanga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=1200m ;L=4m

150.000.000,00 Dinas PU

41 Pembangunan Jalan Desa Pangu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

150.000.000,00 Dinas PU

42 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok 150.000.000,00 Dinas PU

43 Pembangunan Jalan Desa Esandom Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

150.000.000,00 Dinas PU

44 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratatotok P=147m ; L=2-2,6m

150.000.000,00 Dinas PU

45 Pembangunan Jalan Desa Minanga Tiga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 150.000.000,00 Dinas PU

46 Pembangunan Jalan Desa Rasi Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 150.000.000,00 Dinas PU

47 Pembangunan Jalan Desa Tolombukan Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan P=364m ;L=3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

48 Pembangunan Jalan Desa Lobu Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Touluaan P=325m ;L=3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

49 Pembangunan Jalan Desa Lobu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Touluaan P=325m ;L=3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

50 Pembangunan Jalan Desa Wioi Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=407m ;L=3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

51 Pembangunan Jalan Desa Wioi Tiga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=270m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU

52 Pembangunan Jalan Desa Liwutung Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan P=347m ;L=3,5m

150.000.000,00 Dinas PU

53 Pembangunan Jalan Desa Towuntu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan P=366m ;L=3,6m

150.000.000,00 Dinas PU

54 Pembangunan Jalan Desa Towuntu Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan 150.000.000,00 Dinas PU

55 Pembangunan Jalan Desa Tumbak Madani Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=222m ; L=2m 150.000.000,00 Dinas PU

56 Pembangunan Jalan Desa Tatengesan Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=429m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU

57 Pembangunan Jalan Desa Minanga Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pusomaen P=425m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU

58 Pembangunan Jalan Desa Lobu Kota Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Touluaan P=1000m ;L=4m

150.000.000,00 Dinas PU

59 Pembangunan Jalan Desa Wioi Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=400m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU

60 Pembangunan Jalan Desa Rasi Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=475m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU

61Pembangunan Jalan Setapak Desa RanoakoKecamatan Touluaan Selatan

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TouluaanSelatan

P=186m

200.000.000,00

Dinas PU

62Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok)Desa Borgo Kecamatan Belang

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=298m

200.000.000,00

Dinas PU

63 Pembangunan Jembatan Rasi (Lanjutan) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 Unit 600.000.000,00 Dinas PU

64 Pembangunan Jembatan Kawiwi I (Lanjutan) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 Unit 600.000.000,00 Dinas PU

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

65 Pembangunan Jembatan Esandom 2 Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

1 Unit 0,00 Dinas PU

66 Pembangunan Jembatan Wawali Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 Unit 0,00 Dinas PU

67 Pembangunan Jembatan Penghubung Lowu I-Lowu II

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 Unit 0,00 Dinas PU

68 Pembangunan Jembatan TPA Wawali(Lanjutan)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan 1 Unit 200.000.000,00 Dinas PU

69 Pembangunan Jalan Belang-Morea (Tahap 3) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Belang P=2850m 0,00 Dinas PU

70 Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan 2(Lanjutan)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=500m 700.000.000,00 Dinas PU

71 Pembangunan Jalan Desa Molompar DuaUtara

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

P=300m 0,00 Dinas PU

72 Pembangunan Jalan Desa Molompar Atas Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuTimur

P=300m 0,00 Dinas PU

73 Pembangunan Jalan Desa Tombatu DuaUtara

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu P=300m 0,00 Dinas PU

74 Pembangunan Jalan Desa Tombatu Dua Barat Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Tombatu P=300m 0,00 Dinas PU

75 Pembangunan Jalan Desa Kuyanga I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

TombatuUtara

P=300m 0,00 Dinas PU

76 Pembangunan Jalan Desa Poniki Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan P=300m 0,00 Dinas PU

77 Pembangunan Jalan Desa Liwutung Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Pasan P=300m 0,00 Dinas PU

78 Pembangunan Jalan Desa Wongkay Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

RatahanTimur

P=300m 0,00 Dinas PU

79 Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan I (Seksi4)

Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=700m 1.500.000.000,00 Dinas PU

80 Pembangunan Jalan Camp-Tambelang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=1500m 500.000.000,00 Dinas PU

81 Pembangunan Jalan Desa Suhuyon Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=300m 200.000.000,00 Dinas PU

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

82 Pembangunan Jalan Desa Tambelang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik

Ratahan P=300m 200.000.000,00 Dinas PU

16Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

8.561.710.750,00 Dinas PU

1Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanTombatu (Tahap 2)

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.TombatuUtara

P=1398m 2.450.000.000,00 Dinas PU

2Pengawasan Pembangunan Drainase TrotoarKecamatan Tombatu (Tahap 2)

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

1 DokumenPengawasan

50.000.000,00 Dinas PU

3Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanRatahan (Tahap 2)

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=1251m 2.211.710.750,00 Dinas PU

4Pengawasan Pembangunan Drainase TrotoarKecamatan Ratahan (Tahap 2)

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Tombatu

1 DokumenPengawasan

50.000.000,00 Dinas PU

5Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanBelang

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=397m 1.000.000.000,00 Dinas PU

6Pembangunan Drainase Desa Tababo Selatan Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=299m ;T=0,85m

150.000.000,00 Dinas PU

7Pembangunan Drainase Desa Tababo Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=264m ;T=0,85m

150.000.000,00 Dinas PU

8Pembangunan Drainase Desa Ratatotok Dua Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=351m 150.000.000,00 Dinas PU

9Pembangunan Drainase Desa Molompar Satu Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=287m ;T=0,85m

150.000.000,00 Dinas PU

10Pembangunan Drainase Desa Mundung Satu Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=266m ;T=0,85m

150.000.000,00 Dinas PU

11Pembangunan Drainase Desa Tombatu DuaTengah

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Ratahan

P=228m ;T=0,85m

150.000.000,00 Dinas PU

12

Pembangunan Drainase Kantor CamatTombatu - Sungai Londolimbale

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Kec.Tombatu,TombatuUtara

400.000.000,00 Dinas PU

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

13Pembangunan Drainase Jalan IKK Ratahan Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Ratahan P=2990m 1.500.000.000,00 Dinas PU

14 Pembangunan Saluran/Drainase DesaLowatag Kec. Touluaan Selatan

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Touluaan P=398m 0,00 Dinas PU

15 Pembangunan Saluran/Drainase DesaTambelang Kec. Touluaan Selatan

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

TouluaanSelatan

P=398m 0,00 Dinas PU

16 Pembangunan Saluran/Drainase DesaMolompar Kec. Tombatu Timur

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

TombatuTimur

P=398m 0,00 Dinas PU

17 Pembangunan Saluran/Drainase DesaEsandom Kec. Tombatu Timur

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

TombatuTimur

P=398m 0,00 Dinas PU

18 Pembangunan Saluran/Drainase Desa MoreaSatu Kec. Ratatotok

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU

19 Pembangunan Saluran/Drainase Desa BasaanDua Kec. Ratatotok

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU

14Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanTombatu (Tahap 3)

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=697m 0,00 Dinas PU

15Pembangunan Drainase Kecamatan Silian III Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Silian Raya P=398m 0,00 Dinas PU

16Pembangunan Drainase Kecamatan SilianBarat

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Silian Raya P=398m 0,00 Dinas PU

17Pembangunan Drainase Kecamatan SilianTengah

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Silian Raya P=398m 0,00 Dinas PU

18Pembangunan Drainase Desa PonosakanIndah

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Belang P=398m 0,00 Dinas PU

19Pembangunan Drainase Desa Basaan Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU

20Pembangunan Drainase Desa Basaan I Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

21Pembangunan Drainase Desa Basaan II Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU

22Pembangunan Drainase Desa Kali Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

23Pembangunan Drainase Desa Tonsawang Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

24Pembangunan Drainase Desa Tonsawang I Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

25Pembangunan Drainase Desa Tolombukan Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

26Pembangunan Drainase Desa Liwutung I Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

27Pembangunan Drainase Desa TolombukanBarat

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

28Pembangunan Drainase Desa Maulit Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

29Pembangunan Drainase Desa Towuntu Barat Meningkatnya Persentase

jumlah titik genangan air yangtertangani

Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU

30 Pemeliharaan Rutin Sarana dan PrasaranaSaluran/Drainase Permukiman KecamatanBelang

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Belang P=398m 0,00 Dinas PU

31 Pemeliharaan Rutin Sarana dan PrasaranaSaluran/Drainase Permukiman KecamatanRatatotok

Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani

Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU

17Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 750.000.000,00 Dinas PU

Perkuatan Tebing Desa Tombatu Dua Utara Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsor

Tombatu P=94m 150.000.000,00 Dinas PU

Perkuatan Tebing SDN Inpres Lowu Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsor

Ratahan P=66m 150.000.000,00 Dinas PU

Pembangunan Talud Desa Mangkit Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsor

Belang P=106m 150.000.000,00 Dinas PU

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

Perkuatan Tebing Sungai Desa Minanga Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsortebing sungai

Belang P=72m 150.000.000,00 Dinas PU

Pembangunan Tangggul Penahan Air LautDesa Tumbak Madani

Terlaksananya pembangunantanggul untuk mencegah abrasitepi pantai

Pusomaen P=164m 150.000.000,00 Dinas PU

18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

11.400.000.000,00 Dinas PU

1 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan -Wiau

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

2 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay -Wiau

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

3 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiau -Bentenan

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TombatuUtara

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

4 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mundung -Winorangian

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratatotok,Tombatu,TombatuTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

5 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok -Morea

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

6 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Morea -Tonsawang

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Silian Raya P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

7 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tonsawang -Mundung

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

8 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga (Seksi 1)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TouluaanSelatan

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

9 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga (Seksi 2)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TouluaanSelatan

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

10 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu -Tonsawang

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

11 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Morea

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

12 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu -Pisa

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

13 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kamp -Lowatag

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

14 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag - Banga Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

15 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan -Tumbak

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

16 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan I

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

17 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan II

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TombatuUtara

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Maulit

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahantimur,Pusomaen

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

19 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi - WawaliPasan

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

20 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay -Atep ; Wiau - Palamba

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

21 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Beringin

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

22 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag -Tambelang - Suhuyon

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

23 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang -Nazareth

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

24 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maulit - Morea Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pasan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

25 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wioi -Nazareth

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

26 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Winorangian -Kuyanga

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TombatuUtara

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

27 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok -Lakban

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratatotok P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

28 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan-Wiau (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

29 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkai-Wiau(Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

30 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiau-Bentenan (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

31 Pemeliharaan Rutin Jalan Mundung -Winorangian - Kuyanga (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TombatuUtara

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

32 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok -Morea (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratatotok P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

33 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga Seksi I (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

34 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga Seksi II (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

35 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Morea (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

36 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu -Pisa (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

37 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan -Tumbak (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

38 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi - WawaliPasan (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

39 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkai -Atep, Wiau - Palamba (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

40 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Beringin (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

41 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag -Tambelang - Suhuyon (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

TouluaanSelatan

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

42 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang -Nazareth (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

43 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Liwutung -Molompar (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Pasan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

44 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maulit - Morea(Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratatotok P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

45 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan IKK Ratahan(Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

46 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Maulit (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=1100m 200.000.000,00 Dinas PU

47 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan Tahap I (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=500m 200.000.000,00 Dinas PU

48 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan Tahap II (Saluran)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=500m 200.000.000,00 Dinas PU

49 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga Seksi I (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=500m 200.000.000,00 Dinas PU

50 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga Seksi II (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=500m 200.000.000,00 Dinas PU

51 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu-Tonsawang (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Tombatu P=500m 200.000.000,00 Dinas PU

52 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Morea-Tonsawang (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatatotokTombatu

P=500m 200.000.000,00 Dinas PU

53 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pangu -Wongkay (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=500m 200.000.000,00

54 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KecamatanRatahan (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Ratahan P=500m 200.000.000,00

55 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan SilianRaya (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Silian Raya P=500m 200.000.000,00

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

56 Pemeliharaan Rutin Jalan KecamatanTouluaan (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

Touluaan P=500m 200.000.000,00

57 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wioi -Nazareth (Talud)

Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana

RatahanTimur

P=500m 200.000.000,00

23Program Pembangunan Sistem Informasi DataBase

100.000.000,00 Dinas PU

1 Penyusunan Sistem Informasi Data BaseHarga Satuan 2017

Tersusunnya Data Base HargaSatuan

Dinas PU 1 DokumenPerencanaan

50.000.000,00 Dinas PU

2 Penyusunan / Update Data Base Jalan danJembatan Kabupaten

Tersusunnya Update DataBase Jalan JembatanKabupaten

Dinas PU 1 DokumenPerencanaan

50.000.000,00 Dinas PU

23Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan

2.000.000.000,00 Dinas PU

1 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tersedianya alat-alat ukur danbahan laboratorium bina marga

Dinas PU 1 Set 500.000.000,00 Dinas PU

2 Pengadaan Alat-alat Pemeliharaan Jalan Tersedianya alat-alatpemeliharaan jalan

Dinas PU 1 Set 1.500.000.000,00 Dinas PU

24Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya

32.771.550.000,00 Dinas PU

1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paneren Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

2 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Minanga Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Molompar Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuTimur

P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ranon Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

5 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ranoketang Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Touluaan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

6 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sahombol Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

7 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sinapahan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Touluaan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pinatean Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Silian Raya P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

9 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tuktuk Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

10 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rangkuli Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU

11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Raka Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuTimur

P=503m 650.000.000,00 Dinas PU

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Maulit Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pasan P=500m 650.000.000,00 Dinas PU

13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumbuhan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuUtara

P=503m 650.000.000,00 Dinas PU

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Telekan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

RatahanTimur

P=500m 650.000.000,00 Dinas PU

15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mongawo Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pasan P=471m 650.000.000,00 Dinas PU

16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasawangen Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=503m 650.000.000,00 Dinas PU

17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ropola Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=502m 650.000.000,00 Dinas PU

18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaisan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Watuliney P=503m 650.000.000,00 Dinas PU

19 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Mamaya

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Silian Raya P=660m 795.000.000,00 Dinas PU

20 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Malebu

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Tombatu P=655m 795.000.000,00 Dinas PU

21 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Manikapon

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuTimur

P=686m 795.000.000,00 Dinas PU

22 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Mundung

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuTimur

P=683m 795.000.000,00 Dinas PU

23 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Kuyanga

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuUtara

P=666m 795.000.000,00 Dinas PU

24 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Balao Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Touluaan P=680m 795.000.000,00 Dinas PU

25 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Belang

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Belang P=625m 795.000.000,00 Dinas PU

26 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Karingas

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Tombatu P=666m 795.000.000,00 Dinas PU

27 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Kalelehe

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Tombatu P=645m 795.000.000,00 Dinas PU

28 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Kopi Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuTimur

P=660m 795.000.000,00 Dinas PU

29 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Tababo

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Belang P=1825m 2.950.000.000,00 Dinas PU

30 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Tababo

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Belang 1 DokumenPengawasan

50.000.000,00 Dinas PU

31 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Makalu

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pusomaen P=1500m 2.577.650.000,00 Dinas PU

32 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Sue Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Touluaan P=1200m 1.960.000.000,00 Dinas PU

33 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Sue

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Touluaan 1 DokumenPengawasan

40.000.000,00 Dinas PU

34 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Tawang

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

RatahanTimur

P=890m 1.703.900.000,00 Dinas PU

35 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Tawang

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

RatahanTimur

1 DokumenPengawasan

40.000.000,00 Dinas PU

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

36 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Surat /Mokowatak

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TouluaanSelatan

P=1150m 2.150.000.000,00 Dinas PU

37 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Surat / Mokowatak

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TouluaanSelatan

1 DokumenPengawasan

50.000.000,00 Dinas PU

38 Penyusunan Sistem Database Bidang SumberDaya Air (Irigasi)

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Mitra 1 DokumenPerencanaan

100.000.000,00 Dinas PU

39 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rangkulik Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

40 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Ranon Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

41 Rehabilitasi Jaringan Daerah IrigasiPasawangen

Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

42 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Wowol Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

43 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Lindanen Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

RatahanTimur

P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

44 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Telekan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

RatahanTimur

P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

45 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Minanga Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pusomaen P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

46 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Watuliney Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Belang P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

47 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Nii Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pasan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

48 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sinoran Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pasan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

49 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Bango Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Pasan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

50 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Mundung Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

TombatuTimur

P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

51 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sinauan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik

Touluaan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU

30Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

35.090.847.500,00 Dinas PU

1 Pembangunan SPAM Desa MangkitKecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1.272.980.000,00 Dinas PU

2 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaMangkit Kecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1 DokumenPengawasan

30.000.000,00 Dinas PU

3 Pembangunan SPAM Desa Belang KecamatanBelang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1.470.000.000,00 Dinas PU

4 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaBelang Kecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1 DokumenPengawasan

30.000.000,00 Dinas PU

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

5 Pembangunan SPAM Desa Borgo KecamatanBelang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1.960.000.000,00 Dinas PU

6 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaBorgo Kecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1 DokumenPengawasan

40.000.000,00 Dinas PU

7 Pembangunan SPAM Desa Molompar UtaraKecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1.505.100.000,00 Dinas PU

8 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaMolompar Utara Kecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang 1 DokumenPengawasan

30.000.000,00 Dinas PU

9 Pembangunan SPAM IKK Ratahan Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Ratahan 9.682.850.000,00 Dinas PU

10 Pengawasan Pembangunan SPAM IKKRatahan

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Ratahan 1 DokumenPengawasan

150.000.000,00 Dinas PU

11 Pembangunan SPAM Desa Kalait KecamatanTouluaan Selatan

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

TouluaanSelatan

1.715.000.000,00 Dinas PU

12 Pengawasan Pembangunan SPAM Desa KalaitKecamatan Touluaan Selatan

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

TouluaanSelatan

1 DokumenPengawasan

35.000.000,00 Dinas PU

13 Pembangunan SPAM Desa Molompar RayaKecamatan Tombatu Timur

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

TombatuTimur

1.960.000.000,00 Dinas PU

14 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaMolompar Raya Kecamatan Tombatu Timur

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

TombatuTimur

1 DokumenPengawasan

40.000.000,00 Dinas PU

15 Optimalisasi SPAM IKK Silian Raya Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Silian Raya 874.980.000,00 Dinas PU

16 Optimalisasi SPAM Desa Wongkay KecamatanRatahan Timur

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

RatahanTimur

P=2960m ;SR=200

1.000.000.000,00 Dinas PU

17 Optimalisasi SPAM Desa Minanga RayaKecamatan Pusomaen

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Pusomaen P=6470m ;SR=600

2.000.000.000,00 Dinas PU

18 Optimalisasi SPAM IKK Ratatotok Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Ratatotok P=5760m ;SR=1200

2.500.000.000,00 Dinas PU

19 Optimalisasi SPAM Desa Basaan SatuKecamatan Ratatotok

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Ratatotok P=3590 ;SR=200

1.109.287.500,00 Dinas PU

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KegiatanDAK Air Minum

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

167.150.000,00 Dinas PU

21 Optimalisasi SPAM Desa Pangu RayaKecamatan Ratahan Timur

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

RatahanTimur

750.000.000,00 Dinas PU

22 Optimalisasi SPAM IKK Pusomaen Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Pusomaen 900.000.000,00 Dinas PU

23 Optimalisasi SPAM IKK Pasan Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Pasan 750.000.000,00 Dinas PU

24 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Ratahan Timur

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

RatahanTimur

200.000.000,00 Dinas PU

25 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Touluaan Selatan

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

TouluaanSelatan

200.000.000,00 Dinas PU

26 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Ratototok

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Ratatotok 200.000.000,00 Dinas PU

27 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Tombatu

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Tombatu 200.000.000,00 Dinas PU

28 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Pusomaen

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Pusomaen 200.000.000,00 Dinas PU

29 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Belang

Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai

Belang 1 Unit 638.400.000,00 Dinas PU

30 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Pusomaen

Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai

Pusomaen 1 Unit 638.400.000,00 Dinas PU

31 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Pasan

Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai

Pasan 1 Unit 637.700.000,00 Dinas PU

32 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Touluaan

Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai

1 Unit 0,00 Dinas PU

33 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Ratatotok

Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai

Ratatotok 1 Unit 0,00 Dinas PU

34 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Ratahan Timur

Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai

RatahanTimur

1 Unit 0,00 Dinas PU

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

35 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KegiatanDAK Sanitasi

98.400.000,00 Dinas PU

36 Penyusunan Sistem Database BidangKeciptakaryaan

Tersusunnya sistem databasebidang keciptakaryaan

Mitra 1 DokumenPerencanaan

100.000.000,00 Dinas PU

37 Pengadaan Peralatan PDAM MinahasaTenggara

Tersedianya peralatan PDAMMinahasa Tenggara

Mitra 500.000.000,00 Dinas PU

38 Optimalisasi SPAM Desa Kali Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU

39 Optimalisasi SPAM Desa Kali Oki Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU

40 Optimalisasi SPAM Desa Winorangian Satu Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

TombatuUtara

150.000.000,00 Dinas PU

41 Honorarium dan Biaya Operasional TenagaFasilitator Lapangan (TFL) TA. 2015

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Dinas PU 105.600.000,00 Dinas PU

42

Optimalisasi SPAM Desa Basaan SatuKecamatan Ratatotok (Lanjutan)

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Ratatotok

400.000.000,00

Dinas PU

43

Pembangunan SPAM Desa Molompar UtaraKecamatan Belang (Lanjutan)

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Belang

450.000.000,00

Dinas PU

44Pembangunan Pagar Pengaman Sumber AirKecamatan Silian Raya

Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai

Silian Raya

100.000.000,00

Dinas PU

30Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 Dinas PU

1 Survei dan Pendataan Rumah Tidak LayakHuni 12 Kecamtan

Dimilikinya data akurat rumahtidak layak huni di 12kecamatan

Mitra 1 DokumenPerencanaan

50.000.000,00 Dinas PU

Page 46: RENCANA KERJA (RENJA) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,- Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan

BAB VPENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016

disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh bagian dan sub bagian kerja yang ada di

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup

kemungkinan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016

disusun sebagai rancangan kegiatan pada tahun 2016 yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara 2015

Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, kegiatan

bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali

dengan kondisi pada waktu pelaksanaanya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak

mengorbankan dan menyampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak

mengganggu sinergitas masing – masing kegiatan terhadap tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara secara umum.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ini

diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan menjaga kualitas hasil

kegiatan serta memberikan pedoman dalam mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2015

Ratahan, Juni 2015

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Minahasa Tenggara

DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi

NIP. 19600508 198903 1 004