rencana kerja (renja) - mitrakab.go.id · dan realisasi keuangan sebesar rp. 6.676.585.668,-...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA(RENJA)
SATUAN PERANGKAT KERJADAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARADINAS PEKERJAAN UMUM
Kompleks Perkantoran SKPD Blok B Kel. Wawali Pasan Kecamatan Ratahan
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….........................….DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..................
iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………….........…………………………………............
1.2 Landasan Hukum..……...….....………….…………………………............
1.3 Maksud dan Tujuan...........…….....…...............……………...……......….
1.4 Sistematika Penyusunan.......................................................... ................
I-1
I-2
I-4
I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra...........……….........
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan...................................................... .................
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum…...…….........
2.4 Review Rancangan Awal Renja 2016…………………………......……..
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..…….........
II-
II-
II-
II-
II-
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional………….……........….……... III-
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja....................................................... .............. III-
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2016……………………………......…… III-
BAB IV PENUTUP..................................................................................................... IV-
LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu Lembaga Teknis
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara, berkewajiban untuk menyusun
Rencana Kerja setiap tahunnya sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk
organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder.
Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 merupakan
bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2015. Hasil dari Musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016. Hal ini merupakan
pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara dengan tujuan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu.
Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Ratahan, Juni 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara
DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi
NIP. 19600508 198903 1 004
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
UU NO. 32 tahun 2004 sebagai pengganti dari UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan
kemampuannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan
bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) setiap
tahun. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan
Umum 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2016, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, merupakan Lembaga Teknis
Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas perbantuan sebagai Bidang Pekerjaan Umum.
Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang
bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun
Anggaran 2016. Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai bobot strategis
dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan tentang pembiayaan yang secara
langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai
dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan
impacts. Rencana Kinerja (RENJA) ini mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2015. Hasil pencapaian kinerja tersebut dibandingkan
dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.
I.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta
kebijaksanaan berdasar kepada :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
I.3.1. MAKSUD
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk memberikan gambaran arah yang
jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan menyediakan dokumen Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016.
Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan stakeholder dalam menentukan prioritas program
tahunan dan kegiatan Dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi
pengalokasian sumber daya yang tersedia.
I.3.2. TUJUAN
Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2016 adalah :
1. Tersusunnya rencana program dan kegiatan tahun 2016 di Dinas Pekerjaan Umum, yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara tahun 2013-2018.
2. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan
akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dalam
menunjang percepatan pembangunan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta
adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil
pembangunan.
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB. I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB. II PENDAHULUAN2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Sasaran Renja
3.2. Program dan Kegiatan 2016
BAB. IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2015
Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, perlu dilakukan
kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan
konsep pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana
program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2015Sesuai dengan Rencana Kerja dan DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara TA. 2015, terdapat 15 program kegiatan yang direncanakan dengan dana yang bersumber
dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar Rp. 213.635.855.998,14 (Dua ratus tiga belas
miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan koma empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) %
1 Belanja Tidak
Langsung
2.609.193.523,14 2.448.453.005,00 160.740.518,14 93,8%
2 Belanja
Langsung
211.026.662.475,00 199.287.599.739,00 11.739.062.736,00 94,4%
Jumlah 213.635.855.998,14 201.736.052.744,00 11.899.803.254,14
Adapun Program dan Kegiatan Fisik dari Anggaran Belanja Langsung yang akan dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Program ini diimplementasikan ke dalam 20 kegiatan. Alokasi dana sebesar Rp.
137.807.067.364,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.676.458.337,-
2. Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
Program ini diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan. Alokasi dana sebesar Rp.
13.177.196.869,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.876.952.400,-
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program ini diimplementasikan ke dalam 12 kegiatan. Alokasi dana sebesar
Rp.12.091.963.999,90,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.300.639.976,-
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Program ini diimplementasikan ke dalam 7 kegiatan. Alokasi dana sebesar 16.205.000.000,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.470.932.740,-
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan
Program ini diimplementasikan ke dalam 22 kegiatan. Alokasi dana sebesar
Rp.4.000.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.790.090.000,-
6. Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan
Program ini diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan. Alokasi dana sebesar 250.000.000,-.
dan realisasi keuangan sebesar Rp.206.550.000,-
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program ini diimplementasikan ke dalam 1 kegiatan. Alokasi dana sebesar 199.600.000,- dan
realisasi keuangan sebesar Rp.197.767.900,-
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Program ini diimplementasikan ke dalam 22 kegiatan. Alokasi dana sebesar 9.872.785.000,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.462.610.200,-
9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program ini diimplementasikan ke dalam 15 kegiatan. Alokasi dana sebesar 6.897.699.969,-
dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.676.585.668,-
Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan
renja dan pencapaian renstra di bawah ini :
Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2015
No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2018(akhir periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian KinerjaRenstra SKPD s/d Tahun
Lalu (2014)Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2015
Realisasi Kinerja Pada Triwulan …
Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renja SKPD Tahun
2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPDTahun 2015 (%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
(2014 s/d 2015)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d Tahun2014 (%)
I II III IV
K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. (0) K Rp. K Rp. (0) K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100
1 1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasaranpelayanan administrasi perkantoran 100,00
persen -100,00
-100,00
2.574.854.94367.614.500 198.247.800
- 63.845.740-
2.239.141.437
1.03 1.03.01 01 01 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiUmum
Tersedianya kebutuhan administrasiumum
60 bulan12,00
2.098.884.20319.427.000 656.878.125 1.252.555.272 0,92
1.928.860.39791,90 18,00
1.928.860.39730,00
1,02 1.03.01 01 02 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKeuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 bulan12,00
64.473.3756.360.000 15.900.000
22.338.000 0,69 44.598.00069,17
18,00 44.598.00030,00
1,02 1.03.01 01 03 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiBarang dan Jasa
Tersedianya jasa administrasi barang danjasa
60 bulan12,00
52.140.0001.700.000 4.250.000
4.250.000 0,20 10.200.00019,56
18,00 10.200.00030,00
1,02 1.03.01 01 04 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKepegawaian
Tersedianya jasa administrasikepegawaian
60 bulan12,00
5.917.761 - - - --
1,02 1.03.01 01 05 Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipan yang baik 60 bulan12,00
9.327.604 - - - --
1,02 1.03.01 01 06 Penunjang Pelaksanaan RapatKoordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerah
60 bulan12,00
344.112.00040.127.500 178.097.800
37.257.740 0,74 255.483.04074,24
18,00 255.483.04030,00
Rata-rata capaian kinerja (%)42,48 30,00
-
2 1.03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan prasaranaaparatur daerah 100,00
persen100,00
493.590.0004.276.000 115.544.000
-122.683.400
334.084.985
1.03 1.03.01 02 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan akan kendaraandinas/operasional 10,00
Unit2,00
329.500.000 75.500.000 75.500.000- 22,91
3,00 75.500.00030,00
1.03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas kantor yangmemadai 5,00
Paket1,00
106.390.000 -1 75.845.000
29.803.400 0,99 105.648.40099,30 99,30
0,99 105.648.40019,86
1.03 1.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatangedung kantor 5,00
Paket1,00
57.700.000 -39.699.000
17.380.000 0,99 57.079.00098,92 98,92
0,99 57.079.00019,78
1.03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 1,00
thn1,00
155.700.0004.276.000 12.666.629
7.627.108 71.287.848 0,62 95.857.58561,57 61,57
0,62 95.857.58561,57
1.03 1.03.01 02 45 Pembangunan Sumur Bor dan Bak Air diKompleks SKPD Blok C
Terbangunnya sumur bor dan bak air dikompleks SKPD Blok C 1,00
Paket1,00
500.000.000 -473.494.250
0,95 473.494.25094,70 94,70
0,95 473.494.25094,70
1.03 1.03.01 02 46 Rehabilitasi Gedung Kantor SKPD Terpeliharanya gedung kantor SKPD1,00
Paket1,00
90.527.700 - - 0,00 -- -
- - -
Rata-rata capaian kinerja (%)64,95 70,68 32,80
-
3 1.03 1.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya semangat kerja aparatur100,00
persen 91.200 -100,00
48.600.000 -100
- - 18.800.100 18.800.100
1.03 1.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu
Terpenuhinya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu 5,00
thn 91.2001,00 1,00
48.600.0001
18.800.100-
18.800.100- 38,68
1,00 18.800.10020,00
20614,14474
Rata-rata capaian kinerja (%)- 38,68 20,00
-
4 1.03 1.03.01 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber dayaPNS 100,00
persen - -100,00
8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000
1.03 1.03.01 05 04 Pendidikan dan pelatihan formal Bertambahnya CPNS yang mengikutiDiklat Prajab 4,00
keg - -1,00
8.940.000 - - - 8.940.000 8.940.000- 100,00
- 8.940.000 -
Rata-rata capaian kinerja (%)- 100,00
- 6.871,38
4 1.03 1.03.01 05 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
Meningkatnya sistem pelaporan capaiankinerja dan pelaporan 100,00
persen - -100,00
4.138.442 - - - - -
1.03 1.03.01 05 04 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang baik dansesuai dengan peraturan 4,00
keg - -1,00
4.138.442 - - - -- -
- - -
Rata-rata capaian kinerja (%)- -
- 9.161,84
5 1.03 1.03.01 07 Program Peningkatan Jalan danJembatan
Meningkatnya persentase kondisimantap jalan daerah 100,00
persen 63.248.048.000 - -100,00
96.068.439.70018.319.691.800 52.460.607.622 442.566.510 17.306.227.931
93.521.991.200
1.03 1.03.01 07 01 Peningkatan Jalan Ratahan - MinangaTahap 4 (DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 12.853.181.0001,00
12.707.300.0002.541.460.000
-10.165.840.000
1,00 12.707.300.000100,00 100,00
1,00 12.707.300.000100,00
1.03 1.03.01 07 02 Peningkatan Jalan Ratahan - MinangaTahap 4 (Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 1.285.318.0001,00
1.270.730.000254.146.000
-1.016.584.000
1,00 1.270.730.000100,00 100,00
1,00 1.270.730.000100,00
1.03 1.03.01 07 03 Pelebaran Jalan Dalam KecamatanRatahan (DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 1.190.499.0001,00
1.177.360.636 - -353.208.191 824.152.445
1,00 1.177.360.636100,00 100,00
1,00 1.177.360.636100,00
1.03 1.03.01 07 04 Pelebaran Jalan Dalam KecamatanRatahan (Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 119.050.0001,00
117.736.064 - -35.320.819
82.415.245 1,00 117.736.064100,00 100,00
1,00 117.736.064100,00
1.03 1.03.01 07 05 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanRatahan, Pusomaen, Tombatu Utara II
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 23.900.000.0001,00
23.900.000.0004.618.100.400 13.255.165.359 5.217.236.241
0,97 23.090.502.00096,61 96,61
0,97 23.090.502.00096,61
1.03 1.03.01 07 06 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanPasan, Belang, Ratatotok, Ratahan TimurII
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 23.900.000.0001,00
23.900.000.0004.607.414.000 18.429.656.000
- 0,96 23.037.070.00096,39 96,39
0,96 23.037.070.00096,39
1.03 1.03.01 07 07 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanTombatu Timur, Silian Raya, Touluaan,Tombatu Utara I, Ratahan Timur I
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 23.900.000.0001,00
23.900.000.0004.635.610.800 16.568.483.475 1.973.959.725
0,97 23.178.054.00096,98 96,98
0,97 23.178.054.00096,98
1.03 1.03.01 07 11 Pengawasan Paket Peningkatan Jalan Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00
Keg 200.000.0001,00
180.510.000 -144.408.000
0,80 144.408.00080,00 80,00
0,80 144.408.00080,00
1.03 1.03.01 07 13 Pengawasan Peningkatan Jalan/Revitalisasi Lingkungan PermukimanKecamatan Ratahan, Pusomaen,Tombatu Utara II
Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00
Keg 200.000.0001,00
200.000.00055.440.000 129.360.000
0,92 184.800.00092,40 92,40
0,9292,40
1.03 1.03.01 07 14 Pengawasan Peningkatan Jalan/Revitalisasi Lingkungan PermukimanKecamatan Pasan, Belang, Ratatotok,Ratahan Timur II
Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00
Keg 200.000.0001,00
200.000.000 -54.037.500 100.870.000
0,77 154.907.50077,45 77,45
0,7777,45
1.03 1.03.01 07 15 Pengawasan Peningkatan Jalan/Revitalisasi Lingkungan PermukimanKecamatan Tombatu Timur, Silian Raya,Touluaan, Tombatu Utara I, RatahanTimur I
Terkontrolnya pekerjaan peningkatanjalan di lapangan dengan baik 1,00
Keg 200.000.0001,00
200.000.00054.120.000
90.200.000 0,72 144.320.00072,16 72,16
-
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan/ RevitalisasiLingkungan Permukiman KecamatanTombatu
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
8.314.803.0001.662.960.600 4.097.742.788 2.554.099.612
1,00 8.314.803.000100,00 100,00
1,00 8.314.803.000100,00
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran Jalan Pangu-Wongkay-Bentenan
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
10.200.000.0001.986.106.800 7.233.520.475
0,90 9.219.627.27590,39 90,39
0,90 9.219.627.27590,39
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Dalam Kota Ratahan,Lingkar 1 Ratahan dan Kuyanga-Tombatu
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
11.150.000.0002.196.991.800 7.626.716.300
0,88 9.823.708.10088,11 88,11
0,88 9.823.708.10088,11
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran JalanLiwutung-Tababo (Seksi 1)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
10.100.000.0002.016.891.600 7.020.065.040
0,89 9.036.956.64089,47 89,47
0,89 9.036.956.64089,47
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan dan Pelebaran JalanLiwutung-Tababo (Seksi 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
10.150.000.0001.969.133.400 7.758.701.600
0,96 9.727.835.00095,84 95,84
0,96 9.727.835.00095,84
1.03 1.03.01 07 12 Koordinasi, Monitoring Evaluasi KegiatanDAK Infrastruktur Tambahan
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
300.000.00057.226.400 124.553.772
0,61 181.780.17260,59 60,59
0,61 181.780.17260,59
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan-MinangaTahap 4 (seksi 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
159.019.364149.599.955
0,94 149.599.95594,08 94,08
0,94 149.599.95594,08
1.03 1.03.01 07 12 Peningkatan Jalan Ratahan- MinangaTahap 4 (seksi 2)(Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Keg 8.400.000.0001,00
15.901.936 14.959.995 0,94 14.959.99594,08 94,08
0,94 14.959.99594,08
Rata-rata capaian kinerja (%)92,67 92,67 86,65
#REF!
6 1.03 1.03.01 8 Program Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum
Terselenggaranya pengadaan tanahuntuk pelebaran jalan 100,00
persen 13.177.196.86993,50 25.986.396 100,00
13.177.196.869 - -1.157.737.967 9.328.040.653
8.876.952.400
1.03 1.03.01 8 1 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terselenggaranya pengadaan tanahuntuk pelebaran jalan 1,00
Paket 13.177.196.8691,00
13.177.196.869 -8.876.952.400
0,67 8.876.952.40067,37 67,37
0,67 8.876.952.40067,37
67,36601485
7 1.03 1.03.01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan
Meningkatnya persentase kondisimantap jalan daerah 100,00
persen 142.604.42993,50 25.986.396 100,00
6.172.908.000 -3.978.922.837 814.336.364 252.276.799
5.045.536.000
1.03 1.03.01 15 06 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 4.066.280.0001,00
4.066.280.0003.434.016.034 343.401.603 198.811.454
0,98 3.976.229.09197,79 97,79
0,98 3.976.229.09197,79
97,78542282
1.03 1.03.01 15 07 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjalan daerah 1,00
Paket 406.628.0001,00
406.628.000343.401.603 34.340.161
19.881.145 0,98 397.622.90997,79 97,79
0,98 397.622.90997,79
97,78542279
1.03 1.03.01 15 10 Pembangunan Jembatan Desa Wongkai(tahap 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket 700.000.0001,00
700.000.000201.505.200 436.594.600
33.584.200 0,96 671.684.00095,95 95,95
0,96 671.684.00095,95
95,95485714
1.03 1.03.01 15 11 Pembangunan Jembatan ke TPA Wawali Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket 800.000.0001,00
800.000.000 - -764.120.000
0,96 764.120.00095,52 95,52
0,96 764.120.00095,52
95,515
1.03 1.03.01 15 12 Pengawasan Pembangunan Jalan danJembatan
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket 200.000.0001,00
200.000.000 -98.000.000
77.000.000 0,88 175.000.00087,50 87,50
0,88 175.000.00087,50
87,5
1.03 1.03.01 15 13 Pembangunan Jalan Tombatu-Kuyanga(Tahap 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
2.000.000.000 -1.885.935.250
0,94 1.885.935.25094,30 94,30
0,94 1.885.935.25094,30
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 14 Pembangunan Jembatan Rasi Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
2.145.000.000 -1.828.574.486
0,85 1.828.574.48685,25 85,25
0,85 1.828.574.48685,25
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 15 Pembangunan Jembatan dan JalanSetapak Aer Konde
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
425.000.000 -376.066.050
0,88 376.066.05088,49 88,49
0,88 376.066.05088,49
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 16 Pembangunan Jembatan Palaus 2 Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
1.000.000.000 -898.863.740
0,90 898.863.74089,89 89,89
0,90 898.863.74089,89
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 17 Pelebaran Jalan di Tugu BatasKabupaten
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
250.000.000 -232.702.500
0,93 232.702.50093,08 93,08
0,93 232.702.50093,08
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 20 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (seksi 2)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
90.050.909 - 85.310.864 0,95 85.310.86494,74 94,74
0,95 85.310.86494,74
#DIV/0!
1.03 1.03.01 15 21 Pembangunan Jalan Desa Silian MenujuSoputan (seksi 2)(Pendamping DAK)
Meningkatnya persentase kondisi mantapjembatan daerah 1,00
Paket1,00
9.005.091 - 8.531.086 0,95 8.531.08694,74 94,74
0,95 8.531.08694,74
#DIV/0!
0,00 -
- -
Rata-rata capaian kinerja (%)94,91 94,91 94,91
94,91
7 1.03 1.03.01 16 Program Pembangunan SaluaranDrainase/ Gorong-gorong
Terbangunnya infrastruktur drainase/gorong-gorong 100,00
persen 8.196.000100,00
10.500.000.000 -2.311.333.400 2.391.638.708 2.413.505.790
10.170.834.200
1.03 1.03.01 16 03 Pembangunan Saluran DrainaseKelurahan Wawali Pasan
Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00
Paket 50.000.0001,00
50.000.000 - - 47.452.500 0,95 47.452.50094,91 94,91
0,95 47.452.50094,91
94,905
1.03 1.03.01 16 05 Pembangunan Saluran Drainase danTrotoar Kecamatan Tombatu Utara
Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00
Paket 4.000.000.0001,00
4.000.000.000788.605.800 2.391.638.708 735.339.492
0,98 3.915.584.00097,89 97,89
0,98 3.915.584.00097,89
97,8896
1.03 1.03.01 16 06 Pembangunan Saluran Drainase danTrotoar Jalan Dalam Kecamatan Ratahan
Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00
Paket 2.500.000.0001,00
2.500.000.000740.938.800 642.146.960 963.220.440
0,94 2.346.306.20093,85 93,85
0,94 2.346.306.20093,85
93,852248
1.03 1.03.01 16 07 Pembangunan Saluran Drainase danTrotoar Jalan Dalam Kota Ratahan
Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00
Paket 4.000.000.0001,00
4.000.000.000781.788.800 2.412.209.342 714.945.858
0,98 3.908.944.00097,72 97,72
0,98 3.908.944.00097,72
97,7236
1.03 1.03.01 16 08 Pembangunan Saluran Drainase TrotoarKecamatan Tombatu
Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00
Paket 5.125.000.0001,00
5.125.000.0004.846.014.600
0,95 4.846.014.60094,56 94,56
0,95 4.846.014.60094,56
94,55638244
1.03 1.03.01 16 09 Pembangunan Saluran Drainase dan PlatDuicker Jalan Lingkar 1 Ratahan
Terbangunnya drainase/ gorong-goronguntuk mencegah banjir dan longsor 1,00
Paket 530.000.0001,00
530.000.000406.631.440
0,77 406.631.44076,72 76,72
0,77 406.631.44076,72
76,72291321
Rata-rata capaian kinerja (%)96,49 96,49 936,37
#REF!
9 1.03 1.03.01 18 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan
Meningkatnya sistem pengelolaanpemeliharaan/rehabilitasi jalan daerah 100,00
persen 1.000.000.000100,00
3.000.000.000868.970.100 1.158.626.800 673.138.400 289.656.700
2.990.392.000
1.03 1.03.01 18 06 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pangu -Wongkay
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.762.400 79.683.200 39.841.600
19.920.800 1,00 199.208.00099,60 99,60
1,00 199.208.00099,60
19,9208
1.03 1.03.01 18 07 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanWongkay-Bentenan
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.778.000 79.704.000 39.852.000
19.926.000 1,00 199.260.00099,63 99,63
1,00 199.260.00099,63
19,926
1.03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mundung- Winorangian - Kuyanga
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.774.100 79.698.800 39.849.400
19.924.700 1,00 199.247.00099,62 99,62
1,00 199.247.00099,62
19,9247
1.03 1.03.01 18 09 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok- Tonsawang - Mundung
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00031.306.800 41.742.400 114.696.200
10.435.600 0,99 198.181.00099,09 99,09
0,99 198.181.00099,09
19,8181
1.03 1.03.01 18 10 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu- Tonsawang
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.716.500 79.622.000 39.811.000
19.905.500 1,00 199.055.00099,53 99,53
1,00 199.055.00099,53
19,9055
1.03 1.03.01 18 11 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Silian -Kali
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.876.700 79.835.600 39.917.800
19.958.900 1,00 199.589.00099,79 99,79
1,00 199.589.00099,79
19,9589
1.03 1.03.01 18 12 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu- Pisa
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.757.900 79.677.200 39.838.600
19.919.300 1,00 199.193.00099,60 99,60
1,00 199.193.00099,60
19,9193
1.03 1.03.01 18 13 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kamp -Lowatag
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.783.100 79.710.800 39.855.400
19.927.700 1,00 199.277.00099,64 99,64
1,00 199.277.00099,64
19,9277
1.03 1.03.01 18 14 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag -Banga
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.873.700 79.831.600 39.915.800
19.957.900 1,00 199.579.00099,79 99,79
1,00 199.579.00099,79
19,9579
1.03 1.03.01 18 15 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanTatengesan - Tumbak
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.874.600 79.832.800 39.916.400
19.958.200 1,00 199.582.00099,79 99,79
1,00 199.582.00099,79
19,9582
1.03 1.03.01 18 16 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan 1
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.910.900 79.881.200 39.940.600
19.970.300 1,00 199.703.00099,85 99,85
1,00 199.703.00099,85
19,9703
1.03 1.03.01 18 17 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan 2
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.885.400 79.847.200 39.923.600
19.961.800 1,00 199.618.00099,81 99,81
1,00 199.618.00099,81
19,9618
1.03 1.03.01 18 18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Maulit
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.909.400 79.879.200 39.939.600
19.969.800 1,00 199.698.00099,85 99,85
1,00 199.698.00099,85
19,9698
1.03 1.03.01 18 19 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi -Wawali Pasan
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.897.400 79.863.200 39.931.600
19.965.800 1,00 199.658.00099,83 99,83
1,00 199.658.00099,83
19,9658
1.03 1.03.01 18 20 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanWongkay-Atep Wiau - Palamba
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.00059.863.200 79.817.600 39.908.800
19.954.400 1,00 199.544.00099,77 99,77
1,00 199.544.00099,77
19,9544
1.03 1.03.01 18 21 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu-Tonsawang
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
150.000.000 - - 0,00 -- -
0,00 - - 0
1.03 1.03.01 18 22 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kuyanga-Winorangian
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.000 -149.743.000
0,75 149.743.00074,87 74,87
0,75 149.743.00074,87
14,9743
1.03 1.03.01 18 23 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.000 -199.684.000
1,00 199.684.00099,84 99,84
1,00 199.684.00099,84
19,9684
1.03 1.03.01 18 24 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang-Morea
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
50.000.000 - 49.941.000 1,00 49.941.00099,88 99,88
1,00 49.941.00099,88
4,9941
1.03 1.03.01 18 25 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang-Nazareth
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
100.000.000 - 99.841.000 1,00 99.841.00099,84 99,84
1,00 99.841.00099,84
9,9841
1.03 1.03.01 18 26 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan IKKRatahan
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
100.000.000 - 99.833.000 1,00 99.833.00099,83 99,83
1,00 99.833.00099,83
9,9833
1.03 1.03.01 18 27 Pemeliharaan Rutin Ruas JalanTatengesan-Tumbak
Meningkatnya ruas jalan kabupaten yangdirehabilitasi dan dipelihara 1,00
Paket 1.000.000.0001,00
200.000.000 -199.806.000
1,00 199.806.00099,90 99,90
1,00 199.806.00099,90
19,9806
2799,68 99,68 99,68
11 1.03 1.03.01 22 Program pembangunan sisteminformasi/data base jalan dan jembatan
Tersedianya database jalan danjembatan 100,00
persen 250.000.000100,00
243.000.000 - - -206.550.000
206.550.000
11 1.03 1.03.01 22 04 Penyusunan Sistem Informasi / DatabaseJalan dan Jembatan di KabupatenMinahasa Tenggara
Tersedianya database jalan dan jembatandi kabupaten Minahasa Tenggara 1,00
paket 250.000.000 243.000.000 - -206.550.000
206.550.000
11 1.03 1.03.01 22 05 Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)Tentang Jalan
Tersedianya Peraturan Daerah tentangJalan 1,00
paket 75.000.000 - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%)933,85
#DIV/0!
11 1.03 1.03.01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Meningkatnya sistem pengelolaansarana dan prasarana kebinamargaan 100,00
persen 15.078.000100,00
199.600.000 - - -197.767.900
197.767.900
1.03 1.03.01 23 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan
Tesedianya alat-alat ukur dan alat-alatlaboratorium kebinamargaan 1,00
Paket 250.000.000 -1,00
199.600.000 -197.767.900
197.767.900- 99,08
- 197.767.900 - 79,10716
Rata-rata capaian kinerja (%)- 99,08
12 1.03 1.03.01 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya
Luas cakupan layanan jaringan irigasiyang direhabilitasi dan dipeliharabertambah
100,00persen 78.850.618
100,005.153.785.000
510.162.000 2.259.453.100 1.830.799.510 486.973.5905.087.388.200
1.03 1.03.01 24 18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi(DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00638.870.000
95.720.455 384.908.636########## - 1,00 638.193.636
99,89 99,891,00 638.193.636
99,8963,82
1.03 1.03.01 24 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopi(Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,0063.887.000
9.572.045 38.490.864 15.756.455,00- 1,00 63.819.364
99,89 99,891,00 63.819.364
99,896,38
1.03 1.03.01 24 20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe(DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00638.870.000
95.742.546 384.914.727########## - 1,00 638.215.455
99,90 99,901,00 638.215.455
99,9063,82
1.03 1.03.01 24 21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kalelehe(Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,0063.887.000
9.574.254 38.491.473 15.755.818,00- 1,00 63.821.545
99,90 99,901,00 63.821.545
99,906,38
1.03 1.03.01 24 22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya(DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00588.870.000
88.279.091 354.890.909########## - 1,00 588.405.455
99,92 99,921,00 588.405.455
99,9258,84
1.03 1.03.01 24 23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamaya(Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,0058.887.000
8.827.909 35.489.091 14.523.545,00- 1,00 58.840.545
99,92 99,921,00 58.840.545
99,925,88
1.03 1.03.01 24 24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu(DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00588.870.000
88.288.909 354.921.999########## - 1,00 588.472.726
99,93 99,931,00 588.472.726
99,9358,85
1.03 1.03.01 24 25 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Makalu(Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,0058.887.000
8.828.891 35.492.201 14.526.182,00- 1,00 58.847.274
99,93 99,931,00 58.847.274
99,935,88
1.03 1.03.01 24 26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang(DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00638.870.000
95.752.637 384.995.545########## - 1,00 638.316.364
99,91 99,911,00 638.316.364
99,9163,83
1.03 1.03.01 24 27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belang(Pendamping DAK)
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,0063.887.000
9.575.263 38.499.555 15.756.818,00- 1,00 63.831.636
99,91 99,911,00 63.831.636
99,916,38
1.03 1.03.01 24 28 Pemeliharaan Jaringan irigasi DI Poniki Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00200.000.000
42.336.600########## 34.998.256 1,00 199.674.000
99,84 99,841,00 199.674.000
99,8419,97
1.03 1.03.01 24 29 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Derel Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00200.000.000
40.911.600########## 33.738.433 1,00 199.401.000
99,70 99,701,00 199.401.000
99,7019,94
1.03 1.03.01 24 30 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI TelekanWioi
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 1.000.000.000
1,00200.000.000
41.978.100########## 34.813.838 1,00 199.498.000
99,75 99,751,00 199.498.000
99,7519,95
1.03 1.03.01 24 31 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DIMundung
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 4.000.000.000
1,00200.000.000
40.944.900########## 33.956.970 1,00 199.495.000
99,75 99,751,00 199.495.000
99,754,99
1.03 1.03.01 24 32 Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI TababoBelang
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 3.000.000.000
1,00200.000.000
42.186.900########## 34.747.943 1,00 199.605.000
99,80 99,801,00 199.605.000
99,806,65
1.03 1.03.01 24 34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi KecamatanTombatu Utara
Meningkatnya luas cakupan layananirigasi untuk mendukung ketersediaanpangan
1,00Paket 2.500.000.000
1,00400.000.000 -
116.779.500 253.022.2500,92 369.801.750
92,45 92,450,92 369.801.750
92,4514,79
1.03 1.03.01 24 35 Rehabilitasi Jaringan irigasi KecamatanTombatu Timur
Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
250.000.000 -231.012.450
- 0,92 231.012.45092,40 92,40
0,92 231.012.45092,40
7,70
1.03 1.03.01 24 36 Pengawasan Paket Rehabilitasi JaringanIrigasi
Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
100.000.000 -26.441.100
61.695.900 0,88 88.137.00088,14 88,14
0,88 88.137.00088,14
2,94
1.03 1.03.01 24 37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wowol Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
525.000.000 -119.010.600 405.531.400
1,00 524.542.00099,91 99,91
1,00 524.542.00099,91
17,48
1.03 1.03.01 24 38 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nii Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
524.000.000 -119.061.900 404.772.100
1,00 523.834.00099,97 99,97
1,00 523.834.00099,97
17,46
1.03 1.03.01 24 39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lolos Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
525.000.000 -118.950.600 405.764.400
1,00 524.715.00099,95 99,95
1,00 524.715.00099,95
17,49
1.03 1.03.01 24 42 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sinauan Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
524.000.000 -119.260.200 404.381.800
1,00 523.642.00099,93 99,93
1,00 523.642.00099,93
17,45
1.03 1.03.01 24 43 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ropola Rasi Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
524.000.000 -119.556.600 404.215.400
1,00 523.772.00099,96 99,96
1,00 523.772.00099,96
17,46
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Minanga Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
525.000.000 -121.583.700 403.209.300
1,00 524.793.00099,96 99,96
1,00 524.793.00099,96
17,49
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paneren Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
524.000.000 -119.034.600 404.712.400
1,00 523.747.00099,95 99,95
1,00 523.747.00099,95
17,46
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mongawo Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
525.000.000 -121.564.500 403.161.500
1,00 524.726.00099,95 99,95
1,00 524.726.00099,95
17,49
1.03 1.03.01 24 44 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mundung Teridentifikasinya daerah irigasi untukpenambahan luas jaringan irigasi 1,00
Paket 3.000.000.0001,00
524.000.000 -119.055.000 404.761.000
1,00 523.816.00099,96 99,96
1,00 523.816.00099,96
17,46
Rata-rata capaian kinerja (%)98,39 98,39 98,39
100,99
16 1.03 1.03.01 30 Program Pembangunan InfrastrukturPedesaan
Meningkatnya jaringan infrastrukturpenunjang di kawasan perdesaan 100,00
persen100,00
6.597.699.969 -1.087.023.300 2.519.560.893 3.173.255.725
6.779.839.918
1.03 1.03.01 30 09 Pembangunan Jaringan Air Minum LowuSatu (DAK)
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 1.790.990.000
1,001.790.990.000
534.021.545 578.523.341 667.526.9320,99 1.780.071.818
99,39 99,390,99 1.780.071.818
99,3999,39
1.03 1.03.01 30 24 Pembangunan Jaringan Air Minum LowuSatu (Pendamping DAK)
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 179.099.000
1,00179.099.000
53.402.155 57.852.33466.752.693 0,99 178.007.182
99,39 99,390,99 178.007.182
99,3999,39
1.03 1.03.01 30 27 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Tombatu Utara(DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 475.472.0001,00
475.472.000 -190.188.800 285.283.200
1,00 475.472.000100,00 100,00
1,00 475.472.000100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 28 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Tombatu Utara(Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 47.547.2001,00
47.547.200 -19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00
1,00 47.547.200100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 29 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Pusomaen (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 475.472.0001,00
475.472.000 -190.188.800 285.283.200
1,00 475.472.000100,00 100,00
1,00 475.472.000100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 30 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Pusomaen(Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 47.547.2001,00
47.547.200 -19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00
1,00 47.547.200100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 31 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratahan (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 475.472.0001,00
475.472.000 -190.188.800 285.283.200
1,00 475.472.000100,00 100,00
1,00 475.472.000100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratahan(Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 47.547.2001,00
47.547.200 -19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00
1,00 47.547.200100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 17 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Belang (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 475.472.0001,00
475.472.000 -190.188.800 285.283.200
1,00 475.472.000100,00 100,00
1,00 475.472.000100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 18 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Belang(Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 47.547.2001,00
47.547.200 -19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00
1,00 47.547.200100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 19 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratatotok (DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 475.472.0001,00
475.472.000 -190.188.800 285.283.200
1,00 475.472.000100,00 100,00
1,00 475.472.000100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 20 Pembangunan MCK++ dan IPALKomunal Kecamatan Ratatotok(Pendamping DAK)
Meningkatnya kuantitas sanitasi yanglayak bagi warga 1,00
Paket 47.547.2001,00
47.547.200 -19.018.880
28.528.320 1,00 47.547.200100,00 100,00
1,00 47.547.200100,00
100,00
1.03 1.03.01 30 21 Pembangunan Jaringan Air MinumKecamatan Silian Raya (Tahap 2)
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 662.514.969
1,00662.514.969 -
190.710.000 444.990.000- 0,96 635.700.000
95,95 95,950,96 635.700.000
95,9595,95
1.03 1.03.01 30 22 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Ratahan
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 500.000.000
1,00100.000.000
69.847.100 26.388.900- 0,96 96.236.000
96,24 96,240,96 96.236.000
96,2419,25
1.03 1.03.01 30 23 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Ratatotok
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 500.000.000
1,00100.000.000
63.004.500 33.988.500- 0,97 96.993.000
96,99 96,990,97 96.993.000
96,9919,40
1.03 1.03.01 30 24 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Pusomaen
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 500.000.000
1,00100.000.000
50.241.300 48.518.618- 0,99 98.759.918
98,76 98,760,99 98.759.918
98,7619,75
1.03 1.03.01 30 25 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Tombatu Utara
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 500.000.000
1,00100.000.000
64.947.000 31.829.000- 0,97 96.776.000
96,78 96,780,97 96.776.000
96,7819,36
1.03 1.03.01 30 26 Pemeliharaan Jaringan Air MinumKecamatan Belang
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 500.000.000
1,00100.000.000
60.849.700 35.958.300- 0,97 96.808.000
96,81 96,810,97 96.808.000
96,8119,36
1.03 1.03.01 30 27 Pengawasan Paket PembangunanJaringan Air Minum
Meningkatnya kualitas dan cakupanlayanan air dengan terbangunnya jaringanair minum
1,00Paket 500.000.000
1,00100.000.000 - 86.460.000 86.460.000 0,00
1.03 1.03.01 30 28 Perencanaan Infrastruktur Kebun RayaRatatotok
Tersedianya perencanaan teknisinfrastruktur Kebun Raya Ratatotok yangmantap
1,00Paket 750.000.000
1,00750.000.000 -
215.473.500 502.771.500718.245.000
95,770,00 718.245.000 - 95,77
1.03 1.03.01 30 32 Pembangunan Jalan Setapak KecamatanRatahan
Terbangunnya jalan setapak di salah saturuas jalan setapak di Kecamatan Ratahan 1,00
Paket 750.000.0001,00
300.000.000 -280.687.000
280.687.00093,56
0,00 280.687.000 - 37,42
Rata-rata capaian kinerja (%)98,91 98,48 333,33
333,33
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur fisik.Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat dariindikator kinerja proposi panjang jaringan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik,memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupunterhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalahmodal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhanekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baikdan memadai.
2.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan diidentifikasi di ruang lingkup DinasPekerjaan Umum sebagai organisasi sebagai berikut :
Tabel 2.2
Identifikasi Permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
No Program Kegiatan Permasalahan Rencana Keluaran CapaianProgram
1 Program PeningkatanJalan dan Jembatan
Rendahnyaaksesibilitas danmobilitas
Menghubungkandaerah terisolir,meningkatkanpergerakan arusbarang dan jasa
Jalan danjembatan dapatditingkatkan
2 ProgramPembangunan Jalandan Jembatan
Rendahnyaaksesibilitas danmobilitas
Menghubungkandaerah terisolir,meningkatkanpergerakan arusbarang dan jasa
Terbangunnyajalan danjembatan
3 Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Terdapatnyakerusakan jalan,jembatan danbangunanpelengkap jalan
Terlaksananyakegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalandan jembatan
Terpeliharanyajalan danjembatan
4 ProgramPembangunanDrainase & Gorong-Gorong
Masih rendahnyasistem drainaseakibat belumadanya salurandrainase
Adanya drainase,gorong-gorong padadaerah rawan banjir,berkurangya jalan-jalan yang digenangiair pada saat musimhujan
Terbangunnyasalurandrainase dangorong-gorong
5 Program PeningkatanSarana danPrasaranaKebinamargaan
Kurang tersedianyasarana prasaranakebinamargaanyang menunjangpelaksanaankegiatanpeningkatan,pemeliharaan jalanjembatan
Meningkatnyapelayanan jalan danjembatan, dengankondisi alat berat,alat laboratoriumyang memadai,Meningkatnyalaboratorium
Tersedianya latberat, alatlaboratorium,gedunglaboratoriumyang memadai
6 ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa, danJaringan PengairanLainnya
Terdapat defisitimbangan air irigasipada beberapaDaerah Irigasi dimusim kemarau;serta bangunanirigasi yang sudahberumur
Meningkatnya luasareal layanan irigasi
Jaringan irigasidan bangunanpelengkapdapatditingkatkan
7 ProgramPengembanganKinerja PengelolaanAir Minum dan AirLimbah
Belum sepenuhnyamasyarakatmendapatkanakses terhadap airminum dan sanitasiyang memadai
Meningkatnyasistem pengelolaanair minum daninstalasi pengolahanair limbah dan MCK
Terbangunnyasistempengelolaan airminum daninstalasipengolahan airlimbah danMCK
2.3. PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan pada Peraturan BupatiMinahasa Tenggara Nomor 03f tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DinasPekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas pokokmengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yangmenjadi kewenangan Dinas pada bidang pekerjaan umum yang meliputi urusan Bidang BinaMarga, Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas PekerjaanUmum, memiliki fungsi: Perumusan dan penetepan rencana strategis dan rencana kerja dinassesuai dengan visi dan misi daerah, Penetapan pedoman dan petunjukl teknispenyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum, melaksanakan evaluasi terhadapkegiatan sesuai hasil capaian, serta mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peranserta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat
2.3.1. VISI MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASATENGGARA
Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untukmewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018
Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu :
“Terwujudnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yangmemadai, serta terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berwawasan
lingkungan”.
2.3.2. MISI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitassumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yaitu :
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan danmeningkatkan mobilitas masyarakat
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara optimal untuk meningkatkankelestarian fungsi sarana prasarana dan keberlanjutan pendayagunaan sumber daya air.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.4. Mewujudkan integrasi penataan ruang wilayah untuk menjamin kinerja pelayanan
infrastruktur dasar.5. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta
inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
KEPALA DINAS
SEKRETARISKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAANPROGRAM DAN PELAPORAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA BIDANG TATA RUANG
KEPALA UPTD
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
KEPALASEKSI PERUMAHANDANPEMUKIMAN
KEPALA BIDANG BINA MARGA
KEPALA SEKSI TATA RUANG KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DANBANGUNAN PELENGKAP
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATANRUANG DAN PENGEMBANGAN
KEPALA SEKSI IRIGASI
KEPALA SEKSI REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KEPALASEKSI PENGELOLAANSUMBER DAYA AIR
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGANPEMUKIMAN DAN AIR MINUM
KEPALA SUB BAGIANUMUM DANKEPEGAWAIAN
2.3.3. Struktur Organisasi Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
BAB IIITUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJADinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dinas yang
mengelola dan membina secara teknis prasarana jalan yang bertujuan antara lain :
1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai dengan kapasitas, standar
geometrik dan kelas jalan
2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air
3. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik air minum dan sanitasi.
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi baik
2. Meningkatnya layanan jaringan irigasi
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum, sanitasi yang memadai baik
kuantitas dan kualitas
Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016 meningkatkan kualitas pelayanan
jalan dan jembatan dan terwujudnya sistem jaringan jalan yang efektif dan efisien,
meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran
pembangunan air minum, sanitasi, melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi
yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Kebijakan
yang menjadi prioritas dari Dinas Pekerjaan Umum antara lain: peningkatan jalan dan
jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan,
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berpedoman
pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2016 maka disusunlah
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tiap tahunnya. RAPBD ini
kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran
Pembangunan Belanja Daerah (APBD). yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah
tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk
mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang di
terima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara.
APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan
target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja.
baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi
proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan
Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara dapat meliputi tahapan-tahapan sebagi berikut :
PENETAPAN SASARAN STRATEGISDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara mengidentifikasi sasaran strategis
yang ingin dicapai pada tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi
indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-
sasaran strategis beserta indikator kenerja ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis
yang telah ada
1. Penetapan Program
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Rancangan Awal Renja diidentifikasi dan
ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2016
2. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Minahasa Tenggara telah menetapkan kegiatan-kegiatan dilaksanakan agar sasaran strategis
yang telah di tetapkan dapat dipenuhi.
3. Penetapan Target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi. Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa
Tenggara menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja baik untuk
tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum 2016 dan Prakiraan Maju 2017
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM KEGIATAN LOKASI
RENCANA TAHUN 2016
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
SKPDPENANGG
UNGJAWABTARGET
CAPAIANKINERJA (VOL)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
TARGETCAPAIANKINERJA
(VOL)
KEBUTUHANDANA/ PAGU
INDIKATIF
234.914.498.892,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.012.000,00 Dinas PU1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Tersedianya kebutuhan
administrasi umumDinas PU 354.710.000,00 Dinas PU
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 3 Orang / tahun
ATK 12 Bln
Materai 960 Lbr
Peralatan Kebersihan 12 Bln
Listrik 12 Bln
Jasa Service Kendaraan 4 Kali /Thn
Penggantian Suku Cadang Kendaraan dan AlatBerat
4 Kali /Thn
BBM 12 Bln
Pajak Kendaraan Bermotor 1 Kali / Thn
STNK 1 Kali / Thn
Cetak Penggandaan 12 Bln
Makan dan Minum 12 Bln
2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasikeuangan
Dinas PU 89.400.000,00 Dinas PU
Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 5 Orang / tahun
ATK 12 Bln
3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barangdan Jasa
Tersedianya jasa administrasibarang dan jasa
Dinas PU 46.700.000,00 Dinas PU
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5 Orang / tahun
Pengurus / Penyimpan Barang 1 Orang / tahun
Panitia PHO / FHO 24 Paket
ATK 12 Bln
4 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKepegawaian
Tersedianya jasa administrasikepegawaian
Dinas PU 7.652.000,00 Dinas PU
ATK 12 Bln
Cetak Penggandaan 12 Bln
5 Penataan Kearsipan Tersedianya data kearsipanyang baik
Dinas PU 7.550.000,00 Dinas PU
ATK 12 Bln
Cetak Penggandaan 12 Bln
6 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi danKonsultasi
Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi dalam dan luardaerah
Dinas PU 450.000.000,00 Dinas PU
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 150 kali / thn
Perjalanan Dinas Luar Daerah 125 kali / thn
2Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
646.900.000,00 Dinas PU
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan akankendaraan dinas/operasional
Mitra 499.400.000,00 Dinas PU
Kendaraan Double Cabin 1 Unit
Sepeda Motor Lapangan 3 Unit
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya fasilitas kantoryang memadai
Mitra 100% 94.000.000,00 Dinas PU
Lemari Arsip 8 Buah
Kursi Kerja 12 Unit
Alat Pendingin Ruangan (AC) 3 Unit
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhanperalatan gedung kantor
Mitra 100% 53.500.000,00 Dinas PU
Komputer 3 Unit
Printer 5 Unit
3Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22.750.000,00 Dinas PU
1Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian dinas
harian bagi pegawai Dinas PUMitra 33 Set 22.750.000,00 Dinas PU
5Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
4.138.442,00
1Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersusunnya laporan yang
baik dan sesuai denganperaturan
Mitra 6 Bln 4.138.442,00 Dinas PU
6Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 94.053.190.200,00 Dinas PU
1 Peningkatan Jalan Pangu - Wongkay -Bentenan (Tahap 2)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur,Pusomaen
P=2745m ;L=5,5m
7.851.495.400,00 Dinas PU
2 Pengawasan Peningkatan Jalan Pangu -Wongkay - Bentenan (Tahap 2)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur,Pusomaen
1 DokumenPengawasan
160.234.600,00 Dinas PU
3 Peningkatan Jalan IKK Ratahan (Seksi 2) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=1717,3m ;L=3,5m
2.940.000.000,00 Dinas PU
4 Pengawasan Peningkatan Jalan IKK Ratahan(Seksi 2)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 DokumenPengawasan
60.000.000,00 Dinas PU
5 Peningkatan Jalan Ratatotok - Tonsawang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok,Tombatu
P=7762m ;L=4m
16.399.882.700,00 Dinas PU
6 Pengawasan Peningkatan Jalan Ratatotok -Tonsawang
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok,Tombatu
1 DokumenPengawasan
200.000.000,00 Dinas PU
7 Peningkatan Jalan Suhuyon-Kalait Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TouluaanSelatan
P=800m 1.038.240.000,00 Dinas PU
8 Peningkatan Jalan Silian - Kali Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Silian,Tombatu
P=1950m ;L=4m
2.940.000.000,00 Dinas PU
9 Pengawasan Peningkatan Jalan Silian - Kali Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Silian,Tombatu
1 DokumenPengawasan
60.000.000,00 Dinas PU
10 Peningkatan Jalan IKK Ratahan (Seksi 1) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=1945m ;L=3m
2.000.000.000,00 Dinas PU
11 Peningkatan Jalan Liwutung - Molompar Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
P=1050m ;L=4m
1.500.000.000,00 Dinas PU
12 Peningkatan Jalan Abuang - Nazareth Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=900m ; L=4m 2.000.000.000,00 Dinas PU
13 Peningkatan Jalan Desa Minanga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=400m ; L=3m 500.000.000,00 Dinas PU
14 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratahan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=822m ; L=4m 2.450.000.000,00 Dinas PU
15 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanRatahan
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 DokumenPengawasan
50.000.000,00 Dinas PU
16 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratahan Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=2740m ;L=3,5m
2.737.800.000,00 Dinas PU
17 Peningkatan Jalan Kecamatan Pusomaen Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=3848m ;L=3m
3.530.000.000,00 Dinas PU
18 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanPusomaen
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen 1 DokumenPengawasan
70.000.000,00 Dinas PU
19 Peningkatan Jalan Kecamatan Belang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=3177m ;L=3m
5.388.300.000,00 Dinas PU
20 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanBelang
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang 1 DokumenPengawasan
100.000.000,00 Dinas PU
21 Peningkatan Jalan Kecamatan Ratatotok Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=4660m ;L=3m
6.628.350.000,00 Dinas PU
22 Peningkatan Jalan Kecamatan Pasan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan 4.344.100.000,00 Dinas PU
23 Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu P=3130m ;L=4m
5.060.087.500,00 Dinas PU
24 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanTombatu
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu 1 DokumenPengawasan
100.000.000,00 Dinas PU
25 Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
P=4195m ;L=3m
3.825.000.000,00 Dinas PU
26 Pengawasan Peningkatan Jalan KecamatanTombatu Timur
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
1 DokumenPengawasan
75.000.000,00 Dinas PU
27 Peningkatan Jalan Kecamatan Tombatu Utara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuUtara
6.056.500.000,00 Dinas PU
28 Peningkatan Jalan Kecamatan Silian Raya Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Silian 3.910.500.000,00 Dinas PU
29 Peningkatan Jalan Kecamatan Touluaan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Touluaan P=1510m ;L=3m
2.384.200.000,00 Dinas PU
30 Peningkatan Jalan Kecamatan TouluaanSelatan
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TouluaanSelatan
4.393.500.000,00 Dinas PU
31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAKIPD
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
1 Kegiatan Dinas PU
32 Peningkatan Jalan Rasi-Wawali Pasan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=1075m 4.300.000.000,00 Dinas PU
33 Peningkatan Jalan Kelurahan Tosuraya (AksesRingroad 2)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=1000m 1.000.000.000,00 Dinas PU
34 Peningkatan Jalan Desa Wioi Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=300m 0,00 Dinas PU
35 Peningkatan Jalan Desa Bentenan I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=300m 0,00 Dinas PU
36 Peningkatan Jalan Desa Wiau Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=300m 0,00 Dinas PU
37 Peningkatan Jalan Desa Tatengesan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=300m 0,00 Dinas PU
38 Peningkatan Jalan Desa Buku Selatan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=300m 0,00 Dinas PU
39 Peningkatan Jalan Desa Morea Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=300m 0,00 Dinas PU
40 Peningkatan Jalan Desa Morea I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=300m 0,00 Dinas PU
41 Peningkatan Jalan Desa Soyowan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=300m 0,00 Dinas PU
8
Program Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8.083.100.000,00 Dinas PU
1Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tersedianya biaya penunjang
untuk kegiatan pelaksanaanpengadaan tanah
Ratahan 1 Kegiatan 8.083.100.000,00 Dinas PU
15Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 40.424.300.000,00 Dinas PU
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAKReguler
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Mitra 1 Kegiatan 400.117.300,00 Dinas PU
2 Pembangunan Jalan Pisa- Lowatag Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu,TouluaanSelatan
4.914.210.000,00 Dinas PU
3 Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan I (Seksi3)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=1717m ;L=3,0m
2.940.000.000,00 Dinas PU
4 Pengawasan Pembangunan Jalan LingkarRatahan I (Seksi 3)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 DokumenPengawasan
60.000.000,00 Dinas PU
5 Pembangunan Jalan Tombatu - Pisa (Tahap 3)Seksi 2
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu 3.920.000.000,00 Dinas PU
6 Pengawasan Pembangunan Jalan Tombatu -Pisa (Tahap 3) Seksi 2
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu 1 DokumenPengawasan
80.000.000,00 Dinas PU
7 Pembangunan Jalan Tosuraya Barat - WawaliPasan
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=6000m ;L=3,5m-5,5m
9.832.500.000,00 Dinas PU
8 Pembangunan Jalan Silian Raya Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Silian Raya 2.000.000.000,00 Dinas PU
9 Pembangunan Jalan Belang - Morea (Seksi 2) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=1165m ;L=3,5m
2.330.038.200,00 Dinas PU
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAKAfirmasi
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Mitra 47.551.800,00 Dinas PU
11 Pembangunan Jembatan Kawiwi I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=8m ; L=7m 1.450.000.000,00 Dinas PU
12 Pengawasan Pembangunan Jembatan KawiwiI
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 DokumenPengawasan
50.000.000,00 Dinas PU
13 Pembangunan Jembatan Penghubung Lowu I -Nataan
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=7m ; L=4m 500.000.000,00 Dinas PU
14 Pembangunan Jembatan Penghubung Wawali- Tosuraya Selatan
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=6m ; L=4m 500.000.000,00 Dinas PU
15 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Tenggara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=245m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
16 Pembangunan Jalan Desa Kali Oki Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu P=100m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU
17 Pembangunan Jalan Desa Molompar Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
150.000.000,00 Dinas PU
18 Pembangunan Jalan Kelurahan Lowu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=1100m ;L=4m
150.000.000,00 Dinas PU
19 Pembangunan Jalan Desa Ranoketang Atas Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Touluaan P=60m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU
20 Pembangunan Jalan Desa Pangu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
150.000.000,00 Dinas PU
21 Pembangunan Jalan Kelurahan Lowu Utara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=159m ;L=1,75-2,5m
150.000.000,00 Dinas PU
22 Pembangunan Jalan Desa Silian Kota Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Silian Raya P=125m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU
23 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok UtaraSeksi 1
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=229m ;L=3,0m
150.000.000,00 Dinas PU
24 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=400m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU
25 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Selatan Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=340m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU
26 Pembangunan Jalan Kel. Wawali Pasan -Maulit
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan,Pasan
150.000.000,00 Dinas PU
27 Pembangunan Jalan Kel. Wawali Maulit -Morea
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan,Pasan
150.000.000,00 Dinas PU
28 Pembangunan Jalan Desa Buku Utara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=152mm ;L=3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
29 Pembangunan Jalan Desa Borgo Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=224m ;L=3,0m
150.000.000,00 Dinas PU
30 Pembangunan Jalan Desa Borgo Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=224m ;L=3,0-3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
31 Pembangunan Jalan Desa Buku Tengah Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=800m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
32 Pembangunan Jalan Desa Beringin Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=233m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
33 Pembangunan Jalan Desa Buku Tenggara Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=950m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
34 Pembangunan Jalan Desa Ponosakan Belang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=1050m ;L=4m
150.000.000,00 Dinas PU
35 Pembangunan Jalan Desa Bentenan Indah Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen 150.000.000,00 Dinas PU
36 Pembangunan Jalan Desa Tombatu TigaTengah
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU
37 Pembangunan Jalan Desa Kuyanga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuUtara
P=690m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
38 Pembangunan Jalan Desa Tombatu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU
39 Pembangunan Jalan Desa Winorangian Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuUtara
P=690m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
40 Pembangunan Jalan Desa Minanga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=1200m ;L=4m
150.000.000,00 Dinas PU
41 Pembangunan Jalan Desa Pangu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
150.000.000,00 Dinas PU
42 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok 150.000.000,00 Dinas PU
43 Pembangunan Jalan Desa Esandom Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
150.000.000,00 Dinas PU
44 Pembangunan Jalan Desa Ratatotok Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratatotok P=147m ; L=2-2,6m
150.000.000,00 Dinas PU
45 Pembangunan Jalan Desa Minanga Tiga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 150.000.000,00 Dinas PU
46 Pembangunan Jalan Desa Rasi Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 150.000.000,00 Dinas PU
47 Pembangunan Jalan Desa Tolombukan Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan P=364m ;L=3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
48 Pembangunan Jalan Desa Lobu Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Touluaan P=325m ;L=3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
49 Pembangunan Jalan Desa Lobu Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Touluaan P=325m ;L=3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
50 Pembangunan Jalan Desa Wioi Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=407m ;L=3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
51 Pembangunan Jalan Desa Wioi Tiga Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=270m ; L=4m 150.000.000,00 Dinas PU
52 Pembangunan Jalan Desa Liwutung Dua Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan P=347m ;L=3,5m
150.000.000,00 Dinas PU
53 Pembangunan Jalan Desa Towuntu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan P=366m ;L=3,6m
150.000.000,00 Dinas PU
54 Pembangunan Jalan Desa Towuntu Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan 150.000.000,00 Dinas PU
55 Pembangunan Jalan Desa Tumbak Madani Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=222m ; L=2m 150.000.000,00 Dinas PU
56 Pembangunan Jalan Desa Tatengesan Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=429m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU
57 Pembangunan Jalan Desa Minanga Timur Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pusomaen P=425m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU
58 Pembangunan Jalan Desa Lobu Kota Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Touluaan P=1000m ;L=4m
150.000.000,00 Dinas PU
59 Pembangunan Jalan Desa Wioi Satu Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=400m ; L=5m 150.000.000,00 Dinas PU
60 Pembangunan Jalan Desa Rasi Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=475m ; L=3m 150.000.000,00 Dinas PU
61Pembangunan Jalan Setapak Desa RanoakoKecamatan Touluaan Selatan
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TouluaanSelatan
P=186m
200.000.000,00
Dinas PU
62Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok)Desa Borgo Kecamatan Belang
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=298m
200.000.000,00
Dinas PU
63 Pembangunan Jembatan Rasi (Lanjutan) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 Unit 600.000.000,00 Dinas PU
64 Pembangunan Jembatan Kawiwi I (Lanjutan) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 Unit 600.000.000,00 Dinas PU
65 Pembangunan Jembatan Esandom 2 Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
1 Unit 0,00 Dinas PU
66 Pembangunan Jembatan Wawali Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 Unit 0,00 Dinas PU
67 Pembangunan Jembatan Penghubung Lowu I-Lowu II
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 Unit 0,00 Dinas PU
68 Pembangunan Jembatan TPA Wawali(Lanjutan)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan 1 Unit 200.000.000,00 Dinas PU
69 Pembangunan Jalan Belang-Morea (Tahap 3) Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Belang P=2850m 0,00 Dinas PU
70 Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan 2(Lanjutan)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=500m 700.000.000,00 Dinas PU
71 Pembangunan Jalan Desa Molompar DuaUtara
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
P=300m 0,00 Dinas PU
72 Pembangunan Jalan Desa Molompar Atas Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuTimur
P=300m 0,00 Dinas PU
73 Pembangunan Jalan Desa Tombatu DuaUtara
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu P=300m 0,00 Dinas PU
74 Pembangunan Jalan Desa Tombatu Dua Barat Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Tombatu P=300m 0,00 Dinas PU
75 Pembangunan Jalan Desa Kuyanga I Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
TombatuUtara
P=300m 0,00 Dinas PU
76 Pembangunan Jalan Desa Poniki Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan P=300m 0,00 Dinas PU
77 Pembangunan Jalan Desa Liwutung Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Pasan P=300m 0,00 Dinas PU
78 Pembangunan Jalan Desa Wongkay Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
RatahanTimur
P=300m 0,00 Dinas PU
79 Pembangunan Jalan Lingkar Ratahan I (Seksi4)
Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=700m 1.500.000.000,00 Dinas PU
80 Pembangunan Jalan Camp-Tambelang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=1500m 500.000.000,00 Dinas PU
81 Pembangunan Jalan Desa Suhuyon Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=300m 200.000.000,00 Dinas PU
82 Pembangunan Jalan Desa Tambelang Meningkatnya persentase jalankabupaten dalam kondisi baik
Ratahan P=300m 200.000.000,00 Dinas PU
16Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong
8.561.710.750,00 Dinas PU
1Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanTombatu (Tahap 2)
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.TombatuUtara
P=1398m 2.450.000.000,00 Dinas PU
2Pengawasan Pembangunan Drainase TrotoarKecamatan Tombatu (Tahap 2)
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
1 DokumenPengawasan
50.000.000,00 Dinas PU
3Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanRatahan (Tahap 2)
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=1251m 2.211.710.750,00 Dinas PU
4Pengawasan Pembangunan Drainase TrotoarKecamatan Ratahan (Tahap 2)
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Tombatu
1 DokumenPengawasan
50.000.000,00 Dinas PU
5Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanBelang
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=397m 1.000.000.000,00 Dinas PU
6Pembangunan Drainase Desa Tababo Selatan Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=299m ;T=0,85m
150.000.000,00 Dinas PU
7Pembangunan Drainase Desa Tababo Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=264m ;T=0,85m
150.000.000,00 Dinas PU
8Pembangunan Drainase Desa Ratatotok Dua Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=351m 150.000.000,00 Dinas PU
9Pembangunan Drainase Desa Molompar Satu Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=287m ;T=0,85m
150.000.000,00 Dinas PU
10Pembangunan Drainase Desa Mundung Satu Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=266m ;T=0,85m
150.000.000,00 Dinas PU
11Pembangunan Drainase Desa Tombatu DuaTengah
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Ratahan
P=228m ;T=0,85m
150.000.000,00 Dinas PU
12
Pembangunan Drainase Kantor CamatTombatu - Sungai Londolimbale
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Kec.Tombatu,TombatuUtara
400.000.000,00 Dinas PU
13Pembangunan Drainase Jalan IKK Ratahan Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Ratahan P=2990m 1.500.000.000,00 Dinas PU
14 Pembangunan Saluran/Drainase DesaLowatag Kec. Touluaan Selatan
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Touluaan P=398m 0,00 Dinas PU
15 Pembangunan Saluran/Drainase DesaTambelang Kec. Touluaan Selatan
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
TouluaanSelatan
P=398m 0,00 Dinas PU
16 Pembangunan Saluran/Drainase DesaMolompar Kec. Tombatu Timur
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
TombatuTimur
P=398m 0,00 Dinas PU
17 Pembangunan Saluran/Drainase DesaEsandom Kec. Tombatu Timur
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
TombatuTimur
P=398m 0,00 Dinas PU
18 Pembangunan Saluran/Drainase Desa MoreaSatu Kec. Ratatotok
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU
19 Pembangunan Saluran/Drainase Desa BasaanDua Kec. Ratatotok
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU
14Pembangunan Drainase Trotoar KecamatanTombatu (Tahap 3)
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=697m 0,00 Dinas PU
15Pembangunan Drainase Kecamatan Silian III Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Silian Raya P=398m 0,00 Dinas PU
16Pembangunan Drainase Kecamatan SilianBarat
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Silian Raya P=398m 0,00 Dinas PU
17Pembangunan Drainase Kecamatan SilianTengah
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Silian Raya P=398m 0,00 Dinas PU
18Pembangunan Drainase Desa PonosakanIndah
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Belang P=398m 0,00 Dinas PU
19Pembangunan Drainase Desa Basaan Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU
20Pembangunan Drainase Desa Basaan I Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU
21Pembangunan Drainase Desa Basaan II Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU
22Pembangunan Drainase Desa Kali Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
23Pembangunan Drainase Desa Tonsawang Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
24Pembangunan Drainase Desa Tonsawang I Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
25Pembangunan Drainase Desa Tolombukan Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
26Pembangunan Drainase Desa Liwutung I Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
27Pembangunan Drainase Desa TolombukanBarat
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
28Pembangunan Drainase Desa Maulit Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
29Pembangunan Drainase Desa Towuntu Barat Meningkatnya Persentase
jumlah titik genangan air yangtertangani
Tombatu P=398m 0,00 Dinas PU
30 Pemeliharaan Rutin Sarana dan PrasaranaSaluran/Drainase Permukiman KecamatanBelang
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Belang P=398m 0,00 Dinas PU
31 Pemeliharaan Rutin Sarana dan PrasaranaSaluran/Drainase Permukiman KecamatanRatatotok
Meningkatnya Persentasejumlah titik genangan air yangtertangani
Ratatotok P=398m 0,00 Dinas PU
17Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 750.000.000,00 Dinas PU
Perkuatan Tebing Desa Tombatu Dua Utara Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsor
Tombatu P=94m 150.000.000,00 Dinas PU
Perkuatan Tebing SDN Inpres Lowu Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsor
Ratahan P=66m 150.000.000,00 Dinas PU
Pembangunan Talud Desa Mangkit Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsor
Belang P=106m 150.000.000,00 Dinas PU
Perkuatan Tebing Sungai Desa Minanga Terlaksananya perkuatantebing untuk mencegah longsortebing sungai
Belang P=72m 150.000.000,00 Dinas PU
Pembangunan Tangggul Penahan Air LautDesa Tumbak Madani
Terlaksananya pembangunantanggul untuk mencegah abrasitepi pantai
Pusomaen P=164m 150.000.000,00 Dinas PU
18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
11.400.000.000,00 Dinas PU
1 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan -Wiau
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
2 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay -Wiau
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
3 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiau -Bentenan
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TombatuUtara
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
4 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mundung -Winorangian
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratatotok,Tombatu,TombatuTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
5 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok -Morea
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
6 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Morea -Tonsawang
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Silian Raya P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
7 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tonsawang -Mundung
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
8 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga (Seksi 1)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TouluaanSelatan
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
9 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga (Seksi 2)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TouluaanSelatan
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
10 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu -Tonsawang
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
11 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Morea
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
12 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu -Pisa
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
13 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kamp -Lowatag
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
14 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag - Banga Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
15 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan -Tumbak
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
16 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan I
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
17 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan II
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TombatuUtara
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
18 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Maulit
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahantimur,Pusomaen
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
19 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi - WawaliPasan
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
20 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkay -Atep ; Wiau - Palamba
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
21 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Beringin
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
22 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag -Tambelang - Suhuyon
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
23 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang -Nazareth
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
24 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maulit - Morea Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pasan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
25 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wioi -Nazareth
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
26 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Winorangian -Kuyanga
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TombatuUtara
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
27 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok -Lakban
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratatotok P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
28 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan-Wiau (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
29 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkai-Wiau(Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
30 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiau-Bentenan (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
31 Pemeliharaan Rutin Jalan Mundung -Winorangian - Kuyanga (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TombatuUtara
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
32 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratatotok -Morea (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratatotok P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
33 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga Seksi I (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
34 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Minanga Seksi II (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
35 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Morea (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
36 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu -Pisa (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
37 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tatengesan -Tumbak (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
38 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Rasi - WawaliPasan (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
39 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wongkai -Atep, Wiau - Palamba (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
40 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belang -Beringin (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
41 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bunag -Tambelang - Suhuyon (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
TouluaanSelatan
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
42 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abuang -Nazareth (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
43 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Liwutung -Molompar (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Pasan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
44 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maulit - Morea(Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratatotok P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
45 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan IKK Ratahan(Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
46 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan -Maulit (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=1100m 200.000.000,00 Dinas PU
47 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan Tahap I (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=500m 200.000.000,00 Dinas PU
48 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan LingkarRatahan Tahap II (Saluran)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=500m 200.000.000,00 Dinas PU
49 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga Seksi I (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=500m 200.000.000,00 Dinas PU
50 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ratahan-Minanga Seksi II (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=500m 200.000.000,00 Dinas PU
51 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tombatu-Tonsawang (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Tombatu P=500m 200.000.000,00 Dinas PU
52 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Morea-Tonsawang (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatatotokTombatu
P=500m 200.000.000,00 Dinas PU
53 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pangu -Wongkay (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=500m 200.000.000,00
54 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KecamatanRatahan (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Ratahan P=500m 200.000.000,00
55 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan SilianRaya (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Silian Raya P=500m 200.000.000,00
56 Pemeliharaan Rutin Jalan KecamatanTouluaan (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
Touluaan P=500m 200.000.000,00
57 Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wioi -Nazareth (Talud)
Terpeliharanya Ruas Jalanagar dapat difungsikan sesuaidengan umur rencana
RatahanTimur
P=500m 200.000.000,00
23Program Pembangunan Sistem Informasi DataBase
100.000.000,00 Dinas PU
1 Penyusunan Sistem Informasi Data BaseHarga Satuan 2017
Tersusunnya Data Base HargaSatuan
Dinas PU 1 DokumenPerencanaan
50.000.000,00 Dinas PU
2 Penyusunan / Update Data Base Jalan danJembatan Kabupaten
Tersusunnya Update DataBase Jalan JembatanKabupaten
Dinas PU 1 DokumenPerencanaan
50.000.000,00 Dinas PU
23Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan
2.000.000.000,00 Dinas PU
1 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tersedianya alat-alat ukur danbahan laboratorium bina marga
Dinas PU 1 Set 500.000.000,00 Dinas PU
2 Pengadaan Alat-alat Pemeliharaan Jalan Tersedianya alat-alatpemeliharaan jalan
Dinas PU 1 Set 1.500.000.000,00 Dinas PU
24Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya
32.771.550.000,00 Dinas PU
1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Paneren Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Belang P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
2 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Minanga Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pusomaen P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Molompar Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuTimur
P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ranon Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
5 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ranoketang Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Touluaan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
6 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sahombol Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
7 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sinapahan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Touluaan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
8 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pinatean Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Silian Raya P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
9 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tuktuk Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Tombatu P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
10 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rangkuli Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=3000m 200.000.000,00 Dinas PU
11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Raka Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuTimur
P=503m 650.000.000,00 Dinas PU
12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Maulit Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pasan P=500m 650.000.000,00 Dinas PU
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumbuhan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuUtara
P=503m 650.000.000,00 Dinas PU
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Telekan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
RatahanTimur
P=500m 650.000.000,00 Dinas PU
15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mongawo Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pasan P=471m 650.000.000,00 Dinas PU
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pasawangen Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=503m 650.000.000,00 Dinas PU
17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ropola Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=502m 650.000.000,00 Dinas PU
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaisan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Watuliney P=503m 650.000.000,00 Dinas PU
19 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Mamaya
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Silian Raya P=660m 795.000.000,00 Dinas PU
20 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Malebu
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Tombatu P=655m 795.000.000,00 Dinas PU
21 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Manikapon
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuTimur
P=686m 795.000.000,00 Dinas PU
22 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Mundung
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuTimur
P=683m 795.000.000,00 Dinas PU
23 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Kuyanga
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuUtara
P=666m 795.000.000,00 Dinas PU
24 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Balao Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Touluaan P=680m 795.000.000,00 Dinas PU
25 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Belang
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Belang P=625m 795.000.000,00 Dinas PU
26 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Karingas
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Tombatu P=666m 795.000.000,00 Dinas PU
27 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Kalelehe
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Tombatu P=645m 795.000.000,00 Dinas PU
28 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Kopi Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuTimur
P=660m 795.000.000,00 Dinas PU
29 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Tababo
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Belang P=1825m 2.950.000.000,00 Dinas PU
30 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Tababo
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Belang 1 DokumenPengawasan
50.000.000,00 Dinas PU
31 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Makalu
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pusomaen P=1500m 2.577.650.000,00 Dinas PU
32 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Sue Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Touluaan P=1200m 1.960.000.000,00 Dinas PU
33 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Sue
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Touluaan 1 DokumenPengawasan
40.000.000,00 Dinas PU
34 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI)Tawang
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
RatahanTimur
P=890m 1.703.900.000,00 Dinas PU
35 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Tawang
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
RatahanTimur
1 DokumenPengawasan
40.000.000,00 Dinas PU
36 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi (DI) Surat /Mokowatak
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TouluaanSelatan
P=1150m 2.150.000.000,00 Dinas PU
37 Pengawasan Rehabilitasi Jaringan DaerahIrigasi (DI) Surat / Mokowatak
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TouluaanSelatan
1 DokumenPengawasan
50.000.000,00 Dinas PU
38 Penyusunan Sistem Database Bidang SumberDaya Air (Irigasi)
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Mitra 1 DokumenPerencanaan
100.000.000,00 Dinas PU
39 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Rangkulik Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
40 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Ranon Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
41 Rehabilitasi Jaringan Daerah IrigasiPasawangen
Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
42 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Wowol Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Ratahan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
43 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Lindanen Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
RatahanTimur
P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
44 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Telekan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
RatahanTimur
P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
45 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Minanga Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pusomaen P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
46 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Watuliney Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Belang P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
47 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Nii Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pasan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
48 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sinoran Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pasan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
49 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Bango Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Pasan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
50 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Mundung Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
TombatuTimur
P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
51 Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Sinauan Meningkatnya luas irigasidalam kondisi baik
Touluaan P=340m 500.000.000,00 Dinas PU
30Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah
35.090.847.500,00 Dinas PU
1 Pembangunan SPAM Desa MangkitKecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1.272.980.000,00 Dinas PU
2 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaMangkit Kecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1 DokumenPengawasan
30.000.000,00 Dinas PU
3 Pembangunan SPAM Desa Belang KecamatanBelang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1.470.000.000,00 Dinas PU
4 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaBelang Kecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1 DokumenPengawasan
30.000.000,00 Dinas PU
5 Pembangunan SPAM Desa Borgo KecamatanBelang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1.960.000.000,00 Dinas PU
6 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaBorgo Kecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1 DokumenPengawasan
40.000.000,00 Dinas PU
7 Pembangunan SPAM Desa Molompar UtaraKecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1.505.100.000,00 Dinas PU
8 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaMolompar Utara Kecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang 1 DokumenPengawasan
30.000.000,00 Dinas PU
9 Pembangunan SPAM IKK Ratahan Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Ratahan 9.682.850.000,00 Dinas PU
10 Pengawasan Pembangunan SPAM IKKRatahan
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Ratahan 1 DokumenPengawasan
150.000.000,00 Dinas PU
11 Pembangunan SPAM Desa Kalait KecamatanTouluaan Selatan
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
TouluaanSelatan
1.715.000.000,00 Dinas PU
12 Pengawasan Pembangunan SPAM Desa KalaitKecamatan Touluaan Selatan
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
TouluaanSelatan
1 DokumenPengawasan
35.000.000,00 Dinas PU
13 Pembangunan SPAM Desa Molompar RayaKecamatan Tombatu Timur
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
TombatuTimur
1.960.000.000,00 Dinas PU
14 Pengawasan Pembangunan SPAM DesaMolompar Raya Kecamatan Tombatu Timur
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
TombatuTimur
1 DokumenPengawasan
40.000.000,00 Dinas PU
15 Optimalisasi SPAM IKK Silian Raya Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Silian Raya 874.980.000,00 Dinas PU
16 Optimalisasi SPAM Desa Wongkay KecamatanRatahan Timur
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
RatahanTimur
P=2960m ;SR=200
1.000.000.000,00 Dinas PU
17 Optimalisasi SPAM Desa Minanga RayaKecamatan Pusomaen
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Pusomaen P=6470m ;SR=600
2.000.000.000,00 Dinas PU
18 Optimalisasi SPAM IKK Ratatotok Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Ratatotok P=5760m ;SR=1200
2.500.000.000,00 Dinas PU
19 Optimalisasi SPAM Desa Basaan SatuKecamatan Ratatotok
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Ratatotok P=3590 ;SR=200
1.109.287.500,00 Dinas PU
20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KegiatanDAK Air Minum
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
167.150.000,00 Dinas PU
21 Optimalisasi SPAM Desa Pangu RayaKecamatan Ratahan Timur
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
RatahanTimur
750.000.000,00 Dinas PU
22 Optimalisasi SPAM IKK Pusomaen Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Pusomaen 900.000.000,00 Dinas PU
23 Optimalisasi SPAM IKK Pasan Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Pasan 750.000.000,00 Dinas PU
24 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Ratahan Timur
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
RatahanTimur
200.000.000,00 Dinas PU
25 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Touluaan Selatan
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
TouluaanSelatan
200.000.000,00 Dinas PU
26 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Ratototok
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Ratatotok 200.000.000,00 Dinas PU
27 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Tombatu
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Tombatu 200.000.000,00 Dinas PU
28 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana AirMinum Kecamatan Pusomaen
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Pusomaen 200.000.000,00 Dinas PU
29 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Belang
Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai
Belang 1 Unit 638.400.000,00 Dinas PU
30 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Pusomaen
Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai
Pusomaen 1 Unit 638.400.000,00 Dinas PU
31 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Pasan
Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai
Pasan 1 Unit 637.700.000,00 Dinas PU
32 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Touluaan
Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai
1 Unit 0,00 Dinas PU
33 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Ratatotok
Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai
Ratatotok 1 Unit 0,00 Dinas PU
34 Pembangunan IPAL Komunal Dengan JaringanPerpipaan Kecamatan Ratahan Timur
Meningkatnya persentaseakses sanitasi yang memadai
RatahanTimur
1 Unit 0,00 Dinas PU
35 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan KegiatanDAK Sanitasi
98.400.000,00 Dinas PU
36 Penyusunan Sistem Database BidangKeciptakaryaan
Tersusunnya sistem databasebidang keciptakaryaan
Mitra 1 DokumenPerencanaan
100.000.000,00 Dinas PU
37 Pengadaan Peralatan PDAM MinahasaTenggara
Tersedianya peralatan PDAMMinahasa Tenggara
Mitra 500.000.000,00 Dinas PU
38 Optimalisasi SPAM Desa Kali Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU
39 Optimalisasi SPAM Desa Kali Oki Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Tombatu 150.000.000,00 Dinas PU
40 Optimalisasi SPAM Desa Winorangian Satu Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
TombatuUtara
150.000.000,00 Dinas PU
41 Honorarium dan Biaya Operasional TenagaFasilitator Lapangan (TFL) TA. 2015
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Dinas PU 105.600.000,00 Dinas PU
42
Optimalisasi SPAM Desa Basaan SatuKecamatan Ratatotok (Lanjutan)
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Ratatotok
400.000.000,00
Dinas PU
43
Pembangunan SPAM Desa Molompar UtaraKecamatan Belang (Lanjutan)
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Belang
450.000.000,00
Dinas PU
44Pembangunan Pagar Pengaman Sumber AirKecamatan Silian Raya
Meningkatnya persentaseakses air minum yangmemadai
Silian Raya
100.000.000,00
Dinas PU
30Program Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 Dinas PU
1 Survei dan Pendataan Rumah Tidak LayakHuni 12 Kecamtan
Dimilikinya data akurat rumahtidak layak huni di 12kecamatan
Mitra 1 DokumenPerencanaan
50.000.000,00 Dinas PU
BAB VPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh bagian dan sub bagian kerja yang ada di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaannya tidak menutup
kemungkinan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
disusun sebagai rancangan kegiatan pada tahun 2016 yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara 2015
Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, kegiatan
bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali
dengan kondisi pada waktu pelaksanaanya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak
mengorbankan dan menyampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak
mengganggu sinergitas masing – masing kegiatan terhadap tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara secara umum.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ini
diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan menjaga kualitas hasil
kegiatan serta memberikan pedoman dalam mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pada tahun 2015
Ratahan, Juni 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara
DR. Ir. WELLY MUNAISECHE, MSi
NIP. 19600508 198903 1 004