rencana kerja kementerian/lembaga (renja k/l) tahun ... · biaya pada pelayanan kesehatan di era...
TRANSCRIPT
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasiansesuai standar
Fasyankes yang mampu dalam melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar
KODE
01
01.504
01.504.001 Tanpa Sub Output
051 - Meningkatkan kemampuan SDM dalamImplementasi Fornas dan AnalisisFarmakoekonoml di Rumah Sakit
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
1.KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6.SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
2064 - Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Direktorat Pelayanan Kefarmasian
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN M) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00
01.01 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 60
02 Rumah Sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 0,00
02.01 Persentase rumah saldt yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 65
03 Penggunaan obat rasional di puskesmas 0,00
03.03 Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 40
Total 34.053.835,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
PRIORITAS NASIONALPROGRAM
KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS
PROVINSI
LOKASI
NAWACITA PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIIC)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)KABUPATEN
/ KOTA
34.053.835,00
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 12.530.306,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia AnggaranSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia KesehatanSejahtera
12.530.306,00
2.483.445,00
Provinsi Provinsi 121.848,00Sumatera SumateraUtara Utara
Provinsi Provinsi 129.979,00Sumatera SumateraBarat Barat
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
7PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIIQ
100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSIIMUPATEN
I KOTA
Provinsi Riau Provinsi Rlau 274.058,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
120.438,00
ProvinsiBengkulu
ProvInslBengkulu
180.024,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
111.456,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
45.463,00
ProvinsiJawa Timur
Provinsl JawaTimur
96.242,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
77.266,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 71.924,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinslNusaTenggaraBarat
179.666,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinslKalimantanTengah
149.878,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
196.308,00
L109.920,00Provinsi
SulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiTengah
ProvInslSulawesiTengah
157.606,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinslSulawesiSelatan
60.637,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiGorontalo
84.993,00
k _7.340,00Provinsi
Gorontalo
ProvinsiMaluku
ProvinslMaluku
135.035,00
ProvinsiPapua Barat
ProvInslPapua Barat
173.364,00
_
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASINAWACITA PRIORITAS NASIONAL
7PROGRAMPRIORITAS
-1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN
(TEMATIIQ
_100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
3.255.341,00
PROVINSI KABUPATEN
I KOTA
052 - Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalamMelaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesualStandar dan Penggunaan Obat Rasional diPuskesmas
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
168.138,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinslSumateraBarat
74.458,00
Provinsi Riau Provinsl Rlau 134.361,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
76.712,00
ProvinsiLampung
ProvInslLampung
163.492,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
124.111,00
Provinsi DIGJakarta
Provinsi DKIJakarta
54.019,00
ProvinsiJawa Barat
Provinsi JawaBarat
185.210,00
ProvinsiJawa Tengah
Provinsi JawaTengah
273.664,00
140.000,00
1
Provinsi DIYogyakarta
Provinsl DIYogyakarta
ProvinsiJawa Timur
Provinsi JawaTimur
89.396,00
ProvinsiBanten
ProvInslBanten
73.890,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
213.063,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
256.533,00
L
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
129.200,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvInslSulawesiSelatan
44.031,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinslSulawesiTenggara
95.810,00
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
—
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
_29.271,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
135.803,00
L –253.558,00Provinsi
Papua BaratProvinsiPapua Barat
_
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
540.621,00
054 - Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan GemaCermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangkamendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi
6.791.520,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
324.831,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
165.008,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
I 144.044,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 221.790,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
120.584,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
134.817,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
195.434,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanRiau
1I
271.522,00
[ –162.724,00
I
33.693,00
I
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
ProvinsiJawa Tengah
Provinsi JawaTengah
267.964,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
189.000,00
ProvinsiJawa Timur
Provinsi JawaTimur
200.558,00
I
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
7PROGRAMPRIORITAS
-1KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN
(TEMATIIQ
_100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
182.327,00
PROVINSI IMUPATENI KOTA
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
Provinsi Bali Provinsl Bali 264.112,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinslNusaTenggaraBarat
224.451,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinslNusaTenggaraTimur
205.824,00
ProvinsiKalimantanBarat
Provinsl I
KalimantanBarat
221.010,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinslKalimantanTengah
175.714,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
125.641,00
321.311,00ProvinsiKalimantanTimur
ProvInslKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
I253.847,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinslSulawesiUtara
185.601,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
211.678,00
L295.638,00Provinsi
SulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvInslSulawesiTenggara
230.656,00
ProvinsiGorontalo
ProvinslGorontalo
168509,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinslSulawesiBarat
137.794,00
ProvinsiMaluku
ProvinslMaluku
406.670,00
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
—
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
–337.774,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
92.226,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
318.768,00
01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
ya 6.834.172,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00
052 - Peningkatan Kemampuan TenagaKefarmasian di RS untuk Mendukung AlcreditasiRS
325.605,00
ProvinsiJawa Timur
Kota Malang 325.605,00
053 - Pencapaian indikator PelayananKefarmasian melalui pendampingan Puskesmas
KotaAdministrasiJakarta Pusat
512.748,00
Provinsi DKIJakarta
512.748,00
I _478.928,00054- Pertemuan Koordinasi dalam Rangka
Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di EraJKN
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
478.928,00
055 - Pemantapan Program Prioritas Nasionalpada Daerah Bina Wilayah (Binwil)
149.638,00
ProvinsiBengkulu
KotaBengkulu
149.638,00
056 - Penyusunan Standar dan PedomanPelayanan Kefarmaslan
1.063.995,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
1.063.995,00
057 - Workshop Penerapan Sistem InformasiManajemen Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar)
737.290,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
737.290,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
058 - Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obatdan Alat Kesehatan
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
1.303.426,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.303.426,00
059 - Kajian Penyakit Katastropik di FasilitasKesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
1.588.722,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.588.722,00
060 - Penyusunan Modul Pelatlhan AnalisisFarmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan
408.000,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
408.000,00
062 - Hands On Practice Penerapan AnalisisFarmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di RumahSakit
265.820,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
265.820,00
01.507 FORNAS yang ditetapican sebagai acuan dalampenggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendalibiaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
ya 2.231.119,00
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00
051 - Pengembangan FORNAS sebagai acuandalam penggunaan obat sebagai kendali mutudan kendali biaya pada pelayanan kesehatan diEra JKN
1.902.219,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
1.902.219,00
052 - Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasipenerapan Fornas
328.900,00
328.900,00
6.938.158,0001.508 Kab/Kota yang menerapkan program GerakanMasyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMaCerMat) pada masyarakat
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalianpenyakit
Peningkatan kualitaslingkungan sehat
006 -AnggaranKesehatan
tidak
01.508.051 Tanpa Sub Output 1 1
6.938.158,00
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
051 - Sosialisasi Gema Cermat pada PembinaKeluarga dan Masyarakat
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
— — –6.155.690,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
6.155.690,00
052 - Optimalisasi peran apoteker sebagai AgentOf Change Gema Cermat
382.468,00
382.468,00
400.000,00053 - Pemantauan dan Evaluasi PelaksanaanGerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat(Gema Cermat)
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
400.000,00
01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannyamampu melalcsanalcan pelayanan e-farmasi
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia MelaluiIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan danSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Peningkatan Pelayanan DasarSejahtera
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan akses danmutu pelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.136.140,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00
051 - Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi 147.576,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartSelatan
147.576,00
[ _142.864,00052 - Penyusunan modul akredltasl/sertifilcas1
apotek
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
142.864,00
053 - Workshop akreditasi/sertifikasi apotekJejaring e-farmasl
845.700,00
845.700,00Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 679.614,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
056 -Alat Pengolahan Data dan MaintenanceApilicasi
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
–679.614,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
—
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
679.614,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.830.592,00
01.970.001 Tanpa Sub Output
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
1.830.592,00
412.142,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
241.810,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bogor 170.332,00
052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 294.390,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
294.390,00
124.050,00
IProvinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
124.050,00
054- Pengelolaan kepegawaian 523.880,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
523.880,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tanggadan perlengkapan
476.130,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
476.130,00
1.873.734,0001.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
I
006 -AnggaranKesehatan
tidak
01.994.001 Tanpa Sub Output I 1.873.734,00
LOKASI
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN PROGRAMNAWACITA PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN 100JANJI KERANGKA ALOKASI (RP
PROVINSI KABUPATEN PRIORITAS (TEMATIK) PRESIDEN REGULASI RIBU)/ KOTA
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.873.734,00
Pusat Pusat 1.873.734,00
Total 34.053.835,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MNU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019
SATUANBIAYA
I PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET SATUAN
_
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
34.053.835,00
VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
45.307519,2201 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 37.444.230,70 41.188.653,78
01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 2018 Fasyankes 12.530.306,00 13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07
01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 13.768.348,80 15.145.183,59 16.659.702,07
01.504.001.051-01.504.001.052
Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit 20,00 Rumah Sakit 124.172,25
162.767,05
2.483.445,00 20,00 20,00 20,00 2.716.801,70 2.988.481,79 3.287.330,04
Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasionaldl Puskesmas
20,00 Puskesmas 3.255.341,00
I
20,00 20,00 20,00 3.580.875,10 3.938.962,61-
4.332.858,88
01.504.001.054- -
Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi A0C dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten KotaProvinsi
32,00 Kab/Kota 212.235,00 6.791.520,00 32,00 32,00 32,00 7.470.672,00 8.217.739,19 9.039513,15
01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 6454 Rumah Sakit danPuskesmas
6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06
01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 7.517.589,20 8.269.348,21 9.096.283,06
01.505.001.052 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kefarmasian dl RS untuk Mendukung Alcreditasi RS 43,00 Rumah Sakit 7.572,21 325.605,00 43,00 43,00 43,00 358.165,50 393.982,05 433.380,25
01.505.001.053 Pencapalan indikator Pelayanan Kefarmasian melalui pendampingan Puskesmas 210,00 Puskesmas 2.441,66 512.748,00 210,00 210,00 210,00 564.022,80 620.425,08 682.467,60
01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmaslan dl Era JKN 1,00 Laporan 478.928,00 478.928,00 1,00 1,00 1,00 526.820,80 579.502,88 637.453,17
01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Naslonal pada Daerah Bina Wllayah (Binwil) 1,00 Provinsi 149.638,00 149.638,00 1,00 1,00 1,00 164.601,80 181.061,98 199.168,18
01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian 4,00 NSPK 265.998,75 1.063.995,00 4,00 4,00 4,00 1.170.394,50 1.287.434,00 1.416.177,40
01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen Pelayanan Kefarmaslan (SIM Yanfar) 34,00 Provinsi 21.685,00 737.290,00 34,00 34,00 34,00 811.019,00 892.120,90 981.332,99
01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Seleksi Obat dan Alat Kesehatan 3,00 NSPK 434.475,33 1.303.426,00 3,00 3,00 3,00 1.433.768,60 1.577.145,50 1.734.860,05
01.505.001.059 KaJian Penyakit Katastropik di Fasilitas Kesehatan Tingkat LanJut (FKTL) 3,00 Fasyankes 529.574,00 1.588.722,00 3,00 3,00 3,00 1.747.594,20 1.922.353,62 2.114.589,00
01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Farmakoekonomi DI Fasilitas Kesehatan 1,00 NSPK 408.000,00 408.000,00 1,00 1,00 1,00 448.800,00 493.680,00 543.048,00
01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di 25,00Rumah Sakit
Rumah Sakit 10.632,80 265.820,00 25,00 25,00 25,00 292.402,00 321.642,20 353.806,42
01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatandi Era JKN
1 NSPK 2.231.119,00 2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40
01.507.051 Tanpa Sub Output
1.902.219,00
2.231.119,00
1,00
2.454.230,90 2.699.654,00 2.969.619,40
01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanankesehatan di Era JKN
1,00 NSPK 1.902.219,00 1,00 1,00 2.092.440,90 2.301.685,00 2.531.853,50
01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi penerapan Fornas 1,00 Modul 328.900,00 328.900,00 1,00 1,00 1,00 361.790,00 397.969,00 437.765,90
01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 206 Kab/Kota 6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET
I
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 7.631.973,80 8.395.171,18 9.234.688,31
01.508.051.051 Sosiallsasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan Masyarakat 37,00 Kab/Kota 166.370,00 6.155.690,00 37,00 37,00 37,00 6.771.259,00 7.448.384,90 8.193.223,40
01.508.051.052 Optimallsasi peran apoteker sebagal Agent Of Change Gema Cermat 1,00 Regional 382.468,00 382.468,00 1,00 1,00 1,00 420.714,80 462.786,28 509.064,91
01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) 1,00 Dokumen 400.000,00 400.000,00 1,00 1,00 1,00 440.000,00 484.000,00 532.400,00
01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmaslannya mampu melaksanakan pelayanan e-farmasi 40 Kab/Kota 1.136.140,00 1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 1.249.754,00 1.374.729,40 1.512.202,34
01.511.001.051 Layanan Publik Notlfilcasl e-Farmasl 1,00 Layanan 147.576,00 147.576,00 1,00 1,00 1,00 162.333,60 178.566,96 196.423,66
01.511.001.052 Penyusunan modul akredltasi/sertifikasi apotek 1,00 Kab/Kota 142.864,00 142.864,00 1,00 1,00 1,00 157.150,40 172.865,44 190.151,98
01.511.001.053 Workshop akreditasl/sertifikasi apotekjejaring e-farmasi 34,00 Propinsi 24.873,53 845.700,00 34,00 34,00 34,00 930.270,00 1.023.297,00 1.125.626,70
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23
01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23
01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi 1,00 Layanan 679.614,00 679.614,00 1,00 1,00 1,00 747.575,40 822.332,94 904.566,23
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.830.592,00 2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86
01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 2.013.651,20 2.215.016,32 2.436517,86
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2,00 Layanan 206.071,00 412.142,00 2,00 2,00 2,00 453.356,20 498.691,82 548.561,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Layanan 294.390,00 294.390,00 1,00 1,00 1,00 323.829,00 356.211,90 391.833,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 124.050,00 124.050,00 1,00 1,00 1,00 136.455,00 150.100,50 165.110,55
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 Layanan 523.880,00 523.880,00 1,00 1,00 1,00 576.268,00 633.894,80 697.284,28
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 Layanan 476.130,00 476.130,00 1,00 1,00 1,00 523.743,00 576.117,30 633.729,03
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.873.734,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 156.144,50 1.873.734,00 12,00 12,00 12,00 2.061.107,40 2.267.218,14 2.493.939,95
Total 34.053.835,00 - - - 37.444.230,70 41.188.653,78 45.307.519,22
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
PLN
INDIKASI PENDANAAN
HIBAH
TAHUN
PNBP
2019
PDNRUPIAHPINJAMAN
SBSN BLU TOTALRMP RMP HLN HDN
01 Puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.053.835,00
01.504 Fasyankes yang mampu dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00
01.504.001 Tanpa Sub Output 12.530.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.530.306,00
01.504.001.051 Meningkatkan kemampuan SDM dalam Implementasi Fornas dan Analisis Farmakoekonomi di Rumah Sakit Utama 2.483.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.445,00
01.504.001.052 Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar dan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas Utama 3.255.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.255.341,00
01.504.001.054 Sosialisasi, Evaluasi Pelaksanaan Gema Cermat, dan Optimalisasi AoC dalam rangka mendukung Germas di Kabupaten Kota Provinsi Utama 6.791.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.791.520,00
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN iRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.505 Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesual standar 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 6.834.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834.172,00
01.505.001.052 Peninglcatan Kemampuan Tenaga Kefarmaslan dl RS untuk Mendukung Akreditasi RS Utama 325.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.605,00
01.505.001.053 Pencapalan Indikator Pelayanan Kefarmasian melalui pendampingan Puskesmas Utama 512.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.748,00
01.505.001.054 Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmaslan di Era JKN Utama 478.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.928,00
01.505.001.055 Pemantapan Program Prioritas Nasional pada Daerah Bina Wilayah (Binwil) Pendukung 149.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.638,00
01.505.001.056 Penyusunan Standar dan Pedoman Pelayanan Kefarmasian Utama 1.063.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063.995,00
01.505.001.057 Workshop Penerapan Sistem Informasi ManaJemen Pelayanan Kefarmasian (SIM Yanfar) Utama 737.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.290,00
01.505.001.058 Penyusunan NSPK di bidang Selelcsi Obat dan Alat Kesehatan Pendukung 1.303.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.426,00
01.505.001.059 Kajian Penyakit Katastropik di Fasilitas Kesehatan Tinglcat Lanjut (FKTL) Pendukung 1.588.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.722,00
01.505.001.060 Penyusunan Modul Pelatihan Analisis Farmakoekonomi Di Fasilitas Kesehatan Pendukung 408.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00
01.505.001.062 Hands On Practice Penerapan Analisis Farmakoekonomi dan Penggunaan Aplikasi e-Case Report Form dan e-Modelling di Rumah Sakit Pendukung 265.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.820,00
01.507 FORNAS yang ditetapkan sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00
01.507.051 Tanpa Sub Output 2.231.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231.119,00
01.507.051.051 Pengembangan FORNAS sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di Era JKN Utama 1.902.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902.219,00
01.507.051.052 Integrasi Sistem Monitoring dan Evaluasi penerapan Fornas Pendukung 328.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.900,00
01.508 Kab/Kota yang menerapkan program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) pada masyarakat 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00
01.508.051 Tanpa Sub Output 6.938.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.938.158,00
01.508.051.051 Sosialisasi Gema Cermat pada Pembina Keluarga dan Masyarakat Utama 6.155.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.155.690,00
01.508.051.052 Optimalisasi peran apoteker sebagai Agent Of Change Gema Cermat Utama 382.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.468,00
01.508.051.053 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) Pendukung 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
01.511 Kab/Kota yang fasilitas pelayanan kefarmasiannya mampu melaksanakan pelayanan e-farmasi 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.136.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.140,00
01.511.001.051 Layanan Publik Notifikasi e-Farmasi Utama 147.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.576,00
01.511.001.052 Penyusunan modul akreditasilsertifikasi apotek Pendukung 142.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.864,00
01.511.001.053 Workshop akreditasi/sertifikasi apotekjejaring e-farmasi Utama 845.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845.700,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00
01.951.001.056 Alat Pengolahan Data dan Maintenance Aplikasi Pendukung 679.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679.614,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 1.830.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830.592,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 412.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.142,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 294.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.390,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 124.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050,00
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan Pendukung 523.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.880,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 476.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.130,00
01.994 Layanan Perkantoran 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemellharaan Kantor Pendukung 1.873.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873.734,00
Total 34.053.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.053.835,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 13/13
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
2065 - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR MENA KEGIATAN (1100 TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 4.211.854.504,00
01.01 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 95
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00
02.01 Persentase Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 40
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 1.803.947,00
03.01 Persentase instalasi farmasi Kabupaten/Kota melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar 75
Total 4.216.834.299,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASIPROGRAM
NAWACIFA PRIORITAS NASIONAt KEGIATAN PRIORITASPRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin 4.211.854.504,00Esensial
01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 9.050.334,00Esensial Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Kesehatan
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00
100 - Melakukan Koordinasi Penyusunan 1.303.624,00Perencanaan Kebutuhan Obat
Provinsi Kota 1.303.624,00Jawa Timur Surabaya
101 - Monitoring Harga Obat di Apotik dan 278.336,00Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalamMendukung Penerapan Harga E-Catalogue
Provinsi DKI Provinsi DKI 278.336,00Jakarta Jakarta
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACIFA PROGRAMPRIORITASNASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
—1
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
102 - Memantau dan Menganalisa Data Pasar 321.602,00Obat dan Perbekalan Kesehatan
Provinsi DKI Provinsi DKI 321.602,00Jakarta Jakarta
103 - Mengevaluasi Katalog Obat dengan 456.620,00Industri Farmasi dan Satker/Faskes
Provinsi DKI Provinsi DKI 456.620,00Jakarta Jakarta
104 - Mendistribusikan Obat, Vaksin dan 6.534.152,00Perbekalan Kesehatan Serra PanitiaPenyediaan dan Penerlmaan
Pusat Pusat 6.534.152,00
105 - Menyedialcan Sistem NotiflIcasi 156.000,00Kekosongan Suplai Obat
Pusat Pusat 156.000,00
01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran ya 1.383.254,00Kesehatan Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danKesehatan000 - Bukan
Indonesia Sejahtera Tematik
01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00
100 - Melaksanakan Penyusunan Daftar 597.988,00Harga Obat
Provinsi DKI Provinsi DKI 597.988,00Jakarta Jakarta
101 - Menyusun Profil Penyediaan Obat 261.916,00Katalog
Provinsi DKI Provinsi DKI 261.916,00Jakarta Jakarta
102 - Mengevaluasi Harga Obat untuk 523.350,00Penerapan Harga Obat Generik dan ObatKhusus
Provinsi DKI Provinsi DKI 523.350,523.350,00Jakarta Jakarta_
01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 18.428.581,00Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan
Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan
Kesehatan
Indonesia Sejahtera
01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00
100 - Meningkatkan Kapasitas SDM dalam 3.509.280,00Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistikdi Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota
Provinsi Provinsi 177.998,00Aceh Aceh
KODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPR1ORITAS
I
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
200.718,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
83.860,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
88.465,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
71.745,00
ProvinslBengkulu
ProvinslBengkulu
102.406,00
ProvinsiLampung
ProvinslLampung
83.722,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
22.979,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
162.375,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
192.652,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
166.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
161.048,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
62.192,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 61.626,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
77.724,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinslNusaTenggaraTimur
195.272,00
ProvinslKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
144.496,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
58.049,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
143.343,00
RODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
127.890,00
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinslKalimantanUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1 04.480,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
114.849,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
151.912,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
70.986,00
ProvinsiGorontalo
ProvinslGorontalo
64.176,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinslSulawesiBarat
106.085,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
171.300,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
108.708,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
232.224,00
101 - Workshop E-Monev !Catalog dalamMendukung Perencanaan Kebutuhan Obat(RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan
ProvinsiSumateraUtara
5.920.581,00
ProvinslSumateraUtara
192.558,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinslSumateraBarat
115.798,00
ProvinsiJambi
ProvinslJambi
142.271,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
134.428,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
169.234,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung 1
156.068,00
_
KODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
133.298,00
_
PROVINSI KABUPATENI KOTA
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung 1
ProvinslKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
176.538,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsl DKIJakarta
449.059,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
430.400,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
495.654,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
202.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
108.317,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
68.556,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 133.072,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
162.302,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
Provinsi 1NusaTenggaraTimur
279.319,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinslKalimantanTengah
146.733,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
116.839,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
275.338,00
ProvinslKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
218.910,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
104.480,00
KODE
1-SASAFtAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL
IPROGRAMPR1ORITAS
IKEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
162.981,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
171212,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
198.553,00
ProvinsiSulawesiBarat
Provinsi ISulawesiBarat
75.034,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
155.175,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
198.894,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
547.560,00
102 - Melaksanakan Monitoring KetersedlaanObat dan Vaksin serta Hasil Capaian ProgramPelayanan Kefarmasian di Fasyankes
3.370.409,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
157.260,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
87.070,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
101.246,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
81.880,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
52.902,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
96.901,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
63.410,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
157.860,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
37.210,00
KODE
1-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
I
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
204.620,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
52300,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
70.156,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 25.618,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
31.020,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
Provinsi 1NusaTenggaraTimur
119.632,00
ProvinsiKalimantanBarat
Provinsi 1KalimantanBarat
137.660,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
106.810,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
32.740,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
133.806,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
181.170,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
129.760,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
275.950,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
111.320,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinslSulawesiTenggara
109.040,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
56.250,00
KODE
-I-SASARAN KEG1ATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
IPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
ll
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
99.664,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
115300,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
92.600,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinslPapua Barat
133.044,00
ProvinsiPapua
ProvinslPapua
316.210,00
103 - Membiayai Pendlstribusian danPengemasan Kembali Obat dan PerbekalanKesehatan di Instalasi Farmasi
5.628.311,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
223.160,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
399500,00
ProvinsiSumateraBarat
Provinsi 1
SumateraBarat
127.575,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
97.250,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
195.249,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
268.500,00
ProvinsiBengkulu
ProvinslBengkulu
59.864,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
136.575,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
159.390,00
ProvinsiKepulauanRlau
ProvinsiKepulauanRiau
220.800,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
91.140,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinslJawa Barat
282.615,00
_
KODE
-I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
I
PROGRAMPRIOFtITAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIIQ
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
145.000,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
207.550,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
37.204,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 49.936,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
39.740,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
183.519,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat I
243.971,00
_ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
194.980,00
ProvinsiKalimantanSelatan
Provinsi IKalimantanSelatan
161.900,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
-I
164.600,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
247.596,00
_ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
107.200,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinslSulawesiTengah
243.150,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
318.027,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
159.420,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
61.200,00
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACII-A PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS
I I I
PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
1
KERANGKAREGULASI
—
—1
ALOKASI (RPRIBU)
_48.232,00
PROVINSI KABUPATENI KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
—I
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
384.152,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
131.616,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
189.700,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
48.000,00
01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan kesehatanreproduksi
Penurunan kematianibu dan bayi
006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 548.837.808,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00
100 - Menyedlalcan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak
548.837.808,00
Pusat Pusat 548.837.808,00
01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Penyaldt Tropis Terabaikan
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian penyakit
Pencegahan danpengendalian faktorrisiko penyakit tidakmenular
006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 89.800.265,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00
100 - Menyedlakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Penyaldt TropisTerabaikan
89.800.265,00
01.510
Pusat Pusat— _
89.800.265,00
Paket Penyediaan Vaksin Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Peningkatan kesehatanibu, anak, keluargaberencana, dan kesehatanreproduksi
Imunisasi dasarlengkap
006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 2.019.445.628,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00
100 - Menyediakan Vaksin 2.019.445.628,00
Pusat Pusat 2.019.445.628,00
KODE
_01.511
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACII-A PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIOFUTAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
006 - AnggaranTKesehatan000 - BukanTematik
100JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_tidak
—1
ALOKASI (RPRIBU)
–1.499.468.636,00
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Pencegahan dan Pengendalian TB danHIV/AIDS
—Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
—PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Peningkatan akses danmutu pelayanan kesehatan
—
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
01.511.001 Tanpa Sub Output_
1.499.468.636,00
100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Pencegahan danPengendalian TB dan HIV/AIDS
1.499.468.636,00
Pusat Pusat 1.499.468.636,00
01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Pengendalian Malaria
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunan ManusiaMelalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan danGizi Masyarakat
Penguatan GerakanMasyarakat Hidup Sehatdan pengendalian penyakit
Pencegahan danpengendalian penyakitmenular
006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik
tidak 21.656.125,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00
100 - Menyediakan Obat dan PerbekalanKesehatan Program Pengendalian Malaria
21.656.125,00
Pusat Pusat 21.656.125,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 243.000,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00
053 - Pengadaan peralatan fasilitasperkantoran
243.000,00
Pusat Pusat 243.000,00
01.970 Layanan Dukungan ManaJemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 688.501,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
320.484,00
Pusat Pusat 320.484,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
204.620,00
Pusat Pusat 204.620,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan
163.397,00
Pusat Pusat 163.397,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS PRIOFUTAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
1
KERANGKAREGULASI
—1
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATENI KOTA
01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - Anggaran tidak 2.852.372,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, KesehatanIndonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.852.372,00
Pusat Pusat 2.852.372,00
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota 3.175.848,00Menerapkan Sistem Informasl Logisdk Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)
_02.502
-Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kotayang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan
006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.393.488,00
Indonesia Sejahtera
02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00
100 - Melakukan Pemantapan Aplikasi E- 1.028.719,00Logistik serta E-Monev Katalog Obat danBMHP
Provinsi DKI Provinsi DKI 1.028.719,00Jakarta Jakarta
102- Melakukan Koordlnasl KerJa Bldang 869.500,00Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Pusat Pusat 869.500,00
103 - Melaksanakan Evaluasi Program Obat 495.269,00Publik dan Perbekalan Kesehatan
Provinsi Kota 495.269,00Jawa SemarangTengah
02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia Peningkatan Peningkatan akses dan Penyediaan dan 006 - Anggaran tidak 782.360,00Penerapan dan Pengembangan ApIlkasIE-LogIstlkdan E-Monev Katalog Obat
Indonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Melalui PenguranganKemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PelayananKesehatan danGizi Masyarakat
mutu pelayanan kesehatan peningkatan mutu Kesehatanfarmasi dan alatkesehatan
02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00
100 - Melakukan Pendampingan Penerapan 402.669,98Aplikasi E-Monev Obat dan BMHP
Provinsi Provinsi 50.333,74Aceh Aceh
Provinsi Provinsi 50.333,75Sumatera SumateraSelatan Selatan
Provinsi DKI Provinsi DKI 13.422,33Jakarta Jakarta
Provinsi DI Provinsi DI 13.422,33Yogyakarta Yogyakarta
KODE
-I-SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
I
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS PROYEKPRIORITAS
il
DUKUNGAN(TEMATIK)
7100 JANJIPRESIDEN
KERANGMREGULASI
,
RIBU)
13.422,33
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
40.267,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
40.267,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
40.267,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
70.467,25
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
70.467,25
101 - Melakukan Pendampingan PenerapanAplikasi E-Logistik Obat dan BMHP
ProvinsiSumateraUtara
379.690,02
ProvinsiSumateraUtara
14.238,38
_ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
14.238,38
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
14.238,38
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
14.238,38
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
9.492,25
ProvinsiJawaTengah
ProvinslJawaTengah
9.492,25
Provinsi Bali Provinsi Ball 17.465,74
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
25.059,54
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
17.465,74
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
17.465,74
_
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACIFA PROGRAMPRIORITAS NASIONAL KEGIATANPRIORITASPRIOFUTAS
I I I
PROYEKPRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANJIPRESIDEN
1
KERANGKAREGULASI
—1
ALOKASI (RPRIBU)
17.465,74
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
I
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
17.465,74
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
22.781,40
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
22.781,40
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
22.781,40
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
22.781,40
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
25.059,54
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
25.059,54
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
25.059,54
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
25.059,54
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin SesuaiStandar
1.803.947,00
03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin SesualStandar
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 1.243.937,00
03.025.001—
Tanpa Sub Output 1.243.937,00
100 - Memantapkan Tata Kelola Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan
_
943.495,00
Pusat Pusat 943.495,00
101 - Memusnahkan Obat dan PerbekalanKesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat
300.442,00
Pusat Pusat 300.442,00
03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang diBimbing tentang Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
006 - AnggaranKesehatan000 - BukanTematik
tidak 560.010,00
LOKASI
NAWACIFA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
I
100JANJI KERANGKAPRESIDEN REGULASI
-1ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI KABUPATEN
/ KOTA
560.010,00
ngan 234.500,00
Pusat Pusat 234.500,00
an 325.510,00
Pusat Pusat 325.510,00
Total 4.216.834.299,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT /KOMPONEN
03.505.001 Tanpa Sub Output
101 - Melakukan Pemantauan dan BimbiTeknis implementasi One Gate PolicyPengelolaan Obat Publik dan Perbekala nKesehatan di Daerah
102 - Melakukan Bimbingan Wilayah BinTerkait Tata Kelola Obat Publik danPerbekalan Kesehatan
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN W)U)
KODE
1
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/SUB OUTPUT / KOMPONEN
1TAHUN 2019 I
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
2020
VOLUM /TARGET
2021
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
I
VOLUME /SATURNTARGET
I
SATURN BIAYAALOKASI (RIBU)
-20222022 2020
-2021
01 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 4.211.854.504,00 4.633.072.659,30 5.096.299.924,73 5.606.054.916,50
01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial 9334 Puskesmas 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14 12.045.994,55
01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 9.955.367,40 10.950.904,14 12.045.994,55
01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat 2,00 dokumen 651.812,00 1.303.624,00 2,00 2,00 2,00 1.433.986,40 1.577.385,04 1.735.123,54
01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue 3,00 dokumen 92.778,67 278.336,00 3,00 3,00 3,00 306.169,60 336.786,56 370.465,22
01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,00 dokumen 160.801,00 321.602,00 2,00 2,00 2,00 353.762,20 389.138,42 428.052,26
01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi dan Satker/Faskes 2,00 dokumen 228.310,00 456.620,00 2,00 2,00 2,00 502.282,00 552.510,20 607.761,22
01.501.001.104 Mendistribusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan 1,00 dokumen 6.534.152,00 6.534.152,00 1,00 1,00 1,00 7.187.567,20 7.906.323,92 8.696.956,31
01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notifikasi Kekosongan Suplai Obat 1,00 dokumen 156.000,00 156.000,00 1,00 1,00 1,00 171.600,00 188.760,00 207.636,00
01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2 NSW 1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20
01.503.001 Tanpa Sub Output
dokumen 597.988,00
1.383.254,00 1.521.579,60 1.673.737,36 1.841.111,20
01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat 1,00 597.988,00 1,00 1,00 1,00 657.787,00 723.565,00 795.922,00
01.503.001.101-
Menyusun Prof!! Penyediaan Obat Katalog 1,00 dokumen 261.916,00 261.916,00 1,00 1,00 1,00 288.107,60 316.918,36-
348.610,20
01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga Obat Genet* dan Obat Khusus 1,00 dokumen 523.350,00 523.350,00 1,00 1,00 1,00 575.685,00 633.254,00 696.579,00
01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 34 Provinsi 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00 24.528.446,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 20.271.444,00 22.198.588,00 24.528.446,00
01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota 29,00 provinsi 121.009,66 3.509.280,00 29,00 29,00 29,00 3.860.211,00 4.146.230,00 4.670.852,00
01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan 36,00 provinsi 164.460,58 5.920.581,00 36,00 36,00 36,00 6.512.639,00 7.163.904,00 7.880.295,00
01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Hag Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes 30,00 provinsi 112.346,97 3.370.409,00 30,00 30,00 30,00 3.707.450,00 4.078.196,00 4.486.016,00
01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kembali Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi 33,00 pa ket 170.554,88 5.628.311,00 33,00 33,00 33,00 6.191.144,00 6.810.258,00 7.491.283,00
01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 13 Paket 548.837.808,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN BIAYA
VOLUME /TARGET
FSATURN
_
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45
01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 13,00 Paket 42.218.292,92 548.837.808,00 13,00 13,00 13,00 603.721.588,80 664.093.747,68 730.503.122,45
01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyakit Tropls Terabailcan 2 Paket 89.800.265,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72
01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72
01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyaklt Tropis Terabalkan 2,00 paket 44.900.132,50 89.800.265,00 2,00 2,00 2,00 98.780.291,50 108.658.320,65 119.524.152,72
01.510 Paket Penyediaan Valcsin 5 Paket 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87
01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87
01.510.001.100 Menyedialcan Valcsin 5,00 paket 403.889.125,60 2.019.445.628,00 5,00 5,00 5,00 2.221.390.190,80 2.443.529.209,88 2.687.882.130,87
01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2 Paket 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52
01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2,00 paket 749.734.318,00 1.499.468.636,00 2,00 2,00 2,00 1.649.415.499,60 1.814.357.049,56 1.995.792.754,52
01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 1 Paket 21.656.125,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38
01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38
01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 1,00 paket 21.656.125,00 21.656.125,00 1,00 1,00 1,00 23.821.737,50 26.203.911,25 28.824.302,38
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00
01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1,00 Layanan 243.000,00 243.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 688.501,00 757.351,10 833.086,21 916.394,83
01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 757.351,10 833.086,21 916.394,83
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Layanan 320.484,00 320.484,00 1,00 1,00 1,00 352.532,40 387.785,64 426.564,20
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Layanan 204.620,00 204.620,00 1,00 1,00 1,00 225.082,00 247.590,20 272.349,22
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 Layanan 163.397,00 163.397,00 1,00 1,00 1,00 179.736,70 197.710,37 217.481,41
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.852.372,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 laya nan 237.697,67 2.852.372,00 12,00 12,00 12,00 3.137.609,00 3.451.370,00 3.796.507,00
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00 11.167.316,81 3.842.776,04 4.227.049,71
02.502 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 220 ProvKab/Kota
2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53
02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 2.632.836,80 2.896.120,48 3.185.732,53
02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena E-Monev Katalog Obat dan BMHP 3,00 dokumen 342.906,33 1.028.719,00 3,00 3,00 3,00 1.131.590,90 1.244.749,99 1.369.224,99
02.502.001.102 Melakukan Koordinasi Kerja Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 869.500,00 869.500,00 1,00 1,00 1,00 956.450,00 1.052.095,00 1.157.304,50
02.502.001.103 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1,00 dokumen 495.269,00 495.269,00 1,00 1,00 1,00 544.795,90 599.275,49 659.203,04
02.507 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang didampingi dalam Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Logistik dan E-Monev Katalog Obat 29 Provinsi 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56 1.041.317,18
02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 8.534.480,01 946.655,56 1.041.317,18
02.507.001.100 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Mone y Obat dan BMHP 140,00 Kab/Kota 2.876,21 402.669,98 140,00 140,00 140,00 8.116.821,05 487.230,69 535.949,79
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN IRIBU
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENSATURN BIAYA
VOLUME /TARGET
FSATURN
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.507.001.101 Melakukan Pendampingan Penerapan ApIlicas1 E-Loglstlk Obat dan BMHP 333,00 Kab/Kota 1.140,21 379.690,02 333,00 333,00 333,00 417.658,96 459.424,87 505.367,39
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1.803.947,00 1.984.341,70 2.182.775,77 2.401.054,15
03.025 Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 386 Kab/Kota 1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15
03.025.001 Tanpa Sub Output 1.243.937,00 1.368.330,70 1.505.163,77 1.655.680,15
03.025.001.100 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 11,00 dokumen 85.772,27 943.495,00 11,00 11,00 11,00 1.037.844,50 1.141.628,95 1.255.791,85
03.025.001.101 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat 1,00 dokumen 300.442,00 300.442,00 1,00 1,00 1,00 330.486,20 363.534,82 399.888,30
03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 21 ProvKab/Kota
560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00
03.505.001 Tanpa Sub Output 560.010,00 616.011,00 677.612,00 745.374,00
03.505.001.101 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan PerbekalanKesehatan dl Daerah
7,00 dokumen 33.500,00 234.500,00 7,00 7,00 7,00 257.950,00 283.745,00 312.120,00
03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan Terkalt Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 26,00 dokumen 12.519,62 325.510,00 34,00 34,00 34,00 358.061,00 393.867,00 433.254,00
Total 4.216.834.299,00 - - - 4.646.224.317,81 5.102.325.476,54 5.612.683.020,36
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
PDNRUPIAHPINJAMAN HIBAH
r
PNBP SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
-01
- -Puskesmas dengan Ketersedlaan Obat dan Vaksin Esenslal 4.211.854.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.211.854.504,00
01.501 Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esenslal 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00
01.501.001 Tanpa Sub Output 9.050.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.334,00
01.501.001.100 Melakukan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Obat Utama 1.303.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303.624,00
01.501.001.101 Monitoring Harga Obat di Apotik dan Rumah Sakit Provinsi/Kab Kota dalam Mendukung Penerapan Harga E-Catalogue Pendukung 278.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.336,00
01.501.001.102 Memantau dan Menganalisa Data Pasar Obat dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 321.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.602,00
01.501.001.103 Mengevaluasi Katalog Obat dengan Industri Farmasi dan Satker/Faskes Pendukung 456.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.620,00
01.501.001.104 Mendistrlbusikan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan Serta Panitia Penyediaan dan Penerimaan Utama 6.534.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.534.152,00
01.501.001.105 Menyediakan Sistem Notiflkasi Kekosongan Suplai Obat Utama 156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00
01.503 NSPK Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00
01.503.001 Tanpa Sub Output 1.383.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.254,00
01.503.001.100 Melaksanakan Penyusunan Daftar Harga Obat Utama 597.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.988,00
01.503.001.101 Menyusun Profil Penyediaan Obat Katalog Pendukung 261.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.916,00
01.503.001.102 Mengevaluasi Harga Obat untuk Penerapan Harga Obat Generik dan Obat Khusus Utama 523.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523.350,00
01.506 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang Melaksanakan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 18.428.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.581,00
01.506.001.100 Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Vaksin dan Penerapan E-Logistik di Instalasi Farmasi Provinsi/Kab/Kota Utama 3.509.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509.280,00
INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.506.001.101 Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk Unit Layanan Utama 5.920.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.920.581,00
01.506.001.102 Melaksanakan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Has!! Capaian Program Pelayanan Kefarmasian di Fasyankes Pendukung 3.370.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370.409,00
01.506.001.103 Memblayai Pendistribusian dan Pengemasan Kemball Obat dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Utama 5.628.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628.311,00
01.508 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00
01.508.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak Utama 548.837.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548.837.808,00
01.509 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Penyaidt Tropis Terabalican 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00
01.509.001.100 Menyediakan Obat dan Perbeicalan Kesehatan Program Penyakit Tropis Terabalican Utama 89.800.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.800.265,00
01.510 Paket Penyediaan Valcsin 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00
01.510.001.100 Menyediakan Vaksin Utama 2.019.445.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.019.445.628,00
01.511 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00
01.511.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Utama 1.499.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.468.636,00
01.512 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00
01.512.001.100 Menyediakan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengendalian Malaria Utama 21.656.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.656.125,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00
01.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perlcantoran Pendukung 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.000,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 688.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.501,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 320.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.484,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 204.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.620,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 163.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.397,00
01.994 Layanan Perkantoran 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.852.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.852.372,00
02 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota Menerapkan Sistem Informasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 3.175.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175.848,00
02.502 Instalasi Farmasl Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menerapkan Aplikasi Logistik Obat dan Bahan Medis Habls Pakal (BMHP) 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 2.393.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.488,00
02.502.001.100 Melakukan Pemantapan Aplikasi E-Logistik sena E-Monev Kataiog Obat dan BMHP Utama 1.028.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.719,00
02.502.001.102 Melakukan Koordinasi KerJa Bidang Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Utama 869.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.500,00
INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
02.502.001.1 03 Melaksanakan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 495.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.269,00
02.507 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang didampingl dalam Penerapan dan Pengembangan ApIllcasIE-LogIstlk dan E-Monev !Catalog Obat 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00
02.507.001 Tanpa Sub Output 782.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782.360,00
02.507.001.1 00 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasi E-Monev Obat dan BMHP Utama 402.669,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.669,98
02.507.001.1 01 Melakukan Pendampingan Penerapan Aplikasl E-Loglstlk Obat dan BMHP Utama 379.690,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.690,02
03 Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan ValcsIn Sesual Standar 1 .803.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .803.947,00
03.025 Instalasl Farmasi !Cab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesual Standar 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00
03.025.001 Tanpa Sub Output 1 .243.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .243.937,00
03.025.001.1 00 Memantapkan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Utama 943.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943.495,00
03.025.001.1 01 Memusnahkan Obat dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Pusat Pendukung 300.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.442,00
03.505 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota yang di Bimbing tentang Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00
03.505.001 Tanpa Sub Output 560.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.01 0,00
03.505.001.1 01 Melakukan Pemantauan dan Bimbingan Teknis Implementasi One Gate Policy Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Utama 234.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00
03.505.001.102 Melakukan Bimbingan Wilayah Binaan TerIcalt Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pendukung 325.51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.51 0,00
Total 4.21 6.834.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.21 6.834.299,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakl-rekap-rekapitulasi 19/19
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
2067 - Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINEBIA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri 17.214.732,00
01.01 Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang slap diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 30
02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00
02.02 Jumlah industri sediaan farmasi yang bertransformasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset (kumulatif) 6
03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00
03.03 Persentase layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat walctu 88
Total 50.257.371,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
01 Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi didalam negeri
01.501 Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Peningkatan aksesdikembangkan untuk siap produksi Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan Indonesia SejahteraPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar
Pelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat
dan mutupelayanankesehatan
01.501.001 Tanpa Sub Output
PROYEK PRIORITAS
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
DUKUNGAN 100 JANJI KERANGKA ALOKASI (RP(TEMATIIC) PRESIDEN REGULASI RIBU)
17.214.732,00
006 -AnggaranKesehatan
11.029.137,00
5.854.524,00051 - Fasilitasi Peningkatan KapasitasProduksi Bahan Baku Obat dan BahanBaku Obat Tradisional
tidak 11.029.137,00
Pusat Pusat 5.854.524,00
052 - Fasilitasi P4T0 dan Pemanfaatannya 5.174.613,00
Pusat Pusat 5.174.613,00
KODE—
01.506
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
—1
LOKASI
NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORFTAS DUKUNGAN(TEMATIK)
_
006 -AnggaranKesehatan
I
100JANIIPRESIDEN
_
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
—
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
NSPK Produlcsi dan Distribusi Kefarmasian Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
ya
—
6.185.595,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00
051 - NSPK Produksi Kefarmasian 4.165.538,00
Pusat Pusat 4.165.538,00
052 - NSPK Distribusi Kefarmasian 2.020.057,00
Pusat Pusat 2.020.057,00
02 Transformasi industri sediaan farmasi dariindustri formulasi menjadi industri berbasisriset
25.695.409,00
02.503 Sarana Produksl dan Distribusi Sediaan Farmasidan Pangan yang di bina
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar
PeningkatanPelayanan Kesehatandan Gizi Masyarakat
Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
tidak 12.376.863,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00
051 - Sarana Produksi dan DistribusiSediaan Farmasi yang dibina
4.027.429,00
Pusat Pusat 4.027.429,00
052 - Sarana Produksi Pangan yang dibina 1.468.636,00
Pusat Pusat 1.468.636,00
053 - Pengembangan Industri, Usaha ObatTradisional dan Kosmetika dalam rangkamendukung Germas Hidup Sehat
6.880.798,00
Pusat Pusat 6.880.798,00
02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasidan Pengamanan Pangan yang di bina
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 6.084.654,00
02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00
052 - Peningkatan kemampuan SDMdalam melakukan monitoring perizinansarana produksi dan distribusikefarmasian
ProvinsiSumateraUtara
2.160.980,00
ProvinsiSumateraUtara
121.848,00
I _91.178,00Provinsi
SumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
Provinsi Riau Provinsi Riau 50.724,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
126.870,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIOR(TASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ
100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
94.529,00
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
Provinsi ProvinsiSumatera SumateraSelatan Selatan
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
79.152,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung 1
114.037,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
Provinsi I
KepulauanBangkaBelitung
9.830,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
117.295,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
56.634,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
141.260,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
334.617,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DI I
Yogyakarta
38.000,00
106.828,00Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
78.475,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
79.287,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
108.956,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
112.389,00
_101.570,00Provinsi
SulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
39.116,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
158.385,00
053 - Monitoring Perizinan SaranaProduksl dan DIstrIbusl Kefarmaslan
_I
1.720.438,00
—
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOICASI
NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
—
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 184.363,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
119.092,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
I 90.290,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 96.120,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
24.520,00
21.960,00ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
44.712,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
39.622,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
87.794,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
I 122.290,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
54.065,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
76.364,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 30.344,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
73.740,00
IProvinsi NusaTenggaraTimur
Provinsi Nusa ITenggaraTimur
46.076,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanTimur
36.080,00
H 32.740,00—
H _55.292,00
ProvinsiSulawesi
1 Utara
ProvinsiSulawesiUtara
74.480,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPoNEN
LOKASINAWACITA
1PRIORrTASNASIONAL pROGRAm pRIORITAS
KEGIATANpRioRITAs
PROYEK p RIORDAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANIpRESIDEN
KERANGKAREGULAsi
_
ALOKASI (RPRIBU)
—171.100,00
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
Provinsi ProvinsiSulawesi SulawesiTengah Tengah
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
128.690,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
28.900,00
81.804,00ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
054 - MenIngkatkan Kapasltas SDM DlnasKesehatan Kab/Kota dalam pembinaandan penyuluh keamanan pangan
2.203.236,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 175.698,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
186.981,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
202.757,00
23.549,00Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
82.000,00
ProvInsi JawaTlmur
Provinsi JawaTimur
160.828,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
114.838,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
136.454,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
141.973,00
162.678,00ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
IProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
I 79.644,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
120.160,00
KODE
_
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
_ -1
LOKASI
NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORFTAS DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
37.220,00
—
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
I ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
63.259,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
106.645,00
ProvinsiMaluku Utara
ProvinsiMaluku Utara
269.288,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
139.264,00
_
02.507 Pembinaan Teknis terhadap Industri Farmasidan Industri Bahan Baku Farmasi MenujuIndustri Berbasis Riset
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
_
006-AnggaranKesehatan
tidak_
7.233.892,00
02.507.001 Tanpa Sub Output 7.233.892,00
051 - Memfasilitasi Transformasi IndustriSediaan Farmasi menjadi Industri BerbasisRiset
3.503.356,00
Pusat Pusat 3.503.356,00
052 - Memfasilitasi PengembanganIndustri Obat Tradisional dan Kosmetika
3.730.536,00
Pusat Pusat 3.730.536,00
03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00
03.504 Sertifikasi di bidang Produksi dan DistribusiKefarmaslan
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.503.661,00
03.504.001 Tanpa sub Output 1.503.661,00
051 - Sertifikasi di Bidang Produksl danDistribusi Kefarmasian
907.936,00
1 Pusat Pusat 907.936,00
052 - Pelaksanaan Pelaporan di BidangProduksi dan Distribusi Kefarmasian
595.725,00
_ _L Pusat Pusat 595.725,00
03.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
_
006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.896.880,00
03.951.001 Tanpa Sub Output 2.896.880,00
052 - Pengadaan perangkat pengolah datadan komunikasi
828.705,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORFTAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
—
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
Pusat Pusat 828.705,00
053 - Pengadaan peralatan fasilitasperkantoran
2.068.175,00
Pusat Pusat 2.068.175,00
03.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.203.347,00
03.970.001 Tanpa Sub Output 1.203.347,00
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
306.300,00
Pusat Pusat 306.300,00
052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi
174.590,00
Pusat Pusat 174.590,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
202.920,00
Pusat Pusat 202.920,00
054- Pengelolaan kepegawalan 71.280,00
Pusat Pusat 71.280,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan
448.257,00
Pusat Pusat 448.257,00
03.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.743.342,00
03.994.001 Tanpa Sub Output
002 - Operaslonal dan PemellharaanKantor
1.743.342,00
1.743.342,00
Pusat Pusat 1.743.342,00
Total 50.257.371,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE
TAHUN 2019
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)VOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)
2020 2021 20222020 2021 2022
01 23.582.964,00 25.941.261,00 28.535.386,0017.214.732,00Bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi di dalam negeri
Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang dikembangkan untuk slap produksi01.501 45 Bahan baku 11.029.137,00 12.132.050,00 13.345.256,00 14.679.781,00
01.501.001 Tanpa Sub Output 11.029.137,00 12.132.050,00 13.345.256,00 14.679.781,00
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.501.001.051 FasIlltasl PenIngicatan Kapasitas Produlcsl Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat TradIslonal 15,00 Laporan 390.301,60 5.854.524,00 20,00 25,00 30,00 6.439.976,00 7.083.974,00 7.792.371,00
01.501.001.052 FasIlltas1 P4TO dan Pemanfaatannya 4,00 Laporan 1.293.653,25 5.174.613,00 4,00 4,00 4,00 5.692.074,00 6.261.282,00 6.887 A10,00
01.506 NSPK Produksi dan Distribusi Kefarmaslan 10 NSPK 6.185.595,00 11.450.914,00 12.596.005,00 13.855.605,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00 11.450.914,00 12.596.005,00 13.855.605,00
01.506.001.051 NSPK Produksl Kefarmasian 5,00 NSPK 833.107,60 4.165.538,00 5,00 5,00 5,00 7.388.520,00 8.127.372,00 8.940.109,00
01.506.001.052 NSPK Distribusi Kefarmasian 5,00 NSPK 404.011,40 2.020.057,00 5,00 5,00 5,00 4.062.394,00 4.468.633,00 4.915.496,00
02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00 26.837.930,00 29.432.334,00 32.225.704,00
02.503 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan yang di bina 2300 Sarana 12.376.863,00 13.614.550,00 14.976.005,00 16.473.605,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00 13.614.550,00 14.976.005,00 16.473.605,00
02.503.001.051 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi yang dibina 1.045,00 Sarana 3.854,00 4.027.429,00 1.095,00 1.145,00 1.195,00 8.745.800,00 9.620.380,00 10.582.418,00
02.503.001.052 Sarana Produksi Pangan yang dibina 505,00 Sarana 2.908,19 1.468.636,00 555,00 605,00 655,00 1.982.200,00 2.180.420,00 2.398.462,00
02.503.001.053 Pengembangan Industri, Usaha Obat Tradisional dan Kosmetika dalam rangka mendukung Germas Hidup Sehat 750,00 Sarana 9.174,40 6.880.798,00 800,00 850,00 900,00 2.886.550,00 3.175.205,00 3.492.725,00
02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina 1232 Sarana 6.084.654,00 6.109.271,00 6.630.809,00 7.144.027,00
02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00 6.109.271,00 6.630.809,00 7.144.027,00
02.505.001.052 Peningkatan kemampuan 5DM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian 662,00 Sara na/Petugas pemb ina 3.264,32 2.160.980,00 659,00 685,00 715,00 2.345.453,00 2.534.133,00 2.737.780,00
02.505.001.053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1.329,00 Sarana 1.294,54 1.720.438,00 988,00 1.088,00 1.188,00 1.642.590,00 1.672.329,00 1.839.563,00
02.505.001.054 Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan dan penyuluh keamanan pangan 434,00 Pengawas/Penyulu h 5.076,58 2.203.236,00 434,00 434,00 434,00 2.121.228,00 2.424.347,00 2.566.684,00
02.507 Pembinaan Teknis terhadap Industri Farmasi dan Industri Bahan Baku Farmasi Menuju Industri Berbasis Riset 200 Ind ustri 7.233.892,00 7.114.109,00 7.825.520,00 8.608.072,00
02.507.001 Tanpa Sub Output 7.233.892,00 7.114.109,00 7.825.520,00 8.608.072,00
02.507.001.051 Memfasilitasi Transformasi Industri Sediaan Farmasi menjadi Industri Berbasis Riset 200,00 Ind ustri 17.516,78 3.503.356,00 200,00 200,00 200,00 2.266.981,00 2.493.679,00 2.743.047,00
02.507.001.052 Memfasilitasi Pengembangan Indust' Obat Tradisional dan Kosmetika 200,00 Ind ustri 18.652,68 3.730.536,00 200,00 200,00 200,00 4.847.128,00 5.331.841,00 5.865.025,00
03 Layanan izin industri sediaan farmasi efektif 7.347.230,00 6.664.287,00 7.330.716,00 8.063.786,00
03.504 Sertifikasi di bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1800 Sertifikat 1.503.661,00 2.919.097,00 3.211.006,00 3.532.106,00
03.504.001 Tanpa sub Output 1.503.661,00 2.919.097,00 3.211.006,00 3.532.106,00
03.504.001.051 Sertifikasi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1.800,00 Sertifikat 504,41 907.936,00 2.000,00 2.200,00 2.400,00 1.961.109,00 2.157.219,00 2.372.941,00
03.504.001.052 Pelaksanaan Pelaporan di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 4,00 Dokumen 148.931,25 595.725,00 4,00 4,00 4,00 957.988,00 1.053.787,00 1.159.165,00
03.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 2.896.880,00 468.631,00 515.494,00 567.044,00
03.951.001 Tanpa Sub Output 2.896.880,00 468.631,00 515.494,00 567.044,00
03.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 1,00 Laporan 828.705,00 828.705,00 1,00 1,00 1,00 227.423,00 250.165,00 275.182,00
03.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 1,00 Laporan 2.068.175,00 2.068.175,00 1,00 1,00 1,00 241.208,00 265.329,00 291.862,00
03.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.203.347,00 1.358.883,00 1.494.772,00 1.644.248,00
03.970.001 Tanpa Sub Output 1.203.347,00 1.358.883,00 1.494.772,00 1.644.248,00
03.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 2,00 Laporan 153.150,00 306.300,00 2,00 2,00 2,00 299.350,00 329.285,00 362.213,00
03.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasl 3,00 Laporan 58.196,67 174.590,00 3,00 3,00 3,00 353.684,00 389.053,00 427.958,00
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
03.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 3,00 Laporan 67.640,00 202.920,00 3,00 3,00 3,00 485.370,00 533.906,00 587.297,00
03.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan 1,00 Laporan 71.280,00 71.280,00 1,00 1,00 1,00 59.294,00 65.224,00 71.746,00
03.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 2,00 Laporan 224.128,50 448.257,00 2,00 2,00 2,00 161.185,00 177.304,00 195.034,00
03.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.743.342,00 1.917.676,00 2.109.4.44,00 2.320.388,00
03.994.001 Tanpa Sub Output 1.743.342,00 1.917.676,00 2.109.4.44,00 2.320.388,00
03.994.001.002 Operasional dan Pemellharaan Kantor 1,00 Layanan 1.743.342,00 1.743.342,00 1,00 1,00 1,00 1.917.676,00 2.109.4.44,00 2.320.388,00
Total 50.257.371,00 - - - 57.085.181,00 62.704.311,00 68.824.876,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANMN TAHUN 2019
SBSNRUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Bahan baku sediaan farmasi yang diprodulcsi di dalam negerl 17.214.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.214.732,00
01.501 Bahan baku sediaan farmasi dalam negeri yang dikembangican untuk slap produlcsi 11.029.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.029.137,00
01.501.001 Tanpa Sub Output 11.029.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.029.137,00
01.501.001.051 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Utama 5.854.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.854.524,00
01.501.001.052 Fasilitasi P4TO dan Pemanfaatannya Utama 5.174.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174.613,00
01.506 NSPK Produksi dan Distribusi Kefarmasian 6.185.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.595,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 6.185.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185.595,00
01.506.001.051 NSPK Produksi Kefarmasian Utama 4.165.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165.538,00
01.506.001.052 NSPK Distribusi Kefarmasian Utama 2.020.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.057,00
02 Transformasi industri sediaan farmasi dari industri formulasi menjadi industri berbasis riset 25.695.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.695.409,00
02.503 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan yang di bina 12.376.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376.863,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 12.376.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376.863,00
02.503.001.051 Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi yang dibina Utama 4.027.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.027.429,00
02.503.001.052 Sarana Produlcsi Pangan yang dibina Utama 1.468.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468.636,00
02.503.001.053 Pengembangan Industri, Usaha Obat Tradisional dan Kosmetika dalam rangka mendukung Germas Hidup Sehat Utama 6.880.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.880.798,00
02.505 Sarana Produksi dan Distribusi sediaan Farmasi dan Pengamanan Pangan yang di bina 6.084.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.654,00
02.505.001 Tanpa Sub Output 6.084.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.084.654,00
02.505.001.052 Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana produksi dan distribusi kefarmasian Utama 2.160.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.980,00
02.505.001.053 Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Utama 1.720.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720.438,00
02.505.001.054 Meningkatkan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam pembinaan dan penyuluh keamanan pangan Utama 2.203.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.203.236,00
02.507 Pembinaan Teknis terhadap Industri Farmasi dan Industri Bahan Baku Farmasi Menuju Industri Berbasis Riset 7.233.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.233.892,00
02.507.001 Tanpa Sub Output 7.233.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.233.892,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANMN
HIBAH
TAHUN 2019
PNBP PDN SBSNRUPIAHPINJAMAN
BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.507.001.051 Memfasilitasi Transformasi Industri Sedlaan Farmasi menjadi Industri Berbasis Riset Utama 3.503.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503.356,00
02.507.001.052 Memfasilitasi Pengembangan Industri Obat Tradisional dan Kosmetika Utama 3.730.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.730.536,00
03 Layanan izin Industri sedlaan farmasi efelctif 6.834.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 7.347.230,00
03.504 SertiflIcasi di bidang Produksl dan Distribusi Kefarmasian 990.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 1.503.661,00
03.504.001 Tanpa sub Output 990.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 1.503.661,00
03.504.001.051 Sertifikasi di Bidang Produksl dan Distribusi Kefarmasian Utama 395.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 907.936,00
03.504.001.052 Pelaksanaan Pelaporan dl Bidang Produksl dan Distribusi Kefarmasian Utama 595.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.725,00
03.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.896.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896.880,00
03.951.001 Tanpa Sub Output 2.896.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.896.880,00
03.951.001.052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Pendukung 828.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.705,00
03.951.001.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Pendukung 2.068.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.175,00
03.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.203.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.347,00
03.970.001 Tanpa Sub Output 1.203.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.347,00
03.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 306.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.300,00
03.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 174.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.590,00
03.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 202.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.920,00
03.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 71.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.280,00
03.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 448.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.257,00
03.994 Layanan Perkantoran 1.743.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.342,00
03.994.001 Tanpa Sub Output 1.743.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.342,00
03.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 1.743.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.342,00
Total 49.744.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.700,00 0,00 0,00 0,00 50.257.371,00
Jakarta, 05 April 2019
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
1.KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6.SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
2068 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alkes
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKIQ TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 114.811.911,00
01.01 Persentase layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu 90
Total 114.811.911,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
1 PROGRAMPRIORITAS
1 KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
IDUKUNGAN(FEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 114.811.911,00
01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya
006 - AnggaranKesehatan
tidak 15.479.087,00
01.501.001 Tanpa Sub Output 15.479.087,00
051 - Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 4.342.552,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 219.580,00
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 226.944,00
Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 139.642,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 92.060,00
Provinsi Jambi Provinsi Jambi 48.232,00
Provinsi SumateraSelatan
Provinsi SumateraSelatan
130.040,00
68.264,00
L 19.945,00
78.461,00
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu
Provinsi Lampung Provinsi Lampung
Provinsi KepulauanBangka Belitung
_Provinsi KepulauanBangka Belitung
Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 79.318,00
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 32.439,00
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (TEMATIIQ
100 JANJI
—[
PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 129.426,00
Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 166.604,00
Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 42.350,00
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 314.262,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 21.989,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 85.176,00
Provinsi Nusa TenggaraBarat
Provinsi Nusa TenggaraBarat
104.950,00
Provinsi Nusa TenggaraTimur
Provinsi Nusa TenggaraTimur
382.512,00
Provinsi KalimantanBarat
Provinsi KalimantanBarat
110.468,00
Provinsi KalimantanTengah
Provinsi KalimantanTengah
175.560,00
Provinsi KalimantanSelatan
Provinsi KalimantanSelatan
109.510,00
Provinsi KalimantanTimur
Provinsi KalimantanTimur
122.800,00
Provinsi KalimantanUtara
Provinsi KalimantanUtara
69.552,00
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 18.750,00
Provinsi SulawesiTengah
Provinsi SulawesiTengah
239.986,00
Provinsi SulawesiSelatan
Provinsi SulawesiSelatan
132.016,00
Provinsi SulawesiTenggara
Provinsi SulawesiTenggara
140.436,00
Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 43.950,00
Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 120.440,00
Provinsi Maluku Provinsi Maluku 137.190,00
Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 108.620,00
Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 185.910,00
Provinsi Papua Provinsi Papua 245.170,00
052 - Melaksanakan Reviu Dana Alolcasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian danRevlu Pemutakhlran Data Kefarmaslan dan Alkes
4.145.118,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 173.168,00
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 210.358,00
Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 81.378,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 122.459,00
Provinsi Jambi Provinsi Jambi 88.916,00
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(FEMATIK)
100 JANJI
—[
PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
Provinsi SumateraSelatan
Provinsi SumateraSelatan
89.732,00
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 78.824,00
Provinsi Lampung Provinsi Lampung 83.722,00
Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 110.215,00
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 29.804,00
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 169.816,00
Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 114.344,00
Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 32.466,00
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 173.334,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 107.908,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 120.820,00
Provinsi Nusa TenggaraBarat
Provinsi Nusa TenggaraBarat
171.237,00
Provinsi Nusa TenggaraTimur
Provinsi Nusa TenggaraTimur
215.590,00
Provinsi KalimantanBarat
Provinsi KalimantanBarat
228.467,00
Provinsi KalimantanTengah
Provinsi KalimantanTengah
100.647,00
Provinsi KalimantanSelatan
Provinsi KalimantanSelatan
101.524,00
Provinsi KalimantanTimur
Provinsi KalimantanTimur
106.239,00
Provinsi KalimantanUtara
Provinsi KalimantanUtara
103.382,00
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 106.280,00
Provinsi SulawesiTengah
Provinsi SulawesiTengah
126.650,00
Provinsi SulawesiSelatan
Provinsi SulawesiSelatan
256.669,00
Provinsi SulawesiTenggara
Provinsi SulawesiTenggara
143.118,00
Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 56.741,00
Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 146.349,00
Provinsi Maluku Provinsi Maluku 134.738,00
Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 215.133,00
Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 145.090,00
053 - Memberikan dukungan administrasi keglatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan AlatKesehatan
6.918.489,00
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (FEMATIK)
100 JANJI
—[
PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 187.961,00
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 238.500,00
Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 196.139,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 250.466,00
Provinsi Jambi Provinsi Jambi 243.953,00
Provinsi SumateraSelatan
Provinsi SumateraSelatan
120.126,00
Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 174.640,00
Provinsi Lampung Provinsi Lampung 223.674,00
Provinsi KepulauanBangka Belitung
Provinsi KepulauanBangka Belitung
170.526,00
Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 228.130,00
Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 108.288,00
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 367.534,00
Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 154.750,00
Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 106.111,00
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 206.710,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 128.026,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 176.964,00
Provinsi Nusa TenggaraBarat
Provinsi Nusa TenggaraBarat
157.036,00
Provinsi Nusa TenggaraTimur
Provinsi Nusa TenggaraTimur
313.025,00
Provinsi KalimantanBarat
Provinsi KalimantanBarat
163.442,00
Provinsi KalimantanTengah
Provinsi KalimantanTengah
140.756,00
Provinsi KalimantanSelatan
Provinsi KalimantanSelatan
170.761,00
Provinsi KalimantanTimur
Provinsi KalimantanTimur
271.184,00
Provinsi KalimantanUtara
Provinsi KalimantanUtara
244.936,00
Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 283.873,00
Provinsi SulawesiTengah
Provinsi SulawesiTengah
122.503,00
Provinsi SulawesiSelatan
Provinsi SulawesiSelatan
168.347,00
Provinsi SulawesiTenggara
Provinsi SulawesiTenggara
254.203,00
_
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (TEMATIIQ
100 JANJI
—[
PRESIDENKERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 220.790,00
Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 176.864,00
Provinsi Maluku Provinsi Maluku 213.700,00
Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 294.803,00
Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 192.626,00
Provinsi Papua Provinsi Papua 247.142,00
054- Melaksanalcan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN 72.928,00
Provinsi Banten Provinsi Banten 9.820,00
Provinsi Nusa TenggaraTimur
Provinsi Nusa TenggaraTimur
11.082,00
Provinsi SulawesiTengah
Provinsi SulawesiTengah
12.330,00
Provinsi SulawesiTenggara
Provinsi SulawesiTenggara
39.696,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 006 -AnggaranKesehatan
ya 55.224.571,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 55.224.571,00
051 - Menyusun Rencana Program 7.604.392,00
Pusat Pusat 7.604.392,00
052 - Menyusun Rencana Anggaran 4.858.904,00
Pusat Pusat 4.858.904,00
53- Melalcsanakan Pemantauan dan Evaluasi 3.446.594,00
Pusat Pusat 3.446.594,00
54- Mengelola Data dan Informasl 1.543.735,00
Pusat Pusat 1.543.735,00
055 - Mengelola Keuangan 6.709.611,00
Pusat Pusat 6.709.611,00
056 - Mengelola Perbendaharaan 446.959,00
Pusat Pusat 446.959,00
057 - Mengelola Barang Mink Negara (BMN) 1.960.781,00
Pusat Pusat 1.960.781,00
058 - Melakukan Humas dan Protokol 11.067.116,00
Pusat Pusat 11.067.116,00
059 - Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 1.148.206,00
Pusat Pusat 1.148.206,00
060 - Mengelola Kepegawaian 6.218.769,00
Pusat Pusat 6.218.769,00
KODE SASAFtAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENLOKASI
NAWACITA
[PRIORITAS—NASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
_
KEGIATAN
_
PROYEK DUKUNGANPRIORITAS PRIORITAS (FEMATIK)
_ 7100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
061 - Melaksanakan TU dan Rumah Tangga 7.300.303,00
Pusat Pusat 7.300.303,00
062- Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1.152.510,00
Pusat Pusat 1.152.510,00
063 - Pelaksanaan Layanan Hukum 1.766.691,00
Pusat Pusat 1.766.691,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 - AnggaranKesehatan
tidak 4.355.907,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 4.355.907,00
008 - Gedung dan Bangunan 0,00
051 - Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 6.600,00
Pusat Pusat 6.600,00
052 - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.649.307,00
Pusat Pusat 3.649.307,00
053 - Kendaraan Bermotor 700.000,00
Pusat Pusat 700.000,00
01.994 Layanan Perkantoran 006 - AnggaranKesehatan
tidak 39.752.346,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 39.752.346,00
001 - Gaji dan Tunjangan 32.539.494,00
Pusat Pusat 32.539.494,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.212.852,00
Pusat Pusat 7.212.852,00
Total 114.811.911,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE
1
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019
SATUANBIAYA
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU).
VOLUME /SATUANTARGET
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
VOLUME! TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021—
2022
01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat walctu 114.811.911,00 128.099.972,02 135.831.608,03 146.236.229,72
01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 34 Prov 15.479.087,00 17.766.678,02 18.936.610,03 20.231.057,72
01.501.001 Tanpa Sub Output 15.479.087,00 17.766.678,02 18.936.610,03 20.231.057,72
01.501.001.051 Melaksanakan Rapat Koordinasl Naslonal Program Kefarmaslan dan Alat Kesehatan 544,00 Layanan 7.982,63 4.342.552,00 544,00 544,00 544,00 4.782.450,42 5.089.328,82 5.445.191,83
01.501.001.052 Melaksanakan Revlu Dana Alolcasl Khusus (DAK) Sub Bldang Pelayanan Kefarmaslan dan Revlu Pemutakhlran Data Kefarmaslan danAlkes
506,00 Layanan 8.191,93 4.145.118,00 506,00 506,00 506,00 4.718.213,75 5.014.046,40 5.345.004,63
01.501.001.053 Memberikan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 408,00 Layanan 16.957,08 6.918.489,00 408,00 408,00 408,00 8.178.714,69 8.739.824,70 9.340312,45
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019
1SATUAN
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET
SATUANBIAYA
ALOKASI 2019(RPRIBU)
VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.501.001.054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN 4,00 Layanan 18.232,00 72.928,00 4,00 4,00 4,00 87.299,16 93.410,11 99.948,81
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 55.224.571,00 64.821.336,00 69.358.828,00 74.123.949,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 55.224.571,00 64.821.336,00 69.358.828,00 74.123.949,00
01.950.001.051 Menyusun Rencana Program 9,00 Layanan 844.932,44 7.604.392,00 9,00 9,00 9,00 7.869.199,00 8.420.043,00 9.009.446,00
01.950.001.052 Menyusun Rencana Anggaran 6,00 Layanan 809.817,33 4.858.904,00 6,00 6,00 6,00 6.689.264,00 7.157.513,00 7.658.539,00
01.950.001.053 Melalcsanalcan Pemantauan dan Evaluasi 3,00 Layanan 1.148.864,67 3.446.594,00 3,00 3,00 3,00 3.628.186,00 3.882.159,00 4.153.910,00
01.950.001.054 Mengelola Data dan Informasi 6,00 Layanan 257.289,17 1.543.735,00 6,00 6,00 6,00 1.617.963,00 1.731.220,00 1.852.406,00
01.950.001.055 Mengelola Keuangan 20,00 Layanan 335.480,55 6.709.611,00 20,00 20,00 20,00 7.644.808,00 8.179.944,00 8.752.540,00
01.950.001.056 Mengelola Perbendaharaan 10,00 Layanan 44.695,90 446.959,00 10,00 10,00 10,00 535.583,00 643.073,00 758.089,00
01.950.001.057 Mengelola Barang Mink Negara (BMN) 17,00 Layanan 115.340,06 1.960.781,00 17,00 17,00 17,00 2.353.853,00 2.588.623,00 2.839.826,00
01.950.001.058 Melakukan Humas dan Protokol 9,00 Layanan 1.229.679,56 11.067.116,00 9,00 9,00 9,00 12.587.014,00 13.328.105,00 14.121.073,00
01.950.001.059 Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 6,00 Layanan 191.367,67 1.148.206,00 6,00 6,00 6,00 1.881.350,00 2.013.044,00 2.153.958,00
01.950.001.060 Mengelola Kepegawaian 20,00 Layanan 310.938,45 6.218.769,00 20,00 20,00 20,00 6.492.174,00 6.946.626,00 7.342.890,00
01.950.001.061 Melalcsanakan TU dan Rumah Tangga 19,00 Layanan 384.226,47 7.300.303,00 19,00 19,00 19,00 9.087.331,00 9.723.445,00 10.404.086,00
01.950.001.062 Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) 18,00 Layanan 64.028,33 1.152.510,00 18,00 18,00 18,00 1.870.360,00 2.001.285,00 2.141.375,00
01.950.001.063 Pelaksanaan Layanan Hukum 23,00 Layanan 76.812,65 1.766.691,00 23,00 23,00 23,00 2.564.251,00 2.743.748,00 2.935.811,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 4.355.907,00 4.660.820,00 4.895.453,00 6.255.655,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 4.355.907,00 4.660.820,00 4.895.453,00 6.255.655,00
01.951.001.008 Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.051 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi 1,00 Paket 6.600,00 6.600,00 1,00 1,00 1,00 7.062,00 8.664,00 9.765,00
01.951.001.052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,00 Paket 3.649.307,00 3.649.307,00 1,00 1,00 1,00 3.904.758,00 4.106.789,00 5.365.890,00
01.951.001.053 Kendaraan Bermotor 1,00 Paket 700.000,00 700.000,00 1,00 1,00 1,00 749.000,00 780.000,00 880.000,00
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 39.752.346,00 40.851.138,00 42.640.717,00 45.625.568,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 39.752.346,00 40.851.138,00 42.640.717,00 45.625.568,00
01.994.001.001
01.994.001.002
Gaji dan Tunjangan 12,00 BulanLayanan
2.711.624,50 32.539.494,00 12,00
12,00
I -
12,00
12,00
-
12,00
12,00
-
33.133.386,00 34.382.723,00 36.789.514,00
8.836.054,00Operasional dan Pemellharaan Kantor 12,00 BulanLayanan
601.071,00 7.212.852,00 7.717.752,00 8.257.994,00
Total 1 114.811.911,00 1128.099.972,02 135.831.608,03 146.236.229,72
C. SUMBER PENDANAAN
KODE JENIS KOMPONENSASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
PINJAMAN HIBAHRUPIAH PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP
01 Layanan dukungan manajemen pada program kefarmasian dan alkes tepat waktu 113.530.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.750,00 0,00 0,00 0,00 114.811.911,00
PLN RMP HLN HDN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasl terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknls laInnya 15.479.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.479.087,00
01.501.001 Tanpa Sub Output 15.479.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.479.087,00
01.501.001.051 Melaksanakan Rapat KoordInasI Naslonal Program Kefarmaslan dan Alat Kesehatan Utama 4.342.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.342.552,00
01.501.001.052 Melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAIC) Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Revlu Pemutakhiran Data Kefarmaslan dan Alkes Utama 4.145.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.145.118,00
01.501.001.053 Memberlkan dukungan administrasi kegiatan dekonsentrasi Program Kefarmaslan dan Alat Kesehatan Pendukung 6.918.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.918.489,00
01.501.001.054 Melaksanakan Konsolidasi Pelaporan Keuangan dan BMN Utama 72.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.928,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 53.942.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 55.224.571,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 53.942.821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 55.224.571,00
01.950.001.051 Menyusun Rencana Program Utama 7.604.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604.392,00
01.950.001.052 Menyusun Rencana Anggaran Utama 4.858.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.858.904,00
01.950.001.053 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Utama 3.446.594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446.594,00
01.950.001.054 Mengelola Data dan Informasi Utama 1.543.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543.735,00
01.950.001.055 Mengelola Keuangan Utama 6.709.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.709.611,00
01.950.001.056 Mengelola Perbendaharaan Utama 446.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.959,00
01.950.001.057 Mengelola Barang Milk Negara (BMN) Utama 1.960.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.781,00
01.950.001.058 Melakukan Humas dan Protokol Utama 11.067.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.067.116,00
01.950.001.059 Melakukan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Utama 1.148.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.206,00
01.950.001.060 Mengelola Kepegawaian Utama 4.937.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 6.218.769,00
01.950.001.061 Melaksanakan TU dan Rumah Tangga Utama 7.300.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.300.303,00
01.950.001.062 Melakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Utama 1.152.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152.510,00
01.950.001.063 Pelaksanaan Layanan Hukum Utama 1.766.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.691,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 4.355.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.907,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 4.355.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.355.907,00
01.951.001.008 Gedung dan Bangunan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.051 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Utama 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00
01.951.001.052 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 3.649.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.649.307,00
01.951.001.053 Kendaraan Bermotor Utama 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
01.994 Layanan Perkantoran 39.752.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.752.346,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 39.752.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.752.346,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 32.539.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.539.494,00
01.994.001.002 Operaslonal dan Pemellharaan Kantor Pendukung 7.212.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.212.852,00
Total 113.530.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .281.750,00 0,00 0,00 0,00 114.811 .911,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakkekap-rekapitulasi 919
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5838 - Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINENA KEGIATAN (IKIQ TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri 7.261.435,00
01.01 Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) 28
02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif 25.376.836,00
02.02 Presentase penilaian pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) 85
Total 32.638.271,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
Pusat Pusat
PROYEK PRIORITAS
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
DUKUNGAN 100 JANJI(TEMATIK) PRESIDEN
006 -AnggaranKesehatan
TKERANGKA ALOKASI (RPREGULASI RIBU)
7.261.435,00
7.261.435,00
7.261.435,00
1.021.323,00
1.021.323,00
051 - Melakukan Koordinasi Lintas Sektor DalamRangka Pengembangan Industri Alkes Dalam NegeriBerbasis Riset
KODE SASARAN KEGIATAN I OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri
01.502 Industri Alat Kesehatan yang dibina untuk memproduksi Alat Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan PeningkatanKesehatan di Dalam Negerl Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Pengurangan Kemiskinan dan Pelayanan akses dan mutu
Sehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan dan GiziMasyarakat
pelayanankesehatan
01.502.001 Tanpa Sub Output
tidak
052 - Melakukan Analisa dan Evaluasi PelaksanaanRencana Aksi Implementasi Instruksi Presiden TentangPercepatan Pengembangan Industri Alat Kesehatan
207.779,00
Pusat Pusat 207.779,00
Pusat Pusat 1.409.100,00
053 - Melakukan Pameran Produk Alat Kesehatan danPKRT Dalam Negeri
1.409.100,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROMS! KABUPATEN/ KOTA
54- Melakukan Koordinasi Lintas Sektor DalamRangka Pengembangan Industri Dalam Negerl danKemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri
2.381.244,00
Pusat Pusat 2.381.244,00
55- Melakukan Peningkatan Kemampuan UMKMAlkes untuk Memproduksi Alkes Berdaya Saing dalamPemenuhan Kebutuhan Alkes Dalam Negeri
612.376,00
Pusat Pusat 612.376,00
056 - Melakukan Evaluasi dan Kajian PengembanganProduk Hasil Riset
220.592,00
Pusat Pusat 220.592,00
836.945,00057 - Melakukan Survey Kebutuhan dan Data Pasar AlatKesehatan untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatandalam rangka JKN
Pusat Pusat 836.945,00
058- Melaksanakan Pemutakhiran Data Profil IndustriAlat Kesehatan Dalam Negeri
572.076,00
Pusat Pusat 572.076,00
02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbeka/ankesehatan rumah tangga (PKR7) efektif
25.376.836,00
02.005 Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/kota YangTerpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRTYang Tepat Guna
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 8.878.128,00
02.005.001 Tanpa Sub Output 8.878.128,00
051 - Melaksanakan Workshop PeningkatanPenggunaan Alat Kesehatan Dalan Negerl DalamImplementasi Instruksi Presiden
1.462.602,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
103.502,00
LProvinsiSumateraBarat
_ProvinsiSumateraBarat
83.478,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
81.250,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
83.722,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
123.768,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
47.000,00
_
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAM
PRIORITAS
7KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
-100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
96.889,00
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
Provinsi JawaTimur
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
186.614,00
Provinsi Ball Provinsi Bali 121.172,00
P rovinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
130.863,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
95.390,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1—
121.431,00
85.841,00ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
101.682,00
052- Melalcsanalcan Edukasl Gerakan MasyarakatTerhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT YangBenar
2.497.902,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
74.120,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara j
163.339,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
147.720,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 183.969,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
56.923,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
120.282,00
LProvinsiKepulauanBangkaBelitung
_ProvinsiKepulauanBangkaBelitung j
75.642,00
_ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
109.770,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
82.972,00
_
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAM
PRIORITAS
7KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
—
DUKUNGAN(TEMATIIQ
—
-100JANIPRESIDEN
—
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
104.037,00
PROMS!KABUPATEN
/ KOTA_
ProvinsiJawa Tengah
Provinsi JawaTengah
ProvinsiJawa Timur
Provinsi JawaTimur
81.104,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
186.104,00
Provinsi Ball Provinsi Bali 138.767,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
131.787,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
106.218,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
67.570,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
86.751,00
293.707,00ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
68.790,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1
59.576,00
_ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
85.794,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
72.960,00
053 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanandan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga
4.917.624,00
02.501
Pusat Pusat 4.917.624,00
Layanan Perizinan Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesehatandan PKRT
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 10.273.158,00
02.501.001 Tanpa Sub Output 110.273.158,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANO(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
051 - Peningkatkan Kemampuan SDM dalamKompetensi Teknis dan Manajerlal
1.973.132,00
Pusat Pusat 1.973.132,00
052 - Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi TimAhli di bidang Alat Kesehatan dan PKRT
2.310.631,00
Pusat Pusat 2.310.631,00
053 - Evaluasi dan Penilaian Permohonan Izin AlatKesehatan, Alkes Diagnostik In Vitro dan PKRT DalamRangka Persetujuan Izin Edar Iklan
3.365.749,00
Pusat Pusat 3.365.749,00
054- Monitoring dan Evaluasi Penilaian Proses Produksidan Distribusi Dalam Rangka Penilaian Izin Edar AlatKesehatan dan PKRT
258.039,00
Pusat Pusat 258.039,00
055 - Melakukan Analisa dan Evaluasi Penerapan SistemManajemen Mutu Pelayanan Publik Alkes, Alkes DIV danPKRT
599.052,00
Pusat Pusat 599.052,00
056 - Pengadaan Maintenance Sistem Perizinan diLingkungan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan
198.446,00
Pusat Pusat 198.446,00
057 - Survey dan Pengukuran indeks KepuasanMasyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Alkes danPKRT
358.720,00
Pusat Pusat 358.720,00
059 - Peningkatan Kemampuan SDM Dalam PelayananPublik
474.105,00
Pusat Pusat 474.105,00
060 - Penataan dan Pemutakhiran Data Perizinan Alkesdan PKRT
450.672,00
Pusat Pusat 450.672,00
063 - Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan PembinaanWilayah Binaan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan danPKRT
284.612,00
-Pusat Pusat
_284.612,00
02.503 NSPK Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesahatan dan PKRT Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
ya 1.448.915,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 1.448315,00
196.969,00
L
051 - Mengadakan Pengadaan Pencetakan di Dit.Penilaian Alkes dan PKRT
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
I
DUKUNGAN 100JANI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI(RPRIBU)
PROMS! KABUPATEN/ KOTA
Pusat Pusat 196.969,00
053- Melakukan Penyusunan Rancangan RevisiPeraturan Menteri Kesehatan No.76 Tahun 2013Tentang ildan Alat Kesehatan dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga
365.112,00
Pusat Pusat 365.112,00
055 - Melakukan Penyusunan Pedoman Penilaian AlatKesehatan Sesuai Dengan Permenkes No. 62 Tahun2017
219.672,00
1 1
056 - Melakukan Penyusunan Peraturan PerundanganBilingual di Bidang Alkes, Alkes DIV dan PKRT
Pusat Pusat 219.672,00
230.152,00
Pusat Pusat 230.152,00
057- Melakukan Penyusunan Revisi PedomanKlasifikasi Alkes dan Alkes DIV
223.950,00
Pusat Pusat 223.950,00
058 - Melakukan Penyusunan Pedoman Grouping Alkesdan Alkes DIV
213.060,00
Pusat Pusat 213.060,00
02.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 392.120,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 392.120,00
051 - Pengadaan kendaraan bermotor 392.120,00
Pusat Pusat 392.120,00
02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.731.938,00
02.970.001 tanpa sub output 1.731.938,00
051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunanrencana anggaran
314.973,00
Pusat Pusat 314.973,00
052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 687.292,00
Pusat Pusat 687.292,00
053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 381.418,00
Pusat Pusat 381.418,00
054- Pengelolaan kepegawaian 348.255,00
Pusat Pusat 348.255,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATANPRIORITAS PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS DUKUNGAN(TEMATIK)
100JANIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA
02.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia 006 - tidak 2.652.577,00Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia AnggaranSehat, Indonesia Kerja dan Indonesia KesehatanSejahtera
02.994.001 Tanpa Sub Output 2.652.577,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.652.577,00
Pusat Pusat 2.652.577,00
Total 32.638.271,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE
-
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET SATUAN
Prod usenAlkes
SATUANBIAYA
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
IVOLUME /TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022_
01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri 7.261.435,00 7.769.735,45 8.313.616,91 8.895.570,08
01.502 Industri Alat Kesehatan yang dibina untuk memproduksi Alat Kesehatan di Dalam Negeri 115 7.261.435,00 7.769.735,45 8.313.616,91 8.895.570,08
01.502.001 Tanpa Sub Output 7.261.435,00 7.769.735,45 8.313.616,91 8.895.570,08
01.502.001.051 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Alkes Dalam Negeri Berbasis Riset 11,00 Pertemuan 92.847,55 1.021.323,00 11,00 11,00 11,00 1.092.815,61 1.169.312,70 1.251.164,59
01.502.001.052 Melakukan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Alai Implementasi Instruksi Presiden Tentang Percepatan PengembanganIndustri Alat Kesehatan
5,00 Pertemuan 41.555,80 207.779,00 222.323,53 237.886,17 254.538,20
01.502.001.053 Melakukan Pameran Produk Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri 1,00 Paket 1.409.100,00 1.409.100,00 1.507.737,00 1.613.278,59 1.726.208,09
01.502.001.054
01.502.001.055
Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Dalam Negeri dan Kemanfaatan Alat Kesehatan DalamNegerl
6,00 Pertemuan
Pertemuan
396.874,00 2.381.244,00 2.547.931,08 2.726.286,25 2.917.126,29
750.186,93Melakukan Peningkatan Kemampuan UMKM Alkes untuk Memproduksi Alkes Berdaya Saing dalam Pemenuhan Kebutuhan Alkes DalamNegeri
3,00 204.125,33 612.376,00 3,00 3,00 3,00 655.242,32 701.109,28
01.502.001.056 Melakukan Evaluasi dan !Wan Pengembangan Produk Hasil Riset 4,00 Pertemuan 55.148,00 220.592,00 4,00 4,00 4,00 236.033,44 252.555,78 270.234,68
01.502.001.057 Melakukan Survey Kebutuhan dan Data Pasar Alat Kesehatan untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dalam rangka JKN 1,00 Paket 836.945,00 836.945,00 1,00 1,00 1,00 895.531,15 958.218,33 1.025.293,61
01.502.001.058 Melaksanakan Pemutakhiran Data Profil Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri 1,00 Dokumen 572.076,00 572.076,00 1,00 1,00 1,00 612.121,32 654.969,81 700.817,69
02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif 25.376.836,00 27.153.214,52 29.053.939,31 31.087.715,08
02.005 Tenaga Kesehatan dan Masyarakat di Prov/Kab/kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Tepat Guna 2233 Orang 8.878.128,00 9.499.596,96 10.164.568,61 10.876.088,41
02.005.001 Tanpa Sub Output 8.878.128,00 9.499.596,96 10.164.568,61 10.876.088,41
02.005.001.051 Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalan Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden 1.377,00 Orang 1.062,17 1.462.602,00 1.377,00 1.377,00 1.377,00 1.564.984,14 1.674.532,98 1.791.750,31
02.005.001.052 Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Benar 2.595,00 Orang 962,58 2.497.902,00 2.595,00 2.595,00 2.595,00 2.672.755,14 2.859.847,92 3.060.037,25
02.005.001.053 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keamanan dan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 27,00 Pertemuan 182.134,22 4.917.624,00 27,00 27,00 27,00 5.261.857,68 5.630.187,71 6.024.300,85
02.501 Layanan Perizinan Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan dan PKRT 7476 Sertifi kat 10.273.158,00 10.992.279,06 11.761.738,55 12.585.060,25
02.501.001 Tanpa Sub Output 10.273.158,00 10.992.279,06 11.761.738,55 12.585.060,25
02.501.001.051 Peningkatkan Kemampuan SDM dalam Kompetensi Teknis dan Manajerial 713,00 Peserta 2.767,37 1.973.132,00 713,00 713,00 713,00 2.111.251,24 2.259.038,82 2.417.171,54
C. SUMBER PENDANAAN
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONENKODE INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019JENISKOMPONEN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019
SATUAN
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET
SATUANBIAYA
ALOKASI 2019 (RPRIBU)
I VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.501.001.052 Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi Tim Ahll di Mang Alat Kesehatan dan PKRT 37,00 Pertemuan 62.449,49 2.310.631,00 37,00 37,00 37,00 2.472.375,17 2.645.441,43 2.830.622,33
02.501.001.053 Evaluasi dan Penilalan Permohonan izin Alat Kesehatan, Alkes Diagnostik in Vitro dan PKRT Dalam Rangka PersetuJuan izin Edar Ildan 31,00 Sertifi kat 108.572,55 3.365.749,00 31,00 31,00 31,00 3.601.351,43 3.853.446,03 4.123.187,25
02.501.001.054 Monitoring dan Evaluasi Penilalan Proses Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Penilalan izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT 44,00 I ndustri 5.864,52 258.039,00 44,00 44,00 44,00 276.101,73 295.428,85 316.108,87
02.501.001.055 Melakukan Analisa dan Evaluasi Penerapan Sistem Manafemen Mutu Pelayanan Publik Alkes, Alkes DIV dan PKRT 7,00 Pertemuan 85.578,86 599.052,00 7,00 7,00 7,00 640.985,64 685.854,63 733.864,45
02.501.001.056 Pengadaan Maintenance Sistem Perizinan di Lingkungan Direktorat Penilalan Alat Kesehatan 1,00 Paket 198.446,00 198.446,00 1,00 1,00 1,00 212.337,22 227.200,82 243.104,88
02.501.001.057 Survey dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Alkes dan PKRT 1,00 Dokumen 358.720,00 358.720,00 1,00 1,00 1,00 383.830,40 410.698,52 439.447,42
02.501.001.059 Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pelayanan Publik 1,00 Layanan 474.105,00 474.105,00 1,00 1,00 1,00 507.292,35 542.802,81 580.799,01
02.501.001.060 Penataan dan Pemutakhiran Data Perizinan Alkes dan PKRT 6,00 Pertemuan 75.112,00 450.672,00 6,00 6,00 6,00 482.219,04 515.974,37 552.092,57
02.501.001.063 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Binaan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 1,00 Dokumen 284.612,00 284.612,00 1,00 1,00 1,00 304.534,84 325.852,27 348.661,93
02.503 NSPK Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesahatan dan PKRT 6 NSPK 1.448.915,00 1.550.339,05 1.658.862,75 1.774.983,16
02.503.001 Tanpa Sub Output 1.448.915,00 1.550.339,05 1.658.862,75 1.774.983,16
02.503.001.051 Mengadakan Pengadaan Pencetakan di Dit. Penilaian Alkes dan PKRT 1,00 Paket 196.969,00 196.969,00 1,00 1,00 1,00 210.756,83 225.509,80 241.295,49
02.503.001.053 Melakukan Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No.76 Tahun 2013 Tentang ildan Alat Kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga
1,00 Dokumen 365.112,00 365.112,00 1,00 1,00 1,00 390.669,84 418.016,72 447.277,90
02.503.001.055 Melakukan Penyusunan Pedoman Penilaian Alat Kesehatan Sesuai Dengan Permenkes No. 62 Tahun 2017 1,00 Dokumen 219.672,00 219.672,00 1,00 1,00 1,00 235.049,04 251.502,47 269.107,64
02.503.001.056 Melakukan Penyusunan Peraturan Perundangan Bilingual di Bidang Alkes, Alkes DIV dan PKRT 1,00 Dokumen 230.152,00 230.152,00 1,00 1,00 1,00 246.262,64 263.501,02 281.946,09
02.503.001.057 Melakukan Penyusunan Revisi Pedoman Kiasifikasi Alkes dan Alkes DIV 1,00 Dokumen 223.950,00 223.950,00 1,00 1,00 1,00 239.626,50 256.400,35 274.348,38
02.503.001.058 Melakukan Penyusunan Pedoman Grouping Alkes dan Alkes DIV 1,00 Dokumen 213.060,00 213.060,00 1,00 1,00 1,00 227.974,20 243.932,39 261.007,66
02.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 392.120,00 419.568,40 448.938,18 480.363,86
02.951.001 Tanpa Sub Output 392.120,00 419.568,40 448.938,18 480.363,86
02.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor 1,00 Paket 392.120,00 392.120,00 1,00 1,00 1,00 419.568,40 448.938,18 480.363,86
02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 1.731.938,00 1.853.173,66 1.982.895,82 2.121.698,52
02.970.001 tanpa sub output 1.731.938,00 1.853.173,66 1.982.895,82 2.121.698,52
02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Dokumen 314.973,00 314.973,00 1,00 1,00 1,00 337.021,11 360.612,59 385.855,47
02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Laporan 687.292,00 687.292,00 1,00 1,00 1,00 735.402,44 786.880,61 841.962,25
02.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 Laporan 381.418,00 381.418,00 1,00 1,00 1,00 408.117,26 436.685,47 467.253,45
02.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 Laporan 348.255,00 348.255,00 1,00 1,00 1,00 372.632,85 398.717,15 426.627,35
02.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.652.577,00 2.838.257,39 3.036.935,40 3.249.520,88
02.994.001 Tanpa Sub Output 2.652.577,00
12,00
-
2.838.257,39 3.036.935,40 3.249.520,88
02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Bul anLayanan
221.048,08 2.652.577,00 12,00 12,00 2.838.257,39 3.036.935,40 3.249.520,88
Total 32.638.271,00 - - 34.922.949,97 37.367.556,22 39.983.285,16
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENISKOMPONEN
PINJAMAN IliBliffil PENDAVAAN TAHUN 201RUPIAH
RMP PIN RMP HI N HDNPNBP
_
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri 7.261.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.435,00
01.502 Industri Alat Kesehatan yang dibina untuk memproduksi Alat Kesehatan di Dalam Negeri 7.261.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.435,00
01.502.001 Tanpa Sub Output 7.261.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261.435,00
01.502.001.051 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Alkes Dalam Negeri Berbasis Riset Utama 1.021.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.323,00
01.502.001.052 Melakukan Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Instruksi Presiden Tentang Percepatan Pengembangan Industri Alat Kesehatan Utama 207.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.779,00
01.502.001.053 Melakukan Pameran Produk Alat Kesehatan dan PKRT Dalam Negeri Utama 1.409.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.100,00
01.502.001.054 Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Dalam Negeri dan Kemanfaatan Alat Kesehatan Dalam Negeri Utama 2.381.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.381.244,00
01.502.001.055 Melakukan Peningkatan Kemampuan UMKM Alkes untuk Memproduksi Alkes Berdaya Saing dalam Pemenuhan Kebutuhan Alkes Dalam Negeri Utama 612.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.376,00
01.502.001.056 Melakukan Evaluasi dan Kajian Pengembangan Produk Hasil Riset Utama 220.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.592,00
01.502.001.057 Melakukan Survey Kebutuhan dan Data Pasar Alat Kesehatan untuk Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dalam rangka JKN Utama 836.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.945,00
01.502.001.058 Melaksanakan Pemutakhiran Data Profil Industri Alat Kesehatan Dalam Negeri Utama 572.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572.076,00
02 Pengawasan pre-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) efektif 12.559.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817.500,00 0,00 0,00 0,00 25.376.836,00
02.005 Tenaga Kesehatan dan Masyaralcat di Prov/Kab/kota Yang Terpapar Tentang Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Tepat Guna 8.160.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.624,00 0,00 0,00 0,00 8.878.128,00
02.005.001 Tanpa Sub Output 8.160.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.624,00 0,00 0,00 0,00 8.878.128,00
02.005.001.051 Melaksanakan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan Dalan Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden Pendukung 1.462.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.602,00
02.005.001.052 Melaksanakan Edukasi Gerakan Masyarakat Terhadap Penggunaan Alat Kesehatan dan PKRT Yang Benar Utama 2.497.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497.902,00
02.005.001.053 Komunikasi, informasi, dan Edukasi Keamanan dan Mutu Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Utama 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.624,00 0,00 0,00 0,00 4.917.624,00
02.501 Layanan Perizinan Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesehatan dan PKRT 1.157.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.115.992,00 0,00 0,00 0,00 10.273.158,00
02.501.001 Tanpa Sub Output 1.157.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.115.992,00 0,00 0,00 0,00 10.273.158,00
02.501.001.051 Peningkatkan Kemampuan SDM dalam Kompetensi Teknis dan Manajerial Utama 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373.132,00 0,00 0,00 0,00 1.973.132,00
02.501.001.052 Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi Tim Ahli di bidang Alat Kesehatan dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310.631,00 0,00 0,00 0,00 2.310.631,00
02.501.001.053 Evaluasi dan Penilaian Permohonan Izin Alat Kesehatan, Alkes Diagnostik In Vitro dan PKRT Dalam Rangka Persetujuan Izin Edar Iklan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365.749,00 0,00 0,00 0,00 3.365.749,00
02.501.001.054 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Proses Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Penilaian Izin Edar Alat Kesehatan dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.039,00 0,00 0,00 0,00 258.039,00
02.501.001.055 Melakukan Analisa dan Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Publik Alkes, Alkes DIV dan PKRT Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.052,00 0,00 0,00 0,00 599.052,00
02.501.001.056 Pengadaan Maintenance Sistem Perizinan di Lingkungan Direlctorat Penilalan Alat Kesehatan Pendukung 198.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.446,00
02.501.001.057 Survey dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Alkes dan PKRT Pendukung 358.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.720,00
02.501.001.059 Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pelayanan Publik Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.105,00 0,00 0,00 0,00 474.105,00
02.501.001.060 Penataan dan Pemutakhiran Data Perizinan Alkes dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.672,00 0,00 0,00 0,00 450.672,00
02.501.001.063 Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Binaan Dlrektorat Penilalan Alat Kesehatan dan PKRT Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.612,00 0,00 0,00 0,00 284.612,00
02.503 NSPK Dibidang Pra Pemasaran Alat Kesahatan dan PKRT 196.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.946,00 0,00 0,00 0,00 1.448.915,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 196.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251.946,00 0,00 0,00 0,00 1.448.915,00
02.503.001.051 Mengadakan Pengadaan Pencetakan di Dit. Penilalan Alkes dan PKRT Pendukung 196.969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.969,00
02.503.001.053_
Melakukan Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No.76 Tahun 2013 Tentang ildan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga
Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.112,00 0,00 0,00 0,00 365.112,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENISKOMPONEN
-RMP
INDIKASI
HIBAH
HLN
PENDANAAN
-HDN
TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN
PNBP PDN SBSN 1 IBLU TOTALRMP
-PLN
02.503.001.055 Melakukan Penyusunan Pedoman Penllaian Alat Kesehatan Sesuai Dengan Permenkes No. 62 Tahun 2017 Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.672,00 0,00 0,00 0,00 219.672,00
02.503.001.056 Melakukan Penyusunan Peraturan Perundangan Bilingual di Bidang Alkes, Alkes DIV dan PKRT Uta ma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.152,00 0,00 0,00 0,00 230.152,00
02.503.001.057 Melakukan Penyusunan Revisi Pedoman Klasifilcasi Alkes dan Alkes DIV Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00 0,00 0,00 0,00 223.950,00
02.503.001.058 Melakukan Penyusunan Pedoman Grouping Alkes dan Alkes DIV Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.060,00 0,00 0,00 0,00 213.060,00
02.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 392.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 392.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,00
02.951.001.051 Pengadaan kendaraan bermotor Pendukung 392.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.120,00
02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00
02.970.001 tanpa sub output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00 0,00 0,00 0,00 1.731.938,00
02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.973,00 0,00 0,00 0,00 314.973,00
02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.292,00 0,00 0,00 0,00 687.292,00
02.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.418,00 0,00 0,00 0,00 381.418,00
02.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.255,00 0,00 0,00 0,00 348.255,00
02.994 Layanan Perkantoran 2.652.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.577,00
02.994.001 Tanpa Sub Output 2.652.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.577,00
02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.652.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652.577,00
Total 19.820.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817.500,00 0,00 0,00 0,00 32.638.271,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakkekap-rekapitulasi
10/10
4/5/2019
Rekapitulasi - KRISNA
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
09 - Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
5839 - Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR MENA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) efektif 30.742.129,00
01.01 Persentase produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat 86
01.02 Persentase sarana produlcsi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhi cara pembuatan yang balk (GMP/CPAKB) 70
Total 30.742.129,00
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATAN
PROYEK PRIOR(TASPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKR1)efektif
30.742.129,00
01.001 NSPK Pengawasan Alkes dan PKRT Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 1.647.277,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.647.277,00
051 - Pedoman Pengawasan Alkes dan PKRT 877.695,00
Pusat Pusat 877.695,00
052 - Standarisasi dan Sertifikasi 769.582,00
01.002
Pusat Pusat 769.582,00
Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRTyang efektif
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 6.552.420,00
01.002.001 Tanpa Sub Output 6.552.420,00
051 - Pembinaan dan Pengawasan ProdukAlat Kesehatan dan PKRT
1.071.496,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
1PROYEKPRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
Pusat Pusat 1.071.496,00
052 - pembinaan dan Pengawasan SaranaProduksi dan Distribusi
2.801.587,00
Pusat Pusat 2.801.587,00
053 - Peningkatan Kapasitas SDM 2.679.337,00
Pusat Pusat 2.679.337,00
01.004
01.004.001
Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alat Kesehatandan PKRT yang Memenuhi Syarat
Tanpa Sub Output
051 - Layanan Sertifikasi Produksi danDistribusi Alkes dan PKRT
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 4.816.343,00
[4.816.343,00
1.915.288,00
Pusat Pusat 1.915.288,00
052 - Sertifikasi CPAKB,CDAKB dan CPPKRTB 2.901.055,00
Pusat Pusat 2.901.055,00
01.005 Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
tidak 3.811.598,00
01.005.001 Tanpa Sub Output 3.811.598,00
051 - Melaksanakan Sampling SurveillanceProduk Alkes dan PKRT
3.518.174,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 220.891,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
90.519,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
90.519,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 90.519,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
90.519,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
90.519,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
90.519,00
I
90.519,01ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
1
KODESASAFtAN KEGATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ
—
—
100JANIPRESIDEN
_
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
—90.519,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
90.519,00
228.853,00Provinsi DKIJakarta
Provinsl DKIJakarta
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
235.585,00
Provinsi JawaTengah
Provinsl JawaTengah
90.519,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
90.519,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
90.519,00
ProvinsiBanten
ProvinslBanten
82570,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 90.519,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
90.519,00
Provinsi NusaTenggaraTimur
Provinsi NusaTenggaraTimur
90.519,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinslKalimantanBarat
90.519,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
90.519,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
90.519,00
I _90.519,00Provinsi
KalimantanTimur
ProvinslKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinslKalimantanUtara
90.519,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
90.519,00
KODE
—
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
I
PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
1PROYEKPRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
–90.519,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
–ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
—
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
90.519,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
90.519,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
153.131,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
90.519,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
90.519,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
90.519,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
153.131,00
052 - Mengelola Sampel Produk Alatkesehatan dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga
66.528,00
Pusat Pusat 66.528,00
053 - Menganalisa dan mengevaluasi hasil ujisampling dan tindak lanjut pengawasanprodukalkes dan PKRT
226.896,00
01.006
Pusat Pusat
Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
226.896,00
Sarana Produksl Alkes dan PKRT yang Dlawasl Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Penyediaan danpeningkatan mutufarmasi dan alatkesehatan
006 -AnggaranKesehatan
tidak 910.540,00
01.006.001 Tanpa Sub Output 910.540,00
051 - Melaksanakan Inspeksi Sarana ProduksiAlat Kesehatan dan PKRT
601.060,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 45.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
70.194,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
71.934,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
89.573,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
1PROYEKPRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
—
ALOKASI (RPRIBU)
40.000,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTimur
ProvinsiJawaTimur
141.305,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
40.000,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 33.054,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
35.000,00
I35.000,00Provinsi
KalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
052 - Pelaporan dan Tindak Lanjut InspeksiSarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
103.160,00
Pusat Pusat 103.160,00
053 - Menganalisa dan Mengevaluasi InspeksiSarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT
206.320,00
Pusat Pusat 206.320,00
01.007
01.007.0011—
Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan SenaPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yangdi uji
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 5.516.868,00
Tanpa Sub Output
051 - Melalcsanalcan Sampling Produk Alkesdan PKRT
5.516.868,00
2.464.502,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 0,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
105.884,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
73.404,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 144.113,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
0,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
58.843,00
I80.232,00Provinsi
BengkuluProvinsiBengkulu
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
38.106,00
KODESASAFtAN KEGATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ
—
—
100JANIPRESIDEN
_
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
63.626,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
0,00
164.851,00Provinsi DKIJakarta
Provinsl DKIJakarta
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
159.788,00
Provinsi JawaTengah
Provinsl JawaTengah
144.040,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
60.000,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
124.340,00
ProvinsiBanten
ProvinslBanten
77234,00
Provinsi Bali Provinsl Ball 71.870,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
76.488,00
Provinsi NusaTenggaraTimur
Provinsi NusaTenggaraTimur
0,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinslKalimantanBarat
157.836,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
76.490,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
52.953,00
_ProvinsiKalimantanTimur
ProvinslKalimantanTimur
57.165,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinslKalimantanUtara
0,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
122.280,00
KODESASARAN KEGATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIOR1TAS DUKUNGAN(TEMATIIQ
—
—
100JANIPRESIDEN
— —
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
_120.752,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinslSulawesiSelatan
67.905,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
50.884,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
46.262,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinslSulawesiBarat
99.084,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
35.055,00
ProvinsiMaluku Utara
ProvinslMaluku Utara
103.468,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
0,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
31.549,00
052- Melalcsanakan Inspeksi Sarana ProdukslAlkes dan PKRT dan Sarana Penyalur MatKesehatan
1.304.652,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
83.080,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
45.560,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 34.810,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
35.194,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
35.940,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
11.700,00
ProvinsiLampung
ProvinslLampung
51.050,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
4.520,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
—
ALOKASI (RPRIBU)
86.500,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
85.610,00
ProvinsiJawaBarat
ProvinsiJawaBarat
75.100,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
122.740,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
0,00
ProvinsiJawaTimur
ProvinsiJawaTimur
132.698,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
94.564,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 40.136,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
13.060,00
Provinsi NusaTenggaraTimur
Provinsi NusaTenggaraTimur
38.356,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
0,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanSelatan
9.790,00
L25.590,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
44.668,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
0,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
63.180,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANII(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
0,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
60.920,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
2.310,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
0,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
0,00
ProvinsiMaluku Utara
ProvinsiMaluku Utara
0,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
35.652,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
71.924,00
053 - MenIngkatkan kemampuan SDM dalammelakukan inspeksi sarana, surveilanceproduk dan pengendalian perizinan sarana
1.747.714,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 76.228,00
98.523,00ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
56.930,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 85.959,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
109.505,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
96.627,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
110.311,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
0,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
I
68.982,00
I
KODE
_
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORIIAS
I
DUKUNGAN 100JANJI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
0,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
90.124,00
ProvinsiJawaBarat
ProvinsiJawaBarat
167.750,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
0,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
0,00
ProvinsiJawaTimur
ProvinsiJawaTimur
71.684,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
89.060,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 0,00
Provinsi NusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
0,00
Provinsi NusaTenggaraTimur
Provinsi NusaTenggaraTimur
0,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
0,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
0,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
0,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
132.048,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
0,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
79.580,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL
FPROGRAMPRIORITAS KEGIATAN
PRIORITASPROYEKPRIORFTAS
I
DUKUNGAN 100JANJI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
86.631,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
65.117,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
28.011,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
0,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
0,00
ProvinsiMaluku Utara
ProvinsiMaluku Utara
80.070,00
ProvinsiPapua Barat
ProvinsiPapua Barat
154.574,00
_01.008
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
0,00
Pengawasan Post Border 006 -AnggaranKesehatan
_tidak 939.049,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 939.049,00
051 - Melaksanakan Koordinasi PengawasanPost Border Alkes dan PKRT
653.743,00
Pusat Pusat 653.743,00
052 -Audit Investigasi Produk dan Saranadalam Pelaksanaan Post Border
285.306,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
57.062,00
L –48.600,00Provinsi DKI
Jakarta
_Provinsi DKIJakarta
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
57.061,00
65.522,00
I
Provi nsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
57.061,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 006 -AnggaranKesehatan
tidak 994.545,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 994.545,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /KOMPONEN
052 - Perangkat Pengolah Data danKomunlIcasI
LOKASI
NAWACITA PRIORITASNASIONAL PROGRAMPRIORITAS KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIOR(TAS
I
DUKUNGAN 100JANJI(TEMATIK) PRESIDEN
KERANGKAREGULASI
_
ALOKASI (RPRIBU)
651.950,00
PROVINSI KABUPATEN /KOTA
Pusat Pusat 651.95 0,00
054- Peralatan Dan Mesln 342.595,00
Pusat Pusat 342.595,00
01.970 Layanan Dukungan ManaJemen Satker 006 -AnggaranKesehatan
tidak 3.047.625,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 3.047.625,00
345.944,00_
051 - Penyusunan rencana program danPenyusunan rencana anggaran
Pusat Pusat 345.944,00
052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasl 486.003,00
Pusat Pusat 486.003,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
270.864,00
Pusat Pusat 270.864,00
054- Pengelolaan kepegawaian 1.008.168,00
Pusat Pusat 1.008.168,00
055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumahtangga dan perlengkapan
936.646,00
Pusat Pusat 936.646,00
01.994 Layanan Perkantoran 006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.505.864,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.505.864,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.505.864,00
Provinsi DKIJakarta
KotaAdministrasiJakartaSelatan
2.505.864,00
Total 30.742.129,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN WO)
KODE
TAHUN 2019
SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONEN
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/TARGET ALOKASI (RIBU)VOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)
2020 2021 20222020 2021 2022
01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) efektif 30.742.1 2 9,00 32.477.720,00 34.697.236,00 37.1 21 .80 2,00
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.001 NSPK Pengawasan Alkes dan PKRT 8 NSPK 1.647.277,00 1.762.585,00 1.884.016,00 2.015.897,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.647.277,00 1.762.585,00 1.884.016,00 2.015.897,00
01.001.001.051 Pedoman Pengawasan Alkes dan PKRT 5,00 Pedoman 175.539,00 877.695,00 5,00 6,00 6,00 939.133,00 1.004.872,00 1.075.213,00
01.001.001.052 StandarIsasI dan Serttfikasi 3,00 Sta nda ri sasi 256.527,33 769.582,00 3,00 4,00 4,00 823.452,00 879.144,00 940.684,00
01.002 Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRT yang efektif 210 SARANA 6.552.420,00 7.011.088,00 7.501.863,00 8.101.676,00
01.002.001 Tanpa Sub Output 6.552.420,00 7.011.088,00 7.501.863,00 8.101.676,00
01.002.001.051 Pembinaan dan Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT 210,00 SARANA 5.102,36 1.071.496,00 215,00 220,00 225,00 1.146.500,00 1.226.755,00 1.387.311,00
01.002.001.052 pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi 210,00 SARANA 13.340,89 2.801.587,00 215,00 220,00 226,00 2.997.698,00 3.207.536,00 3.432.063,00
01.002.001.053 Peningkatan Kapasitas SDM 210,00 SARANA 12.758,75 2.679.337,00 215,00 220,00 225,00 2.866.890,00 3.067.572,00 3.282.302,00
01.004 Sertiflicasi Produlcsi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Syarat 250 SERTIFIKAT 4.816.343,00 4.870.689,00 5.211.637,00 5.577.451,00
01.004.001 Tanpa Sub Output 4.816.343,00 4.870.689,00 5.211.637,00 5.577.451,00
01.004.001.051 Layanan Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT 150,00 SERTIFIKAT 12.768,59 1.915.288,00 150,00 150,00 150,00 1.940.271,00 2.076.090,00 2.221.416,00
01.004.001.052 Sertifikasi CPAKB,CDAKB dan CPPKRTB 100,00 SERTIFIKAT 29.010,55 2.901.055,00 100,00 100,00 100,00 2.930.418,00 3.135.547,00 3.356.035,00
01.005 Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi 2000 SAMPEL 3.811.598,00 4.024.704,00 4.255.650,00 4.481.345,00
01.005.001 Tanpa Sub Output 3.811.598,00 4.024.704,00 4.255.650,00 4.481.345,00
01.005.001.051 Melalcsanakan Sampling Surveillance Produk Alkes dan PKRT 1.883,00 SAMPEL 1.868,39 3.518.174,00 1.849,00 1.869,00 1.889,00 3.714.671,00 3.923.916,00 4.126.391,00
01.005.001.052 Mengelola Sampel Produk Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 2.000,00 SAMPEL 33,26 66.528,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71.184,00 76.166,00 81.497,00
01.005.001.053 Menganalisa dan mengevaluasi hasil uji sampling dan tindak lanjut pengawasan produk alkes dan PKRT 2.000,00 SAMPEL 113,45 226.896,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 238.849,00 255.568,00 273.457,00
01.006 Sarana Produksi Alkes dan PKRT yang Diawasi 150 SARANA 910.540,00 1.072.073,00 1.123.577,00 1.178.685,00
01.006.001 Tanpa Sub Output 910.540,00 1.072.073,00 1.123.577,00 1.178.685,00
01.006.001.051 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT 340,00 Sarana 1.767,82 601.060,00 340,00 340,00 340,00 740.930,00 769.255,00 799.561,00
01.006.001.052 Pelaporan dan Tindak Lanjut Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT 150,00 Sarana 687,73 103.160,00 150,00 150,00 150,00 110.381,00 118.107,00 126.374,00
01.006.001.053 Menganalisa dan Mengevaluasi Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT 150,00 Sarana 1.375,47 206.320,00 150,00 150,00 150,00 220.762,00 236.215,00 252.750,00
01.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Serta Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji 1265 PROD UK 5.516.868,00 5.712.409,00 6.120.583,00 6.562.170,00
01.007.001 Tanpa Sub Output 5.516.868,00 5.712.409,00 6.120.583,00 6.562.170,00
01.007.001.051 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT 1.254,00 SAMPEL 1.965,31 2.464.502,00 1.304,00 1.392,00 1.519,00 2.663.199,00 2.854.415,00 3.053.439,00
01.007.001.052 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan 1.002,00 SARANA 1.302,05 1.304.652,00 1.010,00 1.015,00 1.020,00 1.337.410,00 1.431.032,00 1.531.644,00
01.007.001.053 Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana 1.407,00 SARANA 1.242,16 1.747.714,00 1.407,00 1.407,00 1.407,00 1.711.800,00 1.835.136,00 1.977.087,00
01.008 Pengawasan Post Border 5 Provinsi 939.049,00 1.017.779,00 1.103.072,00 1.185.966,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 939.049,00 1.017.779,00 1.103.072,00 1.185.966,00
01.008.001.051 Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Post Border Alkes dan PKRT 5,00 Provinsi 130.748,60 653.743,00 5,00 5,00 5,00 699.505,00 748.470,00 800.862,00
01.008.001.052 Audit Investigasi Produk dan Sarana dalam Pelaksanaan Post Border 5,00 Provinsi 57.061,20 285.306,00 5,00 5,00 5,00 318.274,00 354.602,00 385.104,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 994.545,00 1.064.162,00 1.138.653,00 1.215.358,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 994.545,00 1.064.162,00 1.138.653,00 1.215.358,00
TAHUN 2019
PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT/ SUB OUTPUT / KOMPONENVOLUME/TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.951.001.052 Perangkat Pengolah Data dan KomunlIcas1 4,00 PAKET 162.987,50 651.950,00 4,00 4,00 4,00 697.586,00 746.417,00 798.666,00
01.951.001.054 Peralatan Dan MesIn 1,00 PAKET 342.595,00 342.595,00 1,00 1,00 1,00 366.576,00 392.236,00 416.692,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.047.625,00 3.260.957,00 3.489.221,00 3.733.463,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 3.047.625,00 3.260.957,00 3.489.221,00 3.733.463,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 1,00 Dokumen 345.944,00 345.944,00 1,00 1,00 1,00 370.160,00 396.071,00 423.795,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasl 1,00 Dokumen 486.003,00 486.003,00 1,00 1,00 1,00 520.023,00 556.424,00 595.373,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 dokumen 270.864,00 270.864,00 1,00 1,00 1,00 289.824,00 310.111,00 331.818,00
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawalan 1,00 dokumen 1.008.168,00 1.008.168,00 1,00 1,00 1,00 1.078.739,00 1.154.250,00 1.235.047,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 dokumen 936.646,00 936.646,00 1,00 1,00 1,00 1.002.211,00 1.072.365,00 1.147.430,00
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.505.864,00 2.681.274,00 2.868.964,00 3.069.791,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.505.864,00 2.681.274,00 2.868.964,00 3.069.791,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 BU LAN LAYANAN 208.822,00 2.505.864,00 12,00 12,00 12,00 2.681.274,00 2.868.964,00 3.069.791,00
Total 30.742.129,00 - - - 32.477.720,00 34.697.236,00 37.121.802,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
PNBP PDN SBSNRUPIAHPINJAMAN HIBAH
BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Pengawasan Post-Market Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) efektif 30.280.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.430,00 0,00 0,00 0,00 30.742.129,00
01.001 NSPK Pengawasan Alkes dan PKRT 1.647.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.277,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.647.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647.277,00
01.001.001.051 Pedoman Pengawasan Alkes dan PKRT Pendukung 877.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.695,00
01.001.001.052 Standarisasi dan Sertifikasi Pendukung 769.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.582,00
01.002 Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan PKRT yang efelctif 6.552.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.552.420,00
01.002.001 Tanpa Sub Output 6.552.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.552.420,00
01.002.001.051 Pembinaan dan Pengawasan Produk Alat Kesehatan dan PKRT Utama 1.071.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.071.496,00
01.002.001.052 pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Utama 2.801.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.587,00
01.002.001.053 Peningkatan Kapasitas SDM Utama 2.679.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.679.337,00
01.004 Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT yang Memenuhi Syarat 4.354313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.430,00 0,00 0,00 0,00 4.816.343,00
01.004.001 Tanpa Sub Output 4.354.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.430,00 0,00 0,00 0,00 4.816.343,00
01.004.001.051 Layanan Sertifikasi Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT Utama 1.765.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.915.288,00
01.004.001.052 Sertifikasi CPAKB,CDAKB dan CPPKRTB Utama 2.589.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.430,00 0,00 0,00 0,00 2.901.055,00
01.005 Produk Alkes dan PKRT yang di Awasi 3.811.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811.598,00
01.005.001 Tanpa Sub Output 3.811.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.811.598,00
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT/ KOMPONEN JENIS KOMPONENRUPIAH
PINJAMAN HIBAHPNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.005.001.051 Melaksanakan Sampling Surveillance Produk Alkes dan PKRT Utama 3.518.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.518.174,00
01.005.001.052 Mengelola Sampel Produk Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Utama 66.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.528,00
01.005.001.053 Menganalisa dan mengevaluasi hash uji sampling dan tindak lanjut pengawasan produk alkes dan PKRT Utama 226.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.896,00
01.006 Sarana Produksi Alkes dan PKRT yang Diawasi 910.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.540,00
01.006.001 Tanpa Sub Output 910.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.540,00
01.006.001.051 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksl Alat Kesehatan dan PKRT Utama 601 .060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 .060,00
01.006.001.052 Pelaporan dan Tindak Lanjut Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT Utama 103.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.160,00
01.006.001.053 Menganalisa dan Mengevaluasi Inspeksi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT Utama 206.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.320,00
01.007 Produk dan Sarana Distribusi Alat Kesehatan Sena Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang di uji 5.516.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516.868,00
01.007.001 Tanpa Sub Output 5.516.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.516.868,00
01.007.001.051 Melaksanakan Sampling Produk Alkes dan PKRT Utama 2.464.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.502,00
01.007.001.052 Melaksanakan Inspeksi Sarana Produksi Alkes dan PKRT dan Sarana Penyalur Alat Kesehatan Utama 1.304.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.652,00
01.007.001.053 Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan inspeksi sarana, surveilance produk dan pengendalian perizinan sarana Utama 1.747.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.714,00
01.008 Pengawasan Post Border 939.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.049,00
01.008.001 Tanpa Sub Output 939.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 939.049,00
01.008.001.051 Melaksanakan Koordinasi Pengawasan Post Border Alkes dan PKRT Utama 653.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.743,00
01.008.001.052 Audit Investigasi Produk dan Sarana dalam Pelaksanaan Post Border Utama 285.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.306,00
01.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 994.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.545,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 994.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.545,00
01.951.001.052 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung 651 .950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 .950,00
01.951.001.054 Peralatan Dan Mesin Pendukung 342.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.595,00
01.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.047.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047.625,00
01.970.001 Tanpa Sub Output 3.047.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.047.625,00
01.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Utama 345.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.944,00
01.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Utama 486.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.003,00
01.970.001.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Utama 270.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.864,00
01.970.001.054 Pengelolaan kepegawaian Utama 1.008.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.168,00
01.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Utama 936.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.646,00
01.994 Layanan Perkantoran 2.505.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.864,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.505.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.864,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 2.505.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.864,00
Total 30.280.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 .430,00 0,00 0,00 0,00 30.742.129,00
Jakarta, 05 April 2019
https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjak1/2019/renjakkekap-rekapitulasi 16/16