rencana kerja anggaran satker bagian-a rencana … · 003 jumlah pembinaan/bimtek penataan surat...

381
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT VOLUME/ SATUAN BASELINE (1) (2) (3) (4) (5) (6) RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER SATUAN KERJA : Halaman : 1 : LOKASI : ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015 KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : : (059) (51) SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO KOTA JAKARTA PUSAT (664241) (01) (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DKI JAKARTA RENCANA KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2015 BAGIAN-A JUMLAH INISIATIF BARU 059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika 206.659.246.000 Indikator Kinerja Utama Program : 1.014.496.000 205.644.750.000 Jumlah rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran dan target yang jelas dan terukur 01 Persentase (%) Realisasi Rencana Program/Kegiatan yang Dapat Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Rencana 02 Tingkat Kepuasan Layanan Teknis dan Adminstrasi 03 Persentase (%) Standar Kompetensi Jabatan/Individu yang Dilaksanakan 04 Persentase (%) Pola Karier Pegawai yang Dilaksanakan 05 01. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis dan Administrasi Outcome : 3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan, Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika 6.258.443.000 Indikator Kinerja Kegiatan : 6.258.443.000 Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan hukum 001 Persentase (%) penanganan kasus hukum 002 Presentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika 003 3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2.268.355.000 4 Naskah/ Laporan 0 2.268.355.000 3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan Penanganan Kasus Hukum 2.383.082.000 7 Laporan 0 2.383.082.000 3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo 1.607.006.000 3 Rekomendasi 0 1.607.006.000 3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 10.411.306.000 Indikator Kinerja Kegiatan : 10.411.306.000 Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai 001 Jumlah dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu 002 Jumlah dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan kepegawaian 003 Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 004 Jumlah dokumen penerapan reformasi birokrasi 005 3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu 1.082.677.000 3 Dokumen 0 1.082.677.000 3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 843.122.000 2 Dokumen 0 843.122.000 3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian 4.503.686.000 2 Dokumen 0 4.503.686.000 3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan kepegawaian 1.874.031.000 3 Dokumen 0 1.874.031.000 3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi 2.107.790.000 2 Dokumen 0 2.107.790.000 3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika 75.499.711.000 Indikator Kinerja Kegiatan : 75.499.711.000

Upload: duongnhu

Post on 02-Mar-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

206.659.246.000

Indikator Kinerja Utama Program :

1.014.496.000 205.644.750.000

Jumlah rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran

dan target yang jelas dan terukur

01

Persentase (%) Realisasi Rencana Program/Kegiatan yang Dapat

Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Rencana

02

Tingkat Kepuasan Layanan Teknis dan Adminstrasi03

Persentase (%) Standar Kompetensi Jabatan/Individu yang

Dilaksanakan

04

Persentase (%) Pola Karier Pegawai yang Dilaksanakan05

01. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis dan Administrasi

Outcome :

3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,

Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan

Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

6.258.443.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.258.443.000

Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang sesuai

ketentuan hukum

001

Persentase (%) penanganan kasus hukum002

Presentase (%) hasil monitoring, evaluasi dan penelaahan

peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan

informatika

003

3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan 2.268.355.0004

Naskah/ Laporan

0 2.268.355.000

3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan Penanganan Kasus Hukum 2.383.082.0007

Laporan

0 2.383.082.000

3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penelaahan Peraturan

Perundang-undangan Bidang Kominfo

1.607.006.0003

Rekomendasi

0 1.607.006.000

3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan

Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

10.411.306.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.411.306.000

Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pegawai001

Jumlah dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional

tertentu

002

Jumlah dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan

kepegawaian

003

Jumlah dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan004

Jumlah dokumen penerapan reformasi birokrasi005

3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu 1.082.677.0003

Dokumen

0 1.082.677.000

3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 843.122.0002

Dokumen

0 843.122.000

3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian 4.503.686.0002

Dokumen

0 4.503.686.000

3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan kepegawaian 1.874.031.0003

Dokumen

0 1.874.031.000

3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi 2.107.790.0002

Dokumen

0 2.107.790.000

3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian

Komunikasi dan Informatika

75.499.711.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

75.499.711.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah Laporan Keuangan Kementerian Kominfo yang berhasil

diselesaikan

001

Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan

Barang/Jasa yang berhasil diselesaikan

002

Jumlah Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian

Kominfo yang berhasil diselesaikan

003

Jumlah Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kominfo

yang berhasil diselesaikan

004

Jumlah Bulan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan

Perkantoran

005

3013.001 Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1.920.236.0009

Dokumen

0 1.920.236.000

3013.003 Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan Barang/Jasa

yang dapat diselesaikan tepat waktu

1.695.798.00012

Dokumen

0 1.695.798.000

3013.004 Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian Kominfo

yang dapat diselesaikan tepat waktu

483.485.00012

Dokumen

0 483.485.000

3013.005 Laporan Barang Milik Negara yang dapat diselesaikan tepat waktu

dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1.716.191.0003

Dokumen

0 1.716.191.000

3013.994 Layanan Perkantoran 69.684.001.00012

Bulan Layanan

0 69.684.001.000

3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,

Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8.694.895.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.694.895.000

Persentase (%) terselesaikannya Dokumen Perencanaan Program,

Anggaran, Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang

berlaku

001

3014.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan, Anggaran Lintas Sektor

dan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi

7.224.170.00011

Dokumen

0 7.224.170.000

3014.004 Dokumen Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah 1.470.725.0003

Dokumen

0 1.470.725.000

3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,

Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan

Informatika

67.937.652.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

67.937.652.000

Persentase (%) Layanan ketatausahaan dan keprotokolan yang

tepat sasaran dan tepat waktu

001

Persentase (%) Layanan rumah tangga dan tata usaha Sekretariat

Jenderal yang tepat waktu

002

Jumlah pembinaan/bimtek penataan surat menyurat dan kearsipan003

Jumlah laporan perencanaan, pelaksanaan pengadaaan dan

barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal

004

3015.001 Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan 2.415.825.00012

Bulan Layanan

0 2.415.825.000

3015.002 Layanan Rumah Tangga dan tata usaha Biro 1.125.635.00012

Bulan Layanan

0 1.125.635.000

3015.003 Peserta Bimtek penataan Surat Menyurat dan Kearsipan 890.867.000150

Orang

0 890.867.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3015.004 Laporan Perencanaan, Pelaksanaan Pengadaaan dan Barang Milik

Negara di lingkungan Sekretaria Jenderal

6.470.350.0003

laporan

0 6.470.350.000

3015.994 Layanan Perkantoran 47.373.606.00012

Bulan Layanan

0 47.373.606.000

3015.995 Kendaraan Bermotor 38.420.0002

Unit

0 38.420.000

3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.072.993.000221

Unit

0 2.072.993.000

3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 7.549.956.000608

Unit

0 7.549.956.000

3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan

Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

14.035.667.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.035.667.000

Persentase (%) Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan

Kementerian Kominfo

001

Persentase (%) Sistem Informasi dan Data yang Terintegrasi di

Lingkungan Kementerian Kominfo

002

Persentase (%) Ketersediaan Akses Jaringan Kementerian Kominfo003

3016.001 Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan

Kementerian Kominfo

2.234.814.0008

Laporan

0 2.234.814.000

3016.002 Layanan Sistem, Data dan Informasi yang dapat diakses 1.810.129.0004

Laporan

0 1.810.129.000

3016.003 Layanan Infrastruktur Informatik 9.990.724.0003

Dokumen

0 9.990.724.000

3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan

Informatika

8.651.590.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.014.496.000 7.637.094.000

Jumlah promosi dan publikasi kepada publik secara langsung dan

melalui media

001

Jumlah dokumen hasil analisa isu publik yang berkaitan dengan

Kementerian Kominfo

002

Persentase (%) tanggapan atas permintaan informasi publik yang

disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Kementerian Kominfo

003

3017.001 Penyediaan Akses Informasi dan Layanan Informasi Secara

Langsung

1.727.118.0001

Dokumen

0 1.727.118.000

3017.002 Promosi dan publikasi Melalui Media 4.966.287.0002

Laporan

0 4.966.287.000

3017.003 Pelayanan PPID Kementerian Kominfo 943.689.0001

Laporan

0 943.689.000

3017.006 Penyediaan Hasil Analisa Isu Publik Yang Berkaitan dengan

Kementerian Kominfo

416.580.00012

Dokumen

416.580.000 0

3017.007 Peliputan Kegiatan Kementerian 597.916.00010

Laporan

597.916.000 0

3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja

Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan

Informatika

6.626.244.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.626.244.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana

kerjasama bidang multilateral yang berkelanjutan

001

Persentase (%) capaian penyusunan naskah dan tatalaksana

kerjasama bidang regional yang berkelanjutan

002

Persentase (%) capaian penyusunan naskan dan tatalaksana

kerjasama bidang bilateral yang berkelanjutan

003

3018.001 Dokumen Kertas Posisi/Pedoman Delri/Dokumen Kontribusi dalam

Sidang Multilateral dan perdagangan bidang jasa TIK

2.661.012.0006

Dokumen

0 2.661.012.000

3018.002 Dokumen Hasil Kerjasama Sidang Regional dan Informasi Panduan

Investasi Bidang ICT

2.642.105.0005

Dokumen

0 2.642.105.000

3018.003 Dokumen Kerjasama Sidang Bilateral dan Penyelesaian Masalah

Frekuensi

1.323.127.0004

Dokumen

0 1.323.127.000

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan

Informatika

8.543.738.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.543.738.000

Jumlah Peserta Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis001

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam lingkup

Kementerian

002

3019.002 Penyusunan Program, Laporan dan Evaluasi Pusdiklat Pegawai 2.011.569.0007

Dokumen

0 2.011.569.000

3019.003 Penyelenggaraan Diklat Pegawai 6.532.169.000612

Orang

0 6.532.169.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Komunikasi dan Informatika

15.000.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

15.000.000.000

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur01

01. Memadainya Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome :

3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

15.000.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.000.000.000

Luas Renovasi Gedung dan renovasi Runag Kerja Gedung

Kementerian Komunikasi dan Informatika

001

3023.998 Gedung/Bangunan 15.000.000.0008.315

M2

0 15.000.000.000

, 7 September 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

206.659.246.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran

dan target yang jelas dan terukur

01

Persentase (%) Realisasi Rencana Program/Kegiatan yang Dapat

Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Rencana

02

Tingkat Kepuasan Layanan Teknis dan Adminstrasi03

Persentase (%) Standar Kompetensi Jabatan/Individu yang

Dilaksanakan

04

Persentase (%) Pola Karier Pegawai yang Dilaksanakan05

3011 Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan,

Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum dan Bantuan

Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 08.03)

6.258.443.000

3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan

[Base Line]

2.268.355.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Naskah/

Laporan

3011.001.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang

Kominfo

2.268.355.0004 Naskah/ Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.268.355.000

011 PENGUMPULAN DAN PENELAAHAN NASKAH PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO

222.623.000 � � � �

012 PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO

1.364.690.000 � � � �

013 PENYULUHAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO

428.920.000 � � � �

014 BIMBINGAN TEKNIS LEGISLATIVE DRAFTING PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KOMINFO

252.122.000 � � � �

3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan Penanganan Kasus

Hukum

[Base Line]

2.383.082.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

7 Laporan

3011.002.001 Laporan Perkembangan, Kemajauan Penanganan

Kasus-Kasus Hukum

2.383.082.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.383.082.000

011 PENYUSUNAN NASKAH DALAM RANGKA PROSES PERSIDANGAN

DI PENGADILAN (JAWABAN/GUGATAN, REPLIK/DUPLIK,

KESIMPULAN,BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

337.599.000 � � � �

012 FORUM KOORDINASI, BANTUAN HUKUM DAN BIMTEK ADVOKASI

DALAM RANGKA PENANGANAN KASUS-KASUS HUKUM DI

LINGKUNGAN KEMKOMINFO

1.412.980.000 � � � �

013 LAYANAN DOKUMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAN PRODUK HUKUM BIDANG KOMINFO

632.503.000 � � � �

3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penelaahan

Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo

[Base Line]

1.607.006.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Rekomendasi

3011.003.001 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penelaahan

Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo

1.607.006.0003 Rekomendasi

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.607.006.000

011 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP

IMPLEMENTASI PRODUK-PRODUK HUKUM DI BIDANG KOMINFO

418.865.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENELAAHAN TERHADAP PRODUK-PRODUK

HUKUM DI BIDANG KOMINFO

793.327.000 � � � �

013 KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA

SINKRONISASI URUSAN BIDANG KOMINFO

394.814.000 � � � �

3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan

Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

10.411.306.000

3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat fungsional

tertentu

[Base Line]

1.082.677.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.082.677.000

011 Penyelesaian Permasalahan Jabfung Tertentu 44.536.000 � � � �

012 Penyusunan dan Revisi peraturan tentang jabatan fungsional

tertentu

491.230.000 � � � �

013 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu 546.911.000 � � � �

3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

[Base Line]

843.122.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 843.122.000

011 Penataan Organisasi 508.811.000 � � � �

012 Penataan Tata Laksana 334.311.000 � � � �

3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan kepegawaian

[Base Line]

4.503.686.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.503.686.000

011 Perencanaan Pegawai 524.451.000 � � � �

012 Pengembangan Pegawai 3.979.235.000 � � � �

3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian permasalahan

kepegawaian

[Base Line]

1.874.031.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.874.031.000

011 Pengelolaan dan Pengembangan Data Pegawai 260.274.000 � � � �

012 Baperjakat dan Mutasi Pegawai Kominfo 1.204.920.000 � � � �

013 Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian 408.837.000 � � � �

3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi

[Base Line]

2.107.790.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.107.790.000

011 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 236.600.000 � � � �

012 Bina Kinerja dan Pembinaan Pegawai 1.871.190.000 � � � �

3013 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian

Komunikasi dan Informatika

75.499.711.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

3013.001 Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

[Base Line]

1.920.236.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.106.326.000

101 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran (BA.

059) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Unaudited dan

Audited)

616.906.000 � � � �

102 Pra Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (BA. 059)

Kementerian Komunikasi dan Informatika

166.554.000 � � � �

103 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semesteran Belanja

Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BA. 999) Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Unaudited dan Audited)

75.180.000 � � � �

104 Pembinaan Administrasi Keuangan 124.136.000 � � � �

105 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit di Lingkungan Sekretariat

Jenderal Kementerian Kominfo

123.550.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 813.910.000

106 Bimbingan Teknis Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan Negara 86.240.000 � � � �

107 Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis

Akrual

193.387.000 � � � �

108 Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan SAKTI di Lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

87.431.000 � � � �

109 Bimbingan Teknis Peraturan Baru Dibidang Keuangan 100.160.000 � � � �

110 Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi dan Tata Cara

Penyusunan Laporan Keuangan

87.409.000 � � � �

111 Bimbingan Teknis Sistem e-Audit di Lingkungan Kementerian

Kominfo

86.027.000 � � � �

112 Bimbingan Teknis peraturan bidang Keuangan di lingkungan Biro

Keuangan Kementerian Kominfo

173.256.000 � � � �

3013.003 Laporan Realisasi Anggaran dan Monev Pengadaan

Barang/Jasa yang dapat diselesaikan tepat waktu

[Base Line]

1.695.798.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 621.263.000

301 Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi Anggaran Berbasis

Aplikasi Semesteran/Tahunan di Lingkungan Kementerian kominfo

114.315.000 � � � �

302 Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Kominfo

220.487.000 � � � �

303 Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 101.000.000 � � � �

304 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran di Lingkungan

Kementerian Kominfo

100.462.000 � � � �

305 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran 2014

dan Identifikasi Potensi Kendala Realisasi Anggaran 2015 (TEPPA)

di Lingkungan Kementerian Kominfo

84.999.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.074.535.000

306 Bimbingan Teknis Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Rencana

Penyerapan Dana (Disbursement) di Lingkungan Kementerian

Kominfo

87.377.000 � � � �

307 Workshop Review Pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian

Kominfo

80.385.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

308 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan

Kementerian Kominfo

233.852.000 � � � �

309 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Evaluasi Penyerapan

Anggaran (Format TEPPA) di Lingkungan Kementerian Kominfo

85.995.000 � � � �

310 Bimtek Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara 85.995.000 � � � �

311 Bimtek Perhitungan dan Pengenaan Pajak Pajak Oleh Bendahara

Pemerintah

313.852.000 � � � �

312 Bimtek Aplikasi SPM di Lingkungan Kementerian Kominfo 85.995.000 � � � �

313 Bimtek Aplikasi GPP di Lingkungan Kementerian Kominfo 101.084.000 � � � �

3013.004 Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi Kementerian

Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu

[Base Line]

483.485.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.118.000

401 Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kominfo 157.500.000 � � � �

402 Pembinaan Perbendaharaan 66.618.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 259.367.000

403 Bimtek Penatausahaan Piutang PNBP di Lingkungan Kementerian

Kominfo

85.995.000 � � � �

404 Bimtek Penyelesaian Kerugian Negara Atas Perbendaharaan dan

Barang Milik Negara

87.377.000 � � � �

405 Bimtek Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 85.995.000 � � � �

3013.005 Laporan Barang Milik Negara yang dapat diselesaikan

tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP)

[Base Line]

1.716.191.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 618.315.000

501 Penyusunan Laporan BMN Semester II dan Tahunan 2014

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Unaudited dan Audited)

301.163.000 � � � �

502 Pra Penyusunan Laporan BMN Tahunan 2015 Kementerian

Komunikasi dan Informatika

82.826.000 � � � �

503 Penyusunan Laporan BMN Semester I tahun 2015 Kementerian

Komunikasi dan Informatika

82.827.000 � � � �

504 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan

Pengendalian BMN Tahun 2014

10.675.000 � � � �

505 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Inventarisasi Barang Milik

Negara

83.668.000 � � � �

506 Pembinaan Penatausahaan BMN 57.156.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.097.876.000

507 Review Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara 86.395.000 � � � �

508 Review Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara 86.395.000 � � � �

509 Bimtek Penyusutan Barang Milik Negara 87.476.000 � � � �

510 Bimtek Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara 119.084.000 � � � �

511 Sosialisasi Peraturan Baru di Bidang BMN 194.706.000 � � � �

512 Sosialisasi Petujuk Pelaksanaan Penghapusan BMN 85.996.000 � � � �

513 Sosialisasi SOP Hibah 85.964.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 5

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

514 Sosialisasi Pedoman Akuntansi Barang Milk Negara 85.964.000 � � � �

515 Bimtek SIMAK-BMN dan Persediaan 87.368.000 � � � �

516 Bimbingan Teknis peraturan bidang BMNdi lingkungan Biro

Keuangan Kementerian Kominfo

178.528.000 � � � �

3013.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

69.684.001.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

3013.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 69.684.001.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 69.684.001.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 69.684.001.000 � � � �

3014 Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran,

Lintas Sektoral dan Daerah serta Evaluasi dan Laporan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

8.694.895.000

3014.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan, Anggaran

Lintas Sektor dan Daerah serta Pengendalian dan Evaluasi

[Base Line]

7.224.170.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

11 Dokumen

3014.001.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan dan Anggaran,

Lintas Sektor dan Daerah, serta Pengendalian

7.224.170.00011 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.224.170.000

011 Pembinaan / Perencanaan / Koordinasi/ Penyusunan Program dan

Kegiatan

2.568.021.000 � � � �

012 Pembinaan / Perencanaan / Koordinasi/ Penyusunan Anggaran

Kementerian Kominfo

2.341.761.000 � � � �

013 Pembinaan / Perencanaan / Koordinasi/ Pelaksanaan Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan, serta Pengendalian

2.314.388.000 � � � �

3014.004 Dokumen Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Instansi

Daerah

[Base Line]

1.470.725.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

3014.004.001 Dokumen Perencanaan Lintas Sektor dan Daerah

Kementerian Komunikasi dan Informatika

1.470.725.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.470.725.000

011 KOORDINASI SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM /

KEGIATAN LINTAS SEKTORAL DAN DAERAH

657.246.000 � � � �

012 PENYUSUNAN MATRIKS RENCANA PROGRAM / KEGIATAN LINTAS

SEKTORAL DAN DAERAH

286.050.000 � � � �

013 Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) 527.429.000 � � � �

3015 Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi,

Pengadaan Barang/Jasa serta Pelayanan Penunjang

Pelaksanaan Tugas Kementerian Komunikasi dan

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

67.937.652.000

3015.001 Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan

[Base Line]

2.415.825.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.415.825.000

011 Fasilitasi pelaksanaan Rapat-rapat yang diselenggarakan Pimpinan

dengan Mitra Kerja

1.852.130.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Penyelenggaraan Keprotokolan 563.695.000 � � � �

3015.002 Layanan Rumah Tangga dan tata usaha Biro

[Base Line]

1.125.635.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.125.635.000

011 Evaluasi Efektifitas Penghematan Energi Unit Kerja Kementerian

Kominfo

115.800.000 � � � �

012 Pembentukan Tim Koordinasi Evaluasi Inpres No. 13 Tahun 2011

(Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air)

101.600.000 � � � �

013 PENINGKATAN KEAMANAN INFRASTRUKTUR 114.882.000 � � � �

014 PENINGKATAN PELAYANAN 793.353.000 � � � �

3015.003 Peserta Bimtek penataan Surat Menyurat dan Kearsipan

[Base Line]

890.867.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

150 Orang

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 890.867.000

011 Penyelenggaraan dan Pembinaan Pengelolaan

Kearsipan/Dokumen Negara

890.867.000 � � � �

3015.004 Laporan Perencanaan, Pelaksanaan Pengadaaan dan

Barang Milik Negara di lingkungan Sekretaria Jenderal

[Base Line]

6.470.350.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.470.350.000

011 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan 6.470.350.000 � � � �

3015.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

47.373.606.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 47.373.606.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 47.373.606.000 � � � �

3015.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

38.420.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 38.420.000

011 PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR 38.420.000 � � � �

3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.072.993.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

221 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.072.993.000

011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.072.993.000 � � � �

3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

7.549.956.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

608 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.549.956.000

011 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN 7.549.956.000 � � � �

3016 Pelayanan, Pengelolaan, Pengembangan, dan

Pemanfaatan Data dan Informasi serta Sarana Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

14.035.667.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 7

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3016.001 Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi di Lingkungan

Kementerian Kominfo

[Base Line]

2.234.814.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.234.814.000

011 Portal dan Konten 1.337.496.000 � � � �

012 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik TIK 802.078.000 � � � �

013 Pembinaan Pegawai Pusat Data dan Sarana Informatika 95.240.000 � � � �

3016.002 Layanan Sistem, Data dan Informasi yang dapat diakses

[Base Line]

1.810.129.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.810.129.000

011 Tata Kelola TIK, Pengembangan Aplikasi Perkantoran &

e-Government

1.810.129.000 � � � �

3016.003 Layanan Infrastruktur Informatik

[Base Line]

9.990.724.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.990.724.000

011 Pengelolaan Jaringan di Ling. Kominfo 4.012.225.000 � � � �

012 Pengelolaan NOC dan Keamanan Data dan Informasi di Ling.

Kominfo

5.978.499.000 � � � �

3017 Pelayanan Informasi, Promosi, Penyediaan Akses

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

8.651.590.000

3017.001 Penyediaan Akses Informasi dan Layanan Informasi

Secara Langsung

[Base Line]

1.727.118.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.727.118.000

011 PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN (LAMA) 20.335.000 � � � �

013 PENYEDIAAN BAHAN LAYANAN INFORMASI 356.054.000 � � � �

014 PENYEDIAAN AKSES INFORMASI MELALUI MEDIA ONLINE 39.600.000 � � � �

015 PELAYANAN INFORMASI LANGSUNG 896.720.000 � � � �

016 PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI 320.644.000 � � � �

017 RPENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI (1) 1.800.000 � � � �

018 Rapat Koordinasi Kehumasan Kementerian Kominfo 91.965.000 � � � �

3017.002 Promosi dan publikasi Melalui Media

[Base Line]

4.966.287.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

2 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.966.287.000

011 PROMOSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK 1.994.440.000 � � � �

012 PROMOSI MELALUI MEDIA TERCETAK 2.051.375.000 � � � �

013 PUBLIKASI 920.472.000 � � � �

3017.003 Pelayanan PPID Kementerian Kominfo

[Base Line]

943.689.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

1 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 8

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 943.689.000

011 PEMBINAAN PPID KE UPT KEMENKOMINFO 50.824.000 � � � �

012 LAYANAN INFORMASI PPID 673.461.000 � � � �

013 FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN INDEKS

KEPUASAN MASYARAKAT PPID KEMKOMINFO

81.064.000 � � � �

014 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 138.340.000 � � � �

3017.006 Penyediaan Hasil Analisa Isu Publik Yang Berkaitan

dengan Kementerian Kominfo

[Output Baru - Perubahan Kebijakan]

416.580.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 416.580.000

011 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA BAHAN PUBLIKASI DAN

PROMOSI

416.580.000 � � � �

3017.007 Peliputan Kegiatan Kementerian

[Output Baru - Perubahan Kebijakan]

597.916.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 597.916.000

011 PELIPUTAN KEGIATAN PIMPINAN 597.916.000 � � � �

3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan Penyusunan Naskah Kerja

Sama Internasional Kementerian Komunikasi dan

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

6.626.244.000

3018.001 Dokumen Kertas Posisi/Pedoman Delri/Dokumen

Kontribusi dalam Sidang Multilateral dan perdagangan

bidang jasa TIK

[Base Line]

2.661.012.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.661.012.000

011 DOKUMEN HASIL KERJASAMA BIDANG MULTILATERAL 2.661.012.000 � � � �

3018.002 Dokumen Hasil Kerjasama Sidang Regional dan Informasi

Panduan Investasi Bidang ICT

[Base Line]

2.642.105.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.642.105.000

012 DOKUMEN HASIL KERJASAMA SIDANG REGIONAL DAN

INFORMASI PANDUAN INVESTASI BIDANG ICT

2.642.105.000 � � � �

3018.003 Dokumen Kerjasama Sidang Bilateral dan Penyelesaian

Masalah Frekuensi

[Base Line]

1.323.127.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.323.127.000

012 DOKUMEN KERJASAMA SIDANG BILATERAL DAN KOORDINASI

SATELIT

1.323.127.000 � � � �

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

8.543.738.000

3019.002 Penyusunan Program, Laporan dan Evaluasi Pusdiklat

Pegawai

[Base Line]

2.011.569.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

7 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 9

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3019.002.001 PENYUSUNAN PROGRAM, LAPORAN DAN EVALUASI

PUSDIKLAT PEGAWAI

2.011.569.0007 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.011.569.000

011 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENETAPAN TENAGA PENGAJAR

DIKLAT

3.527.000 � � � �

012 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN KURIKULUM DAN MODUL

DIKLAT

1.469.316.000 � � � �

013 PENYUSUNAN/PENYEMPURNAAN GRAND DESIGN PUSDIKLAT DAN

KOORDINASI DALAM RANGKA KERJASAMA DIKLAT

116.584.000 � � � �

014 PENINGKATAN PNBP DIKLAT 84.300.000 � � � �

015 MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT 144.458.000 � � � �

016 RAPAT KOORDINASI TEKNIS KEDIKLATAN BIDANG KOMINFO 161.194.000 � � � �

017 PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR/SOP

PENYELENGGARAAN DIKLAT

32.190.000 � � � �

3019.003 Penyelenggaraan Diklat Pegawai

[Base Line]

6.532.169.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

612 Orang

3019.003.001 PENYELENGGARAAN DIKLAT PEGAWAI 6.532.169.000612 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.532.169.000

011 DIKLAT STRUKTURAL 1.935.547.000 � � � �

012 DIKLAT FUNGSIONAL 515.400.000 � � � �

013 DIKLAT TEKNIS 994.735.000 � � � �

014 PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI KOMINFO 1.481.757.000 � � � �

015 PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DIKLAT 43.860.000 � � � �

016 DIKLAT DARI SUMBER DANA PNBP 1.200.000.000 � � � �

017 PENINGKATAN KOMPETENSI PENYELENGGARA DIKLAT 360.870.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 10

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Komunikasi dan Informatika

15.000.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur01

3023 Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

15.000.000.000

3023.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

15.000.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8.315 M2

3023.998.001 Renovasi Gedung Kantor Kemkominfo 15.000.000.0008.315 M2

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 15.000.000.000

011 Luas Lantai yang di renovasi 600.000.000 � � � �

012 Kulit Luar Gedung Belakang Kemkominfo 14.400.000.000 � � � �

, 7 September 2015

221.659.246.000

220.374.946.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

1.284.300.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2015

(1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2014

059.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

1.340.000.000

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika1.340.000.000

PNBP 1.340.000.000

1. UMUM 1.340.000.000

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 123.700.000

423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 16.300.000

423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan

pendapatan DJBC

1.200.000.000

, 7 September 2015

0PERPAJAKAN

P N B P

T O T A L

1. Umum

2. Fungsional

1.340.000.000

1.340.000.000

0

T.A. 2015

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.01.01 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Komunikasi

dan Informatika

206.659.246 59.458.903 60.001.563 60.565.390

3011 Koordinasi Perumusan Peraturan

Perundang-Undangan, Penelaahan

dan Evaluasi Produk Hukum dan

Bantuan Hukum Kementerian

Komunikasi dan Informatika

6.258.443

3011.001 Rancangan Peraturan Perundang-undangan

[Satuan : Naskah/ Laporan]

2.268.355

[4] [4] [4] [4] [4]

3011.002 Laporan Perkembangan, Kemajuan

Penanganan Kasus Hukum

[Satuan : Laporan]

2.383.082

[7] [7] [7] [7] [0]

3011.003 Rekomendasi Hasil Monitoring, Evaluasi,

dan Penelaahan Peraturan

Perundang-undangan Bidang Kominfo

[Satuan : Rekomendasi]

1.607.006

[3] [3] [3] [3] [0]

3012 Koordinasi Pembinaan Kepegawaian

dan Penataan Organisasi Kementerian

Komunikasi dan Informatika

10.411.306

3012.001 Dokumen peningkatan kompetensi pejabat

fungsional tertentu

[Satuan : Dokumen]

1.082.677

[3] [3] [3] [3] [3]

3012.002 Dokumen penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan

[Satuan : Dokumen]

843.122

[2] [2] [2] [2] [2]

3012.003 Dokumen perencanaan dan pengembangan

kepegawaian

[Satuan : Dokumen]

4.503.686

[3] [2] [2] [2] [2]

3012.004 Dokumen mutasi dan penyelesaian

permasalahan kepegawaian

[Satuan : Dokumen]

1.874.031

[3] [3] [3] [3] [3]

3012.005 Dokumen Penerapan Reformasi Birokrasi

[Satuan : Dokumen]

2.107.790

[2] [2] [2] [2] [2]

3013 Koordinasi Pembinaan dan

Pengelolaan Keuangan dan

Penatausahaan Barang Milik Negara

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

75.499.711

3013.001 Laporan Keuangan yang dapat diselesaikan

tepat waktu dan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

[Satuan : Dokumen]

1.920.236

[2] [9] [9] [9] [9]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3013.003 Laporan Realisasi Anggaran dan Monev

Pengadaan Barang/Jasa yang dapat

diselesaikan tepat waktu

[Satuan : Dokumen]

1.695.798

[12] [12] [12] [12] [12]

3013.004 Laporan PNBP dan Penyelesaian Ganti Rugi

Kementerian Kominfo yang dapat

diselesaikan tepat waktu

[Satuan : Dokumen]

483.485

[12] [12] [12] [12] [12]

3013.005 Laporan Barang Milik Negara yang dapat

diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP)

[Satuan : Dokumen]

1.716.191

[2] [3] [2] [2] [2]

3013.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

69.684.001

[12] [12] [12] [12] [12]

3014 Koordinasi Penyusunan Program,

Kegiatan dan Anggaran, Lintas

Sektoral dan Daerah serta Evaluasi

dan Laporan Kementerian Komunikasi

dan Informatika

8.694.895

3014.001 Dokumen Perencanaan Program Kegiatan,

Anggaran Lintas Sektor dan Daerah serta

Pengendalian dan Evaluasi

[Satuan : Dokumen]

7.224.170

[6] [11] [11] [11] [11]

3014.004 Dokumen Kerja Sama

Kementerian/Lembaga dan Instansi Daerah

[Satuan : Dokumen]

1.470.725

[3] [3] [3] [3] [3]

3015 Koordinasi Pembinaan dan

Pengelolaan Administrasi, Pengadaan

Barang/Jasa serta Pelayanan

Penunjang Pelaksanaan Tugas

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

67.937.652 59.458.903 60.001.563 60.565.390

3015.001 Layanan Ketatausahaan dan Keprotokolan

[Satuan : Bulan Layanan]

2.415.825 3.335.054 3.465.121 3.600.261

[12] [12] [12] [12] [120]

3015.002 Layanan Rumah Tangga dan tata usaha Biro

[Satuan : Bulan Layanan]

1.125.635 1.946.139 2.022.038 2.100.898

[12] [12] [12] [12] [120]

3015.003 Peserta Bimtek penataan Surat Menyurat

dan Kearsipan

[Satuan : Orang]

890.867 1.257.691 1.306.741 1.357.704

[20] [150] [20] [20] [20]

3015.004 Laporan Perencanaan, Pelaksanaan

Pengadaaan dan Barang Milik Negara di

lingkungan Sekretaria Jenderal

[Satuan : laporan]

6.470.350 1.809.407 1.879.973 1.953.292

[20] [3] [20] [20] [20]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3015.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

47.373.606 45.544.500 45.544.500 45.544.500

[12] [12] [12] [12] [12]

3015.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

38.420 195.768 203.403 211.336

[0] [2] [2] [1] [1]

3015.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.072.993 906.260 941.604 978.327

[16] [221] [20] [20] [20]

3015.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

7.549.956 4.464.084 4.638.183 4.819.072

[28] [608] [30] [30] [30]

3016 Pelayanan, Pengelolaan,

Pengembangan, dan Pemanfaatan

Data dan Informasi serta Sarana

Informatika Kementerian Komunikasi

dan Informatika

14.035.667

3016.001 Laporan Pemutakhiran Data dan Informasi

di Lingkungan Kementerian Kominfo

[Satuan : Laporan]

2.234.814

[0] [8] [12] [12] [12]

3016.002 Layanan Sistem, Data dan Informasi yang

dapat diakses

[Satuan : Laporan]

1.810.129

[0] [4] [1] [1] [1]

3016.003 Layanan Infrastruktur Informatik

[Satuan : Dokumen]

9.990.724

[0] [3] [1] [1] [1]

3017 Pelayanan Informasi, Promosi,

Penyediaan Akses Informasi dan

Dokumentasi Kementerian

Komunikasi dan Informatika

8.651.590

3017.001 Penyediaan Akses Informasi dan Layanan

Informasi Secara Langsung

[Satuan : Dokumen]

1.727.118

[2] [1] [2] [2] [2]

3017.002 Promosi dan publikasi Melalui Media

[Satuan : Laporan]

4.966.287

[2] [2] [2] [2] [2]

3017.003 Pelayanan PPID Kementerian Kominfo

[Satuan : Laporan]

943.689

[12] [1] [12] [12] [12]

3017.006 Penyediaan Hasil Analisa Isu Publik Yang

Berkaitan dengan Kementerian Kominfo

[Satuan : Dokumen]

416.580

[0] [12] [0] [0] [0]

3017.007 Peliputan Kegiatan Kementerian

[Satuan : Laporan]

597.916

[0] [10] [0] [0] [0]

3018 Pelayanan Ketatalaksanaan dan

Penyusunan Naskah Kerja Sama

Internasional Kementerian

6.626.244

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

Komunikasi dan Informatika

3018.001 Dokumen Kertas Posisi/Pedoman

Delri/Dokumen Kontribusi dalam Sidang

Multilateral dan perdagangan bidang jasa

TIK

[Satuan : Dokumen]

2.661.012

[5] [6] [6] [6] [6]

3018.002 Dokumen Hasil Kerjasama Sidang Regional

dan Informasi Panduan Investasi Bidang

ICT

[Satuan : Dokumen]

2.642.105

[0] [5] [7] [7] [0]

3018.003 Dokumen Kerjasama Sidang Bilateral dan

Penyelesaian Masalah Frekuensi

[Satuan : Dokumen]

1.323.127

[0] [4] [6] [6] [0]

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

8.543.738

3019.002 Penyusunan Program, Laporan dan Evaluasi

Pusdiklat Pegawai

[Satuan : Dokumen]

2.011.569

[0] [7] [8] [8] [8]

3019.003 Penyelenggaraan Diklat Pegawai

[Satuan : Orang]

6.532.169

[0] [612] [500] [550] [550]

3023 Pelaksanaan Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

15.000.000

3023.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

15.000.000

[0] [8.315] [0] [0] [0]

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO

KOTA JAKARTA PUSAT

(664241)

(01)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.01.01 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Komunikasi

dan Informatika

1.340.000 1.440.000 1.440.000

3019 Pelaksanaan dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

1.340.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000

P N B P 1.340.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000

1. Umum 1.340.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000

, 7 September 2015PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

221.659.246

59.458.903

60.001.563

1.340.000.000

1.440.000.000

1.440.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

28.600.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

28.600.000.000

Opini Hasil Audit BPK01

Persentase (%) Laporan yang Tepat Waktu02

Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Ditindaklanjuti

03

01. Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur Kominfo

Outcome :

3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

1.802.438.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.802.438.000

Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan

keuangan dan aset yang material

001

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002

Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi

003

Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks

penerapan budaya anti korupsi

004

Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan

pengaduan masyarakat

005

Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks

kepatuhan penyampaian LHKPN

006

Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di Lingkungan Ditjen SDPPI007

3024.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika

923.185.0004

Laporan

0 923.185.000

3024.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 21.840.0001

Laporan

0 21.840.000

3024.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 21.518.0001

Laporan

0 21.518.000

3024.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 21.518.0001

Laporan

0 21.518.000

3024.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001

Laporan

0 57.776.000

3024.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 21.518.0001

Laporan

0 21.518.000

3024.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 735.083.0004

Laporan

0 735.083.000

3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

1.648.933.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.648.933.000

Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan

keuangan dan aset yang material

001

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002

Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi

003

Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks

penerapan budaya anti korupsi

004

Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan

pengaduan masyarakat

005

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks

kepatuhan penyampaian LHKPN

006

Nilai evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Ditjen PPI007

3025.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

389.030.0002

Laporan

0 389.030.000

3025.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 21.840.0001

Laporan

0 21.840.000

3025.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 22.930.0001

Laporan

0 22.930.000

3025.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 22.930.0001

Laporan

0 22.930.000

3025.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001

Laporan

0 57.776.000

3025.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 22.930.0001

Laporan

0 22.930.000

3025.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 1.111.497.0003

Laporan

0 1.111.497.000

3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

1.493.097.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

1.493.097.000

Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan

keuangan dan aset yang material

001

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002

Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi

003

Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks

penerapan budaya anti korupsi

004

Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan

pengaduan masyarakat

005

Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks

kepatuhan penyampaian LHKPN

006

Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Ditjen IKP dan

Ditjen Aptika

007

3026.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Aplikasi Informatika dan

Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

344.438.0003

Laporan

0 344.438.000

3026.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 43.680.0001

Laporan

0 43.680.000

3026.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 35.954.0001

Laporan

0 35.954.000

3026.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 35.954.0001

Laporan

0 35.954.000

3026.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001

Laporan

0 57.776.000

3026.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 35.954.0001

Laporan

0 35.954.000

3026.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 939.341.0004

Laporan

0 939.341.000

3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan

Litbang SDM

1.296.466.000 1.296.466.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Prosentase jumlah satker yang bersih dari penyimpangan

keuangan dan aset yang material

001

Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang di tindaklanjuti002

Pelaksanaan penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi / Indeks penanganan dan pengendalian gratifikasi

003

Satuan kerja/UPT yang menerapkan budaya anti korupsi / Indeks

penerapan budaya anti korupsi

004

Penyelesaian pengaduan masyarakat / Indeks penanganan

pengaduan masyarakat

005

Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN / Indeks

kepatuhan penyampaian LHKPN

006

Nilai Evaluasi LAKIP pada Satker di lingkungan Setjen, Balitbang

SDM, dan Itjen

007

3027.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Sekretariat Jenderal,

Inspektorat Jenderal dan Balitbang SDM

445.256.00014

Laporan

0 445.256.000

3027.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan 43.680.0001

Laporan

0 43.680.000

3027.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian gratifikasi 31.930.0001

Laporan

0 31.930.000

3027.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi 31.930.0001

Laporan

0 31.930.000

3027.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 57.776.0001

Laporan

0 57.776.000

3027.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara 31.930.0001

Laporan

0 31.930.000

3027.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja 653.964.0005

Laporan

0 653.964.000

3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Inspektorat Jenderal

22.359.066.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

22.359.066.000

Prosentase aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor001

Prosentase laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan

yang diadministrasikan

002

Prosentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

pendukung pengawasan yang telah direncanakan

003

Prosentase auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang

pelaksanaan pengawasan

004

Prosentase auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di

bidang pengawasan

005

3028.001 Laporan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Program serta

Pembinaan Pimpinan Itjen

3.823.873.00011

Laporan

0 3.823.873.000

3028.004 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 1.018.220.00010

Laporan

0 1.018.220.000

3028.008 Dokumen manajemen dan teknis lainnya 870.832.0003

Dokumen

0 870.832.000

3028.010 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan APEP 482.136.0004

Laporan

0 482.136.000

3028.011 Bimbingan Teknis dan Diklat Bidang Pengawasan 1.073.046.00057

Orang

0 1.073.046.000

3028.012 Sertifikasi keahlian khusus bidang pengawasan 397.830.0009

Orang

0 397.830.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3028.994 Layanan Perkantoran 13.020.955.00012

Bulan Layanan

0 13.020.955.000

3028.995 Kendaraan Bermotor 38.420.0002

Unit

0 38.420.000

3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.254.754.00090

Unit

0 1.254.754.000

3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 379.000.00030

Unit

0 379.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

28.600.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Opini Hasil Audit BPK01

Persentase (%) Laporan yang Tepat Waktu02

Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Ditindaklanjuti

03

3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

1.802.438.000

3024.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Sumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika

[Base Line]

923.185.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Laporan

3024.001.001 Pemeriksaan Komprehensif Atas Penggunaan Dana APBN 923.185.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 923.185.000

011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 89.490.000 � � � �

012 Pemeriksaan Komprehensif di Satker/UPT Daerah 179.069.000 � � � �

013 Pendampingan Pengelolaan Perijinan dan PNBP 308.520.000 � � � �

014 Pengelolaan Manajemen Risiko 346.106.000 � � � �

3024.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan

[Base Line]

21.840.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.840.000

012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 21.840.000 � � � �

3024.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi

[Base Line]

21.518.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.518.000

012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 21.518.000 � � � �

3024.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi

[Base Line]

21.518.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.518.000

012 Pelaksanaan Dukungan Pembangunan Zona Integritas 21.518.000 � � � �

3024.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat

[Base Line]

57.776.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000

012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �

3024.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara

Negara

[Base Line]

21.518.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.518.000

012 Percepatan Penyampaian LHKPN 21.518.000 � � � �

3024.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas

kinerja

[Base Line]

735.083.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 694.791.000

011 Pemeriksaan Pendahuluan 58.674.000 � � � �

012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 150.918.000 � � � �

014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 206.880.000 � � � �

015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 278.319.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 40.292.000

013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 40.292.000 � � � �

3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

1.648.933.000

3025.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

[Base Line]

389.030.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Laporan

3025.001.001 PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF ATAS PENGGUNAAN DANA

APBN

389.030.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 363.550.000

011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 64.440.000 � � � �

013 Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 193.270.000 � � � �

014 Pendampingan Pengelolaan Perijinan dan PNBP 105.840.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 25.480.000

015 Pengawasan terhadap Program Tertentu Lainnya 25.480.000 � � � �

3025.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan

[Base Line]

21.840.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.840.000

012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 21.840.000 � � � �

3025.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi

[Base Line]

22.930.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.930.000

012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 22.930.000 � � � �

3025.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi

[Base Line]

22.930.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.930.000

012 Pelaksanaan Dukungan Pembangunan Zona Integritas 22.930.000 � � � �

3025.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat

[Base Line]

57.776.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000

012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �

3025.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara

Negara

[Base Line]

22.930.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.930.000

012 Percepatan Penyampaian LHKPN 22.930.000 � � � �

3025.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas

kinerja

[Base Line]

1.111.497.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.068.992.000

011 Pemeriksaan Pendahuluan 67.760.000 � � � �

012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 238.630.000 � � � �

014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 480.222.000 � � � �

015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 282.380.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 42.505.000

013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 42.505.000 � � � �

3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

1.493.097.000

3026.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Ditjen Aplikasi

Informatika dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

[Base Line]

344.438.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Laporan

3026.001.001 Pemeriksaan Komprehensif Atas Penggunaan Dana APBN 344.438.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 344.438.000

011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 64.640.000 � � � �

012 Pemeriksaan Komprehensif di Satker/UPT Daerah 41.168.000 � � � �

013 Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 122.710.000 � � � �

014 Implementasi Pengelolaan Manajemen Risiko 115.920.000 � � � �

3026.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan

[Base Line]

43.680.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 43.680.000

012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 43.680.000 � � � �

3026.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi

[Base Line]

35.954.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.954.000

012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 35.954.000 � � � �

3026.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi

[Base Line]

35.954.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.954.000

012 Dukungan Pembangunan Zona Integritas 35.954.000 � � � �

3026.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat

[Base Line]

57.776.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000

012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �

3026.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara

Negara

[Base Line]

35.954.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.954.000

012 Percepatan Penyampaian LHKPN 35.954.000 � � � �

3026.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas

kinerja

[Base Line]

939.341.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 872.461.000

011 Pemeriksaan Pendahuluan 21.000.000 � � � �

012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 31.454.000 � � � �

014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 469.547.000 � � � �

015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 350.460.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 66.880.000

013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 66.880.000 � � � �

3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan

Litbang SDM

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

1.296.466.000

3027.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan di Sekretariat Jenderal,

Inspektorat Jenderal dan Balitbang SDM

[Base Line]

445.256.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

14 Laporan

3027.001.001 PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF ATAS PENGGUNAAN DANA

APBN

445.256.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 445.256.000

011 Pemeriksaan Komprehensif di Satker Pusat 91.200.000 � � � �

012 Pemeriksaan Komprehensif di Satker/UPT Daerah 81.456.000 � � � �

013 Pemeriksaan atas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa 145.200.000 � � � �

014 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 127.400.000 � � � �

3027.004 Pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan

[Base Line]

43.680.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 43.680.000

012 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 43.680.000 � � � �

3027.005 Penanganan dan implementasi sistem pengendalian

gratifikasi

[Base Line]

31.930.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 5

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.930.000

012 Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi 31.930.000 � � � �

3027.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi

[Base Line]

31.930.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.930.000

012 Dukungan Pembangunan Zona Integritas 31.930.000 � � � �

3027.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat

[Base Line]

57.776.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.776.000

012 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 57.776.000 � � � �

3027.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara

Negara

[Base Line]

31.930.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.930.000

012 Percepatan Penyampaian LHKPN 31.930.000 � � � �

3027.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan akuntabilitas

kinerja

[Base Line]

653.964.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 594.364.000

011 Pemeriksaan Pendahuluan 18.000.000 � � � �

012 Perbaikan Tatakelola Kinerja Operasional 272.830.000 � � � �

014 Pemeriksaan Uji Petik/Sampling Kinerja Fokus Kementerian 61.476.000 � � � �

015 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Finalisasi Laporan 242.058.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 59.600.000

013 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan 59.600.000 � � � �

3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Inspektorat Jenderal

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

22.359.066.000

3028.001 Laporan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi

Program serta Pembinaan Pimpinan Itjen

[Base Line]

3.823.873.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

11 Laporan

3028.001.001 PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM DAN

ANGGARAN

1.171.076.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 777.076.000

012 Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran 166.360.000 � � � �

013 Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 255.684.000 � � � �

014 Inspeksi Umum dan Pembinaan Pimpinan Itjen 355.032.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 394.000.000

015 Jasa Konsultan Pengawasan 293.260.000 � � � �

016 Rapat-rapat Koordinasi Pengawasan thdp Program Satker 100.740.000 � � � �

3028.001.005 Penilaian Mandiri Penyelenggaraan RB Di Itjen Dan

Kemkominfo

665.220.0001 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 665.220.000

011 Pelaksana Rekam Jejak Pimpinan Tinggi 97.400.000 � � � �

012 Rapat Panel PMPRB Kem. Kominfo 322.420.000 � � � �

013 Quality Assurance Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

245.400.000 � � � �

3028.001.007 KESEKRETARIATAN PELAKSANAAN QUICK WINS DI

LINGKUNGAN ITJEN DAN KEM KOMINFO

345.000.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 345.000.000

012 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

(SIMWAS, Dumas, WBS)

345.000.000 � � � �

3028.001.009 PENDUKUNG PENCEGAHAN KORUPSI 1.642.577.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.642.577.000

011 Pengendalian BMN dan Barang Persediaan Kemkominfo 290.000.000 � � � �

012 Pengembangan Infrastruktur Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah

245.400.000 � � � �

013 Pengembangan Budaya Kerja Inspektorat Jenderal 679.568.000 � � � �

014 Pembangunan dan Pencanangan Zona Integritas 427.609.000 � � � �

3028.004 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

[Base Line]

1.018.220.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Laporan

3028.004.001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TA 2016 824.860.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 138.120.000

012 Penyempurnaan/Revisi Infrastruktur Kebijakan Pengawasan 138.120.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 686.740.000

011 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran TA 2016 119.740.000 � � � �

013 Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan 567.000.000 � � � �

3028.004.002 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN AKIP TA 2014 91.120.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 91.120.000

011 Penyusunan Laporan Tahunan dan LAKIP 2014 91.120.000 � � � �

3028.004.003 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN TA 2014 102.240.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 102.240.000

011 Penyusunan LK dan SABMN TA 2014 102.240.000 � � � �

3028.008 Dokumen manajemen dan teknis lainnya

[Base Line]

870.832.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

3028.008.001 Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan 870.832.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 457.232.000

011 Pelatihan Mandiri di Kantor 355.832.000 � � � �

012 Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Auditor 101.400.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 413.600.000

014 Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah / Swasta / Lembaga Terkait 108.440.000 � � � �

016 Rapat-rapat Koordinasi 305.160.000 � � � �

3028.010 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan

APEP

[Base Line]

482.136.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 7

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3028.010.001 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

EKSTERNAL DAN INTERNAL

285.576.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 227.800.000

012 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 227.800.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 57.776.000

013 Pendampingan Tim Pemeriksa Ekternal di Satker/UPT Daerah 57.776.000 � � � �

3028.010.005 PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 196.560.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 196.560.000

012 Pembahasan TLHP 196.560.000 � � � �

3028.011 Bimbingan Teknis dan Diklat Bidang Pengawasan

[Base Line]

1.073.046.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

57 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.073.046.000

011 Bimbingan Teknis bidang Pengawasan 294.160.000 � � � �

012 Diklat Bidang Pengawasan 778.886.000 � � � �

3028.012 Sertifikasi keahlian khusus bidang pengawasan

[Base Line]

397.830.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 397.830.000

011 Sertifikasi Konferensi/Seminar Auditor Nasional 96.750.000 � � � �

012 Sertifikasi Konferensi/Seminar Auditor Internasional 301.080.000 � � � �

3028.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

13.020.955.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 13.020.955.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 10.794.200.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.226.755.000 � � � �

3028.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

38.420.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Unit

3028.995.001 Penggantian Kendaraan Roda 2 38.420.0002 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 38.420.000

011 Penggantian Kendaraan Operasional Roda 2 38.420.000 � � � �

3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.254.754.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

90 Unit

3028.996.001 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN

KOMUNIKASI

1.254.754.00090 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.254.754.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data 887.194.000 � � � �

012 Pengadaan Aplikasi WBS 100.000.000 � � � �

013 Pengadaan Ms Office 180.000.000 � � � �

014 Pengadaan paket scanner 87.560.000 � � � �

3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

379.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

30 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA

:

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.02.03) PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

PROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 8

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 379.000.000

011 Pengadaan Meubelair Kantor 147.800.000 � � � �

012 Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional 131.200.000 � � � �

013 Pengadaan Meja dan Kursi Rapat Eselon I 100.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

28.600.000.000

28.600.000.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.02.03 Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian

Komunikasi dan Informatika

28.600.000

3024 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Tugas di Lingkungan Direktorat

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

1.802.438

3024.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan di Ditjen Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika

[Satuan : Laporan]

923.185

[11] [4] [4] [4] [4]

3024.004 Pemantauan rekomendasi hasil

pemeriksaan

[Satuan : Laporan]

21.840

[0] [1] [1] [1] [1]

3024.005 Penanganan dan implementasi sistem

pengendalian gratifikasi

[Satuan : Laporan]

21.518

[0] [1] [1] [1] [1]

3024.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan

korupsi

[Satuan : Laporan]

21.518

[0] [1] [1] [1] [1]

3024.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan

masyarakat

[Satuan : Laporan]

57.776

[0] [1] [1] [1] [1]

3024.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh

Penyelenggara Negara

[Satuan : Laporan]

21.518

[0] [1] [1] [1] [1]

3024.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan

akuntabilitas kinerja

[Satuan : Laporan]

735.083

[0] [4] [4] [4] [4]

3025 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Tugas di Lingkungan Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

1.648.933

3025.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan di Ditjen Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

[Satuan : Laporan]

389.030

[9] [2] [2] [2] [2]

3025.004 Pemantauan rekomendasi hasil

pemeriksaan

[Satuan : Laporan]

21.840

[0] [1] [1] [1] [1]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3025.005 Penanganan dan implementasi sistem

pengendalian gratifikasi

[Satuan : Laporan]

22.930

[0] [1] [1] [1] [1]

3025.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan

korupsi

[Satuan : Laporan]

22.930

[0] [1] [1] [1] [1]

3025.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan

masyarakat

[Satuan : Laporan]

57.776

[0] [1] [1] [1] [1]

3025.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh

Penyelenggara Negara

[Satuan : Laporan]

22.930

[0] [1] [1] [1] [1]

3025.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan

akuntabilitas kinerja

[Satuan : Laporan]

1.111.497

[0] [3] [3] [3] [3]

3026 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Tugas di Lingkungan Direktorat

Jenderal Aplikasi Informatika dan

Direktorat Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik

1.493.097

3026.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan di Ditjen Aplikasi Informatika

dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik

[Satuan : Laporan]

344.438

[10] [3] [3] [3] [3]

3026.004 Pemantauan rekomendasi hasil

pemeriksaan

[Satuan : Laporan]

43.680

[0] [1] [1] [1] [1]

3026.005 Penanganan dan implementasi sistem

pengendalian gratifikasi

[Satuan : Laporan]

35.954

[0] [1] [1] [1] [1]

3026.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan

korupsi

[Satuan : Laporan]

35.954

[0] [1] [1] [1] [1]

3026.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan

masyarakat

[Satuan : Laporan]

57.776

[0] [1] [1] [1] [1]

3026.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh

Penyelenggara Negara

[Satuan : Laporan]

35.954

[0] [1] [1] [1] [1]

3026.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan

akuntabilitas kinerja

[Satuan : Laporan]

939.341

[0] [4] [4] [4] [4]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3027 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Tugas di Lingkungan Sekretariat

Jenderal, Inspektorat Jenderal dan

Badan Litbang SDM

1.296.466

3027.001 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan di Sekretariat Jenderal,

Inspektorat Jenderal dan Balitbang SDM

[Satuan : Laporan]

445.256

[14] [14] [14] [14] [14]

3027.004 Pemantauan rekomendasi hasil

pemeriksaan

[Satuan : Laporan]

43.680

[0] [1] [1] [1] [1]

3027.005 Penanganan dan implementasi sistem

pengendalian gratifikasi

[Satuan : Laporan]

31.930

[0] [1] [1] [1] [1]

3027.006 Pengawasan dalam rangka pencegahan

korupsi

[Satuan : Laporan]

31.930

[0] [1] [1] [1] [1]

3027.007 Penyelesaian tindak lanjut pengaduan

masyarakat

[Satuan : Laporan]

57.776

[0] [1] [1] [1] [1]

3027.008 Pemantauan penyampaian LHKPN oleh

Penyelenggara Negara

[Satuan : Laporan]

31.930

[0] [1] [1] [1] [1]

3027.009 Pengawasan dalam rangka peningkatan

akuntabilitas kinerja

[Satuan : Laporan]

653.964

[0] [5] [5] [5] [5]

3028 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

22.359.066

3028.001 Laporan Penyelenggaraan Monitoring dan

Evaluasi Program serta Pembinaan

Pimpinan Itjen

[Satuan : Laporan]

3.823.873

[6] [11] [11] [11] [11]

3028.004 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

[Satuan : Laporan]

1.018.220

[5] [10] [7] [7] [7]

3028.008 Dokumen manajemen dan teknis lainnya

[Satuan : Dokumen]

870.832

[9] [3] [4] [4] [4]

3028.010 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

APIP dan APEP

[Satuan : Laporan]

482.136

[0] [4] [4] [4] [4]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

INSPEKTORAT JENDERAL

KOTA JAKARTA PUSAT

(664280)

(01)

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3028.011 Bimbingan Teknis dan Diklat Bidang

Pengawasan

[Satuan : Orang]

1.073.046

[0] [57] [57] [57] [57]

3028.012 Sertifikasi keahlian khusus bidang

pengawasan

[Satuan : Orang]

397.830

[0] [9] [9] [9] [9]

3028.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

13.020.955

[12] [12] [12] [12] [12]

3028.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

38.420

[0] [2] [0] [0] [0]

3028.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.254.754

[12] [90] [0] [0] [0]

3028.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

379.000

[5] [30] [0] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

28.600.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

137.154.528.000

Indikator Kinerja Utama Program :

137.154.528.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,

Informasi dan Komunikasi Publik

4.330.047.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.330.047.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian001

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika002

3038.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 4.330.047.0005

Dokumen

0 4.330.047.000

3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta

Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

70.134.138.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

70.134.138.000

Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

001

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

003

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

004

Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo005

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

006

3039.001 Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM Kominfo Untuk

Pengembangan Budaya Dokumentasi

501.236.000150

Orang

0 501.236.000

3039.003 Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika

dalam dan luar negeri

26.509.832.000225

Orang

0 26.509.832.000

3039.005 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Kominfo 302.845.0001

Paket

0 302.845.000

3039.015 Fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Kominfo 510.400.00070

Orang

0 510.400.000

3039.016 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 2.353.394.0005

Dokumen

0 2.353.394.000

3039.017 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya

Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

3.581.502.000850

Orang

0 3.581.502.000

3039.018 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

30.756.615.0003.000

Orang

0 30.756.615.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3039.023 Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 4.243.385.0004

Paket

0 4.243.385.000

3039.024 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan

disabilitas

1.374.929.000500

Orang

0 1.374.929.000

3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

6.630.075.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.630.075.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian001

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika002

3040.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian Bidang

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

6.181.289.0005

Dokumen

0 6.181.289.000

3040.005 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 448.786.0001

Dokumen

0 448.786.000

3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika

4.870.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

4.870.000.000

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian001

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika002

3041.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Sumber Daya

Perangkat pos dan informatika untuk Penyusunan

Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

2.500.0001

Dokumen

0 2.500.000

3041.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian bidang

Sumber Daya Perangkat

4.867.500.0005

Dokumen

0 4.867.500.000

3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

42.680.268.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

42.680.268.000

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian,

Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama

001

Jumlah Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan

perbendaharaan

002

Jumlah Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan

Pengelolaan Aset BMN

003

Jumlah Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi

dan Organisasi Tata Laksana

004

3042.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Monitoring ,

Evaluasi dan Kerjasama

1.297.424.0009

Dokumen

0 1.297.424.000

3042.002 Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan perbendaharaan 999.374.0006

Dokumen

0 999.374.000

3042.003 Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan

Pengelolaan Aset BMN

1.014.455.0006

Dokumen

0 1.014.455.000

3042.004 Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi dan

Organisasi Tata Laksana

3.152.194.0009

Dokumen

0 3.152.194.000

3042.994 Layanan Perkantoran 34.494.834.00012

Bulan Layanan

0 34.494.834.000

3042.995 Kendaraan Bermotor 702.970.0001

Unit

0 702.970.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3042.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 755.000.000232

Unit

0 755.000.000

3042.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 264.017.00020

Unit

0 264.017.000

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

8.510.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.510.000.000

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

001

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

003

3043.004 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya

Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

210.000.000500

Orang

0 210.000.000

3043.005 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan

disabilitas

1.155.000.0002.000

Orang

0 1.155.000.000

3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

7.145.000.0001.715

Orang

0 7.145.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(432716)

(19)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

17.854.590.000

Indikator Kinerja Utama Program :

17.854.590.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI

17.854.590.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.854.590.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

003

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

004

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian005

3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 261.475.0003

Laporan

0 261.475.000

3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk Penyusunan

Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

388.0001

Dokumen

0 388.000

3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 1.322.853.0003

Dokumen

0 1.322.853.000

3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 225.561.0001

Dokumen

0 225.561.000

3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah

terluar, terdepan, dan paskakonflik

536.821.0001

Dokumen

0 536.821.000

3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya

Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

561.757.000100

Orang

0 561.757.000

3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

8.000.000.0001.500

Orang

0 8.000.000.000

3035.994 Layanan Perkantoran 6.515.605.00012

Bulan Layanan

0 6.515.605.000

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 190.330.00020

Unit

0 190.330.000

3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 60.000.00015

Unit

0 60.000.000

3035.998 Gedung/Bangunan 179.800.00058

M2

0 179.800.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

18.601.630.000

Indikator Kinerja Utama Program :

18.601.630.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI

18.601.630.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

18.601.630.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

003

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

004

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian005

3035.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika 440.0001

Dokumen

0 440.000

3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 227.472.0002

Laporan

0 227.472.000

3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk Penyusunan

Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

21.429.0001

Dokumen

0 21.429.000

3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 994.905.0004

Dokumen

0 994.905.000

3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 92.077.0001

Dokumen

0 92.077.000

3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah

terluar, terdepan, dan paskakonflik

366.234.0001

Dokumen

0 366.234.000

3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan Budaya

Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

798.572.000150

Orang

0 798.572.000

3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

9.000.000.0001.125

Orang

0 9.000.000.000

3035.994 Layanan Perkantoran 6.752.914.00012

Bulan Layanan

0 6.752.914.000

3035.995 Kendaraan Bermotor 19.110.0001

Unit

0 19.110.000

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.00010

Unit

0 100.000.000

3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 153.477.0002

Unit

0 153.477.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3035.998 Gedung/Bangunan 75.000.000180

M2

0 75.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

KOTA BANDUNG

(432659)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.295.565.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.295.565.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

6.295.565.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.295.565.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

003

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004

3036.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika 2.473.0001

Dokumen

0 2.473.000

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 74.952.0003

Dokumen

0 74.952.000

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 82.440.0002

Dokumen

0 82.440.000

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah

terluar, terdepan, dan paskakonflik

45.300.0001

Dokumen

0 45.300.000

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 591.859.0003

Dokumen

0 591.859.000

3036.994 Layanan Perkantoran 5.437.658.00012

Bulan Layanan

0 5.437.658.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 10.000.0004

Unit

0 10.000.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.883.00011

Unit

0 50.883.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(432696)

(15)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.282.796.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.282.796.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.282.796.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.282.796.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

003

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 109.070.0002

Dokumen

0 109.070.000

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 124.964.0001

Dokumen

0 124.964.000

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah

terluar, terdepan, dan paskakonflik

156.360.0001

Dokumen

0 156.360.000

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 447.945.0002

Dokumen

0 447.945.000

3036.994 Layanan Perkantoran 3.599.170.00012

Bulan Layanan

0 3.599.170.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 101.700.00018

Unit

0 101.700.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 89.650.00022

Unit

0 89.650.000

3036.998 Gedung/Bangunan 653.937.00070

M2

0 653.937.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(578321)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.813.136.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.813.136.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.813.136.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.813.136.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

003

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004

3036.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Kominfo untuk

Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

3.487.0001

Laporan

0 3.487.000

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 99.380.0001

Dokumen

0 99.380.000

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 1.050.020.0003

Dokumen

0 1.050.020.000

3036.994 Layanan Perkantoran 4.353.249.00012

Bulan Layanan

0 4.353.249.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 117.000.00015

Unit

0 117.000.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 190.000.000106

Unit

0 190.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO

KOTA MANADO

(432700)

(17)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.388.937.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.388.937.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.388.937.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.388.937.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

003

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 198.615.0003

Dokumen

0 198.615.000

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah

terluar, terdepan, dan paskakonflik

131.763.0001

Dokumen

0 131.763.000

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 835.297.0003

Dokumen

0 835.297.000

3036.994 Layanan Perkantoran 3.712.453.00012

Bulan Layanan

0 3.712.453.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 110.050.00026

Unit

0 110.050.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.827.00038

Unit

0 73.827.000

3036.998 Gedung/Bangunan 326.932.00070

M2

0 326.932.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA

KOTA SURABAYA

(432671)

(05)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.365.705.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.365.705.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

5.365.705.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.365.705.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

003

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 225.544.0001

Dokumen

0 225.544.000

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 271.273.0002

Dokumen

0 271.273.000

3036.994 Layanan Perkantoran 4.367.975.00012

Bulan Layanan

0 4.367.975.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 129.767.00028

Unit

0 129.767.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 63.186.00081

Unit

0 63.186.000

3036.998 Gedung/Bangunan 307.960.00070

M2

0 307.960.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432665)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.620.845.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.620.845.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

6.620.845.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.620.845.000

Jumlah model pengembangan bidang komunikasi dan informatika001

Jumlah kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

002

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

003

Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian004

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 102.480.0004

Dokumen

0 102.480.000

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 236.396.0002

Dokumen

0 236.396.000

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk daerah

terluar, terdepan, dan paskakonflik

26.040.0001

Dokumen

0 26.040.000

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 579.430.0002

Dokumen

0 579.430.000

3036.994 Layanan Perkantoran 5.561.397.00012

Bulan Layanan

0 5.561.397.000

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.802.0006

Unit

0 64.802.000

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 25.300.0007

Unit

0 25.300.000

3036.998 Gedung/Bangunan 25.000.0001

M2

0 25.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(57)

BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(677265)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

10.909.268.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.909.268.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

10.909.268.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.909.268.000

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

001

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

002

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

003

3043.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 175.837.0003

Laporan

0 175.837.000

3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

4.315.933.0002.700

Orang

0 4.315.933.000

3043.994 Layanan Perkantoran 5.361.291.00012

Bulan Layanan

0 5.361.291.000

3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 95.597.00015

Unit

0 95.597.000

3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 96.300.00050

Unit

0 96.300.000

3043.998 Gedung/Bangunan 864.310.00070

M2

0 864.310.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

50.465.100.000

Indikator Kinerja Utama Program :

50.465.100.000

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

01. Karya Riset Menjadi Acuan Penyusunan Kebijakan Publik

Bidang Komunikasi dan Informatika

Outcome :

02. Prosentase Peserta Diklat yang Tersertifikasi

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM

Yogyakarta

50.465.100.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

50.465.100.000

Jumlah Mahasiswa001

Jumlah Laporan Penelitian002

Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat003

Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Tri Dharma Perguruan

Tinggi

004

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

005

3037.001 Peserta Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan Pelatihan

Teknis

11.095.861.0001.813

Orang

0 11.095.861.000

3037.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 545.354.0006

Laporan

0 545.354.000

3037.003 Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan SDM 385.988.00019

Paket

0 385.988.000

3037.005 Layanan Administrasi Pendidikan Diploma IV dan Strata 1 567.700.0005

Laporan

0 567.700.000

3037.006 Lulusan Diploma IV dan Strata 1 148.612.000403

Orang

0 148.612.000

3037.007 Mahasiswa Baru Diploma IV dan Strata 1 38.585.000350

Orang

0 38.585.000

3037.008 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan 58.520.0005

Kegiatan

0 58.520.000

3037.009 Dokumen pengembangan kelembagaan dan mutu pendidikan 741.985.0004

Laporan

0 741.985.000

3037.010 Peralatan Pendidikan Penunjang Pembelanjaran 2.474.900.000120

Unit

0 2.474.900.000

3037.011 Dokumen Penelitian 284.950.00015

Dokumen

0 284.950.000

3037.012 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat 160.823.0006

Dokumen

0 160.823.000

3037.014 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

5.000.000.0001.000

Orang

0 5.000.000.000

3037.994 Layanan Perkantoran 26.616.697.00012

Bulan Layanan

0 26.616.697.000

3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.788.025.00046

Unit

0 1.788.025.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 557.100.00096

Unit

0 557.100.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

137.154.528.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3038 Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika,

Informasi dan Komunikasi Publik

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

4.330.047.000

3038.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

4.330.047.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.330.047.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan Bidang APTIKA IKP

2.524.289.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 1.805.758.000 � � � �

3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta

Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

70.134.138.000

3039.001 Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM Kominfo Untuk

Pengembangan Budaya Dokumentasi

[Base Line]

501.236.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

150 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 501.236.000

011 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi 447.910.000 � � � �

012 Persiapan Pelatihan Budaya Dokumentasi 53.326.000 � � � �

3039.003 Penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan

informatika dalam dan luar negeri

[Base Line]

26.509.832.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

225 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.509.832.000

011 Penyelenggaraan Beasiswa S2/S3 25.615.770.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan 894.062.000 � � � �

3039.005 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Kominfo

[Base Line]

302.845.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Paket

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 302.845.000

011 Penyusunan RSKKNI 135.145.000 � � � �

012 Sosialisasi SKKNI 167.700.000 � � � �

3039.015 Fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM Kominfo

[Base Line]

510.400.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

70 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 510.400.000

011 SDM Kominfo Yang Bersertifikasi 221.200.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Pembentukan LSP dan Pelatihan Assesor 289.200.000 � � � �

3039.016 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

2.353.394.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.353.394.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan Bidang Kominfo

1.814.957.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 538.437.000 � � � �

3039.017 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

[Base Line]

3.581.502.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

850 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.581.502.000

011 Bimtek dan Sertifikasi Budok 1.579.392.000 � � � �

012 Bimtek dan Sertifikasi Pengelola TIK (PeTIK) 2.002.110.000 � � � �

3039.018 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

[Base Line]

30.756.615.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3.000 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.756.615.000

011 Pelatihan Assesor, Instruktur, dan berbasis kompetensi 26.818.161.000 � � � �

012 Pembentukan LSP 3.938.454.000 � � � �

3039.023 Regulasi SKKNI Bidang Kominfo

[Base Line]

4.243.385.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Paket

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.243.385.000

011 Penyusunan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo 2.336.034.000 � � � �

012 Sosialisasi SKKNI BIdang Kominfo 1.907.351.000 � � � �

3039.024 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

[Base Line]

1.374.929.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

500 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.374.929.000

011 Penyelenggaraan Bimtek Literasi 1.255.749.000 � � � �

012 Persiapan Bimtek Literasi Informasi Masyarakat 119.180.000 � � � �

3040 Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

6.630.075.000

3040.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika

[Base Line]

6.181.289.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.181.289.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika

4.760.425.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 1.420.864.000 � � � �

3040.005 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

448.786.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 448.786.000

011 Penelitian dan Pengembangan Model Bidang Kominfo 448.786.000 � � � �

3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan

Perangkat Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

4.870.000.000

3041.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Sumber Daya

Perangkat pos dan informatika untuk Penyusunan

Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

[Base Line]

2.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000

011 Publikasi Karya Tulis Ilmiah 300.000 � � � �

012 Pengelolaan dan Diseminasi Karya Ilmiah 2.200.000 � � � �

3041.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

bidang Sumber Daya Perangkat

[Base Line]

4.867.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.867.500.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan Bidang Kominfo

2.768.266.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 2.099.234.000 � � � �

3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

42.680.268.000

3042.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian,

Monitoring , Evaluasi dan Kerjasama

[Base Line]

1.297.424.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.297.424.000

011 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 536.463.000 � � � �

012 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 181.384.000 � � � �

013 Koordinasi dan Kerjasama 579.577.000 � � � �

3042.002 Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan

perbendaharaan

[Base Line]

999.374.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 999.374.000

011 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Keuangan 535.362.000 � � � �

012 Pengelolaan dan Tindak Lanjut Bidang Keuangan 464.012.000 � � � �

3042.003 Dokumen Layanan Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, dan

Pengelolaan Aset BMN

[Base Line]

1.014.455.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.014.455.000

011 Pelayanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan 682.097.000 � � � �

012 Pengelolaan Aset BMN 332.358.000 � � � �

3042.004 Dokumen Manajemen Kepegawaian, Repormasi Birokrasi

dan Organisasi Tata Laksana

[Base Line]

3.152.194.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.152.194.000

011 Manajemen Kepegawaian 356.505.000 � � � �

012 Reformasi Birokrasi dan Organisasi Tata Laksana 2.795.689.000 � � � �

3042.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

34.494.834.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 34.494.834.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 24.116.953.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 10.377.881.000 � � � �

3042.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

702.970.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 702.970.000

011 Pengadaan Kendaraan Bermotor 702.970.000 � � � �

3042.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

755.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

232 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 755.000.000

011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 755.000.000 � � � �

3042.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

264.017.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

20 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 264.017.000

011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 264.017.000 � � � �

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.510.000.000

3043.004 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

[Base Line]

210.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

500 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 210.000.000

011 Penyelenggaraan Pelatihan 210.000.000 � � � �

3043.005 Peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak,

dan disabilitas

[Base Line]

1.155.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2.000 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.155.000.000

011 Penyelenggaraan Bimtek Literasi 100.000.000 � � � �

012 Penunjang Pelatihan Bagi Kalangan Disabilitas 1.055.000.000 � � � �

3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

[Base Line]

7.145.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1.715 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.145.000.000

011 Pelatihan bagi angkatan kerja muda 6.570.050.000 � � � �

012 Persiapan Pelatihan Bagi Angkatan Kerja Muda 574.950.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

137.154.528.000

137.154.528.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(432716)

(19)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

17.854.590.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

17.854.590.000

3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

261.475.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

3 Laporan

3035.002.001 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 261.475.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 261.475.000

011 Layanan Admnistrasi dan dukungan teknis Lainnya 261.475.000 � � � �

3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk

Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

[Base Line]

388.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

1 Dokumen

3035.003.001 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI KARYA RISET KOMINFO 388.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 388.000

011 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DOKUMEN KARYA RISET 388.000 � � � �

3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

1.322.853.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

3 Dokumen

3035.005.001 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian 1.322.853.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.322.853.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan Bidang Kominfo

677.883.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 644.970.000 � � � �

3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

225.561.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

1 Dokumen

3035.006.001 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika 225.561.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.561.000

011 Penelitian TIK dan Model Pemanfaatannya di Kalangan Masyarakat

Tani dan Nelayan

225.561.000 � � � �

3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

[Base Line]

536.821.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

1 Dokumen

3035.007.001 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paska konflik

536.821.0001 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(432716)

(19)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 536.821.000

011 Survei Kebutuhan Informasi dan Opini Publik Masyarakat Tani dan

Nelayan

536.821.000 � � � �

3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

[Base Line]

561.757.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

100 Orang

3035.008.001 PESERTA SERTIFIKASI, PELATIHAN, BIMTEK, TOT SKKNI,

CIO, DAN BUDAYA DOKUMENTASI BAGI APARATUR

PEMERINTAH

561.757.000100 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 561.757.000

011 PESERTA SERTIFIKASI, PELATIHAN, BIMTEK, TOT SKKNI, CIO,

DAN BUDAYA DOKUMENTASI BAGI APARATUR PEMERINTAH

561.757.000 � � � �

3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

[Base Line]

8.000.000.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

1.500 Orang

3035.009.001 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

8.000.000.0001.500 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.000.000.000

011 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

8.000.000.000 � � � �

3035.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.515.605.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.515.605.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.542.825.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.972.780.000 � � � �

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

190.330.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

20 Unit

3035.996.001 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 190.330.00020 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 190.330.000

011 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.330.000 � � � �

3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

60.000.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

15 Unit

3035.997.001 Pengadaan Peralatan Kantor 60.000.00015 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.000.000

011 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 60.000.000 � � � �

3035.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

179.800.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

58 M2

3035.998.001 Pembangunan Pos Satpam, Pagar Depan dan Saluran 179.800.00058 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.800.000

011 Pembangunan Pos Satpam, Pagar Depan dan Saluran 179.800.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

17.854.590.000

17.854.590.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

18.601.630.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3035 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

18.601.630.000

3035.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika

[Base Line]

440.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

1 Dokumen

3035.001.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika BBPPKI

Medan

440.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 440.000

011 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika 440.000 � � � �

3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

227.472.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

2 Laporan

3035.002.001 Penyusunan Program Kerja dan RKAKL 227.472.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 227.472.000

011 Pembinaan Pegawai dan Penyusunan Program dan RKAKL BBPPKI

Medan

227.472.000 � � � �

3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo untuk

Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

[Base Line]

21.429.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

1 Dokumen

3035.003.001 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 21.429.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.429.000

011 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 21.429.000 � � � �

3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

994.905.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

4 Dokumen

3035.005.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka

Penyusunan Kebijakan Bidang Kominfo

994.905.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 994.905.000

011 Pelaksanaan Penelitian 522.066.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 472.839.000 � � � �

3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

92.077.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

1 Dokumen

3035.006.001 Model Pengembangan Bidang Kominfo 92.077.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.077.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Model Pengembangan Bidang Kominfo 92.077.000 � � � �

3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

[Base Line]

366.234.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

1 Dokumen

3035.007.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka

Menjaring Informasi Dari Masyarakat

366.234.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 366.234.000

011 Penelitian Model 366.234.000 � � � �

3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT SKKNI, CIO, dan

Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

[Base Line]

798.572.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

150 Orang

3035.008.011 Perkembangan E-Literasi 798.572.000150 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 798.572.000

011 Perkembangan E-Literasi Pasca Konflik 798.572.000 � � � �

3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

[Base Line]

9.000.000.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

1.125 Orang

3035.009.011 Peserta Sertifikasi, Pelatihan, Bimtek, dan ToT SKKNI Bagi

Angkatan Kerja Muda

9.000.000.0001.125 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.000.000.000

011 Bimtek SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda 9.000.000.000 � � � �

3035.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.752.914.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

12 Bulan Layanan

3035.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.108.218.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.108.218.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.108.218.000 � � � �

3035.994.002 Penyelenggaraan Operasional dam Pemeliharaan

Perkantoran

1.644.696.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.644.696.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.644.696.000 � � � �

3035.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

19.110.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

1 Unit

3035.995.001 Pengadaan Kenderaan Dinas Roda 2 19.110.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.110.000

011 Pengadaan Sepeda Motor Roda 2 19.110.000 � � � �

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

100.000.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

10 Unit

3035.996.001 Perangkat Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi 100.000.00010 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data/Laptop 100.000.000 � � � �

3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

153.477.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

2 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3035.997.001 Pengadaan Pealatan dan Fasilitas Perkantoran 153.477.0002 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 153.477.000

011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 153.477.000 � � � �

3035.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

75.000.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

180 M2

3035.998.011 Pembangunan Pagar Rumah Jabatan 75.000.000180 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 75.000.000

011 Pagar Rumah Jabatan 75.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

18.601.630.000

18.601.630.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

KOTA BANDUNG

(432659)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.295.565.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

6.295.565.000

3036.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan Informatika

[Base Line]

2.473.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

1 Dokumen

3036.001.003 ANALISIS ISI MEDIA 2.473.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.473.000

011 Analisis Isi Media 2.473.000 � � � �

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

74.952.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 43.072.000

011 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 21.600.000 � � � �

012 Pengelolaan Galeri Internet 1.000.000 � � � �

013 Penyusunan RKA KL TA 2016 20.472.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 31.880.000

014 Proses Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan 31.880.000 � � � �

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

82.440.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

2 Dokumen

3036.004.001 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA

PENYUSUNAN MODEL PENGEMBANGAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

82.440.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 82.440.000

011 Seminar Proposal Penelitian 7.100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penelitian Mandiri 62.312.000 � � � �

013 Seminar Hasil Penelitian 13.028.000 � � � �

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

[Base Line]

45.300.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

1 Dokumen

3036.005.001 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA

MENJARING INFORMASI DARI MASYARAKAT

45.300.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.300.000

011 Kajian Opini Publik tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dan

Implementasinya

45.300.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

KOTA BANDUNG

(432659)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

591.859.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

3 Dokumen

3036.007.001 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN DALAM RANGKA

PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG KOMINFO

591.859.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 591.859.000

011 Kajian Indikator TIK 199.200.000 � � � �

012 Model Pemanfaatan TIK di Kalangan Masyarakat Petani dan

Nelayan

22.670.000 � � � �

013 Survey Kebutuhan Informasi Masyarakat Nelayan di Bidang

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemaritiman

210.324.000 � � � �

014 Penerbitan Jurnal/Majalah 129.710.000 � � � �

015 Publikasi Hasil Penelitian / Bedah Buku 29.955.000 � � � �

3036.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.437.658.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.437.658.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.608.840.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 828.818.000 � � � �

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

10.000.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

4 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.000.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 10.000.000 � � � �

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

50.883.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

11 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.883.000

011 Pengadaan Peralatan Perkantoran 20.467.000 � � � �

012 Pengadaan Fasilitas Kantor 25.416.000 � � � �

013 Pengadaan Buku Perpustakaan 5.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.295.565.000

6.295.565.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(432696)

(15)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.282.796.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

5.282.796.000

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

109.070.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.070.000

011 Kegiatan Pendukung 109.070.000 � � � �

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

124.964.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 124.964.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka penyusunan

model pengembangan bidang kominfo

124.964.000 � � � �

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

[Base Line]

156.360.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 156.360.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka menjaring

informasi dari masyarakat

156.360.000 � � � �

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

447.945.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 447.945.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka penyusunan

kebijakan bidang kominfo

215.100.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 232.845.000 � � � �

3036.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.599.170.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

12 Bulan Layanan

3036.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.603.294.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.603.294.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.603.294.000 � � � �

3036.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

995.876.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 995.876.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 995.876.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(432696)

(15)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

101.700.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

18 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.700.000

011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 101.700.000 � � � �

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

89.650.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

22 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.650.000

011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 89.650.000 � � � �

3036.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

653.937.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

70 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 653.937.000

011 Pembangunan Gedung / Bangunan 653.937.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

5.282.796.000

5.282.796.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(578321)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.813.136.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

5.813.136.000

3036.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang Kominfo untuk

Penyusunan Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

[Base Line]

3.487.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

3036.002.001 Penerbitan Majalah/Jurnal 3.487.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.487.000

011 Penerbitan Majalah/Jurnal Ilmiah BPPKI Jakarta 3.487.000 � � � �

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

99.380.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 99.380.000

011 Kegiatan Pendukung 99.380.000 � � � �

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

1.050.020.000 KD

Lokasi : DKI JAKARTA

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.050.020.000

011 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian Dalam Rangka Penyusunan

Kebijakan Bidang Kominfo

847.157.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 202.863.000 � � � �

3036.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.353.249.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.353.249.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.109.731.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.243.518.000 � � � �

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

117.000.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

15 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.000.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data 117.000.000 � � � �

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

190.000.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

106 Unit

3036.997.001 Pengadaan Inventaris Kantor 190.000.000106 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(578321)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 190.000.000

011 Pengadaan Inventaris Kantor 190.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

5.813.136.000

5.813.136.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO

KOTA MANADO

(432700)

(17)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.388.937.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

5.388.937.000

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

198.615.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

3 Dokumen

3036.003.001 Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 198.615.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 198.615.000

011 Dukungan Teknis Lainnya 198.615.000 � � � �

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

[Base Line]

131.763.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

1 Dokumen

3036.005.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka

menjaring informasi dari masyarakat

131.763.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 131.763.000

011 Penelitian dan Pengembangan 131.763.000 � � � �

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

835.297.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

3 Dokumen

3036.007.001 Pelaksanaan Penelitian dan Pengkajian dalam rangka

penyusunan kebijakan bidang kominfo

835.297.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 835.297.000

011 Penelitian dan Pengembangan 765.087.000 � � � �

012 Pendukung Penelitian 70.210.000 � � � �

3036.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.712.453.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

12 Bulan Layanan

3036.994.001 Layanan perkantoran 3.712.453.000120 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.712.453.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.498.728.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.213.725.000 � � � �

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

110.050.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

26 Unit

3036.996.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi 110.050.00026 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 110.050.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO

KOTA MANADO

(432700)

(17)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Belanja perangkat pengolah data dan komunikasi 110.050.000 � � � �

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

73.827.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

38 Unit

3036.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.827.00038 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.827.000

011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.827.000 � � � �

3036.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

326.932.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

70 M2

3036.998.001 Rumah jabatan eselon III 326.932.00070 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 326.932.000

011 Pembangunan Rumah Jabatan Eselon III 326.932.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

5.388.937.000

5.388.937.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA

KOTA SURABAYA

(432671)

(05)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.365.705.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

5.365.705.000

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

225.544.000 KD

Lokasi : KAB. SIDOARJO

1 Dokumen

3036.004.001 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka

Pengembangan Model Bidang Kominfo

225.544.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.544.000

011 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka

Pengembangan Model Bidang Kominfo

52.848.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 172.696.000 � � � �

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

271.273.000 KD

Lokasi : KAB. SIDOARJO

2 Dokumen

3036.007.011 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka

Pengembangan Kebijakan Bidang Kominfo

271.273.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 271.273.000

011 Pelaksanaan Penelitian Dan Pengkajian Dalam Rangka

Pengembangan Bidang Kominfo

271.273.000 � � � �

3036.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.367.975.000 KD

Lokasi : KAB. SIDOARJO

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.367.975.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.388.663.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 979.312.000 � � � �

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

129.767.000 KD

Lokasi : KAB. SIDOARJO

28 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 129.767.000

011 Alat Pengolah Data 129.767.000 � � � �

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

63.186.000 KD

Lokasi : KAB. SIDOARJO

81 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.186.000

012 Inventaris Kantor 63.186.000 � � � �

3036.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

307.960.000 KD

Lokasi : KAB. SIDOARJO

70 M2

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA

KOTA SURABAYA

(432671)

(05)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 307.960.000

011 Pengadaan Rumah Jabatan 307.960.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

5.365.705.000

5.365.705.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432665)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.620.845.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3036 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi B2P2KI

(Fungsi/Subfungsi : 04.10)

6.620.845.000

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

102.480.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

4 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 102.480.000

011 Penyelenggaraan Perpustakaan 14.000.000 � � � �

012 Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program//RKA-KL 17.900.000 � � � �

013 Peningkatan Kapasitas Pegawai 29.100.000 � � � �

014 Pengendalian Sistem Mutu Kelembagaan 41.480.000 � � � �

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi dan informatika

[Base Line]

236.396.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 236.396.000

011 Kegiatan Penelitian 236.396.000 � � � �

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di daerah termasuk

daerah terluar, terdepan, dan paskakonflik

[Base Line]

26.040.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.040.000

011 Kegiatan Kajian 26.040.000 � � � �

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan/kajian

[Base Line]

579.430.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 579.430.000

011 Kegiatan Penelitian 366.885.000 � � � �

012 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan Penelitian 212.545.000 � � � �

3036.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.561.397.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.561.397.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.769.543.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 791.854.000 � � � �

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

64.802.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

6 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432665)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.802.000

011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.802.000 � � � �

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

25.300.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

7 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.300.000

011 Pengadaan Peralatan Fasilitas Inventaris Kantor 25.300.000 � � � �

3036.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

25.000.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

1 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.000.000

011 Gedung Kantor 25.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.620.845.000

6.620.845.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(57)

BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(677265)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

10.909.268.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3043 Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.909.268.000

3043.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

175.837.000 KD

Lokasi : KAB. BEKASI

3 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 175.837.000

011 PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI 135.590.000 � � � �

012 PENYUSUNAN PROGRAM, RENCANA KERJA, EVALUASI, DAN

LAPORAN

40.247.000 � � � �

3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

[Base Line]

4.315.933.000 KD

Lokasi : KAB. BEKASI

2.700 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.315.933.000

011 Pendidikan dan Pelatihan BPPTIK 4.097.186.000 � � � �

013 DUKUNGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BPPTIK 218.747.000 � � � �

3043.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.361.291.000 KD

Lokasi : KAB. BEKASI

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.361.291.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.557.020.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.804.271.000 � � � �

3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

95.597.000 KD

Lokasi : KAB. BEKASI

15 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.597.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data 95.597.000 � � � �

3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

96.300.000 KD

Lokasi : KAB. BEKASI

50 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.300.000

011 Pengadaan Alat Inventaris Kantor 96.300.000 � � � �

3043.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

864.310.000 KD

Lokasi : KAB. BEKASI

70 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 864.310.000

011 Pengadaan Gedung/Bangunan 864.310.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

10.909.268.000

10.909.268.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

50.465.100.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Jumlah Karya litbang yang dipublikasikan01

Jumlah Rekomendasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika

yang berbasis pada hasil litbang

02

Prosentase Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang tersertifkasi03

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo04

Jumlah Peserta Diklat Multi Media05

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM

Yogyakarta

(Fungsi/Subfungsi : 10.04)

50.465.100.000

3037.001 Peserta Pendidikan Diploma-IV, Strata-1, dan Pendidikan

Pelatihan Teknis

[Base Line]

11.095.861.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

1.813 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.095.861.000

011 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 161.200.000 � � � �

012 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Kedinasan 969.078.000 � � � �

013 Penyelenggaraan Pendidikan Diploma IV Swadana 3.421.879.000 � � � �

014 Penyelenggaraan Pendidikan Strata-1 Manajemen Informasi &

Komunikasi

293.704.000 � � � �

015 Pembangunan Gedung Pendidikan 6.000.000.000 � � � �

016 Rehabilitasi Gedung dan Bangunan 250.000.000 � � � �

3037.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

545.354.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

6 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 545.354.000

017 Rapat-rapat koord./Kerja/Dinas/Pimpinan/Pokja/Konsultasi 17.510.000 � � � �

018 Pameran/Visualisasi/Publikasi & Promosi 400.690.000 � � � �

019 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 49.414.000 � � � �

020 Penyusunan Program & Rencana Kerja/Teknis/Program 45.940.000 � � � �

021 Penyusunan/Perumusan Sistem & Prosedur Teknis 31.800.000 � � � �

3037.003 Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan SDM

[Base Line]

385.988.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

19 Paket

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 385.988.000

022 Peningkatan SDM Pegawai dan Tenaga Pengajar 385.988.000 � � � �

3037.005 Layanan Administrasi Pendidikan Diploma IV dan Strata 1

[Base Line]

567.700.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

5 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 567.700.000

023 Pengadaan Keperluan Perpustakaan 120.000.000 � � � �

024 Penyelenggaraan Laboratorium 55.000.000 � � � �

025 Penyelenggaraan

Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi

58.710.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

026 Beasiswa Pendidikan Diploma IV dan Strata-1 76.800.000 � � � �

027 Penerbitan Majalah dan Jurnal 257.190.000 � � � �

3037.006 Lulusan Diploma IV dan Strata 1

[Base Line]

148.612.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

403 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 148.612.000

028 Wisuda Program Diploma IV dan Strata-1 148.612.000 � � � �

3037.007 Mahasiswa Baru Diploma IV dan Strata 1

[Base Line]

38.585.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

350 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.585.000

029 Pendaftaran & Seleksi 38.585.000 � � � �

3037.008 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan

[Base Line]

58.520.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

5 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.520.000

030 Penataan Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Ekstra Kurikuler (CO-OP) 58.520.000 � � � �

3037.009 Dokumen pengembangan kelembagaan dan mutu

pendidikan

[Base Line]

741.985.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

4 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 741.985.000

031 Pengembangan Kurikulum 360.765.000 � � � �

032 Evaluasi & Pemantauan Penyelenggaraan Pendidikan 49.240.000 � � � �

033 Pengembangan Kelembagaan 135.720.000 � � � �

034 Penjaminan Mutu Pendidikan (Akreditasi) 196.260.000 � � � �

3037.010 Peralatan Pendidikan Penunjang Pembelanjaran

[Base Line]

2.474.900.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

120 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.474.900.000

035 Pengadaan Alat Pendidikan 135.600.000 � � � �

036 Pengadaan Alat Studio 2.339.300.000 � � � �

3037.011 Dokumen Penelitian

[Base Line]

284.950.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

15 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 284.950.000

037 Penelitian untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran 284.950.000 � � � �

3037.012 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat

[Base Line]

160.823.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

6 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.823.000

038 Pengabdian Kepada Masyarakat 160.823.000 � � � �

3037.014 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi

angkatan kerja muda

[Base Line]

5.000.000.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

1.000 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.000.000.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.06.04) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

044 Kegiatan Teknis Pendukung Pelaksanaan 280.076.000 � � � �

045 Penyelenggaraan sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT 4.719.924.000 � � � �

3037.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

26.616.697.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 26.616.697.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 20.518.825.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.097.872.000 � � � �

3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.788.025.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

46 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.788.025.000

039 Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi 974.025.000 � � � �

040 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 814.000.000 � � � �

3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

557.100.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

96 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 557.100.000

041 Pengadaan Mebelair 339.600.000 � � � �

042 Pengadaan Sarana Gedung 180.000.000 � � � �

043 Pengadaan Alat Perkantoran 37.500.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

50.465.100.000

41.822.200.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

8.642.900.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2015

(1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2014

059.06.04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

9.581.530.000 9.081.521.820

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STMM

Yogyakarta9.581.530.000 9.081.521.820

PNBP 9.581.530.000 9.081.521.820

1. UMUM 9.581.530.000 9.081.521.820

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 2.130.525.000 2.130.525.000

423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 338.205.000 338.205.000

423511 Pendapatan Uang Pendidikan 5.982.150.000 6.004.641.820

423512 Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan 364.000.000 341.500.000

423519 Pendapatan Pendidikan Lainnya 766.650.000 266.650.000

...............

...............

, 7 September 2015

............... 0PERPAJAKAN

P N B P

T O T A L

1. Umum

2. Fungsional

9.581.530.000

9.581.530.000

0

T.A. 2015

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

137.154.528

3038 Penelitian dan Pengembangan

Aplikasi Informatika, Informasi dan

Komunikasi Publik

4.330.047

3038.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

4.330.047

[0] [5] [5] [5] [5]

3039 Penelitian dan Pengembangan Literasi

dan Profesi, serta Pengembangan

SDM Komunikasi dan Informatika

70.134.138

3039.001 Pelatihan (Bimtek) dan Sertifikasi SDM

Kominfo Untuk Pengembangan Budaya

Dokumentasi

[Satuan : Orang]

501.236

[0] [150] [500] [500] [500]

3039.003 Penerima beasiswa S2/S3 bidang

komunikasi dan informatika dalam dan luar

negeri

[Satuan : Orang]

26.509.832

[0] [225] [200] [225] [275]

3039.005 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi

Bidang Kominfo

[Satuan : Paket]

302.845

[0] [1] [4] [4] [4]

3039.015 Fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM

Kominfo

[Satuan : Orang]

510.400

[0] [70] [500] [500] [500]

3039.016 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

2.353.394

[0] [5] [5] [5] [5]

3039.017 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT

SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi

aparatur pemerintah

[Satuan : Orang]

3.581.502

[0] [850] [1.000] [1.000] [1.000]

3039.018 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

[Satuan : Orang]

30.756.615

[0] [3.000] [3.000] [3.000] [3.000]

3039.023 Regulasi SKKNI Bidang Kominfo

[Satuan : Paket]

4.243.385

[0] [4] [4] [4] [4]

3039.024 Peserta bimtek literasi bagi kalangan

wanita, anak-anak, dan disabilitas

[Satuan : Orang]

1.374.929

[0] [500] [500] [500] [500]

3040 Penelitian dan Pengembangan 6.630.075

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

3040.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian Bidang Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

[Satuan : Dokumen]

6.181.289

[0] [5] [4] [4] [4]

3040.005 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

448.786

[0] [1] [1] [1] [1]

3041 Penelitian dan Pengembangan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

4.870.000

3041.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang

Sumber Daya Perangkat pos dan

informatika untuk Penyusunan

Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

[Satuan : Dokumen]

2.500

[0] [1] [1] [1] [1]

3041.004 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian bidang Sumber Daya Perangkat

[Satuan : Dokumen]

4.867.500

[0] [5] [5] [5] [5]

3042 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan SDM

42.680.268

3042.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran,

Pengendalian, Monitoring , Evaluasi dan

Kerjasama

[Satuan : Dokumen]

1.297.424

[8] [9] [9] [9] [9]

3042.002 Dokumen Akuntansi/Laporan Keuangan dan

perbendaharaan

[Satuan : Dokumen]

999.374

[7] [6] [6] [6] [6]

3042.003 Dokumen Layanan Kerumahtanggaan,

Ketatausahaan, dan Pengelolaan Aset BMN

[Satuan : Dokumen]

1.014.455

[0] [6] [6] [6] [6]

3042.004 Dokumen Manajemen Kepegawaian,

Repormasi Birokrasi dan Organisasi Tata

Laksana

[Satuan : Dokumen]

3.152.194

[7] [9] [9] [9] [9]

3042.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

34.494.834

[0] [12] [12] [12] [12]

3042.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

702.970

[0] [1] [1] [1] [1]

3042.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

755.000

[0] [232] [4] [4] [4]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664297)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3042.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

264.017

[0] [20] [1] [1] [1]

3043 Pelatihan dan Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

8.510.000

3043.004 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT

SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi

aparatur pemerintah

[Satuan : Orang]

210.000

[0] [500] [500] [500] [500]

3043.005 Peserta bimtek literasi bagi kalangan

wanita, anak-anak, dan disabilitas

[Satuan : Orang]

1.155.000

[0] [2.000] [1.000] [1.000] [1.000]

3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

[Satuan : Orang]

7.145.000

[0] [1.715] [1.500] [1.500] [1.500]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

137.154.528

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO

KOTA MANADO

(432700)

(17)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.388.937

3036 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi

B2P2KI

5.388.937

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Dokumen]

198.615

[0] [3] [0] [0] [0]

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di

daerah termasuk daerah terluar, terdepan,

dan paskakonflik

[Satuan : Dokumen]

131.763

[0] [1] [1] [1] [1]

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

835.297

[0] [3] [3] [3] [3]

3036.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.712.453

[12] [12] [12] [12] [12]

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

110.050

[9] [26] [23] [23] [23]

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

73.827

[32] [38] [47] [47] [47]

3036.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

326.932

[213] [70] [0] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

5.388.937

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(432716)

(19)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

17.854.590

3035 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi

B2P2KI

17.854.590

3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Laporan]

261.475

[3] [3] [0] [0] [0]

3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo

untuk Penyusunan Kebijakan/regulasi di

bidang kominfo

[Satuan : Dokumen]

388

[2] [1] [2] [2] [2]

3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

1.322.853

[0] [3] [0] [0] [0]

3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

225.561

[0] [1] [0] [0] [0]

3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di

daerah termasuk daerah terluar, terdepan,

dan paskakonflik

[Satuan : Dokumen]

536.821

[0] [1] [0] [0] [0]

3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT

SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi

aparatur pemerintah

[Satuan : Orang]

561.757

[0] [100] [0] [0] [0]

3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

[Satuan : Orang]

8.000.000

[0] [1.500] [0] [0] [0]

3035.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.515.605

[12] [12] [12] [120] [12]

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

190.330

[0] [20] [0] [0] [0]

3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

60.000

[0] [15] [10] [10] [10]

3035.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

179.800

[0] [58] [0] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

17.854.590

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

18.601.630

3035 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 2 Lokasi

B2P2KI

18.601.630

3035.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan

Informatika

[Satuan : Dokumen]

440

[2] [1] [3] [3] [3]

3035.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Laporan]

227.472

[1] [2] [2] [2] [2]

3035.003 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Kominfo

untuk Penyusunan Kebijakan/regulasi di

bidang kominfo

[Satuan : Dokumen]

21.429

[2] [1] [2] [2] [2]

3035.005 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

994.905

[0] [4] [1] [0] [0]

3035.006 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

92.077

[0] [1] [1] [0] [0]

3035.007 Kajian opini & informasi masyarakat di

daerah termasuk daerah terluar, terdepan,

dan paskakonflik

[Satuan : Dokumen]

366.234

[0] [1] [1] [0] [0]

3035.008 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, ToT

SKKNI, CIO, dan Budaya Dokumentasi bagi

aparatur pemerintah

[Satuan : Orang]

798.572

[100] [150] [150] [200] [200]

3035.009 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

[Satuan : Orang]

9.000.000

[0] [1.125] [100] [0] [0]

3035.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.752.914

[12] [12] [12] [12] [12]

3035.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

19.110

[0] [1] [2] [1] [1]

3035.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

100.000

[1] [10] [10] [10] [10]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MEDAN

KOTA MEDAN

(432680)

(07)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3035.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

153.477

[1] [2] [10] [10] [10]

3035.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

75.000

[0] [180] [180] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

18.601.630

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANDUNG

KOTA BANDUNG

(432659)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.295.565

3036 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi

B2P2KI

6.295.565

3036.001 Dokumen Karya Riset Komunikasi dan

Informatika

[Satuan : Dokumen]

2.473

[3] [1] [3] [3] [3]

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Dokumen]

74.952

[12] [3] [3] [3] [3]

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

82.440

[0] [2] [2] [2] [2]

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di

daerah termasuk daerah terluar, terdepan,

dan paskakonflik

[Satuan : Dokumen]

45.300

[0] [1] [1] [1] [1]

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

591.859

[0] [3] [3] [3] [3]

3036.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.437.658

[12] [12] [12] [12] [12]

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

10.000

[0] [4] [0] [0] [0]

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

50.883

[7] [11] [7] [7] [7]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.295.565

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(432696)

(15)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.282.796

3036 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi

B2P2KI

5.282.796

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Dokumen]

109.070

[0] [2] [2] [2] [2]

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

124.964

[0] [1] [1] [1] [0]

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di

daerah termasuk daerah terluar, terdepan,

dan paskakonflik

[Satuan : Dokumen]

156.360

[1] [1] [1] [1] [1]

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

447.945

[0] [2] [2] [2] [2]

3036.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.599.170

[12] [12] [12] [12] [12]

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

101.700

[0] [18] [13] [13] [13]

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

89.650

[0] [22] [10] [10] [10]

3036.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

653.937

[0] [70] [0] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

5.282.796

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(578321)

(01)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.813.136

3036 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi

B2P2KI

5.813.136

3036.002 Dokumen Pemanfaatan Karya Riset Bidang

Kominfo untuk Penyusunan

Kebijakan/regulasi di bidang kominfo

[Satuan : Laporan]

3.487

[0] [1] [2] [2] [2]

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Dokumen]

99.380

[12] [1] [2] [2] [2]

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

1.050.020

[0] [3] [3] [3] [3]

3036.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.353.249

[12] [12] [12] [12] [12]

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

117.000

[0] [15] [7] [7] [7]

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

190.000

[0] [106] [15] [15] [15]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

5.813.136

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA

KOTA SURABAYA

(432671)

(05)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

5.365.705

3036 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi

B2P2KI

5.365.705

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

225.544

[0] [1] [1] [1] [1]

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

271.273

[0] [2] [2] [2] [2]

3036.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.367.975

[12] [12] [12] [12] [12]

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

129.767

[58] [28] [16] [16] [16]

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

63.186

[0] [81] [38] [38] [38]

3036.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

307.960

[0] [70] [0] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

5.365.705

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432665)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

6.620.845

3036 Penelitian dan Pengembangan

Komunikasi dan Informatika dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komunikasi dan Informatika, 6 Lokasi

B2P2KI

6.620.845

3036.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Dokumen]

102.480

[0] [4] [2] [2] [2]

3036.004 Model pengembangan bidang komunikasi

dan informatika

[Satuan : Dokumen]

236.396

[0] [2] [2] [2] [2]

3036.005 Kajian opini & informasi masyarakat di

daerah termasuk daerah terluar, terdepan,

dan paskakonflik

[Satuan : Dokumen]

26.040

[0] [1] [1] [1] [1]

3036.007 Rekomendasi kebijakan berbasis penelitian

dan/kajian

[Satuan : Dokumen]

579.430

[0] [2] [2] [2] [2]

3036.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.561.397

[0] [12] [12] [12] [12]

3036.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

64.802

[0] [6] [10] [10] [10]

3036.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

25.300

[0] [7] [4] [4] [4]

3036.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

25.000

[0] [1] [0] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.620.845

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(57)

BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(677265)

(02)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

10.909.268

3043 Pelatihan dan Pengembangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

10.909.268

3043.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Laporan]

175.837

[0] [3] [3] [3] [3]

3043.006 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

[Satuan : Orang]

4.315.933

[1.789] [2.700] [1.000] [1.000] [1.000]

3043.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.361.291

[12] [12] [12] [12] [12]

3043.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

95.597

[0] [15] [6] [6] [6]

3043.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

96.300

[0] [50] [8] [8] [8]

3043.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

864.310

[0] [70] [70] [0] [0]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

10.909.268

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

50.465.100

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta

50.465.100

3037.001 Peserta Pendidikan Diploma-IV, Strata-1,

dan Pendidikan Pelatihan Teknis

[Satuan : Orang]

11.095.861

[0] [1.813] [1.813] [1.813] [1.813]

3037.002 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Laporan]

545.354

[0] [6] [6] [6] [6]

3037.003 Penyelenggaraan/pengembangan

pendidikan SDM

[Satuan : Paket]

385.988

[0] [19] [19] [19] [19]

3037.005 Layanan Administrasi Pendidikan Diploma

IV dan Strata 1

[Satuan : Laporan]

567.700

[0] [5] [5] [5] [5]

3037.006 Lulusan Diploma IV dan Strata 1

[Satuan : Orang]

148.612

[0] [403] [350] [350] [350]

3037.007 Mahasiswa Baru Diploma IV dan Strata 1

[Satuan : Orang]

38.585

[0] [350] [350] [350] [350]

3037.008 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan

[Satuan : Kegiatan]

58.520

[0] [5] [1] [1] [1]

3037.009 Dokumen pengembangan kelembagaan dan

mutu pendidikan

[Satuan : Laporan]

741.985

[0] [4] [4] [4] [4]

3037.010 Peralatan Pendidikan Penunjang

Pembelanjaran

[Satuan : Unit]

2.474.900

[0] [120] [12] [20] [25]

3037.011 Dokumen Penelitian

[Satuan : Dokumen]

284.950

[0] [15] [20] [25] [30]

3037.012 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat

[Satuan : Dokumen]

160.823

[0] [6] [12] [18] [24]

3037.014 Peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan

ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

[Satuan : Orang]

5.000.000

[0] [1.000] [1.000] [1.000] [1.000]

3037.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

26.616.697

[0] [12] [12] [12] [12]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3037.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.788.025

[0] [46] [15] [15] [15]

3037.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

557.100

[0] [96] [8] [8] [8]

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA (MMTC) YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(432722)

(04)

(06) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.06.04 Program Penelitian dan

Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

9.081.522 9.581.530 9.581.530 9.581.530

3037 Penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi di STMM Yogyakarta

9.081.521.820 9.581.530.000 9.581.530.000 9.581.530.000

P N B P 9.081.521.820 9.581.530.000 9.581.530.000 9.581.530.000

1. Umum 9.081.521.820 9.581.530.000 9.581.530.000 9.581.530.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

50.465.100

9.081.521.820

9.581.530.000

9.581.530.000

9.581.530.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(57)

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(613366)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

113.418.129.000

Indikator Kinerja Utama Program :

113.418.129.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat

Pos dan Informatika

113.418.129.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

113.418.129.000

Persentase (%) layanan pengujian perangkat pos dan

telekomunikasi

001

Persentase (%) kesesuaian laboratorium pengujian dan kalibrasi

dengan persyaratan teknis dan standar ITU

002

Persentase (%) jumlah hasil kalibrasi perangkat pos dan

informatika

003

Layanan administrasi dan dukungan teknis004

3052.001 Laporan hasil pengujian 28.933.059.0006

Laporan

0 28.933.059.000

3052.002 Laporan hasil evaluasi dan monitoring manajemen mutu 2.219.171.0006

Laporan

0 2.219.171.000

3052.004 Layanan dukungan Teknis 9.122.805.00013

Dokumen

0 9.122.805.000

3052.005 Laporan hasil kalibrasi 660.375.0002

Laporan

0 660.375.000

3052.994 Layanan Perkantoran 12.213.549.00012

Bulan Layanan

0 12.213.549.000

3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 686.220.00058

Unit

0 686.220.000

3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 690.820.00045

Unit

0 690.820.000

3052.998 Gedung/Bangunan 58.892.130.00015.000

M2

0 58.892.130.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

(653945)

(06)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ACEH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.888.888.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.888.888.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.888.888.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.888.888.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.907.791.00012

Bulan Layanan

0 2.907.791.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

89.908.0002

Dokumen/Laporan

0 89.908.000

3053.018 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Aceh

573.345.00043

Laporan

0 573.345.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.177.737.00012

Bulan Layanan

0 4.177.737.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.140.107.0006

Unit

0 1.140.107.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

KOTA BATAM

(653970)

(32)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN RIAU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.563.464.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.563.464.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.563.464.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.563.464.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

3.095.775.00012

Bulan Layanan

0 3.095.775.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

669.692.00010

Dokumen/Laporan

0 669.692.000

3053.019 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Batam

1.194.555.00070

Laporan

0 1.194.555.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.095.989.00012

Bulan Layanan

0 4.095.989.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.281.543.0006

Unit

0 1.281.543.000

3053.998 Gedung/Bangunan 225.910.00080

M2

0 225.910.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG

KOTA BANDUNG

(613391)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

21.829.426.000

Indikator Kinerja Utama Program :

21.829.426.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

21.829.426.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

21.829.426.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.854.205.00012

Bulan Layanan

0 4.854.205.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

789.481.0006

Dokumen/Laporan

0 789.481.000

3053.006 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Bandung

1.649.221.00072

Laporan

0 1.649.221.000

3053.994 Layanan Perkantoran 8.218.241.00012

Bulan Layanan

0 8.218.241.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 948.901.0004

Unit

0 948.901.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.966.577.00025

Unit

0 4.966.577.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 402.800.00039

Unit

0 402.800.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR

KOTA DENPASAR

(613476)

(22)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BALI

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

20.762.329.000

Indikator Kinerja Utama Program :

20.762.329.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

20.762.329.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

20.762.329.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.495.993.00012

Bulan Layanan

0 4.495.993.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

278.708.0005

Dokumen/Laporan

0 278.708.000

3053.014 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Denpasar

1.482.647.00081

Laporan

0 1.482.647.000

3053.994 Layanan Perkantoran 5.786.642.00012

Bulan Layanan

0 5.786.642.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 6.093.737.00010

Unit

0 6.093.737.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 315.000.00016

Unit

0 315.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 2.309.602.000297

M2

0 2.309.602.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.779.376.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.779.376.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.779.376.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.779.376.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.009.618.00012

Bulan Layanan

0 2.009.618.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

69.263.0002

Dokumen/Laporan

0 69.263.000

3053.017 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Jayapura

1.203.936.00052

Laporan

0 1.203.936.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.151.181.00012

Bulan Layanan

0 4.151.181.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.323.376.00042

Unit

0 1.323.376.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 130.200.00036

Unit

0 130.200.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.891.802.000820

M2

0 1.891.802.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(613370)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

18.439.872.000

Indikator Kinerja Utama Program :

18.439.872.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

18.439.872.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

18.439.872.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.964.065.00012

Bulan Layanan

0 4.964.065.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

89.600.0002

Dokumen/Laporan

0 89.600.000

3053.004 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas I Jakarta

1.162.460.000159

Laporan

0 1.162.460.000

3053.994 Layanan Perkantoran 7.709.789.00012

Bulan Layanan

0 7.709.789.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 977.548.0004

Unit

0 977.548.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.100.828.00048

Unit

0 2.100.828.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.155.582.00095

Unit

0 1.155.582.000

3053.998 Gedung/Bangunan 280.000.000100

M2

0 280.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

14.695.072.000

Indikator Kinerja Utama Program :

14.695.072.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

14.695.072.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

14.695.072.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

3.759.460.00012

Bulan Layanan

0 3.759.460.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

22.240.0001

Dokumen/Laporan

0 22.240.000

3053.015 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Kupang

1.561.962.00068

Laporan

0 1.561.962.000

3053.994 Layanan Perkantoran 6.588.194.00012

Bulan Layanan

0 6.588.194.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 173.220.0003

Unit

0 173.220.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.934.896.00017

Unit

0 1.934.896.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 32.500.00096

Unit

0 32.500.000

3053.998 Gedung/Bangunan 622.600.000700

M2

0 622.600.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

KOTA MANADO

(613497)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.411.043.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.411.043.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.411.043.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.411.043.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.236.259.00012

Bulan Layanan

0 2.236.259.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

29.079.0004

Dokumen/Laporan

0 29.079.000

3053.016 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Manado

1.219.037.00066

Laporan

0 1.219.037.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.814.080.00012

Bulan Layanan

0 4.814.080.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.659.588.00048

Unit

0 1.659.588.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 453.000.00015

Unit

0 453.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN

KOTA MEDAN

(613387)

(07)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.014.117.000

Indikator Kinerja Utama Program :

17.014.117.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

17.014.117.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.014.117.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

3.588.621.00012

Bulan Layanan

0 3.588.621.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

185.904.00012

Dokumen/Laporan

0 185.904.000

3053.005 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Medan

1.058.920.00079

Laporan

0 1.058.920.000

3053.994 Layanan Perkantoran 6.780.278.00012

Bulan Layanan

0 6.780.278.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3.826.594.00028

Unit

0 3.826.594.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73.800.00027

Unit

0 73.800.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.500.000.000900

M2

0 1.500.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(07)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

KAB. MERAUKE

(654205)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.213.666.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.213.666.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.213.666.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.213.666.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.465.794.00012

Bulan Layanan

0 1.465.794.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

9.606.0001

Dokumen/Laporan

0 9.606.000

3053.031 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Merauke

1.291.528.00058

Laporan

0 1.291.528.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.989.915.00012

Bulan Layanan

0 3.989.915.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 450.000.0001

Unit

0 450.000.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 736.823.0001

Unit

0 736.823.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 270.000.0008

Unit

0 270.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(613434)

(19)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

16.552.607.000

Indikator Kinerja Utama Program :

16.552.607.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

16.552.607.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

16.552.607.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.325.989.00012

Bulan Layanan

0 4.325.989.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

323.797.0003

Dokumen/Laporan

0 323.797.000

3053.010 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Makassar

1.919.725.000119

Laporan

0 1.919.725.000

3053.994 Layanan Perkantoran 6.269.288.00012

Bulan Layanan

0 6.269.288.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.586.000.00020

Unit

0 2.586.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 363.000.00068

Unit

0 363.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 764.808.0001.300

M2

0 764.808.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(55)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG

KOTA PADANG

(654094)

(08)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.808.138.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.808.138.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.808.138.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.808.138.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.257.936.00012

Bulan Layanan

0 2.257.936.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

10.160.0001

Dokumen/Laporan

0 10.160.000

3053.020 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Padang

589.700.00061

Laporan

0 589.700.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.567.426.00012

Bulan Layanan

0 3.567.426.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.032.916.00010

Unit

0 1.032.916.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 350.000.0001

Unit

0 350.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

(613455)

(11)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

15.700.629.000

Indikator Kinerja Utama Program :

15.700.629.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

15.700.629.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.700.629.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

3.242.411.00012

Bulan Layanan

0 3.242.411.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

31.960.0002

Dokumen/Laporan

0 31.960.000

3053.012 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Palembang

1.102.688.00069

Laporan

0 1.102.688.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.976.000.00012

Bulan Layanan

0 4.976.000.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4.081.205.00017

Unit

0 4.081.205.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 168.685.00032

Unit

0 168.685.000

3053.998 Gedung/Bangunan 2.097.680.000180

M2

0 2.097.680.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

(613441)

(09)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RIAU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.287.382.000

Indikator Kinerja Utama Program :

11.287.382.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

11.287.382.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

11.287.382.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.307.239.00012

Bulan Layanan

0 4.307.239.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

26.325.0002

Dokumen/Laporan

0 26.325.000

3053.011 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Pekanbaru

1.029.439.00058

Laporan

0 1.029.439.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.615.443.00012

Bulan Layanan

0 4.615.443.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.053.136.00066

Unit

0 1.053.136.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 255.800.0005

Unit

0 255.800.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

KOTA PONTIANAK

(654137)

(13)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.032.893.000

Indikator Kinerja Utama Program :

12.032.893.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

12.032.893.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.032.893.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.100.866.00012

Bulan Layanan

0 2.100.866.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

184.880.0003

Dokumen/Laporan

0 184.880.000

3053.024 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Pontianak

964.915.00062

Laporan

0 964.915.000

3053.994 Layanan Perkantoran 5.102.982.00012

Bulan Layanan

0 5.102.982.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 409.750.0001

Unit

0 409.750.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.893.000.00015

Unit

0 2.893.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 376.500.00052

Unit

0 376.500.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KOTA SAMARINDA

(613420)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.622.021.000

Indikator Kinerja Utama Program :

17.622.021.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

17.622.021.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.622.021.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

3.313.524.00012

Bulan Layanan

0 3.313.524.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

179.923.0003

Dokumen/Laporan

0 179.923.000

3053.009 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Samarinda

1.350.261.00056

Laporan

0 1.350.261.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.299.807.00012

Bulan Layanan

0 4.299.807.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.755.936.00031

Unit

0 2.755.936.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 82.150.00034

Unit

0 82.150.000

3053.998 Gedung/Bangunan 5.640.420.000150

M2

0 5.640.420.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA

KOTA SURABAYA

(613413)

(05)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

26.726.237.000

Indikator Kinerja Utama Program :

26.726.237.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

26.726.237.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

26.726.237.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.953.757.00012

Bulan Layanan

0 4.953.757.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

586.673.0006

Dokumen/Laporan

0 586.673.000

3053.008 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Surabaya

1.113.412.00059

Laporan

0 1.113.412.000

3053.994 Layanan Perkantoran 7.138.397.00012

Bulan Layanan

0 7.138.397.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5.035.557.00024

Unit

0 5.035.557.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113.250.00020

Unit

0 113.250.000

3053.998 Gedung/Bangunan 7.785.191.000270

M2

0 7.785.191.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

KOTA SEMARANG

(613409)

(03)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

22.255.807.000

Indikator Kinerja Utama Program :

22.255.807.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

22.255.807.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

22.255.807.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

5.988.031.00012

Bulan Layanan

0 5.988.031.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

73.755.00011

Dokumen/Laporan

0 73.755.000

3053.007 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Semarang

1.154.652.00071

Laporan

0 1.154.652.000

3053.994 Layanan Perkantoran 6.654.566.00012

Bulan Layanan

0 6.654.566.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 324.000.0001

Unit

0 324.000.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.095.803.00031

Unit

0 2.095.803.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 510.000.0006

Unit

0 510.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 5.455.000.000270

M2

0 5.455.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG

KOTA TANGERANG

(654251)

(29)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BANTEN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

19.681.817.000

Indikator Kinerja Utama Program :

19.681.817.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

19.681.817.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

19.681.817.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

5.152.731.00012

Bulan Layanan

0 5.152.731.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

67.918.0002

Dokumen/Laporan

0 67.918.000

3053.036 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Tangerang

1.151.803.000106

Laporan

0 1.151.803.000

3053.994 Layanan Perkantoran 5.873.665.00012

Bulan Layanan

0 5.873.665.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 375.000.0001

Unit

0 375.000.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.780.900.00014

Unit

0 1.780.900.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 280.000.0009

Unit

0 280.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 4.999.800.0002.225

M2

0 4.999.800.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(613462)

(04)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.893.851.000

Indikator Kinerja Utama Program :

12.893.851.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

12.893.851.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.893.851.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

4.211.635.00012

Bulan Layanan

0 4.211.635.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

122.679.0002

Dokumen/Laporan

0 122.679.000

3053.013 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Balmon Kelas II Yogyakarta

790.209.00089

Laporan

0 790.209.000

3053.994 Layanan Perkantoran 5.766.990.00012

Bulan Layanan

0 5.766.990.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.479.100.0005

Unit

0 1.479.100.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 523.238.00024

Unit

0 523.238.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

KOTA AMBON

(654212)

(21)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.811.741.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.811.741.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

6.811.741.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.811.741.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.963.443.00012

Bulan Layanan

0 1.963.443.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

18.879.0001

Dokumen/Laporan

0 18.879.000

3053.032 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Ambon

926.283.00049

Laporan

0 926.283.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.404.526.00012

Bulan Layanan

0 3.404.526.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 208.610.0003

Unit

0 208.610.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 290.000.00048

Unit

0 290.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(52)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN

KOTA BALIKPAPAN

(654179)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.915.020.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.915.020.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.915.020.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.915.020.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.178.762.00012

Bulan Layanan

0 2.178.762.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

244.939.0002

Dokumen/Laporan

0 244.939.000

3053.028 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Balikpapan

840.572.00062

Laporan

0 840.572.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.597.807.00012

Bulan Layanan

0 3.597.807.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 854.615.00012

Unit

0 854.615.000

3053.998 Gedung/Bangunan 198.325.000212

M2

0 198.325.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU

KOTA BENGKULU

(654116)

(26)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENGKULU

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.406.181.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.406.181.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.406.181.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.406.181.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.426.041.00012

Bulan Layanan

0 2.426.041.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

115.336.0003

Dokumen/Laporan

0 115.336.000

3053.022 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Bengkulu

959.476.00071

Laporan

0 959.476.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.323.958.00012

Bulan Layanan

0 3.323.958.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.194.870.00025

Unit

0 1.194.870.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 386.500.00026

Unit

0 386.500.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(654141)

(15)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.035.224.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.035.224.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.035.224.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.035.224.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.072.548.00012

Bulan Layanan

0 2.072.548.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

71.833.0002

Dokumen/Laporan

0 71.833.000

3053.025 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Banjarmasin

725.293.00043

Laporan

0 725.293.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.159.800.00012

Bulan Layanan

0 3.159.800.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 955.750.00012

Unit

0 955.750.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.0002

Unit

0 50.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO

KOTA GORONTALO

(654247)

(31)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GORONTALO

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.224.579.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.224.579.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.224.579.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.224.579.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.774.261.00012

Bulan Layanan

0 1.774.261.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

44.179.0003

Dokumen/Laporan

0 44.179.000

3053.035 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Gorontalo

648.928.00052

Laporan

0 648.928.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.642.635.00012

Bulan Layanan

0 2.642.635.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 737.756.00018

Unit

0 737.756.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87.980.0001

Unit

0 87.980.000

3053.998 Gedung/Bangunan 4.288.840.00025

M2

0 4.288.840.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

KOTA JAMBI

(654102)

(10)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAMBI

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.846.547.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.846.547.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.846.547.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.846.547.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.422.336.00012

Bulan Layanan

0 2.422.336.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

88.825.0002

Dokumen/Laporan

0 88.825.000

3053.021 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Jambi

1.006.002.00066

Laporan

0 1.006.002.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.656.086.00012

Bulan Layanan

0 3.656.086.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.386.916.00011

Unit

0 1.386.916.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.0004

Unit

0 35.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 251.382.00055

M2

0 251.382.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.116.999.000

Indikator Kinerja Utama Program :

10.116.999.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

10.116.999.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.116.999.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.052.260.00012

Bulan Layanan

0 2.052.260.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

168.108.0003

Dokumen/Laporan

0 168.108.000

3053.030 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Kendari

1.032.344.00067

Laporan

0 1.032.344.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.472.568.00012

Bulan Layanan

0 3.472.568.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.060.219.00016

Unit

0 2.060.219.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 458.000.00036

Unit

0 458.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 873.500.000100

M2

0 873.500.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

(654120)

(12)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPUNG

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.988.207.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.988.207.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.988.207.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.988.207.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.222.993.00012

Bulan Layanan

0 2.222.993.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

178.792.0002

Dokumen/Laporan

0 178.792.000

3053.023 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Lampung

1.083.161.00082

Laporan

0 1.083.161.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.388.080.00012

Bulan Layanan

0 3.388.080.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.462.330.00036

Unit

0 1.462.330.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65.500.0002

Unit

0 65.500.000

3053.998 Gedung/Bangunan 587.351.0001.814,6800

M2

0 587.351.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(02)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU

KAB. MAMUJU

(654207)

(34)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.333.583.000

Indikator Kinerja Utama Program :

7.333.583.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

7.333.583.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

7.333.583.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.561.569.00012

Bulan Layanan

0 1.561.569.000

3053.040 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Mamuju

412.670.00023

Laporan

0 412.670.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.482.254.00012

Bulan Layanan

0 2.482.254.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.443.338.00018

Unit

0 1.443.338.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87.429.00037

Unit

0 87.429.000

3053.998 Gedung/Bangunan 1.346.323.0001

M2

0 1.346.323.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(01)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

KAB. MANOKWARI

(654206)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.933.478.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.933.478.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

6.933.478.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.933.478.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

862.930.00012

Bulan Layanan

0 862.930.000

3053.039 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Manokwari

101.320.00015

Laporan

0 101.320.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.358.419.00012

Bulan Layanan

0 2.358.419.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 25.210.0001

Unit

0 25.210.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 193.423.0003

Unit

0 193.423.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 109.620.00020

Unit

0 109.620.000

3053.998 Gedung/Bangunan 3.282.556.0003.200

M2

0 3.282.556.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM

KOTA MATARAM

(654162)

(23)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.249.586.000

Indikator Kinerja Utama Program :

11.249.586.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

11.249.586.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

11.249.586.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

3.117.338.00012

Bulan Layanan

0 3.117.338.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

451.123.0004

Dokumen/Laporan

0 451.123.000

3053.027 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Mataram

704.916.00079

Laporan

0 704.916.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.277.108.00012

Bulan Layanan

0 4.277.108.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.095.001.0004

Unit

0 2.095.001.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 409.100.00041

Unit

0 409.100.000

3053.998 Gedung/Bangunan 195.000.000182

M2

0 195.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA

KOTA PALANGKARAYA

(654158)

(14)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.691.362.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.691.362.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

6.691.362.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.691.362.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.005.175.00012

Bulan Layanan

0 2.005.175.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

77.826.0002

Dokumen/Laporan

0 77.826.000

3053.026 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Palangkaraya

878.343.00055

Laporan

0 878.343.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.421.198.00012

Bulan Layanan

0 3.421.198.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 114.000.00011

Unit

0 114.000.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 194.820.00020

Unit

0 194.820.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU

KOTA PALU

(654183)

(18)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.938.157.000

Indikator Kinerja Utama Program :

9.938.157.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

9.938.157.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.938.157.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.156.795.00012

Bulan Layanan

0 2.156.795.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

69.746.0001

Dokumen/Laporan

0 69.746.000

3053.029 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Palu

1.111.307.00064

Laporan

0 1.111.307.000

3053.994 Layanan Perkantoran 4.442.459.00012

Bulan Layanan

0 4.442.459.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.096.650.00014

Unit

0 1.096.650.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 274.500.000159

Unit

0 274.500.000

3053.998 Gedung/Bangunan 786.700.000692

M2

0 786.700.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG

KOTA PANGKALPINANG

(654230)

(30)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.267.438.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.267.438.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.267.438.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.267.438.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

2.003.264.00012

Bulan Layanan

0 2.003.264.000

3053.034 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Pangkal Pinang

1.161.715.00090

Laporan

0 1.161.715.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.635.858.00012

Bulan Layanan

0 3.635.858.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.123.241.0001

Unit

0 1.123.241.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.250.0005

Unit

0 170.250.000

3053.998 Gedung/Bangunan 173.110.000200

M2

0 173.110.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(09)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA

KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

(677070)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.505.315.000

Indikator Kinerja Utama Program :

12.505.315.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

12.505.315.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.505.315.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.686.707.00012

Bulan Layanan

0 1.686.707.000

3053.038 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Tahuna

430.951.00015

Laporan

0 430.951.000

3053.994 Layanan Perkantoran 2.215.719.00012

Bulan Layanan

0 2.215.719.000

3053.995 Kendaraan Bermotor 78.000.0007

Unit

0 78.000.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 803.866.00066

Unit

0 803.866.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 479.000.00040

Unit

0 479.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 6.811.072.0006.215

M2

0 6.811.072.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

KOTA TERNATE

(654226)

(28)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU UTARA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.828.731.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.828.731.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

6.828.731.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.828.731.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.556.522.00012

Bulan Layanan

0 1.556.522.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

95.574.0003

Dokumen/Laporan

0 95.574.000

3053.033 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

Loka Ternate

797.410.00040

Laporan

0 797.410.000

3053.994 Layanan Perkantoran 3.098.163.00012

Bulan Layanan

0 3.098.163.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.121.912.00018

Unit

0 1.121.912.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 159.150.00040

Unit

0 159.150.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG

KOTA SORONG

(677066)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.017.515.000

Indikator Kinerja Utama Program :

8.017.515.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

8.017.515.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

8.017.515.000

Persentase (%) penggunaan spektrum frekuensi radio yang

mematuhi regulasi

001

Persentase (%) penyelesaian penanganan gangguan di bidang

spektrum frekuensi radio.

002

Layanan administrasi dan dukungan teknis003

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan kepegawaian dan

urusan rumah tangga Balai

1.842.774.00012

Bulan Layanan

0 1.842.774.000

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

73.625.0002

Dokumen/Laporan

0 73.625.000

3053.037 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring, pengukuran, validasi

dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika Pos

Sorong

397.605.00021

Laporan

0 397.605.000

3053.994 Layanan Perkantoran 1.903.286.00012

Bulan Layanan

0 1.903.286.000

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.344.620.00028

Unit

0 1.344.620.000

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 47.000.00018

Unit

0 47.000.000

3053.998 Gedung/Bangunan 2.408.605.0002.825

M2

0 2.408.605.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

520.477.373.000

Indikator Kinerja Utama Program :

520.477.373.000

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

01. Pengelolaan Sumber Daya Informatika yang Optimal Untuk

Mendukung Pencapaian Tingkat Penetrasi Internet 50%, Layanan

Broadband 30%, dan Siaran Tv Digital 35%

Outcome :

02. Tumbuh Kembangnya Industri Informatika yang Layak Secara

Teknis

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit

Satelit

25.590.170.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

25.590.170.000

Persentase (%) kepuasan pelayanan proses perizinan frekuensi

radio

001

Persentase (%) pelayanan perizinan frekuensi radio yang tepat

waktu

002

Persentase (%) pelayanan jumlah operator radio yang bersertifikat

tepat waktu

003

Persentase (%) pencapaian target PNBP004

3054.002 Database yang valid 1.859.842.0006

Dokumen

0 1.859.842.000

3054.003 Layanan perijinan 15.809.606.00024

Dokumen

0 15.809.606.000

3054.005 Sertifikat Operator Radio 5.501.962.00011

Dokumen

0 5.501.962.000

3054.006 Pencapaian target PNBP BHP Frekuensi 2.418.760.0009

Dokumen

0 2.418.760.000

3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

209.691.247.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

209.691.247.000

Persentase (%) implementasi dan operasional infrastruktur Sistem

Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

001

persentase (%) Implementasi dan operasional infrastruktur

Sistem monitoring frekuensi radio (SMFR)

002

persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum

frekuensi radio

003

persentase (%) Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat

Telekomunikasi dan Informatika

004

3055.007 Laporan analisis monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio 1.870.026.0005

Dokumen

0 1.870.026.000

3055.008 Laporan analisa monitoring sertifikasi perangkat telekomunikasi 1.349.922.0002

Dokumen

0 1.349.922.000

3055.009 Laporan penanganan gangguan yang merugikan terhadap

penggunaan spektrum frekuensi radio

2.446.572.0005

Dokumen

0 2.446.572.000

3055.010 Laporan penanganan penggunaan perangkat telekomunikasi yang

ilegal

3.721.025.0002

Dokumen

0 3.721.025.000

3055.012 Jumlah regulasi dan Rekomendasi Hasil Evaluasi 1.463.162.0003

Dokumen

0 1.463.162.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3055.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Manajemen

Spektrum dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio

22.044.987.0004

Dokumen

0 22.044.987.000

3055.015 Sarana dan Prasarana sistem pengelolaan sumber daya spektrum

frekuensi radio dan Sistem Informasi Manajemen Spektrum

176.795.553.00013

Dokumen

0 176.795.553.000

3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan

Orbit Satelit

27.487.521.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

27.487.521.000

Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi

sebesar 350 MHz untuk mobile broadband

001

Jumlah notifikasi penggunaan frekuensi radio002

Persentase (%) menjaga keberlangsungan slot orbit indonesia

yang sudah ternotifikasi di ITU

003

Persentase (%) Ketersediaan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio

dalam rangka Migrasi Teknologi Radio Komunikasi Dinas Maritim

dari Analog ke Digital

004

3056.002 Laporan hasil koordinasi dan notifikasi penataan frekuensi radio

dan orbit satelit

4.866.273.0007

Dokumen

0 4.866.273.000

3056.005 Kebijakan dan regulasi di bidang penataan pita spektrum frekuensi

radio

12.919.031.00014

Dokumen

0 12.919.031.000

3056.009 Laporan Hasil evaluasi Kebijakan dan regulasi penataan bidang

frekuensi radio

3.495.047.0008

Dokumen

0 3.495.047.000

3056.010 Laporan hasil harmonisasi dan notifikasi penggunaan frekuensi

radio

6.207.170.00010

Dokumen

0 6.207.170.000

3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat

dan Layanan Pos dan Informatika

30.905.755.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

30.905.755.000

Jumlah kebijakan dan regulasi standar pos dan informatika001

Persentase (%) sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang

diterbitkan

002

Jumlah pra-proto type dan prototype produk dalam negeri bidang

informatika

003

3057.001 Laporan layanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi 2.767.312.0005

Dokumen

0 2.767.312.000

3057.002 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi sertifikasi alat dan perangkat

telekomunikasi

3.560.155.0005

Dokumen

0 3.560.155.000

3057.006 Pra dan atau prototype produk dalam negeri bidang informatika 14.604.605.0004

Unit

0 14.604.605.000

3057.011 Dokumen rancangan regulasi bidang standardisasi perangkat Pos

dan Informatika

3.563.394.0009

Dokumen

0 3.563.394.000

3057.012 Dokumen rancangan standar bidang perangkat Pos dan

Informatika

6.410.289.00011

Dokumen

0 6.410.289.000

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

226.802.680.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

226.802.680.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data001

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan

serta kepegawaian

002

Jumlah peraturan perundang-undangan dan kerjasama003

Jumlah laporan pelaksanaan keuangan004

Dukungan layanan perkantoran005

3058.002 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan

penyelenggaraan sistem informasi, serta laporan kinerja di

lingkungan Direktorat Jenderal

10.232.833.00013

Dokumen

0 10.232.833.000

3058.003 Dokumen/laporan pengelolaan administrasi keuangan dan

pelaksanaan anggaran

52.314.105.00011

Dokumen

0 52.314.105.000

3058.006 Dokumen/laporan adminstrasi kepegawaian, organisasi, tata

laksana, perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan keprotokolan

SDPPI

25.913.821.00034

Dokumen

0 25.913.821.000

3058.007 Dokumen peraturan perundang- undangan, penelaahan dan

bantuan hukum, dan materi kerjasama dalam dan luar negeri

5.408.740.0009

Dokumen

0 5.408.740.000

3058.994 Layanan Perkantoran 109.325.117.00012

Bulan Layanan

0 109.325.117.000

3058.995 Kendaraan Bermotor 8.264.900.00016

Unit

0 8.264.900.000

3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 11.284.793.000893

Unit

0 11.284.793.000

3058.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.813.371.000350

Unit

0 3.813.371.000

3058.999 Output Cadangan 245.000.0001

Cadangan

0 245.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(57)

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(613366)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

113.418.129.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat

Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

113.418.129.000

3052.001 Laporan hasil pengujian

[Base Line]

28.933.059.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

6 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.933.059.000

012 PENINGKATAN KUALITAS PENGUJIAN 1.184.132.000 � � � �

013 PENINGKATAN SARANA KUALITAS PENGUJIAN 27.748.927.000 � � � �

3052.002 Laporan hasil evaluasi dan monitoring manajemen mutu

[Base Line]

2.219.171.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

6 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.219.171.000

011 PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PERMOHONAN PENGUJIAN 1.479.000.000 � � � �

012 PENINGKATAN PRASARANA LAYANAN PERMOHONAN PENGUJIAN 740.171.000 � � � �

3052.004 Layanan dukungan Teknis

[Base Line]

9.122.805.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

13 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 9.122.805.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 9.122.805.000 � � � �

3052.005 Laporan hasil kalibrasi

[Base Line]

660.375.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

2 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 660.375.000

011 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LABORATORIUM 660.375.000 � � � �

3052.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

12.213.549.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

12 Bulan Layanan

3052.994.001 Layanan Perkantoran 12.213.549.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.213.549.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.257.285.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 5.956.264.000 � � � �

3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

686.220.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

58 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 686.220.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data 686.220.000 � � � �

3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

690.820.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

45 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 690.820.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(57)

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(613366)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 PENGADAAN FASILITAS SARANA PERKANTORAN 690.820.000 � � � �

3052.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

58.892.130.000 KD

Lokasi : KOTA BEKASI

15.000 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.892.130.000

011 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung 58.892.130.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

113.418.129.000

12.213.549.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

101.204.580.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

(653945)

(06)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ACEH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.888.888.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.888.888.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.907.791.000 KD

Lokasi : KOTA BANDA ACEH

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.907.791.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.907.791.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.344.751.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 563.040.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

89.908.000 KD

Lokasi : KOTA BANDA ACEH

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

89.908.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.908.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 89.908.000 � � � �

3053.018 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Aceh

[Base Line]

573.345.000 KD

Lokasi : KOTA BANDA ACEH

43 Laporan

3053.018.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA

9.750.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.750.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 9.300.000 � � � �

3053.018.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DILUAR KOTA

121.410.0009 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.410.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 1.350.000 � � � �

012 Pelaksanaan kegiatan 120.060.000 � � � �

3053.018.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DILUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI

KAPAL LAUT

20.765.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.765.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 150.000 � � � �

012 Pelaksanaan kegiatan 20.615.000 � � � �

3053.018.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 80.045.0002 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

(653945)

(06)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ACEH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.045.000

011 Penyusunan dan laporan Kegiatan 300.000 � � � �

012 Koordinasi Penertiban 9.345.000 � � � �

013 Pelaksanaan Penertiban 70.400.000 � � � �

3053.018.U05 VALIDASI DAN PENDATAAN PENGGUNA SPEKTRUM

FREKUENSI RADIO DIDALAM KOTA

15.500.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.500.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 15.500.000 � � � �

3053.018.U06 VALIDASI DAN PENDATAAN PENGGUNA SPEKTRUM

FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA

106.265.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 106.265.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 106.265.000 � � � �

3053.018.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DIDALAM KOTA 9.750.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.750.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 9.300.000 � � � �

3053.018.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA 54.350.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.350.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 53.750.000 � � � �

3053.018.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 54.182.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.182.000

011 Inventarisasi berkas perkara dan penyusunan laporan hasil

penertiban

750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 53.432.000 � � � �

3053.018.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DIDALAM

KOTA

6.500.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.500.000

011 Penyusunan rencana dan laporan Kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 6.200.000 � � � �

3053.018.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DILUAR

KOTA

26.980.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.980.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 26.680.000 � � � �

3053.018.U12 UJIAN AMATIR RADIO 67.848.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.848.000

011 Penyusunan rencana Kegiatan 17.904.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 49.944.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.177.737.000 KD

Lokasi : KOTA BANDA ACEH

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.417.137.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.417.137.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.417.137.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

(653945)

(06)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ACEH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.994.002 PENYELENGGARA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.760.600.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.760.600.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.760.600.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.140.107.000 KD

Lokasi : KOTA BANDA ACEH

6 Unit

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.140.107.0006 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.140.107.000

011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.140.107.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.888.888.000

4.177.737.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.711.151.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

KOTA BATAM

(653970)

(32)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN RIAU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.563.464.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.563.464.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

3.095.775.000 KD

Lokasi : KOTA BATAM

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.095.775.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.095.775.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.737.175.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 358.600.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

669.692.000 KD

Lokasi : KOTA BATAM

10 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

669.692.00010 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 669.692.000

011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN 669.692.000 � � � �

3053.019 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Batam

[Base Line]

1.194.555.000 KD

Lokasi : KOTA BATAM

70 Laporan

3053.019.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA MENGGUNAKAN BBM

14.231.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.231.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.495.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 12.736.000 � � � �

3053.019.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI LAUT

116.532.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 116.532.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 2.112.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 114.420.000 � � � �

3053.019.U04 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI UDARA

61.370.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.370.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 710.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 60.660.000 � � � �

3053.019.U05 MONITORING BORDERCOMM (UPT PERBATASAN) 38.844.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.844.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

KOTA BATAM

(653970)

(32)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN RIAU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 704.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 38.140.000 � � � �

3053.019.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 27.490.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.490.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 27.090.000 � � � �

3053.019.U07 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 167.980.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 167.980.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 970.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 167.010.000 � � � �

3053.019.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA DAN PENGGUDANGAN

FREKUENSI RADIO DALAM KOTA MENGGUNAKAN BBM

29.000.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.000.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.636.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 27.364.000 � � � �

3053.019.U10 VALIADASI DATA PENGGUNA DAN PENGGUDANGAN

FREKUENSI RADIO LUAR KOTA TRANSPORTASI LAUT

193.520.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 193.520.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.320.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi 192.200.000 � � � �

3053.019.U11 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA TRANSPORTASI UDARA

53.054.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.054.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 214.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 52.840.000 � � � �

3053.019.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 18.125.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.125.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.717.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 16.408.000 � � � �

3053.019.U13 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI LAUT

155.376.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 155.376.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 2.816.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 152.560.000 � � � �

3053.019.U14 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI UDARA

52.354.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 52.354.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 694.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 51.660.000 � � � �

3053.019.U15 TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN PENERTIBAN 80.259.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.259.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 2.307.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 77.952.000 � � � �

3053.019.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

18.125.0005 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

KOTA BATAM

(653970)

(32)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN RIAU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.125.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.717.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 16.408.000 � � � �

3053.019.U17 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 58.266.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.266.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 1.116.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 57.150.000 � � � �

3053.019.U18 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DALAM KOTA 47.670.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.670.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 6.400.000 � � � �

012 Pelaksanaan UNAR Dalam Kota 41.270.000 � � � �

3053.019.U19 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 62.359.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.359.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 8.750.000 � � � �

012 Pelaksanaan UNAR Luar Kota 53.609.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.095.989.000 KD

Lokasi : KOTA BATAM

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.261.116.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.261.116.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.261.116.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.834.873.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.834.873.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.834.873.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.281.543.000 KD

Lokasi : KOTA BATAM

6 Unit

3053.996.001 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.281.543.0006 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.281.543.000

011 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.281.543.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

225.910.000 KD

Lokasi : KOTA BATAM

80 M2

3053.998.001 Pembangunan Sarana Gedung 225.910.00080 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 225.910.000

011 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LAINNYA 225.910.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

10.563.464.000

4.095.989.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.467.475.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG

KOTA BANDUNG

(613391)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

21.829.426.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

21.829.426.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.854.205.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 4.854.205.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.854.205.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.207.812.000 � � � �

012 TERSEDIANYA OPERASIONAL PERKANTORAN 646.393.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

789.481.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

6 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

789.481.0006 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 789.481.000

011 TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 789.481.000 � � � �

3053.006 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Bandung

[Base Line]

1.649.221.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

72 Laporan

3053.006.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO

[DALAM KOTA BANDUNG]

16.380.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.380.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OBSERVASI MONITORING

DALAM KOTA BANDUNG

300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI DALAM

KOTA BANDUNG

16.080.000 � � � �

3053.006.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO [LUAR

KOTA BANDUNG]

172.370.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.370.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OBSERVASI MONITORING

LUAR KOTA BANDUNG

825.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI LUAR

KOTA BANDUNG

171.545.000 � � � �

3053.006.U03 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO [DALAM KOTA

BANDUNG]

62.871.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.871.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO [DALAM KOTA BANDUNG]

225.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG

KOTA BANDUNG

(613391)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 KOORDINASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

BANDUNG

17.622.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

BANDUNG

45.024.000 � � � �

3053.006.U04 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO [LUAR KOTA BANDUNG] 459.530.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 459.530.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA BANDUNG

750.000 � � � �

012 KOORDINASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

BANDUNG

113.900.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

BANDUNG

344.880.000 � � � �

3053.006.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO [DALAM KOTA

BANDUNG]

11.370.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.370.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN VALIDASI DATA

FREKUENSI RADIO DALAM KOTA BANDUNG

90.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

BANDUNG

11.280.000 � � � �

3053.006.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO [LUAR KOTA

BANDUNG]

315.075.00015 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 315.075.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN VALIDASI DATA

FREKUENSI RADIO LUAR KOTA BANDUNG

750.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

BANDUNG

314.325.000 � � � �

3053.006.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 144.900.0009 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 144.900.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN FREKUENSI

RADIO

675.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 144.225.000 � � � �

3053.006.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 45.918.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.918.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL

PENERTIBAN

150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 45.768.000 � � � �

3053.006.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 274.500.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 274.500.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENANGANAN

GANGGUAN FREKUENSI RADIO

900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

273.600.000 � � � �

3053.006.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO [UNAR] 146.307.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 146.307.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIR

RADIO [UNAR]

27.300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO [UNAR] 119.007.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

8.218.241.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

12 Bulan Layanan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG

KOTA BANDUNG

(613391)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.994.001 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM, DAN TUNJANGAN 3.613.269.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.613.269.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.613.269.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

4.604.972.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.604.972.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.604.972.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

948.901.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

4 Unit

3053.995.001 TERSEDIANYA KENDARAAN FUNGSIONAL KEGIATAN

PERKANTORAN

948.901.0004 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 948.901.000

011 PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA 948.901.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

4.966.577.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

25 Unit

3053.996.001 TERSEDIANYA PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN

KOMUNIKASI

4.966.577.00025 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.966.577.000

011 PENGADAAN ALAT BANTU MONITORING FREKUENSI RADIO 4.966.577.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

402.800.000 KD

Lokasi : KOTA BANDUNG

39 Unit

3053.997.001 TERSEDIANYA PERALATAN DAN FASILITAS

PERKANTORAN

402.800.00039 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 402.800.000

011 PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 402.800.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

21.829.426.000

8.218.241.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

13.611.185.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR

KOTA DENPASAR

(613476)

(22)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BALI

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

20.762.329.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

20.762.329.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.495.993.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasioanal dan Pemeliharaan

Perkantoran

4.495.993.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 283.890.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 213.100.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 70.790.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.212.103.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.212.103.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

278.708.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

5 Dokumen/Lapor

an

3053.003.011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 278.708.0005 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 278.708.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 278.708.000 � � � �

3053.014 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Denpasar

[Base Line]

1.482.647.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

81 Laporan

3053.014.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA ( Badung )

96.850.00016 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.850.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 4.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 92.050.000 � � � �

3053.014.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA ( Badung )

403.000.00016 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 403.000.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 4.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 398.200.000 � � � �

3053.014.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA (

Badung )

47.280.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.280.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 46.680.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR

KOTA DENPASAR

(613476)

(22)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BALI

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.014.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA(

Badung )

159.556.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 159.556.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 158.956.000 � � � �

3053.014.U05 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 53.560.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.560.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ( KELENGKAPAN BERKAS ) 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 52.960.000 � � � �

3053.014.U06 VALIDASI DALAM KOTA ( Badung ) 61.350.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.350.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 58.350.000 � � � �

3053.014.U07 VALIDASI LUAR KOTA ( Badung ) 249.590.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 249.590.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 246.590.000 � � � �

3053.014.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 188.920.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 188.920.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 2.400.000 � � � �

012 PELAKSAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 186.520.000 � � � �

3053.014.U09 PENANGANAN GANGGUAN DALAM KOTA ( badung ) 23.510.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.510.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 22.310.000 � � � �

3053.014.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA( Badung )

160.760.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.760.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 157.760.000 � � � �

3053.014.U11 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO ( UNAR ) 38.271.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.271.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 35.271.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.786.642.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.476.510.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.476.510.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.476.510.000 � � � �

3053.994.002 Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran 2.310.132.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.310.132.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.310.132.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

6.093.737.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

10 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR

KOTA DENPASAR

(613476)

(22)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BALI

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.996.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

6.093.737.00010 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.093.737.000

011 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 6.093.737.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

315.000.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

16 Unit

3053.997.011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 315.000.00016 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 315.000.000

011 Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 315.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

2.309.602.000 KD

Lokasi : KOTA DENPASAR

297 M2

3053.998.001 PEMGEMBANGAN GEDUNG KANTOR 2.309.602.000297 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.309.602.000

011 Pengembangan Gedung Kantor 2.309.602.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

20.762.329.000

5.786.642.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

14.975.687.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.779.376.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.779.376.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.009.618.000 KD

Lokasi : KOTA JAYAPURA

12 Bulan Layanan

3053.001.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.009.618.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.009.618.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.624.634.000 � � � �

011 Penyelenggaraan Oprerasional Perkantoran 233.190.000 � � � �

012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 151.794.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

69.263.000 KD

Lokasi : KOTA JAYAPURA

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

69.263.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.263.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 69.263.000 � � � �

3053.017 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Jayapura

[Base Line]

1.203.936.000 KD

Lokasi : PAPUA

52 Laporan

3053.017.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO

BERGERAK DALAM KOTA

33.150.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.150.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 31.950.000 � � � �

3053.017.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO

BERGERAK LUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI

DARAT

47.380.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.380.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 46.580.000 � � � �

3053.017.U03 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO

BERGERAK LUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI

UDARA

270.854.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.854.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.600.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 269.254.000 � � � �

3053.017.U04 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO

BERGERAK LUAR KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI

UDARA DAN LAUT

35.133.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.133.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 34.933.000 � � � �

3053.017.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 17.175.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.175.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �

012 Koordinasi Operasi Penertiban Frekuensi Radio 2.275.000 � � � �

013 Pelaksanaan Operasi Penertiban Frekuensi Radio 14.500.000 � � � �

3053.017.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 77.774.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.774.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �

012 Koordinasi Operasi Penertiban Frekuensi Radio 15.473.000 � � � �

013 Pelaksanaan Operasi Penertiban Frekuensi Radio 61.901.000 � � � �

3053.017.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

22.100.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.100.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data 21.300.000 � � � �

3053.017.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI DARAT

23.690.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.690.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data 23.290.000 � � � �

3053.017.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA

270.854.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.854.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data 269.254.000 � � � �

3053.017.U10 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA DAN LAUT

35.133.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.133.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data 34.933.000 � � � �

3053.017.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 16.965.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.965.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio 16.365.000 � � � �

3053.017.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 166.456.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 166.456.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio 165.456.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.017.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN DALAM KOTA 12.250.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.250.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 12.050.000 � � � �

3053.017.U14 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA 49.714.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.714.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �

012 Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban 15.473.000 � � � �

013 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 33.841.000 � � � �

3053.017.U15 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

11.050.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.050.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 10.650.000 � � � �

3053.017.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 33.291.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.291.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 33.091.000 � � � �

3053.017.U17 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DALAM KOTA 11.685.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.685.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 960.000 � � � �

012 Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil UNAR 10.725.000 � � � �

3053.017.U18 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 69.282.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.282.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 1.920.000 � � � �

012 Pelaksanaan dan Evaluasi Hasil UNAR 67.362.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.151.181.000 KD

Lokasi : KOTA JAYAPURA

12 Bulan Layanan

3053.994.002 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.742.284.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.742.284.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.742.284.000 � � � �

3053.994.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.408.897.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.408.897.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.408.897.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.323.376.000 KD

Lokasi : KOTA JAYAPURA

42 Unit

3053.996.001 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 1.323.376.00042 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.323.376.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.323.376.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

130.200.000 KD

Lokasi : KOTA JAYAPURA

36 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.997.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 130.200.00036 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 130.200.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 130.200.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

1.891.802.000 KD

Lokasi : KOTA JAYAPURA

820 M2

3053.998.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.891.802.000820 M2

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.891.802.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.891.802.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

10.779.376.000

4.151.181.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.628.195.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(613370)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

18.439.872.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

18.439.872.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.964.065.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

4.964.065.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 251.840.000

012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 251.840.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.712.225.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.712.225.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

89.600.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 89.600.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.600.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 89.600.000 � � � �

3053.004 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas I Jakarta

[Base Line]

1.162.460.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

159 Laporan

3053.004.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA (JAKARTA)

170.050.00038 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 170.050.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 13.300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 156.750.000 � � � �

3053.004.U02 OBSERVASI DAN MONITORING DAN BERGERAK

FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

60.655.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.655.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 350.000 � � � �

012 PELAKSANA KEGIATAN 60.305.000 � � � �

3053.004.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 60.280.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.280.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 2.480.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 57.800.000 � � � �

3053.004.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 64.780.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.780.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(613370)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 63.780.000 � � � �

3053.004.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

76.075.00017 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 76.075.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 5.950.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 70.125.000 � � � �

3053.004.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

61.280.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.280.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 350.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 60.930.000 � � � �

3053.004.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 101.750.00022 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.750.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 11.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 90.750.000 � � � �

3053.004.U08 TINDAKLANJUT HASIL PENERTIBAN 18.500.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.500.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 16.500.000 � � � �

3053.004.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 201.375.00045 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 201.375.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 15.750.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 185.625.000 � � � �

3053.004.U10 UJIAN AMATIR RADIO 72.240.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 72.240.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 47.140.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 25.100.000 � � � �

3053.004.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA (COVERAGE

AREA)

58.975.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.975.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 2.450.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 56.525.000 � � � �

3053.004.U12 KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

PERBATASAN

216.500.00020 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 216.500.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 7.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 209.500.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

7.709.789.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.883.975.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.883.975.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.883.975.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(613370)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

3.825.814.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.825.814.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.825.814.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

977.548.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

4 Unit

3053.995.001 Pengadaan Kendaraan Fungsional 977.548.0004 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 977.548.000

011 Kendaraan Fungsional 977.548.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.100.828.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

48 Unit

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.100.828.00048 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.100.828.000

011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.100.828.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

1.155.582.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

95 Unit

3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1.155.582.00095 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.155.582.000

011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 1.155.582.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

280.000.000 KD

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

100 M2

3053.998.001 GEDUNG DAN BANGUNAN 280.000.000100 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 280.000.000

011 GEDUNG DAN BANGUNAN 280.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

18.439.872.000

7.709.789.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

10.730.083.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

14.695.072.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

14.695.072.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

3.759.460.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.759.460.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.759.460.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.094.735.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 620.325.000 � � � �

012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 44.400.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

22.240.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

1 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya pengawasan dan Pengendalian 22.240.0001 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.240.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 22.240.000 � � � �

3053.015 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Kupang

[Base Line]

1.561.962.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

68 Laporan

3053.015.U01 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA KUPANG

31.700.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.700.000

011 PENYUSUNAN RENCANA OBSERVASI MONITORING DAN

PELAPORAN

3.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI MONITORING 28.700.000 � � � �

3053.015.U02 OBSERVASI MONITORING LUAR KOTA TRANSPORTASI

DARAT

94.425.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 94.425.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 2.500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI MONITORING 91.925.000 � � � �

3053.015.U03 OBSERVASI MONITORING LUAR KOTA TRANSPORTASI

UDARA NTT

336.260.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 336.260.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 6.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI MONITORING 330.260.000 � � � �

3053.015.U04 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA KUPANG 16.920.0001 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.920.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN PELAPORAN 1.320.000 � � � �

013 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 15.600.000 � � � �

3053.015.U05 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI DARAT NTT

25.720.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.720.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.320.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 24.400.000 � � � �

3053.015.U06 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI UDARA NTT

37.830.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 37.830.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.320.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 36.510.000 � � � �

3053.015.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA KUPANG

9.040.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.040.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI 8.040.000 � � � �

3053.015.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA TRANSPORTASI DARAT NTT

55.800.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.800.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO 54.300.000 � � � �

3053.015.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA TRANSPORTASI UDARA

336.260.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 336.260.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 6.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO 330.260.000 � � � �

3053.015.U10 PENGUKURAN STASIUN RADIO DALAM KOTA KUPANG 9.040.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.040.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 8.040.000 � � � �

3053.015.U11 PENGUKURAN STASIUN RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI DARAT

102.580.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 102.580.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 100.580.000 � � � �

3053.015.U12 PENGUKURAN STASIUN RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI UDARA NTT

338.820.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 338.820.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 6.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 332.820.000 � � � �

3053.015.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN DALAM KOTA

KUPANG

8.620.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.620.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN GELAR PERKARA 7.070.000 � � � �

013 PEMBERKASAN PERKARA 1.050.000 � � � �

3053.015.U14 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA

TRANSPORTASI DARAT NTT

16.411.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.411.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN GELAR PERKARA 7.070.000 � � � �

013 PEMBERKASAN PERKARA 8.341.000 � � � �

3053.015.U15 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN LUAR KOTA

TRANSPORTASI UDARA NTT

21.477.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.477.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN GELAR PERKARA 7.070.000 � � � �

013 PEMBERKASAN PERKARA 13.407.000 � � � �

3053.015.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA KUPANG

5.020.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.020.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

4.020.000 � � � �

3053.015.U17 PENGANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA TRANSPORTASI DARAT NTT

18.600.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.600.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

18.100.000 � � � �

3053.015.U18 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI UDARA NTT

28.015.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.015.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 27.515.000 � � � �

3053.015.U19 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 69.424.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.424.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 5.000.000 � � � �

012 KOORDINASI PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 11.010.000 � � � �

013 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 53.414.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.588.194.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.748.532.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.748.532.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.748.532.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.839.662.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.839.662.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.839.662.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

173.220.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

3 Unit

3053.995.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

173.220.0003 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 173.220.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 173.220.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.934.896.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

17 Unit

3053.996.002 Pengadaan Sarana Perkantoran 1.934.896.00017 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.934.896.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.934.896.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

32.500.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

96 Unit

3053.997.002 PENGADAAN SARANA PERKANTORAN 32.500.00096 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 32.500.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 32.500.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

622.600.000 KD

Lokasi : KOTA KUPANG

700 M2

3053.998.002 Pembangunan Sarana Gedung 622.600.000700 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 622.600.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 622.600.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

14.695.072.000

6.588.194.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

8.106.878.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

KOTA MANADO

(613497)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.411.043.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.411.043.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.236.259.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.236.259.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 264.268.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 169.500.000 � � � �

012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 94.768.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.971.991.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.971.991.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

29.079.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

4 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

29.079.0004 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.079.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 29.079.000 � � � �

3053.016 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Manado

[Base Line]

1.219.037.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

66 Laporan

3053.016.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKRAD

DALAM KOTA

32.200.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.200.000

011 Penyusunan recana kegiatan dan laporan 2.400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan monitoring 29.800.000 � � � �

3053.016.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKRAD LUAR

KOTA

228.082.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 228.082.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Laporan 4.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 223.882.000 � � � �

3053.016.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKRAD DALAM KOTA 23.820.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.820.000

011 Penyusunan rencana dan laporan 1.825.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban Frekrad 21.995.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

KOTA MANADO

(613497)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.016.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKRAD LUAR KOTA 350.140.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.140.000

011 Penyusunan rencana dan laporan 2.100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban 348.040.000 � � � �

3053.016.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKRAD DALAM KOTA 12.075.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.075.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi 11.175.000 � � � �

3053.016.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKRAD LUAR KOTA 178.500.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.500.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 3.600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Luar Kota 174.900.000 � � � �

3053.016.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 245.983.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.983.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan 4.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran 241.783.000 � � � �

3053.016.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 77.265.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.265.000

011 Inventarisasi Berkas Perkara 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 76.365.000 � � � �

3053.016.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 44.625.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.625.000

011 Penanganan Gangguan Frekrad 44.625.000 � � � �

3053.016.U10 UJIAN AMATIR RADIO 26.347.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.347.000

011 Ujian Amatir Radio 26.347.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.814.080.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.135.131.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.135.131.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.135.131.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.678.949.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.678.949.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.678.949.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.659.588.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

48 Unit

3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.659.588.00048 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.659.588.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.659.588.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

453.000.000 KD

Lokasi : KOTA MANADO

15 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

KOTA MANADO

(613497)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.997.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 453.000.00015 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 453.000.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 453.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

10.411.043.000

4.814.080.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

5.596.963.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN

KOTA MEDAN

(613387)

(07)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.014.117.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

17.014.117.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

3.588.621.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.588.621.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 484.691.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 484.691.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.103.930.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.103.930.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

185.904.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

12 Dokumen/Lapor

an

3053.003.011 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan 185.904.00012 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 185.904.000

011 Operasional Perangkat Monitoring Stasiun Tetap/Bergerak 185.904.000 � � � �

3053.005 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Medan

[Base Line]

1.058.920.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

79 Laporan

3053.005.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam

Kota

49.875.00015 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.875.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.625.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 44.250.000 � � � �

3053.005.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar

Kota

187.320.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 187.320.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.250.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 182.070.000 � � � �

3053.005.U03 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 63.900.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.900.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.225.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 60.675.000 � � � �

3053.005.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 210.150.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 210.150.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN

KOTA MEDAN

(613387)

(07)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 25.850.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 184.300.000 � � � �

3053.005.U05 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota 20.400.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.400.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.700.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 17.700.000 � � � �

3053.005.U06 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota 160.560.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.560.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 156.060.000 � � � �

3053.005.U07 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 93.660.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 93.660.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.625.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 91.035.000 � � � �

3053.005.U08 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Dalam Kota 39.000.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.000.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 37.500.000 � � � �

3053.005.U09 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Luar Kota 83.980.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 83.980.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 82.480.000 � � � �

3053.005.U10 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 13.300.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.300.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 11.800.000 � � � �

3053.005.U11 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 40.140.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.140.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.125.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 39.015.000 � � � �

3053.005.U12 Ujian Amatir Radio Dalam Kota 31.000.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.000.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 8.375.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 22.625.000 � � � �

3053.005.U13 Ujian Amatir Radio Luar Kota 65.635.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.635.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 8.525.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 57.110.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.780.278.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.467.958.000120 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.467.958.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN

KOTA MEDAN

(613387)

(07)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.467.958.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.312.320.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.312.320.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.312.320.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

3.826.594.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

28 Unit

3053.996.011 Alat pengolah data 3.826.594.00028 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.826.594.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.826.594.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

73.800.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

27 Unit

3053.997.011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 73.800.00027 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 73.800.000

011 Pengadaan Meubelair 73.800.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

1.500.000.000 KD

Lokasi : KOTA MEDAN

900 M2

3053.998.001 Perawatan Gedung 1.500.000.000900 M2

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000.000

011 Rehabilitas/Renovasi Gedung 1.500.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

17.014.117.000

6.780.278.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

10.233.839.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(07)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

KAB. MERAUKE

(654205)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.213.666.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.213.666.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.465.794.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.465.794.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.465.794.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.362.482.000 � � � �

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 30.000.000 � � � �

012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 73.312.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

9.606.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

1 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Pengawasan 9.606.0001 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.606.000

011 Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan 9.606.000 � � � �

3053.031 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II Merauke

[Base Line]

1.291.528.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

58 Laporan

3053.031.U01 OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTA MERAUKE 99.075.00015 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 99.075.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 2.250.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 96.825.000 � � � �

3053.031.U02 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA MERAUKE 174.425.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 174.425.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 173.675.000 � � � �

3053.031.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

MERAUKE

29.250.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.250.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 3.650.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 25.600.000 � � � �

3053.031.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

MERAUKE

107.230.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.230.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(07)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

KAB. MERAUKE

(654205)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 2.250.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 104.980.000 � � � �

3053.031.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA MERAUKE

33.025.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.025.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 32.275.000 � � � �

3053.031.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

356.235.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 356.235.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 354.735.000 � � � �

3053.031.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 317.630.00017 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 317.630.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 2.550.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 315.080.000 � � � �

3053.031.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 41.490.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.490.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 41.190.000 � � � �

3053.031.U10 UJIAN AMATIR RADIO 133.168.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 133.168.000

011 Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaporan 20.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 113.168.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.989.915.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.255.992.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.255.992.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.255.992.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.733.923.0001,2000 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.733.923.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.733.923.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

450.000.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

1 Unit

3053.995.001 Kendaraan Bermotor 450.000.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 450.000.000

011 Kendaraan Bermotor 450.000.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

736.823.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

1 Unit

3053.996.001 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 736.823.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 736.823.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(07)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

KAB. MERAUKE

(654205)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 736.823.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

270.000.000 KD

Lokasi : KAB. MERAUKE

8 Unit

3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 270.000.0008 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 270.000.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana 270.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.213.666.000

3.989.915.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.223.751.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(613434)

(19)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

16.552.607.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

16.552.607.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.325.989.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

4.325.989.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.325.989.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.815.889.000 � � � �

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana 137.900.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Adminstrasi 372.200.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

323.797.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

323.797.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 323.797.000

011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN 323.797.000 � � � �

3053.010 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Makassar

[Base Line]

1.919.725.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

119 Laporan

3053.010.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI DALAM KOTA MAKASSAR

23.280.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.280.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 22.080.000 � � � �

3053.010.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA MAKASSAR TRANSPORTASI LAUT

18.130.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.130.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 17.930.000 � � � �

3053.010.U03 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

TRANSPORTASI DARAT

351.270.00023 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 351.270.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 346.670.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(613434)

(19)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.010.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

MAKASSAR

13.100.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.100.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 12.900.000 � � � �

3053.010.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

MAKASSAR TRANSPORTASI LAUT

54.105.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.105.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 53.905.000 � � � �

3053.010.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

MAKASSAR TRANSPORTASI DARAT

146.565.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 146.565.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 145.965.000 � � � �

3053.010.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA MAKASSAR

7.080.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.080.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 6.680.000 � � � �

3053.010.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA MAKASSAR TRANSPORTASI LAUT

18.130.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.130.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 17.930.000 � � � �

3053.010.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA MAKASSAR TRANSPORTASI DARAT

443.490.00029 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 443.490.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 437.690.000 � � � �

3053.010.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAKASSAR

TRANSPORTASI LAUT

18.130.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.130.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 17.930.000 � � � �

3053.010.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA MAKASSAR

TRANSPORTASI DARAT

351.270.00023 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 351.270.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 4.600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 346.670.000 � � � �

3053.010.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

MAKASSAR

4.220.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.220.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 4.020.000 � � � �

3053.010.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 151.775.00015 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(613434)

(19)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 151.775.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 148.775.000 � � � �

3053.010.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 154.500.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 154.500.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 152.500.000 � � � �

3053.010.U17 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 164.680.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 164.680.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 41.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 122.880.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.269.288.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 3.452.112.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.452.112.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.452.112.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.817.176.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.817.176.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.817.176.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.586.000.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

20 Unit

3053.996.001 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.586.000.00020 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.586.000.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.586.000.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

363.000.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

68 Unit

3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 363.000.00068 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 363.000.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 363.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

764.808.000 KD

Lokasi : KOTA MAKASSAR

1.300 M2

3053.998.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

764.808.0001.300 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 764.808.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 764.808.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

16.552.607.000

6.269.288.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

10.283.319.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

(613455)

(11)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

15.700.629.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

15.700.629.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

3.242.411.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

3.242.411.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.242.411.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.752.677.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 489.734.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

31.960.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

31.960.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 31.960.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 31.960.000 � � � �

3053.012 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Palembang

[Base Line]

1.102.688.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

69 Laporan

3053.012.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA (PALEMBANG)

22.700.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.700.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORANKEGIATAN OBSERVASI

DAN MONITORING

1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 21.500.000 � � � �

3053.012.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI

LUAR KOTA (PALEMBANG)

298.725.00019 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 298.725.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

5.700.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 293.025.000 � � � �

3053.012.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

(PALEMBANG)

19.890.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.890.000

011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA

1.390.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

(613455)

(11)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 18.500.000 � � � �

3053.012.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA

(PALEMBANG)

171.120.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 171.120.000

011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO

1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 169.920.000 � � � �

3053.012.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 10.700.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.700.000

011 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA (SUMSEL) 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 10.100.000 � � � �

3053.012.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

224.000.00016 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.000.000

011 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 4.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 219.200.000 � � � �

3053.012.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 140.250.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 140.250.000

011 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 140.250.000 � � � �

3053.012.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 89.158.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.158.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

HASIL PENERTIBAN

1.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 83.030.000 � � � �

013 PELAKSANAAN GELAR PERKARA FREKUENSI RADIO 4.328.000 � � � �

3053.012.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 67.550.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.550.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

67.550.000 � � � �

3053.012.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 58.595.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.595.000

011 PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN AMATIR RADIO 58.595.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.976.000.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.743.734.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.743.734.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.743.734.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.232.266.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.232.266.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.232.266.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

4.081.205.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

17 Unit

3053.996.011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 4.081.205.00017 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

(613455)

(11)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.081.205.000

011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 26.000.000 � � � �

012 Peralatan Studio dan Komunikasi 4.055.205.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

168.685.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

32 Unit

3053.997.011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 168.685.00032 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 168.685.000

011 Peralatan Inventaris kantor 168.685.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

2.097.680.000 KD

Lokasi : KOTA PALEMBANG

180 M2

3053.998.011 Renovasi Gedung 2.097.680.000180 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.097.680.000

011 Renovasi/Perluasan Gedung Kantor Balmon 1.700.000.000 � � � �

012 PENGADAAN TANAH 397.680.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

15.700.629.000

4.976.000.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

10.724.629.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

(613441)

(09)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RIAU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.287.382.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

11.287.382.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.307.239.000 KD

Lokasi : KOTA PEKANBARU

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.307.239.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.307.239.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.766.054.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 541.185.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

26.325.000 KD

Lokasi : KOTA PEKANBARU

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

26.325.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.325.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 26.325.000 � � � �

3053.011 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Pekanbaru

[Base Line]

1.029.439.000 KD

Lokasi : KOTA PEKANBARU

58 Laporan

3053.011.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA

8.920.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.920.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OBSERVASI DAN

MONITORING

1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 7.920.000 � � � �

3053.011.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA

107.040.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.040.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI

DAN MONITORING

4.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 103.040.000 � � � �

3053.011.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM

KOTA

16.312.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.312.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OPERASI

PENERTIBAN FREKUENSI RADIO

500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 15.812.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

(613441)

(09)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RIAU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.011.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 148.902.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 148.902.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OPERASI

PENERTIBAN FREKUENSI RADIO

1.500.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 147.402.000 � � � �

3053.011.U05 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 119.554.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 119.554.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

HASIL PENERTIBAN

2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 117.554.000 � � � �

3053.011.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA

282.388.00016 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 282.388.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO

8.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI

LUAR KOTA

274.388.000 � � � �

3053.011.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI DI DALAM KOTA 19.370.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.370.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO

2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI

DALAM KOTA

17.370.000 � � � �

3053.011.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 209.560.00017 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.560.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN PENGUKURAN

FREKUENSI RADIO

5.100.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN 204.460.000 � � � �

3053.011.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 25.850.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.850.000

011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 25.850.000 � � � �

3053.011.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 91.543.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.543.000

011 PELAKSANAAN UNAR 91.543.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.615.443.000 KD

Lokasi : KOTA PEKANBARU

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai 2.219.017.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.219.017.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.219.017.000 � � � �

3053.994.002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 2.396.426.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.396.426.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.396.426.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.053.136.000 KD

Lokasi : KOTA PEKANBARU

66 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

(613441)

(09)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RIAU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.053.136.00066 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.053.136.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.053.136.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

255.800.000 KD

Lokasi : KOTA PEKANBARU

5 Unit

3053.997.001 Sarana dan Prasarana Perkantoran 255.800.0005 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 255.800.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 255.800.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

11.287.382.000

4.615.443.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.671.939.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

KOTA PONTIANAK

(654137)

(13)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.032.893.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

12.032.893.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.100.866.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

12 Bulan Layanan

3053.001.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.100.866.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.100.866.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.920.916.000 � � � �

011 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 179.950.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

184.880.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan FRekuensi Radio

184.880.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.800.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 7.800.000 � � � �

025 Pelimpahan Piutang BHP Frek Rad 16.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 161.080.000

024 SOSIALISASI BIDANG FREKUENSI 161.080.000 � � � �

3053.024 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Pontianak

[Base Line]

964.915.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

62 Laporan

3053.024.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI DALAM KOTA PONTIANAK

25.950.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.950.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 24.750.000 � � � �

3053.024.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA PONTIANAK

219.435.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 219.435.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 2.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 216.635.000 � � � �

3053.024.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI UDARA

62.510.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.510.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 800.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

KOTA PONTIANAK

(654137)

(13)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 61.710.000 � � � �

3053.024.U04 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI

SUNGAI

56.045.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.045.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 55.445.000 � � � �

3053.024.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM

KOTA PONTIANAK

59.810.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.810.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 3.680.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 56.130.000 � � � �

3053.024.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA

PONTIANAK

77.090.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.090.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 2.920.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN 74.170.000 � � � �

3053.024.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA PONTIANAK

25.950.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 25.950.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI 24.750.000 � � � �

3053.024.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA PONTIANAK

91.950.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.950.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI 90.750.000 � � � �

3053.024.U09 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI SUNGAI

84.525.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.525.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI 83.525.000 � � � �

3053.024.U10 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA PONTIANAK TRANSPORTASI UDARA DAN DARAT

73.330.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.330.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI 72.730.000 � � � �

3053.024.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 41.675.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.675.000

011 PENYUSUNAN LAPORAN 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN 41.075.000 � � � �

3053.024.U12 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 17.380.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.380.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PELAPORAN 200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT 17.180.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

KOTA PONTIANAK

(654137)

(13)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.024.U13 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI KOTA

PONTIANAK

14.000.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.000.000

011 PELAKSANAAN KEGIATAN 14.000.000 � � � �

3053.024.U14 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA PONTIANAK

13.065.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.065.000

011 PELAKSANAAN KEGIATAN 13.065.000 � � � �

3053.024.U15 UJIAN AMATIR RADIO 102.200.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 102.200.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 2.320.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 99.880.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.102.982.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.006.861.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.006.861.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.006.861.000 � � � �

3053.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.096.121.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.096.121.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.096.121.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

409.750.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

1 Unit

3053.995.001 Kendaraan Bermotor 409.750.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 409.750.000

011 Kendaraan Fungsional 409.750.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.893.000.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

15 Unit

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.893.000.00015 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.893.000.000

024 PENINGKATAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.893.000.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

376.500.000 KD

Lokasi : KOTA PONTIANAK

52 Unit

3053.997.001 PENINGKATAN SARANA PERKANTORAN 376.500.00052 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 376.500.000

011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 376.500.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

12.032.893.000

5.102.982.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.929.911.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KOTA SAMARINDA

(613420)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.622.021.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

17.622.021.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

3.313.524.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

12 Bulan Layanan

3053.001.002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 3.313.524.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 290.130.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 290.130.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.023.394.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.023.394.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

179.923.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengguna

Frekuensi Radio

179.923.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.923.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 179.923.000 � � � �

3053.009 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Samarinda

[Base Line]

1.350.261.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

56 Laporan

3053.009.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam

Kota Samarinda

23.790.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.790.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 21.990.000 � � � �

3053.009.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar

Kota Samarinda Transportasi Darat

163.590.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.590.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 161.490.000 � � � �

3053.009.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar

Kota Samarinda Transportasi Udara

91.071.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.071.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 90.171.000 � � � �

3053.009.U04 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA SAMARINDA TRANSPORTASI LAUT

163.785.0005 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KOTA SAMARINDA

(613420)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

DAN UDARA

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.785.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 162.285.000 � � � �

3053.009.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

SAMARINDA

19.269.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.269.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.554.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 17.715.000 � � � �

3053.009.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 97.016.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 97.016.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.108.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 93.908.000 � � � �

3053.009.U07 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Dalam Kota

Samarinda

11.895.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.895.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 10.995.000 � � � �

3053.009.U08 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota

Transportasi Darat

140.220.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 140.220.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 138.420.000 � � � �

3053.009.U09 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota

Samarinda Transportasi Udara

121.428.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.428.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 120.228.000 � � � �

3053.009.U10 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Luar Kota

Samarinda Transportasi Laut dan Udara

163.785.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 163.785.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 162.285.000 � � � �

3053.009.U11 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota Samarinda 3.965.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.965.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 3.665.000 � � � �

3053.009.U12 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Samarinda 60.714.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 60.714.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 60.114.000 � � � �

3053.009.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 15.998.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.998.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 15.998.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KOTA SAMARINDA

(613420)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.009.U14 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota

Samarinda

7.930.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.930.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 7.330.000 � � � �

3053.009.U15 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

Samarinda

151.785.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 151.785.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 150.285.000 � � � �

3053.009.U16 Ujian Negara Amatir Radio 114.020.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 114.020.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 31.840.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 82.180.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.299.807.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.024.755.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.024.755.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.024.755.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.275.052.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.275.052.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.275.052.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.755.936.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

31 Unit

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 2.755.936.00031 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.755.936.000

011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.755.936.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

82.150.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

34 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 82.150.000

011 Fasilitas Perkantoran 82.150.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

5.640.420.000 KD

Lokasi : KOTA SAMARINDA

150 M2

3053.998.001 Pembangunan Gedung/Bangunan 5.640.420.000150 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.640.420.000

011 Pembangunan Gedung/Bangunan 5.640.420.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

17.622.021.000

4.299.807.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

13.322.214.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA

KOTA SURABAYA

(613413)

(05)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

26.726.237.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

26.726.237.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.953.757.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.953.757.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 362.271.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 362.271.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.591.486.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.591.486.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

586.673.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

6 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

586.673.0006 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 586.673.000

011 peningkatan sarana dan prasarana pengawasan 586.673.000 � � � �

3053.008 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Surabaya

[Base Line]

1.113.412.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

59 Laporan

3053.008.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam

Kota

26.500.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.500.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring Dalam

Kota

750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 25.750.000 � � � �

3053.008.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

Luar Kota

209.074.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.074.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 207.274.000 � � � �

3053.008.U03 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jatim) 39.670.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.670.000

011 Penyusunan Rencana Penertiban Frekuensi Radio 300.000 � � � �

012 Koordinasi Penertiban Frekuensi Radio 3.600.000 � � � �

013 Pelaksanaan Penertiban Frekkuensi Radio 35.470.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA

KOTA SURABAYA

(613413)

(05)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

014 Penyusunan Laporan Penertiban Frekuensi Radio 300.000 � � � �

3053.008.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota (Jatim) 214.298.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 214.298.000

011 Penyusunan Rencana Penertiban Radio 25.872.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio 187.826.000 � � � �

013 Penyusunan Laporan Penertiban Frekuensi Radio 600.000 � � � �

3053.008.U05 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 68.494.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 68.494.000

011 Inventarisasi Berkas Perkara dan Penyusunan Lap[oran Hasil

Penertiban

600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Frekuensi 67.894.000 � � � �

3053.008.U06 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota (Jatim) 23.250.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.250.000

011 Penyusunan Rencana dan laporan kegiatan 750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data Dalam Kota 22.500.000 � � � �

3053.008.U07 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota 179.630.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.630.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan Validasi Data 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data di Luar Kota 177.830.000 � � � �

3053.008.U08 Ujian Amatir Radio 142.831.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 142.831.000

011 Penyusunan Rencana dan Pelaporan Unar 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 142.531.000 � � � �

3053.008.U09 Pengukuran Frekuensi Radio 75.677.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 75.677.000

011 Perencanaan dan penyusunan Laporan Pengukuran Frekuensi

Radio

750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio 74.927.000 � � � �

3053.008.U10 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 133.988.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 133.988.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Penanganan Gangguan Frekuensi

Radio

1.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 132.788.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

7.138.397.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 3.575.953.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.575.953.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.575.953.000 � � � �

3053.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.562.444.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.562.444.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.562.444.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

5.035.557.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

24 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA

KOTA SURABAYA

(613413)

(05)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.996.001 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 5.035.557.00024 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.035.557.000

011 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 5.035.557.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

113.250.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

20 Unit

3053.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113.250.00020 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 113.250.000

011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113.250.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

7.785.191.000 KD

Lokasi : KOTA SURABAYA

270 M2

3053.998.001 GEDUNG/BANGUNAN 7.785.191.000270 M2

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 7.785.191.000

011 Gedung/Bangunan 7.785.191.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

26.726.237.000

7.138.397.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

19.587.840.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

KOTA SEMARANG

(613409)

(03)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

22.255.807.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

22.255.807.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

5.988.031.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan

perkantoran

5.988.031.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.988.031.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 5.185.751.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 802.280.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

73.755.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

11 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengguna

Frekuensi Radio

73.755.00011 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.755.000

025 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 73.755.000 � � � �

3053.007 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Semarang

[Base Line]

1.154.652.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

71 Laporan

3053.007.U01 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota

(SEMARANG)

10.725.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.725.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 9.825.000 � � � �

3053.007.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA (SEMARANG)

115.000.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 115.000.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 2.400.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 112.600.000 � � � �

3053.007.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

(SEMARANG)

48.300.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48.300.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN 47.400.000 � � � �

3053.007.U04 PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA (SEMARANG) 274.890.0007 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

KOTA SEMARANG

(613409)

(03)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 274.890.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 2.100.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN 272.790.000 � � � �

3053.007.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA (SEMARANG)

21.450.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.450.000

011 PERSIAPAN DAN LAPORAN 1.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI 19.650.000 � � � �

3053.007.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA (SEMARANG)

172.500.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.500.000

011 PERSIAPAN DAN LAPORAN 3.600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI 168.900.000 � � � �

3053.007.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIODALAM KOTA 7.550.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.550.000

011 PELAKSANAAN PENGUKURAN 7.550.000 � � � �

3053.007.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 116.600.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 116.600.000

011 PELAKSANAAN PENGUKURAN 116.600.000 � � � �

3053.007.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 88.278.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 88.278.000

011 KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 19.914.000 � � � �

012 PEMBERKASAN PERKARA 12.000.000 � � � �

013 GELAR PERKARA 56.364.000 � � � �

3053.007.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

18.875.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.875.000

011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 18.875.000 � � � �

3053.007.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 179.100.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 179.100.000

011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 179.100.000 � � � �

3053.007.U12 UJIAN AMATIR RADIO 101.384.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.384.000

011 PELAKSANAAN UNAR 101.384.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.654.566.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai 4.304.612.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.304.612.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.304.612.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan

perkantoran

2.349.954.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.349.954.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.349.954.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

KOTA SEMARANG

(613409)

(03)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

324.000.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

1 Unit

3053.995.001 PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 324.000.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 324.000.000

011 PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL 324.000.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.095.803.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

31 Unit

3053.996.001 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 78.000.00010 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.000.000

011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 78.000.000 � � � �

3053.996.002 Perangkat Komunikasi 2.017.803.00021 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.017.803.000

011 PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI 2.017.803.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

510.000.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

6 Unit

3053.997.001 PERALATAN KANTOR 510.000.0006 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 510.000.000

011 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 510.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

5.455.000.000 KD

Lokasi : KOTA SEMARANG

270 M2

3053.998.001 PENGEMBANGAN GEDUNG KANTOR 5.455.000.000270 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.455.000.000

011 PERBAIKAN HALAMAN KANTOR 30.000.000 � � � �

012 PERBAIKAN RUMAHDINAS 200.000.000 � � � �

013 PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG SMFR 5.100.000.000 � � � �

014 PERBAIKAN RUANG KANTOR 125.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

22.255.807.000

6.654.566.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

15.601.241.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG

KOTA TANGERANG

(654251)

(29)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BANTEN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

19.681.817.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

19.681.817.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

5.152.731.000 KD

Lokasi : KAB. TANGERANG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

5.152.731.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 552.602.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 552.602.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.600.129.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 4.600.129.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

67.918.000 KD

Lokasi : KAB. TANGERANG

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

67.918.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 67.918.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 67.918.000 � � � �

3053.036 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Tangerang

[Base Line]

1.151.803.000 KD

Lokasi : KOTA TANGERANG

106 Laporan

3053.036.U01 Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio dalam Kota 36.550.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.550.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 35.050.000 � � � �

3053.036.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA

157.475.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 157.475.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.650.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 155.825.000 � � � �

3053.036.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 53.846.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.846.000

011 PENYUSUNAN RENCANA PENERTIBAN 3.384.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban 50.462.000 � � � �

3053.036.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 204.230.0005 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG

KOTA TANGERANG

(654251)

(29)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BANTEN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 204.230.000

011 Persiapan Rencana Penertiban 4.230.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban 200.000.000 � � � �

3053.036.U05 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 16.948.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.948.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Koordinasi Hasil Penyidikan 16.498.000 � � � �

3053.036.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 194.800.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 194.800.000

011 Penyusunan Rencana Validasi 2.100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi 192.700.000 � � � �

3053.036.U08 PENANGANAN GANGGUAN DALAM KOTA 76.052.00021 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 76.052.000

011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan 76.052.000 � � � �

3053.036.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 96.890.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 96.890.000

011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan 96.890.000 � � � �

3053.036.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 27.655.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.655.000

011 Penyusunan Rencana dan Pelaporan 1.050.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN 26.605.000 � � � �

3053.036.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 169.201.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 169.201.000

011 Penyusunan Rencana dan laporan Frekuensi 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran 167.401.000 � � � �

3053.036.U12 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 51.030.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 51.030.000

011 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 51.030.000 � � � �

3053.036.U13 UJIAN AMATIR RADIO DALAM KOTA 27.707.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.707.000

011 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO 27.707.000 � � � �

3053.036.UO VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 39.419.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.419.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi 37.919.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.873.665.000 KD

Lokasi : KAB. TANGERANG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 2.804.655.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.804.655.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.804.655.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.069.010.00012 Bulan Layanan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG

KOTA TANGERANG

(654251)

(29)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BANTEN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.069.010.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 3.069.010.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

375.000.000 KD

Lokasi : KOTA TANGERANG

1 Unit

3053.995.011 Kendaraan Fungsional 375.000.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 375.000.000

011 KENDARAAN FUNGSIONAL 375.000.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.780.900.000 KD

Lokasi : KAB. TANGERANG

14 Unit

3053.996.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.780.900.00014 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.780.900.000

011 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1.780.900.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

280.000.000 KD

Lokasi : KAB. TANGERANG

9 Unit

3053.997.002 Pengadaan Peralatan Perkantoran 280.000.0009 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 280.000.000

011 Pengadaan Peralatan Perkantoran 280.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

4.999.800.000 KD

Lokasi : KOTA TANGERANG

2.225 M2

3053.998.001 PENINGKATAN GEDUNG DAN BANGUNAN 4.999.800.0002.225 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.999.800.000

011 peningkatan gedung dan bangunan 4.999.800.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

19.681.817.000

5.873.665.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

13.808.152.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(613462)

(04)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.893.851.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

12.893.851.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

4.211.635.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

12 Bulan Layanan

3053.001.002 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

4.211.635.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.211.635.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 3.590.258.000 � � � �

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 621.377.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

122.679.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

122.679.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 122.679.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 122.679.000 � � � �

3053.013 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Balmon Kelas II

Yogyakarta

[Base Line]

790.209.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

89 Laporan

3053.013.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI DALAM KOTA (D.I. YOGYAKARTA)

46.984.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46.984.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

4.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 42.784.000 � � � �

3053.013.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA (D.I. YOGYAKARTA)

158.840.00022 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 158.840.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

6.600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 152.240.000 � � � �

3053.013.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

(D.I. YOGYAKARTA)

58.560.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.560.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

2.820.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(613462)

(04)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 55.740.000 � � � �

3053.013.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

(D.I. YOGYAKARTA)

172.480.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.480.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

5.640.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 166.840.000 � � � �

3053.013.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA (D.I.

YOGYAKARTA)

14.380.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.380.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA

2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAN VALIDASI FREKUENSI RADIO 12.380.000 � � � �

3053.013.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA (D.I.

YOGYAKARTA)

63.800.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.800.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA

4.400.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASIFREKUENSI RADIO 59.400.000 � � � �

3053.013.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO (D.I. YOGYAKARTA) 134.250.00015 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 134.250.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN PENGUKURAN

FREKUENSI RADIO

7.500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS 126.750.000 � � � �

3053.013.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN (D.I. YOGYAKARTA) 38.060.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.060.000

011 INVENTARISASI HASIL PENYIDIKAN FREKUENSI RADIO 500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 37.560.000 � � � �

3053.013.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO (D.I.

YOGYAKARTA)

74.215.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 74.215.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 3.300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 70.915.000 � � � �

3053.013.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (D.I.YOGYAKARTA) 28.640.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.640.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 9.600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN UNAR 19.040.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

5.766.990.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Belanja Gaji Pegawai 3.617.701.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.617.701.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.617.701.000 � � � �

3053.994.002 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

2.149.289.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.149.289.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(613462)

(04)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.149.289.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.479.100.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

5 Unit

3053.996.002 PENGADAAN PERANGKAT KOMUNIKASI 1.479.100.0005 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.479.100.000

011 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1.479.100.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

523.238.000 KD

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

24 Unit

3053.997.002 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 523.238.00024 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 523.238.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 523.238.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

12.893.851.000

5.766.990.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

7.126.861.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

KOTA AMBON

(654212)

(21)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.811.741.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

6.811.741.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.963.443.000 KD

Lokasi : KOTA AMBON

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN

PERKANTORAN

1.963.443.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 468.440.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 422.090.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 46.350.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.495.003.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.495.003.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

18.879.000 KD

Lokasi : KOTA AMBON

1 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

18.879.0001 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.879.000

011 Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan 18.879.000 � � � �

3053.032 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Ambon

[Base Line]

926.283.000 KD

Lokasi : KOTA AMBON

49 Laporan

3053.032.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI DALAM KOTA

AMBON

19.500.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.500.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 18.100.000 � � � �

3053.032.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA AMBON TRANSPORTASI LAUT

160.703.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 160.703.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 157.203.000 � � � �

3053.032.U03 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA AMBON TRANSPORTASI UDARA

117.750.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.750.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 116.000.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

KOTA AMBON

(654212)

(21)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.032.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

AMBON

18.330.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.330.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 17.830.000 � � � �

3053.032.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

AMBON TRANSPORTASI LAUT

30.930.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.930.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban 30.430.000 � � � �

3053.032.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

AMBON TRANSPORTASI UDARA

121.434.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 121.434.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 119.934.000 � � � �

3053.032.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA AMBON 4.875.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.875.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 4.525.000 � � � �

3053.032.U08 VALIDASI FREKUENSI RADIO LUAR KOTA AMBON

TRANSPORTASI LAUT

147.543.0009 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 147.543.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.150.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 144.393.000 � � � �

3053.032.U09 VALIDASI FREKUENSI RADIO LUAR KOTA AMBON

TRANSPORTASI UDARA

117.750.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 117.750.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 116.000.000 � � � �

3053.032.U10 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS DALAM KOTA AMBON 4.875.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.875.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 4.525.000 � � � �

3053.032.U11 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS LUAR KOTA AMBON

TRANSPORTASI LAUT

13.135.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.135.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 12.785.000 � � � �

3053.032.U12 PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS LUAR KOTA AMBON

TRANSPORTASI UDARA

23.550.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.550.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 23.550.000 � � � �

3053.032.U13 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 9.587.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.587.000

011 Inventarisasi Berkas Perkara dan Laporan Kegiatan 500.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

KOTA AMBON

(654212)

(21)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Pelaksanaan Kegiatan 9.087.000 � � � �

3053.032.U14 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI DALAM KOTA

AMBON

4.875.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.875.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 350.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 4.525.000 � � � �

3053.032.U15 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI LUAR KOTA

AMBON TRANSPORTASI UDARA

47.100.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.100.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 700.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 46.400.000 � � � �

3053.032.U16 UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA AMBON 84.346.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.346.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 13.050.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 71.296.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.404.526.000 KD

Lokasi : KOTA AMBON

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.350.287.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.350.287.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.350.287.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAN

PERKANTORAN

2.054.239.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.054.239.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.054.239.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

208.610.000 KD

Lokasi : KOTA AMBON

3 Unit

3053.996.011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 208.610.0003 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 208.610.000

011 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 208.610.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

290.000.000 KD

Lokasi : KOTA AMBON

48 Unit

3053.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 290.000.00048 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 290.000.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 290.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.811.741.000

3.404.526.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

3.407.215.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(52)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN

KOTA BALIKPAPAN

(654179)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.915.020.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

7.915.020.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.178.762.000 KD

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharan

Perkantoran

2.178.762.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 166.000.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 166.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.012.762.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.946.059.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 66.703.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

244.939.000 KD

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

244.939.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 244.939.000

011 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan 244.939.000 � � � �

3053.028 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Balikpapan

[Base Line]

840.572.000 KD

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

62 Laporan

3053.028.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Di

Dalam Kota

16.400.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.400.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Observasi Dan Monitoring Di Dalam

Kota

600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring Di Dalam Kota 15.800.000 � � � �

3053.028.U02 Observasi Dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Di

Luar Kota

128.560.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 128.560.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Observasi dan Monitoring Di Luar Kota 1.200.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring Di Luar Kota 127.360.000 � � � �

3053.028.U03 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam Kota 38.630.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.630.000

011 Penyusunan Rencana Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam

Kota

300.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(52)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN

KOTA BALIKPAPAN

(654179)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Koordinasi Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam Kota 5.800.000 � � � �

013 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio Di Dalam Kota 32.530.000 � � � �

3053.028.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota 107.714.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.714.000

011 Penyusunan Rencana Operasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar

Kota

300.000 � � � �

012 Koordinasi Penertiban Frekuensi Radio Di Luar Kota 5.800.000 � � � �

013 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio 101.614.000 � � � �

3053.028.U05 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Dalam Kota 41.000.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 41.000.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Validasi Data Pengguna Frekuensi

Radio Di Dalam Kota

1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio 39.500.000 � � � �

3053.028.U06 Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota 192.840.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 192.840.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Validasi Data Pengguna Frekuensi

Radio Di Luar Kota

1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data Pengguna Frekuensi Radio Di Luar Kota 191.040.000 � � � �

3053.028.U07 Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota 28.700.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.700.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam

Kota

1.050.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota 27.650.000 � � � �

3053.028.U08 Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota 80.350.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 80.350.000

011 Perencanaan dan Pelaporan Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar

Kota

750.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi Radio Di Luar Kota 79.600.000 � � � �

3053.028.U09 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Dalam Kota 17.268.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.268.000

011 Inventarisasi Berkas Perkara Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di

Dalam Kota

3.050.000 � � � �

012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Dalam Kota 14.218.000 � � � �

3053.028.U10 Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Luar Kota 59.370.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 59.370.000

011 Inventarisasi Berkas Perkara Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Luar

Kota

6.100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Di Luar Kota 53.270.000 � � � �

3053.028.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DI DALAM

KOTA

16.400.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.400.000

011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Di Dalam

Kota

16.400.000 � � � �

3053.028.U12 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio DI Luar Kota 48.210.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48.210.000

011 Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Di Luar Kota 48.210.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(52)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN

KOTA BALIKPAPAN

(654179)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.028.U13 Ujian Amatir Radio Di Dalam Kota 24.850.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.850.000

011 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Di Dalam Kota 24.850.000 � � � �

3053.028.U14 Ujian Amatir Radio Di Luar Kota 40.280.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.280.000

011 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio Di Luar Kota 40.280.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.597.807.000 KD

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.825.235.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.825.235.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.825.235.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharan

Perkantoran

1.772.572.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.772.572.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.772.572.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

854.615.000 KD

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

12 Unit

3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 854.615.00012 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 854.615.000

011 Alat Pengolah Data dan Komunikasi 854.615.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

198.325.000 KD

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

212 M2

3053.998.001 Gedung Kantor 198.325.000212 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 198.325.000

011 Ruang Rapat Gedung Kantor 49.750.000 � � � �

012 Renovasi Gedung Kantor 148.575.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

7.915.020.000

3.597.807.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.317.213.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU

KOTA BENGKULU

(654116)

(26)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENGKULU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.406.181.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.406.181.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.426.041.000 KD

Lokasi : KOTA BENGKULU

12 Bulan Layanan

3053.001.002 TERSELENGGARANYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.426.041.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.426.041.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.054.457.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 371.584.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

115.336.000 KD

Lokasi : KOTA BENGKULU

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

115.336.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 115.336.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 115.336.000 � � � �

3053.022 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Bengkulu

[Base Line]

959.476.000 KD

Lokasi : KOTA BENGKULU

71 Laporan

3053.022.U01 Observasi Monitoring Frekuensi Radio Dalam Kota 13.800.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.800.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 700.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 13.100.000 � � � �

3053.022.U02 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 416.960.00032 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 416.960.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 5.760.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 411.200.000 � � � �

3053.022.U03 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

(TRANSPORTASI UDARA)

32.780.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.780.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 360.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 32.420.000 � � � �

3053.022.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 31.860.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.860.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 820.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU

KOTA BENGKULU

(654116)

(26)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENGKULU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 31.040.000 � � � �

3053.022.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 129.788.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 129.788.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 128.788.000 � � � �

3053.022.U06 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 8.488.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.488.000

011 PENYUSUNAN KEGIATAN 8.488.000 � � � �

3053.022.U07 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 10.395.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.395.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 570.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 9.825.000 � � � �

3053.022.U08 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 103.280.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 103.280.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 1.600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 101.680.000 � � � �

3053.022.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 143.385.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 143.385.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 2.035.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 141.350.000 � � � �

3053.022.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 38.640.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 38.640.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 510.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 38.130.000 � � � �

3053.022.U11 UJIAN AMATIR RADIO 30.100.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.100.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN LAPORAN 18.800.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 11.300.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.323.958.000 KD

Lokasi : KOTA BENGKULU

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.483.460.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.483.460.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.483.460.000 � � � �

3053.994.002 TERSELENGGARANYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.840.498.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.840.498.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.840.498.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.194.870.000 KD

Lokasi : KOTA BENGKULU

25 Unit

3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.194.870.00025 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.194.870.000

011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.194.870.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU

KOTA BENGKULU

(654116)

(26)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENGKULU

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

386.500.000 KD

Lokasi : KOTA BENGKULU

26 Unit

3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 386.500.00026 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 386.500.000

011 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 386.500.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.406.181.000

3.323.958.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

5.082.223.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(654141)

(15)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.035.224.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

7.035.224.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.072.548.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.072.548.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.072.548.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.805.860.000 � � � �

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 196.860.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 69.828.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

71.833.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

FREKUENSI RADIO

71.833.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 71.833.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 71.833.000 � � � �

3053.025 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Banjarmasin

[Base Line]

725.293.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

43 Laporan

3053.025.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI

DALAM KOTA

11.850.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.850.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGITAN OBSERVASI DAN MONITORING 750.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 11.100.000 � � � �

3053.025.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI

LUAR KOTA

153.780.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 153.780.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

2.750.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 151.030.000 � � � �

3053.025.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM

KOTA

30.400.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.400.000

011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO

2.700.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(654141)

(15)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 27.700.000 � � � �

3053.025.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 251.640.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 251.640.000

011 RAPAT KOORDINASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 249.640.000 � � � �

3053.025.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA 7.900.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.900.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA FREKUENSI RADIO DI DALAM KOTA

500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO 7.400.000 � � � �

3053.025.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA 111.840.0008 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.840.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

2.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO 109.840.000 � � � �

3053.025.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 55.140.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 55.140.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN PENGUKURAN

FREKUENSI RADIO

1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 54.140.000 � � � �

3053.025.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 14.120.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.120.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

HASIL PENERTIBAN

250.000 � � � �

012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.870.000 � � � �

3053.025.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 42.330.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 42.330.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN PENANGANAN

GANGGUAN

750.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI 41.580.000 � � � �

3053.025.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 46.293.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46.293.000

011 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 46.293.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.159.800.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.746.468.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.746.468.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.746.468.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.413.332.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.413.332.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.413.332.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

955.750.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

12 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(654141)

(15)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 955.750.00012 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 955.750.000

011 ALAT PENGOLAH DATA 955.750.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

50.000.000 KD

Lokasi : KOTA BANJARMASIN

2 Unit

3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 50.000.0002 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000

011 PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN 50.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

7.035.224.000

3.159.800.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

3.875.424.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO

KOTA GORONTALO

(654247)

(31)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GORONTALO

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.224.579.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.224.579.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.774.261.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

12 Bulan Layanan

3053.001.003 Penyelenggaraan OPerasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.774.261.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 337.266.000

011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 260.000.000 � � � �

012 SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI 77.266.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.436.995.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.436.995.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

44.179.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

44.179.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.179.000

011 PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENGAWASAN 44.179.000 � � � �

3053.035 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Gorontalo

[Base Line]

648.928.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

52 Laporan

3053.035.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA GORONTALO

16.900.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.900.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 15.700.000 � � � �

3053.035.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA GORONTALO

159.575.00013 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 159.575.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 3.900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 155.675.000 � � � �

3053.035.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

GORONTALO

21.190.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 21.190.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 20.690.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO

KOTA GORONTALO

(654247)

(31)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GORONTALO

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.035.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

GORONTALO

109.090.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.090.000

011 PENYUSUNAN RENCANA RENCANA KERJA 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 108.090.000 � � � �

3053.035.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

GORONTALO

8.450.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.450.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 7.850.000 � � � �

3053.035.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

GORONTALO

49.100.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.100.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 47.900.000 � � � �

3053.035.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

GORONTALO

12.675.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.675.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 11.775.000 � � � �

3053.035.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

GORONTALO

171.850.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 171.850.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 4.200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 167.650.000 � � � �

3053.035.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.358.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.358.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 1.500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 11.858.000 � � � �

3053.035.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA GORONTALO

4.225.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.225.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 3.925.000 � � � �

3053.035.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

GORONTALO

36.825.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.825.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 35.925.000 � � � �

3053.035.U12 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 45.690.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.690.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 4.710.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 40.980.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

2.642.635.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

12 Bulan Layanan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO

KOTA GORONTALO

(654247)

(31)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GORONTALO

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 1.089.514.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.089.514.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.089.514.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.553.121.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.553.121.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.553.121.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

737.756.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

18 Unit

3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 737.756.00018 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 737.756.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 737.756.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

87.980.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

1 Unit

3053.997.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 87.980.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 87.980.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 87.980.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

4.288.840.000 KD

Lokasi : KOTA GORONTALO

25 M2

3053.998.001 RENOVASI GEDUNG 4.288.840.00025 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.288.840.000

011 RENOVASI GEDUNG 4.288.840.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

10.224.579.000

2.642.635.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

7.581.944.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

KOTA JAMBI

(654102)

(10)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAMBI

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.846.547.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.846.547.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.422.336.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.422.336.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 343.520.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 343.520.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.078.816.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.078.816.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

88.825.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian

88.825.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 88.825.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 88.825.000 � � � �

3053.021 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Jambi

[Base Line]

1.006.002.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

66 Laporan

3053.021.U01 OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTA (JAMBI) 19.100.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.100.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 18.500.000 � � � �

3053.021.U02 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA (JAMBI) 285.900.00020 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 285.900.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 3.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 282.900.000 � � � �

3053.021.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

(JAMBI)

35.686.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.686.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.136.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 33.550.000 � � � �

3053.021.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

(JAMBI)

175.405.0005 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

KOTA JAMBI

(654102)

(10)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAMBI

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 175.405.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 5.590.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 169.815.000 � � � �

3053.021.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA (JAMBI)

8.350.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.350.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 8.050.000 � � � �

3053.021.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA (JAMBI)

181.675.00013 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 181.675.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 1.950.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 179.725.000 � � � �

3053.021.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 212.080.00016 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 212.080.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 2.400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 209.680.000 � � � �

3053.021.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.280.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.280.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 6.260.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 7.020.000 � � � �

3053.021.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 22.186.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.186.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 220.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 21.966.000 � � � �

3053.021.U10 UJIAN AMATIR RADIO 52.340.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 52.340.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 22.900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 29.440.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.656.086.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.955.466.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.955.466.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.955.466.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.700.620.00015 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.700.620.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.700.620.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.386.916.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

11 Unit

3053.996.011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.386.916.00011 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.386.916.000

011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.386.916.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

KOTA JAMBI

(654102)

(10)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAMBI

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

35.000.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

4 Unit

3053.997.011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.0004 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 35.000.000

011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

251.382.000 KD

Lokasi : KOTA JAMBI

55 M2

3053.998.011 Gedung dan Bangunan 251.382.00055 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 251.382.000

011 Gedung dan Bangunan 251.382.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.846.547.000

3.656.086.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

5.190.461.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.116.999.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.116.999.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.052.260.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.052.260.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 372.500.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 372.500.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.679.760.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.628.360.000 � � � �

012 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ADMINISTRASI 51.400.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

168.108.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

Penggunaan Frekuensi Radio

168.108.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 168.108.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 168.108.000 � � � �

3053.030 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Kendari

[Base Line]

1.032.344.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

67 Laporan

3053.030.U01 Observasi Monitoring Dalam Kota 17.550.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.550.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

450.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 17.100.000 � � � �

3053.030.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA MELALUI DARAT

127.800.0009 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 127.800.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

1.350.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 126.450.000 � � � �

3053.030.U03 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA MELALUI LAUT 79.000.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 79.000.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

750.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PELAKSANAAN KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 78.250.000 � � � �

3053.030.U04 OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA MELALUI

UDARA

23.580.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.580.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN OBSERVASI DAN MONITORING 23.430.000 � � � �

3053.030.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 27.900.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.900.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OPERASI PENERTIBAN 27.750.000 � � � �

3053.030.U06 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 111.024.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.024.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA 450.000 � � � �

012 KOORDINASI PENERTIBAN 110.574.000 � � � �

3053.030.U07 VALIDASI DATA DALAM KOTA 11.700.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.700.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KERJA 300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 11.400.000 � � � �

3053.030.U08 VALIDASI DATA LUAR KOTA SULTRA MELALUI DARAT 85.750.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 85.750.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA 1.050.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 84.700.000 � � � �

3053.030.U09 VALIDASI DATA LUAR KOTA SULTRA MELALUI LAUT 70.720.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 70.720.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA 600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 70.120.000 � � � �

3053.030.U10 VALIDASI DATA LUAR KOTA MELALUI UDARA 22.380.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.380.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN VALIDASI DATA 150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN VALIDASI DATA 22.230.000 � � � �

3053.030.U11 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 17.550.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.550.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 450.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN 17.100.000 � � � �

3053.030.U12 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO MELALUI DARAT 184.600.00013 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 184.600.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 1.950.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN 182.650.000 � � � �

3053.030.U13 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO MELALUI LAUT 111.720.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.720.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN 110.820.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.030.U14 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO MELALUI UDARA 22.100.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.100.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENGUKURAN 150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUKURAN 21.950.000 � � � �

3053.030.U15 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 13.380.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.380.000

011 INVENTARISASI HASIL PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 1.950.000 � � � �

012 PELAKSANAAN ANALISA DAN EVALUASI HASIL PENERTIBAN 11.430.000 � � � �

3053.030.U16 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

11.700.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.700.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN

FREKUENSI RADIO

300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

11.400.000 � � � �

3053.030.U17 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 56.800.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 56.800.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN

FREKEUNSI RADIO

8.400.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI

RADIO

48.400.000 � � � �

3053.030.U18 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (UNAR) 37.090.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 37.090.000

011 PELAKSANAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 37.090.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.472.568.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 1.438.044.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.438.044.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.438.044.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.034.524.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.034.524.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.034.524.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.060.219.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

16 Unit

3053.996.001 Tersedianya Perangkat Pengolah data dan komunikasi 2.060.219.00016 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.060.219.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 2.060.219.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

458.000.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

36 Unit

3053.997.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

458.000.00036 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 458.000.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 458.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

873.500.000 KD

Lokasi : KOTA KENDARI

100 M2

3053.998.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN

GEDUNG

873.500.000100 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 873.500.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 873.500.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

10.116.999.000

3.472.568.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.644.431.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

(654120)

(12)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPUNG

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.988.207.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.988.207.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.222.993.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.222.993.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.222.993.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.088.449.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 134.544.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

178.792.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

178.792.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.792.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 178.792.000 � � � �

3053.023 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Lampung

[Base Line]

1.083.161.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

82 Laporan

3053.023.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREK RAD DALAM KOTA 16.100.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.100.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 400.000 � � � �

012 Pelaksanaan observasi dan monitoring 15.700.000 � � � �

3053.023.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKRAD LUAR KOTA 252.434.00019 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 252.434.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 1.900.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING FREK RAD LUAR

KOTA

250.534.000 � � � �

3053.023.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKRAD DALAM KOTA 33.340.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.340.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 200.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREK RAD 33.140.000 � � � �

3053.023.U04 OPERASI PENERTIBAN FREK RAD LUAR KOTA 119.391.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 119.391.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 400.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

(654120)

(12)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPUNG

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREK RAD 118.991.000 � � � �

3053.023.U05 VALIDASI PENGGUNA FREK RAD DALAM KOTA 17.850.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 17.850.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data 17.350.000 � � � �

3053.023.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREK RAD LUAR KOTA 186.004.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 186.004.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 1.400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi data pengguna frek rad luar kota 184.604.000 � � � �

3053.023.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 398.580.00030 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 398.580.000

011 Penyusunan rencana dan laporan kegiatan 3.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pengukuran Frekuensi radio 395.580.000 � � � �

3053.023.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 4.435.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.435.000

011 Inventarisasi berkas perkara dan penyusunan laporan hasil

penertiban

100.000 � � � �

012 Pelaksanaan tindak lanjut hasil penertiban 4.335.000 � � � �

3053.023.U09 PENANGGANAN GANGGUAN FREK RAD 26.572.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 26.572.000

011 Penyusunan rencana dan laporan 200.000 � � � �

012 Pelaksanaan penangganan gangguan frek rad 26.372.000 � � � �

3053.023.U10 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 28.455.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.455.000

011 Penyusunan rencana dan laporan 100.000 � � � �

012 Pelaksanaan kegiatan ujian negara amatir radio 28.355.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.388.080.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.826.616.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.826.616.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.826.616.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.561.464.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.561.464.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.561.464.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.462.330.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

36 Unit

3053.996.001 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.462.330.00036 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.462.330.000

011 ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.462.330.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

65.500.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

2 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

(654120)

(12)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPUNG

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.997.011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 65.500.0002 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 65.500.000

011 PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR 65.500.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

587.351.000 KD

Lokasi : KOTA BANDAR LAMPUNG

1.814,6800 M2

3053.998.011 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 587.351.0001.814,6800 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 587.351.000

011 SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN 587.351.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.988.207.000

3.388.080.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

5.600.127.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(02)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU

KAB. MAMUJU

(654207)

(34)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.333.583.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

7.333.583.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.561.569.000 KD

Lokasi : KAB. MAMUJU

12 Bulan Layanan

3053.001.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.561.569.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 415.560.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 236.850.000 � � � �

012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 75.960.000 � � � �

013 Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi 102.750.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.146.009.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.146.009.000 � � � �

3053.040 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Mamuju

[Base Line]

412.670.000 KD

Lokasi : KAB. MAMUJU

23 Laporan

3053.040.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA

3.860.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000

011 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING DALAM KOTA 3.860.000 � � � �

3053.040.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA

95.400.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.400.000

011 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING LUAR KOTA 95.400.000 � � � �

3053.040.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 18.200.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 18.200.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

2.320.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 15.880.000 � � � �

3053.040.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 39.500.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.500.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 38.500.000 � � � �

3053.040.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

3.860.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000

011 PELAKSANAAN VALIDASI DATA DALAM KOTA 3.860.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(02)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU

KAB. MAMUJU

(654207)

(34)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.040.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

79.500.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 79.500.000

011 PELAKSANAAN VALIDASI DATA LUAR KOTA 79.500.000 � � � �

3053.040.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 3.860.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000

011 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 3.860.000 � � � �

3053.040.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 31.800.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.800.000

011 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 31.800.000 � � � �

3053.040.U09 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 4.840.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.840.000

011 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 4.840.000 � � � �

3053.040.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

3.860.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.860.000

011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

DALAM KOTA

3.860.000 � � � �

3053.040.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 12.660.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.660.000

011 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

LUAR KOTA

12.660.000 � � � �

3053.040.U12 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO DALAM KOTA 53.550.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.550.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIR

RADIO

11.530.000 � � � �

012 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO DALAM KOTA 42.020.000 � � � �

3053.040.U13 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO LUAR KOTA 61.780.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 61.780.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN UJIAN NEGARA AMATIR

RADIO

11.530.000 � � � �

012 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR RADIO LUAR KOTA 50.250.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

2.482.254.000 KD

Lokasi : KAB. MAMUJU

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.119.044.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.119.044.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.119.044.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.363.210.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.363.210.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.363.210.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.443.338.000 KD

Lokasi : KAB. MAMUJU

18 Unit

3053.996.001 Pengadaan Alat Monitoring 1.443.338.00018 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(02)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU

KAB. MAMUJU

(654207)

(34)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.443.338.000

011 Pengadaan Alat Monitoring 1.443.338.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

87.429.000 KD

Lokasi : KAB. MAMUJU

37 Unit

3053.997.001 Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Penunjang

Operasional Perkantoran

87.429.00037 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 87.429.000

011 Peningkatan Peralatan dan Fasilitas Penunjang Operasional

Perkantoran

87.429.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

1.346.323.000 KD

Lokasi : KAB. MAMUJU

1 M2

3053.998.001 Pembangunan Turap dan Pematangan Lahan 1.346.323.0001 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.346.323.000

011 Pembangunan Turap dan Pematangan Lahan 1.346.323.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

7.333.583.000

2.482.254.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.851.329.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(01)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

KAB. MANOKWARI

(654206)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.933.478.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

6.933.478.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

862.930.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

862.930.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 132.400.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 58.000.000 � � � �

012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 74.400.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 730.530.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 730.530.000 � � � �

3053.039 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Manokwari

[Base Line]

101.320.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

15 Laporan

3053.039.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA

4.474.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.474.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanan Observasi Monitoring Dalam Kota 4.174.000 � � � �

3053.039.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA

9.189.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.189.000

011 Penyusunaan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi Monitoring Luar Kota 8.739.000 � � � �

3053.039.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 15.606.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.606.000

011 Penyususnan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban Dalam Kota 15.456.000 � � � �

3053.039.U04 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

4.290.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.290.000

011 Perencanaan Kegiatan 150.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegaitan Validasi 4.140.000 � � � �

3053.039.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

7.918.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.918.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(01)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

KAB. MANOKWARI

(654206)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyusunaan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 7.768.000 � � � �

3053.039.U06 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 12.218.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.218.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran 11.918.000 � � � �

3053.039.U07 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN FREKUENSI 11.500.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.500.000

011 Inventarisasi Berkas Perkara 300.000 � � � �

012 Koordinasi Hasil Penertiban 3.640.000 � � � �

013 Pemberkasan Perkara 5.560.000 � � � �

014 Pelaporan Kegiatan 2.000.000 � � � �

3053.039.U08 PENANGANAAN GANGGUAN FREKUENSI 7.524.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.524.000

011 Penyusunan rencana 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 6.924.000 � � � �

3053.039.U09 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (UNAR) 28.601.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.601.000

011 Penyusunan Rencana 9.700.000 � � � �

012 Pelaksanaan UNAR 18.901.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

2.358.419.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 492.559.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 492.559.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 492.559.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.865.860.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.865.860.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.865.860.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

25.210.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

1 Unit

3053.995.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 25.210.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 25.210.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 25.210.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

193.423.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

3 Unit

3053.996.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 193.423.0003 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 193.423.000

011 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 153.223.000 � � � �

012 ALAT PENGELOLAH DATA 40.200.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

109.620.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

20 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(01)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

KAB. MANOKWARI

(654206)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.997.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 109.620.00020 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 109.620.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 109.620.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

3.282.556.000 KD

Lokasi : KAB. MANOKWARI

3.200 M2

3053.998.001 Penagadaan Tanah 3.282.556.0003.200 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.282.556.000

011 PENGADAAN TANAH 3.282.556.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.933.478.000

2.358.419.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.575.059.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM

KOTA MATARAM

(654162)

(23)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.249.586.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

11.249.586.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

3.117.338.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

12 Bulan Layanan

3053.001.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

3.117.338.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 305.693.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 219.100.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 86.593.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.811.645.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.811.645.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

451.123.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

4 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan Dukungan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

451.123.0004 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 451.123.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 451.123.000 � � � �

3053.027 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Mataram

[Base Line]

704.916.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

79 Laporan

3053.027.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

dalam Kota [NTB]

13.815.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.815.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 12.315.000 � � � �

3053.027.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

Luar Kota [NTB]

30.900.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.900.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 29.100.000 � � � �

3053.027.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio di

Luar Kota [NTB] transportasi penyeberangan air/laut

49.772.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.772.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 48.872.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM

KOTA MATARAM

(654162)

(23)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.027.U04 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] 14.613.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.613.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.360.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 13.253.000 � � � �

3053.027.U05 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 45.790.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.790.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 2.720.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 43.070.000 � � � �

3053.027.U06 Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]

transportasi penyeberangan air /laut

53.572.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.572.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.360.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 52.212.000 � � � �

3053.027.U07 Validasi Data Frekuensi Radio di Dalam Kota [NTB] 16.578.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.578.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 14.778.000 � � � �

3053.027.U08 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB] 64.356.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.356.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 3.600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 60.756.000 � � � �

3053.027.U09 Validasi Data Frekuensi Radio di Luar Kota [NTB]

Transportasi Penyeberangan Air/Laut

77.064.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.064.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 75.264.000 � � � �

3053.027.U10 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Dalam

Kota [ntb]

4.806.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.806.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 4.206.000 � � � �

3053.027.U11 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di Luar

Kota [ntb]

45.820.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.820.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 2.700.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 43.120.000 � � � �

3053.027.U12 Pengukuran Parameter Teknis Frekuensi Radio di luar kota

[ntb]transportasi penyeberangan air/laut

62.990.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 62.990.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 61.490.000 � � � �

3053.027.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban [ntb] 65.047.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.047.000

011 Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban 9.909.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM

KOTA MATARAM

(654162)

(23)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Pemberkasan Perkara 28.594.000 � � � �

013 Gelar Perkara 26.544.000 � � � �

3053.027.U14 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio [ntb] 78.964.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.964.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 77.464.000 � � � �

3053.027.U15 Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Lombok [ntb] 33.507.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 33.507.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 12.373.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 21.134.000 � � � �

3053.027.U16 Ujian Negara Amatir Radio di Pulau Sumbawa [ntb] 47.322.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.322.000

011 Penyusunan Rencanan Kegiatan dan Pelaporan 17.614.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 29.708.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.277.108.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

12 Bulan Layanan

3053.994.002 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 2.463.294.00013 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.463.294.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.463.294.000 � � � �

3053.994.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

1.813.814.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.813.814.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.813.814.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

2.095.001.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

4 Unit

3053.996.001 Peningkatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.095.001.0004 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.095.001.000

011 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 2.095.001.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

409.100.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

41 Unit

3053.997.011 Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran 409.100.00041 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 409.100.000

011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Perkantoran 409.100.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

195.000.000 KD

Lokasi : KOTA MATARAM

182 M2

3053.998.001 Sarana dan Prasarana Gedung 195.000.000182 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 195.000.000

011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Lingkungan Gedung 195.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

11.249.586.000

4.277.108.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.972.478.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(55)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG

KOTA PADANG

(654094)

(08)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.808.138.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

7.808.138.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.257.936.000 KD

Lokasi : KOTA PADANG

12 Bulan Layanan

3053.001.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.257.936.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 148.054.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 148.054.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.109.882.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 2.109.882.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

10.160.000 KD

Lokasi : KOTA PADANG

1 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

10.160.0001 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.160.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 10.160.000 � � � �

3053.020 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Padang

[Base Line]

589.700.000 KD

Lokasi : KOTA PADANG

61 Laporan

3053.020.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA PADANG

16.950.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.950.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan Observasi dan Monitoring 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 16.650.000 � � � �

3053.020.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA PADANG

146.435.00013 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 146.435.000

011 Penyusunan Rencana Observasi dan Monitoring 650.000 � � � �

012 Pelaksanaan Observasi dan Monitoring 145.785.000 � � � �

3053.020.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

PADANG

22.760.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.760.000

011 Penyusunan Rencana Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota

Padang

1.900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota

Padang

20.860.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(55)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG

KOTA PADANG

(654094)

(08)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.020.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 66.315.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 66.315.000

011 Penyusunan Rencana Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 2.850.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 63.465.000 � � � �

3053.020.U05 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO DALAM KOTA PADANG 13.980.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.980.000

011 Penyusunan Rencana Validasi Dalam Kota 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 13.680.000 � � � �

3053.020.U06 VALIDASI DATA FREKUENSI RADIO LUAR KOTA PADANG 135.080.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 135.080.000

011 Penyusunan Rencana Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 134.480.000 � � � �

3053.020.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 101.115.00011 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 101.115.000

011 Penyusunan Rencana Pengukuran Frekuensi Radio 550.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio 100.565.000 � � � �

3053.020.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 15.080.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.080.000

011 Inventarisasi Berkas Hasil Penertiban 100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 14.980.000 � � � �

3053.020.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 49.650.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.650.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi

Radio

300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 49.350.000 � � � �

3053.020.U10 UJIAN AMATIR RADIO 22.335.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.335.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan Ujian Amatir Radio 1.140.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Ujian Amatir Radio 21.195.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.567.426.000 KD

Lokasi : KOTA PADANG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 2.142.725.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.142.725.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.142.725.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKATORAN

1.424.701.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.424.701.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.424.701.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.032.916.000 KD

Lokasi : KOTA PADANG

10 Unit

3053.996.001 Pengadaan alat Studio Komunikasi 1.032.916.00010 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.032.916.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(55)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG

KOTA PADANG

(654094)

(08)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Pengadaan Alat Studio Komunikasi 1.032.916.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

350.000.000 KD

Lokasi : KOTA PADANG

1 Unit

3053.997.011 Perencanaan Gedung Kantor 350.000.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000

011 Perencanaan Gedung Kantor 350.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

7.808.138.000

3.567.426.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.240.712.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA

KOTA PALANGKARAYA

(654158)

(14)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.691.362.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

6.691.362.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.005.175.000 KD

Lokasi : KOTA PALANGKARAYA

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

2.005.175.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.005.175.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.881.395.000 � � � �

011 Peningkatan Prasarana Perkantoran 123.780.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

77.826.000 KD

Lokasi : KOTA PALANGKARAYA

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 77.826.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.826.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 77.826.000 � � � �

3053.026 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Palangkaraya

[Base Line]

878.343.000 KD

Lokasi : KOTA PALANGKARAYA

55 Laporan

3053.026.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI DALAM KOTA (KALTENG)

34.020.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 34.020.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI

DAN MONITORING

1.400.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 32.620.000 � � � �

3053.026.U02 OBSERVASI MONITORING BERGERAK FREKUENSI DI

LUAR KOTA (KALTENG)

209.436.00014 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 209.436.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

1.400.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 208.036.000 � � � �

3053.026.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI DALAM

KOTA (KALTENG)

65.490.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.490.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

3.540.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 61.950.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA

KOTA PALANGKARAYA

(654158)

(14)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.026.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DI LUAR KOTA

(KALTENG)

218.572.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 218.572.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

3.340.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 215.232.000 � � � �

3053.026.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI DALAM

KOTA (KALTENG)

2.990.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.990.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA

100.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 2.890.000 � � � �

3053.026.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA (KALTENG)

72.120.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 72.120.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA

500.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 71.620.000 � � � �

3053.026.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 178.520.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 178.520.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.000.000 � � � �

012 PELAKSANAAN 177.520.000 � � � �

3053.026.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 19.476.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.476.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

HASIL PENERTIBAN

1.830.000 � � � �

012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 17.646.000 � � � �

3053.026.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 23.152.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 23.152.000

011 PENANGANAN GANGGUAN TERHADAP PENGGUNAAN FREKUENSI

RADIO

23.152.000 � � � �

3053.026.U10 PELAKSANAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 54.567.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 54.567.000

011 PERSIAPAN PELAKSANAAN UNAR 4.995.000 � � � �

012 PELAKSANAAN KEGIATAN UNAR 49.572.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.421.198.000 KD

Lokasi : KOTA PALANGKARAYA

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 1.649.980.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.649.980.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.649.980.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.771.218.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.771.218.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.771.218.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

114.000.000 KD

Lokasi : KOTA PALANGKARAYA

11 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA

KOTA PALANGKARAYA

(654158)

(14)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 114.000.00011 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 114.000.000

011 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 114.000.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

194.820.000 KD

Lokasi : KOTA PALANGKARAYA

20 Unit

3053.997.001 PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN 194.820.00020 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 194.820.000

011 PENGADAAN MEUBELAIR 55.500.000 � � � �

012 PENAMBAHAN DAYA LISTRIK 139.320.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.691.362.000

3.421.198.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

3.270.164.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU

KOTA PALU

(654183)

(18)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.938.157.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

9.938.157.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.156.795.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.156.795.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.775.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 237.500.000 � � � �

012 Sarana dan Prasarana Pengawasan Administrasi 113.275.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.806.020.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.806.020.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

69.746.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

1 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Frek Rad 69.746.0001 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.746.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 69.746.000 � � � �

3053.029 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Palu

[Base Line]

1.111.307.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

64 Laporan

3053.029.U01 OBSErVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DI

DALAM KOTA

13.740.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 13.740.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring di Dalam Kota 13.290.000 � � � �

3053.029.U02 MONITORING OBSERVASI FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA

224.550.00015 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 224.550.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 2.250.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring di Luar Kota 222.300.000 � � � �

3053.029.U03 OBSERVASI MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

DGN TRANSFORTASI LAUT

57.510.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 57.510.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring di Luar Kota 57.060.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU

KOTA PALU

(654183)

(18)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.029.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 92.156.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 92.156.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Penertiban Frekuensi Radio 90.656.000 � � � �

3053.029.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

3.980.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.980.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Data Pengguna Frekuensi di Dalam

Kota

3.830.000 � � � �

3053.029.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DI LUAR

KOTA

149.700.00010 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 149.700.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Pengguna Frekuensi di Luar Kota 148.200.000 � � � �

3053.029.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA DGN TRANFORTASI LAUT/UDARA

100.764.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.764.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Pengguna Frekuensi di Luar Kota 100.314.000 � � � �

3053.029.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 4.580.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.580.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 150.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio Di Dalam Kota 4.430.000 � � � �

3053.029.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 268.380.00018 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 268.380.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 2.700.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 265.680.000 � � � �

3053.029.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA

MENGGUNAKAN TRANSFORTASI LAUT

39.840.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 39.840.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 300.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Frekuensi Radio di Luar Kota 39.540.000 � � � �

3053.029.U11 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 53.100.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.100.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 2.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Pemberkasan Perkara 51.100.000 � � � �

3053.029.U12 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 44.910.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 44.910.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 450.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 44.460.000 � � � �

3053.029.U13 UJIAN AMATIR RADIO 58.097.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.097.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 10.150.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU

KOTA PALU

(654183)

(18)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Pelaksanaan Kegiatan Ujian Amatir Radio 47.947.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.442.459.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

12 Bulan Layanan

3053.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.919.179.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.919.179.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.919.179.000 � � � �

3053.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.523.280.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.523.280.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.523.280.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.096.650.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

14 Unit

3053.996.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.096.650.00014 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.096.650.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi 1.096.650.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

274.500.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

159 Unit

3053.997.001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 274.500.000159 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 274.500.000

011 Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung 274.500.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

786.700.000 KD

Lokasi : KOTA PALU

692 M2

3053.998.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN

GEDUNG

786.700.000692 M2

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 786.700.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN GEDUNG 786.700.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

9.938.157.000

4.442.459.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

5.495.698.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG

KOTA PANGKALPINANG

(654230)

(30)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.267.438.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.267.438.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

2.003.264.000 KD

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

12 Bulan Layanan

3053.001.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.003.264.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 610.080.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 610.080.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.393.184.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.393.184.000 � � � �

3053.034 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Pangkal Pinang

[Base Line]

1.161.715.000 KD

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

90 Laporan

3053.034.U01 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam

Kota

30.135.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.135.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 30.135.000 � � � �

3053.034.U02 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar

Kota

307.710.00026 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 307.710.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 307.710.000 � � � �

3053.034.U03 Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Luar

Kota Menggunakan Transportasi Laut/Udara

249.600.00016 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 249.600.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 249.600.000 � � � �

3053.034.U04 Pengukuran Frekuensi Radio Dalam Kota 12.915.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.915.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 12.915.000 � � � �

3053.034.U05 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota 142.020.00012 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 142.020.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 142.020.000 � � � �

3053.034.U06 Pengukuran Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan

Transportasi Laut/Udara

109.200.0007 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 109.200.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 109.200.000 � � � �

3053.034.U07 Validasi Data Frekuensi Radio Dalam Kota 4.305.0001 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG

KOTA PANGKALPINANG

(654230)

(30)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.305.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 4.305.000 � � � �

3053.034.U08 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota 47.340.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.340.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 47.340.000 � � � �

3053.034.U09 Validasi Data Frekuensi Radio Luar Kota Menggunakan

Transportasi Laut/Udara

31.200.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 31.200.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 31.200.000 � � � �

3053.034.U10 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota 9.510.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.510.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 9.510.000 � � � �

3053.034.U11 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota 78.480.0004 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 78.480.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 78.480.000 � � � �

3053.034.U12 Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota

Menggunakan Transportasi Laut/Udara

50.600.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.600.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 50.600.000 � � � �

3053.034.U13 Tindak Lanjut Hasil Penertiban 9.810.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.810.000

011 Koordinasi Hasil Penertiban dan Gelar Perkara Frekuensi Radio 810.000 � � � �

012 Pemberkasan Perkara Frekuensi Radio 9.000.000 � � � �

3053.034.U14 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota 4.305.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.305.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 4.305.000 � � � �

3053.034.U15 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota 11.835.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.835.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 11.835.000 � � � �

3053.034.U16 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota

Menggunakan Transportasi Laut/Udara

15.600.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.600.000

011 Pelaksanaan Kegiatan 15.600.000 � � � �

3053.034.U17 Ujian Negara Amatir Radio 47.150.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 47.150.000

011 Penyusunan Rencana dan Laporan Kegiatan 6.350.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 40.800.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.635.858.000 KD

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

12 Bulan Layanan

3053.994.002 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 1.156.400.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.156.400.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.156.400.000 � � � �

3053.994.003 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

2.479.458.00012 Bulan Layanan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG

KOTA PANGKALPINANG

(654230)

(30)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.479.458.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.479.458.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.123.241.000 KD

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

1 Unit

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 1.123.241.0001 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.123.241.000

011 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.123.241.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

170.250.000 KD

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

5 Unit

3053.997.001 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.250.0005 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 170.250.000

011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 170.250.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

173.110.000 KD

Lokasi : KOTA PANGKALPINANG

200 M2

3053.998.001 GEDUNG/BANGUNAN 173.110.000200 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 173.110.000

011 Gedung/Bangunan 173.110.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.267.438.000

3.635.858.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

4.631.580.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(09)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA

KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

(677070)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.505.315.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

12.505.315.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.686.707.000 KD

Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.686.707.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 380.372.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 222.000.000 � � � �

012 Peningakatan Sarana dan Prasarana Administrasi 158.372.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.306.335.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.306.335.000 � � � �

3053.038 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Tahuna

[Base Line]

430.951.000 KD

Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

15 Laporan

3053.038.U01 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

3.960.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.960.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI

DAN MONITORING

300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 3.660.000 � � � �

3053.038.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

49.729.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.729.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN OBSERVASI

DAN MONITORING

600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 49.129.000 � � � �

3053.038.U03 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 19.102.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 19.102.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

1.415.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 17.687.000 � � � �

3053.038.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 46.700.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 46.700.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN OPERASI PENERTIBAN

FREKUENSI RADIO

500.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 46.200.000 � � � �

3053.038.U05 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

7.090.0001 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(09)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA

KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

(677070)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.090.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA

300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 6.790.000 � � � �

3053.038.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

63.211.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.211.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA

600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 62.611.000 � � � �

3053.038.U07 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 63.211.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 63.211.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN FREKUENSI

RADIO

600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 62.611.000 � � � �

3053.038.U08 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 64.110.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.110.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

HASIL PENERTIBAN

600.000 � � � �

012 KOORDINASI HASIL PENERTIBAN 21.170.000 � � � �

013 PEMBERKASAN PERKARA 21.170.000 � � � �

014 GELAR PERKARA 21.170.000 � � � �

3053.038.U09 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

3.960.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.960.000

011 PENYUSUNAN RENCAN DAN LAPORAN PENANGANAN GANGGUAN

FREKUENSI RADIO DALAM KOTA

300.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 3.660.000 � � � �

3053.038.U10 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 32.410.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.410.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN 300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN LUAR KOTA 32.110.000 � � � �

3053.038.U11 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 77.468.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.468.000

011 UJIAN NEGARA AMATIR RADIO 77.468.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

2.215.719.000 KD

Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 952.219.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 952.219.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 952.219.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.263.500.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.263.500.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.263.500.000 � � � �

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

78.000.000 KD7 Unit

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(09)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA

KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

(677070)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.995.001 KENDARAAN BERMOTOR 78.000.0007 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 78.000.000

011 Pengadaan Fasilitas Kendaraan Operasional 78.000.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

803.866.000 KD

Lokasi : KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

66 Unit

3053.996.001 PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 803.866.00066 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 803.866.000

011 Pengadaan Perangkat Pengolah Data 687.166.000 � � � �

012 Pengadaan Perangkat Komunikasi 116.700.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

479.000.000 KD

Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE

40 Unit

3053.997.011 PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN 479.000.00040 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 479.000.000

011 Pengadaan Fasilitas Perkantoran 239.000.000 � � � �

012 Pengadaan Fasilitas Stasiun Slave 240.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

6.811.072.000 KD

Lokasi : KAB. KEPULAUAN SANGIHE

6.215 M2

3053.998.011 PERENCANAAN PEMBANGUNAN STASIUN SLAVE 6.811.072.0006.215 M2

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.811.072.000

011 Gedung/Bangunan 6.811.072.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

12.505.315.000

2.215.719.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

10.289.596.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

KOTA TERNATE

(654226)

(28)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.828.731.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

6.828.731.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.556.522.000 KD

Lokasi : KOTA TERNATE

12 Bulan Layanan

3053.001.002 Opersional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.556.522.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.556.522.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.210.322.000 � � � �

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 346.200.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

95.574.000 KD

Lokasi : KOTA TERNATE

3 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan

pemanfaatan sumberdaya pos dan informatika

95.574.0003 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 95.574.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 95.574.000 � � � �

3053.033 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Loka Ternate

[Base Line]

797.410.000 KD

Lokasi : KOTA TERNATE

40 Laporan

3053.033.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DALAM KOTA TERNATE

10.650.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.650.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 10.050.000 � � � �

3053.033.U02 OBSERVASI DAN MONITORING FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA TRANSPORTASI KAPAL FERRY MALUKU UTARA

107.250.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 107.250.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 105.450.000 � � � �

3053.033.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO LUAR KOTA KEPULAUAN MALUKU UTARA

134.280.0006 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 134.280.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.800.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Observasi dan Monitoring 132.480.000 � � � �

3053.033.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 24.520.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.520.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

KOTA TERNATE

(654226)

(28)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.410.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio 23.110.000 � � � �

3053.033.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 58.450.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 58.450.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.040.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio 57.410.000 � � � �

3053.033.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

11.300.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.300.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Data Frekuensi Radio 10.700.000 � � � �

3053.033.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO KAPAL

FERRY

53.625.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 53.625.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 52.725.000 � � � �

3053.033.U08 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA KEPULAUAN MALUKU UTARA

69.540.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 69.540.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 900.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 68.640.000 � � � �

3053.033.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO TRANSPORTASI KAPAL

FERRY MALUKU UTARA

89.375.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 89.375.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 87.875.000 � � � �

3053.033.U10 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO KEPULAUAN MALUKU

UTARA

111.900.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 111.900.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN 1.500.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan 110.400.000 � � � �

3053.033.U11 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 9.750.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 9.750.000

011 inventarisasi Berkas Hasil Perkara dan Penyusunan Laporan 600.000 � � � �

012 Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Hasil Penertiban 9.150.000 � � � �

3053.033.U12 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 32.410.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 32.410.000

011 Penanganan Gangguan Frekuensi Radio 32.410.000 � � � �

3053.033.U13 UJIAN AMATIR RADIO 84.360.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.360.000

011 Penyusunan Rencana Kegiatan 21.100.000 � � � �

012 Pelaksanaan Ujian Amatir Radio 63.260.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.098.163.000 KD

Lokasi : KOTA TERNATE

12 Bulan Layanan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

KOTA TERNATE

(654226)

(28)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU UTARA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3053.994.001 Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai 1.074.700.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.074.700.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.074.700.000 � � � �

3053.994.002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor 2.023.463.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.023.463.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.023.463.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.121.912.000 KD

Lokasi : KOTA TERNATE

18 Unit

3053.996.001 SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.121.912.00018 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.121.912.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.121.912.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

159.150.000 KD

Lokasi : KOTA TERNATE

40 Unit

3053.997.001 Sarana dan Prasarana Perkantoran 159.150.00040 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 159.150.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 159.150.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.828.731.000

3.098.163.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

3.730.568.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG

KOTA SORONG

(677066)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.017.515.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban

Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

8.017.515.000

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan ketatausahaan

kepegawaian dan urusan rumah tangga Balai

[Base Line]

1.842.774.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

12 Bulan Layanan

3053.001.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.842.774.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 377.958.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 340.158.000 � � � �

012 SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN ADMINISTRASI 37.800.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.464.816.000

005 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 1.464.816.000 � � � �

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan Pengawasan

dan Pengendalian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

[Base Line]

73.625.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

2 Dokumen/Lapor

an

3053.003.001 Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Pengawasan 73.625.0002 Dokumen/Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 73.625.000

011 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan 73.625.000 � � � �

3053.037 {SBK INDEX} -Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan

sumberdaya pos dan informatika Pos Sorong

[Base Line]

397.605.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

21 Laporan

3053.037.U01 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI DALAM KOTA

11.340.0003 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.340.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

450.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 10.890.000 � � � �

3053.037.U02 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA DENGAN TRANSPORTASI LAUT

36.314.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 36.314.000

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 36.164.000 � � � �

3053.037.U03 OBSERVASI DAN MONITORING BERGERAK FREKUENSI

RADIO DI LUAR KOTA DENGAN SARANA TRANSPORTASI

DARAT

108.745.0005 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 108.745.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG

KOTA SORONG

(677066)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN OBSERVASI DAN

MONITORING

750.000 � � � �

012 PELAKSANAAN OBSERVASI DAN MONITORING 107.995.000 � � � �

3053.037.U04 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 28.910.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 28.910.000

011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO

1.425.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 27.485.000 � � � �

3053.037.U05 OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI RADIO DILUAR KOTA 45.507.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.507.000

011 PENYUSUNAN RENCANA OPERASI PENERTIBAN FREKUENSI

RADIO

150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENERTIBAN FREKUENSI RADIO 45.357.000 � � � �

3053.037.U06 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

3.780.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.780.000

011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA

150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 3.630.000 � � � �

3053.037.U07 VALIDASI DATA PENGGUNA FREKUENSI RADIO LUAR

KOTA

29.686.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 29.686.000

011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN KEGIATAN VALIDASI

DATA

300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN VALIDASI DATA 29.386.000 � � � �

3053.037.U08 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO DALAM KOTA 3.780.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.780.000

011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN

FREKUENSI RADIO

150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 3.630.000 � � � �

3053.037.U09 PENGUKURAN FREKUENSI RADIO LUAR KOTA 16.260.0002 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.260.000

011 PERENCANAAN RENCANA DAN LAPORAN PENGUKURAN

FREKUENSI RADIO

300.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENGUKURAN FREKUENSI RADIO 15.960.000 � � � �

3053.037.U10 TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 45.444.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 45.444.000

011 INVENTARISASI BERKAS PERKARA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

HASIL PENERTIBAN

600.000 � � � �

012 PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 44.844.000 � � � �

3053.037.U11 PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO DALAM

KOTA

2.445.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.445.000

011 PERENCANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 2.295.000 � � � �

3053.037.U12 PENANGANAN GANGGUAN LUAR KOTA 16.923.0001 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG

KOTA SORONG

(677066)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 16.923.000

011 PERENCANAAN PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO 150.000 � � � �

012 PELAKSANAAN PENANGANAN GANGGUAN 16.773.000 � � � �

3053.037.U13 UJIAN AMATIR 48.471.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 48.471.000

011 PENYUSUNAN RENCANA DAN PELAPORAN 3.854.000 � � � �

012 PELAKSANAAN UJIAN AMATIR 44.617.000 � � � �

3053.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

1.903.286.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

12 Bulan Layanan

3053.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI 799.630.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 799.630.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 799.630.000 � � � �

3053.994.002 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

1.103.656.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.103.656.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1.103.656.000 � � � �

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.344.620.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

28 Unit

3053.996.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1.344.620.00028 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.344.620.000

011 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 64.000.000 � � � �

012 PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 1.280.620.000 � � � �

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

47.000.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

18 Unit

3053.997.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 47.000.00018 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 47.000.000

011 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG 47.000.000 � � � �

3053.998 Gedung/Bangunan

[Base Line]

2.408.605.000 KD

Lokasi : KOTA SORONG

2.825 M2

3053.998.001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 2.408.605.0002.825 M2

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.408.605.000

011 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 2.408.605.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

8.017.515.000

1.903.286.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

6.114.229.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

520.477.373.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Pengelolaan Sumber Daya Spektrum dan Non

Spektrum

01

Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Negeri02

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit

Satelit

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

25.590.170.000

3054.002 Database yang valid

[Base Line]

1.859.842.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

3054.002.001 DATABASE YANG VALID 1.859.842.0006 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.319.786.000

011 REKONSILIASI DATA SEBAGAI TINDAK LANJUT PERMOHONAN

PELANGGAN DAN HASIL OPTIMALISASI BHP

346.628.000 � � � �

012 KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA UNTUK BTS

PENYELENGGARA SELULER DALAM RANGKA PERSIAPAN

PELAKSANAAN PENDATAAN MACHINE-TO-MACHINE

403.038.000 � � � �

013 PEMUTAKHIRAN REFERENCE TABLE DAN DATA DINAS

PENYIARAN PADA DATABASE SIMS

308.596.000 � � � �

016 PEMUTAKHIRAN DINAS FIXED SERVICE DAN LAND MOBILE PADA

DATABASE SIMS (Refocusing)

49.100.000 � � � �

018 PEMUTAKHIRAN REFERENCE TABLE DAN DATA DINAS

PENERBANGAN SERTA DINAS MARITIM PADA DATABASE SIMS

(Refocusing)

212.424.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 540.056.000

014 KOMPILASI DATA TEKNIS 540.056.000 � � � �

3054.003 Layanan perijinan

[Base Line]

15.809.606.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

24 Dokumen

3054.003.001 LAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DINAS TETAP BERGERAK DARAT

1.904.001.0006 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.904.001.000

011 OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA PERIZINAN FREKUENSI RADIO

BAGI PREMIUM CUSTOMER

546.375.000 � � � �

012 EVALUASI PERIZINAN FREKUENSI RADIO PITA 400 MHz 265.550.000 � � � �

013 PENYUSUNAN PEDOMAN PENETAPAN FREKUENSI RADIO DINAS

TETAP MICROWAVE LINK DI WILAYAH PERBATASAN

299.089.000 � � � �

014 EVALUASI IMPLEMENTASI PERIZINAN FREKUENSI RADIO DINAS

TETAP DAN BERGERAK DARAT BERBASIS ELICENSING

549.133.000 � � � �

015 EVALUASI PENERAPAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO UNTUK

KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

243.854.000 � � � �

3054.003.002 LAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO NON

DINAS TETAP BERGERAK DARAT

1.799.781.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.799.781.000

011 ANALISA DAN EVALUASI PARAMETER TEKNIS DALAM RANGKA

PRA FORUM RAPAT BERSAMA (PRA FRB), FORUM RAPAT

BERSAMA (FRB) DAN EVALUASI UJI COBA SIARAN (EUCS)

935.011.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 PENYUSUNAN SOP PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM

FREKUENSI PENERBANGAN DAN MARITIM BERBASIS

E-LICENSING

231.568.000 � � � �

013 PERKUATAN PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM NON DINAS

TETAP BERGERAK DARAT

267.312.000 � � � �

014 BIMBINGAN DAN KOORDINASI TEKNIS IMPLEMENTASI

E-LISENCING PROSES PERIZINAN FREKUENSI RADIO BAGI

PENGGUNA LAYANAN DINAS PENERBANGAN DAN MARITIM

365.890.000 � � � �

3054.003.003 LAYANAN PERIZINAN DITJEN SDPPI 7.600.185.00011 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.271.543.000

011 PENYEDIAAN OPERASIONAL LOKET PELAYANAN SDPPI 461.640.000 � � � �

012 RESERTIFIKASI DAN EVALUASI PENERAPAN ISO 9001-2008

SERTA BANTUAN KONSULTASI TEKNIS SISTEM MANAJEMEN

MUTU

569.940.000 � � � �

013 PENGIRIMAN DOKUMEN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DAN

SURAT DINAS PUSAT

300.160.000 � � � �

014 PENYEDIAAN BAHAN INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

906.614.000 � � � �

015 PENILAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TERHADAP

KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DTBD,

NDTBD DAN SOR

628.010.000 � � � �

016 PENYEWAAN CONTACT CENTER LAYANAN PERIZINAN SDPPI 1.905.128.000 � � � �

017 PENYEDIAAN BIAYA JASA TRANSAKSI PAYMENT GATEWAY

SECARA HOST TO HOST

153.040.000 � � � �

018 PEMBORONGAN TENAGA PUSAT PELAYANAN DITJEN SDPPI 788.675.000 � � � �

019 SOSIALISASI PENERAPAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI

KORUPSI (PBAK) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT OPERASI

SUMBER DAYA

125.510.000 � � � �

020 KONSULTASI PUBLIK DAN WORKSHOP MANAJEMEN SUMBER

DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

1.432.826.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 328.642.000

021 LOKAKARYA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO 328.642.000 � � � �

3054.003.004 DUKUNGAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 4.505.639.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.505.639.000

011 DUKUNGAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 2.668.426.000 � � � �

012 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENINGKATAN

PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1.837.213.000 � � � �

3054.005 Sertifikat Operator Radio

[Base Line]

5.501.962.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

11 Dokumen

3054.005.001 Sertifikasi Operator Radio 5.501.962.00011 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.751.962.000

011 PENYELENGGARAN UJIAN NEGARA REOR 1.768.662.000 � � � �

012 PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA SKOR 354.608.000 � � � �

013 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) LEMBAGA DIKLAT REOR

DAN SKOR DI SELURUH INDONESIA

68.650.000 � � � �

014 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KRAP 433.560.000 � � � �

015 PENYEDIAAN NASKAH SOAL, PENGAWASAN DAN EVALUASI HASIL

UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

1.535.456.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

016 PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS AMATIR RADIO 99.240.000 � � � �

017 EVALUASI DATABASE IAR DAN IKRAP 114.786.000 � � � �

020 DUKUNGAN KOMUNIKASI PENANGGULANGAN BENCANA 164.200.000 � � � �

021 PENYUSUNAN NASKAH SOAL UJIAN NEGARA REOR, SKOR

(Refocusing)

112.000.000 � � � �

022 KAJIAN DAN PENYUSUNAN RPM TENTANG SERTIFIKASI SECARA

E-LICENSING SKOR/REOR (Refocusing)

100.800.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 750.000.000

018 DUKUNGAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO 750.000.000 � � � �

3054.006 Pencapaian target PNBP BHP Frekuensi

[Base Line]

2.418.760.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

3054.006.001 PENCAPAIAN TARGET PNBP BHP FREKUENSI 2.418.760.0009 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.393.650.000

011 PERHITUNGAN TARGET BHP FREKUENSI RADIO 221.345.000 � � � �

012 EVALUASI PENCATATAN, PEMBUATAN DAN PENGHAPUSAN

DENDA PEMBAYARAN BHP FREKUENSI RADIO SECARA MANUALL

KE DALAM DATABASE

199.100.000 � � � �

013 EVALUASI PENERIMAAN BHP FREKUENSI RADIO 162.085.000 � � � �

014 EVALUASI IZIN PITA 3G 1ST CARRIER DARI TAHUN 2006 SAMPAI

DENGAN TAHUN 2016

212.410.000 � � � �

015 Penagihan Piutang PNBP BHP Frekuensi Radio 174.500.000 � � � �

016 INTENSIFIKASI PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO DARI

PENGGUNA FREKUENSI SELAIN PENGGUNA BESAR FREKUENSI

87.700.000 � � � �

017 PELIMPAHAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO KEPADA KANTOR

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DJKN

962.200.000 � � � �

018 OPTIMALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN TAGIHAN BHP

FREKUENSI RADIO MELALUI PENCOCOKAN DATA FREKUENSI

RADIO

374.310.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 25.110.000

019 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENCAPAIAN

TARGET PNBP BHP FREKUENSI RADIO

25.110.000 � � � �

3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

209.691.247.000

3055.007 Laporan analisis monitoring penggunaan spektrum

frekuensi radio

[Base Line]

1.870.026.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

3055.007.001 Laporan analisa monitoring penggunaan spektrum

frekuensi radio

1.870.026.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.870.026.000

012 KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN MONITORING FREKUENSI DI

WILAYAH PERBATASAN (BORDERCOMM)

454.651.000 � � � �

013 KOORDINASI MONITORING BAND HF 709.947.000 � � � �

016 PENYUSUNAN DAN PENERAPAN REKOMENDASI INTERNASIONAL

BIDANG MONITORING SPEKTRUM

558.256.000 � � � �

017 PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI ISO KEGIATAN

MONITORING DI UPT TAHUN 2015

147.172.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3055.008 Laporan analisa monitoring sertifikasi perangkat

telekomunikasi

[Base Line]

1.349.922.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

3055.008.001 Laporan analisa monitoring sertifikasi perangkat

telekomunikasi

1.349.922.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.349.922.000

014 MONITORING STANDAR PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA 1.349.922.000 � � � �

3055.009 Laporan penanganan gangguan yang merugikan terhadap

penggunaan spektrum frekuensi radio

[Base Line]

2.446.572.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

3055.009.001 LAPORAN PENANGANAN PENGGUNAAN YANG MERUGIKAN

TERHADAP PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

2.446.572.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.446.572.000

011 KOORDINASI MONITORING, PENERTIBAN, PENDAMPINGAN

PENANGANAN GANGGUAN DAN PENINDAKAN HUKUM

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

1.129.019.000 � � � �

012 LOKAKARYA SINERGI KERJA PENGGUNAAN SPEKTRUM

FREKUENSI RADIO

194.628.000 � � � �

013 BIMBINGAN TEKNIS PENINDAKAN HUKUM PENGGUNAAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

248.196.000 � � � �

014 METODOLOGI PENGUKURAN DAN PENANGANAN GANGGUAN

FREKUENSI SATELIT (SATELIT-BUMI)

472.065.000 � � � �

015 BIMBINGAN TEKNIS PENGOPERASIAN PERANGKAT SMFR DAN

PELAPORANNYA

402.664.000 � � � �

3055.010 Laporan penanganan penggunaan perangkat

telekomunikasi yang ilegal

[Base Line]

3.721.025.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

3055.010.001 LAPORAN PENANGANAN PENGGUNAAN PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI YANG ILEGAL

3.721.025.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.721.025.000

013 PENERTIBAN ALAT DAN PERANGKAT TERMINAL POS DAN

INFORMATIKA SECARA TERPADU

2.550.635.000 � � � �

016 WORKSHOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTIFIKASI

DAN LABELING PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1.170.390.000 � � � �

3055.012 Jumlah regulasi dan Rekomendasi Hasil Evaluasi

[Base Line]

1.463.162.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

3055.012.001 JUMLAH REGULASI DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI 1.463.162.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.463.162.000

011 PENYUSUNAN REGULASI MASTERPLAN PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO

(SMFR)

411.522.000 � � � �

012 PENERAPAN ISO 9001:2008 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

PENGENDALIAN SDPPI

210.880.000 � � � �

019 EVALUASI PENGEMBANGAN DAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

PENINGKATAN LAYANAN SIMS DAN PENYUSUNAN ROADMAP

SIMS TAHUN 2015-2019

840.760.000 � � � �

3055.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi

Manajemen Spektrum dan Sistem Monitoring Frekuensi

22.044.987.000 KP4 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 5

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

Radio

[Base Line]

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3055.013.001 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM

INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM DAN SISTEM

MONITORING FREKUENSI RADIO

22.044.987.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 22.044.987.000

020 PEMELIHARAAN PERANGKAT SISTEM MONITORING FREKUENSI

RADIO (SMFR)

12.494.499.000 � � � �

021 PENDAMPINGAN PEMELIHARAAN PERANGKAT SISTEM

MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR)

4.059.703.000 � � � �

024 PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN SPEKTRUM

2.648.349.000 � � � �

026 PENGADAAN SPAREPART INFRASTRUKTUR SIMS 1.342.436.000 � � � �

027 PEMBUATAN APLIKASI PEMELIHARAAN SISTEM MONITORING

FREKUENSI RADIO (SMFR)

1.500.000.000 � � � �

3055.015 Sarana dan Prasarana sistem pengelolaan sumber daya

spektrum frekuensi radio dan Sistem Informasi

Manajemen Spektrum

[Base Line]

176.795.553.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

13 Dokumen

3055.015.001 SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENGELOLAAN

SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM

173.739.871.00012 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 172.620.067.000

015 PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DATA RECOVERY CENTER

SIMS TAHAP III

41.846.589.000 � � � �

016 PENDAMPINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SIMS 20.915.970.000 � � � �

017 SEWA AKSES JARINGAN TELEKOMUNIKASI SIMS 3.666.214.000 � � � �

018 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SISTEM MONITORING

FREKUENSI RADIO (SMFR)

72.836.786.000 � � � �

019 PENYUSUNAN ISO 27001 672.950.000 � � � �

025 PENINGKATAN FUNGSI SIMS 32.017.338.000 � � � �

028 PENGEMBANGAN MODUL ANALISIS PELAPORAN UPT 664.220.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.119.804.000

026 DUKUNGAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA SISTEM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPEKTRUM

533.840.000 � � � �

027 DUKUNGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI

LINGKUNGAN DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN

PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

585.964.000 � � � �

3055.015.002 koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengadaan sarana

dan prasarana Sistem pengelolaan Sumber Daya Spektrum

Frekuensi radio dan sistem informasi manajemen

Spektrum

3.055.682.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.055.682.000

011 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENGADAAN

SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN SPEKTRUM

3.055.682.000 � � � �

3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan

Orbit Satelit

27.487.521.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

3056.002 Laporan hasil koordinasi dan notifikasi penataan frekuensi

radio dan orbit satelit

[Base Line]

4.866.273.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

7 Dokumen

3056.002.001 LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN NOTIFIKASI

PENATAAN FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

4.866.273.0007 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.792.035.000

011 ANALISIS INFORMASI FREKUENSI INTERNASIONAL LAYANAN

SATELIT (BRIFIC SPACE SERVICE)

1.476.783.000 � � � �

012 PENYELENGGARAAN PERTEMUAN KOORDINASI SATELIT DENGAN

ADMINISTRASI TELEKOMUNIKASI NEGARA-NEGARA ANGGOTA

ITU

857.412.000 � � � �

013 PERSIAPAN SIDANG-SIDANG PERSATELITAN 537.993.000 � � � �

014 PERENCANAAN PENDAFTARAN DAN NOTIFIKASI FILING SATELIT

INDONESIA

505.615.000 � � � �

015 PENYUSUNAN PROPOSAL INDONESIA PADA SIDANG WRC-15

UNTUK AGENDA DINAS SATELIT

255.146.000 � � � �

016 PENERBITAN HAK LABUH SATELIT UNTUK SATELIT ASING 159.086.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.074.238.000

017 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA NOTIFIKASI

PENATAAN FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

1.074.238.000 � � � �

3056.005 Kebijakan dan regulasi di bidang penataan pita spektrum

frekuensi radio

[Base Line]

12.919.031.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

14 Dokumen

3056.005.001 KEBIJAKAN DAN REGULASI DI BIDANG PENATAAN PITA

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

8.403.360.00012 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.403.360.000

011 IDENTIFIKASI PITA FREKUENSI UNTUK WIRELESS BRIDGING 350.699.000 � � � �

012 PENATAAN PITA FREKUENSI 800 MHz UNTUK RADIO TRUNKING 279.500.000 � � � �

013 PEMBENTUKAN SISTEM GOVERNMENT RADIO NETWORK (GRN) -

REFOCUSING

873.242.000 � � � �

014 PENYUSUNAN KONSEP USULAN REKOMENDASI TEKNIS

BROADCASTING (TELEVISI DAN RADIO) DALAM RANGKA

PERSIAPAN WRC 2015

307.804.000 � � � �

015 PENYUSUNAN KONSEP USULAN PENGGUNAAN FREKUENSI

PELAYARAN RAKYAT DALAM RANGKA PERSIAPAN WRC 2015

215.866.000 � � � �

016 KOORDINASI TEKNIS SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN

BERBASIS SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

315.100.000 � � � �

017 PERSIAPAN MIGRASI TEKNOLOGI RADIO KOMUNIKASI DINAS

MARITIM DARI ANALOG KE DIGITAL

539.210.000 � � � �

018 KOORDINASI DALAM RANGKA PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA

FREKUENSI UNTUK KEPERLUAN TANGGAP DARURAT

352.103.000 � � � �

019 ANALISA KEBUTUHAN BANDWITH UNTUK KEPERLUAN PPDR -

REFOCUSING

815.100.000 � � � �

020 PENYUSUNAN PENTARIFAN BHP IPSFR UNTUK PENGGUNAAN

FREKUENSI SELULER TAHUN KE 6

265.000.000 � � � �

021 PENYUSUNAN REGULASI MENGENAI PERUBAHAN ZONA WILAYAH

GEOGRAFIS PENTARIFAN BHR ISR

400.000.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 7

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

022 PENYIAPAN SELEKSI PENGGUNA IZIN PITA SPEKTRUM

FREKUENSI RADIO (IPSFR) (IPSFR) UNTUK KEPERLUAN LAYANAN

WIRELESS BROADBAND

2.039.786.000 � � � �

023 PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI VHF BAND III -

REFOCUSING

719.950.000 � � � �

024 STUDY PENTARIFAN BHP IPSFR UNTUK PENERAPAN

IMT-ADVANCED

930.000.000 � � � �

3056.005.002 DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN

DAN REGULASI DI BIDANG PENATAAN PITA SPEKTRUM

FREKUENSI RADIO

4.515.671.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.515.671.000

011 DUKUNGAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN

REGULASI DI BIDANG PENATAAN PITA SPEKTRUM FREKUENSI

RADIO

826.273.000 � � � �

012 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN

KEBIJAKAN DAN REGULASI DALAM BIDANG PENATAAN SUMBER

DAYA FREKUENSI RADIO

3.689.398.000 � � � �

3056.009 Laporan Hasil evaluasi Kebijakan dan regulasi penataan

bidang frekuensi radio

[Base Line]

3.495.047.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Dokumen

3056.009.001 LAPORAN HASIL EVALUASI KEBIJAKAN DAN REGULASI

PENATAAN BIDANG FREKUENSI RADIO

3.495.047.0008 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.928.089.000

011 ANALISIS PITA FREKUENSI UNTUK BACKBONE DAN BACKHAUL 575.773.000 � � � �

012 PENYEMPURNAAN KETENTUAN TEKNIS PENGGUNAAN PITA

FREKUENSI MOBILE BROADBAND

305.664.000 � � � �

013 PENATAAN PITA FREKUENSI 2G UNTUK IMPLEMENTASI MOBILE

BROADBAND

423.585.000 � � � �

014 EVALUASI DAN IMPLEMENTASI MASTERPLAN DINAS PENYIARAN

TV SIARAN DIGITAL TERRESTRIAL DAN RADIO SIARAN AM DAN

FM

333.186.000 � � � �

015 EVALUASI KEBIJAKAN PENERAPAN BHP IPSFR BAGI ALOKASI

FIRST CARRIER IMT-2000 DI PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

2.1 GHz

483.630.000 � � � �

016 EVALUASI REGULASI IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

(IPSFR) TAHAP-I

806.251.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 566.958.000

017 LOKAKARYA PENATAAN SUMBER DAYA FREKUENSI RADIO 262.814.000 � � � �

018 KOORDINASI DAN KONSULTASI UNTUK EVALUASI KEBIJAKAN

DAN REGULASI PENATAAN BIDANG FREKUENSI RADIO

304.144.000 � � � �

3056.010 Laporan hasil harmonisasi dan notifikasi penggunaan

frekuensi radio

[Base Line]

6.207.170.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Dokumen

3056.010.001 LAPORAN HASIL HARMONISASI DAN NOTIFIKASI

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

6.207.170.00010 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.999.852.000

011 PENYIAPAN MATERI DALAM RANGKA HARMONISASI FREKUENSI

INTERNASIONAL

331.372.000 � � � �

012 HARMONISASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI PERBATASAN

NEGARA

465.092.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 8

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

013 PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN WRC 2015 594.717.000 � � � �

014 HARMONISASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO ANTAR LEMBAGA 360.989.000 � � � �

015 KEAKTIFAN INDONESIA DALAM WORKING PARTY DAN STUDY

GROUP ITU

2.130.258.000 � � � �

016 PENYUSUNAN PARAMETER TEKNIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DI PERBATASAN NEGARA

415.536.000 � � � �

017 KEPENGURUSAN INDONESIA DALAM WORKING PARTY APT

PREPARATORY GROUP (APG)

404.358.000 � � � �

018 NOTIFIKASI STASIUN RADIO KE ITU 488.447.000 � � � �

019 EVALUASI MATERI SIDANG WRC 2015 809.083.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 207.318.000

020 KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM RANGKA HARMONISASI

DAN NOTIFIKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

207.318.000 � � � �

3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat

dan Layanan Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

30.905.755.000

3057.001 Laporan layanan sertifikasi alat dan perangkat

telekomunikasi

[Base Line]

2.767.312.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

3057.001.001 LAYANAN SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

2.767.312.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.336.924.000

011 PELAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK SERTIFIKASI

ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

793.259.000 � � � �

012 PEMELIHARAAN, PENGADAAN FITUR DAN PENGAMANAN SISTEM

INFORMASI MANAJEMEN e-SERTIFIKASI

145.500.000 � � � �

016 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DATABASE SISTEM

INFORMASI

198.600.000 � � � �

017 PENGEMBANGAN FITUR DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

E-SERTIFIKASI

99.165.000 � � � �

018 PENYUSUNAN TATA KELOLA E-SERTIFIKASI 100.400.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.430.388.000

013 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG

LAYANAN SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

307.479.000 � � � �

014 MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA TEKNIS T.A. 2015

DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

49.346.000 � � � �

015 PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR, TONER PRINTER DAN

OPERASIONAL RUTIN UNTUK KEPERLUAN LAYANAN

ADMINISTRASI, SERTIFIKASI DAN PENGADAAN BARANG/JASA

1.073.563.000 � � � �

3057.002 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi sertifikasi alat dan

perangkat telekomunikasi

[Base Line]

3.560.155.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

3057.002.001 LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN EVALUASI

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

3.560.155.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.511.219.000

011 MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN QUICK WINS PADA

PROSES SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

906.239.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 9

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 KOORDINASI PROSES IMPORTASI, MONITORING DAN EVALUASI

REKOMENDASI BEA + CUKAI UNTUK ALAT DAN PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN

SERTIFIKASI, PENELITIAN, BENCANA ALAM, UJI COBA KEDU

407.377.000 � � � �

013 TEMU VENDOR DAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

712.806.000 � � � �

014 POST MARKET SURVEILLENCE SERTIFIKASI ALAT DAN

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

484.797.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.048.936.000

015 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG

KOORDINASI DAN EVALUASI SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

1.048.936.000 � � � �

3057.006 Pra dan atau prototype produk dalam negeri bidang

informatika

[Base Line]

14.604.605.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Unit

3057.006.001 pra dan atau prototype produk dalam negeri bidang

informatika

14.604.605.0004 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 14.305.516.000

011 PELAKSANAAN PROGRAM LANJUTAN DUKUNGAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN PRODUK TELEKOMUNIKASI

11.770.935.000 � � � �

012 MONITORING PROGRAM DUKUNGAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PRODUK TELEKOMUNIKASI

2.534.581.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 299.089.000

013 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG

PRA DAN ATAU PROTOTYPE PRODUK DALAM NEGERI BIDANG

INFORMATIKA

299.089.000 � � � �

3057.011 Dokumen rancangan regulasi bidang standardisasi

perangkat Pos dan Informatika

[Base Line]

3.563.394.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

3057.011.001 DOKUMEN RANCANGAN REGULASI BIDANG

STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

3.563.394.0009 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.281.756.000

011 Perubahan Peraturan Dirjen Tentang Persyaratan Teknis Alat dan

Perangkat Telekomunikasi Non Radio

368.060.000 � � � �

012 Penyusunan Regulasi Teknis Bidang Pos dan Telekomunikasi 351.502.000 � � � �

013 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT

AKSES RADIO

432.484.000 � � � �

014 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT

PEMANCAR BERBASIS RADIO

489.864.000 � � � �

015 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT

INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI RADIO

330.168.000 � � � �

016 REVISI PERATURAN MENTERI STANDAR KUALITAS PELAYANAN

JASA TELEPONI DASAR

283.674.000 � � � �

017 PERUMUSAN PEDOMAN AUDIT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

INFORMASI

336.482.000 � � � �

018 PERUMUSAN PENGEMBANGAN MODEL AUDIT SISTEM

ELEKTRONIK

689.522.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 281.638.000

019 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG

RANCANGAN REGULASI STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

281.638.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 10

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3057.012 Dokumen rancangan standar bidang perangkat Pos dan

Informatika

[Base Line]

6.410.289.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

11 Dokumen

3057.012.001 DOKUMEN RANCANGAN STANDAR BIDANG PERANGKAT

POS DAN INFORMATIKA

6.410.289.00011 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.463.662.000

011 PERUMUSAN KEBIJAKSAN TEKNIS BIDANG TELEKOMUNIKASI 506.269.000 � � � �

012 PENYUSUNAN PERSYARATAN TEKNIS BIDANG POS DAN

TELEKOMUNIKASI

743.427.000 � � � �

013 KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

500.000.000 � � � �

014 TIM PENDAMPING KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

354.580.000 � � � �

015 WORKING GROUP PENILAIAN KESESUAIAN 479.823.000 � � � �

016 KERJASAMA HARMONISASI STANDAR 630.403.000 � � � �

017 PENYUSUNAN PEDOMAN PENANGANAN E-WASTE 223.993.000 � � � �

018 PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI

INFORMASI

414.762.000 � � � �

019 PENYUSUNAN STANDAR DATA ELEKTRONIK 409.501.000 � � � �

020 PENYUSUNAN STANDAR KEAMANAN INFORMASI UNTUK

INFRASTRUKTUR KUNCI PUBLIK

485.874.000 � � � �

022 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS LAWFUL INTERCEPTION

(REFOCUSING)

715.030.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 946.627.000

021 KOORDINASI KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG

RANCANGAN STANDAR PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

946.627.000 � � � �

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

226.802.680.000

3058.002 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan

penyelenggaraan sistem informasi, serta laporan kinerja di

lingkungan Direktorat Jenderal

[Base Line]

10.232.833.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

13 Dokumen

3058.002.101 bagian penyusunan program dan pelaporan 10.232.833.00013 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.232.833.000

011 Dokumen Perencanaan Program Kerja dan Anggaran 2.284.665.000 � � � �

012 Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.539.520.000 � � � �

013 Dokumen Statistik dan Sistem Informasi Manajemen 6.408.648.000 � � � �

3058.003 Dokumen/laporan pengelolaan administrasi keuangan dan

pelaksanaan anggaran

[Base Line]

52.314.105.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

11 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 7.132.270.000

011 pelaksanaan anggaran 1.630.839.000 � � � �

012 pengelolaan administrasi keuangan dan pnbp 1.974.978.000 � � � �

013 evaluasi dan penyusunan laporan keuangan 3.526.453.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 11

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 45.181.835.000

014 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 45.181.835.000 � � � �

3058.006 Dokumen/laporan adminstrasi kepegawaian, organisasi,

tata laksana, perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan

keprotokolan SDPPI

[Base Line]

25.913.821.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

34 Dokumen

3058.006.001 Perlengkapan dan Rumah Tangga 5.862.091.0007 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.862.091.000

012 ASISTENSI DAN EVALUASI, WORKSHOP / DOKUMEN NEGARA 4.214.107.000 � � � �

013 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN

SETDITJEN SDPPI

1.647.984.000 � � � �

3058.006.002 Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 11.902.913.00012 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.902.913.000

014 PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 5.302.515.000 � � � �

015 PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM 3.408.320.000 � � � �

016 PEMBINAAN MENTAL DISIPLIN DAN KEPEMIMPINAN 1.748.785.000 � � � �

017 PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 1.443.293.000 � � � �

3058.006.003 TATA USAHA 8.148.817.00015 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.148.817.000

018 PEMBUATAN KALENDER DITJEN SDPPI 211.200.000 � � � �

024 BIAYA PENGIRIMAN POS 100.000.000 � � � �

029 PENCETAKAN-PENCETAKAN 308.400.000 � � � �

030 BULLETIN INFO SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN

INFORMATIKA

384.771.000 � � � �

032 PENGELOLAAN KEPROTOKOLAN 446.821.000 � � � �

033 DOKUMENTASI BERITA AKTUAL BIDANG SDPPI 619.928.000 � � � �

034 TATA KELOLA KEARSIPAN 2.034.391.000 � � � �

035 PAMERAN 849.894.000 � � � �

036 PUBLIC SERVICE AD. (PSA) 2.981.512.000 � � � �

037 PEMBUATAN BUKU AGENDA DITJEN SDPPI 211.900.000 � � � �

3058.007 Dokumen peraturan perundang- undangan, penelaahan

dan bantuan hukum, dan materi kerjasama dalam dan luar

negeri

[Base Line]

5.408.740.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

3058.007.001 Regulasi, Kebijakan dan Penyelesaian Kasus Hukum

Bidang SDPPI

5.408.740.0009 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.408.740.000

011 Peraturan Perundang-undangan 2.866.831.000 � � � �

012 Penyelesaian Kasus 2.541.909.000 � � � �

3058.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

109.325.117.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

3058.994.001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 45.819.014.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 45.819.014.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.03.06) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 12

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 45.819.014.000 � � � �

3058.994.003 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 63.506.103.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 63.506.103.000

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 63.506.103.000 � � � �

3058.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

8.264.900.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

16 Unit

3058.995.001 KENDARAAN DINAS 8.264.900.00016 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.264.900.000

022 KENDARAAN DINAS 8.264.900.000 � � � �

3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

11.284.793.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

893 Unit

3058.996.001 PENGADAAN KOMPUTER 11.284.793.000893 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 11.284.793.000

021 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 11.284.793.000 � � � �

3058.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

3.813.371.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

350 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.813.371.000

020 PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG 3.813.371.000 � � � �

3058.999 Output Cadangan

[Base Line]

245.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Cadangan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 245.000.000

011 Antisipasi Penganggaran Tahun 2015 245.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

520.477.373.000

109.325.117.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

411.152.256.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2015

(1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2014

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.465.514.205.740 9.953.131.214.574

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelit 11.391.447.455.740 9.881.826.640.000

PNBP 11.391.447.455.740 9.881.826.640.000

1. UMUM 1.524.100.000 1.292.640.000

423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 43.500.000 46.800.000

423511 Pendapatan Uang Pendidikan 1.480.600.000 1.245.840.000

2. FUNGSIONAL 11.389.923.355.740 9.880.534.000.000

423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 11.389.923.355.740 9.880.534.000.000

3057 Penetapan dan Pengembangan Standardisasi Perangkat dan

Layanan Pos dan Informatika72.816.750.000 70.000.000.000

PNBP 72.816.750.000 70.000.000.000

2. FUNGSIONAL 72.816.750.000 70.000.000.000

423216 Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian dan

pendapatan DJBC

72.816.750.000 70.000.000.000

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika1.250.000.000 1.304.574.574

PNBP 1.250.000.000 1.304.574.574

1. UMUM 1.250.000.000 1.304.574.574

423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 200.000.000 254.574.574

423958 Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu 1.050.000.000 1.050.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

............... 0PERPAJAKAN

P N B P

T O T A L

1. Umum

2. Fungsional

11.465.514.205.740

2.774.100.000

11.462.740.105.740

T.A. 2015

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(57)

BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KOTA BEKASI

(613366)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

113.418.129 108.824.082 113.632.486 118.669.072

3052 Pelaksanaan Layanan Pengujian dan

Kalibrasi Perangkat Pos dan

Informatika

113.418.129 108.824.082 113.632.486 118.669.072

3052.001 Laporan hasil pengujian

[Satuan : Laporan]

28.933.059 20.716.063 21.731.151 22.795.977

[12] [6] [6] [6] [6]

3052.002 Laporan hasil evaluasi dan monitoring

manajemen mutu

[Satuan : Laporan]

2.219.171 2.327.910 2.441.977 2.561.633

[7] [6] [6] [6] [6]

3052.004 Layanan dukungan Teknis

[Satuan : Dokumen]

9.122.805 9.478.594 9.848.259 10.232.341

[1] [13] [13] [13] [13]

3052.005 Laporan hasil kalibrasi

[Satuan : Laporan]

660.375 660.375 660.375 660.375

[1] [2] [2] [2] [2]

3052.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

12.213.549 12.432.553 12.659.224 12.893.827

[12] [12] [12] [12] [12]

3052.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

686.220 712.982 740.788 769.679

[10] [58] [32] [32] [32]

3052.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

690.820 717.761 745.754 774.839

[55] [45] [45] [45] [45]

3052.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

58.892.130 61.777.844 64.804.958 67.980.401

[240] [15.000] [15.000] [15.000] [15.000]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

113.418.129

108.824.082

113.632.486

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH

KOTA BANDA ACEH

(653945)

(06)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ACEH

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.888.888 8.730.244 8.994.679 9.269.197

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.888.888 8.730.244 8.994.679 9.269.197

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.907.791 3.021.194 3.139.020 3.261.443

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

89.908 94.313 98.934 103.782

[7] [2] [7] [7] [7]

3053.018 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Aceh

[Satuan : Laporan]

573.345 167.830 176.059 184.681

[12] [43] [12] [12] [12]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.177.737 4.262.336 4.349.897 4.440.522

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.140.107 1.184.571 1.230.769 1.278.769

[1] [6] [11] [11] [11]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.888.888

8.730.244

8.994.679

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM

KOTA BATAM

(653970)

(32)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN RIAU

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.563.464 9.514.608 9.756.383 10.007.605

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

10.563.464 9.514.608 9.756.383 10.007.605

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

3.095.775 3.216.509 3.341.953 3.472.289

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

669.692 702.506 736.929 773.039

[10] [10] [10] [10] [10]

3053.019 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Batam

[Satuan : Laporan]

1.194.555 1.194.555 1.194.555 1.194.555

[10] [70] [70] [70] [70]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.095.989 4.175.128 4.257.036 4.341.812

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.281.543

[0] [6] [1] [1] [1]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

225.910 225.910 225.910 225.910

[0] [80] [80] [80] [80]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

10.563.464

9.514.608

9.756.383

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG

KOTA BANDUNG

(613391)

(02)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

21.829.426 22.410.336 22.885.791 23.380.269

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

21.829.426 22.410.336 22.885.791 23.380.269

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.854.205 4.856.093 5.045.480 5.242.254

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

789.481 789.481 789.481 789.481

[0] [6] [1] [2] [3]

3053.006 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Bandung

[Satuan : Laporan]

1.649.221 2.049.063 2.149.468 2.254.793

[10] [72] [85] [85] [85]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

8.218.241 8.344.705 8.475.596 8.611.067

[0] [12] [1] [2] [3]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

948.901 985.908 1.024.358 1.064.308

[1] [4] [2] [3] [4]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

4.966.577 4.966.577 4.966.577 4.966.577

[0] [25] [1] [2] [3]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

402.800 418.509 434.831 451.789

[0] [39] [1] [2] [3]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

21.829.426

22.410.336

22.885.791

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR

KOTA DENPASAR

(613476)

(22)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BALI

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

20.762.329 18.246.454 18.619.275 19.006.895

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

20.762.329 18.246.454 18.619.275 19.006.895

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.495.993 4.660.265 4.830.943 5.008.278

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

278.708 222.966 222.966 222.966

[4] [5] [4] [4] [4]

3053.014 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Denpasar

[Satuan : Laporan]

1.482.647 1.555.289 1.631.495 1.711.436

[10] [81] [81] [81] [81]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.786.642 5.908.319 6.034.256 6.164.600

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

6.093.737 1.089.835 1.089.835 1.089.835

[12] [10] [5] [5] [5]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

315.000 315.000 315.000 315.000

[16] [16] [16] [16] [16]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

2.309.602 4.494.780 4.494.780 4.494.780

[100] [297] [578] [578] [578]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

20.762.329

18.246.454

18.619.275

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

KOTA JAYAPURA

(613502)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.779.376 11.111.563 11.457.115 11.816.537

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

10.779.376 11.111.563 11.457.115 11.816.537

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.009.618 2.087.991 2.169.423 2.254.031

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

69.263 72.656 76.217 79.951

[3] [2] [3] [3] [3]

3053.017 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Jayapura

[Satuan : Laporan]

1.203.936 1.262.910 1.324.796 1.389.707

[10] [52] [52] [52] [52]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.151.181 4.212.160 4.275.275 4.340.598

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.323.376 1.374.987 1.428.612 1.484.328

[20] [42] [20] [20] [20]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

130.200 135.277 140.553 146.035

[12] [36] [12] [12] [12]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

1.891.802 1.965.582 2.042.239 2.121.887

[345] [820] [345] [345] [345]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

10.779.376

11.111.563

11.457.115

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(613370)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

18.439.872 16.690.605 17.066.063 17.456.150

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

18.439.872 16.690.605 17.066.063 17.456.150

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.964.065 4.862.059 5.041.858 5.228.668

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

89.600 93.990 98.595 103.427

[8] [2] [2] [2] [2]

3053.004 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas I Jakarta

[Satuan : Laporan]

1.162.460 1.027.675 1.078.032 1.130.856

[121] [159] [134] [134] [134]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

7.709.789 7.845.728 7.986.425 8.132.046

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

977.548

[5] [4] [5] [5] [5]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.100.828 865.922 865.922 865.922

[18] [48] [50] [50] [50]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

1.155.582 1.650.831 1.650.831 1.650.831

[10] [95] [10] [10] [10]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

280.000 344.400 344.400 344.400

[1] [100] [123] [123] [123]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

18.439.872

16.690.605

17.066.063

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II KUPANG

KOTA KUPANG

(613480)

(24)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA TIMUR

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

14.695.072 15.177.678 15.627.363 16.090.577

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

14.695.072 15.177.678 15.627.363 16.090.577

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

3.759.460 3.906.077 4.058.414 4.216.693

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

22.240 22.240 22.240 22.240

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.015 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Kupang

[Satuan : Laporan]

1.561.962 1.686.669 1.769.317 1.856.016

[10] [68] [70] [70] [70]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.588.194 6.684.392 6.783.958 6.887.008

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

173.220 173.220 173.220 173.220

[0] [3] [3] [3] [3]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.934.896 2.048.713 2.162.530 2.276.348

[0] [17] [18] [19] [20]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

32.500 33.767 35.084 36.452

[35] [96] [12] [12] [12]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

622.600 622.600 622.600 622.600

[0] [700] [700] [700] [700]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

14.695.072

15.177.678

15.627.363

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO

KOTA MANADO

(613497)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.411.043 9.557.572 9.515.772 9.744.578

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

10.411.043 9.557.572 9.515.772 9.744.578

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.236.259 2.313.166 2.393.073 2.476.097

[0] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

29.079 290.790 29.079 29.079

[0] [4] [40] [4] [4]

3053.016 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Manado

[Satuan : Laporan]

1.219.037 1.278.761 1.341.420 1.407.150

[10] [66] [66] [66] [66]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.814.080 4.888.809 4.966.154 5.046.206

[0] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.659.588 484.046 484.046 484.046

[0] [48] [14] [14] [14]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

453.000 302.000 302.000 302.000

[0] [15] [10] [10] [10]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

10.411.043

9.557.572

9.515.772

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN

KOTA MEDAN

(613387)

(07)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.014.117 15.116.750 15.545.952 15.964.455

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

17.014.117 15.116.750 15.545.952 15.964.455

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

3.588.621 3.709.674 3.835.448 3.966.128

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

185.904 193.154 200.687 208.514

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.005 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Medan

[Satuan : Laporan]

1.058.920 1.040.488 1.150.472 1.237.793

[10] [79] [74] [78] [80]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.780.278 6.898.288 7.020.428 7.146.844

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

3.826.594 1.639.968 1.639.968 1.639.968

[12] [28] [12] [12] [12]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

73.800 76.678 79.668 82.775

[12] [27] [12] [12] [12]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

1.500.000 1.558.500 1.619.281 1.682.433

[12] [900] [12] [12] [12]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

17.014.117

15.116.750

15.545.952

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(07)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE

KAB. MERAUKE

(654205)

(25)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.213.666 8.350.278 8.469.049 8.592.410

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.213.666 8.350.278 8.469.049 8.592.410

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.465.794 1.522.959 1.582.353 1.644.066

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

9.606 9.606 9.606 9.606

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.031 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Merauke

[Satuan : Laporan]

1.291.528 1.313.786 1.313.786 1.313.786

[10] [58] [59] [59] [59]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.989.915 4.033.874 4.079.373 4.126.463

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

450.000 450.000 450.000 450.000

[0] [1] [1] [1] [1]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

736.823 736.823 736.823 736.823

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

270.000 283.230 297.108 311.666

[1] [8] [10] [10] [10]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.213.666

8.350.278

8.469.049

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

(613434)

(19)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI SELATAN

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

16.552.607 16.189.280 16.604.952 17.037.471

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

16.552.607 16.189.280 16.604.952 17.037.471

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.325.989 4.494.701 4.669.994 4.852.124

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

323.797 339.663 356.306 373.765

[8] [3] [8] [8] [8]

3053.010 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Makassar

[Satuan : Laporan]

1.919.725 2.013.775 2.112.458 2.215.958

[10] [119] [119] [119] [119]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.269.288 6.390.111 6.515.164 6.644.594

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.586.000 2.198.100 2.198.100 2.198.100

[0] [20] [17] [17] [17]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

363.000 58.720 58.720 58.720

[0] [68] [11] [11] [11]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

764.808 694.210 694.210 694.210

[0] [1.300] [1.180] [1.180] [1.180]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

16.552.607

16.189.280

16.604.952

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALEMBANG

KOTA PALEMBANG

(613455)

(11)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA SELATAN

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

15.700.629 15.412.945 15.701.695 16.001.876

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

15.700.629 15.412.945 15.701.695 16.001.876

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

3.242.411 3.368.864 3.500.250 3.636.759

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

31.960 33.206 34.501 35.847

[4] [2] [2] [2] [2]

3053.012 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Palembang

[Satuan : Laporan]

1.102.688 1.156.712 1.213.389 1.272.845

[10] [69] [69] [69] [69]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.976.000 5.072.030 5.171.422 5.274.292

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

4.081.205 1.033.554 1.033.554 1.033.554

[7] [17] [7] [7] [7]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

168.685 26.357 26.357 26.357

[5] [32] [5] [5] [5]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

2.097.680 4.722.222 4.722.222 4.722.222

[0] [180] [500] [500] [500]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

15.700.629

15.412.945

15.701.695

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU

KOTA PEKANBARU

(613441)

(09)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RIAU

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.287.382 11.492.129 11.850.304 12.222.750

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

11.287.382 11.492.129 11.850.304 12.222.750

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.307.239 4.175.805 4.338.660 4.507.868

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

26.325 114.550 120.163 126.051

[7] [2] [7] [7] [7]

3053.011 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Pekanbaru

[Satuan : Laporan]

1.029.439 1.148.682 1.204.966 1.264.012

[10] [58] [61] [61] [61]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.615.443 4.693.108 4.773.492 4.856.689

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.053.136 1.094.208 1.136.882 1.181.220

[0] [66] [43] [43] [43]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

255.800 265.776 276.141 286.910

[0] [5] [28] [28] [28]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

11.287.382

11.492.129

11.850.304

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

KOTA PONTIANAK

(654137)

(13)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.032.893 8.621.533 8.871.709 9.131.705

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

12.032.893 8.621.533 8.871.709 9.131.705

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.100.866 2.182.799 2.267.928 2.356.377

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

184.880 191.162 197.689 204.470

[2] [3] [3] [3] [3]

3053.024 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Pontianak

[Satuan : Laporan]

964.915 1.012.182 1.061.779 1.113.809

[10] [62] [62] [62] [62]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.102.982 5.208.222 5.317.145 5.429.881

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

409.750

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.893.000 19.928 19.928 19.928

[5] [15] [3] [3] [3]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

376.500 7.240 7.240 7.240

[1] [52] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

12.032.893

8.621.533

8.871.709

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SAMARINDA

KOTA SAMARINDA

(613420)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

17.622.021 10.962.764 11.242.267 11.533.225

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

17.622.021 10.962.764 11.242.267 11.533.225

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

3.313.524 3.445.652 3.583.076 3.726.009

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

179.923 188.739 197.987 207.688

[5] [3] [2] [2] [2]

3053.009 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Samarinda

[Satuan : Laporan]

1.350.261 1.214.063 1.273.547 1.335.957

[10] [56] [48] [48] [48]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.299.807 4.370.673 4.444.020 4.519.934

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.755.936 1.689.122 1.689.122 1.689.122

[14] [31] [19] [19] [19]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

82.150 16.913 16.913 16.913

[6] [34] [7] [7] [7]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

5.640.420 37.602 37.602 37.602

[0] [150] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

17.622.021

10.962.764

11.242.267

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DI SURABAYA

KOTA SURABAYA

(613413)

(05)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TIMUR

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

26.726.237 26.748.543 27.648.178 28.583.194

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

26.726.237 26.748.543 27.648.178 28.583.194

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.953.757 4.579.194 4.761.583 4.951.270

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

586.673 307.709 322.787 338.604

[3] [6] [3] [3] [3]

3053.008 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Surabaya

[Satuan : Laporan]

1.113.412 1.159.663 1.208.193 1.259.094

[10] [59] [59] [59] [59]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

7.138.397 7.263.555 7.393.094 7.527.167

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

5.035.557 5.231.943 5.435.989 5.647.993

[2] [24] [2] [2] [2]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

113.250 117.666 122.255 127.023

[1] [20] [1] [1] [1]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

7.785.191 8.088.813 8.404.277 8.732.043

[1] [270] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

26.726.237

26.748.543

27.648.178

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II SEMARANG

KOTA SEMARANG

(613409)

(03)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

22.255.807 18.736.473 19.300.875 19.888.320

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

22.255.807 18.736.473 19.300.875 19.888.320

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

5.988.031 6.221.563 6.464.205 6.716.309

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

73.755 56.268 59.025 61.917

[8] [11] [8] [8] [8]

3053.007 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Semarang

[Satuan : Laporan]

1.154.652 1.211.219 1.270.571 1.332.828

[10] [71] [71] [71] [71]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.654.566 6.805.227 6.961.161 7.122.554

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

324.000

[1] [1] [2] [2] [2]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.095.803 2.149.384 2.253.101 2.361.900

[0] [31] [13] [13] [13]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

510.000 30.000 30.000 30.000

[0] [6] [4] [4] [4]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

5.455.000 2.262.812 2.262.812 2.262.812

[0] [270] [112] [112] [112]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

22.255.807

18.736.473

19.300.875

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II TANGERANG

KOTA TANGERANG

(654251)

(29)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BANTEN

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

19.681.817 13.540.774 13.940.292 14.355.382

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

19.681.817 13.540.774 13.940.292 14.355.382

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

5.152.731 5.073.430 5.277.091 5.488.978

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

67.918 71.245 74.737 78.399

[5] [2] [2] [2] [2]

3053.036 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Tangerang

[Satuan : Laporan]

1.151.803 148.171 155.429 163.047

[8] [106] [13] [13] [13]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.873.665 5.971.827 6.073.426 6.178.581

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

375.000

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.780.900 1.850.355 1.922.518 1.997.497

[12] [14] [11] [11] [11]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

280.000 290.920 302.265 314.054

[11] [9] [9] [9] [9]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

4.999.800 134.826 134.826 134.826

[0] [2.225] [60] [60] [60]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

19.681.817

13.540.774

13.940.292

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II YOGYAKARTA

KOTA YOGYAKARTA

(613462)

(04)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DI YOGYAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.893.851 13.024.003 13.442.715 13.877.705

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

12.893.851 13.024.003 13.442.715 13.877.705

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

4.211.635 4.464.203 4.638.306 4.819.201

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

122.679 128.690 134.996 141.610

[1] [2] [2] [2] [2]

3053.013 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Balmon Kelas II Yogyakarta

[Satuan : Laporan]

790.209 828.919 869.536 912.146

[10] [89] [89] [89] [89]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

5.766.990 5.893.609 6.024.660 6.160.298

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.479.100 1.519.121 1.578.367 1.639.923

[2] [5] [2] [2] [2]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

523.238 189.461 196.850 204.527

[0] [24] [12] [12] [12]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

12.893.851

13.024.003

13.442.715

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON

KOTA AMBON

(654212)

(21)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.811.741 7.006.002 7.208.363 7.419.144

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

6.811.741 7.006.002 7.208.363 7.419.144

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.963.443 2.044.701 2.129.358 2.217.557

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

18.879 19.804 20.774 21.792

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.032 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Ambon

[Satuan : Laporan]

926.283 971.656 1.019.272 1.069.218

[10] [49] [49] [49] [49]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.404.526 3.451.786 3.500.700 3.551.326

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

208.610 216.745 225.198 233.981

[3] [3] [6] [6] [6]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

290.000 301.310 313.061 325.270

[13] [48] [15] [19] [22]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.811.741

7.006.002

7.208.363

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(52)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BALIKPAPAN

KOTA BALIKPAPAN

(654179)

(16)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TIMUR

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.915.020 7.833.838 8.045.848 8.266.501

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

7.915.020 7.833.838 8.045.848 8.266.501

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.178.762 2.265.393 2.355.484 2.449.175

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

244.939 256.941 269.531 282.738

[0] [2] [2] [2] [2]

3053.028 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Balikpapan

[Satuan : Laporan]

840.572 881.746 924.956 970.278

[10] [62] [62] [62] [62]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.597.807 3.661.690 3.727.809 3.796.242

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

854.615 569.743 569.743 569.743

[12] [12] [8] [8] [8]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

198.325 198.325 198.325 198.325

[0] [212] [212] [212] [212]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

7.915.020

7.833.838

8.045.848

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BENGKULU

KOTA BENGKULU

(654116)

(26)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENGKULU

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.406.181 8.581.986 8.849.189 9.127.104

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.406.181 8.581.986 8.849.189 9.127.104

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.426.041 2.520.655 2.618.961 2.721.100

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

115.336 120.987 126.915 133.134

[8] [3] [1] [1] [1]

3053.022 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Bengkulu

[Satuan : Laporan]

959.476 921.423 966.575 1.013.935

[10] [71] [65] [65] [65]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.323.958 3.375.879 3.429.617 3.485.236

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.194.870 1.241.469 1.289.887 1.340.192

[17] [25] [10] [10] [10]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

386.500 401.573 417.234 433.507

[10] [26] [9] [9] [9]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.406.181

8.581.986

8.849.189

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BANJARMASIN

KOTA BANJARMASIN

(654141)

(15)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN SELATAN

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.035.224 7.265.509 7.505.427 7.755.370

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

7.035.224 7.265.509 7.505.427 7.755.370

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.072.548 2.153.376 2.237.357 2.324.614

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

71.833 75.352 79.045 82.918

[3] [2] [3] [3] [3]

3053.025 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Banjarmasin

[Satuan : Laporan]

725.293 760.824 798.105 837.209

[10] [43] [43] [43] [43]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.159.800 3.220.926 3.284.192 3.349.672

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

955.750 1.002.581 1.051.708 1.103.241

[0] [12] [8] [8] [8]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

50.000 52.450 55.020 57.716

[0] [2] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

7.035.224

7.265.509

7.505.427

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO

KOTA GORONTALO

(654247)

(31)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

GORONTALO

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.224.579 9.675.891 9.830.115 9.990.720

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

10.224.579 9.675.891 9.830.115 9.990.720

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.774.261 1.846.829 1.922.393 2.001.077

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

44.179 46.343 48.614 50.996

[4] [3] [4] [4] [4]

3053.035 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Gorontalo

[Satuan : Laporan]

648.928 680.715 714.071 749.057

[0] [52] [52] [52] [52]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

2.642.635 2.680.767 2.720.235 2.761.084

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

737.756 40.986 40.986 40.986

[0] [18] [1] [1] [1]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

87.980 91.411 94.976 98.680

[0] [1] [15] [15] [15]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

4.288.840 4.288.840 4.288.840 4.288.840

[0] [25] [25] [25] [25]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

10.224.579

9.675.891

9.830.115

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

KOTA JAMBI

(654102)

(10)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAMBI

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.846.547 9.195.572 9.400.844 9.614.333

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.846.547 9.195.572 9.400.844 9.614.333

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.422.336 2.503.409 2.587.645 2.675.166

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

88.825 44.412 44.412 44.412

[1] [2] [1] [1] [1]

3053.021 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Jambi

[Satuan : Laporan]

1.006.002 1.053.843 1.104.042 1.156.694

[10] [66] [66] [66] [66]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.656.086 3.724.527 3.795.364 3.868.680

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.386.916 1.512.999 1.512.999 1.512.999

[12] [11] [12] [12] [12]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

35.000 105.000 105.000 105.000

[12] [4] [12] [12] [12]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

251.382 251.382 251.382 251.382

[0] [55] [55] [55] [55]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.846.547

9.195.572

9.400.844

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KENDARI

KOTA KENDARI

(654190)

(20)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGGARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

10.116.999 6.533.065 6.681.011 6.834.797

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

10.116.999 6.533.065 6.681.011 6.834.797

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.052.260 2.136.022 2.223.234 2.314.039

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

168.108 176.345 184.986 194.050

[5] [3] [3] [3] [3]

3053.030 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Kendari

[Satuan : Laporan]

1.032.344 277.329 277.329 277.329

[10] [67] [18] [18] [18]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.472.568 3.522.899 3.574.992 3.628.909

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.060.219 386.291 386.291 386.291

[0] [16] [3] [3] [3]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

458.000 25.444 25.444 25.444

[0] [36] [2] [2] [2]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

873.500 8.735 8.735 8.735

[0] [100] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

10.116.999

6.533.065

6.681.011

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO LAMPUNG

KOTA BANDAR LAMPUNG

(654120)

(12)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPUNG

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.988.207 8.638.453 8.910.923 9.194.304

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.988.207 8.638.453 8.910.923 9.194.304

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.222.993 2.309.689 2.399.767 2.493.358

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

178.792 178.792 178.792 178.792

[2] [2] [2] [2] [2]

3053.023 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Lampung

[Satuan : Laporan]

1.083.161 1.108.513 1.162.827 1.219.808

[10] [82] [80] [80] [80]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.388.080 3.452.011 3.518.180 3.586.665

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.462.330 1.519.360 1.578.615 1.640.181

[2] [36] [2] [2] [2]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

65.500 68.054 70.708 73.466

[6] [2] [6] [6] [6]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

587.351 2.034 2.034 2.034

[4] [1.815] [4] [4] [4]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.988.207

8.638.453

8.910.923

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(02)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU

KAB. MAMUJU

(654207)

(34)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.333.583 6.490.758 6.615.019 6.744.344

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

7.333.583 6.490.758 6.615.019 6.744.344

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.561.569 1.621.590 1.684.105 1.749.221

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.040 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Mamuju

[Satuan : Laporan]

412.670 432.884 454.093 476.345

[10] [23] [23] [23] [23]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

2.482.254 2.521.420 2.561.957 2.603.914

[0] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.443.338 481.112 481.112 481.112

[5] [18] [6] [6] [6]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

87.429 87.429 87.429 87.429

[0] [37] [37] [37] [37]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

1.346.323 1.346.323 1.346.323 1.346.323

[1] [1] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

7.333.583

6.490.758

6.615.019

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(01)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI

KAB. MANOKWARI

(654206)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.933.478 6.963.330 7.196.978 7.441.474

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

6.933.478 6.963.330 7.196.978 7.441.474

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

862.930 897.907 934.314 972.209

[0] [12] [12] [12] [12]

3053.039 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Manokwari

[Satuan : Laporan]

101.320 106.276 111.485 116.947

[10] [15] [15] [15] [15]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

2.358.419 2.375.658 2.393.501 2.411.968

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

25.210 26.193 27.214 28.276

[0] [1] [2] [2] [2]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

193.423

[0] [3] [0] [0] [0]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

109.620 113.895 118.337 122.952

[0] [20] [15] [15] [15]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

3.282.556 3.443.401 3.612.127 3.789.122

[110.000.000] [3.200] [110.000.000] [110.000.000] [110.000.000]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.933.478

6.963.330

7.196.978

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MATARAM

KOTA MATARAM

(654162)

(23)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NUSA TENGGARA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

11.249.586 9.718.712 9.954.683 10.199.825

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

11.249.586 9.718.712 9.954.683 10.199.825

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

3.117.338 3.226.992 3.340.922 3.459.296

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

451.123 338.342 338.342 338.342

[2] [4] [3] [3] [3]

3053.027 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Mataram

[Satuan : Laporan]

704.916 669.490 702.298 736.710

[10] [79] [67] [67] [67]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.277.108 4.363.323 4.452.556 4.544.912

[0] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

2.095.001 845.004 845.004 845.004

[0] [4] [13] [13] [13]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

409.100 80.561 80.561 80.561

[0] [41] [9] [9] [9]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

195.000 195.000 195.000 195.000

[1] [182] [182] [130] [130]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

11.249.586

9.718.712

9.954.683

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(55)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADANG

KOTA PADANG

(654094)

(08)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUMATERA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

7.808.138 8.014.801 8.292.160 8.560.523

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

7.808.138 8.014.801 8.292.160 8.560.523

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.257.936 2.340.221 2.425.715 2.514.544

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

10.160 10.657 11.180 11.727

[5] [1] [1] [1] [1]

3053.020 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Padang

[Satuan : Laporan]

589.700 598.303 670.170 725.333

[0] [61] [59] [63] [65]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.567.426 3.642.421 3.720.041 3.800.378

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.032.916 1.073.199 1.115.054 1.158.541

[9] [10] [10] [10] [10]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

350.000 350.000 350.000 350.000

[1] [1] [1] [1] [1]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

7.808.138

8.014.801

8.292.160

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALANGKARAYA

KOTA PALANGKARAYA

(654158)

(14)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KALIMANTAN TENGAH

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.691.362 6.910.261 7.114.128 7.326.204

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

6.691.362 6.910.261 7.114.128 7.326.204

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.005.175 2.083.376 2.164.628 2.249.048

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

77.826 122.459 128.459 134.754

[3] [2] [3] [3] [3]

3053.026 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Palangkaraya

[Satuan : Laporan]

878.343 904.616 948.948 995.444

[10] [55] [54] [54] [54]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.421.198 3.478.947 3.538.717 3.600.580

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

114.000 118.446 123.065 127.864

[0] [11] [14] [14] [14]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

194.820 202.417 210.311 218.514

[4] [20] [6] [60] [60]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.691.362

6.910.261

7.114.128

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PALU

KOTA PALU

(654183)

(18)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI TENGAH

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.938.157 9.810.710 10.093.983 10.388.724

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

9.938.157 9.810.710 10.093.983 10.388.724

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.156.795 2.238.866 2.324.256 2.413.098

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

69.746 69.746 69.746 69.746

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.029 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Palu

[Satuan : Laporan]

1.111.307 1.165.751 1.222.871 1.282.793

[9] [64] [64] [64] [64]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.442.459 4.509.630 4.579.152 4.651.108

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.096.650 1.139.419 1.183.856 1.230.027

[0] [14] [20] [20] [20]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

274.500 285.205 296.328 307.885

[0] [159] [11] [11] [11]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

786.700 402.093 417.774 434.067

[0] [692] [846] [846] [846]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

9.938.157

9.810.710

10.093.983

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG

KOTA PANGKALPINANG

(654230)

(30)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.267.438 7.444.249 7.568.740 7.698.874

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.267.438 7.444.249 7.568.740 7.698.874

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

2.003.264 2.057.598 2.114.051 2.172.706

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.034 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Pangkal Pinang

[Satuan : Laporan]

1.161.715 243.718 269.866 297.988

[10] [90] [18] [19] [20]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.635.858 3.676.332 3.718.222 3.761.579

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.123.241 1.123.241 1.123.241 1.123.241

[1] [1] [1] [1] [1]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

170.250 170.250 170.250 170.250

[5] [5] [5] [5] [5]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

173.110 173.110 173.110 173.110

[356] [200] [200] [200] [200]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.267.438

7.444.249

7.568.740

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(09)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUNA

KAB. KEP.SANGIHE TALAUD

(677070)

(17)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SULAWESI UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

12.505.315 12.527.187 12.960.667 13.411.246

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

12.505.315 12.527.187 12.960.667 13.411.246

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.686.707 1.756.292 1.828.777 1.904.285

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.038 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Tahuna

[Satuan : Laporan]

430.951 301.363 316.138 331.625

[10] [15] [10] [10] [10]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

2.215.719 2.249.046 2.283.540 2.319.242

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

78.000 81.042 84.202 87.486

[0] [7] [7] [7] [7]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

803.866 835.216 867.790 901.633

[26] [66] [26] [26] [26]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

479.000 227.525 227.525 227.525

[1] [40] [19] [19] [19]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

6.811.072 7.076.703 7.352.695 7.639.450

[0] [6.215] [6.215] [6.215] [6.215]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

12.505.315

12.527.187

12.960.667

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE

KOTA TERNATE

(654226)

(28)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MALUKU UTARA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

6.828.731 6.953.916 7.150.454 7.354.925

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

6.828.731 6.953.916 7.150.454 7.354.925

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.556.522 1.617.225 1.680.298 1.745.829

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

95.574 33.419 35.056 36.774

[1] [3] [1] [1] [1]

3053.033 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Loka Ternate

[Satuan : Laporan]

797.410 836.473 877.460 920.453

[40] [40] [40] [40] [40]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.098.163 3.135.777 3.174.708 3.215.002

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.121.912 1.165.666 1.211.127 1.258.361

[0] [18] [43] [43] [43]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

159.150 165.356 171.805 178.506

[0] [40] [28] [28] [28]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.828.731

6.953.916

7.150.454

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

POS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SORONG

KOTA SORONG

(677066)

(33)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PAPUA BARAT

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

8.017.515 5.865.419 6.032.088 6.205.361

3053 Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan

Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya

Pos dan Informatika

8.017.515 5.865.419 6.032.088 6.205.361

3053.001 Dokumen / Laporan pengurusan

ketatausahaan kepegawaian dan urusan

rumah tangga Balai

[Satuan : Bulan Layanan]

1.842.774 1.918.420 1.997.204 2.079.254

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.003 Dokumen/laporan Pelaksanaan Dukungan

Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen/Laporan]

73.625 36.812 36.812 36.812

[1] [2] [1] [1] [1]

3053.037 Dokumen/laporan Pelaksanaan monitoring,

pengukuran, validasi dan penertiban

pemanfaatan sumberdaya pos dan

informatika Pos Sorong

[Satuan : Laporan]

397.605 400.015 402.545 405.199

[10] [21] [21] [21] [21]

3053.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

1.903.286 1.931.273 1.960.239 1.990.220

[12] [12] [12] [12] [12]

3053.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.344.620 1.397.060 1.451.545 1.508.154

[0] [28] [22] [22] [22]

3053.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

47.000 48.833 50.737 52.716

[0] [18] [4] [4] [4]

3053.998 Gedung/Bangunan

[Satuan : M2]

2.408.605 133.006 133.006 133.006

[156] [2.825] [156] [156] [156]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

8.017.515

5.865.419

6.032.088

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

520.477.373 521.442.959 528.818.335 536.502.819

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan

Spektrum dan Orbit Satelit

25.590.170 26.153.653 27.225.596 28.347.574

3054.002 Database yang valid

[Satuan : Dokumen]

1.859.842 1.889.169 1.965.448 2.045.246

[4] [6] [5] [5] [5]

3054.003 Layanan perijinan

[Satuan : Dokumen]

15.809.606 16.535.923 17.295.955 18.091.269

[6] [24] [24] [24] [24]

3054.005 Sertifikat Operator Radio

[Satuan : Dokumen]

5.501.962 5.288.222 5.501.225 5.724.363

[8] [11] [10] [10] [10]

3054.006 Pencapaian target PNBP BHP Frekuensi

[Satuan : Dokumen]

2.418.760 2.440.339 2.462.968 2.486.696

[0] [9] [9] [9] [9]

3055 Pengendalian Pemanfaatan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

209.691.247 209.871.633 210.059.232 210.254.332

3055.007 Laporan analisis monitoring penggunaan

spektrum frekuensi radio

[Satuan : Dokumen]

1.870.026 1.877.237 1.884.802 1.892.737

[3] [5] [5] [5] [5]

3055.008 Laporan analisa monitoring sertifikasi

perangkat telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

1.349.922 1.349.922 1.349.922 1.349.922

[1] [2] [2] [2] [2]

3055.009 Laporan penanganan gangguan yang

merugikan terhadap penggunaan spektrum

frekuensi radio

[Satuan : Dokumen]

2.446.572 2.446.572 2.446.572 2.446.572

[5] [5] [5] [5] [5]

3055.010 Laporan penanganan penggunaan

perangkat telekomunikasi yang ilegal

[Satuan : Dokumen]

3.721.025 3.721.025 3.721.025 3.721.025

[2] [2] [2] [2] [2]

3055.012 Jumlah regulasi dan Rekomendasi Hasil

Evaluasi

[Satuan : Dokumen]

1.463.162 1.473.495 1.484.334 1.495.705

[2] [3] [3] [3] [3]

3055.013 Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem

Informasi Manajemen Spektrum dan Sistem

Monitoring Frekuensi Radio

[Satuan : Dokumen]

22.044.987 22.044.987 22.044.987 22.044.987

[4] [4] [4] [4] [4]

3055.015 Sarana dan Prasarana sistem pengelolaan

sumber daya spektrum frekuensi radio dan

Sistem Informasi Manajemen Spektrum

[Satuan : Dokumen]

176.795.553 176.958.395 177.127.590 177.303.384

[10] [13] [13] [13] [13]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3056 Perencanaan dan Rekayasa Spektrum

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

27.487.521 26.087.522 26.347.224 26.617.054

3056.002 Laporan hasil koordinasi dan notifikasi

penataan frekuensi radio dan orbit satelit

[Satuan : Dokumen]

4.866.273 4.908.168 4.951.697 4.996.924

[0] [7] [7] [7] [7]

3056.005 Kebijakan dan regulasi di bidang penataan

pita spektrum frekuensi radio

[Satuan : Dokumen]

12.919.031 11.445.191 11.628.171 11.818.287

[0] [14] [14] [14] [14]

3056.009 Laporan Hasil evaluasi Kebijakan dan

regulasi penataan bidang frekuensi radio

[Satuan : Dokumen]

3.495.047 3.518.908 3.543.700 3.569.459

[0] [8] [8] [8] [8]

3056.010 Laporan hasil harmonisasi dan notifikasi

penggunaan frekuensi radio

[Satuan : Dokumen]

6.207.170 6.215.255 6.223.656 6.232.384

[0] [10] [10] [10] [10]

3057 Penetapan dan Pengembangan

Standardisasi Perangkat dan Layanan

Pos dan Informatika

30.905.755 31.121.544 31.346.215 31.580.125

3057.001 Laporan layanan sertifikasi alat dan

perangkat telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

2.767.312 3.418.741 3.521.722 3.629.024

[0] [5] [5] [5] [5]

3057.002 Laporan hasil koordinasi dan evaluasi

sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

3.560.155 3.048.463 3.090.967 3.135.129

[5] [5] [5] [5] [5]

3057.006 Pra dan atau prototype produk dalam

negeri bidang informatika

[Satuan : Unit]

14.604.605 14.616.269 14.628.388 14.640.980

[1] [4] [4] [4] [4]

3057.011 Dokumen rancangan regulasi bidang

standardisasi perangkat Pos dan

Informatika

[Satuan : Dokumen]

3.563.394 3.590.864 3.619.573 3.649.573

[4] [9] [9] [9] [9]

3057.012 Dokumen rancangan standar bidang

perangkat Pos dan Informatika

[Satuan : Dokumen]

6.410.289 6.447.207 6.485.565 6.525.419

[0] [11] [11] [11] [11]

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika

226.802.680 228.208.607 233.840.068 239.703.734

3058.002 Dokumen program kerja dan anggaran,

data statistik dan penyelenggaraan sistem

informasi, serta laporan kinerja di

lingkungan Direktorat Jenderal

[Satuan : Dokumen]

10.232.833 10.734.240 11.260.218 11.811.969

[18] [13] [13] [13] [13]

3058.003 Dokumen/laporan pengelolaan administrasi

keuangan dan pelaksanaan anggaran

52.314.105 54.107.409 56.289.233 58.559.658

[9] [11] [11] [11] [11]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

[Satuan : Dokumen]

3058.006 Dokumen/laporan adminstrasi

kepegawaian, organisasi, tata laksana,

perlengkapan rumah tangga, tata usaha

dan keprotokolan SDPPI

[Satuan : Dokumen]

25.913.821 27.577.126 28.621.823 29.717.713

[1] [34] [34] [34] [34]

3058.007 Dokumen peraturan perundang- undangan,

penelaahan dan bantuan hukum, dan

materi kerjasama dalam dan luar negeri

[Satuan : Dokumen]

5.408.740 5.619.680 5.838.848 6.066.562

[0] [9] [6] [6] [6]

3058.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

109.325.117 110.928.782 112.588.576 114.306.462

[12] [12] [12] [12] [12]

3058.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

8.264.900 8.264.900 8.264.900 8.264.900

[0] [16] [16] [16] [16]

3058.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

11.284.793 10.484.793 10.484.793 10.484.793

[18] [893] [181] [181] [181]

3058.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

3.813.371 491.677 491.677 491.677

[1] [350] [2] [2] [2]

3058.999 Output Cadangan

[Satuan : Cadangan]

245.000

[1] [1] [0] [0] [0]

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664255)

(01)

(03) DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.03.06 Program Pengelolaan Sumber

Daya dan Perangkat Pos dan

Informatika

9.953.131.215 11.465.514.206

3054 Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan

Spektrum dan Orbit Satelit

9.881.826.640.000 11.391.447.455.740

P N B P 9.881.292.640.000 11.391.447.455.740

1. Umum 1.292.640.000 1.524.100.000

2. Fungsional 9.880.534.000.000 11.389.923.355.740

3057 Penetapan dan Pengembangan

Standardisasi Perangkat dan Layanan

Pos dan Informatika

70.000.000.000 72.816.750.000

P N B P 70.000.000.000 72.816.750.000

2. Fungsional 70.000.000.000 72.816.750.000

3058 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika

1.304.574.574 1.250.000.000

P N B P 1.304.574.574 1.250.000.000

1. Umum 1.304.574.574 1.250.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

520.477.373

521.442.959

528.818.335

9.953.131.214.574

11.465.514.205.740

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.236.656.338.000

Indikator Kinerja Utama Program :

2.236.656.338.000

Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan

Informatika

01

Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana

dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

02

Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03

Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04

01. Ketersediaan Layanan Pos dan Informatika pada tahun 2015

sebesar 90%

Outcome :

02. Tingkat Eliterasi masyarakat indonesia yang menggunakan

sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun 2015

sebesar 90%

Outcome :

03. Keamanan Jaringan Internet Nasional pada tahun 2015

sebesar 70%

Outcome :

04. Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi pada tahun 2015

sebesar 35%

Outcome :

3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

2.236.656.338.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

2.236.656.338.000

Jumlah BTS yang dibangun didaerah blankspot layanan

telekomunikasi

001

Jumlah penyediaan akses internet002

Jumlah Rusunawa yang terlayani internet003

Jumlah lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani akses

internet

004

Jumlah penyediaan perangkat pendukung (hibah)005

Jumlah Ducting & Tower Bersama006

Penyediaan Infrastruktur NIX007

Penyediaan Satelit Multi Fungsi008

Penyediaan pendukung ekosistem infrastruktur009

Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan

pulau terluar (hibah)

010

Penyediaan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik

nasional

011

Terpenuhinya Layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya013

3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya 80.860.906.00053

Laporan

0 80.860.906.000

3060.016 Tersedianya BTS yang dibangun didaerah blankspot layanan

telekomunikasi

255.144.444.000125

BTS

0 255.144.444.000

3060.017 Tersedianya penyediaan akses internet 405.950.000.000800

Lokasi

0 405.950.000.000

3060.018 Tersedianya perangkat pendukung (hibah) 100.000.000.00050

Lokasi

0 100.000.000.000

3060.019 Tersedianya Rusunawa yang terlayani internet 2.000.000.00010

Rusunawa

0 2.000.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3060.020 Tersedianya lokasi desa nelayan dan pertanian yang terlayani

akses internet

6.000.000.00020

Lokasi

0 6.000.000.000

3060.021 Tersedianya Ducting & Tower Bersama 130.000.000.0008

Kota

0 130.000.000.000

3060.022 Terpenuhinya pendukung ekosistem infrastruktur 120.903.950.0005

Laporan

0 120.903.950.000

3060.024 Tersedianya Infrastruktur NIX 41.500.000.00033

Evaluasi NIX

0 41.500.000.000

3060.025 Tersedianya insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan,

terpencil dan pulau terluar (hibah)

30.000.000.00010

Lokasi

0 30.000.000.000

3060.026 Tersedianya pembangunan jaringan tulang punggung serat optik

nasional

101.750.000.0001

Dokumen

0 101.750.000.000

3060.027 Terselesaikannya kewajiban kontrak layanan jasa akses

telekomunikasi dan informatika

953.918.632.00040

Kontrak

0 953.918.632.000

3060.994 Layanan Perkantoran 6.367.406.00012

Bulan Layanan

0 6.367.406.000

3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.961.000.00077

Unit

0 1.961.000.000

3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 300.000.0001

Unit

0 300.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 709.290.374.000

Indikator Kinerja Utama Program :

709.290.374.000

Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan

Informatika

01

Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana

dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

02

Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03

Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04

01. Ketersediaan Layanan Pos dan Informatika pada tahun 2015

sebesar 90%

Outcome :

02. Tingkat Eliterasi masyarakat indonesia yang menggunakan

sarana dan prasarana komunikasi dan informatika tahun 2015

sebesar 90%

Outcome :

03. Keamanan Jaringan Internet Nasional pada tahun 2015

sebesar 70%

Outcome :

04. Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi pada tahun 2015

sebesar 35%

Outcome :

3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet 21.543.972.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

21.543.972.000

Jumlah top insiden pemantauan, deteksi dan peringatan dini

insiden setiap hari

001

Jumlah hari respon terhadap pengaduan insiden002

Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan

perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan terhubung dengan

sistem pemantauan

003

Prosentase peningkatan capacity building keamanan internet004

3059.004 Dukungan Operasional ID-SIRTII 91.200.0001

Laporan

0 91.200.000

3059.007 Jumlah pemantauan traffic Nasional, aktivitas maiwalre, insiden

website, informasi celah keamanan, manipulasi dan kebocoran

data serta pelaporan insiden

686.000.00030

Top Insiden/Hari

0 686.000.000

3059.008 Lama waktu Penanganan permohonan evaluasi sistem keamanan,

Permintaan bimbingan teknis, permintaan bantuan dan konsultasi

teknis, serta pengaduan melalui Web ID SIRTII

734.200.0002

per insiden

0 734.200.000

3059.009 Jumlah ISP/NAP/IX/Titik Strategis lainnya yang telah ditempatkan

perangkat deteksi dengan avaibilitas 99% dan terhubung dengan

sistem pemantauan yang terpantau 24/7 oleh SDM profesional

15.408.800.00050

Titik Tahun

0 15.408.800.000

3059.010 Jumlah kegiatan terkait dengan koordinasi, kerjasama, awareness,

bimbingan, pelatihan, riset, layanan informasi terkait dengan

keamanan internet

4.623.772.00010

Kegiatan

0 4.623.772.000

3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

444.659.697.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

444.659.697.000

Persentase (%) penyusunan materi kebijakan/regulasi001

Persentase (%) penanganan proses perizinan bidang

telekomunikasi khusus dan layanan khusus penyiaran

002

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Persentase (%) penyediaan layanan panggilan tunggal untuk

gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)

004

Persentase (%) penyediaan Government Network (GN)005

Persentase (%) penyediaan Public Protection and Disaster Relief

(PPDR)

006

Persentase (%) persiapan penyediaan satelit Pemerintah007

Jumlah lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi008

Jumlah lokasi pembangunan/perbaikan sarana & prasarana

pendukung LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan

terpencil

009

Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari

analog ke digital

010

Jumlah lokasi fasilitasLPP RRI yang direhabilitasi di wilayah

perbatasan dan pulau terluar

011

3061.001 Dokumen penyusunan materi kebijakan/regulasi 11.009.571.00015

Dokumen

0 11.009.571.000

3061.003 Dokumen Penanganan Pelayanan Perizinan Telekomunikasi Khusus

Pemerintah, Non Pemerintah dan Penyiaran Publik

1.255.584.0003

Dokumen

0 1.255.584.000

3061.005 Laporan Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur

Telekomunikasi,Informatika dan Penyiaran

100.130.0001

Laporan

0 100.130.000

3061.009 Laporan Peningkatan Infrastruktur dan Wilayah Jangkauan Siaran

(Radio dan Televisi)

547.658.0001

persen

0 547.658.000

3061.010 Lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 313.920.000.00024

Lokasi

0 313.920.000.000

3061.011 Lokasi pembangunan/perbaikan sarana & prasarana pendukung

LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil

27.298.043.00024

Lokasi

0 27.298.043.000

3061.012 Persentase cakupan populasi migrasi sistem penyiaran televisi dari

analog ke digital

69.539.709.00070

Persen

0 69.539.709.000

3061.013 Lokasi fasilitas LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah perbatasan

dan pulau terluar

6.783.000.0001

Lokasi

0 6.783.000.000

3061.014 Dokumen pencapaian integrasi sistem informasi kebencanaan 5.627.900.0002

Dokumen

0 5.627.900.000

3061.015 Dokumen pencapaian penyediaan layanan panggilan tunggal untuk

gawat darurat dan keselamatan umum (emergency call)

1.668.699.0001

Dokumen

0 1.668.699.000

3061.016 Dokumen pencapaian penyediaan Government Network (GN) 3.507.099.0002

Dokumen

0 3.507.099.000

3061.017 Dokumen pencapaian penyediaan Public Protection and Disaster

Relief (PPDR)

1.800.503.0001

Dokumen

0 1.800.503.000

3061.018 Dokumen persiapan penyediaan satelit Pemerintah 1.601.801.0001

Dokumen

0 1.601.801.000

3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika 24.031.992.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

24.031.992.000

Persentase (%) pencapaian target PNBP dari BHP Telekomunikasi001

Persentase (%) kepatuhan : a. Penyelenggara Pos b.

Penyelenggara Jaringan telekomunikasi c. Penyelenggara Jasa

telekomunikasi d. LPS dan LPB

002

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Persentase (%) verifikasi TKDN dalam peyelenggaraan

telekomunikasi sesuai amanat regulasi

003

Persentase (%) capaian QoS penyelenggara selular004

3062.001 Laporan PNBP BHP Telekomunikasi 1.710.928.0001

Laporan

0 1.710.928.000

3062.002 Dokumen analisa data operasional penyelenggaraan pos dan

informatika

3.406.818.0002

Dokumen

0 3.406.818.000

3062.004 Dokumen / Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pos, telekomunikasi dan penyiaran, serta rekomendasi

12.400.008.0004

Dokumen

0 12.400.008.000

3062.005 Dokumen / Laporan pelaksanaan pencegahan (bimtek) di bidang

penyelenggaraan pos dan informatika

578.748.0004

Laporan

0 578.748.000

3062.006 Dokumen hasil penertiban pelanggaran kepatuhan

penyelenggaraan pos dan informatika

3.047.972.0004

Dokumen

0 3.047.972.000

3062.008 Dokumen / Laporan hasil Verifikasi TKDN Penyelenggara

Telekomunikasi

1.078.579.0001

Dokumen

0 1.078.579.000

3062.009 Dokumen / Laporan hasil Penilaian QoS Penyelenggara

Telekomunikasi

1.808.939.0001

Dokumen

0 1.808.939.000

3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 28.073.278.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

28.073.278.000

Prosentase Revisi penyusunan materi kebijakan bidang Pos UU

No.38 tahun 2009 tentang Pos

001

Prosentase penyusunan materi regulasi pendukung bidang Pos002

Jumlah Tugu Pos yang dibangun di daerah perbatasan, pulau

terluar

003

Jumlah KPCLPU yang beroperasi004

Jumlah Tema dan penerbitan Prangko005

Prosentase pemanfaatan dan pembinaan Filateli ditingkat

:Propinsi,Kota/Kab

006

Prosentase(%) verifikasi pemantauan terhadap layanan pos ,

pelaksanaan PSO,tarif LPK dan LPU

007

prosentase % penanganan permohonan layanan perizinan bidang

pos

008

3063.003 Dokumen/Laporan ijin penyelenggaraan pos dan evaluasi layanan

penyelenggaraan pos

3.449.226.0005

Dokumen

0 3.449.226.000

3063.005 Dokumen/Laporan hasil verifikasi layanan pos universal 1.216.270.0001

Dokumen

0 1.216.270.000

3063.006 Dokumen/Laporan pemantauan penyelenggaraan pos 1.681.650.0006

Dokumen

0 1.681.650.000

3063.008 Dokumen Materi Perposan yang berkaitan dengan kegiatan

Internasional, Regional dan Bilateral

1.754.195.0003

Dokumen

0 1.754.195.000

3063.009 Dokumen/Laporan pemanfaatan Prangko 1.655.438.0004

Dokumen

0 1.655.438.000

3063.010 Dokumen kebijakan dan regulasi di bidang pos 6.823.151.0007

Dokumen

0 6.823.151.000

3063.013 Dokumen/laporan Revisi Penyusunan UU No.38 tahun 2009

tentang Pos

878.032.0001

Dokumen

0 878.032.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3063.014 Pembangunan Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan dan Pulau

Terdepan Indonesia

8.960.209.00020

Tugu berkode pos

0 8.960.209.000

3063.015 Dokumen/laporan pemanfaatan Filateli 1.655.107.0003

Dokumen

0 1.655.107.000

3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Telekomunikasi

26.608.790.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

26.608.790.000

Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan bidang

Telekomunikasi

001

Persentase (%) penanganan perizinan bidang telekomunikasi002

3064.001 Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Telekomunikasi 18.565.633.00030

Dokumen

0 18.565.633.000

3064.011 Supervisi Kebijakan Industri Telekomunikasi 1.731.976.0004

Dokumen

0 1.731.976.000

3064.012 Pelayanan Telekomunikasi 6.311.181.00015

Dokumen

0 6.311.181.000

3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Penyiaran

20.398.948.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

20.398.948.000

Persentase (%) pembukaan peluang usaha bagi LPB dan LPS

untuk melakukan ekspansi jaringan siaran untuk menutup blank

spot

001

Persentase (%) Penanganan Permohonan Perizinan Penyiaran

Radio dan Televisi

002

Persentase (%) penyusunan materi regulasi dan kebijakan di

bidang Penyiaran

003

3065.003 Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi yang Tepat

Waktu

150.028.0002

Dokumen

0 150.028.000

3065.013 Optimalisasi Penerimaan Negara bukan Pajak 132.567.0001

dokumen

0 132.567.000

3065.015 Pemutakhiran Pemetaan dan Database Penyiaran 1.501.348.0001

Laporan

0 1.501.348.000

3065.016 Materi Kebijakan Regulasi Penyiaran 6.679.207.0002

Dokumen

0 6.679.207.000

3065.017 Penilaian permohonan Izin (Prinsip dan Perpanjangan)

Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan dalam Forum Rapat

Bersama

6.700.698.00080

Persen

0 6.700.698.000

3065.018 Penilaian permohonan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran yang

diajukan dalam Evaluasi Uji Coba Siaran

4.662.000.00070

Persen

0 4.662.000.000

3065.019 Penilaian Permohonan Perubahan Data Lembaga Penyiaran 573.100.00080

Persen

0 573.100.000

3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

143.973.697.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

143.973.697.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran laporan evaluasi dan data001

Dukungan layanan perkantoran002

Jumlah Laporan pelaksanaan rumah tangga dan ketatausahaan

serta kepegawaian

003

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan kerjasama

serta bnatuan hukum

004

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah laporan pelaksanaan keuangan005

3066.001 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan

penyelenggaraan sistem informasi serta laporan kinerja di

lingkungan Direktorat Jenderal

10.975.185.0008

Dokumen

0 10.975.185.000

3066.002 Dokumen Rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan

dan bantuan hukum, dan materi kerjasama dalam dan luar negeri

11.145.144.0008

Dokumen

0 11.145.144.000

3066.003 Dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan

anggaran PPI

44.030.477.0003

Dokumen

0 44.030.477.000

3066.007 Pengarusutamaan Isu Gender di Bidang Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

146.872.0001

Laporan

0 146.872.000

3066.008 Manajemen perkantoran dan sumber daya manusia Ditjen PPI 386.687.0001

Dokumen

0 386.687.000

3066.009 Dokumen administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata

usaha, perlengkapan dan rumah tangga

14.841.746.0009

Dokumen

0 14.841.746.000

3066.994 Layanan Perkantoran 55.924.550.00012

Bulan Layanan

0 55.924.550.000

3066.995 Kendaraan Bermotor 1.625.000.0005

Unit

0 1.625.000.000

3066.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.931.361.000200

Unit

0 1.931.361.000

3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.966.675.0001.210

Unit

0 2.966.675.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.236.656.338.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan

Informatika

01

Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana

dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

02

Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03

Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04

3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

2.236.656.338.000

3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

[Base Line]

80.860.906.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

53 Laporan

3060.003.001 Layanan Administrasi Kelembagaan 31.470.704.00025 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 31.470.704.000

011 Kelancaran Layanan Administrasi 23.292.654.000 � � � �

012 Perlengkapan dan Rumah Tangga 8.178.050.000 � � � �

3060.003.002 Dukungan Teknis Kelembagaan 49.390.202.00028 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 49.390.202.000

011 Perencanaan dan konsolidasi 7.391.050.000 � � � �

012 Monitoring dan Evaluasi 11.888.397.000 � � � �

013 Hukum dan Hubungan Masyarakat 14.210.125.000 � � � �

014 Penyebaran Informasi Telekomunikasi dan Informatika 1.900.000.000 � � � �

015 Pengelolaan Pendapatan dan Pembiayaan 5.159.810.000 � � � �

016 Unit Layanan Pengadaan 4.700.000.000 � � � �

017 Kegiatan Pendukung Penyediaan Telekomunikasi dan Informatika 4.140.820.000 � � � �

3060.016 Tersedianya BTS yang dibangun didaerah blankspot

layanan telekomunikasi

[Base Line]

255.144.444.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

125 BTS

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 250.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Telekomunikasi dan

Informatika di Wilayah Blankspot

250.000.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.144.444.000

012 Perencanaan Implementasi Penyediaan dan Pembiayaan Layanan

Akses Telekomunikasi dan Informatika di Wilayah Blankspot

5.144.444.000 � � � �

3060.017 Tersedianya penyediaan akses internet

[Base Line]

405.950.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

800 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Internet 400.000.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 5.950.000.000

012 Perencanaan Implementasi Penyediaan dan Pembiayaan Layanan

Akses Internet

5.950.000.000 � � � �

3060.018 Tersedianya perangkat pendukung (hibah)

[Base Line]

100.000.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

50 Lokasi

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Perangkat Pendukung Telekomunikasi

dan Informatika (Hibah)

100.000.000.000 � � � �

3060.019 Tersedianya Rusunawa yang terlayani internet

[Base Line]

2.000.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Rusunawa

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Internet Rusunawa 2.000.000.000 � � � �

3060.020 Tersedianya lokasi desa nelayan dan pertanian yang

terlayani akses internet

[Base Line]

6.000.000.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

20 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Akses Internet di Desa

Nelayan dan Pertanian

6.000.000.000 � � � �

3060.021 Tersedianya Ducting & Tower Bersama

[Base Line]

130.000.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Kota

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 130.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Ducting & Tiang Bersama (Survey 8

Kota dan Pilot Project 3 Kota) Hibah

130.000.000.000 � � � �

3060.022 Terpenuhinya pendukung ekosistem infrastruktur

[Base Line]

120.903.950.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 120.000.000.000

012 Penyediaan Ekosistem Telekomunikasi dan Informatika 120.000.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 903.950.000

011 Perencanaan Implementasi Penyediaan Ekosistem Infrastruktur

Telekomunikasi dan Informatika

903.950.000 � � � �

3060.024 Tersedianya Infrastruktur NIX

[Base Line]

41.500.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

33 Evaluasi NIX

Eksisti

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 40.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Revitalisasi Infrastruktur NIX 40.000.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.500.000.000

012 Perencanaan Implementasi Penyediaan Revitalisasi Infrastruktur

NIX

1.500.000.000 � � � �

3060.025 Tersedianya insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan,

terpencil dan pulau terluar (hibah)

[Base Line]

30.000.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 30.000.000.000

011 Penyediaan dan Pembiayaan Layanan Infrastruktur Penyiaran di

Daerah Perbatasan, Terpencil dan Pulau Terluar

30.000.000.000 � � � �

3060.026 Tersedianya pembangunan jaringan tulang punggung

serat optik nasional

[Base Line]

101.750.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 97.000.000.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyediaan dan Pembiayaan Pembangunan Jaringan Tulang

Punggung Serat Optik Nasional

97.000.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.750.000.000

012 Perencanaan Implementasi Penyediaan dan Pembiayaan

Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional

4.750.000.000 � � � �

3060.027 Terselesaikannya kewajiban kontrak layanan jasa akses

telekomunikasi dan informatika

[Base Line]

953.918.632.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

40 Kontrak

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 953.918.632.000

033 Pembiayaan Penyelesaian Kewajiban Kontrak Layanan Jasa Akses

KPU/USO

953.918.632.000 � � � �

3060.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

6.367.406.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.367.406.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.211.902.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 4.155.504.000 � � � �

3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.961.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

77 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.961.000.000

011 Penyediaan dan Pengolahan Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

1.961.000.000 � � � �

3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

300.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 300.000.000

011 Penyelenggaraan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 300.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

2.236.656.338.000

6.367.406.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

2.230.288.932.000

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 709.290.374.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Wilayah Indonesia yang Dapat Dilayani Pos dan

Informatika

01

Persentase (%) Eliterasi Masyarakat Dalam Menggunakan Sarana

dan Prasarana Komunikasi dan Informatika

02

Persentase (%) Keamanan jaringan Internet Nasional03

Persentase (%) Penetrasi siaran TV digital terhadap populasi04

3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

21.543.972.000

3059.004 Dukungan Operasional ID-SIRTII

[Base Line]

91.200.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 91.200.000

011 DUKUNGAN OPERASIONAL ID-SIRTII 91.200.000 � � � �

3059.007 Jumlah pemantauan traffic Nasional, aktivitas maiwalre,

insiden website, informasi celah keamanan, manipulasi

dan kebocoran data serta pelaporan insiden

[Base Line]

686.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

30 Top

Insiden/Hari

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 686.000.000

011 Pemantauan, Deteksi, dan Peringatan Dini ID-SIRTII 186.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Analisa Insiden dan Laporan ID-SIRTII 500.000.000 � � � �

3059.008 Lama waktu Penanganan permohonan evaluasi sistem

keamanan, Permintaan bimbingan teknis, permintaan

bantuan dan konsultasi teknis, serta pengaduan melalui

Web ID SIRTII

[Base Line]

734.200.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 per insiden

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 734.200.000

011 Pelaksanaan Layanan Pengaduan ID-SIRTII 224.400.000 � � � �

012 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Insiden ID-SIRTII 509.800.000 � � � �

3059.009 Jumlah ISP/NAP/IX/Titik Strategis lainnya yang telah

ditempatkan perangkat deteksi dengan avaibilitas 99%

dan terhubung dengan sistem pemantauan yang terpantau

24/7 oleh SDM profesional

[Base Line]

15.408.800.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

50 Titik Tahun

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 15.408.800.000

011 Pelaksanaan ID-SIRTII 5.708.800.000 � � � �

012 Operasional Perkantoran ID-SIRTII 597.600.000 � � � �

013 Pemeliharaan Sistem ID-SIRTII 2.000.000.000 � � � �

014 Pengembangan Web ID-SIRTII 102.400.000 � � � �

015 Pengembangan Sistem ID-SIRTII 2.000.000.000 � � � �

016 Penyediaan Bandwidth dan Link ID-SIRTII 2.500.000.000 � � � �

017 Pelatihan dan Sertifikasi Internal ID-SIRTII 2.500.000.000 � � � �

3059.010 Jumlah kegiatan terkait dengan koordinasi, kerjasama,

awareness, bimbingan, pelatihan, riset, layanan informasi

terkait dengan keamanan internet

[Base Line]

4.623.772.000 KP10 Kegiatan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.623.772.000

011 Pelaksanaan Bimbingan, Konsultasi dan Bantuan Teknis ID-SIRTII 500.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kerjasama dan Kolaborasi Antar Lembaga ID-SIRTII 493.972.000 � � � �

013 International Symposium & Technical Workshop on Cybersecurity 1.000.000.000 � � � �

014 Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Untuk Publik ID-SIRTII 700.000.000 � � � �

015 Sosialisasi ID-SIRTII 616.000.000 � � � �

016 Layanan Informasi ID-SIRTII 474.400.000 � � � �

017 Pelaksanaan Laboratorium Pengenalan dan Simulasi Keamanan

Internet

436.000.000 � � � �

018 Pelaksanaan Pelatihan Pengenalan Keamanan Internet Untuk

SMU/K

403.400.000 � � � �

3061 Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi

dan Penyiaran

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

444.659.697.000

3061.001 Dokumen penyusunan materi kebijakan/regulasi

[Base Line]

11.009.571.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

15 Dokumen

3061.001.001 Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi 4.629.755.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.629.755.000

011 Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pita Lebar 4.629.755.000 � � � �

3061.001.002 Penyusunan Kebijakan dan Regulasi di bidang

Infrastruktur Pita Lebar

6.379.816.00010 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.379.816.000

011 Kebijakan dan regulasi di bidang Infrastruktur Pita Lebar 6.379.816.000 � � � �

3061.003 Dokumen Penanganan Pelayanan Perizinan

Telekomunikasi Khusus Pemerintah, Non Pemerintah dan

Penyiaran Publik

[Base Line]

1.255.584.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

3061.003.001 Penanganan Proses Pelayanan Perizinan Telekomunikasi

Khusus Pemerintah, Non Pemerintah dan Penyiaran Publik

1.255.584.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.255.584.000

011 Pelayanan Aktif Perizinan Telsus Pemerintah 370.898.000 � � � �

012 Pelayanan Perizinan Telsus Non Pemerintah 330.814.000 � � � �

013 Pelayanan Perizinan LPP Lokal 330.784.000 � � � �

014 Dukungan Layanan Perizinan 223.088.000 � � � �

3061.005 Laporan Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur

Telekomunikasi,Informatika dan Penyiaran

[Base Line]

100.130.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

3061.005.001 Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur 100.130.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 100.130.000

011 Persiapan Implementasi Teknologi Telsus untuk Keperluan

Keselamatan Umum dan Bantuan Bencana

100.130.000 � � � �

3061.009 Laporan Peningkatan Infrastruktur dan Wilayah

Jangkauan Siaran (Radio dan Televisi)

[Base Line]

547.658.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 persen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3061.009.001 Bimtek dan Promosi Siaran Digital 547.658.0001 persen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 547.658.000

011 Bimtek dan Promosi Siaran Digital 342.360.000 � � � �

012 Project ITTS Phase 2 205.298.000 � � � �

3061.010 Lokasi pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi

[Base Line]

313.920.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

24 Lokasi

3061.010.001 Revitalisasi dan Peningkatan Kualitas Siaran Penyiaran

Publik

313.920.000.00024 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 313.920.000.000

011 Jumlah Lokasi Pemancar LPP TVRI yang direhabilitasi 313.920.000.000 � � � �

3061.011 Lokasi pembangunan/perbaikan sarana & prasarana

pendukung LPP TVRI di di wilayah perbatasan, terluar dan

terpencil

[Base Line]

27.298.043.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

24 Lokasi

3061.011.001 pembangunan/perbaikan sarana & prasarana pendukung

LPP TVRI

27.298.043.00024 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 27.298.043.000

011 Jumlah Lokasi Pembangunan, Perbaikan Shelter, Tower, Sarana

dan Prasarana Pendukung LPP TVRI di wilayah perbatasan, terluar

dan terpencil

27.298.043.000 � � � �

3061.012 Persentase cakupan populasi migrasi sistem penyiaran

televisi dari analog ke digital

[Base Line]

69.539.709.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

70 Persen

3061.012.001 Migrasi Sistem Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital 68.672.219.00035 Persen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 68.672.219.000

011 Bimtek dan Promosi Siaran Digital 7.091.921.000 � � � �

012 Penyediaan Penyelenggaraan Infrastruktur Siaran Digital 61.580.298.000 � � � �

3061.012.002 Pemantauan Perkembangan Aset Infrastruktur 867.490.00035 Persen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 867.490.000

011 Pemantauan Aset Infrastruktur 867.490.000 � � � �

3061.013 Lokasi fasilitas LPP RRI yang direhabilitasi di wilayah

perbatasan dan pulau terluar

[Base Line]

6.783.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.783.000.000

011 Penyediaan dan Rehabilitasi Fasilitas LPP RRI 6.783.000.000 � � � �

3061.014 Dokumen pencapaian integrasi sistem informasi

kebencanaan

[Base Line]

5.627.900.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

3061.014.001 Dokumen Pencapaian Integrasi Sistem Informasi

Kebencanaan

5.627.900.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.627.900.000

011 Pencapaian Integrasi Sistem Kebencanaan 5.627.900.000 � � � �

3061.015 Dokumen pencapaian penyediaan layanan panggilan

tunggal untuk gawat darurat dan keselamatan umum

(emergency call)

1.668.699.000 KP1 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

[Base Line]

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.668.699.000

011 Penyusunan Kajian Penerapan Layanan Panggilan Tunggal Darurat 1.668.699.000 � � � �

3061.016 Dokumen pencapaian penyediaan Government Network

(GN)

[Base Line]

3.507.099.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.507.099.000

011 Penyusunan Kajian Penerapan Government Network di Indonesia 1.503.556.000 � � � �

012 Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran

2.003.543.000 � � � �

3061.017 Dokumen pencapaian penyediaan Public Protection and

Disaster Relief (PPDR)

[Base Line]

1.800.503.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.800.503.000

011 Kajian tentang penerapan public protection and disaster relief di

Indonesia

1.800.503.000 � � � �

3061.018 Dokumen persiapan penyediaan satelit Pemerintah

[Base Line]

1.601.801.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

3061.018.001 Penyediaan Satelit Pemerintah 1.601.801.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.601.801.000

011 Kajian Implementasi Satelit Multifungsi Pemerintah 1.601.801.000 � � � �

3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

24.031.992.000

3062.001 Laporan PNBP BHP Telekomunikasi

[Base Line]

1.710.928.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.710.928.000

011 PNBP BHP TELEKOMUNIKASI 1.710.928.000 � � � �

3062.002 Dokumen analisa data operasional penyelenggaraan pos

dan informatika

[Base Line]

3.406.818.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.406.818.000

011 ANALISA DATA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS DAN

INFORMATIKA

205.618.000 � � � �

012 PENGEMBANGAN WEB GIS POS DAN INFORMATIKA 3.201.200.000 � � � �

3062.004 Dokumen / Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan

evaluasi pos, telekomunikasi dan penyiaran, serta

rekomendasi

[Base Line]

12.400.008.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 12.400.008.000

011 MONEV PENYELENGGARAAN POS 2.006.129.000 � � � �

012 MONEV JARINGAN TELEKOMUNIKASI 2.774.936.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 5

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

013 MONEV JASA TELEKOMUNIKASI 5.737.105.000 � � � �

014 MONEV PENYIARAN 1.881.838.000 � � � �

3062.005 Dokumen / Laporan pelaksanaan pencegahan (bimtek) di

bidang penyelenggaraan pos dan informatika

[Base Line]

578.748.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 578.748.000

011 BIMTEK DI BIDANG POS 58.740.000 � � � �

012 BIMTEK DI BIDANG BHP TELEKOMUNIKASI 87.880.000 � � � �

013 BIMTEK DI BIDANG PENYIARAN 42.108.000 � � � �

014 PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN PELANGGARAN DI BIDANG POS

DAN INFORMATIKA

390.020.000 � � � �

3062.006 Dokumen hasil penertiban pelanggaran kepatuhan

penyelenggaraan pos dan informatika

[Base Line]

3.047.972.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.047.972.000

011 PENERTIBAN DI BIDANG POS DAN INFORMATIKA 3.047.972.000 � � � �

3062.008 Dokumen / Laporan hasil Verifikasi TKDN Penyelenggara

Telekomunikasi

[Base Line]

1.078.579.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.078.579.000

011 Verifikasi TKDN Penyelenggara Telekomunikasi 1.078.579.000 � � � �

3062.009 Dokumen / Laporan hasil Penilaian QoS Penyelenggara

Telekomunikasi

[Base Line]

1.808.939.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.808.939.000

011 Penilaian Kualitas Penyelenggara Telekomunikasi 1.808.939.000 � � � �

3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

28.073.278.000

3063.003 Dokumen/Laporan ijin penyelenggaraan pos dan evaluasi

layanan penyelenggaraan pos

[Base Line]

3.449.226.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

3063.003.001 Perencanaan layanan pos komersial 3.449.226.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.449.226.000

011 DESIGN DAN UJICOBA PERIJINAN PENYELENGGARA POS SECARA

ONLINE

449.621.000 � � � �

012 EVALUASI KEGIATAN USAHA PENYELENGGARA POS 236.579.000 � � � �

014 PEMETAAN DATA STATISTIK INDUSTRI POS BERDASARKAN PP

NO. 15 TAHUN 2013

292.361.000 � � � �

015 VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM BENTUK

KLARIFIKASI DATA TAGIHAN PENYELENGGARA POS

232.849.000 � � � �

016 SOSIALISASI REGULASI DIBIDANG POS 2.237.816.000 � � � �

3063.005 Dokumen/Laporan hasil verifikasi layanan pos universal

[Base Line]

1.216.270.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3063.005.001 Verifikasi Layanan Pos Universal 1.216.270.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.216.270.000

011 VERIFIKASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM POS

TAHUN 2015

1.216.270.000 � � � �

3063.006 Dokumen/Laporan pemantauan penyelenggaraan pos

[Base Line]

1.681.650.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

3063.006.001 Pengembangan Layanan Pos Universal 1.681.650.0006 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 458.303.000

017 ANALISA DATA OPERASI PENYELENGGARA POS 458.303.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.223.347.000

011 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN

PELAYANAN UMUM POS DIWILAYAH TERPENCIL INDONESIA

TAHUN 2015

296.490.000 � � � �

012 DISEMINASI KEBIJAKAN TENTANG FORMULA TARIF LAYANAN

POS UNIVERSAL DAN FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL

291.780.000 � � � �

013 VERIFIKASI DATA DAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN

PENYELENGGARAAN POS

195.064.000 � � � �

014 PEMANTAUAN LAYANAN POS DALAM RANGKA HARI RAYA

LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

109.970.000 � � � �

015 EVALUASI PENERAPAN BESARAN TARIF LPU 162.440.000 � � � �

016 PEMETAAN BESARAN TARIF LPK BERDASARKAN FORMULA TARIF 167.603.000 � � � �

3063.008 Dokumen Materi Perposan yang berkaitan dengan

kegiatan Internasional, Regional dan Bilateral

[Base Line]

1.754.195.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

3063.008.002 KEMITRAAN INTERNASIONAL 1.754.195.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.754.195.000

011 PENYIAPAN POSISI DAN MATERI SEKTOR POS PADA KEGIATAN

INTERNASIONAL

1.380.555.000 � � � �

012 EVALUASI IMPLEMENTASI POSTAL STRATEGY HASIL KONGRES

UNIVERSAL POSTAL UNION (UPU)

171.320.000 � � � �

013 KAJIAN PENYUSUNAN MEKANISME PENERAPAN TARGET SYSTEM

DALAM TERMINAL DUES

202.320.000 � � � �

3063.009 Dokumen/Laporan pemanfaatan Prangko

[Base Line]

1.655.438.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

3063.009.001 Pengembangan Prangko 1.635.377.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.635.377.000

011 KELOMPOK KERJA NASIONAL PERTIMBANGAN PRANGKO 403.795.000 � � � �

012 LOMBA MENULIS SURAT REMAJA NASIONAL 2014 296.509.000 � � � �

013 LOMBA DESAIN PRANGKO TAHUN 2015 338.389.000 � � � �

014 PENYUSUNAN ALBUM PRANGKO INDONESIA TAHUN 2014 287.808.000 � � � �

015 KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PENGELOLAAN PRANGKO 308.876.000 � � � �

3063.009.002 Pengembangan Filateli 20.061.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 20.061.000

012 Pengembangan Filateli 20.061.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 7

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3063.010 Dokumen kebijakan dan regulasi di bidang pos

[Base Line]

6.823.151.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

7 Dokumen

3063.010.001 Pengembangan Layanan Pos Universal DAN

PENGEMBANGAN LAYANAN POS KOMERSIAL

6.823.151.0007 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.571.712.000

011 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN LOGISTIK OLEH

PENYELENGGARA POS

696.530.000 � � � �

012 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN TITIK LAYANAN

PENYELENGGARA POS

364.564.000 � � � �

013 PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG

SISTEM KODE POS WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA

264.068.000 � � � �

014 FINALISASI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

KOMINFO TENTANG METODE DAN PENYIAPAN DOKUMEN

SELEKSI PELAKSANA LAYANAN POS UNIVERSAL

254.030.000 � � � �

016 FINALISASI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI

KOMINFO TENTANG TATA KELOLA PRANGKO

315.730.000 � � � �

017 POKJA PENYEHATAN PENYELENGGARA POS BUMN 479.270.000 � � � �

020 FINALISASI PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN MENTERI

KOMINFO TENTANG STANDAR PELAYANAN UNTUK LAYANAN POS

KOMERSIAL

197.520.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.251.439.000

015 STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN BIDANG POS 679.511.000 � � � �

018 RAPAT KOORDINASI BIDANG POS 331.869.000 � � � �

019 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN DUKUNGAN TEKNIS

KEGIATAN DIREKTORAT POS

3.240.059.000 � � � �

3063.013 Dokumen/laporan Revisi Penyusunan UU No.38 tahun

2009 tentang Pos

[Base Line]

878.032.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

3063.013.001 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REVISI

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

878.032.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 878.032.000

011 PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REVISI UNDANG-UNDANG

NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

878.032.000 � � � �

3063.014 Pembangunan Tugu Berkode Pos di Wilayah Perbatasan

dan Pulau Terdepan Indonesia

[Base Line]

8.960.209.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

20 Tugu berkode

pos

3063.014.001 PEMBANGUNAN SARANA/TANDA BERKODE POS UNTUK

WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERDEPAN

8.960.209.00020 Tugu berkode pos

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 8.960.209.000

011 PEMBANGUNAN SARANA/TANDA BERKODE POS UNTUK WILAYAH

PERBATASAN DAN PULAU TERDEPAN INDONESIA TAHAP 3

5.655.616.000 � � � �

012 PEMETAAN DAN PENETAPAN PEMBANGUNAN SARANA/TUGU

BERKODEPOS UNTUK WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU

TERDEPAN INDONESIA 2016

3.304.593.000 � � � �

3063.015 Dokumen/laporan pemanfaatan Filateli

[Base Line]

1.655.107.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 8

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3063.015.001 PENGEMBANGAN FILATELI 1.655.107.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.655.107.000

011 PENGEMBANGAN FILATELI NASIONAL 901.071.000 � � � �

012 PENYUSUNAN ALBUM BENDA FILATELI EDISI 2 319.760.000 � � � �

013 LOMBA PAMERAN FILATELI KREATIF DAN EDUKATIF NASIONAL

2015

434.276.000 � � � �

3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Telekomunikasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

26.608.790.000

3064.001 Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang Telekomunikasi

[Base Line]

18.565.633.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

30 Dokumen

3064.001.001 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG JARINGAN

TELEKOMUNIKASI

2.453.427.0005 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.453.427.000

011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Jaringan Telekomunikasi 2.453.427.000 � � � �

3064.001.002 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG JASA

TELEKOMUNIKASI

1.032.348.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.032.348.000

011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Jasa Telekomunikasi 1.032.348.000 � � � �

3064.001.003 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENOMORAN

TELEKOMUNIKASI

1.019.817.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.019.817.000

011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penomoran Telekomunikasi 1.019.817.000 � � � �

3064.001.004 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG TARIF DAN

INTERKONEKSI TELEKOMUNIKASI

2.627.688.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.627.688.000

011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Tarif dan Interkoneksi

Telekomunikasi

2.627.688.000 � � � �

3064.001.005 REGULASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG KELAYAKAN

SISTEM TELEKOMUNIKASI

4.567.303.00011 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.567.303.000

011 Regulasi dan Kebijakan di Bidang Kelayakan Sistem Telekomunikasi 4.567.303.000 � � � �

3064.001.006 KERJASAMA DALAM NEGERI DAN INTERNASIONAL DALAM

RANGKA PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DI

BIDANG TELEKOMUNIKASI

6.865.050.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 6.865.050.000

011 Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional Dalam Rangka

Penyusunan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Telekomunikasi

6.865.050.000 � � � �

3064.011 Supervisi Kebijakan Industri Telekomunikasi

[Base Line]

1.731.976.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

3064.011.001 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan

Telekomunikasi

1.731.976.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.731.976.000

011 SUPERVISI KEBIJAKAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI 1.731.976.000 � � � �

3064.012 Pelayanan Telekomunikasi

[Base Line]

6.311.181.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

15 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 9

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3064.012.001 PELAYANAN DI BIDANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI 951.037.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 951.037.000

011 Pelayanan di Bidang Jaringan Telekomunikasi 951.037.000 � � � �

3064.012.002 PELAYANAN DI BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI 891.114.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 891.114.000

011 Pelayanan di Bidang Jasa Telekomunikasi 891.114.000 � � � �

3064.012.003 PELAYANAN DI BIDANG PENOMORAN TELEKOMUNIKASI 1.487.473.0004 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.487.473.000

011 Pelayanan di Bidang Penomoran Telekomunikasi 1.487.473.000 � � � �

3064.012.004 PELAYANAN DI BIDANG TARIF DAN INTERKONEKSI

TELEKOMUNIKASI

1.172.772.0003 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.172.772.000

011 Pelayanan di Bidang Tarif dan Interkoneksi Telekomunikasi 1.172.772.000 � � � �

3064.012.005 PELAYANAN DI BIDANG KELAYAKAN SISTEM

TELEKOMUNIKASI

692.640.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 692.640.000

011 Pelayanan di Bidang Kelayakan Sistem Telekomunikasi 692.640.000 � � � �

3064.012.006 Operasional Terkait Pelayanan Telekomunikasi 1.116.145.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.116.145.000

011 Operasional Terkait Pelayanan Telekomunikasi 1.116.145.000 � � � �

3065 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Penyiaran

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

20.398.948.000

3065.003 Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi yang

Tepat Waktu

[Base Line]

150.028.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

3065.003.002 IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

84.395.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 84.395.000

011 RAPAT KOORDINASI PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN 84.395.000 � � � �

3065.003.003 PELAYANAN PERIZINAN LEMBAGA PENYIARAN ASING

DAN MONEV

65.633.0001 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 65.633.000

024 RAPAT DAN MONEV LPA 65.633.000 � � � �

3065.013 Optimalisasi Penerimaan Negara bukan Pajak

[Base Line]

132.567.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 132.567.000

029 OPTIMALISASI PNBP DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN 132.567.000 � � � �

3065.015 Pemutakhiran Pemetaan dan Database Penyiaran

[Base Line]

1.501.348.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.501.348.000

011 PEMUTAKHIRAN PEMETAAN DAN DATABASE PENYIARAN 1.501.348.000 � � � �

3065.016 Materi Kebijakan Regulasi Penyiaran

[Base Line]

6.679.207.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 10

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3065.016.001 Kebijakan dan Regulasi di Bidang Penyiaran 6.679.207.0002 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.679.207.000

020 PENYUSUNAN PERATURAN PENDUKUNG DI BIDANG PENYIARAN 3.716.617.000 � � � �

021 EDUKASI/ADVOKASI 554.755.000 � � � �

022 EDUKASI/ADVOKASI 2.407.835.000 � � � �

3065.017 Penilaian permohonan Izin (Prinsip dan Perpanjangan)

Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan dalam Forum

Rapat Bersama

[Base Line]

6.700.698.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

80 Persen

3065.017.001 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN (PRINSIP DAN

PERPANJANGAN) PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG

DIAJUKAN DALAM FRB

6.700.698.00080 Persen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.700.698.000

011 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN (PRINSIP DAN PERPANJANGAN)

PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM FRB

443.254.000 � � � �

012 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN (PRINSIP DAN PERPANJANGAN)

PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM FRB

3.515.782.000 � � � �

013 PERSIAPAN SERTIFIKASI ISO 9001-2008 MANAJEMEN MUTU

LAYANAN PERIZINAN PENYIARAN

561.000.000 � � � �

024 RAPAT DAN MONEV LPA 238.218.000 � � � �

028 RAPAT DAN MONEV LPA 1.942.444.000 � � � �

3065.018 Penilaian permohonan Izin Tetap Penyelenggaraan

Penyiaran yang diajukan dalam Evaluasi Uji Coba Siaran

[Base Line]

4.662.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

70 Persen

3065.018.001 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN TETAP

PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM

EUCS

4.662.000.00070 Persen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.662.000.000

016 PENILAIAN PERMOHONAN IZIN TETAP PENYELENGGARAAN

PENYIARAN YANG DIAJUKAN DALAM EUCS

4.662.000.000 � � � �

3065.019 Penilaian Permohonan Perubahan Data Lembaga

Penyiaran

[Base Line]

573.100.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

80 Persen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 573.100.000

011 PENILAIAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA LEMBAGA

PENYIARAN

573.100.000 � � � �

3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

143.973.697.000

3066.001 Dokumen program kerja dan anggaran, data statistik dan

penyelenggaraan sistem informasi serta laporan kinerja di

lingkungan Direktorat Jenderal

[Base Line]

10.975.185.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Dokumen

3066.001.001 Rencana Kerja dan Anggaran, Evaluasi Kinerja dan Data

Statistik

10.975.185.0008 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 10.975.185.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 11

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyusunan Program Kegiatan dan Rencana Kerja / Teknis /

Program Ditjen PPI

2.935.418.000 � � � �

012 Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Ditjen

PPI

2.656.234.000 � � � �

013 Penyusunan / Pengumpulan / Pengelolaan / Updating / Analisa

Data dan Statistik Perkembangan Kegiatan Ditjen PPI

5.383.533.000 � � � �

3066.002 Dokumen Rancangan peraturan perundang-undangan,

penelaahan dan bantuan hukum, dan materi kerjasama

dalam dan luar negeri

[Base Line]

11.145.144.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 11.145.144.000

011 Penyusunan / Penyempurnaan Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

4.515.425.000 � � � �

012 Advokasi dan Bantuan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pos dan

Informatika

2.611.346.000 � � � �

013 Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

4.018.373.000 � � � �

3066.003 Dokumen pengelolaan administrasi keuangan dan

pelaksanaan anggaran PPI

[Base Line]

44.030.477.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 44.030.477.000

011 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 34.608.566.000 � � � �

012 Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran 429.920.000 � � � �

013 Penyusunan RKAKL 2016, Revisi RKAKL dan DIPA Tahun 2015 497.354.000 � � � �

014 Perencanaan Implementasi / Pengelolaan Sistem Akuntansi

Instansi

446.620.000 � � � �

015 Penyusunan Laporan Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi

Barang dan Jasa Pemerintah

588.058.000 � � � �

016 Evaluasi, Pengawasan Penyerapan Anggaran dan Tindak Lanjut

Temuan Serta Penanganan Permasalahan di Bidang Keuangan

7.459.959.000 � � � �

3066.007 Pengarusutamaan Isu Gender di Bidang Penyelenggaraan

Pos dan Informatika

[Base Line]

146.872.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

3066.007.001 Pengarusutamaan Gender 146.872.0001 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 146.872.000

011 Pengarusutamaan Gender 146.872.000 � � � �

3066.008 Manajemen perkantoran dan sumber daya manusia Ditjen

PPI

[Base Line]

386.687.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 386.687.000

011 Perlengkapan Rumah Tangga 40.400.000 � � � �

012 Tata Usaha 70.570.000 � � � �

013 Pembinaan SDM dan Organisasi 275.717.000 � � � �

3066.009 Dokumen administrasi kepegawaian, organisasi, tata

laksana, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga

[Base Line]

14.841.746.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

9 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.05.07) PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 12

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 14.841.746.000

011 Perlengkapan dan Rumah Tangga 6.264.169.000 � � � �

012 Tata Usaha 1.107.718.000 � � � �

013 Pembinaan SDM dan Organisasi 7.469.859.000 � � � �

3066.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

55.924.550.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

3066.994.001 Pembayaran Gaji, Tunjangan Pegawai serta Operasional

dan Pemeliharaan Perkantoran

55.924.550.00012 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 55.924.550.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 37.033.098.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 18.891.452.000 � � � �

3066.995 Kendaraan Bermotor

[Base Line]

1.625.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.625.000.000

011 Pengadaan Kendaraan Bermotor Ditjen PPI 1.625.000.000 � � � �

3066.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.931.361.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

200 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.931.361.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Peralatan Pendukung

Komunikasi Ditjen PPI

1.931.361.000 � � � �

3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

2.966.675.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1.210 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.966.675.000

011 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Ditjen PPI 2.966.675.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

709.290.374.000

107.581.194.000

313.920.000.000

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

287.789.180.000

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2015

(1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2014

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 2.230.288.932.008 2.291.129.317.645

3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan

Penyiaran2.230.288.932.008 2.291.129.317.645

PNBP 2.230.288.932.008 2.291.129.317.645

2. FUNGSIONAL 2.230.288.932.008 2.291.129.317.645

424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 1.981.888.932.008 1.926.179.317.645

424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 248.400.000.000 364.950.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

............... 0PERPAJAKAN

P N B P

T O T A L

1. Umum

2. Fungsional

2.230.288.932.008

0

2.230.288.932.008

T.A. 2015

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/

AKUN PENDAPATAN

JUMLAH 2015

(1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-C

ALOKASI TA 2014

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika 904.777.303.803 745.107.937.000

3063 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos 70.000.000 75.000.000

PNBP 70.000.000 75.000.000

2. FUNGSIONAL 70.000.000 75.000.000

423214 Pendapatan Hak dan Perijinan 70.000.000 75.000.000

3064 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Telekomunikasi904.707.303.803 745.032.937.000

PNBP 904.707.303.803 745.032.937.000

2. FUNGSIONAL 904.707.303.803 745.032.937.000

423222 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi 904.707.303.803 745.032.937.000

...............

...............

, 7 September 2015

............... 0PERPAJAKAN

P N B P

T O T A L

1. Umum

2. Fungsional

904.777.303.803

0

904.777.303.803

T.A. 2015

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

2.236.656.338

3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan

Telekomunikasi dan Penyiaran

2.236.656.338

3060.003 Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis

Lainnya

[Satuan : Laporan]

80.860.906

[62] [53] [62] [62] [62]

3060.016 Tersedianya BTS yang dibangun didaerah

blankspot layanan telekomunikasi

[Satuan : BTS]

255.144.444

[0] [125] [75] [100] [150]

3060.017 Tersedianya penyediaan akses internet

[Satuan : Lokasi]

405.950.000

[0] [800] [800] [800] [800]

3060.018 Tersedianya perangkat pendukung (hibah)

[Satuan : Lokasi]

100.000.000

[0] [50] [75] [100] [125]

3060.019 Tersedianya Rusunawa yang terlayani

internet

[Satuan : Rusunawa]

2.000.000

[0] [10] [10] [10] [10]

3060.020 Tersedianya lokasi desa nelayan dan

pertanian yang terlayani akses internet

[Satuan : Lokasi]

6.000.000

[0] [20] [20] [30] [30]

3060.021 Tersedianya Ducting & Tower Bersama

[Satuan : Kota]

130.000.000

[0] [8] [2] [3] [4]

3060.022 Terpenuhinya pendukung ekosistem

infrastruktur

[Satuan : Laporan]

120.903.950

[0] [5] [5] [5] [5]

3060.024 Tersedianya Infrastruktur NIX

[Satuan : Evaluasi NIX Eksisti]

41.500.000

[0] [33] [2] [2] [2]

3060.025 Tersedianya insfrastruktur penyiaran

didaerah perbatasan, terpencil dan pulau

terluar (hibah)

[Satuan : Lokasi]

30.000.000

[0] [10] [15] [20] [25]

3060.026 Tersedianya pembangunan jaringan tulang

punggung serat optik nasional

[Satuan : Dokumen]

101.750.000

[0] [1] [20] [100] [20]

3060.027 Terselesaikannya kewajiban kontrak

layanan jasa akses telekomunikasi dan

informatika

[Satuan : Kontrak]

953.918.632

[0] [40] [60] [80] [100]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3060.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

6.367.406

[7] [12] [7] [7] [7]

3060.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.961.000

[0] [77] [77] [77] [77]

3060.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

300.000

[1] [1] [1] [1] [1]

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BPPPTI)

KOTA JAKARTA PUSAT

(668444)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

2.291.129.318 2.230.288.932 2.408.712.047 2.601.409.010

3060 Penyediaan Infrastruktur dan Layanan

Telekomunikasi dan Penyiaran

2.291.129.317.645 2.230.288.932.008 2.408.712.046.570 2.601.409.010.296

P N B P 2.291.129.317.645 2.230.288.932.008 2.408.712.046.570 2.601.409.010.296

2. Fungsional 2.291.129.317.645 2.230.288.932.008 2.408.712.046.570 2.601.409.010.296 2.601.409.010.296

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

2.236.656.338

2.291.129.317.645

2.230.288.932.008

2.408.712.046.570

2.601.409.010.296

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

709.290.374

3059 Pelaksanaan Pengamanan Jaringan

Internet

21.543.972

3059.004 Dukungan Operasional ID-SIRTII

[Satuan : Laporan]

91.200

[1] [1] [1] [1] [1]

3059.007 Jumlah pemantauan traffic Nasional,

aktivitas maiwalre, insiden website,

informasi celah keamanan, manipulasi dan

kebocoran data serta pelaporan insiden

[Satuan : Top Insiden/Hari]

686.000

[1] [30] [30] [30] [30]

3059.008 Lama waktu Penanganan permohonan

evaluasi sistem keamanan, Permintaan

bimbingan teknis, permintaan bantuan dan

konsultasi teknis, serta pengaduan melalui

Web ID SIRTII

[Satuan : per insiden]

734.200

[1] [2] [2] [2] [2]

3059.009 Jumlah ISP/NAP/IX/Titik Strategis lainnya

yang telah ditempatkan perangkat deteksi

dengan avaibilitas 99% dan terhubung

dengan sistem pemantauan yang terpantau

24/7 oleh SDM profesional

[Satuan : Titik Tahun]

15.408.800

[100] [50] [100] [100] [100]

3059.010 Jumlah kegiatan terkait dengan koordinasi,

kerjasama, awareness, bimbingan,

pelatihan, riset, layanan informasi terkait

dengan keamanan internet

[Satuan : Kegiatan]

4.623.772

[1] [10] [10] [10] [10]

3061 Pengembangan Infrastruktur dan

Layanan Telekomunikasi dan

Penyiaran

444.659.697

3061.001 Dokumen penyusunan materi

kebijakan/regulasi

[Satuan : Dokumen]

11.009.571

[0] [15] [1] [1] [1]

3061.003 Dokumen Penanganan Pelayanan Perizinan

Telekomunikasi Khusus Pemerintah, Non

Pemerintah dan Penyiaran Publik

[Satuan : Dokumen]

1.255.584

[0] [3] [1] [1] [1]

3061.005 Laporan Peningkatan dan Pengembangan

Infrastruktur Telekomunikasi,Informatika

dan Penyiaran

[Satuan : Laporan]

100.130

[1] [1] [1] [1] [1]

3061.009 Laporan Peningkatan Infrastruktur dan

Wilayah Jangkauan Siaran (Radio dan

Televisi)

[Satuan : persen]

547.658

[1] [1] [1] [1] [1]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3061.010 Lokasi pemancar LPP TVRI yang

direhabilitasi

[Satuan : Lokasi]

313.920.000

[0] [24] [1] [1] [1]

3061.011 Lokasi pembangunan/perbaikan sarana &

prasarana pendukung LPP TVRI di di

wilayah perbatasan, terluar dan terpencil

[Satuan : Lokasi]

27.298.043

[0] [24] [1] [1] [1]

3061.012 Persentase cakupan populasi migrasi sistem

penyiaran televisi dari analog ke digital

[Satuan : Persen]

69.539.709

[0] [70] [1] [1] [1]

3061.013 Lokasi fasilitas LPP RRI yang direhabilitasi di

wilayah perbatasan dan pulau terluar

[Satuan : Lokasi]

6.783.000

[0] [1] [10] [1] [1]

3061.014 Dokumen pencapaian integrasi sistem

informasi kebencanaan

[Satuan : Dokumen]

5.627.900

[0] [2] [1] [1] [1]

3061.015 Dokumen pencapaian penyediaan layanan

panggilan tunggal untuk gawat darurat dan

keselamatan umum (emergency call)

[Satuan : Dokumen]

1.668.699

[0] [1] [10] [1] [1]

3061.016 Dokumen pencapaian penyediaan

Government Network (GN)

[Satuan : Dokumen]

3.507.099

[0] [2] [1] [1] [1]

3061.017 Dokumen pencapaian penyediaan Public

Protection and Disaster Relief (PPDR)

[Satuan : Dokumen]

1.800.503

[0] [1] [1] [1] [1]

3061.018 Dokumen persiapan penyediaan satelit

Pemerintah

[Satuan : Dokumen]

1.601.801

[0] [1] [1] [1] [1]

3062 Pengendalian Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

24.031.992

3062.001 Laporan PNBP BHP Telekomunikasi

[Satuan : Laporan]

1.710.928

[1] [1] [1] [1] [1]

3062.002 Dokumen analisa data operasional

penyelenggaraan pos dan informatika

[Satuan : Dokumen]

3.406.818

[3] [2] [3] [3] [3]

3062.004 Dokumen / Laporan hasil pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pos, telekomunikasi

dan penyiaran, serta rekomendasi

[Satuan : Dokumen]

12.400.008

[4] [4] [4] [4] [4]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3062.005 Dokumen / Laporan pelaksanaan

pencegahan (bimtek) di bidang

penyelenggaraan pos dan informatika

[Satuan : Laporan]

578.748

[3] [4] [3] [3] [3]

3062.006 Dokumen hasil penertiban pelanggaran

kepatuhan penyelenggaraan pos dan

informatika

[Satuan : Dokumen]

3.047.972

[3] [4] [3] [3] [3]

3062.008 Dokumen / Laporan hasil Verifikasi TKDN

Penyelenggara Telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

1.078.579

[1] [1] [1] [1] [1]

3062.009 Dokumen / Laporan hasil Penilaian QoS

Penyelenggara Telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

1.808.939

[1] [1] [1] [1] [1]

3063 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pos

28.073.278

3063.003 Dokumen/Laporan ijin penyelenggaraan pos

dan evaluasi layanan penyelenggaraan pos

[Satuan : Dokumen]

3.449.226

[0] [5] [4] [4] [4]

3063.005 Dokumen/Laporan hasil verifikasi layanan

pos universal

[Satuan : Dokumen]

1.216.270

[1] [1] [1] [1] [1]

3063.006 Dokumen/Laporan pemantauan

penyelenggaraan pos

[Satuan : Dokumen]

1.681.650

[0] [6] [10] [10] [10]

3063.008 Dokumen Materi Perposan yang berkaitan

dengan kegiatan Internasional, Regional

dan Bilateral

[Satuan : Dokumen]

1.754.195

[0] [3] [4] [4] [4]

3063.009 Dokumen/Laporan pemanfaatan Prangko

[Satuan : Dokumen]

1.655.438

[0] [4] [10] [10] [10]

3063.010 Dokumen kebijakan dan regulasi di bidang

pos

[Satuan : Dokumen]

6.823.151

[0] [7] [7] [7] [7]

3063.013 Dokumen/laporan Revisi Penyusunan UU

No.38 tahun 2009 tentang Pos

[Satuan : Dokumen]

878.032

[1] [1] [1] [1] [1]

3063.014 Pembangunan Tugu Berkode Pos di Wilayah

Perbatasan dan Pulau Terdepan Indonesia

[Satuan : Tugu berkode pos]

8.960.209

[12] [20] [12] [14] [16]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3063.015 Dokumen/laporan pemanfaatan Filateli

[Satuan : Dokumen]

1.655.107

[1] [3] [3] [5] [5]

3064 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Telekomunikasi

26.608.790

3064.001 Materi Regulasi dan Kebijakan di Bidang

Telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

18.565.633

[23] [30] [21] [21] [21]

3064.011 Supervisi Kebijakan Industri Telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

1.731.976

[0] [4] [4] [4] [4]

3064.012 Pelayanan Telekomunikasi

[Satuan : Dokumen]

6.311.181

[10] [15] [13] [13] [13]

3065 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Penyiaran

20.398.948

3065.003 Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan

Televisi yang Tepat Waktu

[Satuan : Dokumen]

150.028

[1] [2] [1] [1] [1]

3065.013 Optimalisasi Penerimaan Negara bukan

Pajak

[Satuan : dokumen]

132.567

[0] [1] [1] [1] [1]

3065.015 Pemutakhiran Pemetaan dan Database

Penyiaran

[Satuan : Laporan]

1.501.348

[1] [1] [1] [1] [1]

3065.016 Materi Kebijakan Regulasi Penyiaran

[Satuan : Dokumen]

6.679.207

[1] [2] [1] [1] [1]

3065.017 Penilaian permohonan Izin (Prinsip dan

Perpanjangan) Penyelenggaraan Penyiaran

yang diajukan dalam Forum Rapat Bersama

[Satuan : Persen]

6.700.698

[1] [80] [1] [1] [1]

3065.018 Penilaian permohonan Izin Tetap

Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan

dalam Evaluasi Uji Coba Siaran

[Satuan : Persen]

4.662.000

[1] [70] [1] [1] [1]

3065.019 Penilaian Permohonan Perubahan Data

Lembaga Penyiaran

[Satuan : Persen]

573.100

[1] [80] [1] [1] [1]

3066 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

143.973.697

3066.001 Dokumen program kerja dan anggaran,

data statistik dan penyelenggaraan sistem

informasi serta laporan kinerja di

10.975.185

[3] [8] [3] [3] [3]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

lingkungan Direktorat Jenderal

[Satuan : Dokumen]

3066.002 Dokumen Rancangan peraturan

perundang-undangan, penelaahan dan

bantuan hukum, dan materi kerjasama

dalam dan luar negeri

[Satuan : Dokumen]

11.145.144

[3] [8] [3] [3] [3]

3066.003 Dokumen pengelolaan administrasi

keuangan dan pelaksanaan anggaran PPI

[Satuan : Dokumen]

44.030.477

[3] [3] [3] [3] [3]

3066.007 Pengarusutamaan Isu Gender di Bidang

Penyelenggaraan Pos dan Informatika

[Satuan : Laporan]

146.872

[1] [1] [1] [1] [1]

3066.008 Manajemen perkantoran dan sumber daya

manusia Ditjen PPI

[Satuan : Dokumen]

386.687

[1] [1] [1] [1] [1]

3066.009 Dokumen administrasi kepegawaian,

organisasi, tata laksana, tata usaha,

perlengkapan dan rumah tangga

[Satuan : Dokumen]

14.841.746

[1] [9] [1] [1] [1]

3066.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

55.924.550

[12] [12] [12] [12] [12]

3066.995 Kendaraan Bermotor

[Satuan : Unit]

1.625.000

[0] [5] [1] [1] [1]

3066.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.931.361

[0] [200] [1] [1] [1]

3066.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

2.966.675

[0] [1.210] [1] [1] [1]

KODE KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 6:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664276)

(01)

(05) DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

II. PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.05.07 Program Penyelenggaraan Pos

dan Informatika

745.107.937 904.777.304 869.990.508 870.000.508

3063 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pos

75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

P N B P 75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

2. Fungsional 75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

3064 Pembinaan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Telekomunikasi

745.032.937.000 904.707.303.803 869.920.508.000 869.930.508.000

P N B P 745.000.000.000 904.707.303.803 869.900.000.000 869.900.000.000

2. Fungsional 745.000.000.000 904.707.303.803 869.900.000.000 869.900.000.000 869.900.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

709.290.374

745.107.937.000

904.777.303.803

869.990.508.000

870.000.508.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 113.276.028.000

Indikator Kinerja Utama Program :

2.500.000.000 110.776.028.000

Nilai Rata-rata Egovernment Nasional01

Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-bisnis02

Jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang

memenuhi kebutuhan masyarakat

03

01. Perluasan Penerapan dan Peningkatan Kualitas Layanan

Aplikasi Egovernment

Outcome :

02. Layanan Ebisnis Untuk Ukm

03. Penyelenggaraan Layanan Publik Yang Mengikuti Penerapan

Standar Keamanan Informasi

3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis 10.938.259.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.938.259.000

Jumlah produk peraturan perundang-undangan di bidang

e-Business

001

Persentase (%) penerbitan tanda daftar penyelenggara sistem

elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, penyelenggara

sertifikasi keandalan, dan penyelenggara agen elektronik terhadap

pendaftaran yang masuk

002

Persentase (%) penanganan situs internet bermuatan negatif003

Persentase (%) peningkatan pengguna domain indonesia dari

tahun sebelumnya (t-1)

004

Persentase (%) ketersediaan data proliferasi dan pemanfaatan

teknologi e-business di Indonesia setiap tahun

005

Jumlah rekomendasi di bidang industri dan ekonomi digital

(emerging digital)

006

Jumlah komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM007

Jumlah Puskomkreatif baru dan penguatan Puskomkreatif yang

ada

008

3029.002 Regulasi/kebijakan teknis bidang e-business 487.120.0002

Regulasi

0 487.120.000

3029.005 Tanda Daftar yang diterbitkan 565.000.00050

Tanda Daftar

0 565.000.000

3029.006 Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani 1.961.500.0001.800

Situs

0 1.961.500.000

3029.007 Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain Indonesia 795.760.0001

Kegiatan

0 795.760.000

3029.008 Data proliferasi pemanfaatan teknologi e-business di Indonesia 944.114.0001

Buku

0 944.114.000

3029.009 Rekomendasi hasil kegiatan bidang industri dan ekonomi digital

(emerging digital)

2.126.335.0003

Rekomendasi

0 2.126.335.000

3029.010 Komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM 2.152.307.0008

Komunitas

0 2.152.307.000

3029.011 Jumlah Puskomkreatif 1.906.123.0002

Unit

0 1.906.123.000

3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government 17.463.265.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

17.463.265.000

Persentase (%) dokumen Masterplan, Blueprint & Arsitektur

e-Government Nasional

001

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah produk regulasi/kebijakan di bidang e-Government

(Kelembagaan, SDM, Infrastruktur, Aplikasi Tata Kelola) Note:

Include: NCIO

002

Indeks PeGI 3,4 bagi Lembaga Negara/Pemerintah yang

memberikan Layanan Publik daring (dalam jaringan) pada tahun

2019

003

Persentase (%) integrasi layanan eGovernment pada skala G2G,

G2B, G2C, G2E dan E2E dan terstandarisasi nasional dari sasaran

004

Persentase (%) instansi yang memanfaatkan infrastruktur dan

teknologi eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan

berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan

berbasis TIK nasional

005

3030.002 Kebijakan dan regulasi bidang e-Government 350.000.0001

Dokumen regulasi

0 350.000.000

3030.012 Dokumen Master Plan (MP) e-Government Nasional 350.000.0001

Dokumen

0 350.000.000

3030.013 Indeks PeGI Nasional rata-rata 6.570.000.0002,8000

Index Pegi

0 6.570.000.000

3030.018 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Generik

Kepemerintahan Nasional

2.093.265.0005

Kegiatan

0 2.093.265.000

3030.019 Pelayanan Fasilitasi Penggunaan Domain instansi Pemerintah 900.000.0001

Layanan

0 900.000.000

3030.020 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan penyediaan Layanan

Publik Aplikasi Generik Nasional secara on line

2.400.000.0002

Kegiatan

0 2.400.000.000

3030.022 Pelayanan Pengelolaan integrasi Jaringan Intra Pemerintah 1.400.000.0005

Layanan

0 1.400.000.000

3030.023 Layanan Pengelolaan Data Center e-Government 1.900.000.0005

Layanan

0 1.900.000.000

3030.024 Layanan Pembinaan Pengelolaan Layanan Berbagi Pakai Data Antar

Aplikasi Pengolah Data

1.500.000.0002

Layanan

0 1.500.000.000

3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri

Informatika

9.332.857.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

9.332.857.000

Jumlah peraturan perundang-undangan dan tata kelola

pemberdayaan industri TIK

001

Persentase (%) penyusunan blueprint dan peta ekosistem industri

berbasis TIK indonesia

002

Jumlah inkubator bisnis TIK dan startup digital yang menjadi

bisnis berkelanjutan

003

Jumlah kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan

jasa TIK

004

Jumlah Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatera,

Sulawesi

005

3031.002 Regulasi/Kebijakan teknis industri informatika 1.420.173.0003

Kebijakan

0 1.420.173.000

3031.005 Fasilitas Pengembangan Inkubator 2.012.705.0002

Lokasi

0 2.012.705.000

3031.007 Kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan jasa TIK 2.682.005.0004

Kegiatan

0 2.682.005.000

3031.010 Pemilihan Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali, Sumatera,

Sulawesi

2.600.000.0001

Dokumen

0 2.600.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3031.011 Peta ekosistem industri berbasis TIK indonesia (software dan

konten multimedia)

617.974.0002

Dokumen

0 617.974.000

3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan

Masyarakat

15.339.796.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.339.796.000

Jumlah prototipe aplikasi untuk pengelolaan rusunawa001

Jumlah pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam bentuk

edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi Rusunawa

002

Jumlah prototype pangkalan akses masyarakat yang

memberdayakan Sistem Informasi Desa atau Sistem Informasi

Rusunawa

003

Jumlah desa yang memberdayakan sistem informasi Desa yang

melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa yang bersifat One

Stop Services berbasis open source

004

Jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang telah dibentuk Relawan

TIK

005

Jumlah penguatan dan pembuatan purwarupa fasilitas umum

untuk Internet Boat CAP dan M-CAP

006

Jumlah agen perubahan Internet Cerdas Kreatif Produktif007

Jumlah konten/situs/blog audio dan video yang tercipta hasil dari

pemberdayaan informatika

008

Jumlah karya anak bangsa berupa aplikasi dan konten di ajang

kompetisi TIK skala nasional (INAICTA) dan internasional

009

Jumlah masyarakat yang mengikuti peningkatan pemberdayaan

TIK bagi responsif gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan

khusus (difabel)

010

Jumlah peraturan perundangan di bidang Pemberdayaan

Informatika

011

3032.010 Aplikasi Pengelolaan Rusunawa 500.000.0001

Aplikasi

0 500.000.000

3032.011 Pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam bentuk edukasi

dan pendayagunaan sistem aplikasi rusunawa

184.500.0005

Lokasi

0 184.500.000

3032.012 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Perdesaan 2.490.370.0002

Prototype

0 2.490.370.000

3032.013 Jumlah Desa yang memberdayakan Sistem Informasi Desa 1.218.084.00020

Desa

0 1.218.084.000

3032.014 Lokasi pembentukan Relawan TIK 854.500.0005

Provinsi

0 854.500.000

3032.015 Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif 2.501.000.000700

Agen Perubahan

0 2.501.000.000

3032.016 Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang mendukung kearifan lokal 570.500.000100

Konten/situs

0 570.500.000

3032.017 Aplikasi dan Konten 2.467.850.000800

Konten/Aplikasi

0 2.467.850.000

3032.018 Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan TIK bagi responsif

gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

1.571.250.000600

Peserta

0 1.571.250.000

3032.019 Peraturan Perundangan di bidang Pemberdayaan Informatika 450.000.0001

Peraturan

0 450.000.000

3032.020 Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat

Perbatasan

690.010.0002

Prototype

0 690.010.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3032.021 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Nelayan 459.214.0002

Prototype

0 459.214.000

3032.022 Fasilitasi Dukungan Pemberdayaan Informatika 1.053.768.0001

Paket

0 1.053.768.000

3032.023 Karya dalam bidang IPTEK untuk kompetisi ASEAN +3 (Junior

Science Odyssey)

328.750.00010

Karya

0 328.750.000

3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan

Informasi

18.540.768.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

2.500.000.000 16.040.768.000

Jumlah layanan publik yang memanfaatkan tandatangan digital001

Jumlah rancangan kebijakan/regulasi Keamanan Informasi yang

disusun

002

Jumlah Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik Layanan Publik

yang mengikuti Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi

003

Jumlah PSrE yang beroperasi004

Jumlah Tim Penanganan Insiden yang terbentuk005

Jumlah kasus yang terselesaikan006

3033.005 Kasus tindak pidana ITE yang tertangani 3.108.755.0007

Kasus

0 3.108.755.000

3033.006 Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi 3.818.463.0002

instansi

0 3.818.463.000

3033.012 Penyelenggara Layanan Publik yang menerapkan Standar

Keamanan Informasi

3.561.364.00060

Instansi

0 3.561.364.000

3033.013 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik 2.737.963.0001

Psre

0 2.737.963.000

3033.014 Pengamanan transaksi elektronik pada infrastruktur/layanan kritis

menggunakan sertifikat digital

2.500.000.0005

Layanan

2.500.000.000 0

3033.015 Rancangan Kebijakan/regulasi Keamanan Informasi 2.814.223.0003

Kebijakan

0 2.814.223.000

3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Aplikasi Informatika

41.661.083.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

41.661.083.000

Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evalusi program

kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan

perundang-undangan yang diselesaikan

001

Persentase (%) penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tata

Cara Intersepsi

002

Persentase (%) penyusunan RPP PDES003

Jumlah Peraturan Presiden/Menteri004

Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program

kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana

dan prasarana

005

3034.001 Tatalaksana Perkantoran 2.080.221.0004

Dokumen

0 2.080.221.000

3034.002 Dokumen perencanaan dan laporan 2.570.722.0003

Dokumen

0 2.570.722.000

3034.003 Dokumen keuangan 1.101.420.0003

Dokumen

0 1.101.420.000

3034.004 Dokumen Peraturan perundang-undangan dan kerjasama

internasional

3.061.534.0004

Dokumen

0 3.061.534.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3034.007 Pembahasaan RUU Perubahan UU ITE 1.418.160.0001

Dokumen

0 1.418.160.000

3034.008 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi 514.600.0001

Dokumen

0 514.600.000

3034.009 Penyusunan RPP PDES 512.600.0001

Dokumen

0 512.600.000

3034.010 Jumlah Peraturan Presiden/Menteri 657.400.0002

RPP/ RPM

0 657.400.000

3034.994 Layanan Perkantoran 28.994.426.00012

Bulan Layanan

0 28.994.426.000

3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 350.000.00020

Unit

0 350.000.000

3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 400.000.00030

Unit

0 400.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 113.276.028.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Nilai Rata-rata Egovernment Nasional01

Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-bisnis02

Jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang

memenuhi kebutuhan masyarakat

03

3029 Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.938.259.000

3029.002 Regulasi/kebijakan teknis bidang e-business

[Base Line]

487.120.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Regulasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 487.120.000

011 Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Bidang e-Business 487.120.000 � � � �

3029.005 Tanda Daftar yang diterbitkan

[Base Line]

565.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

50 Tanda Daftar

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 565.000.000

011 Pengelolaan Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik 565.000.000 � � � �

3029.006 Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani

[Base Line]

1.961.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1.800 Situs

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.961.500.000

011 Penanganan Situs Internet 777.000.000 � � � �

012 Forum Fasilitator Internet 1.184.500.000 � � � �

3029.007 Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain Indonesia

[Base Line]

795.760.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 795.760.000

011 Pengelolaan Nama Domain Indonesia 795.760.000 � � � �

3029.008 Data proliferasi pemanfaatan teknologi e-business di

Indonesia

[Base Line]

944.114.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Buku

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 944.114.000

011 Proliferasi Teknologi dan Infrastruktur e-Business 944.114.000 � � � �

3029.009 Rekomendasi hasil kegiatan bidang industri dan ekonomi

digital (emerging digital)

[Base Line]

2.126.335.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Rekomendasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.126.335.000

011 Fasilitasi e-Bisnis Indonesia 545.000.000 � � � �

012 Evaluasi dan monitoring Kegiatan e-Business 378.378.000 � � � �

013 Sosialisasi e-Business 346.030.000 � � � �

014 Fasilitasi Dukungan Direktorat e-Business 721.502.000 � � � �

015 Peningkatan Tata Kelola bidang e-Business 135.425.000 � � � �

3029.010 Komunitas UMKM yang ditransformasi menjadi e-UMKM

[Base Line]

2.152.307.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Komunitas

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.152.307.000

011 Advokasi Transformasi UKM Menjadi e-UKM dalam Penerapan

Aplikasi e-Business

262.950.000 � � � �

012 Bimtek Aplikasi e-Business 1.337.922.000 � � � �

013 Inisiasi Komunitas e-UKM dalam Transformasi Menuju e-Business 551.435.000 � � � �

3029.011 Jumlah Puskomkreatif

[Base Line]

1.906.123.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.906.123.000

011 Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi UKM 1.906.123.000 � � � �

3030 Pembinaan dan Pengembangan E-Government

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

17.463.265.000

3030.002 Kebijakan dan regulasi bidang e-Government

[Base Line]

350.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

regulasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000

011 Penyusunan RPM Menteri tentang Government Chief Information

Officer (CIO) Nasional

350.000.000 � � � �

3030.012 Dokumen Master Plan (MP) e-Government Nasional

[Base Line]

350.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000

011 Penyusunan dokumen Master Plan (MP) e-Government Nasional 350.000.000 � � � �

3030.013 Indeks PeGI Nasional rata-rata

[Base Line]

6.570.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2,8000 Index Pegi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.570.000.000

011 Pelaksanaan Koordinasi implementasi e-Government (PeGI) 3.900.000.000 � � � �

012 Penyelenggaraan Forum e-Government Nasional 340.000.000 � � � �

013 Penyelenggaraan Tatakelola & Peningkatan kapasitas Direktorat

e-Government

1.150.000.000 � � � �

014 Pemanfaatan dan Pembinaan Penguasaan Perangkat Lunak OSS

Pada Instansi Pemerintah

500.000.000 � � � �

015 Helpdesk e-Government 680.000.000 � � � �

3030.018 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi

Generik Kepemerintahan Nasional

[Base Line]

2.093.265.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.093.265.000

011 Aplikasi Generik Kepemerintahan Nasional yang dikembangkan 2.093.265.000 � � � �

3030.019 Pelayanan Fasilitasi Penggunaan Domain instansi

Pemerintah

[Base Line]

900.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 900.000.000

011 LAPORAN PELAYANAN FASILITASI PENGGUNAAN NAMA DOMAIN

INSTANSI PEMERINTAH

900.000.000 � � � �

3030.020 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan penyediaan

Layanan Publik Aplikasi Generik Nasional secara on line

2.400.000.000 KP2 Kegiatan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

[Base Line]

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.400.000.000

011 Penyediaan Aplikasi Generik Layanan Publik secara on line 1.900.000.000 � � � �

012 Pelaksanaan Pendaftaran dan Sosialisasi Sistem Elektronik Instansi

Pemerintah

500.000.000 � � � �

3030.022 Pelayanan Pengelolaan integrasi Jaringan Intra

Pemerintah

[Base Line]

1.400.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.400.000.000

011 Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah 1.400.000.000 � � � �

3030.023 Layanan Pengelolaan Data Center e-Government

[Base Line]

1.900.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.900.000.000

011 Pengelolaan Data Center e-Government 1.900.000.000 � � � �

3030.024 Layanan Pembinaan Pengelolaan Layanan Berbagi Pakai

Data Antar Aplikasi Pengolah Data

[Base Line]

1.500.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Layanan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.500.000.000

011 Pembinaan Pengelolaan Layanan Elektronik Berbagi Pakai Data

Antar Aplikasi Pengolah Data

1.500.000.000 � � � �

3031 Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri

Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

9.332.857.000

3031.002 Regulasi/Kebijakan teknis industri informatika

[Base Line]

1.420.173.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Kebijakan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.420.173.000

019 RPM Kompabilitas Perangkat Keras Dalam Penyelenggaraan Sistem

Elektronik

380.000.000 � � � �

020 Finalisasi Penyusunan Game Rating System 602.343.000 � � � �

021 RPM Tenaga Ahli 437.830.000 � � � �

3031.005 Fasilitas Pengembangan Inkubator

[Base Line]

2.012.705.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.012.705.000

018 Penyelenggaraan Inkubator Industri Informatika 995.592.000 � � � �

019 Penyelenggaraan Hub DigitalPreneur 1.017.113.000 � � � �

3031.007 Kegiatan pemanfaatan, promosi dan fasilitasi produk dan

jasa TIK

[Base Line]

2.682.005.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.682.005.000

011 Promosi Industri TIK 800.500.000 � � � �

012 Pengembangan Aplikasi Embedded System Software dan Aplikasi

untuk Smartphone

1.087.951.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

017 Penyelenggaraan Forum Industri Konten Teknokreatif Indonesia 293.554.000 � � � �

023 Fasilitasi Penyelenggaraan Asia Green IT Forum 500.000.000 � � � �

3031.010 Pemilihan Pusat Industri Berbasis TIK di Jawa-Bali,

Sumatera, Sulawesi

[Base Line]

2.600.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.600.000.000

021 Pemilihan 5 Pusat Industri Berbasis TIK 2.600.000.000 � � � �

3031.011 Peta ekosistem industri berbasis TIK indonesia (software

dan konten multimedia)

[Base Line]

617.974.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 617.974.000

022 Peta Ekosistim Industri Berbasis TIK Indonesia 617.974.000 � � � �

3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan

Masyarakat

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

15.339.796.000

3032.010 Aplikasi Pengelolaan Rusunawa

[Base Line]

500.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Aplikasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 500.000.000

011 Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Rusunawa 500.000.000 � � � �

3032.011 Pendampingan untuk penguatan masyarakat dalam

bentuk edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi

rusunawa

[Base Line]

184.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 184.500.000

011 Bimbingan Teknis Pendampingan untuk penguatan masyarakat

dalam bentuk edukasi dan pendayagunaan sistem aplikasi

Rusunawa

184.500.000 � � � �

3032.012 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Perdesaan

[Base Line]

2.490.370.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Prototype

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.490.370.000

011 Penyediaan Prototype Pusat Kreatif Produktif dan Aplikasi

Masyarakat Perdesaan

614.342.000 � � � �

012 Sarana Bantuan Operasi CAP (Pemeliharaan CAP di Lampung Lot.2

di 110 lokasi, Banten dan Jawa Barat LOT. 1 di 112 lokasi, PHLN

Hibah GPOBA Grant TF 092629

1.876.028.000 � � � �

3032.013 Jumlah Desa yang memberdayakan Sistem Informasi Desa

[Base Line]

1.218.084.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

20 Desa

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.218.084.000

011 Bimbingan Teknis pemberdayaan Sistem Informasi Desa 1.218.084.000 � � � �

3032.014 Lokasi pembentukan Relawan TIK

[Base Line]

854.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Provinsi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 854.500.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 5

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Pengukuhan Relawan TIK dan Bimbingan Teknis untuk Relawan

TIK

854.500.000 � � � �

3032.015 Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif

[Base Line]

2.501.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

700 Agen Perubahan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.501.000.000

011 Training of Trainer Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif dan

Produktif

2.501.000.000 � � � �

3032.016 Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang mendukung

kearifan lokal

[Base Line]

570.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

100 Konten/situs

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 570.500.000

011 Pengayaan Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang mendukung

kearifan lokal

570.500.000 � � � �

3032.017 Aplikasi dan Konten

[Base Line]

2.467.850.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

800 Konten/Aplikasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.467.850.000

011 Ajang Cipta Karya 2.467.850.000 � � � �

3032.018 Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan TIK bagi

responsif gender, pemuda, dan masyarakat berkebutuhan

khusus (difabel)

[Base Line]

1.571.250.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

600 Peserta

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.571.250.000

011 Bimbingan Teknis Pemberdayaan TIK responsif gender, pemuda,

dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

1.571.250.000 � � � �

3032.019 Peraturan Perundangan di bidang Pemberdayaan

Informatika

[Base Line]

450.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Peraturan

Perundanga

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 450.000.000

011 Pembuatan Peraturan di bidang Pemberdayaan Informatika 450.000.000 � � � �

3032.020 Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat

Perbatasan

[Base Line]

690.010.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Prototype

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 690.010.000

011 Penyediaan Prototype Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan

Aplikasi Masyarakat Perbatasan

690.010.000 � � � �

3032.021 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi Masyarakat Nelayan

[Base Line]

459.214.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Prototype

3032.021.001 Pusat Kreatif Produktif Masyarakat Nelayan 259.214.0001 Prototype

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 259.214.000

011 Penyediaan Prototype Pusat Kreatif Produktif Masyarakat Nelayan 259.214.000 � � � �

3032.021.002 Aplikasi untuk Kebutuhan Masyarakat Nelayan 200.000.0001 Prototype

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 200.000.000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

011 Penyediaan Aplikasi untuk Kebutuhan Masyarakat Nelayan 200.000.000 � � � �

3032.022 Fasilitasi Dukungan Pemberdayaan Informatika

[Base Line]

1.053.768.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Paket

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.053.768.000

011 Pengembangan SDM Pemberdayaan Informatika 1.053.768.000 � � � �

3032.023 Karya dalam bidang IPTEK untuk kompetisi ASEAN +3

(Junior Science Odyssey)

[Base Line]

328.750.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Karya

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 328.750.000

011 Ajang Kompetisi Internasional 328.750.000 � � � �

3033 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan

Informasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

18.540.768.000

3033.005 Kasus tindak pidana ITE yang tertangani

[Base Line]

3.108.755.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

7 Kasus

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.108.755.000

011 Operasional Penyidikan dan Penindakan 1.805.602.000 � � � �

012 Training PPNS 289.498.000 � � � �

013 Bimbingan Teknis Penyidikan dan Penindakan Cybercrime 780.615.000 � � � �

014 Penyusunan Prosedur Standar Operasi Penyidikan dan Penindakan

Tindak Pidana Bidang TIK

233.040.000 � � � �

3033.006 Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi

[Base Line]

3.818.463.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 instansi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.818.463.000

011 FASILITASI PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN INSIDEN 955.611.000 � � � �

012 KOORDINASI PENANGANAN INSIDEN 1.559.454.000 � � � �

013 MONITORING KEAMANAN INFORMASI 1.303.398.000 � � � �

3033.012 Penyelenggara Layanan Publik yang menerapkan Standar

Keamanan Informasi

[Base Line]

3.561.364.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

60 Instansi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.561.364.000

012 Seminar dan Kampanye Keamanan Informasi 2.447.428.000 � � � �

013 Pemeringkatan Indeks KAMINFO 1.113.936.000 � � � �

3033.013 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

[Base Line]

2.737.963.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Psre

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.737.963.000

011 Operasional Tim P2SE 962.178.000 � � � �

012 Operasional Tim PSrE Induk 1.775.785.000 � � � �

3033.014 Pengamanan transaksi elektronik pada

infrastruktur/layanan kritis menggunakan sertifikat digital

[Output Baru - Perubahan Kebijakan]

2.500.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Layanan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 7

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.500.000.000

011 Implementasi Sertifikat Digital 2.500.000.000 � � � �

3033.015 Rancangan Kebijakan/regulasi Keamanan Informasi

[Base Line]

2.814.223.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

3 Kebijakan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.814.223.000

011 Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi 2.814.223.000 � � � �

3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Aplikasi Informatika

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

41.661.083.000

3034.001 Tatalaksana Perkantoran

[Base Line]

2.080.221.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.080.221.000

012 Peningkatan Tata Laksana dan SDM 1.275.730.000 � � � �

013 Operasionalisasi website Ditjen Aptika 141.091.000 � � � �

015 Pengelolaan Kearsipan 261.300.000 � � � �

016 Pengelolaan BMN dan Perlengkapan 402.100.000 � � � �

3034.002 Dokumen perencanaan dan laporan

[Base Line]

2.570.722.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.570.722.000

019 Penyempurnaan Rencana dan Program Ditjen APTIKA 955.297.000 � � � �

020 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Tahunan, Monitoring

dan LAKIP

759.869.000 � � � �

021 Sistem Data Informatika 855.556.000 � � � �

3034.003 Dokumen keuangan

[Base Line]

1.101.420.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.101.420.000

023 Penyusunan dokumen dan laporan pertanggungjawaban keuangan 450.140.000 � � � �

024 Penyusunan laporan bulanan dan rekonsiliasi 472.339.000 � � � �

025 Penelaahan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 178.941.000 � � � �

3034.004 Dokumen Peraturan perundang-undangan dan kerjasama

internasional

[Base Line]

3.061.534.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.061.534.000

028 Diskusi Publik UU ITE dan PP PSTE 1.301.947.000 � � � �

030 Pembinaan Hukum 287.898.000 � � � �

031 Kerjasama Nasional dan Internasional bidang TIK 1.338.939.000 � � � �

032 Penyelenggaraan Seminar, Diskusi, Sarasehan 132.750.000 � � � �

3034.007 Pembahasaan RUU Perubahan UU ITE

[Base Line]

1.418.160.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.418.160.000

011 Pembahasan RUU Perubahan UU ITE 1.418.160.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.04.08) PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKAPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 8

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3034.008 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi

[Base Line]

514.600.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 514.600.000

011 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi 514.600.000 � � � �

3034.009 Penyusunan RPP PDES

[Base Line]

512.600.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 512.600.000

011 Penyusunan RPP PDeS 512.600.000 � � � �

3034.010 Jumlah Peraturan Presiden/Menteri

[Base Line]

657.400.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 RPP/ RPM

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 657.400.000

011 Penyusunan RPP Pusat Intersepsi Nasional (PIN) 244.200.000 � � � �

012 Penyusunan RPM Perlindungan Data Pribadi dan RPM Tata Cara

Sanksi Administratif

413.200.000 � � � �

3034.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

28.994.426.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 28.994.426.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 22.890.206.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.104.220.000 � � � �

3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

350.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

20 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 350.000.000

011 Pengadaan Alat Pengolah Data 350.000.000 � � � �

3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

400.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

30 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 400.000.000

011 Pengadaan Meubelair 200.000.000 � � � �

012 Renovasi Sarana Prasarana Gedung 200.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

113.276.028.000

111.400.000.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

1.876.028.000

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.04.08 Program Pengembangan Aplikasi

Informatika

42.348.436 113.276.028 6.107.221 6.107.221 6.107.221

3029 Pembinaan dan Pengembangan

E-Bisnis

1.369.480 10.938.259

3029.002 Regulasi/kebijakan teknis bidang e-business

[Satuan : Regulasi]

1.369.480 487.120

[2] [2] [2] [2] [2]

3029.005 Tanda Daftar yang diterbitkan

[Satuan : Tanda Daftar]

565.000

[50] [50] [50] [50] [50]

3029.006 Jumlah situs internet bermuatan negatif

yang tertangani

[Satuan : Situs]

1.961.500

[1.800] [1.800] [1.800] [1.800] [1.800]

3029.007 Pelaksanaan Pengelolaan Nama Domain

Indonesia

[Satuan : Kegiatan]

795.760

[1] [1] [1] [1] [1]

3029.008 Data proliferasi pemanfaatan teknologi

e-business di Indonesia

[Satuan : Buku]

944.114

[1] [1] [1] [1] [1]

3029.009 Rekomendasi hasil kegiatan bidang industri

dan ekonomi digital (emerging digital)

[Satuan : Rekomendasi]

2.126.335

[3] [3] [3] [3] [3]

3029.010 Komunitas UMKM yang ditransformasi

menjadi e-UMKM

[Satuan : Komunitas]

2.152.307

[8] [8] [8] [8] [8]

3029.011 Jumlah Puskomkreatif

[Satuan : Unit]

1.906.123

[2] [2] [2] [2] [2]

3030 Pembinaan dan Pengembangan

E-Government

17.463.265

3030.002 Kebijakan dan regulasi bidang

e-Government

[Satuan : Dokumen regulasi]

350.000

[1] [1] [1] [1] [1]

3030.012 Dokumen Master Plan (MP) e-Government

Nasional

[Satuan : Dokumen]

350.000

[0] [1] [1] [1] [1]

3030.013 Indeks PeGI Nasional rata-rata

[Satuan : Index Pegi]

6.570.000

[0] [3] [1] [1] [1]

3030.018 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan

Aplikasi Generik Kepemerintahan Nasional

[Satuan : Kegiatan]

2.093.265

[0] [5] [1] [1] [1]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3030.019 Pelayanan Fasilitasi Penggunaan Domain

instansi Pemerintah

[Satuan : Layanan]

900.000

[0] [1] [1] [1] [1]

3030.020 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan

penyediaan Layanan Publik Aplikasi Generik

Nasional secara on line

[Satuan : Kegiatan]

2.400.000

[0] [2] [1] [1] [1]

3030.022 Pelayanan Pengelolaan integrasi Jaringan

Intra Pemerintah

[Satuan : Layanan]

1.400.000

[0] [5] [1] [1] [1]

3030.023 Layanan Pengelolaan Data Center

e-Government

[Satuan : Layanan]

1.900.000

[0] [5] [1] [1] [1]

3030.024 Layanan Pembinaan Pengelolaan Layanan

Berbagi Pakai Data Antar Aplikasi Pengolah

Data

[Satuan : Layanan]

1.500.000

[0] [2] [1] [1] [1]

3031 Pembinaan, Pengembangan dan

Kemitraan Industri Informatika

2.120.000 9.332.857

3031.002 Regulasi/Kebijakan teknis industri

informatika

[Satuan : Kebijakan]

870.000 1.420.173

[2] [3] [2] [2] [2]

3031.005 Fasilitas Pengembangan Inkubator

[Satuan : Lokasi]

1.250.000 2.012.705

[1] [2] [4] [4] [4]

3031.007 Kegiatan pemanfaatan, promosi dan

fasilitasi produk dan jasa TIK

[Satuan : Kegiatan]

2.682.005

[0] [4] [1] [0] [0]

3031.010 Pemilihan Pusat Industri Berbasis TIK di

Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi

[Satuan : Dokumen]

2.600.000

[0] [1] [0] [0] [0]

3031.011 Peta ekosistem industri berbasis TIK

indonesia (software dan konten multimedia)

[Satuan : Dokumen]

617.974

[0] [2] [1] [0] [0]

3032 Pembinaan dan Pengembangan Tik

Untuk Pemberdayaan Masyarakat

15.339.796

3032.010 Aplikasi Pengelolaan Rusunawa

[Satuan : Aplikasi]

500.000

[1] [1] [1] [1] [1]

3032.011 Pendampingan untuk penguatan

masyarakat dalam bentuk edukasi dan

pendayagunaan sistem aplikasi rusunawa

[Satuan : Lokasi]

184.500

[5] [5] [5] [5] [5]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3032.012 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi

Masyarakat Perdesaan

[Satuan : Prototype]

2.490.370

[2] [2] [2] [2] [2]

3032.013 Jumlah Desa yang memberdayakan Sistem

Informasi Desa

[Satuan : Desa]

1.218.084

[20] [20] [20] [20] [20]

3032.014 Lokasi pembentukan Relawan TIK

[Satuan : Provinsi]

854.500

[5] [5] [5] [5] [5]

3032.015 Agen Perubahan Internet Cerdas, Kreatif

dan Produktif

[Satuan : Agen Perubahan]

2.501.000

[700] [700] [700] [700] [700]

3032.016 Konten/Situs/Blog Audio dan Video yang

mendukung kearifan lokal

[Satuan : Konten/situs]

570.500

[100] [100] [100] [100] [100]

3032.017 Aplikasi dan Konten

[Satuan : Konten/Aplikasi]

2.467.850

[800] [800] [800] [800] [800]

3032.018 Peserta Bimbingan Teknis Pemberdayaan

TIK bagi responsif gender, pemuda, dan

masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

[Satuan : Peserta]

1.571.250

[600] [600] [600] [600] [600]

3032.019 Peraturan Perundangan di bidang

Pemberdayaan Informatika

[Satuan : Peraturan Perundanga]

450.000

[1] [1] [1] [1] [1]

3032.020 Pusat Komunitas Kreatif Produktif dan

aplikasi Masyarakat Perbatasan

[Satuan : Prototype]

690.010

[2] [2] [2] [2] [2]

3032.021 Pusat Kreatif Produktif dan aplikasi

Masyarakat Nelayan

[Satuan : Prototype]

459.214

[1] [2] [1] [1] [1]

3032.022 Fasilitasi Dukungan Pemberdayaan

Informatika

[Satuan : Paket]

1.053.768

[1] [1] [1] [1] [1]

3032.023 Karya dalam bidang IPTEK untuk kompetisi

ASEAN +3 (Junior Science Odyssey)

[Satuan : Karya]

328.750

[10] [10] [10] [10] [10]

3033 Pembinaan dan Pengembangan

Sistem Keamanan Informasi

18.540.768 5.359.471 5.359.471 5.359.471

3033.005 Kasus tindak pidana ITE yang tertangani

[Satuan : Kasus]

3.108.755 3.689.600 3.689.600 3.689.600

[7] [7] [7] [7] [7]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3033.006 Tim Penanganan Insiden Keamanan

Informasi

[Satuan : instansi]

3.818.463

[0] [2] [3] [4] [4]

3033.012 Penyelenggara Layanan Publik yang

menerapkan Standar Keamanan Informasi

[Satuan : Instansi]

3.561.364

[80] [60] [65] [70] [75]

3033.013 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

[Satuan : Psre]

2.737.963 1.669.871 1.669.871 1.669.871

[1] [1] [1] [1] [1]

3033.014 Pengamanan transaksi elektronik pada

infrastruktur/layanan kritis menggunakan

sertifikat digital

[Satuan : Layanan]

2.500.000

[0] [5] [5] [5] [10]

3033.015 Rancangan Kebijakan/regulasi Keamanan

Informasi

[Satuan : Kebijakan]

2.814.223

[3] [3] [3] [3] [3]

3034 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Aplikasi

Informatika

38.858.956 41.661.083 747.750 747.750 747.750

3034.001 Tatalaksana Perkantoran

[Satuan : Dokumen]

6.550.000 2.080.221

[4] [4] [4] [4] [4]

3034.002 Dokumen perencanaan dan laporan

[Satuan : Dokumen]

3.750.000 2.570.722

[3] [3] [3] [3] [3]

3034.003 Dokumen keuangan

[Satuan : Dokumen]

1.650.000 1.101.420

[3] [3] [3] [3] [3]

3034.004 Dokumen Peraturan perundang-undangan

dan kerjasama internasional

[Satuan : Dokumen]

7.350.000 3.061.534 147.750 147.750 147.750

[8] [4] [4] [4] [4]

3034.007 Pembahasaan RUU Perubahan UU ITE

[Satuan : Dokumen]

1.418.160

[1] [1] [1] [1] [1]

3034.008 Penyusunan RUU Tata Cara Intersepsi

[Satuan : Dokumen]

514.600

[1] [1] [1] [1] [1]

3034.009 Penyusunan RPP PDES

[Satuan : Dokumen]

512.600

[1] [1] [1] [1] [1]

3034.010 Jumlah Peraturan Presiden/Menteri

[Satuan : RPP/ RPM]

657.400

[0] [2] [2] [2] [2]

3034.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

19.558.956 28.994.426

[12] [12] [12] [12] [12]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

KOTA JAKARTA PUSAT

(664262)

(01)

(04) DITJEN APLIKASI INFORMATIKA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3034.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

350.000 200.000 200.000 200.000

[0] [20] [20] [20] [20]

3034.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

400.000 400.000 400.000 400.000

[0] [30] [30] [30] [30]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

42.348.436

113.276.028

6.107.221

6.107.221

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 169.188.398.000

Indikator Kinerja Utama Program :

169.188.398.000

Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan

dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial

01

Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap

Media Center

02

Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh

Masyarakat

03

Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang

Sesuai Dengan Kearifan Lokal

04

Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan

yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien

05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan

Informasi Publik

Outcome :

3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

Nasional

10.793.473.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

10.793.473.000

Jumlah kebijakan dan standarisasi di bidang komunikasi dan

informasi publik

001

Jumlah SDM Pranata Humas yang meningkat Kompetensi dan

kualitasnya

002

Jumlah SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik

Negara yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU

KIP

003

Jumlah SKPD Provinsi yang meningkat kualitas tata kelolanya di

bidang informasi dan komunikasi publik

004

Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU

KIP

005

Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk

menyediakan durasi kampanye revolusi mental dan restorasi sosial

melalui PSA

006

3044.001 Kebijakan Bidang Komunikasi Publik 2.738.869.0007

Dokumen

0 2.738.869.000

3044.010 SDM Pranata Humas yang Kompeten dan berkualitas 1.581.278.000200

Orang

0 1.581.278.000

3044.011 SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik Negara

yang meningkat kemampuannya dalam implementasi UU KIP

1.613.190.000250

Orang

0 1.613.190.000

3044.012 Penatalaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Diseminasi Informasi

yang terintegrasi untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1.147.137.000102

SKPD

0 1.147.137.000

3044.013 Laporan Hasil Kampanye Massif di Ruang Publik kepada

Masyarakat tentang Hak Akses Informasi Publik

2.992.939.0002.000

Orang

0 2.992.939.000

3044.014 Dokumen Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran untuk

menyediakan durasi kampanye revolusi dan mental dan restorasi

sosial melalui PSA

720.060.0001

Dokumen

0 720.060.000

3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 16.013.490.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

16.013.490.000

Jumlah kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik

dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukasi

001

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

Jumlah analisis bidang polhukam, perekonomian, pembangunan

manusia dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai rekomendasi

penyusunan kebijakan

002

Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah

003

3045.006 Analisis bidang polhukam, perekonomian, pembangunan manusia

dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai rekomendasi

penyusunan kebijakan

4.044.080.000300

Analisis

0 4.044.080.000

3045.007 Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik dalam

rangka mendorong konten lokal yang berbasis edukas

1.493.940.0002

Kebijakan

0 1.493.940.000

3045.008 Judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk

meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa

dan lingkungan sosialnya (ter

10.475.470.00024

Judul

0 10.475.470.000

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 30.299.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

30.299.000.000

Jumlah Media Publik (termasuk media center) yang diperkuat001

Jumlah Pembangunan dan penguatan Media Center lengkap dan

berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah

terluar/Terdepan/Pasca Konflik.

002

Jumlah Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas

(M-Pustika) sebagai penyebaran informasi di daerah terluar,

terdepan, tertinggal dan pasca konflik

003

Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi

informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan

prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia

004

Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi

mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200

kecamatan

005

Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk

menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait

revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1.200

kecamatan

006

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi

kampanye revolusi mental

007

3046.001 Lembaga/ media publik yang diperkuat 3.767.572.000180

Kegiatan

0 3.767.572.000

3046.002 Media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di

provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik

6.876.147.00035

Lokasi

0 6.876.147.000

3046.004 Informasi publik yang dikelola dan disebarluaskan 12.674.289.00018

Kegiatan

0 12.674.289.000

3046.006 Dokumen Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait

kampanye revolusi mental

234.450.0001

Dokumen

0 234.450.000

3046.007 Penyebaran Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat

untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait

revolusi mental

1.647.095.0001

Laporan

0 1.647.095.000

3046.008 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi

kampanye revolusi mental

64.644.0001

Laporan

0 64.644.000

3046.009 Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika)

sebagai penyebaran informasi di daerah terluar, terdepan,

5.034.803.00010

Unit

0 5.034.803.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

tertinggal dan pasca konflik

3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga

Komunikasi

15.798.030.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

15.798.030.000

Jumlah pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan

SKPD/OPD

001

Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat

sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai

pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses

penyusunan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan

002

Jumlah peserta forum edukasi literasi media untuk meningkatkan

kesadaran dan kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih

dan memanfaatkan media sesuai kebutuhannya

003

Jumlah Pemberdayaan Media Komunitas (terutama daerah

perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik) sebagai penyebar

informasi publik kepada masyarakat

004

Jumlah lokasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional

dalam upaya meningkatkan kualitas media tradisional dalam

penyebaran informasi publik, mempertahankan nilai nilai budaya

dan merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa

005

Jumlah pemberdayaan Kelompok informasi masyarakat (terutama

daerah perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik)

006

3047.007 Pelayanan Informasi Publik berbasis isu nawacita melalui kemitraan

dengan SKPD/OPD

3.965.000.00030

SKPD

0 3.965.000.000

3047.008 Dokumen Nota Kesepahaman 3.755.460.00012

Dokumen

0 3.755.460.000

3047.009 Edukasi Literasi Media untuk meningkatkan kesadaran dan

kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan

memanfaatkan media sesuai kebutuhannya

3.708.050.0001.000

Peserta

0 3.708.050.000

3047.010 Pemberdayaan Media Komunitas di wilayah perbatasan/terluar,

terpencil dan pasca konflik

1.145.300.0005

Provinsi

0 1.145.300.000

3047.011 Pemberdayaan FK Metra di tingkat provinsi 1.985.220.0005

Provinsi

0 1.985.220.000

3047.012 Pemberdayaan KIM di wilayah pebatasan/terluar, terpencil dan

pasca konflik

1.239.000.00010

Kab/Kota

0 1.239.000.000

3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi

Internasional

12.840.319.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

12.840.319.000

Jumlah masyarakat Indonesia dan masyarakat asing penerima

informasi di LN serta masyarakat asing di dalam negeri

001

Jumlah kemitraan dan layanan informasi internasional dengan

perwakilan negara asing dan lembaga internasional

002

Jumlah kemitraan dengan media asing003

Jumlah Publikasi konten di media asing/berbahasa asing tentang

citra positif Indonesia

004

Jumlah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan

informasi internasional.

005

3048.009 Kemitraan dan layanan informasi internasional dengan perwakilan

negara asing dan lembaga internasional

3.928.412.0005

Kemitraan

0 3.928.412.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3048.010 Masyarakat Indonesia penerima informasi di LN 5.585.920.000800

Orang

0 5.585.920.000

3048.011 Kemitraan dengan media asing 195.742.00010

Kemitraan

0 195.742.000

3048.012 Publikasi konten di media internasional tentang citra positif

Indonesia

2.528.000.0005

Publikasi

0 2.528.000.000

3048.013 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan

602.245.0001

Dokumen

0 602.245.000

3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

83.444.086.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

83.444.086.000

Tersusunnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data

Pribadi

001

Jumlah Dokumen Perencanaan yang jelas dan terukur002

Jumlah Dokumen Pendukung Penerapan Reformasi Birokrasi003

Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan

dan kerjasama

004

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai SAI dan peraturan

perundang-undangan lainnya

005

Jumlah Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan

Kinerja

006

Jumlah tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik007

Jumlah ketersediaan layanan dan sarana perkantoran sesuai

kebutuhan

008

Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika009

3051.001 Dokumen Perencanaan yang jelas dan terukur 1.709.724.0005

Dokumen

0 1.709.724.000

3051.002 Dokumen Reformasi Birokrasi 435.278.0004

Dokumen

0 435.278.000

3051.003 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan 1.462.319.0006

Dokumen

0 1.462.319.000

3051.004 Dokumen Kerjasama 2.983.381.0003

Dokumen

0 2.983.381.000

3051.007 Laporan keuangan yang sesuai dengan SAI dan peraturan

perundangan lainnya

1.286.959.0003

Dokumen

0 1.286.959.000

3051.008 Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan Kinerja 1.274.364.0005

Dokumen

0 1.274.364.000

3051.009 Tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik 2.971.768.0005

Dokumen /

0 2.971.768.000

3051.010 SDM Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang

paham kebijakan/peraturan perundangan bidang Kominfo

595.100.00080

Persen

0 595.100.000

3051.011 Penyusunan Rancangan undang-undang perlindungan Data Pribadi 966.400.0001

Dokumen

0 966.400.000

3051.014 Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika 24.193.233.0001

Dokumen

0 24.193.233.000

3051.994 Layanan Perkantoran 44.208.660.00012

Bulan Layanan

0 44.208.660.000

3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.064.000.000116

Unit

0 1.064.000.000

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 5:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 292.900.00073

Unit

0 292.900.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(56)

MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA

KOTA SURAKARTA

(951980)

(03)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 6.740.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

6.740.000.000

Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan

dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial

01

Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap

Media Center

02

Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh

Masyarakat

03

Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang

Sesuai Dengan Kearifan Lokal

04

Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan

yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien

05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan

Informasi Publik

Outcome :

3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda

Bersejarah di Bidang Pers

6.740.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

6.740.000.000

Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis001

Jumlah Pengunjung Monumen Pers002

Jumlah Event Penyebaran Informasi mengenai Koleksi Monumen

Pers Nasional

003

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran004

Jumlah Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Laporan005

Jumlah Pemetaan Benda Pers dan Terpeliharanya Koleksi

Monumen Pers Nasional

006

3049.004 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung Monumen Pers 291.000.00010.000

Kegiatan

0 291.000.000

3049.005 Koleksi Baru 335.000.0009

Koleksi

0 335.000.000

3049.006 Pemeliharaan, pengawaten dan perbaikan koleksi 190.000.0003

Dokumen/Laporan

0 190.000.000

3049.008 aktivitas penyebaran informasi publik melalui Monumen Pers 1.064.295.00012

Kegiatan

0 1.064.295.000

3049.009 Dukungan administrasi non operasional lainnya 571.485.0006

Dokumen

0 571.485.000

3049.010 Dokumen kerjasama dengan lembaga terkait 222.970.0003

Laporan

0 222.970.000

3049.994 Layanan Perkantoran 3.762.250.00012

Bulan Layanan

0 3.762.250.000

3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 188.000.0005

Unit

0 188.000.000

3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 115.000.00045

Unit

0 115.000.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUTVOLUME/SATUAN

BASELINE

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

ALOKASI ANGGARAN T.A. 2015

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(651969)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RENCANA KINERJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-A

JUMLAHINISIATIF

BARU

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 5.540.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5.540.000.000

Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan

dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial

01

Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap

Media Center

02

Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh

Masyarakat

03

Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang

Sesuai Dengan Kearifan Lokal

04

Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan

yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien

05

01. Meningkatnya Penyebaran, Pemerataan, dan Pemanfaatan

Informasi Publik

Outcome :

3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda

Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi

5.540.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan :

5.540.000.000

Jumlah Pengunjung Museum Penerangan001

Jumlah layanan administrasi dan dukungan teknis002

Jumlah Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum

Penerangan

003

3050.002 Kunjungan ke Museum Penerangan 72.500.00015.000

Orang

0 72.500.000

3050.003 Layanan Informasi kepada Masyarakat 604.040.00040

Kegiatan

0 604.040.000

3050.004 Koleksi Baru 606.800.0004

Koleksi

0 606.800.000

3050.994 Layanan Perkantoran 4.179.040.00012

Bulan Layanan

0 4.179.040.000

3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 77.620.0008

Unit

0 77.620.000

...............

...............

, 7 September 2015

...............

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 169.188.398.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan

dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial

01

Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap

Media Center

02

Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh

Masyarakat

03

Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang

Sesuai Dengan Kearifan Lokal

04

Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan

yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien

05

3044 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi

Nasional

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

10.793.473.000

3044.001 Kebijakan Bidang Komunikasi Publik

[Base Line]

2.738.869.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

7 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.738.869.000

011 Penyusunan Strategi Komunikasi Program/Kebijakan Kedaulatan

Pangan

393.528.000 � � � �

012 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Untuk Antisipasi Krisis

Komunikasi Kebijakan Sektor Energi dan Kelistrikan

388.268.000 � � � �

013 Perumusan Strategi Komunikasi Sinergitas Antar Pihak Untuk

Mendukung Kebijakan Maritim di Kawasan Nelayan dan Pesisir

390.336.000 � � � �

014 Penyusunan Strategi Kampanye Pendidikan dan Budaya Anti

Korupsi di Ruang Publik

387.053.000 � � � �

015 Penyempurnaan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Pedoman

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas

329.803.000 � � � �

016 Penyusunan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Pedoman Teknis

Jabfung Pranata Humas

370.717.000 � � � �

017 Penyusunan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Pemantauan

Diklat JFPH

479.164.000 � � � �

3044.010 SDM Pranata Humas yang Kompeten dan berkualitas

[Base Line]

1.581.278.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

200 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.581.278.000

011 Penyusunan Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabfung Pranata

Humas

262.302.000 � � � �

012 Penyusunan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Kualifikasi Standar

Pendidikan Jabatan Fungsional Pranata Humas

364.224.000 � � � �

013 Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pelayanan Komunikasi

Publik (Jabatan Fungsional Pranata Humas)

954.752.000 � � � �

3044.011 SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan

Publik Negara yang meningkat kemampuannya dalam

implementasi UU KIP

[Base Line]

1.613.190.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

250 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.613.190.000

011 Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Publik

532.670.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

012 Pengembangan Model Kampanye Dalam Ruang Publik Untuk Isu

Kebhinekaan

1.080.520.000 � � � �

3044.012 Penatalaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Diseminasi

Informasi yang terintegrasi untuk Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Bidang Informasi dan Komunikasi

Publik

[Base Line]

1.147.137.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

102 SKPD

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.147.137.000

011 Penyusunan Grand Desain Komunikasi Pemerintahan Untuk Sinergi

K/L dan Pemda di Kawasan Perbatasan

366.490.000 � � � �

012 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 235.680.000 � � � �

013 Penyusunan Standardisasi Diseminasi Informasi Mengenai Cinta

Budaya Daerah Bagi Pemprov, Kabupaten dan Kota

321.664.000 � � � �

014 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi dan Diseminasi

Informasi Yang Terintegrasi Untuk Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah Bidang Infformasi dan Komunikasi Publik

223.303.000 � � � �

3044.013 Laporan Hasil Kampanye Massif di Ruang Publik kepada

Masyarakat tentang Hak Akses Informasi Publik

[Base Line]

2.992.939.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2.000 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.992.939.000

011 Advokasi dan Edukasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi

Publik

2.992.939.000 � � � �

3044.014 Dokumen Keppres tentang kewajiban Lembaga Penyiaran

untuk menyediakan durasi kampanye revolusi dan mental

dan restorasi sosial melalui PSA

[Base Line]

720.060.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 720.060.000

011 Penyusunan Keppres Tentang Kewajiban Lembaga Penyiaran

Untuk Menyediakan Durasi Kampanye Revolusi Mental dan

Restorasi Sosial Melalui PSA

720.060.000 � � � �

3045 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

16.013.490.000

3045.006 Analisis bidang polhukam, perekonomian, pembangunan

manusia dan kebudayaan dan kemaritiman sebagai

rekomendasi penyusunan kebijakan

[Base Line]

4.044.080.000 KP

Lokasi : DKI JAKARTA

300 Analisis

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 4.044.080.000

011 Pengumpulan, Pengolahan dan Updating Data dalam bentuk

Infografis, Library dan Video

2.146.480.000 � � � �

012 Analisis Konten Media dan Monitoring Isu Publik 1.897.600.000 � � � �

3045.007 Kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik

dalam rangka mendorong konten lokal yang berbasis

edukas

[Base Line]

1.493.940.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

2 Kebijakan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.493.940.000

012 Kebijakan Tata Kelola Informasi 1.493.940.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 3

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

3045.008 Judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan

oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat

untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan

kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (ter

[Base Line]

10.475.470.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

24 Judul

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 10.475.470.000

012 Penyediaan Judul Konten dan Pembuatan Paket Informasi Publik

yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat

9.628.455.000 � � � �

014 Layanan dan Promosi TeSA 129 847.015.000 � � � �

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

30.299.000.000

3046.001 Lembaga/ media publik yang diperkuat

[Base Line]

3.767.572.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

180 Kegiatan

3046.001.001 Penguatan dan Evaluasi Media Publik 3.767.572.000180 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.767.572.000

011 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Media Publik 1.280.380.000 � � � �

012 Penyelenggaraan Evaluasi Lembaga/ Media Publik 1.239.438.000 � � � �

013 Penyelenggaraan Penghargaan Jurnalisme Nasional 1.247.754.000 � � � �

3046.002 Media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di

provinsi/kabupaten/kota di daerah

terluar/terdepan/pasca konflik

[Base Line]

6.876.147.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

35 Lokasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 6.876.147.000

011 Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Media Center melalui

Monitoring dan Evaluasi

147.220.000 � � � �

012 Pengadaan Sarana Media Center Daerah 6.728.927.000 � � � �

3046.004 Informasi publik yang dikelola dan disebarluaskan

[Base Line]

12.674.289.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

18 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 12.674.289.000

011 Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik melalui Media

Tercetak

4.912.284.000 � � � �

012 Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media

Online

1.806.709.000 � � � �

013 Pelaksanaan Kegiatan Penyebaran Informasi Publik melalui Media

Luar Ruang dan Audio Visual

5.955.296.000 � � � �

3046.006 Dokumen Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait

kampanye revolusi mental

[Base Line]

234.450.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 234.450.000

011 FGD Penyusunan Strategi Komunikasi kepada Masyarakat terkait

Kampanye Revolusi Mental

234.450.000 � � � �

3046.007 Penyebaran Promosi, publikasi dan advokasi kepada

masyarakat untuk menciptakan

awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi

mental

[Base Line]

1.647.095.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 4

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.647.095.000

011 Penyebaran Informasi Publik melalui Media Cetak dan Elektronik

(Edisi Khusus Penerbitan dan Penayangan Promosi, Publikasi

kepada masyarakat untuk menciptakan

Awareness/Berpartisipasi/Menonton Film ter

521.735.000 � � � �

012 Forum Advokasi dalam rangka Menciptakan

Awareness/Berpartisipasi/Menonton Film terkait Revolusi Mental

539.160.000 � � � �

013 Pemutaran Film/Layar Tancap kepada Masyarakat terkait

Kampanye Revolusi Mental

586.200.000 � � � �

3046.008 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi

komunikasi kampanye revolusi mental

[Base Line]

64.644.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Laporan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 64.644.000

011 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan strategi kampanye revolusi

mental

64.644.000 � � � �

3046.009 Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas

(M-Pustika) sebagai penyebaran informasi di daerah

terluar, terdepan, tertinggal dan pasca konflik

[Base Line]

5.034.803.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.034.803.000

011 Seleksi Daerah Calon Penerima Bantuan Kendaraan Pusat

Teknologi Informasi Komunitas (M-Pustika) melalui Monev

113.790.000 � � � �

012 Pengadaan Kendaraan Pusat Teknologi Informasi Komunitas

(M-Pustika)

4.921.013.000 � � � �

3047 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga

Komunikasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

15.798.030.000

3047.007 Pelayanan Informasi Publik berbasis isu nawacita melalui

kemitraan dengan SKPD/OPD

[Base Line]

3.965.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

30 SKPD

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.965.000.000

012 PENGELOLAAN SEKRETARIAT BAKOHUMAS 856.400.000 � � � �

013 PERTEMUAN LEMBAGA HUMAS PEMERINTAH TINGKAT REGIONAL 654.000.000 � � � �

014 PERTEMUAN LEMBAGA HUMAS PEMERINTAH TINGKAT NASIONAL 966.900.000 � � � �

015 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SDM HUMAS PEMERINTAH 488.700.000 � � � �

016 MAJALAH WARTA BAKOHUMAS 999.000.000 � � � �

3047.008 Dokumen Nota Kesepahaman

[Base Line]

3.755.460.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.755.460.000

011 FOCUS GROUP DISCUSSION DENGAN MITRA KERJA DALAM

RANGKA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KOMUNIKASI SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN LAINNYA

722.760.000 � � � �

012 DIALOG INTERAKTIF MELALUI TV DAN RADIO 2.691.000.000 � � � �

013 FORUM DISEMINASI KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

(CROSS CUTTING ISSUE)

341.700.000 � � � �

3047.009 Edukasi Literasi Media untuk meningkatkan kesadaran dan

kemampuan/kapasitas masyarakat untuk memilih dan

3.708.050.000 KP1.000 Peserta

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 5

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

memanfaatkan media sesuai kebutuhannya

[Base Line]

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.708.050.000

011 FORUM KOMUNIKASI DAN ADVOKASI DALAM RANGKA MEDIA

LIETRASI DAN CITIZEN JOURNALISM

351.750.000 � � � �

012 PENYEIMBANG INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA CETAK DAN

ELEKTRONIK

3.356.300.000 � � � �

3047.010 Pemberdayaan Media Komunitas di wilayah

perbatasan/terluar, terpencil dan pasca konflik

[Base Line]

1.145.300.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Provinsi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.145.300.000

011 FORUM SOSIALISASI PEMANFAATAN MEDIA KOMUNITAS DALAM

RANGKA DISEMINASI INFORMASI

675.300.000 � � � �

012 MATERI DISEMINASI INFORMASI 470.000.000 � � � �

3047.011 Pemberdayaan FK Metra di tingkat provinsi

[Base Line]

1.985.220.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Provinsi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.985.220.000

011 APRESIASI MEDIA PERTUNJUKKAN RAKYAT TINGKAT NASIONAL 1.022.520.000 � � � �

012 PAGELARAN MEDIA PERTUNJUKKAN RAKYAT DALAM RANGKA

PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK (PEMBERDAYAAN FK METRA)

962.700.000 � � � �

3047.012 Pemberdayaan KIM di wilayah pebatasan/terluar,

terpencil dan pasca konflik

[Base Line]

1.239.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Kab/Kota

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.239.000.000

011 BIMTEK KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) 972.800.000 � � � �

012 MONEV KEMITRAAN KOMUNIKASI 266.200.000 � � � �

3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi

Internasional

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

12.840.319.000

3048.009 Kemitraan dan layanan informasi internasional dengan

perwakilan negara asing dan lembaga internasional

[Base Line]

3.928.412.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Kemitraan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 3.928.412.000

011 Kemitraan dalam penyebaran informasi dengan perwakilan negara

asing dan lembaga internasional

1.352.448.000 � � � �

012 Kerjasama peningkatan kapasitas SDM dan pertukaran informasi

melalui budaya

232.766.000 � � � �

013 Keikutsertaan secara aktif dalam organisasi internasional 177.177.000 � � � �

014 Penyediaan Bahan Informasi dalam bentuk film, tercetak dan

media luar ruang

1.895.861.000 � � � �

015 Bimbingan teknis pelayanan informasi internasional 270.160.000 � � � �

3048.010 Masyarakat Indonesia penerima informasi di LN

[Base Line]

5.585.920.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

800 Orang

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 6

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 5.585.920.000

011 Pelaksanaan Indonesia Upadate terkait isu kemaritiman,

infrastruktur dan pariwisata

5.462.760.000 � � � �

012 Keikutsertaan dalam Pameran mempromosikan kemaritiman,

kedaulatan energi dan pariwisata

123.160.000 � � � �

3048.011 Kemitraan dengan media asing

[Base Line]

195.742.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

10 Kemitraan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 195.742.000

011 Kunjungan jurnalistik untuk promosi kemaritiman dan pariwisata

indonesia

167.562.000 � � � �

012 Chief Editor Meeting 28.180.000 � � � �

3048.012 Publikasi konten di media internasional tentang citra

positif Indonesia

[Base Line]

2.528.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Publikasi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 2.528.000.000

011 Advetorial dan Penayangan PSA terkait isu kemaritiman, pariwiisata

dan isu strategis lainnya

1.607.000.000 � � � �

012 Dialog interaktif radio dan televisi terkait kedaulatan indonesia

dibidang pangan, maritim, dan isu strategis lainnya

921.000.000 � � � �

3048.013 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan

[Base Line]

602.245.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 266.700.000

012 Focus Group Discussion 266.700.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 335.545.000

011 Rapat Koordinasi dan Pemetaan serta Analisis Kebutuhan Aktivitas

Layanan Informasi Internasional

335.545.000 � � � �

3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

(Fungsi/Subfungsi : 01.90)

83.444.086.000

3051.001 Dokumen Perencanaan yang jelas dan terukur

[Base Line]

1.709.724.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.709.724.000

020 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 51.400.000 � � � �

021 PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUN 2016 102.400.000 � � � �

024 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-KL) DAN

DIPA TAHUN 2015

38.120.000 � � � �

029 PARTISIPASI DALAM UNDANGAN/SEMINAR/WORKSHOP TENTANG

PERENCANAAN PROGRAM

124.000.000 � � � �

030 RAKER DITJEN IKP DAN RAKOR BIDANG INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PUBLIK

972.705.000 � � � �

031 BIMTEK PERENCANAAN 421.099.000 � � � �

3051.002 Dokumen Reformasi Birokrasi

[Base Line]

435.278.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Dokumen

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 7

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 435.278.000

011 STANDAR KOMPETENSI JABATAN 69.200.000 � � � �

012 SASARAN KERJA PEGAWAI 70.400.000 � � � �

013 PELAKSANAAN ASSESMENT KOMPETENSI PEGAWAI 74.978.000 � � � �

014 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 220.700.000 � � � �

3051.003 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

[Base Line]

1.462.319.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

6 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.462.319.000

011 PENELAAHAN RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN LAYANAN

PUBLIK

1.096.049.000 � � � �

013 PENYUSUNAN PRODUK KEPUTUSAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

115.065.000 � � � �

016 PENYULUHAN HUKUM 251.205.000 � � � �

3051.004 Dokumen Kerjasama

[Base Line]

2.983.381.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.983.381.000

011 PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PUBLIK DALAM NEGERI

682.211.000 � � � �

012 PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

265.052.000 � � � �

014 FASILITASI KERJASAMA DENGAN MEDIA 2.036.118.000 � � � �

3051.007 Laporan keuangan yang sesuai dengan SAI dan peraturan

perundangan lainnya

[Base Line]

1.286.959.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

3 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.286.959.000

015 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN & PENGELOLAAN ANGGARAN 465.055.000 � � � �

016 PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 402.840.000 � � � �

017 BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN 419.064.000 � � � �

3051.008 Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan Laporan

Kinerja

[Base Line]

1.274.364.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.274.364.000

026 PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2015 51.742.000 � � � �

027 PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN/TRIWULAN 64.640.000 � � � �

028 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2015 142.742.000 � � � �

030 PENYUSUNAN INSTRUMEN MONEV 329.866.000 � � � �

031 PELAKSANAAN MONEV PROGRAM DAN KEGIATAN 685.374.000 � � � �

3051.009 Tata kelola pelayanan informasi dan komunikasi publik

[Base Line]

2.971.768.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

5 Dokumen /

Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 2.971.768.000

011 LAYANAN PUBLIK/BIROKRASI 1.016.613.000 � � � �

013 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 836.510.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 8

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

014 PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN 542.645.000 � � � �

019 SEWA JARINGAN INTERNET 576.000.000 � � � �

3051.010 SDM Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik

yang paham kebijakan/peraturan perundangan bidang

Kominfo

[Base Line]

595.100.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

80 Persen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 595.100.000

012 PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 595.100.000 � � � �

3051.011 Penyusunan Rancangan undang-undang perlindungan

Data Pribadi

[Base Line]

966.400.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

Penyempurnaa

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 966.400.000

011 Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi 413.750.000 � � � �

012 Rapat Evaluasi 552.650.000 � � � �

3051.014 Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60 tahun KTT Asia

Afrika

[Base Line]

24.193.233.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

1 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 24.193.233.000

011 Kesekretariatan Bidang Media dan Humas 2.578.285.000 � � � �

012 Media Center KTT Asia-Afrika 2015 11.576.798.000 � � � �

013 Sosialisasi KAA 2015 9.628.600.000 � � � �

014 Monitoring dan Evaluasi 409.550.000 � � � �

3051.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

44.208.660.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 44.208.660.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 36.552.600.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 7.656.060.000 � � � �

3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

1.064.000.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

116 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 1.064.000.000

011 PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 1.064.000.000 � � � �

3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

292.900.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

73 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 292.900.000

011 Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi 292.900.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

169.188.398.000

169.188.398.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(56)

MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA

KOTA SURAKARTA

(951980)

(03)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 6.740.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan

dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial

01

Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap

Media Center

02

Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh

Masyarakat

03

Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang

Sesuai Dengan Kearifan Lokal

04

Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan

yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien

05

3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda

Bersejarah di Bidang Pers

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

6.740.000.000

3049.004 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung Monumen Pers

[Base Line]

291.000.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

10.000 Kegiatan

3049.004.004 Pelayanan Informasi 291.000.00010.000 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 291.000.000

025 PEMBUATAN BOOKLET MONUMEN PERS NASIONAL 50.000.000 � � � �

026 PEMBUATAN LEAFLET MONUMEN PERS NASIONAL 42.000.000 � � � �

027 PEMBUATAN VIDEO PROFIL MONUMEN PERS NASIONAL 85.000.000 � � � �

028 PROMOSI KE SEKOLAH 114.000.000 � � � �

3049.005 Koleksi Baru

[Base Line]

335.000.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

9 Koleksi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 315.000.000

029 PEMETAAN BENDA BERSEJARAH DAN KOLEKSI BUKTI TERBIT

MEDIA

315.000.000 � � � �

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 20.000.000

030 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN 20.000.000 � � � �

3049.006 Pemeliharaan, pengawaten dan perbaikan koleksi

[Base Line]

190.000.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

3 Dokumen/Lapor

an

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 190.000.000

031 FUMIGASI 95.000.000 � � � �

032 TERMITE CONTROL 65.000.000 � � � �

033 PEMELIHARAAN KOLEKSI 30.000.000 � � � �

3049.008 aktivitas penyebaran informasi publik melalui Monumen

Pers

[Base Line]

1.064.295.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

12 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.064.295.000

011 PENYELENGGARAAN PAMERAN DAN KEIKUTSERTAAN PAMERAN 275.300.000 � � � �

012 KEIKUTSERTAAN PAMERAN HARI PERS NASIONAL 104.380.000 � � � �

013 KEIKUTSERTAAN PAMERAN PEKAN INFORMASI NASIONAL 121.810.000 � � � �

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(56)

MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA

KOTA SURAKARTA

(951980)

(03)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 2

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

014 PENYELENGGARAAN SEMINAR 562.805.000 � � � �

3049.009 Dukungan administrasi non operasional lainnya

[Base Line]

571.485.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

6 Dokumen

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 571.485.000

011 PENYUSUNAN PROGRAM TAHUN 2016 107.880.000 � � � �

012 PENYUSUNAN RKAKL TAHUN 2016 150.440.000 � � � �

013 MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN 149.940.000 � � � �

014 PENINGKATAN SDM MONUMEN PERS NASIONAL 163.225.000 � � � �

3049.010 Dokumen kerjasama dengan lembaga terkait

[Base Line]

222.970.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

3 Laporan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 222.970.000

011 PENYELENGGARAAN FGD 201.970.000 � � � �

012 PENYUSUNAN DOKUMEN KERJASAMA 21.000.000 � � � �

3049.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

3.762.250.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 3.762.250.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.541.630.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.220.620.000 � � � �

3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Base Line]

188.000.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

5 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 188.000.000

017 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA 68.000.000 � � � �

018 PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN 120.000.000 � � � �

3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

115.000.000 KD

Lokasi : KOTA SURAKARTA

45 Unit

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 115.000.000

019 PENGADAAN RAK DOKUMENTASI DAN KURSI PENGUNJUNG 80.000.000 � � � �

020 PENGADAAN AC SPLIT 35.000.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

6.740.000.000

6.740.000.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

:

(059)

(51)

MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(651969)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJATAHUN ANGGARAN 2015

BAGIAN-B

(059.07.09) PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIKPROGRAM :

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/

SUB OUTPUT / KOMPONEN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Halaman : 1

KP/KD/DK/TP

SD/ CP

PERHITUNGAN TAHUN 2015 2014

2016

2017

2018

(8) (9) (10) (11)

059.07.09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 5.540.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

Persentase (%) Konten Informasi yang Diterima, Dimanfaatkan

dan Dikembangkan Oleh Pemda dan Lembaga Sosial

01

Persentase (%) Akses Aparatur Pemda dan Masyarakat Terhadap

Media Center

02

Persentase (%) Peningkatan Pemanfaatan Media Publik Oleh

Masyarakat

03

Persentase (%) Konten yang Disediakan Oleh Pemerintah yang

Sesuai Dengan Kearifan Lokal

04

Persentase (%) Kerjasama Dengan Lembaga Kemasyarakatan

yang Dilaksanakan Secara Efektif dan Efisien

05

3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian Benda-Benda

Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi

(Fungsi/Subfungsi : 04.90)

5.540.000.000

3050.002 Kunjungan ke Museum Penerangan

[Base Line]

72.500.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

15.000 Orang

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 72.500.000

011 LAYANAN KUNJUNGAN KE MUSEUM PENERANGAN 72.500.000 � � � �

3050.003 Layanan Informasi kepada Masyarakat

[Base Line]

604.040.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

40 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 604.040.000

011 LAYANAN INFORMASI 604.040.000 � � � �

3050.004 Koleksi Baru

[Base Line]

606.800.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

4 Koleksi

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 606.800.000

011 OPERASIONAL PENAMBAHAN DAN PENGEMBANGAN BENDA -

BENDA BERSEJARAH

606.800.000 � � � �

3050.994 Layanan Perkantoran

[Base Line]

4.179.040.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

12 Bulan Layanan

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG 4.179.040.000

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.424.501.000 � � � �

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.754.539.000 � � � �

3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

77.620.000 KP

Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT

8 Unit

3050.997.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 77.620.0008 Unit

JUMLAH KOMPONEN UTAMA 77.620.000

011 PENGADAAN SARANA DAN PRA SARANA PERKANTORAN 77.620.000 � � � �

...............

...............

, 7 September 2015

...............

5.540.000.000

5.540.000.000

0

0

RM

PLN

RMP

PNP

BLU

HIBAH

0

0

0

TOTAL

PDN 0

2015 2014

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.07.09 Program Pengembangan

Informasi dan Komunikasi Publik

169.188.398 169.578.768 174.541.899 178.849.059

3044 Pembinaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi Nasional

10.793.473 13.165.390 14.746.668 15.537.307

3044.001 Kebijakan Bidang Komunikasi Publik

[Satuan : Dokumen]

2.738.869 2.738.869 2.738.869 2.738.869

[3] [7] [3] [3] [3]

3044.010 SDM Pranata Humas yang Kompeten dan

berkualitas

[Satuan : Orang]

1.581.278 3.953.195 5.534.473 6.325.112

[0] [200] [500] [700] [800]

3044.011 SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi

di Badan Publik Negara yang meningkat

kemampuannya dalam implementasi UU

KIP

[Satuan : Orang]

1.613.190 1.613.190 1.613.190 1.613.190

[0] [250] [250] [250] [250]

3044.012 Penatalaksanaan Kegiatan Komunikasi dan

Diseminasi Informasi yang terintegrasi

untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

[Satuan : SKPD]

1.147.137 1.147.137 1.147.137 1.147.137

[0] [102] [1] [1] [1]

3044.013 Laporan Hasil Kampanye Massif di Ruang

Publik kepada Masyarakat tentang Hak

Akses Informasi Publik

[Satuan : Orang]

2.992.939 2.992.939 2.992.939 2.992.939

[0] [2.000] [2.000] [2.000] [2.000]

3044.014 Dokumen Keppres tentang kewajiban

Lembaga Penyiaran untuk menyediakan

durasi kampanye revolusi dan mental dan

restorasi sosial melalui PSA

[Satuan : Dokumen]

720.060 720.060 720.060 720.060

[0] [1] [1] [1] [1]

3045 Pengelolaan dan Penyediaan

Informasi

16.013.490 16.013.490 16.013.490 16.013.490

3045.006 Analisis bidang polhukam, perekonomian,

pembangunan manusia dan kebudayaan

dan kemaritiman sebagai rekomendasi

penyusunan kebijakan

[Satuan : Analisis]

4.044.080 4.044.080 4.044.080 4.044.080

[0] [300] [300] [300] [300]

3045.007 Kebijakan pengelolaan dan penyebaran

informasi publik dalam rangka mendorong

konten lokal yang berbasis edukas

[Satuan : Kebijakan]

1.493.940 1.493.940 1.493.940 1.493.940

[0] [2] [1] [1] [1]

3045.008 Judul konten informasi yang siap pakai,

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan

disebarkan ke masyarakat untuk

meningkatkan kecerdasan dan

pengembangan kepribadian bangsa dan

lingkungan sosialnya (ter

[Satuan : Judul]

10.475.470 10.475.470 10.475.470 10.475.470

[0] [24] [24] [24] [24]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 2:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3046 Pelayanan Informasi Kenegaraan

Melalui Media Publik

30.299.000 31.511.610 32.531.292 33.594.275

3046.001 Lembaga/ media publik yang diperkuat

[Satuan : Kegiatan]

3.767.572 3.914.506 4.067.172 4.225.791

[4] [180] [4] [4] [4]

3046.002 Media center lengkap dan berfungsi sesuai

standar di provinsi/kabupaten/kota di

daerah terluar/terdepan/pasca konflik

[Satuan : Lokasi]

6.876.147 7.213.077 7.566.518 7.937.278

[35] [35] [35] [35] [35]

3046.004 Informasi publik yang dikelola dan

disebarluaskan

[Satuan : Kegiatan]

12.674.289 13.168.585 13.682.160 14.215.764

[15] [18] [15] [15] [15]

3046.006 Dokumen Strategi komunikasi kepada

masyarakat terkait kampanye revolusi

mental

[Satuan : Dokumen]

234.450 468.900 468.900 468.900

[1] [1] [2] [2] [2]

3046.007 Penyebaran Promosi, publikasi dan advokasi

kepada masyarakat untuk menciptakan

awareness/berpartisipasi/menonton film

terkait revolusi mental

[Satuan : Laporan]

1.647.095 1.647.095 1.647.095 1.647.095

[0] [1] [1] [1] [1]

3046.008 Laporan Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan strategi komunikasi kampanye

revolusi mental

[Satuan : Laporan]

64.644 64.644 64.644 64.644

[0] [1] [1] [1] [1]

3046.009 Kendaraan Pusat Teknologi Informasi

Komunitas (M-Pustika) sebagai penyebaran

informasi di daerah terluar, terdepan,

tertinggal dan pasca konflik

[Satuan : Unit]

5.034.803 5.034.803 5.034.803 5.034.803

[10] [10] [10] [10] [10]

3047 Pembinaan dan Pengembangan

Kemitraan Lembaga Komunikasi

15.798.030 15.798.030 15.798.030 15.798.030

3047.007 Pelayanan Informasi Publik berbasis isu

nawacita melalui kemitraan dengan

SKPD/OPD

[Satuan : SKPD]

3.965.000 3.965.000 3.965.000 3.965.000

[0] [30] [30] [30] [30]

3047.008 Dokumen Nota Kesepahaman

[Satuan : Dokumen]

3.755.460 3.755.460 3.755.460 3.755.460

[12] [12] [12] [12] [12]

3047.009 Edukasi Literasi Media untuk meningkatkan

kesadaran dan kemampuan/kapasitas

masyarakat untuk memilih dan

memanfaatkan media sesuai kebutuhannya

[Satuan : Peserta]

3.708.050 3.708.050 3.708.050 3.708.050

[1.000] [1.000] [1.000] [1.000] [1.000]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 3:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3047.010 Pemberdayaan Media Komunitas di wilayah

perbatasan/terluar, terpencil dan pasca

konflik

[Satuan : Provinsi]

1.145.300 1.145.300 1.145.300 1.145.300

[5] [5] [5] [5] [5]

3047.011 Pemberdayaan FK Metra di tingkat provinsi

[Satuan : Provinsi]

1.985.220 1.985.220 1.985.220 1.985.220

[5] [5] [5] [5] [5]

3047.012 Pemberdayaan KIM di wilayah

pebatasan/terluar, terpencil dan pasca

konflik

[Satuan : Kab/Kota]

1.239.000 1.239.000 1.239.000 1.239.000

[10] [10] [10] [10] [10]

3048 Pengembangan Kemitraan Pelayanan

Informasi Internasional

12.840.319 13.286.280 13.753.965 14.244.430

3048.009 Kemitraan dan layanan informasi

internasional dengan perwakilan negara

asing dan lembaga internasional

[Satuan : Kemitraan]

3.928.412 4.087.578 4.254.545 4.429.692

[2] [5] [2] [2] [2]

3048.010 Masyarakat Indonesia penerima informasi di

LN

[Satuan : Orang]

5.585.920 5.859.629 6.146.751 6.447.942

[800] [800] [800] [800] [800]

3048.011 Kemitraan dengan media asing

[Satuan : Kemitraan]

195.742 195.742 195.742 195.742

[10] [10] [10] [10] [10]

3048.012 Publikasi konten di media internasional

tentang citra positif Indonesia

[Satuan : Publikasi]

2.528.000 2.528.000 2.528.000 2.528.000

[5] [5] [5] [5] [5]

3048.013 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan

[Satuan : Dokumen]

602.245 615.331 628.927 643.054

[1] [1] [1] [1] [1]

3051 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Informasi dan Komunikasi Publik

83.444.086 79.803.968 81.698.454 83.661.527

3051.001 Dokumen Perencanaan yang jelas dan

terukur

[Satuan : Dokumen]

1.709.724 1.776.400 1.845.680 1.917.663

[12] [5] [5] [5] [5]

3051.002 Dokumen Reformasi Birokrasi

[Satuan : Dokumen]

435.278 452.252 469.890 488.216

[5] [4] [1] [1] [1]

3051.003 Dokumen Peraturan Perundang-Undangan

[Satuan : Dokumen]

1.462.319 1.519.347 1.578.603 1.640.169

[3] [6] [3] [3] [3]

3051.004 Dokumen Kerjasama

[Satuan : Dokumen]

2.983.381 3.099.732 3.220.622 3.346.226

[1] [3] [1] [1] [1]

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 4:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOTA JAKARTA PUSAT

(664302)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

3051.007 Laporan keuangan yang sesuai dengan SAI

dan peraturan perundangan lainnya

[Satuan : Dokumen]

1.286.959 1.337.149 1.389.298 1.443.481

[10] [3] [3] [3] [3]

3051.008 Dokumen Monev Program dan Kegiatan dan

Laporan Kinerja

[Satuan : Dokumen]

1.274.364 1.324.060 1.375.700 1.429.352

[5] [5] [5] [5] [5]

3051.009 Tata kelola pelayanan informasi dan

komunikasi publik

[Satuan : Dokumen / Laporan]

2.971.768 3.087.665 3.208.085 3.333.199

[1] [5] [5] [5] [5]

3051.010 SDM Direktorat Jenderal Informasi dan

Komunikasi Publik yang paham

kebijakan/peraturan perundangan bidang

Kominfo

[Satuan : Persen]

595.100 618.308 642.422 667.477

[80] [80] [80] [80] [80]

3051.011 Penyusunan Rancangan undang-undang

perlindungan Data Pribadi

[Satuan : Dokumen Penyempurnaa]

966.400 966.400 966.400 966.400

[0] [1] [1] [1] [1]

3051.014 Jumlah Pelayanan informasi peringatan 60

tahun KTT Asia Afrika

[Satuan : Dokumen]

24.193.233 18.724.835 18.724.835 18.724.835

[0] [1] [1] [1] [1]

3051.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

44.208.660 45.488.001 46.812.118 48.182.580

[0] [12] [12] [12] [12]

3051.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

1.064.000 1.105.496 1.148.610 1.193.406

[0] [116] [50] [50] [50]

3051.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

292.900 304.323 316.191 328.523

[0] [73] [50] [50] [50]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

169.188.398

169.578.768

174.541.899

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(56)

MONUMEN PERS NASIONAL DI SURAKARTA

KOTA SURAKARTA

(951980)

(03)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JAWA TENGAH

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.07.09 Program Pengembangan

Informasi dan Komunikasi Publik

6.740.000 6.856.294 6.976.903 7.102.001

3049 Pelayanan Informasi dan Pelestarian

Benda-Benda Bersejarah di Bidang

Pers

6.740.000 6.856.294 6.976.903 7.102.001

3049.004 Pelayanan Informasi bagi Pengunjung

Monumen Pers

[Satuan : Kegiatan]

291.000 302.349 314.139 326.390

[7.000] [10.000] [12.000] [14.000] [16.000]

3049.005 Koleksi Baru

[Satuan : Koleksi]

335.000 335.780 336.590 337.432

[9] [9] [9] [9] [9]

3049.006 Pemeliharaan, pengawaten dan perbaikan

koleksi

[Satuan : Dokumen/Laporan]

190.000 197.410 205.107 213.107

[9] [3] [9] [9] [9]

3049.008 aktivitas penyebaran informasi publik

melalui Monumen Pers

[Satuan : Kegiatan]

1.064.295 1.064.295 1.064.295 1.064.295

[12] [12] [12] [12] [12]

3049.009 Dukungan administrasi non operasional

lainnya

[Satuan : Dokumen]

571.485 593.771 616.928 640.988

[6] [6] [6] [6] [6]

3049.010 Dokumen kerjasama dengan lembaga

terkait

[Satuan : Laporan]

222.970 231.665 240.699 250.088

[3] [3] [3] [3] [3]

3049.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

3.762.250 3.816.207 3.872.052 3.929.852

[12] [12] [12] [12] [12]

3049.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

[Satuan : Unit]

188.000 195.332 202.949 210.864

[5] [5] [5] [5] [5]

3049.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

115.000 119.485 124.144 128.985

[45] [45] [45] [45] [45]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

6.740.000

6.856.294

6.976.903

KODE KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME T.A 2014

(1) (2) (4) (5) (6) (7)

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

SATUAN KERJA :

Halaman : 1:LOKASI

:

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

PROPINSI

:

::

(059)

(51)

MUSEUM PENERANGAN DI JAKARTA

KOTA JAKARTA PUSAT

(651969)

(01)

(07) DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DKI JAKARTA

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJABAGIAN-D

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

T.A 2015 T.A 2016 T.A 2017 T.A 2018

(8)

(dalam ribuan rupiah)

059.07.09 Program Pengembangan

Informasi dan Komunikasi Publik

5.540.000 5.892.264 6.133.350 6.384.520

3050 Pelayanan Informasi dan Pelestarian

Benda-Benda Bersejarah di Bidang

Komunikasi dan Informasi

5.540.000 5.892.264 6.133.350 6.384.520

3050.002 Kunjungan ke Museum Penerangan

[Satuan : Orang]

72.500 87.000 106.333 120.833

[0] [15.000] [18.000] [22.000] [25.000]

3050.003 Layanan Informasi kepada Masyarakat

[Satuan : Kegiatan]

604.040 836.000 974.405 1.124.366

[0] [40] [45] [50] [55]

3050.004 Koleksi Baru

[Satuan : Koleksi]

606.800 647.862 679.607 712.908

[4] [4] [4] [4] [4]

3050.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

4.179.040 4.157.797 4.209.400 4.262.808

[12] [12] [12] [12] [12]

3050.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

77.620 163.605 163.605 163.605

[0] [8] [39] [39] [39]

...............

...............

, 7 September 2015

...............

PAGU SATKER BELANJA TARGET PDPT

T.A 2014

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

5.540.000

5.892.264

6.133.350