provinsi banten rincian apbd menurut urusan … · provinsi banten tahun anggaran 2018 nomor 9...
TRANSCRIPT
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1101.110101.00.000.5.1
Belanja Pegawai1101.110101.00.000.5.1.1 778.586.017.909,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 778.586.017.909,00
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1101.110101.01 159.601.653.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1101.110101.01.001 226.519.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.001.5.2.2 226.519.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1101.110101.01.002 1.345.235.700,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.002.5.2.2 1.345.235.700,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1101.110101.01.003 122.453.724.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.003.5.2.2 1.600.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.01.003.5.2.3 120.853.724.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1101.110101.01.004 2.147.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.004.5.2.2 2.147.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1101.110101.01.005 25.622.459.300,00
Belanja Pegawai1101.110101.01.005.5.2.1 6.840.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.005.5.2.2 18.782.409.300,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1101.110101.01.006 4.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.006.5.2.2 4.000.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1101.110101.01.007 1.886.715.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.007.5.2.2 1.886.715.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1101.110101.01.008 170.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.008.5.2.2 170.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1101.110101.01.009 1.750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.01.009.5.2.2 1.750.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 906.381.716.000,00
PENINGKATAN KURIKULUM SMA1101.110101.15.001 3.044.891.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.001.5.2.2 3.044.891.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMA1101.110101.15.002 83.482.000.000,00
Halaman : 17SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.002.5.2.2 2.552.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.002.5.2.3 80.930.000.000,00
PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMA1101.110101.15.003 9.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.003.5.2.2 9.000.000.000,00
PENINGKATAN KURIKULUM SMK1101.110101.15.004 4.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.004.5.2.2 4.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMK1101.110101.15.005 99.228.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.005.5.2.2 8.326.452.800,00
Belanja Modal1101.110101.15.005.5.2.3 90.901.547.200,00
PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMK1101.110101.15.006 5.500.000.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.006.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.006.5.2.2 5.500.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MODELCMBBS
1101.110101.15.275 10.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.275.5.2.2 9.747.558.125,00
Belanja Modal1101.110101.15.275.5.2.3 752.441.875,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA NEGERI (DAK)1101.110101.15.285 159.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.285.5.2.2 122.629.353.842,00
Belanja Modal1101.110101.15.285.5.2.3 36.620.646.158,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMK NEGERI (DAK)1101.110101.15.286 100.534.000.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.286.5.2.1 25.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.286.5.2.2 77.462.793.568,00
Belanja Modal1101.110101.15.286.5.2.3 23.046.006.432,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SMANEGERI
1101.110101.15.287 219.908.200.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.287.5.2.1 118.653.747.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.287.5.2.2 69.699.396.842,00
Belanja Modal1101.110101.15.287.5.2.3 31.555.056.158,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SMKNEGERI
1101.110101.15.288 146.394.625.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.288.5.2.1 107.224.541.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.288.5.2.2 14.941.054.050,00
Belanja Modal1101.110101.15.288.5.2.3 24.229.029.950,00
SARANA DAN PRASARANA SMA (DAK FISIK)1101.110101.15.289 13.518.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.289.5.2.2 665.050.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.289.5.2.3 12.852.950.000,00
SARANA DAN PRASARANA SMK (DAK FISIK)1101.110101.15.290 51.522.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.290.5.2.2 13.878.334.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.290.5.2.3 37.643.666.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16 12.982.900.000,00
PENINGKATAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16.001 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.001.5.2.2 500.000.000,00
Halaman : 18SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKANKHUSUS
1101.110101.16.002 4.961.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.002.5.2.2 492.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.002.5.2.3 4.469.000.000,00
PENINGKATAN PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KHUSUS1101.110101.16.003 5.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.003.5.2.2 5.000.000.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SKH NEGERI (DAK)1101.110101.16.390 770.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.390.5.2.2 672.700.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.390.5.2.3 98.100.000,00
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SKHNEGERI
1101.110101.16.391 562.100.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.16.391.5.2.1 88.524.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.391.5.2.2 434.751.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.391.5.2.3 38.825.000,00
PENDIDIKAN KHUSUS (DAK FISIK)1101.110101.16.392 1.189.000.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.16.392.5.2.1 4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.16.392.5.2.2 945.000.000,00
Belanja Modal1101.110101.16.392.5.2.3 240.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
1101.110101.17 20.735.164.000,00
PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKANSMA, LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS
1101.110101.17.001 6.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.17.001.5.2.2 6.000.000.000,00
PENINGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKANSMK
1101.110101.17.002 6.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.17.002.5.2.2 6.000.000.000,00
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PENDIDIKAN1101.110101.17.003 8.735.164.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.17.003.5.2.2 8.735.164.000,00
PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN1216.110101.15 2.821.113.000,00
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATANCAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
1216.110101.15.001 681.113.000,00
Belanja Pegawai1216.110101.15.001.5.2.1 4.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.001.5.2.2 676.913.000,00
PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATANSEJARAH, NILAI TRADISI DAN KESENIAN
1216.110101.15.002 840.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.002.5.2.2 840.000.000,00
PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KEBUDAYAAN1216.110101.15.003 1.300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.003.5.2.2 1.300.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.102.522.546.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.881.108.563.909,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.881.108.563.909,0
Halaman : 19SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 778.586.017.909,001
BELANJA LANGSUNG 1.102.522.546.000,002
Halaman : 20SIMRAL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010102 Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN1101.110101.18 2.850.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA BALAITEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1101.110101.18.001 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.18.001.5.2.2 486.500.000,00
Belanja Modal1101.110101.18.001.5.2.3 263.500.000,00
PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
1101.110101.18.002 2.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.18.002.5.2.2 1.421.640.000,00
Belanja Modal1101.110101.18.002.5.2.3 578.360.000,00
EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPENDIDIKAN
1101.110101.18.003 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.18.003.5.2.2 100.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.850.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.850.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.850.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan
BELANJA LANGSUNG 2.850.000.000,001
Halaman : 21SIMRAL Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan - Dinas Pendidikan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010106 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
1101.110101.15.013 1.000.000.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.013.5.2.1 8.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.013.5.2.2 644.012.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.013.5.2.3 347.588.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.000.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,001
Halaman : 22SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010107 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENPANDEGLANG
1101.110101.15.014 1.000.000.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.014.5.2.1 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.014.5.2.2 682.154.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.014.5.2.3 303.446.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.000.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenPandeglang
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,001
Halaman : 23SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010108 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
1101.110101.15.015 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.015.5.2.2 658.749.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.015.5.2.3 341.251.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.000.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,001
Halaman : 24SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010109 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 500.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG
1101.110101.15.016 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.016.5.2.2 306.426.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.016.5.2.3 193.574.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 500.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (500.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,001
Halaman : 25SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang - Dinas Pendidikan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010110 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 500.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON
1101.110101.15.017 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.017.5.2.2 458.150.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.017.5.2.3 41.850.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 500.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (500.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,001
Halaman : 26SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon - Dinas Pendidikan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010111 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENTANGERANG
1101.110101.15.018 1.000.000.000,00
Belanja Pegawai1101.110101.15.018.5.2.1 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.018.5.2.2 804.431.200,00
Belanja Modal1101.110101.15.018.5.2.3 189.568.800,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.000.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTangerang
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,001
Halaman : 27SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010112 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN PELAYANAN KCD KOTA TANGERANG
1101.110101.15.019 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.019.5.2.2 715.005.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.019.5.2.3 284.995.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.000.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,001
Halaman : 28SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010113 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1101.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1101.110101.00.000.5.2
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1101.110101.15 1.000.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KCDPENDIDIKAN DAN PELAYANAN KCD KOTA TANGERANGSELATAN
1101.110101.15.020 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1101.110101.15.020.5.2.2 731.730.000,00
Belanja Modal1101.110101.15.020.5.2.3 268.270.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.000.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota TangerangSelatan
BELANJA LANGSUNG 1.000.000.000,001
Halaman : 29SIMRAL Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1216 Kebudayaan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010114 UPT Taman Budaya
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1216.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1216.110101.00.000.5.2
PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN1216.110101.15 2.537.841.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA UPT TAMANBUDAYA
1216.110101.15.004 2.537.841.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.004.5.2.2 1.267.527.400,00
Belanja Modal1216.110101.15.004.5.2.3 1.270.313.600,00
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1216.110101.17 1.889.397.000,00
PELESTARIAN SENI BUDAYA1216.110101.17.001 1.208.284.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.17.001.5.2.2 1.208.284.000,00
PENYELENGGARAAN SENI BUDAYA1216.110101.17.002 681.113.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.17.002.5.2.2 681.113.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.427.238.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.427.238.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.427.238.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : UPT Taman Budaya
BELANJA LANGSUNG 4.427.238.000,001
Halaman : 30SIMRAL UPT Taman Budaya - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1216 Kebudayaan
Organisasi : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Organisasi : 11010115 UPT Museum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1216.110101.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1216.110101.00.000.5.2
PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN1216.110101.15 1.839.006.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA UPT MUSEUM1216.110101.15.007 1.839.006.000,00
Belanja Pegawai1216.110101.15.007.5.2.1 137.520.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.15.007.5.2.2 1.403.652.000,00
Belanja Modal1216.110101.15.007.5.2.3 297.834.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1216.110101.16 1.083.370.000,00
PENGKAJIAN DAN PERAWATAN MUSEUM1216.110101.16.001 446.357.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.16.001.5.2.2 412.913.000,00
Belanja Modal1216.110101.16.001.5.2.3 33.444.000,00
PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI SENI BUDAYA1216.110101.16.002 637.013.000,00
Belanja Barang dan Jasa1216.110101.16.002.5.2.2 637.013.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.922.376.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.922.376.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.922.376.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : UPT Museum
BELANJA LANGSUNG 2.922.376.000,001
Halaman : 31SIMRAL Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1102.110201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1102.110201.00.000.5.1.1 24.225.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.225.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 17.682.223.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1102.110201.01.001 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.001.5.2.2 50.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1102.110201.01.002 80.590.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.002.5.2.2 80.590.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1102.110201.01.003 6.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.003.5.2.2 258.000.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.003.5.2.3 5.742.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1102.110201.01.004 1.314.467.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.004.5.2.2 1.314.467.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1102.110201.01.005 5.924.752.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.01.005.5.2.1 261.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.005.5.2.2 5.663.052.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1102.110201.01.006 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.006.5.2.2 150.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1102.110201.01.007 2.251.564.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.007.5.2.2 2.251.564.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1102.110201.01.034 156.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.034.5.2.2 156.160.000,00
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (DAK)1102.110201.01.035 1.754.690.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.035.5.2.2 1.754.690.000,00
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATANMASYARAKAT
1102.110201.15 6.711.000.000,00
PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI1102.110201.15.001 560.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.001.5.2.2 560.000.000,00
Halaman : 32SIMRAL Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT
1102.110201.15.002 5.676.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.002.5.2.2 5.676.000.000,00
UPAYA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA1102.110201.15.003 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.003.5.2.2 150.000.000,00
PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN1102.110201.15.007 325.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.15.007.5.2.2 325.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTUPELAYANAN KESEHATAN
1102.110201.16 128.581.505.000,00
PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN RUJUKAN1102.110201.16.002 800.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.16.002.5.2.1 154.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.002.5.2.2 645.240.000,00
PEMBIAYAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN1102.110201.16.003 126.331.505.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.003.5.2.2 126.331.505.000,00
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN1102.110201.16.025 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.025.5.2.2 1.000.000.000,00
KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.16.029 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.16.029.5.2.2 450.000.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT1102.110201.18 2.550.000.000,00
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR1102.110201.18.001 372.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.001.5.2.2 372.500.000,00
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAKMENULAR
1102.110201.18.002 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.002.5.2.2 500.000.000,00
SURVEILANS, IMUNISASI DAN KRISIS KESEHATAN1102.110201.18.003 650.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.18.003.5.2.1 111.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.003.5.2.2 538.280.000,00
UPAYA KESEHATAN JIWA1102.110201.18.004 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.004.5.2.2 700.000.000,00
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT MENULARBERSUMBER BINATANG
1102.110201.18.005 327.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.18.005.5.2.2 327.500.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATANDAN KEFARMASIAN
1102.110201.19 8.603.394.000,00
PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN
1102.110201.19.001 5.000.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.19.001.5.2.1 4.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.001.5.2.2 800.000.000,00
KETERSEDIAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALANKESEHATAN
1102.110201.19.002 3.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.002.5.2.2 3.200.000.000,00
PENGENDALIAN, PENGAWASAN PRODUK DAN DISTRIBUSIKEFARMASIAN DAN PANGAN
1102.110201.19.003 200.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.19.003.5.2.1 1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.003.5.2.2 198.500.000,00
SARANA DAN PRASARANA KEFARMASIAN (DAK)1102.110201.19.004 203.394.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.19.004.5.2.2 590.000,00
Halaman : 33SIMRAL Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal1102.110201.19.004.5.2.3 202.804.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 164.128.122.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 188.353.122.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (188.353.122.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.225.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 164.128.122.000,002
Halaman : 34SIMRAL Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020102 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 8.532.768.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIKESEHATAN KERJA MASYARAKAT
1102.110201.01.024 3.688.768.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.024.5.2.3 3.688.768.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT
1102.110201.01.025 784.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.025.5.2.2 784.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT
1102.110201.01.026 3.730.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.01.026.5.2.1 82.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.026.5.2.2 3.647.680.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT
1102.110201.01.028 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.028.5.2.2 330.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATANKERJA MASYARAKAT
1102.110201.21 500.000.000,00
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PEKERJADAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KERJA
1102.110201.21.001 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.21.001.5.2.2 300.000.000,00
PENINGKATAN PEMBINAAN PROMOSI DAN SURVAILANSKESEHATAN KERJA
1102.110201.21.002 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.21.002.5.2.2 200.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.032.768.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 9.032.768.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (9.032.768.000,00)
Halaman : 35SIMRAL Balai Kesehatan Kerja Masyarakat - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
BELANJA LANGSUNG 9.032.768.000,001
Halaman : 36SIMRAL Balai Kesehatan Kerja Masyarakat - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020103 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BLUD)
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1102.110201.00.000.4.1.4 750.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 750.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 750.000.000,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATANKERJA MASYARAKAT
1102.110201.21 750.000.000,00
PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)1102.110201.21.003 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.21.003.5.2.2 750.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 750.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 750.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 0,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BLUD)
PENDAPATAN 750.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 750.000.000,002
Halaman : 37SIMRAL Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BLUD) - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020104 Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1102.110201.00.000.4.1.2 27.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 27.500.000,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 4.921.988.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAILABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.029 2.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.029.5.2.2 243.130.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.029.5.2.3 1.756.870.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.030 660.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.030.5.2.2 660.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.031 2.061.988.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.031.5.2.2 1.987.880.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.031.5.2.3 74.108.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1102.110201.01.033 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.033.5.2.2 200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUMKESEHATAN DAERAH
1102.110201.20 689.500.000,00
PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK DAN LABORATORIUMKESEHATAN MASYARAKAT
1102.110201.20.001 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.20.001.5.2.2 200.000.000,00
PENGENDALIAN MUTU LABORATORIUM KESEHATANDAERAH
1102.110201.20.002 489.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.20.002.5.2.2 489.500.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.611.488.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.611.488.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.583.988.000,00)
Halaman : 38SIMRAL Balai Laboratorium Kesehatan Daerah - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
PENDAPATAN 27.500.000,001
BELANJA LANGSUNG 5.611.488.000,002
Halaman : 39SIMRAL Balai Laboratorium Kesehatan Daerah - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020105 UPT RSUD Malingping
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1102.110201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1102.110201.00.000.5.1.1 18.424.800.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.424.800.000,00
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 38.378.925.446,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1102.110201.01.002 105.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.002.5.2.2 105.440.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET PADA RSUD MALINGPING
1102.110201.01.009 37.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.009.5.2.2 37.640.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA RSUDMALINGPING
1102.110201.01.011 29.447.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.011.5.2.2 750.000.000,00
Belanja Modal1102.110201.01.011.5.2.3 28.697.850.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA RSUD MALINGPING
1102.110201.01.012 796.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.012.5.2.2 796.140.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADARSUD MALINGPING
1102.110201.01.013 6.956.205.446,00
Belanja Pegawai1102.110201.01.013.5.2.1 756.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.013.5.2.2 6.200.205.446,00
KOORDINAS DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA RSUD MALINGPING
1102.110201.01.014 510.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.014.5.2.2 510.650.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PADA RSUDMALINGPING
1102.110201.01.015 525.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.015.5.2.2 525.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 8.730.448.623,00
PENGEMBANGAN MUTU DAN KERJASAMA RSUDMALINGPING
1102.110201.17.009 99.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.009.5.2.2 99.740.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP1102.110201.17.010 66.170.000,00
Halaman : 40SIMRAL UPT RSUD Malingping - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.010.5.2.2 66.170.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN KEPERAWATAN RAWATJALAN DAN RAWAT KHUSUS
1102.110201.17.011 60.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.011.5.2.2 60.200.000,00
MUTU PENUNJANG MEDIS RSUD MALINGPING1102.110201.17.012 3.340.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.012.5.2.2 3.340.900.000,00
MUTU PENUNJANG NON MEDIS RSUD MALINGPING1102.110201.17.013 2.357.624.854,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.013.5.2.2 2.357.624.854,00
ETIKA DAN MUTU PELAYANAN RSUD MALINGPING1102.110201.17.014 95.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.014.5.2.2 95.780.000,00
SARANA PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RSUDMALINGPING (DAK)
1102.110201.17.016 2.710.033.769,00
Belanja Modal1102.110201.17.016.5.2.3 2.710.033.769,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 47.109.374.069,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 65.534.174.069,00
SURPLUS/(DEFISIT) (65.534.174.069,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Malingping
BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.424.800.000,001
BELANJA LANGSUNG 47.109.374.069,002
Halaman : 41SIMRAL UPT RSUD Malingping - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020107 UPT RSUD Banten
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1102.110201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1102.110201.00.000.5.1.1 35.090.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.090.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1102.110201.01 127.258.910.899,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1102.110201.01.007 304.480.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.007.5.2.2 304.480.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET PADA RSUD BANTEN
1102.110201.01.017 12.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.017.5.2.2 12.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PADA RSUDBANTEN
1102.110201.01.018 26.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.018.5.2.2 26.200.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA RSUDBANTEN
1102.110201.01.019 73.542.040.868,00
Belanja Modal1102.110201.01.019.5.2.3 73.542.040.868,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA RSUD BANTEN
1102.110201.01.020 6.965.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.020.5.2.2 6.965.440.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADARSUD BANTEN
1102.110201.01.021 40.425.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.021.5.2.2 40.425.560.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PADA RSUDBANTEN
1102.110201.01.022 342.040.800,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.022.5.2.2 342.040.800,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1102.110201.01.034 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.01.034.5.2.2 20.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATANRSUD BANTEN (DAK)
1102.110201.01.036 5.621.149.231,00
Belanja Modal1102.110201.01.036.5.2.3 5.621.149.231,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 51.232.331.032,00
PEMANTAUAN PELAYANAN1102.110201.17.001 100.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.001.5.2.2 100.300.000,00
Halaman : 42SIMRAL UPT RSUD Banten - Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
OPERASIONAL PELAYANAN1102.110201.17.002 13.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.002.5.2.2 13.100.000,00
ASUHAN DAN ETIKA KEPERAWATAN1102.110201.17.003 22.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.003.5.2.2 22.140.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPERAWATAN1102.110201.17.004 12.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.004.5.2.2 12.360.000,00
PENGELOLAAN BARANG MEDIS RSUD BANTEN1102.110201.17.005 47.482.627.032,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.005.5.2.2 17.474.151.340,00
Belanja Modal1102.110201.17.005.5.2.3 30.008.475.692,00
PENGELOLAAN BARANG NON MEDIS RSUD BANTEN1102.110201.17.006 3.473.384.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.006.5.2.2 3.473.384.000,00
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT1102.110201.17.007 120.000.000,00
Belanja Modal1102.110201.17.007.5.2.3 120.000.000,00
REKAM MEDIS1102.110201.17.008 8.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.008.5.2.2 8.420.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 178.491.241.931,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 213.581.241.931,00
SURPLUS/(DEFISIT) (213.581.241.931,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Banten
BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.090.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 178.491.241.931,002
Halaman : 43SIMRAL UPT RSUD Banten - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020106 UPT RSUD Malingping (BLUD)
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1102.110201.00.000.4.1.4 12.556.040.817,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.556.040.817,00
JUMLAH PENDAPATAN 12.556.040.817,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 12.000.000.000,00
PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)1102.110201.17.015 12.000.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.17.015.5.2.1 4.971.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.015.5.2.2 6.245.832.149,00
Belanja Modal1102.110201.17.015.5.2.3 782.567.851,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 12.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 556.040.817,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Malingping (BLUD)
PENDAPATAN 12.556.040.817,001
BELANJA LANGSUNG 12.000.000.000,002
Halaman : 44SIMRAL UPT RSUD Malingping (BLUD) - Dinas Kesehatan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1102 Kesehatan
Organisasi : 110201 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 11020108 UPT RSUD Banten (BLUD)
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1102.110201.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1102.110201.00.000.4.1
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1102.110201.00.000.4.1.4 50.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 50.000.000.000,00
BELANJA DAERAH1102.110201.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1102.110201.00.000.5.2
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1102.110201.17 50.000.000.000,00
PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)1102.110201.17.015 50.000.000.000,00
Belanja Pegawai1102.110201.17.015.5.2.1 4.392.797.000,00
Belanja Barang dan Jasa1102.110201.17.015.5.2.2 40.703.200.000,00
Belanja Modal1102.110201.17.015.5.2.3 4.904.003.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 50.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 50.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 0,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit : UPT RSUD Banten (BLUD)
PENDAPATAN 50.000.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 50.000.000.000,002
Halaman : 45SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1103.110301.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1103.110301.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1103.110301.00.000.4.1.2 710.550.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 710.550.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 710.550.000,00
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1103.110301.00.000.5.1
Belanja Pegawai1103.110301.00.000.5.1.1 40.296.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.296.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 40.734.156.415,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1103.110301.01.001 135.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.001.5.2.2 135.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1103.110301.01.002 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.002.5.2.2 600.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1103.110301.01.003 21.670.600.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.003.5.2.3 21.670.600.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1103.110301.01.004 1.899.356.171,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.004.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.004.5.2.2 1.899.356.171,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1103.110301.01.005 9.463.030.244,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.005.5.2.1 157.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.005.5.2.2 9.305.830.244,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1103.110301.01.006 509.170.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.006.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.006.5.2.2 509.170.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1103.110301.01.007 5.780.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.007.5.2.2 5.780.500.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1103.110301.01.008 126.500.000,00
Halaman : 46SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.008.5.2.2 126.500.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1103.110301.01.041 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.041.5.2.2 550.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 933.756.267.000,00
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN WILAYAHUTARA
1103.110301.15.004 272.670.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.004.5.2.2 257.064.800,00
Belanja Modal1103.110301.15.004.5.2.3 272.412.935.200,00
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN WILAYAHSELATAN
1103.110301.15.005 308.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.005.5.2.2 166.900.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.005.5.2.3 308.333.100.000,00
PEMBANGUNAN JEMBATAN1103.110301.15.006 103.380.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.006.5.2.2 160.740.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.006.5.2.3 103.219.260.000,00
PENGADAAN LAHAN KEBINAMARGAAN1103.110301.15.007 205.864.607.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.007.5.2.2 3.130.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.007.5.2.3 202.734.607.000,00
PENINGKATAN JALAN PROVINSI (DAK)1103.110301.15.008 20.157.818.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.008.5.2.3 20.157.818.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15.009 9.200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.009.5.2.2 9.116.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.009.5.2.3 84.000.000,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANINFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN
1103.110301.15.011 13.983.842.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.011.5.2.2 13.983.842.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16 3.404.433.200,00
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16.002 1.417.949.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.16.002.5.2.1 232.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.002.5.2.2 1.185.739.000,00
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16.003 316.484.200,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.003.5.2.2 316.484.200,00
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS1103.110301.16.006 1.670.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.006.5.2.2 1.670.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 153.997.507.000,00
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN,IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
1103.110301.17.001 50.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.001.5.2.2 6.619.086.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.001.5.2.3 43.380.914.000,00
PERENCANAAN TEKNIS BIDANG PJPA1103.110301.17.002 5.785.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.002.5.2.2 5.785.000.000,00
PENATAGUNAAN PEMANFAATAN AIR1103.110301.17.003 2.586.675.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.17.003.5.2.1 36.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.003.5.2.2 2.349.955.000,00
Halaman : 47SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal1103.110301.17.003.5.2.3 200.000.000,00
PEMBANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR1103.110301.17.004 29.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.004.5.2.2 3.824.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.004.5.2.3 25.176.000.000,00
PERENCANAAN TEKNIS BIDANG PJSA1103.110301.17.006 6.210.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.006.5.2.2 6.210.000.000,00
PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR1103.110301.17.007 56.340.832.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.007.5.2.2 837.012.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.007.5.2.3 55.503.820.000,00
PENGAWASAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN JARINGANSUMBER DAYA AIR
1103.110301.17.008 1.525.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.008.5.2.2 1.525.000.000,00
PENGAWASAN TEKNIS BIDANG PENGELOLAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR
1103.110301.17.009 2.550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.009.5.2.2 2.550.000.000,00
PROGRAM PENATAAN RUANG1103.110301.18 5.386.988.000,00
PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG1103.110301.18.030 2.899.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.030.5.2.2 2.899.600.000,00
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG1103.110301.18.031 1.100.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.031.5.2.2 1.100.800.000,00
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG1103.110301.18.032 811.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.032.5.2.2 811.600.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN BIDANG PUPR1103.110301.18.033 574.988.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.18.033.5.2.2 574.988.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.137.279.351.615,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.177.575.351.615,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.176.864.801.615,0
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PENDAPATAN 710.550.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.296.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 1.137.279.351.615,003
Halaman : 48SIMRAL Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030102 Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 8.892.400.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH LEBAK
1103.110301.01.010 5.257.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.010.5.2.3 5.257.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH LEBAK
1103.110301.01.011 837.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.011.5.2.2 837.200.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH LEBAK
1103.110301.01.012 2.348.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.012.5.2.2 2.348.200.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DANJEMBATAN WILAYAH LEBAK
1103.110301.01.013 450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.013.5.2.2 450.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 39.213.128.729,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH LEBAK
1103.110301.15.033 10.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.033.5.2.2 1.784.292.900,00
Belanja Modal1103.110301.15.033.5.2.3 8.215.707.100,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHLEBAK
1103.110301.15.035 29.213.128.729,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.035.5.2.2 29.213.128.729,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 48.105.528.729,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 48.105.528.729,00
SURPLUS/(DEFISIT) (48.105.528.729,00)
Halaman : 49SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
BELANJA LANGSUNG 48.105.528.729,001
Halaman : 50SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030103 Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 4.304.045.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH PANDEGLANG
1103.110301.01.014 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.014.5.2.2 700.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.014.5.2.3 1.499.300.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH PANDEGLANG
1103.110301.01.015 644.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.015.5.2.2 644.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH PANDEGLANG
1103.110301.01.016 2.110.045.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.016.5.2.2 2.110.045.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DANJEMBATAN WILAYAH PANDEGLANG
1103.110301.01.017 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.017.5.2.2 50.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 33.087.375.100,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH PANDEGLANG
1103.110301.15.036 12.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.036.5.2.2 2.634.200.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.036.5.2.3 9.365.800.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHPANDEGLANG
1103.110301.15.038 21.087.375.100,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.038.5.2.2 21.087.375.100,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.391.420.100,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 37.391.420.100,00
SURPLUS/(DEFISIT) (37.391.420.100,00)
Halaman : 51SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan WilayahPandeglang
BELANJA LANGSUNG 37.391.420.100,001
Halaman : 52SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030104 Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 5.791.861.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH SERANG DAN CILEGON
1103.110301.01.018 2.106.860.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.018.5.2.3 2.106.860.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH SERANG DAN CILEGON
1103.110301.01.019 644.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.019.5.2.2 644.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH SERANG DAN CILEGON
1103.110301.01.020 2.891.001.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.020.5.2.1 106.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.020.5.2.2 2.784.201.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DANJEMBATAN WILAYAH SERANG DAN CILEGON
1103.110301.01.021 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.021.5.2.2 150.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 34.091.361.700,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH SERANG DAN CILEGON
1103.110301.15.039 6.700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.039.5.2.2 2.498.500.000,00
Belanja Modal1103.110301.15.039.5.2.3 4.201.500.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHSERANG DAN CILEGON
1103.110301.15.040 27.391.361.700,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.040.5.2.2 27.391.361.700,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 39.883.222.700,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 39.883.222.700,00
SURPLUS/(DEFISIT) (39.883.222.700,00)
Halaman : 53SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serangdan Cilegon
BELANJA LANGSUNG 39.883.222.700,001
Halaman : 54SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030105 Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 5.264.785.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH TANGERANG
1103.110301.01.022 1.523.260.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.022.5.2.3 1.523.260.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH TANGERANG
1103.110301.01.023 1.575.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.023.5.2.2 1.575.440.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN JEMBATANWILAYAH TANGERANG
1103.110301.01.024 1.963.285.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.024.5.2.2 1.963.285.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN DANJEMBATAN WILAYAH TANGERANG
1103.110301.01.025 202.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.025.5.2.2 202.800.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1103.110301.15 34.542.696.090,00
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BAHAN/PERALATANKEBINAMARGAAN WILAYAH TANGERANG
1103.110301.15.041 8.383.973.890,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.041.5.2.2 1.301.473.890,00
Belanja Modal1103.110301.15.041.5.2.3 7.082.500.000,00
PEMELIHARAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI WILAYAHTANGERANG
1103.110301.15.043 26.158.722.200,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.15.043.5.2.2 26.158.722.200,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 39.807.481.090,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 39.807.481.090,00
SURPLUS/(DEFISIT) (39.807.481.090,00)
Halaman : 55SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan WilayahTangerang
BELANJA LANGSUNG 39.807.481.090,001
Halaman : 56SIMRAL Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang - Dinas
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030106 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 3.155.711.066,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CIDURIAN - CISADANE
1103.110301.01.026 1.957.282.066,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.026.5.2.1 106.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.026.5.2.2 1.850.482.066,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CIDURIAN - CISADANE
1103.110301.01.033 544.066.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.033.5.2.3 544.066.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CIDURIAN - CISADANE
1103.110301.01.034 524.363.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.034.5.2.2 524.363.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRWILAYAH SUNGAI CIDURIAN - CISADANE
1103.110301.01.035 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.035.5.2.2 130.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 5.547.130.400,00
PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN SUMBER DAYA AIRPADA BPSDA CIDURIAN-CISADANE
1103.110301.17.010 4.827.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.010.5.2.2 4.827.100.000,00
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRPADA BPSDA CIDURIAN-CISADANE
1103.110301.17.011 720.030.400,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.011.5.2.2 720.030.400,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.702.841.466,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 8.702.841.466,00
SURPLUS/(DEFISIT) (8.702.841.466,00)
Halaman : 57SIMRAL Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane
BELANJA LANGSUNG 8.702.841.466,001
Halaman : 58SIMRAL Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030107 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 15.098.360.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CILIMAN - CISAWARNA
1103.110301.01.009 976.677.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.009.5.2.1 31.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.009.5.2.2 945.477.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CILIMAN - CISAWARNA
1103.110301.01.036 12.987.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.036.5.2.2 530.400.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.036.5.2.3 12.457.400.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CILIMAN - CISAWARNA
1103.110301.01.037 623.883.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.037.5.2.2 623.883.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRWILAYAH SUNGAI CILIMAN - CISAWARNA
1103.110301.01.038 510.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.038.5.2.2 510.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 13.602.528.800,00
PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN SUMBER DAYA AIRPADA BPSDA CILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.17.012 11.950.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.012.5.2.2 11.950.000.000,00
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRPADA BPSDA CILIMAN-CISAWARNA
1103.110301.17.013 1.652.528.800,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.013.5.2.2 1.347.228.370,00
Belanja Modal1103.110301.17.013.5.2.3 305.300.430,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 28.700.888.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 28.700.888.800,00
SURPLUS/(DEFISIT) (28.700.888.800,00)
Halaman : 59SIMRAL Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna
BELANJA LANGSUNG 28.700.888.800,001
Halaman : 60SIMRAL Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030108 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 3.426.400.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHCIUJUNG - CIDANAU
1103.110301.01.027 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.027.5.2.2 1.500.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CIUJUNG - CIDANAU
1103.110301.01.028 1.326.400.000,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.028.5.2.1 82.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.028.5.2.2 1.243.600.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRWILAYAH SUNGAI CIUJUNG - CIDANAU
1103.110301.01.039 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.039.5.2.2 300.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAHSUNGAI CIUJUNG - CIDANAU
1103.110301.01.040 300.000.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.040.5.2.3 300.000.000,00
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR1103.110301.17 12.546.499.600,00
PEMELIHARAAN FUNGSI JARINGAN SUMBER DAYA AIRPADA BPSDA CIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.17.014 11.186.499.600,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.014.5.2.2 11.186.499.600,00
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIRPADA BPSDA CIUJUNG-CIDANAU
1103.110301.17.015 1.360.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.17.015.5.2.2 1.014.475.000,00
Belanja Modal1103.110301.17.015.5.2.3 345.525.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 15.972.899.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 15.972.899.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (15.972.899.600,00)
Halaman : 61SIMRAL Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau
BELANJA LANGSUNG 15.972.899.600,001
Halaman : 62SIMRAL Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau -
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 110301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Organisasi : 11030109 UPT Pengujian Bahan dan Bangunan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1103.110301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1103.110301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1103.110301.01 1.568.209.900,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KELUARDAERAH PADA UPT PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN
1103.110301.01.029 480.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.029.5.2.2 480.210.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN
1103.110301.01.030 169.101.200,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.030.5.2.2 169.101.200,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPT PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN
1103.110301.01.031 242.969.400,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.031.5.2.2 107.150.000,00
Belanja Modal1103.110301.01.031.5.2.3 135.819.400,00
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPT PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN
1103.110301.01.032 675.929.300,00
Belanja Pegawai1103.110301.01.032.5.2.1 25.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.01.032.5.2.2 650.729.300,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI1103.110301.16 1.852.000.000,00
PENGELOLAAN PENGUJIAN BAHAN1103.110301.16.004 1.001.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.004.5.2.2 335.772.000,00
Belanja Modal1103.110301.16.004.5.2.3 665.228.000,00
PENGELOLAAN PENGUJIAN KONSTRUKSI UPTPENGUJIAN BAHAN BANGUNAN
1103.110301.16.005 851.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1103.110301.16.005.5.2.2 498.850.000,00
Belanja Modal1103.110301.16.005.5.2.3 352.150.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.420.209.900,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.420.209.900,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.420.209.900,00)
Halaman : 63SIMRAL UPT Pengujian Bahan dan Bangunan - Dinas Pekerjaan Umum dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit : UPT Pengujian Bahan dan Bangunan
BELANJA LANGSUNG 3.420.209.900,001
Halaman : 64SIMRAL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi : 110401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1104.110401.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1104.110401.00.000.5.1
Belanja Pegawai1104.110401.00.000.5.1.1 16.359.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.359.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1104.110401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1104.110401.01 14.935.803.800,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1104.110401.01.001 90.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.001.5.2.2 90.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1104.110401.01.002 697.866.300,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.002.5.2.2 697.866.300,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1104.110401.01.003 3.009.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.003.5.2.2 908.420.000,00
Belanja Modal1104.110401.01.003.5.2.3 2.101.180.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1104.110401.01.004 1.650.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.004.5.2.2 1.650.240.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1104.110401.01.005 5.880.541.500,00
Belanja Pegawai1104.110401.01.005.5.2.1 312.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.005.5.2.2 5.568.541.500,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1104.110401.01.006 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.006.5.2.2 200.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUARDAERAH
1104.110401.01.007 1.661.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.007.5.2.2 1.661.560.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1104.110401.01.008 150.061.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.008.5.2.2 150.061.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT PENGELOLAAN KP3B
1104.110401.01.010 1.053.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.010.5.2.2 695.340.400,00
Belanja Modal1104.110401.01.010.5.2.3 358.534.600,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1104.110401.01.012 542.060.000,00
Halaman : 65SIMRAL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.01.012.5.2.2 542.060.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASANPERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
1104.110401.15 166.397.287.920,00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS BIDANGKAWASAN PERMUKIMAN
1104.110401.15.010 3.950.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.010.5.2.2 3.950.000.000,00
PENATAGUNAAN KAWASAN PERMUKIMAN1104.110401.15.012 563.450.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.15.012.5.2.1 20.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.012.5.2.2 543.090.000,00
PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN1104.110401.15.014 70.670.180.420,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.014.5.2.2 70.670.180.420,00
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMANKUMUH
1104.110401.15.015 55.367.855.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.015.5.2.2 55.367.855.000,00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN1104.110401.15.016 3.127.552.500,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.016.5.2.2 3.127.552.500,00
PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN1104.110401.15.017 1.414.570.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.017.5.2.2 1.414.570.000,00
PENYELENGGARAAN PENGADAAN LAHAN1104.110401.15.018 31.303.680.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.15.018.5.2.1 189.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.15.018.5.2.2 1.087.430.000,00
Belanja Modal1104.110401.15.018.5.2.3 30.026.850.000,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN1104.110401.16 239.793.887.535,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KP3B1104.110401.16.001 19.188.517.565,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.001.5.2.2 19.188.517.565,00
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KP3B1104.110401.16.002 32.199.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.002.5.2.2 4.048.719.000,00
Belanja Modal1104.110401.16.002.5.2.3 28.151.001.000,00
PENGELOLAAN GEDUNG STRATEGIS PROVINSI1104.110401.16.003 25.285.142.000,00
Belanja Pegawai1104.110401.16.003.5.2.1 171.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.003.5.2.2 3.190.149.000,00
Belanja Modal1104.110401.16.003.5.2.3 21.923.393.000,00
PENYELENGGARAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIKAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1104.110401.16.004 163.120.507.970,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.16.004.5.2.2 11.141.507.970,00
Belanja Modal1104.110401.16.004.5.2.3 151.979.000.000,00
PROGRAM KECIPTAKARYAAN1104.110401.17 44.871.565.745,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH1104.110401.17.001 24.734.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.001.5.2.2 24.734.140.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SANITASI1104.110401.17.002 9.786.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.002.5.2.2 9.786.200.000,00
PENYELENGGARAAN PENGADAAN LAHANINFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN
1104.110401.17.003 424.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.003.5.2.2 424.250.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN1104.110401.17.004 601.000.000,00
Halaman : 66SIMRAL Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.004.5.2.2 601.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS BIDANGINFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1104.110401.17.005 9.325.975.745,00
Belanja Barang dan Jasa1104.110401.17.005.5.2.2 9.325.975.745,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 465.998.545.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 482.357.545.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (482.357.545.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.359.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 465.998.545.000,002
Halaman : 67SIMRAL Satuan Polisi Pamong Praja
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 110501 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1105.110501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1105.110501.00.000.5.1
Belanja Pegawai1105.110501.00.000.5.1.1 13.500.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1105.110501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1105.110501.01 9.685.494.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1105.110501.01.001 3.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.001.5.2.2 3.680.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1105.110501.01.002 114.509.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.002.5.2.2 114.509.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1105.110501.01.003 120.000.000,00
Belanja Modal1105.110501.01.003.5.2.3 120.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1105.110501.01.004 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.004.5.2.2 700.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1105.110501.01.005 8.290.007.800,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.005.5.2.2 8.290.007.800,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1105.110501.01.006 69.297.200,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.006.5.2.2 69.297.200,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1105.110501.01.007 248.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.007.5.2.2 248.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1105.110501.01.009 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.01.009.5.2.2 140.000.000,00
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1105.110501.15 3.434.000.000,00
PEMELIHARAAN DAN PENANGGULANGAN KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM
1105.110501.15.004 2.056.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.15.004.5.2.2 2.056.780.000,00
PENGAMANAN HARI BESAR NASIONAL, KANTORPEMERINTAH DAN RUMAH JABATAN DI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINSI BANTEN
1105.110501.15.005 1.061.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.15.005.5.2.2 1.061.880.000,00
KERJASAMA PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMAN MASYARAKAT
1105.110501.15.006 315.340.000,00
Halaman : 68SIMRAL Satuan Polisi Pamong Praja
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.15.006.5.2.2 315.340.000,00
PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
1105.110501.18 756.670.000,00
PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI BANTENDALAM SEKTOR SOSIAL KEMASYARAKATAN
1105.110501.18.001 237.148.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.18.001.5.2.2 237.148.000,00
PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI BANTENDALAM SEKTOR EKOLOGIS
1105.110501.18.002 222.562.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.18.002.5.2.2 222.562.000,00
PENEGAKAN DAN KAJIAN PERATURAN DAERAH PROVINSIBANTEN
1105.110501.18.003 296.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.18.003.5.2.2 296.960.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT1105.110501.19 365.232.000,00
SUPERVISI DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI ANGGOTASATUAN LINMAS
1105.110501.19.001 182.492.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.19.001.5.2.2 182.492.000,00
PENYELENGGARAAN TEKNIS FUNGSIONAL DANPEMANTAPAN TUGAS ANGGOTA SATPOL PP PROVINSIBANTEN
1105.110501.19.002 182.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.19.002.5.2.2 182.740.000,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN1105.110501.20 617.004.000,00
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN KEBAKARAN1105.110501.20.001 250.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.20.001.5.2.2 250.820.000,00
PENANGGULANGAN TANGGAP DARURAT DAN EVAKUASI1105.110501.20.002 181.586.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.20.002.5.2.2 181.586.000,00
SUPERVISI PENANGANAN PASCA BENCANA KEBAKARAN1105.110501.20.003 184.598.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110501.20.003.5.2.2 184.598.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.858.400.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 28.358.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (28.358.400.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.500.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 14.858.400.000,002
Halaman : 69SIMRAL Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1105.110502.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1105.110502.00.000.5.1
Belanja Pegawai1105.110502.00.000.5.1.1 10.187.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.187.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1105.110502.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1105.110502.01 8.383.684.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1105.110502.01.001 55.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.001.5.2.2 55.440.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1105.110502.01.002 357.790.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.002.5.2.2 357.790.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1105.110502.01.003 1.800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.003.5.2.2 112.500.000,00
Belanja Modal1105.110502.01.003.5.2.3 1.687.500.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1105.110502.01.004 1.537.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.004.5.2.2 1.537.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1105.110502.01.005 2.965.014.000,00
Belanja Pegawai1105.110502.01.005.5.2.1 25.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.005.5.2.2 2.939.814.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1105.110502.01.006 446.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.006.5.2.2 446.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1105.110502.01.007 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.007.5.2.2 600.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1105.110502.01.009 622.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.01.009.5.2.2 622.440.000,00
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAANPENANGGULANGAN BENCANA
1105.110502.16 1.040.777.000,00
PENCEGAHAN DAERAH RAWAN BENCANA1105.110502.16.001 428.227.500,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.16.001.5.2.2 428.227.500,00
KOORDINASI KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGANBENCANA
1105.110502.16.002 612.549.500,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.16.002.5.2.2 612.549.500,00
Halaman : 70SIMRAL Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIKPENANGGULANGAN BENCANA
1105.110502.21 2.677.727.500,00
KOORDINASI SDM KEBENCANAAN1105.110502.21.001 335.905.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.21.001.5.2.2 335.905.000,00
KOORDINASI DUKUNGAN PERALATAN DAN LOGISTIKKEBENCANAAN
1105.110502.21.002 714.382.500,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.21.002.5.2.2 714.382.500,00
PUSDALOPS PENANGGULANGAN BENCANA1105.110502.21.003 1.627.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.21.003.5.2.2 1.627.440.000,00
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIPENANGGULANGAN BENCANA
1105.110502.22 1.352.797.000,00
KOORDINASI REHABILITASI KEBENCANAAN1105.110502.22.001 711.084.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.22.001.5.2.2 711.084.000,00
KOORDINASI REKONSTRUKSI KEBENCANAAN1105.110502.22.002 641.713.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110502.22.002.5.2.2 641.713.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.454.985.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 23.641.985.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.641.985.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.187.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 13.454.985.500,002
Halaman : 71SIMRAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 110503 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1105.110503.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1105.110503.00.000.5.1
Belanja Pegawai1105.110503.00.000.5.1.1 10.009.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.009.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1105.110503.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1105.110503.01 6.601.055.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1105.110503.01.001 12.914.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.001.5.2.2 12.914.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1105.110503.01.002 127.987.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.002.5.2.2 127.987.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1105.110503.01.003 133.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.003.5.2.2 1.040.000,00
Belanja Modal1105.110503.01.003.5.2.3 132.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1105.110503.01.004 1.215.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.004.5.2.2 1.215.650.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1105.110503.01.005 3.886.448.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.01.005.5.2.1 138.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.005.5.2.2 3.748.448.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1105.110503.01.006 159.064.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.006.5.2.2 159.064.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1105.110503.01.007 826.952.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.007.5.2.2 826.952.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1105.110503.01.009 239.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.01.009.5.2.2 239.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASANKEBANGSAAN
1105.110503.17 1.992.275.000,00
PEMBINAAN KEWARGANEGARAAN1105.110503.17.001 490.210.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.17.001.5.2.2 490.210.000,00
PENGUATAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN(PPWK)
1105.110503.17.002 1.502.065.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.17.002.5.2.2 1.502.065.000,00
Halaman : 72SIMRAL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL1105.110503.23 2.016.410.000,00
PENCEGAHAN DINI POTENSI KERAWANAN KONFLIKPOLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN SARA
1105.110503.23.001 1.382.500.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.23.001.5.2.1 23.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.23.001.5.2.2 1.358.900.000,00
PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN MASALAHPERBATASAN DAN ORANG ASING
1105.110503.23.002 633.910.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.23.002.5.2.1 95.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.23.002.5.2.2 538.410.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DANEKONOMI
1105.110503.24 939.642.000,00
PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI DALAM KERANGKAKETAHANAN NASIONAL
1105.110503.24.001 333.930.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.24.001.5.2.2 333.930.000,00
PEMBINAAN ORMAS, OKP, MASYARAKAT/KELOMPOKMASYARAKAT DAN NIRLABA LAINNYA DALAM RANGKAMENDORONG KETAHANAN NASIONAL
1105.110503.24.002 605.712.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.24.002.5.2.2 605.712.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT
1105.110503.25 2.097.980.000,00
PEMBINAAN PARTAI POLITIK1105.110503.25.001 444.560.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.25.001.5.2.1 51.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.25.001.5.2.2 392.960.000,00
PENYELENGGARAAN DESK PILKADA1105.110503.25.002 1.174.340.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.25.002.5.2.1 26.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.25.002.5.2.2 1.147.390.000,00
PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORMAS, OKP,MASYARAKAT/KELOMPOK MASYARAKAT DAN NIRLABALAINNYA
1105.110503.25.003 479.080.000,00
Belanja Pegawai1105.110503.25.003.5.2.1 34.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1105.110503.25.003.5.2.2 444.680.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.647.362.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 23.656.362.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.656.362.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.009.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 13.647.362.000,002
Halaman : 73SIMRAL Dinas Sosial
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1106 Sosial
Organisasi : 110601 Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1106.110601.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1106.110601.00.000.5.1
Belanja Pegawai1106.110601.00.000.5.1.1 18.948.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.948.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1106.110601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1106.110601.01 5.628.948.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1106.110601.01.001 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.001.5.2.2 50.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1106.110601.01.002 502.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.002.5.2.2 502.040.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1106.110601.01.003 150.000.000,00
Belanja Modal1106.110601.01.003.5.2.3 150.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1106.110601.01.004 245.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.004.5.2.2 245.500.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1106.110601.01.005 3.608.928.000,00
Belanja Pegawai1106.110601.01.005.5.2.1 2.189.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.005.5.2.2 1.419.528.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1106.110601.01.006 440.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.006.5.2.2 440.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1106.110601.01.007 612.480.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.007.5.2.2 612.480.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1106.110601.01.008 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.008.5.2.2 20.000.000,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL1106.110601.15 2.508.150.000,00
REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA1106.110601.15.004 1.427.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.15.004.5.2.2 1.427.750.000,00
REHABILITASI TUNA SOSIAL DAN KORBANPERDAGANGAN ORANG
1106.110601.15.005 599.914.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.15.005.5.2.2 599.914.000,00
REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS1106.110601.15.006 480.486.000,00
Halaman : 74SIMRAL Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.15.006.5.2.2 480.486.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL1106.110601.16 5.663.667.000,00
PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DANKELEMBAGAAN MASYARAKAT
1106.110601.16.001 2.926.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.16.001.5.2.2 2.926.900.000,00
KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN,KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL (K3RS)
1106.110601.16.002 390.067.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.16.002.5.2.2 390.067.000,00
PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DANPENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL
1106.110601.16.003 2.346.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.16.003.5.2.2 2.346.700.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL1106.110601.17 10.097.395.000,00
PENGELOLAAN DATA KEMISKINAN, PMKS DAN PSKS1106.110601.17.001 226.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.17.001.5.2.2 226.240.000,00
PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA1106.110601.17.002 1.895.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.17.002.5.2.2 1.895.050.000,00
JAMINAN SOSIAL KELUARGA1106.110601.17.003 7.976.105.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.17.003.5.2.2 7.976.105.000,00
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN1106.110601.18 2.200.359.000,00
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN1106.110601.18.001 981.312.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.18.001.5.2.2 981.312.000,00
PENANGANAN FAKIR MISKIN PERKOTAAN1106.110601.18.002 658.996.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.18.002.5.2.2 658.996.000,00
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAERAH PESISIR DANPULAU-PULAU KECIL
1106.110601.18.003 560.051.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.18.003.5.2.2 560.051.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 26.098.519.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 45.046.519.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (45.046.519.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Sosial
BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.948.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 26.098.519.000,002
Halaman : 75SIMRAL Dinas Sosial
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1106 Sosial
Organisasi : 110601 Dinas Sosial
Sub Organisasi : 11060102 Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1106.110601.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1106.110601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1106.110601.01 830.600.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
1106.110601.01.013 150.000.000,00
Belanja Modal1106.110601.01.013.5.2.3 150.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
1106.110601.01.014 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.014.5.2.2 200.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
1106.110601.01.015 430.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.015.5.2.2 430.600.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
1106.110601.01.016 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.016.5.2.2 50.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIALDALAM PANTI
1106.110601.19 935.000.000,00
BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN KETERAMPILANPADA BP2S
1106.110601.19.001 440.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.19.001.5.2.2 440.000.000,00
PENERIMAAN PESERTA BIMBINGAN SOSIAL DANKETERAMPILAN PADA BALAI PEMULIHAN DANPENGEMBANGAN SOSIAL
1106.110601.19.002 495.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.19.002.5.2.2 495.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.765.600.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.765.600.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.765.600.000,00)
Halaman : 76SIMRAL Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial - Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit : Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
BELANJA LANGSUNG 1.765.600.000,001
Halaman : 77SIMRAL Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial - Dinas Sosial
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1106 Sosial
Organisasi : 110601 Dinas Sosial
Sub Organisasi : 11060103 Balai Perlindungan Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1106.110601.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1106.110601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1106.110601.01 674.500.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.009 130.000.000,00
Belanja Modal1106.110601.01.009.5.2.3 130.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.010 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.010.5.2.2 150.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.011 344.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.011.5.2.2 344.500.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.01.012 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.01.012.5.2.2 50.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIALDALAM PANTI
1106.110601.20 1.809.061.000,00
PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PADA BALAIPERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.20.001 1.580.714.500,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.20.001.5.2.2 1.580.714.500,00
PENERIMAAN DAN PENYALURAN PADA BALAIPERLINDUNGAN SOSIAL
1106.110601.20.002 228.346.500,00
Belanja Barang dan Jasa1106.110601.20.002.5.2.2 228.346.500,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.483.561.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.483.561.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.483.561.000,00)
Halaman : 78SIMRAL Balai Perlindungan Sosial - Dinas Sosial
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit : Balai Perlindungan Sosial
BELANJA LANGSUNG 2.483.561.000,001
Halaman : 79SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1201 Ketenaga Kerjaan
Organisasi : 120101 Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1201.120101.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1201.120101.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1201.120101.00.000.4.1.2 1.918.098.520,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.918.098.520,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.918.098.520,00
BELANJA DAERAH1201.120101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1201.120101.00.000.5.1
Belanja Pegawai1201.120101.00.000.5.1.1 35.446.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.446.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1201.120101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1201.120101.01 22.954.604.800,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1201.120101.01.001 22.810.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.001.5.2.2 22.810.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1201.120101.01.002 69.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.002.5.2.2 69.150.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1201.120101.01.003 1.950.000.000,00
Belanja Modal1201.120101.01.003.5.2.3 1.950.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1201.120101.01.004 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.004.5.2.2 1.500.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1201.120101.01.005 7.155.620.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.01.005.5.2.1 151.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.005.5.2.2 7.004.420.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1201.120101.01.006 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.006.5.2.2 250.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1201.120101.01.007 2.377.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.007.5.2.2 2.377.600.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAILATIHAN KERJA INDUSTRI
1201.120101.01.009 4.222.800.000,00
Belanja Modal1201.120101.01.009.5.2.3 4.222.800.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI
1201.120101.01.010 1.200.000.000,00
Halaman : 80SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.010.5.2.2 1.200.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI
1201.120101.01.011 3.727.624.800,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.011.5.2.2 3.727.624.800,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1201.120101.01.012 479.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.01.012.5.2.2 479.000.000,00
PROGRAM PELATIHAN DAN PENINGKATANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1201.120101.15 4.153.000.000,00
PENINGKATAN PELATIHAN DAN PEMAGANGAN1201.120101.15.001 2.853.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.15.001.5.2.2 2.853.000.000,00
PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA1201.120101.15.002 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.15.002.5.2.2 800.000.000,00
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN AKREDITASI1201.120101.15.016 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.15.016.5.2.2 500.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRI DANJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
1201.120101.16 3.700.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TENAGAKERJA
1201.120101.16.001 1.200.000.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.16.001.5.2.1 744.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.16.001.5.2.2 456.000.000,00
PENINGKATAN PEMASYARAKATAN HUBUNGANINDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA
1201.120101.16.002 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.16.002.5.2.2 1.000.000.000,00
PENYIAPAN PELAKSANAAN PENETAPAN UMP1201.120101.16.003 1.500.000.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.16.003.5.2.1 834.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.16.003.5.2.2 666.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN1201.120101.17 4.727.475.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA (K3)
1201.120101.17.001 1.081.400.000,00
Belanja Pegawai1201.120101.17.001.5.2.1 103.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.001.5.2.2 978.200.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN NORMA KERJA1201.120101.17.002 1.119.035.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.002.5.2.2 1.119.035.000,00
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN1201.120101.17.003 1.877.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.003.5.2.2 1.877.040.000,00
PENINGKATAN PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN1201.120101.17.004 650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.17.004.5.2.2 650.000.000,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI
1201.120101.18 3.800.000.000,00
PENYEBARLUASAN DAN PENGEMBANGAN PASAR KERJA1201.120101.18.001 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.18.001.5.2.2 1.500.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA1201.120101.18.002 1.400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.18.002.5.2.2 1.400.000.000,00
PENYIAPAN, PENEMPATAN DAN PEMBINAANTRANSMIGRASI
1201.120101.18.003 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.18.003.5.2.2 900.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN TENAGA KERJAINDUSTRI
1201.120101.19 4.018.995.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGIPENCARI KERJA BLKI PROVINSI BANTEN
1201.120101.19.002 3.444.995.000,00
Halaman : 81SIMRAL Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.19.002.5.2.2 3.444.995.000,00
PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN BLKI PROVINSIBANTEN
1201.120101.19.003 574.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1201.120101.19.003.5.2.2 574.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 43.354.074.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 78.800.074.800,00
SURPLUS/(DEFISIT) (76.881.976.280,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
PENDAPATAN 1.918.098.520,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.446.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 43.354.074.800,003
Halaman : 82SIMRAL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1202 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 120201 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1202.120201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1202.120201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1202.120201.00.000.5.1.1 13.077.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.077.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1202.120201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1202.120201.01 10.329.529.100,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1202.120201.01.001 21.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.001.5.2.2 21.800.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1202.120201.01.002 115.810.800,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.002.5.2.2 115.810.800,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1202.120201.01.003 2.768.102.400,00
Belanja Modal1202.120201.01.003.5.2.3 2.768.102.400,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1202.120201.01.004 547.198.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.004.5.2.2 547.198.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1202.120201.01.005 4.772.599.700,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.005.5.2.2 4.772.599.700,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1202.120201.01.006 76.226.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.006.5.2.2 76.226.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1202.120201.01.007 1.694.256.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.007.5.2.2 1.694.256.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1202.120201.01.008 124.490.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.008.5.2.2 124.490.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1202.120201.01.009 209.046.200,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.01.009.5.2.2 209.046.200,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANKELUARGA SEJAHTERA
1202.120201.15 8.258.442.300,00
PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN DATA GENDER DANANAK
1202.120201.15.001 475.060.500,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.15.001.5.2.2 475.060.500,00
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN1202.120201.15.002 6.300.599.800,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.15.002.5.2.2 6.300.599.800,00
Halaman : 83SIMRAL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA1202.120201.15.003 1.482.782.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.15.003.5.2.2 1.482.782.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
1202.120201.16 5.104.887.000,00
PENINGKATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAPPEREMPUAN
1202.120201.16.001 2.483.685.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.16.001.5.2.2 2.483.685.000,00
PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN TUMBUH KEMBANGANAK
1202.120201.16.002 1.307.077.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.16.002.5.2.2 1.307.077.000,00
PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK1202.120201.16.003 1.314.125.000,00
Belanja Barang dan Jasa1202.120201.16.003.5.2.2 1.314.125.000,00
PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL
1206.120201.15 1.994.766.600,00
PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI BASIS DATA DANINFORMASI KEPENDUDUKAN
1206.120201.15.001 103.008.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.001.5.2.2 103.008.000,00
PEMBINAAN ADMINISTRASI SEBAGAI DATA DANINFORMASI PENCATATAN SIPIL
1206.120201.15.002 163.438.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.002.5.2.2 163.438.000,00
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN DATA DANINFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1206.120201.15.003 295.043.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.003.5.2.2 295.043.000,00
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DI KABUPATEN/KOTA (DAK)
1206.120201.15.004 970.658.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.004.5.2.2 970.658.000,00
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL DIKABUPATEN/KOTA (DAK)
1206.120201.15.005 129.331.000,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.005.5.2.2 129.331.000,00
PEMBINAAN PENGELOLAAN SIAK KABUPATEN/KOTA(DAK)
1206.120201.15.006 333.288.600,00
Belanja Barang dan Jasa1206.120201.15.006.5.2.2 333.288.600,00
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANA
1208.120201.15 1.849.216.000,00
PEMETAAN DAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK1208.120201.15.001 462.566.000,00
Belanja Barang dan Jasa1208.120201.15.001.5.2.2 462.566.000,00
ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASIKELUARGA BERENCANA
1208.120201.15.002 587.915.000,00
Belanja Barang dan Jasa1208.120201.15.002.5.2.2 587.915.000,00
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANANKELUARGA BERENCANA
1208.120201.15.003 798.735.000,00
Belanja Barang dan Jasa1208.120201.15.003.5.2.2 798.735.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 27.536.841.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 40.613.841.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (40.613.841.000,00)
Halaman : 84SIMRAL Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Kependudukan dan Keluarga Berencana
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.077.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 27.536.841.000,002
Halaman : 85SIMRAL Dinas Ketahanan Pangan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1203 Pangan
Organisasi : 120301 Dinas Ketahanan Pangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1203.120301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1203.120301.00.000.5.1
Belanja Pegawai1203.120301.00.000.5.1.1 11.043.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.043.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1203.120301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1203.120301.01 6.844.325.100,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1203.120301.01.001 155.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.001.5.2.2 155.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1203.120301.01.002 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.002.5.2.2 350.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1203.120301.01.003 1.212.815.000,00
Belanja Modal1203.120301.01.003.5.2.3 1.212.815.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1203.120301.01.004 1.400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.004.5.2.2 1.400.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1203.120301.01.005 1.856.882.100,00
Belanja Pegawai1203.120301.01.005.5.2.1 91.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.005.5.2.2 1.765.682.100,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1203.120301.01.006 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.006.5.2.2 150.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1203.120301.01.007 1.409.628.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.007.5.2.2 1.409.628.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1203.120301.01.008 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.008.5.2.2 25.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1203.120301.01.009 285.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.01.009.5.2.2 285.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN1203.120301.15 1.100.533.400,00
PENGELOLAAN KETERSEDIAAN PANGAN DAERAH1203.120301.15.001 224.064.400,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.001.5.2.2 224.064.400,00
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PANGAN1203.120301.15.002 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.002.5.2.2 200.000.000,00
Halaman : 86SIMRAL Dinas Ketahanan Pangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBINAAN DAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN1203.120301.15.003 380.375.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.003.5.2.2 380.375.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS DEWAN KETAHANAN PANGANDAERAH PROVINSI BANTEN
1203.120301.15.010 296.094.000,00
Belanja Pegawai1203.120301.15.010.5.2.1 40.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.15.010.5.2.2 255.794.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN1203.120301.16 2.758.610.000,00
PENGELOLAAN PENATAAN HARGA PASAR1203.120301.16.001 170.979.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.001.5.2.2 170.979.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN CADANGANPANGAN
1203.120301.16.002 1.785.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.002.5.2.2 1.785.120.000,00
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSIPANGAN
1203.120301.16.003 585.235.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.003.5.2.2 585.235.000,00
PENGENDALIAN BANTUAN BERAS SEJAHTERA (RASTRA)1203.120301.16.004 217.276.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.16.004.5.2.2 217.276.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN1203.120301.17 1.772.738.500,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN1203.120301.17.001 495.610.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.001.5.2.2 495.610.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASIPANGAN
1203.120301.17.002 667.340.000,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.002.5.2.2 667.340.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN1203.120301.17.003 609.788.500,00
Belanja Barang dan Jasa1203.120301.17.003.5.2.2 609.788.500,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.476.207.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 23.519.207.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (23.519.207.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.043.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 12.476.207.000,002
Halaman : 87SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1205.120501.00.000.5.1
Belanja Pegawai1205.120501.00.000.5.1.1 34.600.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.600.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 12.419.955.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1205.120501.01.001 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.001.5.2.2 75.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1205.120501.01.002 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.002.5.2.2 250.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1205.120501.01.003 974.300.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.003.5.2.3 974.300.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1205.120501.01.004 2.165.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.004.5.2.2 2.165.015.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1205.120501.01.005 6.830.640.000,00
Belanja Pegawai1205.120501.01.005.5.2.1 169.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.005.5.2.2 6.661.440.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1205.120501.01.006 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.006.5.2.2 130.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1205.120501.01.007 1.520.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.007.5.2.2 1.520.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1205.120501.01.008 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.008.5.2.2 50.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1205.120501.01.009 425.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.009.5.2.2 425.000.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGANHIDUP
1205.120501.15 4.785.000.000,00
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP
1205.120501.15.001 1.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.001.5.2.2 1.250.000.000,00
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B31205.120501.15.002 770.000.000,00
Halaman : 88SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.002.5.2.2 770.000.000,00
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP1205.120501.15.003 1.340.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.003.5.2.2 1.340.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGANHIDUP
1205.120501.15.004 535.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.004.5.2.2 535.000.000,00
PELAYANAN PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM1205.120501.15.005 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.005.5.2.2 500.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP1205.120501.15.006 390.000.000,00
Belanja Pegawai1205.120501.15.006.5.2.1 37.470.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.006.5.2.2 352.530.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 5.371.185.000,00
PERENCANAAN DAN PENATAGUNAAN HUTAN2004.120501.15.001 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.001.5.2.2 330.000.000,00
PEMANFAATAN HUTAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
2004.120501.15.002 388.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.002.5.2.2 388.420.000,00
PENGEMBANGAN ANEKA USAHA DAN PROMOSI KEHUTANAN
2004.120501.15.003 547.765.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.003.5.2.2 547.765.000,00
PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTANDAN LAHAN
2004.120501.15.004 950.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.004.5.2.2 950.000.000,00
KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM2004.120501.15.005 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.005.5.2.2 350.000.000,00
PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT2004.120501.15.006 493.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.006.5.2.2 493.000.000,00
REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL (DAK)2004.120501.15.015 2.312.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.015.5.2.2 2.312.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 22.576.140.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 57.176.140.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (57.176.140.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.600.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 22.576.140.000,002
Halaman : 89SIMRAL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050102 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 1.193.200.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
1205.120501.01.014 477.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.014.5.2.2 6.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.014.5.2.3 471.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMANKEHUTANAN
1205.120501.01.015 251.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.015.5.2.2 251.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMANKEHUTANAN
1205.120501.01.016 365.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.016.5.2.2 365.200.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMANKEHUTANAN
1205.120501.01.017 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.017.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 605.000.000,00
PENGEMBANGAN PEMBENIHAN TANAMAN HUTAN2004.120501.15.011 475.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.011.5.2.2 475.000.000,00
PENINGKATAN PROTEKSI PENGAWASAN PEREDARAN BENIH TANAMAN HUTAN
2004.120501.15.012 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.012.5.2.2 130.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.798.200.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.798.200.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.798.200.000,00)
Halaman : 90SIMRAL Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan - Dinas Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
BELANJA LANGSUNG 1.798.200.000,001
Halaman : 91SIMRAL Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan - Dinas Lingkungan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050103 Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 1.046.400.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPENGOLAHAN HUTAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG
1205.120501.01.018 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.018.5.2.2 200.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.018.5.2.3 150.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGOLAHAN HUTAN WILAYAH LEBAK DANTANGERANG
1205.120501.01.019 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.019.5.2.2 200.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGOLAHAN HUTAN WILAYAH LEBAK DANTANGERANG
1205.120501.01.020 396.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.020.5.2.2 396.400.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PENGOLAHAN HUTAN WILAYAH LEBAK DANTANGERANG
1205.120501.01.021 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.021.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 1.245.000.000,00
PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LEBAK2004.120501.15.009 770.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.009.5.2.2 770.000.000,00
PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH TANGERANG2004.120501.15.010 475.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.010.5.2.2 475.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.291.400.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.291.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.291.400.000,00)
Halaman : 92SIMRAL Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang - Dinas Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
BELANJA LANGSUNG 2.291.400.000,001
Halaman : 93SIMRAL Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang - Dinas Lingkungan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050105 Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 622.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN
1205.120501.01.026 80.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.026.5.2.3 80.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN
1205.120501.01.027 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.027.5.2.2 180.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN
1205.120501.01.028 262.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.028.5.2.2 262.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN
1205.120501.01.029 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.029.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 585.000.000,00
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI KAWASAN TAMANHUTAN RAYA BANTEN
2004.120501.15.013 320.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.013.5.2.2 320.000.000,00
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN TAMANHUTAN RAYA BANTEN
2004.120501.15.014 265.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.014.5.2.2 265.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.207.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.207.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.207.000.000,00)
Halaman : 94SIMRAL Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten - Dinas Lingkungan Hidup
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten
BELANJA LANGSUNG 1.207.000.000,001
Halaman : 95SIMRAL Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten - Dinas Lingkungan Hidup
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050106 UPT Laboratorium Lingkungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 1.002.160.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA UPTLABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.010 27.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.010.5.2.3 27.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.011 390.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.011.5.2.2 390.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.012 459.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.012.5.2.2 459.300.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
1205.120501.01.013 125.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.013.5.2.2 125.860.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGANHIDUP
1205.120501.15 1.005.000.000,00
PENINGKATAN JAMINAN MUTU LABORATORIUMLINGKUNGAN
1205.120501.15.007 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.007.5.2.2 350.000.000,00
PENGUJIAN DAN ANALISA LABORATORIUM LINGKUNGAN1205.120501.15.008 655.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.15.008.5.2.2 655.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.007.160.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.007.160.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.007.160.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : UPT Laboratorium Lingkungan
BELANJA LANGSUNG 2.007.160.000,001
Halaman : 96SIMRAL UPT Laboratorium Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1205 Lingkungan Hidup
Organisasi : 120501 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Organisasi : 12050104 Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1205.120501.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1205.120501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1205.120501.01 781.200.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPENGOLAHAN HUTAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANGDAN CILEGON
1205.120501.01.022 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.022.5.2.2 100.000.000,00
Belanja Modal1205.120501.01.022.5.2.3 100.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGOLAHAN HUTAN WILAYAHPANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON
1205.120501.01.023 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.023.5.2.2 140.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGOLAHAN HUTAN WILAYAH PANDEGLANG,SERANG DAN CILEGON
1205.120501.01.024 341.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.024.5.2.2 341.200.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PENGOLAHAN HUTAN WILAYAHPANDEGLANG, SERANG DAN CILEGON
1205.120501.01.025 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1205.120501.01.025.5.2.2 100.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN2004.120501.15 1.240.000.000,00
PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH PANDEGLANG2004.120501.15.007 670.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.007.5.2.2 670.000.000,00
PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SERANG DAN CILEGON2004.120501.15.008 570.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2004.120501.15.008.5.2.2 570.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.021.200.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.021.200.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.021.200.000,00)
Halaman : 97SIMRAL Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon - Dinas
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit : Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang danCilegon
BELANJA LANGSUNG 2.021.200.000,001
Halaman : 98SIMRAL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1207 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 120701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1207.120701.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1207.120701.00.000.5.1
Belanja Pegawai1207.120701.00.000.5.1.1 11.030.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.030.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1207.120701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1207.120701.01 6.931.241.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1207.120701.01.001 32.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.001.5.2.2 32.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1207.120701.01.002 200.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.002.5.2.2 200.550.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1207.120701.01.003 1.700.000.000,00
Belanja Modal1207.120701.01.003.5.2.3 1.700.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1207.120701.01.004 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.004.5.2.2 300.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1207.120701.01.005 2.694.521.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.005.5.2.2 2.694.521.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1207.120701.01.006 41.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.006.5.2.2 41.750.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1207.120701.01.007 1.762.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.007.5.2.2 1.762.420.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1207.120701.01.008 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.008.5.2.2 25.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1207.120701.01.009 175.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.01.009.5.2.2 175.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA
1207.120701.15 4.981.750.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA1207.120701.15.005 919.835.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.005.5.2.2 919.835.000,00
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1207.120701.15.007 867.340.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.007.5.2.2 867.340.000,00
Halaman : 99SIMRAL Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMIDESA
1207.120701.15.008 325.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.008.5.2.2 325.000.000,00
PENDAMPINGAN TENAGA PROFESIONAL TERHADAPPENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
1207.120701.15.010 1.491.275.000,00
Belanja Pegawai1207.120701.15.010.5.2.1 109.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.010.5.2.2 1.381.875.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAMPEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1207.120701.15.011 1.378.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.15.011.5.2.2 1.378.300.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN
1207.120701.16 5.112.655.000,00
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGAMASYARAKAT DAN HUKUM ADAT
1207.120701.16.001 247.835.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.16.001.5.2.2 247.835.000,00
PENATAAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT MENUJUDESA ADAT
1207.120701.16.002 194.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.16.002.5.2.2 194.840.000,00
PEMBINAAN DAN ADVOKASI LEMBAGA KETAHANANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN
1207.120701.16.003 4.669.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.16.003.5.2.2 4.669.980.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN DESA
1207.120701.17 982.754.000,00
PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGAPEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
1207.120701.17.001 450.434.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.17.001.5.2.2 450.434.000,00
PEMBINAAN DAN PENATAAN BADAN KERJASAMA DESA1207.120701.17.002 183.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.17.002.5.2.2 183.240.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPATIFPEMBANGUNAN DESA
1207.120701.17.003 349.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa1207.120701.17.003.5.2.2 349.080.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 18.008.400.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 29.038.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (29.038.400.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.030.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 18.008.400.000,002
Halaman : 100SIMRAL Dinas Perhubungan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1209 Perhubungan
Organisasi : 120901 Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN1209.120901.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH1209.120901.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah1209.120901.00.000.4.1.2 955.190.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 955.190.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 955.190.000,00
BELANJA DAERAH1209.120901.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1209.120901.00.000.5.1
Belanja Pegawai1209.120901.00.000.5.1.1 20.677.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.677.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1209.120901.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1209.120901.01 15.621.870.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1209.120901.01.001 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.001.5.2.2 150.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1209.120901.01.002 535.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.002.5.2.2 535.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1209.120901.01.003 650.000.000,00
Belanja Modal1209.120901.01.003.5.2.3 650.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1209.120901.01.004 1.456.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.004.5.2.2 1.456.950.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1209.120901.01.005 8.936.800.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.01.005.5.2.1 201.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.005.5.2.2 8.735.200.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1209.120901.01.006 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.006.5.2.2 200.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1209.120901.01.007 1.800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.007.5.2.2 1.800.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1209.120901.01.008 25.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.008.5.2.2 25.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADAUPT PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG
1209.120901.01.009 450.000.000,00
Halaman : 101SIMRAL Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Modal1209.120901.01.009.5.2.3 450.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG
1209.120901.01.010 1.018.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.010.5.2.2 1.018.120.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT PELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG
1209.120901.01.011 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.011.5.2.2 200.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1209.120901.01.012 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.01.012.5.2.2 200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
1209.120901.15 4.250.000.000,00
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGANTRANSPORTASI
1209.120901.15.010 3.350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.15.010.5.2.2 3.350.000.000,00
PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI1209.120901.15.011 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.15.011.5.2.2 500.000.000,00
PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI DANKELENGKAPAN JALAN
1209.120901.15.012 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.15.012.5.2.2 400.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAPERHUBUNGAN
1209.120901.16 6.460.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG DANKERETA API
1209.120901.16.001 1.780.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.16.001.5.2.2 450.000.000,00
Belanja Modal1209.120901.16.001.5.2.3 1.330.000.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG1209.120901.16.002 3.740.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.16.002.5.2.2 2.040.000.000,00
Belanja Modal1209.120901.16.002.5.2.3 1.700.000.000,00
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN SARANA PRASARANA1209.120901.16.003 940.000.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.16.003.5.2.1 135.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.16.003.5.2.2 242.156.000,00
Belanja Modal1209.120901.16.003.5.2.3 562.844.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS
1209.120901.17 24.520.000.000,00
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN1209.120901.17.001 4.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.17.001.5.2.2 1.882.238.000,00
Belanja Modal1209.120901.17.001.5.2.3 2.117.762.000,00
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN1209.120901.17.002 16.040.000.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.17.002.5.2.1 114.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.17.002.5.2.2 6.281.400.000,00
Belanja Modal1209.120901.17.002.5.2.3 9.644.440.000,00
PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTASJALAN
1209.120901.17.003 4.480.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.17.003.5.2.2 3.827.200.000,00
Belanja Modal1209.120901.17.003.5.2.3 652.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN1209.120901.18 3.581.880.000,00
PELAYANAN PERHUBUNGAN PADA UPT PERHUBUNGANDARAT SERANG
1209.120901.18.001 330.000.000,00
Halaman : 102SIMRAL Dinas Perhubungan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.18.001.5.2.2 330.000.000,00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PADA UPTPELAYANAN PERHUBUNGAN DARAT SERANG
1209.120901.18.002 3.251.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.18.002.5.2.2 1.411.130.000,00
Belanja Modal1209.120901.18.002.5.2.3 1.840.750.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGANLAUT DAN UDARA
1209.120901.19 1.966.250.000,00
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PELAYARAN DANPENGENDALIAN PEMANTAUAN ANGKUTAN LAUT
1209.120901.19.001 434.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.001.5.2.2 434.070.000,00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGANPELABUHAN LAUT DAN PENYEBERANGAN
1209.120901.19.002 991.780.000,00
Belanja Pegawai1209.120901.19.002.5.2.1 151.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.002.5.2.2 839.980.000,00
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA1209.120901.19.003 540.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1209.120901.19.003.5.2.2 540.400.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 56.400.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 77.077.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (76.121.810.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perhubungan
PENDAPATAN 955.190.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.677.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 56.400.000.000,003
Halaman : 103SIMRAL Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1210 Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 121001 Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1210.121001.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1210.121001.00.000.5.1
Belanja Pegawai1210.121001.00.000.5.1.1 11.968.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.968.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1210.121001.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1210.121001.01 4.579.436.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1210.121001.01.001 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.001.5.2.2 5.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1210.121001.01.002 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.002.5.2.2 75.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1210.121001.01.003 450.000.000,00
Belanja Modal1210.121001.01.003.5.2.3 450.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1210.121001.01.004 742.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.004.5.2.2 742.880.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1210.121001.01.005 2.431.556.000,00
Belanja Pegawai1210.121001.01.005.5.2.1 124.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.005.5.2.2 2.306.756.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1210.121001.01.006 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.006.5.2.2 50.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1210.121001.01.007 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.01.007.5.2.2 800.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1210.121001.01.008 25.000.000,00
Belanja Modal1210.121001.01.008.5.2.3 25.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDAYAGUNAAN,PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI
1210.121001.15 12.165.251.500,00
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TELEMATIKA1210.121001.15.001 8.182.662.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.001.5.2.2 5.078.390.250,00
Belanja Modal1210.121001.15.001.5.2.3 3.104.271.750,00
PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA1210.121001.15.002 215.510.000,00
Halaman : 104SIMRAL Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.002.5.2.2 215.510.000,00
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI1210.121001.15.003 1.303.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.003.5.2.2 1.303.720.000,00
PENGEMBANGAN SARANA APLIKASI INFORMATIKA1210.121001.15.004 1.963.359.500,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.004.5.2.2 1.963.359.500,00
LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ELEKTRONIK1210.121001.15.008 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.15.008.5.2.2 460.000.000,00
Belanja Modal1210.121001.15.008.5.2.3 40.000.000,00
PEGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK1210.121001.16 23.363.304.000,00
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN1210.121001.16.001 21.052.349.500,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.16.001.5.2.2 20.972.679.500,00
Belanja Modal1210.121001.16.001.5.2.3 79.670.000,00
KOMUNIKASI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN MEDIA1210.121001.16.002 2.310.954.500,00
Belanja Barang dan Jasa1210.121001.16.002.5.2.2 2.310.954.500,00
PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH1214.121001.01 319.405.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1214.121001.01.001 319.405.000,00
Belanja Barang dan Jasa1214.121001.01.001.5.2.2 319.405.000,00
PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN1215.121001.15 600.000.000,00
PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI1215.121001.15.001 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1215.121001.15.001.5.2.2 447.500.000,00
Belanja Modal1215.121001.15.001.5.2.3 152.500.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 41.027.396.500,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 52.995.396.500,00
SURPLUS/(DEFISIT) (52.995.396.500,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.968.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 41.027.396.500,002
Halaman : 105SIMRAL Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi : 121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1211.121101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1211.121101.00.000.5.1
Belanja Pegawai1211.121101.00.000.5.1.1 10.286.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.286.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1211.121101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1211.121101.01 10.064.190.700,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1211.121101.01.001 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.001.5.2.2 20.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1211.121101.01.002 218.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.002.5.2.2 218.600.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1211.121101.01.004 796.859.250,00
Belanja Modal1211.121101.01.004.5.2.3 796.859.250,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1211.121101.01.005 583.422.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.005.5.2.2 583.422.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1211.121101.01.006 5.664.982.750,00
Belanja Pegawai1211.121101.01.006.5.2.1 100.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.006.5.2.2 5.564.182.750,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUARDAERAH
1211.121101.01.007 692.087.200,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.007.5.2.2 692.087.200,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1211.121101.01.008 175.132.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.008.5.2.2 175.132.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ( BALATKOP)1211.121101.01.009 25.644.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.009.5.2.2 25.644.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADABALATKOP
1211.121101.01.010 468.000.000,00
Belanja Modal1211.121101.01.010.5.2.3 468.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALATKOP
1211.121101.01.011 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.011.5.2.2 350.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALATKOP
1211.121101.01.012 964.861.000,00
Halaman : 106SIMRAL Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.012.5.2.2 964.861.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1211.121101.01.013 104.602.500,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.01.013.5.2.2 104.602.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNGUSAHA BAGI USAHA KECIL
1211.121101.15 2.374.782.000,00
BINA USAHA KECIL1211.121101.15.001 1.548.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.15.001.5.2.2 1.548.760.000,00
PENINGKATAN KUALITAS SDM USAHA KECIL1211.121101.15.002 290.986.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.15.002.5.2.2 290.986.000,00
PENGEMBANGAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGANUSAHA KECIL
1211.121101.15.003 535.036.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.15.003.5.2.2 535.036.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DANPENGAWASAN KOPERASI
1211.121101.16 902.275.000,00
KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN1211.121101.16.001 568.380.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.16.001.5.2.2 568.380.000,00
KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN1211.121101.16.002 235.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.16.002.5.2.2 235.875.000,00
PENGAWASAN, PEMERIKSAANAN DAN PENILAIANKESEHATAN
1211.121101.16.003 98.020.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.16.003.5.2.2 98.020.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA DANPEMBERDAYAAN KOPERASI
1211.121101.17 1.843.963.000,00
BINA USAHA KOPERASI1211.121101.17.001 1.175.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.17.001.5.2.2 1.175.680.000,00
PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI1211.121101.17.002 123.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.17.002.5.2.2 123.800.000,00
PENGEMBANGAN PENGUATAN DAN PERLINDUNGANKOPERASI
1211.121101.17.003 544.483.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.17.003.5.2.2 544.483.000,00
PROGRAM PELATIHAN SDM KOPERASI DAN UMKM1211.121101.18 2.179.762.500,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN USAHA KECIL1211.121101.18.001 226.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.001.5.2.2 226.800.000,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KELEMBAGAAN DANPENGAWASAN KOPERASI
1211.121101.18.002 783.492.500,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.002.5.2.2 783.492.500,00
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBERDAYAANKOPERASI
1211.121101.18.003 169.470.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.003.5.2.2 169.470.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECILDAN MENENGAH (DAK)
1211.121101.18.004 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1211.121101.18.004.5.2.2 1.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 17.364.973.200,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 27.650.973.200,00
SURPLUS/(DEFISIT) (27.650.973.200,00)
Halaman : 107SIMRAL Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.286.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 17.364.973.200,002
Halaman : 108SIMRAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1212 Penanaman Modal
Organisasi : 121201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1212.121201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1212.121201.00.000.5.1
Belanja Pegawai1212.121201.00.000.5.1.1 16.170.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.170.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1212.121201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1212.121201.01 7.634.676.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1212.121201.01.001 7.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.001.5.2.2 7.880.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1212.121201.01.002 69.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.002.5.2.2 69.250.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1212.121201.01.003 1.292.212.000,00
Belanja Modal1212.121201.01.003.5.2.3 1.292.212.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1212.121201.01.004 1.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.004.5.2.2 1.000.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1212.121201.01.005 2.718.833.600,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.005.5.2.2 2.718.833.600,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1212.121201.01.006 298.078.400,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.006.5.2.2 298.078.400,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1212.121201.01.007 2.192.122.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.007.5.2.2 2.192.122.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1212.121201.01.008 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.008.5.2.2 50.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1212.121201.01.009 6.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.01.009.5.2.2 6.300.000,00
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM, PROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI
1212.121201.15 4.611.616.000,00
PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN KERJASAMAPENANAMAN MODAL
1212.121201.15.001 3.228.505.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.15.001.5.2.2 3.228.505.000,00
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI1212.121201.15.002 737.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.15.002.5.2.2 737.550.000,00
Halaman : 109SIMRAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBINAAN BUMD DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL1212.121201.15.003 645.561.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.15.003.5.2.2 645.561.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL
1212.121201.16 1.656.780.000,00
PENGEMBANGAN DATA POTENSI PENANAMAN MODALDAERAH
1212.121201.16.001 685.790.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.16.001.5.2.2 685.790.000,00
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMANMODAL DAERAH
1212.121201.16.002 320.990.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.16.002.5.2.2 320.990.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMANMODAL DAERAH
1212.121201.16.003 650.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.16.003.5.2.2 650.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PENAMAN MODAL1212.121201.17 1.081.678.000,00
PELAYANAN PERIZINAN1212.121201.17.001 322.028.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.17.001.5.2.2 322.028.000,00
PELAYANAN NON PERIZINAN1212.121201.17.002 487.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.17.002.5.2.2 487.500.000,00
PELAPORAN DAN PENGADUAN PELAYANAN PERIZINAN1212.121201.17.003 272.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.17.003.5.2.2 272.150.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL1212.121201.18 1.531.025.000,00
PEMANTAUAN REALISASI PENANAMAN MODAL1212.121201.18.001 621.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.18.001.5.2.2 621.875.000,00
PEMBINAAN PENANAMAN MODAL1212.121201.18.002 512.750.000,00
Belanja Pegawai1212.121201.18.002.5.2.1 28.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.18.002.5.2.2 484.450.000,00
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN1212.121201.18.003 396.400.000,00
Belanja Pegawai1212.121201.18.003.5.2.1 275.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1212.121201.18.003.5.2.2 121.200.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.515.775.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 32.685.775.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (32.685.775.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.170.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 16.515.775.000,002
Halaman : 110SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1213 Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi : 121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1213.121301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1213.121301.00.000.5.1
Belanja Pegawai1213.121301.00.000.5.1.1 11.350.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.350.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1213.121301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1213.121301.01 3.732.605.400,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1213.121301.01.001 41.077.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.001.5.2.2 41.077.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1213.121301.01.002 147.000.400,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.002.5.2.2 147.000.400,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1213.121301.01.003 200.023.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.003.5.2.2 585.000,00
Belanja Modal1213.121301.01.003.5.2.3 199.438.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1213.121301.01.004 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.004.5.2.2 300.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1213.121301.01.005 2.312.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.005.5.2.2 2.312.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1213.121301.01.006 84.655.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.006.5.2.2 84.655.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1213.121301.01.007 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.007.5.2.2 400.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1213.121301.01.008 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.008.5.2.2 100.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1213.121301.01.009 147.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.009.5.2.2 147.850.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANKEPEMUDAAN
1213.121301.15 9.113.800.000,00
PEMBINAAN KEPRAMUKAAN1213.121301.15.007 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.007.5.2.2 250.000.000,00
PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMUDA1213.121301.15.008 2.314.000.000,00
Halaman : 111SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.008.5.2.2 2.314.000.000,00
PENDIDIKAN PELATIHAN KEPELOPORAN DANKEPEMIMPINAN PEMUDA
1213.121301.15.009 2.270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.009.5.2.2 2.270.000.000,00
PENGEMBANGAN WAWASAN DAN KREATIVITAS PEMUDA1213.121301.15.010 2.450.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.010.5.2.2 2.450.000.000,00
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN FASILITAS SARANA DANPRASARANA KEPEMUDAAN
1213.121301.15.011 705.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.011.5.2.2 154.325.000,00
Belanja Modal1213.121301.15.011.5.2.3 551.475.000,00
PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA1213.121301.15.012 1.124.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.15.012.5.2.2 1.124.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAANOLAH RAGA
1213.121301.16 6.625.000.000,00
PEMBINAAN OLAH RAGA PENDIDIKAN DAN LAYANANKHUSUS
1213.121301.16.001 2.575.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.16.001.5.2.2 2.575.000.000,00
PEMBINAAN OLAH RAGA REKREASI DAN INDUSTRI OLAHRAGA
1213.121301.16.002 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.16.002.5.2.2 550.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KEOLAH RAGAAN1213.121301.16.003 3.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.16.003.5.2.2 3.500.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA1213.121301.17 7.494.685.000,00
PENINGKATAN PRESTASI DAN PEMBIBITAN OLAHRAGA1213.121301.17.001 4.748.485.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.17.001.5.2.2 4.748.485.000,00
PENINGKATAN SDM KEOLAH RAGAAN1213.121301.17.002 1.431.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.17.002.5.2.2 1.431.200.000,00
PELAYANAN DAN PENGAWSAN ORGANISASIKEOLAHRAGAAN
1213.121301.17.003 1.315.000.000,00
Belanja Pegawai1213.121301.17.003.5.2.1 10.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.17.003.5.2.2 1.304.600.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
1213.121301.18 5.339.680.000,00
PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAH RAGA PELAJAR1213.121301.18.001 4.349.515.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.18.001.5.2.2 4.349.515.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ATLET PPLP1213.121301.18.002 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.18.002.5.2.2 900.000.000,00
PENGELOLAAN SEKOLAH KHUSUS OLAH RAGA1213.121301.18.003 90.165.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.18.003.5.2.2 90.165.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 32.305.770.400,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 43.655.770.400,00
SURPLUS/(DEFISIT) (43.655.770.400,00)
Halaman : 112SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.350.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 32.305.770.400,002
Halaman : 113SIMRAL Dinas Kepemudaan dan Olahraga
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1213 Kepemudaan dan Olahraga
Organisasi : 121301 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Organisasi : 12130102 Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1213.121301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG1213.121301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1213.121301.01 944.029.600,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.010 130.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.010.5.2.2 67.650.000,00
Belanja Modal1213.121301.01.010.5.2.3 62.350.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.011 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.011.5.2.2 70.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.012 594.132.600,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.012.5.2.2 594.132.600,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA
1213.121301.01.013 149.897.000,00
Belanja Barang dan Jasa1213.121301.01.013.5.2.2 149.897.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 944.029.600,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 944.029.600,00
SURPLUS/(DEFISIT) (944.029.600,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit : Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
BELANJA LANGSUNG 944.029.600,001
Halaman : 114SIMRAL Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 1217 Perpustakaan
Organisasi : 121701 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH1217.121701.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG1217.121701.00.000.5.1
Belanja Pegawai1217.121701.00.000.5.1.1 13.745.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.745.000.000,00
BELANJA LANGSUNG1217.121701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN1217.121701.01 9.410.618.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
1217.121701.01.001 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.001.5.2.2 100.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN1217.121701.01.002 272.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.002.5.2.2 272.500.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR1217.121701.01.003 2.630.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.003.5.2.2 19.151.450,00
Belanja Modal1217.121701.01.003.5.2.3 2.610.848.550,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR1217.121701.01.004 930.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.004.5.2.2 930.600.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN1217.121701.01.005 3.878.400.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.01.005.5.2.1 126.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.005.5.2.2 3.752.400.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR1217.121701.01.006 124.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.006.5.2.2 124.000.000,00
KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH1217.121701.01.007 1.250.118.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.007.5.2.2 1.250.118.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
1217.121701.01.008 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.008.5.2.2 50.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL1217.121701.01.009 175.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.01.009.5.2.2 175.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1217.121701.15 3.234.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYABACA MASYARAKAT
1217.121701.15.004 1.544.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.15.004.5.2.2 1.544.000.000,00
Halaman : 115SIMRAL Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN1217.121701.15.005 1.440.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.15.005.5.2.2 1.440.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN1217.121701.15.006 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.15.006.5.2.2 250.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DANPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN
1217.121701.16 2.667.852.000,00
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN KERJASAMAPERPUSTAKAAN
1217.121701.16.001 737.452.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.16.001.5.2.1 133.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.001.5.2.2 603.772.000,00
PENGEMBANGAN LAYANAN DAN SISTEM INFORMASIPERPUSTAKAAN BERBASIS TEKNOLOGI DANINFORMATIKA
1217.121701.16.002 500.400.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.16.002.5.2.1 49.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.002.5.2.2 309.340.000,00
Belanja Modal1217.121701.16.002.5.2.3 141.500.000,00
PENGELOLAAN BAHAN DEPOSIT DAN PENYEDIAANBAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN
1217.121701.16.003 1.430.000.000,00
Belanja Pegawai1217.121701.16.003.5.2.1 58.752.000,00
Belanja Barang dan Jasa1217.121701.16.003.5.2.2 515.048.000,00
Belanja Modal1217.121701.16.003.5.2.3 856.200.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN1218.121701.15 2.075.800.000,00
PENELUSURAN, AKUISISI DAN PEMELIHARAAN ARSIPSTATIS
1218.121701.15.001 1.175.000.000,00
Belanja Pegawai1218.121701.15.001.5.2.1 69.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa1218.121701.15.001.5.2.2 1.105.680.000,00
PELAYANAN KEARSIPAN DAN PEMANFAATAN ARSIP1218.121701.15.002 300.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa1218.121701.15.002.5.2.2 300.800.000,00
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS1218.121701.15.003 600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa1218.121701.15.003.5.2.2 600.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 17.388.270.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 31.133.270.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (31.133.270.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.745.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 17.388.270.000,002
Halaman : 116SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2001 Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 200101 Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN2001.200101.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH2001.200101.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah2001.200101.00.000.4.1.2 371.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 371.300.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 371.300.000,00
BELANJA DAERAH2001.200101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2001.200101.00.000.5.1
Belanja Pegawai2001.200101.00.000.5.1.1 21.153.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.153.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2001.200101.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2001.200101.01 10.312.618.575,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2001.200101.01.001 37.010.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.001.5.2.2 37.010.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2001.200101.01.002 228.630.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.002.5.2.2 228.630.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2001.200101.01.003 217.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.003.5.2.3 217.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2001.200101.01.004 1.095.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.004.5.2.2 1.095.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2001.200101.01.005 2.660.453.675,00
Belanja Pegawai2001.200101.01.005.5.2.1 225.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.005.5.2.2 2.434.853.675,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2001.200101.01.006 244.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.006.5.2.2 244.600.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2001.200101.01.007 1.570.020.200,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.007.5.2.2 1.570.020.200,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIBUDIDAYA IKAN PANTAI
2001.200101.01.009 150.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.009.5.2.3 150.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI
2001.200101.01.010 150.000.000,00
Halaman : 117SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.010.5.2.2 150.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI
2001.200101.01.011 492.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.011.5.2.2 492.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
2001.200101.01.012 147.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.012.5.2.2 45.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.012.5.2.3 102.100.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
2001.200101.01.013 211.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.013.5.2.2 211.820.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
2001.200101.01.014 811.766.700,00
Belanja Pegawai2001.200101.01.014.5.2.1 25.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.014.5.2.2 786.566.700,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIPELABUHAN PERIKANAN PANTAI (BPPP) LABUAN
2001.200101.01.015 100.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.015.5.2.3 100.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (BPPP)LABUAN
2001.200101.01.016 270.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.016.5.2.2 270.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (BPPP) LABUAN
2001.200101.01.017 596.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.017.5.2.2 596.900.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR PADA BALAIBUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
2001.200101.01.018 432.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.01.018.5.2.3 432.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
2001.200101.01.019 197.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.019.5.2.2 197.600.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
2001.200101.01.020 571.936.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.020.5.2.2 571.936.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2001.200101.01.021 128.782.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.01.021.5.2.2 128.782.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANANTANGKAP
2001.200101.15 15.500.060.625,00
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN2001.200101.15.004 368.977.500,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.004.5.2.2 368.977.500,00
PENGELOLAAN KAPAL, ALAT PENANGKAP IKAN DANSERTIFIKASI AWAK KAPAL PERIKANAN
2001.200101.15.005 655.564.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.005.5.2.2 655.564.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELABUHANPERIKANAN
2001.200101.15.006 12.366.820.125,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.006.5.2.2 12.366.820.125,00
PENGEMBANGAN USAHA PELABUHAN2001.200101.15.013 225.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.013.5.2.2 225.000.000,00
TATA OPERASIONAL BPPP LABUAN2001.200101.15.014 327.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.15.014.5.2.2 327.980.000,00
Halaman : 118SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANAFASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHANPERIKANAN - UPTD PROVINSI BANTEN (DAK)
2001.200101.15.021 1.555.719.000,00
Belanja Modal2001.200101.15.021.5.2.3 1.555.719.000,00
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTANDAN PERIKANAN
2001.200101.16 454.210.000,00
PENANGANAN PELANGGARAN2001.200101.16.001 283.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.16.001.5.2.2 283.430.000,00
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN2001.200101.16.002 65.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.16.002.5.2.2 65.420.000,00
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN2001.200101.16.003 105.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.16.003.5.2.2 105.360.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN2001.200101.17 1.869.302.000,00
PEMBINAAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUKKELAUTAN DAN PERIKANAN
2001.200101.17.001 108.304.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.001.5.2.2 108.304.000,00
PENINGKATAN INVESTASI DAN PROMOSI PRODUKPERIKANAN
2001.200101.17.002 184.759.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.002.5.2.2 184.759.000,00
PENINGKATAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERIKANANBUDIDAYA
2001.200101.17.003 37.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.003.5.2.2 37.760.000,00
PENINGKATAN KUALITAS PENGUJIAN2001.200101.17.004 520.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.004.5.2.2 218.700.000,00
Belanja Modal2001.200101.17.004.5.2.3 301.500.000,00
PENGENDALIAN MUTU PERIKANAN2001.200101.17.005 93.465.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.005.5.2.2 81.325.000,00
Belanja Modal2001.200101.17.005.5.2.3 12.140.000,00
KEGIATAN PENGEMBANGAN BENIH DAN INDUK IKANUNGGUL AIR TAWAR
2001.200101.17.006 711.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.006.5.2.2 711.850.000,00
KEGIATAN PEMBINAAN PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR2001.200101.17.007 212.964.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.17.007.5.2.2 212.964.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2001.200101.18 1.487.029.000,00
PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN KONSERVASI2001.200101.18.001 546.635.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.001.5.2.2 546.635.000,00
PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL2001.200101.18.002 48.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.002.5.2.2 48.420.000,00
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR2001.200101.18.003 455.474.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.003.5.2.2 455.474.000,00
PRODUKSI BENIH IKAN AIR LAUT DAN PAYAU2001.200101.18.004 189.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.004.5.2.2 164.000.000,00
Belanja Modal2001.200101.18.004.5.2.3 25.000.000,00
PELAYANAN TEKNIS BBIP2001.200101.18.005 247.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2001.200101.18.005.5.2.2 212.600.000,00
Belanja Modal2001.200101.18.005.5.2.3 34.900.000,00
Halaman : 119SIMRAL Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 29.623.220.200,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 50.776.220.200,00
SURPLUS/(DEFISIT) (50.404.920.200,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan
PENDAPATAN 371.300.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.153.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 29.623.220.200,003
Halaman : 120SIMRAL Dinas Pariwisata
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2002 Pariwisata
Organisasi : 200201 Dinas Pariwisata
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2002.200201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2002.200201.00.000.5.1
Belanja Pegawai2002.200201.00.000.5.1.1 12.496.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.496.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2002.200201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2002.200201.01 4.834.850.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2002.200201.01.001 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.001.5.2.2 30.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2002.200201.01.002 90.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.002.5.2.2 90.500.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2002.200201.01.003 800.000.000,00
Belanja Modal2002.200201.01.003.5.2.3 800.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2002.200201.01.004 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.004.5.2.2 800.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2002.200201.01.005 2.441.716.000,00
Belanja Pegawai2002.200201.01.005.5.2.1 260.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.005.5.2.2 2.181.316.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2002.200201.01.006 62.714.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.006.5.2.2 62.714.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2002.200201.01.007 609.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.01.007.5.2.2 609.920.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF
2002.200201.15 1.939.850.000,00
PEMBINAAN USAHA INDUSTRI PARIWISATA2002.200201.15.007 507.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.15.007.5.2.2 507.670.000,00
STANDARISASI USAHA INDUSTRI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF
2002.200201.15.008 332.180.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.15.008.5.2.2 332.180.000,00
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI KREATIF2002.200201.15.009 1.100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.15.009.5.2.2 1.100.000.000,00
PROGRAM PEMASARAN PRODUK PARIWISATA2002.200201.16 7.444.600.000,00
PROMOSI PARIWISATA PROVINSI BANTEN2002.200201.16.001 3.700.000.000,00
Halaman : 121SIMRAL Dinas Pariwisata
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Pegawai2002.200201.16.001.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.16.001.5.2.2 3.700.000.000,00
PENYIAPAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSIPARIWISATA
2002.200201.16.002 3.100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.16.002.5.2.2 3.100.000.000,00
PENGEMBANGAN POTENSI PASAR PARIWISATA2002.200201.16.003 644.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.16.003.5.2.2 644.600.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIAPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2002.200201.17 1.420.620.000,00
PENINGKATAN STANDARISASI DAN KUALIFIKASI SUMBERDAYA MANUSIA
2002.200201.17.001 277.020.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.17.001.5.2.2 277.020.000,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATAEKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN
2002.200201.17.002 218.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.17.002.5.2.2 218.600.000,00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATABANTEN
2002.200201.17.003 925.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.17.003.5.2.2 925.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA2002.200201.18 3.126.000.000,00
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATAPROVINSI BANTEN
2002.200201.18.001 1.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.18.001.5.2.2 1.500.000.000,00
PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATAPROVINSI BANTEN
2002.200201.18.002 1.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.18.002.5.2.2 626.660.000,00
Belanja Modal2002.200201.18.002.5.2.3 623.340.000,00
PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESTINASI PARIWISATA PROVINSI BANTEN
2002.200201.18.003 376.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2002.200201.18.003.5.2.2 376.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 18.765.920.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 31.261.920.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (31.261.920.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pariwisata
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.496.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 18.765.920.000,002
Halaman : 122SIMRAL Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN2003.200301.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH2003.200301.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah2003.200301.00.000.4.1.2 60.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2003.200301.00.000.4.1.4 92.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 152.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 152.000.000,00
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2003.200301.00.000.5.1
Belanja Pegawai2003.200301.00.000.5.1.1 42.262.200.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.262.200.000,00
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 6.816.996.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2003.200301.01.001 15.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.001.5.2.2 15.100.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2003.200301.01.002 420.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.002.5.2.2 420.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 552.000.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 552.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 780.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 780.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 3.427.850.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 460.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 2.967.050.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2003.200301.01.006 100.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.006.5.2.2 100.300.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 1.331.846.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 1.331.846.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
2003.200301.01.008 15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.008.5.2.2 15.000.000,00
Halaman : 123SIMRAL Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2003.200301.01.009 174.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.009.5.2.2 174.900.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN
2003.200301.15 4.385.724.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTUPRODUK SERELIA
2003.200301.15.004 1.466.272.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.004.5.2.2 1.466.272.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTUANEKA KACANG DAN UMBI
2003.200301.15.005 588.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.005.5.2.2 588.550.000,00
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PASCA PANENTANAMAN PANGAN
2003.200301.15.006 211.880.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.006.5.2.2 211.880.000,00
PRODUKSI DAN PEMASARAN BENIH TANAMAN PANGAN2003.200301.15.020 835.062.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.020.5.2.2 835.062.000,00
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN2003.200301.15.024 308.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.024.5.2.2 308.820.000,00
PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN2003.200301.15.028 411.125.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.028.5.2.2 411.125.000,00
PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGAWASANTANAMAN PANGAN
2003.200301.15.029 564.015.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.15.029.5.2.2 564.015.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS HORTIKULTURA
2003.200301.16 3.351.063.000,00
PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMANHORTIKULTURA
2003.200301.16.020 793.420.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.020.5.2.2 793.420.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA2003.200301.16.021 309.570.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.021.5.2.2 309.570.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT2003.200301.16.022 866.187.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.022.5.2.2 866.187.000,00
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PASCA PANENHORTIKULTURA
2003.200301.16.023 458.511.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.023.5.2.2 458.511.000,00
PRODUKSI DAN PEMASARAN BENIH TANAMANHORTIKULTURA
2003.200301.16.024 474.178.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.024.5.2.2 474.178.000,00
PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA2003.200301.16.025 164.854.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.025.5.2.2 164.854.000,00
PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGAWASANTANAMAN HORTIKULTURA
2003.200301.16.032 284.343.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.16.032.5.2.2 284.343.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PERKEBUNAN
2003.200301.17 2.375.393.000,00
PRODUKSI DAN PEMASARAN BENIH TANAMANPERKEBUNAN
2003.200301.17.013 32.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.013.5.2.2 32.800.000,00
PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN2003.200301.17.014 75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.014.5.2.2 75.000.000,00
PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGAWASANTANAMAN PERKEBUNAN
2003.200301.17.015 46.838.000,00
Halaman : 124SIMRAL Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.015.5.2.2 46.838.000,00
PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN2003.200301.17.016 44.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.016.5.2.2 44.250.000,00
PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN2003.200301.17.017 687.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.017.5.2.2 687.300.000,00
PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN2003.200301.17.018 1.146.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.018.5.2.2 1.146.670.000,00
PENGEMBANGAN ANEKA USAHA DAN PEMASARAN HASILPERKEBUNAN
2003.200301.17.019 342.535.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.17.019.5.2.2 342.535.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DANPRODUKTIVITAS PETERNAKAN
2003.200301.18 1.942.945.925,00
PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK2003.200301.18.001 353.330.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.001.5.2.2 353.330.000,00
PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK2003.200301.18.002 190.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.002.5.2.2 190.050.000,00
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN2003.200301.18.003 336.855.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.003.5.2.2 336.855.000,00
PENGUJIAN MUTU PAKAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK2003.200301.18.004 223.630.175,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.004.5.2.2 223.630.175,00
PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU2003.200301.18.005 99.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.005.5.2.2 99.200.000,00
PERBIBITAN TERNAK2003.200301.18.006 739.880.750,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.18.006.5.2.2 739.880.750,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DANPENYULUHAN PERTANIAN
2003.200301.19 4.184.680.000,00
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN2003.200301.19.001 461.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.19.001.5.2.2 171.660.000,00
Belanja Modal2003.200301.19.001.5.2.3 289.340.000,00
PEMANFAATAN LAHAN DAN AIR IRIGASI2003.200301.19.002 524.495.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.19.002.5.2.2 524.495.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TANI2003.200301.19.003 3.199.185.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.19.003.5.2.2 3.199.185.000,00
PROGRAM PENANGANAN KESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2003.200301.20 1.499.393.200,00
PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYAKITHEWAN MENULAR
2003.200301.20.001 365.630.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.20.001.5.2.1 1.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.001.5.2.2 364.330.000,00
PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER2003.200301.20.002 249.140.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.002.5.2.2 249.140.000,00
PENGAWASAN OBAT DAN PRODUK ASAL HEWAN2003.200301.20.003 129.940.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.003.5.2.2 129.940.000,00
PENINGKATAN PENYIDIKAN, PENGUJIAN DANPENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR
2003.200301.20.004 422.073.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.004.5.2.2 422.073.000,00
PENINGKATAN PENYIDIKAN, PENGUJIAN DANPELAYANAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET)
2003.200301.20.005 332.610.200,00
Halaman : 125SIMRAL Dinas Pertanian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.20.005.5.2.2 332.610.200,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 24.556.195.125,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 66.818.395.125,00
SURPLUS/(DEFISIT) (66.666.395.125,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
PENDAPATAN 152.000.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.262.200.000,002
BELANJA LANGSUNG 24.556.195.125,003
Halaman : 126SIMRAL Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030102 Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 1.831.684.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 50.000.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 50.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 340.143.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 340.143.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 963.861.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 56.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 907.461.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 477.680.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 477.680.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.831.684.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.831.684.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.831.684.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
BELANJA LANGSUNG 1.831.684.000,001
Halaman : 127SIMRAL Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030103 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 3.633.138.080,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 1.309.725.100,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.003.5.2.2 75.946.400,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 1.233.778.700,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 335.124.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 335.124.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 1.827.488.980,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 137.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 1.690.288.980,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 160.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 160.800.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.633.138.080,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.633.138.080,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.633.138.080,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
BELANJA LANGSUNG 3.633.138.080,001
Halaman : 128SIMRAL Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030104 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 1.402.304.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 350.000.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 350.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 300.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 652.304.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 342.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 309.464.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 100.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.402.304.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.402.304.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.402.304.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan danHortikultura
BELANJA LANGSUNG 1.402.304.000,001
Halaman : 129SIMRAL Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030105 Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 1.983.026.795,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 589.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.003.5.2.2 1.650.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 587.350.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 350.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 350.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 738.216.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 338.216.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 305.810.795,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 305.810.795,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.983.026.795,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.983.026.795,00
SURPLUS/(DEFISIT) (1.983.026.795,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner
BELANJA LANGSUNG 1.983.026.795,001
Halaman : 130SIMRAL Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner - Dinas Pertanian
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2003 Pertanian
Organisasi : 200301 Dinas Pertanian
Sub Organisasi : 20030106 Balai Pengembangan Perternakan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2003.200301.00.000.5
BELANJA LANGSUNG2003.200301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2003.200301.01 7.723.490.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2003.200301.01.003 6.326.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.003.5.2.2 20.000.000,00
Belanja Modal2003.200301.01.003.5.2.3 6.306.400.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2003.200301.01.004 325.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.004.5.2.2 325.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2003.200301.01.005 989.790.000,00
Belanja Pegawai2003.200301.01.005.5.2.1 25.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.005.5.2.2 964.590.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2003.200301.01.007 82.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa2003.200301.01.007.5.2.2 82.300.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.723.490.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 7.723.490.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (7.723.490.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Pertanian
Sub Unit : Balai Pengembangan Perternakan
BELANJA LANGSUNG 7.723.490.000,001
Halaman : 131SIMRAL Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2005 Energi dan Sumberdaya Mineral
Organisasi : 200501 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2005.200501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2005.200501.00.000.5.1
Belanja Pegawai2005.200501.00.000.5.1.1 15.963.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.963.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2005.200501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2005.200501.01 8.644.797.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2005.200501.01.001 42.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.001.5.2.2 42.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2005.200501.01.002 145.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.002.5.2.2 145.070.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2005.200501.01.003 1.990.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.003.5.2.2 50.825.000,00
Belanja Modal2005.200501.01.003.5.2.3 1.939.925.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2005.200501.01.004 762.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.004.5.2.2 762.800.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2005.200501.01.005 2.977.852.000,00
Belanja Pegawai2005.200501.01.005.5.2.1 144.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.005.5.2.2 2.833.852.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2005.200501.01.006 80.330.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.006.5.2.2 80.330.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2005.200501.01.007 2.216.306.500,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.007.5.2.2 2.216.306.500,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
2005.200501.01.008 43.865.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.008.5.2.2 43.865.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2005.200501.01.009 385.823.500,00
Belanja Pegawai2005.200501.01.009.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.01.009.5.2.2 385.823.500,00
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DANPEMANFAATAN GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DANBATUBARA
2005.200501.15 1.956.692.000,00
PENGEMBANGAN GEOLOGI DAN AIR TANAH2005.200501.15.001 444.300.000,00
Halaman : 132SIMRAL Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.001.5.2.2 444.300.000,00
PENGUSAHAAN AIR TANAH2005.200501.15.002 171.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.002.5.2.2 171.450.000,00
PENGENDALIAN GEOLOGI DAN AIR TANAH2005.200501.15.003 243.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.003.5.2.2 243.000.000,00
EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA2005.200501.15.004 254.182.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.004.5.2.2 254.182.000,00
OPERASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA2005.200501.15.005 258.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.005.5.2.2 258.540.000,00
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG2005.200501.15.006 585.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.15.006.5.2.2 585.220.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANINFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN
2005.200501.16 22.746.575.000,00
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ENERGI BARUTERBARUKAN
2005.200501.16.001 983.770.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.001.5.2.2 983.770.000,00
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN2005.200501.16.002 14.503.980.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.002.5.2.2 14.503.980.000,00
PENGENDALIAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTURENERGI
2005.200501.16.003 1.122.825.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.003.5.2.2 1.122.825.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI SKALAKECIL DAN MENENGAH (DAK)
2005.200501.16.007 6.136.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.16.007.5.2.2 6.136.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATANKETENAGALISTRIKAN
2005.200501.17 435.768.000,00
PEMBINAAN TEKNIS KETENAGALISTRIKAN2005.200501.17.001 160.378.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.17.001.5.2.2 160.378.000,00
PENGUSAHAAN KETENAGAISTRIKAN2005.200501.17.002 105.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.17.002.5.2.2 105.600.000,00
PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN2005.200501.17.003 169.790.000,00
Belanja Barang dan Jasa2005.200501.17.003.5.2.2 169.790.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 33.783.832.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 49.746.832.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (49.746.832.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.963.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 33.783.832.000,002
Halaman : 133SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 2007 Perindustrian
Organisasi : 200701 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH2007.200701.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG2007.200701.00.000.5.1
Belanja Pegawai2007.200701.00.000.5.1.1 16.576.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.576.000.000,00
BELANJA LANGSUNG2007.200701.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN2007.200701.01 92.287.568.930,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
2007.200701.01.001 60.342.800,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.001.5.2.2 60.342.800,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN2007.200701.01.002 310.853.400,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.002.5.2.2 310.853.400,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR2007.200701.01.003 79.772.508.000,00
Belanja Modal2007.200701.01.003.5.2.3 79.772.508.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR2007.200701.01.004 670.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.004.5.2.2 670.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN2007.200701.01.005 4.227.763.000,00
Belanja Pegawai2007.200701.01.005.5.2.1 126.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.005.5.2.2 4.101.763.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR2007.200701.01.006 195.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.006.5.2.2 195.440.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH2007.200701.01.007 1.809.167.680,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.007.5.2.2 1.809.167.680,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA BALAIPENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARISASIINDUSTRI
2007.200701.01.009 296.000.000,00
Belanja Modal2007.200701.01.009.5.2.3 296.000.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DANSTANDARISASI INDUSTRI
2007.200701.01.010 288.374.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.010.5.2.2 288.374.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARISASIINDUSTRI
2007.200701.01.011 1.034.746.700,00
Belanja Pegawai2007.200701.01.011.5.2.1 25.200.000,00
Halaman : 134SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.011.5.2.2 1.009.546.700,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PADA BALAIPENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.012 1.228.007.650,00
Belanja Modal2007.200701.01.012.5.2.3 1.228.007.650,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.013 510.440.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.013.5.2.2 510.440.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADABALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.014 1.075.452.700,00
Belanja Pegawai2007.200701.01.014.5.2.1 132.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.014.5.2.2 943.452.700,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL2007.200701.01.015 512.413.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.015.5.2.2 512.413.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DANSTANDARISASI INDUSTRI
2007.200701.01.016 160.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.016.5.2.2 160.650.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHPADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2007.200701.01.017 135.410.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.01.017.5.2.2 135.410.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI2007.200701.15 2.283.306.000,00
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN STANDARISASI MUTUPRODUK INDUSTRI
2007.200701.15.001 244.595.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.001.5.2.2 244.595.000,00
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHANINDUSTRI SERTA REKOMENDASI TEKNIS PERIJINAN
2007.200701.15.002 566.591.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.002.5.2.2 566.591.000,00
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECILMENENGAH
2007.200701.15.003 690.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.003.5.2.2 690.800.000,00
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAINDUSTRI
2007.200701.15.004 781.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.15.004.5.2.2 781.320.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGIDAN STANDARISASI INDUSTRI
2007.200701.16 933.067.150,00
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUK INDUSTRI2007.200701.16.001 543.067.150,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.16.001.5.2.2 349.067.150,00
Belanja Modal2007.200701.16.001.5.2.3 194.000.000,00
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI INDUSTRI2007.200701.16.002 390.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2007.200701.16.002.5.2.2 390.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAMNEGERI
2006.200701.15 2.140.778.000,00
PENINGKATAN PERAN PELAKU USAHA DALAMKERJASAMA PERDAGANGAN DAN PENGEMBANGANPERDAGANGAN BERJANGKA
2006.200701.15.001 456.448.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.001.5.2.2 456.448.000,00
PENINGKATAN AKSES DISTRIBUSI PERDAGANGAN2006.200701.15.002 585.260.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.002.5.2.2 585.260.000,00
STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DANBARANG PENTING
2006.200701.15.003 736.378.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.003.5.2.2 736.378.000,00
Halaman : 135SIMRAL Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH2006.200701.15.004 362.692.000,00
Belanja Pegawai2006.200701.15.004.5.2.1 110.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.15.004.5.2.2 252.292.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUARNEGERI
2006.200701.16 1.051.573.000,00
PENINGKATAN PERAN DUNIA USAHA BAGIPENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH
2006.200701.16.001 309.888.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.16.001.5.2.2 309.888.000,00
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN IMPOR DAERAH2006.200701.16.002 230.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.16.002.5.2.2 230.000.000,00
PENINGKATAN PROMOSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI2006.200701.16.003 511.685.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.16.003.5.2.2 511.685.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASANINDUSTRI
2006.200701.17 1.516.550.000,00
PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN2006.200701.17.002 1.280.000.000,00
Belanja Pegawai2006.200701.17.002.5.2.1 667.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.17.002.5.2.2 612.500.000,00
PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR/JASADAN TERTIB NIAGA
2006.200701.17.003 236.550.000,00
Belanja Pegawai2006.200701.17.003.5.2.1 118.480.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.17.003.5.2.2 118.070.000,00
PROGRAM PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASIMUTU BARANG
2006.200701.18 582.250.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN MUTU BARANG2006.200701.18.001 293.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.18.001.5.2.2 293.500.000,00
PENINGKATAN PELAYANAN KALIBRASI DAN SERTIFIKASI2006.200701.18.002 288.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa2006.200701.18.002.5.2.2 288.750.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100.795.093.080,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 117.371.093.080,00
SURPLUS/(DEFISIT) (117.371.093.080,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.576.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 100.795.093.080,002
Halaman : 136SIMRAL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300101 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300101.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300101.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300101.00.000.5.1.1 72.335.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.335.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 72.335.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (72.335.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.335.000.000,001
Halaman : 137SIMRAL Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300102 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300102.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300102.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300102.00.000.5.1.1 9.350.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.350.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 9.350.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (9.350.000.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.350.000.000,001
Halaman : 138SIMRAL Sekretariat DPRD
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300103 Sekretariat DPRD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300103.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300103.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300103.00.000.5.1.1 17.541.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.541.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3001.300103.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300103.01 73.376.644.500,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3001.300103.01.002 733.578.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.002.5.2.2 733.578.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3001.300103.01.003 13.966.500.000,00
Belanja Modal3001.300103.01.003.5.2.3 13.966.500.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3001.300103.01.004 16.168.930.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.004.5.2.2 16.168.930.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3001.300103.01.005 22.542.685.000,00
Belanja Pegawai3001.300103.01.005.5.2.1 6.487.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.005.5.2.2 16.054.885.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3001.300103.01.006 1.153.475.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.006.5.2.2 1.153.475.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3001.300103.01.008 165.870.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.008.5.2.2 165.870.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3001.300103.01.009 50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.009.5.2.2 50.000.000,00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN3001.300103.01.013 1.286.691.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.013.5.2.2 1.286.691.500,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHAPARATUR
3001.300103.01.014 16.556.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.014.5.2.2 16.556.740.000,00
VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN KEUANGAN3001.300103.01.015 752.175.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.01.015.5.2.2 752.175.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3001.300103.15 212.209.475.500,00
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA ALAT KELENGKAPANDPRD PROVINSI BANTEN
3001.300103.15.001 170.677.740.000,00
Halaman : 139SIMRAL Sekretariat DPRD
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.001.5.2.2 170.677.740.000,00
PENGKAJIAN, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM3001.300103.15.002 5.580.576.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.002.5.2.2 5.580.576.000,00
RAPAT DAN RISALAH DPRD PROVINSI BANTEN3001.300103.15.003 2.862.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.003.5.2.2 2.862.750.000,00
PELIPUTAN DAN PROTOKOLER DPRD PROVINSI BANTEN3001.300103.15.004 1.214.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.004.5.2.2 1.214.875.000,00
INFORMASI, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRDPROVINSI BANTEN
3001.300103.15.005 10.799.247.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.005.5.2.2 10.799.247.500,00
PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT3001.300103.15.006 18.497.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.006.5.2.2 18.497.275.000,00
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA ADMINISTRASIPIMPINAN DPRD DAN BADAN MUSYAWARAH DPRDPROVINSI BANTEN
3001.300103.15.007 2.577.012.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300103.15.007.5.2.2 2.577.012.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.586.120.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 303.127.120.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (303.127.120.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat DPRD
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.541.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 285.586.120.000,002
Halaman : 140SIMRAL Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010402 Biro Pemerintahan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 1.412.612.000,00
TATA USAHA PEMERINTAHAN3001.300104.01.032 1.412.612.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.032.5.2.2 1.412.612.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN3001.300104.18 1.403.648.000,00
PENYELENGGARAAN KERJASAMA LUAR NEGERI3001.300104.18.001 99.035.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.001.5.2.2 99.035.000,00
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH3001.300104.18.002 421.354.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.002.5.2.2 421.354.000,00
PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA DALAMPENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASITERPADU KECAMATAN
3001.300104.18.003 152.425.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.003.5.2.2 152.425.000,00
PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI DAN BATAS DAERAH3001.300104.18.004 160.000.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.18.004.5.2.1 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.004.5.2.2 154.000.000,00
PENYUSUNAN ADMINISTRASI RUPABUMI DAN KODE DATAWILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3001.300104.18.005 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.005.5.2.2 100.000.000,00
PENATAAN DAERAH OTONOM3001.300104.18.006 114.634.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.006.5.2.2 114.634.000,00
ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD3001.300104.18.007 106.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.007.5.2.2 106.200.000,00
EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH3001.300104.18.008 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.18.008.5.2.2 250.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.816.260.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.816.260.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.816.260.000,00)
Halaman : 141SIMRAL Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Pemerintahan
BELANJA LANGSUNG 2.816.260.000,001
Halaman : 142SIMRAL Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010403 Biro Hukum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 1.672.234.000,00
TATA USAHA BIRO HUKUM3001.300104.01.050 1.672.234.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.050.5.2.2 1.672.234.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DANPELAYANAN HUKUM
3001.300104.20 2.575.023.000,00
SOSIALISASI HUKUM3001.300104.20.001 550.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.001.5.2.2 550.000.000,00
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASI HUKUM
3001.300104.20.002 217.642.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.002.5.2.2 196.642.000,00
Belanja Modal3001.300104.20.002.5.2.3 21.000.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH3001.300104.20.003 100.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.003.5.2.2 100.000.000,00
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN PERATURAN KEPALADAERAH PROVINSI BANTEN
3001.300104.20.004 180.000.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.20.004.5.2.1 114.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.004.5.2.2 66.000.000,00
PENGAWASAN PRODUK HUKUM KAB/KOTA3001.300104.20.005 102.065.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.20.005.5.2.1 10.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.005.5.2.2 91.415.000,00
PENANGANAN SENGKETA HUKUM3001.300104.20.006 625.316.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.20.006.5.2.1 0,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.006.5.2.2 625.316.000,00
PELAYANAN BANTUAN HUKUM3001.300104.20.007 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.007.5.2.2 500.000.000,00
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM3001.300104.20.008 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.20.008.5.2.2 300.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.247.257.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.247.257.000,00
Halaman : 143SIMRAL Biro Hukum - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
SURPLUS/(DEFISIT) (4.247.257.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Hukum
BELANJA LANGSUNG 4.247.257.000,001
Halaman : 144SIMRAL Biro Hukum - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010404 Biro Organisasi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 988.020.500,00
TATA USAHA BIRO ORGANISASI3001.300104.01.181 988.020.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.181.5.2.2 988.020.500,00
PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITASKELEMBAGAAN
3001.300104.17 1.731.417.500,00
TATALAKSANA ORGANISASI3001.300104.17.001 280.410.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.001.5.2.2 280.410.000,00
KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK3001.300104.17.002 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.002.5.2.2 250.000.000,00
KELEMBAGAAN DAN PERANGKAT DAERAH3001.300104.17.003 154.698.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.003.5.2.2 154.698.000,00
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KELEMBAGAANKAB/KOTA
3001.300104.17.004 141.643.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.004.5.2.2 141.643.000,00
ANALISA FORMASI JABATAN3001.300104.17.005 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.005.5.2.2 200.000.000,00
AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH3001.300104.17.006 248.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.006.5.2.2 248.050.000,00
PELAYANAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETDA3001.300104.17.007 337.496.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.007.5.2.2 337.496.500,00
BUDAYA KERJA DAN KOORDINASI PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
3001.300104.17.008 119.120.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.17.008.5.2.2 119.120.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.719.438.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.719.438.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.719.438.000,00)
Halaman : 145SIMRAL Biro Organisasi - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Organisasi
BELANJA LANGSUNG 2.719.438.000,001
Halaman : 146SIMRAL Biro Organisasi - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010405 Biro Bina Perekonomian
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 1.820.000.000,00
TATA USAHA BIRO PEREKONOMIAN3001.300104.01.086 1.820.000.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.086.5.2.1 381.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.086.5.2.2 1.439.000.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN3001.300104.19 2.060.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAHDAN BUMD
3001.300104.19.001 510.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.001.5.2.2 510.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DANPROMOSI
3001.300104.19.002 210.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.002.5.2.2 210.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
3001.300104.19.003 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.003.5.2.2 300.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DANTRANSMIGRASI
3001.300104.19.004 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.004.5.2.2 200.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PARIWISATA DAN EKONOMIKREATIF
3001.300104.19.005 225.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.005.5.2.2 225.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DANKETAHANAN PANGAN
3001.300104.19.006 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.006.5.2.2 200.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN3001.300104.19.007 200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.007.5.2.2 200.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN
3001.300104.19.008 215.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.19.008.5.2.2 215.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.880.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 3.880.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (3.880.000.000,00)
Halaman : 147SIMRAL Biro Bina Perekonomian - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Bina Perekonomian
BELANJA LANGSUNG 3.880.000.000,001
Halaman : 148SIMRAL Biro Bina Perekonomian - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010406 Biro Kesejahteraan Rakyat
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 2.353.503.000,00
TATA USAHA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT3001.300104.01.068 2.353.503.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.068.5.2.2 2.353.503.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAANRAKYAT
3001.300104.22 3.593.683.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA
3001.300104.22.001 145.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.001.5.2.2 145.000.000,00
KOORDINASI PELASKANAAN KEBIJAKAN KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT
3001.300104.22.002 162.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.002.5.2.2 162.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3001.300104.22.003 162.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.003.5.2.2 162.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEHATAN3001.300104.22.004 145.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.004.5.2.2 145.000.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KB, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3001.300104.22.005 162.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.005.5.2.2 162.000.000,00
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEHIDUPANAGAMA
3001.300104.22.006 1.994.703.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.006.5.2.2 1.994.703.000,00
KOORDINAS LEMBAGA AGAMA3001.300104.22.007 331.080.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.007.5.2.2 331.080.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN SOSIAL3001.300104.22.008 491.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.22.008.5.2.2 491.900.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.947.186.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 5.947.186.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (5.947.186.000,00)
Halaman : 149SIMRAL Biro Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat
BELANJA LANGSUNG 5.947.186.000,001
Halaman : 150SIMRAL Biro Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010407 Biro Umum
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300104.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300104.00.000.5.1.1 113.894.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 113.894.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 25.144.959.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3001.300104.01.001 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.001.5.2.2 70.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3001.300104.01.003 8.400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.003.5.2.2 1.110.375.000,00
Belanja Modal3001.300104.01.003.5.2.3 7.289.625.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3001.300104.01.005 4.649.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.005.5.2.2 4.649.800.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAHAPARATUR
3001.300104.01.014 1.685.959.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.014.5.2.2 1.685.959.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA3001.300104.01.146 3.808.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.146.5.2.2 3.808.400.000,00
TATA USAHA BIRO UMUM DAN PERPUSTAKAAN SETDA3001.300104.01.162 5.903.800.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.162.5.2.1 792.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.162.5.2.2 5.093.300.000,00
Belanja Modal3001.300104.01.162.5.2.3 18.500.000,00
PELAYANAN DAN PENATAAN KEARSIPAN PADA SETDA3001.300104.01.163 306.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.163.5.2.2 306.000.000,00
PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN DI LINGKUNGANSETDA
3001.300104.01.164 96.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.164.5.2.2 96.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DILINGKUNGAN SETDA
3001.300104.01.166 225.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.166.5.2.2 225.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN UMUM3001.300104.25 4.681.000.000,00
Halaman : 151SIMRAL Biro Umum - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
ANALISA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA3001.300104.25.001 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.001.5.2.2 250.000.000,00
DISTRIBUSI DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DILINGKUNGAN SETDA
3001.300104.25.002 2.058.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.002.5.2.2 2.058.000.000,00
PELAYANAN PEMBAYARAN GAJI/TUNJANGAN KDH/WKDHDAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SETDA
3001.300104.25.003 115.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.003.5.2.2 115.000.000,00
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI BIROUMUM
3001.300104.25.005 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.005.5.2.2 180.000.000,00
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH3001.300104.25.006 2.078.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.25.006.5.2.2 2.078.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 29.825.959.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 143.719.959.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (143.719.959.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Umum
BELANJA TIDAK LANGSUNG 113.894.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 29.825.959.000,002
Halaman : 152SIMRAL Biro Umum - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010408 Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 1.597.581.000,00
TATA USAHA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA3001.300104.01.122 1.597.581.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.122.5.2.1 25.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.122.5.2.2 1.572.381.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR3001.300104.21 786.629.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN ESDM3001.300104.21.001 166.394.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.001.5.2.2 166.394.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG
3001.300104.21.003 247.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.003.5.2.2 247.750.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANAHAN3001.300104.21.005 93.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.005.5.2.2 93.900.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
3001.300104.21.007 74.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.007.5.2.2 74.750.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN URUSAN PERHUBUNGAN3001.300104.21.009 135.535.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.009.5.2.2 135.535.000,00
PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG KOMUNIKASIINFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3001.300104.21.010 68.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.21.010.5.2.2 68.300.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.384.210.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 2.384.210.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (2.384.210.000,00)
Halaman : 153SIMRAL Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
BELANJA LANGSUNG 2.384.210.000,001
Halaman : 154SIMRAL Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010409 Biro Administrasi Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 5.169.805.000,00
TATA USAHA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN3001.300104.01.104 5.169.805.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.104.5.2.2 4.992.555.000,00
Belanja Modal3001.300104.01.104.5.2.3 177.250.000,00
PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN
3001.300104.23 3.775.195.000,00
ANALISA DATA KEGIATAN PELAPORAN DANPELAKSANAAN PEMBANGUNAN
3001.300104.23.001 198.725.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.001.5.2.2 198.725.000,00
PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANADMINISTRASI PEMBANGUNAN
3001.300104.23.002 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.002.5.2.2 750.000.000,00
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAANPEMBANGUNAN
3001.300104.23.003 247.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.003.5.2.2 247.500.000,00
PENGENDALIAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN,DEKONSENTRASI, DANA ALOKASI KHUSUS DAN TUGASPERBANTUAN
3001.300104.23.004 330.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.004.5.2.2 330.000.000,00
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PENDAPATAN KEUANGANDAN ASET DAERAH
3001.300104.23.005 846.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.005.5.2.2 846.000.000,00
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN3001.300104.23.006 500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.006.5.2.2 500.000.000,00
PENGADAAN BARANG DAN JASA3001.300104.23.007 579.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.007.5.2.2 579.670.000,00
PENGENDALIAN BARANG DAN JASA3001.300104.23.008 323.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.23.008.5.2.2 323.300.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.945.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 8.945.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (8.945.000.000,00)
Halaman : 155SIMRAL Biro Administrasi Pembangunan Daerah - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Administrasi Pembangunan Daerah
BELANJA LANGSUNG 8.945.000.000,001
Halaman : 156SIMRAL Biro Administrasi Pembangunan Daerah - Sekretariat Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300104 Sekretariat Daerah
Sub Organisasi : 30010410 Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3001.300104.00.000.5
BELANJA LANGSUNG3001.300104.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300104.01 30.453.096.000,00
TATA USAHA BIRO ADMINISTRASI RUMAH TANGGAPIMPINAN
3001.300104.01.144 6.528.600.000,00
Belanja Pegawai3001.300104.01.144.5.2.1 634.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.144.5.2.2 5.893.800.000,00
PENYEDIAAN PELAYAAN KEDINASAN BIRO ADMINISTRASIRUMAH TANGGA PIMPINAN
3001.300104.01.145 12.652.352.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.145.5.2.2 12.652.352.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA3001.300104.01.146 10.432.598.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.146.5.2.2 10.432.598.000,00
TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR3001.300104.01.147 378.740.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.147.5.2.2 378.740.000,00
TATA USAHA SEKDA, STAF AHLI GUBERNUR DANASISTEN DAERAH
3001.300104.01.148 460.806.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.01.148.5.2.2 460.806.000,00
PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN3001.300104.24 10.969.756.000,00
PENYELENGGARAAN DINAS PIMPINAN3001.300104.24.001 7.782.148.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.001.5.2.2 7.782.148.000,00
TATA ACARA PIMPINAN3001.300104.24.002 900.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.002.5.2.2 900.000.000,00
PELAYANAN TAMU PIMPINAN3001.300104.24.003 659.158.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.003.5.2.2 659.158.000,00
PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI PIMPINAN3001.300104.24.004 1.628.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300104.24.004.5.2.2 1.628.450.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 41.422.852.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 41.422.852.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (41.422.852.000,00)
Halaman : 157SIMRAL Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan - Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit : Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
BELANJA LANGSUNG 41.422.852.000,001
Halaman : 158SIMRAL Badan Penghubung
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3001 Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 300105 Badan Penghubung
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3001.300105.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3001.300105.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah3001.300105.00.000.4.1.2 113.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 113.000.000,00
BELANJA DAERAH3001.300105.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3001.300105.00.000.5.1
Belanja Pegawai3001.300105.00.000.5.1.1 5.051.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.051.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3001.300105.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3001.300105.01 3.613.983.200,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3001.300105.01.001 57.885.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.001.5.2.2 57.885.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3001.300105.01.002 61.620.400,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.002.5.2.2 61.620.400,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3001.300105.01.003 188.750.000,00
Belanja Modal3001.300105.01.003.5.2.3 188.750.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3001.300105.01.004 459.555.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.004.5.2.2 459.555.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3001.300105.01.005 1.640.597.175,00
Belanja Pegawai3001.300105.01.005.5.2.1 104.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.005.5.2.2 1.536.197.175,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3001.300105.01.006 54.317.500,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.006.5.2.2 54.317.500,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3001.300105.01.007 993.280.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.007.5.2.2 993.280.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3001.300105.01.009 157.978.125,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.01.009.5.2.2 157.978.125,00
PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN3001.300105.16 1.637.896.800,00
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH3001.300105.16.001 232.756.800,00
Halaman : 159SIMRAL Badan Penghubung
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.16.001.5.2.2 232.756.800,00
PELAYANAN MASYARAKAT3001.300105.16.002 234.220.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.16.002.5.2.2 234.220.000,00
PROMOSI, INVESTASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN3001.300105.16.003 1.170.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa3001.300105.16.003.5.2.2 1.170.920.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.251.880.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 10.302.880.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (10.189.880.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Penghubung
PENDAPATAN 113.000.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.051.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 5.251.880.000,003
Halaman : 160SIMRAL Inspektorat Provinsi
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3002 Pengawasan
Organisasi : 300201 Inspektorat Provinsi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3002.300201.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3002.300201.00.000.5.1
Belanja Pegawai3002.300201.00.000.5.1.1 31.642.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.642.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3002.300201.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3002.300201.01 8.393.057.500,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3002.300201.01.001 10.548.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.001.5.2.2 10.548.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3002.300201.01.002 57.313.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.002.5.2.2 57.313.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3002.300201.01.003 2.501.325.450,00
Belanja Modal3002.300201.01.003.5.2.3 2.501.325.450,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3002.300201.01.004 1.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.004.5.2.2 1.250.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3002.300201.01.005 2.923.165.050,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.005.5.2.2 2.923.165.050,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3002.300201.01.006 783.706.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.006.5.2.2 783.706.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3002.300201.01.007 695.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.007.5.2.2 695.550.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3002.300201.01.008 140.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.008.5.2.2 140.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3002.300201.01.009 31.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.01.009.5.2.2 31.450.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
3002.300201.15 11.857.018.500,00
PENGAWASAN INTERNAL BIDANG PENDAPATAN3002.300201.15.001 2.705.006.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.001.5.2.2 2.705.006.000,00
PENGAWASAN INTERNAL BIDANG BELANJA MODAL DANBARANG MILIK DAERAH
3002.300201.15.002 1.957.875.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.002.5.2.2 1.957.875.000,00
Halaman : 161SIMRAL Inspektorat Provinsi
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENGAWASAN INTERNAL BIDANG BELANJA BARANG DANJASA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
3002.300201.15.003 2.455.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.003.5.2.2 2.455.850.000,00
PENGAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3002.300201.15.004 3.341.162.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.004.5.2.2 3.341.162.000,00
PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG SISTEM DANPROSEDUR PENGAWASAN
3002.300201.15.005 164.044.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.005.5.2.2 164.044.000,00
EVALUASI HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASANPROVINSI BANTEN
3002.300201.15.007 247.556.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.007.5.2.2 247.556.000,00
PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAANBPK-RI, BPKP DAN ITJEN KEMENTERIAN
3002.300201.15.008 102.630.000,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.008.5.2.2 102.630.000,00
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANKORUPSI DI LINGKUNGAN PROVINSI BANTEN
3002.300201.15.009 882.895.500,00
Belanja Pegawai3002.300201.15.009.5.2.1 75.850.100,00
Belanja Barang dan Jasa3002.300201.15.009.5.2.2 807.045.400,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 20.250.076.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 51.892.076.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (51.892.076.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Inspektorat Provinsi
BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.642.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 20.250.076.000,002
Halaman : 162SIMRAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3003 Perencanaan
Organisasi : 300301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3003.300301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3003.300301.00.000.5.1
Belanja Pegawai3003.300301.00.000.5.1.1 24.989.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.989.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3003.300301.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3003.300301.01 17.844.309.800,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3003.300301.01.001 90.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.001.5.2.2 90.320.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3003.300301.01.002 248.003.800,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.002.5.2.2 248.003.800,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3003.300301.01.003 1.281.290.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.003.5.2.2 98.000.000,00
Belanja Modal3003.300301.01.003.5.2.3 1.183.290.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3003.300301.01.004 2.836.809.500,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.004.5.2.2 2.836.809.500,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3003.300301.01.005 7.756.620.500,00
Belanja Pegawai3003.300301.01.005.5.2.1 308.472.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.005.5.2.2 7.448.148.500,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3003.300301.01.006 475.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.006.5.2.2 475.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3003.300301.01.007 5.116.407.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.007.5.2.2 5.116.407.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3003.300301.01.008 39.859.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.01.008.5.2.2 39.859.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN
3003.300301.15 6.001.099.600,00
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN3003.300301.15.010 4.024.479.600,00
Belanja Pegawai3003.300301.15.010.5.2.1 120.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.15.010.5.2.2 3.904.479.600,00
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN3003.300301.15.011 1.833.005.000,00
Halaman : 163SIMRAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.15.011.5.2.2 1.833.005.000,00
KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN3003.300301.15.012 143.615.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.15.012.5.2.2 143.615.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN EKONOMI
3003.300301.16 1.496.775.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KETAHANAN PANGAN
3003.300301.16.001 425.230.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.16.001.5.2.2 425.230.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KEUANGAN, INVESTASI DAN KETENAGAKERJAAN
3003.300301.16.002 547.545.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.16.002.5.2.2 547.545.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG DUNIA USAHA DAN EKONOMI KREATIF
3003.300301.16.003 524.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.16.003.5.2.2 524.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHANKEMASYARAKATAN
3003.300301.17 3.792.525.400,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
3003.300301.17.001 350.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.001.5.2.2 350.200.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
3003.300301.17.002 428.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.002.5.2.2 428.100.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG TATA PEMERINTAHAN
3003.300301.17.003 401.385.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.003.5.2.2 401.385.000,00
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAMPENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
3003.300301.17.004 2.612.840.400,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.17.004.5.2.2 2.612.840.400,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIANPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGANWILAYAH
3003.300301.18 1.126.839.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG TATA RUANG, LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL
3003.300301.18.001 293.475.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.18.001.5.2.2 293.475.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
3003.300301.18.002 473.005.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.18.002.5.2.2 473.005.000,00
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGENDALIANBIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3003.300301.18.003 360.359.000,00
Belanja Barang dan Jasa3003.300301.18.003.5.2.2 360.359.000,00
PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH1214.300301.01 820.500.000,00
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN1214.300301.01.001 820.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa1214.300301.01.001.5.2.2 820.500.000,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN3007.300301.15 6.083.351.200,00
PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN ANALISIS KEBIJAKANSTRATEGI DAERAH
3007.300301.15.001 4.960.033.200,00
Belanja Pegawai3007.300301.15.001.5.2.1 813.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa3007.300301.15.001.5.2.2 4.146.193.200,00
PENGEMBANGAN DAN INOVASI KEBIJAKAN STRATEGIDAERAH
3007.300301.15.002 1.123.318.000,00
Belanja Pegawai3007.300301.15.002.5.2.1 4.090.000,00
Halaman : 164SIMRAL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3007.300301.15.002.5.2.2 1.119.228.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.165.400.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 62.154.400.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (62.154.400.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.989.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 37.165.400.000,002
Halaman : 165SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300401 Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300401.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3004.300401.00.000.4.1
Pendapatan Pajak Daerah3004.300401.00.000.4.1.1 5.836.683.600.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan3004.300401.00.000.4.1.3 54.644.492.380,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah3004.300401.00.000.4.1.4 208.964.970.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.100.293.062.380,00
DANA PERIMBANGAN3004.300402.00.000.4.2
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3004.300402.00.000.4.2.1 707.384.582.000,00
Dana Alokasi Umum3004.300402.00.000.4.2.2 1.072.903.468.000,00
Dana Alokasi Khusus3004.300402.00.000.4.2.3 2.395.790.178.000,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 4.176.078.228.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3004.300402.00.000.4.3
Pendapatan Hibah3004.300402.00.000.4.3.1 5.670.000.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.670.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 10.282.041.290.380,00
BELANJA DAERAH3004.300401.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3004.300401.00.000.5.1
Belanja Pegawai3004.300401.00.000.5.1.1 160.649.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 160.649.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3004.300401.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300401.01 80.951.908.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3004.300401.01.001 82.298.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.001.5.2.2 82.298.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3004.300401.01.002 107.873.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.002.5.2.2 107.873.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300401.01.003 33.744.402.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.01.003.5.2.1 462.600.000,00
Halaman : 166SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.003.5.2.2 537.400.000,00
Belanja Modal3004.300401.01.003.5.2.3 32.744.402.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300401.01.015 3.281.795.400,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.015.5.2.2 3.281.795.400,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE
3004.300401.01.016 283.236.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.016.5.2.2 283.236.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
3004.300401.01.017 316.904.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.017.5.2.2 316.904.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHRANGKASBITUNG
3004.300401.01.018 301.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.018.5.2.2 301.960.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
3004.300401.01.019 402.939.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.019.5.2.2 402.939.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA
3004.300401.01.020 369.279.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.020.5.2.2 369.279.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
3004.300401.01.021 426.011.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.021.5.2.2 426.011.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
3004.300401.01.022 452.939.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.022.5.2.2 452.939.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
3004.300401.01.023 513.857.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.023.5.2.2 513.857.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING
3004.300401.01.024 211.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.024.5.2.2 211.567.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG
3004.300401.01.025 854.836.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.025.5.2.2 854.836.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTORPADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
3004.300401.01.026 659.181.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.026.5.2.2 659.181.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3004.300401.01.027 16.437.906.600,00
Belanja Pegawai3004.300401.01.027.5.2.1 2.331.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.027.5.2.2 14.106.306.600,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE
3004.300401.01.028 1.660.965.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.028.5.2.2 1.660.965.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
3004.300401.01.029 1.696.585.400,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.029.5.2.2 1.696.585.400,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG
3004.300401.01.030 1.683.299.600,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.030.5.2.2 1.683.299.600,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERANG
3004.300401.01.031 1.888.823.000,00
Halaman : 167SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.031.5.2.2 1.888.823.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA
3004.300401.01.032 1.876.413.400,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.032.5.2.2 1.876.413.400,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL
3004.300401.01.033 1.846.957.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.033.5.2.2 1.846.957.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG
3004.300401.01.034 1.523.987.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.034.5.2.2 1.523.987.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
3004.300401.01.035 1.802.389.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.035.5.2.2 1.802.389.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING
3004.300401.01.036 1.167.464.500,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.036.5.2.2 1.167.464.500,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG
3004.300401.01.037 1.686.760.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.037.5.2.2 1.686.760.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN PADAUPT BADAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG
3004.300401.01.038 1.853.461.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.038.5.2.2 1.853.461.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3004.300401.01.039 401.959.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.039.5.2.2 401.959.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH
3004.300401.01.040 1.761.514.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.040.5.2.2 1.761.514.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHCIKANDE
3004.300401.01.041 95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.041.5.2.2 95.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHCILEGON
3004.300401.01.042 95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.042.5.2.2 95.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHRANGKASBITUNG
3004.300401.01.043 95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.043.5.2.2 95.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHSERANG
3004.300401.01.044 55.430.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.044.5.2.2 55.430.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHBALARAJA
3004.300401.01.045 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.045.5.2.2 150.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHCIKOKOL
3004.300401.01.046 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.046.5.2.2 150.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHCILEDUG
3004.300401.01.047 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.047.5.2.2 150.000.000,00
Halaman : 168SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHCIPUTAT
3004.300401.01.048 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.048.5.2.2 150.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHMALINGPING
3004.300401.01.049 95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.049.5.2.2 95.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHPANDEGLANG
3004.300401.01.050 95.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.050.5.2.2 95.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH PADA UPT BADAN PENDAPATAN DAERAHSERPONG
3004.300401.01.051 150.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.051.5.2.2 150.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3004.300401.01.052 260.825.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.052.5.2.2 260.825.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3004.300401.01.053 113.091.100,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.01.053.5.2.2 113.091.100,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.15 18.439.746.000,00
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH3004.300401.15.004 3.336.815.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.004.5.2.2 3.336.815.000,00
PENERIMAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH3004.300401.15.005 13.000.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.005.5.2.2 13.000.000.000,00
KEBERATAN DAN RESTITUSI PAJAK DAERAH3004.300401.15.006 1.433.000.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.15.006.5.2.1 804.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.006.5.2.2 629.000.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH3004.300401.15.007 171.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.007.5.2.2 171.960.000,00
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
3004.300401.15.008 177.739.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.008.5.2.2 177.739.000,00
PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK/NON PAJAK3004.300401.15.009 320.232.000,00
Belanja Pegawai3004.300401.15.009.5.2.1 67.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.15.009.5.2.2 253.032.000,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PENDAPATAN DAERAH
3004.300401.17 2.869.860.000,00
PENDATAAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANPOTENSI PENDAPATAN DAERAH
3004.300401.17.009 1.800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.17.009.5.2.2 1.800.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH3004.300401.17.010 720.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.17.010.5.2.2 720.000.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN PENDAPATANDAERAH
3004.300401.17.011 349.860.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300401.17.011.5.2.2 349.860.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 102.261.514.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 262.910.514.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 10.019.130.776.380,0
Halaman : 169SIMRAL Badan Pendapatan Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
PENDAPATAN 10.282.041.290.380,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 160.649.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 102.261.514.000,003
SILPA 10.019.130.776.380,0
Halaman : 170SIMRAL SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300402 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3004.300402.00.000.4
DANA PERIMBANGAN3004.300402.00.000.4.2
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak3004.300402.00.000.4.2.1 707.384.582.000,00
Dana Alokasi Umum3004.300402.00.000.4.2.2 1.072.903.468.000,00
Dana Alokasi Khusus3004.300402.00.000.4.2.3 2.395.790.178.000,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 4.176.078.228.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH3004.300402.00.000.4.3
Pendapatan Hibah3004.300402.00.000.4.3.1 5.670.000.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.670.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.181.748.228.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) 4.181.748.228.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PENDAPATAN 4.181.748.228.000,001
Halaman : 171SIMRAL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300403 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3004.300403.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3004.300403.00.000.5.1
Belanja Pegawai3004.300403.00.000.5.1.1 22.155.000.000,00
Belanja Hibah3004.300404.00.000.5.1.4 2.153.751.721.820,00
Belanja Bantuan Sosial3004.300404.00.000.5.1.5 67.790.400.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota3004.300404.00.000.5.1.6 2.213.484.881.366,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada PemerintahDaerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
3004.300404.00.000.5.1.7 460.506.831.000,00
Belanja Tidak Terduga3004.300404.00.000.5.1.8 51.225.972.342,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.968.914.806.528,00
BELANJA LANGSUNG3004.300403.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3004.300403.01 16.324.456.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3004.300403.01.001 168.095.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.001.5.2.2 168.095.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3004.300403.01.002 98.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.002.5.2.2 98.920.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300403.01.003 940.728.000,00
Belanja Modal3004.300403.01.003.5.2.3 940.728.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3004.300403.01.015 1.799.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.015.5.2.2 1.799.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3004.300403.01.027 7.684.129.000,00
Belanja Pegawai3004.300403.01.027.5.2.1 168.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.027.5.2.2 7.516.129.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3004.300403.01.039 180.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.039.5.2.2 180.000.000,00
KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH DANLUAR DAERAH
3004.300403.01.040 4.530.748.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.040.5.2.2 4.530.748.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3004.300403.01.052 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.052.5.2.2 400.000.000,00
Halaman : 172SIMRAL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3004.300403.01.053 522.836.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.01.053.5.2.2 522.836.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3004.300403.16 1.772.084.000,00
PENATAUSAHAAN REALISASI KEUANGAN DAERAH3004.300403.16.001 86.283.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.001.5.2.2 86.283.000,00
PENATAUSAHAAN KAS DAERAH3004.300403.16.002 128.398.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.002.5.2.2 128.398.000,00
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3004.300403.16.003 277.204.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.003.5.2.2 277.204.000,00
PENYUSUNAN PEDOMAN ANGGARAN3004.300403.16.004 414.089.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.004.5.2.2 414.089.000,00
VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN APBD3004.300403.16.014 866.110.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.16.014.5.2.2 866.110.000,00
PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORANKEUANGAN DAERAH
3004.300403.18 1.268.863.000,00
PENYUSUNAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN APBD DAN PERGUB PENJABARANPERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBDPROVINSI BANTEN
3004.300403.18.001 192.803.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.001.5.2.2 192.803.000,00
EVALUASI RAPERDA KABUPATEN/KOTA DAN RAPERKDHTENTANG APBD DAN PERUBAHAN APBD
3004.300403.18.002 470.282.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.002.5.2.2 470.282.000,00
PENYEDIAAN INFORMASI AKUNTANSI, STATISTIK DANLAPORAN KEUANGAN
3004.300403.18.003 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.003.5.2.2 70.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI3004.300403.18.004 384.009.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.004.5.2.2 384.009.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN DAN INTERIMPROVINSI BANTEN
3004.300403.18.005 41.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.005.5.2.2 41.550.000,00
REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARANAPBD PROVINSI BANTEN
3004.300403.18.006 58.598.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.006.5.2.2 58.598.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN PADA KOORDINATOR UNITAKUNTANSI PERWAKILAN WILAYAH
3004.300403.18.007 29.320.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.007.5.2.2 29.320.000,00
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA SE PROVINSI BANTEN DAN RANCANGANPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARANPERTANGUUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDKABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI BANTEN
3004.300403.18.008 22.301.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.18.008.5.2.2 22.301.000,00
PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH3004.300403.19 4.005.197.000,00
PENATAUSAHAAN ASET DAERAH3004.300403.19.001 569.865.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.001.5.2.2 569.865.000,00
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH3004.300403.19.002 153.134.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.002.5.2.2 153.134.000,00
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ASET DAERAH3004.300403.19.003 1.948.778.000,00
Belanja Pegawai3004.300403.19.003.5.2.1 332.000.000,00
Halaman : 173SIMRAL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.003.5.2.2 1.616.778.000,00
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG3004.300403.19.004 508.840.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.004.5.2.2 508.840.000,00
PENGHAPUSAN BARANG DAERAH3004.300403.19.005 824.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa3004.300403.19.005.5.2.2 824.580.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 23.370.600.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.992.285.406.528,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.992.285.406.528,0
PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya
3004.300404.00.000.6.1.1 996.763.985.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 996.763.985.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 996.763.985.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.968.914.806.528,001
BELANJA LANGSUNG 23.370.600.000,002
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 996.763.985.000,003
SILPA (2.998.757.436.528,0
Halaman : 174SIMRAL SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3004 Keuangan
Organisasi : 300404 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3004.300404.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3004.300404.00.000.5.1
Belanja Hibah3004.300404.00.000.5.1.4 2.153.751.721.820,00
Belanja Bantuan Sosial3004.300404.00.000.5.1.5 67.790.400.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota3004.300404.00.000.5.1.6 2.213.484.881.366,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada PemerintahDaerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik
3004.300404.00.000.5.1.7 460.506.831.000,00
Belanja Tidak Terduga3004.300404.00.000.5.1.8 51.225.972.342,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.946.759.806.528,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 4.946.759.806.528,00
SURPLUS/(DEFISIT) (4.946.759.806.528,0
PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3004.300404.00.000.6.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya
3004.300404.00.000.6.1.1 996.763.985.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 996.763.985.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 996.763.985.000,00
RINGKASAN APBD
Organisasi : SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.946.759.806.528,001
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 996.763.985.000,002
Halaman : 175SIMRAL Badan Kepegawaian Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3005 Kepegawaian
Organisasi : 300501 Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
BELANJA DAERAH3005.300501.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3005.300501.00.000.5.1
Belanja Pegawai3005.300501.00.000.5.1.1 15.693.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.693.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3005.300501.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3005.300501.01 4.841.881.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3005.300501.01.001 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.001.5.2.2 60.000.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3005.300501.01.002 470.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.002.5.2.2 470.000.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3005.300501.01.003 212.585.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.003.5.2.2 1.655.000,00
Belanja Modal3005.300501.01.003.5.2.3 210.930.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3005.300501.01.004 800.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.004.5.2.2 800.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3005.300501.01.005 2.319.043.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.005.5.2.2 2.319.043.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3005.300501.01.006 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.006.5.2.2 10.000.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3005.300501.01.007 789.928.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.007.5.2.2 789.928.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3005.300501.01.008 20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.008.5.2.2 15.000.000,00
Belanja Modal3005.300501.01.008.5.2.3 5.000.000,00
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3005.300501.01.009 160.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.01.009.5.2.2 160.325.000,00
PROGRAM PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH3005.300501.15 2.209.993.000,00
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENGANGKATAN3005.300501.15.001 457.130.000,00
Belanja Pegawai3005.300501.15.001.5.2.1 97.200.000,00
Halaman : 176SIMRAL Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.001.5.2.2 359.930.000,00
KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN3005.300501.15.002 127.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.002.5.2.2 127.600.000,00
PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN3005.300501.15.003 151.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.003.5.2.2 151.000.000,00
DISIPLIN PEGAWAI3005.300501.15.007 186.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.007.5.2.2 186.000.000,00
KINERJA DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI3005.300501.15.008 349.997.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.008.5.2.2 349.997.000,00
DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN3005.300501.15.009 938.266.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.15.009.5.2.2 938.266.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
3005.300501.16 4.101.840.000,00
PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL3005.300501.16.001 150.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.16.001.5.2.2 150.240.000,00
PENGANGKATAN JABATAN TINGGI DAN ADMINISTRASI3005.300501.16.002 3.251.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.16.002.5.2.2 3.251.600.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI3005.300501.16.003 700.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3005.300501.16.003.5.2.2 700.000.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.153.714.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 26.846.714.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (26.846.714.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Kepegawaian Daerah
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.693.000.000,001
BELANJA LANGSUNG 11.153.714.000,002
Halaman : 177SIMRAL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2018
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Urusan Pemerintahan : 3006 Pendidikan dan Pelatihan
Organisasi : 300601 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN3006.300601.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH3006.300601.00.000.4.1
Hasil Retribusi Daerah3006.300601.00.000.4.1.2 16.022.010.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.022.010.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 16.022.010.000,00
BELANJA DAERAH3006.300601.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG3006.300601.00.000.5.1
Belanja Pegawai3006.300601.00.000.5.1.1 20.898.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.898.000.000,00
BELANJA LANGSUNG3006.300601.00.000.5.2
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN3006.300601.01 38.502.835.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA KEUANGAN DANNERACA ASET
3006.300601.01.001 44.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.001.5.2.2 44.700.000,00
PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN3006.300601.01.002 91.384.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.002.5.2.2 91.384.000,00
PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR3006.300601.01.003 18.837.587.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.003.5.2.2 660.000.000,00
Belanja Modal3006.300601.01.003.5.2.3 18.177.587.000,00
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR3006.300601.01.004 1.508.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.004.5.2.2 1.508.500.000,00
PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PERKANTORAN3006.300601.01.005 12.756.372.000,00
Belanja Pegawai3006.300601.01.005.5.2.1 118.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.005.5.2.2 12.637.572.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR3006.300601.01.006 84.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.006.5.2.2 84.500.000,00
RAPAT KOORDINASI KEDALAM DAN KELUAR DAERAH3006.300601.01.007 4.713.632.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.007.5.2.2 4.713.632.000,00
PENINGKATAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DANPELAYANAN PERPUSTAKAAN
3006.300601.01.008 400.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.008.5.2.2 400.000.000,00
Halaman : 178SIMRAL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN SEKTORAL3006.300601.01.009 66.160.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.01.009.5.2.2 66.160.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM APARATUR3006.300601.15 6.591.979.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DANPRAJABATAN
3006.300601.15.004 3.783.814.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.004.5.2.2 3.783.814.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN3006.300601.15.005 494.176.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.005.5.2.2 494.176.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN3006.300601.15.006 269.356.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.006.5.2.2 269.356.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM3006.300601.15.007 623.686.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.007.5.2.2 623.686.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS SUBSTANTIF3006.300601.15.008 1.014.465.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.008.5.2.2 1.014.465.000,00
PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL3006.300601.15.009 406.482.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.15.009.5.2.2 406.482.000,00
PROGRAM PENILAIAN DAN SERTIFIKASI APARATUR3006.300601.16 1.898.149.000,00
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KERJASAMA3006.300601.16.001 332.369.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.16.001.5.2.2 332.369.000,00
PENGENDALIAN MUTU DIKLAT3006.300601.16.002 989.000.000,00
Belanja Pegawai3006.300601.16.002.5.2.1 40.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.16.002.5.2.2 948.500.000,00
KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN3006.300601.16.003 576.780.000,00
Belanja Barang dan Jasa3006.300601.16.003.5.2.2 576.780.000,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 46.992.963.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 67.890.963.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) (51.868.953.000,00)
RINGKASAN APBD
Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
PENDAPATAN 16.022.010.000,001
BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.898.000.000,002
BELANJA LANGSUNG 46.992.963.000,003
Halaman : 179SIMRAL Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah