laporan keterangan pertangungjawaban gubernur banten tahun … · 2019-09-10 · laporan keterangan...

362
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) GUBERNUR BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 Draft Final

Upload: others

Post on 28-Jan-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)

GUBERNUR BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2019

Draft Final

Page 2: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

GUBERNUR BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya,

Alhamdulillah pada akhirnya dapat kami rampungkan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir

Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir

Tahun Anggaran 2018 ini, disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat. Dengan demikian LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran

2018 ini merupakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah

selama 1 (satu) tahun anggaran dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 ini juga disampaikan

informasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum

Pemerintahan Provinsi Banten pada Tahun 2018. Semoga LKPj ini dapat menjadi

acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi

Banten pada masa yang akan datang.

Demikian, atas segala bantuan dan perhatian semua pihak, diucapkan

terimakasih.

Serang, 22 Februari 2019

GUBERNUR BANTEN

Dr. H. Wahidin Halim, M.Si

Page 3: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ...................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. I-1

1.1 Dasar Hukum ............................................................................ I-1

1.2 Gambaran Umum Daerah ......................................................... I-3

1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten .. I-3

1.2.2 Gambaran Umum Demografi ........................................ I-4

1.3 Potensi Unggulan Daerah .......................................................... I-10

1.4 Kondisi Ekonomi Daerah .......................................................... I-10

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan .............................................. I-13

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .......................................... II-1

2.1 Visi dan Misi ............................................................................. II-1

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ......................................... II-4

2.2.1 Strategi ........................................................................... II-4

2.2.2 Arah Kebijakan ............................................................... II-9

2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 ............................. II-15

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI BANTEN .......................................................................

III-1

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah ............................................... III-3

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ..... III-3

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan .................................... III-5

Page 4: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

ii

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah ....................................................... III-8

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah .............................. III-8

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja ........................................... III-10

3.3 Pembiayaan Daerah ................................................................... III-77

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1

4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .................... IV-1

4.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ......... IV-50

4.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan ............................................... IV-99

4.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ..... IV-120

4.5 Capaian Indikator Kinerja Program .......................................... IV-164

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .......................... V-1

5.1 Dasar Hukum ........................................................................... V-1

5.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan ............................................... V-1

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ........ VI-1

6.1 Kerjasama Antar Daerah ........................................................... VI-1

6.2 Kerjasama Pihak Ketiga ............................................................. VI-23

6.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ......................... VI-39

6.4 Pembinaan Wilayah Perbatasan ................................................. VI-45

6.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ............................... VI-46

6.6 Pengelolaan Kawasan Khusus .................................................... VI-48

6.7 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ........... VI-48

BAB VII PENUTUP ................................................................................. VII-1

Page 5: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/

Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2018 ....................................

I-5

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten Tahun 2014-2018 .................................................

I-6

Tabel 1.3 Jumlah dan Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut

Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2018 .....................

I-7

Tabel 1.4 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 .. I-8

Tabel 1.5 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten Kota di Provinsi

Banten Tahun 2014-2018 ...............................................................

I-8

Tabel 1.6 Indikator Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 ......... I-9

Tabel 1.7 Sektor Unggulan Daerah ........................................................... I-10

Tabel 1.8 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten Tahun 2014 - 2018 .......................................................... I-11

Tabel 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten Tahun 2015 - 2018 (Juta Rupiah) .....................

I-12

Tabel 1.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten

Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah) .................................................

I-12

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...................

III-6

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .................

III-8

Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ................

III-10

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................

III-14

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...

III-17

Page 6: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

iv

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 .................................................................

III-23

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ............................

III-24

Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ..........

III-26

Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...................

III-27

Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2018 ...................................................

III-29

Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ........

III-31

Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .... III-33

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .......................

III-34

Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

III-36

Tabel 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

III-39

Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................

III-40

Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 ...............................................................

III-42

Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...

III-44

Page 7: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

v

Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 ...............................................................

III-45

Tabel 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ......................

III-47

Tabel 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .............

III-49

Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ................

III-50

Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................

III-52

Tabel 3.24 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ......................................

III-54

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

III-56

Tabel 3.26 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ........

III-58

Tabel 3.27 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................

III-60

Tabel 3.28 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................

III-62

Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penghubung

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................

III-66

Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2018 ....................................................

III-67

Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

III-68

Tabel 3.32 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ........................

III-70

Page 8: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

vi

Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 ................................................................. III-73

Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ......................... III-75

Tabel 3.35 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 III-76

Tabel 4.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan ................ IV-2

Tabel 4.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan .................. IV-11

Tabel 4.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang ........................................................................ IV-23

Tabel 4.1.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman ....................................................... IV-34

Tabel 4.1.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .................. IV-39

Tabel 4.1.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Sosial ......................... IV-46

Tabel 4.2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan ........ IV-51

Tabel 4.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak .......................................... IV-54

Tabel 4.2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pangan ........................ IV-59

Tabel 4.2.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup ... IV-63

Tabel 4.2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Administrasi

Kependudukan dan Capil .............................................................. IV-68

Tabel 4.2.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa ....................................................................... IV-69

Tabel 4.2.7 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana .......................................... IV-74

Tabel 4.2.8 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan ............. IV-75

Tabel 4.2.9 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Komunikasi dan

Informatika ............................................................................... IV-78

Page 9: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

vii

Tabel 4.2.10 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah .......................................................................... IV-81

Tabel 4.2.11 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penanaman Modal .... IV-84

Tabel 4.2.12 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan

Olah Raga ................................................................................... IV-88

Tabel 4.2.13 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Statistik ...................... IV-91

Tabel 4.2.14 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Persandian .................. IV-93

Tabel 4.2.15 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan ............... IV-94

Tabel 4.2.16 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan ............. IV-95

Tabel 4.2.17 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kearsipan ................... IV-98

Tabel 4.3.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan

Perikanan .................................................................................. IV-99

Tabel 4.3.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pariwisata ................. IV-103

Tabel 4.3.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pertanian ................... IV-106

Tabel 4.3.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kehutanan ................. IV-110

Tabel 4.3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Energi dan Sumber

Daya Mineral ............................................................................ IV-114

Tabel 4.3.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan ............. IV-117

Tabel 4.3.7 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian ............. IV-118

Tabel 4.4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Administrasi

Pemerintahan ............................................................................ IV-122

Tabel 4.4.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan ............... IV-140

Tabel 4.4.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan .............. IV-143

Tabel 4.4.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Keuangan ................... IV-146

Tabel 4.4.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepegawaian ............. IV-156

Tabel 4.4.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan dan

Pelatihan ................................................................................... IV-160

Tabel 4.4.7 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penelitian dan

Pengembangan .......................................................................... IV-163

Tabel 4.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 ...... IV-164

Tabel 4.5.2 Capaian Indikator Kinerja Program Provinsi Banten 2018 ........ IV-165

Page 10: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten ........................... I-4

GAMBAR 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan

Indonesia Tahun 2014-2018 .....................................................

I-11

GAMBAR 6.1 Rekapitulasi Jumlah Pengamanan Aksi Unjuk Rasa

Berdasarkan Bulan .............................................................

VI-32

GAMBAR 6.2 Rekapitulasi Jumlah Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan SKPD

Tujuan ..............................................................................

VI-32

Page 11: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten

saat ini telah memasuki tahun ke-18. Sehubungan dengan berakhirnya jabatan

gubernur yang terpilih pada periode 2012 - 2017, berdasarkan Surat Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P-Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017

tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,

telah ditetapkan Dr. H. Wahidin Halim, M.Si sebagai Gubernur dan H. Andika

Hazrumy, S.Sos, M.AP sebagai Wakil Gubernur Banten Periode 2017 - 2022

dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada

tanggal 12 Mei 2017.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Gubernur Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: (1)Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1,

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur

diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini sesuai

dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai

berikut:

Page 12: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-2

“Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala

Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” .

Sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 sebagaimana disebut di atas, maka dalam Penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2018

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada Peraturan

Pemerintah Tentang Penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur merupakan laporan yang

berisi informasi penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan

dan Tugas Pemerintahan Umum selama satu tahun anggaran yang

disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Banten

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(P-RKPD) Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, serta sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang

menetapkan bahwa RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan periode keempat

pelaksanaan RPJPD yaitu Tahap Akselerasi II.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan

dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan utama

adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten.

Dukungan manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas

Page 13: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-3

beroreintasi good governance adalah prasyarat mutlak agar penataan

kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang

professional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik bisa

mengantarkan pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing

daerah dapat diwujudkan.

1.2. Gambaran Umum Daerah

1.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi

Banten yaitu sebesar 8.651,20 km2. Secara Administratif Provinsi Banten terdiri

dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 4

(empat) Kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan.

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105º01'11"-

106º07'12" Bujur Timur dan 05º07'50"- 07º01'01" Lintang Selatan, posisinya

sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan

internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan

Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu

gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.

b. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

c. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.

d. Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka

Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional,

karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa

dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan

pengembangan ekonomi nasional. Disamping itu, wilayah maritim Banten

Page 14: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-4

dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan

lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat)

daerah otonom Kabupaten, serta 4 (empat) daerah otonom Kota. Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 luas daratan masing-

masing kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km2),

Kabupaten Lebak (3.426,56 km2), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km2),

Kabupaten Serang (1.734,28 km2), Kota Tangerang (153,93 km2), Kota Cilegon

(175,50 km2), Kota Serang (266,71 km2), serta Kota Tangerang Selatan (147,19

km2). Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551

desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan). Adapun profil wilayah

Provinsi Banten sebagaimana gambar peta di bawah ini:

Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

1.2.2. Gambaran Umum Demografi

Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan,

dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi. Sebaran penduduk yang tidak

merata dengan aktivitas yang tidak terkontrol mampu menstimulan konflik-

konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun Horisontal.

Jumlah Penduduk 2018 : 12.689.736 Jiwa (BPS)

LPP : 1,94 %

Kepadatan Penduduk : 1.288 Jiwa/Km2

Page 15: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-5

Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil rekapitulasi dari

data Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik Provinsi Banten Tahun 2017 adalah 12.448.160 jiwa dan Tahun 2018

sebanyak 12.689.736 jiwa.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2018

No Kabupaten/

Kota

Jenis

Kelamin 2015 2016 2017 2018

Kabupaten

1 Pandeglang

Laki-laki 610.412 613.108 615.297 617.012

Perempuan 584.499 587.404 589.906 591.999

Jumlah 1.194.911 1.200.512 1.205.203 1.209.011

2 Lebak

Laki-laki 650.912 655.607 659.796 663.511

Perempuan 618.900 623.805 628.307 632.299

Jumlah 1.269.812 1.279.412 1.288.103 1.295.810

3 Tangerang

Laki-laki 1.724.915 1.779.102 1.833.470 1.887.915

Perempuan 1.645.679 1.698.393 1.751.300 1.804.778

Jumlah 3.370.594 3.477.495 3.584.770 3.692.693

4 Serang

Laki-laki 747.808 752.703 757.089 760.808

Perempuan 726.493 731.799 736.502 740.693

Jumlah 1.474.301 1.484.502 1.493.591 1.501.501

Kota

5 Tangerang

Laki-laki 1.045.113 1.068.606 1.091.787 1.114.613

Perempuan 1.001.992 1.025.100 1.048.104 1.070.691

Jumlah 2.047.105 2.093.706 2.139.891 2.185.304

6 Cilegon

Laki-laki 210.505 213.803 217.000 220.105

Perempuan 201.601 204.902 208.103 211.200

Jumlah 412.106 418.705 425.103 431.305

7 Serang

Laki-laki 329.806 335.803 341.597 347.305

Perempuan 313.399 319.201 325.003 330.499

Jumlah 643.205 655.004 666.600 677.804

8 Tangerang

Selatan

Laki-laki 777.713 802.908 828.392 854.013

Perempuan 765.496 790.904 816.507 842.295

Jumlah 1.543.209 1.593.812 1.644.899 1.696.308

TOTAL

Laki-laki 6.221.640 6.221.640 6.344.428 6.465.282

Perempuan 5.858.059 5.981.508 6.103.732 6.224.454

Jumlah 11.955.243 12.203.148 12.448.160 12.689.736

Sumber: BPS Provinsi Banten 2015-2018,

Page 16: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-6

Tabel 1.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten 2014 - 2018 (Persen)

KABUPATEN/KOTA TAHUN (%)

2014 2015 2016 2017 2018

Kabupaten Pandeglang 0,46 0,55 0,47 0,39 0,32

Kabupaten Lebak 0,91 0,83 0,76 0,68 0,60

Kabupaten Tangerang 3,39 3,24 3,17 3,08 3,01

Kabupaten Serang 0,84 0,77 0,69 0,61 0,53

Kota Tangerang 2,43 2,36 2,28 2,21 2,12

Kota Cilegon 1,76 1,68 1,60 1,53 1,46

Kota Serang 1,99 1,92 1,83 1,77 1,68

Kota Tangerang Selatan 3,44 3,36 3,28 3,21 3,13

BANTEN 2,20 2,14 2,07 2,01 1,94

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2014-2018

Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian

besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,

dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas

wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2018 dihuni oleh

penduduk sekitar 59,69% dari jumlah penduduk Banten. Sedangkan 40,31%

penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon. Akibatnya

tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata.

Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah dan

distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2018,

sebagaimana tabel di bawah ini.

Page 17: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-7

Tabel 1.3

Jumlah dan Distribusi Penduduk Yang Bekerja

Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2018

No. Kategori Lapangan Usaha

Agustus 2018

Jumlah

(ribu) Persentase

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 704.057 13,20

2. Pertambangan dan Penggalian 25.039 0,47

3. Industri Pengolahan 1.267.797 23,77

4. Pengadaan Listrik dan Gas 19.528 0,37

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur

Ulang 52.488 0,98

6. Konstruksi 348.997 6,54

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan

Mobil dan Sepeda Motor 1.031.459 19,34

8. Transportasi dan Pergudangan 366.110 6,87

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 310.239 5,82

10. Informasi dan Komunikasi 65.981 1,24

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 145.002 2,72

12. Real Estate 49.438 0,93

13. Jasa Perusahaan 155.644 2,92

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib 139.795 2,62

15. Jasa Pendidikan 233.493 4,38

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 82.819 1,55

17. Jasa Lainnya 334.610 6,27

Total 5.332.496 100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten 2018

Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di

Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018 sebagaimana tabel 1.4. di bawah ini:

Page 18: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-8

Tabel 1.4

Indikator Ketenagakerjaan

Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018

No Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun

Agst 2017 Agst 2018

1 Angkatan Kerja Juta Orang 5,60 5,83

a. Bekerja Juta Orang 5,08 5,33

a.1. Pekeja Penuh Juta Orang 4,21 4,36

a.2. Pekerja Tidak Penuh Juta Orang 0,86 0,97

a.2.1. Setengah Penganggur Juta Orang 0,25 0,23

a.2.2. Pekerja Paruh Waktu Juta Orang 0,61 0,75

b. Pengangguran Terbuka Juta Orang 0,52 0,49

2 Bukan Angkatan Kerja Juta Orang 3,38 3,35

a. Sekolah Juta Orang 0,85 0,87

b. Mengurus Rumahtangga Juta Orang 2,13 2,10

c. Lainnya Juta Orang 0,40 0,38

3 Penduduk Usia Kerja Juta Orang 8,98 9,18

4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 62,32 63,49

5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 9,28 8,52

Sumber : BPS Provinsi Banten 2018

Berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyusun LKPJ maka

angka IPM Provinsi Banten Tahun 2018 adalah 71,77. Selanjutnya

perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi

Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2014 - 2018, sebagaimana grafik

di bawah ini :

Tabel 1.5

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten Tahun 2014 – 2018*

Kab/Kota TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018*

Kabupaten Pandeglang 62,06 62,72 63,40 64,09 64,13

Kabupaten Lebak 61,64 62,03 62,78 63,54 63,08

Kabupaten Tangerang 69,57 70,05 70,44 70,83 71,36

Kabupaten Serang 63,97 64,61 65,12 65,63 65,97

Kota Tangerang 75,87 76,08 76,81 77,35 77,15

Page 19: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-9

Kab/Kota TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018*

Kota Cilegon 71,57 71,81 72,04 72,27 72,47

Kota Serang 70,26 70,51 71,09 71,77 71,47

Kota Tangerang Selatan 79,17 79,38 80,11 80,98 81,38

Provinsi Banten 69,89 70,27 70,96 71,42 71,77

Indonesia 68,90 69,55 70,18 70,81 NA

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2014-2018

Catatan: Tahun 2018* angka proyeksi

Tahun 2018 telah mencapai 71,77 poin, atau meningkat 0,35 poin

dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42 Kemajuan pembangunan manusia

di Banten mengalami akselerasi. Pada tahun 2018, status pembangunan

manusia di Banten berada pada kategori “Tinggi”.

Selanjutnya Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi

Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2018, sebagaimana tabel di

bawah ini :

Tabel 1.6

Indikator Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018

JENIS KEGIATAN BANTEN NASIONAL

Sept 2017 Sept 2018 Sept 2017 Sept 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Garis Kemiskinan

(Rupiah/Kapita/Bulan) 406.988 450.108 387.160 410.670

2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 699.830 668.740 26.582.990 25.674.582

Persentase Penduduk Miskin 5,59 5,25 10,12 9,66

3. Jumlah Penduduk Tidak Miskin (Jiwa) 11.752.308 12.080.011 235.387.541 240.102.255

Persentase Penduduk Tidak Miskin 94,41 94.75 89,88 90.34

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Angka kemiskinan Provinsi Banten pada bulan September 2018 sebesar

5,25 persen (668.740 jiwa) mengalami peningkatan jika dibandingkan Angka

kemiskinan pada bulan September 2017 yaitu sebesar 5,59 persen (699.830

jiwa), hal tersebut karena adanya penurunan kemampuan penduduk dalam

memenuhi konsumsinya..

Page 20: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-10

1.3. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011,

tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030, di

gambarkan sektor unggulan yang di kembangkan di masing-masing wilayah

Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Sektor Unggulan Daerah

No Kawasan Kegiatan Utama

1 Kabupaten

Pandeglang

Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Jasa,

Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan,

Kehutanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Industri

Kerajinan, Pertambangan Mineral.

2 Kabupaten Lebak Pariwisata, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis,

Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Bisnis

Kelautan, Industri Pengolahan, Agro Industri, Perikanan

Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral

3 Kabupaten

Tangerang

Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,

Jasa, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri

Pengolahan, dan Perikanan Tangkap

4 Kabupaten Serang Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,

Jasa, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Bisnis Kelautan,

Industri Pengolahan, Perikanan Tangkap, Industri

Kerajinan dan Pertambangan Mineral.

5 Kota Tangerang Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,

Peternakan, Jasa, Industri Pengolahan, dan Industri

Kerajinan.

6 Kota Cilegon Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perikanan

Tangkap, Kehutanan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan,

Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri

Pengolahan dan Pertambangan Mineral.

7 Kota Serang Pariwisata, Perikanan, Perikanan Tangkap, Perdagangan,

Jasa, Peternakan dan Industri Kerajinan.

8 Kota Tangerang

Selatan

Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Agro

Wisata, Peternakan dan Industri Pengolahan.

1.4. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada

Tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini :

Page 21: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-11

Tabel 1.8

Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten Tahun 2014 - 2018 (Persen)

Kab/Kota TAHUN

2014 2015 2016 2017* 2018*

Kabupaten Pandeglang 4,93 5,81 5,52 6,05 6,09

Kabupaten Lebak 5,83 6,20 5,87 6,05 6,11

Kabupaten Tangerang 5,37 5,60 5,36 5,84 6,05

Kabupaten Serang 5,39 5,09 5,10 5,21 5,28

Kota Tangerang 5,15 5,37 5,30 5,91 6,04

Kota Cilegon 4,62 4,75 5,05 5,59 5,68

Kota Serang 6,86 6,35 6,28 6,41 6,47

Kota Tangerang Selatan 8,05 7,25 6,85 7,43 7,57

Provinsi Banten 5,51 5,45 5,28 5,73 5,81

Indonesia 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten

dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2014 – 2018, sebagaimana grafik di

bawah ini:

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2014 – 2018

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018.

5.515.45

5.28

5.735.81

5.01 5.03 5.075.17

4.88

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

2014 2015 2016 2017 2018

ProvinsiBanten

Indonesia

Page 22: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-12

Tabel 1.9

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2018 (Juta Rupiah)

Kab/Kota TAHUN

2015 2016 2017 2018*

Kabupaten Pandeglang 20.347.503 22.186.719 24.376.075 26.047.847

Kabupaten Lebak 20.672.211 22.616.059 24.750.683 26.536.477

Kabupaten Tangerang 101.659.420 109.343.793 119.293.280 125.744.374

Kabupaten Serang 56.206.274 60.895.046 66.048.959 70.127.640

Kota Tangerang 124.650.834 136.094.519 149.420.367 159.875.280

Kota Cilegon 77.057.930 82.056.112 89.142.323 93.025.844

Kota Serang 21.906.350 24.032.750 26.482.646 28.472.191

Kota Tangerang Selatan 56.237.398 61.367.465 68.317.151 73.058.170

Provinsi Banten 479.300.444 518.271.323 563.463.073 614.906.614

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018

Catatan: Tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota adalah angka estimasi Tim LKPJ

Kecenderungan lapangan usaha yang mendominasi di dalam sektor

perekonomian terletak pada sektor Industri Pengolahan Rp149.425,06 Milyar

dan Perdagangan, Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

menyumbangkan Rp58.613,53 Milyar. Sedangkan penyumbang terendah

terdapat pada sektor Pengadaan air Rp416,26 Milyar. Hal ini dapat di lihat

pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1.10

PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten

Tahun 2017 - 2018 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA ADHB ADHK

2017 2018 2017 2018

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan 33.264.500,9 35.572.302,9 23.054.687,2 23.879.777,3

Pertambangan dan

Penggalian 4.146.090,0 4.272.126,3 2.850.845,5 2.871.459,6

Industri Pengolahan 179.931.244,0 191.862.859,5 144.219.146,3 149.425.058,3

Pengadaan Listrik, dan Gas 11.984.078,4 12.769.000,3 4.179.578,9 4.480.412,6

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

449.423,2 481.808,5 396.915,5 416.257,2

Page 23: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-13

LAPANGAN USAHA ADHB ADHK

2017 2018 2017 2018

Konstruksi 58.049.367,8 65.265.451,8 39.224.022,3 42.241.656,0

Perdagangan Besar dan

Eceran, dan Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor

69.274.883,2 76.815.375,0 54.651.243,3 58.613.529,1

Transportasi dan

Pergudangan 61.257.749,4 68.129.871,9 27.289.083,6 29.293.609,7

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 13.477.151,5 14.632.531,3 9.924.695,1 10.664.183,0

Informasi dan Komunikasi 20.484.975,8 21.695.570,7 23.173.717,4 24.998.293,7

Jasa Keuangan dan Asuransi 17.063.667,9 18.969.242,3 12.037.897,6 12.873.620,4

Real Estate 42.103.764,1 46.873.414,7 34.538.742,5 37.260.625,5

Jasa Perusahaan 6.082.322,7 6.673.738,7 4.182.020,4 4.458.770,2

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib

11.458.840,1 12.301.123,1 7.140.464,3 7.517.966,3

Jasa Pendidikan 18.648.871,7 21.129.743,0 12.197.106,9 13.103.708,8

Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 6.655.408,5 7.444.371,6 4.912.962,2 5.249.402,7

Jasa lainnya 9.130.733,4 10.018.082,2 6.072.794,9 6.535.987,8

Provinsi Banten 563.463.072,7 614.906.613,9 410.045.924,1 433.884.318,2

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018

1.5. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN menjelaskan mengenai Dasar Hukum

Pembentukan Provinsi Banten, Gambaran Umum Daerah,

Kondisi Ekonomi, Potensi Unggulan, dan Sistematika

Penyusunan Laporan.

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN

menjelaskan mengenai Visi dan Misi, Strategi dan Arah

Kebijakan Pemerintahan Provinsi Banten dan Prioritas

Pembangunan Daerah.

Page 24: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

I-14

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH PROVINSI BANTEN menjelaskan mengenai

Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah

dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Urusan

Wajib Pelayanan Dasar, Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar, Penyelenggaraan Urusan Pilihan dan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang,

serta Permasalahan dan Solusi pada setiap Penyelenggaraan

Urusan, dan Capaian Kinerja Program.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

menjelaskan mengenai Tugas Pembantuan yang Diterima,

Dasar Hukum, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan, Program dan

Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya, Sumber dan

Jumlah Anggaran.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

menjelaskan mengenai Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama

Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi

Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan,

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan

Kawasan Khusus serta Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum.

BAB VII PENUTUP menjelaskan mengenai penyelenggaraan

pemerintahan daerah tahun 2018 dan saran serta tindaklanjut

pada tahun mendatang.

Page 25: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-1

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun

2017-2022 dan mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025,

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta amanat peraturan dan

perundang-undangan lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah

Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sesuai dengan masa

jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022 adalah tahap Akselerasi-

II dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: penanggulangan

kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; Peningkatan

Daya Saing Sumber Daya Manusia; Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan tata

ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan serta

optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak

strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan

berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Hal ini mendorong

Provinsi Banten berperan sebagai bagian dari penyangga pertumbuhan

Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur.

Beberapa permasalahan jangka menengah yang dihadapi Provinsi Banten

antara lain: infrastuktur wilayah dan kawasan, penataan ruang dan lingkungan

hidup, ketimpangan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan,

pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan

Page 26: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-2

tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah

2017-2022, dititikberatkan pada Pembangunan aksesibilitas, mutu dan relevansi

pendidikan, Pembangunan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan

kesehatan, Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku,

Pembangunan ekonomi lokal, Pembangunan pertanian, Pelestarian

seni, budaya dan pembangunan kepemudaan dan pariwisata,

Pembangunan ketahanan keluarga dan kependudukan, Penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial, Meningkatkan kinerja

aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek.

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan

RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan

permasalahan yang dihadapi, maka ditetapkan Visi Pembangunan Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2017-2022:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL KARIMAH”

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten

dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional,

nasional, maupun global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan

Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai hingga tahun 2018.

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-IV dari

RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan

peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten, guna

menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan

menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya

penguatan suprastruktur dan infrastruktur pelayanan kesehatan dan

pendidikan, melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur,

meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi

berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan

Page 27: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-3

masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja

pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu

menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul

secara cermat dan cerdas.

Kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan

mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah

diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

berkualitas melalui pengembangan core business berdasarkan potensi unggulan

untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan

melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa,

dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi,

infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan

mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk

listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada

pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui peningkatan

keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan

kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan

kawasan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan

memperhatikan kondisi potensi, permasalahan yang ada, tantangan ke depan

serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi

sebagai berikut:

Misi Pertama : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance);

Misi Kedua : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;

Page 28: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-4

Misi Ketiga : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas;

Misi Keempat : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan

berkualitas;

Misi Kelima : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan

ekonomi.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

2.2.1. Strategi

Terdapat 85 strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi,

dirumuskan sebagai berikut:

Misi ke-1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

ditempuh melalui 34 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat

daerah;

2) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat

daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;

3) Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan pemerintah daerah;

4) Meningkatkan akses keuangan daerah;

5) Meningkatkan akses perekonomian masyarakat;

6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;

7) Meningkatkan akses infrastruktur bagi masyarakat;

8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

9) Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan;

10) Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan;

11) Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah;

12) Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan;

13) Meningkatkan Leveling Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP);

14) Meningkatkan Maturiras SPIP;

Page 29: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-5

15) Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;

16) Meningkatnya Nilai SAKIP;

17) Meningkatkan dan Mempertahankan Opini Laporan Keuangan;

18) Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi;

19) Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta

kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika

sebesar 100%;

20) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah;

21) Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi pembangunan

daerah;

22) Meningkatkan kualitas Penelitian;

23) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;

24) Meningkatkan kompetensi aparatur ;

25) Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah;

26) Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan

ketertiban umum daerah;

27) Meningkatkan Wawasan Kebangsaan;

28) Meningkatkan keamananan dan stabiitas daerah;

29) Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana;

30) Meningkatkan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan

Tanggap Darurat Bencana;

31) Meningkatkan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan

prasarana pasca bencana;

32) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;

33) Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD;

34) Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan

pemerintahan.

Page 30: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-6

Misi ke-2 :

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, ditempuh melalui

16 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan;

2) Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jembatan;

3) Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi;

4) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan

Pemanfaatan Ruang;

5) Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan

permukiman;

6) Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu;

7) Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan yang

sehat;

8) Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana persampahan;

9) Meningkatkan manajemen rekayasa lalulintas;

10) Meningkatkan sarana dan prasarana kelengekapan jalan;

11) Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir;

12) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan

Penyediaan Air Baku;

13) Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi;

14) meningkatkan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis

provinsi;

15) Penyusunan Regulasi dan Pedoman Standar Pelayanan Transportasi;

16) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.

Misi ke-3 :

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,

ditempuh melalui 9 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Akses Pendidikan dan penyedian biaya operasional

sekolah Menengah;

Page 31: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-7

2) Meningkatkan Mutu Pendidikan dan penyedian biaya operasional

sekolah Khusus;

3) Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan

kebudayaan;

4) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan

berbasis komunitas;

5) Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event;

6) Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sector;

7) Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

8) Meningkatkan Minat Baca masyarakat dengan peningkatan sarana

dan prasarana perpustakaan;

9) Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi,

dan handal.

Misi 4 :

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,

ditempuh melalui 4 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga;

2) Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat;

3) Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan;

4) Meningkatkan Pengendalian Penduduk.

Misi 5 :

Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,

ditempuh melalui 22 Strategi sebagai berikut:

1) Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi

investasi;

2) Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta

meningkatkan kepuasan masyarakat;

3) Meningkatkan pengembangan sektor industri;

Page 32: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-8

4) Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan stratgeis;

5) Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah;

6) Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal;

7) Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan

dan perikanan;

8) Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan

Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan Sumberdaya Pangan,

Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan.serta kestabilan harga

pangan;

9) Meningkatkan jumlah Kunjungan Wisatawan melalui Pengelolaan

Destinasi Pariwisata, Pemasaran Produk Pariwisata, Pengembangan

Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menggunakan teknologi

informasi;

10) Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan

pengawasan,Pemberdayaan Koperasi, kemitraan strategis,

pemanfaatan teknologi informasi;

11) Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan

dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya

kemudahan kepastian dan perlindungan usaha

12) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin;

13) Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT;

14) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi,

Air Tanah, Mineral dan Batubara;

15) Mengurangi jumlah desa tertinggal;

16) Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;

17) Meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;

18) meningkatkan jaminan ketenagakerjaan;

19) Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup;

20) Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai;

21) Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung;

Page 33: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-9

22) Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi,

dan rehabilitasi bidang pertanian.

2.2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan landasan dalam pelaksanaan Program

Prioritas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan Strategi dari setiap

Misi, maka pada Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

Misi Pertama:

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),

ditempuh melalui 36 arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program

Kegiatan;

2) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah

dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP)

pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju

pelayanan prima;

3) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui

kemudahan akses ke lembaga keuangan;

5) Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan

perekonomian masyarakat;

6) Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan

perundangan daerah;

7) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktut bagi masyarakat;

8) Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;

9) Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan;

10) Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan;

11) Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah;

12) Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah;

13) Peningkatan Capaian Leveling APIP;

14) Peningkatan Capaian Maturasi SPIP;

Page 34: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-10

15) Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintah;

16) Peningkatan Capaian Nilai SAKIP;

17) Peningkatan Capaian Opini Laporan Keuangan;

18) Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya

manusia;

19) Peningkatan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi

dan teknologi informatika;

20) Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis

Teknologi Informasi;

21) Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan

teknologi informasi;

22) Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis

Teknologi Informasi;

23) Peningkatan Pengelolan Sumber daya Aparatur;

24) Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur;

25) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia

serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi;

26) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan

Pemanfaatan teknologi Informasi;

27) Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik

dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah;

28) Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;

29) Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah;

30) Peningkatan koordinasi penanggulangan kebencanaan;

31) Peningkatan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan

Tanggap Darurat Bencana;

32) Peningkatan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan

prasarana pasca bencana;

Page 35: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-11

33) Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk tertib

administrasi Kependudukan;

34) Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD;

35) Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan

pemerintahan;

36) Peningkatan Kualitas Analisis kebutuhan Penelitian.

Misi Kedua :

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, ditempuh melalui

17 arah kebijakan sebagai berikut:

1) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang

mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata,

Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;

2) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang

mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata,

Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;

3) Penigkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi;

4) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;

5) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh;

6) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional;

7) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang

sehat;

8) Pembangunan TPST Regional;

9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Transportasi;

10) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan;

11) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir;

12) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan

Penyediaan Air Baku;

13) Pembangunan Bendung, empang dan situ

14) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi;

Page 36: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-12

15) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis

provinsi;

16) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi;

17) Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi.

Misi Ketiga :

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,

ditempuh melalui 9 arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi

pendidikan;

2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi

pendidikan;

3) Revitalisasi museum, pengembangan taman budaya;

4) Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain

yang berafiliasi dengan kepemudaan;

5) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;

6) Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi

pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian

keluarga;

7) Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

8) Peningkatan sarana dan prasrana perpustakaan dan penerapan

teknologi informasi;

9) Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional

yang didukung dengan teknologi Informasi.

Misi Keempat :

Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,

ditempuh melalui 4 arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia;

2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan

kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit;

Page 37: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-13

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan

pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian;

4) Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian

pertumbuhan penduduk.

Misi Kelima :

Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,

ditempuh melalui 29 arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan

mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan

pemanfaatan bahan baku;

2) Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur

pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta

kapasitas SDM pelayanan;

3) Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra

industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri;

4) Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

5) Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan

barang/jasa yang beredar;

6) Pengembangan kualitas produk industri kecil;

7) Peningkatkan Efesiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui

Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi

komoditas penting dan strategis;

8) Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar

daerah dalam meningkakan akses pasar komoditas unggulan

Provinsi Banten;

9) Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi

Pro Konsumen;

10) Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui

pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang

bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan;

Page 38: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-14

11) Peningkatan Ketersedian Pangan yang di dukung oleh Infrasruktur

yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah;

12) Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan

didukung oleh akses infrastruktur;

13) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;

14) Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan

kemitraan pariwisata;

15) Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif

pariwisata;

16) Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan

koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan

sehat;

17) Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan

pembiayaan bagi koperasi aktif;

18) Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang

bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan

kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses

permodalan;

19) Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin,

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta

Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan;

20) Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan

pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan;

21) Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan

pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba;

22) Peningkatkan Penataan, pembinaan dan pengembangan Desa

melalui Penataan dan Pembinaan Desa Adat serta Pembinaan

Kelembagaan dan kerjasama desa;

23) Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan

layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan

dan akreditasi serta pembinaan produktifitas;

Page 39: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-15

24) Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk

norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),

untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan

hubungan industrial yang kondusif;

25) Memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor

formal dan informal;

26) Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan

limbah;

27) Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai;

28) Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran

masyarakat peduli hutan;

29) Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri).

2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Guna mencapai tujuan misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2018, serta

memperhatikan isu strategis atau permasalahan yang ada maka ditetapkan 7

(tujuh) prioritas pembangunan pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan;

2. Pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku;

3. Pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi local;

4. Perlindungan dan rehabiltasi sosial;

5. Pemanfaatan sumber daya kelautan;

6. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan

7. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan penatausahaan,

keuangan daerah.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan

gambaran permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Provinsi

Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas pembangunan

Page 40: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

II-16

daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang diamanatkan

dalam RPJMD untuk tahun 2018.

Selanjutnya Penetapan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD

tahun 2018 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan

Pemerataan Pembangunan” tema ini Sejalan dengan tema RKP Tahun 2018

“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Banten memasuki tahun ke-1

pelaksanaan pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD Tahun

2017-2022, guna mewujudkan Visi ” Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya

Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah”, pelaksanaan pembangunan tahun

2018 dilakukan melalui 129 program yang dikelompokkan kedalam 6 Urusan

Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan

Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dijabarkan dalam

1.013 kegiatan.

Page 41: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-1

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah disepakati bersama antara

Gubernur dan DPRD Provinsi Banten pada tanggal 16 November 2017, melalui

Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi

Banten Nomor 188.341/MoU.16-Huk/2017 dan Nomor 164/15/DPRD/XI/2017

tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, KUA sebagai dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, serta Rencana Kerja dan

Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2018 di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten. Proses penyusunan ini mengacu pada Peraturan

Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Banten Tahun 2018 dan secara keseluruhan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun

2017 - 2022.

PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Nota Kesepakatan antara

Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor

188.341/MoU.17-Huk/2017 dan Nomor 164/16/DPRD/XI/2017 tentang Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tersebut, Pemerintah

Provinsi Banten kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Banten (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD

Provinsi Banten untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018.

Page 42: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-2

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan

pemerintah Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD

Provinsi Banten menganggap perlu penyesuaian dalam Kebijakan Umum

penggunaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun

2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Tahun 2018.

Sehingga pada tanggal tanggal 4 September 2018, melalui Nota

Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.03-Huk/2018 dan Nomor

164/07/DPRD/IX/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Banten tahun 2018

menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal

4 September 2018 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor

188.341/MoU.04-Huk/2018 dan Nomor 164/08/DPRD/IX/2018 tentang Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati tersebut,

Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan RAPBD Perubahan kepada

DPRD Provinsi Banten. RAPBD ini kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi

APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018, tentang Perubahan APBD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Dalam APBD murni Tahun Anggaran 2018, ditetapkan target Pendapatan

Daerah Provinsi Banten sebesar Rp10.365.616.979.717,- sedangkan target

pendapatan daerah provinsi Banten setelah perubahan sebesar

Rp10.477.855.594.717,- dengan realisasi mencapai Rp10.318.460.304.626,- atau

98,48%. Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam APBD perubahan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp11.055.264.730.612,-

dengan realisasi sebesar Rp9.993.298.713.842,- atau mencapai 90,39%. Jumlah

Page 43: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-3

tersebut meningkat sebesar 4,26% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran

2017 sebesar Rp9.513.368.126.647,-.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir Pelaksanaan APBD dan Draft

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran

2018 (un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan angaran (SiLPA) sebesar

Rp1.077.570.726.678,- relatif tinggi yaitu sebesar Rp337.822.449.490,- atau naik

31,35% bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp739.748.277.188,-.

Berikut ini realisasi pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk

pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten yang mengacu kepada APBD

perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah terutama

yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, di tahun 2018 berbagai

upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun

ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah

kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi

Banten berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui

pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan

mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi

masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2018 telah

melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan

pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia

usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang

ditempuh melalui:

Page 44: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-4

1. Peningkatan sarana dan prasarana

a. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung UPT yang

representatif;

b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pendukung disetiap UPT.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia :

a. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan aparatur;

b. Pelatihan penerapan Sistem Aplikasi Samsat.

3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah :

a. Razia Kendaraan Bermotor;

b. Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media

elektronik;

c. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan;

d. Koordinasi dengan instansi teknis terkait (Perangkat Daerah

penghasil, Penyedia Bahan Bakar, GAIKINDO, Lembaga

Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja).

4. Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat:

a. Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat;

b. Samsat Keliling;

c. Pembentukan Gerai-Gerai Samsat;

d. Pembentukan dan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008, di beberapa UPT/Kantor Bersama

Samsat;

e. Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SMS

(Short Message Services) dengan Provider.

5. Peningkatan Sistem :

a. Pengembangan Sistem Samsat Online;

b. Pembentukan dan Maintenance Sistem Aplikasi Samsat;

c. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah.

Page 45: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-5

Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Provinsi Banten mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan

tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah PAD

tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017 PAD Provinsi Banten

adalah sebesar Rp5.756.394.657.745,- sedangkan pada tahun 2018 PAD

menjadi Rp6.326.597.200.667,- atau meningkat sebesar 9,01%.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7

Tahun 2018 Tanggal 13 Oktober 2018 Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2018, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada

Tahun 2018 adalah Rp10.477.855.594.717,- (Sepuluh Trilyun Empat

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta

Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya dari

hasil optimalisasi pemungutan pendapatan daerah, maka dari target

pendapatan tersebut di atas, telah terealisasi pendapatan sebesar

Rp10.318.460.304.626,- (Sepuluh Trilyun Tiga Ratus Delapan Belas Milyar

Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Dua

Puluh Enam Rupiah) atau 98,48%.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 tercapai dengan

maksimal walaupun terdapat beberapa target pendapatan yang belum

mencapai target, antara lain: Pajak Rokok realisasi 86,27%, Retribusi

Pelayanan Pendidikan 63,05%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

11,48%, Penjualan Produksi Usaha Daerah 12,20%, Retribusi Izin

Trayek 51,45%, Retribusi Izin Perikanan 56,24%, Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

95,45%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 94,98%,

Jasa Giro 81,00%, Pendapatan Denda Pajak 60,09%, Pendapatan BLUD

90,28%, Dana Perimbangan hanya terealisasi 95,26%, serta Dana

Page 46: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-6

Alokasi Khusus (DAK) yang terealisasi sebesar 94,11% sesuai hasil

fisik yang telah dilaksanakan.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan

tahun anggaran 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Provinsi Banten TA.2018

Kode

Rekening Uraian

APBD Realisasi Lebih / (Kurang)

Perubahan (Rp) (Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)

4 PENDAPATAN DAERAH 10,477,855,594.717 10,318,460,304,626 98.48 (159,395,290,091)

4.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH 6,296,107,366,717 6,326,597,200,667 100.48 30,489,833,950

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5,942,765,440,000 6,032,588,111,353 101.51 89,822,671,353

4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor 2,213,033,440,000 2,375,364,321,825 107.34 162,330,881,825

4.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) 2,167,899,280,000 2,175,055,027,400 100.33 7,155,747,400

4.1.1.03 Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

(PBBKB)

859,131,200,000 868,722,857,304 101.12 9,591,657,304

4.1.1.04 PajakAir Permukaan 34,918,440,000 37,359,506,198 106.99 2,441,066,198

4.1.1.05 Pajak Rokok 667,783,080,000 576,086,398,626 86.27 (91,696,681,374)

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19,826,483,520 13,549,366,374 68.34 (6,277,117,146)

4.1.2.01 Retribusi Pelayanan

Kesehatan 60,000,000 91,046,600 151.74 31,046,600

4.1.2.13 Retribusi Pelayanan

Pendidikan 15,861,510,000 10,000,314,000 63.05 (5,861,196,000)

4.1.2.15 Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 1,211,700,000 1,327,829,458 109.58 116,129,458

4.1.2.22 RetribusiPelayanan

Kepelabuhanan 51,300,000 5,888,088 11.48 (45,411,912)

4.1.2.25 Penjualan Produksi Usaha

Daerah 210,000,000 26,660,000 12.70 (183,340,000)

4.1.2.29 Retribusi Izin Trayek 463,875,000 238,660,000 51.45 (225,215,000)

4.1.2.30 Retribusi Izin Perikanan 50,000,000 28,120,000 56.24 (21,880,000)

4.1.2.32 Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing (IMTA)

1,918,098,520 1,830,848,228 95.45 (87,250,292)

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 51,614,659,419 51,638,634,268 100.05 23,974,849

4.1.3.01 Bagian Laba atas penyertaan

modal pada Perusahaan

Milik Daerah/BUMD

51,614,659,419 51,638,634,268 100.05 23,974,849

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah 281,900,783,778 228,821,088,672 81.17 (53,079,695,106)

Page 47: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-7

Kode

Rekening Uraian

APBD Realisasi Lebih / (Kurang)

Perubahan (Rp) (Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)

4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah

Yang Tidak Dipisahkan 1,000,000,000 949,815,772 94.98 (50,184,228)

4.1.4.02 Hasil Penjualan Aset Lainnya 92,000,000 95,080,600 103.35 3,080,600

4.1.4.03 Jasa Giro 71,500,000,000 57,916,915,871 81.00 (13,583,084,129)

4.1.4.04 Pendapatan Bunga 23,537,772,961 25,075,342,468 106.53 1,537,569,507

4.1.4.05 Tuntutan Ganti Rugi Daerah - 177,832,604 - 177,832,604

4.1.4.07 Pendapatan Denda atas

keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

- 8,753,762,019 - 8,753,762,019

4.1.4.08 Pendapatan Denda Pajak 117,464,970,000 70,585,961,481 60.09 (46,879,008,519)

4.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusi - 18,044,340 - 18,044,340

4.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi

atas Jaminan - 52,247,178 - 52,247,178

4.1.4.13 Pendapatan dari

Pengembalian 5,000,000,000 8,041,632,292 160.83 3,041,632,292

4.1.4.16 Pendapatan BLUD 63,306,040,817 57,154,454,048 90.28 (6,151,586,769)

4.2 DANA PERIMBANGAN 4,176,078,228,000 3,978,289,425,586 95.26 (197,788,802,414)

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 707,384,582,000 650,605,096,612 91.97 (56,779,485,388)

4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 703,848,220,000 647,226,228,299 91.96 (56,621,991,701)

4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam 3,536,362,000 3,378,868,313 95.55 (157,493,687)

4.2.2 Dana Alokasi Umum 1,072,903,468,000 1,072,903,468,000 100.00 -

4.2.2.01 Dana Alokasi Umum 1,072,903,468,000 1,072,903,468,000 100.00 -

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 2,395,790,178,000 2,254,780,860,974 94.11 (141,009,317,026)

4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Fisik 104,876,000,000 91,165,107,790 86.93 (13,710,892,210)

4.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non

Fisik 2,290,914,178,000 2,163,615,753,184 94.44 (127,298,424,816)

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH 5,670,000,000 13,573,678,373 239.39 7,903,678,373

4.3.1 Pendapatan Hibah 5,670,000,000 6,036,000,000 106.46 366,000,000

4.3.1.03 Pendapatan Hibah dari

Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta dalam Negeri

5,670,000,000 6,036,000,000 106.46 366,000,000

4.3.6 Pendapatan Lainnya - 7,537,678,373 - 7,537,678,373

4.3.6.01 Pendapatan Lainnya - 7,537,678,373 - 7,537,678,373

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 10,477,855,594.717 10,318,460,304,6 98.48 (159,395,290,091)

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 48: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-8

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7

Tahun 2018 Tanggal 13 Oktober 2018 Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2018 besarnya rencana Belanja Daerah pada APBD

Perubahan adalah sebesar Rp11.055.264.730.612,- (Sebelas Trilyun Lima

Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga

Puluh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) yang terbagi menjadi

anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp6.904.550.820.612,- dan

anggaran belanja langsung sebesar Rp4.150.713.910.000,-.

Dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap

sebesar Rp9.993.298.713.842,- atau mencapai 90,39%, yang terbagi

menjadi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp6.489.999.784.729,-

atau 94,00% dari anggaran dan realisasi belanja langsung sebesar

Rp3.503.298.929.113,- atau 84,40%. Secara rinci realisasi penggunaan

alokasi belanja APBD Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Pemerintah Provinsi Banten TA.2018

No Perangkat Daerah Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)

1. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

1,976,388,730,000 1,765,131,016,935 89.31 (211,257,713,065)

2. Dinas Kesehatan 450,287,890,000 358,104,287,266 79.53 (92,183,602,734)

3. Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

1,116,476,380,000 937,220,435,844 83.94 (179,255,944,156)

4. Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman

445,294,570,000 413,995,044,527 92.97 (31,299,525,473)

5. Satuan Polisi Pamong Praja 26,679,560,000 26,308,024,598 98.61 (371,535,402)

6. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

22,844,420,000 20,023,085,274 87.65 (2,821,334,726)

7. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik

22,613,990,000 20,323,792,627 89.87 (2,290,197,373)

Page 49: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-9

No Perangkat Daerah Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)

8. Dinas Sosial 51,623,240,000 47,199,088,378 91.43 (4,424,151,622)

9. Dinas Ketenaga Kerjaan

dan Transmigrasi

74,567,360,000 68,825,198,611 92.30 (5,742,161,389)

10. Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana

40,182,830,000 36,143,385,066 89.95 (4,039,444,934)

11. Dinas Ketahanan Pangan 21,229,690,000 20,210,716,184 95.20 (1,018,973,816)

12. Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

59,200,370,000 55,978,175,554 94.56 (3,222,194,446)

13. Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

24,498,950,000 21,095,419,843 86.11 (3,403,530,157)

14. Dinas Perhubungan 69,140,000,000 65,862,518,896 95.26 (3,277,481,104)

15. Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik dan

Persandian

49,184,390,000 45,886,136,849 93.29 (3,298,253,151)

16. Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

25,749,680,000 22,967,961,321 89.20 (2,781,718,679)

17. Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

30,408,830,000 26,119,411,570 85.89 (4,289,418,430)

18. Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

46,552,610,000 43,754,222,860 93.99 (2,798,387,140)

19. Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

27,354,980,000 26,436,601,164 96.64 (918,378,836)

20. Dinas Kelautan dan

Perikanan

38,569,270,000 35,000,681,569 90.75 (3,568,588,432)

21. Dinas Pariwisata 26,695,050,000 25,634,562,029 96.03 (1,060,487,971)

22. Dinas Pertanian 75,786,310,000 72,529,671,576 95.70 (3,256,638,424)

23. Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral

46,550,530,000 46,108,349,049 99.05 (442,180,951)

24. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

106,179,880,000 35,638,008,095 33.56 (70,541,871,905)

25. Sekretariat DPRD 312,692,680,000 283,726,414,119 90.74 (28,966,265,881)

26. DPRD 72,703,000,000 70,638,226,934 97.16 (2,064,773,066)

27. Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

9,696,357,924 9,676,064,618 99.79 (20,293,306)

28. Biro Pemerintahan 2,458,430,000 2,418,300,998 98.37 (40,129,002)

29. Biro Hukum 3,909,260,000 3,004,496,025 76.86 (904,763,975)

30. Biro Organisasi 2,350,500,000 2,142,453,185 91.15 (208,046,815)

31. Biro Bina Perekonomian 3,474,240,000 3,040,126,460 87.50 (434,113,540)

32. Biro Kesejahteraan Rakyat 5,548,750,000 5,386,590,185 97.08 (162,159,815)

33. Biro Umum 148,924,350,000 123,523,918,637 82.94 (25,400,431,363)

34. Biro Bina Infrastruktur dan

Sumber Daya Alam

2,144,650,000 2,021,723,464 94.27 (122,926,536)

Page 50: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-10

No Perangkat Daerah Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)

35. Biro Administrasi

Pembangunan Daerah

8,771,600,000 7,992,639,800 91.12 (778,960,200)

36. Biro Administrasi Rumah

Tangga Pimpinan

39,066,270,000 34,674,683,252 88.76 (4,391,586,748)

37. Badan Penghubung 9,765,570,000 8,961,472,880 91.77 (804,097,120)

38. Inspektorat Provinsi 52,251,150,000 42,560,831,715 81.45 (9,690,318,285)

39. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

59,285,560,000 49,574,396,994 83.62 (9,711,163,006)

40. Badan Pendapatan Daerah 262,435,532,076 241,899,543,110 92.17 (20,535,988,966)

41. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

44,412,390,000 37,364,245,587 84.13 (7,048,144,413)

42. Badan Kepegawaian

Daerah

23,826,110,000 20,824,020,976 87.40 (3,002,089,024)

43. Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah

62,023,000,000 57,158,352,381 92.16 (4,864,647,619)

44. Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah

5,055,465,820,612 4,750,214,416,837 93.96 (305,251,403,775)

JUMLAH 11,055,264,730,612 9,993,298,713,842 90.39 (1,061,966,016,770)

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja

3.2.2.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 8

Program 51 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.3

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 886.954.000.000 867.171.504.016 97,77 19.782.495.984

BELANJA LANGSUNG 1.089.434.730.000 897,959,512,919 82.42 191,475,217,081

Program Tata Kelola Pemerintahan 127.904.428.800 48,800,548,811 38.15 79,103,879,989

Page 51: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-11

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

1.250.000.000 367,521,647 29.40 882,478,353

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

2.572.588.250 1,435,333,300 55.79 1,137,254,950

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

91.317.853.250 29,476,081,700 32.28 61,841,771,550

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1.692.000.000 973,164,762 57.52 718,835,238

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

24.022.109.300 14,254,142,829 59.34 9,767,966,471

Peningkatan Kapasitas Aparatur 3.065.260.000 1,486,496,000 48.49 1,578,764,000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.886.715.000 250,141,073 13.26 1,636,573,927

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

25.000.000 - 0.00 25,000,000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

2.072.903.000 557,667,500 26.90 1,515,235,500

Program Pendidikan Menengah 912.445.137.200 808,119,819,387 88.57 104,325,317,813

Peningkatan Kurikulum SMA 3.044.891.000 2,643,892,000 86.83 400,999,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

SMA

86.951.940.000 82,482,176,800 94.86 4,469,763,200

Peningkatan Peserta Didik SMA 9.000.000.000 7,719,211,825 85.77 1,280,788,175

Peningkatan Kurikulum SMK 6.900.000.000 6,192,070,000 89.74 707,930,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

SMK

92.126.275.200 78,654,430,656 85.38 13,471,844,544

Peningkatan Peserta Didik SMK 5.500.000.000 5,258,220,000 95.60 241,780,000

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lebak

1.000.000.000 924,920,432 92.49 75,079,568

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten

Pandeglang

1.000.000.000 985,846,693 98.58 14,153,307

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Serang

1.250.000.000 1,111,000,395 88.88 138,999,605

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang

500.000.000 436,592,700 87.32 63,407,300

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Cilegon

500.000.000 428,133,933 85.63 71,866,067

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten

Tangerang

1.000.000.000 960,456,850 96.05 39,543,150

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Pelayanan KCD Kota Tangerang

1.000.000.000 827,927,120 82.79 172,072,880

Page 52: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-12

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Pelayanan KCD Kota Tangerang

Selatan

1.250.000.000 1,192,252,066 95.38 57,747,934

Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Model CMBBS

10.295.206.000 9,539,516,945 92.66 755,689,055

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

SMA Negeri (DAK)

159.250.000.000 159,250,000,000 100.00 -

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

SMK Negeri (DAK)

100.534.000.000 100,533,738,950 100.00 261,050

Biaya Operasional Sekolah Daerah

(BOSDA) SMA Negeri

219.908.200.000 164,378,164,219 74.75 55,530,035,781

Biaya Operasional Sekolah Daerah

(BOSDA) SMK Negeri

146.394.625.000 129,309,283,800 88.33 17,085,341,200

Sarana dan Prasarana SMA (DAK

Fisik)

13.518.000.000 13,286,591,900 98.29 231,408,100

Sarana dan Prasarana SMK (DAK

Fisik)

51.522.000.000 42,005,392,103 81.53 9,516,607,897

Program Pendidikan Khusus 13.388.500.000 12,066,155,100 90.12 1,322,344,900

Peningkatan Kurikulum

Pendidikan Khusus

905.600.000 650,417,500 71.82 255,182,500

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan Khusus

4.961.000.000 4,522,640,400 91.16 438,359,600

Peningkatan Peserta Didik

Pendidikan Khusus

5.000.000.000 4,857,261,700 97.15 142,738,300

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

SKh Negeri (DAK)

770.800.000 770,800,000 100.00 -

Biaya Operasional Sekolah Daerah

(BOSDA) SKh Negeri

562.100.000 558,040,000 99.28 4,060,000

Pendidikan Khusus (DAK FISIK)

1.189.000.000 706,995,500 59.46 482,004,500

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20.735.164.000 16,565,111,200 79.89 4,170,052,800

Peningkatan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan SMA, Layanan

Pendidikan Khusus

6.000.000.000 4,668,216,800 77.80 1,331,783,200

Peningkatan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan SMK

6.000.000.000 4,540,864,400 75.68 1,459,135,600

Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pendidikan

8.735.164.000 7,356,030,000 84.21 1,379,134,000

Program Peningkatan Mutu

Pembelajaran

3.250.000.000 2,810,807,128 86.49 439,192,872

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha Balai Teknologi, Informasi

dan Komunikasi Pendidikan

750.000.000 575,363,128 76.72 174,636,872

Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pendidikan

2.400.000.000 2,154,044,000 89.75 245,956,000

Evaluasi Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pendidikan

100.000.000 81,400,000 81.40 18,600,000

Page 53: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-13

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Pelestarian Kebudayaan 8.738.733.000 7,061,623,043 80.81 1,677,109,957

Pelestarian, Pengembangan dan

Pemanfaatan Cagar Budaya dan

Permuseuman

1.147.100.000 1,117,636,000 97.43 29,464,000

Pelestarian, Pengembangan dan

Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi

dan Kesenian

1.339.980.000 1,262,989,000 94.25 76,991,000

Peningkatan Sumberdaya

Manusia Kebudayaan

1.874.806.000 1,795,241,000 95.76 79,565,000

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha UPT Taman Budaya

2.537.841.000 1,322,406,843 52.11 1,215,434,157

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha UPT Museum

1.839.006.000 1,563,350,200 85.01 275,655,800

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1.083.370.000 1,030,451,250 95.12 52,918,750

Pengkajian dan Perawatan

Museum

446.357.000 403,965,250 90.50 42,391,750

Penyajian dan Layanan Edukasi

Seni Budaya

637.013.000 626,486,000 98.35 10,527,000

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.889.397.000 1,504,997,000 79.65 384,400,000

Pelestarian Seni Budaya 1.208.284.000 837,780,000 69.34 370,504,000

Penyelenggaraan Seni Budaya 681.113.000 667,217,000 97.96 13,896,000

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.976.388.730.000 1,765,131,016,935 89.31 211,257,713,065

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.2. Dinas Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 8 Program dan 68

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Page 54: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-14

Tabel 3.4

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 63.366.040.817 57.245.500.648 90,34 6.120.540.169

JUMLAH PENDAPATAN 63.366.040.817 57.245.500.648 90,34 6.120.540.169

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 79.081.000.000 70.350.858.148 88,96 8.730.141.852

BELANJA LANGSUNG 371.206.890.000 287.753.429.118 77,52 83.453.460.882

Program Tata Kelola Pemerintahan 177.933.164.021 128.372.534.362 72,15 49.560.629.659

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

50.000.000 42.000.000 84,00 8.000.000

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

113.730.000 108.625.000 95,51 5.105.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 5.655.802.000 5.274.339.126 93,26 381.462.874

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.439.424.650 1.182.939.270 82,18 256.485.380

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5.531.674.982 4.680.053.343 84,60 851.621.639

Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000 52.251.000 34,83 97.749.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2.506.044.000 1.266.972.388 50,56 1.239.071.612

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset pada

RSUD Malingping

28.140.000 23.900.000 84,93 4.240.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada RSUD Malingping

24.034.723.185 22.210.574.688 92,41 1.824.148.497

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada RSUD Malingping

1.396.140.000 615.146.377 44,06 780.993.623

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada RSUD

Malingping

6.861.088.370 5.215.499.944 76,02 1.645.588.426

Koordinas dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada RSUD

Malingping

510.650.000 510.340.000 99,94 310.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur

pada RSUD Malingping

525.000.000 228.198.338 43,47 296.801.662

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset pada

RSUD Banten

12.000.000 12.000.000 100,00 -

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan pada RSUD Banten

13.050.000 12.500.000 95,79 550.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada RSUD Banten

70.792.040.868 42.296.796.097 59,75 28.495.244.771

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada RSUD Banten

2.527.344.000 2.176.832.300 86,13 350.511.700

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada RSUD Banten

39.818.760.000 30.718.902.908 77,15 9.099.857.092

Page 55: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-15

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Peningkatan Kapasitas Aparatur

pada RSUD Banten

112.600.700 90.250.953 80,15 22.349.747

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

200.000 200.000 100,00 -

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

551.100.000 424.591.300 77,04 126.508.700

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat

2.599.680.000 1.247.675.951 47,99 1.352.004.049

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat

330.000.000 276.803.495 83,88 53.196.505

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah

1.979.103.140 1.521.047.508 76,86 458.055.632

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah

659.777.300 599.575.750 90,88 60.201.550

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah

2.060.381.595 1.844.905.475 89,54 215.476.120

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah

200.000.000 17.819.300 8,91 182.180.700

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

98.870.000 53.580.000 54,19 45.290.000

Bantuan Operasional Kesehatan

(DAK)

1.754.690.000 776.223.655 44,24 978.466.345

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kesehatan RSUD Banten (DAK)

5.621.149.231 4.891.990.196 87,03 729.159.035

Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

6.628.400.000 4.440.343.400 66,99 2.188.056.600

Peningkatan Kesehatan Keluarga

dan Gizi

542.250.000 538.349.900 99,28 3.900.100

Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

5.613.400.000 3.505.930.000 62,46 2.107.470.000

Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga

148.750.000 132.237.500 88,90 16.512.500

Peningkatan Kesehatan Lingkungan 324.000.000 263.826.000 81,43 60.174.000

Program Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

65.562.430.841 60.999.645.482 93,04 4.562.785.359

Pembinaan Upaya Kesehatan

Rujukan

800.000.000 749.845.500 93,73 50.154.500

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

63.312.430.841 58.953.630.682 93,12 4.358.800.159

Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin

1.000.000.000 872.974.800 87,30 127.025.200

Kerjasama Pelayanan Kesehatan

450.000.000 423.194.500 94,04 26.805.500

Page 56: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-16

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

110.331.592.273 86.209.565.736 78,14 24.122.026.537

Pemantauan pelayanan 100.300.000 97.141.000 96,85 3.159.000

Operasional pelayanan 13.100.000 12.099.000 92,36 1.001.000

Asuhan dan Etika Keperawatan 22.140.000 22.140.000 100,00 -

Pembinaan dan Pengembangan

Keperawatan

12.360.000 12.360.000 100,00 -

Pengelolaan Barang Medis RSUD

Banten

35.129.501.844 28.152.402.065 80,14 6.977.099.779

Pengelolaan Barang Non Medis

RSUD Banten

3.458.384.000 2.804.019.880 81,08 654.364.120

Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit

120.000.000 119.658.200 99,72 341.800

Rekam Medis 8.420.000 8.420.000 100,00 -

Pengembangan Mutu dan

Kerjasama RSUD Malingping

98.490.000 88.490.000 89,85 10.000.000

Peningkatan Pelayanan

Keperawatan Rawat Inap

61.170.000 53.170.000 86,92 8.000.000

Peningkatan Pelayanan

Keperawatan Rawat Jalan dan

Rawat Khusus

44.200.000 41.200.000 93,21 3.000.000

Mutu Penunjang Medis RSUD

Malingping

4.385.980.138 3.983.718.814 90,83 402.261.324

Mutu Penunjang Non Medis RSUD

Malingping

2.192.719.800 1.456.084.897 66,41 736.634.903

Etika dan Mutu Pelayanan RSUD

Malingping

33.780.000 31.070.000 91,98 2.710.000

Pelayanan Kesehatan (BLUD) 62.000.000.000 46.676.545.389 75,28 15.323.454.611

Sarana Pendukung Pelayanan

Kesehatan RSUD Malingping (DAK)

2.651.046.491 2.651.046.491 100,00 -

Program Pencegahan Pengendalian

Penyakit

2.457.310.000 2.138.706.000 87,03 318.604.000

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular

320.280.000 295.263.000 92,19 25.017.000

Pencegahan. Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

500.000.000 478.920.000 95,78 21.080.000

Surveilans. Imunisasi dan Krisis

Kesehatan

650.000.000 444.900.000 68,45 205.100.000

Upaya Kesehatan Jiwa 700.000.000 673.140.000 96,16 26.860.000

Pencegahan. Pengendalian Penyakit

Menular Bersumber Binatang

287.030.000 246.483.000 85,87 40.547.000

Program Pemberdayaan Sumberdaya

Kesehatan dan Kefarmasian

6.413.410.000 4.616.609.092 71,98 1.796.800.908

Perencanaan dan Pendayagunaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.900.000.000 1.610.576.500 55,54 1.289.423.500

Ketersediaan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

3.111.525.000 2.639.590.192 84,83 471.934.808

Pengendalian. Pengawasan Produk

dan Distribusi Kefarmasian dan

Pangan

198.491.000 187.200.000 94,31 11.291.000

Page 57: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-17

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Sarana dan Prasarana Kefarmasian

(DAK)

203.394.000 179.242.400 88,13 24.151.600

Program Peningkatan Pelayanan

Laboratorium Kesehatan Daerah

680.702.865 663.520.046 97,48 17.182.819

Pelayanan Laboratorium Klinik dan

Laboratorium Kesehatan

Masyarakat

198.722.865 183.322.106 92,25 15.400.759

Pengendalian Mutu Laboratorium

Kesehatan Daerah

.

481.980.000 480.197.940 99,63 1.782.060

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Kerja Masyarakat

1.199.880.000 312.505.000 26,04 887.375.000

Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

di Lingkungan Kerja

249.880.000 125.040.000 50,04 124.840.000

Peningkatan Pembinaan Promosi

dan Survailans Kesehatan Kerja

200.000.000 187.465.000 93,73 12.535.000

Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750.000.000 - 0,00 750.000.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 450.287.890.000 358.104.287.266 79,53 92.183.602.734

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 5 Program dan 83 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 710.550.000 680.827.100 95,82 29.722.900

JUMLAH PENDAPATAN 710.550.000 680.827.100 95,82 29.722.900

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.660.000.000 34.475.840.322 82,76 7.184.159.678

BELANJA LANGSUNG 1.074.816.380.000 902.744.595.522 83,99 172.071.784.478

Page 58: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-18

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Tata Kelola Pemerintahan 80.411.076.607 61.875.678.142 76,95 18.535.398.465

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

135.000.000 135.000.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

700.000.000 665.883.000 95,13 34.117.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 14.555.412.226 10.955.046.050 75,26 3.600.366.176

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

2.299.356.171 1.181.714.391 51,39 1.117.641.780

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

9.102.030.244 6.419.437.208 70,53 2.682.593.036

Peningkatan Kapasitas Aparatur 509.170.000 334.505.000 65,70 174.665.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2.890.252.000 2.890.062.641 99,99 189.359

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

126.500.000 124.390.000 98,33 2.110.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Ciliman - Cisawarna

976.677.000 938.078.368 96,05 38.598.632

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak

5.257.000.000 5.166.143.800 98,27 90.856.200

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak

990.808.000 751.278.800 75,82 239.529.200

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah

Lebak

2.348.200.000 2.271.981.262 96,75 76.218.738

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Lebak

296.392.000 276.156.400 93,17 20.235.600

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah

Pandeglang

494.300.000 480.358.000 97,18 13.942.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah

Pandeglang

644.000.000 533.761.300 82,88 110.238.700

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah

Pandeglang

2.115.745.000 1.840.067.635 86,97 275.677.365

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Pandeglang

50.000.000 28.232.000 56,46 21.768.000

Page 59: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-19

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah Serang

dan Cilegon

2.166.860.000 1.987.666.000 91,73 179.194.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah Serang

dan Cilegon

644.000.000 530.015.386 82,30 113.984.614

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah

Serang dan Cilegon

2.900.001.000 2.331.874.470 80,41 568.126.530

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Serang dan

Cilegon

150.000.000 100.700.000 67,13 49.300.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah

Tangerang

1.431.600.000 1.384.755.000 96,73 46.845.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah

Tangerang

1.546.800.000 1.360.376.800 87,95 186.423.200

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah

Tangerang

1.950.170.000 1.841.968.712 94,45 108.201.288

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Tangerang

202.800.000 202.800.000 100,00 -

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Cidurian - Cisadane

1.957.282.066 1.882.436.541 96,18 74.845.525

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Ciujung -

Cidanau

1.500.000.000 1.118.394.000 74,56 381.606.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Ciujung - Cidanau

1.326.400.000 1.089.474.297 82,14 236.925.703

Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam

dan Keluar Daerah pada UPT

Pengujian Bahan Bangunan

263.070.000 155.490.000 59,11 107.580.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Pengujian Bahan

Bangunan

314.101.200 292.612.600 93,16 21.488.600

Page 60: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-20

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Pengujian Bahan

Bangunan

242.969.400 222.225.850 91,46 20.743.550

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Pengujian Bahan

Bangunan

675.929.300 559.530.181 82,78 116.399.119

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Cidurian - Cisadane

544.066.000 531.732.250 97,73 12.333.750

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Cidurian - Cisadane

524.363.000 499.306.580 95,22 25.056.420

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane

130.000.000 130.000.000 100,00 -

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Ciliman - Cisawarna

12.987.800.000 5.628.723.313 43,34 7.359.076.687

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Ciliman - Cisawarna

623.883.000 521.250.700 83,55 102.632.300

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciliman -

Cisawarna

510.000.000 338.230.000 66,32 171.770.000

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau

300.000.000 206.136.250 68,71 93.863.750

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Ciujung - Cidanau

300.000.000 278.077.357 92,69 21.922.643

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

553.500.000 521.670.000 94,25 31.830.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

(Pembayaran Kewajiban)

3.174.639.000 3.168.136.000 99,80 6.503.000

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

803.919.019.223 684.622.811.898 85,16 119.296.207.325

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan Wilayah Utara

224.674.475.300 211.922.877.947 94,32 12.751.597.353

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan Wilayah Selatan

197.795.723.700 182.559.546.100 92,30 15.236.177.600

Pembangunan Jembatan 41.626.671.056 31.560.219.515 75,82 10.066.451.541

Pengadaan Lahan Kebinamargaan 127.203.295.201 59.360.421.521 46,67 67.842.873.680

Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 20.157.818.000 17.892.151.300 88,76 2.265.666.700

Page 61: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-21

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Perencanaan Pembangunan Jalan

dan Jembatan

10.181.812.250 8.416.405.600 82,66 1.765.406.650

Pengawasan Pembangunan dan

Pemeliharaan Infrastruktur

Kebinamargaan

9.425.390.800 7.952.812.600 84,38 1.472.578.200

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan Kebinamargaan

Wilayah Lebak

10.000.000.000 9.019.287.730 90,19 980.712.270

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Lebak

30.613.128.729 30.579.400.200 99,89 33.728.529

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan Kebinamargaan

Wilayah Pandeglang

12.000.000.000 7.925.499.050 66,05 4.074.500.950

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Pandeglang

23.587.375.100 23.538.577.300 99,79 48.797.800

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan Kebinamargaan

Wilayah Serang dan Cilegon

6.700.000.000 6.535.105.000 97,54 164.895.000

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Serang dan

Cilegon

32.097.965.900 31.664.788.400 98,65 433.177.500

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan Kebinamargaan

Wilayah Tangerang

8.345.375.850 6.920.699.460 82,93 1.424.676.390

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Tangerang

34.658.722.200 34.418.824.550 99,31 239.897.650

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan Wilayah Utara (Pembayaran

Kewajiban)

465.290.000 465.290.000 100,00 -

Pembangunan Jembatan

(Pembayaran Kewajiban)

12.867.731.250 12.867.731.250 100,00 -

Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) -

(Pembayaran Kewajiban)

1.518.243.887 1.023.174.375 67,39 495.069.512

Program Pengembangan Jasa

Konstruksi

5.296.583.500 4.809.972.263 90,81 486.611.237

Pembinaan Jasa Konstruksi 1.417.949.000 1.326.745.000 93,57 91.204.000

Pengawasan Jasa Konstruksi 466.484.200 428.221.400 91,80 38.262.800

Pengelolaan Pengujian Bahan 1.001.000.000 929.726.100 92,88 71.273.900

Pengelolaan Pengujian Konstruksi

UPT Pengujian Bahan Bangunan

851.000.000 794.871.400 93,40 56.128.600

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1.560.150.300 1.330.408.363 85,27 229.741.937

Program Pembangunan Sumberdaya

Air

179.949.467.170 146.551.269.319 81,44 33.398.197.851

Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

46.601.811.200 40.103.892.815 86,06 6.497.918.385

Perencanaan Teknis Bidang PJPA 5.545.387.470 5.317.877.470 95,90 227.510.000

Penatagunaan Pemanfaatan Air 1.952.132.000 1.642.942.000 84,16 309.190.000

Pembangunan Prasarana Sumber

Daya Air

27.622.726.600 27.228.586.600 98,57 394.140.000

Page 62: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-22

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Perencanaan Teknis Bidang PJSA 5.948.844.400 5.944.052.100 99,92 4.792.300

Penatagunaan Sumber Daya Air 56.565.832.000 32.328.089.200 57,15 24.237.742.800

Pengawasan Teknis Bidang

Pengelolaan Jaringan Sumber Daya

Air

1.486.480.100 1.468.000.100 98,76 18.480.000

Pengawasan Teknis Bidang

Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan

Air

2.530.094.600 2.055.281.230 81,23 474.813.370

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane

4.827.100.000 4.370.492.000 90,54 456.608.000

Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane

720.030.400 717.215.400 99,61 2.815.000

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciliman-Cisawarna

11.950.000.000 11.422.968.300 95,59 527.031.700

Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciliman-Cisawarna

1.652.528.800 1.640.970.703 99,30 11.558.097

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciujung-Cidanau

11.186.499.600 10.989.749.250 98,24 196.750.350

Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciujung-Cidanau

1.360.000.000 1.321.152.151 97,14 38.847.849

Program Penataan Ruang 5.240.233.500 4.884.863.900 93,22 355.369.600

Penataan dan Pemanfaatan Ruang 2.774.272.500 2.568.918.500 92,60 205.354.000

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.100.800.000 1.049.150.000 95,31 51.650.000

Pengaturan dan Pembinaan

Pemanfaatan Ruang

790.173.000 710.073.000 89,86 80.100.000

Peningkatan Pelayanan Perijinan

Bidang PUPR

574.988.000 556.722.400 96,82 18.265.600

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.116.476.380.000 937.220.435.844 83,94 179.255.944.156

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Tahun 2018 terdapat 4 Program dan 26 kegiatan terhadap belanja

langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan

kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 63: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-23

Tabel 3.6

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.053.000.000 12.462.574.349 73,08 4.590.425.651

BELANJA LANGSUNG 428.241.570.000 401.532.470.178 93,76 26.709.099.822

Program Tata Kelola Pemerintahan 14.075.138.700 12.479.861.766 88,67 1.595.276.934

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

90.000.000 85.506.700 95,01 4.493.300

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

697.866.300 692.021.800 99,16 5.844.500

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.809.600.000 2.737.638.000 97,44 71.962.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.600.240.000 1.502.920.700 93,92 97.319.300

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5.930.541.500 5.295.846.599 89,30 634.694.901

Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000 55.050.000 55,05 44.950.000

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Ke Luar Daerah

1.211.560.000 785.288.237 64,82 426.271.763

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

75.061.000 55.708.000 74,22 19.353.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Pengelolaan

KP3B

1.018.209.900 737.446.730 72,43 280.763.170

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

542.060.000 532.435.000 98,22 9.625.000

Program Penyelenggaraan Kawasan

Permukiman dan Perumahan

192.116.720.475 178.755.314.167 93,05 13.361.406.308

Perencanaan dan Pengawasan

Teknis bidang kawasan

permukiman

4.209.713.000 4.140.068.500 98,35 69.644.500

Penatagunaan Kawasan

Permukiman

563.450.000 526.415.600 93,43 37.034.400

Penyediaan dan Pembangunan

Perumahan

71.478.110.420 68.335.360.471 95,60 3.142.749.949

Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh

56.950.393.055 55.838.408.480 98,05 1.111.984.575

Perencanaan dan Pengawasan

Teknis Perumahan

3.999.804.000 3.913.204.200 97,83 86.599.800

Penatagunaan Pengembangan

Perumahan

1.164.570.000 1.105.320.000 94,91 59.250.000

Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 53.750.680.000 44.896.536.916 83,53 8.854.143.084

Program Penataan Bangunan dan

Lingkungan

175.609.091.130 165.577.523.755 94,29 10.031.567.375

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

KP3B

19.302.590.600 18.722.117.605 96,99 580.472.995

Penataan Sarana dan Prasarana

KP3B

31.641.921.050 25.958.492.101 82,04 5.683.428.949

Page 64: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-24

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengelolaan gedungstrategis

Provinsi

20.644.969.000 20.306.954.039 98,36 338.014.961

Penyelenggaraan bangunan dan

lingkungan dikawasan strategis

Provinsi

104.019.610.480 100.589.960.010 96,70 3.429.650.470

Program Keciptakaryaan 46.440.619.695 44.719.770.490 96,29 1.720.849.205

Pengelolaan dan Pengembangan Air

Bersih

26.226.574.000 25.680.840.140 97,92 545.733.860

Pengelolaan dan Pengembangan

Sanitasi

10.229.910.000 10.033.010.800 98,08 196.899.200

Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Infrastruktur Keciptakaryaan

5.000 - 0,00 5.000

Pengelolaan dan Pengembangan

Persampahan

601.000.000 586.293.000 97,55 14.707.000

Perencanaan dan Pengawasan

Teknis Bidang Infrastruktur

Permukiman

9.383.130.695 8.419.626.550 89,73 963.504.145

JUMLAH BELANJA DAERAH 445.294.570.000 413.995.044.527 92,97 31.299.525.473

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.5. Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 Program

dan 19 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.840.000.000 12.786.435.498 99,58 53.564.502

BELANJA LANGSUNG 13.839.560.000 13.521.589.100 97,70 317.970.900

Program Tata Kelola Pemerintahan 8.903.476.000 8.655.903.700 97,22 247.572.300

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

3.680.000 3.680.000 100,00 -

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

104.509.000 103.738.000 99,26 771.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 78.353.000 78.353.000 100,00 -

Page 65: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-25

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

700.000.000 673.419.200 96,20 26.580.800

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7.592.096.200 7.376.255.900 97,16 215.840.300

Peningkatan Kapasitas Aparatur 69.297.200 69.297.200 100,00 -

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

228.910.000 225.740.000 98,62 3.170.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

126.630.600 125.420.400 99,04 1.210.200

Program Ketentraman dan Ketertiban

Umum

3.354.000.000 3.327.636.000 99,21 26.364.000

Pemeliharaan dan Penanggulangan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.056.780.000 2.033.916.000 98,89 22.864.000

Pengamanan Hari Besar Nasional.

Kantor Pemerintah dan Rumah

Jabatan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten

981.880.000 981.880.000 100,00 -

Kerjasama Peningkatan Ketertiban

Umum dan Ketentraman

Masyarakat

315.340.000 311.840.000 98,89 3.500.000

Program Penegakan Peraturan

Perundang-undangan Daerah

681.120.000 665.641.000 97,73 15.479.000

Pembinaan. Penyuluhan dan

Pengawasan Peraturan Perundang-

Undangan Provinsi Banten Dalam

Sektor Sosial Kemasyarakatan

213.448.000 204.219.000 95,68 9.229.000

Pembinaan. Penyuluhan dan

Pengawasan Peraturan Perundang-

Undangan Provinsi Banten Dalam

Sektor Ekologis

200.312.000 200.312.000 100,00 -

Penegakan dan Kajian Peraturan

Daerah Provinsi Banten

267.360.000 261.110.000 97,66 6.250.000

Program Perlindungan Masyarakat 340.472.000 340.212.600 99,92 259.400

Supervisi dan Pendayagunaan

Potensi Anggota Satuan Linmas

176.002.000 176.000.600 100,00 1.400

Penyelenggaraan Teknis Fungsional

dan Pemantapan Tugas Anggota

Satpol PP Provinsi Banten

164.470.000 164.212.000 99,84 258.000

Program Penanganan Bencana

Kebakaran

560.492.000 532.195.800 94,95 28.296.200

Penyelenggaraan Pencegahan

Kebakaran

223.440.000 221.919.800 99,32 1.520.200

Penanggulangan Tanggap Darurat

dan Evakuasi

170.454.000 157.467.000 92,38 12.987.000

Supervisi Penanganan Pasca

Bencana Kebakaran

166.598.000 152.809.000 91,72 13.789.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 26.679.560.000 26.308.024.598 98,61 371.535.402

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 66: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-26

3.2.2.6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 4 Program dan 15 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.208.000.000 8.899.418.278 87,18 1.308.581.722

BELANJA LANGSUNG 12.636.420.000 11.123.666.996 88,03 1.512.753.004

Program Tata Kelola Pemerintahan 7.470.920.000 6.274.770.246 83,99 1.196.149.754

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

55.440.000 51.300.000 92,53 4.140.000

Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 323.116.000 290.548.500 89,92 32.567.500

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.710.500.000 1.310.155.750 76,59 400.344.250

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.330.475.000 1.202.072.600 90,35 128.402.400

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.799.653.050 2.495.547.021 89,14 304.106.029

Peningkatan Kapasitas Aparatur 304.460.000 233.695.000 76,76 70.765.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

390.835.950 214.453.500 54,87 176.382.450

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

556.440.000 476.997.875 85,72 79.442.125

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

1.458.883.000 1.403.644.750 96,21 55.238.250

Pencegahan Daerah Rawan Bencana 381.333.500 373.657.500 97,99 7.676.000

Koordinasi Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

1.077.549.500 1.029.987.250 95,59 47.562.250

Program Kedaruratan dan Logistik

Penanggulangan Bencana

2.630.290.000 2.437.006.000 92,65 193.284.000

Koordinasi SDM Kebencanaan 335.905.000 305.920.000 91,07 29.985.000

Koordinasi Dukungan Peralatan dan

Logistik Kebencanaan

666.945.000 526.746.000 78,98 140.199.000

PUSDALOPS Penanggulangan

Bencana

1.627.440.000 1.604.340.000 98,58 23.100.000

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penanggulangan Bencana

1.076.327.000 1.008.246.000 93,67 68.081.000

Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 568.796.000 554.083.000 97,41 14.713.000

Page 67: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-27

No URAIAN Pagu

Anggaran (Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Koordinasi Rekonstruksi

Kebencanaan

507.531.000 454.163.000 89,48 53.368.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 22.844.420.000 20.023.085.274 87,65 2.821.334.726

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5

Program 17 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.960.000.000 8.943.000.524 89,79 1.016.999.476

BELANJA LANGSUNG 12.653.990.000 11.380.792.103 89,94 1.273.197.897

Program Tata Kelola Pemerintahan 6.629.332.000 5.962.565.680 89,94 666.766.320

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

12.914.000 12.494.000 96,75 420.000

Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 93.415.000 75.085.000 80,38 18.330.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 248.040.000 229.219.000 92,41 18.821.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.625.364.000 1.482.822.600 91,23 142.541.400

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3.703.148.000 3.248.179.920 87,71 454.968.080

Peningkatan Kapasitas Aparatur 159.064.000 152.672.000 95,98 6.392.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

584.412.000 564.393.160 96,57 20.018.840

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

202.975.000 197.700.000 97,40 5.275.000

Program Pembinaan Idiologi dan

Wawasan Kebangsaan

2.084.046.500 1.973.083.423 94,68 110.963.077

Pembinaan Kewarganegaraan 410.438.500 352.773.723 85,95 57.664.777

Page 68: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-28

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penguatan Pendidikan Wawasan

Kebangsaan (PPWK)

1.673.608.000 1.620.309.700 96,82 53.298.300

Program Peningkatan Kewaspadaan

Nasional

1.197.156.000 1.069.988.500 89,38 127.167.500

Pencegahan Dini Potensi Kerawanan

Konflik Politik. Ekonomi. Sosial dan

SARA

893.849.500 785.885.000 87,92 107.964.500

Pemantauan dan Penyelesaian

Masalah Perbatasan dan Orang Asing

303.306.500 284.103.500 93,67 19.203.000

Program Peningkatan Ketahanan Sosial

dan Ekonomi

1.128.055.500 1.060.436.500 94,01 67.619.000

Pembinaan Ketahanan ekonomi

dalam Kerangka Ketahanan Nasional

225.716.000 224.416.000 99,42 1.300.000

Pembinaan Ormas. OKP.

Masyarakat/Kelompok Masyarakat

dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka

Mendorong Ketahanan Nasional

902.339.500 836.020.500 92,65 66.319.000

Program Peningkatan Pendidikan

Politik Masyarakat

1.615.400.000 1.314.718.000 81,39 300.682.000

Pembinaan Partai Politik 343.600.000 309.720.000 90,14 33.880.000

Penyelenggaraan Desk Pilkada 861.680.000 672.741.000 78,07 188.939.000

Penguatan pendidikan politik bagi

Ormas. OKP. Masyarakat/Kelompok

Masyarakat dan Nirlaba Lainnya

410.120.000 332.257.000 81,01 77.863.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 22.613.990.000 20.323.792.627 89,87 2.290.197.373

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.8. Dinas Sosial

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 7 Program dan 32

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Page 69: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-29

Tabel 3.10

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Sosial Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.147.000.000 14.665.908.936 80,82 3.481.091.064

BELANJA LANGSUNG 33.476.240.000 32.533.179.442 97,18 943.060.558

Program Tata Kelola Pemerintahan 7.126.521.200 6.807.001.728 95,52 319.519.472

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

49.800.000 49.716.000 99,83 84.000

Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 497.880.000 488.980.000 98,21 8.900.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 149.682.000 148.782.000 99,40 900.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

245.375.000 240.180.400 97,88 5.194.600

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3.608.703.000 3.449.749.211 95,60 158.953.789

Peningkatan Kapasitas Aparatur 439.851.200 414.120.800 94,15 25.730.400

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

612.480.000 573.832.660 93,69 38.647.340

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

20.000.000 19.745.000 98,73 255.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Perlindungan Sosial

129.400.000 129.200.000 99,85 200.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

149.650.000 142.022.800 94,90 7.627.200

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Perlindungan

Sosial

344.500.000 326.047.505 94,64 18.452.495

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada Balai Perlindungan Sosial

50.000.000 48.650.000 97,30 1.350.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

148.600.000 148.600.000 100,00 -

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

200.000.000 198.700.000 99,35 1.300.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pemulihan

dan Pengembangan Sosial

430.600.000 378.675.352 87,94 51.924.648

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

50.000.000 50.000.000 100,00 -

Program Rehabilitasi Sosial 2.803.857.400 2.510.557.424 89,54 293.299.976

Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut

Usia

1.427.415.000 1.143.607.000 80,12 283.808.000

Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban

Perdagangan Orang

746.874.400 741.785.424 99,32 5.088.976

Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas

629.568.000 625.165.000 99,30 4.403.000

Page 70: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-30

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Pemberdayaan Sosial 5.662.892.000 5.445.422.648 96,16 217.469.352

Pemberdayaan Sosial Perorangan.

Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat

2.926.125.000 2.799.974.000 95,69 126.151.000

Kepahlawanan. Keperintisan.

Kejuangan. Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial (K3RS)

390.067.000 305.551.648 78,33 84.515.352

Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan

Pengelolaan Sumber Dana Sosial

2.346.700.000 2.339.897.000 99,71 6.803.000

Program Perlindungan dan Jaminan

Sosial

13.657.860.400 13.587.352.745 99,48 70.507.655

Pengelolaan Data Kemiskinan. PMKS

dan PSKS

309.181.000 306.081.000 99,00 3.100.000

Perlindungan Sosial Korban Bencana 2.244.014.400 2.183.372.700 97,30 60.641.700

Jaminan Sosial Keluarga 11.104.665.000 11.097.899.045 99,94 6.765.955

Program Penanganan Fakir Miskin 1.545.318.000 1.520.269.000 98,38 25.049.000

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 976.596.000 964.707.000 98,78 11.889.000

Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 298.896.000 296.646.000 99,25 2.250.000

Penanganan Fakir Miskin Daerah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

269.826.000 258.916.000 95,96 10.910.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Dalam Panti

926.055.000 918.400.000 99,17 7.655.000

Bimbingan Sosial dan Pelatihan

Keterampilan pada BP2S

438.670.000 438.170.000 99,89 500.000

Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial

dan Keterampilan pada Balai

Pemulihan dan Pengembangan Sosial

487.385.000 480.230.000 98,53 7.155.000

Program Pelayanan dan Perlindungan

Sosial Dalam Panti

1.753.736.000 1.744.175.897 99,45 9.560.103

Pelayanan dan Perlindungan Sosial

pada Balai Perlindungan Sosial

1.525.592.000 1.516.122.147 99,38 9.469.853

Penerimaan dan Penyaluran pada

Balai Perlindungan Sosial

228.144.000 228.053.750 99,96 90.250

JUMLAH BELANJA DAERAH 51.623.240.000 47.199.088.378 91,43 4.424.151.622

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 6 Program dan 26 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 71: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-31

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.918.098.520 1.830.848.228 95,45 87.250.292

JUMLAH PENDAPATAN 1.918.098.520 1.830.848.228 95,45 87.250.292

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.276.000.000 33.573.838.948 92,55 2.702.161.052

BELANJA LANGSUNG 38.291.360.000 35.251.359.663 92,06 3.040.000.337

Program Tata Kelola Pemerintahan 21.347.135.500 19.268.889.963 90,26 2.078.245.537

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

20.110.000 19.600.000 97,46 510.000

Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 58.150.000 56.822.500 97,72 1.327.500

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.950.000.000 1.803.886.400 92,51 146.113.600

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.429.965.000 1.379.291.383 96,46 50.673.617

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7.080.054.950 5.617.968.554 79,35 1.462.086.396

Peningkatan Kapasitas Aparatur 200.000.000 198.003.000 99,00 1.997.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.471.600.000 1.471.599.221 100,00 779

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Latihan Kerja Industri

4.222.800.000 4.027.365.485 95,37 195.434.515

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Latihan Kerja

Industri

1.200.000.000 1.095.354.000 91,28 104.646.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Latihan Kerja

Industri

3.402.324.800 3.292.629.420 96,78 109.695.380

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

312.130.750 306.370.000 98,15 5.760.750

Program Pelatihan dan Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja

3.796.056.000 3.645.911.500 96,04 150.144.500

Peningkatan Pelatihan dan

Pemagangan

2.650.356.000 2.615.345.000 98,68 35.011.000

Pengembangan Produktivitas Tenaga

Kerja

703.700.000 596.306.500 84,74 107.393.500

Pengembangan Kelembagaan dan

Akreditasi

442.000.000 434.260.000 98,25 7.740.000

Program Peningkatan Hubungan

Industri dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

3.270.800.000 3.184.195.000 97,35 86.605.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tenaga Kerja

1.060.800.000 1.026.050.000 96,72 34.750.000

Peningkatan Pemasyarakatan

Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

884.000.000 872.550.000 98,70 11.450.000

Penyiapan Pelaksanaan Penetapan

UMP

1.326.000.000 1.285.595.000 96,95 40.405.000

Page 72: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-32

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Pengawasan Ketenagakerjaan 3.559.226.000 3.271.352.800 91,91 287.873.200

Peningkatan Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3)

953.958.000 746.597.000 78,26 207.361.000

Peningkatan Pengawasan Norma

Kerja

825.268.000 792.762.000 96,06 32.506.000

Pengawasan Ketenagakerjaan 1.368.000.000 1.350.900.000 98,75 17.100.000

Peningkatan Penegakan Hukum

Ketenagakerjaan

412.000.000 381.093.800 92,50 30.906.200

Program Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

3.021.210.000 2.866.890.400 94,89 154.319.600

Penyebarluasan dan Pengembangan

Pasar Kerja

988.010.000 948.125.000 95,96 39.885.000

Pembinaan dan Penempatan Tenaga

Kerja

1.237.600.000 1.201.500.000 97,08 36.100.000

Penyiapan. Penempatan dan

Pembinaan Transmigrasi

795.600.000 717.265.400 90,15 78.334.600

Program Pelayanan Pelatihan Tenaga

Kerja Industri

3.296.932.500 3.014.120.000 91,42 282.812.500

Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI

Provinsi Banten

2.893.557.500 2.701.386.000 93,36 192.171.500

Pengembangan dan Pemasaran BLKI

Provinsi Banten

403.375.000 312.734.000 77,53 90.641.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 74.567.360.000 68.825.198.611 92,30 5.742.161.389

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 Program

dan 24 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Page 73: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-33

Tabel 3.12

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.270.000.000 11.332.325.648 85,40 1.937.674.352

BELANJA LANGSUNG 26.912.830.000 24.811.059.418 92,19 2.101.770.582

Program Tata Kelola Pemerintahan 9.288.579.100 8.102.670.135 87,23 1.185.908.965

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

21.800.000 21.800.000 100,00 -

Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 87.560.800 87.439.800 99,86 121.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.082.734.525 1.907.192.088 91,57 175.542.437

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

408.786.500 289.929.004 70,92 118.857.496

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

4.676.088.075 4.003.720.100 85,62 672.367.975

Peningkatan Kapasitas Aparatur 62.226.000 61.976.000 99,60 250.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.568.856.000 1.414.804.943 90,18 154.051.057

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

79.932.000 78.153.000 97,77 1.779.000

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

300.595.200 237.655.200 79,06 62.940.000

Program Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Sejahtera

9.549.529.300 9.012.668.800 94,38 536.860.500

Perencanaan dan penyediaan data

gender dan anak

510.741.500 478.996.500 93,78 31.745.000

Peningkatan kualitas hidup

perempuan

7.624.115.800 7.155.806.800 93,86 468.309.000

Peningkatan kualitas keluarga 1.414.672.000 1.377.865.500 97,40 36.806.500

Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan dan Anak

4.465.348.400 4.384.523.552 98,19 80.824.848

Peningkatan pencegahan kekerasan

terhadap perempuan

1.798.361.000 1.779.556.152 98,95 18.804.848

Perlindungan dan peningkatan

tumbuh kembang anak

1.423.277.400 1.386.257.400 97,40 37.020.000

Perlindungan khusus terhadap anak 1.243.710.000 1.218.710.000 97,99 25.000.000

Program Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

1.807.906.200 1.565.127.131 86,57 242.779.069

Pembinaan administrasi sebagai basis

data dan informasi kependudukan

98.358.000 97.888.000 99,52 470.000

Pembinaan administrasi sebagai data

dan informasi pencatatan sipil

161.138.000 153.438.000 95,22 7.700.000

Pembinaan dan peningkatan layanan

data dan informasi kependudukan

dan catatan sipil

263.034.000 238.217.000 90,57 24.817.000

Page 74: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-34

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pembinaan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Kabupaten/Kota (DAK)

680.604.100 552.482.400 81,18 128.121.700

Pembinaan Penyelenggaraan Catatan

Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

185.463.500 174.044.300 93,84 11.419.200

Pembinaan Pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota (DAK)

419.308.600 349.057.431 83,25 70.251.169

Program Kependudukan dan Keluarga

Berencana

1.801.467.000 1.746.069.800 96,92 55.397.200

Pemetaan dan pengendalian kuantitas

penduduk

453.017.000 450.578.000 99,46 2.439.000

Advokasi. Komunikasi. Informasi dan

Edukasi Keluarga Berencana

569.240.000 564.595.000 99,18 4.645.000

Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan keluarga Berencana

779.210.000 730.896.800 93,80 48.313.200

JUMLAH BELANJA DAERAH 40.182.830.000 36.143.385.066 89,95 4.039.444.934

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.11. Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 4 Program

dan 20 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.13

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.437.000.000 10.310.952.464 98,79 126.047.536

BELANJA LANGSUNG 10.792.690.000 9.899.763.720 91,73 892.926.280

Program Tata Kelola Pemerintahan 5.899.526.600 5.262.860.920 89,21 636.665.680

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

85.812.600 62.796.600 73,18 23.016.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 269.725.000 253.792.500 94,09 15.932.500

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 745.102.400 726.163.400 97,46 18.939.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.199.580.100 1.111.127.600 92,63 88.452.500

Page 75: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-35

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

1.850.528.500 1.717.378.910 92,80 133.149.590

Peningkatan Kapasitas Aparatur 91.000.000 82.700.000 90,88 8.300.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.410.558.000 1.063.840.710 75,42 346.717.290

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

25.000.000 24.434.000 97,74 566.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

222.220.000 220.627.200 99,28 1.592.800

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

989.783.400 891.095.900 90,03 98.687.500

PengelolaanKetersediaanPangan

Daerah

163.564.400 154.064.400 94,19 9.500.000

Pengelolaan Sumberdaya Pangan 192.250.000 184.525.000 95,98 7.725.000

Pembinaan dan Penanganan

Kerawanan Pangan

378.175.000 375.775.000 99,37 2.400.000

Peningkatan Kapasitas Dewan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Banten

255.794.000 176.731.500 69,09 79.062.500

Program Peningkatan Keterjangkauan

Pangan

2.160.734.000 2.076.624.000 96,11 84.110.000

Pengelolaan Penataan Harga Pasar 169.979.000 169.979.000 100,00 -

Pengelolaan dan Pengembangan

Cadangan Pangan

1.505.120.000 1.421.010.000 94,41 84.110.000

Pengelolaan dan Pengembangan

Distribusi Pangan

485.635.000 485.635.000 100,00 -

Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera

(RASTRA)

- - - -

Program Perlindungan Konsumen

Pangan

1.742.646.000 1.669.182.900 95,78 73.463.100

Pembinaan dan Pengembangan

Konsumsi Pangan

490.610.000 480.178.800 97,87 10.431.200

Pembinaan dan Pengembangan

Diversifikasi Pangan

659.780.000 631.794.000 95,76 27.986.000

Pembinaan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

592.256.000 557.210.100 94,08 35.045.900

JUMLAH BELANJA DAERAH 21.229.690.000 20.210.716.184 95,20 1.018.973.816

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 3 Program dan 52 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 76: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-36

Tabel 3.14

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.000.000.000 29.260.260.602 94,39 1.739.739.398

BELANJA LANGSUNG 28.200.370.000 26.717.914.952 94,74 1.482.455.048

Program Tata Kelola Pemerintahan 14.344.602.100 13.675.030.922 95,33 669.571.178

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

47.564.000 45.314.000 95,27 2.250.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 167.200.000 156.280.000 93,47 10.920.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 224.300.000 208.175.320 92,81 16.124.680

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

2.119.315.000 2.053.616.400 96,90 65.698.600

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5.738.080.000 5.534.966.928 96,46 203.113.072

Peningkatan Kapasitas Aparatur 130.000.000 129.991.000 99,99 9.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.486.768.100 1.486.724.275 100,00 43.825

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

43.650.000 43.376.000 99,37 274.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

236.450.000 233.475.000 98,74 2.975.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada UPT Laboratorium Lingkungan

27.000.000 26.500.000 98,15 500.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Laboratorium

Lingkungan

390.000.000 375.026.253 96,16 14.973.747

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Laboratorium

Lingkungan

459.300.000 436.733.200 95,09 22.566.800

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada UPT

Laboratorium Lingkungan

125.860.000 108.184.688 85,96 17.675.312

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Kehutanan

322.750.000 317.934.000 98,51 4.816.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Perbenihan dan

Proteksi Tanaman Kehutanan

250.075.000 226.577.472 90,60 23.497.528

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Kehutanan

287.512.000 267.569.330 93,06 19.942.670

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai Perbenihan

dan Proteksi Tanaman Kehutanan

90.000.000 87.332.700 97,04 2.667.300

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

padaBalai Pengolahan Hutan Wilayah

Lebak dan Tangerang

350.000.000 312.466.695 89,28 37.533.305

Page 77: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-37

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor padaBalai Pengolahan Hutan

Wilayah Lebak dan Tangerang

200.000.000 175.224.000 87,61 24.776.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran padaBalai Pengolahan

Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

297.400.000 237.349.045 79,81 60.050.955

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah padaBalai Pengolahan

Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang

43.900.000 43.900.000 100,00 -

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Pengolahan Hutan

Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon

200.000.000 114.050.000 57,03 85.950.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengolahan Hutan

Wilayah Pandeglang, Serang dan

Cilegon

140.000.000 129.768.000 92,69 10.232.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengolahan

Hutan Wilayah Pandeglang, Serang

dan Cilegon

314.200.000 308.770.516 98,27 5.429.484

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai Pengolahan

Hutan Wilayah Pandeglang, Serang

dan Cilegon

100.000.000 99.928.000 99,93 72.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Pengelolaan Taman Hutan

Raya Banten

41.450.000 37.825.000 91,25 3.625.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan Taman

Hutan Raya Banten

180.000.000 175.993.000 97,77 4.007.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengelolaan

Taman Hutan Raya Banten

247.368.000 226.670.100 91,63 20.697.900

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan

Taman Hutan Raya Banten

84.460.000 75.310.000 89,17 9.150.000

Program Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

5.415.175.900 5.187.419.840 95,79 227.756.060

Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan hidup

1.212.092.800 1.147.921.500 94,71 64.171.300

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 746.000.000 729.670.000 97,81 16.330.000

Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1.239.000.000 1.175.708.000 94,89 63.292.000

Perencanaan dan pengkajian dampak

lingkungan hidup

530.000.000 514.215.000 97,02 15.785.000

Pelayanan pengaduan dan penegakan

hukum

458.640.000 447.626.000 97,60 11.014.000

Peningkatan kapasitas lingkungan

hidup

348.310.000 319.700.000 91,79 28.610.000

Peningkatan Jaminan Mutu

Laboratorium Lingkungan

301.310.000 287.206.240 95,32 14.103.760

Page 78: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-38

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengujian dan analisa laboratorium

lingkungan

579.823.100 565.373.100 97,51 14.450.000

Program Pengelolaan dan Konservasi

Hutan

8.440.592.000 7.855.464.190 93,07 585.127.810

Perencanaan dan penatagunaan hutan 290.000.000 289.700.000 99,90 300.000

Pemanfaatan hutan dan penatausahaa

n hasil hutan

339.020.000 335.424.000 98,94 3.596.000

Pengembangan aneka usaha dan pro

mosi kehutanan

507.840.500 493.109.190 97,10 14.731.310

Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

784.100.000 695.245.000 88,67 88.855.000

Konservasi SDA dan Ekosistem 318.015.500 316.068.500 99,39 1.947.000

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masy

arakat

454.000.000 447.675.000 98,61 6.325.000

Pengelolaan Hutan wilayah Pandegla

ng

620.700.000 615.931.000 99,23 4.769.000

Pengelolaan Hutan wilayah Serang da

n Cilegon

532.800.000 527.091.000 98,93 5.709.000

Pengelolaan Hutan wilayah Lebak 826.000.000 747.010.000 90,44 78.990.000

Pengelolaan Hutan wilayah Tangeran

g

376.000.000 374.200.000 99,52 1.800.000

Pengembangan Pembenihan Tanaman

Hutan

466.000.000 459.152.500 98,53 6.847.500

Peningkatan Proteksi Pengawasan Per

edaran Benih Tanaman Hutan

82.150.000 81.892.000 99,69 258.000

Perlindungan dan Rehabilitasi

Kawasan Taman Hutan Raya Banten

320.000.000 319.250.000 99,77 750.000

Pengembangan dan Pemanfaatan

Kawasan Taman Hutan Raya Banten

211.966.000 205.246.000 96,83 6.720.000

Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial (DAK)

2.312.000.000 1.948.470.000 84,28 363.530.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 59.200.370.000 55.978.175.554 94,56 3.222.194.446

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 4 Program dan 20 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 79: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-39

Tabel 3.15

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.540.000.000 8.895.441.939 93,24 644.558.061

BELANJA LANGSUNG 14.958.950.000 12.199.977.904 81,56 2.758.972.096

Program Tata Kelola Pemerintahan 6.947.056.600 5.861.475.654 84,37 1.085.580.946

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

23.640.000 23.640.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 185.800.000 165.070.000 88,84 20.730.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.721.181.500 1.640.285.500 95,30 80.896.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

300.000.000 283.789.100 94,60 16.210.900

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.674.462.000 1.985.034.249 74,22 689.427.751

Peningkatan Kapasitas Aparatur 41.750.000 41.750.000 100,00 -

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.819.843.100 1.545.783.805 84,94 274.059.295

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

25.000.000 24.000.000 96,00 1.000.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

155.380.000 152.123.000 97,90 3.257.000

Program Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

2.844.027.400 2.424.003.250 85,23 420.024.150

Pembinaan dan Pengembangan

Masyarakat Desa

839.835.000 758.280.000 90,29 81.555.000

Penataan dan Pengembangan Potensi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

392.340.000 315.900.000 80,52 76.440.000

Penataan dan Pengembangan Pelaku

Ekonomi Desa

325.000.000 311.610.000 95,88 13.390.000

Pendampingan Tenaga Profesional

Terhadap Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

256.552.400 230.141.250 89,71 26.411.150

Pembinaan dan Pengembangan dalam

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

1.030.300.000 808.072.000 78,43 222.228.000

Program Peningkatan

PemberdayaanLembaga

Kemasyarakatan

4.360.200.000 3.321.602.000 76,18 1.038.598.000

Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum

Adat

225.180.000 178.570.000 79,30 46.610.000

Penataan dan Pembinaan Lembaga

Adat Menuju Desa Adat

133.200.000 131.600.000 98,80 1.600.000

Pembinaan dan Advokasi Lembaga

Ketahanan Masyarakat

Desa/Kelurahan

4.001.820.000 3.011.432.000 75,25 990.388.000

Page 80: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-40

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun Desa

807.666.000 592.897.000 73,41 214.769.000

Penataan, Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan

360.434.000 316.624.000 87,85 43.810.000

Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa

183.240.000 49.481.000 27,00 133.759.000

Pembinaan dan Pengembangan

Partisipatif Pembangunan Desa

263.992.000 226.792.000 85,91 37.200.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 24.498.950.000 21.095.419.843 86,11 3.403.530.157

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.14. Dinas Perhubungan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 6 Program dan

26 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 3.16

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 463.875.000 250.546.600 54,01 213.328.400

JUMLAH PENDAPATAN 463.875.000 250.546.600 54,01 213.328.400

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.460.000.000 18.407.535.019 94,59 1.052.464.981

BELANJA LANGSUNG 49.680.000.000 47.454.983.877 95,52 2.225.016.123

Program Tata Kelola Pemerintahan 13.927.819.825 12.898.358.042 92,61 1.029.461.783

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

137.000.000 130.683.500 95,39 6.316.500

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 470.000.000 408.897.700 87,00 61.102.300

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 377.845.105 249.858.298 66,13 127.986.807

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.512.584.720 1.433.646.820 94,78 78.937.900

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

8.233.120.000 7.830.032.010 95,10 403.087.990

Page 81: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-41

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000 114.520.000 81,80 25.480.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.360.900.000 1.211.691.954 89,04 149.208.046

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

25.000.000 24.771.800 99,09 228.200

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Serang

450.000.000 446.701.000 99,27 3.299.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Serang

818.120.000 709.337.960 86,70 108.782.040

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Serang

200.000.000 136.728.300 68,36 63.271.700

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

203.250.000 201.488.700 99,13 1.761.300

Program Peningkatan Pelayanan

Penyelenggaraan Perhubungan

4.051.686.000 4.049.679.000 99,95 2.007.000

Perencanaan dan Pengembangan

Jaringan Transportasi

3.190.815.000 3.189.415.000 99,96 1.400.000

Pengembangan Prasarana

Transportasi

472.740.000 472.207.000 99,89 533.000

Pengembangan Sarana Transportasi

dan Kelengkapan Jalan

388.131.000 388.057.000 99,98 74.000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

5.249.682.527 4.626.082.222 88,12 623.600.305

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Barang dan Kereta Api

1.762.496.527 1.740.522.222 98,75 21.974.305

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Penumpang

2.474.646.000 1.926.154.000 77,84 548.492.000

Pembangunan dan Penataan Sarana

Prasarana

1.012.540.000 959.406.000 94,75 53.134.000

Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu Lintas

22.862.410.373 22.504.704.838 98,44 357.705.535

Penyelenggaraan Keselamatan Lalu

Lintas Jalan

3.447.486.273 3.402.141.088 98,68 45.345.185

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Jalan

15.135.220.100 14.953.058.050 98,80 182.162.050

Pengendalian dan Penyelenggaraan

Lalu lintas Jalan

4.279.704.000 4.149.505.700 96,96 130.198.300

Program Peningkatan Pelayanan

Perhubungan

2.069.550.875 2.061.885.875 99,63 7.665.000

Pelayanan Perhubungan pada UPT

Perhubungan Darat Serang

323.600.000 323.420.000 99,94 180.000

Pengawasan dan Pengendalian pada

UPT Pelayanan Perhubungan Darat

Serang

1.745.950.875 1.738.465.875 99,57 7.485.000

Program Peningkatan Pelayanan

Perhubungan Laut dan Udara

1.518.850.400 1.314.273.900 86,53 204.576.500

Page 82: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-42

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyelenggaraan Keselamatan

Pelayaran dan Pengendalian

Pemantauan Angkutan Laut

377.300.400 355.920.400 94,33 21.380.000

Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Penyeberangan

772.680.000 653.997.500 84,64 118.682.500

Penyelenggaraan Perhubungan Udara 368.870.000 304.356.000 82,51 64.514.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 69.140.000.000 65.862.518.896 95,26 3.277.481.104

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Tahun 2018 terdapat 5 Program dan 17 kegiatan terhadap belanja

langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan

kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.622.000.000 10.088.829.424 86,81 1.533.170.576

BELANJA LANGSUNG 37.562.390.000 35.797.307.425 95,30 1.765.082.575

Program Tata Kelola Pemerintahan 5.040.538.000 4.517.837.805 89,63 522.700.195

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

10.000.000 10.000.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 74.920.000 74.920.000 100,00 -

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 621.526.000 583.501.000 93,88 38.025.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

600.000.000 550.549.100 91,76 49.450.900

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.862.892.200 2.644.891.545 92,39 218.000.655

Peningkatan Kapasitas Aparatur 128.699.800 77.873.800 60,51 50.826.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

720.000.000 553.802.360 76,92 166.197.640

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

22.500.000 22.300.000 99,11 200.000

Page 83: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-43

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Pengembangan,

Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

12.736.064.600 11.921.455.480 93,60 814.609.120

Pengembangan Sarana dan prasarana

telematika

8.674.512.500 8.423.744.000 97,11 250.768.500

Pendayagunaan Telematika 188.094.000 185.464.000 98,60 2.630.000

Pengelolaan TeknologiInformasi 1.622.290.000 1.505.745.000 92,82 116.545.000

Pengembangan Sarana Aplikasi

Informatika

1.673.668.100 1.241.172.480 74,16 432.495.620

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Elektronik

577.500.000 565.330.000 97,89 12.170.000

Program Peningkatan Akses dan

Kualitas Informasi Publik

18.879.736.400 18.501.228.140 98,00 378.508.260

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan

16.728.896.900 16.419.003.240 98,15 309.893.660

Komunikasi kelembagaan dan

kemitraan media

2.150.839.500 2.082.224.900 96,81 68.614.600

Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

366.591.000 365.441.000 99,69 1.150.000

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

366.591.000 365.441.000 99,69 1.150.000

Program Tata Kelola Persandian 539.460.000 491.345.000 91,08 48.115.000

Pengelolaan Persandian dan

Keamanan Informasi

539.460.000 491.345.000 91,08 48.115.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 49.184.390.000 45.886.136.849 93,29 3.298.253.151

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 5 Program dan 25 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 84: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-44

Tabel 3.18

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.286.000.000 9.207.239.234 89,51 1.078.760.766

BELANJA LANGSUNG 15.463.680.000 13.760.722.087 88,99 1.702.957.913

Program Tata Kelola Pemerintahan 9.108.874.400 7.907.581.127 86,81 1.201.293.273

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

11.656.000 11.656.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 156.732.500 139.755.500 89,17 16.977.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.120.627.781 503.693.358 44,95 616.934.423

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

575.759.700 525.678.740 91,30 50.080.960

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

4.929.422.619 4.711.537.875 95,58 217.884.744

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah

744.087.200 645.841.375 86,80 98.245.825

Peningkatan Kapasitas Aparatur 172.081.000 154.879.500 90,00 17.201.500

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

( Balatkop)

25.644.000 24.180.500 94,29 1.463.500

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balatkop

377.966.500 347.626.500 91,97 30.340.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balatkop

194.500.000 136.361.000 70,11 58.139.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balatkop

695.794.600 601.781.279 86,49 94.013.321

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

104.602.500 104.589.500 99,99 13.000

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

2.234.167.200 1.979.793.000 88,61 254.374.200

Bina Usaha Kecil 1.517.845.200 1.352.220.000 89,09 165.625.200

Peningkatan Kualitas SDM Usaha

Kecil

216.286.000 196.347.000 90,78 19.939.000

Pengembangan Penguatan dan

Perlindungan Usaha Kecil

500.036.000 431.226.000 86,24 68.810.000

Program Pengembangan Kelembagaan

dan Pengawasan Koperasi

763.425.000 727.725.000 95,32 35.700.000

Kelembagaan dan Perizinan 455.030.000 438.030.000 96,26 17.000.000

Keanggotaan dan Penerapan

Peraturan

210.375.000 192.675.000 91,59 17.700.000

Pengawasan, Pemeriksaanan dan

Penilaian Kesehatan

98.020.000 97.020.000 98,98 1.000.000

Program Peningkatan Kualitas Usaha

dan pemberdayaan Koperasi

1.768.533.000 1.696.676.600 95,94 71.856.400

Bina Usaha Koperasi 1.145.750.000 1.075.598.600 93,88 70.151.400

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 123.300.000 122.300.000 99,19 1.000.000

Page 85: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-45

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengembangan Penguatan dan

Perlindungan Koperasi

499.483.000 498.778.000 99,86 705.000

Program Pelatihan SDM Koperasi dan

UMKM

1.588.680.400 1.448.946.360 91,20 139.734.040

Penyelenggaraan Pelatihan Usaha

Kecil

45.921.000 44.521.000 96,95 1.400.000

Penyelenggaraan Pelatihan

Kelembagaan dan Pengawasan

Koperasi

378.689.400 376.594.360 99,45 2.095.040

Penyelenggaraan Pelatihan

Pemberdayaan Koperasi

164.070.000 164.070.000 100,00 -

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah (DAK)

1.000.000.000 863.761.000 86,38 136.239.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 25.749.680.000 22.967.961.321 89,20 2.781.718.679

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Banten Tahun 2018 terdapat 5 program dan 21 kegiatan terhadap

belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program

dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.19

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.945.000.000 12.746.178.588 79,94 3.198.821.412

BELANJA LANGSUNG 14.463.830.000 13.373.232.982 92,46 1.090.597.018

Program Tata Kelola Pemerintahan 7.258.803.160 6.585.108.982 90,72 673.694.178

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

7.880.000 7.880.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68.920.000 65.279.200 94,72 3.640.800

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.307.212.000 1.258.690.900 96,29 48.521.100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

887.470.000 578.329.850 65,17 309.140.150

Page 86: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-46

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.442.606.760 2.210.717.018 90,51 231.889.742

Peningkatan Kapasitas Aparatur 142.078.400 117.458.000 82,67 24.620.400

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2.346.336.000 2.291.264.014 97,65 55.071.986

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

50.000.000 49.190.000 98,38 810.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

6.300.000 6.300.000 100,00 -

Program Peningkatan Iklim, Promosi

dan Kerjasama Investasi

3.867.933.240 3.655.285.000 94,50 212.648.240

Penyelenggaraan Promosi dan

Kerjasama Penanaman Modal

2.857.516.000 2.702.803.100 94,59 154.712.900

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Promosi

733.956.240 695.870.900 94,81 38.085.340

Pembinaan BUMD dan Kerjasama

Penanaman Modal

276.461.000 256.611.000 92,82 19.850.000

Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal

1.538.325.000 1.501.345.000 97,60 36.980.000

Pengembangan data potensi

penanaman modal daerah

596.016.000 596.016.000 100,00 -

Perencanaan dan

pengembanganPenanaman modal

daerah

279.554.000 269.154.000 96,28 10.400.000

Pengembangan Sistem

informasipenanaman modal daerah

662.755.000 636.175.000 95,99 26.580.000

Program Pelayanan Perizinan Penaman

Modal

851.631.600 830.681.600 97,54 20.950.000

Pelayanan Perizinan 237.200.000 230.300.000 97,09 6.900.000

Pelayanan Non Perizinan 437.532.600 434.936.600 99,41 2.596.000

Pelaporan danPengaduan Pelayanan

Perizinan

176.899.000 165.445.000 93,53 11.454.000

Program Pengendalian Penanaman

Modal

947.137.000 800.812.400 84,55 146.324.600

Pemantauan Realisasi Penanaman

Modal

373.187.000 275.412.400 73,80 97.774.600

Pembinaan Penanaman Modal 267.150.000 235.950.000 88,32 31.200.000

Pengawasan Penanaman Modal dan

Perijinan

306.800.000 289.450.000 94,34 17.350.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 30.408.830.000 26.119.411.570 85,89 4.289.418.430

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 87: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-47

3.2.2.18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5

Program dan 28 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target

dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.20

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.575.000.000 10.721.523.701 92,63 853.476.299

BELANJA LANGSUNG 34.977.610.000 33.032.699.159 94,44 1.944.910.841

Program Tata Kelola Pemerintahan 4.513.050.000 3.896.955.332 86,35 616.094.668

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

37.077.000 33.707.000 90,91 3.370.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 137.500.400 112.597.600 81,89 24.902.800

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 200.023.000 198.900.000 99,44 1.123.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

300.000.000 279.241.500 93,08 20.758.500

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.378.104.000 2.065.869.000 86,87 312.235.000

Peningkatan Kapasitas Aparatur 84.555.000 80.745.000 95,49 3.810.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

295.000.000 191.265.271 64,84 103.734.729

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

100.000.000 87.169.000 87,17 12.831.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

140.350.000 97.550.000 69,50 42.800.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

127.090.000 127.090.000 100,00 -

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

70.000.000 64.565.600 92,24 5.434.400

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pembinaan

dan Pelatihan Olahraga

493.453.600 467.187.261 94,68 26.266.339

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada Balai Pembinaan dan

Pelatihan Olahraga

149.897.000 91.068.100 60,75 58.828.900

Page 88: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-48

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Peningkatan Pemberdayaan

Kepemudaan

8.479.512.000 7.979.812.290 94,11 499.699.710

Pembinaan Kepramukaan 234.254.000 233.784.000 99,80 470.000

PenguatanKelembagaan Pemuda 2.634.019.000 2.514.750.000 95,47 119.269.000

Pendidikan Pelatihan Kepeloporan

dan Kepemimpinan Pemuda

2.226.019.000 2.144.562.000 96,34 81.457.000

Pengembangan Wawasan dan

Kreativitas Pemuda

1.661.670.000 1.507.757.000 90,74 153.913.000

Pemberian Penghargaan dan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Kepemudaan

600.000.000 544.691.500 90,78 55.308.500

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 1.123.550.000 1.034.267.790 92,05 89.282.210

Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Olah Raga

9.608.887.025 9.155.816.762 95,28 453.070.263

Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan

Layanan Khusus

5.558.887.025 5.439.121.200 97,85 119.765.825

Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan

Industri Olah Raga

550.000.000 540.197.100 98,22 9.802.900

Pengadaan Sarana Prasarana Keolah

Ragaan

3.500.000.000 3.176.498.462 90,76 323.501.538

Program Peningkatan Prestasi Olah Raga 7.128.820.975 7.058.558.975 99,01 70.262.000

Peningkatan Prestasi dan Pembibitan

Olahraga

4.647.078.000 4.604.752.000 99,09 42.326.000

PeningkatanSDM Keolah Ragaan 1.175.774.975 1.172.289.975 99,70 3.485.000

Pelayanan dan pengawsan organisasi

keolahragaan

1.305.968.000 1.281.517.000 98,13 24.451.000

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

5.247.340.000 4.941.555.800 94,17 305.784.200

Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga

Pelajar

4.347.340.000 4.044.287.000 93,03 303.053.000

Peningkatan sarana dan prasarana

atlet PPLP

900.000.000 897.268.800 99,70 2.731.200

Pengelolaan Sekolah Khusus Olah

Raga

- - - -

JUMLAH BELANJA DAERAH 46.552.610.000 43.754.222.860 93,99 2.798.387.140

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 4

Program dan 18 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target

dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Page 89: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-49

Tabel 3.21

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.901.000.000 11.790.497.171 99,07 110.502.829

BELANJA LANGSUNG 15.453.980.000 14.646.103.993 94,77 807.876.007

Program Tata Kelola Pemerintahan 8.416.518.500 8.135.494.092 96,66 281.024.408

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

88.880.000 88.280.000 99,32 600.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 178.130.000 143.850.000 80,76 34.280.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.995.429.670 1.986.958.020 99,58 8.471.650

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

800.694.000 795.210.900 99,32 5.483.100

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3.737.758.830 3.516.262.279 94,07 221.496.551

Peningkatan Kapasitas Aparatur 109.500.000 106.810.000 97,54 2.690.000

Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

1.314.186.000 1.308.332.893 99,55 5.853.107

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

45.000.000 45.000.000 100,00 -

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

146.940.000 144.790.000 98,54 2.150.000

Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

2.784.654.500 2.630.851.000 94,48 153.803.500

Pembinaan dan Pengembangan Minat

dan Budaya Baca Masyarakat

1.341.500.000 1.275.575.000 95,09 65.925.000

Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan

1.220.954.500 1.190.050.000 97,47 30.904.500

Pembinaan dan Pengembangan

Sistem Kearsipan

222.200.000 165.226.000 74,36 56.974.000

Program Pengembangan Koleksi dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Perpustakaan

2.408.627.000 2.111.408.401 87,66 297.218.599

Peningkatan Kualitas Layanan dan

Kerjasama Perpustakaan

623.907.000 566.057.500 90,73 57.849.500

Pengembangan Layanan dan Sistem

Informasi Perpustakaan Berbasis

Teknologi dan Informatika

498.900.000 469.145.500 94,04 29.754.500

Pengelolaan Bahan Deposit dan

Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan

1.285.820.000 1.076.205.401 83,70 209.614.599

Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 1.844.180.000 1.768.350.500 95,89 75.829.500

Penelusuran, Akuisisi dan

Pemeliharaan Arsip Statis

1.043.600.000 1.023.650.500 98,09 19.949.500

Pelayanan Kearsipan dan

Pemanfaatan Arsip

267.300.000 211.670.000 79,19 55.630.000

Pengelolaan Arsip Dinamis 533.280.000 533.030.000 99,95 250.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 27.354.980.000 26.436.601.164 96,64 918.378.836

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 90: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-50

3.2.2.20. Dinas Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5

Program dan 41 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target

dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.22

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 411.300.000 180.080.088 43,78 231.219.912

JUMLAH PENDAPATAN 411.300.000 180.080.088 43,78 231.219.912

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.882.000.000 20.356.499.373 93,03 1.525.500.627

BELANJA LANGSUNG 16.687.270.000 14.644.182.196 87,76 2.043.087.805

Program Tata Kelola Pemerintahan 10.753.142.507 9.144.564.696 85,04 1.608.577.812

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

37.010.000 37.010.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 204.143.000 176.643.000 86,53 27.500.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 364.500.000 352.629.763 96,74 11.870.238

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.403.101.000 1.153.427.180 82,21 249.673.820

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.682.266.675 2.350.199.053 87,62 332.067.622

Peningkatan Kapasitas Aparatur 349.600.000 315.545.000 90,26 34.055.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1.662.817.132 1.045.152.936 62,85 617.664.196

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Budidaya Ikan Pantai

150.000.000 148.000.000 98,67 2.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Budidaya Ikan

Pantai

150.000.000 148.690.000 99,13 1.310.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan

Pantai

493.000.000 458.877.402 93,08 34.122.598

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Pengujian Mutu Hasil

Perikanan

147.100.000 145.212.000 98,72 1.888.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengujian Mutu

Hasil Perikanan

211.820.000 181.837.400 85,85 29.982.600

Page 91: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-51

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengujian

Mutu Hasil Perikanan

811.766.700 765.219.403 94,27 46.547.297

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Pelabuhan Perikanan

Pantai (BPPP) Labuan

100.000.000 94.036.700 94,04 5.963.300

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai (BPPP) Labuan

270.000.000 255.096.900 94,48 14.903.100

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai (BPPP) Labuan

596.900.000 484.650.896 81,19 112.249.104

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar

220.800.000 204.587.800 92,66 16.212.200

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air

Tawar

197.600.000 196.614.300 99,50 985.700

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan

Air Tawar

571.936.000 502.470.963 87,85 69.465.037

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

128.782.000 128.664.000 99,91 118.000

Program Peningkatan Produksi

Perikanan Tangkap

2.188.586.493 1.948.640.600 89,04 239.945.893

Pengelolaan Sumber Daya Ikan 452.682.500 317.150.000 70,06 135.532.500

Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap

Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal

Perikanan

655.564.000 611.947.600 93,35 43.616.400

Pembinaan dan Pengembangan

Pelabuhan Perikanan

401.000.000 396.400.000 98,85 4.600.000

Pengembangan Usaha Pelabuhan 21.609.993 10.900.000 50,44 10.709.993

Tata Operasional BPPP Labuan 327.980.000 286.243.000 87,27 41.737.000

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Fasilitas Pokok dan

Fungsional Pelabuhan Perikanan -

UPTD Provinsi Banten (DAK)

329.750.000 326.000.000 98,86 3.750.000

Program Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

454.210.000 371.005.500 81,68 83.204.500

Penanganan Pelanggaran 283.430.000 271.380.000 95,75 12.050.000

Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya

Perikanan

65.420.000 52.915.500 80,89 12.504.500

Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya

Kelautan

105.360.000 46.710.000 44,33 58.650.000

Program Peningkatan Daya Saing

Perikanan

1.869.302.000 1.794.118.000 95,98 75.184.000

Pembinaan Mutu dan Diversifikasi

Produk Kelautan dan Perikanan

108.304.000 107.020.000 98,81 1.284.000

Peningkatan Investasi dan Promosi

Produk Perikanan

184.759.000 173.089.000 93,68 11.670.000

Peningkatan Usaha dan Kelembagaan

Perikanan Budidaya

37.760.000 31.760.000 84,11 6.000.000

Page 92: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-52

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Peningkatan Kualitas Pengujian 520.200.000 472.695.000 90,87 47.505.000

Pengendalian Mutu Perikanan 93.465.000 87.440.000 93,55 6.025.000

Kegiatan PengembanganBenihdan

Induk Ikan Unggul Air Tawar

711.850.000 709.300.000 99,64 2.550.000

Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan

Air Tawar

212.964.000 212.814.000 99,93 150.000

ProgramPengelolaan Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1.422.029.000 1.385.853.400 97,46 36.175.600

Pengelolaan Ruang Laut dan

Konservasi

559.635.000 529.823.000 94,67 29.812.000

Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil

48.420.000 48.420.000 100,00 -

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir

377.474.000 374.335.400 99,17 3.138.600

Produksi Benih Ikan Air Laut dan

Payau

189.000.000 189.000.000 100,00 -

Pelayanan Teknis BBIP 247.500.000 244.275.000 98,70 3.225.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 38.569.270.000 35.000.681.569 90,75 3.568.588.432

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.21. Dinas Pariwisata

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 Program dan 19

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 3.23

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.718.000.000 10.563.407.982 98,56 154.592.018

BELANJA LANGSUNG 15.977.050.000 15.071.154.047 94,33 905.895.953

Program Tata Kelola Pemerintahan 4.309.807.000 4.023.055.717 93,35 286.751.283

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

30.000.000 29.200.000 97,33 800.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 58.892.000 53.892.000 91,51 5.000.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 600.000.000 564.525.500 94,09 35.474.500

Page 93: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-53

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

567.165.000 543.246.200 95,78 23.918.800

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.429.116.000 2.216.436.451 91,24 212.679.549

Peningkatan Kapasitas Aparatur 14.714.000 6.000.800 40,78 8.713.200

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

609.920.000 609.754.766 99,97 165.234

Program Pengembangan Industri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1.562.660.500 1.475.379.600 94,41 87.280.900

Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 431.910.000 410.398.500 95,02 21.511.500

Standarisasi Usaha Industri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

302.320.500 296.765.000 98,16 5.555.500

Pengembangan Potensi Ekonomi

Kreatif

828.430.000 768.216.100 92,73 60.213.900

Program Pemasaran Produk Pariwisata 6.183.468.000 5.764.012.730 93,22 419.455.270

Promosi Pariwisata Provinsi Banten 2.558.720.000 2.213.773.900 86,52 344.946.100

Penyiapan Sarana dan Prasarana

Promosi Pariwisata

2.980.148.000 2.951.524.830 99,04 28.623.170

Pengembangan Potensi Pasar

Pariwisata

644.600.000 598.714.000 92,88 45.886.000

Program Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

1.224.217.100 1.175.646.000 96,03 48.571.100

Peningkatan Standarisasi dan

Kualifikasi Sumber Daya Manusia

221.560.000 191.417.500 86,40 30.142.500

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif

tingkat lanjutan

174.600.000 169.278.000 96,95 5.322.000

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pariwisata Banten

828.057.100 814.950.500 98,42 13.106.600

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2.696.897.400 2.633.060.000 97,63 63.837.400

Optimalisasi Pengembangan Daya

Tarik Wisata Provinsi Banten

1.209.606.300 1.171.583.600 96,86 38.022.700

Pengelolaan Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi Banten

1.222.329.700 1.221.021.000 99,89 1.308.700

Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi Pariwisata

Provinsi Banten

264.961.400 240.455.400 90,75 24.506.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 26.695.050.000 25.634.562.029 96,03 1.060.487.971

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.22. Dinas Pertanian

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Pertanian Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 7 Program dan 44

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

Page 94: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-54

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 3.24

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Pertanian Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 162.000.000 201.355.600 124,29 (39.355.600)

JUMLAH PENDAPATAN 162.000.000 201.355.600 124,29 (39.355.600)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.587.000.000 38.576.442.349 97,45 1.010.557.651

BELANJA LANGSUNG 36.199.310.000 33.953.229.227 93,80 2.246.080.773

Program Tata Kelola Pemerintahan 19.039.406.875 18.023.029.625 94,66 1.016.377.250

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

15.100.000 15.100.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 344.050.000 336.405.000 97,78 7.645.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3.884.188.100 3.589.083.708 92,40 295.104.392

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

2.794.812.970 2.659.039.500 95,14 135.773.470

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

9.149.059.010 8.820.183.448 96,41 328.875.562

Peningkatan Kapasitas Aparatur 28.800.000 26.800.000 93,06 2.000.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2.618.696.795 2.379.648.969 90,87 239.047.826

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

3.800.000 3.800.000 100,00 -

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

200.900.000 192.969.000 96,05 7.931.000

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Tanaman Pangan

4.134.724.000 3.664.739.400 88,63 469.984.600

Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Produk Serelia

1.215.272.000 1.175.648.200 96,74 39.623.800

Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu aneka Kacang dan Umbi

588.550.000 528.671.000 89,83 59.879.000

Pengembangan Teknologi dan Pasca

panen Tanaman pangan

211.880.000 198.875.000 93,86 13.005.000

Produksi dan Pemasaran benih

Tanaman Pangan

835.062.000 659.543.200 78,98 175.518.800

Perlindungan TanamanPangan 308.820.000 290.075.500 93,93 18.744.500

Pengembangan Perbenihan Tanaman

Pangan

411.125.000 344.531.500 83,80 66.593.500

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan

Pengawasan Tanaman Pangan

564.015.000 467.395.000 82,87 96.620.000

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Hortikultura

3.351.063.000 2.952.156.000 88,10 398.907.000

Page 95: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-55

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

pengembangan Perbenihan Tanaman

Hortikultura

793.420.000 716.639.200 90,32 76.780.800

Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura

309.570.000 257.540.800 83,19 52.029.200

Peningkatan Produksi Sayuran dan

Tanaman Obat

866.187.000 815.912.000 94,20 50.275.000

Pengembangan Teknologi dan Pasca

Panen Hortikultura

458.511.000 451.169.000 98,40 7.342.000

Produksi dan Pemasaran benih

TanamanHortikultura

474.178.000 293.714.000 61,94 180.464.000

Perlindungan Tanaman Hortikultura 164.854.000 162.088.000 98,32 2.766.000

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan

Pengawasan Tanaman Hortikultura

284.343.000 255.093.000 89,71 29.250.000

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Perkebunan

2.375.393.000 2.200.234.700 92,63 175.158.300

Produksi dan Pemasaran Benih

Tanaman Perkebunan

32.800.000 15.108.000 46,06 17.692.000

Pengembangan Perbenihan Tanaman

Perkebunan

75.000.000 52.277.000 69,70 22.723.000

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan

Pengawasan Tanaman Perkebunan

46.838.000 46.543.000 99,37 295.000

Perlindungan Tanaman Perkebunan 44.250.000 44.250.000 100,00 -

Peningkatan Produksi Komoditas

Perkebunan

687.300.000 621.123.500 90,37 66.176.500

Pengembangan Komoditas

Perkebunan

1.146.670.000 1.090.283.200 95,08 56.386.800

Pengembangan Aneka Usaha dan

Pemasaran Hasil Perkebunan

342.535.000 330.650.000 96,53 11.885.000

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Peternakan

1.931.445.925 1.853.795.802 95,98 77.650.123

Pengembangan Perbibitan Ternak 341.830.000 317.670.000 92,93 24.160.000

Pengembangan Pakan ternak 190.050.000 187.188.800 98,49 2.861.200

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan

336.855.000 296.455.000 88,01 40.400.000

Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan

Pakan ternak

223.630.175 220.272.000 98,50 3.358.175

Pengembangan Kawasan Pertanian

terpadu

99.200.000 98.900.000 99,70 300.000

Perbibitan Ternak 739.880.750 733.310.002 99,11 6.570.748

Program Peningkatan Prasarana Sarana

dan Penyuluhan Pertanian

3.867.884.000 3.784.131.900 97,83 83.752.100

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pertanian

171.500.000 171.498.000 100,00 2.000

Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 511.495.000 490.570.000 95,91 20.925.000

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tani

3.184.889.000 3.122.063.900 98,03 62.825.100

Program Penanganan Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1.499.393.200 1.475.141.800 98,38 24.251.400

Penanggulangan dan Pencegahan

Penyakit Hewan Menular

365.630.000 364.817.500 99,78 812.500

Page 96: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-56

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengendalian Kesehatan Masyarakat

Veteriner

249.140.000 242.545.000 97,35 6.595.000

Pengawasan Obat dan Produk Asal

Hewan

129.940.000 125.329.500 96,45 4.610.500

Peningkatan Penyidikan, Pengujian

dan Pengendalian Penyakit Hewan

Menular

422.073.000 422.073.000 100,00 -

Peningkatan Penyidikan, Pengujian

dan Pelayanan Masyarakat Veteriner

(Kesmavet)

332.610.200 320.376.800 96,32 12.233.400

JUMLAH BELANJA DAERAH 75.786.310.000 72.529.671.576 95,70 3.256.638.424

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 4 Program dan 22 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.683.000.000 15.562.401.954 99,23 120.598.046

BELANJA LANGSUNG 30.867.530.000 30.545.947.095 98,96 321.582.905

Program Tata Kelola Pemerintahan 7.878.419.500 7.598.964.567 96,45 279.454.933

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

42.000.000 42.000.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 134.710.000 129.860.000 96,40 4.850.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.717.118.500 1.698.753.795 98,93 18.364.705

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

754.900.000 730.014.700 96,70 24.885.300

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.842.352.000 2.634.654.651 92,69 207.697.349

Peningkatan Kapasitas Aparatur 59.335.000 58.535.000 98,65 800.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2.033.765.500 2.025.430.121 99,59 8.335.379

Page 97: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-57

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

40.865.000 40.800.000 99,84 65.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

253.373.500 238.916.300 94,29 14.457.200

Program Pengembangan, Pengelolaan

dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah,

Mineral dan Batubara

1.822.807.000 1.816.528.428 99,66 6.278.572

Pengembangan geologi dan air tanah 427.250.000 422.468.000 98,88 4.782.000

Pengusahaan air tanah 162.650.000 162.450.000 99,88 200.000

Pengendalian geologi dan air tanah 221.647.000 220.350.428 99,42 1.296.572

Eksplorasi mineral dan batubara 251.092.000 251.092.000 100,00 -

Operasi produksi mineral dan

batubara

213.958.000 213.958.000 100,00 -

Reklamasi dan pasca tambang 546.210.000 546.210.000 100,00 -

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Infrastruktur Energi dan

Ketenagalistrikan

20.815.338.500 20.779.939.100 99,83 35.399.400

Pengembangan infrastruktur energi

baru terbarukan

367.100.000 360.600.000 98,23 6.500.000

Pengembangan infrastruktur

ketenagalistrikan

13.488.186.500 13.484.565.550 99,97 3.620.950

Pengendalian pengembangan

infrastruktur Energi

1.173.541.000 1.152.115.450 98,17 21.425.550

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Energi Skala Kecil dan Menengah

(DAK)

5.786.511.000 5.782.658.100 99,93 3.852.900

Program Pengembangan Pemanfaatan

Ketenagalistrikan

350.965.000 350.515.000 99,87 450.000

Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan 76.325.000 76.325.000 100,00 -

Pengusahaan ketenagaistrikan 105.300.000 105.300.000 100,00 -

Pengendalian ketenagalistrikan 169.340.000 168.890.000 99,73 450.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 46.550.530.000 46.108.349.049 99,05 442.180.951

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 7 Program dan 33 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 98: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-58

Tabel 3.26

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.150.000 9.990.000 23,15 33.160.000

JUMLAH PENDAPATAN 43.150.000 9.990.000 23,15 33.160.000

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.468.000.000 15.205.135.502 98,30 262.864.498

BELANJA LANGSUNG 90.711.880.000 20.432.872.593 22,53 70.279.007.407

Program Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

1.807.687.500 1.712.693.500 94,74 94.994.000

Peningkatan Peran Pelaku Usaha

Dalam Kerjasama Perdagangandan

Pengembangan Perdagangan

Berjangka

391.795.500 366.984.500 93,67 24.811.000

Peningkatan Akses Distribusi

Perdagangan

575.320.000 551.745.000 95,90 23.575.000

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting

608.980.000 591.056.000 97,06 17.924.000

Pengendalian Inflasi Daerah 231.592.000 202.908.000 87,61 28.684.000

Program Pengembangan Perdagangan

Luar Negeri

1.071.557.000 1.033.401.000 96,44 38.156.000

Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi

Pengembangan Ekspor Daerah

309.888.000 296.240.000 95,60 13.648.000

Pengembangan dan Pengendalian

Impor daerah

209.984.000 200.914.000 95,68 9.070.000

Peningkatan Promosi Perdagangan

Luar Negeri

551.685.000 536.247.000 97,20 15.438.000

Program Perlindungan dan Pengawasan

Industri

1.472.490.000 1.337.953.092 90,86 134.536.908

Peningkatan Perlindungan Konsumen 1.280.000.000 1.145.977.492 89,53 134.022.508

Peningkatan Pengawasan Barang

Beredar/Jasa dan Tertib Niaga

192.490.000 191.975.600 99,73 514.400

Program Pelayanan Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

782.250.000 738.785.950 94,44 43.464.050

Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 393.500.000 389.788.950 99,06 3.711.050

Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan

sertifikasi

388.750.000 348.997.000 89,77 39.753.000

Program Tata Kelola Pemerintahan 82.305.688.350 12.481.456.451 15,16 69.824.231.899

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

60.342.800 57.582.800 95,43 2.760.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 236.089.400 189.417.400 80,23 46.672.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 70.532.190.920 1.538.854.100 2,18 68.993.336.820

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

788.762.500 731.875.800 92,79 56.886.700

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

4.132.766.000 3.889.047.754 94,10 243.718.246

Peningkatan Kapasitas Aparatur 147.300.000 128.900.000 87,51 18.400.000

Page 99: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-59

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2.137.842.680 2.032.209.098 95,06 105.633.582

Pengadaan Sarana dan Prasarana

pada Balai Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri

296.000.000 291.268.900 98,40 4.731.100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri

333.864.000 331.926.400 99,42 1.937.600

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

984.256.700 934.130.760 94,91 50.125.940

Pengadaan Sarana dan Prasarana

pada Balai Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang

350.807.650 331.790.000 94,58 19.017.650

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

269.625.000 250.307.550 92,84 19.317.450

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

1.059.252.700 974.488.889 92,00 84.763.811

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

597.513.000 462.680.000 77,43 134.833.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

186.650.000 162.773.000 87,21 23.877.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai Pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang

192.425.000 174.204.000 90,53 18.221.000

Program Peningkatan Daya Saing

Industri

2.320.140.000 2.213.875.500 95,42 106.264.500

Pengawasan dan Pembinaan

Standarisasi Mutu Produk Industri

233.045.000 200.254.500 85,93 32.790.500

Perencanaan dan Pengembangan

Perwilayahan Industri serta

Rekomendasi Teknis Perijinan

450.660.000 422.200.000 93,68 28.460.000

Peningkatan dan Pengembangan

Industri Kecil Menengah

719.425.000 709.721.000 98,65 9.704.000

Peningkatan dan Pengembangan

Sumber Daya Industri

917.010.000 881.700.000 96,15 35.310.000

Program Pelayanan Pengembangan

Teknologi dan Standarisasi Industri

952.067.150 914.707.100 96,08 37.360.050

Pengembangan dan Peningkatan

Produk industri

522.067.150 506.219.100 96,96 15.848.050

Standarisasi dan sertifikasi Industri 430.000.000 408.488.000 95,00 21.512.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 106.179.880.000 35.638.008.095 33,56 70.541.871.905

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 100: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-60

3.2.2.25. DPRD

Alokasi APBD Provinsi Banten untuk membiayai Belanja

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Tahun

2018 ditetapkan sebesar Rp72.703.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp70.638.226.934,- atau sebesar 97,16%. Alokasi ini ditetapkan untuk

pos Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai.

3.2.2.26. Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

Dana yang dialokasikan untuk Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 adalahRp9.696.357.924,-

dan terealisasi sebesar Rp9.676.064.618,- atau sebesar 99,79%. Alokasi

ini seluruhnya merupakan Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja

Pegawai.

3.2.2.27. Sekretariat DPRD

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat

DPRD Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 2 Program dan 17

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel 3.27

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Sekretariat DPRD Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.332.000.000 16.319.382.354 94,16 1.012.617.646

BELANJA LANGSUNG 295.360.680.000 267.407.031.765 90,54 27.953.648.235

Program Tata Kelola Pemerintahan 69.319.904.500 64.109.848.739 92,48 5.210.055.761

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 733.578.000 705.396.000 96,16 28.182.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9.866.500.000 7.582.561.006 76,85 2.283.938.994

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

16.057.930.000 14.263.870.091 88,83 1.794.059.909

Page 101: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-61

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

22.353.685.000 21.341.729.315 95,47 1.011.955.685

Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.153.475.000 1.121.981.100 97,27 31.493.900

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

259.130.000 256.777.500 99,09 2.352.500

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

50.000.000 49.000.000 98,00 1.000.000

Pengelolaan Administrasi Keuangan 1.386.691.500 1.337.437.750 96,45 49.253.750

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah Aparatur

16.556.740.000 16.549.198.577 99,95 7.541.423

Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 902.175.000 901.897.400 99,97 277.600

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

226.040.775.500 203.297.183.026 89,94 22.743.592.474

Penyelenggaraan Tata Kelola Alat

Kelengkapan DPRD Provinsi Banten

182.701.043.400 162.392.990.946 88,88 20.308.052.454

Pengkajian, Penyusunan Produk

Hukum

4.925.772.600 3.973.147.400 80,66 952.625.200

Rapat dan Risalah DPRD Provinsi

Banten

3.112.750.000 2.693.580.000 86,53 419.170.000

Peliputan dan Protokoler DPRD

Provinsi Banten

1.214.875.000 1.139.140.600 93,77 75.734.400

Informasi, Publikasi dan Dokumentasi

DPRD Provinsi Banten

11.999.247.500 11.294.049.800 94,12 705.197.700

Penjaringan Aspirasi Masyarakat 20.510.075.000 20.326.734.400 99,11 183.340.600

Penyelenggaraan Tata Kelola

Administrasi Pimpinan DPRD dan

Badan Musyawarah DPRD Provinsi

Banten

1.577.012.000 1.477.539.880 93,69 99.472.120

JUMLAH BELANJA DAERAH 312.692.680.000 283.726.414.119 90,74 28.966.265.881

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.28. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 10 Program dan 83

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Page 102: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-62

Tabel 3.28

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.887.000.000 92.190.621.800 81,67 20.696.378.200

BELANJA LANGSUNG 103.761.050.000 92.014.310.206 88,68 11.746.739.794

Program Tata Kelola Pemerintahan 71.982.168.565 63.324.370.299 87,97 8.657.798.266

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

70.000.000 68.743.000 98,20 1.257.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9.050.000.000 7.174.954.000 79,28 1.875.046.000

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

6.647.400.400 6.398.226.851 96,25 249.173.549

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah Aparatur

1.885.959.000 1.880.558.901 99,71 5.400.099

Tata Usaha Pemerintahan 1.297.746.000 1.287.421.998 99,20 10.324.002

Tata Usaha Biro Hukum 1.391.232.000 903.709.925 64,96 487.522.075

Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat 1.988.051.265 1.925.736.950 96,87 62.314.315

Tata Usaha Biro Perekonomian 1.538.835.000 1.252.491.460 81,39 286.343.540

Tata Usaha Biro Administrasi

Pembangunan

5.203.182.500 4.871.762.800 93,63 331.419.700

Tata Usaha Biro Infrastruktur dan

SDA

1.518.750.200 1.404.123.664 92,45 114.626.536

Tata Usaha Biro Administrasi Rumah

Tangga Pimpinan

6.368.398.300 5.892.621.620 92,53 475.776.680

Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro

Administrasi Rumah Tangga

Pimpinan

12.639.481.085 11.334.380.182 89,67 1.305.100.903

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 14.221.032.315 11.577.760.263 81,41 2.643.272.052

Tata Usaha Gubernur dan Wakil

Gubernur

378.740.000 361.976.000 95,57 16.764.000

Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur

dan Asisten Daerah

460.806.000 374.968.600 81,37 85.837.400

Tata Usaha Biro Umum dan

Perpustakaan Setda

5.803.800.000 5.163.718.000 88,97 640.082.000

Pelayanan dan Penataan Kearsipan

pada Setda

306.000.000 282.416.100 92,29 23.583.900

Pelayanan Kerumahtanggaan di

lingkungan Setda

96.000.000 93.936.000 97,85 2.064.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan di Lingkungan Setda

225.000.000 220.414.000 97,96 4.586.000

Tata Usaha Biro Organisasi 891.754.500 854.449.985 95,82 37.304.515

Program Penataan dan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

1.458.745.500 1.288.003.200 88,30 170.742.300

Tatalaksana Organisasi 228.910.000 207.160.000 90,50 21.750.000

Kebijakan Pelayanan Publik 210.787.000 187.725.000 89,06 23.062.000

Kelembagaan dan Perangkat Daerah 112.698.000 107.698.000 95,56 5.000.000

Pembinaan dan Pengendalian

Kelembagaan Kab/Kota

141.643.000 118.002.000 83,31 23.641.000

Page 103: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-63

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Analisa Formasi Jabatan 171.000.000 154.962.200 90,62 16.037.800

Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah

162.990.000 156.690.000 96,13 6.300.000

Pelayanan Kepegawaian di

Lingkungan Setda

315.797.500 248.096.000 78,56 67.701.500

Budaya Kerja dan Koordinasi

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pemerintah Provinsi Banten

114.920.000 107.670.000 93,69 7.250.000

Program Perumusan Kebijakan

Pemerintahan

1.160.684.000 1.130.879.000 97,43 29.805.000

Penyelenggaraan Kerjasama Luar

Negeri

73.975.000 72.765.000 98,36 1.210.000

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 375.092.000 358.829.000 95,66 16.263.000

Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam

Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

144.732.000 143.697.000 99,28 1.035.000

Penataan Wilayah Administrasi dan

Batas Daerah

120.901.000 118.232.000 97,79 2.669.000

Penyusunan Administrasi Rupabumi

dan Kode Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan

72.050.000 71.800.000 99,65 250.000

Penataan Daerah Otonom 89.634.000 88.866.000 99,14 768.000

Administrasi Kepala Daerah dan

DPRD

76.050.000 73.150.000 96,19 2.900.000

Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Daerah

208.250.000 203.540.000 97,74 4.710.000

Program Perumusan Kebijakan

Perekonomian

1.935.405.000 1.787.635.000 92,36 147.770.000

Perumusan Kebijakan Lembaga

Keuangan Daerah dan BUMD

455.000.000 438.818.000 96,44 16.182.000

Perumusan Kebijakan Penanaman

Modal dan Promosi

210.000.000 207.554.000 98,84 2.446.000

Perumusan Kebijakan Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKM

266.765.000 197.615.000 74,08 69.150.000

Perumusan Kebijakan

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

196.500.000 150.000.000 76,34 46.500.000

Perumusan Kebijakan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

225.000.000 224.238.000 99,66 762.000

Perumusan Kebijakan Pertanian,

Perkebunan dan Ketahanan Pangan

200.000.000 197.050.000 98,53 2.950.000

Perumusan Kebijakan Kelautan dan

Perikanan

195.100.000 192.850.000 98,85 2.250.000

Perumusan Kebijakan Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

187.040.000 179.510.000 95,97 7.530.000

Program Peningkatan Kualitas Produk

dan Pelayanan Hukum

2.518.028.000 2.100.786.100 83,43 417.241.900

Sosialisasi Hukum 569.530.000 546.613.500 95,98 22.916.500

Pengembangan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

217.642.000 164.186.000 75,44 53.456.000

Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah

100.000.000 30.090.000 30,09 69.910.000

Page 104: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-64

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Penyusunan Keputusan dan

Peraturan Kepala Daerah Provinsi

Banten

331.725.000 295.027.000 88,94 36.698.000

Pengawasan Produk Hukum

Kab/Kota

102.065.000 62.855.000 61,58 39.210.000

Penanganan Sengketa Hukum 355.316.000 167.764.600 47,22 187.551.400

Pelayanan Bantuan Hukum 417.850.000 410.350.000 98,21 7.500.000

Peningkatan Perlindungan Hukum

dan HAM

423.900.000 423.900.000 100,00 -

Program Perumusan Kebijakan

Infrastruktur

625.899.800 617.599.800 98,67 8.300.000

Perumusan Kebijakan ESDM 140.014.800 139.714.800 99,79 300.000

Perumusan Kebijakan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

159.800.000 159.800.000 100,00 -

Perumusan Kebijakan Pertanahan 84.100.000 81.100.000 96,43 3.000.000

Perumusan Kebijakan Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman

51.400.000 51.400.000 100,00 -

Perumusan Kebijakan Urusan

Perhubungan

124.485.000 119.485.000 95,98 5.000.000

Perumusan Kebijakan bidang

komunikasi informasi, statistik dan

persandian

66.100.000 66.100.000 100,00 -

Program Perumusan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

3.560.698.735 3.460.853.235 97,20 99.845.500

Perumusan Kebijakan Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

126.000.000 125.600.000 99,68 400.000

Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

serta Perlindungan Masyarakat

143.000.000 141.400.000 98,88 1.600.000

Perumusan Kebijakan Pendidikan dan

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah

Raga

120.100.000 119.300.000 99,33 800.000

Perumusan Kebijakan Kesehatan 126.000.000 125.500.000 99,60 500.000

Perumusan Kebijakan Pengendalian

Penduduk dan KB, Kependudukan

dan Catatan Sipil

143.000.000 140.900.000 98,53 2.100.000

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kehidupan Agama

1.838.522.735 1.798.565.735 97,83 39.957.000

Koordinas Lembaga Agama 299.176.000 297.300.000 99,37 1.876.000

Perumusan Kebijakan Sosial 764.900.000 712.287.500 93,12 52.612.500

Program Dukungan Layanan

Administrasi Pembangunan

3.568.417.500 3.120.877.000 87,46 447.540.500

Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan

Pelaksanaan Pembangunan

307.000.000 179.980.000 58,63 127.020.000

Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan administrasi

pembangunan

589.500.000 541.250.000 91,82 48.250.000

Pengendalian Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan

173.330.000 140.210.000 80,89 33.120.000

Page 105: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-65

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pengendalian Administrasi Bantuan

Keuangan, Dekonsentrasi, Dana

Alokasi Khusus dan Tugas

Perbantuan

298.000.000 289.000.000 96,98 9.000.000

Pengendalian Administrasi

Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah

194.747.500 150.637.000 77,35 44.110.500

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan

274.100.000 214.450.000 78,24 59.650.000

Pengadaan Barang dan Jasa 1.425.590.000 1.322.780.000 92,79 102.810.000

Pengendalian Barang dan Jasa 306.150.000 282.570.000 92,30 23.580.000

Program Fasilitasi dan Pelayanan

Pimpinan

10.206.146.900 9.757.021.572 95,60 449.125.328

Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.168.558.900 6.747.020.424 94,12 421.538.476

Tata Acara Pimpinan 819.840.000 817.905.000 99,76 1.935.000

Pelayanan Tamu Pimpinan 626.358.000 609.010.900 97,23 17.347.100

Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 1.591.390.000 1.583.085.248 99,48 8.304.752

Program Pelayanan Umum 6.744.856.000 5.426.285.000 80,45 1.318.571.000

Analisa Kebutuhan Sarana dan

Prasarana

250.000.000 233.547.400 93,42 16.452.600

Distribusi dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana di Lingkungan Setda

3.482.756.000 2.490.860.600 71,52 991.895.400

Pelayanan Pembayaran

Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan

Pegawai di Lingkungan Setda

115.000.000 98.569.000 85,71 16.431.000

Pengelolaan Perbendaharaan dan

Verifikasi Biro Umum

200.000.000 198.181.000 99,09 1.819.000

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.697.100.000 2.405.127.000 89,17 291.973.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 216.648.050.000 184.204.932.006 85,02 32.443.117.994

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.29. Badan Penghubung

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Penghubung Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 2 Program dan 11

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Page 106: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-66

Tabel 3.29

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Penghubung Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.000.000 106.950.000 94,65 6.050.000

JUMLAH PENDAPATAN 113.000.000 106.950.000 94,65 6.050.000

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.080.000.000 4.460.825.185 87,81 619.174.815

BELANJA LANGSUNG 4.685.570.000 4.500.647.695 96,05 184.922.305

Program Tata Kelola Pemerintahan 3.332.113.200 3.215.682.578 96,51 116.430.622

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

37.505.000 37.505.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 51.620.400 46.554.200 90,19 5.066.200

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 188.750.000 162.006.300 85,83 26.743.700

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

459.555.000 427.116.711 92,94 32.438.289

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

1.518.647.800 1.466.996.462 96,60 51.651.338

Peningkatan Kapasitas Aparatur 27.985.000 27.985.000 100,00 -

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

993.280.000 992.998.905 99,97 281.095

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

54.770.000 54.520.000 99,54 250.000

Program Pembangunan Kemitraan 1.353.456.800 1.284.965.117 94,94 68.491.683

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 170.156.800 156.915.117 92,22 13.241.683

Pelayanan Masyarakat 229.220.000 202.595.000 88,38 26.625.000

Promosi, Investasi dan Hubungan

Kelembagaan

954.080.000 925.455.000 97,00 28.625.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 9.765.570.000 8.961.472.880 91,77 804.097.120

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.30. Inspektorat Provinsi

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 2 Program dan 17

kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi

anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Page 107: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-67

Tabel 3.30

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Inspektorat Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.584.000.000 26.868.457.843 85,07 4.715.542.157

BELANJA LANGSUNG 20.667.150.000 15.692.373.872 75,93 4.974.776.128

Program Tata Kelola Pemerintahan 10.461.461.100 9.102.183.372 87,01 1.359.277.728

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

10.548.000 10.548.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 57.313.000 56.513.000 98,60 800.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.482.700.000 4.199.542.948 93,68 283.157.052

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.453.841.025 1.158.678.876 79,70 295.162.149

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.826.149.475 2.300.634.148 81,41 525.515.327

Peningkatan Kapasitas Aparatur 544.706.000 384.694.000 70,62 160.012.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

964.753.600 964.747.400 100,00 6.200

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

90.000.000 - 0,00 90.000.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

31.450.000 26.825.000 85,29 4.625.000

Program Pembinaan dan Pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10.205.688.900 6.590.190.500 64,57 3.615.498.400

Pengawasan Internal Bidang

Pendapatan

3.322.954.300 2.191.297.300 65,94 1.131.657.000

Pengawasan InternalBidang Belanja

Modal dan Barang Milik Daerah

1.886.750.500 1.321.536.000 70,04 565.214.500

Pengawasan InternalBidang Belanja

Barang dan Jasa dan Bantuan

Keuangan Daerah

1.597.110.000 1.052.185.000 65,88 544.925.000

Pengawasan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan

Pengendalian Kepegawaian Daerah

2.120.818.323 1.060.115.000 49,99 1.060.703.323

Penyusunan Kebijakan tentang Sistem

dan Prosedur Pengawasan

48.990.000 39.200.000 80,02 9.790.000

Evaluasi Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Provinsi Banten

280.453.227 164.516.000 58,66 115.937.227

Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen

Kementerian

156.568.000 135.618.000 86,62 20.950.000

Pelaksanaan Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di

Lingkungan Provinsi Banten

792.044.550 625.723.200 79,00 166.321.350

JUMLAH BELANJA DAERAH 52.251.150.000 42.560.831.715 81,45 9.690.318.285

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 108: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-68

3.2.2.31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 7 Program dan 24 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.935.000.000 23.396.607.425 97,75 538.392.575

BELANJA LANGSUNG 35.350.560.000 26.177.789.569 74,05 9.172.770.431

Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

457.450.000 274.660.000 60,04 182.790.000

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

457.450.000 274.660.000 60,04 182.790.000

Program Tata Kelola Pemerintahan 17.506.140.800 12.306.379.509 70,30 5.199.761.291

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

118.920.000 114.310.000 96,12 4.610.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 219.703.800 189.603.800 86,30 30.100.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.141.240.000 734.586.800 64,37 406.653.200

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

2.535.774.400 2.176.879.780 85,85 358.894.620

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7.866.400.600 6.180.581.885 78,57 1.685.818.715

Peningkatan Kapasitas Aparatur 591.990.000 188.118.000 31,78 403.872.000

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

4.992.253.000 2.695.690.244 54,00 2.296.562.756

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

39.859.000 26.609.000 66,76 13.250.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

4.716.741.600 3.995.314.600 84,70 721.427.000

Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan

3.292.131.600 2.941.184.600 89,34 350.947.000

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

1.091.165.000 987.835.000 90,53 103.330.000

Kerjasama Pendanaan Pembangunan 333.445.000 66.295.000 19,88 267.150.000

Program Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Ekonomi

1.402.025.000 1.235.353.000 88,11 166.672.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Ketahanan

Pangan

425.230.000 389.808.000 91,67 35.422.000

Page 109: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-69

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Keuangan,

Investasi dan Ketenagakerjaan

452.795.000 396.665.000 87,60 56.130.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Dunia Usaha

dan Ekonomi Kreatif

524.000.000 448.880.000 85,66 75.120.000

Program Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Kemasyarakatan

3.814.985.400 3.223.431.400 84,49 591.554.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Kesejahteraan

Sosial

383.750.000 380.750.000 99,22 3.000.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Sumber Daya

Manusia dan Kebudayaan

423.900.000 414.100.000 97,69 9.800.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Tata

Pemerintahan

394.495.000 314.893.000 79,82 79.602.000

Pengendalian dan Evaluasi Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

2.612.840.400 2.113.688.400 80,90 499.152.000

Program Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

1.432.686.000 1.026.060.000 71,62 406.626.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Tata Ruang,

Lingkungan Hidup dan Energi

Sumber Daya Mineral

323.475.000 318.475.000 98,45 5.000.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Penataan

Infrastruktur Wilayah

771.346.000 397.560.000 51,54 373.786.000

Perencanaan, Penganggaran dan

Pengendalian Bidang Komunikasi dan

Informatika

337.865.000 310.025.000 91,76 27.840.000

Program Penelitian dan Pengembangan 6.020.531.200 4.097.998.060 68,07 1.922.533.140

Penelitian, Pengkajian dan Analisis

Kebijakan Strategi Daerah

4.960.033.200 3.446.207.660 69,48 1.513.825.540

Pengembangan dan Inovasi Kebijakan

Strategi Daerah

1.060.498.000 651.790.400 61,46 408.707.600

JUMLAH BELANJA DAERAH 59.285.560.000 49.574.396.994 83,62 9.711.163.006

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.32. Badan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 3 Program

dan 51 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan

realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Page 110: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-70

Tabel 3.32

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.212.882.842.380 6.263.363.001.776 100,81 (50.480.159.396)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

- 33.360.000 NA (33.360.000)

JUMLAH PENDAPATAN 6.212.882.842.380 6.263.396.361.776 100,81 (50.513.519.396)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 157.948.642.076 148.076.839.346 93,75 9.871.802.730

BELANJA LANGSUNG 104.486.890.000 93.822.703.764 89,79 10.664.186.236

Program Tata Kelola Pemerintahan 82.964.363.802 74.689.819.714 90,03 8.274.544.088

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

167.298.000 149.409.000 89,31 17.889.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 87.107.400 83.549.800 95,92 3.557.600

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

33.183.619.802 29.998.650.723 90,40 3.184.969.079

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

3.672.895.400 3.200.324.702 87,13 472.570.698

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Cikande

281.295.200 274.575.449 97,61 6.719.751

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Cilegon

316.904.000 314.769.889 99,33 2.134.111

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Rangkasbitung

341.400.000 252.236.350 73,88 89.163.650

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Serang

402.939.000 383.430.650 95,16 19.508.350

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Balaraja

519.279.000 500.424.800 96,37 18.854.200

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Cikokol

671.011.000 661.901.600 98,64 9.109.400

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Ciledug

802.939.000 783.653.300 97,60 19.285.700

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Ciputat

740.887.000 729.020.278 98,40 11.866.722

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Malingping

261.567.000 254.534.800 97,31 7.032.200

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Pandeglang

829.836.000 755.890.700 91,09 73.945.300

Page 111: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-71

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Serpong

659.181.000 653.586.600 99,15 5.594.400

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

16.520.901.600 14.501.463.486 87,78 2.019.438.114

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Cikande

1.709.338.800 1.585.151.134 92,73 124.187.666

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Cilegon

1.696.585.400 1.637.048.224 96,49 59.537.176

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Rangkasbitung

1.736.527.600 1.506.997.209 86,78 229.530.391

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Serang

1.951.979.000 1.774.803.948 90,92 177.175.052

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Balaraja

1.950.485.400 1.830.079.136 93,83 120.406.264

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Cikokol

2.066.221.020 1.904.605.601 92,18 161.615.419

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Ciledug

1.839.723.000 1.601.375.190 87,04 238.347.810

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Ciputat

1.884.449.000 1.761.741.415 93,49 122.707.585

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Malingping

1.222.944.500 1.145.845.071 93,70 77.099.429

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Pandeglang

1.920.320.000 1.802.521.039 93,87 117.798.961

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Serpong

1.857.441.000 1.784.761.850 96,09 72.679.150

Peningkatan Kapasitas Aparatur 401.959.000 364.917.000 90,78 37.042.000

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah

1.607.926.980 1.050.826.671 65,35 557.100.309

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Cikande

94.397.600 94.080.000 99,66 317.600

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Cilegon

95.000.000 94.600.744 99,58 399.256

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Rangkasbitung

110.000.000 87.197.000 79,27 22.803.000

Page 112: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-72

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Serang

55.430.000 51.274.820 92,50 4.155.180

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Balaraja

150.000.000 145.038.000 96,69 4.962.000

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Cikokol

150.000.000 149.990.000 99,99 10.000

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Ciledug

150.000.000 107.247.145 71,50 42.752.855

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Ciputat

150.000.000 134.043.000 89,36 15.957.000

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Malingping

95.000.000 84.130.000 88,56 10.870.000

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Pandeglang

95.000.000 83.753.890 88,16 11.246.110

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Serpong

150.000.000 149.754.500 99,84 245.500

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

260.825.000 164.425.000 63,04 96.400.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

103.750.100 96.190.000 92,71 7.560.100

Program Peningkatan Pendapatan

Daerah

18.165.386.198 16.384.162.550 90,19 1.781.223.648

Pendataan dan Penetapan Pajak

Daerah

3.298.387.000 2.931.510.950 88,88 366.876.050

Penerimaan dan Penagihan Pajak

Daerah

13.234.523.198 12.177.203.700 92,01 1.057.319.498

Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 933.045.000 676.435.000 72,50 256.610.000

Peningkatan Pengelolaan Retribusi

Daerah

201.460.000 167.660.000 83,22 33.800.000

Peningkatan dan Pengelolaan

Pendapatan Lain-lain

177.739.000 155.078.900 87,25 22.660.100

Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non

Pajak

320.232.000 276.274.000 86,27 43.958.000

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan Daerah

3.357.140.000 2.748.721.500 81,88 608.418.500

Pendataan, Perencanaan dan

Pengembangan Potensi Pendapatan

Daerah

1.725.000.000 1.626.281.000 94,28 98.719.000

Pembinaan dan Pengendalian

Pendapatan Daerah

1.282.280.000 809.776.500 63,15 472.503.500

Page 113: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-73

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Pendapatan Daerah

349.860.000 312.664.000 89,37 37.196.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 262.435.532.076 241.899.543.110 92,17 20.535.988.966

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.33. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun 2018

terdapat 4 Program dan 27 kegiatan terhadap belanja langsung.

Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.33

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.843.000.000 20.078.982.131 87,90 2.764.017.869

BELANJA LANGSUNG 21.569.390.000 17.285.263.456 80,14 4.284.126.544

Program Tata Kelola Pemerintahan 15.532.832.400 13.192.171.791 84,93 2.340.660.609

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

168.095.000 168.095.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 206.920.000 204.920.000 99,03 2.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

1.140.728.000 852.661.245 74,75 288.066.755

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

3.502.696.100 3.177.876.600 90,73 324.819.500

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7.248.021.300 5.966.783.354 82,32 1.281.237.946

Peningkatan Kapasitas Aparatur 180.000.000 169.566.000 94,20 10.434.000

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah

2.030.738.000 1.630.723.592 80,30 400.014.408

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

542.000.000 516.930.000 95,37 25.070.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

513.634.000 504.616.000 98,24 9.018.000

Page 114: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-74

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1.150.276.600 1.021.885.900 88,84 128.390.700

Penatausahaan Realisasi Keuangan

Daerah

75.483.000 75.283.000 99,74 200.000

Penatausahaan Kas Daerah 89.790.000 79.790.000 88,86 10.000.000

Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Daerah

163.487.200 163.487.200 100,00 -

Penyusunan Pedoman Anggaran 250.526.500 183.470.000 73,23 67.056.500

Verifikasi Dokumen Pelaksanaan

APBD

570.989.900 519.855.700 91,04 51.134.200

Program Penatausahaan dan Pelaporan

Keuangan Daerah

1.204.452.000 522.971.300 43,42 681.480.700

Penyusunan Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Pergub Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD Provinsi Banten

192.143.000 168.981.300 87,95 23.161.700

Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

dan RaperKDH Tentang APBD dan

Perubahan APBD

470.282.000 79.850.000 16,98 390.432.000

Penyediaan Informasi Akuntansi,

Statistik dan Laporan Keuangan

70.000.000 68.130.000 97,33 1.870.000

Pembinaan dan Pengembangan

Akuntansi

354.609.000 108.115.000 30,49 246.494.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Interim Provinsi Banten

41.550.000 39.363.000 94,74 2.187.000

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

Pengeluaran APBD Provinsi Banten

43.082.000 26.782.000 62,17 16.300.000

Penyusunan Laporan Pada

Koordinator Unit Akuntansi

Perwakilan Wilayah

27.580.000 26.552.000 96,27 1.028.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se

Provinsi Banten dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanguungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

se-Provinsi Banten

5.206.000 5.198.000 99,85 8.000

Program Penatausahaan Aset Daerah 3.681.829.000 2.548.234.465 69,21 1.133.594.535

Penatausahaan Aset Daerah 809.525.000 750.237.490 92,68 59.287.510

Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

Daerah

100.384.000 100.383.500 100,00 500

Pembinaan dan Pengawasan Aset

Daerah

1.745.510.000 824.203.475 47,22 921.306.525

Perencanaan Kebutuhan Barang 411.340.000 290.410.000 70,60 120.930.000

Penghapusan Barang Daerah 615.070.000 583.000.000 94,79 32.070.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 44.412.390.000 37.364.245.587 84,13 7.048.144.413

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

Page 115: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-75

3.2.2.34. Badan Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 3

Program dan 18 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target

dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3.34

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.500.000.000 13.123.109.112 97,21 376.890.888

BELANJA LANGSUNG 10.326.110.000 7.700.911.864 74,58 2.625.198.136

Program Tata Kelola Pemerintahan 4.432.614.000 4.232.701.815 95,49 199.912.185

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

60.000.000 57.540.000 95,90 2.460.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 458.000.000 457.300.000 99,85 700.000

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 145.775.000 137.906.000 94,60 7.869.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

724.900.000 704.090.600 97,13 20.809.400

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2.068.539.475 1.965.089.286 95,00 103.450.189

Peningkatan Kapasitas Aparatur 10.000.000 10.000.000 100,00 -

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

789.928.000 726.475.929 91,97 63.452.071

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

15.146.525 14.180.000 93,62 966.525

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

160.325.000 160.120.000 99,87 205.000

Program Penatausahaan Kepegawaian

Daerah

2.066.316.000 1.741.360.049 84,27 324.955.951

Perencanaan, Pengadaan dan

Pengangkatan

611.590.000 484.554.400 79,23 127.035.600

Kepangkatan dan Penggajian 124.300.000 121.282.000 97,57 3.018.000

Perpindahan, Pemberhentian dan

Pensiun

140.500.000 134.695.000 95,87 5.805.000

Disiplin Pegawai 145.720.000 139.303.049 95,60 6.416.951

Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 275.940.000 232.902.000 84,40 43.038.000

Data dan Informasi Kepegawaian

768.266.000 628.623.600 81,82 139.642.400

Page 116: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-76

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

3.827.180.000 1.726.850.000 45,12 2.100.330.000

Pengembangan Jabatan Fungsional 131.280.000 109.224.000 83,20 22.056.000

Pengangkatan Jabatan Tinggi dan

Administrasi

3.086.600.000 1.068.976.000 34,63 2.017.624.000

Pengembangan Kompetensi Pegawai 609.300.000 548.650.000 90,05 60.650.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 23.826.110.000 20.824.020.976 87,40 3.002.089.024

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.2.2.35. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

Tahun 2018 terdapat 3 Program dan 18 kegiatan terhadap belanja

langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan

kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.35

Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Banten TA.2018

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.036.510.000 10.232.419.000 63,81 5.804.091.000

JUMLAH PENDAPATAN 16.036.510.000 10.232.419.000 63,81 5.804.091.000

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.023.000.000 18.602.201.175 88,48 2.420.798.825

BELANJA LANGSUNG 41.000.000.000 38.556.151.206 94,04 2.443.848.794

Program Tata Kelola Pemerintahan 35.582.808.000 33.900.613.406 95,27 1.682.194.594

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

24.700.000 24.700.000 100,00 -

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68.012.000 68.012.000 100,00 -

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 17.677.762.830 17.281.062.500 97,76 396.700.330

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

2.574.209.170 2.475.070.870 96,15 99.138.300

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

10.937.747.000 9.990.807.879 91,34 946.939.121

Peningkatan Kapasitas Aparatur 66.005.000 65.405.000 99,09 600.000

Page 117: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-77

No URAIAN Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Selisih

(Rp) % (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

3.813.892.000 3.813.725.157 100,00 166.843

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

400.000.000 163.850.000 40,96 236.150.000

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

20.480.000 17.980.000 87,79 2.500.000

Program Pengembangan SDM Aparatur 4.221.598.000 3.659.242.800 86,68 562.355.200

Pengembangan Kompetensi

Kepemimpinan dan Prajabatan

3.051.433.000 2.615.275.800 85,71 436.157.200

Pengembangan Kompetensi

Manajemen

169.360.000 145.495.000 85,91 23.865.000

Pengembangan Kompetensi

Pemerintahan

269.356.000 221.391.000 82,19 47.965.000

Pengembangan Kompetensi Teknis

Umum

70.176.000 69.812.000 99,48 364.000

Pengembangan Kompetensi Teknis

Substantif

271.027.000 248.003.000 91,50 23.024.000

Pengembangan Kompetensi Fungsional 390.246.000 359.266.000 92,06 30.980.000

Program Penilaian dan Sertifikasi

Aparatur

1.195.594.000 996.295.000 83,33 199.299.000

Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 228.019.000 161.601.000 70,87 66.418.000

Pengendalian Mutu Diklat 775.295.000 678.214.000 87,48 97.081.000

Kurikulum dan Teknologi

Pembelajaran

192.280.000 156.480.000 81,38 35.800.000

JUMLAH BELANJA DAERAH 62.023.000.000 57.158.352.381 92,16 4.864.647.619

Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited

3.1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah

setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp752.409.135.894,- atau 130,31% dari jumlah anggaran sebesar

Rp577.409.135.895,- Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp559.156.871.819,- realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran

2018 mengalami peningkatan sebesar Rp193.252.264.075,- Rincian realisasi

pembiayaan netto adalah tahun 2018 sebagai berikut :

Page 118: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

III-78

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terealisasi Tahun 2018 sebesar

Rp752.409.135.894,- atau 100% dari jumlah anggaran sebesar

Rp752.409.135.895,-. Seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih

Pembiayaan Tahun 2017. Dibandingkan dengan realisasi Penerimaan

Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp559.156.871.819,- realisasi

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 meningkat sebesar

Rp193.252.264.076,- .

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2018 tidak adanya Pengeluaran Pembiayaan dari

target anggaran sebesar Rp175.000.000.000,-, Hal ini disebabkan tidak

adanya penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Page 119: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-1

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI BANTEN

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018 telah melaksanakan 37 Bidang

Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 129 program dan 1.013

kegiatan yang dilaksanakan oleh 41 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2018 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6

Urusan Bidang, 36 program dan 302 kegiatan yang tersebar di 8 (delapan)

Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas

Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pelayanan

Dasar sebesar Rp3.024.594.280.000,- dan realisasi sebesar Rp2.548.952.164.085,-

atau sebesar 84,27% dengan realisasi fisik sebesar 94,29%. Adapun Urusan

Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

didukung oleh 5 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan pada

Page 120: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-2

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp1.077.723.230.000,- dan realisasi sebesar

Rp888.362.441.626,- atau sebesar 82,43% dengan realisasi fisik sebesar

84,26%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pendidikan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

Bidang Pendidikan 1,077,723,230,000 888.362.441.626 82.43 84.26

Program Tata Kelola Pemerintahan 127,904,428,800 48.800.548.811 38.15 44.56 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

1,250,000,000 367.521.647 29,40 38,10 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

2,572,588,250 1.435.333.300 55,79 70,60 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

91,317,853,250 29.476.081.700 32,28 45,82 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,692,000,000 973.164.762 57,52 62,47 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

24,022,109,300 14.254.142.829 59,34 80,46 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 3,065,260,000 1.486.496.000 48,49 48,49 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,886,715,000 250.141.073 13,26 19,81 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

25,000,000 - - - Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

2,072,903,000 557.667.500 26,90 35,26 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Pendidikan Menengah 912,445,137,200 808.119.819.387 88,57 91,74 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Kurikulum SMA 3,044,891,000 2.643.892.000 86,83 88,59 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana SMA

86,951,940,000 82.482.176.800 94,86 97,50 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Peserta Didik SMA 9,000,000,000 7.719.211.825 85,77 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Kurikulum SMK 6,900,000,000 6.192.070.000 89,74 89,74 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana SMK

92,126,275,200 78.654.430.656 85,38 85,38 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Page 121: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-3

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Peserta Didik SMK 5,500,000,000 5.258.220.000 95,60 96,25 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lebak

1,000,000,000 924.920.432 92,49 92,49 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten

Pandeglang

1,000,000,000 985.846.693 98,58 98,58 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Serang

1,250,000,000 1.111.000.395 88,88 88,88 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Serang

500,000,000 436.592.700 87,32 87,32 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Cilegon

500,000,000 428.133.933 85,63 85,63 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten

Tangerang

1,000,000,000 960.456.850 96,05 96,05 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Pelayanan KCD Kota Tangerang

1,000,000,000 827.927.120 82,79 82,79 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha KCD Pendidikan dan

Pelayanan KCD Kota Tangerang

Selatan

1,250,000,000 1.192.252.066 95,38 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Model CMBBS

10,295,206,000 9.539.516.945 92,66 92,66 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Biaya Operasional Sekolah

(BOS) SMA Negeri (DAK)

159,250,000,000 159.250.000.000 100,00 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Biaya Operasional Sekolah

(BOS) SMK Negeri (DAK)

100,534,000,000 100.533.738.950 100,00 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Biaya Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMA Negeri

219,908,200,000 164.378.164.219 74,75 74,83 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Biaya Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SMK Negeri

146,394,625,000 129.309.283.800 88,33 88,32 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Sarana dan Prasarana SMA

(DAK Fisik)

13,518,000,000 13.286.591.900 98,29 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Sarana dan Prasarana SMK

(DAK Fisik)

51,522,000,000 42.005.392.103 81,53 81,53 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Pendidikan Khusus 13,388,500,000 12.066.155.100 90,12 91,47 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Kurikulum

Pendidikan Khusus

905,600,000 650.417.500 71,82 97,22 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan Khusus

4,961,000,000 4.522.640.400 91,16 94,61 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Peserta Didik

Pendidikan Khusus

5,000,000,000 4.857.261.700 97,15 97,50 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Page 122: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-4

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Biaya Operasional Sekolah

(BOS) SKh Negeri (DAK)

770,800,000 770.800.000 100,00 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Biaya Operasional Sekolah

Daerah (BOSDA) SKh Negeri

562,100,000 558.040.000 99,28 100,00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pendidikan Khusus (DAK

FISIK)

1,189,000,000 706.995.500 59,46 59,46 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

20,735,164,000 16,565,111,200 79.89 79.23 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Tenaga Pendidik

dan Kependidikan SMA.

Layanan Pendidikan Khusus

6,000,000,000 4,668,216,800 77.80 77.80 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Tenaga Pendidik

dan Kependidikan SMK

6,000,000,000 4,540,864,400 75.68 75.68 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pendidikan

8,735,164,000 7,356,030,000 84.21 84.21 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu

Pembelajaran

3,250,000,000 2,810,807,128 86.49 89.32 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha Balai Teknologi.

Informasi dan Komunikasi

Pendidikan

750,000,000 575,363,128 76.72 90.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pendidikan

2,400,000,000 2,154,044,000 89.75 89.75 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Evaluasi Teknologi Informasi

dan Komunikasi Pendidikan

100,000,000 81,400,000 81.40 88.22 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

adalah:

a). Permasalahan

Anggaran yang tidak terserap disebabkan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan

Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral terdapat sisa

anggaran yang tidak terserap dikarenakan dengan adanya

Sosialisasi Keputusan Gubernur dan Rapat awal Penyusunan

Keputusan Gubernur yang tidak bisa menyerap anggaran

fullboard, padahal sewaktu penganggaran di APBD-P bisa

Page 123: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-5

namun pada kenyataannya setelah APBD-P ditetapkan tidak

boleh menyerap anggaran Fullboard. Namun, kegiatan tetap

berjalan dan substansi kegiatan tetap terlaksana;

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa

anggaran yang tidak terserap dikarenakan pengadaan lahan

dibatalkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BPKAD Nomor

900/1727-BPKAD.02/2018 Tanggal 27 Desember 2018. Selain itu

di SMK 7 Kota Tangerang Selatan sudah terbangun gedung

sekolahnya, namun tidak ada akses jalan masuk ke sekolah

tersebut dikarenakan belum terbitnya Surat Penetapan dari BPN

(Badan Pertanahan Nasional) serta waktu yang tidak

mencukupi;

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa

anggaran yang tidak terserap dikarenakan rehabilitasi kantor

yang belum mendesak untuk direhabilitasi, pemeliharaan

kendaraan mengalami efisiensi karena adanya pengadaan

kendaraan baru, efisiensi pemeliharaan barang dan adanya

efesiensi kontrak;

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sisa

anggaran yang tidak terserap dikarenakan antara lain:

a) Pengadaan promosi dan publikasi tidak bisa terserap

karena harus satu pintu di Dinas Komunikasi dan

Informatika;

b) Ada Fasilitasi UNBK yang di dalamnya ada pengadaan

soal-soal ujian dan honor-honor pengadaan soal ujian.

Sehingga tidak bisa terserap karena bukan tupoksi di Subag

Umum dan Kepegawaian;

c) Ada anggaran untuk honor guru sekolah inklusif tidak bisa

terserap karena tidak ada di SSH, SBK atau di peraturan

khusus lainnya.

Page 124: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-6

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dikarenakan adanya

anggaran untuk diklat calon kepala sekolah yang semula

direncanakan dilaksanakan di Solo tapi kemudian dipindahkan

ke LPMP. Namun di kedua tempat tersebut tidak dilaksanakan

diklat ini. Diklat calon kepala sekolah ini seharusnya menjadi

tupoksi Bidang Mutendik, dan Perencanaan penganggaran

tidak sesuai aturan.

6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

Daerah sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya

aturan tidak menggunakan fasilitas hotel dalam pelaksanaan

kegiatan serta adanya efisiensi;

7. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan sisa anggaran yang tidak diserap dikarenakan

adanya kesalahan perencanaan penganggaran karena di

dalamnya ada kegiatan promosi dan publikasi sehingga tidak

berhubungan dengan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;

8. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Serang sisa anggaran yang tidak

terserap dikarenakan adanya belanja listrik dan internet tidak

bisa dicairkan karena menumpang di gedung PGRI, Belanja

pajak kendaraan bermotor/ BBNKB sudah dianggarkan di unit

Induk yang dalam hal ini kegiatan pemeliharaan Sarpras Kantor

serta efesiensi kontrak;

9. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Serang sisa anggaran yang tidak terserap

dikarenakan Belanja pajak kendaraan bermotor/BBNKB sudah

dianggarkan di Unit Induk yang dalam hal ini Kegiatan

Pemeliharaan Sarpras kantor, Tidak terserapnya SPPD dalam

Daerah masukan dari Inspektorat bahwa dalam kota yang sama

tidak diperbolehkan adanya SPPD serta SPPD luar Daerah yang

Page 125: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-7

sudah tercantum pada DPA tidak sama dengan daerah yang

dituju, adanya efesiensi kontrak;

10. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan

dan Kebudayaan Kota Tangerang dikarenakan Belanja pajak

kendaraan bermotor/BBNKB sudah dianggarkan di Unit Induk

yang dalam hal ini Kegiatan Pemeliharaan Sarpras kantor,

belanja listrik, dokumentasi dan SPPD tidak direalisasikan;

11. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA

Negeri untuk sasaran BOSDA 147 SMAN sengan besaran Rp.2

Juta per siswa. Disebabkan antara lain:

a) Dalam belanja BOSDA semua tolak ukur terlaksana,

terkendala untuk belanja operasional bulanan sekolah

(listrik, telpon, air, internet, surat kabar) dan perjalanan

dinas dalam dan luar daerah di sekolah yang tidak dapat

diserap karena adanya efisiensi;

b) Terdapat perbedaan pada satuan harga belanja modal,

belanja barang dan jasa di tiap sekolah;

c) Adanya pergantian PPTK di Bulan Agustus, sedangkan

masih banyak kegiatan yang belum terserap;

d) Pada saat penyusunan DPA belum ada Juklak dan Juknis

pengelolaan kegiatan BOSDA; dan

e) Efisiensi kontrak.

12. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK

Negeri disebabkan adanya efesiensi dari belanja barang jasa

serta pegawai, Belanja modal dan jasa karena harga yang

tercantum dalam pagu DPA lebih kecil daripada harga dipasar

saat ini sehingga tidak bisa direalisasikan, Barang banyak yang

sudah discontinue tidak diproduksi lagi dipasaran;

Page 126: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-8

13. Kegiatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) disebabkan:

a) Pengadaan mebeulair tidak tercapai dikarenakan barangnya

tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan (mebeulair

kelas, perpustakaan dan kantor) serta adanya efisiensi;

b) Ada FS yang tidak terserap karena pada tahun yang sama

sekolah tersebut mendapat bantuan dari pusat;

c) 2 RPS dan 2 paket alat tidak dilaksanakan karena tidak

memenuhi persyaratan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

14. Kegiatan Pendidikan Khusus (DAK FISIK) disebabkan adanya

perbedaan rencana anggaran dari pusat dan di DPA. Untuk

perbedaan yang tidak terlalu jauh masih bisa dilaksanakan

15. Pada kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

SMA, Layanan Pendidikan Khusus; dan kegiatan Peningkatan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK disebabkan antara

lain:

a) Bantuan Kualifikasi tidak terserap karena dasar hukumnya

belum jelas sehingga kegiatannya tidak dilaksanakan;

b) Penilaian angka kredit untuk asesor honornya tidak bisa

dibayarkan karena pegawai provinsi. Selain itu juga

terkendala dengan tempat, karena ruangan yang ada di

Dinas tidak mencukupi (pelaksanaan Penilaian Angka

Kredit mencapai 10 hari).

16. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan

terkendala disebabkan :

a) Lomba berjenjang belum ada SK penetapan juara Nasional

semua Cabang Olahraga dari Kementerian sebagai dasar

pencairan hadiah;

b) Beasiswa belum ada regulasinya sehingga tidak bisa

diserap.

17. Kegiatan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pendidikan dikarenakan adanya kode rekening Belanja Jasa

Page 127: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-9

Tenaga Ahli tidak sesuai peruntukannya, dan uang saku tidak

terserap semua dikarenakan ketidakhadiran peserta;

18. Pada beberapa kegiatan lainnya disebabkan adanya efisiensi

kontrak.

b). Solusi

1. Solusi dari permasalahan untuk Kegiatan Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, pelaksanaannya dilakukan

di sekolah atau aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk

pelaksanaan kegiatan dilakukan di SMA CMBBS;

3. Pengadaan lahan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor akan diusulkan pada perubahan anggaran

tahun 2019;

4. Solusi dari Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

untuk kedepan akan segera diusulkan SSH Honorarium Tenaga

Pendidik Pendidikan Inklusif ke BPKAD;

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terkait dengan diklat

akan dianggarkan kembali di tahun depan karena syarat

menjadi kepala sekolah yaitu harus lulus diklat calon kepala

sekolah terlebih dahulu sehingga diklat ini sangat penting;

6. Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) terkait

pengadaan mebeulair untuk kelas, perpustakaan dan kantor

dianggarkan kembali di tahun 2019;

7. Kegiatan Pendidikan Khusus (DAK FISIK) untuk perencanaan

penganggaran di tahun selanjutnya akan disesuaikan dengan

kebijakan Kementerian (Pusat);

8. Akan dilakukan lebih cermat dalam proses perencanaan dan

penganggaran, serta menyusun Juknis pengelolaan Bosda.

9. Solusi yang akan dilakukan terhadap kegiatan Biaya

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK Negeri antara lain:

Page 128: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-10

a) Memperbaiki perencanaan dengan menghitung kembali

secara matang kebutuhan pegawai dan belanja jasa listrik

dan telpon, dll sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah;

b) Menghitung dengan baik dan mencariinformasi seluas -

luasnya tentang harga barang dan produk - produk yang

dibutuhkan oleh sekolah yang masih beredar di pasaran

beserta perhitungan kalkulasi harganya sehingga barang

yang dibutuhkan bisa terealisasi.

c) Memberikan pendampingan kepada pihak satuan

pendidikan ketika melakukan perencanaan sehingga

terwujud perencanaan yang baik.

10. Penilaian Angka Kredit, kegiatannya tetap dilaksanakan di

KCD terkait dengan permasalahan pada kegiatan Peningkatan

Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan

Khusus; dan kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan SMK;

11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengirimkan surat

untuk menanyakan SK Penetapan Juara Nasional namun belum

ada jawaban terkait Kegiatan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pendidikan.

4.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

didukung oleh 8 program dan 68 kegiatan yang dilaksanakan pada

Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp371.206.890.000,- dan realisasi sebesar Rp287.753.429.118,- atau

sebesar 77,52% dengan realisasi fisik sebesar 90,92%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 129: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-11

Tabel 4.1.2

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kesehatan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

Bidang Kesehatan 371,206,890,000 287.753.429.118 77,52 90.92

Program Tata Kelola Pemerintahan 177,933,164,021 128,372,534,362 72.15 85.81 Dinas

Kesehatan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

50,000,000 42,000,000 84.00 100,00 Dinas

Kesehatan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

113,730,000 108,625,000 95.51 100,00 Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

5,655,802,000 5,274,339,126 93.26 99,85 Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,439,424,650 1,182,939,270 82.18 83,00 Dinas

Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5,531,674,982 4,680,053,343 84.60 85,00 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000 52,251,000 34.83 41,00 Dinas

Kesehatan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2,506,044,000 1,266,972,388 50.56 93,25 Dinas

Kesehatan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

pada RSUD Malingping

28,140,000 23,900,000 84.93 100,00 Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada RSUD Malingping

24,034,723,185 22,210,574,688 92.41 95,00 Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada RSUD

Malingping

1,396,140,000 615,146,377 44.06 51,67 Dinas

Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada RSUD

Malingping

6,861,088,370 5,215,499,944 76.02 77,22 Dinas

Kesehatan

Koordinas dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

RSUD Malingping

510,650,000 510,340,000 99.94 100,00 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

pada RSUD Malingping

525,000,000 228,198,338 43.47 50,00 Dinas

Kesehatan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

pada RSUD Banten

12,000,000 12,000,000 100.00 100,00 Dinas

Kesehatan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan pada RSUD Banten

13,050,000 12,500,000 95.79 100,00 Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada RSUD Banten

70,792,040,868 42,296,796,097 59.75 87,44 Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada RSUD

Banten

2,527,344,000 2,176,832,300 86.13 100,00 Dinas

Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada RSUD Banten

39,818,760,000 30,718,902,908 77.15 99,52 Dinas

Kesehatan

Page 130: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-12

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Kapasitas Aparatur

pada RSUD Banten

112,600,700 90,250,953 80.15 100,00 Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat

200,000 200,000 100.00 100,00 Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

551,100,000 424,591,300 77.04 88,84 Dinas

Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

2,599,680,000 1,247,675,951 47.99 75,70 Dinas

Kesehatan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat

330,000,000 276,803,495 83.88 92,00 Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah

1,979,103,140 1,521,047,508 76.86 78,02 Dinas

Kesehatan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah

659,777,300 599,575,750 90.88 90,88 Dinas

Kesehatan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah

2,060,381,595 1,844,905,475 89.54 95,02 Dinas

Kesehatan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Laboratorium Kesehatan Daerah

200,000,000 17,819,300 8.91 9,00 Dinas

Kesehatan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

98,870,000 53,580,000 54.19 100,00 Dinas

Kesehatan

Bantuan Operasional Kesehatan

(DAK)

1,754,690,000 776,223,655 44.24 82,00 Dinas

Kesehatan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kesehatan RSUD

Banten (DAK)

5,621,149,231 4,891,990,196 87.03 100,00 Dinas

Kesehatan

Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

6,628,400,000 4,440,343,400 66.99 95.67 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kesehatan

Keluarga dan Gizi

542,250,000 538,349,900 99.28 100.00 Dinas

Kesehatan

Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

5,613,400,000 3,505,930,000 62.46 99.24 Dinas

Kesehatan

Upaya Kesehatan Kerja dan

Olahraga

148,750,000 132,237,500 88.90 91.00 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Kesehatan

Lingkungan

324,000,000 263,826,000 81.43 92.43 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan Akses dan

Mutu Pelayanan Kesehatan

65,562,430,841 60,999,645,482 93.04 97.89 Dinas

Kesehatan

Pembinaan Upaya Kesehatan

Rujukan

800,000,000 749,845,500 93.73 100.00 Dinas

Kesehatan

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

63,312,430,841 58,953,630,682 93.12 94.98 Dinas

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin

1,000,000,000 872,974,800 87.30 96.59 Dinas

Kesehatan

Page 131: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-13

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kerjasama Pelayanan Kesehatan 450,000,000 423,194,500 94.04 100.00 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

110,331,592,273 86.209.565.736 78,14 98.38 Dinas

Kesehatan

Pemantauan pelayanan 100,300,000 97.141.000 96,85 100.00 Dinas

Kesehatan

Operasional pelayanan 13,100,000 12.099.000 92,36 100.00 Dinas

Kesehatan

Asuhan dan Etika Keperawatan 22,140,000 22.140.000 100,00 100.00 Dinas

Kesehatan

Pembinaan dan Pengembangan

Keperawatan

12,360,000 12.360.000 100,00 100.00 Dinas

Kesehatan

Pengelolaan Barang Medis

RSUD Banten

35,129,501,844 28.152.402.065 80,14 91.62 Dinas

Kesehatan

Pengelolaan Barang Non Medis

RSUD Banten

3,458,384,000 2.804.019.880 81,08 100.00 Dinas

Kesehatan

Sistem Informasi Manajemen

Rumah Sakit

120,000,000 119.658.200 99,72 100.00 Dinas

Kesehatan

Rekam Medis 8,420,000 8.420.000 100,00 100.00 Dinas

Kesehatan

Pengembangan Mutu dan

Kerjasama RSUD Malingping

98,490,000 88.490.000 89,85 100.00 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Pelayanan

Keperawatan Rawat Inap

61,170,000 53.170.000 86,92 100.00 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Pelayanan

Keperawatan Rawat Jalan dan

Rawat Khusus

44,200,000 41.200.000 93,21 100.00 Dinas

Kesehatan

Mutu Penunjang Medis RSUD

Malingping

4,385,980,138 3.983.718.814 90,83 100.00 Dinas

Kesehatan

Mutu Penunjang Non Medis

RSUD Malingping

2,192,719,800 1.456.084.897 66,41 87.50 Dinas

Kesehatan

Etika dan Mutu Pelayanan

RSUD Malingping

33,780,000 31.070.000 91,98 100.00 Dinas

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan (BLUD) 62,000,000,000 46.676.545.389 75,28 95.00 Dinas

Kesehatan

Sarana Pendukung Pelayanan

Kesehatan RSUD Malingping

(DAK)

2,651,046,491 2.651.046.491 100,00 100.00 Dinas

Kesehatan

Program Pencegahan

Pengendalian Penyakit

2,457,310,000 2,138,706,000 87.03 95.97 Dinas

Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular

320,280,000 295,263,000 92.19 100.00 Dinas

Kesehatan

Pencegahan. Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

500,000,000 478,920,000 95.78 100.00 Dinas

Kesehatan

Surveilans. Imunisasi dan Krisis

Kesehatan

650,000,000 444,900,000 68.45 85.00 Dinas

Kesehatan

Upaya Kesehatan Jiwa 700,000,000 673,140,000 96.16 100.00 Dinas

Kesehatan

Pencegahan. Pengendalian

Penyakit Menular Bersumber

Binatang

287,030,000 246,483,000 85.87 94.83 Dinas

Kesehatan

Page 132: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-14

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Pemberdayaan

Sumberdaya Kesehatan dan

Kefarmasian

6,413,410,000 4,616,609,092 71.98 97.02 Dinas

Kesehatan

Perencanaan dan

Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

2,900,000,000 1,610,576,500 55.54 100.00 Dinas

Kesehatan

Ketersediaan Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

3,111,525,000 2,639,590,192 84.83 99.00 Dinas

Kesehatan

Pengendalian. Pengawasan

Produk dan Distribusi

Kefarmasian dan Pangan

198,491,000 187,200,000 94.31 89.08 Dinas

Kesehatan

Sarana dan Prasarana

Kefarmasian (DAK)

203,394,000 179,242,400 88.13 100.00 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Laboratorium Kesehatan Daerah

680,702,865 663,520,046 97.48 99.96 Dinas

Kesehatan

Pelayanan Laboratorium Klinik

dan Laboratorium Kesehatan

Masyarakat

198,722,865 183,322,106 92.25 100.00 Dinas

Kesehatan

Pengendalian Mutu

Laboratorium Kesehatan Daerah

481,980,000 480,197,940 99.63 99.91 Dinas

Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Kerja Masyarakat

1,199,880,000 312,505,000 26.04 56.67 Dinas

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Pekerja dan

Masyarakat di Lingkungan

Kerja

249,880,000 125,040,000 50.04 70.00 Dinas

Kesehatan

Peningkatan Pembinaan

Promosi dan Survailans

Kesehatan Kerja

200,000,000 187,465,000 93.73 100.00 Dinas

Kesehatan

Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750,000,000 - - - Dinas

Kesehatan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, RSUD Banten), adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca

Aset, sisa anggaran yang tidak terserap terkait honor

narasumber dikarenakan narasumber tidak hadir;

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat belanja

peserta kursus dari BKKM yang tidak dilaksanakan;

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

terkendala kelebihan anggaran dan kordinasi internal;

Page 133: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-15

4. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, rendahnya

serapan anggaran dikarenakan adanya efisiensi pada kode

rekening uang saku peserta pertemuan penyusunan profil

dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir;

5. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK), rendahnya

serapan anggaran dikarenakan oleh penyaluran anggaran DAK

melalui transfer daerah tahap satu dilaksanakan pada bulan

Juni 2018, Proses pengajuan LS dan TU baru dapat dilaksanakan

pada akhir Juli. Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar

Rp.344.470.000,- tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya

kasus rujukan spesimen kesehatan masyarakat;

6. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam

mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur

kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow

Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya

Efisiensi meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan

Publikasi, Belanja Jasa Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak

di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas pemerintahan

yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil

Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp200.000.000

Sewa Gedung dan Rp800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi

di media TV lokal);

7. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, sisa

anggaran tidak terserap karena adanya perubahan kode

rekening dari Honorarium Tim Medis menjadi Uang Saku Tim

Medis yang berakibat adanya sisa anggaran pada setiap tolok

ukur;

8. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada tolok

ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPI terdapat

sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan

Page 134: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-16

mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak

dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan

pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas

KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

adanya perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan

masih tersedianya stok perlengkapan KLB;

9. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular

Bersumber Binatang, adanya Efisiensi penyerapan

perlengkapan peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh

Kab./Kota cenderung menurun dan kebutuhan pengendalian

kasus melalui pelaksanaan fogging masih dapat di tanggulangi

oleh Kab./Kota. Sehingga permintaan Fogging menggunakan

APBD Provinsi menurun, Efisiensi harga penyediaan larvasida

malaria;

10. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,

sisa anggaran tidak terserap karena pada pengadaan obat

melalui mekanisme E-Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan

dari pihak penyedia dengan alasan tidak tersedia bahan baku

obat / kuota sudah habis;

11. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK), disebabkan

adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan;

12. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor yang

dilaksanakan oleh RSUD Malingping terealisasi 44,06% dari

anggaran sebesar Rp1.396.140.000,- dikarenakan pada Belanja

pemeliharaan AC Central, AC Izone, pemeliharaan incinerator

dan Pemeliharaan Generator Oksigen tidak dilaksanakan

karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup;

13. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang

dilaksanakan oleh RSUD Malingping, terealisasi 76,02% dari

anggaran sebesar Rp6.861.088.370,- atau dikarenakan :

Page 135: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-17

- Adanya hasil temuan BPKP pada belanja outsourching

satpam yang harus mengembalikan uang sehingga kegiatan

tersebut tidak bisa direalisasikan sisa pembayarannya;

- Belanja pengadaan non kapitalisasi yang tidak dilaksanakan

berupa pengadaan partisi poli rawat jalan;

14. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada RSUD

Malingping, terealisasi 43,47% dari anggaran sebesar

Rp525.000.000,- dikarenakan :

- Anggaran pelatihan pada kegiatan ini hanya diperuntukan

untuk tenaga PNS saja sedangkan untuk tenaga Non PNS di

anggarkan pada kegiatan BLUD.

- Adanya perbedaan dari cara pembayaran pelatihan, dimana

anggaran pada kegiatan ini hanya membayar biaya

pelatihan/seminar/workshop saja tidak termasuk uang saku

dan transpot. Untuk biaya uang saku dan transpot

dibayarkan pada anggaran BLUD sehingga penyerapan pada

anggaran ini rendah;

15. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor RSUD

Banten yang dilaksanakan RSUD Banten dengan capaian fisik

87.44%, hal ini disebabkan:

- Penyediaan pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel /

Genset serta pengadaan instalasi gardu listrik tidak

terrealisasikan Rehabilitasi Gedung CSSD baru 36,00%, dan

pelapisan dinding gedung OK/IBS belum terealisasikan;

- Serta Pada pengadaan lahan 2 Hektar; hasil penentuan harga

tanah oleh jasa JKPP/Apraisal lebih efisien di bandingkan

dengan rencana harga pembelian sehingga harga awal di

DPA dapat di efisiensikan semula 40 milyar terserap 22,2

Milyar efisiensi 17 Milyar;

- Pada pengadaan genset dan instalasinya sebesar 4.5 Milyar

sudah di lelangkan dan sudah ada pemenangnya akan tetapi

Page 136: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-18

setelah di telaah oleh RS dokumen tender / lelang dari

penyedia ada kelebihan penawaran yang lebih besar dari

HPS sehingga hasil lelang tersebut di batalkan oleh pihak

RSUD Banten;

- Adanya efisiensi kontrak dari pengadaan yang bersifat lelang

sebesar 1,7 Milyar.

16. Kegiatan Penyediaan barang dan jasa RSUD Banten yang

dilaksanakan RSUD Banten dengan capaian fisik 99,52%, hal ini

disebabkan tidak di serapnya belanja paket pengiriman barang

keluar Rumah Sakit;

17. Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping,

terealisasi 66,41% dari anggaran sebesar Rp2.192.719.800,-

dikarenakan adanya sisa anggaran/sisa kontrak pada belanja

makan dan minum pasien;

18. Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) dari anggaran sebesar

Rp12.000.000.000,-, dikarenakan Pendapatan fungsional ada

yang masih dalam bentuk piutang sehingga realisasi mencapai

Rp8.218.711.962,08,- atau 65,45%. Sedangkan belanja BLUD

hanya boleh dari pendapatan Fungsioanl BLUD dalam tahun

berjalan sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan realisasi

pendapatan, sementara piutang Pendapan Fungsional BLUD

Kurang lebih 2 Milyar tidak bisa di bayarkan karena Klaim BPJS

belum di bayar dari bulan juni s/d desember 2018 sebesar 2

Milyar; RSUD Malingping mempunyai surplus BLUD tahun

2017 sebesar RP.3.000.000.000,- akan tetapi tidak dapat di

gunakan karena belum ada kode rekeningnya dalam DPA

BLUD;

19. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada RSUD Banten dengan capaian fisik 17,55% dan

keuangan 82.52%, hal ini disebabkan adanya:

- Perjalan dinas yang di biayai oleh anggaran BLUD;

Page 137: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-19

- Perjalan dinas sesuai dengan kebutuhan sehingga Realisasi

sesuai dengan kebutuhan.

20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada

RSUD Banten, Sisa realisasi keuangan 13,87% sebesar

350.511.700 di sebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan

pemeliharaan;

21. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten,

Sisa realisasi 19.85% atau Rp.22.349.747,- disebabkan karena

sesuai dengan kebutuhan penganggaran kenyataannya,serta

adanya pengalihan pendanaan kepada pendanaan RBA BLUD

TA.2018;

22. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan

Masyarakat di Lingkungan Kerja, disebabkan adanya efisiensi

anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT

BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan

kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami

kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah

direncanakan (Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional

BKKM pada masa transisi);

23. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam

mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur

kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow

Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya

Efisiensi meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan

Publikasi, Belanja Jasa Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak

di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas pemerintahan

yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil

Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000

Sewa Gedung dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan

Publikasi di media TV lokal);

Page 138: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-20

24. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pada tolok ukur

kegiatan Village STBM Activities di kawasan wisata Provinsi

Banten, kawasan wisata Banten lama dan kampanye CTPS

belanja cetak tidak dilaksanakan dikarenakan media promosi

yang akan digunakan masih tersedia. Pada kegiatan dukungan

Health City Summit terdapat efisiensi pada belanja penginapan

disesuaikan dengan jumlah peserta yang telah terkonfirmasi

akan menginap pada kegiatan dimaksud. Efiensi pada belanja

narasumber disesuaikan dengan kehadiran narasumber;

25. Sistem Informasi Manajemen RS, keuangan 18,92% sisa realisasi

Rp.341.800,- di sebabkan karena efisiensi kegiatan;

26. Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten; dengan capaian fisik

91,62% hal ini disebabkan rehabilitasi gedung CSSD tidak

selesai maka belanja alat kesehatan (CSSD) tidak di realisasikan

Rp.6.190.250.497,-;

27. Kegiatan Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten di

sebabkan Belanja Makan Minum Pasien untuk Gedung baru

tidak di realisasikan, karena gedung baru belum beroperasional;

28. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD yang

dilaksanakan RSUD Banten, Sisa realisasi keuangan 22,73% di

sebabkan karena sesuai dengan kebutuhan penganggaran

kenyataannya, juga di sebabkan karena adanya perinsip kehati

hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya.

29. Kegiatan Surveilans. Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada tolok

ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPI terdapat

sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan

mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak

dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan

pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas

KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

Page 139: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-21

adanya perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan

masih tersedianya stok perlengkapan KLB;

30. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan pada pemilihan tenaga kesehatan teladan

Tk Provinsi Banten belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi

pada Rekrutmen dan pembekalan tenaga kesehatan penugasan

khusus dimana belanja psikotes lebih rendah dari alokasi pagu

anggaran, Pada pelatihan fungsional bidang kesehatan terdapat

efisiesi belanja pengiriman peserta pelatihan disesuaikan

dengan PNBP.

b). Solusi

1. Berdasarkan Pergub No.19 tahun 2018 tentang SOTK UPTD dan

KCD terhadap kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur,

bahwa BKKM di hilangkan sehingga tidak dianggarkan di

tahun berikutnya;

2. Perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi

existing yang ada

3. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Pemeliharaan sarana

dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan oleh RSUD

Malingping, yaitu dalam perencanaan anggaran akan lebih

dimatangkan lagi untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan

pada anggaran perubahan;

4. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran yang dilaksanakan oleh RSUD

Malingping melakukan pengawasan terhadap penyedia yang

mengerjakan pekerjaan tersebut untuk mengetahui kesesuaian

antara penyerapan belanja dengan yang dibelanjakan

dilapangan. Pada Januari 2019 dilakukan kegiatan probity

Audit perencanaan dan penyusunan HPS oleh Tim Satgas

Akuntabilitas Keuangan Daerah (BPKP) untuk pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa 2019;

Page 140: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-22

5. Solusinya pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang

dilaksanakan RSUD Malingping adalah akan berkoordinasi

dahulu dengan bagian kepegawaian dan keperawatn untuk

SDM orang-orang yang telah dilatih dan belum terlatih sebelum

menyusun anggaran tahun selanjutnya dan membagi antara

Pegawai Non PNS dan Pegawai PNS;

6. Rencana akan dianggarkan kembali pada APBD-P Tahun 2019

terkait lelang genset pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada RSUD Banten;

7. Solusinya dari Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD

Malingping adalah dalam perencanaan anggaran akan lebih

dimatangkan lagi;

8. Solusinya pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) harus

dilakukan :

- Koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar pembayaran Klaim

dapat dibayarkan tepat waktu;

- Pemerintah pusat harus segera memberikan luncuran dana

kepada BPJS yang mengalami kesulitan keuangan (Defisit)

agar segera membayar tagihan Rumah Sakit sehingga

realisasi pendapatan tercapai;

- Sesuai hasil koordinasi dengan BPKAD disarankan RSUD

Malingping bersurat kepada Gubernur untuk meminta ijin

persetujuan penggunaan surplus oleh Gubernur

(Permendagri No.79 tahun 2018 tentang BLUD bahwa

surplus harus masuk kedalam DPA BLUD).

9. Untuk belanja promosi dan publikasi pada Kegiatan Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bayarkan sesuai

arahan BPKP dan perencanaan penganggaran di tahun

berikutnya di sesuaikan dengan HPS;

Page 141: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-23

10. Pembelian Alat kesehatan untuk gedung CSSD pada Kegiatan

Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten dianggarkan pada

Tahun 2020;

11. Solusi dari Kegiatan Pengelolaan Barang Non Medis RSUD

Banten yaitu Operasional Gedung baru Pada Tahun 2019,

didukung penganggaran Makan - minum pasien yang sudah di

alokasikan pada DPA 2019.

12. Tolok ukur Penguatan imunisasi rutin pada perencanaan

penganggaran berikutnya di jadikan sub tolok ukur kegiatan;

13. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan bagus dalam pelaksanaan karena fisik 100%

dengan adanya efisiensi.

4.1.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 83 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan

Badan Perencanaan Pembangnan Daerah Provinsi Banten. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.074.816.380.000,- dan realisasi

sebesar Rp902.744.595.522,- atau sebesar 83,99% dengan realisasi fisik

sebesar 90,83%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.3

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

1,074,816,380,000 902,744,595,522 83.99 90.83

Page 142: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-24

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Tata Kelola Pemerintahan 80,411,076,607 61,875,678,142 76.95 87.10 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

135,000,000 135,000,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

700,000,000 665,883,000 95.13 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

14,555,412,226 10,955,046,050 75.26 75.26 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2,299,356,171 1,181,714,391 51.39 51.39 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

9,102,030,244 6,419,437,208 70.53 70.53 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan Kapasitas Aparatur 509,170,000 334,505,000 65.70 65.70 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2,890,252,000 2,890,062,641 99.99 99.99 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

126,500,000 124,390,000 98.33 98.33 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciliman -

Cisawarna

976,677,000 938,078,368 96.05 96.42 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Lebak

5,257,000,000 5,166,143,800 98.27 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Lebak

990,808,000 751,278,800 75.82 92,70 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Lebak

2,348,200,000 2,271,981,262 96.75 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Lebak

296,392,000 276,156,400 93.17 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Pandeglang

494,300,000 480,358,000 97.18 97.18 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Page 143: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-25

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Pandeglang

644,000,000 533,761,300 82.88 82.88 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Pandeglang

2,115,745,000 1,840,067,635 86.97 86.97 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Pandeglang

50,000,000 28,232,000 56.46 56.46 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Serang dan

Cilegon

2,166,860,000 1,987,666,000 91.73 91.73 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Serang dan

Cilegon

644,000,000 530,015,386 82.30 82.30 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Serang dan

Cilegon

2,900,001,000 2,331,874,470 80.41 80.41 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Serang dan

Cilegon

150,000,000 100,700,000 67.13 67.13 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Tangerang

1,431,600,000 1,384,755,000 96.73 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Tangerang

1,546,800,000 1,360,376,800 87.95 90.43 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Tangerang

1,950,170,000 1,841,968,712 94.45 94.45 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pelaksana Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Tangerang

202,800,000 202,800,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cidurian -

Cisadane

1,957,282,066 1,882,436,541 96.18 96.18 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Page 144: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-26

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Ciujung - Cidanau

1,500,000,000 1,118,394,000 74.56 74.56 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciujung -

Cidanau

1,326,400,000 1,089,474,297 82.14 82.14 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi Ke

dalam dan Keluar Daerah pada

UPT Pengujian Bahan Bangunan

263,070,000 155,490,000 59.11 59.11 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Pengujian Bahan Bangunan

314,101,200 292,612,600 93.16 93.16 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Pengujian Bahan Bangunan

242,969,400 222,225,850 91.46 91.46 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Pengujian Bahan Bangunan

675,929,300 559,530,181 82.78 82.78 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cidurian -

Cisadane

544,066,000 531,732,250 97.73 97.73 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Cidurian -

Cisadane

524,363,000 499,306,580 95.22 95.22 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai Cidurian -

Cisadane

130,000,000 130,000,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciliman -

Cisawarna

12,987,800,000 5,628,723,313 43.34 98.50 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciliman -

Cisawarna

623,883,000 521,250,700 83.55 83.55 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai Ciliman -

Cisawarna

510,000,000 338,230,000 66.32 66.32 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pengelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai Ciujung -

Cidanau

300,000,000 206,136,250 68.71 68.71 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Page 145: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-27

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Sumber Daya Air

Wilayah Sungai Ciujung -

Cidanau

300,000,000 278,077,357 92.69 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

553,500,000 521,670,000 94.25 94.25 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor (Pembayaran Kewajiban)

3,174,639,000 3,168,136,000 99.80 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

803,919,019,223 684,622,811,898 85.16 92.13 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan Wilayah Utara

224,674,475,300 211,922,877,947 94.32 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan Wilayah Selatan

197,795,723,700 182,559,546,100 92.30 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan Jembatan 41,626,671,056 31,560,219,515 75.82 80.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan Lahan

Kebinamargaan

127,203,295,201 59,360,421,521 46.67 51.01 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan Jalan Provinsi

(DAK)

20,157,818,000 17,892,151,300 88.76 99.99 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Perencanaan Pembangunan

Jalan dan Jembatan

10,181,812,250 8,416,405,600 82.66 92.98 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengawasan Pembangunan dan

Pemeliharaan Infrastruktur

Kebinamargaan

9,425,390,800 7,952,812,600 84.38 94.85 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan

Kebinamargaan Wilayah Lebak

10,000,000,000 9,019,287,730 90.19 90.19 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Lebak

30,613,128,729 30,579,400,200 99.89 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan

Kebinamargaan Wilayah

Pandeglang

12,000,000,000 7,925,499,050 66.05 66.05 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Pandeglang

23,587,375,100 23,538,577,300 99.79 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan

Kebinamargaan Wilayah Serang

dan Cilegon

6,700,000,000 6,535,105,000 97.54 97.54 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Serang dan

Cilegon

32,097,965,900 31,664,788,400 98.65 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Page 146: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-28

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan dan Pemeliharaan

Bahan/Peralatan

Kebinamargaan Wilayah

Tangerang

8,345,375,850 6,920,699,460 82.93 85.77 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Tangerang

34,658,722,200 34,418,824,550 99.31 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan Wilayah Utara

(Pembayaran Kewajiban)

465,290,000 465,290,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan Jembatan

(Pembayaran Kewajiban)

12,867,731,250 12,867,731,250 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan Jalan Provinsi

(DAK) - (Pembayaran

Kewajiban)

1,518,243,887 1,023,174,375 67.39 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Pengembangan Jasa

Konstruksi

5,296,583,500 4,809,972,263 90.81 96.97 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembinaan Jasa Konstruksi 1,417,949,000 1,326,745,000 93.57 96.80 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengawasan Jasa Konstruksi 466,484,200 428,221,400 91.80 99.95 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengelolaan Pengujian Bahan 1,001,000,000 929,726,100 92.88 92.88 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengelolaan Pengujian

Konstruksi UPT Pengujian

Bahan Bangunan

851,000,000 794,871,400 93.40 95.64 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penyelenggaraan Bimbingan

Teknis

1,560,150,300 1,330,408,363 85.27 99.59 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Pembangunan

Sumberdaya Air

179,949,467,170 146,551,269,319 81.44 96.44 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan. Irigasi. Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

46,601,811,200 40,103,892,815 86.06 93.42 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Perencanaan Teknis Bidang

PJPA

5,545,387,470 5,317,877,470 95.90 98.05 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penatagunaan Pemanfaatan Air 1,952,132,000 1,642,942,000 84.16 98.59 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pembangunan Prasarana

Sumber Daya Air

27,622,726,600 27,228,586,600 98.57 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Perencanaan Teknis Bidang

PJSA

5,948,844,400 5,944,052,100 99.92 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Page 147: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-29

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penatagunaan Sumber Daya Air 56,565,832,000 32,328,089,200 57.15 83.93 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengawasan Teknis Bidang

Pengelolaan Jaringan Sumber

Daya Air

1,486,480,100 1,468,000,100 98.76 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengawasan Teknis Bidang

Pengelolaan Jaringan

Pemanfaatan Air

2,530,094,600 2,055,281,230 81.23 95.72 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane

4,827,100,000 4,370,492,000 90.54 90.54 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane

720,030,400 717,215,400 99.61 99.61 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciliman-Cisawarna

11,950,000,000 11,422,968,300 95.59 95.59 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciliman-Cisawarna

1,652,528,800 1,640,970,703 99.30 99.30 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pemeliharaan Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciujung-Cidanau

11,186,499,600 10,989,749,250 98.24 98.24 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciujung-Cidanau

1,360,000,000 1,321,152,151 97.14 97.14 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Program Penataan Ruang 5,240,233,500 4,884,863,900 93.22 98.08 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Penataan dan Pemanfaatan

Ruang

2,774,272,500 2,568,918,500 92.60 95.63 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1,100,800,000 1,049,150,000 95.31 100.00 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Pengaturan dan Pembinaan

Pemanfaatan Ruang

790,173,000 710,073,000 89.86 99.87 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan Pelayanan

Perijinan Bidang PUPR

574,988,000 556,722,400 96.82 96.82 Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:

Page 148: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-30

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terkendala

pada pengadaan lift oleh pihak kedua tidak bisa melaksanakan

sehingga putus kontrak (penyedia tidak mampu mendatangkan

barang) sudah ada sanksi dan ada efisiensi terkait pengadaan

meubeler

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak

mencapai target disebabkan:

- Adanya pengadaan sarana dan prasarana yang baru

sehingga masih belum memerlukan banyak perawatan;

- Anggaran tidak terserap optimal karena belanja disesuaikan

dengan kebutuhan, adanya alat berat yang dimutasikan ke

Balai, belanja internet sudah diakomodir di Diskominfo,

efisiensi penggunaan alat listrik hemat energi, putus kontrak

pada belanja pakaian Korpri, belanja jasa kebersihan

disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 7

bulan.

3. Anggaran pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi

masih belum terserap/terealisasi sesuai yang direncanakan dan

hanya 4 (empat) lokasi yang dapat diselesaikan sesuai target.

Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:

- Banyak tanah negara (irigasi) yang diklaim milik warga,

sehingga tahapan pengumpulan alas hak terkendala validasi

yaitu pembebasan Lahan untuk Jembatan Sibaya,

Kemayungan I, Sukajaya, Jembatan Kemayungan II/Ciurang

dan Jembatan Margaluyu di ruas jalan Banten Lama –

Pontang seluas 1500 m2 belum dapat direalisasikan;

- Pemilik lahan tidak menerima besaran nilai penggantian.

Kendala ini dihadapi pada pembebasan Lahan untuk Jalan

Pakupatan – Palima, Pengadaan Lahan Ruas Jalan Gunung

Page 149: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-31

Sari-Mancak-Anyer (Simpang Geometrik Gunung Sari dan

Pembebasan Lahan Untuk Sp. Gondrong-Hasyim Ashari;

- Proses pengadaan tanah masih dalam Proses penyusunan

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disesuaikan

dengan kondisi lapangan. Proses penyusunan Dokumen

Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan pada

Pembebasan Lahan Untuk Sp. Kaligandu (Ayip Usman,

Pembebasan Lahan Untuk Jalan Ruas Palima-Baros,

Pengadaan Lahan Ruas Cikeusal - Boru (Pendukung Akses

Tol Serang Panimbang) dan Pembebasan Lahan Untuk

Relokasi jalan Tonjong - Banten Lama;

- Belum adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun

2012. Karena belum adanya dokumen perencanaan

pengadaan tanah, pengadaan lahan pada 2 (dua) lokasi tidak

dilaksanakan yaitu Pengadaan Lahan Sp.Tidak Sebidang

Jombang Raya (under pass ciputat) dan Pembebasan Lahan

Untuk Sp. Muncul-Ruas Pajajaran-Pamulang-Otista (Batas

DKI);

- Pemilik tanah tidak setuju dengan luasan yang akan

dibebaskan pada Pengadaan Lahan Akses Pendekat

Jembatan Kedaung;

- Terlambatnya Peta bidang dari BPN sebagai syarat

pembayaran pada Pembebasan Lahan untuk Jalan Sempu -

Dukuh Kawung dan Pembebasan Lahan untuk Jalan Palima -

Ps. Teneng.

4. Pada kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air terdapat

anggaran pembebasan lahan Sindangheula. Pekerjaan ini belum

dapat diselesaikan ditahun anggaran 2018. Rencana

pembebasan 219 bidang tanah seluas 438.965 m2, baru

terealisasi 107 bidang tanah yang dibebaskan seluas 235.435 m2

Page 150: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-32

dan masih ada sisa 112 bidang tanah yang belum dibebaskan

dengan luas 203.530 M2. Untuk pembebasan lahan sebanyak

112 bidang sedang tahap proses penitipan dipengadilan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pembebasan 112 bidang

lahan antara lain:

- Adanya sengketa kepemilikan, berperkara di pengadilan,

menolak bentuk/besarnya ganti kerugian, menjadi jaminan di

bank dan ketidakhadiran pada waktu sosialisasi pembebasan

lahan.

- Terdapat tanah kas desa, tanah wakaf, aset pemerintah

kabupaten dan tanah Negara sehingga memerlukan waktu

penyelesain yang cukup panjang.

5. Pada kegiatan Pembangunan Jembatan progres fisik dan

penyerapan anggaran belum sesuai target dikarena

permasalahan sebagai berikut:

- Pembangunan Jembatan Pendekat Jembatan Kedaung sisi

Kota Tangerang tidak dilaksanakan karena lahan oprit sisi

kota tangerang belum dibebaskan

- Adanya pemutusan kontrak pada Pembangunan Jembatan

Cibeureum (Penghubung Serang-Tangerang) yang

disebabkan sampai akhir kontrak, penyedia jasa belum dapat

menyelesaikan struktur atas jembatan dan bangunan

pelengkapnya.

- Belum selesai pekerjaan lantai jembatan (struktur atas

jembatan) pada Pembangunan Jembatan Ciliman (Ruas

Saketi-Malingping).

b). Solusi

Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan

tersebut, meliputi :

1. Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan

kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:

Page 151: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-33

- Koordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai;

- Untuk warga yang menolak harga appraisal maka akan

dilakukan appraisal ulang pada beberapa ruas jalan;

- Melanjutkan tahapan pembebasan lahan pada tahun

anggaran 2019;

- Merubah dokumen perencanaan teknis jalan dan dokumen

perencanaan pengadaan tanah.

2. Berkaitan dengan pengadaan lahan Sindangheula, pada tahun

anggaran 2019 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR

Provinsi Banten akan terus berkoordinasi dengan pihak

Pengadilan;

3. Berkaitan dengan pembangunan jembatan solusi yang

dilaksanakan yaitu:

- Pembebasan lahan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2019 dan dan pekerjaan fisik jalan pendekat jembatan

kedaung sisi kota tangerang pada kegiatan pembangunan

jalan wilayah utara;

- Pembangunan jembatan Cibeureum akan dilanjutkan pada

tahun anggaran 2019 dengan diawali lelang untuk

menyelesaikan pekerjaan;

- Pembangunan Jembatan Ciliman (Ruas Saketi-Malingping)

akan dilanjutkan oleh UPT Lebak pada tahun anggaran 2019.

4. Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam

pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua

stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan.

(warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak

kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi

mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan

sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.

Page 152: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-34

4.1.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan

yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp428.241.570.000,- dan realisasi sebesar Rp401.532.470.178,-

atau sebesar 93,76% dengan realisasi fisik sebesar 99,78%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.4

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

Bidang Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman

428,241,570,000 401,532,470,178 93.76 99.78

Program Tata Kelola Pemerintahan 14,075,138,700 12,479,861,766 88.67 95.94 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

90,000,000 85,506,700 95.01 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

697,866,300 692,021,800 99.16 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

2,809,600,000 2,737,638,000 97.44 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,600,240,000 1,502,920,700 93.92 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5,930,541,500 5,295,846,599 89.30 99.65 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Peningkatan Kapasitas Aparatur 100,000,000 55,050,000 55.05 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Page 153: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-35

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Ke Luar Daerah

1,211,560,000 785,288,237 64.82 64.88 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

75,061,000 55,708,000 74.22 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT

Pengelolaan KP3B

1,018,209,900 737,446,730 72.43 87.72 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

542,060,000 532,435,000 98.22 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Program Penyelenggaraan

Kawasan Permukiman dan

Perumahan

192,116,720,475 178,755,314,167 93.05 99.96 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Perencanaan dan Pengawasan

Teknis bidang kawasan

permukiman

4,209,713,000 4,140,068,500 98.35 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penatagunaan Kawasan

Permukiman

563,450,000 526,415,600 93.43 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyediaan dan Pembangunan

Perumahan

71,478,110,420 68,335,360,471 95.60 99.99 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh

56,950,393,055 55,838,408,480 98.05 99.89 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Perencanaan dan Pengawasan

Teknis Perumahan

3,999,804,000 3,913,204,200 97.83 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penatagunaan Pengembangan

Perumahan

1,164,570,000 1,105,320,000 94.91 99.60 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyelenggaraan Pengadaan

Lahan

53,750,680,000 44,896,536,916 83.53 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Program Penataan Bangunan dan

Lingkungan

175,609,091,130 165,577,523,755 94.29 99.90 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana KP3B

19,302,590,600 18,722,117,605 96.99 99.88 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Page 154: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-36

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penataan Sarana dan Prasarana

KP3B

31,641,921,050 25,991,192,101 82.14 99.76 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pengelolaan gedungstrategis

Provinsi

20,644,969,000 20,306,954,039 98.36 99.61 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyelenggaraan bangunan dan

lingkungan dikawasan strategis

Provinsi

104,019,610,480 100,589,960,010 96.70 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Program Keciptakaryaan 46,440,619,695 44,719,770,490 96.29 99.63 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pengelolaan dan Pengembangan

Air Bersih

26,226,574,000 25,680,840,140 97.92 99.85 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pengelolaan dan Pengembangan

Sanitasi

10,229,910,000 10,033,010,800 98.08 99.53 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Penyelenggaraan Pengadaan

Lahan Infrastruktur

Keciptakaryaan

5,000 - - - Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Pengelolaan dan Pengembangan

Persampahan

601,000,000 586,293,000 97.55 100.00 Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Perencanaan dan Pengawasan

Teknis Bidang Infrastruktur

Permukiman

9,383,130,695 8,419,626,550 89.73 99.11. Dinas Perumahan

Rakyat dan

Kawasan

Permukiman

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanaan oleh

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten,

adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat Sisa

Belanja Operasional Kantor tidak Tetap, Penyediaan Barang

Habis Pakai, Bahan Cetak, Makan dan Minum Kantor,

Operasional Jasa Kantor, Pelaksanaan HUT Banten dan Banten

Page 155: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-37

Expo, Penyediaan BBM, Promosi dan Publikasi, dokumentasi

serta sisa kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan

Halaman;

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat sisa Belanja

Penggandaan, Jasa Narsumber / Instruktur, dan Perlengkapan

Peserta/Panitia;

3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar

Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;

4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan Effisiensi dari penggandaan dokumen kearsipan

serta effisiensi dari belanja narasumber pendampingan untuk

kearsipan, dan Sisa Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD;

5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT

Pengelolaan KP3B adanya efisiensi dari belanja pemeliharaan

kendaraan;

6. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan terdapat

sisa belanja pada tolok ukur Peningkatan dan Sosialisasi Rumah

Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kab. Serang,

Kota Serang dan Belanja Jasa Pendampingan;

7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

terdapat sisa Kontrak Peningkatan Kualitas Kawasan

Permukiman Kumuh Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota

Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang dan Provinsi Banten;

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat sisa

Belanja Pengadan Lahan Untuk Relokasi program

pembangunan provinsi, Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk

Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi, Bank Tanah

(Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan,

Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah {SHAT} MBR;

9. Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat sisa

Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B, Sisa

Page 156: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-38

pembayaran Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan

Gedung SKPD Terpadu), sisa belanja Belanja Jasa Konsultansi

Perencanaan/ pengawasan, Sisa Penataan Instalasi Listrik dan

Lampu KP3B, Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B,

Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon, Penataan

Plaza Aspirasi KP3B, Pembangunan Kawasan Komersil KP3B,

Pembangunan Masjid Kecil KP3B, Pembangunan Workshop

Dinas Perkim;

10. Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan

dikawasan strategis Provinsi terdapat sisa kontrak

Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan

strategis, Penataan Banten Lama, Sport Centre;

11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih terdapat

sisa Belanja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih

Kawasan Strategis, Pembangunan Bronchaptering, Reservoir

dan Perpipaan, Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM,

Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan;

12. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi terdapat sisa

belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan

Strategis, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan

Sanitasi Lingkungan, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja

penggandaan;

13. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur

Keciptakaryaan terdapat sisa Belanja penggandaan, dan belum

ada penyerahan aset secara tertulis dari kabupaten ke provinsi;

14. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang

Infrastruktur Permukiman terdapat sisa Belanja Jasa

Konsultansi perencanaan (terutama DED penataan infrastruktur

sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak &

Padeglang), Pengawasan (terutama Tambahan pengawasan

tambahan pengawasan pemb. Gedung baru), sisa belanja cetak,

Page 157: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-39

penggandaan, terutama pendukung Penyusunan juknis ahsp

bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten,

Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan

pengawasan infrastruktur permukiman.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut diatas yaitu harus lebih cermat

serta teliti dalam Perencanaan dan penganggaran di tahun

berikutnya.

4.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 12

program dan 51 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp39.129.970.000,- dan realisasi sebesar

Rp36.026.048.199,- atau sebesar 92,07% dengan realisasi fisik sebesar

99,97%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.5

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

Bidang Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

39.129.970.000 36.026.048.199 92,07 99.97 Satuan Polisi

Pamong Praja,

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah,

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Page 158: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-40

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Tata Kelola

Pemerintahan

23.003.728.000 20.893.239.626 90,83 99.59 Satuan Polisi

Pamong Praja,

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah,

Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

3,680,000 3,680,000 100.00 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

104,509,000 103,738,000 99.26 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

78,353,000 78,353,000 100.00 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

700,000,000 673,419,200 96.20 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7,592,096,200 7,376,255,900 97.16 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Peningkatan Kapasitas Aparatur 69,297,200 69,297,200 100.00 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

228,910,000 225,740,000 98.62 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

126,630,600 125,420,400 99.04 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

55,440,000 51,300,000 92.53 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

323,116,000 290,548,500 89.92 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,710,500,000 1,310,155,750 76.59 97.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,330,475,000 1,202,072,600 90.35 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,799,653,050 2,495,547,021 89.14 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur 304,460,000 233,695,000 76.76 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

390,835,950 214,453,500 54.87 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

556,440,000 476,997,875 85.72 93.23 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

12,914,000 12,494,000 96.75 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

93,415,000 75,085,000 80.38 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Page 159: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-41

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

248,040,000 229,219,000 92.41 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,625,364,000 1,482,822,600 91.23 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3,703,148,000 3,248,179,920 87.71 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Peningkatan Kapasitas Aparatur 159,064,000 152,672,000 95.98 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

584,412,000 564,393,160 96.57 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

202,975,000 197,700,000 97.40 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Program Ketentraman dan

Ketertiban Umum

3,354,000,000 3,327,636,000 99.21 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Pemeliharaan dan

Penanggulangan Ketentraman

dan Ketertiban Umum

2,056,780,000 2,033,916,000 98.89 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Pengamanan Hari Besar

Nasional. Kantor Pemerintah

dan Rumah Jabatan di

Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten

981,880,000 981,880,000 100.00 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Kerjasama Peningkatan

Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

315,340,000 311,840,000 98.89 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Program Penegakan Peraturan

Perundang-undangan Daerah

681,120,000 665,641,000 97.73 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Pembinaan. Penyuluhan dan

Pengawasan Peraturan

Perundang-Undangan Provinsi

Banten Dalam Sektor Sosial

Kemasyarakatan

213,448,000 204,219,000 95.68 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Pembinaan. Penyuluhan dan

Pengawasan Peraturan

Perundang-Undangan Provinsi

Banten Dalam Sektor Ekologis

200,312,000 200,312,000 100.00 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penegakan dan Kajian

Peraturan Daerah Provinsi

Banten

267,360,000 261,110,000 97.66 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Program Perlindungan

Masyarakat

340,472,000 340,212,600 99.92 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Supervisi dan Pendayagunaan

Potensi Anggota Satuan Linmas

176,002,000 176,000,600 100.00 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penyelenggaraan Teknis

Fungsional dan Pemantapan

Tugas Anggota Satpol PP

Provinsi Banten

164,470,000 164,212,000 99.84 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Page 160: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-42

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Penanganan Bencana

Kebakaran

560,492,000 532,195,800 94.95 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penyelenggaraan Pencegahan

Kebakaran

223,440,000 221,919,800 99.32 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Penanggulangan Tanggap

Darurat dan Evakuasi

170,454,000 157,467,000 92.38 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Supervisi Penanganan Pasca

Bencana Kebakaran

166,598,000 152,809,000 91.72 100.00 Satuan Polisi

Pamong Praja

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana

1,458,883,000 1,403,644,750 96.21 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Pencegahan Daerah Rawan

Bencana

381,333,500 373,657,500 97.99 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Koordinasi Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

1,077,549,500 1,029,987,250 95.59 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Kedaruratan dan Logistik

Penanggulangan Bencana

2,630,290,000 2,437,006,000 92.65 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Koordinasi SDM Kebencanaan 335,905,000 305,920,000 91.07 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Koordinasi Dukungan Peralatan

dan Logistik Kebencanaan

666,945,000 526,746,000 78.98 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

PUSDALOPS Penanggulangan

Bencana

1,627,440,000 1,604,340,000 98.58 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Penanggulangan

Bencana

1,076,327,000 1,008,246,000 93.67 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Koordinasi Rehabilitasi

Kebencanaan

568,796,000 554,083,000 97.41 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Koordinasi Rekonstruksi

Kebencanaan

507,531,000 454,163,000 89.48 100.00 Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Program Pembinaan Idiologi dan

Wawasan Kebangsaan

2,084,046,500 1,973,083,423 94.68 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pembinaan Kewarganegaraan 410,438,500 352,773,723 85.95 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Penguatan Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK)

1,673,608,000 1,620,309,700 96.82 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Program Peningkatan

Kewaspadaan Nasional

1,197,156,000 1,069,988,500 89.38 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pencegahan Dini Potensi

Kerawanan Konflik Politik.

Ekonomi. Sosial dan SARA

893,849,500 785,885,000 87.92 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Page 161: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-43

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemantauan dan Penyelesaian

Masalah Perbatasan dan Orang

Asing

303,306,500 284,103,500 93.67 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Program Peningkatan Ketahanan

Sosial dan Ekonomi

1,128,055,500 1,060,436,500 94.01 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pembinaan Ketahanan ekonomi

dalam Kerangka Ketahanan

Nasional

225,716,000 224,416,000 99.42 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pembinaan Ormas. OKP.

Masyarakat/Kelompok

Masyarakat dan Nirlaba

Lainnya dalam Rangka

Mendorong Ketahanan

Nasional

902,339,500 836,020,500 92.65 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Program Peningkatan Pendidikan

Politik Masyarakat

1,615,400,000 1,314,718,000 81.39 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Pembinaan Partai Politik 343,600,000 309,720,000 90.14 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Penyelenggaraan Desk Pilkada 861,680,000 672,741,000 78.07 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Penguatan pendidikan politik

bagi Ormas. OKP.

Masyarakat/Kelompok

Masyarakat dan Nirlaba

Lainnya

410,120,000 332,257,000 81.01 100.00 Badan Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,

adalah:

Satuan Polisi Pamong Praja

a). Permasalahan

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

terkendala pada Jabatan Fungsional Satpol-PP belum

terakomodir di tahun 2018 (36 orang);

2. Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Pada Tolok Ukur Cipta Kondisi

Pemeliharaan Cagar Budaya Kesultanan Banten Lama tidak

Page 162: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-44

dianggarkan di tahun 2018, merupakan kegiatan Tematik

Pembangunan Kawasan Banten Lama.

3. Kegiatan Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat disebabkan MoU antara Provinsi

Jabar-DKI Jakarta-Provinsi Banten sudah habis masa

berlakunya (Tahun 2016). MoU antar OPD di lintas Daerah.

b). Solusi

1. Tindaklanjut di tahun 2019 sudah dianggarkan sebesar 250 juta,

anggaran ini belum optimal karena belum mencakup semua yg

diperlukan/dibutuhkan.

2. Tindak Lanjut sesuai PP 28 Tahun 2018 MoU oleh Kepala

Daerah sedangkan yang Kerjasamanya oleh Kepala OPD

disetiap daerah masing-masing yang menanganinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a). Permasalahan

1. Keterlambatan Penyelesaian Administrasi Keungan ( SPJ ) dari

program kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli,

dikarenakan keterlambatan penyelesaian Dokumen Kontrak

maupun Administrasi lainnya;

2. Pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan

efisiensi sisa kontrak pelaksanaan pekerjaan pembuatan ruang

auditorium/teater;

3. Adanya kekeliruan dalam pengimputan RKA Perubahan 2018,

Anggaran telah diserap dan di SPJ-kan namun di Perubahan

Pagu anggaran tersebut terhapus;

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur disebabkan adanya

kesalahan pada perencanaan untuk keg. Outbond yang

seharusnya 8 hari menjadi 3 hari;

5. Adanya Keterlambatan penetapan Plt. Kepala Pelaksana BPBD

Provinsi Banten sebagai Pengguna Anggaran, sehingga tidak

Page 163: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-45

dapat dilaksanakannya Program dan Kegiatan pada bulan

Agustus dan September 2018;

6. Keterlambatan Pengesahan Pagu Anggaran Perubahan 2018,

sehingga program kegiatan yang sudah terjadwal di minggu ke-

1 dan ke-2 bulan Oktober belum bisa dilaksanakan;

7. Dalam Program Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

kesulitan mendapat Dokumen pendukung dari masing masing

Bidang terkait untuk penyusunan sebuah Dokumen Laporan,

baik Laporan Bulanan (LAPBUL, BARJAS, TEPRA), maupun

Laporan Akhir Tahun ( LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD) hal ini

menghambat terhadap kelancaran penyusunan Laporan.

b). Solusi

1. Segera melakukan perbaikan dan Penyelesaian terhadap

Administrasi dimaksud dengan tidak terlepas koordinasi dan

konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Banten;

2. Dilakukan Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah sebesar

Rp18.780.000.- pada bulan Desember 2018;

3. Melakukan penjadwalan ulang terhadap program kegiatan

pada Triwulan III bulan Agustus – September 2018,

dilaksanakan pada Triwulan IV Oktober – Desember 2018;

4. Dilakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan dimaksud dan

dilaksanakan pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan Oktober;

5. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan bidang, serta

mengusulkan kepada Pimpinan untuk mengingatkan PPTK dan

pejabat diatasnya, supaya memberikan arsip Laporan

pelaksanaan Program Kegiatan dari bidang serta dokumen

dokumen yang diperlukan untuk penyusunan Laporan BPBD.

Page 164: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-46

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a). Permasalahan

Permasalahan pada kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada

disebabkan Domlak APBD TA. 2018 untuk Fullboard tidak boleh

dilaksanakan. Ada satu tolok ukur dua sub tolok ukur yang tidak

dilaksanakan.

b). Solusi

Kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada tidak dilaksanakan dan

sisa anggaran yang tidak diserap disilpakan.

4.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung

oleh 7 program dan 32 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial

Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp33.476.240.000,- dan realisasi sebesar Rp32.533.179.442,- atau sebesar

97,18% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.6

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Sosial)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

Bidang Sosial 33,476,240,000 32,533,179,442 97.18 100.00

Program Tata Kelola

Pemerintahan

7,126,521,200 6,807,001,728 95.52 100.00 Dinas Sosial

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

49,800,000 49,716,000 99.83 100.00 Dinas Sosial

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

497,880,000 488,980,000 98.21 100.00 Dinas Sosial

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

149,682,000 148,782,000 99.40 100.00 Dinas Sosial

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

245,375,000 240,180,400 97.88 100.00 Dinas Sosial

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3,608,703,000 3,449,749,211 95.60 100.00 Dinas Sosial

Page 165: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-47

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Kapasitas Aparatur 439,851,200 414,120,800 94.15 100.00 Dinas Sosial

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

612,480,000 573,832,660 93.69 100.00 Dinas Sosial

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

20,000,000 19,745,000 98.73 100.00 Dinas Sosial

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Perlindungan

Sosial

129,400,000 129,200,000 99.85 100.00 Dinas Sosial

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Perlindungan Sosial

149,650,000 142,022,800 94.90 100.00 Dinas Sosial

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Perlindungan Sosial

344,500,000 326,047,505 94.64 100.00 Dinas Sosial

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Perlindungan Sosial

50,000,000 48,650,000 97.30 100.00 Dinas Sosial

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Pemulihan

dan Pengembangan Sosial

148,600,000 148,600,000 100.00 100.00 Dinas Sosial

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pemulihan dan Pengembangan

Sosial

200,000,000 198,700,000 99.35 100.00 Dinas Sosial

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pemulihan dan Pengembangan

Sosial

430,600,000 378,675,352 87.94 100.00 Dinas Sosial

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pemulihan dan Pengembangan

Sosial

50,000,000 50,000,000 100.00 100.00 Dinas Sosial

Program Rehabilitasi Sosial 2,803,857,400 2,510,557,424 89.54 100.00 Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Anak dan

Lanjut Usia

1,427,415,000 1,143,607,000 80.12 100.00 Dinas Sosial

Rehabilitasi Tuna Sosial dan

Korban Perdagangan Orang

746,874,400 741,785,424 99.32 100.00 Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas

629,568,000 625,165,000 99.30 100.00 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Sosial 5,662,892,000 5,445,422,648 96.16 100.00 Dinas Sosial

Pemberdayaan Sosial

Perorangan. Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat

2,926,125,000 2,799,974,000 95.69 100.00 Dinas Sosial

Kepahlawanan. Keperintisan.

Kejuangan. Kesetiakawanan

dan Restorasi Sosial (K3RS)

390,067,000 305,551,648 78.33 100.00 Dinas Sosial

Penyuluhan Kesejahteraan

Sosial dan Pengelolaan Sumber

Dana Sosial

2,346,700,000 2,339,897,000 99.71 100.00 Dinas Sosial

Page 166: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-48

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

13,657,860,400 13,587,352,745 99.48 100.00 Dinas Sosial

Pengelolaan Data Kemiskinan.

PMKS dan PSKS

309,181,000 306,081,000 99.00 100.00 Dinas Sosial

Perlindungan Sosial Korban

Bencana

2,244,014,400 2,183,372,700 97.30 100.00 Dinas Sosial

Jaminan Sosial Keluarga 11,104,665,000 11,097,899,045 99.94 100.00 Dinas Sosial

Program Penanganan Fakir Miskin 1,545,318,000 1,520,269,000 98.38 100.00 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin

Perdesaan

976,596,000 964,707,000 98.78 100.00 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin

Perkotaan

298,896,000 296,646,000 99.25 100.00 Dinas Sosial

Penanganan Fakir Miskin

Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

269,826,000 258,916,000 95.96 100.00 Dinas Sosial

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Dalam Panti

926,055,000 918,400,000 99.17 100.00 Dinas Sosial

Bimbingan Sosial dan Pelatihan

Keterampilan pada BP2S

438,670,000 438,170,000 99.89 100.00 Dinas Sosial

Penerimaan Peserta Bimbingan

Sosial dan Keterampilan pada

Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

487,385,000 480,230,000 98.53 100.00 Dinas Sosial

Program Pelayanan dan

Perlindungan Sosial Dalam Panti

1,753,736,000 1,744,175,897 99.45 100.00 Dinas Sosial

Pelayanan dan Perlindungan

Sosial pada Balai Perlindungan

Sosial

1,525,592,000 1,516,122,147 99.38 100.00 Dinas Sosial

Penerimaan dan Penyaluran

pada Balai Perlindungan Sosial

228,144,000 228,053,750 99.96 100.00 Dinas Sosial

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang

Sosial yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Terdapat Tolok Ukur Rehabilitasi Sosial Anak dengan Sub

Tolok Ukur Penanganan Kedaruratan Anak sebesar

Rp150.000.000,- dan Tolok Ukur Rehabilitasi Sosial lanjut Usia

dengan Sub Tolok Ukur Hari Lanjut Usia Nasional Tk. Provinsi

Banten sebesar Rp42.000.000,- tidak dapat dicairkan karena

Kesalahan kode rekening yang seharusnya berupa barang

Page 167: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-49

untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi pada

DPA berupa uang;

2. Pada Kegiatan Kepahlawanan, keperintisan, Kejuangan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) terdapat Tolok

Ukur Bimbingan Peningkatan dan Pengembangan

Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan

Restorasi Sosial (K3KRS) Melalui Guru sebesar Rp33.000.000,-

yang tidak dapat diserap karena kegiatana tersebut dialihkan ke

Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Serta Tolok Ukur

Peringatan Hari Pahlawan 10 November sebesar Rp50.869.000,-

yang rencananya akan diselenggarakan didua lokasi hanya

dilaksaknakan di satu lokasi yaitu Taman Makan Pahlawan

Ciceri;

3. Pada Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat terdapat Tolok Ukur Pembinaan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Tolok Ukur

Seleksi Penerima Padmamitra Award Tingkat Provinsi sebesar

Rp8.250.000,- dan Tolok Ukur Pemberdayaan Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) sebesar Rp11.150.000,-

keduanya pada kode rekening Belanja Perlengkapan Peserta,

Sewa Mobilitas Darat tidak dapat diserap karena kegiatan

berlangsung on the spot dan menggunakan mobil dinas;

4. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan

yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.

b). Solusi

1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2019 lebih di

pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam

pelaksanaan program dan anggaran terutama pada Belanja

Tidak Langsung yang menjadi penyumbang terbesar SILPA;

Page 168: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-50

2. Dalam proses perencanaan kegiatan agar lebih teliti dan jeli

menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan rincian per tolok

ukur agar tidak ada kegiatan yang tidak terserap;

3. Dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi

dengan data dukung yang valid dan terukur.

4.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan

17 Urusan Bidang, 44 program dan 272 kegiatan yang tersebar di 13 (tiga belas)

Perangkat Daerah, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas

Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas

Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan

Pelayanan Dasar sebesar Rp290.486.048.000,- dan realisasi sebesar

Rp268.961.392.283,- atau sebesar 92,59% dengan realisasi fisik sebesar 98,33%.

Adapun Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

4.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga

Kerjaan didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan

pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp38.291.360.000,- dan realisasi

sebesar Rp35.251.359.663,- atau sebesar 92,06% dengan realisasi fisik

sebesar 99.33%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 169: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-51

Tabel 4.2.1

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Ketenagakerjaan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Ketenaga Kerjaan 38,291,360,000 35,251,359,663 92.06 99.33

Program Tata Kelola Pemerintahan 21,347,135,500 19,268,889,963 90.26 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

20,110,000 19,600,000 97.46 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

58,150,000 56,822,500 97.72 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,950,000,000 1,803,886,400 92.51 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,429,965,000 1,379,291,383 96.46 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7,080,054,950 5,617,968,554 79.35 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Kapasitas Aparatur 200,000,000 198,003,000 99.00 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,471,600,000 1,471,599,221 100.00 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Latihan Kerja

Industri

4,222,800,000 4,027,365,485 95.37 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Latihan Kerja Industri

1,200,000,000 1,095,354,000 91.28 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Latihan

Kerja Industri

3,402,324,800 3,292,629,420 96.78 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

312,130,750 306,370,000 98.15 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Program Pelatihan dan

Peningkatan Produktivitas Tenaga

Kerja

3,796,056,000 3,645,911,500 96.04 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Pelatihan dan

Pemagangan

2,650,356,000 2,615,345,000 98.68 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pengembangan Produktivitas

Tenaga Kerja

703,700,000 596,306,500 84.74 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Page 170: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-52

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengembangan Kelembagaan

dan Akreditasi

442,000,000 434,260,000 98.25 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Program Peningkatan Hubungan

Industri dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

3,270,800,000 3,184,195,000 97.35 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Tenaga Kerja

1,060,800,000 1,026,050,000 96.72 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Pemasyarakatan

Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja

884,000,000 872,550,000 98.70 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyiapan Pelaksanaan

Penetapan UMP

1,326,000,000 1,285,595,000 96.95 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Program Pengawasan

Ketenagakerjaan

3,559,226,000 3,271,352,800 91.91 96.90 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Pengawasan

Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

953,958,000 746,597,000 78.26 87.58 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Pengawasan

Norma Kerja

825,268,000 792,762,000 96.06 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pengawasan Ketenagakerjaan 1,368,000,000 1,350,900,000 98.75 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Peningkatan Penegakan Hukum

Ketenagakerjaan

412,000,000 381,093,800 92.50 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Program Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

3,021,210,000 2,866,890,400 94.89 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyebarluasan dan

Pengembangan Pasar Kerja

988,010,000 948,125,000 95.96 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pembinaan dan Penempatan

Tenaga Kerja

1,237,600,000 1,201,500,000 97.08 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Penyiapan. Penempatan dan

Pembinaan Transmigrasi

795,600,000 717,265,400 90.15 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Program Pelayanan Pelatihan

Tenaga Kerja Industri

3,296,932,500 3,014,120,000 91.42 99.09 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pencari Kerja

BLKI Provinsi Banten

2,893,557,500 2,701,386,000 93.36 98.17 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Pengembangan dan Pemasaran

BLKI Provinsi Banten

403,375,000 312,734,000 77.53 100.00 Dinas Ketenaga

Kerjaan dan

Transmigrasi

Page 171: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-53

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga

Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian

realisasi keuangan tidak terserap seluruhnya, hal ini disebabkan

karena efesiensi kontrak dan efesiensi belanja makan dan

minum, efesiensi sewa fasilitas kamar/ruang, efesiensi uang

saku, efesiensi transportasi perjalanan dinas, efesiensi

narasumber, dan lain-lain. Solusi agar semua pihak terkait

pengelolaan program dan kegiatan yang sudah menjadi tugas

pokok dan fungsi, baik dari koordinator PPTK, PPTK,

pelaksana administrasi dan pelaksana teknis;

2. Pada kegiatan Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi

Banten rata-rata dari lima tolok ukur kegiatan tidak terserap

terkait uang saku peserta, efesiensi SPK, partisipasi Job Fair yang

kebetulan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan, karena adanya

penerimaan calon tenaga kerja melalui kerjasama dengan

beberapa perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi

Banten dalam perekrutan. Seleksi yang diadakan dibeberapa

OPD, seperti: Bappeda, Inspektorat, Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Banten, Pendopo SETDA Provinsi

Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan beberapa tempat di

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab/Kota.

b). Solusi

1. Koordinator PPTK, PPTK, pelaksana administrasi dan

pelaksana teknis perlu kemampuan untuk memahami

permasalahan secara detail terkait program dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya, sehingga permasalahan dimasa

akan datang tidak dapat terulang lagi;

Page 172: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-54

2. Perlu adanya konsistensi dalam perencanaan, penganggaran

dan pengendalian diinternal OPD maupun dilingkup.

Pemerintah Provinsi Banten.

4.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3

program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp23.303.456.800,- dan realisasi sebesar Rp21.499.862.487,- atau sebesar

92,26% dengan realisasi fisik sebesar 99,63%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.2

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

23,303,456,800 21,499,862,487 92.26 99.63 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Program Tata Kelola

Pemerintahan

9,288,579,100 8,102,670,135 87.23 98.89 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

21,800,000 21,800,000 100.00 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

87,560,800 87,439,800 99.86 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Page 173: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-55

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

2,082,734,525 1,907,192,088 91.57 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

408,786,500 289,929,004 70.92 90.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

4,676,088,075 4,003,720,100 85.62 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

62,226,000 61,976,000 99.60 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Rapat Koordinasi Kedalam

dan Keluar Daerah

1,568,856,000 1,414,804,943 90.18 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

79,932,000 78,153,000 97.77 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Penyediaan Data dan

Informasi Pembangunan

300,595,200 237,655,200 79.06 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Program Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Sejahtera

9,549,529,300 9,012,668,800 94.38 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Perencanaan dan penyediaan

data gender dan anak

510,741,500 478,996,500 93.78 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Peningkatan kualitas hidup

perempuan

7,624,115,800 7,155,806,800 93.86 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Peningkatan kualitas keluarga 1,414,672,000 1,377,865,500 97.40 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Page 174: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-56

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

4,465,348,400 4,384,523,552 98.19 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak,

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Peningkatan pencegahan

kekerasan terhadap

perempuan

1,798,361,000 1,779,556,152 98.95 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Perlindungan dan

peningkatan tumbuh kembang

anak

1,423,277,400 1,386,257,400 97.40 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Perlindungan khusus

terhadap anak

1,243,710,000 1,218,710,000 97.99 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Sisa Anggaran terkait dengan Pengadaan Personal Komputer

sebanyak 2 unit pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran, disebabkan terdapat kenaikan harga

satuan barang setelah ditetapkannnya DPPA Tahun Anggaran

2018;

2. Kegiatan Pemeliharan Sarana dan Prasarana Perkantoran,

terdapat kesalahan kode rekening alat perlengkapan kantor

masih teranggarkannya pemeliharaan kendaraan oprasional

dalam tahap proses penghapusan;

3. Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, antara

lain :

Page 175: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-57

- Pada kode rekening makan minum kegiatan di serap

menyesuaikan usulan kegiatan teknis bidang;

- Anggaran untuk stan banten expo terdapat silpa;

- Belanja jasa pemasangan tv cabel tidak terserap serap, karena

adanya kendala teknis.

4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar

Daerah, disebabkan adanya penyesuaian usulan kegiatan

Bidang;

5. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

terdapat Efisiensi Nilai kontrak, efisiensi belanja narasumber

karena di sesuaikan dengan kebutuhan;

6. Pada tolok ukur kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional, kegiatan Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK,

Penyediaan BBM, disebabkan karena PPTK tidak

memperhatikan catatan atas kepemilikan asset/barang yang

dikuasai oleh SKPD dan tidak melakukan revisi target pada saat

penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018;

7. Tolok ukur kegiatan Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan

Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi

Banten, kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui

Rapat Kinerja Teknis Pengurus, kegiatan Seleksi dan

Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak nasional (FAN),

kegiatan Bimtek ADB, kegiatan Rakor Pengelolaan SIAK,

kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Bimbingan

Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office), dan

kegiatan Bimbingan Teknis PIAK, hal tersebut disebabkan

karena PPTK tidak menyesuaikan dengan target kinerja output

yang telah dihapus pada saat penyusunan RKA Perubahan

Tahun Anggaran 2018;

Page 176: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-58

8. Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

meliputi :

- Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK)

tidak diikuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum

pelaksanaan kegiatan;

- Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun

moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka

Acuan Kegiatan.

b). Solusi

Solusi untuk mengurangi tingginya anggaran yang tidak digunakan

dalam pelaksanaan program/kegiatan diantaranya :

1. Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara

utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);

2. Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan

anggaran serta tahapan proses persipan, pelakanaan dan

pelaporan kegiatan;

3. Usulan anggaran agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan

sesuai domlak APBD

4. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

5. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan

ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;

6. Meningkatkan kapasitas personil pelaksana dalam penyusunan

perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

4.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja

Page 177: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-59

Langsung sebesar Rp10.792.690.000,- dan realisasi sebesar

Rp9.899.763.720,- atau sebesar 91,73% dengan realisasi fisik sebesar

99,94%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.3

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pangan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD

/ OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Pangan 10,792,690,000 9,899,763,720 91.73 99.94

Program Tata Kelola Pemerintahan 5,899,526,600 5,262,860,920 89.21 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

85,812,600 62,796,600 73.18 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

269,725,000 253,792,500 94.09 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

745,102,400 726,163,400 97.46 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,199,580,100 1,111,127,600 92.63 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

1,850,528,500 1,717,378,910 92.80 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 91,000,000 82,700,000 90.88 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,410,558,000 1,063,840,710 75.42 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

25,000,000 24,434,000 97.74 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

222,220,000 220,627,200 99.28 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

989,783,400 891,095,900 90.03 99.74 Dinas

Ketahanan

Pangan

PengelolaanKetersediaanPangan

Daerah

163,564,400 154,064,400 94.19 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Page 178: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-60

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD

/ OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan Sumberdaya

Pangan

192,250,000 184,525,000 95.98 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pembinaan dan Penanganan

Kerawanan Pangan

378,175,000 375,775,000 99.37 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Peningkatan Kapasitas Dewan

Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Banten

255,794,000 176,731,500 69.09 98.96 Dinas

Ketahanan

Pangan

Program Peningkatan

Keterjangkauan Pangan

2,160,734,000 2,076,624,000 96.11 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pengelolaan Penataan Harga

Pasar

169,979,000 169,979,000 100.00 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pengelolaan dan Pengembangan

Cadangan Pangan

1,505,120,000 1,421,010,000 94.41 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pengelolaan dan Pengembangan

Distribusi Pangan

485,635,000 485,635,000 100.00 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pengendalian Bantuan Beras

Sejahtera (RASTRA)

- - - - Dinas

Ketahanan

Pangan

Program Perlindungan Konsumen

Pangan

1,742,646,000 1,669,182,900 95.78 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pembinaan dan Pengembangan

Konsumsi Pangan

490,610,000 480,178,800 97.87 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pembinaan dan Pengembangan

Diversifikasi Pangan

659,780,000 631,794,000 95.76 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Pembinaan dan Pengawasan

Keamanan Pangan

592,256,000 557,210,100 94.08 100.00 Dinas

Ketahanan

Pangan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat sisa

anggaran sebesar 8,27% dari pagu anggaran, hal ini diakibatkan

adanya efesiensi belanja dan sisa kontrak;

Page 179: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-61

2. Permasalahan umum terkait kegiatan pada urusan Wajib non

Pelayanan Dasar, meliputi:

a) Ketersediaan Pangan :

- Kebutuhan pangan terus meningkat;

- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan

non pertanian;

- Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat

kerusakan lingkungan;

- Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.

b) Kerawanan pangan merupakan ancaman bagi ketahanan

pangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, timpangnya

tingkat penghasilan, pengangguran, kemiskinan serta kondisi

geografis wilayah Banten sangat rawan terjadinya bencana

alam, seperti gempa, banjir, dan longsor yang dapat

berakibat pada kerawanan pangan pada masyarakat.

c) Konsumsi dan keamanan pangan, permasalahannya antara

lain:

- Masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba

(ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan

bermutu;

- Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan

pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan

pedoman masih terbatas;

- Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar

dari pelaku usaha dan PSAT diperedaran belum jelas

diterapkan, sehingga belum terjamin keamanan

pangannya untuk dikonsumsi masyarakat; dan

- Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar

hukum di bidang pangan segar serta koordinasi lintas

sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan

belum optmal.

Page 180: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-62

d) Permasalahan di bidang distribusi pangan antara lain :

- Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk

menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil,

yang berakibat pada tinginya ongkos angkut;

- Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukan oleh

Coefficient Of Variation (CV), yang berakibat pada inflasi.

b). Solusi

1. Solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada kegiatan

(belanja langsung), akan dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

- Pengumuman lelang melalui sistem umum rencana

pengadaan (SIRUP) dilakukan lebih awal.

- Penetapan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang

Penunjukan/penetapan PPTK lebih cepat.

- Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jadwal pada

Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang sudah

ditetapkan.

2. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa

mengenai ketersediaan, penanganan daerah rawan pangan, di

Provinsi Banten akan terus dimaksimalkan.

3. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa

mengenai konsumsi dan keamanan pangan di Provinsi Banten

akan terus diopfimalkan.

4. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa

mengenai distribusi pangan di Provinsi Banten akan terus

dioptimlkan.

5. Upaya-upaya pembinaan terhadap organisasi/kelembagaan

petani/poktan/gapoktan/PUPM/LDPM (pelaku usaha/pelaku

utama) yang tidak hanya dominan sebagai wadah pembinaan

teknis dan sosial menjadi organisasi/kelembagaan yang juga

berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan

Page 181: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-63

hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di

perdesaan.

4.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan

Hidup didukung oleh 2 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp19.759.778.000,- dan

realisasi sebesar Rp18.862.450.762,- atau sebesar 95,46% dengan realisasi

fisik sebesar 99,82%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.4

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Lingkungan Hidup)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Lingkungan Hidup 19,759,778,000 18,862,450,762 95.46 99.82

Program Tata Kelola

Pemerintahan

14,344,602,100 13,675,030,922 95.33 99.64 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

47,564,000 45,314,000 95.27 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

167,200,000 156,280,000 93.47 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

224,300,000 208,175,320 92.81 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2,119,315,000 2,053,616,400 96.90 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

5,738,080,000 5,534,966,928 96.46 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 130,000,000 129,991,000 99.99 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Page 182: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-64

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,486,768,100 1,486,724,275 100.00 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

43,650,000 43,376,000 99.37 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

236,450,000 233,475,000 98.74 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada UPT Laboratorium

Lingkungan

27,000,000 26,500,000 98.15 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Laboratorium Lingkungan

390,000,000 375,026,253 96.16 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT

Laboratorium Lingkungan

459,300,000 436,733,200 95.09 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada UPT

Laboratorium Lingkungan

125,860,000 108,184,688 85.96 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Perbenihan

dan Proteksi Tanaman

Kehutanan

322,750,000 317,934,000 98.51 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Kehutanan

250,075,000 226,577,472 90.60 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Kehutanan

287,512,000 267,569,330 93.06 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Kehutanan

90,000,000 87,332,700 97.04 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor padaBalai Pengolahan

Hutan Wilayah Lebak dan

Tangerang

350,000,000 312,466,695 89.28 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor padaBalai

Pengolahan Hutan Wilayah

Lebak dan Tangerang

200,000,000 175,224,000 87.61 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran padaBalai

Pengolahan Hutan Wilayah

Lebak dan Tangerang

297,400,000 237,349,045 79.81 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah padaBalai

Pengolahan Hutan Wilayah

Lebak dan Tangerang

43,900,000 43,900,000 100.00 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Page 183: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-65

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Pengolahan

Hutan Wilayah Pandeglang.

Serang dan Cilegon

200,000,000 114,050,000 57.03 89.47 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengolahan Hutan Wilayah

Pandeglang. Serang dan Cilegon

140,000,000 129,768,000 92.69 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengolahan Hutan Wilayah

Pandeglang. Serang dan Cilegon

314,200,000 308,770,516 98.27 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pengolahan Hutan Wilayah

Pandeglang. Serang dan Cilegon

100,000,000 99,928,000 99.93 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Pengelolaan

Taman Hutan Raya Banten

41,450,000 37,825,000 91.25 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengelolaan Taman Hutan Raya

Banten

180,000,000 175,993,000 97.77 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengelolaan Taman Hutan Raya

Banten

247,368,000 226,670,100 91.63 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pengelolaan Taman Hutan Raya

Banten

84,460,000 75,310,000 89.17 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Program Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup

5,415,175,900 5,187,419,840 95.79 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan hidup

1,212,092,800 1,147,921,500 94.71 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3

746,000,000 729,670,000 97.81 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pemeliharaan Lingkungan

Hidup

1,239,000,000 1,175,708,000 94.89 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Perencanaan dan pengkajian

dampak lingkungan hidup

530,000,000 514,215,000 97.02 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pelayanan pengaduan dan

penegakan hukum

458,640,000 447,626,000 97.60 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Peningkatan kapasitas

lingkungan hidup

348,310,000 319,700,000 91.79 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Page 184: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-66

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Jaminan Mutu

Laboratorium Lingkungan

301,310,000 287,206,240 95.32 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengujian dan analisa

laboratorium lingkungan

579,823,100 565,373,100 97.51 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai

Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon

diakibatkan kesalahan kode rekening untuk sewa gedung;

2. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu

perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang

mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan

kegiatannya;

3. Masih minimnya tenaga pengadministrasian umum sehingga

menghambat proses pelaksanaan penggadmisnistrasian

kegiatan (SPJ) pada beberapa kegiatan;

4. Masih adanya proses penataan/pelimpahan asset dinas ke

beberapa OPD lain yang secara tidak langsung berpengaruh

terhadap serapan anggaran kegiatan terkait;

5. Adanya efisiensi anggaran diperubahan anggaran yang

berpengaruh terhadap serapan anggaran;

6. Masih terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan

IV.

Page 185: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-67

b). Solusi

1. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan

pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta

peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak

ketiga);

2. Perlunya upaya peningkatan sumberdaya manusia khusunya

tenaga administrasi umum di beberapa sub bagian pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Peningkatan upaya penyelesaian administrasi pelimpahan asset

dinas;

4. Meminimalisir terjadinya efisiensi anggaran dengan

mengoptimalkan proses perencanaan anggaran yang lebih baik;

5. Dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pelaksana teknis

kegiatan kedepan perlu memperhatikan Rencana Operasional

Kegiatan atau (ROK).

4.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi

Kependudukan dan Capil.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi

Kependudukan dan Capil didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan

yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.807.906.200,-

dan realisasi sebesar Rp1.565.127.131,- atau sebesar 86,57% dengan

realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 186: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-68

Tabel 4.2.5

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi

Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Administrasi

Kependudukan dan Capil

1,807,906,200 1,565,127,131 86.57 100.00

Program Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil

1,807,906,200 1,565,127,131 86.57 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pembinaan administrasi sebagai

basis data dan informasi

kependudukan

98,358,000 97,888,000 99.52 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pembinaan administrasi sebagai

data dan informasi pencatatan

sipil

161,138,000 153,438,000 95.22 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pembinaan dan peningkatan

layanan data dan informasi

kependudukan dan catatan sipil

263,034,000 238,217,000 90.57 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pembinaan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan di

Kabupaten/Kota (DAK)

680,604,100 552,482,400 81.18 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pembinaan Penyelenggaraan

Catatan Sipil di Kabupaten/Kota

(DAK)

185,463,500 174,044,300 93.84 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Pembinaan Pengelolaan SIAK

Kabupaten/Kota (DAK)

419,308,600 349,057,431 83.25 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

Page 187: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-69

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) terdapat efisiensi

uang saku peserta 16 juta, perlengkapan peserta dan narsum,

serta SPPD;

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)

disebabkan dalam pedoman pelaksanaan APBD perjalanan

Dinas kunjungan kerja maksimal 2 kali.

b). Solusi.

Solusi yang dapat dilakukan kedepan dalam proses Perencanaan

dan penganggaran tahun berikutnya lebih cermat dan telit sesuai

peraturan yang berlaku.

4.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang

Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 4 program dan 20

kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp14.958.950.000,- dan realisasi sebesar Rp12.199.977.904,- atau sebesar

81,56% dengan realisasi fisik sebesar 97,96%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.6

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa

14,958,950,000 12,199,977,904 81.56 97.96

Page 188: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-70

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Tata Kelola Pemerintahan 6,947,056,600 5,861,475,654 84.37 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

23,640,000 23,640,000 100.00 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

185,800,000 165,070,000 88.84 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,721,181,500 1,640,285,500 95.30 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

300,000,000 283,789,100 94.60 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,674,462,000 1,985,034,249 74.22 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur 41,750,000 41,750,000 100.00 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,819,843,100 1,545,783,805 84.94 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

25,000,000 24,000,000 96.00 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

155,380,000 152,123,000 97.90 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Program Peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

2,844,027,400 2,424,003,250 85.23 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pembinaan dan Pengembangan

Masyarakat Desa

839,835,000 758,280,000 90.29 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penataan dan Pengembangan

Potensi Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

392,340,000 315,900,000 80.52 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penataan dan Pengembangan

Pelaku Ekonomi Desa

325,000,000 311,610,000 95.88 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Page 189: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-71

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pendampingan Tenaga

Profesional Terhadap

Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa

256,552,400 230,141,250 89.71 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pembinaan dan Pengembangan

dalam Pemanfaatan Teknologi

Tepat Guna

1,030,300,000 808,072,000 78.43 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Program Peningkatan

Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

4,360,200,000 3,321,602,000 76.18 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan

Hukum Adat

225,180,000 178,570,000 79.30 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penataan dan Pembinaan

Lembaga Adat Menuju Desa

Adat

133,200,000 131,600,000 98.80 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pembinaan dan Advokasi

Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa/Kelurahan

4,001,820,000 3,011,432,000 75.25 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam Membangun

Desa

807,666,000 592,897,000 73.41 91.82 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Penataan. Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan

360,434,000 316,624,000 87.85 88.81 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pembinaan dan Penataan Badan

Kerjasama Desa

183,240,000 49,481,000 27.00 86.65 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Pembinaan dan Pengembangan

Partisipatif Pembangunan Desa

263,992,000 226,792,000 85.91 100.00 Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal,

disebabkan karena beberapa kendala diantaranya :

Page 190: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-72

1. Program-program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

Tugas, Pokok dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

sehingga pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur;

2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar

(74,22%), hal ini disebabkan adanya rapat-rapat fasilitasi

kegiatan PKK yang tidak jadi dilaksanakan sehingga

menimbulkan efisiensi anggaran pada rekening belanja

makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp.507.426.550,-;

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna, disebabkan karena Tolok Ukur Penataan

dan Pemanfaatan Hasil Teknologi Tepat Guna, dikarenakan

pada kegiatan tentang Tingkat Nasional di Provinsi Bali, Kab.

Lebak dan Kota Tangerang tidak ikut serta pada Even ini

sehingga stand yang semula direncanakan sebanyak 15 hanya

terealisasi 10 stand, hal ini berdampak pada penyerapan

anggaran Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Sewa Tenda dan

Belanja Dekorasi;

4. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan

Hukum Adat disebabkan Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sebesar (79,30%),

terdapat efisiensi anggaran dari Belanja Perlengkapan Peserta,

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan dan Belanja Uang Saku;

5. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa/Kelurahan, Progres Realiasasi Keuangan

hanya mencapai 75,25% hal ini disebabkan karena Tolok Ukur

Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dari 6 titik

lokasi yang dianggarkan hanya 4 titik lokasi yang dilaksanakan,

karena 2 Kota yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang tidak

melaksanakan Kegiatan BBGRM;

6. Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan, Progres Realisasi Keuangan

Page 191: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-73

hanya mencapai 87,85%, hal ini disebabkan karena Tolok Ukur

Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, karena terdapat 2

(dua) OPD yang melaksanakan Lomba Desa/Kelurahan, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Lomba

Desa, sedangkan Lomba Kelurahan dilaksanakan oleh Biro

Pemerintahan Setda Provinsi Banten;

7. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa

Progres Realisasi Fisik hanya mencapai 86,65% dan Realisasi

Keuangan hanya mencapai 27,00%, hal ini disebabkan antara

lain :

- Tolok Ukur Penyusunan Profil BKAD, tidak dapat diserap,

karena pada batas akhir pengajuan anggaran, Output atau

hasil dari Penyusunan Profil BKAD tersebut belum ada.

- Terdapat Efisiensi Anggaran pada 2 Tolok Ukur lainnya,

seperti Sewa Tenda, Kursi, Ac dan lainnya.

b). Solusi.

Pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai

berikut :

1. Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda

Provinsi Banten, agar Penempatan Pejabat Eselon IV

disesuaikan dengan Nama Bidang dan Program yang ada di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappeda dan

Biro Organisasi terkait Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan,

apakah kewenangan Dinas Teknis atau Biro;

3. Harus dilakukan koordinasi dengan Kab/kota agar di tahun

selanjutnya dapat mengirimkan peserta lomba tentang tingkat

Nasional, dan sangat mengaharapkan adanya kerjasama dengan

pemerintah kabupaten dan kota serta dukungan dari

pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah anggaran, sehingga

alat-alat tentang ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan

Page 192: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-74

secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

baik melalui sosialisasi, pelatihan dan penguatan kelembagaan

posyantek dan warung telekomunikasi desa sebagai pusat

pengembangan dan penguatan teknologi di pedesaan;

4. Proses Perencanaan Penganggaran tahun berikutnya di

sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;

5. Tolok Ukur Penyusunan Profil BKAD pada kegiatan Pembinaan

dan Penataan Badan Kerjasama Desa dianggarkan kembali

ditahun 2019 dengan prioede profil 2018 dan 2019.

4.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1

program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp1.801.467.000,- dan realisasi sebesar Rp1.746.069.800,- atau sebesar

96,92% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.7

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi

Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

1,801,467,000 1,746,069,800 96.92 100.00

Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana

1,801,467,000 1,746,069,800 96.92 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Page 193: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-75

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi

Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemetaan dan pengendalian

kuantitas penduduk

453,017,000 450,578,000 99.46 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Advokasi. Komunikasi.

Informasi dan Edukasi Keluarga

Berencana

569,240,000 564,595,000 99.18 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan keluarga Berencana

779,210,000 730,896,800 93.80 100.00 Dinas Pemberdayaan

Perempuan.

Perlindungan Anak.

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

4.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang

Perhubungan didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.680.000.000,- dan realisasi

sebesar Rp47.454.983.877,- atau sebesar 95,52% dengan realisasi fisik

sebesar 98,83%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.8

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Perhubungan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Perhubungan 49,680,000,000 47,454,983,877 95.52 98.83

Program Tata Kelola

Pemerintahan

13,927,819,825 12,898,358,042 92.61 97.25 Dinas

Perhubungan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

137,000,000 130,683,500 95.39 100.00 Dinas

Perhubungan

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

470,000,000 408,897,700 87.00 100.00 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

377,845,105 249,858,298 66.13 67.00 Dinas

Perhubungan

Page 194: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-76

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,512,584,720 1,433,646,820 94.78 100.00 Dinas

Perhubungan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

8,233,120,000 7,830,032,010 95.10 100.00 Dinas

Perhubungan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 140,000,000 114,520,000 81.80 100.00 Dinas

Perhubungan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,360,900,000 1,211,691,954 89.04 100.00 Dinas

Perhubungan

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

25,000,000 24,771,800 99.09 100.00 Dinas

Perhubungan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Pelayanan Perhubungan Darat

Serang

450,000,000 446,701,000 99.27 100.00 Dinas

Perhubungan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT

Pelayanan Perhubungan Darat

Serang

818,120,000 709,337,960 86.70 100.00 Dinas

Perhubungan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Pelayanan Perhubungan Darat

Serang

200,000,000 136,728,300 68.36 100.00 Dinas

Perhubungan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

203,250,000 201,488,700 99.13 100.00 Dinas

Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan

Penyelenggaraan Perhubungan

4,051,686,000 4,049,679,000 99.95 100.00 Dinas

Perhubungan

Perencanaan dan

Pengembangan Jaringan

Transportasi

3,190,815,000 3,189,415,000 99.96 100.00 Dinas

Perhubungan

Pengembangan Prasarana

Transportasi

472,740,000 472,207,000 99.89 100.00 Dinas

Perhubungan

Pengembangan Sarana

Transportasi dan Kelengkapan

Jalan

388,131,000 388,057,000 99.98 100.00 Dinas

Perhubungan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

5,249,682,527 4,626,082,222 88.12 95.74 Dinas

Perhubungan

Peningkatan Pelayanan

Angkutan Barang dan Kereta

Api

1,762,496,527 1,740,522,222 98.75 100.00 Dinas

Perhubungan

Peningkatan Pelayanan

Angkutan Penumpang

2,474,646,000 1,926,154,000 77.84 87.23 Dinas

Perhubungan

Pembangunan dan Penataan

Sarana Prasarana

1,012,540,000 959,406,000 94.75 100.00 Dinas

Perhubungan

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

22,862,410,373 22,504,704,838 98.44 100.00 Dinas

Perhubungan

Penyelenggaraan Keselamatan

Lalu Lintas Jalan

3,447,486,273 3,402,141,088 98.68 100.00 Dinas

Perhubungan

Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas Jalan

15,135,220,100 14,953,058,050 98.80 100.00 Dinas

Perhubungan

Pengendalian dan

Penyelenggaraan Lalu lintas

Jalan

4,279,704,000 4,149,505,700 96.96 100.00 Dinas

Perhubungan

Page 195: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-77

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Peningkatan Pelayanan

Perhubungan

2,069,550,875 2,061,885,875 99.63 100.00 Dinas

Perhubungan

Pelayanan Perhubungan pada

UPT Perhubungan Darat Serang

323,600,000 323,420,000 99.94 100.00 Dinas

Perhubungan

Pengawasan dan Pengendalian

pada UPT Pelayanan

Perhubungan Darat Serang

1,745,950,875 1,738,465,875 99.57 100.00 Dinas

Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan

Perhubungan Laut dan Udara

1,518,850,400 1,314,273,900 86.53 100.00 Dinas

Perhubungan

Penyelenggaraan Keselamatan

Pelayaran dan Pengendalian

Pemantauan Angkutan Laut

377,300,400 355,920,400 94.33 100.00 Dinas

Perhubungan

Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Laut

dan Penyeberangan

772,680,000 653,997,500 84.64 100.00 Dinas

Perhubungan

Penyelenggaraan Perhubungan

Udara

368,870,000 304,356,000 82.51 100.00 Dinas

Perhubungan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor terdapat efisiensi

dari belanja barang/jasa;

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat efisiensi dari

pengiriman peserta diklat yang tadinya 5 menjadi 4 orang

untuk diklat penguji kendaraan bermotor;

3. Terdapat tolok ukur yang tidak dilaksanakan;

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berketrampilan

Khusus (kompeten);

5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;

6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan akibat dari

proses pergantian pimpinan.

b). Solusi

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, antara lain:

Page 196: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-78

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan

instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga

pelaporan;

2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat,

akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan,

serta diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal.

4.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan

Informatika.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi

dan Informatika didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp36.656.339.000,- dan realisasi sebesar Rp34.940.521.425,- atau

sebesar 95,32% dengan realisasi fisik sebesar 97,94%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.9

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Komunikasi dan Informatika)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Komunikasi dan

Informatika

36,656,339,000 34,940,521,425 95.32 97.94

Program Tata Kelola Pemerintahan 5,040,538,000 4,517,837,805 89.63 94.07 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

74,920,000 74,920,000 100.00 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Page 197: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-79

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

621,526,000 583,501,000 93.88 98.90 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

600,000,000 550,549,100 91.76 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,862,892,200 2,644,891,545 92.39 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Peningkatan Kapasitas Aparatur 128,699,800 77,873,800 60.51 72.11 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

720,000,000 553,802,360 76.92 81.58 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

22,500,000 22,300,000 99.11 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Program Pengembangan.

Pendayagunaan. Peningkatan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

12,736,064,600 11,921,455,480 93.60 99.74 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Pengembangan Sarana dan

prasarana telematika

8,674,512,500 8,423,744,000 97.11 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Pendayagunaan Telematika 188,094,000 185,464,000 98.60 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Pengelolaan TeknologiInformasi 1,622,290,000 1,505,745,000 92.82 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Pengembangan Sarana Aplikasi

Informatika

1,673,668,100 1,241,172,480 74.16 98.69 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Layanan Pengadaan Barang dan

Jasa Elektronik

577,500,000 565,330,000 97.89 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Program Peningkatan Akses dan

Kualitas Informasi Publik

18,879,736,400 18,501,228,140 98.00 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan

16,728,896,900 16,419,003,240 98.15 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Page 198: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-80

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Komunikasi kelembagaan dan

kemitraan media

2,150,839,500 2,082,224,900 96.81 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika.

Statistik dan

Persandian

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten,

adalah:

a). Permasalahan

1. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang tidak

dilaksanakan yaitu terkait pengiriman diklat aparatur, tidak

terlaksana dikarenakan dikarenakan jadwal pelaksanaan diklat

berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Internal. Sehingga

tidak dapat dilakukan pengiriman peserta diklat;

2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar

Daerah disebabkan penyerapan menyesuaikan dengan

kebutuhan;

3. Kegiatan Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika terdapat

adanya efisiensi dari honorarium narasumber serta alokasi

tenaga ahli untuk pengintergarsian aplikasi simral dan aplikasi

SIRUP tidak dapat direalisasikan karena adanya Perjanjian

Kerjasama (PKS) antara Badan Pengkajian dan Penerapan

Teknologi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Banten,

adanya efisiensi dari Tenaga Ahli Security System Pada

kegiatan Maintenance Website.

Page 199: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-81

b). Solusi

1. Harus dilaksanakan di awal tahun, sehingga pemilihan

aparatur aparatur yg dikirim lebih tepat sasaran sesuai dengan

Tupoksi;

2. Untuk lebih selektif dalam penganggaran terkait kegiatan

perjalanan dinas;

3. Kegiatan Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika tidak

menganggarkan honorarium untuk BPPT, dikarenakan adanya

Perjanjian Kerjasama (merasionalisasikan pola penganggaran).

4.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan

yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp15.463.680.000,- dan realisasi sebesar Rp13.760.722.087,- atau sebesar

88,99% dengan realisasi fisik sebesar 96,02%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.10

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Koperasi. Usaha Kecil dan

Menengah

15,463,680,000 13,760,722,087 88.99 96.02

Program Tata Kelola Pemerintahan 9,108,874,400 7,907,581,127 86.81 95.41 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

11,656,000 11,656,000 100.00 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

156,732,500 139,755,500 89.17 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Page 200: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-82

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,120,627,781 503,693,358 44.95 44.95 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

575,759,700 525,678,740 91.30 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

4,929,422,619 4,711,537,875 95.58 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan Luar Daerah

744,087,200 645,841,375 86.80 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Peningkatan Kapasitas Aparatur 172,081,000 154,879,500 90.00 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan ( Balatkop)

25,644,000 24,180,500 94.29 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balatkop

377,966,500 347,626,500 91.97 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balatkop

194,500,000 136,361,000 70.11 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balatkop

695,794,600 601,781,279 86.49 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

104,602,500 104,589,500 99.99 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Kecil

2,234,167,200 1,979,793,000 88.61 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Bina Usaha Kecil 1,517,845,200 1,352,220,000 89.09 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Peningkatan Kualitas SDM

Usaha Kecil

216,286,000 196,347,000 90.78 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Pengembangan Penguatan dan

Perlindungan Usaha Kecil

500,036,000 431,226,000 86.24 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Program Pengembangan

Kelembagaan dan Pengawasan

Koperasi

763,425,000 727,725,000 95.32 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Kelembagaan dan Perizinan 455,030,000 438,030,000 96.26 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Keanggotaan dan Penerapan

Peraturan

210,375,000 192,675,000 91.59 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Pengawasan. Pemeriksaanan

dan Penilaian Kesehatan

98,020,000 97,020,000 98.98 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Page 201: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-83

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Peningkatan Kualitas

Usaha dan pemberdayaan

Koperasi

1,768,533,000 1,696,676,600 95.94 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Bina Usaha Koperasi 1,145,750,000 1,075,598,600 93.88 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Peningkatan Kualitas SDM

Koperasi

123,300,000 122,300,000 99.19 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Pengembangan Penguatan dan

Perlindungan Koperasi

499,483,000 498,778,000 99.86 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Program Pelatihan SDM Koperasi

dan UMKM

1,588,680,400 1,448,946,360 91.20 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyelenggaraan Pelatihan

Usaha Kecil

45,921,000 44,521,000 96.95 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyelenggaraan Pelatihan

Kelembagaan dan Pengawasan

Koperasi

378,689,400 376,594,360 99.45 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Penyelenggaraan Pelatihan

Pemberdayaan Koperasi

164,070,000 164,070,000 100.00 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Peningkatan Kapasitas Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah

(DAK)

1,000,000,000 863,761,000 86.38 100.00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor tidak dapat serap

sepenuhnya dikarenakan gagal lelang pengadaan mobil

promosi KUKM pada angaran perubahan karena tidak ada

peminat;

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada

Balatkop terdapat efisiensi karena fosemajure.

Page 202: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-84

b). Solusi

1. Agar proses lelang diajukan agar sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan sehingga proses lelang tersebut menjadi

optimal dan tepat waktu;

2. Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan.

4.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman

Modal didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp14.463.830.000,- dan realisasi sebesar Rp13.373.232.982,- atau sebesar

92,46% dengan realisasi fisik sebesar 99,03%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.11

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Penanaman Modal)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Penanaman Modal 14,463,830,000 13,373,232,982 92.46 99.03

Program Tata Kelola Pemerintahan 7,258,803,160 6,585,108,982 90.72 95.14 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

7,880,000 7,880,000 100.00 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

68,920,000 65,279,200 94.72 99.68 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,307,212,000 1,258,690,900 96.29 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Page 203: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-85

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

887,470,000 578,329,850 65.17 83.33 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,442,606,760 2,210,717,018 90.51 92.92 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Peningkatan Kapasitas Aparatur 142,078,400 117,458,000 82.67 88.68 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2,346,336,000 2,291,264,014 97.65 91.67 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

50,000,000 49,190,000 98.38 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

6,300,000 6,300,000 100.00 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Program Peningkatan Iklim.

Promosi dan Kerjasama Investasi

3,867,933,240 3,655,285,000 94.50 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Penyelenggaraan Promosi dan

Kerjasama Penanaman Modal

2,857,516,000 2,702,803,100 94.59 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pengembangan Sarana dan

Prasarana Promosi

733,956,240 695,870,900 94.81 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pembinaan BUMD dan

Kerjasama Penanaman Modal

276,461,000 256,611,000 92.82 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Program Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi Penanaman

Modal

1,538,325,000 1,501,345,000 97.60 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pengembangan data potensi

penanaman modal daerah

596,016,000 596,016,000 100.00 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Perencanaan dan

pengembanganPenanaman

modal daerah

279,554,000 269,154,000 96.28 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Page 204: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-86

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengembangan Sistem

informasipenanaman modal

daerah

662,755,000 636,175,000 95.99 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Program Pelayanan Perizinan

Penaman Modal

851,631,600 830,681,600 97.54 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pelayanan Perizinan 237,200,000 230,300,000 97.09 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pelayanan Non Perizinan 437,532,600 434,936,600 99.41 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pelaporan danPengaduan

Pelayanan Perizinan

176,899,000 165,445,000 93.53 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Program Pengendalian Penanaman

Modal

947,137,000 800,812,400 84.55 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pemantauan Realisasi

Penanaman Modal

373,187,000 275,412,400 73.80 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pembinaan Penanaman Modal 267,150,000 235,950,000 88.32 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pengawasan Penanaman Modal

dan Perijinan

306,800,000 289,450,000 94.34 100.00 Dinas Penanaman

Modal dan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat

efisiensi terhadap kebutuhan pemeliharaan kendaraan (suku

cadang) tidak diserap dikarenakan kondisi kendaraan masih

bagus, komputer terawat dan tidak perlu ganti hardware;

Page 205: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-87

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat Pembatalan

Pengiriman pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi

karena tidak ada even atau kegiatan peningkatan kompetensi

penanaman modal, sehingga terjadi efisiensi Anggaran;

3. Kebijakan pelaksanaan kegiatan/rapat harus menggunakan

fasilitas pemerintah daerah, sehingga Kegiatan Pemantauan

Penanaman Modal dalam rangka penyusunan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal terhambat;

4. Terkendalanya koordinasi penyusunan DED untuk pengadaan

bangunan genset dengan dinas teknis terkait;

5. Kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal terdapat

efisiensi honorarium narasumber dan perlengkapan peserta.

b). Solusi

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang

telah ditetapkan;

2. Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;

3. Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal;

4. Mengusulkan pengecualian untuk Kegiatan Pemantauan

Penanaman Modal dalam rangka penyusunan Laporan

Kegiatan Penanaman Modal agar dapat dilaksanakan diluar

fasilitas pemerintah daerah.

4.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah

Raga.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan

dan Olah Raga didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp34.977.610.000,- dan

realisasi sebesar Rp33.032.699.159,- atau sebesar 94,44% dengan realisasi

fisik sebesar 99,94%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 206: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-88

Tabel 4.2.12

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kepemudaan dan Olah Raga)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Kepemudaan dan

Olahraga

34,977,610,000 33,032,699,159 94.44 99.94

Program Tata Kelola

Pemerintahan

4,513,050,000 3,896,955,332 86.35 97.31 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

37,077,000 33,707,000 90.91 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

137,500,400 112,597,600 81.89 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

200,023,000 198,900,000 99.44 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

300,000,000 279,241,500 93.08 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,378,104,000 2,065,869,000 86.87 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Peningkatan Kapasitas Aparatur 84,555,000 80,745,000 95.49 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

295,000,000 191,265,271 64.84 75.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

100,000,000 87,169,000 87.17 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

140,350,000 97,550,000 69.50 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Pembinaan

dan Pelatihan Olahraga

127,090,000 127,090,000 100.00 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

70,000,000 64,565,600 92.24 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

493,453,600 467,187,261 94.68 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pembinaan dan Pelatihan

Olahraga

149,897,000 91,068,100 60.75 90.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Page 207: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-89

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Peningkatan

Pemberdayaan Kepemudaan

8,479,512,000 7,979,812,290 94.11 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pembinaan Kepramukaan 234,254,000 233,784,000 99.80 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

PenguatanKelembagaan

Pemuda

2,634,019,000 2,514,750,000 95.47 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pendidikan Pelatihan

Kepeloporan dan

Kepemimpinan Pemuda

2,226,019,000 2,144,562,000 96.34 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pengembangan Wawasan dan

Kreativitas Pemuda

1,661,670,000 1,507,757,000 90.74 99.99 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pemberian Penghargaan dan

Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kepemudaan

600,000,000 544,691,500 90.78 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pelatihan Keterampilan bagi

Pemuda

1,123,550,000 1,034,267,790 92.05 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Olah Raga

9,608,887,025 9,155,816,762 95.28 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pembinaan Olah Raga

Pendidikan dan Layanan

Khusus

5,558,887,025 5,439,121,200 97.85 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pembinaan Olah Raga Rekreasi

dan Industri Olah Raga

550,000,000 540,197,100 98.22 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pengadaan Sarana Prasarana

Keolah Ragaan

3,500,000,000 3,176,498,462 90.76 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Program Peningkatan Prestasi

Olah Raga

7,128,820,975 7,058,558,975 99.01 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Peningkatan Prestasi dan

Pembibitan Olahraga

4,647,078,000 4,604,752,000 99.09 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Peningkatan SDM Keolah

Ragaan

1,175,774,975 1,172,289,975 99.70 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pelayanan dan pengawsan

organisasi keolahragaan

1,305,968,000 1,281,517,000 98.13 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

5,247,340,000 4,941,555,800 94.17 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Pembinaan dan Pelatihan Olah

Raga Pelajar

4,347,340,000 4,044,287,000 93.03 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Peningkatan sarana dan

prasarana atlet PPLP

900,000,000 897,268,800 99.70 100.00 Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Page 208: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-90

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan Sekolah Khusus

Olah Raga

- - - - Dinas

Kepemudaan dan

Olahraga

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar

Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan Kegiatan

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada

Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, terkendala pada

perencanaan, ada event dari pusat tapi pada perjalanannya ada

yang di biayai dari pusat dan ada juga yang tidak jadi

dilaksanakan baik di dalam maupun di luar daerah,

diantaranya:

- Pendampingan atlet pada kejurnas Karate yang akan

dilaksanakan di Lombok namun karena ada bencana gempa

bumi di Lombok sehingga di batalkan.

- Kemudian Pendampingan atlet di Medan ada Kejurnas

Takraw batal diikuti karena atlet dan pelatihnya mengikuti

Asian Games. pelaksanaan Kerjurnas ini bersamaan dengan

penyelenggaraan Asian Games.

2. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, terdapat

efisiensi pada Belanja Tenaga Ahli IT yang tidak bisa di

realisasikan karena sudah teranggarkan di Diskominfo;

3. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO di

efisiensikan karena sampai dengan APBD-P Tahun 2018 belum

ada SK ketetapan lahan guna pembangunan SKO.

Page 209: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-91

b). Solusi

1. Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam

penganggaran;

2. Tidak akan di alokasikan kembali untuk belanja tenaga ahli

pada kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral kerena

sudah menjadi kewenangna Diskominfo;

3. Akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan terkait Sekolah Khusus Olahraga.

4.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik

didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp824.041.000,- dan realisasi sebesar

Rp640.101.000,- atau sebesar 77,68% dengan realisasi fisik sebesar

90,98%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.13

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Statistik)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Statistik 824.041.000 640.101.000 77,68 90.98 Dinas

Komunikasi

Informatika,

Statistik dan

Persandian,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Page 210: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-92

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

824.041.000 640.101.000 77,68 90.98 Dinas

Komunikasi

Informatika,

Statistik dan

Persandian,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

366,591,000 365,441,000 99.69 100.00 Dinas

Komunikasi

Informatika,

Statistik dan

Persandian

Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

457,450,000 274,660,000 60.04 81.95 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Statistik, adalah:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a). Permasalahan

1. Fasilitasi Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan

kondisi teknis dilokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok

ukur ini tidak dapat dilaksanakan.

2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.

3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini

tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu

pelaksanaan.

b). Solusi

Solusi untuk permasalahan tersebut kedepan agar lebih

meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-

kondisi teknis dan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan

sehingga output kegiatan dapat tercapai.

Page 211: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-93

4.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian

didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp539.460.000,- dan

realisasi sebesar Rp491.345.000,- atau sebesar 91,08% dengan realisasi

fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.14

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Persandian)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi

Nama SKPD / OPD

(Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Persandian 539,460,000 491,345,000 91.08 100.00

Program Tata Kelola Persandian 539,460,000 491,345,000 91.08 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika. Statistik

dan Persandian

Pengelolaan Persandian dan

Keamanan Informasi

539,460,000 491,345,000 91.08 100.00 Dinas Komunikasi

Informatika. Statistik

dan Persandian

4.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

didukung oleh 3 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp11.711.500.000,- dan realisasi sebesar

Rp9.597.071.293,- atau sebesar 81,95% dengan realisasi fisik sebesar

94,53%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Page 212: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-94

Tabel 4.2.15

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kebudayaan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Kebudayaan 11,711,500,000 9,597,071,293 81.95 94.53

Program Pelestarian Kebudayaan 8,738,733,000 7,061,623,043 80.81 87.63 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pelestarian. Pengembangan dan

Pemanfaatan Cagar Budaya dan

Permuseuman

1,147,100,000 1,117,636,000 97.43 100.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pelestarian. Pengembangan dan

Pemanfaatan Sejarah. Nilai

Tradisi dan Kesenian

1,339,980,000 1,262,989,000 94.25 100.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Sumberdaya

Manusia Kebudayaan

1,874,806,000 1,795,241,000 95.76 100.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha UPT Taman Budaya

2,537,841,000 1,322,406,843 52.11 53.12 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Peningkatan Pelayanan Tata

Usaha UPT Museum

1,839,006,000 1,563,350,200 85.01 85.01 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1,083,370,000 1,030,451,250 95.12 95.96 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pengkajian dan Perawatan

Museum

446,357,000 403,965,250 90.50 93.58 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Penyajian dan Layanan Edukasi

Seni Budaya

637,013,000 626,486,000 98.35 98.35 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

1,889,397,000 1,504,997,000 79.65 100.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Pelestarian Seni Budaya 1,208,284,000 837,780,000 69.34 100.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Penyelenggaraan Seni Budaya 681,113,000 667,217,000 97.96 100.00 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Kegiatan-kegiatan dibidang kebudayaan terkait anggaran yang

tidak terserap antara lain dikarenakan adanya efesiensi kontrak,

belanja jasa narasumber dan uang saku peserta.

Page 213: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-95

b). Solusi

Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan

dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang

Perpustakaan didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp13.609.800.000,-

dan realisasi sebesar Rp12.877.753.493,- atau sebesar 94,62% dengan

realisasi fisik sebesar 97,75%. Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.16

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Perpustakaan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Perpustakaan 13,609,800,000 12,877,753,493 94.62 97.75

Program Tata Kelola

Pemerintahan

8,416,518,500 8,135,494,092 96.66 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

88,880,000 88,280,000 99.32 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

178,130,000 143,850,000 80.76 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,995,429,670 1,986,958,020 99.58 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

800,694,000 795,210,900 99.32 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

3,737,758,830 3,516,262,279 94.07 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

109,500,000 106,810,000 97.54 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Page 214: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-96

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

1,314,186,000 1,308,332,893 99.55 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

45,000,000 45,000,000 100.00 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

146,940,000 144,790,000 98.54 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2,784,654,500 2,630,851,000 94.48 95.14 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pembinaan dan Pengembangan

Minat dan Budaya Baca

Masyarakat

1,341,500,000 1,275,575,000 95.09 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan

1,220,954,500 1,190,050,000 97.47 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pembinaan dan Pengembangan

Sistem Kearsipan

222,200,000 165,226,000 74.36 85.41 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Program Pengembangan Koleksi

dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Perpustakaan

2,408,627,000 2,111,408,401 87.66 98.11 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Peningkatan Kualitas Layanan

dan Kerjasama Perpustakaan

623,907,000 566,057,500 90.73 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pengembangan Layanan dan

Sistem Informasi Perpustakaan

Berbasis Teknologi dan

Informatika

498,900,000 469,145,500 94.04 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pengelolaan Bahan Deposit dan

Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan

1,285,820,000 1,076,205,401 83.70 94.33 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran

harus direvisi/menunggu perubahan anggaran, hal ini tentunya

menjadikan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efisien.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

pada sub tolok ukur penyusunan pergub jadwal retensi arsip

Page 215: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-97

Subtantif untuk 11 urusan pemerintah daerah belum dapat

diselesaikan dikarenakan surat rekomendasi dari Kepala Arsip

Nasional (ANRI) terkait draft Pergub tersebut baru turun pada

pertengahan desember 2018 sehingga tidak cukup waktu untuk

memprosesnya kedalam Pergub, namun draft Pergub tersebut

saat ini sudah ada di Biro Hukum untuk selanjutnya diproses

menjadi Pergub pada tahun 2019;

3. Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan pada sub tolok ukur pengadaan koleksi

Banten Corner dibatalkan penyerapannya dikarenakan pihak ke

tiga tidak mampu memenuhi kriteria koleksi sebagaimana

dalam ketentuan, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas

koleksi Banten Corner dan mengurangi inefisiensi akibat barang

yang tidak sesuai spesifikasi.

b). Solusi

1. Pengadaan diklat pelatihan, sosialisasi yang terus menerus baik

perencanaan maupun keuangan diperlukan untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia pengelola APBD di Provinsi

Banten;

2. Koordinasi yang intensif dengan Biro Hukum agar Pergub

Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 urusan Pemerintah Daerah

dapat diselesaikan tepat waktu;

3. Lebih ketat lagi dalam proses penunjukan pihak ketiga pada

sub tolok ukur pengadaan koleksi Banten Corner, agar ke depan

tidak terjadi lagi kejadian serupa.

4.2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.844.180.000,- dan realisasi

Page 216: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-98

sebesar Rp1.768.350.500,- atau sebesar 95,89% dengan realisasi fisik

sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.17

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kearsipan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

Bidang Kearsipan 1,844,180,000 1,768,350,500 95.89 100.00

Program Pengelolaan Sistem

Kearsipan

1,844,180,000 1,768,350,500 95.89 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Penelusuran. Akuisisi dan

Pemeliharaan Arsip Statis

1,043,600,000 1,023,650,500 98.09 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pelayanan Kearsipan dan

Pemanfaatan Arsip

267,300,000 211,670,000 79.19 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Pengelolaan Arsip Dinamis 533,280,000 533,030,000 99.95 100.00 Dinas

Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Efisiensi Kontrak, efisiensi Narasumber, uang saku jaga stand, dan

sound system serta serta perjalanan dinas tidak direduksi pada saat

perubahan anggaran sehingga membebani realisasi.

b). Solusi

Guna kedepan harus konsistensi dalam perencanaan dan

pengangaran.

Page 217: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-99

4.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 25

program dan 174 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu:

Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar

Rp198.883.632.000,- dan realisasi sebesar Rp122.502.849.348,- atau sebesar

61,60% dengan realisasi fisik sebesar 95,38%. Adapun Urusan Pilihan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai

berikut :

4.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung

oleh 5 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp16.687.270.000,- dan realisasi sebesar

Rp14.644.182.196,- atau sebesar 87,76% dengan realisasi fisik sebesar

97,26%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.1

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kelautan dan Perikanan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program dan

Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Kelautan dan Perikanan 16,687,270,000 14,644,182,196 87.76 97.26

Program Tata Kelola Pemerintahan 10,753,142,507 9,144,564,696 85.04 98.65 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

37,010,000 37,010,000 100.00 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

204,143,000 176,643,000 86.53 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

364,500,000 352,629,763 96.74 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Page 218: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-100

No Uraian Urusan, Bidang, Program dan

Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,403,101,000 1,153,427,180 82.21 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,682,266,675 2,350,199,053 87.62 92.85 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 349,600,000 315,545,000 90.26 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

1,662,817,132 1,045,152,936 62.85 82.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Budidaya Ikan

Pantai

150,000,000 148,000,000 98.67 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Budidaya Ikan Pantai

150,000,000 148,690,000 99.13 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Budidaya

Ikan Pantai

493,000,000 458,877,402 93.08 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Pengujian

Mutu Hasil Perikanan

147,100,000 145,212,000 98.72 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengujian Mutu Hasil Perikanan

211,820,000 181,837,400 85.85 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pengujian

Mutu Hasil Perikanan

811,766,700 765,219,403 94.27 98.18 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai (BPPP) Labuan

100,000,000 94,036,700 94.04 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pelabuhan Perikanan Pantai

(BPPP) Labuan

270,000,000 255,096,900 94.48 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai (BPPP) Labuan

596,900,000 484,650,896 81.19 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada Balai Budidaya Ikan

Air Tawar

220,800,000 204,587,800 92.66 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Budidaya Ikan Air Tawar

197,600,000 196,614,300 99.50 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai Budidaya

Ikan Air Tawar

571,936,000 502,470,963 87.85 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

128,782,000 128,664,000 99.91 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi

Perikanan Tangkap

2,188,586,493 1,948,640,600 89.04 91.50 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengelolaan Sumber Daya Ikan 452,682,500 317,150,000 70.06 95.27 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Page 219: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-101

No Uraian Urusan, Bidang, Program dan

Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengelolaan Kapal. Alat

Penangkap Ikan dan Sertifikasi

Awak Kapal Perikanan

655,564,000 611,947,600 93.35 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pembinaan dan Pengembangan

Pelabuhan Perikanan

401,000,000 396,400,000 98.85 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengembangan Usaha Pelabuhan 21,609,993 10,900,000 50.44 53.73 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Tata Operasional BPPP Labuan 327,980,000 286,243,000 87.27 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Fasilitas Pokok dan

Fungsional Pelabuhan Perikanan -

UPTD Provinsi Banten (DAK)

329,750,000 326,000,000 98.86 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan

454,210,000 371,005,500 81.68 96.17 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Penanganan Pelanggaran 283,430,000 271,380,000 95.75 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengawasan Pengelolaan

Sumberdaya Perikanan

65,420,000 52,915,500 80.89 90.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengawasan Pengelolaan

Sumberdaya Kelautan

105,360,000 46,710,000 44.33 98.50 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Program Peningkatan Daya Saing

Perikanan

1,869,302,000 1,794,118,000 95.98 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pembinaan Mutu dan

Diversifikasi Produk Kelautan dan

Perikanan

108,304,000 107,020,000 98.81 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Peningkatan Investasi dan

Promosi Produk Perikanan

184,759,000 173,089,000 93.68 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Peningkatan Usaha dan

Kelembagaan Perikanan Budidaya

37,760,000 31,760,000 84.11 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Peningkatan Kualitas Pengujian 520,200,000 472,695,000 90.87 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengendalian Mutu Perikanan 93,465,000 87,440,000 93.55 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Kegiatan PengembanganBenihdan

Induk Ikan Unggul Air Tawar

711,850,000 709,300,000 99.64 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Kegiatan Pembinaan Perbenihan

Ikan Air Tawar

212,964,000 212,814,000 99.93 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

ProgramPengelolaan Sumber Daya

Laut. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1,422,029,000 1,385,853,400 97.46 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pengelolaan Ruang Laut dan

Konservasi

559,635,000 529,823,000 94.67 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pendayagunaan Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

48,420,000 48,420,000 100.00 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

377,474,000 374,335,400 99.17 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Produksi Benih Ikan Air Laut dan

Payau

189,000,000 189,000,000 100.00 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Pelayanan Teknis BBIP 247,500,000 244,275,000 98.70 100.00 Dinas Kelautan

dan Perikanan

Page 220: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-102

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan

Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Sisa anggaran yang tidak terserap, disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada

pemeliharaan kendaraan dinas direalisasikan sesuai permintaan

pemeliharaan;

2. Efisiensi perjalanan dinas pada kegiatan rapat koordinasi

kedalam dan keluar daerah;

3. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan terkendala pada

anggaran untuk premi asuransi nelayan dibeberapa Kab/Kota

belum optimal dikarenakan pihak Dinas terkait Kab/Kota

dengan minimnya keterbatasan waktu untuk menengani

pendataan nelayan di setiap Kab/Kota;

4. Kegiatan Pengembangan Usaha Pelabuhan terdapat efisiensi

anggaran karena terjadi duplikasi anggaran dari kementrian

Kelautan dan Perikanan;

5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai

Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan terdapat efisiensi

anggaran dari belanja listrik;

6. Adanya sisa Anggaran tidak di Gunakan, karena keterlambatan

pelaksanaan kegiatan pada sub tolok ukur Pokmaswas.

b). Solusi

1. Perlu adanya tahapan-tahapan perencanaan program

pembangunan, sehingga dalam melaksanakan

program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

2. pada TA. 2019 untuk perjalanan dinas dilaksanakan pada

masing-masing kegiatan;

Page 221: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-103

3. Perlu dilakukannya evaluasi dan kajian dalam menetukan

perencanaan program/kegiatan pembangunan di sektor

kelautan dan perikanan.

4.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 5

program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata

Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp15.977.050.000,- dan realisasi sebesar Rp15.071.154.047,- atau sebesar

94,33% dengan realisasi fisik sebesar 99,51%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.2

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pariwisata)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Pariwisata 15,977,050,000 15,071,154,047 94.33 99.51

Program Tata Kelola

Pemerintahan

4,309,807,000 4,023,055,717 93.35 98.21 Dinas Pariwisata

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

30,000,000 29,200,000 97.33 100.00 Dinas Pariwisata

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

58,892,000 53,892,000 91.51 100.00 Dinas Pariwisata

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

600,000,000 564,525,500 94.09 100.00 Dinas Pariwisata

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

567,165,000 543,246,200 95.78 100.00 Dinas Pariwisata

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,429,116,000 2,216,436,451 91.24 87.50 Dinas Pariwisata

Peningkatan Kapasitas Aparatur 14,714,000 6,000,800 40.78 100.00 Dinas Pariwisata

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

609,920,000 609,754,766 99.97 100.00 Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Industri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1,562,660,500 1,475,379,600 94.41 100.00 Dinas Pariwisata

Pembinaan Usaha Industri

Pariwisata

431,910,000 410,398,500 95.02 100.00 Dinas Pariwisata

Standarisasi Usaha Industri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

302,320,500 296,765,000 98.16 100.00 Dinas Pariwisata

Page 222: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-104

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengembangan Potensi

Ekonomi Kreatif

828,430,000 768,216,100 92.73 100.00 Dinas Pariwisata

Program Pemasaran Produk

Pariwisata

6,183,468,000 5,764,012,730 93.22 99.33 Dinas Pariwisata

Promosi Pariwisata Provinsi

Banten

2,558,720,000 2,213,773,900 86.52 100.00 Dinas Pariwisata

Penyiapan Sarana dan

Prasarana Promosi Pariwisata

2,980,148,000 2,951,524,830 99.04 100.00 Dinas Pariwisata

Pengembangan Potensi Pasar

Pariwisata

644,600,000 598,714,000 92.88 98.00 Dinas Pariwisata

Program Pengembangan

Sumberdaya Manusia Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

1,224,217,100 1,175,646,000 96.03 100.00 Dinas Pariwisata

Peningkatan Standarisasi dan

Kualifikasi Sumber Daya

Manusia

221,560,000 191,417,500 86.40 100.00 Dinas Pariwisata

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pariwisata Ekonomi

Kreatif tingkat lanjutan

174,600,000 169,278,000 96.95 100.00 Dinas Pariwisata

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pariwisata Banten

828,057,100 814,950,500 98.42 100.00 Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

2,696,897,400 2,633,060,000 97.63 100.00 Dinas Pariwisata

Optimalisasi Pengembangan

Daya Tarik Wisata Provinsi

Banten

1,209,606,300 1,171,583,600 96.86 100.00 Dinas Pariwisata

Pengelolaan Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi Banten

1,222,329,700 1,221,021,000 99.89 100.00 Dinas Pariwisata

Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat Destinasi Pariwisata

Provinsi Banten

264,961,400 240,455,400 90.75 100.00 Dinas Pariwisata

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang

dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada tolok ukur

Penyediaan HUT Banten dan Banten Expo yang tidak terserap

0,00% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp57.600.000,- hal

ini dikarenakan kode rekening anggaran penyewaan tenda dan

perlengkapan event tidak terbelanjakan karena kegiatannya

dilaksanakan oleh seksi promosi pariwisata;

Page 223: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-105

2. Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Peningkatan

kompetensi aparatur yang hanya terserap Rp4.100.000,- atau

sekitar 34,17% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar

Rp12.000.000,-, Hal ini dikarenakan anggaran belanja jasa

pengiriman kursus singkat bagi ASN yang telah disediakan

tidak dapat dibelanjakan, serta minimnya surat undangan yang

masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas

Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan

bimbingan teknis;

3. Kegiatan Promosi Pariwisata Provinsi Banten terdapat efisinsi

Narasumber, kontrak dan belanja dokumentasi, publikasi;

4. Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata pada tolok ukur

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang hanya

terserap sekitar 3,47% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar

Rp30.000.000,- dikarenakan anggaran untuk belanja jasa

konsultan tidak dapat dibelanjakan karena pihak BPS selaku

pihak penyedia yang dikerjasamai oleh Bidang Pemasaran

untuk melakukan kegiatan penyusunan tidak dapat

melaksanakan tugasnya disebabkan padatnya aktifitas jadwal

kegiatan para tim penyusun di BPS;

5. Kegiatan Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber

Daya Manusia terdapat efisiensi jasa kesenian (dikarenakan

tempat tidak di mungkinkan dan narasumber dari pusat tidak

dapat hadir).

b). Solusi

1. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi yang optimal

dan menyeluruh kepada seluruh unit kerja dilingkup Dinas

Pariwisata Provinsi Banten;

2. Penguatan internalisasi perencanaan yang dikoordinir oleh

Sekretariat Dinas melalui Sub Bagian Program, Evaluasi dan

Pelaporan untuk memetakan kegiatan yang menjadi

Page 224: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-106

kewenangan unit kerja serta mengoptimalkan skala prioritas

pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian target

indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Banten;

3. Perlunya meningkatkan intensitas dalam menjalin komunikasi

antar instansi/OPD agar dapat menjadi pembuka wawasan

ketika terjadi permasalahan teknis dan non teknis yang dapat

menghambat capaian kinerja sehingga mudah dilakukan

pemecahan sebaik – baiknya;

4. Memperhatikan target rencana kegiatan yang tertuang dalam

Rencana Startegis Dinas Pariwisata 2017 – 2022 sehingga tidak

ditemukan duplikasi kegiatan serta mendukung kebijakan

pembangunan yang terarah.

4.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 7 program

dan 44 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp36.199.310.000,-

dan realisasi sebesar Rp33.953.229.227,- atau sebesar 93,80% dengan

realisasi fisik sebesar 98,91%. Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.3

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pertanian)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Pertanian 36,199,310,000 33,953,229,227 93.80 98,91

Program Tata Kelola

Pemerintahan

19,039,406,875 18,023,029,625 94.66 100.00 Dinas Pertanian

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

15,100,000 15,100,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

344,050,000 336,405,000 97.78 100.00 Dinas Pertanian

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

3,884,188,100 3,589,083,708 92.40 100.00 Dinas Pertanian

Page 225: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-107

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2,794,812,970 2,659,039,500 95.14 100.00 Dinas Pertanian

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

9,149,059,010 8,820,183,448 96.41 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Kapasitas Aparatur 28,800,000 26,800,000 93.06 100.00 Dinas Pertanian

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2,618,696,795 2,379,648,969 90.87 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

3,800,000 3,800,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

200,900,000 192,969,000 96.05 100.00 Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Tanaman

Pangan

4,134,724,000 3,664,739,400 88.63 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi.

Produktivitas dan Mutu Produk

Serelia

1,215,272,000 1,175,648,200 96.74 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi.

Produktivitas dan Mutu aneka

Kacang dan Umbi

588,550,000 528,671,000 89.83 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Teknologi dan

Pasca panen Tanaman pangan

211,880,000 198,875,000 93.86 100.00 Dinas Pertanian

Produksi dan Pemasaran benih

Tanaman Pangan

835,062,000 659,543,200 78.98 100.00 Dinas Pertanian

Perlindungan TanamanPangan 308,820,000 290,075,500 93.93 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Perbenihan

Tanaman Pangan

411,125,000 344,531,500 83.80 100.00 Dinas Pertanian

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan

Pengawasan Tanaman Pangan

564,015,000 467,395,000 82.87 100.00 Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Hortikultura

3,351,063,000 2,952,156,000 88.10 95.91 Dinas Pertanian

pengembangan Perbenihan

Tanaman Hortikultura

793,420,000 716,639,200 90.32 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi Buah dan

Florikultura

309,570,000 257,540,800 83.19 89.05 Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi Sayuran

dan Tanaman Obat

866,187,000 815,912,000 94.20 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Teknologi dan

Pasca Panen Hortikultura

458,511,000 451,169,000 98.40 100.00 Dinas Pertanian

Produksi dan Pemasaran benih

TanamanHortikultura

474,178,000 293,714,000 61.94 82.29 Dinas Pertanian

Perlindungan Tanaman

Hortikultura

164,854,000 162,088,000 98.32 100.00 Dinas Pertanian

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan

Pengawasan Tanaman

Hortikultura

284,343,000 255,093,000 89.71 100.00 Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Perkebunan

2,375,393,000 2,200,234,700 92.63 96.45 Dinas Pertanian

Page 226: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-108

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Produksi dan Pemasaran Benih

Tanaman Perkebunan

32,800,000 15,108,000 46.06 73.15 Dinas Pertanian

Pengembangan Perbenihan

Tanaman Perkebunan

75,000,000 52,277,000 69.70 100.00 Dinas Pertanian

Pelayanan Teknis Sertifikasi dan

Pengawasan Tanaman

Perkebunan

46,838,000 46,543,000 99.37 100.00 Dinas Pertanian

Perlindungan Tanaman

Perkebunan

44,250,000 44,250,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Produksi

Komoditas Perkebunan

687,300,000 621,123,500 90.37 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Komoditas

Perkebunan

1,146,670,000 1,090,283,200 95.08 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Aneka Usaha

dan Pemasaran Hasil

Perkebunan

342,535,000 330,650,000 96.53 100.00 Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas Peternakan

1,931,445,925 1,853,795,802 95.98 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Perbibitan

Ternak

341,830,000 317,670,000 92.93 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Pakan ternak 190,050,000 187,188,800 98.49 100.00 Dinas Pertanian

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Peternakan

336,855,000 296,455,000 88.01 100.00 Dinas Pertanian

Pengujian Mutu Pakan dan

Hijauan Pakan ternak

223,630,175 220,272,000 98.50 100.00 Dinas Pertanian

Pengembangan Kawasan

Pertanian terpadu

99,200,000 98,900,000 99.70 100.00 Dinas Pertanian

Perbibitan Ternak 739,880,750 733,310,002 99.11 100.00 Dinas Pertanian

Program Peningkatan Prasarana

Sarana dan Penyuluhan Pertanian

3,867,884,000 3,784,131,900 97.83 100.00 Dinas Pertanian

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pertanian

171,500,000 171,498,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian

Pemanfaatan Lahan dan Air

Irigasi

511,495,000 490,570,000 95.91 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Tani

3,184,889,000 3,122,063,900 98.03 100.00 Dinas Pertanian

Program Penanganan Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

1,499,393,200 1,475,141,800 98.38 100.00 Dinas Pertanian

Penanggulangan dan

Pencegahan Penyakit Hewan

Menular

365,630,000 364,817,500 99.78 100.00 Dinas Pertanian

Pengendalian Kesehatan

Masyarakat Veteriner

249,140,000 242,545,000 97.35 100.00 Dinas Pertanian

Pengawasan Obat dan Produk

Asal Hewan

129,940,000 125,329,500 96.45 100.00 Dinas Pertanian

Peningkatan Penyidikan.

Pengujian dan Pengendalian

Penyakit Hewan Menular

422,073,000 422,073,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian

Page 227: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-109

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Penyidikan.

Pengujian dan Pelayanan

Masyarakat Veteriner

(Kesmavet)

332,610,200 320,376,800 96.32 100.00 Dinas Pertanian

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman pangan

terserap realisasi keuangan sebesar 78,98%. Hal ini dikarenakan

penyerapan pada belanja jasa tenaga kerja pertanian tidak

seluruhnya diserap;

2. Pada kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan,

realisasi keuangan yang terserap sebesar 83,80%, hal ini

dikarenakan adanya efisiensi pada honor biaya panen;

3. Pada kegiatan pelayanan teknis sertifikasi dan pengawasan

tanaman pangan, realisasi keuangan yang ada sebesar 82,87%

Hal ini dikarenakan adanya efisensi pada biaya pengujian;

4. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura hanya terserap

keuangan sebesar 83,19%, hal ini dikarenakan tidak terserapnya

belanja bibit manggis, dikarenakan ketidksesuai spesifikasi;

5. Pada kegiatan Produksi dan pemasaran benih tanaman

hortikultura, realisasi keuangan yang ada sebesar 61,94%. Hal

ini dikarenakan rendahnya penyerapan pada belanja bahan

kimia. Kondisi ini terkait ketidaktersediaan benih sumber,

ketidaktersediaan lokasi rekomendasi penangkar;

6. Kegiatan Produksi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;

dan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan

disebabkan tidak maksimalnya penyerapan pada belanja bahan

kimia dan belanja jasa tenaga kerja, oleh karena

Page 228: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-110

ketidaktersediaan benih sumber dan lokasi rekomendasi

penangkaran;

7. Kegiatan Pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan, realisasi

keuangan yang tercapai sebesar 88,01%. Hal ini dikarenakan

adanya efisensi pada belanja sewa ruang.

b). Solusi

1. Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas

dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;

2. Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi

pemerintah terhadap pelaksanaan APBD;

3. Pada Produksi dan pemasaran benih tanaman perkebunan

dialokasikan pengadaan lahan untuk penangkaran Benih.

4.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1

program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp8.440.592.000,- dan realisasi sebesar

Rp7.855.464.190,- atau sebesar 93,07% dengan realisasi fisik sebesar

100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.4

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kehutanan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Kehutanan 8,440,592,000 7,855,464,190 93.07 100.00

Program Pengelolaan dan

Konservasi Hutan

8,440,592,000 7,855,464,190 93.07 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Perencanaan dan penatagunaan

hutan

290,000,000 289,700,000 99.90 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Page 229: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-111

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemanfaatan hutan dan penatau

sahaan hasil hutan

339,020,000 335,424,000 98.94 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengembangan aneka usaha dan

promosi kehutanan

507,840,500 493,109,190 97.10 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengelolaan DAS dan Rehabilita

si Hutan dan Lahan

784,100,000 695,245,000 88.67 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Konservasi SDA dan Ekosistem 318,015,500 316,068,500 99.39 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Penyuluhan dan Pemberdayaan

Masyarakat

454,000,000 447,675,000 98.61 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengelolaan Hutan wilayah Pan

deglang

620,700,000 615,931,000 99.23 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengelolaan Hutan wilayah Sera

ng dan Cilegon

532,800,000 527,091,000 98.93 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengelolaan Hutan wilayah Leb

ak

826,000,000 747,010,000 90.44 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengelolaan Hutan wilayah Tan

gerang

376,000,000 374,200,000 99.52 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengembangan Pembenihan

Tanaman Hutan

466,000,000 459,152,500 98.53 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Peningkatan Proteksi Pengawas

an Peredaran Benih Tanaman H

utan

82,150,000 81,892,000 99.69 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Perlindungan dan Rehabilitasi

Kawasan Taman Hutan Raya

Banten

320,000,000 319,250,000 99.77 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Pengembangan dan

Pemanfaatan Kawasan Taman

Hutan Raya Banten

211,966,000 205,246,000 96.83 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial (DAK)

2,312,000,000 1,948,470,000 84.28 100.00 Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten, adalah:

Page 230: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-112

a). Permasalahan

1. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang

kehutanan rata-rata disebabkan sisa anggaran tidak digunakan

dan efisiensi kontrak pengadaan, serta efisiensi anggaran;

2. Terjadinya kerusakan DAS

Akhir-akhir ini kondisi sumberdaya hutan dan lahan di Daerah

Aliran Sungai (DAS) cenderung menurun, yang menimbulkan

dampak negatif seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor

yang terjadi di berbagai tempat, sehingga peranannya sebagai

penyangga kehidupan kurang optimal serta akibat penebangan

hutan secara illegal, kebakaran hutan, perambahan hutan

eksploitasi hutan yang berlebihan serta penggarapan lahan

yang tidak memperhatikan kaidah- kaidah konservasi tanah

dan air serta belum mantapnya perangkat lunak pembangunan

pengusahaan hutan, lemahnya penegakan hukum serta

kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan

kehutanan mengakibatkan terjadinya deforestasi;

3. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum

tertangani, Jumlah total lahan kritis di Provinsi Banten seluas

193.770,06 Ha, tersebar di 4 kabupaten dan 2 kota di Provinsi

Banten (kota Serang, Cilegon, Kabupaten Lebak, Pandeglang,

Serang dan Tangerang);

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki

potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan

dengan baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta

dikelola dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi

Banten.

b). Solusi

1. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya

kerusakan hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya

Page 231: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-113

rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan

kembali fungsi daerah aliran sungai (DAS). Untuk menangani

upaya pemulihan hutan yang rusak dan lahan kritis maka perlu

dikelola secara baik dan tepat sasaran melalui sistem

pengelolaan DAS;

2. Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis

perlu terus ditingkatkan mengingat makin seringnya terjadi

bencana banjir dan tanah longsor, yang salah satunya

disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung

lingkungan;

3. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan

pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun

skala ekonomi budidaya tanaman kehutanan, dengan

membentuk suatu perwilayahan komoditas dalam suatu

wilayah hamparan, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai

ekonomi produk.

- Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur

maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan

usaha kehutanan dapat dilaksanakan secara professional.

- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait

dalam mengintensifkan permodalan usaha petani dan

memanfaatkan sistem informasi pasar.

4.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

didukung oleh 4 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.867.530.000,- dan realisasi

sebesar Rp30.545.947.095,- atau sebesar 98,96% dengan realisasi fisik

Page 232: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-114

sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.5

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Energi dan Sumberdaya

Mineral

30,867,530,000 30,545,947,095 98.96 100.00

Program Tata Kelola Pemerintahan 7,878,419,500 7,598,964,567 96.45 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

42,000,000 42,000,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

134,710,000 129,860,000 96.40 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,717,118,500 1,698,753,795 98.93 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

754,900,000 730,014,700 96.70 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,842,352,000 2,634,654,651 92.69 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Peningkatan Kapasitas Aparatur 59,335,000 58,535,000 98.65 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2,033,765,500 2,025,430,121 99.59 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

40,865,000 40,800,000 99.84 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

253,373,500 238,916,300 94.29 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Program Pengembangan.

Pengelolaan dan Pemanfaatan

Geologi. Air Tanah. Mineral dan

Batubara

1,822,807,000 1,816,528,428 99.66 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengembangan geologi dan air

tanah

427,250,000 422,468,000 98.88 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengusahaan air tanah 162,650,000 162,450,000 99.88 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Page 233: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-115

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengendalian geologi dan air

tanah

221,647,000 220,350,428 99.42 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Eksplorasi mineral dan batubara 251,092,000 251,092,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Operasi produksi mineral dan

batubara

213,958,000 213,958,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Reklamasi dan pasca tambang 546,210,000 546,210,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Infrastruktur Energi

dan Ketenagalistrikan

20,815,338,500 20,779,939,100 99.83 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengembangan infrastruktur

energi baru terbarukan

367,100,000 360,600,000 98.23 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengembangan infrastruktur

ketenagalistrikan

13,488,186,500 13,484,565,550 99.97 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengendalian pengembangan

infrastruktur Energi

1,173,541,000 1,152,115,450 98.17 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Energi Skala Kecil

dan Menengah (DAK)

5,786,511,000 5,782,658,100 99.93 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Program Pengembangan

Pemanfaatan Ketenagalistrikan

350,965,000 350,515,000 99.87 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pembinaan Teknis

Ketenagalistrikan

76,325,000 76,325,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengusahaan ketenagaistrikan 105,300,000 105,300,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Pengendalian ketenagalistrikan 169,340,000 168,890,000 99.73 100.00 Dinas Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan

Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

Terdapat target kinerja di 1 (satu) kegiatan Pengembangan

Infrastruktur Ketenagalistrikan yaitu hanya terelasisasi 9.900 RTS

Page 234: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-116

dari Target 9.832 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan

sehingga terdapat 66 RTS tidak terealisasi. sebagaimana dimaksud

diatas adalah bahwa selama proses pelaksanaan pemasangan

Instalasi Rumah (IR), terdapat beberapa permsalahan terkait dengan

calon pemerima Bantuan Sosial (BANSOS) yang dalam dokumen

penganggaranya (DPA) telah tercantum nama definitif dan

alamatnya (by name and by adress), yaitu diantaranya sangat

berkaitan dengan data dari TNP2K tentang rumah tangga miskin

yang layak mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, By Name By

Adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen), serta data dari

PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka memiliki ID.

Pelanggan PLN, serta data tersebut bersifat Dinamis artinya sukar

diprediksi apa dan bagaimana serta kapan data tersebut berubah.

b). Solusi

Dibutuhkan koordinasi dan ketepatan dalam mengontrol dan

memonitoring data tersebut ke instansi terkait dalam hal ini PT.

PLN rayon terkait, sehingga data dapat benar-benar sesuai dengan

yang diharapkan.

4.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 4

program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp5.133.984.500,- dan realisasi sebesar Rp4.822.833.542,- atau

sebesar 93,94% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 235: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-117

Tabel 4.3.6

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Perdagangan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Perdagangan 5,133,984,500 4,822,833,542 93.94 100.00

Program Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri

1,807,687,500 1,712,693,500 94.74 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Peran Pelaku

Usaha Dalam Kerjasama

Perdagangandan

Pengembangan Perdagangan

Berjangka

391,795,500 366,984,500 93.67 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Akses Distribusi

Perdagangan

575,320,000 551,745,000 95.90 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Stabilisasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting

608,980,000 591,056,000 97.06 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengendalian Inflasi Daerah 231,592,000 202,908,000 87.61 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Program Pengembangan

Perdagangan Luar Negeri

1,071,557,000 1,033,401,000 96.44 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Peran Dunia Usaha

Bagi Pengembangan Ekspor

Daerah

309,888,000 296,240,000 95.60 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengembangan dan

Pengendalian Impor daerah

209,984,000 200,914,000 95.68 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Promosi

Perdagangan Luar Negeri

551,685,000 536,247,000 97.20 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Program Perlindungan dan

Pengawasan Industri

1,472,490,000 1,337,953,092 90.86 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Perlindungan

Konsumen

1,280,000,000 1,145,977,492 89.53 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Pengawasan

Barang Beredar/Jasa dan Tertib

Niaga

192,490,000 191,975,600 99.73 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Program Pelayanan Pengujian dan

Sertifikasi Mutu Barang

782,250,000 738,785,950 94.44 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Pelayanan Mutu

Barang

393,500,000 389,788,950 99.06 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Pelayanan

Kalibrasi dan sertifikasi

388,750,000 348,997,000 89.77 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Page 236: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-118

4.3.7 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian didukung oleh 3

program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp85.577.895.500,- dan realisasi sebesar Rp15.610.039.051,- atau

sebesar 18,24% dengan realisasi fisik sebesar 71,99%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.7

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Perindustrian)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PILIHAN

Bidang Perindustrian 85,577,895,500 15,610,039,051 18.24 71.99

Program Tata Kelola Pemerintahan 82,305,688,350 12,481,456,451 15.16 15.98 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

60,342,800 57,582,800 95.43 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

236,089,400 189,417,400 80.23 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

70,532,190,920 1,538,854,100 2.18 2.23 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

788,762,500 731,875,800 92.79 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

4,132,766,000 3,889,047,754 94.10 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan Kapasitas Aparatur 147,300,000 128,900,000 87.51 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

2,137,842,680 2,032,209,098 95.06 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

296,000,000 291,268,900 98.40 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

333,864,000 331,926,400 99.42 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Page 237: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-119

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

984,256,700 934,130,760 94.91 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana pada Balai Pengujian

dan Sertifikasi Mutu Barang

350,807,650 331,790,000 94.58 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

269,625,000 250,307,550 92.84 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

1,059,252,700 974,488,889 92.00 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

597,513,000 462,680,000 77.43 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

186,650,000 162,773,000 87.21 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah pada Balai

Pengujian dan Sertifikasi Mutu

Barang

192,425,000 174,204,000 90.53 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Program Peningkatan Daya Saing

Industri

2,320,140,000 2,213,875,500 95.42 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengawasan dan Pembinaan

Standarisasi Mutu Produk

Industri

233,045,000 200,254,500 85.93 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Perencanaan dan

Pengembangan Perwilayahan

Industri serta Rekomendasi

Teknis Perijinan

450,660,000 422,200,000 93.68 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan dan

Pengembangan Industri Kecil

Menengah

719,425,000 709,721,000 98.65 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Peningkatan dan

Pengembangan Sumber Daya

Industri

917,010,000 881,700,000 96.15 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Program Pelayanan

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

952,067,150 914,707,100 96.08 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Pengembangan dan

Peningkatan Produk industri

522,067,150 506,219,100 96.96 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Standarisasi dan sertifikasi

Industri

430,000,000 408,488,000 95.00 100.00 Dinas

Perindustrian dan

Perdagangan

Page 238: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-120

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdapat

Efisiensi Honorarium Narasumber (Narasumber tidak dapat

hadir);

2. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Belanja

pengadaan lahan Pusat Distribusi Provinsi yang berlokasi di

Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang

difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp68,691,890,920,- dan

hanya direalisasikan sebesar Rp476,333,100,- belum dapat

dibayarkan kepada masyarakat karena mengalami kendala

keterbatasan waktu;

3. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai

Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri terdapat

efisiensi perjalanan dinas.

b). Solusi

1. Melakukan perencanaan ulang pengadaan lahan Pusat

Distribusi Provinsi pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor untuk tahun 2019;

2. Proses Perencanaan terkait perjalanan dinas tahun berikutnya

akan di sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang

berlaku.

4.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

melaksanakan 7 Urusan Bidang 27 program dan 265 kegiatan yang tersebar di

17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah; Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan

Page 239: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-121

Daerah; Badan Penghubung; Badan Kepegawaian Daerah; Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Inspektorat Provinsi;

Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro

Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber

Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat,

Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan), dan Sekretariat DPRD

Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang sebesar Rp636.749.950.000,- dan realisasi sebesar

Rp562.882.523.397,- atau sebesar 88,40% dengan realisasi fisik sebesar 90,63%.

Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :

4.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi

Pemerintahan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang

Administrasi Pemerintahan didukung oleh 12 program dan 111

kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD, Badan

Penghubung, Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro

Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro

Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro

Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, dan Biro Kesejahteraan

Rakyat) Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp403.807.300.000,- dan realisasi sebesar Rp363.921.989.666,- atau

sebesar 90,12% dengan realisasi fisik sebesar 97,41%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Page 240: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-122

Tabel 4.4.1

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Administrasi Pemerintahan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Administrasi

Pemerintahan

403,807,300,000 363,921,989,666 90.12 97.41 Sekretariat

DPRD,

Sekretariat

Daerah, Badan

Penghubung

Program Tata Kelola Pemerintahan 144,634,186,265 130,649,901,616 90.33 98.17 Sekretariat

DPRD,

Sekretariat

Daerah, Badan

Penghubung

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

733,578,000 705,396,000 96.16 100.00 Sekretariat DPRD

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

9,866,500,000 7,582,561,006 76.85 80.74 Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

16,057,930,000 14,263,870,091 88.83 100.00 Sekretariat DPRD

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

22,353,685,000 21,341,729,315 95.47 100.00 Sekretariat DPRD

Peningkatan Kapasitas Aparatur 1,153,475,000 1,121,981,100 97.27 100.00 Sekretariat DPRD

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

259,130,000 256,777,500 99.09 100.00 Sekretariat DPRD

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

50,000,000 49,000,000 98.00 100.00 Sekretariat DPRD

Pengelolaan Administrasi

Keuangan

1,386,691,500 1,337,437,750 96.45 100.00 Sekretariat DPRD

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah Aparatur

16,556,740,000 16,549,198,577 99.95 100.00 Sekretariat DPRD

Verifikasi dan Pembukuan

Keuangan

902,175,000 901,897,400 99.97 100.00 Sekretariat DPRD

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

70,000,000 68,743,000 98.20 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

9,050,000,000 7,174,954,000 79.28 83.88 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

6,647,400,400 6,398,226,851 96.25 96.25 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah Aparatur

1,885,959,000 1,880,558,901 99.71 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Tata Usaha Pemerintahan 1,297,746,000 1,287,421,998 99.20 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Page 241: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-123

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tata Usaha Biro Hukum 1,391,232,000 903,709,925 64.96 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Tata Usaha Biro Kesejahteraan

Rakyat

1,988,051,265 1,925,736,950 96.87 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Tata Usaha Biro Perekonomian 1,538,835,000 1,252,491,460 81.39 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Tata Usaha Biro Administrasi

Pembangunan

5,203,182,500 4,871,762,800 93.63 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Tata Usaha Biro Infrastruktur

dan SDA

1,518,750,200 1,404,123,664 92.45 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Tata Usaha Biro Administrasi

Rumah Tangga Pimpinan

6,368,398,300 5,892,621,620 92.53 99.69 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Penyediaan Pelayaan Kedinasan

Biro Administrasi Rumah

Tangga Pimpinan

12,639,481,085 11,334,380,182 89.67 86.25 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana

14,221,032,315 11,577,760,263 81.41 98.20 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum, Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Tata Usaha Gubernur dan Wakil

Gubernur

378,740,000 361,976,000 95.57 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Tata Usaha Sekda. Staf Ahli

Gubernur dan Asisten Daerah

460,806,000 374,968,600 81.37 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Tata Usaha Biro Umum dan

Perpustakaan Setda

5,803,800,000 5,163,718,000 88.97 89.54 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Pelayanan dan Penataan

Kearsipan pada Setda

306,000,000 282,416,100 92.29 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Pelayanan Kerumahtanggaan di

lingkungan Setda

96,000,000 93,936,000 97.85 97.85 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan di

Lingkungan Setda

225,000,000 220,414,000 97.96 97.96 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Page 242: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-124

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tata Usaha Biro Organisasi 891,754,500 854,449,985 95.82 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

37,505,000 37,505,000 100.00 100.00 Badan

Penghubung

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

51,620,400 46,554,200 90.19 100.00 Badan

Penghubung

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

188,750,000 162,006,300 85.83 100.00 Badan

Penghubung

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

459,555,000 427,116,711 92.94 100.00 Badan

Penghubung

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

1,518,647,800 1,466,996,462 96.60 100.00 Badan

Penghubung

Peningkatan Kapasitas Aparatur 27,985,000 27,985,000 100.00 100.00 Badan

Penghubung

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

993,280,000 992,998,905 99.97 100.00 Badan

Penghubung

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

54,770,000 54,520,000 99.54 100.00 Badan

Penghubung

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

226,040,775,500 203,297,183,026 89.94 98.57 Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Tata Kelola

Alat Kelengkapan DPRD

Provinsi Banten

182,701,043,400 162,392,990,946 88.88 100.00 Sekretariat DPRD

Pengkajian. Penyusunan Produk

Hukum

4,925,772,600 3,973,147,400 80.66 90.00 Sekretariat DPRD

Rapat dan Risalah DPRD

Provinsi Banten

3,112,750,000 2,693,580,000 86.53 100.00 Sekretariat DPRD

Peliputan dan Protokoler DPRD

Provinsi Banten

1,214,875,000 1,139,140,600 93.77 100.00 Sekretariat DPRD

Informasi. Publikasi dan

Dokumentasi DPRD Provinsi

Banten

11,999,247,500 11,294,049,800 94.12 100.00 Sekretariat DPRD

Penjaringan Aspirasi

Masyarakat

20,510,075,000 20,326,734,400 99.11 100.00 Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Tata Kelola

Administrasi Pimpinan DPRD

dan Badan Musyawarah DPRD

Provinsi Banten

1,577,012,000 1,477,539,880 93.69 100.00 Sekretariat DPRD

Program Penataan dan

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

1,458,745,500 1,288,003,200 88.30 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Tatalaksana Organisasi 228,910,000 207,160,000 90.50 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Kebijakan Pelayanan Publik 210,787,000 187,725,000 89.06 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Kelembagaan dan Perangkat

Daerah

112,698,000 107,698,000 95.56 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Page 243: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-125

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pembinaan dan Pengendalian

Kelembagaan Kab/Kota

141,643,000 118,002,000 83.31 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Analisa Formasi Jabatan 171,000,000 154,962,200 90.62 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Akuntabilitas Kinerja Perangkat

Daerah

162,990,000 156,690,000 96.13 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Pelayanan Kepegawaian di

Lingkungan Setda

315,797,500 248,096,000 78.56 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Budaya Kerja dan Koordinasi

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pemerintah Provinsi

Banten

114,920,000 107,670,000 93.69 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Organisasi)

Program Perumusan Kebijakan

Pemerintahan

1,160,684,000 1,130,879,000 97.43 99.50 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Penyelenggaraan Kerjasama

Luar Negeri

73,975,000 72,765,000 98.36 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Penyelenggaraan Kerjasama

Daerah

375,092,000 358,829,000 95.66 96.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Pembinaan Kabupaten/Kota

Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

144,732,000 143,697,000 99.28 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Penataan Wilayah Administrasi

dan Batas Daerah

120,901,000 118,232,000 97.79 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Penyusunan Administrasi

Rupabumi dan Kode Data

Wilayah Administrasi

Pemerintahan

72,050,000 71,800,000 99.65 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Penataan Daerah Otonom 89,634,000 88,866,000 99.14 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Administrasi Kepala Daerah

dan DPRD

76,050,000 73,150,000 96.19 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Evaluasi Kinerja Pemerintahan

Daerah

208,250,000 203,540,000 97.74 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Pemerintahan)

Program Perumusan Kebijakan

Perekonomian

1,935,405,000 1,787,635,000 92.36 93.92 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan Lembaga

Keuangan Daerah dan BUMD

455,000,000 438,818,000 96.44 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan

Penanaman Modal dan Promosi

210,000,000 207,554,000 98.84 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Page 244: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-126

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perumusan Kebijakan

Perindustrian. Perdagangan.

Koperasi dan UMKM

266,765,000 197,615,000 74.08 75.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan

Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi

196,500,000 150,000,000 76.34 76.34 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

225,000,000 224,238,000 99.66 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan Pertanian.

Perkebunan dan Ketahanan

Pangan

200,000,000 197,050,000 98.53 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan Kelautan

dan Perikanan

195,100,000 192,850,000 98.85 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Perumusan Kebijakan

Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

187,040,000 179,510,000 95.97 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Perekonomian)

Program Peningkatan Kualitas

Produk dan Pelayanan Hukum

2,518,028,000 2,100,786,100 83.43 97.88 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Sosialisasi Hukum 569,530,000 546,613,500 95.98 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Pengembangan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi

Hukum

217,642,000 164,186,000 75.44 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

100,000,000 30,090,000 30.09 90.62 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Penyusunan Keputusan dan

Peraturan Kepala Daerah

Provinsi Banten

331,725,000 295,027,000 88.94 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Pengawasan Produk Hukum

Kab/Kota

102,065,000 62,855,000 61.58 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Penanganan Sengketa Hukum 355,316,000 167,764,600 47.22 94.26 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Pelayanan Bantuan Hukum 417,850,000 410,350,000 98.21 98.12 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Peningkatan Perlindungan

Hukum dan HAM

423,900,000 423,900,000 100.00 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Hukum)

Program Perumusan Kebijakan

Infrastruktur

625,899,800 617,599,800 98.67 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Perumusan Kebijakan ESDM 140,014,800 139,714,800 99.79 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Page 245: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-127

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perumusan Kebijakan Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

159,800,000 159,800,000 100.00 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Perumusan Kebijakan

Pertanahan

84,100,000 81,100,000 96.43 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Perumusan Kebijakan

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

51,400,000 51,400,000 100.00 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Perumusan Kebijakan Urusan

Perhubungan

124,485,000 119,485,000 95.98 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Perumusan Kebijakan Bidang

Komunikasi Informasi, Statistik

Dan Persandian

66,100,000 66,100,000 100.00 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro Bina

Infrastruktur Dan

SDA)

Program Perumusan Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat

3,560,698,735 3,460,853,235 97.20 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Perumusan Kebijakan

Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak.

Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

126,000,000 125,600,000 99.68 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Koordinasi Pelaskanaan

Kebijakan Ketentraman dan

Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

143,000,000 141,400,000 98.88 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Perumusan Kebijakan

Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepemudaan dan Olah Raga

120,100,000 119,300,000 99.33 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Perumusan Kebijakan

Kesehatan

126,000,000 125,500,000 99.60 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Perumusan Kebijakan

Pengendalian Penduduk dan

KB. Kependudukan dan Catatan

Sipil

143,000,000 140,900,000 98.53 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Koordinasi Pelaksanaan

Kebijakan Kehidupan Agama

1,838,522,735 1,798,565,735 97.83 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Koordinas Lembaga Agama 299,176,000 297,300,000 99.37 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Page 246: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-128

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perumusan Kebijakan Sosial 764,900,000 712,287,500 93.12 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Kesejahteraan

Rakyat)

Program Dukungan Layanan

Administrasi Pembangunan

3,568,417,500 3,120,877,000 87.46 89.63 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Analisa Data Kegiatan

Pelaporan dan Pelaksanaan

Pembangunan

307,000,000 179,980,000 58.63 64.25 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan administrasi

pembangunan

589,500,000 541,250,000 91.82 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Pengendalian Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan

173,330,000 140,210,000 80.89 61.21 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Pengendalian Administrasi

Bantuan Keuangan.

Dekonsentrasi. Dana Alokasi

Khusus dan Tugas Perbantuan

298,000,000 289,000,000 96.98 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Pengendalian Administrasi

Pendapatan Keuangan dan Aset

Daerah

194,747,500 150,637,000 77.35 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan Pembangunan

274,100,000 214,450,000 78.24 98.80 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Pengadaan Barang dan Jasa 1,425,590,000 1,322,780,000 92.79 92.79 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Pengendalian Barang dan Jasa 306,150,000 282,570,000 92.30 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Pembangunan)

Program Fasilitasi dan Pelayanan

Pimpinan

10,206,146,900 9,757,021,572 95.60 99.17 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Penyelenggaraan Dinas

Pimpinan

7,168,558,900 6,747,020,424 94.12 96.67 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Tata Acara Pimpinan 819,840,000 817,905,000 99.76 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Page 247: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-129

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pelayanan Tamu Pimpinan 626,358,000 609,010,900 97.23 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Peliputan dan Dokumentasi

Pimpinan

1,591,390,000 1,583,085,248 99.48 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Administrasi

Rumah Tangga

Pimpinan)

Program Pelayanan Umum 6,744,856,000 5,426,285,000 80.45 92.14 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Analisa Kebutuhan Sarana dan

Prasarana

250,000,000 233,547,400 93.42 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Distribusi dan Pemeliharaan

Sarana Prasarana di Lingkungan

Setda

3,482,756,000 2,490,860,600 71.52 71.52 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Pelayanan Pembayaran

Gaji/Tunjangan KDH/WKDH

dan Pegawai di Lingkungan

Setda

115,000,000 98,569,000 85.71 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Pengelolaan Perbendaharaan

dan Verifikasi Biro Umum

200,000,000 198,181,000 99.09 100.00 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

2,697,100,000 2,405,127,000 89.17 89.17 Sekretariat

Daerah (Biro

Umum)

Program Pembangunan Kemitraan 1,353,456,800 1,284,965,117 94.94 100.00 Badan

Penghubung

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

170,156,800 156,915,117 92.22 100.00 Badan

Penghubung

Pelayanan Masyarakat 229,220,000 202,595,000 88.38 100.00 Badan

Penghubung

Promosi. Investasi dan

Hubungan Kelembagaan

954,080,000 925,455,000 97.00 100.00 Badan

Penghubung

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:

Sekretariat DPRD

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan gagal

lelang pengadaan CCTV;

Page 248: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-130

2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat

Efisiensi dari MCU anggota Dewan dari 85 hanya 18 yang MCU

dan Efisiensi Kontrak;

3. Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD

Provinsi Banten terdapat efisiensi dari perjalanan dinas;

4. Kegiatan Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum terdapat

Satu Peraturan Daerah terkait BUMD Agri Bisnis belum selesai.

b). Solusi

1. Di tahun 2019 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor pada pengadaan CCTV tidak dianggarkan lagi akan

tetapi akan dianggarkan kembali di tahun 2020;

2. Peraturan Daerah terkait BUMD Agri Bisnis menunggu hasil

revisi RPJMD.

Badan Penghubung

a). Permasalahan

1. Capaian Retribusi kurang maksimal diakibatkan Kurangnya

sosialisasi dan promosi Wisma ke tiap OPD dan

Kabupaten/Kota serta masyakat umum karena terhambat

anggaran;

2. Kurangnya Kamar Hunian dan Ruang Rapat serta kurangnya

bentuk tampilan interior Wisma dan Kantor sehingga

berdampak pada tidak tercapainya Target Wisma;

3. Anggaran Renovasi pemeliharaan Wisma dan Kantor sudah

diusulkan atas dasar arahan Komisi I DPRD Provinsi Banten;

b). Solusi

1. Meningkatkan sosialisasi dan promosi Wisma ke

Kabupaten/Kota serta masyakat umum serta menyampaikan

Surat ke tiap OPD tentang penggunaan Wisma untuk layanan

kedinasan dan layanan terhadap masyarakat;

Page 249: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-131

2. Kedepan akan diusulkan penganggaran kembali dengan

menghitung dan merencanakan pengembang kamar dan ruang

rapat serta perubah design dan interior tampilan wisma dan

kantor.

Biro Hukum

a). Permasalahan

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum terealisasi hanya sebesar

(64,96%) karena ada tolok ukur Rapat Koordinasi ke dalam dan

keluar daerah yang realisasi anggarannya rendah, dimana

penggunaannya hanya sebagai fasilitasi dari beberapa kegiatan

yang ada di Biro Hukum;

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi

hanya sebesar (30,09%) karena kegiatan penyusunan Raperda

memiliki ketergantungan dengan pengusul Raperda sehingga

terdapat efisiensi anggaran (satu kali pelaksanaan

menghasilkan beberapa outpu);

3. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota

terealisasi hanya sebesar (61,58%) karena terdapat belanja

narasumber/infrastruktur yang tidak diserap karena telah lewat

batas waktu pembahasan kegiatan sehingga terdapat efisiensi

anggaran disebabkan narasumber tidak dapat hadir;

4. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum terealisasi hanya

sebesar (47,22%) terdapat tolo ukur yang tidak dilaksanakan

karena kegiatan tersebut dilaksanakan apabila ada

permasalahan hukum (non litigasi) atas dasar permintaan

pimpinan (Gubernur);

5. Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi

Hukum Terealisasi hanya sebesar (75,44%) terdapat efisiensi

anggaransisa kontrak pada kegiatan penggandaan produk

hukum;

Page 250: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-132

6. Terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja sesuai

dengan yang rencanakan, karena ketiga kegiatan tersebut dapat

berjalan apabila ada permintaan dari pihak ketiga seperti

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LBH (Lembaga Batuan

Hukum), Jaksa Pengacara Negara (JPN).

7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah memiliki

ketergantungan dengan usulan Raperda sehingga dapat

mempengaruhi realisasi mejadi rendah disebabkan oleh :

a). Raperda yang direncanakan dibahas 3 kali hanya dibahas 1

kali sehingga menjadi efisiensi dan percepatan.

b). Raperda usul Gubernur sesuai SK DPRD No. 161-35 Tahun

2017 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Banten

Tahun 2018 terdapat 5 (lima) Raperda yaitu:

- Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Raperda tentang RZWP3K;

- Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri;

- Raperda tentang Rencana Pembentukan Perusahaan

Daerah Agro Bisnis;

- Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan

Daerah Agro Bisnis.

c). Raperda angka 1 sampai dengan angka 4 telah disampaikan

Gubernur artinya keluaran dari tolok ukur 4 Raperda yang

ditargetkan telah dibahas DPRD;

d). Raperda tentang Pembentukan PT. Agribisnis berdasarkan

Surat Menteri Nomor 539/6417/SJ tanggal 27 Agustus 2018

perihal Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD

Provinsi Banten perlu terlebih dahulu tercantum dalam

RPJMD dan adanya study kelayakan/anlisis sehingga

Raperda Penyertaan Modal tidak disampaikan dan menjadi

prioritas untuk tahun berikutnya tahun anggaran 2019.

Page 251: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-133

8. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum terdapat 2 tolok ukur

kegiatan yang tidak dilaksanakan karena:

a). Tolok ukur kegiatan Pendapat Hukum (Legal

Memorandum) dilaksanakan karena belum/tidak ada

permintaan kepada Biro Hukum untuk memberikan

Pendapat Hukum (Legal Memorandum);

b). Tolok ukur kegiatan Forum Diskusi Permasalahan Hukum

di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi)

direncanakan 6 kegiatan terealisasikan hanya 4 kegiatan

karena kegiatan tersebut dilaksankan apabila ada perintah

dari pimpinan (Gubernur) untuk membahas permasalahan

hukum (non litigasi).

9. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum ada 1 tolok ukur kegiatan

yang dilaksanakan karena terdapat 1 perkara yang naik

banding (belum inkrah) sehingga belum dibayarkan untuk

belanja tenaga ahli.

b). Solusi

Perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya lebih cermat dan

teliti.

Biro Organisasi

a). Permasalahan

1. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam

pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan

Rencana Orperasional Kegiatan (ROK), sehingga ini dapat

dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing

kegiatan ada yang tidak tercapai;

2. Ada beberapa pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam

pengelolaan anggaran kegiatan serapan realisasi keuangan

tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya

efesiensi dari masing masing kegiatan.

Page 252: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-134

b). Solusi

Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat

memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target capaian

kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai yang

diharapkan.

Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

a). Permasalahan

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA terdapat

effisiensi dari belanja perjalanan dinas dan belanja makan

minum;

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pertanahan, dan kegiatan

Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan Terdapat Deviasi

pada belanja Narasumber;

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman disebabkan karena penyusunan hanya

sampai draft sampai paraf koordinasi, posisi saat ini sudah di

Biro Hukum.

b). Solusi

Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program

kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku.

Biro Umum

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Pengadaan sarana Prasarana Kantor

terkendala pada Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda

4 Mini Bus Batal Pengadaan (Batal Lelang), dan efisiensi sisa

pelaksanaan kontrak;

2. Kegiatan Distribusi dan Pemeliharaan disebabkan pada

Reimburse BBM masing-masing pemegang kendaraan tidak

Page 253: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-135

maksimal dan Selisih harga BBM antara Pagu dan Harga BBM

di Pertamina;

b). Solusi

Solusi untuk kedua permasalahan ini adalah dengan

memperhitungkan secara cermat kebutuhan Belanja pada kegiatan

agar penggunaan anggaran lebih efektif dan optimal kedalam

Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran

2019.

Biro Bina Perekonomian

a). Permasalahan

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Perekonomian terdapat honarariun

Non ASN tidak di serap, pawai kendaraan Banten Expo dan

efisiensi barang jasa perkantoran sesuai kebutuhan;

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM disebabkan output naskah akademik

tentang pusat distribusi Provinsi Banten tidak memenuhi target;

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi disebabkan output kebijakan perencanaan

tenagakerja daerah tidak memenuhi target;

4. Biro Bina Perekonomian sebagai Perangkat Daerah baru tentu

membutuhkan ASN yang lebih memadai serta memahami

program dan kegiatan.

5. Honorarium Non ASN yang tidak terserap.

6. Terdapat Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas yang tidak

diserap.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah pada Penyusunan

tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan akan

mempedomani peraturan yang berlaku.

Page 254: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-136

Biro Kesejahteraan Rakyat

a). Permasalahan

1. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam

pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan

Rencana Orperasional Kegiatan (ROK), sehingga ini dapat

dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing

kegiatan ada yang tidak tercapai;

2. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam

pengelolaan anggaran kegiatan Serapan realisasi Keuangan

tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya

efesiensi;

3. Jaringan Internet Kominfo sering mengalami trouble;

4. Sistem SIMRAL kadang-kadang error, berdampak pada

keterlambatan input data dan output laporan keuangan;

5. Kurangnya fasilitas kerja seperti computer, laptop, dan printer;

6. Permasalahan terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan secara

umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat, antara lain :

- Kurangnya kemampuan SDM dalam Perumusan Kebijakan

sesuai Tupoksi masing-masing. Sehingga output yang

dihasilkan kurang maksimal;

- Pada Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan

Agama Tolok Ukur Pemantapan dan Koordinasi Kebijakan

Penanganan Haji, Kekurangan anggaran dalam memfasilitasi

Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

b). Solusi

1. Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dapat memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target

capaian kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai

yang diharapkan;

Page 255: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-137

2. Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa

lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan kegiatan,

sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu;

3. Kurangnya kemampuan SDM dalam Perumusan Kebijakan

dapat disiasati dengan Menyusun SOP (Standar Operasional

Prosedur) Perumusan Kebijakan sebagai panduan;

4. Kekurangan anggaran dalam memfasilitasi Tim Pemandu Haji

Daerah bisa disiasati dengan meminta kepada Kabupaten/Kota

untuk turut menanggarkan pembiayaan Tim Pemandu Haji

Daerah (TPHD);

5. Untuk Jaringan internet yang sering trouble, yang

mengakibatkan SIMRAL sering eror sehingga menyebabkan

keterlambatan input, maka solusinya berkoordinasi dengan

pihak terkait dalam hal ini Kominfo;

6. Untuk Kurangnya Fasilitas Kerja, Solusinya Berkoordinasi

Dengan Pihak Terkait Dalam Hal Ini Biro Umum.

Biro Pemerintahan

a). Permasalahan

Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis

yang terjadi selama tahun 2018, diantaranya :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah disebabkan

Belum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait

Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Daerah, sehingga tidak

dilaksanakan;

2. Belum adanya rincian dan indikator terkait pengukuran nilai

IKM.

b). Solusi

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan

Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah

Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat

Page 256: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-138

Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung

Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;

2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan

ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;

3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada

TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional

Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah

ditetapkan;

4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di

laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);

5. Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di

prediksikan jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa

kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan

pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah

dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal

ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali,

yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

Biro Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan

a). Permasalahan

Beberapa tolok ukur kegitan dengan penyerapan anggaran yang

kurang maksimal dan Kode Rekening Belanja di beberapa Tolak

Ukur tidak terserap dengan kondisi sebagai berikut:

1. Kegiatan Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga

Pimpinan pada Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan dan

Perbendaharaan Biro ARTP terdapat Belanja Sewa Gudang,

anggaran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lokasi yang

disurvey belum memenuhi syarat ditetapkan sehingga tidak

dapat dilaksanakan. Pada Belanja Perjalanan Dinas terdapat

Page 257: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-139

efisiensi dikarenakan pelaksanaannya menyesuaikan dengan

kebutuhan kegiatan dimaksud;

2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi

Rumah Tangga Pimpinan, antara lain :

- Pada Tolok ukur Peningkatan Pelayanan Koordinasi Ke

Pusat, Dalam Daerah dan Luar Daerah Gubernur dan Wakil

Gubernur terdapat efisiensi anggaran untuk belanja jasa

Tenaga Ahli (staf khusus sebanyak 10 orang dengan nominal

1,4 M) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya

peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan belanja tersebut;

- Pada Tolok Ukur Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan

untuk Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan anggaran tersebut

disesuaikan dengan permintaan dari pimpinan;

- Pada Tolok Ukur Penyediaan Fasilitasi Jasa Kantor terdapat

belanja sewa sarana mobilitas darat yang dianggarkan untuk

fasilitasi kegiatan pimpinan di Luar Daerah yang

memerlukan kendaraan tambahan sebagai optimalisasi

pelayanan kepada pimpinan, namun sampai dengan akhir

tahun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan fasilitas saat ini

masih mencukupi sehingga anggaran tersebut dikembalikan

ke kas Negara sebagai efisiensi anggaran.

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Tolok Ukur

Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana

Pimpinan Terdapat efisiensi anggaran pada belanja sewa rumah

dinas Pimpinan (Wakil Gubernur). Hal ini berkaitan dengan

belum tersedianya peraturan yang mengatur pelaksanaan

kegiatan yang dimaksud. Sedangkan untuk belanja

pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan rumah dinas

pimpinan dan kendaraan dinas pimpinan disesuaikan dengan

kondisi dan situasi yang ada.

Page 258: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-140

b). Solusi

1. Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program

kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku;

2. Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro Administrasi Rumah

Tangga Pimpinan agar SK terkait usulan Staf khusus segera

diproses;

3. SK terkait Pengalihan Rumah Dinas Wakil Gubernur ke

Gubernur pada kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

agar segera diproses.

4.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang

Pengawasan didukung oleh 2 program dan 17 kegiatan yang

dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran

Belanja Langsung sebesar Rp20.667.150.000,- dan realisasi sebesar

Rp15.692.373.872,- atau sebesar 75,93% dengan realisasi fisik sebesar

87,49%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.2

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pengawasan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Pengawasan 20,667,150,000 15,692,373,872 75.93 87.49

Program Tata Kelola Pemerintahan 10,461,461,100 9,102,183,372 87.01 85.15 Inspektorat

Provinsi

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

10,548,000 10,548,000 100.00 100.00 Inspektorat

Provinsi

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

57,313,000 56,513,000 98.60 100.00 Inspektorat

Provinsi

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

4,482,700,000 4,199,542,948 93.68 93.68 Inspektorat

Provinsi

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,453,841,025 1,158,678,876 79.70 94.00 Inspektorat

Provinsi

Page 259: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-141

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,826,149,475 2,300,634,148 81.41 96.00 Inspektorat

Provinsi

Peningkatan Kapasitas Aparatur 544,706,000 384,694,000 70.62 91.00 Inspektorat

Provinsi

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

964,753,600 964,747,400 100.00 100.00 Inspektorat

Provinsi

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

90,000,000 - - - Inspektorat

Provinsi

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

31,450,000 26,825,000 85.29 92.00 Inspektorat

Provinsi

Program Pembinaan dan

Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

10,205,688,900 6,590,190,500 64.57 89.78 Inspektorat

Provinsi

Pengawasan Internal Bidang

Pendapatan

3,322,954,300 2,191,297,300 65.94 90.00 Inspektorat

Provinsi

Pengawasan InternalBidang

Belanja Modal dan Barang Milik

Daerah

1,886,750,500 1,321,536,000 70.04 91.00 Inspektorat

Provinsi

Pengawasan InternalBidang

Belanja Barang dan Jasa dan

Bantuan Keuangan Daerah

1,597,110,000 1,052,185,000 65.88 89.00 Inspektorat

Provinsi

Pengawasan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan

Pengendalian Kepegawaian

Daerah

2,120,818,323 1,060,115,000 49.99 85.00 Inspektorat

Provinsi

Penyusunan Kebijakan tentang

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

48,990,000 39,200,000 80.02 92.00 Inspektorat

Provinsi

Evaluasi Hasil Pembinaan dan

Pengawasan Provinsi Banten

280,453,227 164,516,000 58.66 85.00 Inspektorat

Provinsi

Pemantauan dan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

BPKP dan Itjen Kementerian

156,568,000 135,618,000 86.62 93.27 Inspektorat

Provinsi

Pelaksanaan Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di

Lingkungan Provinsi Banten

792,044,550 625,723,200 79.00 93.00 Inspektorat

Provinsi

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi

Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai

target, rata-rata disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai

kontrak, efisiensi nilai barang dan jasa;

Page 260: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-142

2. Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor dan

kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran terdapat sisa

anggaran disebabkan efesiensi kontrak dan efesiensi nilai

barang dan jasa serta adanya penyesuaian kebutuhan;

3. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur pada tolok ukur

kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa

dilaksanakan karena tidak cukup waktu;

4. Kegiatan Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dan kegiatan

Data Pembangungan Sektoral disebabkan adanya efisiensi

perjalanan dinas dan honorarium narasumber;

5. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya

saran dari Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia untuk

penataan arsip Inspektorat Provinsi Banten harus secara

komprehensif mengingat saat belum tertata maksimal dan

butuh anggaran satu paket sebesar 400 juta, sedangkan saat ini

tidak mencukupi ditangguhkan ke Tahun 2019;

6. Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi

Banten dengan progress fisik 85% dan Keuangan 58.66%,

disebabkan adanya tolok ukur kegiatan yang tidak laksanakan

karena disesuaikan dengan jadwal pusat dan Belanja Jasa

narasumber yang tidak terserap semuanya;

7. Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja

Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan dengan progress fisik

89% dan Keuangan 65.88%, disebabkan adanya pengeluaran

anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk

di Inspektorat dan perjalanan dinas pengawasan;

8. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dengan beberapa kegiatan antara lain:

Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan; Kegiatan

Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik

Page 261: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-143

Daerah; dan Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah terkendala

karena Terdapat kegiatan bidang pengawasan diluar Program

Kerja Pengawasan Tahunan.

b). Solusi

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan sudah dianggarkan satu paket di tahun 2019

dengan pagu anggaran sebesar 500 juta;

2. Untuk solusi dari permasalahan pada kegiatan-kegiatan

terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Alokasi kegiatan

di tahun 2019 akan menyesuaikan dengan penyerapan realisasi

2018.

4.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang

Perencanaan didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang

dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp28.872.578.800,-

dan realisasi sebesar Rp21.805.131.509,- atau sebesar 75,52% dengan

realisasi fisik sebesar 88,52%. Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.3

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Perencanaan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Perencanaan 28,872,578,800 21,805,131,509 75.52 88.52

Program Tata Kelola

Pemerintahan

17,506,140,800 12,324,972,509 70.40 79.41 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Page 262: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-144

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

118,920,000 114,310,000 96.12 98.07 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

219,703,800 189,603,800 86.30 87.86 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

1,141,240,000 734,586,800 64.37 65.84 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2,535,774,400 2,176,879,780 85.85 88.35 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7,866,400,600 6,199,174,885 78.81 79.57 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Peningkatan Kapasitas

Aparatur

591,990,000 188,118,000 31.78 75.30 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

4,992,253,000 2,695,690,244 54.00 73.49 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

39,859,000 26,609,000 66.76 66.76 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan.

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

4,716,741,600 3,995,314,600 84.70 86.13 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan

3,292,131,600 2,941,184,600 89.34 92.40 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

1,091,165,000 987,835,000 90.53 94.10 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kerjasama Pendanaan

Pembangunan

333,445,000 66,295,000 19.88 19.88 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Ekonomi

1,402,025,000 1,235,353,000 88.11 91.11 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Ketahanan Pangan

425,230,000 389,808,000 91.67 92.13 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Keuangan. Investasi dan

Ketenagakerjaan

452,795,000 396,665,000 87.60 90.19 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Dunia

Usaha dan Ekonomi Kreatif

524,000,000 448,880,000 85.66 91.02 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Sosial dan Pemerintahan

Kemasyarakatan

3,814,985,400 3,223,431,400 84.49 100.00 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Page 263: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-145

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Kesejahteraan Sosial

383,750,000 380,750,000 99.22 100.00 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Sumber Daya Manusia dan

Kebudayaan

423,900,000 414,100,000 97.69 100.00 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Tata

Pemerintahan

394,495,000 314,893,000 79.82 100.00 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pengendalian dan Evaluasi

Program Penanggulangan

Kemiskinan Daerah

2,612,840,400 2,113,688,400 80.90 100.00 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

1,432,686,000 1,026,060,000 71.62 85.97 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang Tata

Ruang. Lingkungan Hidup dan

Energi Sumber Daya Mineral

323,475,000 318,475,000 98.45 100.00 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Penataan Infrastruktur Wilayah

771,346,000 397,560,000 51.54 65.73 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan. Penganggaran

dan Pengendalian Bidang

Komunikasi dan Informatika

337,865,000 310,025,000 91.76 92.18 Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Fasilitasi Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan

kondisi teknis dilokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok

ukur ini tidak dapat dilaksanakan;

2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan;

3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini

tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu

pelaksanaan.

Page 264: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-146

b). Solusi

Solusi untuk permasalahan tersebut untuk pertimbangan

penyusunan perencanaan tahun 2019 adalah agar lebih

meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-

kondisi teknis dan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan

sehingga output kegiatan dapat tercapai.

4.4.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada

Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp126.056.280.000,- dan realisasi sebesar Rp111.107.967.220,- atau

sebesar 88,14% dengan realisasi fisik sebesar 99,30%. Pelaksanaan

program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.4

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Keuangan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Keuangan 126,056,280,000 111,107,967,220 88.14 99.30 Badan

Pendapatan

Daerah, Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Program Tata Kelola Pemerintahan 98.497.196.202 87.881.991.505 89,22 99,99 Badan

Pendapatan

Daerah, Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

167,298,000 149,409,000 89.31 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

87,107,400 83,549,800 95.92 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Page 265: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-147

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

33,183,619,802 29,998,650,723 90.40 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

3,672,895,400 3,200,324,702 87.13 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Cikande

281,295,200 274,575,449 97.61 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Cilegon

316,904,000 314,769,889 99.33 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Rangkasbitung

341,400,000 252,236,350 73.88 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Serang

402,939,000 383,430,650 95.16 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Balaraja

519,279,000 500,424,800 96.37 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Cikokol

671,011,000 661,901,600 98.64 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Ciledug

802,939,000 783,653,300 97.60 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Ciputat

740,887,000 729,020,278 98.40 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Malingping

261,567,000 254,534,800 97.31 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Pandeglang

829,836,000 755,890,700 91.09 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah

Serpong

659,181,000 653,586,600 99.15 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

16,520,901,600 14,501,463,486 87.78 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Cikande

1,709,338,800 1,585,151,134 92.73 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Page 266: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-148

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Cilegon

1,696,585,400 1,637,048,224 96.49 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah

Rangkasbitung

1,736,527,600 1,506,997,209 86.78 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Serang

1,951,979,000 1,774,803,948 90.92 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Balaraja

1,950,485,400 1,830,079,136 93.83 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Cikokol

2,066,221,020 1,904,605,601 92.18 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Ciledug

1,839,723,000 1,601,375,190 87.04 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Ciputat

1,884,449,000 1,761,741,415 93.49 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Malingping

1,222,944,500 1,145,845,071 93.70 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Pandeglang

1,920,320,000 1,802,521,039 93.87 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran pada UPT Badan

Pendapatan Daerah Serpong

1,857,441,000 1,784,761,850 96.09 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur 401,959,000 364,917,000 90.78 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

1,607,926,980 1,050,826,671 65.35 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Cikande

94,397,600 94,080,000 99.66 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Cilegon

95,000,000 94,600,744 99.58 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Rangkasbitung

110,000,000 87,197,000 79.27 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Serang

55,430,000 51,274,820 92.50 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Page 267: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-149

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Balaraja

150,000,000 145,038,000 96.69 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Cikokol

150,000,000 149,990,000 99.99 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Ciledug

150,000,000 107,247,145 71.50 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Ciputat

150,000,000 134,043,000 89.36 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Malingping

95,000,000 84,130,000 88.56 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Pandeglang

95,000,000 83,753,890 88.16 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

pada UPT Badan Pendapatan

Daerah Serpong

150,000,000 149,754,500 99.84 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

260,825,000 164,425,000 63.04 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

103,750,100 96,190,000 92.71 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

168,095,000 168,095,000 100.00 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

206,920,000 204,920,000 99.03 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

1,140,728,000 852,661,245 74.75 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

3,502,696,100 3,177,876,600 90.73 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

7,248,021,300 5,966,783,354 82.32 99.81 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur 180,000,000 169,566,000 94.20 100.00 Badan

Pengelolaan

Page 268: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-150

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Keuangan dan

Aset Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah dan Luar Daerah

2,030,738,000 1,630,723,592 80.30 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

542,000,000 516,930,000 95.37 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

513,634,000 504,616,000 98.24 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Program Peningkatan Pendapatan

Daerah

18,165,386,198 16,384,162,550 90.19 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pendataan dan Penetapan Pajak

Daerah

3,298,387,000 2,931,510,950 88.88 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Penerimaan dan Penagihan

Pajak Daerah

13,234,523,198 12,177,203,700 92.01 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Keberatan dan Restitusi Pajak

Daerah

933,045,000 676,435,000 72.50 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Peningkatan Pengelolaan

Retribusi Daerah

201,460,000 167,660,000 83.22 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Peningkatan dan Pengelolaan

Pendapatan Lain-lain

177,739,000 155,078,900 87.25 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pengelolaan Bagi Hasil

Pajak/Non Pajak

320,232,000 276,274,000 86.27 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Program Perencanaan.

Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan Daerah

3,357,140,000 2,748,721,500 81.88 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pendataan. Perencanaan dan

Pengembangan Potensi

Pendapatan Daerah

1,725,000,000 1,626,281,000 94.28 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Pembinaan dan Pengendalian

Pendapatan Daerah

1,282,280,000 809,776,500 63.15 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan Pendapatan Daerah

349,860,000 312,664,000 89.37 100.00 Badan

Pendapatan

Daerah

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1,150,276,600 1,021,885,900 88.84 99.78 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penatausahaan Realisasi

Keuangan Daerah

75,483,000 75,283,000 99.74 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Page 269: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-151

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penatausahaan Kas Daerah 89,790,000 79,790,000 88.86 98.89 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Daerah

163,487,200 163,487,200 100.00 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Pedoman

Anggaran

250,526,500 183,470,000 73.23 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Verifikasi Dokumen

Pelaksanaan APBD

570,989,900 519,855,700 91.04 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Program Penatausahaan dan

Pelaporan Keuangan Daerah

1,204,452,000 522,971,300 43.42 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Raperda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Pergub

Penjabaran Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD

Provinsi Banten

192,143,000 168,981,300 87.95 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Evaluasi Raperda

Kabupaten/Kota dan RaperKDH

Tentang APBD dan Perubahan

APBD

470,282,000 79,850,000 16.98 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyediaan Informasi

Akuntansi. Statistik dan

Laporan Keuangan

70,000,000 68,130,000 97.33 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pembinaan dan Pengembangan

Akuntansi

354,609,000 108,115,000 30.49 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Pelaporan

Keuangan dan Interim Provinsi

Banten

41,550,000 39,363,000 94.74 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Rekonsiliasi Data Penerimaan

dan Pengeluaran APBD Provinsi

Banten

43,082,000 26,782,000 62.17 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penyusunan Laporan Pada

Koordinator Unit Akuntansi

Perwakilan Wilayah

27,580,000 26,552,000 96.27 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Page 270: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-152

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se

Provinsi Banten dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran

Pertanguungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/

Kota se-Provinsi Banten

5,206,000 5,198,000 99.85 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Program Penatausahaan Aset

Daerah

3,681,829,000 2,548,234,465 69.21 96.01 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penatausahaan Aset Daerah 809,525,000 750,237,490 92.68 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penggunaan dan Pemanfaatan

Aset Daerah

100,384,000 100,383,500 100.00 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Pembinaan dan Pengawasan

Aset Daerah

1,745,510,000 824,203,475 47.22 80.04 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Perencanaan Kebutuhan Barang 411,340,000 290,410,000 70.60 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Penghapusan Barang Daerah 615,070,000 583,000,000 94.79 100.00 Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Keuangan, adalah:

Badan Pendapatan Daerah

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT

Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung, rendahnya

penyerapan diakibatkan adanya Efisiensi Pemeliharaan

Kendaraan dinas dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor

yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan;

Page 271: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-153

2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar

Daerah; Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan

Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah

Rangkasbitung; dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah

Cildug, rendahnya penyerapan diakibatkan Efisiensi Belanja

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;

3. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan, disebabkan adanya Efisiensi pada Uang Makan

Extra Fooding karena adanya pendampingan penataan arsip;

4. Kegiatan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah disebabkan

adanya Efisiensi Belanja pada Penyusunan Rapergub tentang

petunjuk pelaksanaan PERDA tentang Pajak Daerah

dikarenakan keterlambatan;

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah,

terdapat Efisiensi dari Belanja Jasa Konsultansi Standarisasi

Manajemen Mutu Iso;

6. Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan

laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-

bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

7. Hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan penyerapan

anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

antara lain; adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan

pada APBD Perubahan TA.2018, waktu pelaksanaan yang

terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang

pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang,

adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa

yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya

Page 272: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-154

barang yang dibutuhkan sudah out of stock/discountinue atau

indent.

b). Solusi

Solusi yang dapat ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:

1. Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok

dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal

yang telah ditetapkan;

2. Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam

menyampaikan progres kegiatan;

3. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus

diperkuat;

4. Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan

anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a). Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran

terserap 74,75% disebabkan Belanja Modal Gedung dan

Bangunan (Pengaspalan pada Kantor BPKAD) tidak dapat

dilaksanakan dikarenakan bersamaan waktunya dengan lelang

kendaraan dinas dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak

cukup;

2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat

efisiensi belanja rutin operasional kantor dan tolok ukur HUT

Banten Expo Tidak dilaksanakan;

3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar

Daerah, terdapat efisiensi belanja perjalan dinas study tiru;

4. Kegiatan Penyusunan Pedoman anggaran terserap 73,23%

disebabkan efisiensi cetak penggandaan, Belanja Jasa

Narasumber tidak direalisasikan 100% karena

Page 273: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-155

Pengiriman/Penugasan Narasumber tidak sesuai sebagaimana

tercantum dalam Surat Permohonan dan efisiensi belanja

perlengkapan peserta berupa tas tidak direalisasikan karena

bertentangan dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2014 tentang

Analisis Standar Belanja Provinsi Banten;

5. Pada Kegiatan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper

KDH tentang APBD dan Perubahan APBD, dan kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi terdapat Efisiensi

Jasa Narasumber;

6. Efisiensi belanja cetak pada Kegiatan Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten, dan

kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang terdapat efisiensi

belanja cetak dan jasa narasumber;

7. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah, anggaran

terserap 47,22%, hal ini adanya efisiensi Honorarium Tim Non

PNS dan Jasa Narasumber tidak diserap dikarenakan SSH tidak

sesuai, serta efisiensi belanja Sertifikasi dari target 124 Sertifikat

selesai 25 Bidang, masih proses 15 bidang dan bermasalah

dengan Kab/Kota 6 bidang, sisa 78 bidang data belum lengkap.

8. Secara umum, rendahnya capaian kinerja BPKAD disebabkan

oleh efisiensi belanja jasa narasumber, efisiensi dari kontrak/LS,

dan efisiensi belanja sertifikasi.

b). Solusi

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan

yang dilaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat

ditempuh, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan;

2. Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana

Kerja, RKA dan DPA;

Page 274: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-156

3. Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara

berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan.

4.4.5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang

Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang

dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp10.326.110.000,- dan

realisasi sebesar Rp7.700.911.864,- atau sebesar 74,58% dengan realisasi

fisik sebesar 91,46%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.5

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Kepegawaian)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Kepegawaian 10,326,110,000 7,700,911,864 74.58 91.46

Program Tata Kelola Pemerintahan 4,432,614,000 4,232,701,815 95.49 99.40 Badan

Kepegawaian

Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

60,000,000 57,540,000 95.90 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

458,000,000 457,300,000 99.85 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

145,775,000 137,906,000 94.60 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

724,900,000 704,090,600 97.13 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

2,068,539,475 1,965,089,286 95.00 99.99 Badan

Kepegawaian

Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

789,928,000 726,475,929 91.97 95.55 Badan

Kepegawaian

Daerah

Page 275: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-157

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

15,146,525 14,180,000 93.62 99.03 Badan

Kepegawaian

Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

160,325,000 160,120,000 99.87 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Program Penatausahaan

Kepegawaian Daerah

2,066,316,000 1,741,360,049 84.27 95.17 Badan

Kepegawaian

Daerah

Perencanaan. Pengadaan dan

Pengangkatan

611,590,000 484,554,400 79.23 89.75 Badan

Kepegawaian

Daerah

Kepangkatan dan Penggajian 124,300,000 121,282,000 97.57 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Perpindahan. Pemberhentian

dan Pensiun

140,500,000 134,695,000 95.87 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Disiplin Pegawai 145,720,000 139,303,049 95.60 100.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Kinerja dan Kesejahteraan

Pegawai

275,940,000 232,902,000 84.40 90.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Data dan Informasi

Kepegawaian

768,266,000 628,623,600 81.82 91.27 Badan

Kepegawaian

Daerah

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

3,827,180,000 1,726,850,000 45.12 79.82 Badan

Kepegawaian

Daerah

Pengembangan Jabatan

Fungsional

131,280,000 109,224,000 83.20 90.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Pengangkatan Jabatan Tinggi

dan Administrasi

3,086,600,000 1,068,976,000 34.63 55.00 Badan

Kepegawaian

Daerah

Pengembangan Kompetensi

Pegawai

609,300,000 548,650,000 90.05 94.47 Badan

Kepegawaian

Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan

terkendala karena Dalam proses pelaksanan pengadaan

Page 276: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-158

pegawai (CPNS) regulasi atau kebijakan diatur oleh Pemerintah

Pusat. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Banten

melaksanaan system pengadaan berbasis CAT. Sejak

disusunnya formasi, penetapan formasi, pengumuman seleksi

dan pelaksanaan seleksi sepenuhnya dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat melalui KEMENPAN RB dan BKN RI.

Pemerintah Daerah hanya menjadi fasilitator dan sampai

dengan akhir Desember 2018 penguman hasil seleksi CPNSD

belum juga disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini

berdampak pada rencana yang sudah disusun pada tahun 2018

yaitu dengan menghasilkan pegawai melalui seleksi terbuka

(CAT) untuk kemudian ditetapkan sebagai CPNS;

2. Kegiatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Pencapaian yang

tidak maximal pada tahapan pemberian

kesejahteraan/penghargaan terhadap pegawai melalui

pemberian Satya Lencana bagi pegawai yang sudah memenuhi

kriteria. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada awal

tahun 2018 telah mengusulkan Satya Lencana sebanyak 203

pegawai, Sekretariat Negara Republik Indonesia hanya

menetapkan sebanyak 189 pegawai pada bulan Oktober 2018.

Hal ini berakibat dengan tidak terserapnya penganggaran yang

sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian Satya Lencana

dimaksud;

3. Kegiatan Data dan Informasi Kepegawaian, permasalahannya

adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun

2018 bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung sesuai

arahan Komisi Pemberatasan Korupsi RI untuk menyusun

regulasi Pengukuran Kinerja berbasis elektronik. Penyusunan

meliputi penyempurnaan system kepegawaian; penataan sarana

prasarana pendukung dan penyusunan regulasi pengukuran

kinerja yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Terdapat

Page 277: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-159

anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan

karena pada proses pelaksanaannya bisa dimungkinkan

(pengabungan/merger system kepegawaian bersama system

penganggaran dan system presensi/absensi pegawai);

4. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional, terkendala karena

Belum dilaksanakannya pelantikan bagi pejabat fungional

karena masih menunggu proses penetapan Surat Keputusan,

sehingga penyerapan hanya terserap 83,20%;

5. Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi hanya

terserap sebesar 34,63%, hal ini disebabkan karena Pelaksanaan

seleksi Jabatan Tinggi Madya masih dalam proses, sementara

usulan untuk pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi

Aparatur Sipil Negara RI;

6. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai anggaran

terserap 90,05%, disebabkan karena Rencana pelaksanaan

pengiriman kompetensi pegawai tidak jadi dilaksanakan pada

tahun 2018 akan tetapi diundur pelaksanaannya pada tahun

2019, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran.

b). Solusi

1. Pemerintah Daerah relative minimal, hal ini dikarenakan

pelaksanaan seleksi CPNSD merupakan salah satu agenda

Nasional yang menjadi prioritas dan berlaku secara

menyeluruh;

2. Pengajuan Satya Lencana sebaiknya diusulkan 1 (satu) tahun

sebelumnya, sehingga dapat ditetapkan tepat waktu;

3. Penyusunan regulasi terkait Pergub Kinerja hendaknya

diselesaikan terlebih dahulu sehingga penerapan/perbaikan

dalam sistem mempunyai waktu yang cukup;

4. Meningkatkan koordinasi lebih intens bersama pihak terkait;

Page 278: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-160

5. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun sebelumnya

menyampaikan usulan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

berdasarkan kondisi jabatan yang kosong dan segera

menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD

tahun berikutnya;

6. Pengiriman dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai

dilaksanakan pada triwulan 1 selambat-lambatnya pada

triwulan 2.

4.4.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan

Pelatihan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang

Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan

yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp41.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp38.556.151.206,- atau sebesar

94,04% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.6

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Pendidikan dan Pelatihan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Pendidikan dan Pelatihan 41,000,000,000 38,556,151,206 94.04 100.00

Program Tata Kelola Pemerintahan 35,582,808,000 33,900,613,406 95.27 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

24,700,000 24,700,000 100.00 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Perencanaan. Evaluasi dan

Pelaporan

68,012,000 68,012,000 100.00 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Page 279: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-161

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pengadaan Sarana Prasarana

Kantor

17,677,762,830 17,281,062,500 97.76 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

2,574,209,170 2,475,070,870 96.15 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

10,937,747,000 9,990,807,879 91.34 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,005,000 65,405,000 99.09 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah

3,813,892,000 3,813,725,157 100.00 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan

400,000,000 163,850,000 40.96 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Penyediaan Data Pembangunan

Sektoral

20,480,000 17,980,000 87.79 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Program Pengembangan SDM

Aparatur

4,221,598,000 3,659,242,800 86.68 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengembangan Kompetensi

Kepemimpinan dan Prajabatan

3,051,433,000 2,615,275,800 85.71 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengembangan Kompetensi

Manajemen

169,360,000 145,495,000 85.91 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengembangan Kompetensi

Pemerintahan

269,356,000 221,391,000 82.19 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengembangan Kompetensi

Teknis Umum

70,176,000 69,812,000 99.48 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengembangan Kompetensi

Teknis Substantif

271,027,000 248,003,000 91.50 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengembangan Kompetensi

Fungsional

390,246,000 359,266,000 92.06 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Page 280: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-162

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu

Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program Penilaian dan Sertifikasi

Aparatur

1,195,594,000 996,295,000 83.33 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Sertifikasi Kompetensi dan

Kerjasama

228,019,000 161,601,000 70.87 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Pengendalian Mutu Diklat 775,295,000 678,214,000 87.48 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Kurikulum dan Teknologi

Pembelajaran

192,280,000 156,480,000 81.38 100.00 Badan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Daerah

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a). Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan

Perpustakaan, Terdapat efisiensi belanja cetak, honor sesuai

dengan kebutuhan atau penggunanannya;

2. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral; Kegiatan

Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan; dan

Kegiatan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran terdapat

efisiensi honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhannya;

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen; Kegiatan

Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama; dan Kegiatan

Pengendalian Mutu Diklat terdapat efisiensi belanja cetak,

perlengkapan peserta, dan honorarium narasumber;

4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan, terdapat

efisiensi honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhannya.

Seperti anggaran untuk Esselon I namun yang hadir Esselon II.

Page 281: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-163

b). Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut diatas yaitu pada saat tahap

perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan

anggaran, sehingga pelakasanaan kegiatan dapat berjalan efektif

sesuai dengan target perencanaan.

4.4.7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan

Pengembangan.

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian

dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang

dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp6.020.531.200,-

dan realisasi sebesar Rp4.097.998.060,- atau sebesar 68,07% dengan

realisasi fisik sebesar 70,24%. Pelaksanaan program dan kegiatan

dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.7

Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018

(Bidang Penelitian dan Pengembangan)

No Uraian Urusan, Bidang, Program

dan Kegiatan

Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /

OPD (Rp) (Rp) % Fisik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN PEMERINTAHAN

FUNGSI PENUNJANG

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

6,020,531,200 4,097,998,060 68.07 70.24

Program Penelitian dan

Pengembangan

6,020,531,200 4,097,998,060 68.07 70.24 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Penelitian. Pengkajian dan

Analisis Kebijakan Strategi

Daerah

4,960,033,200 3,446,207,660 69.48 69.85 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Pengembangan dan Inovasi

Kebijakan Strategi Daerah

1,060,498,000 651,790,400 61.46 70.63 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Page 282: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-164

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, yaitu adanya

Efisiensi Belanja Langsung DRD, SK masa Kerja DRD telah habis dan di

tahun 2019 sudah tidak dianggarkan kembali.

4.5 Capaian Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 yang

meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),

Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada

tabel berikut:

Tabel 4.5.1

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 – 2018

URAIAN INDIKATOR

MAKRO PEMBANGUNAN

2017 2018

TARGET

RPJMD REALISASI

TARGET

RPJMD REALISASI

I P M (Poin) 71,35 71,42 71,77 71,77

L P E (%) 5,70 5,73 6,00 5,81

Persentase

Penduduk Miskin (%) 5,25 5,59 5,13 5,25

Persentase

Pengangguran

Terbuka (%)

8,69 9,28 8,45 8,52

Tingkat Inflasi (%) 4,00 3,98 3,70 3,42

Gini Ratio (%) 0,40 0,39 0,39 0,37

Sumber : BRS Provinsi Banten Tahun 2018

Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi

Banten Tahun 2017-2018 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

mengalami peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),

Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT),

Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.

Page 283: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-165

Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator

kinerja Tahun Anggaran 2018 pada setiap program yang diukur/dievaluasi

capaiannya pada 129 program 230 indikator kinerja, dan rata-rata capaian

sebesar 97,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5.2

Capaian Indikator Kinerja Program

Provinsi Banten 2018

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

MISI PERTAMA : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1 Program Tata Kelola

Pemerintahan

Nilai IKM (Satuan: Skala

(1-4)) 2.80 2.92 104.13 Seluruh OPD

2 Program Penataan dan

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan

Persentase OPD yang

memiliki nilai Laporan

Kinerja Pemerintah Daerah

B (Satuan: %)

30.00 30.00 100.00 Setda (Biro

Organisasi)

3 Program Perumusan

Kebijakan Pemerintahan

Persentase keselarasan

kebijakan di bidang

Pemerintahan (Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Setda (Biro

Pemerintahan)

4 Program Perumusan

Kebijakan Perekonomian

Presentase Keselarasan

Kebijakan pada Bidang

Ekonomi (Satuan: %)

17.27 15.11 87.49 Setda (Biro Bina

Perekonomian)

5 Program Peningkatan

Kualitas Produk dan

Pelayanan Hukum

Persentase realisasi target

prolegda (Satuan: %) 100.00 80.00 80.00 Setda (Biro

Hukum)

Presentase keselarasan

peraturan perundangan

daerah dengan regulasi

hukum nasional (Satuan:

%)

75.00 75.00 100.00 Setda (Biro

Hukum)

Persentase Raperda

inisiatif yang memiiliki

naskah akademik (Satuan:

%)

70.00 70.00 100.00 Setda (Biro

Hukum)

6 Program Perumusan

Kebijakan Infrastruktur

Persentase keselarasan

kebijakan di bidang

infrastruktur (Satuan: %)

75.00 74.00 98.67 Setda (Biro

Bisda)

7 Program Perumusan

Kebijakan Kesejahteraan

Rakyat

Persentase keselarasan

kebijakan di bidang Kesra

(Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 Setda (Biro

Kesra)

8 Program Dukungan

Layanan Administrasi

Pembangunan

Persentase keselarasan

kebijakan di bidang

Admiistrasi Pembangunan

(Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 Setda (Biro

Adpem)

Page 284: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-166

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Presentase Kinerja

Pengadaan Barang/Jasa

(Satuan: %)

75.00 96.00 128.00 Setda (Biro

Adpem)

9 Program Fasilitasi dan

Pelayanan Pimpinan

Capaian % kinerja

pelayanan Rumah Tangga

Pimpinan (Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 Setda (Biro

ARTP)

Capaian % kinerja

Pelayanan Tata Usaha

Pimpinan (Satuan: %)

75.00 72.50 96.67 Setda (Biro

ARTP)

Capaian % kinerja

Pelayanan Keprotokolan

(Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 Setda (Biro

ARTP)

10 Program Pelayanan

Umum

Persentase Prasarana dan

sarana penunjang kinerja

di Lingkungan Setda

dalam kondisi baik

(Satuan: %)

75.00 70.00 93.33 Setda (Biro

Umum)

11 Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Pesrsentase Kepatuhan

OPD terhadap Peraturan

Perundang-undangan di

Bidang Keuangan (Satuan:

%)

80.00 80.00 100.00 BPKAD

12 Program Penatausahaan

dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Persentase Kesesuaian

laporan dengan Standar

Akutansi Pemerintah

(Satuan: %)

80.00 80.00 100.00 BPKAD

13 Program Penatausahaan

Aset Daerah

capaian tertib

Administrasi Aset daerah

(Satuan: %)

100.00 96.01 96.01 BPKAD

14 Program Pembinaan dan

Pengawasan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Capaian Nilai Sakip

(Satuan: %) 75.00 75.00 100.00 Inspektorat

Indeks Integritas (Satuan:

poin) 73.48 72.01 98.00 Inspektorat

Capaian Leveling

Maturitas SPIP (Satuan:

nilai)

2.00 3.00 150.00 Inspektorat

Capaian OPINI Laporan

Keuangan (Satuan: opini) 100.00 100.00 100.00 Inspektorat

15 Program

Pengembangan,

Pendayagunaan,

Peningkatan Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Persentase ketersediaan

perangkat TI (Satuan: %)

30.26 34.32 113.42 Diskominfo

16 Program Peningkatan

Akses dan Kualitas

Informasi Publik

Persentase Pengelolaan

Informasi dan Komunikasi

Publik (Satuan: %)

20.00 24.98 124.90 Diskominfo

Page 285: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-167

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

17 Program Tata Kelola

Persandian

Persentase Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Persandian dan Keamanan

Informasi (Satuan: %)

20.00 20.00 100.00 Diskominfo

18 Program Penyediaan

Data Pembangunan

Daerah

Persentase keterpakaian

data dan informasi

pembangunan daerah

yang terintegrasi (Satuan:

%)

50.00 50.00 100.00 Bappeda.

Diskominfo

19 Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

Persentase dokumen

perencanaan RPJPD

RTRW dan RPJMD yang

telah ditetapkan dengan

PERDA (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Bappeda

Persentase Dokumen

Perencanaan : RKPD yang

telah ditetapkan dengan

PERKADA (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Bappeda

Persentase Penjabaran

Konsistensi Program

RPJMD kedalam RKPD

(Satuan: %)

80.00 80.00 100.00 Bappeda

Persentase Kesesuaian

rencana pembangunan

dengan RTRW (Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Bappeda

20 Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan

lingkup bidang ekonomi

yang diakomodir dalam

dokumen perencanaan

(Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Bappeda

21 Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan Sosial dan

Pemerintahan

Kemasyarakatan

Persentase usulan kegiatan

lingkup bidang Sosial dan

Pemerintahan yang

diakomodir dalam

dokumen perencanaan

(Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Bappeda

22 Program Perencanaan

dan Pengendalian

Pembangunan

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Persentase usulan kegiatan

lingkup bidang

Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

yang diakomodir dalam

dokumen perencanaan

(Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Bappeda

23 Program Penatausahaan

Kepegawaian Daerah

Prosentase pegawai yang

didistribusikan sesuai hasil

pemetaan (Satuan: %)

85.00 82.09 96.58 BKD

Prosentase pegawai yang

tidak melanggar kode etik

dan disiplin pegawai

(Satuan: %)

85.00 85.00 100.00 BKD

Page 286: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-168

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Prosentase akurasi data

kepegawaian (Satuan: %) 85.00 77.04 90.64 BKD

24 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Prosentase penempatan

pegawai sesuai dengan

kebutuhan dan

kompetensinya (Satuan:

%)

85.00 67.85 79.82 BKD

25 Program Pengembangan

SDM Aparatur

Rasio peserta Diklat

kepemimpinan dan

prajabatan. manajemen

dan pemerintahan yang

lulus berkategori baik

(Satuan: %)

80.00 88.72 110.90 BPSDM

Rasio peserta Diklat Teknis

Umum. Substantif. dan

Fungsional yang lulus

berkategori baik (Satuan:

%)

80.00 89.76 112.20 BPSDM

26 Program Penilaian dan

Sertifikasi Aparatur

Prosentase kompetensi

dan profesionalisme

penyelenggara diklat

(Satuan: %)

80.00 93.97 117.46 BPSDM

Cakupan Ketersediaan

Bahan Penunjang

Kediklatan dan Bimtek

Aparatur (Satuan: %)

80.00 80.00 100.00 BPSDM

27 Program Peningkatan

Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan

Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Daerah

(Satuan: %)

57.58 59.09 102.62 BPD

Persentase Peningkatan

Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lain-lain

terhadap Pendapatan

Daerah (Satuan: %)

42.42 41.62 98.11 BPD

28 Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan

Daerah

Persentase Potensi

Tunggakan Pajak Daerah

yang dapat di selesaikan

(Satuan: %)

14.20 27.27 192.04 BPD

29 Program Ketentraman

dan Ketertiban Umum

cakupan pelayanan

ketentraman ketertiban

umum daerah provinsi

(Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Satpol-PP

30 Program Penegakan

Peraturan Perundang-

undangan Daerah

Presentase Penegakan

Peraturan Perundang-

undangan daerah (Satuan:

%)

75.00 75.00 100.00 Satpol-PP

31 Program Perlindungan

Masyarakat

Cakupan perlindungan

masyarakat (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 Satpol-PP

Page 287: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-169

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

32 Program Penanganan

Bencana Kebakaran

Cakupan koordinasi

penanganan bencana

kebakaran (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Satpol-PP

33 Program Pembinaan

Idiologi dan Wawasan

Kebangsaan

Cakupan pembinaan dan

penguatan 4 Konsensus

Dasar Kebangsaan

(Pancasila. UUD 1945.

Bhineka Tunggal Ika.

NKRI (Satuan: %)

22.00 22.00 100.00 Badan

Kesbangpol

34 Program Peningkatan

Kewaspadaan Nasional

Prosentase penurunan

peristiwa gangguan

keamanaan dalam daerah

(Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Badan

Kesbangpol

35 Program Peningkatan

Ketahanan Sosial dan

Ekonomi

Persentase Ormas yang

mendapatkan Pembinaan

(Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Badan

Kesbangpol

36 Program Peningkatan

Pendidikan Politik

Masyarakat

Angka Partisipasi Pilleg

(Satuan: %) 0.00 0.00 0.00 Badan

Kesbangpol

Angka Partisipasi Pilgub

(Satuan: %) 0.00 0.00 0.00

Badan

Kesbangpol

Angka Partisipasi Pilpres

(Satuan: %) 0.00 0.00 0.00

Badan

Kesbangpol

Angka Partisipasi Pilkada

Kab/Kota (Satuan: %) 65.00 65.00 100.00

Badan

Kesbangpol

37 Program Pencegahan

dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan

Bencana

Cakupan mitigasi dan

Pengurangan Resiko

Bencana (Satuan: %) 100.00 79.16 79.16 BPBD

38 Program Kedaruratan

dan Logistik

Penanggulangan

Bencana

Presentase Ketersediaan

Peralatan dan Logistik.

Prabencana dan Tanggap

Darurat Bencana (Satuan:

%)

100.00 100.00 100.00 BPBD

39 Program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Penanggulangan

Bencana

Presentase Pemulihan

Kondisi sosial ekonomi.

sarana dan prasarana

pasca bencana (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 BPBD

40 Program Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Rasio bayi berakte

kelahiran (Satuan: %) 64.86 61.64 95.04 DP3AKKB

Rasio Pasangan berakte

nikah(Satuan: %) 23.33 15.07 64.59 DP3AKKB

Rasio kepemilikan KTP-el

dan NIK (Satuan: %) 85.76 71.60 83.49 DP3AKKB

Page 288: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-170

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Rasio kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk(Satuan: %)

79.19 74.29 93.81 DP3AKKB

Cakupan data dan

informasi kependudukan

(Satuan: %)

85.00 83.62 98.38 DP3AKKB

41 Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Capaian % Kinerja Fungsi

DPRD (Satuan: %) 100.00 95.00 95.00 Set DPRD

Rasio Ketersediaan

Prasarana dan Sarana

Perkantoran dan

Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

(Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Set DPRD

Capaian % Pelayanan

Keprotokolan. kehumasan

dan dukungan

pelaksanaan kegiatan

Reses DPRD (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Set DPRD

42 Program Pembangunan

Kemitraan

Cakupan koordinasi

Badan Penghubung

Terhadap Mitra Strategis

(Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Badan

Penghubung

43 Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase hasil penelitian

yang dimanfaatkan

(Satuan: %)

50.00 40.00 80.00 Bappeda

Persentase inovasi yang

diadopsi (Satuan: %) 50.00 50.00 100.00 Bappeda

MISI KEDUA : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

44 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Persentase Jalan Provinsi

Dalam Kondisi Mantap

(Satuan: %)

79.56 91.41 114.89 DPUPR

Persentase Jalan Provinsi

Yang Memenuhi Standar

Teknis (Satuan: %)

27.20 27.20 100.00 DPUPR

Persentase Jembatan

Provinsi Dalam Kondisi

Mantap (Satuan: %)

86.30 88.70 102.78 DPUPR

45 Program Pengembangan

Jasa Konstruksi

Presentase badan usaha

jasa konstruksi yang

memenuhi standar

(Satuan: %)

10.00 9.07 90.70 DPUPR

46 Program Penataan

Ruang

Persentase Rencana Detail

Tata Ruang (RDTR) pada 8

Kawasan

Strategis Provinsi (Satuan:

%)

25.00 20.00 80.00 DPUPR

Page 289: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-171

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

47 Program

Penyelenggaraan

Kawasan Permukiman

dan Perumahan

Luas Kawasan Kumuh

yang ditata (Satuan: Ha) 114.60 58.22 50.80 DPRKP

Persentase Rumah Tidak

Layak Huni yang

ditangani (Satuan: %)

84.02 309.50 368.36 DPRKP

48 Program Keciptakaryaan Cakupan Rumah Tangga

yang memiliki Akses Air

Bersih (Satuan: %)

72.75 74.90 102.96 DPRKP

Persentase Rumah Tangga

yang memiliki Akses

Sanitasi (Satuan: %)

72.86 71.09 97.57 DPRKP

Cakupan pelayanan

pengelolaan sampah

Regional (Satuan: %)

0.00 0.00 0.00 DPRKP

49 Program Peningkatan

Pelayanan

Penyelenggaraan

Perhubungan

Persentase regulasi dan

pedoman standar

pelayanan transportasi

yang diterapkan (Satuan:

%)

20.00 20.00 100.00 Dishub

Persentase wilayah yang

terlayani angkutan umum

(Satuan: %)

0.00 0.00 0.00 Dishub

50 Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Persentase pengaturan

rekayasa lalulintas di ruas

jalan provinsi (Satuan: %)

100.00 23.38 23.38 Dishub

51 Program Peningkatan

Pelayanan Perhubungan

Persentase Pengendalian.

penertiban dan

pengawasan

penyelanggaraan

angkutan (Satuan: %)

100.00 42.86 42.86 Dishub

52 Program Pembangunan

Sumberdaya Air

Cakupan pemulihan dan

pencegahan banjir

(Satuan: %)

20.89 20.81 99.62 DPUPR

Luas Layanan Jaringan

Irigasi Teknis Provinsi

(Satuan: ha)

15.332,98 15312.06 99.86 DPUPR

Cakupan Pemulihan

Pencegahan Abrasi

(Satuan: %)

51.59 46.21 89.57 DPUPR

53 Program Penataan

Bangunan dan

Lingkungan

persentase

penyelenggaraan

bangunan dan lingkungan

dikawasan strategis

Provinsi (Satuan: %)

25.00 25.00 100.00 DPRKP

persentase pengelolaan

gedung strategis Provinsi

(Satuan: %)

28.00 28.00 100.00 DPRKP

Page 290: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-172

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

54 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

Persentase kebutuhan

terminal type B yang

sudah terpenuhi (Satuan:

%)

0.00 0.00 0.00 Dishub

Persentase ketersediaan

rambu-rambu lalulintas

terhadap kebutuhan

(Satuan: %)

10.00 9.70 97.00 Dishub

Persentase Pembangunan

dan pemeliharaan dan

prasarana perkeretaapian

(Satuan: %)

10.00 10.00 100.00 Dishub

55 Program Peningkatan

Pelayanan Perhubungan

Laut dan Udara

Persentase pelabuhan

pengumpan regional

operasional (Satuan: %)

0.00 0.00 0.00 Dishub

MISI KETIGA : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

56 Program Pendidikan

Menengah

Angka Partisipasi Kasar

(APK) Sekolah Menengah

(Satuan: %)

72.90 84.23 115.54 Dindikbud

Angka Partisipasi Murni

(APM) Sekolah Menengah

(Satuan: %)

58.77 62.02 105.53 Dindikbud

Angka Putus Sekolah SMA

(Satuan: Nilai) 0.22 0.21 95.45 Dindikbud

Angka Putus Sekolah SMK

(Satuan: Nilai) 0.44 0.32 72.73 Dindikbud

Angka Kelulusan SMA

(Satuan: %) 98.64 100.00 101.38 Dindikbud

Angka Kelulusan SMK

(Satuan: %) 99.89 100.00 100.11 Dindikbud

Nilai Rata-rata Ujian SMA

IPA (Satuan: %) 51.96 50.63 97.44 Dindikbud

Nilai Rata-rata Ujian SMK

(Satuan: %) 55.50 41.85 75.41 Dindikbud

Nilai Rata-rata Ujian SMA

IPS (Satuan: %) 48.68 43.88 90.14 Dindikbud

Persentase SMK yang

menerapkan link and

match (Satuan: %)

17.00 76.15 447.94 Dindikbud

57 Program Pendidikan

Khusus

Cakupan Layanan Sekolah

Khusus dan Layanan

Khusus (Satuan: %)

17.00 33.33 196.06 Dindikbud

58 Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Nilai Uji Kompetensi Guru

(UKG) SMK (Satuan:

Nilai)

56.98 56.23 98.68 Dindikbud

Nilai Uji Kompetensi Guru

(UKG) SMA (Satuan: Nilai 64.86 64.57 99.55 Dindikbud

Page 291: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-173

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Persentase guru SMA yang

bersertifikat (Satuan: %) 96.21 96.48 100.28 Dindikbud

Persentase guru SMK yang

bersertifikat (Satuan: %) 54.63 92.85 169.96 Dindikbud

59 Program Peningkatan

Mutu Pembelajaran

Presentasi Akses dan

Mutu Media Pembelajaran

(Satuan: %)

20.00 27.50 137.50 Dindikbud

60 Program Pelestarian

Kebudayaan

Persentase event yang

mengangkat nilai budaya

masyarakat Banten

(Satuan: %)

85.00 90.00 105.88 Dindikbud

Cakupan organisasi

kesenian (pembinaan

sanggar/ kelompok seni

dan budaya) (Satuan: %)

85.00 90.00 105.88 Dindikbud

Cakupan Apresiasi Seni

dan Kreatifitas Karya

Budaya (Satuan: %)

85.00 90.00 105.88 Dindikbud

Cakupan Pelestarian Nilai-

Nilai Sejarah dan Warisan

Budaya (Satuan: %)

85.00 90.00 105.88 Dindikbud

61 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Cakupan Pelayanan

Museum (Satuan: %) 85.00 90.00 105.88 Dindikbud

62 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Cakupan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

(Satuan: %)

85.00 90.00 105.88 Dindikbud

Cakupan Pelestarian

Benda Cagar Budaya

(Satuan: %)

85.00 90.00 105.88 Dindikbud

63 Program Peningkatan

Pemberdayaan

Kepemudaan

Cakupan Kelompok/

Organisasi Kepemudaan

dan kewirausahaan

pemuda Mandiri(Satuan:

%)

75.00 75.00 100.00 Dispora

Persentase Pemuda

Wirausahawan Baru yang

difasilitasi (Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 Dispora

64 Program Pengembangan

dan Pemberdayaan Olah

Raga

Cakupan Ketercukupan

Fasilitas Olahraga

(Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Dispora

65 Program Peningkatan

Prestasi Olah Raga

Cakupan Keikutsertaan

cabang olahraga pada

event wilayah. nasional

dan internasional (Satuan:

%)

75.00 75.00 100.00 Dispora

66 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

Cakupan pembinaan

olahraga (Satuan: %) 75.00 66.00 88.00 Dispora

Page 292: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-174

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

67 Program Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga Sejahtera

Cakupan Data Terpilah

Gender dan Anak (Satuan:

%)

60.00 60.00 100.00 DP3AKKB

Cakupan Perencanaan

Responsif Gender (Satuan:

%)

50.00 38.12 76.24 DP3AKKB

asio Partisipasi perempuan

di lembaga legislatif.

swasta dan pemerintah

(Satuan: %)

58.72 55.11 93.85 DP3AKKB

Cakupan Kabupaten/Kota

yang memiliki Lembaga

Sadar Gender (Satuan: %)

75.00 71.37 95.16 DP3AKKB

Indek Ketahan Keluarga

(Satuan: %) 66.66 64.93 97.40 DP3AKKB

68 Program Peningkatan

Kualitas Hidup dan

Perlindungan

Perempuan dan Anak

Cakupan Penyelsaian

pengaduan KDRT

(Satuan: %) 85.00 84.11 98.95 DP3AKKB

Cakupan Penyelsaian

pengaduan Kekerasan

terhadap Anak (Satuan:

%)

85.00 81.38 95.74 DP3AKKB

Rasio Perlindungan

Khusus Anak (Satuan: %) 60.00 58.63 97.72 DP3AKKB

69 Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Cakupan pembinaan

perpustakaan Umum dan

perpustakaan khusus

(Satuan: %)

85.00 85.00 100.00 DPKD

70 Program Pengembangan

Koleksi dan Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Perpustakaan

Cakupan Pelayanan

Perpustakaan Sesuai

Standar Minimal

Perpustakaan (Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 DPKD

71 Program Pengelolaan

Sistem Kearsipan

Persentase Digitalisasi

Arsip Statis Daerah

(Satuan: %)

80.00 80.00 100.00 DPKD

Persentase Digitalisasi

Arsip Dinamis Daerah

(Satuan: %)

80.00 80.00 100.00 DPKD

Persentase Pengelolaan

Arsip OPD sesuai Standar

(Satuan: %)

85.00 85.00 100.00 DPKD

MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS

72 Program Upaya

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Persentase Persalinan di

fasilitas pelayanan

kesehatan (Satuan: %)

65.00 84.35 129.77 Dinkes

Page 293: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-175

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Persentase balita gizi

buruk yang dirawat dan

ditangani (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Dinkes

Persentase Kab/Kota yang

telah mendapatkan

dukungan program

kesehatan masyarakat

(Satuan: %)

55.00 55.00 100.00 Dinkes

73 Program Peningkatan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Presentase Penduduk yang

mendapatkan Jaminan

Pelayanan Kesehatan

(Satuan: %)

90.00 91.50 101.67 Dinkes

Persentase pelayanan

kesehatan yang

terakreditasi (FKTP.

FKRTL. Laboratorium)

(Satuan: %)

65.00 75.21 115.71 Dinkes

Persentase Terbangunnya

Rumah Sakit Jiwa dan

Pusat Rehabilitasi

Ketergantungan Obat

(Satuan: %)

20.00 20.00 100.00 Dinkes

Perentase Pembangunan

Rumah Sakit Banten

Selatan (Satuan: %)

20.00 20.00 100.00 Dinkes

74 Program Pencegahan

Pengendalian Penyakit

Persentase Kab/Kota yang

telah mendapatkan

dukungan program

pencegahan. pengendalian

penyakit dan krisis

kesehatan (Satuan: %)

75.00 75.00 100.00 Dinkes

75 Program Pemberdayaan

Sumberdaya Kesehatan

dan Kefarmasian

Jumlah Dokter/Dokter

Gigi. Tenaga Kesehatan

yang diRekrut dan

ditingkatkan

Kompetensinya (Satuan:

satuan orang)

70.00 70.00 100.00 Dinkes

Presentase Pemenuhan

Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan

(Satuan: %)

70.00 95.33 136.19 Dinkes

Persentase Pembinaan

Sarana Kefarmasian

(Satuan: %)

50.00 31.03 62.06 Dinkes

76 Program Peningkatan

Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah

Persentase Jenis

Pemeriksaan

Laboratorium kesehatan

yang di layani (Satuan: %)

32.00 32.00 100.00 Dinkes

Page 294: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-176

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

77 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Kerja Masyarakat

Persentase Perusahaaan

yang mendapatkan

Pelayanan Kesehatan Kerja

di wilayah kerja BKKM

(Satuan: %)

6.40 6.40 100.00 Dinkes

78 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Capaian SPM Pelayanan

Medis RSUD Banten

(Satuan: %)

70.00 70.00 100.00 Dinkes

Capaian SPM Pelayanan

Keperawatan RSUD

Banten (Satuan: %)

88.00 88.00 100.00 Dinkes

Capaian pemenuhan

Standar Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

Banten (Satuan: %)

70.00 69.00 98.57 Dinkes

Cakupan kualitas

pelayanan sesuai SPM

Rumah Sakit Umum

Malingping (Satuan: %)

60.00 48.00 80.00 Dinkes

Bed Occupancy Ratio

(BOR) RSUD Malingping

(Satuan: %)

40.00 17.99 44.98 Dinkes

Indeks kepuasan

pelanggan (Satuan: %) 60.00 44.50 74.16 Dinkes

79 Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana

Angka kelahiran total

(total fertility rate/TFR) per

WUS (15-49 tahun)

(Satuan: Jumlah)

2.33 2.23 95.71 DP3AKKB

Persentase pemakaian

kontrasepsi (modern

contraceptive prevalence

rate/CPR) (Satuan: %)

60.90 59.75 98.11 DP3AKKB

Persentase kebutuhan ber-

KB yang tidak terpenuhi

(unmet need) (Satuan: %)

10.26 10.23 99.71 DP3AKKB

Tingkat putus pakai

kontrasepsi (Satuan: %) 2.53 2.31 91.30 DP3AKKB

MISI KELIMA : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

80 Program Peningkatan

Iklim, Promosi dan

Kerjasama Investasi

Nilai Realisasi Investasi

PMDN (Satuan: triliyun) 13.40 18.63 139.03 DPMPTSP

Nilai Realisasi Investasi

PMA (Satuan: triliyun) 43.00 37.88 88.09 DPMPTSP

81 Program Pengelolaan

Data dan Sistem

Informasi Penanaman

Modal

Rasio Pemanfaatan

Informasi Penanaman

Modal (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 DPMPTSP

Page 295: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-177

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

82 Program Pelayanan

Perizinan Penaman

Modal

Presentase Realisasi

Perizinan sesuai Standar

Pelayanan (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 DPMPTSP

83 Program Pengendalian

Penanaman Modal

Cakupan Potensi Investasi

yang Terealisasi (Satuan:

%)

17.03 26.13 153.44 DPMPTSP

84 Program Peningkatan

Daya Saing Industri

Persentase Struktur

Industri pada Industri

Unggulan Daerah Yang

Mendapatkan Fasilitasi

Penguatan (Satuan: %)

20.00 30.00 150.00 Disperindag

Persentase Kerjasama

SDM Berkompetensi

Industri yang Aktif

(Satuan: %)

20.00 24.00 120.00 Disperindag

Rasio Pertumbuhan

industri kreatif (Satuan: %) 20.00 20.00 100.00 Disperindag

85 Program Pelayanan

Pengembangan

Teknologi dan

Standarisasi Industri

Jumlah Produk Industri

Kecil Berstandar dan

bersertifikasi (Satuan:

jumlah)

200 359 179.50 Disperindag

86 Program Pengembangan

Perdagangan Dalam

Negeri

Koefisien Variasi Harga

Kebutuhan Pokok Antar

Waktu dan Wilayah

(Satuan: %)

5.00 5.00 100.00 Disperindag

Pertumbuhan Omset

Pedagang (Satuan: %) 10.00 10.00 100.00 Disperindag

capaian stabilitas harga

barang pokok (Satuan: %) 5.00 5.00 100.00 Disperindag

Neraca ketersediaan

barang pokok (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 Disperindag

87 Program Pengembangan

Perdagangan Luar

Negeri

Surplus Neraca

Perdagangan (Satuan: Juta

USD)

2.970.27 (849.97) Defisit Disperindag

88 Program Perlindungan

dan Pengawasan

Industri

Indeks Tendensi

Konsumen (Satuan: Nilai) 108.00 108.55 100.51 Disperindag

89 Program Pelayanan

Pengujian dan Sertifikasi

Mutu Barang

Persentase Pelayanan

Sertifikasi dan

standarisasi(Satuan: %)

80.00 80.00 100.00 Disperindag

90 Program Peningkatan

Produksi Perikanan

Tangkap

Persentase Produksi

Perikanan (Satuan: %) 8.01 8.00 99.88 DKP

91 Program Pengawasan

Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan

Luas Laut Yang Terawasi

(Satuan: %) 60.00 22.72 37.87 DKP

Page 296: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-178

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

92 Program Peningkatan

Daya Saing Perikanan

Persentase Usaha

Perikanan yang

bersertifikat SNI (Satuan:

%)

100.00 100.00 100.00 DKP

93 Program Pengelolaan

Sumber Daya Laut,

Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Nilai Tukar Nelayan

(NTN) (Satuan: nilai) 116 123 106.25 DKP

94 Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan

(Satuan: %) 95.10 95.01 99.91 Dinas Ketapang

95 Program Peningkatan

Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan/ akses

pangan (Satuan: %) 82.50 100.00 121.21 Dinas Ketapang

96 Program Perlindungan

Konsumen Pangan

Pemanfaatan Pangan

(Satuan: %) 90.00 100.00 111.11 Dinas Ketapang

97 Program Pengembangan

Industri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Jumlah Pusat Sentra

Ekonomi Kreatif (Satuan:

Lokasi)

1.00 1.00 100.00 Dispar

98 Program Pemasaran

Produk Pariwisata

Jumlah Kunjungan

Wisatawan (Satuan:

Orang)

15.146.936 13.191.096 87.09 Dispar

Rata-Rata Lama

Kunjungan (Satuan: Hari) 1.36 1.36 100.00 Dispar

Rata-Rata Pengeluaran

Wisatawan (Satuan: Rp) 3.743.525 2.859.840 76.39 Dispar

99 Program Pengembangan

Sumberdaya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif

Jumlah tenaga kerja yang

terlatih di sektor

kepariwisataan dan

ekonomi kreatif (Satuan:

Orang)

300 300 100.00 Dispar

100 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Presentasi Pengembangan

Destinasi Wisata (Satuan:

%)

20.00 20.00 100.00 Dispar

101 Program Pengembangan

Kelembagaan dan

Pengawasan Koperasi

Capaian Koperasi

Aktif(Satuan: %) 6.00 6.00 100.00 Dinas K-UKM

102 Program Peningkatan

Kualitas Usaha dan

pemberdayaan Koperasi

Persentase Koperasi yang

Bankable (Satuan: %) 6.00 6.00 100.00 Dinas K-UKM

103 Program Pelatihan SDM

Koperasi dan UMKM

Persentase realisasi

implementasi hasil

pelatihan terhadap total

peserta pelatihan Koperasi

(Satuan: %)

6.00 6.00 100.00 Dinas K-UKM

Persentase realisasi

implementasi hasil

pelatihan terhadap total

peserta pelatihan Usaha

Kecil (Satuan: %)

1.00 1.00 100.00 Dinas K-UKM

Page 297: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-179

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

104 Program Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Kecil

Persentase Usaha Kecil

yang bermitra secara aktif

dengan Dunia Usaha lain

(Satuan: %)

1.00 1.00 100.00 Dinas K-UKM

105 Program Rehabilitasi

Sosial

Cakupan PMKS yang

Mendapatkan Rehabilitasi

Sosial (Satuan: Orang)

573 733 127.92 Dinsos

106 Program Pemberdayaan

Sosial

Cakupan PSKS yang

meningkat Partisipasinya

sosial (Satuan: Orang)

1.505 1730 114.95 Dinsos

107 Program Perlindungan

dan Jaminan Sosial

Persentase Updating Data

PMKS (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 Dinsos

Cakupan Korban Bencana

Alam dan Sosial yang

mendapat perlindungan

(Satuan: orang)

1.300 1.300 100.00 Dinsos

Cakupan Keluarga miskin

yang mendapatkan

jaminan sosial (Satuan:

kk)

30.000 32.412 108.04 Dinsos

108 Program Penanganan

Fakir Miskin

Cakupan PMKS Fakir

Miskin Penerima Fasilitas

Pemberdayaan Sosial

(Satuan: kk)

940 1.021 108.62 Dinsos

109 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Dalam

Panti

Cakupan PMKS yang

mendapatkan Bimbingan

Sosial Keterampilan pada

Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

(Satuan: Orang)

110 110 100.00 Dinsos

110 Program Pelayanan dan

Perlindungan Sosial

Dalam Panti

Cakupan PMKS yang

dilayani dan dilindungi

pada Balai Perlindungan

Sosial (Satuan: Orang)

160 160 100.00 Dinsos

111 Program Pengembangan

dan Pengelolaan

Infrastruktur Energi dan

Ketenagalistrikan

Cakupan Pelayanan Listrik

Perdesaan (Satuan: Rumah

Tangga) 10.000 10.000 100.00 Dinas ESDM

112

Program Pengembangan

Pemanfaatan

Ketenagalistrikan

Pelaku usaha

ketenagalistrikan yang

memenuhi standar

(Satuan: %)

16.17 16.17 100.00 Dinas ESDM

113 Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Pemanfaatan Geologi,

Air Tanah, Mineral dan

Batubara

Prosentase pelaksanaan

pengawasan dan

Rekomendasi perijinan

(Satuan: %) 65.00 65.00 100.00 Dinas ESDM

Page 298: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-180

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Presentase Badan Usaha

Pertambangan yang

memenuhi Standar

(Satuan: %)

41.10 41.10 100.00 Dinas ESDM

114 Program Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Cakupan Desa Tertinggal

menjadi Berkembang

(Satuan: Desa)

2.00 4.00 200.00 Dinas PMD

Cakupan Desa

Berkembang menjadi

Mandiri (Satuan: Desa)

2.00 0.00 0.00 Dinas PMD

115 Program Peningkatan

Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan

Cakupan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

dalam Kategori Baik

(Satuan: Jumlah)

41.00 41.00 100.00 Dinas PMD

116 Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Desa

Cakupan Kerjasama Desa

yang menigkatkan Jumlah

Desa Mandiri (Satuan:

Jumlah)

2.00 0.00 0.00 Dinas PMD

117 Program Pelatihan dan

Peningkatan

Produktivitas Tenaga

Kerja

Capaian Produktivitas

Tenaga Kerja (Satuan: %) 4.35 6.82 156.78 Disnakertrans

118 Program Peningkatan

Hubungan Industri dan

Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

Capaian Hubungan

Industrial (Satuan: %) 3.66 3.02 82.51 Disnakertrans

Capaian Pengupahan dan

Kesejahteraan Tenaga

Kerja (Satuan: %)

10.00 10.00 100.00 Disnakertrans

Capaian Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Satuan: %) 9.51 10.00 105.15 Disnakertrans

119 Program Pengawasan

Ketenagakerjaan

Capaian Perlindungan

Kondisi Lingkungan Kerja

(Satuan: %)

2.98 0.93 31.21 Disnakertrans

120 Program Penempatan

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Capaian Kesempatan Kerja

(Satuan: %) 15.25 13.92 91.28 Disnakertrans

121 Program Pelayanan

Pelatihan Tenaga Kerja

Industri

Capaian Pelatihan dan

kompetensi kerja (Satuan:

%)

1.25 2.05 164.00 Disnakertrans

122 Program Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup

Indeks Kualitas Air

(Satuan: Nilai) 51.50 44.87 87.13 DLHK

Indeks Kualitas Udara

(Satuan: Nilai) 59.00 72.36 122.64 DLHK

Page 299: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-181

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

Peningkatan Peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan

pengelolaan lingkungan

hidup (Satuan:

Kelompok/Lembaga)

52 88 169.23 DLHK

123 Program Pengelolaan

dan Konservasi Hutan

Luas Lahan kritis yang

terehabilitasi (Satuan:

Hektar)

5.000 7.990 159.80 DLHK

Persentase Peningkatan

fungsi hutan bagi

masyarakat (Satuan: %)

10.00 11.28 112.80 DLHK

124 Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas Tanaman

Pangan

Capaian Produksitivitas

Tanaman Padi (Satuan:

Ton/Ha) 57.35 48.88 85.23 Distan

Capaian Produksi

Tanaman Padi (Satuan:

Ton)

2.408.671 1.603.556 66.57 Distan

Capaian Produksi

Tanaman Jagung (Satuan:

Ton)

21.579 210.556 975.74 Distan

Capaian Produksi

Tanaman Kedelai (Satuan:

Ton)

7.141 14.751 206.57 Distan

125 Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Hortikultura

Capaian Produksi

Tanaman Cabai (Satuan:

Ton) 8.246 10.977 133.12 Distan

Capaian Produksi

Tanaman Bawang Merah

(Satuan: Ton)

735 921 125.27 Distan

126 Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Perkebunan

Peningkatan Produktivitas

Komoditas Unggulan

Perkebunan Kakao

(Satuan: Kg/Ha)

3.343,20 2.043,93 61.14 Distan

Capaian Produksi

Tanaman Aren (Satuan:

Ton)

1.728 4.168 241.18 Distan

Capaian Produksi

Tanaman Kelapa (Satuan:

Ton)

43.978 44.833 101.95 Distan

127 Program Peningkatan

Produksi dan

Produktivitas

Peternakan

Peningkatan Produksi

Daging (Satuan: Ton) 33.52 23.47 70.02 Distan

128 Program Peningkatan

Prasarana Sarana dan

Penyuluhan Pertanian

Persentase Sarana

Produksi Pertanian

(Satuan: %)

85.00 85.00 100.00 Distan

Page 300: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

IV-182

No Program Indikator Kinerja

Tahun 2018 Perangkat

Daerah Target Realisasi Capaian

(%)

129 Program Penanganan

Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Persentase Pengendalian

Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat

Veteriner (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 Distan

129 Program 230 Indikator Rata-rata (%) 97.11 41 PD

Page 301: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

V-1

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyakarat,

Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Tahun

Anggaran 2018. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

5.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas

Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa

dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari

Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan

sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan

tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan,

dan pelaporan.

5.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi

Tugas Pembantuan sebesar Rp207,237,216,000,- (Dua Ratus Tujuh Milyar Dua

Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) teridiri dari 1

Page 302: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

V-2

Fungsi, 3 Sub Fungsi dan 7 Program serta 29 Kegiatan, adapun Perangkat

Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan

sebanyak 2 Perangkat daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang

Melaksanakan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan diuraikan melalui

tabel berikut :

No Perangkat Daerah Anggaran

1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG PROVINSI BANTEN 50,787,409,000

2 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 156,449,807,000

Total 207,237,216,000

Realisai keuangan untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Banten

sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp200.822.101.269,- (Dua Ratus

Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Enam

Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 96.90%. Adapun uraian pelaksanaan

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada masing-

masing Perangkat Daerah di atas, antara lain :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50,787,409,000,- (Lima

Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan

Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp49,444,208,231,- (Empat

Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus

Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 97,36%, yang

dijabarkan melalui 1 Fungsi, 2 Sub Fungsi dan 2 Program serta 2 Kegiatan,

adapun uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dijabarkan melalui tabel

berikut :

Page 303: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

V-3

Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi

Rp (%)

EKONOMI 50,787,409,000

49,444,208,231

97.36

PENGAIRAN 17,609,260,000

16,908,125,000

96.02

Program Pengelolaan Sumber

Daya Air 17,609,260,000 16,908,125,000

96.02

1.

Operasi dan

Pemeliharaan Sarana

Prasarana SDA

17,609,260,000 16,908,125,000

96.02

'TRANSPORTASI 33,178,149,000

32,536,083,231

98.06

Program Penyelenggaraan Jalan 33,178,149,000 32,536,083,231

98.06

1.

Pelaksanaan Preservasi

dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional

33,178,149,000 32,536,083,231 98.06

Total 50,787,409,000 49,444,208,231 97.36

2. Dinas Pertanian Provinsi Banten

Pada tahun 2018 Dinas Pertanian Provinsi Banten mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp156,449,807,000,- (Seratus Lima Puluh Enam Milyar

Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

dengan realisasi keuangan sebesar Rp151,377,893,038,- (Seratus Lima Puluh

Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh

Tiga Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 96.76%, yang dijabarkan

melalui 1 Fungsi, 1 Sub Fungsi dan 5 Program serta 27 Kegiatan, adapun

uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi

Banten dijabarkan melalui tabel berikut :

Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi

Rp (%)

EKONOMI 156,449,807,000 151,377,893,038 96.76

PERTANIAN, KEHUTANAN,

PERIKANAN DAN KELAUTAN 156,449,807,000 151,377,893,038 96.76

Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Hasil

Tanaman Pangan

117,143,533,000 113,357,697,390 96.77

Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Ditjen

Tanaman Pangan

429,000,000 428,215,000 99.82

Pengelolaan Produksi

Tanaman Aneka Kacang dan

Umbi

19,960,000,000 19,959,950,000 100

Page 304: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

V-4

Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi

Rp (%)

Pengelolaan Produksi

Tanaman Serealia 77,506,990,000 73,884,891,000 95.33

Pengelolaan Sistem

Penyediaan Benih Tanaman

Pangan

13,386,243,000 13,250,632,750 98.99

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Tanaman Pangan 5,861,300,000 5,834,008,640 99.53

Program Pemenuhan Pangan

Asal Ternak dan Agribisnis

Peternakan Rakyat

2,373,760,000 2,269,205,000 95.60

Peningkatan Pemenuhan

Persyaratan Produk Hewan

yang ASUH (Aman, Sehat,

Utuh dan Halal)

255,610,000 252,821,000 98.91

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Peternakan

170,000,000 169,470,000 99.69

Pengembangan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Ternak 60,000,000 60,000,000 100

Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit

Hewan

27,000,000 25,760,000 95.41

Peningkatan Produksi Pakan

Ternak 199,100,000 197,218,000 99.05

Penyediaaan Benih dan Bibit

Serta Peningkatan Produksi

Ternak

1,662,050,000 1,563,936,000 94.10

Program Peningkatan Produksi

dan Nilai Tambah Hortikultura 7,515,138,000 7,191,509,948 95.69

Pengembangan Sistem

Perbenihan Hortikultura 823,800,000 811,335,000 98.49

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Hortikultura 440,000,000 437,316,658 99.39

Peningkatan Produksi Buah

dan Florikultura 1,162,588,000 1,094,875,350 94.18

Peningkatan Produksi

Sayuran dan Tanaman Obat 4,848,750,000 4,611,982,940 95.12

Peningkatan Usaha Dukungan

Manajemen dan Teknis

Lainnya pada Ditjen

Hortikultura

240,000,000 236,000,000 98.33

Program Peningkatan Produksi

Komoditas Perkebunan

Berkelanjutan

5,374,536,000 4,739,510,800 88.18

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Perkebunan

249,560,000 225,817,500 90.49

Dukungan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perkebunan 2,378,695,000 2,024,013,800 85.09

Dukungan Perbenihan

Tanaman Perkebunan 634,101,000 503,988,200 79.48

Page 305: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

V-5

Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi

Rp (%)

Dukungan Perlindungan

Perkebunan 752,075,000 686,740,000 91.31

Pengembangan Tanaman

Semusim dan Rempah 500,000,000 462,500,800 92.50

Pengembangan Tanaman

Tahunan dan Penyegar 860,105,000 836,450,500 97.25

Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian

24,042,840,000 23,819,969,900 99.07

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Prasarana dan Sarana

Pertanian

9,410,180,000 9,403,734,000 99.93

Fasilitasi Pembiayaan

Pertanian 600,050,000 546,655,000 91.10

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 1,830,400,000 1,788,650,000 97.72

Pengelolaan Air Irigasi Untuk

Pertanian 3,997,000,000 3,997,000,000 100

Pengelolaan Sistem

Penyediaan dan Pengawasan

Alat Mesin Pertanian

8,205,210,000 8,083,930,900 98.52

Total 156,449,807,000 151,377,893,038 96.76

Page 306: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-1

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Selama tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai

jenis tugas umum pemerintahan, Tugas umum pemerintahan tersebut meliputi :

1. Kerjasama Antar Daerah;

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Pembinaan Wilayah Perbatasan;

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

6. Pengelolaan Kawasan Khusus;

7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

6.1. Kerjasama Antar Daerah

Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan

menunjang pelaksanaan tugas-tugas, pemerintah Provinsi Banten melakukan

kerjasama dengan beberapa daerah lain. Pada tahun 2018 Provinsi Banten

melaksanakan kerjasama dengan daerah lain pada beberapa bidang, antara

lain:

6.1.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Kerjasama yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2018, dalam

rangka peningkatan mutu Pendidikan dan keberhasilan dalam hal

memanfaatkan produk peserta didik Provinsi Banten telah melakukan

kerjasama dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha, bekerja sama dengan

provinsi lainnya dalam rangka pengembangan model Pendidikan system

ganda, bimbingan karier dan pemagangan, yang bahkan sampai ke provinsi

bahkan Negara lainnya. Permasalahan dan Solusi terkait Pelaksanaan Tugas

Umum Pemerintahan.

Page 307: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-2

A. Permasalahan :

1. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Provinsi Banten mengalami

penurunan peringkat di tingkat nasional karena kualitas data

pendidikan Provinsi Banten rendah yaitu pada peringkat ke 27 dari 34

Provinsi. Hal ini disebabkan karena banyaknya sekolah baik di jenjang

pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak melakukan updating

data.

2. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2017 tentang Data Pokok

Pendidikan (Dapodik) yang menyatakan bahwa Provinsi banten

diwajibkan untuk melakukan sosialisasi tentang dapodik serta

mekanismenya. Namun mengingat anggaran yang belum mencukupi

sehingga belum maksimal. Disamping itu seringnya dilakukan

updating sistem Dapodik yang tidak dikonfirmasikan ke daerah

daerah melalui pelatihan – pelatihan dari pusat.

B. Solusi

1. Residu data DAPODIK harus dibersihkan, namun dikarenakan sangat

luas cakupan dari DAPODIK sehingga perlu ditingkatkan pemahaman

dari para Operator, selain itu juga masih banyak Sekolah yang sudah

tidak beroperasi yang masih tercantum dalam dapodik, hal ini

mempengaruhi kualitas data Banten, Tim Dapodik sudah berupaya

keras dalam hal memperbaiki kualitas data sehingga saat ini Provinsi

Banten berada pada peringkat 7 Nasional.

2. Diharapkan kedepan anggaran yang cukup untuk melakukan

sosialisasi tentang sistem Data Pokok pendidikan, dan tersedianya

anggaran untuk melakukan monitoring ke Sekolah-sekolah.

6.1.2. Dinas Sosial Provinsi Banten

Dalam pelaksanaan program pembangunan dibidang kesejahteraan

sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan kerjasama

dengan Dinas atau Instansi Sosial diluar Provinsi Banten yang difasilitasi oleh

Page 308: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-3

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi

Banten. Adapun program kerjasama yang diikuti oleh Dinas Sosial Provinsi

Banten adalah Mitra Praja Utama (MPU)

A. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama dalam Program Kesejahteraan Sosial

diprioritaskan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) dengan kriteria Keterlantaran, Ketunaan.

B. Permasalahan

Khusus untuk PMKS Tuna Sosial terlantar belum ada sarana atau panti

yang khusus menampung PMKS tersebut.

C. Solusi

Perlu adanya sarana atau panti terpadu yang dapat digunakan secara

bersama oleh daerah/provinsi yang tergabung dalam program kerjasama.

6.1.3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, pada pasal 363 bahwa Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah

lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan

publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah yang telah dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah :

1. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan

Provinsi Banten.

Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022,

meliputi : Penciptaan Wirausaha Baru dan Gelar Produk.

Page 309: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-4

2. Kerjasama Pembangunan Wilayah Anggota Mitra Praja Utama.

Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah

Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi

DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung,

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

Provinsi Banten Tahun 2018, meliputi : Program Pameran tetap bersama

MPU, dan Program Pengembangan Pasar Domestik KUKM.

6.1.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, pada pasal 363 bahwa Dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah

lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan

publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah yang telah dikoordinasikan oleh Bappeda

Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah :

A. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan

Provinsi Banten

Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022,

meliputi :

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum, dengan fokus :

a) Kesehatan;

b) Pendidikan;

c) Sosial Ekonomi;

d) Pemerintahan.

2. Aspek Daya Saing, dengan fokus :

a) Pariwisata;

b) KUMKM;

c) Pertanian;

d) Penataan Ruang;

Page 310: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-5

e) Lingkungan Hidup;

f) Perhubungan;

g) Pekerjaan Umum.

B. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan

Provinsi Banten

1. Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan pada wilayah perbatasan antara Provinsi

Banten dan Provinsi Lampung.

2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a) Patroli Bersama;

b) Pengawasan Alat Penangkapan Ikan yang dilarang;

c) Pengawasan Nelayan Andon;

d) Pengawasan penggunaan Bom Ikan.

C. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah

Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang

1. Tujuan kerjamasama adalah untuk :

a) Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten

dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota

Serang;

b) Merevitalisasi dan Memelihara Peninggalan Cagar Budaya; dan

c) Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Budaya di Provinsi

Banten.

2. Ruang lingkup kerjsasama meliputi :

a) Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Riset;

b) Bidang Pariwisata;

c) Bidang Kesehatan;

d) Bidang Infrastruktur, Permukiman dan Penataan Ruang;

e) Bidang Lingkungan Hidup;

f) Bidang Sumber Daya Air;

Page 311: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-6

g) Bidang Sosial Ekonomi;

h) Bidang Ketenagakerjaan;

i) Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

j) Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

k) Bidang Ketertiban Umum;

l) Bidang Mitigasi Bencana;

m) Bidang Pengelolaan kawasan Cagar Budaya.

D. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah

Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah

Kota Tangerang Selatan

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama

pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengembangan

daerah khususnya daerah perbatasan serta pengelolaan potensi daerah

dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang

dan Kota Tangerang Selatan.

2. Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a) Bidang Pendidikan;

b) Bidang Kesehatan;

c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e) Bidang Ketertiban Umum;

f) Bidang Sosial;

g) Bidang Ketenagakerjaan;

h) Bidang Lingkungan Hidup;

i) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

j) Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

k) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

l) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

m) Bidang Kebudayaan;

Page 312: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-7

n) Bidang Pariwisata;

o) Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan

Investasi;

p) Bidang Perencanaan Daerah;

q) Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

r) Bidang Ketahanan Pangan.

E. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah

Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota

Cilegon (SERAGON)

1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama

pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengembangan daerah

khususnya daerah perbatasan serta pengelolaan potensi daerah dan

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif

dan efisien di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota

Cilegon.

2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Bidang Ketertiban Umum;

f. Bidang Sosial;

g. Bidang Ketenagakerjaan;

h. Bidang Lingkungan Hidup;

i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;

k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;

m. Bidang Kebudayaan;

n. Bidang Pariwisata;

Page 313: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-8

o. Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan

Investasi;

p. Bidang Perencanaan Daerah;

q. Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia;

r. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;

s. Bidang Ketahanan Pangan; dan atau

t. Bidang Mitigasi Bencana.

F. Kerjasama Perencanaan Pembangunan

Selain melaksanakan kerjasamaka pembangunan antar daerah,

Bappeda Provinsi Banten turut berperan aktif dalam beberapa forum

perencanaan pembangunan, baik tingkat regional maupun nasional,

antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional

(MUSRENBANGREG) Jawa-Bali Tahun 2018.

Musrenbangreg Jawa-Bali adalah forum perencanaan pembangunan

yang diadakan setiap tahun dalam lingkup seluruh provinsi yang ada di

pulau Jawa dan ditambah Provinsi Bali, pada penyelenggaranaan

Musrenbangreg tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah telah disepakati

beberapa hal sebagai berikut :

1. Memahami kondisi bonus demografi yang beragam di tingkat provinsi

dan perlumenganalisis pemetaan bonus demografi pada level

kabupaten/kota;

2. Menyepakati untuk mengambil langkah menghadapi bonus

demografi, dengan isu utama meliputi :

a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

b. Peningkatan kualitas SDM;

c. Peningkatan ketahanan pangan dan energi;

d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

e. Pengendalian dampak lingkungan hidup dan prinsip

pembangunan berkelanjutan.

Page 314: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-9

Selanjutnya forum ini juga bersepakat untuk mendukung usulan

rencana program pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Mendukung proyek strategis nasional untuk dilaksanakan secara

berkelanjutan, terintegrasi dan bersinergi dengan program provinsi,

kabupaten/kota dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan

berusaha;

2. Mendukung kebijakan persebaran pusat pertumbuhan ekonomi di

luar Jawa-Bali dengan menyiapkan dukungan sumberdaya manusia

yang terampil dan kompeten melalui akses migrasi penduduk

produktif antar provinsi di Jawa-Bali dan/atau provinsi di luar Jawa-

Bali;

3. Menyelenggarakan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja;

4. Menangani kemiskinan dan pengangguran sebagai program utama

pembangunan secara holistik, komprehensif, integratif, dan spasial;

5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, dan

kelautan sebagai sumber pangan, didukung dengan sistem distribusi

pangan dalam pengendalian yang terpadu antara Sistem Logistik

Nasional dan Sistem Logistik Daerah;

6. Pengembangan sumber energi baru terbarukan;

7. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka mengatasi

permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan

keamanan;

8. Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi se Jawa

Bali tahun 2019, melalui Musrenbang ini menyepakati tema terkait bonus

demografi yaitu “Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”. Melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali ini

Page 315: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-10

diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan kesinambungan perencanaan

pembangunan wilayah regional Jawa-Bali. Hal tersebut berguna untuk

memecahkan permasalahan pembangunan dalam konteks regional dan

lintas sektor.

Isu terkait peningkatan kualitas SDM dalam bonus demografi yang

dirumuskan dalam penyelenggaraan Musrenbang Regional se Jawa-Bali

Tahun 2018 adalah, sebagai berikut :

1. Kualitas pendidikan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan

dunia kerja;

2. Penyerapan, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja belum

optimal;

3. Keterbatasan lapangan kerja karena pengembangan investasi yang

belum optimal dan merata;

4. Urbanisasi meningkat berdampak pada kebutuhan ruang;

5. Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang diikuti

dengan kualitas hidup penduduk yang belum baik.

Berdasarkan isu strategis tersebut disepakati strategi yang

diharapkan mampu mengakslerasi daya saing global pada konteks

regional Jawa-Bali, khususnya berkaitan dengan aspek sumberdaya

manusia, sebagai berikut :

1. Pengembangan dan penataan pendidikan kejuruan dan vokasi standar

nasional dan/atau standar internasional;

2. Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau standar

internasional bagi lulusan pendidikan vokasi;

3. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam

mendukung demand tenaga kerja ke depan;

4. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam

mendukung pengembangan pendidikan;

5. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam

membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;

Page 316: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-11

6. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung

pengembangan pendidikan;

7. Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi;

8. Memperluas skala ekonomi wilayah melalui pengembangan industri

padat karya dalam memperluas lapangan kerja;

9. Pengembangan industri kecil dan menengah melalui kebijakan

pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, dan fasilitasi pasar;

10. Pengembangan wirausaha;

11. Afirmasi kebijakan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal;

12. Peningkatan kemudahan investasi meliputi perijinan satu pintu,

waktu dan prosedur perijinan;

13. Pembiayaan afirmatif untuk PMDN non fasilitas;

14. Kebijakan tata ruang yang membuka ruang untuk investasi;

15. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri;

16. Peningkatan akses prasarana dan sarana dasar (rumah, air bersih,

sanitasi) bagi masyarakat perkotaan (mendukung percepatan program

100-0-100);

17. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui

BUMDes dan/atau koperasi;

18. Penguatan kebijakan pengendalian penduduk melalui meningkatkan

cakupan pelayanan KB; serta meningkatkan edukasi kesehatan

reproduksi untuk penduduk usia produktif.

Selanjutnya kesepekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

penyusunan perencanaan tahun 2019 pada masing – masing provinsi di

Jawa – Bali serta menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam perumusan

kebijakan strategis regional Jawa – Bali Tahun 2019.

Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia

Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia adalah sebuah forum

komunikasi dan kerjasama dengan fokus pada perencanaan pembangunan

yang beranggotakan seluruh Bappeda Provinsi se Indonesia, dan setiap

Page 317: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-12

tahun menyelenggarakan rapat kerja membahas agenda-agenda terkait

dengan peningkatan kapasitas Bappeda dalam rangka meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan sebagai komitmen bersama dalam

rangka pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan akuntabel bagi

peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 2018 Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Bappeda

Provinsi Seluruh Indonesia diselenggarakan di Makassar dan

mengusulkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan

langkah strategis bagi terwujudnya percepatan pembangunan daerah,

yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan

pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan

Anggaran Berbasis Program Prioritas (Money Follow Priority

Program) dan Anggaran Berbasis Kinerja.

2. Mendukung upaya pemerataan pembangunan daerah dalam rangka

mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menanggulangi

kemiskinan melalui alokasi penganggaran APBN secara proporsional

berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal daerah.

3. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah dibutuhkan sistem alokasi dana perimbangan

(DAU dan DAK) yang pasti.

4. Mengimplementasikan komitmen nasional terkait pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam kerangka

pembangunan daerah secara konsisten oleh pemerintah pusat dan

daerah.

5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, maka diperlukan upaya integrasi program multi sektor

untuk mempercepat perbaikan gizi dan menekan angka stunting di

daerah.

6. Perlu komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dalam

pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Energi Baru

Page 318: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-13

Terbarukan (EBT) di daerah melalui pemberian insentif sebagaimana

pengembangan energi fosil.

7. Berkomitmen untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional

yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

8. Memperpendek proses penyusunan APBD dengan menghilangkan

tahapan KUA PPAS sebagaimana proses perencanaan APBN

didasarkan langsung pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

9. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan kembali

terhadap implementasi regulasi dan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang pendanaan Pilkada bersumber dari APBD,

dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

10. Melakukan pertemuan asosiasi dengan Bappenas secara berkala,

sehari sebelum pelaksanaan konsultasi triwulanan Bappenas.

6.1.5. Biro Pemerintahan Provinsi Banten

Pada tahun 2018 Biro Pemerintahan telah melaksanakan kegiatan

Penyelenggaraan Kerjasama Daerah melalui rapat-rapat dengan pelaksanaan

sebagai berikut:

1. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Ruang

Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari,

dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang di wakili

dengan materi rapat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

pemetaan potensi daerah; strategi penyelenggaraan Kerjasama Daerah

yang Efektiv dan berkelanjutan. Hasil yang diperoleh antara lain :

a) Gubernur Provinsi Banten adalah sebagai wakil pemerintah pusat

melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama

Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;

b) Kebijakan penyelenggaraan kerjasama di wilayah Provinsi Banten

diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi Banten 2017 – 2022

yakni “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,

Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Meningkatkan

Page 319: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-14

Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas, Meningkatkan Akses

dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, serta meningkatkan

kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dengan pilihan

kebijakan tersebut, identifikasi objek/bidang kerjasama khususnya

kerjasama wajib di daerah perbatasan diprioritaskan pada aspek

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. namun demikian tidak

menutup aspek lainnya yang dinilai strategis dan akan efektif efisien

jika dikerjasamakan;

c) Subjek kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam PP 50 Tahun 2007

tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Daerah adalah

Bupati/Walikota, Gubernur dan Pihak Ketiga.

2. Pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 25 – 27 Juli 2018, bertempat di Aryaduta

Lippo Village Hotel, Jl. Jend. Sudirman Boulevard No 401 Karawaci,

Tangerang-Banten pada acara Seminar Asosiasi Pemerintah Provinsi

Seluruh Indonesia (APPSI). Hasil yang diperoleh dan akan di sampaikan

kepada Presiden RI Cq Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Ketua Kokmisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

adalah :

a) KASN sejauh ini belum efektif menjamin pelaksananan merit system

dalam manajemen kepegawaian;

b) Kewenangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

sering kali tidak jelas dalam memberikan sanksi bagi kepela daerah

yang melakukan penyimpangan dalam manajemen kepegawaian;

c) Penempatan dalam jabatan yang dilakukan oleh sejumlah kepala

daerah mengandung unsur gratifikasi. Pengangkatan Pegawai

Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K) yang terkesan berbau

politis;

d) Motivasi kerja pejabat daerah yang semakin menurun bermula dari

ketidakpastian pengangkatan dan pemberhentian jabatan. Untuk itu

diperlukan pengingkatan pembinaan dan pengawasan umum untuk

Page 320: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-15

memastikan setiap kepala daerah melakukan mutasi jabatan sesuai

dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama (FKD-MPU)

sebanyak 2 dokumen yang dilaksanakan di SwissBell Hotel Lampung

yang dilaksnakan pada tanggal 27 – 29 Maret 2018, Hasil dari FKD-MPU

antara lain :

a) Pembahasan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur

anggota FKD-MPU tentang Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

b) Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Bersama

Gubernur anggota FKD-MPU tentang Integrasi Informasi Pangan dan

pengendalian Inflasi Daerah Anggota Mitra Praja Utama;

c) Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur

anggota FKD-MPU tentang Pembentukan Pusat Tourism, Trade,

Investasi Mitra Praja Utama di Jakarta.

4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak

1 Dokumenyang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018

bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II)

KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi

Banten yang di wakili. Hasil yang di dapatkan dari Rapat Evaluasi adalah :

a) Draft Perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan pwngawasan atas

urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan

kawasan transmigrasi, yang disusun dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan

Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah tidak boleh dilanjutkan,

karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

Page 321: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-16

b) Kerjasama pelaksanaan transmigrasi dapat dilakukan dalam bentuk

sinergi perencanaan dan pelaksanaan pemabngunan antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

c) Apabila diperlukan dan sesuai dengan kewenangan daerah, daerah

dapat melakukan kerjasama pelaksanaan transmigrasi melalui

mekanisme kerjasama dengan daerah lain (KSDD) dengan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang

Kerjasama Daerah.

6.1.6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten

Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Banten menyelenggarakan Kerja sama dengan Pihak pihak lain

diantaranya :

Kerjasama Dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Banten

Kerjasama ini meliputi Kerjasama dalam memberikan dukungan

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana. Ruang lingkup dari Perjanjian

Kerjasama adalah menyelenggarakan Kerjasama Kemitraan bidang

Penanggulangan Bencana meliputi :

1. Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat;

2. Program Sekolah Siaga Bencana;

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pihak dari PMI Provinsi

Banten dan Pihak BPBD Provinsi Banten Melalui Pelatihan pelatihan;

4. Pemanfaatan Aset Pihak dari PMI Provinsi Banten dan Pihak BPBD

Provinsi Banten untuk Penanggulangan Bencana;

5. Kegiatan Tanggap Darurat;

6. Mobilisasi Sumber Daya Manusia Pihak dari PMI Provinsi Banten dan

Pihak BPBD Provinsi Banten;

7. Program Pemulihan Awal ( Early Recovary ).

Page 322: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-17

6.1.7. Badan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten

Pada Tahun 2018, BPSDM Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan

kerjasama diantaranya dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan

Kepala Sekolah (LPPKS) terkait Kerjasam Pengembangan Kompetensi Tenaga

Pendidik dan Kependidikan khususnya penyelenggaraan ToT Pengajar Diklat

Calon Kepala Sekolah, Seleksi Calon Kepala Sekolah, Diklat Calon Kepala

Sekolah, dan Diklat Kepal Sekolah. Selain itu BPSDMD juga melakukan

kerjasama dengan BKPP/ BKPSDM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten,

terkait penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan (Diklatpim),

Diklat Teknis, maupun Diklat Fungsional. Terdapat 25 perjanjian kerjasama

yang dilakukan oleh BPSDMD selama Tahun 2018, diuraikan pada tabel

berikut:

No Uraian Tgl.

Penyelenggaraan

Perjanjian Kerjasama Peserta

(Orang) Nomor Tanggal

1 2 3 4 5 6

1 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan IV

Angkatan I Kota

Tangerang

12 Februari s.d 27

Juni 2018

893/121-

PPKBKPSDM/2018;

893/001-BPSDM/2018

09 Februari 2018 40

2 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan IV

Kabupaten

Tangerang

12 Februari s.d 27

Juni 2018; 09 Juli

sd. 01 Nop.

893/168 –

PPKBKPSDM/2018;

893/002-BPSDM/2018

09 Februari 2018 60

3 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan IV Kota

Tangerang

Selatan

19 Feb sd. 28 Juni 893.2/508-BKPP/2018;

893/003-

BPSDMD/2018

09 Februari

2018

15

4 Penyelenggaraan

Diklat

Kepemimpinan IV

Kota Cilegon

19 Feb sd. 28 Juni;

09 Juli sd. 01 Nop.

893/08-BKPP/2018;

893/004-

BPSDMD/2018

09 Februari

2018

58

5 Penyelenggaraan

Diklat Prajabatan

Gol II dan III

Tangerang Selatan

12 sd. 20 Februari 893.2/509-BKPP/2018;

893/005-

BPSDMD/2018

09 Februari

2018

39

6 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol II dan III Kabupaten

Tangerang

12 s.d 20 Februari

2018

893/170-

BKPSDM/2018;

893/006-BPSDM/2018

09 Februari

2018

141

Page 323: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-18

No Uraian Tgl.

Penyelenggaraan

Perjanjian Kerjasama Peserta

(Orang) Nomor Tanggal

1 2 3 4 5 6

7 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol III Kabupaten Lebak

12 s.d 20 Februari

2018

893/059.aDiklat/2018;

893/007-

BPSDMD/2018

09 Februari

2018

13

8 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol III Kabupaten Serang

12 s.d 20 Februari

2018

893/014-

BKPSDM/2018;

893/008-

BPSDMD/2018

09 Februari

2018

20

9 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol III dan II Kota Serang

12 sd. 20 Feb ; 07

sd. 13 Maret

893/029.2-

BKPSDM/2018;

893/009-

BPSDMD/2018

09 Februari

2018

50

10 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol III dan II Kota Cilegon

12 sd. 20 Feb ; 07

sd. 13 Maret

BKPP/2018;893/010-

BPSDMD/2018

12 Februari

2018

22

11 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol II Kabupaten Serang

16 sd 21 April; 23

April sd. 28 April

893/050-

BKPSDM/2018;

893/011-

BPSDMD/2018

12 April 2018 246

12 Penyelenggaraan Diklat

Prajabatan

Gol II Kabupaten

Pandeglang

23 sd 28 April ; 14

sd 19 Mei

893/472-BKD/2018;

893/012/BPSDMD/201

8

19 April 2018 306

13 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. IV

angkatan II

Kota Tangerang

02 Juli sd. 31 Okt 893/013-

PPKBKPSDM/2018;89

3/489-

BPSDM/2018

26 Juni 2018 40

14 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. IV

Kota Serang

02 Juli sd. 31 Okt 893/ -BKPSDM/2018;

893/14-BPSDM/2018

26 Juni 2018 40

15 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. IV

Kota Cilegon

02 Juli sd. 31 Okt 893/012-BKPP/2018;

893/022-BPSDM/2018

26 Juni 2018 5

16 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. IV

Kab.

Tangerang

02 Juli sd. 31 Okt 024/1965-

BKPSDM/2018;

893/016-BPSDM/2018

26 Juni 2018 20

17 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. IV

Kab. Serang

09 Juli sd. 31 Okt 893/239-

BKPSDM/2018;

893/17-BPSDM/2018

05 Juli 2018 55

Page 324: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-19

No Uraian Tgl.

Penyelenggaraan

Perjanjian Kerjasama Peserta

(Orang) Nomor Tanggal

1 2 3 4 5 6

18 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kota

Tangerang Selatan

30 Agust. Sd 21

Desember

893.2/2638-

BKPp/2018;

893/18-BPSDM/2018

20 Agust.

2018

5

19 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kota Serang

30 Agust. Sd 21

Desember

893/ -BKPSDM/2018;

893/19-BPSDM/2018

20 Agust.

2018

7

20 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kabupaten

Serang

30 Agust. Sd 21

Desember

893/239-

BKPSDM/2018;

893/17-BPSDM/2018

20 Agust.

2018

10

21 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kabupaten

Lebak

30 Agust. Sd 21

Desember

893/487-

DIKLAT/2018;

893/021-BPSDM/2018

20 Agust.

2018

30

22 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kota Cilego

30 Agust. Sd 21

Desember

893/013-BKPP/2018;

893/022-BPSDM/2018

20 Agust.

2018

11

23 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kabupaten

Tangerang

30 Agust. Sd 21

Desember

024/1968-

BKPSDM/2018;

893/023-BPSDM/2018

23 Agust.

2018

6

24 Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tk. III

Kota

Tangerang

30 Agust. Sd 21

Desember

893/616-

PPKBKPSDM/2018;

893/024-BPSDM/2018

31 Agust.

2018

6

25 Pengembangan

Kompetensi Tenaga

Pendidik dan

Kependidikan

khususnya

penyelenggaraan ToT

Pengajar Diklat Clon

Kepala

Sekolah, Seleksi Calon

Kepala

Sekolah, Diklat Calon

Kepala

Sekolah, dan Diklat Kepal

Sekolah

26 September 2018

s.d 26 September

2021

893/009/BPSDMD/201

8;

4903/B18/HK/2018

26 September

2018

-

A. Permasalahan

BPSDMD saat ini masih terfokus pada kerjasama terkait penyelenggaraan

kediklatan khususnya Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan dengan

Kabupaten/Kota, belum pada penyelenggaraan pengembangan

kompetensi lainnya.

B. Solusi

BPSDMD agar memberikan perhatian untuk penyelenggaraan kerjasama

Diklat Teknis baik dengan instansi pembina maupun kabupaten kota.

Disamping juga aneka pengembangan kompetensi lainnya.

Page 325: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-20

6.1.8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Banten turut aktif dalam kerjasama antar daerah meliputi Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Perbatasan (Musrenbangtas) Provinsi Banten-

Provinsi Jawa Barat. Realisasi program kegiatan kerjasama daerah melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan (Musrenbangtas)

Provinsi Banten-Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang yaitu : Pembangunan Jembatan Cimanceuri.

6.1.9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Kerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Kerjasama

pembangunan ekonomi daerah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertuang dalam Nota Kesepakatan dengan

Nomor: 133.33/232/033.4/2017-042.23/Mou.18-HUK/2017 dan ditandatangani

oleh Gubernur kedua provinsi pada tanggal 22 November 2017 di Hotel

Shangri-La Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kerjasama pembangunan antara

Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara

berkelanjutan serta meningkatkan kinerja perekonomian daerah guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan nota kesepakatan

kedua provinsi, bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa pemanfaatan,

pendayagunaan, sharing pembiayaan, transfer pengetahuan dan teknologi

serta penyelenggaraan bersama program dan kegiatan. Kesepakatan kerjasama

pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak November

2017.

Ruang lingkup yang dikerjasamakan dalam pembangunan ekonomi

daerah pada tahun 2018 yaitu:

1) Industri, perdagangan dan investasi;

2) Pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan,

kehutanan dan perkebunan;

Page 326: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-21

3) Pertambangan dan Energi;

4) Kebudayaan dan Pariwisata;

5) Urusan pemerintahan konkuren lain sesuai kebutuhan daerah masing –

masing.

6.1.10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan antara lain :

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan

Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas urusan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi di kawasan trasmigrasi Pawonsari Kabupaten Boalemo

Provinsi Gorontalo;

2. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan

Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas urusan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi di kawasan trasmigrasi Sumalata Kabupaten

Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan

Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas urusan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan

transmigrasi di kawasan trasmigrasi Taluditi Kabupaten Pahuwotu

Provinsi Gorontalo;

4. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dengan Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas

urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan

kawasan transmigrasi di kawasan trasmigrasi Kerang Kabupaten

Paser Provinsi Gorontalo;

5. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

dengan Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas

urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan

Page 327: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-22

kawasan transmigrasi di kawasan trasmigrasi Basidondo

Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah.

A. Sumber dan Jumlah Anggaran :

1. Sumber APBN Murni Dana Tugas Pembantuan Ditjen P2Ktrans;

2. Jumlah anggaran Rp. 673.891.000,- terserap Rp. 673.891.000,- (99.27%).

B. Permasalahan dan Solusi :

1. Untuk tahun 2018 ada revisi DIPA/POK sebanyak dua (2) kali dan

untuk anggaran Satker Transmigrasi mendapat anggaran Rp.

673.891.000,- dengan target penempatan calon transmigran sebanyak

25 KK dan transmigran yang dapat ditempatkan sebanyak 25 KK

sesuai dengan target yang ditentukan;

2. Penyebaran lokasi penempatan transmigran yang banyak, sehingga

untuk pengawalan harus banyak melibatkan pegawai Dinas kab/Kota,

pada tahun 2018 untuk anggaran pengawalan pegawai dinas Kab/kota

dianggarakan di masing-masing Kab/Kota;

3. Disebabkan adanya penumpukan pengiriman transmigran antara

bulan November sampai bulan Desember 2018, sebagai akibatnya

terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur pada

daerah tujuan/penerima, solusinya dengan cara koordinasi yang intens

dengan daerah penerima tentang kesiapan penerimaan calon

transmigran dari daerah asal serta perlu adanya penambahan sumber

daya manusia untuk percepatan pembangunan infrastuktur;

4. Banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi,

namun karena kuota yang diberikan pusat terbatas banyak masyarakat

yang belum bisa mengikuti program transmigrasi, solusinya perlu

adanya penambahan kuota dan anggaran dari pusat atau perlu

dipertimbangkan untuk melakukan transmigrasi lokal (antar Kab/Kota

di Provinsi Banten) yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi

Banten.

Page 328: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-23

Kerjasama yang dilaksanakan Kab/kota dengan pihak lain yaitu

Kab/kota daerah asal transmigrasi dengan Kab/Kota/Provinsi daerah tujuan

transmigrasi, antara lain:

1. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan

Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

2. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;

3. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan

Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

4. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan

Kabupaten Pahuwotu Provinsi Gorontalo;

5. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan

Kabupaten Toli-toli Provinsi Gorontalo.

6.2. Kerjasama Pihak Ketiga

6.2.1. Dinas Sosial Provinsi Banten

A. Kebijakan Dan Kegiatan

1. Kerjasama dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) tentang

penyaluran bantuan sosial secara non tunai :

a. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)

b. Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Anak Dalam Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Banten :

c. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

d. Jaminan Sosial Orang Dengan Disabilitas (JSODK)

e. Bantuan Sosial bagi Panti Rehabilitasi dengan Nomor : 460/697-

DINSOS/2018, dan Nomor : 004/PKS/KANWIL IV/2018

2. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai : Jaminan Sosial

Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dengan Nomor: 460/698-

DINSOS/2018, dan Nomor : 044/PKS/DIR-BB/IV/18

Page 329: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-24

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).

Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Jaminan Sosial

Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) sebanyak 30.894 KPM senilai Rp.

51.944.670.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh

Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari target 31.198

KPM atau 99,03% senilai Rp. 51.900.510.000,- (Lima Puluh Satu Milyar

Sembilan Ratus Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 99,92%

2. Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan

Sosial Anak Provinsi Banten.

Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Kebutuhan Dasar

Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Banten

sebanyak 968 Orang Rp. 968.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh

Delapan Juta Rupiah) atau 96,80% dari target 1.000 Orang Rp.

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

3. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).

Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Lanjut Usia

Terlantar sebanyak 2.466 Orang senilai Rp. 2.466.000.000,- (Dua Milyar

Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dari target 2.500 Orang

senilai Rp. 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah).

4. Jaminan Sosial Orang Dengan Kedisabilitasan (JSODK).

Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Orang Dengan

Kecacatan (JSODK) sebanyak 396 Orang senilai Rp. 1.425.600.000,-

(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu

Rupiah) dari target 400 orang Rp. 1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat

Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

C. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerjasama

dengan beberapa Bank Daerah yaitu mekanisme penyaluran bantuan

Page 330: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-25

sosial uang non tunai (lewat transfer bank) ada keterlambatan dalam

penyaluran bantuan dikarena adanya verifikasi dan validasi data

penerima bantuan untuk pembuatan rekening bank bagi masing-

masing penerima bantuan terutama dalam pencocok dengan NIK

(Nomor Induk Kependudukan) KPM (Keluarga Penerima Manfaat);

2. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas yaitu

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi

catatan sipil dan kependudukan dalam hal ini adalah Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana, dalam pengurusan NIK Keluarga Penerima

Manfaat.

6.2.2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah menjalin hubungan

kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah/Kabupaten/Kota maupun Pihak Ketiga dalam bentuk

penandatanganan Kesepakatan Bersama. Adapun Kesepakat Bersama yang

telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dapat dilihat

pada data dibawah ini:

A. Universitas Padjajaran

Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :

Fasilitasi Pemetaan Kompetensi untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan Nomor : 800/2982 –

BKD/2018 – 596/UN6.1/PKS/2018.

Ruang Lingkup :

a) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan maksud untuk

meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan para pihak dalam

koordinasi, asistensi dan fasilitasi penilaian kompetensi dalam rangka

Pemetaan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten;

Page 331: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-26

b) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menghasilkan profil potensi

dan kompetensi pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten

yang mengacu pada standar kompetensi dan standar kapasitas.

B. CV. Krisna Java Mandiri

Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :

1) Jasa Pendampingan untuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Tahun 2018 dengan Nomor : 800/136 – BKD/2018 – 018/SK/KJM/I/2018.

Ruang Lingkup :

a) Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk jasa pendampingan

pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian pada

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;

b) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan

pengembangan, pengelolaan dan pelayanan tentang informasi

manajemen kepegawaian serta memberikan data informasi yang

benar, akurat dan lengkap serta tersedianya informasi yang dapat

dipublikasikan, juga dapat dijadikan acuan dalam menentukan

penataan administrasi dan perumusan kebijakan dibidang

kepegawaian.

2) Jasa Pendampingan untuk Pengembangan Sistem Absensi Online

Tahun 2018 dengan Nomor : 800/137 – BKD/2018 – 019/SK/KJM/I/2018.

Ruang Lingkup :

a) Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk jasa pendampingan

pengembangan sistem absensi online pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten;

b) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan

pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta

memberikan data akurat terhadap presensi aparatur pemerintah

Provinsi Banten dalam rangka perwujudan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pada Badan

Page 332: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-27

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk menghasilkan

layanan informasi yang berkualitas.

C. Badan Kepegawaian Negara

Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :

Penyediaan sarana prasarana pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri

sipil tahun 2018 dengan metode Computer Assisted Test BKN dengan

Nomor : 800/1129 – BKD/2018 – 601/1/KR.III/X/2018.

Ruang Lingkup :

Kesepakatan bersama ini meliputi pembagian tugas penyediaan sarana

dan prasarana serta pembiayaan pelaksanaan seleksi CPNS.

D. Rumah Sakit Umum Daerah Banten

Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :

Fasilitasi tes kesehatan dan kesehatan kejiwaan peserta seleksi pengisian

jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten tahun 2018.

Ruang Lingkup :

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang

kesehatan calon pejabat pimpinan tinggi dilingkungan pemerintahan

Provinsi Banten.

6.2.3. Dinas Pertanian Provinsi Banten

Kerjasama Dinas pertanian Provinsi Banten dengan pemerintah

kabupaten / kota melalui SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi

pertanian dan peternakan serta Dinas pertanian Provinsi Banten dengan pihak

ketiga (swasta).

1. Kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan

Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten/kota se-provinsi Banten

berkaitan dengan pencapaian target produksi komoditas Tanaman

Pangan, komoditas peternakan dan komoditas hortikultura;

Page 333: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-28

2. Fasilitasi Letter of Intent antara PT.Okuori Bumi Nusantara (Selaku

trader/eksportir Gula Aren Organik),dan Kelompok usaha Bersama

Mandala (selaku pemasok Gula aren organic), dan Dinas Pertanian

provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Perkebuanan Kabupaten Lebak

(selaku Regulator dan Pembina kelompok tani)dengan nomor

Memorandum of understanding Nomor : 525/1555-Distan/XII/2018.

6.2.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten

melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga/intansi, meliputi:

A. Mitra Kerjasama

1. Kerjasama dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) – Sidney

(Nomor: 510/2994-Indag/2018), terkait kerjasama dibidang

Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Provinsi

Banten.

Ruang lingkup kerjasama, meliputi :

a) Pemanfaatan bersama data base direktori produk pada aplikasi

Banten In Your Hand melalui platform android baik dengan

gadget/gawai maupun interoperabilitas;

b) Membentuk jejaring da mengintegrasikan pemasaran antar

platform daring Australia In Your Hand baik di wilayah Australia,

New Zealand, Fiji dan New Celedonia;

c) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan aparatur

Disperindag Provisi Banten dalam meningkatkan daya saing dan

pemasaran produk menggunakan platform E-Commerce.

2. Kerjasama dengan Amirage Holdings Vendor Aplikasi Banten In Your

Hand (Nomor : 510/2984-Indag/IX/2018 dan 004/Mou/IX/2018), terkait

kerjasama dibidang Pengembangan Jaringan Pemasaran Secara Digital

terhadap Produk Unggulan Provinsi Banten.

Page 334: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-29

Ruang lingkup kerjasama, meliputi :

a) Pemanfaatan bersama aplikasi Banten In Your Hand berbasis

android melalui gadget/gawai maupun interoperabilitas;

b) Membentuk jejaring danmengintegrasikan pemasaran antar

platform daring baik domestik maupun mancanegara;

c) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan aparatur

Disperindag Provisi Banten dalam mengelola platform E-

Commerce.

3. Kerjasama dengan DPD Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia

(APRINDO) Provinsi Banten (510/2994.a-Indag/2018), terkait

kerjasama dibidang Pengembangan Jaringan Pemasaran Domestik

Produk Unggulan Provinsi Banten.

Ruang lingkup kerjasama, meliputi :

a) Pemanfaatan bersama aplikasi Banten In Your Hand berbasis

android melalui gadget/gawai maupun interoperabilitas;

b) Membentuk jejaring dan mengintegrasikan pemasaran antar

platform daring baik domestik maupun mancanegara;

c) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan aparatur

Disperindag Provisi Banten dalam mengelola platform E-Commerce.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas umum

pemerintahan antara lain:

1. Pemanfaatan data sektoral yang akurat dalam mendukung

perencanaan sasaran strategis sehingga memberikan kemajuan yang

signifikan bagi masyarakat industri dan perdagangan;

2. Kemampuan mengidentifikasi faktor - faktor internal dan eksternal

yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja.

Page 335: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-30

C. Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai solusi atas

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan frekuensi kerjasama dengan lembaga/instansi/wilayah

lain yang disepakati dalam nota kesepahaman dan bersifat mengikat

bagi kedua belah pihak. Kerjasama dapat dilakukan dengan lebih dari

satu wilayah atau lembaga dalam satu kesepakatan, artinya kerjasama

dapat bersifat multisektoral;

2. Melakukan review atas perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2017 -

2022, terutama review sasaran strategis beserta indikator kinerjanya

sehingga berorientasi outcome dan dapat menggambarkan kinerja

utama yang akan dicapai;

3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja khususnya dalam hal evaluasi

dan analisis capaian kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan,

pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara

berkelanjutan;

4. Mengupayakan identifikasi dan analisis potensi sektor industri dan

perdagangan baik yang berskala rumah tangga, kecil maupun besar

sehingga dapat berkembang pada tahun - tahun mendatang.

6.2.5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Pada tahun 2018 penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten (leading sector) adalah terkait dengan 2 hal, yaitu :

1. Pemeliharaan Gardu dan Jaringan Listrik di KP3B;

2. Pengembangan Listrik Perdesaan guna Akselerasi Peningkatan Rasio

Elektrifikasi di Provinsi Banten.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi dilaksanakannya 2 (dua) kerjasama

dengan pihak ketiga tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Page 336: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-31

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, tentang

Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tentang

Ketenagalistrikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012

tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perijinan Usaha

Ketenagalistrikan.

B. Mitra yang diajak Kerjasama

Mitra kerja yang diajak kerjasama oleh Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Banten adalah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi

Banten. Adapun kerjasama yang dilaksanakan yaitu :

1. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dalam hal Kerjasama

Pemeliharaan Gardu dan Jaringan Listrik di KP3B pada Kegiatan

Page 337: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-32

Pengendalian Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Energi

di Provinsi Banten yang bersumber dana APBD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp271.100.000,-. Jangka waktu

kerjasama selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya KSO

tersebut (11 November 2014), hal yang dikerjasamakan yaitu bahwa:

a) Dinas Pertambangan dan Energi atau saat ini Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, selaku Pihak Pertama,

bersedia mengalokasikan sejumlah dana terkait kebutuhan dalam

pemeliharaan gardu dan jaringan listrik di KP3B;

b) PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, selaku Pihak Kedua bersedia

melaksanakan secara teknis pemeliharaan gardu dan jaringan

listrik di KP3B.

2. Kerjasama Pengembangan Listrik Perdesaan guna Akselerasi

Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten pada Kegiatan

Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I, II, dan III yang bersumber

dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp3.184.340.000,-. Jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal

penandatanganan kerjasama sampai dengan tanggal 31 Desember

2018, hal yang dikerjasamakan yaitu bahwa:

a) Dinas Energi dan Sumber Dya Mineral Provinsi Banten, selaku

Pihak Pertama, bersedia mengalokasikan sejumlah dana untuk

penyediaan instalasi listrik di 7.045 calon penerima yang telah

ditetapkan beserta biaya penyambungan dan SLO-nya;

b) PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, selaku Pihak Kedua bersedia

memverifikasi kelayakan teknis 8.000 calon penerima melalui

survey lapangan serta mendistribusikan tenaga listrik kepada

7.045 calon penerima yang telah ditetapkan dan layak secara teknis

tersebut.

Page 338: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-33

6.2.6. Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki 1 (satu) Kontrak Kerjasama

Terkait Penyusunan Buku Pariwisata Banten dalam Angka dan pemasangan

media promosi luar ruang, sebagai berikut :

1. Berita acara kesepakatan antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dengan nomor 556/1499 – DISPAR

/2018 dengan nomor 03/KS.P/36/03 – VIII/2018 tertanggal 03 Agustus 2018

tentang Penyusunan Buku Pariwisata Banten dalam Angka.

2. Perjanjian kerjasama antara PT. Marga Cipta Rest Area dengan Dinas

Pariwisata Provinsi Banten dengan nomor 556/755 – DISPAR /2018 dengan

nomor 028/KM.13.5–MCR/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 tentang

Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten

6.2.7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

Kerjasama yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dengan pihak

lain, meliputi:

A. Kebijakan dan Kegiatan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bila

tidak terpenuhi akan berakibat pada gangguan kurang gizi, pertumbuhan

dan perkembangan fisik, kesehatan dan ketahanan fisik manusia, bahkan

dapat berakibat pada gejolak sosial, ekonomi dan politik. Cadangan

pangan merupakan salah satu komponen dari aspek ketersediaan pangan.

Pada satu sisi masyarakat perlu menghasilkan produksi pangan dan

mengelola cadangan pangannya, pada sisi lain pemerintah juga harus

dapat menyediakan cadangan pangan pemerintah untuk penanganan

keadaan darurat yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan

Cadangan Pangan, dengan tolok ukur kemitraan dengan Bulog dalam

pengadaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten.

Page 339: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-34

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk

kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak

asasi bagi setiap orang. Berdasarkan hal itu, maka ketahanan pangan

didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan

pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu

wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam

kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu Negara. Ketersediaan pangan

tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu : produksi dalam negeri,

pemasukan pangan, dan cadangan pangan.

Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan

di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan,oleh

sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting

dalam ketersediaan pangan.

Adapun alasan yang mendasari pengembangan cadangan pangan

adalah :

1. Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan

pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi

masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan

pangan dunia turun hampir setengahnya;

2. situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang

bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan,

tsunami), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang

efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan;

3. masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan

adanya cadangan pangan ; dan

4. banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan

untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan dan

bantuan pangan wilayah. Disamping itu, cadangan pangan juga dapat

Page 340: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-35

digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya

kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan

gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena

putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui

pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Melalui

pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola

cadangan pangan yang ada di kelompoknya, dan juga dapat

meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya

sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan

pangan yang dimiliki.

Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikerjasamakan

dengan Perum Bulog Divre Jakarta-Banten, melalui pengadaan selama 8

(delapan) tahun terakhir (2011-2018) tercatat sebanyak 466,754 ton (stok

awal dan penambahan), dan telah tersalurkan kepada masyarakat

sebanyak 194,338,60 ton serta terjadi penyusutan (adendum penyesuaian

harga) sebanyak 63,480,73 ton, sehingga stok akhir yang tersimpan di

gudang Bulog baik di wilayah sub Divre Serang, Lebak dan Tangerang

per-31 Desember 2018 sebanyak 208,934,67 ton.

Adapun kerjasama dengan Gapoktan pengelola Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM) dalam rangka pengelolaan cadangan pangan

pemerintah Provinsi Banten, stok cadangan pangan dalam bentuk Gabah

Kering Giling (GKG) sebanyak 29.049 kg GKG (17,429 ton setara beras)

yang tersimpan pada 10 Gapoktan, yaitu:

1. Gapoktan Karya Mukti beralamat di Desa Dalem Balar Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.332 kg;

2. Gapoktan Mandiri Terpadu beralamat di Desa Harapan Karya

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang stok sebanyak 866 kg;

3. Gapoktan Pelita beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang

Kabupaten Pandeglang sebanyak 855 kg;

Page 341: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-36

4. Gapoktan Harapan Makmur beralamat di Desa Singarajan Kecamatan

Pontang Kabupaten Serang sebanyak 8.000 kg;

5. Gapoktan Pancamekar beralamat di Desa Ragas Masigit Kecamatan

Carenang Kabupaten Serang sebanyak 1.496 kg;

6. Gapoktan Tunas Harapan beralamat di Desa Margasana Kecamatan

Kramatwatu Kabupaten Serang sebanyak 5.000 kg;

7. Gapoktan Sukabungah beralamat di Desa Tambakbaya Kecamatan

Cibadak Kabupaten Lebak sebanyak 2.000 kg;

8. Gapoktan Mufakat Tani beralamat di Desa Rahong Kecamatan

Malingping Kabupaten Lebak sebanyak 4.500 kg;

9. Gapoktan Sri Mulya beralamat di Desa Sidoko Kecamatan Gunung

Kaler Kabupaten Tangerang sebanyak 4.000 kg;

10. Gapoktan Subur Makmur beralamat di Desa Pabuaran Kecamatan

Jayanti Kabupaten Tangerang sebanyak 0 kg.

Dengan demikian stok akhir Cadangan Pangan Pemerintah yang

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan akhir tahun 2018

(Bulog Divre Jakarta-Banten dan LDPM) adalah sebanyak 227,033 ton

setara beras (stok akhir).

C. Permasalahan dan Solusi

Sejalan dengan perkembangan dan dinamisasi pembangunan di

Provinsi Banten terasa sangan siginifikan dalam segala sektor.

Permasalahan pangan sangat komplek sejalan dengan bertambahnya

jumlah penduduk dan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih

fungsi lahan, pangan tetap harus tersedia bagi penduduk, terdistribusi

secara merata dan terakses serta dapat di konsumsi oleh masyarakat. Ke

depan untuk mengantisipasi kekurangan pangan dan menjaga stabilisasi

harga pangan, maka sangat penting pengelolaan cadangan pangan, baik

yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk terus

ditingkatkan.

Page 342: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-37

6.2.8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Kerjasama Perpustakaan terdiri atas beberapa sub kegiatan yang

seluruhnya merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan dengan beberapa pihak.

A. Mitra yang diajak Kerjasama

1. Kerjasama dengan komunitas.

Sejak bulan Agustus 2018, Dinas Perpustakaan secara informal

bekerjasama dengan RUmah Keluarga Indonesia Serang. Bentuk

kerjasama dilakukan dengan bentuk penyediaan tempat acara

Talkshow Parenting yang diadakan rutin tiap bulan oleh Rumah

Keluarga Indonesia. Kerjasama ini membawa dampak pada makin

banyaknya orang tua yang mengenal perpustakaan.

2. Kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2.

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk peminjaman bahan pustaka

milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten kepada

perpustakaan yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan.

3. Kerjasama dengan penerbit.

Bentuk kerjasama dilakukan dengan penulis dan penerbit local

maupun nasional dalam bentuk bedah buku.

Berikut jadwal bedah buku yang telah dilakukan :

Bulan Judul Buku Genre

Februari Launching Buku Kelas Menulis “Ruth” Fiksi

Maret Cinta Paling Rumit oleh Boy Candra Fiksi

April Syafrudin Prawiranegara: Biografi

Pemikiran Ekonomi Islam Sejarah

Mei Sajak Hoax Puisi

Juli Khutbah Pilihan Sepanjang Hayat Pemikiran-Islam

Agustus Permasalahan Anak Usia Dini:

mengenalkan membaca permulaan

Bahasa-

Pendidikan

September Eliana Fiksi

November

Selayang Pandang Jejak Perjuangan

Brigjen KH.Syam’un Sejarah

Terpana Jalur Utara Sastra – Puisi

Hikayat Tanah Jawara Sastra – Puisi

Page 343: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-38

Bulan Judul Buku Genre

Desember Make Up sederhana untuk Hijabers Ilmu Terapan –

kecantikan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa genre buku yang di

bedah pada tiap bulannya bervariasi, dan cukup mewakili seluruh

subjek bahan pustaka yang berada di perpustakaan.

4. Kerjasama dengan sekolah.

Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan sekolah ada beberapa maca,

selain dalam bidang pembinaan perpustakaan sekolah, menyediakan

story telling dan putar film bagi sekolah yang melakukan kunjungan.

Hal ini dibuat untuk menciptakan kesan menyenangkan bagi anak-

anak. Total sekolah yang melakukan unjungan ke perpustakaan

sebanyak 90 sekolah, dengan jumlah seluruh pemustaka yang berasal

kunjungan sekolah sebanyak 4500 anak.

5. Pengembangkan perpustakaan umum dengan tujuan agar

perpustakaan tersebut dapat memberikan akses informasi yang

optimal bagi masyarakat, melalui kegiatan layanan silang layang

dimana kegiatan ini bekerjasama dengan 80 Taman Baca Masyarkat

(TBM) yang tersebar di Provinsi Banten.

B. Permasalahan Dan Solusi

Masih banyaknya perpustakaan - perpustakaan di Provinsi Banten

yang mempersoalkan urusan internal seperti salah satu contoh perihal

pengukuhan diri dalam struktur organisasi sehingga kurang untuk

memberi perhatian terhadap tujuan dari kerjasama antar

perpustakaan yang berdampak pada pengembangan perpustakaan.

Menghadapi masalah tersebut maka perlu adanya persamaan visi dan misi

dari perpustakaan pemerintah dengan swasta dan stekholder lainnya

dalam mewujudkan peningkatan perpustakaan melalui media kerjasama

dalam berbagai bidang.

Page 344: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-39

6.2.9. Biro Pemerintahan Provinsi Banten

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Dengan

Pihak Ketiga pada tanggal 29 Juni 2018 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan

(Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8

Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank

Pembangunan Daerah Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito

Berjangka/Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM

selaku Kapala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Banten dan Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur utama PT. Bank

Pembangunan Daerah Banten, Tbk; nomor 583.1/005-BPKAD/2018 dan

058/PKS/DIR-BB/VI/2018;

2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang Penempatan

Deposito Berjangka / Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya

S.MM selaku Kapala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Banten dan Sakti Ramadhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 583.1/006-

BPKAD/2018 dan 289/CKB-KOM/2018;

3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank

Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka /

Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM selaku Kapala

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan

Rahmanto, SE, MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Serang PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 583.1/007-BPKAD/2018 dan

SRG/BNI/PKS/018/2018.

6.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

6.3.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Pada tahun 2018, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang

dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu :

Page 345: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-40

1. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yaitu Poswil BIN, Polda, Korem,

Kejaksaan Tinggi, Grup 1 Kopassus, Lanal Merak, Lanud Gorda, Denpom,

Kanwil Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai Bandara,

Polres Kabupaten / Kota;

2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten;

3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu dengan Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Banten;

4. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten;

5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten.

6.3.2. Sekretaris DPRD Provinsi Banten

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Merupakan lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang

perlu dilakukan kerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di

bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam menghadapi

masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diadakan kerja

sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara DPRD

Provinsi Banten dengan Kejaksanaan Tinggi Banten untuk dapat memberikan

pertimbangan hukum dan bantuan hukum mengenai telahaan hukum

Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten.

6.3.3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi

Banten

Pemerintah Provinsi Banten telah menjalin hubungan kerjasama dengan

pihak Pusat Pelayanan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT) dalam bentuk penandatanganan Kesepakatan Bersama (Memorandum

Of Understanding).

Page 346: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-41

A. Mitra Kerja

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi (BPPT), dasar kerjasama Nomor :

38/KB/BPPT-PEMKAB.PEMPROV/07/2017 dan Nomor :

12/MoU.5.Huk/2017 Tanggal 18 Juli 2017.

B. Bidang Kerjasama

1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Baru;

2. Tukar Menukar data dan Informasi;

3. Pendidikan dan Pelatihan;

4. Pemanfaatan dan Penerapan Hasil-hasil penelitian yang Telah Ada;

5. Bantuan Teknis;

6. Bentuk Kerjasama lainnya yang disusun dan disepakati oleh Para

Pihak.

C. Ruang Lingkup

1. Pengkajian Kebijakan Teknologi dan Sistem Informasi daerah;

2. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Teknologi

Argoindustri dan Bioteknologi;

3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Teknologi

Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan;

4. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Teknologi Industri

Rancang Bangun dan Rekayasa;

5. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Informasi, Energid an

Material;

6. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati para pihak.

D. Rekomendasi

1. SKPD agar berkomitmen dalam mengimplementasikan kerjasama

terutama setelah MoU ditanda tangani;

2. Kesiapan dalam mempersiapkan diri melakukan kerjasama;

Page 347: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-42

3. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi faktor eksternal

yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama.

6.3.4. Inspektorat Provinsi Banten

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan Tugas Pokok Inspektorat

Provinsi Banten dalam pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah telah bekerjasama

dengan Instansi vertikal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Republik Indonesia ( BPKP RI ) Perwakilan Provinsi Banten,

BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, Itjen Kementerian Teknis dan Itjen

Kementerian Dalam Negeri. Bidang yang dikerjasamakan tentang

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan

Dekonsentrasi di Provinsi Banten, disamping itu pula Inspektorat Provinsi

Banten memliki tugas umum pemerintahan dengan menyelenggarakan

Bimbingan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan

pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik dari Pemerintaha Provinsi

maupun ke Kabupaten / Kota.

A. Kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

umum adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan anggaran

dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

2. Pengembangan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan

daerah;Pengembangan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP), dan EKPPD, LKPD;

3. Peraturan daerah terkait lembaga-lembaga teknis daerah;

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

5. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Page 348: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-43

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

1. Tersedianya Dokumen LAKIP ,LKPJ, LPPD Inspektorat Provinsi

Banten Tahun 2017

2. Tersedianya Dokumen Renja Murni dan Perubahan tahun 2018 dan

Renja Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten;

3. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan , Triwulan dan semester serta

akhir tahun Periode Januari s.d Desember 2018;

4. Tersedianya Dokumen Perjanjian Penetapan Kinerja dan IKU Tahun

2019;

5. Tersedianya Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP Inspektorat Tahun

2018;

6. Data Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP dan Itjen

kemeneterian;

7. Tersedia Data profil , Website Inspektorat Tahun 2018

8. Data hasil Reviu /Evaluasi RKA SKPD TA 2019;

9. Data LHP hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten Pada SKPD

Provinisi Banten

10. Terlaksananya Inpassing bagi Para Fungsional untuk Jabatan JF

P2UPD sebanyak 15 orang dan dinyatakan Lulus semua.

11. Data LHP Inspektorat Provinsi Banten Pada SKPD 8 (Delapan)

Pemerintah Kab/Kota Se- Provinsi Banten.

12. Tersedianya Pergub tentang Pembinaan dan pengawasan diwilayah

Provinsi Banten tahun 2019.

13. Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana Kantor, gedung dan

Lingkungan kantor.

14. Data LHE Evaluasi LAKIP, SAKIP, LPPD, LKPD Provinsi Banten

Tahun 2018

15. Data LHE Evaluasi pelayanan public

16. Data LHP kas opname dan stock opname SKPD Provinsi Banten

Tahun 2018

17. Data LHP Pemeriksaan Bantuan sosial dan Hibah

Page 349: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-44

18. Data LHP probity audit Barang dan Jasa

19. Data LHP Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat

20. Data DOPT dan PKPT Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten tahun

2019.

21. Data kegiatan Tunas Integrasi, Komite Integrasi, UPG, SPIP dan saber

Pungli Provinsi Banten Tahun 2018.

22. Tersedianya Sarana Prasarana kantor terdiri dari Kendaraan Dinas

Roda 4 dan 2, Komputer Pc, laptop, printer, Infocus, TV, mesin

Fotocopy, Kursi Tamu, Meja dan Kursi rapat, lemari arsip, AC,

Dispenser, Lemari Es, Alat olahraga, dll.

23. Data LHR LKPD Provisi Banten Tahun 2017;

24. Data LHR Renja OPD Provinsi Banten;

25. Data LHE PPK BLUD;

26. Data LHP Kinerja BLUD;

27. Data LHP Kinerja BUMD;

28. Data Hasil penilaian maturitas SPIP;

29. Data LHP Audit BMD dan Aset Tetap OPD Provinsi Banten tahun

2017;

30. Data LHP Audit Belanja Modal OPD Provinsi Banten Tahun 2018;

31. Data LHP Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2018;

32. Data LHE Pengelolaan Barang Milik daerah Tahun 2018;

33. Data LHR Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barjas, dan peningkatan

Produksi Dalam negeri;

34. Data LHP pada inspektorat kab/kota Tahun 2018;

35. Data LHE NSPK/kinerja Pelayaanan Publik tahun 2018;

36. Data LHP Masa akhir jabatan Bupati;

37. Data LHP Audit Manajemen Kepegawaian;

38. Data LHE Pengelolaan dana Desa Tahun 2018;

39. Data LHP bantuan keuangan Provinsi pada Pemerintah kab/kota;

40. Data LHP Bantuan Opersional Sekolah Tahun 2018;

41. Data LHR Belanja Hibah dan Bansos tahun 2018;

Page 350: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-45

C. Permasalahan dan Solusi :

Inspektorat Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah

dituangkan dalam Renstra OPD dan RPJMD Provinsi Banten, mengalami

beberapa hambatan dan permasalahan yang terjadi terutama dalam

melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, ini disebabkan

keterbatasan tenaga fungsional yang ada yang tidak sebanding dengan

obyek pemeriksaan, ditambah dengan adanya tugas-tugas mandatory

dari tingkat pemerintah ( Instansi vertikal ) dan permintaan audit audit

tertentu atas perintah pimpinan dan OPD yang lain diluar jadwal yg telah

ditetapkan berdasarkan Program Kerja Pengwasan Tahunan(PKPT). Atas

permasalahan yang ada maka solusi pemecahan masalahnya adalah

melalui :

1. Peningkatan kulitas perencanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Pemilihan kegiatan berdasarkan prioritas;

3. Penambahan tenaga fungsional pengawasan;

4. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional pengawasan;

5. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

6.4. Pembinaan Wilayah Perbatasan

6.4.1. Biro Pemerintahan Provinsi Banten

Terselenggaranya Koordinasi Batas Daerah yang di laksanakan pada

tanggal 26 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Gd. Setda Kabupaten

Tangerang. Hasil yang di peroleh dari rakor tersebut adalah :

1. Adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas-Batas

Daerah di tiap Kabupaten/Kota khususnya antar Kab. Serang dengan Kab.

Tangerang. Hal ini sebagai upaya memperkecil timbulnya

permasalahan/sengketa;

Page 351: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-46

2. Rekomendasi khususnya bagi Kab. Serang dengan Kab. Tangerang untuk

melaksanakan penataan batas kecamatan serta batas Desa terkait

penerbitan Permendagri batas daerah Kab/Kota di Provinsi Banten;

3. Hasil penataan batas Kecamatan serta batas Desa yang dilaksanakan

khususnya oleh Kab. Serang dengan Kab. Tangerang, agar di laporkan

kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Banten.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar di khususkan pada batas

daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi

Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Jumlah pilar yang dilakukan

pemeliharaan sebanyak 18 (delapan belas) pilar.

Pelaksanaan pemeliharaan pilar batas daerah dimulai pada tanggal 12

Agustus s/d 31 Agustus 2018 yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 2 (dua) tim

kerja.

6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.5.1. Dinas Sosial Provinsi Banten

Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial Provinsi Banten

mempunyai 1 seksi yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

sesuai dengan kewenangan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, dalam penanggulangan bencana daerah yaitu Sub

Bidang Penanganan Bencana yang mempunyai Tupoksi Penyediaan

Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma Bagi Korban Bencana Provinsi.

A. Bencana yang terjadi dan Penanganannya

1. Bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di Provinsi Banten

adalah sebagai berikut : Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin

Puting Beliung, Tanah Amblas, dan Tsunami;

2. Adapun cara penanganannya adalah sebagai berikut : Mendirikan

posko bencana, Pengerahan petugas penanggulangan bencana

TAGANA, relawan dan anggota Kampung Siaga Bencana.

Page 352: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-47

B. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau

Lokal/Kabupaten/Kota)

Status bencana di Provinsi Banten baik bencana sosial maupun bencana

sosial, adalah :

1. Banjir : Lokal Provinsi Banten dan Nasional

2. Tanah Longsor : Lokal Provinsi Banten

3. Banjir ROB : Lokal Provinsi Banten

4. Angin Puting Beliung : Lokal Provinsi Banten

5. Tanah Amblas : Lokal Provinsi Banten

6. Kebakaran : Lokal Provinsi Banten

C. Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten dibiayai oleh dana APBD

Provinsi Banten dan dana APBN Kementerian Sosial RI. Adapun

rinciannya adalah :

1. Sumber Dana APBD :

- Rp 2.244.014.400,- (Belanja Langsung Dinas Sosial);

- Rp.10.000.000.000,- (Belanja Tidak Terduga).

2. Sumber Dana APBN : Rp 5.718.449.000,-

- Bencana Alam : Rp 5.429.070.000,-

- Bencana Sosial : Rp 216.826.000,-

D. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Adapun antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana di

Provinsi Banten adalah :

1. Pembentukan KSB;

2. Perekrutan dan Pelatihan bagi TAGANA;

3. Pelatihan utuk Tenaga Pelopor Perdamaian.

Page 353: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-48

E. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Provinsi Banten adalah

sebagai berikut : Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Banjir

ROB, Angin Puting Beliung, Tanah Amblas, Kebakaran, Konflik Sosial,

dan Bencana Kim.

6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus

6.6.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Tidak ada kegiatan di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten pada tahun 2018 terkait dengan penanganan dan pengelolaan

kawasan khusus.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dapat disampaikan untuk penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan di bidang kerjasama dan penanganan kawasan

khusus, adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kerjasasama antar daerah, yaitu FKD-MPU, dengan sudah

tidak aktifnya lagi SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Banten, dalam kegiatan kerjasama tersebut, maka tidak ada

item permasalahan dan solusi yang dapat disampaikan;

2. Demikian pula halnya dengan Pengelolaan Kawasan Khusus, dengan

tidak adanya program dan kegiatan yang ditujukan untuk pengelolaan

dan penanganan Kawasanan Khusus, maka tidak ada item

permasalahan dan solusi yang dapat disampaikan.

6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.7.1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan peraturan

daerah di atas merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Banten untuk

melaksanakan tugas Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman

Page 354: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-49

dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tidak terlepas

dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan

ketertiban dalam penataan Pemerintah Provinsi Banten yang lebih baik. Upaya

Pemerintah Daerah untuk menerapkan ketentraman dan ketertiban

diwujudkan dalam kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah sehingga masyarakat sadar dan tidak lagi

melanggarnya. Semua harapan itu tidak akan tercapai tanpa dukungan Polisi

Pamong Praja Provinsi Banten dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik

mengumumkan informasi publik secara berkala baik informasi mengenai

kegiatan dan kinerja serta laporan keuangan badan publik.yang dalam hal ini

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang tentunya akan menjadi,objek

sorotan dan kritikan masyarakat apabila terjadi penyimpangan.

Dikarenakan fakta dilapangan banyak sekali penyelewengan-

penyelewengan korupsi yang terjadi di pemerintahan, masalah-masalah sosial

diperkotaan, dan permasalahan-permasalahan lain yang bergejolak, yang

tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang

mengakibatkan timbulnya gesekan-gesekan dan kritikan terhadap pemerintah.

Kritikan-kritikan tersebut diwujudkan antara lain dengan melakukan aksi

unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di media cetak dan elektronik.

Pada tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah

melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 53 kali yang tersebar di

beberapa titik rawan aksi unjuk rasa dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten. SKPD/kantor pemerintah yang paling banyak jadi sasaran masyarakat

dalam mengemukakan pendapatnya adalah pada kantor Gubernur, Dinas

Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten, Sekretariat

Page 355: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-50

DPRD Provinsi Banten, Dinas Pendidikan, Dinas BMTR Biro Kesra. Sumber:

Bidang Tibum Tranmas 2018

Berikut adalah data-data pengamanan aksi unjuk rasa yang terjadi

selama tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten:

I. Matrix Rekapitulasi Jumlah Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan

Bulan

II. Matrix Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan SKPD Tujuan

Disamping penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Banten dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban

umum, melaksanakan operasi penegakan peraturan perundang-undangan

dengan target sasaran Masyarakat yang melanggar, Perusahaan dan aparatur.

Page 356: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-51

Berikut realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penegakan

peaturan daerah.

No Provinsi

Tahun 2018

Jumlah Penyelesaian

Penegakan Perda

Jumlah

Pelanggaran Perda

1 Provinsi Banten 1. Perda No. 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah

(Pajak Air Permukaan)

Terdapat pelanggaran (pada 3

perusahaan di wilayah Kab.

Tangerang dan 3 perusahaan di

Kab. Serang)

2. Perda No. 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah

Tidak ada pelanggaran

3. Perda No. 10 Tahun 2012

tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (DAS)

Terdapat pelanggaran (pada 1

perusahaan di wilayah Kab.

Lebak dan 1 perusahaan di Kab.

Serang)

4. Peraturan Pemerintah No.

53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS

Terdapat pelanggaran (adanya 2

orang PNS yang diberhentikan

karena kurangnya disiplin)

1. SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah elemen dari

Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan

ketertiban umum, sebagai penegak peraturan daerah serta mengamankan

kebijakan-kebijakan atau keputusan kepala daerah yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten.

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dalam penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja

menyiapkan 1 (satu) pleton dengan jumlah 33 orang yang terdiri dari 1

orang komandan pleton, 2 orang komandan regu dan 30 orang anggota

pelaksana khusus menangani pengendalian aksi unjuk rasa yang berada

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dari jumlah aparatur tersebut,

sebagian besar adalah masih berstatus Pegawai Non PNS (Banpolpp)

dengan kualifikasi pendidikan mayoritas sekolah lanjutan tingkat atas.

Page 357: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-52

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, aparatur yang

melaksanakan adalah PNS dan PPNS yang tersebar dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Faktor internal hambatan dan masalah dalam pelaksanaan

pengamanan adalah minimnya jumlah anggota satpol.PP dalam

pengendalian unjuk rasa dikarenakan intensitas dan volume aksi unjuk

rasa yang tiap tahun semakin meningkat.

Faktor external : Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan aksi

unjuk rasa, banyak ditemui masalah-masalah yang cukup rumit dan sulit

dalam melakukan pengendalian aksi unjuk rasa dilingkungan pemerintah

Provinsi Banten.

Hal ini di karenakan peserta aksi berorasi terkadang melakukan

aksinya dengan cara-cara kekerasan berupa aksi dorong-dorongan,

pelemparan benda-benda kearah aparat keamanan yang dapat memancing

aparatur baik dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun dari Kepolisian

untuk melakukan tindakan, yang ujung-ujungnya menimbulkan bentrok

antara masyarakat pendemo dengan aparat keamanan.

Tapi pada umumnya pelaksanaan aksi unjuk rasa dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 berjalan dengan aman dan tertib

sehingga menimbulkan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif,

dikarenakan:

1. Masyarakat/peserta aksi unjuk rasa sebagian besar mematuhi kode

etik dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum;

2. Aparat keamanan mampu meredam dan mengendalikan situasi

dengan tidak terpancing untuk melakukan tindakan represif kepada

masyarakat pendemo;

3. Masyarakat Banten pada umumnya masih memegang teguh adat dan

menghargai tokoh masyarakat serta pemuka agama.

Page 358: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VI-53

Sedangkan hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan

peraturan perundang-undangan adalah faktor ketersediaan anggaran yang

masih minin, belum maksimalnya tenaga PPNS dalam penyelidikan dan

penyidikan terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi

Pamong Praja bermitra dengan aparat TNI dan Kepolisian, dalam menjaga

situasi dan kondisi yang kondusif di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten pada khususnya.

6.7.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Selama kurun waktu tahun 2018 di wilayah Provinsi Banten tidak

terjadi instabilitas daerah, gejala disintegrasi bangsa, benturan ataupun konflik

(vertikal, horizontal dan diagonal). Kalaupun terjadi penyampaian aspirasi

masyarakat dalam wujud unjuk rasa selama 2017 (177 kali) sedangkan tahun

2018 terjadi penurunan menjadi (143 kali), yang terbagi atas Bidang Politik,

Hukum, Sosial Budaya, Ekonomi dan Kantibmas tidak ada kejadian yang

anarkis. Semua kejadian unjuk rasa masih dalam toleransi yang wajar dalam

koridor demokrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk meminimalisir

peredaran gelap narkoba yaitu melalui kerjasama dengan Badan Narkotika

Nasional Provinsi Banten dengan kegiatan diantaranya penyuluhan P4GN

bagi pelajar dan mahasiswa di Provinsi Banten.

Page 359: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VII-1

BAB VII

P E N U T U P

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan

rekomendasi Pansus LKPJ tahun 2018, diantaranya:

1. Telah dilakukan upaya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (SAKIP) baik dari sisi perencanaan, pengukuran, capaian,

pelaporan dan evaluasi dengan indikator yang lebih dapat

dipertanggungjawabkan pada setiap level jabatan, sehingga berimbas pada

peningkatan nilai SAKIP Banten dari cukup (CC) menjadi baik (B).

2. Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan melalui pengurangan potensi

dari tunggakan pajak, koordinasi terkait pajak rokok, dan revisi Perda mengenai

Pajak Daerah dan distribusi daerah. Hal ini terbukti dengan ketercapaian target

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 dan meningkatnya target Pendapatan

Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 18%.

3. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik terus digalakkan melalui

pendekatan absen retina, penon-joban pegawai yang tidak disiplin, assessment

bagi seluruh pejabat, pengukuran kinerja yang lebih kredibel berdasarkan

pendekatan sakip, pelaporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dua tahun berturut, turut, sertifikasi asset milik pemprov, serta

keterbukaan informasi yang terus ditingkatkan.

4. Pelaksanaan kerjasama pembangunan terus diupayakan melalui kerjasama antar

daerah seperti dengan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan

Lampung; dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta; dengan instansi

vertikal seperti BPPT, Bakostranal, BPS, dan BIG; dengan pihak keamanan seperti

TNI dan Polri; serta dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri

sehingga bisa mengakselerasi pembangunan di Provinsi Banten.

5. Mendorong peningkatan produktivitas potensi pertanian, kelautan, perikanan,

dan pariwisata Provinsi Banten melalui pendekatan peningkatan nilai tambah.

6. Proses penyehatan Bank Banten dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian

dengan berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi

Page 360: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VII-2

Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melibatkan pihak yang memiliki

pengalaman dalam pengelolaan perbankan yang sehat.

Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2018, baik yang bersumber

dari APBD TA.2018 maupun Tugas Pembantuan, secara umum dapat dilaporkan

sebagai berikut secara umum dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 merupakan pelaksanaan awal RPJMD Tahun 2017-2022 disertai

reposisi terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD,

RPJMD, serta Tata Cara Perbuahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sebagai dampak,

terdapat indikator kinerja yang diperlukan penyesuaian agar secara perencanaan,

pengukuran, pelaporan, capaian, dan evaluasi. Pemerintah Provinsi Banten telah

melakukan langkah-langkah antisipatif melalui review dokumen RPJMD,

Renstra, Indikator Kinerja Utama, dan SAKIP agar pada tahun 2018, kinerja

Pemerintah Provinsi bisa berjalan sesuai harapan.

2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018,

tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, menetapkan

target pendapatan daerah sebesar Rp10.477.855.594.717,- dengan realisasi sebesar

98,48% atau Rp10.318.460.304.626,-.

3. Dari APBD sebesar Rp11.055.264.730.612,- terserap 90,39% atau

Rp9.993.298.713.842,-. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp6.904.550.820.612,- terserap sebesar Rp6.489.999.784.729,- atau 94,00% dan

Belanja Langsung sebesar Rp4.150.713.910.000,- terserap sebesar

Rp3.503.298.929.113,- atau 84,40%.

4. Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) TA.2018 tercapai 96,90% atau Rp200.822.101.269,- dari alokasi

anggaran sebesar Rp207,237,216,000,-. Dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah

melalui 1 fungsi dan 3 sub fungsi yang dijabarkan kedalam 7 program dan 29

kegiatan.

Page 361: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VII-3

5. Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 untuk IPM dari target

71,77 Poin tercapai 71,77 Poin; LPE dari target 6,00% tercapai 5,81%; Persentase

Penduduk Miskin dari target 5,13% tercapai 5,25%; Persentase Tingkat

Pengangguran Terbuka dari target 8,45% tercapai 8,52%, dan Tingkat Inflasi dari

target 3,70% tercapai 3,42%, serta Gini Ratio dari Target 0,39 tercapai 0,37%.

Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 antara

lain beberapa Pengadaan lahan dan Pembebasan lahan yang tidak dilaksanakan,

adanya pemutusan kontrak pada pembangunan jembatan, dan keterbatasan waktu

yang pada akhirnya melakukan perencanaan ulang pada tahun 2019.

Tingkat penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 90,39%

mengalami penurunan dibandingkan dengan serapan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 sebesar 91,13%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir

Pelaksanaan APBD dan Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan

angaran (SiLPA) sebesar Rp1.077.570.726.678,- relatif tinggi yaitu sebesar

Rp337.822.449.490,- atau naik 31,35% bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp739.748.277.188,-.

Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2018,

Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai

berikut:

1. Melakukan penyelarasan kebijakan dan perencanaan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda

Tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD.

2. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memperkuat koordinasi perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan antara Pemerintah,

Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Page 362: Laporan Keterangan Pertangungjawaban Gubernur Banten Tahun … · 2019-09-10 · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 i ... Tabel 4.1.1

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

VII-4

3. Memanfaatan teknologi informasi dan mengimplementasikan standar pelayanan

minimal untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta menerapkan prinsip-

prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta responsif terhadap

dinamika kebutuhan masyarakat.

4. Melaksanakan Rencana Aksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.

5. Melakukan integrasi sistem manajemen perencanaan, penganggaran, dan

penatausahaan keuangan, serta aset terutama mengenai Barang Milik Daerah

terobosan utama yang dilakukan adalah implementasi aplikasi Simral.

6. Mengurai masalah asset untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di

Provinsi Banten.

7. Melakukan perencanaan strategis dengan indikator yang lebih terukur sebagai

upaya sinergis untuk mengurangi ketimpangan, kemiskinan, pengangguran

serta memastikan pemenuhan pelayanan dasar.

8. Meningkatkan sinergisitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja

secara terukur, tepat waktu dan tepat sasaran berbasis data dan teknologi

informasi yang akurat dan mutakhir.

9. Menjamin organisasi perangkat daerah berbasiskan analisa jabatan dan beban

kerja agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan reformasi

birokrasi terutama terkait struktur perangkat daerah, jumlah dan kompetensi

serta formasi penempatan SDM aparatur yang sesuai dengan beban kerja yang

didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

10. Menyusun target capaian indikator makro pembangunan yang lebih terukur dan

terkontrol, karena target capaian indikator makro pembangunan tahun anggaran

2018 untuk dapat tercapai sebagaimana target RPJMD 2017 -2022.