pk perubahan - perizinan sleman › wp-content › uploads › ...meteran digital pemeliharaan...

21
PK PERUBAHAN SEKRETARIAT TAHUN 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Upload: others

Post on 09-Feb-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • PK PERUBAHAN SEKRETARIAT

    TAHUN 2019

    DINAS PENANAMAN MODAL

    DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

    KABUPATEN SLEMAN

    PER

    JANJ

    IAN

    KIN

    ERJA

    PER

    UBAH

    AN

    TAH

    UN 2

    019

  • PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

    akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

    Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.

    Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Perizinan Terpadu

    Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

    Nama : Ir. Arip Pramana, M.T.

    Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Perizinan Terpadu

    Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

    PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

    lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

    seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

    Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

    jawab kami.

    PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

    evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

    diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  • No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

    Target

    Triwulan

    I

    Target

    Triwulan

    II

    Target

    Triwulan

    III

    Target

    Triwulan

    IV

    Rumus Perhitungan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    Persentase temuan

    hasil pemeriksaan

    yang ditindak lanjuti

    100% 100% 100% 100% Prosentase temuan hasil

    pemeriksaan oleh BPK, BPKP,

    Inspektorat Propinsi, Inspektorat

    Kabupaten yang ditindak lanjuti

    dibagi seluruh hasil temuan

    pemeriksaan oleh BPK, BPKP,

    Inspektorat Propinsi, Inspektorat

    Kabupaten dikalikan 100%

    Predikat LAKIP

    DPMPPT

    0 0 0 A Predikat hasil evaluasi

    Indeks Kepuasan

    Masyarakat

    0% 76% 0% 78% Nilai survei IKM pada DPMPPT

    Persentase aduan

    masyarakat yang

    ditindaklanjuti

    85% 90% 90% 93% Jumlah pengaduan yang

    ditindaklanjuti sesuai dengan

    Peraturan Bupati dibagi dengan

    seluruh pengaduan yang masuk

    dikalikan 100%

    N

    oKeterangan

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    2 Meningkatnya

    kualitas pelayanan

    publik

    PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

    KABUPATEN SLEMAN

    1 Meningkatnya

    akuntabilitas kinerja

    dan keuangan

    daerah

    Program Anggaran

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.268.215.420

    Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 649.840.720

    Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.496.250

    Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

    kinerja dan keuangan

    148.261.000

    Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

    Massa

    37.970.000

    Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah 341.172.860

    Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan

    pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

    6.165.000

    Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

    keuangan dan kekayaan daerah

    4.676.000

  • PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

    akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

    Nama : Nardi, S.IP.

    Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

    Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

    Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.

    Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Perizinan Terpadu

    Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

    PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

    lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

    seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

    Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

    jawab kami.

    PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

    evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

    diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  • Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    Subbagian : Umum dan Kepegawaian

    Tahun Anggaran : 2019

    NO

    BOBOT

    OUTPUT

    (%)

    TRIWULAN

    BOBOT

    PER

    TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    1 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan 1 Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih 6 Triwulan I 2 25

    6,00 Triwulan II 5 75

    6,00 Triwulan III 6 100

    6,00 Triwulan IV 6 100

    2 Pembayaran jasa kebersihan 5 orang 41 Triwulan I 10 25

    41 Triwulan II 31 75

    41 Triwulan III 41 100

    41 Triwulan IV 41 100

    3 Pembayaran jasa keamanan 6 orang 54 Triwulan I 14 25

    54 Triwulan II 41 75

    54 Triwulan III 54 100

    54 Triwulan IV 54 100

    2 Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Makan dan minum rapat 0,22 Triwulan I 0,06 25

    0,22 Triwulan II 0,17 75

    0,22 Triwulan III 0,22 100

    0,22 Triwulan IV 0,22 100

    2 Makan dan minum tamu 0,13 Triwulan I 0,03 25

    0,13 Triwulan II 0,10 75

    0,13 Triwulan III 0,13 100

    0,13 Triwulan IV 0,13 100

    3 Perjalanan dinas 11,72 Triwulan I 3 25

    11,72 Triwulan II 9 75

    11,72 Triwulan III 12 100

    11,72 Triwulan IV 12 100

    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN

    PK Pejabat Eselon IV

    KEGIATAN OUTPUT

  • NO

    BOBOT

    OUTPUT

    (%)

    TRIWULANBOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    4 Surat masuk 0,12 Triwulan I 0,03 25

    0,12 Triwulan II 0,09 75

    0,12 Triwulan III 0,12 100

    0,12 Triwulan IV 0,12 100

    5 Surat keluar 0,12 Triwulan I 0,03 25

    0,12 Triwulan II 0,09 75

    0,12 Triwulan III 0,12 100

    0,12 Triwulan IV 0,12 100

    6 Surat Keputusan IMB 30,90 Triwulan I 8 25

    30,90 Triwulan II 23 75

    30,90 Triwulan III 31 100

    30,90 Triwulan IV 31 100

    7 Surat Keputusan IPPT Usaha dan SKTBL 24,72 Triwulan I 6 25

    24,72 Triwulan II 19 75

    24,72 Triwulan III 25 100

    24,72 Triwulan IV 25 100

    8 Surat Keputusan IPPT Usaha dan RTB 9,89 Triwulan I 2 25

    9,89 Triwulan II 7 75

    9,89 Triwulan III 10 100

    9,89 Triwulan IV 10 100

    9 Surat Keputusan izin kesehatan 0,31 Triwulan I 0,08 25

    0,31 Triwulan II 0,23 75

    0,31 Triwulan III 0,31 100

    0,31 Triwulan IV 0,31 100

    10 Surat Keputusan SIUP 7,91 Triwulan I 2 25

    7,91 Triwulan II 6 75

    7,91 Triwulan III 8 100

    7,91 Triwulan IV 8 100

    11 Surat Keputusan TDP 10,51 Triwulan I 3 25

    10,51 Triwulan II 8 75

    10,51 Triwulan III 11 100

    10,51 Triwulan IV 11 100

    KEGIATAN OUTPUT

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    12 Surat Keputusan TDUP 1,73 Triwulan I 0,4 25

    1,73 Triwulan II 1 75

    1,73 Triwulan III 2 100

    1,73 Triwulan IV 2 100

    13 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 0,08 Triwulan I 0,02 25

    0,08 Triwulan II 0,06 75

    0,08 Triwulan III 0,08 100

    0,08 Triwulan IV 0,08 100

    14 Penyediaan ATK 0,25 Triwulan I 0,06 25

    0,25 Triwulan II 0,19 75

    0,25 Triwulan III 0,25 100

    0,25 Triwulan IV 0,25 100

    15 Penyediaan peralatan RT 0,16 Triwulan I 0,04 25

    0,16 Triwulan II 0,12 75

    0,16 Triwulan III 0,16 100

    0,16 Triwulan IV 0,16 100

    16 Pemenuhan jasa listrik, telepon, air 0,03 Triwulan I 0,01 25

    0,03 Triwulan II 0,02 75

    0,03 Triwulan III 0,03 100

    0,03 Triwulan IV 0,03 100

    17 Surat kabar nasional 2 media 0,03 Triwulan I 0,01 25

    0,03 Triwulan II 0,02 75

    0,03 Triwulan III 0,03 100

    0,03 Triwulan IV 0,03 100

    18 Surat kabar lokal 4 media 0,03 Triwulan I 0,01 25

    0,03 Triwulan II 0,02 75

    0,03 Triwulan III 0,03 100

    0,03 Triwulan IV 0,03 100

    19 Soft Launching MPP 1,15 Triwulan I 0,3 25

    1,15 Triwulan II 0,9 75

    1,15 Triwulan III 1 100

    1,15 Triwulan IV 1 100

    KEGIATAN OUTPUT

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    3 1 UPS 1 Triwulan I 0,3 25

    1 Triwulan II 0,8 75

    1 Triwulan III 1 100

    1 Triwulan IV 1 100

    2 GPS 1 Triwulan I 0,3 25

    1 Triwulan II 0,8 75

    1 Triwulan III 1 100

    1 Triwulan IV 1 100

    3 3 Triwulan I 0,8 25

    3 Triwulan II 2,3 75

    3 Triwulan III 3 100

    3 Triwulan IV 3 100

    4 Komputer 2 Triwulan I 0,5 25

    2 Triwulan II 1,5 75

    2 Triwulan III 2 100

    2 Triwulan IV 2 100

    5 Mesin Ketik Digital 1 Triwulan I 0,3 25

    1 Triwulan II 0,8 75

    1 Triwulan III 1 100

    1 Triwulan IV 1 100

    6 Pemeliharaan Gedung Kantor 34 Triwulan I 9 25

    34 Triwulan II 26 75

    34 Triwulan III 34 100

    34 Triwulan IV 34 100

    7 Pemeliharaan Taman 2 Triwulan I 0,5 25

    2 Triwulan II 1,5 75

    2 Triwulan III 2 100

    2 Triwulan IV 2 100

    8 4 Triwulan I 1 25

    4 Triwulan II 3 75

    4 Triwulan III 4 100

    4 Triwulan IV 4 100

    KEGIATAN OUTPUT

    Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung, Kendaraan, Peralatan

    Mesin dan Mebeler

    Meteran Digital

    Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    9 Pemeliharaan kendaraan roda dua 2 Triwulan I 0,5 25

    2 Triwulan II 1,5 75

    2 Triwulan III 2 100

    2 Triwulan IV 2 100

    10 Penyediaan BBM 38 Triwulan I 10 25

    38 Triwulan II 29 75

    38 Triwulan III 38 100

    38 Triwulan IV 38 100

    11 Perpanjangan STNK 2 Triwulan I 0,5 25

    2 Triwulan II 1,5 75

    2 Triwulan III 2 100

    2 Triwulan IV 2 100

    12 Pemeliharaan meja 0,10 Triwulan I 0,03 25

    0,10 Triwulan II 0,08 75

    0,10 Triwulan III 0,10 100

    0,10 Triwulan IV 0,10 100

    13 Pemeliharaan lemari 0,10 Triwulan I 0,03 25

    0,10 Triwulan II 0,08 75

    0,10 Triwulan III 0,10 100

    0,10 Triwulan IV 0,10 100

    14 Pemeliharaan meubel 3 Triwulan I 0,8 25

    3 Triwulan II 2 75

    3 Triwulan III 3 100

    3 Triwulan IV 3 100

    15 Pemeliharaan kursi 0,30 Triwulan I 0,08 25

    0,30 Triwulan II 0,23 75

    0,30 Triwulan III 0,30 100

    0,30 Triwulan IV 0,30 100

    16 5 Triwulan I 1 25

    5 Triwulan II 4 75

    5 Triwulan III 5 100

    5 Triwulan IV 5 100

    KEGIATAN OUTPUT

    Pemeliharaan pealatan mesin dan komputer

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    17 Pembelian Peralatan Listrik 0,50 Triwulan I 0,13 25

    0,50 Triwulan II 0,38 75

    0,50 Triwulan III 0,50 100

    0,50 Triwulan IV 0,50 100

    18 Pemeliharaan jaringan listrik 2 Triwulan I 0,5 25

    2 Triwulan II 1,5 75

    2 Triwulan III 2 100

    2 Triwulan IV 2 100

    4 1 40 Triwulan I 10 25

    40 Triwulan II 30 75

    40 Triwulan III 40 100

    40 Triwulan IV 40 100

    2 55 Triwulan I 14 25

    55 Triwulan II 41 75

    55 Triwulan III 55 100

    55 Triwulan IV 55 100

    3 Pembinaan pegawai 0,2 Triwulan I 0,05 25

    0 Triwulan II 0,15 75

    0 Triwulan III 0,20 100

    0 Triwulan IV 0,20 100

    4 Penjagaan Kenaikan gaji berkala 0,1 Triwulan I 0,03 25

    0 Triwulan II 0,08 75

    0 Triwulan III 0,10 100

    0 Triwulan IV 0,10 100

    5 Penjagaan kenaikan pangkat 0,1 Triwulan I 0,03 25

    0 Triwulan II 0,08 75

    0 Triwulan III 0,10 100

    0 Triwulan IV 0,10 100

    6 Penjagaan Pensiun 0,1 Triwulan I 0,03 25

    0 Triwulan II 0,08 75

    0 Triwulan III 0,10 100

    0 Triwulan IV 0,10 100

    KEGIATAN OUTPUT

    Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Pengiriman personil bintek/ workshop/ seminar/ lokakarya

    Penyelenggaraan bintek dan peningkatan kapasitas pegawai

    perizinan/MPP

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    7 Penyusunan SKP 0,1 Triwulan I 0,03 25

    0 Triwulan II 0,08 75

    0 Triwulan III 0,10 100

    0 Triwulan IV 0,10 100

    8 Penyusunan DUK 4 Triwulan I 1 25

    4 Triwulan II 3 75

    4 Triwulan III 4 100

    4 Triwulan IV 4 100

    9 Penyusunan Draft Nominatif 2 Triwulan I 0,5 25

    2 Triwulan II 1,5 75

    2 Triwulan III 2 100

    2 Triwulan IV 2 100

    10 Penyusunan KP4 0,2 Triwulan I 0,05 25

    0 Triwulan II 0,15 75

    0 Triwulan III 0,20 100

    0 Triwulan IV 0,20 100

    11 Pelayanan Usulan Satya Lencana 0,1 Triwulan I 0,03 25

    0 Triwulan II 0,08 75

    0 Triwulan III 0,10 100

    0 Triwulan IV 0,10 100

    12 Pelayanan Kenaikan Gaji 2 Triwulan I 0,5 25

    2,00 Triwulan II 2 75

    2,00 Triwulan III 2 100

    2,00 Triwulan IV 2 100

    13 Pelayanan Kenaikan Pangkat 0,4 Triwulan I 0,10 25

    0,40 Triwulan II 0,30 75

    0,40 Triwulan III 0,40 100

    0,40 Triwulan IV 0,40 100

    5 1 Pengelolaan Website 50 Triwulan I 13 25

    50,00 Triwulan II 38 75

    50,00 Triwulan III 50 100

    50,00 Triwulan IV 50 100

    KEGIATAN OUTPUT

    Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    2 Pengelolaan PPID 50 Triwulan I 13 25

    50,00 Triwulan II 37,5 75

    50,00 Triwulan III 50 100

    50,00 Triwulan IV 50 100

    6 1 Jumlah arsip aktif yang dikelola 21 Triwulan I 5 25

    21 Triwulan II 16 75

    21 Triwulan III 21 100

    21 Triwulan IV 21 100

    2 14 Triwulan I 4 25

    14 Triwulan II 11 75

    14 Triwulan III 14 100

    14 Triwulan IV 14 100

    3 18 Triwulan I 5 25

    18 Triwulan II 14 75

    18 Triwulan III 18 100

    18 Triwulan IV 18 100

    4 0,07 Triwulan I 0,02 25

    0,07 Triwulan II 0,05 75

    0,07 Triwulan III 0,07 100

    0,07 Triwulan IV 0,07 100

    5 Pengarsipan berkas tahun 2019 0,08 Triwulan I 0,02 25

    0,08 Triwulan II 0,06 75

    0,08 Triwulan III 0,08 100

    0,08 Triwulan IV 0,08 100

    6 35 Triwulan I 9 25

    35 Triwulan II 26 75

    35 Triwulan III 35 100

    35 Triwulan IV 35 100

    7 12 Triwulan I 3 25

    12 Triwulan II 9 75

    12 Triwulan III 12 100

    12 Triwulan IV 12 100

    KEGIATAN OUTPUT

    Pengelolaan dokumen SKPD

    Jumlah arsip in aktif yang dikelola

    Persyaratan IPPT lengkap dan benar

    Dokumen berkas pelayanan IPPT yang tertata

    Data pemohon perizinan, jadwal tinjau lokasi, kekurangan

    persyaratan dan hasil perizinan/SK

    Pengolahan dokumen perizinan kesehatan, usaha dan jasa

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    8 Dokumen laporan arsip 0,03 Triwulan I 0,01 25

    0,03 Triwulan II 0,02 75

    0,03 Triwulan III 0,03 100

    0,03 Triwulan IV 0,03 100

    9 Penyediaan peralatan RT 0,02 Triwulan I 0,01 25

    0,02 Triwulan II 0,02 75

    0,02 Triwulan III 0,02 100

    0,02 Triwulan IV 0,02 100

    7 1 100 Triwulan I 25 25

    100 Triwulan II 75 75

    100 Triwulan III 100 100

    100 Triwulan IV 100 100

    8 1 50 Triwulan I 13 25

    50 Triwulan II 38 75

    50 Triwulan III 50 100

    50 Triwulan IV 50 100

    2 50 Triwulan I 13 25

    50 Triwulan II 38 75

    50 Triwulan III 50 100

    50 Triwulan IV 50 100

    Laporan pelaksanaan road map reformasi perangkat daerah

    KEGIATAN OUTPUT

    Penyelenggaraan Penyusutan arsip Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan

    Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penyusunan road map reformasi perangkat daerah

  • PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

    akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

    Nama : Endang Siti Fatimah, S.E.

    Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

    Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

    Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.

    Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Perizinan Terpadu

    Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

    PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

    lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

    seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

    Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

    jawab kami.

    PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

    evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

    diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  • Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    Subbagian : Keuangan

    Tahun Anggaran : 2019

    NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    1 Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD 1 Verifikasi SPJ 4 Triwulan I 1 25

    4 Triwulan II 2 50

    4 Triwulan III 3 75

    4 Triwulan IV 4 100

    2 Laporan Penerimaan 15 Triwulan I 4 25

    15 Triwulan II 4 25

    15 Triwulan III 11 75

    15 Triwulan IV 15 100

    3 Laporan Ast / BMD 14 Triwulan I 4 25

    14 Triwulan II 11 75

    14 Triwulan III 14 100

    14 Triwulan IV 14 100

    4 Laporan Keuangan 20 Triwulan I 10 50

    20 Triwulan II 10 50

    20 Triwulan III 20 100

    20 Triwulan IV 20 100

    5 SPJ Bulanan 27 Triwulan I 7 25

    27 Triwulan II 20 75

    27 Triwulan III 27 100

    27 Triwulan IV 27 100

    6 Laporan Persediaan 20 Triwulan I 10 50

    20 Triwulan II 10 50

    20 Triwulan III 20 100

    20 Triwulan IV 20 100

    PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    PK Perubahan Pejabat Eselon IV

    KEGIATAN OUTPUT

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Pejabat Penatausahaan Penggunaan barang 8 Triwulan I 2 25

    8 Triwulan II 4 50

    8 Triwulan III 6 75

    8 Triwulan IV 8 100

    2 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 9 Triwulan I 2 25

    9 Triwulan II 5 50

    9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    3 Pejabat Penatausahaan Keuangan 10 Triwulan I 3 25

    10 Triwulan II 5 50

    10 Triwulan III 8 75

    10 Triwulan IV 10 100

    4 Pembuku 7 Triwulan I 2 25

    7 Triwulan II 4 50

    7 Triwulan III 5 75

    7 Triwulan IV 7 100

    5 Pembantu Bendahara Pengeluaran 20 Triwulan I 5 25

    20 Triwulan II 10 50

    20 Triwulan III 15 75

    20 Triwulan IV 20 100

    6 Bendahara Pengeluaran 9 Triwulan I 2 25

    9 Triwulan II 5 50

    9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    7 Pembantu Pengurus Barang 7 Triwulan I 2 25

    7 Triwulan II 4 50

    7 Triwulan III 5 75

    7 Triwulan IV 7 100

    KEGIATAN OUTPUT

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)

    8 Pengurus Barang 9 Triwulan I 2 25

    9 Triwulan II 5 50

    9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    9 Pengelola gaji 6 Triwulan I 2 25

    6 Triwulan II 3 50

    6 Triwulan III 5 75

    6 Triwulan IV 6 100

    10 Pembantu Bendahara Penerimaan 7 Triwulan I 2 25

    7 Triwulan II 4 50

    7 Triwulan III 5 75

    7 Triwulan IV 7 100

    11 Bendahara Penerimaan 9 Triwulan I 2 25

    9 Triwulan II 5 50

    9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    KEGIATAN OUTPUT

  • PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

    akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

    Nama : Romiyati, S.IP.

    Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

    Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

    Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.

    Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

    Perizinan Terpadu

    Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

    PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

    lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

    seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

    Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

    jawab kami.

    PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

    evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

    diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  • Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

    Subbagian : Perencanaan dan Evaluasi

    Tahun Anggaran : 2019

    NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)KETERANGAN

    1 1 RKA Tahun N+1 6 Triwulan I 0 0

    6 Triwulan II 0 0

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    2 DPA Tahun N+1 8 Triwulan I 0 0

    8 Triwulan II 0 0

    8 Triwulan III 0 0

    8 Triwulan IV 8 100

    3 RKA Perubahan Tahun N 6 Triwulan I 0 0

    6 Triwulan II 0 0

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    4 DPA Perubahan Tahun N 8 Triwulan I 0 0

    8 Triwulan II 0 0

    8 Triwulan III 8 100

    8 Triwulan IV 8 100

    5 Dokumen Perubahan Renja Tahun N 6 Triwulan I 0 0

    6 Triwulan II 3 50

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    6 Perjanjian Kinerja Tahun N 6 Triwulan I 6 100

    6 Triwulan II 6 100

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

    PK Perubahan Pejabat Eselon IV

    KEGIATAN OUTPUT

    Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi

    Kinerja Perangkat Daerah

    Awal pelaksanaan September,

    akhir pelaksanaan Oktober

    Awal pelaksanaan Oktober, akhir

    pelaksanaan Desember

    Awal pelaksanaan Juli, akhir

    pelaksanaan September

    Awal pelaksanaan September,

    akhir pelaksanaan September

    Awal pelaksanaan Juni,

    akhir pelaksanaan Juli

    Awal pelaksanaan Januari, akhir

    pelaksanaan Januari

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)KETERANGAN

    7 Rencana Kerja Tahunan Tahun N+1 8 Triwulan I 0 0

    8 Triwulan II 0 0

    8 Triwulan III 6 75

    8 Triwulan IV 8 100

    8 Dokumen Renja Tahun N+1 6 Triwulan I 2 25

    6 Triwulan II 3 50

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    9 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 7 Triwulan I 2 25

    Pelaksanaan RKPD Tahun N 7 Triwulan II 4 50

    (E.70, E.75, E.81) 7 Triwulan III 5 75

    7 Triwulan IV 7 100

    10 Laporan Realisasi Fisik dan 9 Triwulan I 2 25

    Keuangan Tahun N 9 Triwulan II 5 50

    9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    11 LAKIP Tahun N-1 6 Triwulan I 6 100

    6 Triwulan II 6 100

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    12 Laporan Capaian Indikator Kinerja 9 Triwulan I 2 25

    Sasaran Per Triwulan dalam 9 Triwulan II 5 50

    E-SAKIP Tahun N 9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    13 Laporan Tahunan Tahun N-1 6 Triwulan I 6 100

    6 Triwulan II 6 100

    6 Triwulan III 6 100

    6 Triwulan IV 6 100

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Januari

    KEGIATAN OUTPUT

    Awal pelaksanaan Juli,

    akhir pelaksanaan Juli

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Juli

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Desember

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Desember

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Februari

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Desember

  • NO BOBOT OUTPUT

    (%) TRIWULAN

    BOBOT

    PER TRIWULAN

    TARGET

    (%)KETERANGAN

    14 Laporan Bulanan Tahun N 9 Triwulan I 2 25

    9 Triwulan II 5 50

    9 Triwulan III 7 75

    9 Triwulan IV 9 100

    Awal pelaksanaan Januari,

    akhir pelaksanaan Desember

    KEGIATAN OUTPUT