penetapan kinerja kelurhan
DESCRIPTION
semoga bermanfaatTRANSCRIPT
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJOTahun Anggaran : 2012
VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN.TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Terkirimnya surat menyurat perkantoran 100 % 1 Penyediaan jasa surat menyurat
100 % 2
100 % 3
Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib. 100 % 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurahan 100 % 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
100 % 6 Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman 100 % 7 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kelurahan
Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di kantor kelurahan.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk tamu.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
Kegiatan :
100 % 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 % 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100 % 3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
100 % 1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Terawatnya Kendaraan Dinas 100 % 1
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kegiatan :
100 % 1
Kegiatan :
Tersusunnya Data Monografi 100 % 1 Penyusunan monografi Kelurahan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akurat
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA Kelurahan
Tersedianya Rencana Pembangunan Yang Memadai di Kelurahan
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pada Tingkat Kelurahan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan
PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di
Kelurahan Terlaksananya Program Pembangunan sesuai dengan MUSRENBANG Kelurahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di
Kelurahan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
Kegiatan :
100 % 1 Pembinaan kesehjateraan sosial masyarakat
Jumlah Anggaran : Rp. 553.500.000Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 36,456,000
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp. 3,612,000 Capaian Kinerja Dan Keuangan3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp. 5,000,0004. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1,200,0005. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Rp. 503,500,0006. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah : Rp. 1,456,0007. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Rp. 2,276,000
Malang,WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO
Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SEPenata Tk. I
NIP. 19620909 199001 1 002
Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial
di Kelurahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesehjateraan Sosial
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Anggaran (Rp.)
36,456,000
6,511,000
6,705,000
1,800,000
5,700,000
3,880,000
4,160,000
7,700,000
Anggaran (Rp.)
3,612,000
1,734,000
998,000
880,000
5,000,000
5,000,000
1,200,000
1,200,000
503,500,000
503,500,000
1,456,000
1,456,000
Anggaran (Rp.)
2,276,000
2,276,000
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJO
Tahun Anggaran : 2012
VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA MASYARAKAT YANG MANDIRI
MISI (1) : 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TUJUAN : 1. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
100 % Program :
proses perencanaan pembangunan; Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Prosentase usulan masyarakat yang ditinda 70% Kegiatan :
lanjuti; Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
Jumlah Anggaran
Program : 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 5.000.000,00
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
Terwujudnya Partisipasi masyarakat Pada Program Perencanaan Pembangunan;
a. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
a. Tersusunnya laporan penyelenggaraan 100 % Program :
Pemerintahan Daerah; Pelayanan Administrasi Perkantoran
70 %Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Penyediaan jasa pengamanan kantor
Jumlah Anggaran
Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 36.456.000,00
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja serta meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat;
b. Menurunnya prosentase pengaduan masyarakat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
a. Tersusunnya RKA, Laporan Kinerja dan 100 % Program :
Laporan Keuangan Kelurahan; Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Kegiatan :
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Jumlah Anggaran
Program : 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 3.612.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
Terpenuhinya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan;
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
a. Terawatnya Kendaraan Dinas; 100 % Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Anggaran
Program : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana AparRp. 1.200.000,00
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
a. Tersusunnya Data Monografi Kelurahan; 100 % Program :
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan :
Penyusunan monografi Kelurahan
Jumlah Anggaran
Program : 1. Pengembangan Data / Informasi / Rp. 1.456.000,00
Statistik Daerah
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan;
Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di Kelurahan;
a. Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan 100 % Program :
Kesehjateraan Sosial; Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan :
Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah Anggaran
Program : 1. Pemberdayaan Kelembagaan KesejahterRp. 2.276.000,00
Sosial
VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL
MISI (3) : 1.MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
100 % Program :
sarana prasarana lingkungan maupun Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
kegiatan sosial masyarakat;Kegiatan :
1. Penunjang Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
Pemukiman Kelurahan;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
4. Penunjang BOP LMPK Kelurahan Tulusrejo
5. Pelatihan Penataan Taman Dan Lingkungan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN
6. Pelatihan Budidaya Tanaman
7. Pelatihan Komposiasi Rumah Tangga
8. Sosialisasi PIK Remaja, BKR dan BKL
9. Pelatihan Pembuatan Jamu Instant
Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kelurahan;
Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial masyarakat;
a. Prosentase peningkatan kuantitas dan kualitas
Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial
masyarakat;
10.Pelatihan Membatik Lanjutan
11.Pelatihan Membuat Kerajinan Manik-Manik
12.Pelatihan Tata Rias dan Kecantikan
13.Pelatihan Pengolahan Daging Ikan
14.Pelatihan Sulam Pita
15.Pelatihan Membuat Kue berbahan dasar Terigu
16.Penyuluhan Kesehatan Lansia
Jumlah Anggaran
Program : 1. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rp. 503.500.000,00
Malang,
WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO
Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19620909 199001 1 002
Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial
masyarakat;
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN (Rp.)
5,000,000.00
5,000,000.00
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
ANGGARAN (Rp.)
36,456,000.00
6,511,000
6,705,000
1,800,000
5,700,000
3,880,000
4,160,000
7,700,000
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
ANGGARAN (Rp.)
3,612,000.00
1,734,000
998,000
880,000
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
ANGGARAN (Rp.)
1,200,000.00
1,200,000.00
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
ANGGARAN (Rp.)
1,456,000.00
1,456,000.00
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
ANGGARAN (Rp.)
2,276,000.00
2,276,000.00
ANGGARAN (Rp.)
503,500,000.00
50,000,000
331,000,000
22,000,000
2,500,000
17,000,000
ANGGARAN (Rp.)
18,000,000
17,000,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJO
Tahun Anggaran : 2012
VISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL SERTA MASYARAKAT YANG MANDIRI
MISI (1) : 1. MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TUJUAN : 1. TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERBASISKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
proses perencanaan pembangunan;
b. Prosentase usulan masyarakat yang ditindak;
lanjuti;
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
a. Menurunnya prosentase pengaduan masyarakat;
b. Tersusunnya RKA, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Kelurahan;
c. Terawatnya Kendaraan Dinas;
d. Tersusunnya Data Monografi Kelurahan;
e. Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
Terwujudnya Partisipasi masyarakat Pada Program Perencanaan Pembangunan;
a. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
VISI : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN AKUNTABEL
MISI (3) : 1.MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN YANG MANDIRI
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
a. Prosentase peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana lingkungan
maupun kegiatan sosial masyarakat;
WALIKOTA MALANG
Drs. PENI SUPARTO, M.Ap
Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan maupun fasilitas kegiatan sosial masyarakat;
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TARGET
100 %
70%
MISI (2) : 1.MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TUJUAN : 1.TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG PRIMA DAN AKUNTABEL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR;
TARGET
70 %
100 %
100 %
100 %
100 %
TARGET
100 %
Malang,
LURAH TULUSREJO,
BATIN ADIMULYO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19620909 199001 1 002
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJOTahun Anggaran : 2012
VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN.TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
Terkirimnya surat menyurat perkantoran 100 % 1 Penyediaan jasa surat menyurat
100 % 2
100 % 3
Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib. 100 % 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurahan 100 % 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
100 % 6 Penyediaan makanan dan minuman
Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman 100 % 7 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kelurahan
Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di kantor kelurahan.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk tamu.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
Kegiatan :
100 % 1 Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 % 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
100 % 3 Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
100 % 1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Terawatnya Kendaraan Dinas 100 % 1
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kegiatan :
100 % 1
Kegiatan :
Tersusunnya Data Monografi 100 % 1 Penyusunan monografi Kelurahan
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akurat
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA Kelurahan
Tersedianya Rencana Pembangunan Yang Memadai di Kelurahan
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pada Tingkat Kelurahan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan
PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di
Kelurahan Terlaksananya Program Pembangunan sesuai dengan MUSRENBANG Kelurahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan
Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di
Kelurahan
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan
Kegiatan :
100 % 1 Pembinaan kesehjateraan sosial masyarakat
Jumlah Anggaran : Rp. 553.500.000Program : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 36,456,000
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp. 3,612,000 Capaian Kinerja Dan Keuangan3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah : Rp. 5,000,0004. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 1,200,0005. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Rp. 503,500,0006. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah : Rp. 1,456,0007. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : Rp. 2,276,000
Malang,WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO
Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SEPenata Tk. I
NIP. 19620909 199001 1 002
Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial
di Kelurahan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesehjateraan Sosial
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Anggaran (Rp.)
36,456,000
6,511,000
6,705,000
1,800,000
5,700,000
3,880,000
4,160,000
7,700,000
Anggaran (Rp.)
3,612,000
1,734,000
998,000
880,000
5,000,000
5,000,000
1,200,000
1,200,000
503,500,000
503,500,000
1,456,000
1,456,000
Anggaran (Rp.)
2,276,000
2,276,000
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : KELURAHAN TULUSREJOTahun Anggaran : 2012
VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL MELALUI TERTIB ADMINISTRASI; 2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR KELURAHAN.TUJUAN : 1. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 2. MENYEDIAKAN RENCANA PEMBANGUNAN YANG MEMADAI; 3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Terkirimnya surat menyurat perkantoran
Tersedianya kebutuhan sumber daya listrik, air dan telekomunikasi di kantor kelurahan.
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan
Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib.
Terlaksananya kebersihan Kantor Kelurahan
Tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai, kegiatan rapat dan untuk tamu.
Terwujudnya kondisi kantor kelurahan yang aman
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di Kelurahan Terpenuhinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Akurat
Terlaksananya Penyusunan RKA, DPA, DPPA Kelurahan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tersedianya Rencana Pembangunan Yang Memadai di Kelurahan Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Pada Tingkat Kelurahan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kelurahan Terawatnya Kendaraan Dinas
Terlaksananya Program Pembangunan sesuai dengan MUSRENBANG Kelurahan
Terlaksananya Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah di Kelurahan Tersusunnya Data Monografi
Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesehjateraan Sosial
Malang,WALIKOTA MALANG LURAH TULUSREJO
Drs. PENI SUPARTO, M.Ap BATIN ADIMULYO, SEPenata Tk. I
NIP. 19620909 199001 1 002
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan
Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kelurahan
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
MISI : 1. MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG CEPAT, TEPAT DAN AKUNTABEL
3. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.
Target
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Target
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %