pemerintah kabupaten klaten rekapitulasi...

87
Lampiran IV Nomor Tanggal RAPERDA APBD TA. 2016 : : ... TAHUN 2015 30 October 2015 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 240.028.493.000,00 Urusan Wajib 41.757.391.503,00 22.047.885.250,00 176.223.216.247,00 1 33.282.653.000,00 Pendidikan 12.187.200.000,00 914.437.640,00 20.181.015.360,00 1.01 5.934.593.000,00 DINAS PENDIDIKAN 56.700.000,00 844.164.280,00 5.033.728.720,00 1.01 . 1.01.01 792.593.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 173.169.000,00 619.424.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 172.593.000,00 0,00 6.024.000,00 166.569.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 132.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.200.000,00 2.925.000,00 80.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 52.000.000,00 48.200.000,00 3.175.000,00 625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 25.000.000,00 0,00 22.700.000,00 2.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.500.000,00 42.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 45.000.000,00 0,00 42.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 200.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.500.000,00 68.875.000,00 122.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 100.000.000,00 8.500.000,00 26.250.000,00 65.250.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 560.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 4.125.000,00 555.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 140.000.000,00 0,00 138.625.000,00 1.375.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 120.000.000,00 0,00 118.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Klaten Layak Anak (KLA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: vunguyet

Post on 10-Apr-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

RAPERDA APBD TA. 2016

:

:

... TAHUN 2015

30 October 2015

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

240.028.493.000,00 Urusan Wajib 41.757.391.503,00 22.047.885.250,00 176.223.216.247,00 1

33.282.653.000,00 Pendidikan 12.187.200.000,00 914.437.640,00 20.181.015.360,00 1.01

5.934.593.000,00 DINAS PENDIDIKAN 56.700.000,00 844.164.280,00 5.033.728.720,00 1.01 . 1.01.01

792.593.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 173.169.000,00 619.424.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

172.593.000,00 0,00 6.024.000,00 166.569.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

132.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.200.000,00 2.925.000,00 80.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

52.000.000,00 48.200.000,00 3.175.000,00 625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00 22.700.000,00 2.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.500.000,00 42.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

45.000.000,00 0,00 42.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

200.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

8.500.000,00 68.875.000,00 122.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

100.000.000,00 8.500.000,00 26.250.000,00 65.250.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

560.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 4.125.000,00 555.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

140.000.000,00 0,00 138.625.000,00 1.375.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

120.000.000,00 0,00 118.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Klaten Layak Anak (KLA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 98.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia

(GOPTKI)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 72

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Taman Kanak-kanak1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

1.010.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.010.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

61.194.000,00 0,00 61.194.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

397.297.000,00 0,00 397.297.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

35.885.000,00 0,00 35.885.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

78.124.000,00 0,00 78.124.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

1.510.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 480.675.000,00 1.029.325.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

750.000.000,00 0,00 270.575.000,00 479.425.000,00 Operasional SMK Negeri1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

655.000.000,00 0,00 653.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 74

290.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.750.000,00 285.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00 45.250.000,00 4.750.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

565.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 55.420.280,00 509.579.720,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00 17.454.720,00 12.545.280,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00 32.500.000,00 7.500.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

100.000.000,00 0,00 98.125.000,00 1.875.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

250.000.000,00 0,00 245.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

70.000.000,00 0,00 56.500.000,00 13.500.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

75.000.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 40.950.000,00 179.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00 61.300.000,00 8.700.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

100.000.000,00 0,00 70.750.000,00 29.250.000,00 Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

610.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 10.775.000,00 599.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

75.000.000,00 0,00 72.775.000,00 2.225.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

50.000.000,00 0,00 49.575.000,00 425.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

150.000.000,00 0,00 146.750.000,00 3.250.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

10.000.000,00 TK Negeri 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.02

6.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 6.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 3.800.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

1.612.960.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 1.612.960.000,00 1.01 . 1.01.04

1.612.960.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.612.960.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.612.960.000,00 0,00 1.612.960.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.04 . 16 . 85

350.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 350.000.000,00 1.01 . 1.01.05

260.448.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 260.448.600,00 1.01 . 1.01.05 . 01

47.691.750,00 0,00 47.691.750,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

29.662.350,00 0,00 29.662.350,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

115.901.700,00 0,00 115.901.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

38.508.800,00 0,00 38.508.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

28.684.000,00 0,00 28.684.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

89.551.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 89.551.400,00 1.01 . 1.01.05 . 02

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 09

62.018.700,00 0,00 62.018.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 26

20.182.700,00 0,00 20.182.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

12.160.000.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 0,00 36.550.000,00 12.123.450.000,00 1.01 . 1.01.06

Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

555.802.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 555.802.450,00 1.01 . 1.01.06 . 01

211.819.150,00 0,00 211.819.150,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

36.739.311,00 0,00 36.739.311,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

211.285.000,00 0,00 211.285.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

63.533.600,00 0,00 63.533.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

32.425.389,00 0,00 32.425.389,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

104.197.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 104.197.550,00 1.01 . 1.01.06 . 02

61.447.550,00 0,00 61.447.550,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

11.500.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 36.550.000,00 11.463.450.000,00 1.01 . 1.01.06 . 17

11.500.000.000,00 0,00 11.463.450.000,00 36.550.000,00 Pendampingan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bagi SMK Negeri1.01 . 1.01.06 . 17 . 76

343.100.000,00 SKB 38.500.000,00 33.723.360,00 270.876.640,00 1.01 . 1.01.07

81.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.723.360,00 47.876.640,00 1.01 . 1.01.07 . 01

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

18.474.240,00 0,00 0,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

5.276.640,00 0,00 5.276.640,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

15.249.120,00 0,00 0,00 15.249.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

78.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.500.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

30.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 30.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 16 . 86

38.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 38.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

100.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18

Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

4.372.000.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 3.592.000.000,00 0,00 780.000.000,00 1.01 . 1.01.08

3.592.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.592.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 16

3.592.000.000,00 3.592.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.08 . 16 . 85

780.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 780.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22

780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.08 . 22 . 17

8.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01

8.500.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 . 16

8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.03.01 . 16 . 01

73.613.224.000,00 Kesehatan 13.347.905.785,00 3.460.012.000,00 56.805.306.215,00 1.02

15.132.998.000,00 DINAS KESEHATAN 75.600.000,00 1.455.878.000,00 13.601.520.000,00 1.02 . 1.02.01

1.731.776.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.312.863.000,00 418.913.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

486.044.000,00 0,00 14.516.000,00 471.528.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

304.825.000,00 0,00 9.213.000,00 295.612.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

465.382.000,00 0,00 14.290.000,00 451.092.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

73.025.000,00 0,00 8.394.000,00 64.631.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

490.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3.850.000,00 436.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 12.700.000,00 12.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

25.000.000,00 0,00 12.300.000,00 12.700.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

894.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 25.600.000,00 42.650.000,00 825.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

30.000.000,00 0,00 4.750.000,00 25.250.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

100.000.000,00 0,00 91.850.000,00 8.150.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

20.000.000,00 0,00 15.150.000,00 4.850.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

520.000.000,00 25.600.000,00 491.250.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

9.000.000,00 0,00 8.275.000,00 725.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

50.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 600.000,00 49.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

25.000.000,00 0,00 24.400.000,00 600.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

71.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 71.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

60.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

90.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.525.000,00 88.475.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.01 . 21 . 06

425.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 6.790.000,00 418.210.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

180.000.000,00 0,00 177.085.000,00 2.915.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

170.000.000,00 0,00 167.650.000,00 2.350.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

2.120.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 18.600.000,00 2.101.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

75.000.000,00 0,00 58.650.000,00 16.350.000,00 Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

9.111.222.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 50.300.000,00 9.060.922.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

9.091.222.000,00 0,00 9.049.422.000,00 41.800.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

25.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

41.500.000.000,00 PUSKESMAS 5.203.560.785,00 187.450.000,00 36.108.989.215,00 1.02 . 1.02.02

41.500.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.203.560.785,00 187.450.000,00 36.108.989.215,00 1.02 . 1.02.02 . 24

41.500.000.000,00 5.203.560.785,00 36.108.989.215,00 187.450.000,00 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi)1.02 . 1.02.02 . 24 . 14

15.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6.168.745.000,00 1.815.059.000,00 7.016.196.000,00 1.02 . 1.02.03

5.352.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.779.234.000,00 3.572.766.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.03 . 01 . 01

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.03 . 01 . 02

600.000.000,00 0,00 596.300.000,00 3.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 10

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.03 . 01 . 11

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.03 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.03 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.03 . 01 . 19

550.000.000,00 0,00 546.300.000,00 3.700.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20

300.000.000,00 0,00 296.950.000,00 3.050.000,00 Penyediaan Jasa pengelola Taman1.02 . 1.02.03 . 01 . 30

1.762.000.000,00 0,00 966.000,00 1.761.034.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS RSUD1.02 . 1.02.03 . 01 . 31

525.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 07

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 09

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.03 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.03 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 28

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.03 . 02 . 29

210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.175.000,00 205.825.000,00 1.02 . 1.02.03 . 03

185.000.000,00 0,00 181.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.03 . 03 . 02

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.02 . 1.02.03 . 03 . 03

Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 05

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.03 . 05 . 01

50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 11.675.000,00 38.325.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06

25.000.000,00 0,00 14.250.000,00 10.750.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.02 . 1.02.03 . 06 . 03

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 08

300.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.050.000,00 296.950.000,00 1.02 . 1.02.03 . 21

300.000.000,00 0,00 296.950.000,00 3.050.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.03 . 21 . 06

7.998.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5.593.745.000,00 10.500.000,00 2.393.755.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 18

1.598.000.000,00 0,00 1.592.600.000,00 5.400.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 21

400.000.000,00 93.745.000,00 303.705.000,00 2.550.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22

500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 27

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 01

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik1.02 . 1.02.03 . 27 . 03

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan

III)

1.02 . 1.02.03 . 27 . 04

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat1.02 . 1.02.03 . 27 . 05

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 17

165.000.000,00 Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan 0,00 6.425.000,00 158.575.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 02

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pembuatan web site rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 03

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pembuatan propil rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 04

50.000.000,00 0,00 47.250.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 05

1.900.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01

1.900.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26

1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.03.01 . 26 . 01

80.226.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.625.000,00 78.601.000,00 1.02 . 1.20.03

80.226.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.625.000,00 78.601.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30

80.226.000,00 0,00 78.601.000,00 1.625.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.20.03 . 30 . 01

Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.683.000.000,00 Pekerjaan Umum 1.684.722.500,00 2.429.732.828,00 20.568.544.672,00 1.03

24.683.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 1.684.722.500,00 2.429.732.828,00 20.568.544.672,00 1.03 . 1.03.01

16.934.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.184.799.036,00 15.749.200.964,00 1.03 . 1.03.01 . 01

14.860.000.000,00 0,00 14.860.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

423.000.000,00 0,00 12.471.480,00 410.528.520,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

234.000.000,00 0,00 74.722.876,00 159.277.124,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

373.000.000,00 0,00 16.848.720,00 356.151.280,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

54.000.000,00 0,00 8.047.148,00 45.952.852,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

300.000.000,00 0,00 87.885.740,00 212.114.260,00 Penyediaan Jasa kebersihan Kota1.03 . 1.03.01 . 01 . 30

620.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 316.314.500,00 253.685.500,00 1.03 . 1.03.01 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 45

500.000.000,00 0,00 184.460.500,00 315.539.500,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

25.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 23.722.500,00 525.000,00 752.500,00 1.03 . 1.03.01 . 03

25.000.000,00 23.722.500,00 752.500,00 525.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

28.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 20.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

13.000.000,00 0,00 5.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

45.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 14.650.000,00 30.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

50.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 1.075.000,00 48.925.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.925.000,00 1.075.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

3.500.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 255.606.500,00 3.244.393.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.500.000.000,00 0,00 3.244.393.500,00 255.606.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

1.361.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

511.000.000,00 532.152.792,00 317.847.208,00 1.03 . 1.03.01 . 24

511.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan WISMP1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

800.000.000,00 0,00 276.697.208,00 523.302.792,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

50.000.000,00 0,00 41.150.000,00 8.850.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

1.250.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

1.100.000.000,00 850.000,00 149.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing/tanggul sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 09

150.000.000,00 0,00 149.150.000,00 850.000,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

470.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 22.680.000,00 447.320.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat ( BLM )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

200.000.000,00 0,00 183.420.000,00 16.580.000,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

70.000.000,00 0,00 65.300.000,00 4.700.000,00 BOP Pendampingan SANIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 15

25.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 13

375.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 93.580.000,00 281.420.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

175.000.000,00 0,00 159.220.000,00 15.780.000,00 BOP Pendampingan PPIP1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

200.000.000,00 0,00 122.200.000,00 77.800.000,00 BOP Pendampingan PNPM - P2KP1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

600.000.000,00 Perumahan 0,00 338.000.000,00 262.000.000,00 1.04

600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 338.000.000,00 262.000.000,00 1.04 . 1.03.01

600.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 338.000.000,00 262.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15

600.000.000,00 0,00 262.000.000,00 338.000.000,00 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

4.775.000.000,00 Penataan Ruang 4.200.000.000,00 35.550.000,00 539.450.000,00 1.05

4.425.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 4.200.000.000,00 8.450.000,00 216.550.000,00 1.05 . 1.03.01

225.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 8.450.000,00 216.550.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00 48.750.000,00 1.250.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 09

50.000.000,00 0,00 48.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

75.000.000,00 0,00 69.050.000,00 5.950.000,00 BOP Tim SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten1.05 . 1.03.01 . 17 . 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen UKL/UPL dan perijinan pengambilan Air tanah sumur Bor1.05 . 1.03.01 . 17 . 13

4.200.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 4.200.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 18

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan1.05 . 1.03.01 . 18 . 01

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap III )1.05 . 1.03.01 . 18 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Lapangan Tennis1.05 . 1.03.01 . 18 . 03

Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 27.100.000,00 322.900.000,00 1.05 . 1.06.01

350.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 27.100.000,00 322.900.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15

200.000.000,00 0,00 182.950.000,00 17.050.000,00 Review Rencana Tata Ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 11

150.000.000,00 0,00 139.950.000,00 10.050.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis1.05 . 1.06.01 . 15 . 16

2.950.000.000,00 Perencanaan Pembangunan 0,00 691.300.000,00 2.258.700.000,00 1.06

2.950.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 691.300.000,00 2.258.700.000,00 1.06 . 1.06.01

301.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.000.000,00 300.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

94.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.000.000,00 89.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

1.555.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 630.275.000,00 924.725.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

50.000.000,00 0,00 45.775.000,00 4.225.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

300.000.000,00 0,00 277.300.000,00 22.700.000,00 Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

225.000.000,00 0,00 189.700.000,00 35.300.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

350.000.000,00 0,00 141.050.000,00 208.950.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

315.000.000,00 0,00 135.450.000,00 179.550.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA

& PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

315.000.000,00 0,00 135.450.000,00 179.550.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

250.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 5.250.000,00 244.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

250.000.000,00 0,00 244.750.000,00 5.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

250.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 9.000.000,00 241.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23

250.000.000,00 0,00 241.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Halaman 11REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 3.525.000,00 246.475.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

250.000.000,00 0,00 246.475.000,00 3.525.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

250.000.000,00 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 0,00 37.250.000,00 212.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 26

250.000.000,00 0,00 212.750.000,00 37.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 26 . 01

2.663.000.000,00 Perhubungan 0,00 685.485.800,00 1.977.514.200,00 1.07

2.663.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 685.485.800,00 1.977.514.200,00 1.07 . 1.07.01

974.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 146.528.800,00 827.471.200,00 1.07 . 1.07.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

110.000.000,00 0,00 793.700,00 109.206.300,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

150.000.000,00 0,00 121.252.500,00 28.747.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

55.000.000,00 0,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

193.000.000,00 0,00 189.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

108.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.375.000,00 106.625.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

240.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 14.397.300,00 225.602.700,00 1.07 . 1.07.01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

190.000.000,00 0,00 176.977.700,00 13.022.300,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

264.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 6.275.000,00 257.725.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17

171.000.000,00 0,00 170.075.000,00 925.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan1.07 . 1.07.01 . 17 . 26

807.000.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 480.134.700,00 326.865.300,00 1.07 . 1.07.01 . 19

62.000.000,00 0,00 3.366.100,00 58.633.900,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Halaman 12REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000.000,00 0,00 78.999.200,00 421.000.800,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

270.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 36.775.000,00 233.225.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20

200.000.000,00 0,00 196.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

70.000.000,00 0,00 36.375.000,00 33.625.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

14.631.000.000,00 Lingkungan Hidup 8.215.730.500,00 2.674.983.152,00 3.740.286.348,00 1.08

13.310.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.050.000.000,00 2.376.858.672,00 2.883.141.328,00 1.08 . 1.03.01

9.635.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5.000.000.000,00 2.041.760.856,00 2.593.239.144,00 1.08 . 1.03.01 . 15

50.000.000,00 0,00 47.850.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 14

75.000.000,00 0,00 73.350.000,00 1.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 20

400.000.000,00 0,00 397.200.000,00 2.800.000,00 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)1.08 . 1.03.01 . 15 . 21

500.000.000,00 0,00 496.950.000,00 3.050.000,00 Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)1.08 . 1.03.01 . 15 . 22

3.500.000.000,00 0,00 1.470.314.144,00 2.029.685.856,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 24

60.000.000,00 0,00 58.350.000,00 1.650.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 25

50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 26

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lahan TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 27

3.675.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.050.000.000,00 335.097.816,00 289.902.184,00 1.08 . 1.03.01 . 24

400.000.000,00 0,00 71.577.184,00 328.422.816,00 Operasional Pemeliharaan RTH1.08 . 1.03.01 . 24 . 11

50.000.000,00 0,00 48.925.000,00 1.075.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 13

75.000.000,00 0,00 72.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan Jalur Hijau1.08 . 1.03.01 . 24 . 14

100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Pemeliharaan Alun-Alun1.08 . 1.03.01 . 24 . 15

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Gergunung1.08 . 1.03.01 . 24 . 16

1.200.000.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 165.730.500,00 295.574.480,00 738.695.020,00 1.08 . 1.08.01

274.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.759.480,00 219.240.520,00 1.08 . 1.08.01 . 01

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

12.382.200,00 0,00 2.762.880,00 9.619.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

15.125.000,00 0,00 2.742.800,00 12.382.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

18.076.400,00 0,00 18.076.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

3.997.000,00 0,00 3.997.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

2.947.600,00 0,00 2.947.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

4.129.200,00 0,00 4.129.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

13.386.000,00 0,00 13.386.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

Halaman 13REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

24.764.400,00 0,00 4.925.760,00 19.838.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

13.092.200,00 0,00 3.172.880,00 9.919.320,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 21

11.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.08 . 1.08.01 . 01 . 24

87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.533.200,00 0,00 55.466.800,00 1.08 . 1.08.01 . 02

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

24.533.200,00 24.533.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

41.966.800,00 0,00 41.966.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.08 . 1.08.01 . 05 . 04

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

270.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.600.000,00 151.850.000,00 110.550.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

30.000.000,00 7.600.000,00 15.750.000,00 6.650.000,00 Pembinaan Adipura1.08 . 1.08.01 . 15 . 15

200.000.000,00 0,00 54.800.000,00 145.200.000,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah1.08 . 1.08.01 . 15 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

415.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 126.597.300,00 38.675.000,00 249.727.700,00 1.08 . 1.08.01 . 16

20.000.000,00 0,00 19.150.000,00 850.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

20.000.000,00 0,00 17.600.000,00 2.400.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

30.000.000,00 0,00 21.300.000,00 8.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

90.000.000,00 0,00 82.375.000,00 7.625.000,00 Gerakan desa ramah lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

45.000.000,00 10.206.300,00 34.793.700,00 0,00 Operasional laboratorium lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 26

160.000.000,00 116.391.000,00 30.209.000,00 13.400.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 27

35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Saka Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 16 . 28

15.000.000,00 0,00 14.050.000,00 950.000,00 Operasional perijinan1.08 . 1.08.01 . 16 . 29

80.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.500.000,00 74.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

40.000.000,00 0,00 37.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah1.08 . 1.08.01 . 17 . 19

40.000.000,00 0,00 37.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 20

60.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 44.790.000,00 15.210.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24

60.000.000,00 0,00 15.210.000,00 44.790.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

15.000.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.40

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.40 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.40 . 16 . 17

Halaman 14REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.40 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.40 . 17 . 17

10.000.000,00 KELURAHAN KLATEN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.41

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.41 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.41 . 16 . 17

10.000.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.42

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.42 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.42 . 16 . 17

16.000.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 800.000,00 15.200.000,00 1.08 . 1.20.43

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 800.000,00 9.200.000,00 1.08 . 1.20.43 . 16

10.000.000,00 0,00 9.200.000,00 800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.43 . 16 . 17

6.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 6.000.000,00 1.08 . 1.20.43 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.43 . 17 . 17

10.000.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.44 . 16 . 17

15.000.000,00 KELURAHAN BARENG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.45

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.45 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.45 . 17 . 17

10.000.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.46

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.46 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.46 . 16 . 17

15.000.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.47

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.47 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.47 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.47 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.47 . 17 . 17

10.000.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 0,00 500.000,00 9.500.000,00 1.08 . 1.20.48

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 500.000,00 9.500.000,00 1.08 . 1.20.48 . 16

10.000.000,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.48 . 16 . 17

Halaman 15REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 1.250.000,00 8.750.000,00 1.08 . 1.20.49

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.250.000,00 8.750.000,00 1.08 . 1.20.49 . 16

10.000.000,00 0,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.49 . 16 . 17

15.000.000,00 Pertanahan 0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09

15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09 . 1.20.03

15.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16

15.000.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.100.000.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 65.000.000,00 180.525.000,00 854.475.000,00 1.10

1.100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 65.000.000,00 180.525.000,00 854.475.000,00 1.10 . 1.10.01

485.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.625.000,00 430.375.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

180.000.000,00 0,00 176.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

18.000.000,00 0,00 17.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 6.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 48.325.000,00 1.675.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

7.000.000,00 0,00 6.450.000,00 550.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.10 . 1.10.01 . 01 . 24

205.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.000.000,00 4.550.000,00 135.450.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 62.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 02 . 45

60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.250.000,00 52.750.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05

60.000.000,00 0,00 52.750.000,00 7.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.10 . 1.10.01 . 05 . 04

350.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 114.100.000,00 235.900.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15

60.000.000,00 0,00 19.925.000,00 40.075.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

60.000.000,00 0,00 32.550.000,00 27.450.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00 3.425.000,00 26.575.000,00 Penataan Arsip Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Halaman 16REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 83.175.000,00 16.825.000,00 Penyusunan Perda Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 21

387.125.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.265.000,00 385.860.000,00 1.11

387.125.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 1.265.000,00 385.860.000,00 1.11 . 1.11.01

152.430.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.265.000,00 151.165.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01

1.585.000,00 0,00 1.485.000,00 100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

9.425.000,00 0,00 9.125.000,00 300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

6.425.000,00 0,00 6.125.000,00 300.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

22.250.000,00 0,00 21.825.000,00 425.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

64.625.000,00 0,00 64.625.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah1.11 . 1.11.01 . 01 . 23

50.195.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 50.195.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

8.195.000,00 0,00 8.195.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

38.500.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 38.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15

38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03

16.500.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 16.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 16

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak

(P2TP2A)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 4.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 17

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk

trafficking

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

125.500.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 0,00 125.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 18 . 07

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)1.11 . 1.11.01 . 18 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya

ekonomi

1.11 . 1.11.01 . 18 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita1.11 . 1.11.01 . 18 . 11

614.500.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0,00 3.925.000,00 610.575.000,00 1.12

614.500.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 3.925.000,00 610.575.000,00 1.12 . 1.11.01

Halaman 17REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.003.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 10.003.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16

6.293.000,00 0,00 6.293.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03

3.710.000,00 0,00 3.710.000,00 0,00 Pemutaran Film KB1.12 . 1.11.01 . 16 . 04

204.403.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 204.403.000,00 1.12 . 1.11.01 . 17

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 17 . 05

17.041.000,00 0,00 17.041.000,00 0,00 Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 17 . 06

41.362.000,00 0,00 41.362.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 17 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 17 . 08

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 17 . 09

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)1.12 . 1.11.01 . 17 . 10

246.429.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 425.000,00 246.004.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02

236.429.000,00 0,00 236.004.000,00 425.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 03

15.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

0,00 0,00 15.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02

72.520.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 72.520.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 03

61.020.000,00 0,00 61.020.000,00 0,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 04

20.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 0,00 20.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR1.12 . 1.11.01 . 22 . 02

6.980.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 3.500.000,00 3.480.000,00 1.12 . 1.11.01 . 23

6.980.000,00 0,00 3.480.000,00 3.500.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS)

1.12 . 1.11.01 . 23 . 02

39.165.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

0,00 0,00 39.165.000,00 1.12 . 1.11.01 . 25

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sosialisasi Parameter Kependudukan1.12 . 1.11.01 . 25 . 02

7.165.000,00 0,00 7.165.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (

FAPSEDU)

1.12 . 1.11.01 . 25 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pertemuan Koordinasi Pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Klaten1.12 . 1.11.01 . 25 . 04

6.772.402.500,00 Sosial 231.495.000,00 488.409.000,00 6.052.498.500,00 1.13

1.535.120.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 231.495.000,00 318.134.000,00 985.491.000,00 1.13 . 1.13.01

223.892.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.620.000,00 30.539.000,00 183.733.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03

10.000.000,00 0,00 6.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07

Halaman 18REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.364.000,00 0,00 0,00 26.364.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11

9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14

4.508.000,00 0,00 4.508.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 19

41.258.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 41.258.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

41.258.000,00 0,00 41.258.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

59.850.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 8.950.000,00 50.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06

9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

50.000.000,00 0,00 41.050.000,00 8.950.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 08

549.350.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 134.795.000,00 414.555.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

25.000.000,00 0,00 13.325.000,00 11.675.000,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12

9.350.000,00 0,00 6.750.000,00 2.600.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.13 . 1.13.01 . 16 . 16

500.000.000,00 0,00 379.480.000,00 120.520.000,00 Operasional Rintisan Rumah Singgah1.13 . 1.13.01 . 16 . 17

123.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 123.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.13 . 1.13.01 . 20 . 07

537.770.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 221.875.000,00 143.850.000,00 172.045.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan

Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

328.670.000,00 179.036.000,00 9.234.000,00 140.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 09

94.100.000,00 42.839.000,00 47.811.000,00 3.450.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 21 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.13 . 1.13.01 . 21 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.13 . 1.13.01 . 21 . 12

4.095.042.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 16.225.000,00 4.078.817.000,00 1.13 . 1.20.03

20.319.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 20.019.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16

20.319.000,00 0,00 20.019.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.13 . 1.20.03 . 16 . 15

26.236.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 600.000,00 25.636.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21

26.236.000,00 0,00 25.636.000,00 600.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.13 . 1.20.03 . 21 . 12

4.048.487.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 15.325.000,00 4.033.162.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22

Halaman 19REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

522.497.000,00 0,00 518.097.000,00 4.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji1.13 . 1.20.03 . 22 . 01

321.755.000,00 0,00 318.005.000,00 3.750.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 02

2.073.609.000,00 0,00 2.073.609.000,00 0,00 Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 04

1.130.626.000,00 0,00 1.123.451.000,00 7.175.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 06

780.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 132.550.000,00 647.450.000,00 1.13 . 1.20.09

100.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 100.000.000,00 1.13 . 1.20.09 . 23

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.13 . 1.20.09 . 23 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.13 . 1.20.09 . 23 . 02

100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 2.750.000,00 97.250.000,00 1.13 . 1.20.09 . 24

100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.13 . 1.20.09 . 24 . 03

580.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 129.800.000,00 450.200.000,00 1.13 . 1.20.09 . 25

172.000.000,00 0,00 117.200.000,00 54.800.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.13 . 1.20.09 . 25 . 01

76.000.000,00 0,00 1.000.000,00 75.000.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.13 . 1.20.09 . 25 . 02

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.13 . 1.20.09 . 25 . 04

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.13 . 1.20.09 . 25 . 05

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.13 . 1.20.09 . 25 . 06

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.10 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.11 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.12 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.13 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.14 . 22 . 07

2.027.500,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 2.027.500,00 1.13 . 1.20.15

2.027.500,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 2.027.500,00 1.13 . 1.20.15 . 22

Halaman 20REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.027.500,00 0,00 2.027.500,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.15 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.16 . 22 . 07

12.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.17

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.17 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.17 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.18 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.19 . 22 . 07

12.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.20

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.20 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.20 . 22 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.21

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.21 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.21 . 22 . 07

12.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.22

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.22 . 22 . 07

12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 4.500.000,00 7.500.000,00 1.13 . 1.20.24

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 4.500.000,00 7.500.000,00 1.13 . 1.20.24 . 22

12.000.000,00 0,00 7.500.000,00 4.500.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.24 . 22 . 07

12.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.25 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 . 22

18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.26 . 22 . 07

8.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 2.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.27

Halaman 21REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.000.000,00 6.000.000,00 1.13 . 1.20.27 . 22

8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.27 . 22 . 07

13.980.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 13.980.000,00 1.13 . 1.20.28

13.980.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 13.980.000,00 1.13 . 1.20.28 . 22

13.980.000,00 0,00 13.980.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.28 . 22 . 07

17.978.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 4.200.000,00 13.778.000,00 1.13 . 1.20.29

17.978.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 4.200.000,00 13.778.000,00 1.13 . 1.20.29 . 22

17.978.000,00 0,00 13.778.000,00 4.200.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.29 . 22 . 07

12.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.30

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.30 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.30 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.31 . 22 . 07

7.255.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 3.000.000,00 4.255.000,00 1.13 . 1.20.32

7.255.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 4.255.000,00 1.13 . 1.20.32 . 22

7.255.000,00 0,00 4.255.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.32 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.33

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.33 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.33 . 22 . 07

10.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.34

10.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.34 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.34 . 22 . 07

18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 16.200.000,00 1.13 . 1.20.35

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 16.200.000,00 1.13 . 1.20.35 . 22

18.000.000,00 0,00 16.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.35 . 22 . 07

541.000.000,00 Tenaga Kerja 31.500.000,00 17.899.000,00 491.601.000,00 1.14

541.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 31.500.000,00 17.899.000,00 491.601.000,00 1.14 . 1.13.01

135.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 12.323.000,00 122.677.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15

15.000.000,00 0,00 4.927.000,00 10.073.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07

55.000.000,00 0,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 10

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD1.14 . 1.13.01 . 15 . 13

Halaman 22REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

220.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 31.500.000,00 5.576.000,00 182.924.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16

75.000.000,00 31.500.000,00 41.250.000,00 2.250.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

125.000.000,00 0,00 121.674.000,00 3.326.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.14 . 1.13.01 . 16 . 07

186.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 186.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 10

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 13

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 14

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 17

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 18

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 19

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 20

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK1.14 . 1.13.01 . 17 . 21

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 22

2.245.000.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 1.066.796.300,00 1.178.203.700,00 1.15

2.245.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 1.066.796.300,00 1.178.203.700,00 1.15 . 1.15.01

1.827.331.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.064.821.300,00 762.509.700,00 1.15 . 1.15.01 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 05

734.990.000,00 0,00 306.000,00 734.684.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07

173.270.000,00 0,00 677.000,00 172.593.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10

90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15

40.000.000,00 0,00 37.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 19

143.722.000,00 0,00 0,00 143.722.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

11.889.000,00 0,00 1.816.700,00 10.072.300,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 21

Halaman 23REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

92.669.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 92.669.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02

27.669.000,00 0,00 27.669.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 28

50.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 625.000,00 49.375.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

200.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 1.350.000,00 198.650.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17

200.000.000,00 0,00 198.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

75.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 75.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

380.330.000,00 Penanaman Modal 97.250.000,00 6.500.000,00 276.580.000,00 1.16

80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.500.000,00 73.500.000,00 1.16 . 1.20.03

80.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 6.500.000,00 73.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15

10.000.000,00 0,00 9.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA1.16 . 1.20.03 . 15 . 04

70.000.000,00 0,00 63.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 12

300.330.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 97.250.000,00 0,00 203.080.000,00 1.16 . 1.20.06

25.525.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 25.525.000,00 1.16 . 1.20.06 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.20.06 . 15 . 08

15.525.000,00 0,00 15.525.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi1.16 . 1.20.06 . 15 . 10

274.805.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 97.250.000,00 0,00 177.555.000,00 1.16 . 1.20.06 . 16

274.805.000,00 97.250.000,00 177.555.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan1.16 . 1.20.06 . 16 . 10

4.254.790.000,00 Kebudayaan 400.000.000,00 127.840.600,00 3.726.949.400,00 1.17

2.430.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 46.227.600,00 2.383.772.400,00 1.17 . 1.17.01

290.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.602.600,00 256.397.400,00 1.17 . 1.17.01 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 19

33.000.000,00 0,00 647.400,00 32.352.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 20

Halaman 24REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.250.000,00 53.750.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02

10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 14.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 45

2.085.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.375.000,00 2.073.625.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16

180.000.000,00 0,00 177.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 14

185.000.000,00 0,00 182.750.000,00 2.250.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 17

1.220.000.000,00 0,00 1.216.375.000,00 3.625.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 19

500.000.000,00 0,00 496.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Dewan Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 23

562.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 400.000.000,00 1.800.000,00 160.200.000,00 1.17 . 1.20.03

400.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 400.000.000,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.03 . 16

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.03 . 16 . 15

162.000.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 1.800.000,00 160.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 18

162.000.000,00 0,00 160.200.000,00 1.800.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah1.17 . 1.20.03 . 18 . 03

48.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 48.000.000,00 1.17 . 1.20.10

48.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 48.000.000,00 1.17 . 1.20.10 . 16

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.10 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.10 . 16 . 15

46.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 46.000.000,00 1.17 . 1.20.11

46.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 46.000.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.11 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.11 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.12

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.12 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.12 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.13

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.13 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.13 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.14

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.14 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.14 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.15

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.15 . 16

Halaman 25REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.15 . 16 . 15

50.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.16

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.16 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.16 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.16 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.17

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.17 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.17 . 16 . 15

50.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.18

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.18 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.18 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.18 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.19

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.19 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.19 . 16 . 15

50.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.20

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.20 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.20 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.20 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.21

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.21 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 15

45.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 45.000.000,00 1.17 . 1.20.22

45.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 45.000.000,00 1.17 . 1.20.22 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.22 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.22 . 16 . 15

90.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 3.750.000,00 86.250.000,00 1.17 . 1.20.23

90.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.750.000,00 86.250.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16

90.000.000,00 0,00 86.250.000,00 3.750.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.23 . 16 . 17

50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 17.300.000,00 32.700.000,00 1.17 . 1.20.24

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 17.300.000,00 32.700.000,00 1.17 . 1.20.24 . 16

10.000.000,00 0,00 7.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.24 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.24 . 16 . 15

Halaman 26REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.25

50.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.25 . 17

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.20.25 . 17 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.20.25 . 17 . 05

40.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.26

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.26 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.26 . 16 . 15

64.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 64.000.000,00 1.17 . 1.20.27

64.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 64.000.000,00 1.17 . 1.20.27 . 16

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.27 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.27 . 16 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.20.27 . 16 . 19

47.950.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 47.950.000,00 1.17 . 1.20.28

47.950.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 47.950.000,00 1.17 . 1.20.28 . 16

7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.28 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.28 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.29

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.29 . 16

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.29 . 16 . 15

55.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 55.000.000,00 1.17 . 1.20.30

55.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 55.000.000,00 1.17 . 1.20.30 . 16

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.30 . 16 . 15

40.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 15.000.000,00 25.000.000,00 1.17 . 1.20.31

40.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 25.000.000,00 1.17 . 1.20.31 . 16

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.31 . 16 . 15

49.840.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 13.763.000,00 36.077.000,00 1.17 . 1.20.32

49.840.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 13.763.000,00 36.077.000,00 1.17 . 1.20.32 . 16

9.840.000,00 0,00 9.840.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.32 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 26.237.000,00 13.763.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.32 . 16 . 15

50.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.33

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.33 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.33 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.33 . 16 . 15

Halaman 27REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.34

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.34 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.34 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.34 . 16 . 15

50.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.35

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.35 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.35 . 16 . 14

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 15

2.000.000,00 KELURAHAN KLATEN 0,00 0,00 2.000.000,00 1.17 . 1.20.41

2.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 2.000.000,00 1.17 . 1.20.41 . 15

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional1.17 . 1.20.41 . 15 . 07

15.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.49 . 16 . 15

1.451.471.000,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 58.375.000,00 1.393.096.000,00 1.18

785.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 46.475.000,00 738.525.000,00 1.18 . 1.17.01

785.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 46.475.000,00 738.525.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22

350.000.000,00 0,00 314.550.000,00 35.450.000,00 Pembinaan PASKIBRAKA1.18 . 1.17.01 . 22 . 05

385.000.000,00 0,00 378.425.000,00 6.575.000,00 Penyelenggaraan POPDA Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 06

50.000.000,00 0,00 45.550.000,00 4.450.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 07

61.801.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 500.000,00 61.301.000,00 1.18 . 1.20.03

61.801.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 500.000,00 61.301.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22

9.949.000,00 0,00 9.949.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 03

51.852.000,00 0,00 51.352.000,00 500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga1.18 . 1.20.03 . 22 . 04

25.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.10

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.10 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.10 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.10 . 22 . 02

25.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 25.500.000,00 1.18 . 1.20.11

25.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.500.000,00 1.18 . 1.20.11 . 22

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.11 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.11 . 22 . 02

Halaman 28REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.12

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.12 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.12 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.12 . 22 . 02

40.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18 . 1.20.13

40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18 . 1.20.13 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.13 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.13 . 22 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 28.000.000,00 1.18 . 1.20.14

28.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 28.000.000,00 1.18 . 1.20.14 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.14 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.14 . 22 . 02

14.650.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 14.650.000,00 1.18 . 1.20.15

14.650.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 14.650.000,00 1.18 . 1.20.15 . 22

4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.15 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.15 . 22 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 20.000.000,00 1.18 . 1.20.16

20.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 20.000.000,00 1.18 . 1.20.16 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.16 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.16 . 22 . 02

13.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 13.000.000,00 1.18 . 1.20.17

13.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 13.000.000,00 1.18 . 1.20.17 . 22

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.17 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.17 . 22 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.18

10.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.18 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.18 . 22 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.19

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.19 . 22

Halaman 29REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.19 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.19 . 22 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.20

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.20 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.20 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.20 . 22 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.21

10.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.21 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.21 . 22 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.18 . 1.20.22

28.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 28.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.22 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.22 . 22 . 02

35.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 35.000.000,00 1.18 . 1.20.23

35.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 35.000.000,00 1.18 . 1.20.23 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.23 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.23 . 22 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.950.000,00 14.050.000,00 1.18 . 1.20.24

20.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.950.000,00 14.050.000,00 1.18 . 1.20.24 . 22

10.000.000,00 0,00 4.250.000,00 5.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.24 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 9.800.000,00 200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.24 . 22 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.25

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.25 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.25 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.25 . 22 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.26

10.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.26 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.26 . 22 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.27

Halaman 30REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.27 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.27 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.27 . 22 . 02

48.275.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 48.275.000,00 1.18 . 1.20.28

48.275.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 48.275.000,00 1.18 . 1.20.28 . 22

38.275.000,00 0,00 38.275.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.28 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.28 . 22 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.29

10.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.29 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.29 . 22 . 02

40.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18 . 1.20.30

40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18 . 1.20.30 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.30 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.30 . 22 . 02

10.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.31

10.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.31 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.31 . 22 . 02

19.995.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 19.995.000,00 1.18 . 1.20.32

19.995.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 19.995.000,00 1.18 . 1.20.32 . 22

9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.32 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.32 . 22 . 02

16.250.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 16.250.000,00 1.18 . 1.20.33

16.250.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 16.250.000,00 1.18 . 1.20.33 . 22

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.33 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.33 . 22 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 20.000.000,00 1.18 . 1.20.34

20.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 20.000.000,00 1.18 . 1.20.34 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.34 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.34 . 22 . 02

Halaman 31REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 5.450.000,00 30.550.000,00 1.18 . 1.20.35

36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.450.000,00 30.550.000,00 1.18 . 1.20.35 . 22

26.000.000,00 0,00 20.550.000,00 5.450.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.35 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia

(HUT RI)

1.18 . 1.20.35 . 22 . 02

2.383.744.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 55.700.000,00 841.171.892,00 1.486.872.108,00 1.19

1.172.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 25.700.000,00 400.892.892,00 745.407.108,00 1.19 . 1.19.01

261.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 52.767.892,00 199.032.108,00 1.19 . 1.19.01 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 1.220.000,00 12.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07

13.500.000,00 0,00 3.542.880,00 9.957.120,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08

23.000.000,00 0,00 22.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10

17.000.000,00 0,00 16.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 19

31.000.000,00 0,00 1.819.228,00 29.180.772,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

48.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.700.000,00 0,00 32.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 26

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

210.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 148.600.000,00 61.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

60.000.000,00 0,00 41.000.000,00 19.000.000,00 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 15 . 07

150.000.000,00 0,00 20.400.000,00 129.600.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.19 . 1.19.01 . 15 . 14

250.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 178.800.000,00 71.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16

200.000.000,00 0,00 21.200.000,00 178.800.000,00 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )1.19 . 1.19.01 . 16 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.19 . 1.19.01 . 16 . 08

220.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 425.000,00 219.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 05

Halaman 32REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 06

182.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 20.300.000,00 161.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 23

75.000.000,00 0,00 64.450.000,00 10.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan

Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 23 . 01

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

1.19 . 1.19.01 . 23 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.19 . 1.19.01 . 23 . 03

25.000.000,00 0,00 15.250.000,00 9.750.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga

Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

1.19 . 1.19.01 . 23 . 04

1.211.744.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30.000.000,00 440.279.000,00 741.465.000,00 1.19 . 1.19.02

263.744.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.854.000,00 247.890.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

17.500.000,00 0,00 1.646.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12

2.768.000,00 0,00 2.768.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15

17.710.000,00 0,00 17.710.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17

167.830.000,00 0,00 167.830.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18

22.336.000,00 0,00 22.336.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 19

125.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 2.600.000,00 92.400.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 09

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 10

10.000.000,00 0,00 7.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 625.000,00 9.375.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03

10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 60.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.19 . 1.19.02 . 05 . 04

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.19 . 1.19.02 . 06 . 08

380.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 295.000.000,00 85.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 15 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

Halaman 33REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 5.000.000,00 295.000.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 15 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala

Desa

1.19 . 1.19.02 . 15 . 12

10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

100.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 1.19 . 1.19.02 . 18

100.000.000,00 0,00 13.300.000,00 86.700.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 18 . 04

190.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 39.500.000,00 150.500.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02

40.000.000,00 0,00 500.000,00 39.500.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 19 . 05

58.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 58.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.19 . 1.19.02 . 20 . 11

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.19 . 1.19.02 . 20 . 12

57.660.024.500,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

1.161.272.018,00 7.382.078.038,00 49.116.674.444,00 1.20

14.167.768.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 264.898.200,00 877.322.040,00 13.025.547.760,00 1.20 . 1.20.03

9.429.462.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 640.000,00 355.897.040,00 9.072.925.260,00 1.20 . 1.20.03 . 01

38.250.000,00 0,00 38.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.735.050.000,00 0,00 1.733.800.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

135.000.000,00 0,00 26.450.000,00 108.550.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07

2.265.010.100,00 0,00 2.151.309.860,00 113.700.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

32.665.000,00 0,00 31.890.000,00 775.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09

176.500.000,00 0,00 171.950.000,00 4.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

112.590.000,00 0,00 109.640.000,00 2.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

58.080.000,00 640.000,00 57.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15

800.000.000,00 0,00 796.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan bahan logistik1.20 . 1.20.03 . 01 . 16

735.813.000,00 0,00 731.863.000,00 3.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

577.880.000,00 0,00 577.880.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

118.250.000,00 0,00 118.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19

2.210.400.800,00 0,00 2.105.004.000,00 105.396.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

159.779.300,00 0,00 155.929.300,00 3.850.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 21

2.820.000,00 0,00 1.320.000,00 1.500.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.20 . 1.20.03 . 01 . 24

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan1.20 . 1.20.03 . 01 . 25

Halaman 34REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

46.374.100,00 0,00 44.699.100,00 1.675.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran1.20 . 1.20.03 . 01 . 30

1.190.130.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 259.758.200,00 25.675.000,00 904.697.300,00 1.20 . 1.20.03 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09

59.130.500,00 59.130.500,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

250.000.000,00 0,00 245.600.000,00 4.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

250.000.000,00 0,00 246.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

98.000.000,00 0,00 96.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29

80.000.000,00 37.627.700,00 35.472.300,00 6.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 31

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 53

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 925.000,00 19.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

46.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 850.000,00 45.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05

23.625.000,00 0,00 23.200.000,00 425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

22.525.000,00 0,00 22.100.000,00 425.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

1.656.305.200,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 79.900.000,00 1.576.405.200,00 1.20 . 1.20.03 . 16

175.000.000,00 0,00 171.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

175.000.000,00 0,00 171.750.000,00 3.250.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

95.000.000,00 0,00 92.750.000,00 2.250.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

901.305.200,00 0,00 901.305.200,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

145.000.000,00 0,00 106.400.000,00 38.600.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08

90.000.000,00 0,00 58.700.000,00 31.300.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 09

75.000.000,00 0,00 73.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih1.20 . 1.20.03 . 16 . 11

15.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 38

40.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 6.425.000,00 33.575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 19

40.000.000,00 0,00 33.575.000,00 6.425.000,00 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa1.20 . 1.20.03 . 19 . 02

45.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25

Halaman 35REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan1.20 . 1.20.03 . 25 . 05

330.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 128.350.000,00 201.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

195.000.000,00 0,00 72.000.000,00 123.000.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

35.000.000,00 0,00 34.700.000,00 300.000,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

100.000.000,00 0,00 94.950.000,00 5.050.000,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan

Peraturan Daerah,Peraturan Bupati

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

20.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 1.650.000,00 18.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29

20.000.000,00 0,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja1.20 . 1.20.03 . 29 . 05

70.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 7.450.000,00 62.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

50.000.000,00 0,00 45.050.000,00 4.950.000,00 Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 06

20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur1.20 . 1.20.03 . 30 . 17

155.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 14.025.000,00 140.975.000,00 1.20 . 1.20.03 . 38

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi pemberian tali asih dan lurup bagi aparat pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 38 . 03

55.000.000,00 0,00 40.975.000,00 14.025.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 38 . 04

623.720.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 4.500.000,00 216.925.000,00 402.295.000,00 1.20 . 1.20.03 . 39

57.225.000,00 0,00 48.300.000,00 8.925.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 39 . 01

378.765.000,00 0,00 171.140.000,00 207.625.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 39 . 02

187.730.000,00 4.500.000,00 182.855.000,00 375.000,00 Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 39 . 03

245.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 23.000.000,00 222.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40

75.000.000,00 0,00 62.175.000,00 12.825.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain1.20 . 1.20.03 . 40 . 02

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja1.20 . 1.20.03 . 40 . 03

70.000.000,00 0,00 60.450.000,00 9.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 40 . 04

94.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 12.625.000,00 81.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 41 . 05

10.000.000,00 0,00 4.175.000,00 5.825.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 08

64.000.000,00 0,00 57.200.000,00 6.800.000,00 Penyelenggara Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 09

188.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 625.000,00 187.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 42

113.000.000,00 0,00 112.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu1.20 . 1.20.03 . 42 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan

HAM

1.20 . 1.20.03 . 42 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)1.20 . 1.20.03 . 42 . 05

20.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 332.508.000,00 239.282.000,00 19.428.210.000,00 1.20 . 1.20.04

Halaman 36REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.736.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.508.000,00 54.257.000,00 1.650.935.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01

51.750.000,00 0,00 45.825.000,00 5.925.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

350.000.000,00 0,00 347.250.000,00 2.750.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

27.500.000,00 0,00 22.625.000,00 4.875.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07

45.000.000,00 0,00 12.793.000,00 32.207.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12

50.000.000,00 0,00 49.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13

202.450.000,00 31.508.000,00 168.192.000,00 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15

90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik1.20 . 1.20.04 . 01 . 16

70.000.000,00 0,00 69.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17

590.000.000,00 0,00 590.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18

210.000.000,00 0,00 208.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 25

865.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 301.000.000,00 8.150.000,00 555.850.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02

267.000.000,00 267.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

120.000.000,00 0,00 116.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

225.000.000,00 0,00 223.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

27.000.000,00 0,00 26.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

37.000.000,00 0,00 36.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

207.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.450.000,00 203.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

207.000.000,00 0,00 203.550.000,00 3.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

17.191.300.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 173.425.000,00 17.017.875.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

2.971.250.000,00 0,00 2.968.000.000,00 3.250.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

43.150.000,00 0,00 42.400.000,00 750.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

250.000.000,00 0,00 224.500.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

1.964.000.000,00 0,00 1.858.600.000,00 105.400.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

2.500.000.000,00 0,00 2.494.750.000,00 5.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

131.800.000,00 0,00 129.050.000,00 2.750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08

379.000.000,00 0,00 377.375.000,00 1.625.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

80.000.000,00 0,00 73.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

586.850.000,00 0,00 583.350.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

7.663.800.000,00 0,00 7.657.925.000,00 5.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12

381.450.000,00 0,00 378.700.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

Halaman 37REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 191.600.000,00 8.400.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati1.20 . 1.20.04 . 15 . 14

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Profil DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

7.882.703.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 0,00 2.341.448.213,00 5.541.254.787,00 1.20 . 1.20.05

828.477.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 94.202.000,00 734.275.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

26.377.000,00 0,00 0,00 26.377.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 34.300.000,00 5.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 19

26.050.000,00 0,00 0,00 26.050.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 20

26.050.000,00 0,00 0,00 26.050.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 21

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah1.20 . 1.20.05 . 01 . 23

165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 26

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 27

252.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 69.281.645,00 183.618.355,00 1.20 . 1.20.05 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

95.000.000,00 0,00 93.175.000,00 1.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00 22.375.000,00 7.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 30

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan gedung non kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 37

60.000.000,00 0,00 2.468.355,00 57.531.645,00 Pengelolaan bangunan gedung non kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 38

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk1.20 . 1.20.05 . 02 . 49

6.801.326.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 2.177.964.568,00 4.623.361.432,00 1.20 . 1.20.05 . 17

275.000.000,00 0,00 167.950.000,00 107.050.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02

500.000.000,00 0,00 331.505.432,00 168.494.568,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04

268.800.000,00 0,00 121.700.000,00 147.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

120.000.000,00 0,00 107.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07

268.800.000,00 0,00 121.700.000,00 147.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

120.000.000,00 0,00 107.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09

200.000.000,00 0,00 79.550.000,00 120.450.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

100.000.000,00 0,00 81.050.000,00 18.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11

50.000.000,00 0,00 14.500.000,00 35.500.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 21

50.000.000,00 0,00 14.500.000,00 35.500.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

Halaman 38REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 23

20.500.000,00 0,00 17.000.000,00 3.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27

200.000.000,00 0,00 136.325.000,00 63.675.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 28

100.000.000,00 0,00 85.250.000,00 14.750.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 29

250.000.000,00 0,00 207.600.000,00 42.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 30

290.000.000,00 0,00 177.000.000,00 113.000.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 31

160.000.000,00 0,00 17.227.000,00 142.773.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 32

385.000.000,00 0,00 361.275.000,00 23.725.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 34

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36

200.000.000,00 0,00 38.625.000,00 161.375.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37

500.000.000,00 0,00 350.165.000,00 149.835.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38

800.000.000,00 0,00 797.600.000,00 2.400.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 39

70.000.000,00 0,00 69.075.000,00 925.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 40

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 42

20.000.000,00 0,00 6.250.000,00 13.750.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 43

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 44

140.000.000,00 0,00 136.850.000,00 3.150.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45

40.000.000,00 0,00 29.950.000,00 10.050.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 46

135.000.000,00 0,00 83.350.000,00 51.650.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47

445.101.000,00 0,00 23.976.000,00 421.125.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 48

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50

50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 51

200.000.000,00 0,00 114.388.000,00 85.612.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 52

40.000.000,00 0,00 36.350.000,00 3.650.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53

60.000.000,00 0,00 54.250.000,00 5.750.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 54

103.125.000,00 0,00 99.975.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

100.000.000,00 0,00 77.700.000,00 22.300.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

399.670.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 36.875.000,00 52.486.420,00 310.308.580,00 1.20 . 1.20.06

302.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.486.420,00 249.713.580,00 1.20 . 1.20.06 . 01

2.662.500,00 0,00 2.662.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

27.177.000,00 0,00 7.632.432,00 19.544.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08

36.375.000,00 0,00 35.000.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10

56.281.250,00 0,00 54.031.250,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12

Halaman 39REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17

66.600.000,00 0,00 66.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 19

31.104.250,00 0,00 1.787.398,00 29.316.852,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

89.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.875.000,00 0,00 53.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 28

36.875.000,00 36.875.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 53

7.595.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 7.595.000,00 1.20 . 1.20.06 . 05

7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.06 . 05 . 15

3.735.780.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 37.600.000,00 1.777.565.000,00 1.920.615.000,00 1.20 . 1.20.07

263.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.500.000,00 259.680.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 2.650.000,00 350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

26.260.000,00 0,00 25.360.000,00 900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

113.397.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.600.000,00 2.450.000,00 73.347.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02

2.276.000,00 0,00 2.076.000,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 07

40.000.000,00 37.600.000,00 1.050.000,00 1.350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09

51.496.000,00 0,00 50.596.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

19.625.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 28

3.187.765.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 1.771.615.000,00 1.416.150.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20

1.806.912.000,00 0,00 779.062.000,00 1.027.850.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

524.070.000,00 0,00 223.170.000,00 300.900.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

26.043.000,00 0,00 15.008.000,00 11.035.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03

729.690.000,00 0,00 330.140.000,00 399.550.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

60.650.000,00 0,00 37.300.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

30.400.000,00 0,00 26.400.000,00 4.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

10.000.000,00 0,00 5.070.000,00 4.930.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

166.438.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 166.438.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21

138.048.000,00 0,00 138.048.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

28.390.000,00 0,00 28.390.000,00 0,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02

Halaman 40REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

2.757.533.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 91.660.000,00 347.183.000,00 2.318.690.000,00 1.20 . 1.20.08

428.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.850.000,00 22.500.000,00 401.650.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

5.000.000,00 3.850.000,00 1.150.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15

75.000.000,00 0,00 52.500.000,00 22.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 19

307.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.810.000,00 2.250.000,00 216.940.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

70.000.000,00 67.810.000,00 2.190.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

141.500.000,00 0,00 139.250.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28

80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 250.000,00 79.750.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

80.000.000,00 0,00 79.750.000,00 250.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.08 . 05 . 15

861.783.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 41.925.000,00 819.858.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29

295.000.000,00 0,00 295.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 02

81.783.000,00 0,00 69.108.000,00 12.675.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 03

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 04

120.000.000,00 0,00 100.200.000,00 19.800.000,00 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 29 . 06

65.000.000,00 0,00 55.550.000,00 9.450.000,00 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 07

1.080.750.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 280.258.000,00 800.492.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30

100.000.000,00 0,00 64.392.000,00 35.608.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 03

82.000.000,00 0,00 76.250.000,00 5.750.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 05

22.000.000,00 0,00 16.575.000,00 5.425.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.08 . 30 . 08

65.000.000,00 0,00 34.900.000,00 30.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 09

215.000.000,00 0,00 159.000.000,00 56.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 30 . 15

43.000.000,00 0,00 35.450.000,00 7.550.000,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 18

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 30 . 19

25.000.000,00 0,00 18.600.000,00 6.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 30 . 21

75.000.000,00 0,00 64.600.000,00 10.400.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar1.20 . 1.20.08 . 30 . 22

Halaman 41REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

68.250.000,00 0,00 45.200.000,00 23.050.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas1.20 . 1.20.08 . 30 . 23

16.500.000,00 0,00 13.875.000,00 2.625.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat1.20 . 1.20.08 . 30 . 24

15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah1.20 . 1.20.08 . 30 . 25

110.500.000,00 0,00 65.500.000,00 45.000.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap1.20 . 1.20.08 . 30 . 26

31.500.000,00 0,00 25.000.000,00 6.500.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 27

65.000.000,00 0,00 35.350.000,00 29.650.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 28

25.000.000,00 0,00 19.950.000,00 5.050.000,00 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum1.20 . 1.20.08 . 30 . 30

50.000.000,00 0,00 42.450.000,00 7.550.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara1.20 . 1.20.08 . 30 . 31

970.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 479.057.784,00 490.942.216,00 1.20 . 1.20.09

781.385.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 471.445.284,00 309.939.716,00 1.20 . 1.20.09 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

48.766.000,00 0,00 19.449.148,00 29.316.852,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 03

20.000.000,00 0,00 3.027.716,00 16.972.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 19

120.000.000,00 0,00 3.200.000,00 116.800.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 20

325.119.000,00 0,00 16.762.852,00 308.356.148,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 21

188.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.612.500,00 181.002.500,00 1.20 . 1.20.09 . 02

25.000.000,00 0,00 20.237.500,00 4.762.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22

153.615.000,00 0,00 150.765.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan1.20 . 1.20.09 . 02 . 34

201.971.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 19.850.000,00 29.316.852,00 152.804.148,00 1.20 . 1.20.10

95.521.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.316.852,00 66.204.148,00 1.20 . 1.20.10 . 01

2.255.000,00 0,00 2.255.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17

Halaman 42REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.232.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 20

43.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.850.000,00 0,00 24.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07

15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 28

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 29

31.100.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 31.100.000,00 1.20 . 1.20.10 . 31

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 31 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 31 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 31 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 31 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 31 . 06

9.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 9.500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 32

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 32 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 32 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 32 . 03

22.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 33

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.10 . 33 . 06

188.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 15.950.000,00 29.316.852,00 142.733.148,00 1.20 . 1.20.11

77.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.316.852,00 48.633.148,00 1.20 . 1.20.11 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07

13.600.000,00 0,00 3.827.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

Halaman 43REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

21.800.000,00 0,00 2.255.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 20

26.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.950.000,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02

15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 09

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28

37.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.11 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 31 . 05

12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 32

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 32 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 32 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 32 . 03

33.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 33.600.000,00 1.20 . 1.20.11 . 33

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 33 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 33 . 02

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 33 . 03

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.11 . 33 . 06

210.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 30.916.852,00 179.083.148,00 1.20 . 1.20.12

104.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 30.916.852,00 73.449.148,00 1.20 . 1.20.12 . 01

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

22.700.000,00 0,00 22.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 07

12.000.000,00 0,00 2.227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10

Halaman 44REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12

11.916.000,00 0,00 11.916.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 19

21.000.000,00 0,00 855.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

21.675.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 21.675.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

7.675.000,00 0,00 7.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 28

36.609.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 36.609.000,00 1.20 . 1.20.12 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 31 . 01

4.109.000,00 0,00 4.109.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 31 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.12 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 31 . 05

14.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.850.000,00 1.20 . 1.20.12 . 32

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 32 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 32 . 02

6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 32 . 03

32.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 32.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 33

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 33 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 33 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.12 . 33 . 06

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.12 . 33 . 08

182.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 28.812.702,00 153.187.298,00 1.20 . 1.20.13

106.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.812.702,00 78.137.298,00 1.20 . 1.20.13 . 01

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 913.858,00 9.086.142,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

Halaman 45REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

22.000.000,00 0,00 2.273.440,00 19.726.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 28

26.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 26.750.000,00 1.20 . 1.20.13 . 31

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 31 . 05

10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 32

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 32 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 32 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 32 . 03

13.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 13.300.000,00 1.20 . 1.20.13 . 33

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 33 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 33 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 33 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 33 . 04

214.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 2.568.600,00 29.317.884,00 182.113.516,00 1.20 . 1.20.14

108.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.568.600,00 29.317.884,00 76.613.516,00 1.20 . 1.20.14 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02

5.000.000,00 2.568.600,00 2.431.400,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03

13.000.000,00 0,00 3.227.116,00 9.772.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 19

20.000.000,00 0,00 455.000,00 19.545.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

Halaman 46REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 31.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 26

38.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 31

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 31 . 02

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 31 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 31 . 05

12.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 32

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 32 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 32 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 32 . 03

24.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 24.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 33 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 33 . 04

215.322.500,00 KECAMATAN KEBONARUM 29.000.000,00 29.129.448,00 157.193.052,00 1.20 . 1.20.15

100.192.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.129.448,00 71.063.052,00 1.20 . 1.20.15 . 01

2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02

8.273.000,00 0,00 8.273.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03

9.239.000,00 0,00 9.239.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06

11.756.600,00 0,00 2.171.720,00 9.584.880,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

4.490.900,00 0,00 4.490.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

2.871.950,00 0,00 2.871.950,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

2.184.050,00 0,00 2.184.050,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

4.773.000,00 0,00 4.773.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

21.660.000,00 0,00 2.115.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

50.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.000.000,00 0,00 21.900.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02

Halaman 47REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 09

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

18.380.000,00 0,00 18.380.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

3.520.000,00 0,00 3.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 29

33.025.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 33.025.000,00 1.20 . 1.20.15 . 31

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 31 . 01

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 31 . 02

4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 31 . 03

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.15 . 31 . 04

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 31 . 05

14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 32

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 32 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 32 . 03

17.205.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 17.205.000,00 1.20 . 1.20.15 . 33

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 33 . 01

4.805.000,00 0,00 4.805.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 33 . 02

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 33 . 04

248.000.000,00 KECAMATAN WEDI 13.000.000,00 29.916.852,00 205.083.148,00 1.20 . 1.20.16

94.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 64.583.148,00 1.20 . 1.20.16 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

3.834.000,00 0,00 3.834.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 1.632.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

33.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.000.000,00 0,00 20.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02

Halaman 48REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 09

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.16 . 02 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.16 . 02 . 21

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28

53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 53.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 31

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 31 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 31 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.16 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 31 . 05

29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 32

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 32 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 32 . 03

37.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 37.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 33 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 33 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 33 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 33 . 04

288.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 28.800.000,00 34.598.000,00 224.602.000,00 1.20 . 1.20.17

117.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.598.000,00 82.402.000,00 1.20 . 1.20.17 . 01

5.492.000,00 0,00 5.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02

12.821.000,00 0,00 0,00 12.821.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

3.910.000,00 0,00 3.910.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 0,00 21.777.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

45.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28.800.000,00 0,00 16.700.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 09

Halaman 49REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29

77.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 77.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 31

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 31 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 31 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.17 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 31 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.17 . 31 . 06

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 32

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 32 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 32 . 03

29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 33

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 33 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 33 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 33 . 04

240.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 20.294.568,00 219.705.432,00 1.20 . 1.20.18

91.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.294.568,00 71.205.432,00 1.20 . 1.20.18 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 6.227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

12.500.000,00 0,00 2.727.716,00 9.772.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 20

25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02

Halaman 50REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 26

66.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 31

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 31 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.18 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 31 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.18 . 31 . 06

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 32

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 32 . 03

38.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 33 . 03

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.18 . 33 . 06

239.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 29.916.852,00 209.083.148,00 1.20 . 1.20.19

97.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 67.083.148,00 1.20 . 1.20.19 . 01

20.640.000,00 0,00 20.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02

13.583.000,00 0,00 3.810.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 1.632.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20

32.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Halaman 51REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 28

66.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 31 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 31 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 31 . 03

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.19 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 31 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 31 . 06

10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 32

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 32 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 32 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 32 . 03

34.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 33

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 33 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 33 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.19 . 33 . 07

211.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 12.775.000,00 29.916.852,00 168.308.148,00 1.20 . 1.20.20

92.225.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 62.308.148,00 1.20 . 1.20.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

6.864.000,00 0,00 6.864.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18

5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

21.597.000,00 0,00 1.452.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

25.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.775.000,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02

7.775.000,00 7.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

Halaman 52REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 28

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 52

52.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 31 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 31 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 31 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 31 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.20 . 31 . 06

9.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 32

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 32 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 32 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 32 . 03

32.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

5.000.000,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 33

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 33 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 33 . 04

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.20 . 33 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.20 . 33 . 06

232.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 29.318.063,00 202.681.937,00 1.20 . 1.20.21

93.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.318.063,00 63.681.937,00 1.20 . 1.20.21 . 01

1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02

11.000.000,00 0,00 1.226.505,00 9.773.495,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11

1.636.000,00 0,00 1.636.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12

1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 19

19.900.000,00 0,00 355.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

15.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 15.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02

Halaman 53REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28

64.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 31

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 31 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 31 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 31 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.21 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 31 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 31 . 06

19.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 32

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 32 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 32 . 03

39.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 39.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 33 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 33 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.21 . 33 . 07

222.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 29.365.000,00 192.635.000,00 1.20 . 1.20.22

77.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.000,00 48.135.000,00 1.20 . 1.20.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02

13.600.000,00 0,00 4.010.000,00 9.590.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 19

19.800.000,00 0,00 25.000,00 19.775.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

55.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02

Halaman 54REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.22 . 02 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 43.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 31

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 31 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 31 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 31 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.22 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 31 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.22 . 31 . 06

16.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 32

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 32 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 32 . 03

30.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 33

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 33 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 33 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.22 . 33 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.22 . 33 . 08

230.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 9.000.000,00 30.544.568,00 190.455.432,00 1.20 . 1.20.23

106.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.744.568,00 76.255.432,00 1.20 . 1.20.23 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02

9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

9.620.000,00 0,00 9.620.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 19

20.780.000,00 0,00 635.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

42.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00 800.000,00 32.200.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02

Halaman 55REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 09

6.000.000,00 0,00 5.200.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 31

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 31 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 31 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 31 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 31 . 05

17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 32

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 32 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 32 . 03

25.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 33

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 33 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 33 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 33 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 33 . 06

213.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 45.600.800,00 167.399.200,00 1.20 . 1.20.24

88.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.588.800,00 50.411.200,00 1.20 . 1.20.24 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 1.525.760,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 19

20.000.000,00 0,00 885.440,00 19.114.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

21.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.012.000,00 18.488.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02

4.500.000,00 0,00 2.994.000,00 1.506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.24 . 02 . 21

4.500.000,00 0,00 2.994.000,00 1.506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

Halaman 56REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 28

49.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 44.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 31

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 31 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 31 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 31 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.24 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 31 . 05

25.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 25.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 32

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 32 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 32 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 32 . 03

28.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 28.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 33

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 33 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 33 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 33 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 33 . 04

221.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 4.500.000,00 29.324.284,00 187.175.716,00 1.20 . 1.20.25

87.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.899.284,00 58.100.716,00 1.20 . 1.20.25 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

10.000.000,00 0,00 227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 19

19.500.000,00 0,00 373.000,00 19.127.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

11.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.500.000,00 0,00 7.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 07

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.25 . 02 . 29

67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 67.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 31

Halaman 57REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 31 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 31 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.25 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 31 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 31 . 06

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 32

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 32 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 32 . 03

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 425.000,00 39.575.000,00 1.20 . 1.20.25 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 33 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 33 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.25 . 33 . 07

290.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 18.350.000,00 29.741.852,00 241.908.148,00 1.20 . 1.20.26

109.866.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.316.852,00 80.549.148,00 1.20 . 1.20.26 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 2.232.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

68.134.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.350.000,00 0,00 49.784.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02

18.458.500,00 18.350.000,00 108.500,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 09

19.675.500,00 0,00 19.675.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 29

Halaman 58REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 31

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 31 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 31 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.26 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 31 . 05

15.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 32

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 32 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 32 . 03

40.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 425.000,00 40.075.000,00 1.20 . 1.20.26 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 33 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.26 . 33 . 07

207.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 13.900.000,00 31.516.852,00 161.583.148,00 1.20 . 1.20.27

99.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 69.083.148,00 1.20 . 1.20.27 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08

9.134.000,00 0,00 9.134.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 1.632.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

34.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.900.000,00 0,00 20.100.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 09

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28

4.000.000,00 3.900.000,00 100.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.27 . 02 . 50

Halaman 59REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.600.000,00 40.400.000,00 1.20 . 1.20.27 . 31

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 31 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 31 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 31 . 03

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.27 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 31 . 05

6.000.000,00 0,00 4.400.000,00 1.600.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 31 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 31 . 07

10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 32

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 32 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 32 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 32 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)1.20 . 1.20.27 . 32 . 04

22.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 33

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 33 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 33 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 33 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.27 . 33 . 06

185.795.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 30.915.000,00 154.880.000,00 1.20 . 1.20.28

85.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.000,00 55.635.000,00 1.20 . 1.20.28 . 01

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02

950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03

9.590.000,00 0,00 0,00 9.590.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08

5.095.000,00 0,00 5.095.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10

1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12

2.055.000,00 0,00 2.055.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 19

19.775.000,00 0,00 0,00 19.775.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

13.680.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 200.000,00 13.480.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02

3.430.000,00 0,00 3.230.000,00 200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

Halaman 60REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 26

50.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.350.000,00 49.310.000,00 1.20 . 1.20.28 . 31

3.595.000,00 0,00 3.595.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 31 . 01

3.755.000,00 0,00 3.755.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 31 . 02

3.460.000,00 0,00 3.460.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 31 . 03

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.28 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 31 . 05

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.28 . 31 . 06

10.000.000,00 0,00 8.650.000,00 1.350.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 31 . 07

8.180.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 8.180.000,00 1.20 . 1.20.28 . 32

2.730.000,00 0,00 2.730.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 32 . 01

2.725.000,00 0,00 2.725.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 32 . 02

2.725.000,00 0,00 2.725.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 32 . 03

28.275.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 28.275.000,00 1.20 . 1.20.28 . 33

4.040.000,00 0,00 4.040.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 33 . 01

3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 33 . 02

3.825.000,00 0,00 3.825.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 33 . 03

2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 33 . 04

3.485.000,00 0,00 3.485.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.28 . 33 . 05

10.925.000,00 0,00 10.925.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 33 . 06

282.022.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 44.289.568,00 237.732.432,00 1.20 . 1.20.29

113.968.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.689.568,00 74.278.432,00 1.20 . 1.20.29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.29 . 01 . 07

21.923.000,00 0,00 2.378.432,00 19.544.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.29 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.29 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 18

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 19

20.145.000,00 0,00 0,00 20.145.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

41.327.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.600.000,00 36.727.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02

Halaman 61REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 13.400.000,00 4.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

15.597.000,00 0,00 15.597.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28

54.332.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 54.332.000,00 1.20 . 1.20.29 . 31

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 31 . 01

5.311.000,00 0,00 5.311.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 31 . 02

8.271.000,00 0,00 8.271.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 31 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.29 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 31 . 05

21.355.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 21.355.000,00 1.20 . 1.20.29 . 32

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 32 . 01

7.205.000,00 0,00 7.205.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 32 . 02

8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 32 . 03

51.040.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 51.040.000,00 1.20 . 1.20.29 . 33

8.830.000,00 0,00 8.830.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 33 . 01

12.510.000,00 0,00 12.510.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 33 . 02

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 33 . 03

5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 33 . 04

15.150.000,00 0,00 15.150.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.29 . 33 . 06

235.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 22.318.000,00 212.682.000,00 1.20 . 1.20.30

84.776.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.776.000,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02

9.238.000,00 0,00 0,00 9.238.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.30 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 19

9.538.000,00 0,00 0,00 9.538.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

32.724.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.542.000,00 29.182.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02

5.000.000,00 0,00 3.229.000,00 1.771.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.30 . 02 . 21

Halaman 62REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 3.229.000,00 1.771.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

9.724.000,00 0,00 9.724.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 28

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 29

52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 31

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 31 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 31 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 31 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.30 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 31 . 05

22.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 22.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 32

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 32 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 32 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 32 . 03

42.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 42.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 33

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 04

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.30 . 33 . 08

253.050.000,00 KECAMATAN PEDAN 7.000.000,00 34.409.852,00 211.640.148,00 1.20 . 1.20.31

107.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 77.633.148,00 1.20 . 1.20.31 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10

4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11

3.924.000,00 0,00 3.924.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 13

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 18

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 19

21.777.000,00 0,00 1.632.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 20

56.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.000.000,00 4.493.000,00 44.507.000,00 1.20 . 1.20.31 . 02

8.000.000,00 7.000.000,00 625.000,00 375.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 09

Halaman 63REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 12.182.000,00 2.818.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.31 . 02 . 24

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 28

4.000.000,00 0,00 2.700.000,00 1.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 29

43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 43.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 31

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 31 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 31 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 31 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.31 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 31 . 05

15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 32

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 32 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 32 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 32 . 03

31.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 31.500.000,00 1.20 . 1.20.31 . 33

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 33 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 33 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 33 . 03

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 33 . 04

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.31 . 33 . 07

267.910.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 40.069.568,00 227.840.432,00 1.20 . 1.20.32

102.135.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.119.568,00 65.015.432,00 1.20 . 1.20.32 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 4.225.000,00 775.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07

20.683.000,00 0,00 1.138.432,00 19.544.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08

4.657.000,00 0,00 4.657.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.32 . 01 . 11

5.995.000,00 0,00 5.995.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.32 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 19

16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 20

61.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.950.000,00 58.540.000,00 1.20 . 1.20.32 . 02

9.996.000,00 0,00 8.496.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.32 . 02 . 21

Halaman 64REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.995.000,00 0,00 8.545.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22

11.225.000,00 0,00 11.225.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.32 . 02 . 24

9.899.000,00 0,00 9.899.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26

10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28

9.675.000,00 0,00 9.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.32 . 02 . 29

62.576.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 62.576.000,00 1.20 . 1.20.32 . 31

9.996.000,00 0,00 9.996.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 31 . 01

6.243.000,00 0,00 6.243.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 31 . 02

6.301.000,00 0,00 6.301.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 31 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.32 . 31 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 31 . 05

7.540.000,00 0,00 7.540.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.32 . 31 . 06

9.996.000,00 0,00 9.996.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 31 . 07

12.545.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 12.545.000,00 1.20 . 1.20.32 . 32

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 32 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 32 . 02

4.545.000,00 0,00 4.545.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 32 . 03

29.164.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 29.164.000,00 1.20 . 1.20.32 . 33

3.561.000,00 0,00 3.561.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 33 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 33 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 33 . 03

5.650.000,00 0,00 5.650.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 33 . 04

9.953.000,00 0,00 9.953.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.32 . 33 . 07

249.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 25.200.000,00 223.800.000,00 1.20 . 1.20.33

97.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 25.200.000,00 71.800.000,00 1.20 . 1.20.33 . 01

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.33 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 19

16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 20

Halaman 65REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 28

52.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 52.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 31

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 31 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 31 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 31 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.33 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 31 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 31 . 07

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 32

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 32 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 32 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 32 . 03

46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 33

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 33 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 33 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 33 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 33 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.33 . 33 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.33 . 33 . 08

217.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 3.835.218,00 31.530.782,00 181.634.000,00 1.20 . 1.20.34

112.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.835.218,00 31.530.782,00 76.634.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.34 . 01 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.34 . 01 . 02

13.589.000,00 2.202.786,00 0,00 11.386.214,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09

4.634.000,00 0,00 4.634.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.34 . 01 . 11

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.34 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.34 . 01 . 15

Halaman 66REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.34 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 19

21.777.000,00 1.632.432,00 0,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20

27.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.34 . 02 . 21

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.34 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 28

42.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 42.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 31

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 31 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 31 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 31 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.34 . 31 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 31 . 05

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.34 . 31 . 06

10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 32

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 32 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 32 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 32 . 03

25.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 25.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 33

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 33 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 33 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 33 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 33 . 04

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.34 . 33 . 06

199.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 9.000.000,00 22.724.000,00 167.776.000,00 1.20 . 1.20.35

92.755.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.075.000,00 73.680.000,00 1.20 . 1.20.35 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.35 . 01 . 01

24.480.000,00 0,00 24.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.35 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 10

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.35 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 12

Halaman 67REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.35 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 19

19.075.000,00 0,00 0,00 19.075.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 20

34.245.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00 2.649.000,00 22.596.000,00 1.20 . 1.20.35 . 02

9.800.000,00 9.000.000,00 175.000,00 625.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 09

5.945.000,00 0,00 3.921.000,00 2.024.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 22

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.35 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 28

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.35 . 02 . 29

41.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.000.000,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 31

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 31 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 31 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 31 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.35 . 31 . 04

20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 31 . 05

11.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 32

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 32 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 32 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 32 . 03

20.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 20.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 33

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 33 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 33 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 33 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 33 . 04

153.000.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 15.000.000,00 32.826.150,00 105.173.850,00 1.20 . 1.20.40

63.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.476.150,00 44.523.850,00 1.20 . 1.20.40 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.40 . 01 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.40 . 01 . 07

11.650.000,00 0,00 2.412.880,00 9.237.120,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 08

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.40 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.40 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 18

Halaman 68REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 19

9.500.000,00 0,00 260.970,00 9.239.030,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 20

23.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 500.000,00 7.800.000,00 1.20 . 1.20.40 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 09

5.300.000,00 0,00 4.800.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.40 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 28

19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 2.150.000,00 16.850.000,00 1.20 . 1.20.40 . 34

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.40 . 34 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 34 . 02

10.000.000,00 0,00 7.850.000,00 2.150.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.20 . 1.20.40 . 34 . 06

3.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.40 . 35

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 35 . 01

17.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 11.700.000,00 5.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 36

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 36 . 01

12.400.000,00 0,00 700.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 36 . 02

26.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 26.800.000,00 1.20 . 1.20.40 . 37

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 37 . 01

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.40 . 37 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 37 . 03

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 37 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 37 . 05

157.000.000,00 KELURAHAN KLATEN 18.150.000,00 29.914.240,00 108.935.760,00 1.20 . 1.20.41

79.375.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.474.240,00 60.900.760,00 1.20 . 1.20.41 . 01

18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.41 . 01 . 02

5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 03

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.41 . 01 . 07

14.000.000,00 0,00 4.762.880,00 9.237.120,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 08

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 10

3.262.880,00 0,00 3.262.880,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.41 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.41 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 19

9.237.120,00 0,00 0,00 9.237.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 20

22.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.150.000,00 1.850.000,00 2.700.000,00 1.20 . 1.20.41 . 02

Halaman 69REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 18.150.000,00 0,00 1.850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 09

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 22

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.41 . 02 . 24

16.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 34

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.41 . 34 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 34 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.20 . 1.20.41 . 34 . 06

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 35

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 35 . 01

15.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 9.590.000,00 5.710.000,00 1.20 . 1.20.41 . 36

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 36 . 01

10.300.000,00 0,00 710.000,00 9.590.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 36 . 02

19.625.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 19.625.000,00 1.20 . 1.20.41 . 37

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.41 . 37 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.41 . 37 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.41 . 37 . 03

1.625.000,00 0,00 1.625.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 37 . 04

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 37 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.41 . 37 . 07

154.000.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 23.605.000,00 37.911.360,00 92.483.640,00 1.20 . 1.20.42

66.495.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.711.360,00 38.783.640,00 1.20 . 1.20.42 . 01

9.532.640,00 0,00 9.532.640,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.42 . 01 . 02

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.42 . 01 . 07

18.775.740,00 0,00 301.500,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10

5.070.000,00 0,00 5.070.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.42 . 01 . 11

1.705.000,00 0,00 1.705.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.42 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 18

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 19

9.411.620,00 0,00 174.500,00 9.237.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 20

24.605.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.605.000,00 0,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02

23.605.000,00 23.605.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 09

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.42 . 02 . 24

Halaman 70REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 34

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.42 . 34 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 34 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 35

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 35 . 01

13.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 10.200.000,00 3.700.000,00 1.20 . 1.20.42 . 36

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 36 . 01

10.900.000,00 0,00 700.000,00 10.200.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 36 . 02

38.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 37

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 37 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 37 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.42 . 37 . 03

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.42 . 37 . 05

163.000.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 54.501.960,00 108.498.040,00 1.20 . 1.20.43

67.868.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.711.360,00 40.156.640,00 1.20 . 1.20.43 . 01

12.330.000,00 0,00 12.330.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.43 . 01 . 02

12.818.000,00 0,00 3.580.880,00 9.237.120,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.43 . 01 . 07

9.543.000,00 0,00 305.880,00 9.237.120,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 08

4.531.000,00 0,00 4.531.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 10

2.465.000,00 0,00 2.465.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.43 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 13

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.43 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 18

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 19

9.531.000,00 0,00 293.880,00 9.237.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 20

10.494.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.690.600,00 7.803.400,00 1.20 . 1.20.43 . 02

8.994.000,00 0,00 6.303.400,00 2.690.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.43 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.43 . 02 . 24

6.935.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 1.600.000,00 5.335.000,00 1.20 . 1.20.43 . 34

4.878.000,00 0,00 3.278.000,00 1.600.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.43 . 34 . 01

2.057.000,00 0,00 2.057.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 34 . 02

2.597.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.597.000,00 1.20 . 1.20.43 . 35

2.597.000,00 0,00 2.597.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 35 . 01

Halaman 71REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.486.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 8.500.000,00 7.986.000,00 1.20 . 1.20.43 . 36

7.286.000,00 0,00 7.286.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 36 . 01

9.200.000,00 0,00 700.000,00 8.500.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 36 . 02

44.620.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 44.620.000,00 1.20 . 1.20.43 . 37

15.624.000,00 0,00 15.624.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 37 . 01

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 37 . 02

10.416.000,00 0,00 10.416.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.43 . 37 . 03

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.43 . 37 . 05

14.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 14.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.43 . 38

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.43 . 38 . 02

237.000.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 0,00 52.044.568,00 184.955.432,00 1.20 . 1.20.44

66.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.844.568,00 46.405.432,00 1.20 . 1.20.44 . 01

12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.44 . 01 . 02

13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 08

4.022.000,00 0,00 4.022.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 10

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.44 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.44 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 18

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 1.816.716,00 10.072.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 20

25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 24.600.000,00 1.20 . 1.20.44 . 02

20.000.000,00 0,00 19.600.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.44 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 28

6.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 2.000.000,00 4.750.000,00 1.20 . 1.20.44 . 34

3.750.000,00 0,00 1.750.000,00 2.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.44 . 34 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 34 . 02

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 35

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 35 . 01

8.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 3.800.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.44 . 36

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 36 . 01

4.500.000,00 0,00 700.000,00 3.800.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 36 . 02

Halaman 72REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 45.500.000,00 1.20 . 1.20.44 . 37

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 37 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 37 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.44 . 37 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.44 . 37 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.44 . 37 . 07

81.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 26.000.000,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 38

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 38 . 01

26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.44 . 38 . 02

173.000.000,00 KELURAHAN BARENG 29.733.000,00 33.905.970,00 109.361.030,00 1.20 . 1.20.45

63.486.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.105.970,00 40.380.030,00 1.20 . 1.20.45 . 01

11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.45 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.45 . 01 . 07

13.589.000,00 0,00 2.372.030,00 11.216.970,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 08

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 10

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.45 . 01 . 11

3.168.000,00 0,00 3.168.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.45 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 18

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 19

11.889.000,00 0,00 0,00 11.889.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 20

31.983.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.733.000,00 0,00 2.250.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 07

10.255.000,00 10.255.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 09

9.978.000,00 9.978.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.45 . 02 . 10

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.45 . 02 . 24

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 28

9.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 9.600.000,00 1.20 . 1.20.45 . 34

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.45 . 34 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 34 . 02

4.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 4.500.000,00 1.20 . 1.20.45 . 35

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 35 . 01

15.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 10.800.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.45 . 36

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 36 . 01

11.500.000,00 0,00 700.000,00 10.800.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 36 . 02

Halaman 73REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.931.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 47.931.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37

20.416.000,00 0,00 20.416.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.45 . 37 . 01

5.742.000,00 0,00 5.742.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.45 . 37 . 02

14.991.000,00 0,00 14.991.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.45 . 37 . 03

1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 37 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.45 . 37 . 05

267.000.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 28.100.000,00 115.852.462,00 123.047.538,00 1.20 . 1.20.46

77.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 22.189.862,00 53.410.138,00 1.20 . 1.20.46 . 01

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.46 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 1.920.000,00 3.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.46 . 01 . 07

11.000.000,00 0,00 1.472.618,00 9.527.382,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.46 . 01 . 11

4.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.46 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 19

10.500.000,00 0,00 917.520,00 9.582.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 20

39.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.600.000,00 1.062.600,00 11.437.400,00 1.20 . 1.20.46 . 02

26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.46 . 02 . 10

6.500.000,00 0,00 5.437.400,00 1.062.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.46 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 28

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 53

9.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 1.700.000,00 7.300.000,00 1.20 . 1.20.46 . 34

6.000.000,00 0,00 4.300.000,00 1.700.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.46 . 34 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 34 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 35

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 35 . 01

15.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 11.700.000,00 3.800.000,00 1.20 . 1.20.46 . 36

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 36 . 01

12.500.000,00 0,00 800.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 36 . 02

43.300.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 1.200.000,00 42.100.000,00 1.20 . 1.20.46 . 37

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 37 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 02

Halaman 74REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.46 . 37 . 03

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 37 . 04

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.46 . 37 . 05

11.300.000,00 0,00 10.100.000,00 1.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.46 . 37 . 07

80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 38

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 38 . 01

50.000.000,00 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.46 . 38 . 02

163.000.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 20.170.000,00 39.925.000,00 102.905.000,00 1.20 . 1.20.47

70.430.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.475.000,00 51.955.000,00 1.20 . 1.20.47 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.47 . 01 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.47 . 01 . 07

9.237.000,00 0,00 0,00 9.237.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.47 . 01 . 11

1.705.000,00 0,00 1.705.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.47 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 18

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 19

9.238.000,00 0,00 0,00 9.238.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 20

22.670.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.170.000,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.47 . 02

20.170.000,00 20.170.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 09

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.47 . 02 . 24

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 28

9.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 4.500.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 34

6.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.47 . 34 . 01

3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 34 . 02

3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.47 . 35

3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 35 . 01

14.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 12.700.000,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.47 . 36

3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 36 . 01

11.900.000,00 0,00 700.000,00 11.200.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 36 . 02

42.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 2.750.000,00 39.750.000,00 1.20 . 1.20.47 . 37

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 37 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 37 . 02

Halaman 75REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.47 . 37 . 03

5.000.000,00 0,00 2.250.000,00 2.750.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 37 . 05

194.000.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 51.344.000,00 51.260.600,00 91.395.400,00 1.20 . 1.20.48

58.956.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.456.000,00 40.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 01

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.48 . 01 . 02

9.228.000,00 0,00 0,00 9.228.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 10

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.48 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.48 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 18

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 19

9.228.000,00 0,00 0,00 9.228.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 20

57.344.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.344.000,00 0,00 6.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 02

7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 09

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 28

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.48 . 02 . 29

43.419.000,00 43.419.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 42

4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 34

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 34 . 04

1.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 35

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 35 . 01

10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 6.804.600,00 3.195.400,00 1.20 . 1.20.48 . 36

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 36 . 01

7.500.000,00 0,00 695.400,00 6.804.600,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 36 . 02

36.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 36.200.000,00 1.20 . 1.20.48 . 37

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.48 . 37 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.48 . 37 . 05

12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.48 . 37 . 07

26.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 26.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.48 . 38

26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.48 . 38 . 02

144.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 24.100.000,00 21.269.368,00 98.630.632,00 1.20 . 1.20.49

Halaman 76REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.819.368,00 36.580.632,00 1.20 . 1.20.49 . 01

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.49 . 01 . 02

12.000.000,00 0,00 2.252.916,00 9.747.084,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 08

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.49 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 18

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 19

11.500.000,00 0,00 1.427.716,00 10.072.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 20

25.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.100.000,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 02

24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 09

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.49 . 02 . 24

12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 34

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.49 . 34 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 34 . 02

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 35

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 35 . 01

13.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 1.450.000,00 11.550.000,00 1.20 . 1.20.49 . 36

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 36 . 01

3.000.000,00 0,00 1.550.000,00 1.450.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 36 . 02

29.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.49 . 37

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 37 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 37 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.49 . 37 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 37 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.49 . 37 . 05

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 37 . 06

500.000.000,00 Ketahanan Pangan 14.775.000,00 26.750.000,00 458.475.000,00 1.21

500.000.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 14.775.000,00 26.750.000,00 458.475.000,00 1.21 . 1.21.01

152.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.700.000,00 129.300.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

17.500.000,00 0,00 16.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10

17.500.000,00 0,00 16.600.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17

Halaman 77REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 19

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.775.000,00 925.000,00 19.300.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02

15.700.000,00 14.775.000,00 0,00 925.000,00 Pengadaan mebeleur1.21 . 1.21.01 . 02 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 28

313.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 3.125.000,00 309.875.000,00 1.21 . 1.21.01 . 15

63.000.000,00 0,00 61.750.000,00 1.250.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.21 . 1.21.01 . 15 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 10

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 12

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 14

28.000.000,00 0,00 27.075.000,00 925.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 15

45.000.000,00 0,00 44.050.000,00 950.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)1.21 . 1.21.01 . 15 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 17

2.905.829.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 412.799.000,00 2.493.030.000,00 1.22

5.029.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 1.650.000,00 3.379.000,00 1.22 . 1.20.10

5.029.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.650.000,00 3.379.000,00 1.22 . 1.20.10 . 15

5.029.000,00 0,00 3.379.000,00 1.650.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.10 . 15 . 12

13.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.050.000,00 10.450.000,00 1.22 . 1.20.11

13.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 3.050.000,00 10.450.000,00 1.22 . 1.20.11 . 15

13.500.000,00 0,00 10.450.000,00 3.050.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.11 . 15 . 12

10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 1.22 . 1.20.14

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 1.22 . 1.20.14 . 15

10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.14 . 15 . 12

10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 1.22 . 1.20.20

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 1.22 . 1.20.20 . 15

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.20 . 15 . 12

20.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.250.000,00 17.750.000,00 1.22 . 1.20.21

20.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 17.750.000,00 1.22 . 1.20.21 . 15

20.000.000,00 0,00 17.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.21 . 15 . 12

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 7.750.000,00 7.250.000,00 1.22 . 1.20.22

Halaman 78REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 7.750.000,00 7.250.000,00 1.22 . 1.20.22 . 15

15.000.000,00 0,00 7.250.000,00 7.750.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.22 . 15 . 12

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 1.22 . 1.20.24

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 1.22 . 1.20.24 . 15

10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.24 . 15 . 12

13.350.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 5.750.000,00 7.600.000,00 1.22 . 1.20.28

13.350.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 5.750.000,00 7.600.000,00 1.22 . 1.20.28 . 15

13.350.000,00 0,00 7.600.000,00 5.750.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.28 . 15 . 12

21.950.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 6.900.000,00 15.050.000,00 1.22 . 1.20.31

21.950.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 15.050.000,00 1.22 . 1.20.31 . 15

21.950.000,00 0,00 15.050.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.31 . 15 . 12

26.750.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 6.900.000,00 19.850.000,00 1.22 . 1.20.33

26.750.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 19.850.000,00 1.22 . 1.20.33 . 15

26.750.000,00 0,00 19.850.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.33 . 15 . 12

6.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.350.000,00 1.22 . 1.20.34

6.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.350.000,00 1.22 . 1.20.34 . 15

6.500.000,00 0,00 5.350.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.34 . 15 . 12

2.753.750.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 371.349.000,00 2.382.401.000,00 1.22 . 1.22.01

239.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 239.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 19

183.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.019.000,00 164.731.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02

115.000.000,00 0,00 111.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00 9.131.000,00 15.869.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29

Halaman 79REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

860.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 176.050.000,00 683.950.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15

600.000.000,00 0,00 430.225.000,00 169.775.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

80.000.000,00 0,00 78.300.000,00 1.700.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

150.000.000,00 0,00 148.175.000,00 1.825.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

30.000.000,00 0,00 27.250.000,00 2.750.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

445.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 10.160.000,00 434.840.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16

47.500.000,00 0,00 46.500.000,00 1.000.000,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 16 . 08

50.000.000,00 0,00 45.655.000,00 4.345.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)1.22 . 1.22.01 . 16 . 09

35.000.000,00 0,00 33.735.000,00 1.265.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

48.500.000,00 0,00 48.430.000,00 70.000,00 Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan1.22 . 1.22.01 . 16 . 11

51.500.000,00 0,00 51.430.000,00 70.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 12

100.000.000,00 0,00 97.695.000,00 2.305.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)1.22 . 1.22.01 . 16 . 13

52.500.000,00 0,00 51.395.000,00 1.105.000,00 Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 17

235.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 8.425.000,00 226.575.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17

100.000.000,00 0,00 97.350.000,00 2.650.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

65.000.000,00 0,00 60.225.000,00 4.775.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

70.000.000,00 0,00 69.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 10

791.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 157.695.000,00 633.305.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20

500.000.000,00 0,00 365.030.000,00 134.970.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga1.22 . 1.22.01 . 20 . 01

72.000.000,00 0,00 62.310.000,00 9.690.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

78.000.000,00 0,00 66.555.000,00 11.445.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi1.22 . 1.22.01 . 20 . 03

74.000.000,00 0,00 72.830.000,00 1.170.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga1.22 . 1.22.01 . 20 . 04

67.000.000,00 0,00 66.580.000,00 420.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian

lingkungan hidup

1.22 . 1.22.01 . 20 . 05

346.600.000,00 Kearsipan 0,00 81.600.000,00 265.000.000,00 1.24

346.600.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 0,00 81.600.000,00 265.000.000,00 1.24 . 1.24.01

171.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.600.000,00 162.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14

17.500.000,00 0,00 7.900.000,00 9.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24 . 1.24.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 18

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 19

25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 21

Halaman 80REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 65.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 26

100.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 72.000.000,00 28.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16

75.000.000,00 0,00 17.000.000,00 58.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02

20.000.000,00 0,00 6.000.000,00 14.000.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 10.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pembenahan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta1.24 . 1.24.01 . 18 . 03

1.019.400.000,00 Komunikasi dan Informatika 23.665.700,00 99.350.000,00 896.384.300,00 1.25

165.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 5.050.000,00 159.950.000,00 1.25 . 1.07.01

165.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 5.050.000,00 159.950.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15

90.000.000,00 0,00 86.075.000,00 3.925.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet1.25 . 1.07.01 . 15 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi

Masyarakat (LKM)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

854.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 23.665.700,00 94.300.000,00 736.434.300,00 1.25 . 1.20.03

560.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 23.665.700,00 77.400.000,00 458.934.300,00 1.25 . 1.20.03 . 15

500.000.000,00 23.665.700,00 458.934.300,00 17.400.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)1.25 . 1.20.03 . 15 . 12

294.400.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 16.900.000,00 277.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18

80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

90.800.000,00 0,00 77.550.000,00 13.250.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02

123.600.000,00 0,00 121.950.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

253.400.000,00 Perpustakaan 41.175.000,00 19.900.000,00 192.325.000,00 1.26

253.400.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 41.175.000,00 19.900.000,00 192.325.000,00 1.26 . 1.24.01

253.400.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 41.175.000,00 19.900.000,00 192.325.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15

154.200.000,00 0,00 151.800.000,00 2.400.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01

50.700.000,00 0,00 40.200.000,00 10.500.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.24.01 . 15 . 02

41.500.000,00 41.175.000,00 325.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 09

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan1.26 . 1.24.01 . 15 . 16

Halaman 81REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.885.650.000,00 Urusan Pilihan 8.660.372.000,00 767.147.124,00 3.458.130.876,00 2

1.910.000.000,00 Pertanian 574.238.000,00 361.471.000,00 974.291.000,00 2.01

75.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.350.000,00 68.650.000,00 2.01 . 1.20.03

75.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 6.350.000,00 68.650.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16

75.000.000,00 0,00 68.650.000,00 6.350.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 35

1.835.000.000,00 DINAS PERTANIAN 574.238.000,00 355.121.000,00 905.641.000,00 2.01 . 2.01.01

482.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 83.346.000,00 398.654.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01

7.500.000,00 0,00 7.250.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05

15.854.000,00 0,00 0,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

23.185.000,00 0,00 7.331.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19

50.461.000,00 0,00 1.998.000,00 48.463.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD2.01 . 2.01.01 . 01 . 22

200.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.425.000,00 0,00 83.575.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

20.000.000,00 11.425.000,00 8.575.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 53

35.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 750.000,00 34.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06

35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 08

105.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 1.000.000,00 104.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

Halaman 82REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

595.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 457.813.000,00 20.500.000,00 116.687.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

525.000.000,00 457.813.000,00 47.187.000,00 20.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

20.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 250.000,00 19.750.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

268.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 248.000.000,00 20.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20

268.000.000,00 0,00 20.000.000,00 248.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 20 . 01

50.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 775.000,00 49.225.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

25.000.000,00 0,00 24.225.000,00 775.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06

35.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 500.000,00 34.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 04

45.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 0,00 45.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 14

135.000.000,00 Kehutanan 0,00 1.825.000,00 133.175.000,00 2.02

135.000.000,00 DINAS PERTANIAN 0,00 1.825.000,00 133.175.000,00 2.02 . 2.01.01

115.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 1.300.000,00 113.700.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03

75.000.000,00 0,00 74.475.000,00 525.000,00 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan2.02 . 2.01.01 . 15 . 07

20.000.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 525.000,00 19.475.000,00 2.02 . 2.01.01 . 16

20.000.000,00 0,00 19.475.000,00 525.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06

2.745.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 2.000.000.000,00 188.727.124,00 556.272.876,00 2.03

2.735.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.000.000.000,00 188.527.124,00 546.472.876,00 2.03 . 1.03.01

235.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya

mineral

0,00 17.650.000,00 217.350.000,00 2.03 . 1.03.01 . 15

100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )2.03 . 1.03.01 . 15 . 08

50.000.000,00 0,00 37.000.000,00 13.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan2.03 . 1.03.01 . 15 . 09

10.000.000,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 Penguatan kelembagaan bidang ESDM2.03 . 1.03.01 . 15 . 10

75.000.000,00 0,00 73.350.000,00 1.650.000,00 Penyusunan kajian lingkungan dan eksplorasi bahan tambang untuk WPR di Kec.

Kemalang

2.03 . 1.03.01 . 15 . 11

2.500.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.000.000.000,00 170.877.124,00 329.122.876,00 2.03 . 1.03.01 . 17

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)2.03 . 1.03.01 . 17 . 02

Halaman 83REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 131.472.876,00 168.527.124,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten2.03 . 1.03.01 . 17 . 05

200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 06

10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 200.000,00 9.800.000,00 2.03 . 1.20.03

10.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya

mineral

0,00 200.000,00 9.800.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15

10.000.000,00 0,00 9.800.000,00 200.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam2.03 . 1.20.03 . 15 . 07

626.500.000,00 Pariwisata 0,00 142.825.000,00 483.675.000,00 2.04

610.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 142.825.000,00 467.175.000,00 2.04 . 1.17.01

260.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 25.900.000,00 234.100.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15

30.000.000,00 0,00 23.800.000,00 6.200.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )2.04 . 1.17.01 . 15 . 09

150.000.000,00 0,00 132.250.000,00 17.750.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 10

80.000.000,00 0,00 78.050.000,00 1.950.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 11

210.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 94.225.000,00 115.775.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16

130.000.000,00 0,00 86.175.000,00 43.825.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 08

80.000.000,00 0,00 29.600.000,00 50.400.000,00 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 10

140.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 22.700.000,00 117.300.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO2.04 . 1.17.01 . 17 . 10

90.000.000,00 0,00 72.200.000,00 17.800.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 11

40.000.000,00 0,00 35.100.000,00 4.900.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 12

4.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 4.000.000,00 2.04 . 1.20.11

4.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.000.000,00 2.04 . 1.20.11 . 16

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.20.11 . 16 . 01

5.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 5.000.000,00 2.04 . 1.20.13

5.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 5.000.000,00 2.04 . 1.20.13 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.20.13 . 16 . 01

7.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.500.000,00 2.04 . 1.20.35

7.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 7.500.000,00 2.04 . 1.20.35 . 16

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.20.35 . 16 . 01

265.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 2.350.000,00 262.650.000,00 2.05

265.000.000,00 DINAS PERTANIAN 0,00 2.350.000,00 262.650.000,00 2.05 . 2.01.01

245.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 2.350.000,00 242.650.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 02

200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 03

Halaman 84REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 21

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2.05 . 2.01.01 . 21 . 01

6.395.000.000,00 Perdagangan 6.000.000.000,00 28.575.000,00 366.425.000,00 2.06

6.235.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 6.000.000.000,00 10.075.000,00 224.925.000,00 2.06 . 1.15.01

100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.250.000,00 98.750.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Hak Paten2.06 . 1.15.01 . 15 . 05

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)2.06 . 1.15.01 . 15 . 06

6.085.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6.000.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pasar Murah2.06 . 1.15.01 . 18 . 09

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 10

50.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 8.825.000,00 41.175.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19

50.000.000,00 0,00 41.175.000,00 8.825.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07

160.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.500.000,00 141.500.000,00 2.06 . 1.20.03

160.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 18.500.000,00 141.500.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15

160.000.000,00 0,00 141.500.000,00 18.500.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok2.06 . 1.20.03 . 15 . 07

479.150.000,00 Perindustrian 86.134.000,00 38.224.000,00 354.792.000,00 2.07

185.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 10.000.000,00 175.000.000,00 2.07 . 1.15.01

110.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 7.000.000,00 103.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16

60.000.000,00 0,00 57.600.000,00 2.400.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 09

50.000.000,00 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri2.07 . 1.15.01 . 16 . 10

75.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 3.000.000,00 72.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17

75.000.000,00 0,00 72.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten2.07 . 1.15.01 . 17 . 05

240.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 86.134.000,00 28.224.000,00 125.642.000,00 2.07 . 1.20.03

240.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 86.134.000,00 28.224.000,00 125.642.000,00 2.07 . 1.20.03 . 16

240.000.000,00 86.134.000,00 125.642.000,00 28.224.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian2.07 . 1.20.03 . 16 . 12

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.10 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.12 . 16 . 11

Halaman 85REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.18

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.18 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.18 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.19 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.20 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.21 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.22 . 16 . 11

3.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.000.000,00 2.07 . 1.20.27

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 2.07 . 1.20.27 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.27 . 16 . 11

2.650.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 2.650.000,00 2.07 . 1.20.28

2.650.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 2.650.000,00 2.07 . 1.20.28 . 16

2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.28 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.29 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.31 . 16 . 11

3.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 3.500.000,00 2.07 . 1.20.34

3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 2.07 . 1.20.34 . 16

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.34 . 16 . 11

330.000.000,00 Transmigrasi 0,00 3.150.000,00 326.850.000,00 2.08

330.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 3.150.000,00 326.850.000,00 2.08 . 1.13.01

Halaman 86REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

330.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.150.000,00 326.850.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

130.000.000,00 0,00 126.850.000,00 3.150.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

2.08 . 1.13.01 . 15 . 07

252.914.143.000,00 50.417.763.503,00 179.681.347.123,00 22.815.032.374,00 JUMLAH

KLATEN, 30 October 2015

BUPATI

H. SUNARNA, SE. MHum.

Halaman 87REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN