pemerintah kabupaten klaten rekapitulasi...

101
Lampiran IV Nomor Tanggal APBD KAB. KLATEN TA 2019 : : .... TAHUN 2018 12 Nopember 2018 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 431.456.632.989,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 178.904.271.129,00 55.394.916.556,00 197.157.445.304,00 1 124.621.200.000,00 Pendidikan 21.789.647.009,00 33.175.495.792,00 69.656.057.199,00 1.01 16.550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.867.930.500,00 6.375.353.972,00 8.306.715.528,00 1.01 . 1.01.01 1.317.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 493.511.492,00 823.488.508,00 1.01 . 1.01.01 . 01 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 404.000.000,00 0,00 6.049.280,00 397.950.720,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 67.500.000,00 0,00 26.513.116,00 40.986.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 293.500.000,00 0,00 293.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 63.000.000,00 0,00 8.426.112,00 54.573.888,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.930.500,00 14.700.000,00 222.369.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02 230.000.000,00 217.930.500,00 8.819.500,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 47.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 210.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 70.348.480,00 139.651.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06 210.000.000,00 0,00 139.651.520,00 70.348.480,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 680.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.350.000,00 664.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 185.000.000,00 0,00 170.700.000,00 14.300.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 Halaman 1 REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: dangthuan

Post on 10-Apr-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

APBD KAB. KLATEN TA 2019

:

:

.... TAHUN 2018

12 Nopember 2018

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

431.456.632.989,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 178.904.271.129,00 55.394.916.556,00 197.157.445.304,00 1

124.621.200.000,00 Pendidikan 21.789.647.009,00 33.175.495.792,00 69.656.057.199,00 1.01

16.550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.867.930.500,00 6.375.353.972,00 8.306.715.528,00 1.01 . 1.01.01

1.317.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 493.511.492,00 823.488.508,00 1.01 . 1.01.01 . 01

285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

404.000.000,00 0,00 6.049.280,00 397.950.720,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

67.500.000,00 0,00 26.513.116,00 40.986.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

293.500.000,00 0,00 293.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

63.000.000,00 0,00 8.426.112,00 54.573.888,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 217.930.500,00 14.700.000,00 222.369.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02

230.000.000,00 217.930.500,00 8.819.500,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 54

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.000.000,00 47.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

210.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 70.348.480,00 139.651.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06

210.000.000,00 0,00 139.651.520,00 70.348.480,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

680.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.350.000,00 664.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

185.000.000,00 0,00 170.700.000,00 14.300.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00 0,00 198.950.000,00 1.050.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

5.780.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.650.000.000,00 184.774.000,00 3.945.226.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 46

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 72

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

1.415.000.000,00 0,00 1.404.200.000,00 10.800.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

440.000.000,00 0,00 388.300.000,00 51.700.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

40.000.000,00 0,00 30.300.000,00 9.700.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 94

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 95

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

150.000.000,00 0,00 137.400.000,00 12.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami

(MAPSI-PAI) Tingkat SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami

(MAPSI-PAI) Tingkat SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

500.000.000,00 0,00 400.026.000,00 99.974.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

155.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.925.000,00 150.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00 45.075.000,00 4.925.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

6.495.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.431.445.000,00 1.063.555.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

200.000.000,00 0,00 188.650.000,00 11.350.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

75.000.000,00 0,00 65.510.000,00 9.490.000,00 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

80.000.000,00 0,00 42.550.000,00 37.450.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

205.000.000,00 0,00 201.750.000,00 3.250.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

150.000.000,00 0,00 142.400.000,00 7.600.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

40.000.000,00 0,00 39.360.000,00 640.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 28.235.000,00 1.765.000,00 Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

250.000.000,00 0,00 248.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 20

5.465.000.000,00 0,00 106.450.000,00 5.358.550.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

120.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

1.288.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 157.300.000,00 1.130.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

46.000.000,00 0,00 45.750.000,00 250.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui

Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

47.000.000,00 0,00 46.750.000,00 250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

100.000.000,00 0,00 95.150.000,00 4.850.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Penerimaan Siswa Baru SMP Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

250.000.000,00 0,00 139.675.000,00 110.325.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

100.000.000,00 0,00 63.500.000,00 36.500.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

40.000.000,00 0,00 39.125.000,00 875.000,00 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

240.000.000,00 TK Negeri 60.000.000,00 3.126.000,00 176.874.000,00 1.01 . 1.01.02

9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01

4.961.000,00 0,00 4.961.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

663.092,00 0,00 663.092,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

2.147.850,00 0,00 2.147.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

728.058,00 0,00 728.058,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

50.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 576.000,00 5.224.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09

3.800.000,00 0,00 3.224.000,00 576.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

180.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000,00 2.550.000,00 162.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 15

85.000.000,00 0,00 83.500.000,00 1.500.000,00 Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)1.01 . 1.01.02 . 15 . 09

35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.02 . 15 . 18

60.000.000,00 0,00 58.950.000,00 1.050.000,00 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary1.01 . 1.01.02 . 15 . 56

66.299.200.000,00 SD Negeri 14.838.946.678,00 17.687.899.460,00 33.772.353.862,00 1.01 . 1.01.03

66.299.200.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 14.838.946.678,00 17.687.899.460,00 33.772.353.862,00 1.01 . 1.01.03 . 23

66.299.200.000,00 14.838.946.678,00 33.772.353.862,00 17.687.899.460,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01

Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.912.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 5.014.269.831,00 9.025.105.000,00 25.872.625.169,00 1.01 . 1.01.04

39.912.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 5.014.269.831,00 9.025.105.000,00 25.872.625.169,00 1.01 . 1.01.04 . 23

39.912.000.000,00 5.014.269.831,00 25.872.625.169,00 9.025.105.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02

1.620.000.000,00 SKB 8.500.000,00 84.011.360,00 1.527.488.640,00 1.01 . 1.01.07

98.798.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.811.360,00 59.986.640,00 1.01 . 1.01.07 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

30.662.000,00 0,00 4.987.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

10.809.100,00 0,00 10.809.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

2.550.900,00 0,00 2.550.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

5.607.000,00 0,00 5.607.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19

13.814.000,00 0,00 676.880,00 13.137.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

47.194.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 2.800.000,00 35.894.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

9.519.000,00 8.500.000,00 169.000,00 850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09

37.675.000,00 0,00 35.725.000,00 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

1.459.008.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 42.400.000,00 1.416.608.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18

1.400.000.000,00 0,00 1.357.600.000,00 42.400.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 19

4.008.000,00 0,00 4.008.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 20

118.104.505.000,00 Kesehatan 14.629.285.620,00 11.531.995.000,00 91.943.224.380,00 1.02

23.820.000.000,00 DINAS KESEHATAN 3.972.058.700,00 2.687.952.000,00 17.159.989.300,00 1.02 . 1.02.01

3.068.785.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.194.002.000,00 874.783.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

411.000.000,00 0,00 411.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

974.250.000,00 0,00 24.351.000,00 949.899.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

514.500.000,00 0,00 20.790.000,00 493.710.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

34.935.000,00 0,00 34.935.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

59.700.000,00 0,00 59.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

648.950.000,00 0,00 7.706.000,00 641.244.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

110.450.000,00 0,00 1.301.000,00 109.149.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

818.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.450.000,00 5.375.000,00 589.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

199.750.000,00 199.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

434.500.000,00 0,00 430.150.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

160.000.000,00 0,00 158.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

80.265.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 74.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

80.265.000,00 0,00 74.265.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

30.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

3.200.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 536.275.700,00 361.375.000,00 2.302.349.300,00 1.02 . 1.02.01 . 16

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

45.000.000,00 0,00 32.500.000,00 12.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

200.000.000,00 0,00 186.300.000,00 13.700.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

55.000.000,00 0,00 54.650.000,00 350.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

600.000.000,00 8.406.000,00 588.444.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

150.000.000,00 0,00 87.500.000,00 62.500.000,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

90.000.000,00 0,00 75.775.000,00 14.225.000,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

10.000.000,00 0,00 8.900.000,00 1.100.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

1.745.000.000,00 527.869.700,00 963.280.300,00 253.850.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

100.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

200.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

300.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 21.600.000,00 278.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

105.000.000,00 0,00 83.400.000,00 21.600.000,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

965.150.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 22.853.000,00 14.900.000,00 927.397.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

965.150.000,00 22.853.000,00 927.397.000,00 14.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

1.230.530.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 465.530.000,00 37.800.000,00 727.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

215.000.000,00 0,00 213.600.000,00 1.400.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

822.680.000,00 465.530.000,00 355.150.000,00 2.000.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

192.850.000,00 0,00 158.450.000,00 34.400.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

25.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

10.584.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 22.900.000,00 10.561.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

9.000.000,00 0,00 1.350.000,00 7.650.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11

10.565.000.000,00 0,00 10.549.750.000,00 15.250.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

3.187.320.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

2.722.950.000,00 12.000.000,00 452.370.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

712.320.000,00 702.950.000,00 4.770.000,00 4.600.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 19

425.000.000,00 0,00 417.600.000,00 7.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 20

70.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

59.002.471.000,00 PUSKESMAS 8.176.976.920,00 1.559.718.000,00 49.265.776.080,00 1.02 . 1.02.02

59.002.471.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8.176.976.920,00 1.559.718.000,00 49.265.776.080,00 1.02 . 1.02.02 . 23

59.002.471.000,00 8.176.976.920,00 49.265.776.080,00 1.559.718.000,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 07

34.957.500.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.480.250.000,00 7.264.200.000,00 25.213.050.000,00 1.02 . 1.02.03

2.100.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 7.700.000,00 2.092.300.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01

1.100.000.000,00 0,00 1.095.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

1.000.000.000,00 0,00 996.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20

7.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 7.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01

2.850.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 6.500.000,00 2.843.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26

2.850.000.000,00 0,00 2.843.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 2.480.250.000,00 7.250.000.000,00 20.269.750.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34

30.000.000.000,00 2.480.250.000,00 20.269.750.000,00 7.250.000.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01

93.634.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.875.000,00 91.759.000,00 1.02 . 4.01.03

93.634.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.875.000,00 91.759.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30

93.634.000,00 0,00 91.759.000,00 1.875.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.10

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.10 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.10 . 19 . 07

25.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 4.01.18

25.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 4.01.18 . 19

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.18 . 19 . 07

14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.800.000,00 1.02 . 4.01.19

14.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 12.800.000,00 1.02 . 4.01.19 . 19

14.000.000,00 0,00 12.800.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.19 . 19 . 07

25.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.650.000,00 22.350.000,00 1.02 . 4.01.21

25.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.650.000,00 22.350.000,00 1.02 . 4.01.21 . 19

25.000.000,00 0,00 22.350.000,00 2.650.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.21 . 19 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.22

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.22 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.22 . 19 . 07

15.900.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 14.700.000,00 1.02 . 4.01.24

15.900.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 14.700.000,00 1.02 . 4.01.24 . 19

15.900.000,00 0,00 14.700.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.24 . 19 . 07

17.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.600.000,00 15.400.000,00 1.02 . 4.01.26

17.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.600.000,00 15.400.000,00 1.02 . 4.01.26 . 16

17.000.000,00 0,00 15.400.000,00 1.600.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 4.01.26 . 16 . 09

16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28

16.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28 . 19

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.28 . 19 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 4.01.30

20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 4.01.30 . 19

20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.30 . 19 . 07

Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.31 . 19

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.31 . 19 . 07

18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32

18.400.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32 . 19

18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.32 . 19 . 07

14.600.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.150.000,00 11.450.000,00 1.02 . 4.01.33

14.600.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 11.450.000,00 1.02 . 4.01.33 . 19

14.600.000,00 0,00 11.450.000,00 3.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.33 . 19 . 07

15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 4.01.35

15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.150.000,00 12.850.000,00 1.02 . 4.01.35 . 19

15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.35 . 19 . 07

167.364.583.089,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 141.791.815.000,00 4.410.318.956,00 21.162.449.133,00 1.03

107.990.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.368.490.000,00 3.974.552.836,00 13.646.957.164,00 1.03 . 1.03.01

3.320.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.507.082.832,00 1.812.917.168,00 1.03 . 1.03.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

685.000.000,00 0,00 23.237.740,00 661.762.260,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

170.000.000,00 0,00 108.440.720,00 61.559.280,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

445.000.000,00 0,00 98.023.960,00 346.976.040,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

16.000.000,00 0,00 310.180,00 15.689.820,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

600.000.000,00 0,00 182.054.568,00 417.945.432,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

2.251.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.248.150.000,00 14.350.000,00 988.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

354.700.000,00 354.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

933.550.000,00 833.550.000,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

63.200.000,00 59.900.000,00 1.450.000,00 1.850.000,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

400.000.000,00 0,00 391.850.000,00 8.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

500.000.000,00 0,00 495.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 500.000,00 19.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

140.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 34.275.000,00 105.725.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

50.000.000,00 0,00 16.725.000,00 33.275.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

60.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 25.450.000,00 34.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

35.000.000,00 0,00 22.500.000,00 12.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 12.050.000,00 12.950.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

71.500.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 71.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri1.03 . 1.03.01 . 15 . 34

7.800.000.000,00 7.800.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kadilaju-Manisrenggo1.03 . 1.03.01 . 15 . 35

5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 45

4.600.000.000,00 4.600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Kadilaju1.03 . 1.03.01 . 15 . 48

9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Karangnongko1.03 . 1.03.01 . 15 . 61

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 88

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Polanharjo-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 123

9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jelobo-Samben1.03 . 1.03.01 . 15 . 148

4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 158

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Krakitan-Mundu1.03 . 1.03.01 . 15 . 216

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangturi-Kragilan1.03 . 1.03.01 . 15 . 236

3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 245

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kunto Wijoyodanu1.03 . 1.03.01 . 15 . 355

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga1.03 . 1.03.01 . 15 . 380

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK1.03 . 1.03.01 . 15 . 381

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 382

7.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 1.152.158.500,00 5.847.841.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18

7.000.000.000,00 0,00 5.847.841.500,00 1.152.158.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

11.573.550.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

9.134.150.000,00 970.831.984,00 1.468.568.016,00 1.03 . 1.03.01 . 24

8.658.550.000,00 8.658.550.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

2.150.000.000,00 0,00 1.195.468.016,00 954.531.984,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

440.000.000,00 225.600.000,00 202.850.000,00 11.550.000,00 Perencanaan jaringan irigasi/bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

75.000.000,00 0,00 70.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.000.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

6.436.190.000,00 129.354.520,00 1.434.455.480,00 1.03 . 1.03.01 . 26

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

1.450.000.000,00 86.190.000,00 1.239.455.480,00 124.354.520,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

200.000.000,00 0,00 195.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 26 . 12

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 16

2.000.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 32

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 32 . 01

1.575.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 59.450.000,00 1.515.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 40

450.000.000,00 0,00 436.050.000,00 13.950.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 05

375.000.000,00 0,00 372.000.000,00 3.000.000,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 10

350.000.000,00 0,00 344.050.000,00 5.950.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 40 . 13

400.000.000,00 0,00 363.450.000,00 36.550.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 40 . 16

400.000.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 49.300.000,00 350.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 41

200.000.000,00 0,00 152.200.000,00 47.800.000,00 Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 02

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 41 . 07

150.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 31.800.000,00 68.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 42

100.000.000,00 0,00 68.200.000,00 31.800.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 42 . 05

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya1.03 . 1.03.01 . 42 . 11

59.005.600.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 51.324.600.000,00 203.900.000,00 7.477.100.000,00 1.03 . 1.04.01

950.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 950.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 01

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03

3.635.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 75.000.000,00 3.560.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 27

2.625.000.000,00 0,00 2.625.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 06

610.000.000,00 0,00 590.000.000,00 20.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )1.03 . 1.04.01 . 27 . 10

200.000.000,00 0,00 188.250.000,00 11.750.000,00 Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 11

100.000.000,00 0,00 62.550.000,00 37.450.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.04.01 . 27 . 14

100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pendampingan Program Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)1.03 . 1.04.01 . 27 . 15

150.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan 0,00 61.450.000,00 88.550.000,00 1.03 . 1.04.01 . 30

150.000.000,00 0,00 88.550.000,00 61.450.000,00 BOP Pendampingan PNPM1.03 . 1.04.01 . 30 . 11

53.720.600.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 50.374.600.000,00 3.650.000,00 3.342.350.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31

51.520.600.000,00 50.374.600.000,00 1.146.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 01

2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah1.03 . 1.04.01 . 31 . 02

Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 03

550.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 63.800.000,00 486.200.000,00 1.03 . 1.04.01 . 42

100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.04.01 . 42 . 05

75.000.000,00 0,00 32.200.000,00 42.800.000,00 Monitoring dan Pengendalian Bangunan1.03 . 1.04.01 . 42 . 09

375.000.000,00 0,00 357.050.000,00 17.950.000,00 Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten1.03 . 1.04.01 . 42 . 12

54.800.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 51.349.040,00 3.450.960,00 1.03 . 4.01.10

54.800.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 51.349.040,00 3.450.960,00 1.03 . 4.01.10 . 28

54.800.000,00 0,00 3.450.960,00 51.349.040,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07

185.958.089,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 154.842.840,00 31.115.249,00 1.03 . 4.01.11

185.958.089,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 154.842.840,00 31.115.249,00 1.03 . 4.01.11 . 28

185.958.089,00 0,00 31.115.249,00 154.842.840,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07

128.225.000,00 KECAMATAN JATINOM 98.725.000,00 25.674.240,00 3.825.760,00 1.03 . 4.01.23

98.725.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 98.725.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16

98.725.000,00 98.725.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 06

29.500.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 25.674.240,00 3.825.760,00 1.03 . 4.01.23 . 28

29.500.000,00 0,00 3.825.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07

5.044.400.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 252.085.000,00 2.534.776.400,00 2.257.538.600,00 1.04

5.044.400.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 252.085.000,00 2.534.776.400,00 2.257.538.600,00 1.04 . 1.04.01

1.634.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.085.000,00 684.169.344,00 948.145.656,00 1.04 . 1.04.01 . 01

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06

335.253.528,00 0,00 7.422.384,00 327.831.144,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

166.400.000,00 0,00 38.118.248,00 128.281.752,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

5.000.000,00 2.085.000,00 2.915.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

217.746.472,00 0,00 18.197.080,00 199.549.392,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

30.000.000,00 0,00 1.492.944,00 28.507.056,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 01 . 24

345.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 2.350.000,00 92.650.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

Halaman 11REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

70.000.000,00 0,00 67.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.250.000,00 18.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.04 . 1.04.01 . 05 . 04

10.000.000,00 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05

40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 17.400.000,00 22.600.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

25.000.000,00 0,00 11.100.000,00 13.900.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07

3.000.000.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 1.824.607.056,00 1.175.392.944,00 1.04 . 1.04.01 . 18

2.900.000.000,00 0,00 1.078.642.944,00 1.821.357.056,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03

4.676.050.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 97.000.000,00 2.125.599.600,00 2.453.450.400,00 1.05

2.138.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 22.000.000,00 1.296.735.600,00 819.264.400,00 1.05 . 1.05.01

337.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 73.985.600,00 263.014.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05

12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00 4.325.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 7.600.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 1.488.640,00 38.511.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

59.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.000.000,00 0,00 37.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

997.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 959.625.000,00 37.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

Halaman 12REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

972.000.000,00 0,00 19.800.000,00 952.200.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14

25.000.000,00 0,00 17.575.000,00 7.425.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15

200.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 102.000.000,00 98.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

150.000.000,00 0,00 48.000.000,00 102.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

200.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 200.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05

345.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 161.125.000,00 183.875.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

35.000.000,00 0,00 16.500.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

1.05 . 1.05.01 . 23 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03

15.000.000,00 0,00 4.375.000,00 10.625.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

1.05 . 1.05.01 . 23 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05

210.000.000,00 0,00 78.000.000,00 132.000.000,00 Desk Pemilihan Presiden/Legislatif/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.01 . 23 . 08

2.538.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 75.000.000,00 828.864.000,00 1.634.186.000,00 1.05 . 1.05.02

263.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.994.000,00 242.006.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.100.000,00 4.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

19.000.000,00 0,00 2.906.000,00 16.094.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

187.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00 6.720.000,00 105.280.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

20.000.000,00 0,00 13.280.000,00 6.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33

110.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.500.000,00 107.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

Halaman 13REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

110.000.000,00 0,00 107.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

64.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 64.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05

64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia1.05 . 1.05.02 . 05 . 04

580.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 131.300.000,00 448.700.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10

135.000.000,00 0,00 3.700.000,00 131.300.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11

370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12

70.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 58.200.000,00 11.800.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18

70.000.000,00 0,00 11.800.000,00 58.200.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.05 . 1.05.02 . 18 . 04

1.099.050.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 570.050.000,00 529.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19

998.950.000,00 0,00 524.950.000,00 474.000.000,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02

100.100.000,00 0,00 4.050.000,00 96.050.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05

60.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 19.100.000,00 40.900.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20

25.000.000,00 0,00 14.450.000,00 10.550.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11

25.000.000,00 0,00 16.450.000,00 8.550.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12

105.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 20.000.000,00 85.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02

75.000.000,00 0,00 55.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 03

11.645.894.900,00 Sosial 344.438.500,00 1.616.730.808,00 9.684.725.592,00 1.06

908.950.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 202.438.500,00 385.344.000,00 321.167.500,00 1.06 . 1.05.02

908.950.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 202.438.500,00 385.344.000,00 321.167.500,00 1.06 . 1.05.02 . 25

908.950.000,00 202.438.500,00 321.167.500,00 385.344.000,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06

2.242.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 107.000.000,00 660.346.808,00 1.475.553.192,00 1.06 . 1.06.01

283.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.464.544,00 252.035.456,00 1.06 . 1.06.01 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.625.000,00 4.375.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

15.750.000,00 0,00 2.805.228,00 12.944.772,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 11.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

Halaman 14REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

126.750.000,00 0,00 126.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

15.250.000,00 0,00 2.005.228,00 13.244.772,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

336.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.000.000,00 15.045.000,00 214.455.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

105.000.000,00 0,00 103.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

50.000.000,00 18.000.000,00 18.805.000,00 13.195.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 54

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

50.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

778.900.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 191.737.264,00 587.162.736,00 1.06 . 1.06.01 . 16

206.500.000,00 0,00 50.262.736,00 156.237.264,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

20.000.000,00 0,00 12.200.000,00 7.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

22.400.000,00 0,00 13.900.000,00 8.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraaan sosial anak terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18

450.000.000,00 0,00 430.800.000,00 19.200.000,00 Pemutakhiran Data Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

40.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07

752.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 422.100.000,00 329.900.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

457.025.000,00 0,00 82.625.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

109.975.000,00 0,00 106.525.000,00 3.450.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

125.000.000,00 0,00 80.750.000,00 44.250.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

5.162.671.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 73.900.000,00 5.088.771.000,00 1.06 . 4.01.03

23.336.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 23.036.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16

23.336.000,00 0,00 23.036.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15

Halaman 15REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.440.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 8.690.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21

9.440.000,00 0,00 8.690.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12

5.129.895.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 72.850.000,00 5.057.045.000,00 1.06 . 4.01.03 . 22

1.218.199.000,00 0,00 1.165.624.000,00 52.575.000,00 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01

115.880.000,00 0,00 112.505.000,00 3.375.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02

1.822.765.000,00 0,00 1.817.365.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06

1.973.051.000,00 0,00 1.961.551.000,00 11.500.000,00 Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah1.06 . 4.01.03 . 22 . 08

2.646.950.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 35.000.000,00 480.440.000,00 2.131.510.000,00 1.06 . 4.01.09

955.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 10.750.000,00 944.250.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23

500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04

155.000.000,00 0,00 153.200.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08

332.600.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 5.400.000,00 327.200.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24

332.600.000,00 0,00 327.200.000,00 5.400.000,00 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03

1.359.350.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 35.000.000,00 464.290.000,00 860.060.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25

304.300.000,00 35.000.000,00 90.120.000,00 179.180.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01

315.700.000,00 0,00 98.590.000,00 217.110.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02

200.000.000,00 0,00 132.000.000,00 68.000.000,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04

539.350.000,00 0,00 539.350.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05

24.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 1.000.000,00 23.000.000,00 1.06 . 4.01.10

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.000.000,00 17.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22

18.000.000,00 0,00 17.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07

6.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.11

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02

26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.12

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22

Halaman 16REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.13

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07

32.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 32.000.000,00 1.06 . 4.01.14

22.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02

11.797.400,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 11.797.400,00 1.06 . 4.01.15

8.842.400,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 8.842.400,00 1.06 . 4.01.15 . 22

8.842.400,00 0,00 8.842.400,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07

2.955.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 2.955.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26

2.955.000,00 0,00 2.955.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 1.06 . 4.01.17

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 9.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22

12.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 3.000.000,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.18

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22

18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.19

Halaman 17REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02

20.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.20

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07

8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02

83.922.500,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 4.500.000,00 79.422.500,00 1.06 . 4.01.21

19.002.500,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 4.500.000,00 14.502.500,00 1.06 . 4.01.21 . 22

19.002.500,00 0,00 14.502.500,00 4.500.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07

54.920.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 54.920.000,00 1.06 . 4.01.21 . 25

54.920.000,00 0,00 54.920.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.21 . 25 . 04

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02

26.600.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 26.600.000,00 1.06 . 4.01.22

21.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02

12.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23

12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22

12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.24

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07

Halaman 18REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02

25.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.27

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07

5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02

25.380.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 25.380.000,00 1.06 . 4.01.28

15.380.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.380.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22

15.380.000,00 0,00 15.380.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02

22.024.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.000.000,00 21.024.000,00 1.06 . 4.01.29

16.185.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.000.000,00 15.185.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22

16.185.000,00 0,00 15.185.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07

5.839.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.839.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26

5.839.000,00 0,00 5.839.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02

28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02

22.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07

7.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 7.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02

Halaman 19REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.200.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 27.200.000,00 1.06 . 4.01.32

17.200.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 17.200.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02

21.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 21.500.000,00 1.06 . 4.01.33

11.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 11.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02

33.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 33.000.000,00 1.06 . 4.01.34

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07

15.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02

30.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 28.200.000,00 1.06 . 4.01.35

20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 18.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22

20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07

10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02

79.587.452.356,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 22.214.372.180,00 10.614.917.609,00 46.758.162.567,00 2

864.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 20.826.000,00 843.174.000,00 2.01

864.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 20.826.000,00 843.174.000,00 2.01 . 3.07.01

355.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 3.700.000,00 351.300.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15

300.000.000,00 0,00 296.300.000,00 3.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13

312.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.126.000,00 294.874.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04

125.000.000,00 0,00 109.224.000,00 15.776.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09

Halaman 20REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

197.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 197.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22

490.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 490.000.000,00 2.02

490.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 490.000.000,00 2.02 . 1.06.01

120.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 120.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05

60.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 60.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak

(P2TP2A)

2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 11

107.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 107.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk

trafficking

2.02 . 1.06.01 . 17 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11

202.500.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 0,00 202.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya

ekonomi

2.02 . 1.06.01 . 18 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11

1.290.000.000,00 Pangan 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03

1.290.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03 . 3.03.01

1.290.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 1.850.000,00 1.288.150.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12

Halaman 21REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari2.03 . 3.03.01 . 15 . 18

35.472.551.800,00 Lingkungan Hidup 15.829.288.080,00 6.244.290.272,00 13.398.973.448,00 2.05

26.400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.803.352.880,00 4.858.020.880,00 7.738.626.240,00 2.05 . 1.03.01

17.300.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.266.937.880,00 3.808.227.880,00 5.224.834.240,00 2.05 . 1.03.01 . 15

8.100.000.000,00 0,00 4.297.722.120,00 3.802.277.880,00 Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 04

200.000.000,00 0,00 194.050.000,00 5.950.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 20

8.000.000.000,00 7.810.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 24

1.000.000.000,00 456.937.880,00 543.062.120,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 25

9.100.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.536.415.000,00 1.049.793.000,00 2.513.792.000,00 2.05 . 1.03.01 . 24

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 05

3.250.000.000,00 0,00 2.205.557.000,00 1.044.443.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 06

350.000.000,00 36.415.000,00 308.235.000,00 5.350.000,00 Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 1.03.01 . 24 . 11

8.728.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.025.935.200,00 1.341.995.152,00 5.360.669.648,00 2.05 . 2.05.01

449.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.634.720,00 313.765.280,00 2.05 . 2.05.01 . 01

2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

58.000.000,00 0,00 3.626.112,00 54.373.888,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

34.000.000,00 0,00 7.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

26.550.000,00 0,00 26.550.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

42.500.000,00 0,00 1.569.584,00 40.930.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

17.000.000,00 0,00 3.356.528,00 13.643.472,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

153.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.089.000,00 0,00 133.911.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

10.000.000,00 9.829.000,00 171.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

10.000.000,00 9.260.000,00 740.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

Halaman 22REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.05 . 2.05.01 . 05 . 04

6.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 6.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

4.707.445.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 358.709.000,00 991.000.000,00 3.357.736.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

1.982.445.000,00 0,00 991.445.000,00 991.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17

2.550.000.000,00 358.709.000,00 2.191.291.000,00 0,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23

1.235.755.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 305.996.400,00 114.410.432,00 815.348.168,00 2.05 . 2.05.01 . 16

400.200.000,00 229.146.400,00 129.003.600,00 42.050.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

50.000.000,00 0,00 47.600.000,00 2.400.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

45.000.000,00 0,00 36.300.000,00 8.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 20

165.655.000,00 76.850.000,00 52.007.600,00 36.797.400,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26

70.000.000,00 0,00 45.536.968,00 24.463.032,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29

369.900.000,00 0,00 369.900.000,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 34

590.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 264.373.000,00 0,00 325.627.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

300.000.000,00 264.373.000,00 35.627.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17

110.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

77.802.000,00 3.250.000,00 28.948.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

40.000.000,00 35.810.000,00 4.190.000,00 0,00 Penyusunan Profil Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 09

70.000.000,00 41.992.000,00 24.758.000,00 3.250.000,00 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10

992.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 868.947.000,00 57.350.000,00 65.703.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24

892.000.000,00 868.947.000,00 23.053.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05

100.000.000,00 0,00 42.650.000,00 57.350.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06

470.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

131.018.800,00 40.350.000,00 298.631.200,00 2.05 . 2.05.01 . 25

150.000.000,00 0,00 135.450.000,00 14.550.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

220.000.000,00 131.018.800,00 75.581.200,00 13.400.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

100.000.000,00 0,00 87.600.000,00 12.400.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03

57.100.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 27.424.240,00 29.675.760,00 2.05 . 4.01.10

Halaman 23REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.100.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 25.674.240,00 1.425.760,00 2.05 . 4.01.10 . 15

27.100.000,00 0,00 1.425.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16

25.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.750.000,00 23.250.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16

25.000.000,00 0,00 23.250.000,00 1.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.10 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.10 . 25 . 01

105.445.800,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 1.800.000,00 103.645.800,00 2.05 . 4.01.11

99.445.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 97.645.800,00 2.05 . 4.01.11 . 16

99.445.800,00 0,00 97.645.800,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17

6.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 6.000.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17

17.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 17.000.000,00 2.05 . 4.01.12

5.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.12 . 15 . 06

12.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 12.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17

0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.15

0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office)2.05 . 4.01.15 . 25 . 05

20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18

20.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18 . 25

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.18 . 25 . 01

13.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19

13.500.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19 . 25

13.500.000,00 0,00 12.300.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.19 . 25 . 01

20.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 1.050.000,00 18.950.000,00 2.05 . 4.01.23

20.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.050.000,00 18.950.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16

20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17

Halaman 24REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.600.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 15.400.000,00 2.05 . 4.01.24

16.600.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.200.000,00 15.400.000,00 2.05 . 4.01.24 . 25

16.600.000,00 0,00 15.400.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.24 . 25 . 01

16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28

16.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28 . 25

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.28 . 25 . 01

15.906.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.750.000,00 13.156.000,00 2.05 . 4.01.29

15.906.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.750.000,00 13.156.000,00 2.05 . 4.01.29 . 25

15.906.000,00 0,00 13.156.000,00 2.750.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.29 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 2.05 . 4.01.31

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 2.05 . 4.01.31 . 25

15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.31 . 25 . 01

18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32

18.400.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32 . 25

18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.32 . 25 . 01

15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33

15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33 . 25

15.000.000,00 0,00 12.100.000,00 2.900.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.33 . 25 . 01

14.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 11.850.000,00 2.05 . 4.01.35

14.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 2.150.000,00 11.850.000,00 2.05 . 4.01.35 . 25

14.000.000,00 0,00 11.850.000,00 2.150.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.35 . 25 . 01

5.165.150.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.287.250.000,00 686.695.000,00 3.191.205.000,00 2.06

5.165.150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.287.250.000,00 686.695.000,00 3.191.205.000,00 2.06 . 2.06.01

527.726.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.601.000,00 463.125.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 197.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

42.500.000,00 0,00 174.000,00 42.326.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

15.726.000,00 0,00 14.826.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00 6.450.000,00 550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

Halaman 25REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik2.06 . 2.06.01 . 01 . 16

52.000.000,00 0,00 36.075.000,00 15.925.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

1.353.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.287.250.000,00 2.250.000,00 64.250.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

687.250.000,00 687.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09

46.500.000,00 0,00 45.150.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

24.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 23.100.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05

24.000.000,00 0,00 23.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia2.06 . 2.06.01 . 05 . 04

3.259.674.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 618.944.000,00 2.640.730.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

523.524.000,00 0,00 268.893.000,00 254.631.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

41.000.000,00 0,00 28.175.000,00 12.825.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

80.000.000,00 0,00 26.156.000,00 53.844.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

60.000.000,00 0,00 6.706.000,00 53.294.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14

15.000.000,00 0,00 14.450.000,00 550.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

2.540.150.000,00 0,00 2.296.350.000,00 243.800.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

3.406.402.674,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 222.350.000,00 652.470.496,00 2.531.582.178,00 2.07

3.146.521.874,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 222.350.000,00 613.570.496,00 2.310.601.378,00 2.07 . 2.07.01

535.148.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.597.776,00 425.550.274,00 2.07 . 2.07.01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

84.464.800,00 0,00 43.084.384,00 41.380.416,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

34.083.250,00 0,00 34.083.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

72.500.000,00 0,00 4.282.640,00 68.217.360,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

361.664.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.000.000,00 0,00 184.664.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

Halaman 26REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

32.664.000,00 0,00 32.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29

788.214.582,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 45.350.000,00 252.008.832,00 490.855.750,00 2.07 . 2.07.01 . 15

394.104.088,00 0,00 194.632.200,00 199.471.888,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

107.852.600,00 0,00 96.942.600,00 10.910.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

88.458.400,00 45.350.000,00 43.108.400,00 0,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08

50.000.000,00 0,00 49.110.000,00 890.000,00 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 11

60.261.600,00 0,00 53.141.600,00 7.120.000,00 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan2.07 . 2.07.01 . 15 . 14

87.537.894,00 0,00 53.920.950,00 33.616.944,00 Fasilitasi sistem informasi desa/SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 15

394.500.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 18.593.472,00 375.906.528,00 2.07 . 2.07.01 . 16

165.000.000,00 0,00 149.906.528,00 15.093.472,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10

109.500.000,00 0,00 108.000.000,00 1.500.000,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18

310.995.242,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 59.780.000,00 251.215.242,00 2.07 . 2.07.01 . 17

115.000.000,00 0,00 71.700.000,00 43.300.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06

80.000.000,00 0,00 75.250.000,00 4.750.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10

50.000.000,00 0,00 48.370.000,00 1.630.000,00 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 12

65.995.242,00 0,00 55.895.242,00 10.100.000,00 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 13

100.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 10.310.000,00 89.690.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18

100.000.000,00 0,00 89.690.000,00 10.310.000,00 Peningkatan kualitas perencanaan desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

656.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 163.280.416,00 492.719.584,00 2.07 . 2.07.01 . 20

496.000.000,00 0,00 335.569.584,00 160.430.416,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02

40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03

40.000.000,00 0,00 38.845.000,00 1.155.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04

40.000.000,00 0,00 38.935.000,00 1.065.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan

hidup

2.07 . 2.07.01 . 20 . 05

20.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.10

20.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.10 . 15 . 10

Halaman 27REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

99.530.800,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 1.950.000,00 97.580.800,00 2.07 . 4.01.11

99.530.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 97.580.800,00 2.07 . 4.01.11 . 15

89.530.800,00 0,00 89.530.800,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 10

13.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.12

13.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06

10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15

10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 10

14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.07 . 4.01.19

14.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 11.000.000,00 3.000.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15

14.000.000,00 0,00 3.000.000,00 11.000.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.19 . 15 . 10

10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 10

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 10

28.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 4.150.000,00 23.850.000,00 2.07 . 4.01.23

25.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.150.000,00 22.850.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06

15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 10

3.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 20

3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 4.01.23 . 20 . 01

10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15

10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 10

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.27

5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 10

13.350.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.100.000,00 7.250.000,00 2.07 . 4.01.28

Halaman 28REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.350.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.100.000,00 7.250.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15

13.350.000,00 0,00 7.250.000,00 6.100.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 10

15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 2.07 . 4.01.30

15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 8.500.000,00 6.500.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15

15.000.000,00 0,00 6.500.000,00 8.500.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 10

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32

5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09

7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34

7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15

7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 10

618.817.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 55.350.000,00 42.809.316,00 520.657.684,00 2.08

572.100.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 55.350.000,00 42.434.316,00 474.315.684,00 2.08 . 1.06.01

14.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 1.750.000,00 12.750.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16

9.000.000,00 0,00 7.250.000,00 1.750.000,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04

88.687.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 12.944.772,00 75.742.228,00 2.08 . 1.06.01 . 17

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi2.08 . 1.06.01 . 17 . 04

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08

34.687.000,00 0,00 21.742.228,00 12.944.772,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09

37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 10

251.640.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 1.850.000,00 249.790.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02

226.640.000,00 0,00 224.790.000,00 1.850.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03

153.350.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 55.350.000,00 25.889.544,00 72.110.456,00 2.08 . 1.06.01 . 20

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03

72.000.000,00 0,00 46.110.456,00 25.889.544,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04

76.250.000,00 55.350.000,00 20.900.000,00 0,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08

45.773.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

0,00 0,00 45.773.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22

45.773.000,00 0,00 45.773.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02

8.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 8.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 02

Halaman 29REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.150.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

0,00 0,00 10.150.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 02

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03

46.717.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 375.000,00 46.342.000,00 2.08 . 4.01.03

46.717.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual

(PMS) termasuk HIV/AIDS

0,00 375.000,00 46.342.000,00 2.08 . 4.01.03 . 21

46.717.000,00 0,00 46.342.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)2.08 . 4.01.03 . 21 . 02

8.710.000.000,00 Perhubungan 3.235.002.000,00 1.092.666.313,00 4.382.331.687,00 2.09

8.710.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 3.235.002.000,00 1.092.666.313,00 4.382.331.687,00 2.09 . 2.09.01

1.137.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 263.323.401,00 873.976.599,00 2.09 . 2.09.01 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

91.800.000,00 0,00 2.335.000,00 89.465.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

136.000.000,00 0,00 63.052.849,00 72.947.151,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

75.000.000,00 0,00 72.050.000,00 2.950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

102.000.000,00 0,00 99.050.000,00 2.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

50.000.000,00 0,00 38.550.000,00 11.450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

100.000.000,00 0,00 18.138.750,00 81.861.250,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

12.000.000,00 0,00 10.300.000,00 1.700.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.09 . 2.09.01 . 01 . 24

714.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 427.300.000,00 5.700.000,00 281.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09

222.300.000,00 222.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10

97.500.000,00 0,00 94.050.000,00 3.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28

24.400.000,00 0,00 22.150.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29

110.500.000,00 110.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi2.09 . 2.09.01 . 02 . 50

1.135.500.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 26.193.472,00 1.109.306.528,00 2.09 . 2.09.01 . 16

100.000.000,00 0,00 97.050.000,00 2.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01

30.000.000,00 0,00 27.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan2.09 . 2.09.01 . 16 . 04

100.500.000,00 0,00 84.706.528,00 15.793.472,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

870.000.000,00 0,00 864.800.000,00 5.200.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07

Halaman 30REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

862.500.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 375.000.000,00 126.050.000,00 361.450.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

460.000.000,00 310.000.000,00 55.200.000,00 94.800.000,00 Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 11

202.500.000,00 0,00 184.000.000,00 18.500.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

75.000.000,00 0,00 72.050.000,00 2.950.000,00 Pelayanan Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

25.000.000,00 0,00 17.850.000,00 7.150.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25

20.000.000,00 0,00 17.350.000,00 2.650.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28

3.778.500.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.732.702.000,00 599.635.300,00 1.446.162.700,00 2.09 . 2.09.01 . 19

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

133.000.000,00 40.202.000,00 11.540.700,00 81.257.300,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08

1.370.000.000,00 1.370.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15

773.000.000,00 0,00 258.372.000,00 514.628.000,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16

56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 17

66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip2.09 . 2.09.01 . 19 . 18

625.000.000,00 0,00 621.750.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 21

1.082.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 700.000.000,00 71.764.140,00 310.235.860,00 2.09 . 2.09.01 . 20

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02

300.000.000,00 0,00 295.950.000,00 4.050.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04

72.000.000,00 0,00 4.285.860,00 67.714.140,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06

6.203.967.561,00 Komunikasi dan Informatika 1.337.588.000,00 532.073.781,00 4.334.305.780,00 2.10

5.055.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.275.188.000,00 426.472.320,00 3.353.339.680,00 2.10 . 2.10.01

380.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.424.240,00 350.575.760,00 2.10 . 2.10.01 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 575.760,00 29.424.240,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

265.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.798.000,00 3.100.000,00 153.102.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

Halaman 31REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 99.120.000,00 880.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

10.000.000,00 9.678.000,00 322.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

50.000.000,00 0,00 49.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31

33.000.000,00 0,00 30.900.000,00 2.100.000,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventaris kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 55

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.250.000,00 2.750.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

5.000.000,00 0,00 2.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

3.565.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.082.200.000,00 276.175.360,00 2.206.624.640,00 2.10 . 2.10.01 . 15

2.915.000.000,00 772.200.000,00 2.003.612.960,00 139.187.040,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

435.000.000,00 310.000.000,00 39.098.800,00 85.901.200,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 05

60.000.000,00 0,00 29.600.000,00 30.400.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06

70.000.000,00 0,00 57.162.880,00 12.837.120,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

65.000.000,00 0,00 57.150.000,00 7.850.000,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat

(LKM)

2.10 . 2.10.01 . 15 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 11

300.000.000,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 2.500.000,00 297.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 17

300.000.000,00 0,00 297.500.000,00 2.500.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 17 . 01

540.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 84.190.000,00 113.022.720,00 342.787.280,00 2.10 . 2.10.01 . 18

400.000.000,00 38.340.000,00 276.892.960,00 84.767.040,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

140.000.000,00 45.850.000,00 65.894.320,00 28.255.680,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02

1.148.967.561,00 SEKRETARIAT DAERAH 62.400.000,00 105.601.461,00 980.966.100,00 2.10 . 4.01.03

178.201.461,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 40.000.000,00 96.451.461,00 41.750.000,00 2.10 . 4.01.03 . 15

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04

138.201.461,00 0,00 41.750.000,00 96.451.461,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12

970.766.100,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 22.400.000,00 9.150.000,00 939.216.100,00 2.10 . 4.01.03 . 18

406.185.000,00 0,00 404.435.000,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01

288.938.600,00 22.400.000,00 264.788.600,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02

201.300.000,00 0,00 195.650.000,00 5.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03

74.342.500,00 0,00 74.342.500,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04

1.855.869.432,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 185.375.000,00 1.670.494.432,00 2.11

1.640.900.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 175.675.000,00 1.465.225.000,00 2.11 . 3.06.01

400.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 10.750.000,00 389.250.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16

Halaman 32REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

400.000.000,00 0,00 389.250.000,00 10.750.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12

900.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 147.725.000,00 752.275.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17

700.000.000,00 0,00 684.750.000,00 15.250.000,00 Penyelenggaraan pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 12

200.000.000,00 0,00 67.525.000,00 132.475.000,00 Updating Data Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 14

340.900.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 17.200.000,00 323.700.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18

240.900.000,00 0,00 225.200.000,00 15.700.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10

100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Management Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13

23.646.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 2.950.000,00 20.696.000,00 2.11 . 4.01.12

23.646.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.950.000,00 20.696.000,00 2.11 . 4.01.12 . 16

23.646.000,00 0,00 20.696.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.12 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.14 . 16 . 11

0,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15

0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 0,00 2.11 . 4.01.15 . 16

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.15 . 16 . 11

12.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 12.000.000,00 2.11 . 4.01.19

12.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 12.000.000,00 2.11 . 4.01.19 . 16

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.19 . 16 . 11

35.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 4.000.000,00 31.000.000,00 2.11 . 4.01.21

35.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 4.000.000,00 31.000.000,00 2.11 . 4.01.21 . 16

35.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.21 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.22

5.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.22 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.22 . 16 . 11

16.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 2.750.000,00 13.250.000,00 2.11 . 4.01.24

16.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 2.750.000,00 13.250.000,00 2.11 . 4.01.24 . 16

16.000.000,00 0,00 13.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.24 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25

Halaman 33REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah2.11 . 4.01.25 . 16 . 03

15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.26 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.27

5.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 5.000.000,00 2.11 . 4.01.27 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 4.01.27 . 16 . 06

28.823.432,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 28.823.432,00 2.11 . 4.01.28

28.823.432,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 28.823.432,00 2.11 . 4.01.28 . 16

28.823.432,00 0,00 28.823.432,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.28 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.32 . 16 . 11

14.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 14.500.000,00 2.11 . 4.01.34

14.500.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 14.500.000,00 2.11 . 4.01.34 . 16

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.34 . 16 . 11

15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35

15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.35 . 16 . 11

1.782.000.000,00 Penanaman Modal 198.194.100,00 291.633.899,00 1.292.172.001,00 2.12

1.396.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 198.194.100,00 246.533.899,00 951.272.001,00 2.12 . 2.12.01

647.130.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 218.608.899,00 428.521.101,00 2.12 . 2.12.01 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

41.000.000,00 0,00 12.436.561,00 28.563.439,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

96.000.000,00 0,00 94.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

Halaman 34REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

121.735.000,00 0,00 121.735.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

45.000.000,00 0,00 1.258.740,00 43.741.260,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

15.550.000,00 0,00 969.580,00 14.580.420,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

129.345.000,00 0,00 821.220,00 128.523.780,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29

159.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000,00 1.850.000,00 133.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

240.500.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 42.480.000,00 0,00 198.020.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

91.000.000,00 42.480.000,00 48.520.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 2.12.01 . 15 . 04

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

347.370.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 131.714.100,00 26.075.000,00 189.580.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16

174.000.000,00 131.714.100,00 23.760.900,00 18.525.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu2.12 . 2.12.01 . 16 . 10

68.370.000,00 0,00 60.820.000,00 7.550.000,00 Pengendalian perizinan dan non perizinan penanaman modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 15

386.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 45.100.000,00 340.900.000,00 2.12 . 4.01.03

386.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 45.100.000,00 340.900.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

11.000.000,00 0,00 10.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04

375.000.000,00 0,00 330.100.000,00 44.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12

4.247.251.333,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 84.580.000,00 4.162.671.333,00 2.13

2.874.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 62.630.000,00 2.811.370.000,00 2.13 . 3.02.01

450.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.700.000,00 439.300.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 01

100.000.000,00 0,00 91.300.000,00 8.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 3.02.01 . 16 . 02

300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10

250.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 1.500.000,00 248.500.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17

250.000.000,00 0,00 248.500.000,00 1.500.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01

75.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 1.350.000,00 73.650.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18

Halaman 35REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01

1.068.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 31.130.000,00 1.036.870.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20

150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08

70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17

768.000.000,00 0,00 738.870.000,00 29.130.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18

80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengiriman Kontingen Olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19

1.031.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 17.950.000,00 1.013.050.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22

400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 3.02.01 . 22 . 02

500.000.000,00 0,00 486.050.000,00 13.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03

131.000.000,00 0,00 130.250.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 3.02.01 . 22 . 04

18.030.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 18.030.000,00 2.13 . 4.01.03

18.030.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 18.030.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22

18.030.000,00 0,00 18.030.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03

85.800.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 6.000.000,00 79.800.000,00 2.13 . 4.01.10

85.800.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 79.800.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22

30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 29.000.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.10 . 22 . 02

102.307.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 2.900.000,00 99.407.000,00 2.13 . 4.01.11

102.307.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.900.000,00 99.407.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01

46.000.000,00 0,00 44.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.11 . 22 . 02

16.307.000,00 0,00 16.307.000,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.11 . 22 . 04

81.345.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 3.000.000,00 78.345.000,00 2.13 . 4.01.12

11.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 11.000.000,00 2.13 . 4.01.12 . 20

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 4.01.12 . 20 . 18

70.345.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.000.000,00 67.345.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22

33.916.000,00 0,00 33.916.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01

36.429.000,00 0,00 33.429.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.12 . 22 . 02

53.650.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 53.650.000,00 2.13 . 4.01.13

53.650.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.650.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22

36.650.000,00 0,00 36.650.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.13 . 22 . 02

Halaman 36REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 56.500.000,00 2.13 . 4.01.14

56.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 56.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.14 . 22 . 02

19.674.333,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 19.674.333,00 2.13 . 4.01.15

19.674.333,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 19.674.333,00 2.13 . 4.01.15 . 22

5.994.333,00 0,00 5.994.333,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01

13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.15 . 22 . 02

45.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16

45.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.16 . 22 . 02

40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17

40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.17 . 22 . 02

57.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18

57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.18 . 22 . 02

36.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19

36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.19 . 22 . 02

34.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 34.000.000,00 2.13 . 4.01.20

34.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 34.000.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.20 . 22 . 02

37.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21

37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.21 . 22 . 02

55.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22

Halaman 37REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.22 . 22 . 02

70.775.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 750.000,00 70.025.000,00 2.13 . 4.01.23

70.775.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 750.000,00 70.025.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01

15.775.000,00 0,00 15.025.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.23 . 22 . 02

36.750.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 3.450.000,00 33.300.000,00 2.13 . 4.01.24

36.750.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.450.000,00 33.300.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22

27.800.000,00 0,00 24.350.000,00 3.450.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01

8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.24 . 22 . 02

53.300.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25

53.300.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22

38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.25 . 22 . 02

45.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 45.500.000,00 2.13 . 4.01.26

45.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.500.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.26 . 22 . 01

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.26 . 22 . 02

41.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.27

41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.27 . 22 . 02

43.715.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 43.715.000,00 2.13 . 4.01.28

43.715.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 43.715.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22

26.115.000,00 0,00 26.115.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01

17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.28 . 22 . 02

44.593.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 43.193.000,00 2.13 . 4.01.29

44.593.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 43.193.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22

30.563.000,00 0,00 30.563.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan/Kelurahan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01

14.030.000,00 0,00 12.630.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.29 . 22 . 02

71.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 70.600.000,00 2.13 . 4.01.30

Halaman 38REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

71.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 70.600.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01

45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.30 . 22 . 02

71.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 71.500.000,00 2.13 . 4.01.31

71.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 71.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.31 . 22 . 02

41.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32

41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.32 . 22 . 02

44.912.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.400.000,00 43.512.000,00 2.13 . 4.01.33

13.750.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 800.000,00 12.950.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20

13.750.000,00 0,00 12.950.000,00 800.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06

31.162.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 600.000,00 30.562.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22

19.547.000,00 0,00 18.947.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01

11.615.000,00 0,00 11.615.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.33 . 22 . 02

38.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 38.000.000,00 2.13 . 4.01.34

38.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 38.000.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.34 . 22 . 02

47.900.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.150.000,00 45.750.000,00 2.13 . 4.01.35

47.900.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.150.000,00 45.750.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01

21.400.000,00 0,00 19.250.000,00 2.150.000,00 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)2.13 . 4.01.35 . 22 . 02

30.000.000,00 Persandian 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15

30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15 . 2.10.01

30.000.000,00 Program Peningkatan Persandian Daerah 0,00 0,00 30.000.000,00 2.15 . 2.10.01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian2.15 . 2.10.01 . 15 . 01

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah2.15 . 2.10.01 . 15 . 03

7.901.442.556,00 Kebudayaan 0,00 238.760.000,00 7.662.682.556,00 2.16

2.900.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 66.810.000,00 2.833.190.000,00 2.16 . 3.02.01

185.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 9.500.000,00 175.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15

Halaman 39REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

125.000.000,00 0,00 116.250.000,00 8.750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07

2.640.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 56.310.000,00 2.583.690.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya2.16 . 3.02.01 . 16 . 01

350.000.000,00 0,00 348.150.000,00 1.850.000,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14

75.000.000,00 0,00 67.000.000,00 8.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 15

1.420.000.000,00 0,00 1.402.270.000,00 17.730.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17

200.000.000,00 0,00 190.400.000,00 9.600.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18

500.000.000,00 0,00 496.850.000,00 3.150.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19

70.000.000,00 0,00 54.520.000,00 15.480.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22

75.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 1.000.000,00 74.000.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03

355.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 5.500.000,00 349.700.000,00 2.16 . 4.01.03

355.200.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 5.500.000,00 349.700.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18

355.200.000,00 0,00 349.700.000,00 5.500.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03

143.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 16.200.000,00 126.800.000,00 2.16 . 4.01.10

143.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 16.200.000,00 126.800.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14

113.000.000,00 0,00 96.800.000,00 16.200.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15

245.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 6.250.000,00 238.750.000,00 2.16 . 4.01.11

15.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07

230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 6.250.000,00 223.750.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 93.750.000,00 6.250.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.11 . 16 . 18

191.295.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 15.000.000,00 176.295.000,00 2.16 . 4.01.12

191.295.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 176.295.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16

28.635.000,00 0,00 28.635.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14

162.660.000,00 0,00 147.660.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15

139.669.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 139.669.000,00 2.16 . 4.01.13

139.669.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.669.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 4.01.13 . 16 . 06

69.669.000,00 0,00 69.669.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15

Halaman 40REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

115.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14

115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15

139.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 4.000.000,00 135.500.000,00 2.16 . 4.01.15

139.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.000.000,00 135.500.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16

89.500.000,00 0,00 89.500.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14

50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15

100.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 21.400.000,00 78.600.000,00 2.16 . 4.01.18

85.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 21.400.000,00 63.600.000,00 2.16 . 4.01.18 . 15

85.000.000,00 0,00 63.600.000,00 21.400.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 4.01.18 . 15 . 01

15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14

483.200.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 483.200.000,00 2.16 . 4.01.19

483.200.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 483.200.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14

106.800.000,00 0,00 106.800.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.19 . 16 . 17

240.370.056,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 230.370.056,00 2.16 . 4.01.20

240.370.056,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 230.370.056,00 2.16 . 4.01.20 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14

94.770.056,00 0,00 84.770.056,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.20 . 16 . 17

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.20 . 16 . 18

161.379.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.000.000,00 159.379.000,00 2.16 . 4.01.21

Halaman 41REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

161.379.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.000.000,00 159.379.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14

36.379.000,00 0,00 36.379.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.21 . 16 . 21

118.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 118.000.000,00 2.16 . 4.01.22

118.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 118.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15

234.554.500,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 3.250.000,00 231.304.500,00 2.16 . 4.01.23

234.554.500,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.250.000,00 231.304.500,00 2.16 . 4.01.23 . 16

29.554.500,00 0,00 29.554.500,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14

205.000.000,00 0,00 201.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21

230.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 43.000.000,00 187.000.000,00 2.16 . 4.01.24

230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 43.000.000,00 187.000.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15

100.000.000,00 0,00 77.000.000,00 23.000.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.24 . 16 . 17

140.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15

126.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 116.000.000,00 2.16 . 4.01.26

126.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 116.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14

96.000.000,00 0,00 86.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15

140.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27

140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15

99.263.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 99.263.000,00 2.16 . 4.01.28

99.263.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 99.263.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16

14.263.000,00 0,00 14.263.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15

152.688.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 10.000.000,00 142.688.000,00 2.16 . 4.01.29

Halaman 42REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

152.688.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 142.688.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16

36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14

115.938.000,00 0,00 105.938.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15

150.700.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 150.700.000,00 2.16 . 4.01.30

150.700.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 150.700.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14

70.960.000,00 0,00 70.960.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15

59.740.000,00 0,00 59.740.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.30 . 16 . 21

155.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 155.000.000,00 2.16 . 4.01.31

155.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 155.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15

139.750.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 139.750.000,00 2.16 . 4.01.32

139.750.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.750.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16

15.019.000,00 0,00 15.019.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14

124.731.000,00 0,00 124.731.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15

290.924.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 4.750.000,00 286.174.000,00 2.16 . 4.01.33

290.924.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.750.000,00 286.174.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16

27.705.000,00 0,00 27.705.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14

263.219.000,00 0,00 258.469.000,00 4.750.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15

128.950.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 128.950.000,00 2.16 . 4.01.34

128.950.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 128.950.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14

98.950.000,00 0,00 98.950.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15

302.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 10.600.000,00 291.400.000,00 2.16 . 4.01.35

302.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.600.000,00 291.400.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16

200.000.000,00 0,00 190.900.000,00 9.100.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata2.16 . 4.01.35 . 16 . 06

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14

80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15

510.186.000,00 Perpustakaan 37.350.000,00 185.813.892,00 287.022.108,00 2.17

510.186.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 37.350.000,00 185.813.892,00 287.022.108,00 2.17 . 2.18.01

510.186.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 37.350.000,00 185.813.892,00 287.022.108,00 2.17 . 2.18.01 . 15

356.810.000,00 0,00 201.396.108,00 155.413.892,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01

Halaman 43REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.376.000,00 0,00 71.476.000,00 10.900.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02

71.000.000,00 37.350.000,00 14.150.000,00 19.500.000,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09

1.039.814.000,00 Kearsipan 12.000.000,00 355.073.640,00 672.740.360,00 2.18

1.039.814.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 12.000.000,00 355.073.640,00 672.740.360,00 2.18 . 2.18.01

551.499.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 241.499.752,00 309.999.248,00 2.18 . 2.18.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 257.828,00 13.742.172,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07

70.728.000,00 0,00 15.759.312,00 54.968.688,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 08

17.671.000,00 0,00 16.771.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11

9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 9.450.000,00 550.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14

30.000.000,00 0,00 18.975.000,00 11.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

88.450.000,00 0,00 4.196.968,00 84.253.032,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 20

70.485.000,00 0,00 274.140,00 70.210.860,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 21

10.000.000,00 0,00 4.150.000,00 5.850.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24

130.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 130.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26

27.340.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 12.000.000,00 2.700.000,00 12.640.000,00 2.18 . 2.18.01 . 15

13.600.000,00 12.000.000,00 1.600.000,00 0,00 Pembangunan data base informasi kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 01

13.740.000,00 0,00 11.040.000,00 2.700.000,00 Audit dan Pengawasan Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 15 . 08

202.714.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 51.350.000,00 151.364.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16

130.268.000,00 0,00 79.818.000,00 50.450.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

19.461.000,00 0,00 18.561.000,00 900.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06

52.985.000,00 0,00 52.985.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07

128.261.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 59.523.888,00 68.737.112,00 2.18 . 2.18.01 . 18

128.261.000,00 0,00 68.737.112,00 59.523.888,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 03

58.725.347.000,00 Urusan Pilihan 8.532.065.240,00 4.904.804.880,00 45.288.476.880,00 3

540.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 50.650.000,00 489.350.000,00 3.01

540.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 50.650.000,00 489.350.000,00 3.01 . 3.03.01

340.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 47.950.000,00 292.050.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20

Halaman 44REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02

200.000.000,00 0,00 152.050.000,00 47.950.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03

50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.350.000,00 48.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01

150.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 1.350.000,00 148.650.000,00 3.01 . 3.03.01 . 23

150.000.000,00 0,00 148.650.000,00 1.350.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.01 . 3.03.01 . 23 . 02

4.130.500.000,00 Pariwisata 376.900.000,00 352.289.000,00 3.401.311.000,00 3.02

4.126.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 376.900.000,00 352.289.000,00 3.396.811.000,00 3.02 . 3.02.01

811.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 168.190.000,00 642.810.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02

98.000.000,00 0,00 25.601.000,00 72.399.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08

36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15

27.000.000,00 0,00 26.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

87.500.000,00 0,00 11.489.000,00 76.011.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20

16.000.000,00 0,00 1.220.000,00 14.780.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21

17.000.000,00 0,00 14.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24

295.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105.000.000,00 3.350.000,00 186.650.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00 64.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45

32.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 8.300.000,00 23.700.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06

12.000.000,00 0,00 7.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01

20.000.000,00 0,00 16.100.000,00 3.900.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07

853.400.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 35.660.000,00 817.740.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

200.000.000,00 0,00 168.690.000,00 31.310.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02

70.400.000,00 0,00 69.900.000,00 500.000,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03

330.000.000,00 0,00 328.400.000,00 1.600.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

78.000.000,00 0,00 77.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09

Halaman 45REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

175.000.000,00 0,00 173.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10

1.698.600.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 271.900.000,00 124.039.000,00 1.302.661.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

445.000.000,00 96.900.000,00 346.600.000,00 1.500.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06

830.000.000,00 0,00 824.300.000,00 5.700.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08

213.600.000,00 0,00 96.761.000,00 116.839.000,00 Operasional pengelolaan oyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengelolaan obyek wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Destinasi Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 13

436.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 12.750.000,00 423.250.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17

126.000.000,00 0,00 115.150.000,00 10.850.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya3.02 . 3.02.01 . 17 . 04

50.000.000,00 0,00 49.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

200.000.000,00 0,00 199.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11

60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12

4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35

4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01

10.200.000.000,00 Pertanian 1.275.727.000,00 875.149.062,00 8.049.123.938,00 3.03

9.905.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.275.727.000,00 832.249.062,00 7.797.023.938,00 3.03 . 3.03.01

1.306.954.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 431.129.062,00 875.824.938,00 3.03 . 3.03.01 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05

63.767.000,00 0,00 3.223.150,00 60.543.850,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

214.337.000,00 0,00 36.146.992,00 178.190.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

60.000.000,00 0,00 58.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

32.000.000,00 0,00 30.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

198.850.000,00 0,00 12.354.796,00 186.495.204,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

200.000.000,00 0,00 198.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22

975.491.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 432.327.000,00 5.150.000,00 538.014.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

189.480.000,00 189.480.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07

89.098.000,00 89.098.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09

163.500.000,00 0,00 161.000.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

Halaman 46REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

199.664.000,00 0,00 197.014.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50

153.749.000,00 153.749.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53

30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 30.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 08

1.615.555.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 11.200.000,00 1.604.355.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02

170.000.000,00 0,00 164.000.000,00 6.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

52.000.000,00 0,00 50.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08

488.555.000,00 0,00 488.555.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)3.03 . 3.03.01 . 15 . 11

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis di Kawasan Penghasil Tembakau3.03 . 3.03.01 . 15 . 12

1.350.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 688.900.000,00 146.230.000,00 514.870.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

150.000.000,00 0,00 149.250.000,00 750.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15

950.000.000,00 688.900.000,00 115.620.000,00 145.480.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 16 . 31

90.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 23.050.000,00 0,00 66.950.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

90.000.000,00 23.050.000,00 66.950.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07

2.259.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 2.259.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

259.000.000,00 0,00 259.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau3.03 . 3.03.01 . 19 . 11

228.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 176.000.000,00 52.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

228.000.000,00 0,00 52.000.000,00 176.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 32.900.000,00 212.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21

175.000.000,00 0,00 143.450.000,00 31.550.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06

1.350.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 16.540.000,00 1.333.460.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

175.000.000,00 0,00 159.810.000,00 15.190.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02

1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03

Halaman 47REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,00 0,00 73.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04

455.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 131.450.000,00 13.100.000,00 310.450.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09

110.000.000,00 0,00 108.150.000,00 1.850.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15

200.000.000,00 131.450.000,00 59.550.000,00 9.000.000,00 Peningkatan sarana prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16

170.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 38.600.000,00 131.400.000,00 3.03 . 4.01.03

170.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 38.600.000,00 131.400.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16

60.000.000,00 0,00 59.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35

110.000.000,00 0,00 72.300.000,00 37.700.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 40

125.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 4.300.000,00 120.700.000,00 3.03 . 4.01.23

125.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 4.300.000,00 120.700.000,00 3.03 . 4.01.23 . 17

125.000.000,00 0,00 120.700.000,00 4.300.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 4.01.23 . 17 . 07

31.710.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 5.158.298.240,00 397.749.000,00 26.153.952.760,00 3.05

31.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.158.298.240,00 373.699.000,00 26.068.002.760,00 3.05 . 1.03.01

31.600.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5.158.298.240,00 373.699.000,00 26.068.002.760,00 3.05 . 1.03.01 . 17

4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 02

1.650.000.000,00 208.298.240,00 1.068.002.760,00 373.699.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 03

25.000.000.000,00 0,00 25.000.000.000,00 0,00 Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 06

110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 24.050.000,00 85.950.000,00 3.05 . 4.01.03

110.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 24.050.000,00 85.950.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15

110.000.000,00 0,00 85.950.000,00 24.050.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 07

9.614.100.000,00 Perdagangan 1.445.150.000,00 2.828.444.383,00 5.340.505.617,00 3.06

100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02

100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15

100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal3.06 . 1.05.02 . 15 . 11

9.339.100.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 1.445.150.000,00 2.787.694.383,00 5.106.255.617,00 3.06 . 3.06.01

4.898.930.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.592.674.383,00 2.306.255.617,00 3.06 . 3.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01

414.800.000,00 0,00 414.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05

1.910.162.000,00 0,00 554.193,00 1.909.607.807,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07

1.665.500.000,00 0,00 1.178.023.980,00 487.476.020,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10

Halaman 48REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

215.635.000,00 0,00 212.985.000,00 2.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11

25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 46.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17

267.835.000,00 0,00 267.835.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19

176.955.000,00 0,00 1.117.096,00 175.837.904,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20

14.043.000,00 0,00 140.348,00 13.902.652,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21

1.536.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 945.150.000,00 5.700.000,00 585.150.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02

95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 05

442.850.000,00 52.000.000,00 387.600.000,00 3.250.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 07

231.150.000,00 231.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09

67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 10

50.000.000,00 0,00 49.400.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01

115.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.000.000,00 114.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pensertifikasian Hak Merk3.06 . 3.06.01 . 15 . 05

65.000.000,00 0,00 64.000.000,00 1.000.000,00 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06

2.585.170.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 500.000.000,00 185.820.000,00 1.899.350.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18

286.670.000,00 0,00 123.500.000,00 163.170.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08

48.500.000,00 0,00 47.750.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10

1.625.000.000,00 0,00 1.614.050.000,00 10.950.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12

100.000.000,00 0,00 98.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 21

25.000.000,00 0,00 15.550.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Status Aset Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 22

200.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 1.500.000,00 198.500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19

200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07

175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03

175.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 12.950.000,00 162.050.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

175.000.000,00 0,00 162.050.000,00 12.950.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07

2.280.747.000,00 Perindustrian 275.990.000,00 397.523.435,00 1.607.233.565,00 3.07

Halaman 49REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.577.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 198.500.000,00 264.274.435,00 1.114.225.565,00 3.07 . 3.07.01

454.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.024.435,00 330.975.565,00 3.07 . 3.07.01 . 01

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02

5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10

13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11

11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14

4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17

183.800.000,00 0,00 183.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19

42.700.000,00 0,00 226.465,00 42.473.535,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 20

10.000.000,00 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24

77.700.000,00 0,00 449.100,00 77.250.900,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran3.07 . 3.07.01 . 01 . 29

336.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 198.500.000,00 1.000.000,00 136.500.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02

151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09

47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.07 . 3.07.01 . 02 . 10

31.500.000,00 0,00 30.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28

662.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 134.500.000,00 527.500.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16

100.000.000,00 0,00 94.600.000,00 5.400.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02

150.000.000,00 0,00 144.250.000,00 5.750.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09

112.000.000,00 0,00 106.450.000,00 5.550.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10

100.000.000,00 0,00 94.250.000,00 5.750.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 3.07.01 . 16 . 12

200.000.000,00 0,00 87.950.000,00 112.050.000,00 Penyusunan profil industri kecil menengah/IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 14

125.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.750.000,00 119.250.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17

125.000.000,00 0,00 119.250.000,00 5.750.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01

580.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 77.490.000,00 130.149.000,00 372.361.000,00 3.07 . 4.01.03

580.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 77.490.000,00 130.149.000,00 372.361.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16

580.000.000,00 77.490.000,00 372.361.000,00 130.149.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.10

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11

Halaman 50REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11

2.965.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 2.965.000,00 3.07 . 4.01.15

2.965.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 2.965.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16

2.965.000,00 0,00 2.965.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11

7.500.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.16

7.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11

5.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.500.000,00 3.07 . 4.01.19

5.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.500.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11

15.930.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 15.930.000,00 3.07 . 4.01.22

15.930.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 15.930.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16

10.930.000,00 0,00 10.930.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16

Halaman 51REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11

6.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26

6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11

3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27

3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11

6.852.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28

6.852.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16

6.852.000,00 0,00 6.852.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11

20.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 3.100.000,00 16.900.000,00 3.07 . 4.01.30

20.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.100.000,00 16.900.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16

20.000.000,00 0,00 16.900.000,00 3.100.000,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31

5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11

3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32

3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11

4.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34

4.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11

250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 3.000.000,00 247.000.000,00 3.08

250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 3.000.000,00 247.000.000,00 3.08 . 3.07.01

218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.000.000,00 215.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

3.08 . 3.07.01 . 15 . 02

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06

115.000.000,00 0,00 112.000.000,00 3.000.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan

serta penempatan transmigran

3.08 . 3.07.01 . 15 . 07

Halaman 52REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01

104.097.553.655,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.817.555.175,00 20.587.697.515,00 80.692.300.965,00 4

65.772.468.405,00 Administrasi Pemerintahan 2.315.585.175,00 10.572.097.279,00 52.884.785.951,00 4.01

10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 1.03.01

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 1.03.01 . 24

10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 1.03.01 . 24 . 06

2.864.899.876,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 738.345.000,00 2.126.554.876,00 4.01 . 2.07.01

192.195.726,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 28.610.000,00 163.585.726,00 4.01 . 2.07.01 . 22

192.195.726,00 0,00 163.585.726,00 28.610.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

4.01 . 2.07.01 . 22 . 04

2.672.704.150,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 709.735.000,00 1.962.969.150,00 4.01 . 2.07.01 . 25

199.441.125,00 0,00 176.381.125,00 23.060.000,00 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 01

134.000.000,00 0,00 106.650.000,00 27.350.000,00 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 02

1.969.629.375,00 0,00 1.356.404.375,00 613.225.000,00 Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 03

60.957.800,00 0,00 50.557.800,00 10.400.000,00 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 04

95.948.750,00 0,00 81.048.750,00 14.900.000,00 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 06

30.964.600,00 0,00 25.864.600,00 5.100.000,00 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa4.01 . 2.07.01 . 25 . 07

181.762.500,00 0,00 166.062.500,00 15.700.000,00 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan4.01 . 2.07.01 . 25 . 08

20.391.935.439,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.227.753.000,00 4.055.311.760,00 15.108.870.679,00 4.01 . 4.01.03

9.457.585.439,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.675.000,00 2.402.679.760,00 7.044.230.679,00 4.01 . 4.01.03 . 01

64.802.000,00 0,00 38.115.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

2.239.200.000,00 0,00 2.239.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

287.200.000,00 0,00 283.950.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03

147.270.000,00 0,00 32.082.500,00 115.187.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

1.216.897.179,00 0,00 81.048.730,00 1.135.848.449,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

40.000.000,00 0,00 39.450.000,00 550.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

216.761.860,00 0,00 212.861.860,00 3.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

221.305.000,00 0,00 218.155.000,00 3.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

100.000.000,00 0,00 71.463.056,00 28.536.944,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

38.828.000,00 0,00 38.828.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

133.002.400,00 10.675.000,00 122.327.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16

926.288.000,00 0,00 882.357.153,00 43.930.847,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

1.346.200.000,00 0,00 1.346.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

807.500.000,00 0,00 807.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

Halaman 53REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

933.804.000,00 0,00 76.601.200,00 857.202.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

193.527.000,00 0,00 42.541.800,00 150.985.200,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25

30.000.000,00 0,00 1.048.924,00 28.951.076,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 29

90.000.000,00 0,00 85.500.000,00 4.500.000,00 Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran4.01 . 4.01.03 . 01 . 30

3.144.137.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.217.078.000,00 21.200.000,00 1.905.859.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

140.805.000,00 140.805.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

378.900.000,00 378.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

529.821.000,00 502.171.000,00 27.650.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

184.752.000,00 184.752.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

130.000.000,00 0,00 127.500.000,00 2.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

523.250.000,00 0,00 520.000.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23

522.782.000,00 0,00 517.932.000,00 4.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

35.527.000,00 0,00 34.177.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25

69.000.000,00 0,00 67.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27

108.000.000,00 0,00 106.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 30

341.300.000,00 10.450.000,00 327.500.000,00 3.350.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53

75.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 73.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

75.000.000,00 0,00 73.200.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

118.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.000.000,00 114.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

59.000.000,00 0,00 57.000.000,00 2.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

59.000.000,00 0,00 57.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.250.000,00 12.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

3.377.200.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 189.600.000,00 3.187.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

350.000.000,00 0,00 346.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04

551.200.000,00 0,00 551.200.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06

11.000.000,00 0,00 8.600.000,00 2.400.000,00 Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07

275.000.000,00 0,00 170.750.000,00 104.250.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08

Halaman 54REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

165.000.000,00 0,00 94.850.000,00 70.150.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09

1.800.000.000,00 0,00 1.794.800.000,00 5.200.000,00 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12

135.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 21.750.000,00 113.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 18

135.000.000,00 0,00 113.250.000,00 21.750.000,00 Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah4.01 . 4.01.03 . 18 . 06

1.301.500.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 719.850.000,00 581.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 19

25.000.000,00 0,00 24.200.000,00 800.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 19 . 05

40.000.000,00 0,00 29.450.000,00 10.550.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

4.01 . 4.01.03 . 19 . 06

916.500.000,00 0,00 337.150.000,00 579.350.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 07

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 19 . 08

75.000.000,00 0,00 10.850.000,00 64.150.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 09

100.000.000,00 0,00 96.750.000,00 3.250.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 19 . 10

100.000.000,00 0,00 38.250.000,00 61.750.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)4.01 . 4.01.03 . 19 . 11

1.413.513.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 579.032.000,00 834.481.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

127.884.000,00 0,00 104.159.000,00 23.725.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01

41.000.000,00 0,00 25.650.000,00 15.350.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 02

449.667.000,00 0,00 381.149.000,00 68.518.000,00 Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)4.01 . 4.01.03 . 23 . 03

71.962.000,00 0,00 71.062.000,00 900.000,00 Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 23 . 04

131.000.000,00 0,00 129.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 06

189.000.000,00 0,00 66.600.000,00 122.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 07

403.000.000,00 0,00 56.861.000,00 346.139.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 23 . 08

550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 65.550.000,00 484.450.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24

150.000.000,00 0,00 110.250.000,00 39.750.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 01

100.000.000,00 0,00 84.900.000,00 15.100.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural4.01 . 4.01.03 . 24 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03

100.000.000,00 0,00 90.650.000,00 9.350.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04

100.000.000,00 0,00 98.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 24 . 08

685.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 22.700.000,00 662.300.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26

235.000.000,00 0,00 233.650.000,00 1.350.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 26 . 01

350.000.000,00 0,00 348.650.000,00 1.350.000,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan

HAM

4.01 . 4.01.03 . 26 . 02

100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 26 . 03

120.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 24.900.000,00 95.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 29

67.000.000,00 0,00 56.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 29 . 02

53.000.000,00 0,00 38.500.000,00 14.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 29 . 05

24.991.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 135.134.000,00 831.486.000,00 24.024.380.000,00 4.01 . 4.01.04

Halaman 55REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.718.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.454.000,00 456.280.000,00 1.251.446.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

44.800.000,00 0,00 38.300.000,00 6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

300.000.000,00 0,00 298.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

83.754.000,00 0,00 39.193.000,00 44.561.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

193.453.000,00 0,00 63.596.000,00 129.857.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

11.454.000,00 0,00 10.954.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

118.000.000,00 0,00 117.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13

124.975.000,00 10.454.000,00 112.396.000,00 2.125.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16

180.000.000,00 0,00 149.939.000,00 30.061.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

261.744.000,00 0,00 24.318.000,00 237.426.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 20

55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25

723.669.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.680.000,00 49.580.000,00 549.409.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

124.680.000,00 124.680.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

60.000.000,00 0,00 58.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20

100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

129.629.000,00 0,00 87.799.000,00 41.830.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

149.815.000,00 0,00 148.315.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25

120.000.000,00 0,00 118.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

9.545.000,00 0,00 9.295.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29

403.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.250.000,00 399.750.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

373.000.000,00 0,00 370.500.000,00 2.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 650.000,00 3.350.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

4.000.000,00 0,00 3.350.000,00 650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

22.142.151.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 321.726.000,00 21.820.425.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15

3.761.555.000,00 0,00 3.753.555.000,00 8.000.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

600.000.000,00 0,00 576.219.000,00 23.781.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

4.01 . 4.01.04 . 15 . 02

397.143.000,00 0,00 371.643.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

2.229.502.000,00 0,00 2.135.502.000,00 94.000.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

3.359.092.000,00 0,00 3.352.842.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07

46.800.000,00 0,00 46.050.000,00 750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08

Halaman 56REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

410.906.000,00 0,00 409.406.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

75.000.000,00 0,00 68.125.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10

10.254.023.000,00 0,00 10.243.648.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12

363.000.000,00 0,00 361.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

386.282.000,00 0,00 323.940.000,00 62.342.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 15

258.848.000,00 0,00 178.495.000,00 80.353.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 16

2.244.050.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 339.968.750,00 443.086.070,00 1.460.995.180,00 4.01 . 4.01.09

1.486.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.575.000,00 436.436.070,00 1.043.488.930,00 4.01 . 4.01.09 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

107.400.000,00 0,00 19.371.400,00 88.028.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03

122.000.000,00 0,00 19.043.000,00 102.957.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

40.000.000,00 4.875.000,00 33.775.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

10.000.000,00 1.700.000,00 8.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15

425.000.000,00 0,00 395.400.000,00 29.600.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.09 . 01 . 16

50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

166.600.000,00 0,00 16.635.930,00 149.964.070,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20

83.000.000,00 0,00 23.013.600,00 59.986.400,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21

757.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 333.393.750,00 6.650.000,00 417.506.250,00 4.01 . 4.01.09 . 02

440.000.000,00 333.393.750,00 106.606.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22

202.550.000,00 0,00 200.000.000,00 2.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 26

25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 29

65.000.000,00 0,00 63.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34

1.245.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 40.000.000,00 565.594.880,00 639.905.120,00 4.01 . 4.01.10

367.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 137.072.880,00 230.127.120,00 4.01 . 4.01.10 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

52.600.000,00 0,00 2.875.680,00 49.724.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

39.600.000,00 0,00 1.925.680,00 37.674.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15

Halaman 57REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20

83.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 0,00 43.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21

28.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45

32.500.000,00 30.000.000,00 2.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53

4.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 800.000,00 3.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

4.700.000,00 0,00 3.900.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01

399.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 287.000.000,00 112.100.000,00 4.01 . 4.01.10 . 21

193.500.000,00 0,00 26.100.000,00 167.400.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 21 . 01

67.400.000,00 0,00 15.200.000,00 52.200.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 21 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 21 . 03

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 21 . 04

51.000.000,00 0,00 10.600.000,00 40.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 21 . 05

50.200.000,00 0,00 23.200.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.10 . 21 . 07

68.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 67.200.000,00 800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 22

24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 22 . 01

43.500.000,00 0,00 300.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 22 . 02

82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 27

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 27 . 03

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 27 . 04

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 27 . 08

40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 15.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 28

Halaman 58REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 28 . 03

36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 29 . 04

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 07

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.10 . 29 . 08

56.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 13.950.000,00 42.550.000,00 4.01 . 4.01.10 . 30

25.000.000,00 0,00 13.500.000,00 11.500.000,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.10 . 30 . 01

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 30 . 02

25.000.000,00 0,00 22.550.000,00 2.450.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 30 . 06

6.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 6.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 31 . 01

102.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 35.372.000,00 66.628.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32

41.500.000,00 0,00 36.850.000,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01

50.500.000,00 0,00 19.778.000,00 30.722.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada4.01 . 4.01.10 . 32 . 03

3.061.808.311,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 197.005.125,00 1.336.283.292,00 1.528.519.894,00 4.01 . 4.01.11

837.744.711,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 334.182.592,00 503.562.119,00 4.01 . 4.01.11 . 01

116.406.000,00 0,00 116.406.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03

129.159.750,00 0,00 26.064.090,00 103.095.660,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

109.278.263,00 0,00 19.473.979,00 89.804.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

38.436.300,00 0,00 38.436.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

25.672.398,00 0,00 25.672.398,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

49.144.000,00 0,00 49.144.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

72.200.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

109.648.000,00 0,00 6.613.876,00 103.034.124,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20

40.300.000,00 0,00 2.051.476,00 38.248.524,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29

Halaman 59REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

333.500.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.288.000,00 1.500.000,00 138.712.500,00 4.01 . 4.01.11 . 02

53.733.000,00 53.733.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07

28.950.000,00 28.250.000,00 700.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09

111.305.000,00 111.305.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10

62.632.500,00 0,00 62.032.500,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 26

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28

2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 29

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 42

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01

1.081.238.950,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 3.717.125,00 702.800.000,00 374.721.825,00 4.01 . 4.01.11 . 21

497.244.000,00 0,00 76.044.000,00 421.200.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 21 . 01

172.660.000,00 0,00 52.060.000,00 120.600.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 21 . 02

122.753.900,00 0,00 116.753.900,00 6.000.000,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 21 . 03

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 21 . 04

158.558.800,00 0,00 35.358.800,00 123.200.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 21 . 05

109.522.250,00 3.717.125,00 74.005.125,00 31.800.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.11 . 21 . 07

109.202.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 106.683.000,00 2.519.000,00 4.01 . 4.01.11 . 22

44.002.000,00 0,00 2.119.000,00 41.883.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 22 . 01

65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 22 . 02

92.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 6.950.000,00 85.050.000,00 4.01 . 4.01.11 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 27 . 03

15.000.000,00 0,00 10.050.000,00 4.950.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 27 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 27 . 06

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 27 . 08

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 28

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 01

Halaman 60REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 28 . 03

48.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 48.600.000,00 4.01 . 4.01.11 . 29

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 01

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 02

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 03

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 29 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.11 . 29 . 08

171.325.150,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 28.750.000,00 142.575.150,00 4.01 . 4.01.11 . 30

52.593.000,00 0,00 52.593.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.11 . 30 . 01

24.757.900,00 0,00 24.757.900,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 30 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan4.01 . 4.01.11 . 30 . 04

20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 30 . 05

58.974.250,00 0,00 37.224.250,00 21.750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 30 . 06

23.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 23.700.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31

23.700.000,00 0,00 23.700.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 31 . 01

314.497.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 131.217.700,00 183.279.300,00 4.01 . 4.01.11 . 32

153.803.500,00 0,00 153.403.500,00 400.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01

152.193.500,00 0,00 21.375.800,00 130.817.700,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada4.01 . 4.01.11 . 32 . 03

869.714.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 26.770.000,00 340.015.187,00 502.928.813,00 4.01 . 4.01.12

247.271.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00 134.035.712,00 108.735.913,00 4.01 . 4.01.12 . 01

2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

29.908.242,00 0,00 3.221.298,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08

14.779.597,00 0,00 14.779.597,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

5.057.000,00 0,00 5.057.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12

11.536.500,00 4.500.000,00 7.036.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.12 . 01 . 14

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15

7.395.625,00 0,00 7.395.625,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

40.895.472,00 0,00 265.056,00 40.630.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20

Halaman 61REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.682.392,00 0,00 1.651.976,00 40.030.416,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23

27.116.797,00 0,00 428.861,00 26.687.936,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29

137.080.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.270.000,00 0,00 114.810.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02

10.270.000,00 10.270.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09

44.302.000,00 0,00 44.302.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22

8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

21.447.000,00 12.000.000,00 9.447.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 27

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29

40.300.000,00 0,00 40.300.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42

6.818.000,00 0,00 6.818.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 53

2.213.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.213.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06

2.213.000,00 0,00 2.213.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01

180.110.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 109.800.000,00 70.310.000,00 4.01 . 4.01.12 . 21

82.710.000,00 0,00 8.910.000,00 73.800.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 21 . 02

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 21 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 21 . 04

26.000.000,00 0,00 5.000.000,00 21.000.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 21 . 05

34.400.000,00 0,00 19.400.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.12 . 21 . 07

43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 22

43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 22 . 02

109.563.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 109.563.000,00 4.01 . 4.01.12 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 02

18.366.000,00 0,00 18.366.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 27 . 03

9.197.000,00 0,00 9.197.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 27 . 06

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 27 . 08

48.686.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 24.486.000,00 4.01 . 4.01.12 . 28

35.500.000,00 0,00 11.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 02

9.686.000,00 0,00 9.686.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 28 . 03

Halaman 62REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.077.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 47.077.000,00 4.01 . 4.01.12 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 02

3.390.000,00 0,00 3.390.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 03

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 29 . 04

13.487.000,00 0,00 13.487.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 29 . 07

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.12 . 29 . 08

17.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 6.950.000,00 10.650.000,00 4.01 . 4.01.12 . 30

7.600.000,00 0,00 5.600.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 30 . 05

10.000.000,00 0,00 5.050.000,00 4.950.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 30 . 06

2.820.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 2.820.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31

2.820.000,00 0,00 2.820.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 31 . 01

33.593.375,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 21.829.475,00 11.763.900,00 4.01 . 4.01.12 . 32

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01

23.593.375,00 0,00 1.763.900,00 21.829.475,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02

476.681.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 81.618.808,00 395.062.192,00 4.01 . 4.01.13

158.412.730,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.418.808,00 105.993.922,00 4.01 . 4.01.13 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

15.293.150,00 0,00 1.920.866,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

28.065.620,00 0,00 1.856.216,00 26.209.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

11.938.860,00 0,00 11.938.860,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

11.137.000,00 0,00 11.137.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

14.878.100,00 0,00 2.040.980,00 12.837.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20

135.193.270,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 135.193.270,00 4.01 . 4.01.13 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07

2.387.132,00 0,00 2.387.132,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21

2.038.188,00 0,00 2.038.188,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22

14.767.950,00 0,00 14.767.950,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 42

87.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 87.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 27

Halaman 63REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 27 . 03

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.13 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 27 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 27 . 06

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 27 . 08

49.075.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 29.200.000,00 19.875.000,00 4.01 . 4.01.13 . 28

37.000.000,00 0,00 7.800.000,00 29.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 01

6.575.000,00 0,00 6.575.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 02

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 28 . 03

46.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 46.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 29

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 02

4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 03

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 29 . 07

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.13 . 29 . 08

420.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 13.500.000,00 98.517.360,00 308.482.640,00 4.01 . 4.01.14

162.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.717.360,00 95.782.640,00 4.01 . 4.01.14 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 1.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

33.000.000,00 0,00 6.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

27.000.000,00 0,00 313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20

76.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.500.000,00 1.350.000,00 61.150.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22

Halaman 64REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26

32.500.000,00 0,00 31.150.000,00 1.350.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.250.000,00 1.750.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06

3.000.000,00 0,00 1.750.000,00 1.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01

85.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.000.000,00 80.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 27

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 27 . 03

6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 4.550.000,00 450.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.14 . 27 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 27 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 28

34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 28 . 03

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 43.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 03

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.14 . 29 . 08

329.063.267,00 KECAMATAN KEBONARUM 25.650.000,00 91.504.860,00 211.908.407,00 4.01 . 4.01.15

158.598.267,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.504.860,00 94.093.407,00 4.01 . 4.01.15 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01

11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

8.491.857,00 0,00 8.491.857,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03

11.977.450,00 0,00 11.977.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

15.340.000,00 0,00 2.104.180,00 13.235.820,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08

6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

2.287.500,00 0,00 2.287.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15

Halaman 65REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

26.917.740,00 0,00 2.120.340,00 24.797.400,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20

26.758.720,00 0,00 287.080,00 26.471.640,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29

25.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 02

25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07

1.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 800.000,00 900.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

1.700.000,00 0,00 900.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01

74.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 74.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 27 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 05

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.15 . 27 . 06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 27 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 27 . 08

37.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 26.200.000,00 11.600.000,00 4.01 . 4.01.15 . 28

32.000.000,00 0,00 5.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 02

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 28 . 03

31.315.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 31.315.000,00 4.01 . 4.01.15 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 02

3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 03

2.890.000,00 0,00 2.890.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 29 . 04

6.025.000,00 0,00 6.025.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 29 . 07

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.15 . 29 . 08

458.500.000,00 KECAMATAN WEDI 18.800.000,00 88.673.888,00 351.026.112,00 4.01 . 4.01.16

126.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.973.888,00 72.726.112,00 4.01 . 4.01.16 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

Halaman 66REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.800.000,00 0,00 1.456.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13

3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20

13.500.000,00 0,00 156.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29

54.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.800.000,00 0,00 35.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02

18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 750.000,00 750.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06

1.500.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01

131.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 131.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 27

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 01

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 27 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.16 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 27 . 08

63.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 33.950.000,00 29.050.000,00 4.01 . 4.01.16 . 28

37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 02

18.000.000,00 0,00 8.250.000,00 9.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 28 . 03

82.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 82.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 29

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 03

Halaman 67REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 29 . 07

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.16 . 29 . 08

478.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 7.500.000,00 81.523.888,00 388.976.112,00 4.01 . 4.01.17

192.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.373.888,00 138.836.112,00 4.01 . 4.01.17 . 01

7.096.000,00 0,00 7.096.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02

18.529.566,00 0,00 5.186.094,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08

20.360.000,00 0,00 20.360.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10

4.798.000,00 0,00 4.798.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12

24.660.000,00 0,00 24.660.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

16.356.434,00 0,00 3.012.962,00 13.343.472,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20

33.410.000,00 0,00 6.723.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 29

74.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00 1.950.000,00 64.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07

42.000.000,00 0,00 40.050.000,00 1.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 22

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 26

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01

107.540.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 105.540.000,00 4.01 . 4.01.17 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 02

5.640.000,00 0,00 5.640.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 27 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.17 . 27 . 06

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 27 . 08

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 28

Halaman 68REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 28 . 03

55.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 55.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 29 . 04

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.17 . 29 . 07

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.17 . 29 . 08

406.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 21.480.000,00 79.630.384,00 304.889.616,00 4.01 . 4.01.18

141.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.430.384,00 88.069.616,00 4.01 . 4.01.18 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.600.032,00 13.399.968,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 29

28.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.480.000,00 0,00 7.020.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02

21.500.000,00 21.480.000,00 20.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24

122.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 27

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 27 . 04

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 27 . 05

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.18 . 27 . 06

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 27 . 07

Halaman 69REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 27 . 08

47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 28

30.000.000,00 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 28 . 03

67.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 67.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 29

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 07

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.18 . 29 . 08

406.800.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 98.842.600,00 307.957.400,00 4.01 . 4.01.19

157.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.042.600,00 89.957.400,00 4.01 . 4.01.19 . 01

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02

19.945.000,00 0,00 6.661.336,00 13.283.664,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19

27.287.000,00 0,00 215.304,00 27.071.696,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20

27.168.000,00 0,00 480.760,00 26.687.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29

27.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 27.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45

99.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.150.000,00 98.250.000,00 4.01 . 4.01.19 . 27

10.000.000,00 0,00 8.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 27 . 03

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 27 . 04

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 27 . 05

Halaman 70REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.19 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 27 . 08

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 26.200.000,00 15.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 28

31.000.000,00 0,00 4.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 28 . 03

80.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.450.000,00 76.150.000,00 4.01 . 4.01.19 . 29

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 02

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 03

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 29 . 04

16.250.000,00 0,00 13.850.000,00 2.400.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 07

26.000.000,00 0,00 23.950.000,00 2.050.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.19 . 29 . 08

409.629.944,00 KECAMATAN MANISRENGGO 15.000.000,00 96.167.360,00 298.462.584,00 4.01 . 4.01.20

182.929.944,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.717.360,00 116.212.584,00 4.01 . 4.01.20 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02

28.783.944,00 0,00 2.097.000,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.20 . 01 . 07

24.790.000,00 0,00 11.446.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18

25.475.000,00 0,00 25.475.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19

45.281.000,00 0,00 18.594.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20

37.375.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 150.000,00 22.225.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09

8.875.000,00 0,00 8.725.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 26

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52

98.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.100.000,00 97.400.000,00 4.01 . 4.01.20 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 01

Halaman 71REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 27 . 05

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.20 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 33.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 27 . 08

43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 15.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 28

34.500.000,00 0,00 6.300.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 28 . 03

47.325.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 47.325.000,00 4.01 . 4.01.20 . 29

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 03

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 29 . 04

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 29 . 07

12.525.000,00 0,00 12.525.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.20 . 29 . 08

436.198.500,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 66.376.516,00 369.821.984,00 4.01 . 4.01.21

123.652.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.826.516,00 81.826.134,00 4.01 . 4.01.21 . 01

1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02

14.846.196,00 0,00 1.104.024,00 13.742.172,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08

10.522.775,00 0,00 10.522.775,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10

4.004.031,00 0,00 4.004.031,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11

1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19

28.394.648,00 0,00 310.304,00 28.084.344,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20

96.048.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 96.048.600,00 4.01 . 4.01.21 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22

10.048.600,00 0,00 10.048.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 54

Halaman 72REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.276.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 350.000,00 926.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06

1.276.000,00 0,00 926.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01

106.560.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 106.560.000,00 4.01 . 4.01.21 . 27

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 01

8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 02

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 27 . 03

13.110.000,00 0,00 13.110.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 27 . 05

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.21 . 27 . 06

36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 27 . 08

53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 29.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 28

38.000.000,00 0,00 13.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 28 . 03

55.161.250,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 55.161.250,00 4.01 . 4.01.21 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 03

4.161.250,00 0,00 4.161.250,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 29 . 07

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.21 . 29 . 08

429.470.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 3.300.000,00 82.174.172,00 343.995.828,00 4.01 . 4.01.22

165.082.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.974.172,00 111.107.828,00 4.01 . 4.01.22 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01

23.400.000,00 0,00 23.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02

21.000.000,00 0,00 7.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08

12.753.600,00 0,00 12.753.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10

7.790.000,00 0,00 7.790.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19

27.491.000,00 0,00 204.000,00 27.287.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20

Halaman 73REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.947.400,00 0,00 603.700,00 13.343.700,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.22 . 01 . 29

30.448.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.300.000,00 0,00 27.148.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02

3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21

3.832.000,00 0,00 3.832.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22

10.316.000,00 0,00 10.316.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28

3.640.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.640.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06

3.640.000,00 0,00 3.640.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01

99.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 99.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 27 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 27 . 05

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.22 . 27 . 06

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 27 . 08

58.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 29.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 28

36.000.000,00 0,00 7.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 02

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 28 . 03

73.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 73.300.000,00 4.01 . 4.01.22 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 02

6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 03

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 07

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 08

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.22 . 29 . 09

730.045.500,00 KECAMATAN JATINOM 84.749.300,00 222.536.676,00 422.759.524,00 4.01 . 4.01.23

260.722.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 116.486.676,00 144.235.924,00 4.01 . 4.01.23 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01

38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02

Halaman 74REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

54.304.110,00 0,00 2.540.670,00 51.763.440,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07

27.020.000,00 0,00 1.277.828,00 25.742.172,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08

19.698.000,00 0,00 19.698.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10

11.645.000,00 0,00 11.645.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15

15.881.250,00 0,00 15.881.250,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19

41.774.240,00 0,00 2.793.176,00 38.981.064,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20

97.206.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84.749.300,00 0,00 12.456.700,00 4.01 . 4.01.23 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 07

9.706.000,00 0,00 9.706.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28

70.000.000,00 69.749.300,00 250.700,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 53

1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01

98.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 64.800.000,00 33.300.000,00 4.01 . 4.01.23 . 21

30.000.000,00 0,00 3.000.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 21 . 01

15.600.000,00 0,00 3.000.000,00 12.600.000,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 21 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 21 . 03

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 21 . 04

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 21 . 05

20.500.000,00 0,00 2.500.000,00 18.000.000,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 21 . 06

10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)4.01 . 4.01.23 . 21 . 07

79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 27 . 03

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 27 . 08

51.410.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 27.210.000,00 4.01 . 4.01.23 . 28

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 02

Halaman 75REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.410.000,00 0,00 9.410.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 28 . 03

72.606.900,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 72.606.900,00 4.01 . 4.01.23 . 29

10.606.900,00 0,00 10.606.900,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 29 . 04

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.23 . 29 . 08

35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pembangunan Kelurahan

0,00 5.050.000,00 29.950.000,00 4.01 . 4.01.23 . 30

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)4.01 . 4.01.23 . 30 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 30 . 02

15.000.000,00 0,00 9.950.000,00 5.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 30 . 06

7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 31 . 01

27.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Pemerintahan Kelurahan

0,00 12.000.000,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01

15.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02

403.750.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 3.000.000,00 104.620.120,00 296.129.880,00 4.01 . 4.01.24

150.150.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.420.120,00 71.729.880,00 4.01 . 4.01.24 . 01

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07

27.000.000,00 0,00 1.325.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19

27.400.000,00 0,00 328.360,00 27.071.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20

27.500.000,00 0,00 1.825.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 29

23.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00 350.000,00 20.550.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02

3.700.000,00 3.000.000,00 350.000,00 350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09

4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24

Halaman 76REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01

104.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 1.650.000,00 102.850.000,00 4.01 . 4.01.24 . 27

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 01

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 02

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 27 . 03

19.000.000,00 0,00 17.350.000,00 1.650.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 27 . 05

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 27 . 08

52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 28.300.000,00 4.01 . 4.01.24 . 28

37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 28 . 03

69.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 69.700.000,00 4.01 . 4.01.24 . 29

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 03

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 29 . 04

17.700.000,00 0,00 17.700.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 07

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.24 . 29 . 08

435.700.000,00 KECAMATAN TULUNG 27.100.000,00 90.930.416,00 317.669.584,00 4.01 . 4.01.25

141.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.730.416,00 74.969.584,00 4.01 . 4.01.25 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07

16.400.000,00 0,00 3.056.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 1.313.056,00 26.686.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 21

28.800.000,00 0,00 2.100.000,00 26.700.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 29

Halaman 77REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.100.000,00 0,00 48.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02

15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 07

11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29

28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01

105.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 105.700.000,00 4.01 . 4.01.25 . 27

15.700.000,00 0,00 15.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 27 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.25 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 27 . 08

51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 28

37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 28 . 03

60.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 60.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 29

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 29 . 04

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 29 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.25 . 29 . 08

422.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 27.200.000,00 97.592.166,00 297.707.834,00 4.01 . 4.01.26

156.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.392.166,00 90.057.834,00 4.01 . 4.01.26 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02

27.469.000,00 0,00 782.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07

Halaman 78REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

17.190.000,00 0,00 3.846.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08

10.103.000,00 0,00 10.103.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19

26.688.000,00 0,00 326.250,00 26.361.750,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20

56.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.200.000,00 0,00 29.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02

27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 26

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29

89.350.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 87.350.000,00 4.01 . 4.01.26 . 27

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 02

8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 27 . 03

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 27 . 04

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.26 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 27 . 08

53.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 29.200.000,00 24.600.000,00 4.01 . 4.01.26 . 28

35.400.000,00 0,00 6.200.000,00 29.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 01

12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 28 . 03

66.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 66.200.000,00 4.01 . 4.01.26 . 29

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 01

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 02

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 03

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 07

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.26 . 29 . 09

429.300.000,00 KECAMATAN DELANGGU 33.350.000,00 98.417.360,00 297.532.640,00 4.01 . 4.01.27

Halaman 79REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

161.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.317.360,00 94.182.640,00 4.01 . 4.01.27 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06

31.500.000,00 0,00 4.813.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19

28.000.000,00 0,00 713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20

76.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.350.000,00 1.450.000,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02

34.800.000,00 33.350.000,00 0,00 1.450.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01

86.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 2.000.000,00 84.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 27 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 27 . 05

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.27 . 27 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 27 . 08

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 28

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 28 . 03

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 28 . 04

54.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 3.450.000,00 50.550.000,00 4.01 . 4.01.27 . 29

Halaman 80REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 07

21.000.000,00 0,00 19.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.27 . 29 . 08

463.416.568,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 91.818.076,00 371.598.492,00 4.01 . 4.01.28

149.721.568,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.618.076,00 82.103.492,00 4.01 . 4.01.28 . 01

3.951.000,00 0,00 3.951.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02

2.687.000,00 0,00 2.687.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03

26.745.284,00 0,00 57.624,00 26.687.660,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08

8.087.000,00 0,00 8.087.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10

3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11

2.733.000,00 0,00 2.733.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12

4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18

10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19

41.017.284,00 0,00 86.868,00 40.930.416,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20

40.007.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 40.007.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02

15.153.000,00 0,00 15.153.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22

16.254.000,00 0,00 16.254.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26

121.779.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 121.779.000,00 4.01 . 4.01.28 . 27

9.814.000,00 0,00 9.814.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 01

10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 02

9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 27 . 03

18.341.000,00 0,00 18.341.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 27 . 04

26.539.000,00 0,00 26.539.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 27 . 05

2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.28 . 27 . 06

10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 27 . 08

71.998.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 47.798.000,00 4.01 . 4.01.28 . 28

33.551.000,00 0,00 9.351.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 01

12.023.000,00 0,00 12.023.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 02

Halaman 81REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

26.424.000,00 0,00 26.424.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 28 . 03

79.911.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 79.911.000,00 4.01 . 4.01.28 . 29

9.107.000,00 0,00 9.107.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 01

11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 02

9.022.000,00 0,00 9.022.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 03

9.533.000,00 0,00 9.533.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 29 . 04

15.424.000,00 0,00 15.424.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 29 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.28 . 29 . 08

487.722.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 131.919.944,00 355.802.056,00 4.01 . 4.01.29

156.742.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.919.944,00 89.822.056,00 4.01 . 4.01.29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01

30.740.000,00 0,00 30.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02

6.858.000,00 0,00 6.858.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07

30.286.000,00 0,00 3.599.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08

6.252.000,00 0,00 6.252.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19

27.246.000,00 0,00 357.000,00 26.889.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20

13.760.000,00 0,00 416.000,00 13.344.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 29

42.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.600.000,00 39.015.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02

15.201.000,00 0,00 11.601.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22

12.664.000,00 0,00 12.664.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28

3.592.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.592.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06

3.592.000,00 0,00 3.592.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01

131.077.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 8.550.000,00 122.527.000,00 4.01 . 4.01.29 . 27

6.211.000,00 0,00 6.211.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 01

6.163.000,00 0,00 6.163.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 02

14.843.000,00 0,00 9.193.000,00 5.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.29 . 27 . 03

10.777.000,00 0,00 7.877.000,00 2.900.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 27 . 04

46.696.000,00 0,00 46.696.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 05

Halaman 82REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.397.000,00 0,00 11.397.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 27 . 07

34.990.000,00 0,00 34.990.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 27 . 08

60.204.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.700.000,00 31.504.000,00 4.01 . 4.01.29 . 28

33.086.000,00 0,00 8.886.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 01

6.355.000,00 0,00 6.355.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 02

20.763.000,00 0,00 16.263.000,00 4.500.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 28 . 03

93.492.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 24.150.000,00 69.342.000,00 4.01 . 4.01.29 . 29

6.137.000,00 0,00 6.137.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 01

11.642.000,00 0,00 8.392.000,00 3.250.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 02

15.569.000,00 0,00 9.919.000,00 5.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 03

8.829.000,00 0,00 6.079.000,00 2.750.000,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 29 . 04

16.852.000,00 0,00 14.102.000,00 2.750.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 07

23.070.000,00 0,00 16.570.000,00 6.500.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 08

11.393.000,00 0,00 8.143.000,00 3.250.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.29 . 29 . 09

419.600.000,00 KECAMATAN CEPER 15.000.000,00 79.901.000,00 324.699.000,00 4.01 . 4.01.30

144.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.951.000,00 92.349.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02

13.500.000,00 0,00 662.000,00 12.838.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.30 . 01 . 07

13.500.000,00 0,00 662.000,00 12.838.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19

26.800.000,00 0,00 525.000,00 26.275.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20

53.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 38.800.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.30 . 02 . 20

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga4.01 . 4.01.30 . 02 . 45

104.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 3.750.000,00 100.250.000,00 4.01 . 4.01.30 . 27

Halaman 83REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.30 . 27 . 03

12.000.000,00 0,00 8.250.000,00 3.750.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 27 . 04

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.30 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 27 . 08

57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 33.300.000,00 4.01 . 4.01.30 . 28

40.000.000,00 0,00 15.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 28 . 03

60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 29

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 01

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 02

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 29 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.30 . 29 . 08

381.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 5.000.000,00 92.514.140,00 283.985.860,00 4.01 . 4.01.31

186.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 68.314.140,00 113.185.860,00 4.01 . 4.01.31 . 01

22.500.000,00 0,00 8.957.172,00 13.542.828,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02

40.000.000,00 0,00 12.914.344,00 27.085.656,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11

10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 12.314.344,00 27.685.656,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20

35.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29

Halaman 84REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01

69.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 69.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.31 . 27 . 03

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 27 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 27 . 08

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 20.800.000,00 4.01 . 4.01.31 . 28

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 28 . 03

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 29

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 29 . 04

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 29 . 07

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.31 . 29 . 08

412.750.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 25.875.000,00 95.914.140,00 290.960.860,00 4.01 . 4.01.32

139.192.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.714.140,00 71.477.860,00 4.01 . 4.01.32 . 01

6.809.000,00 0,00 6.809.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01

18.233.000,00 0,00 18.233.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02

41.636.000,00 0,00 1.007.516,00 40.628.484,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08

6.885.000,00 0,00 6.885.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10

5.376.000,00 0,00 5.376.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19

27.453.000,00 0,00 367.344,00 27.085.656,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20

63.933.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.875.000,00 0,00 38.058.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02

Halaman 85REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 08

4.480.000,00 0,00 4.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 21

13.621.000,00 0,00 13.621.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22

12.161.000,00 0,00 12.161.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24

3.001.000,00 0,00 3.001.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26

2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28

2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01

105.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 105.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.32 . 27 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 27 . 06

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 27 . 08

42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 28.200.000,00 13.800.000,00 4.01 . 4.01.32 . 28

34.000.000,00 0,00 5.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 28 . 03

59.625.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 59.625.000,00 4.01 . 4.01.32 . 29

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 02

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 03

10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 29 . 04

10.275.000,00 0,00 10.275.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 29 . 07

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.32 . 29 . 08

419.384.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 99.575.000,00 319.809.000,00 4.01 . 4.01.33

149.562.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 64.725.000,00 84.837.000,00 4.01 . 4.01.33 . 01

3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01

26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02

Halaman 86REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.946.000,00 0,00 56.000,00 25.890.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07

16.856.000,00 0,00 3.911.000,00 12.945.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11

3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12

7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19

26.268.000,00 0,00 378.000,00 25.890.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20

25.822.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.822.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22

8.372.000,00 0,00 8.372.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24

2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 26

131.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 5.700.000,00 125.300.000,00 4.01 . 4.01.33 . 27

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.33 . 27 . 03

20.000.000,00 0,00 14.300.000,00 5.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 27 . 04

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 27 . 05

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.33 . 27 . 06

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 27 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 27 . 08

45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 20.800.000,00 4.01 . 4.01.33 . 28

31.000.000,00 0,00 6.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 28 . 03

68.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 4.950.000,00 63.050.000,00 4.01 . 4.01.33 . 29

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 03

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 29 . 04

25.000.000,00 0,00 20.050.000,00 4.950.000,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.33 . 29 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.33 . 29 . 09

448.050.000,00 KECAMATAN TRUCUK 18.450.000,00 91.527.116,00 338.072.884,00 4.01 . 4.01.34

Halaman 87REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

175.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.000,00 67.327.116,00 107.422.884,00 4.01 . 4.01.34 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02

17.000.000,00 0,00 3.656.528,00 13.343.472,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12

5.000.000,00 950.000,00 4.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19

28.500.000,00 0,00 1.203.300,00 27.296.700,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20

27.200.000,00 0,00 513.056,00 26.686.944,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 29

62.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 0,00 45.300.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.34 . 02 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28

97.650.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 97.650.000,00 4.01 . 4.01.34 . 27

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 02

9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.34 . 27 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 27 . 05

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.34 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 27 . 08

50.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 26.200.000,00 4.01 . 4.01.34 . 28

35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 01

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 02

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 28 . 03

61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 61.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 29

Halaman 88REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 29 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 29 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.34 . 29 . 08

389.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 4.000.000,00 95.679.100,00 289.320.900,00 4.01 . 4.01.35

157.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.779.100,00 91.170.900,00 4.01 . 4.01.35 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02

27.000.000,00 0,00 528.360,00 26.471.640,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.35 . 01 . 07

16.000.000,00 0,00 2.764.180,00 13.235.820,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10

3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19

27.500.000,00 0,00 428.360,00 27.071.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20

34.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29

1.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.550.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06

1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01

96.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 4.700.000,00 91.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 27

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

4.01 . 4.01.35 . 27 . 03

7.000.000,00 0,00 5.300.000,00 1.700.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 27 . 04

25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 27 . 05

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.35 . 27 . 06

35.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 27 . 08

Halaman 89REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 28

36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 01

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 28 . 03

49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata

Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 29

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 01

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 02

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 03

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 29 . 04

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.35 . 29 . 08

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.35 . 29 . 09

5.700.000.000,00 Pengawasan 91.970.000,00 3.429.278.144,00 2.178.751.856,00 4.02

5.700.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 91.970.000,00 3.429.278.144,00 2.178.751.856,00 4.02 . 4.02.01

466.556.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.298.144,00 352.258.556,00 4.02 . 4.02.01 . 01

4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

40.360.300,00 0,00 12.773.356,00 27.586.944,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

50.040.100,00 0,00 48.690.100,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

21.425.000,00 0,00 20.525.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

3.026.600,00 0,00 2.826.600,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

58.532.000,00 0,00 56.682.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

90.022.700,00 0,00 7.611.500,00 82.411.200,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

293.197.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.970.000,00 11.450.000,00 189.777.700,00 4.02 . 4.02.01 . 02

35.920.000,00 35.920.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07

56.050.000,00 56.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09

54.736.800,00 0,00 53.836.800,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28

126.490.900,00 0,00 115.940.900,00 10.550.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 54

4.475.801.550,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 3.275.030.000,00 1.200.771.550,00 4.02 . 4.02.01 . 15

1.260.044.900,00 0,00 40.354.900,00 1.219.690.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01

333.548.000,00 0,00 44.048.000,00 289.500.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 02

662.526.000,00 0,00 14.036.000,00 648.490.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03

Halaman 90REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

640.841.000,00 0,00 31.141.000,00 609.700.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 06

86.950.000,00 0,00 63.600.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 15 . 07

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08

86.720.000,00 0,00 29.770.000,00 56.950.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)4.02 . 4.02.01 . 15 . 09

60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 15 . 11

176.947.900,00 0,00 152.747.900,00 24.200.000,00 Pengendalian Gratifikasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 13

425.000.000,00 0,00 235.150.000,00 189.850.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar4.02 . 4.02.01 . 15 . 14

153.052.000,00 0,00 139.152.000,00 13.900.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 15

59.603.750,00 0,00 42.703.750,00 16.900.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 16

424.270.000,00 0,00 298.920.000,00 125.350.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)4.02 . 4.02.01 . 15 . 17

36.468.000,00 0,00 10.368.000,00 26.100.000,00 Peningkatan Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 18

34.830.000,00 0,00 5.130.000,00 29.700.000,00 Layanan Konsultasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 19

434.444.200,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 26.250.000,00 408.194.200,00 4.02 . 4.02.01 . 16

394.142.200,00 0,00 390.892.200,00 3.250.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 01

40.302.000,00 0,00 17.302.000,00 23.000.000,00 Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 16 . 03

29.999.850,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 2.250.000,00 27.749.850,00 4.02 . 4.02.01 . 17

29.999.850,00 0,00 27.749.850,00 2.250.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 17 . 02

5.436.085.250,00 Perencanaan 20.000.000,00 1.207.453.500,00 4.208.631.750,00 4.03

150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 5.650.000,00 144.350.000,00 4.03 . 1.01.01

150.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.650.000,00 144.350.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27

100.000.000,00 0,00 95.900.000,00 4.100.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.01.01 . 27 . 02

50.000.000,00 0,00 48.450.000,00 1.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.01.01 . 27 . 03

135.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 10.250.000,00 124.750.000,00 4.03 . 1.02.01

135.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 10.250.000,00 124.750.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27

105.000.000,00 0,00 94.750.000,00 10.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.02.01 . 27 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.02.01 . 27 . 03

42.500.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 42.500.000,00 4.03 . 1.02.03

42.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 42.500.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.02.03 . 27 . 02

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.02.03 . 27 . 03

10.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 7.320.000,00 2.680.000,00 4.03 . 1.05.01

10.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.320.000,00 2.680.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27

6.000.000,00 0,00 2.340.000,00 3.660.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.05.01 . 27 . 02

4.000.000,00 0,00 340.000,00 3.660.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.05.01 . 27 . 03

Halaman 91REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 28.000.000,00 4.03 . 1.05.02

28.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 28.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.05.02 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.05.02 . 27 . 03

35.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 875.000,00 34.125.000,00 4.03 . 1.06.01

35.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 875.000,00 34.125.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27

30.000.000,00 0,00 29.125.000,00 875.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 1.06.01 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 1.06.01 . 27 . 03

21.400.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 6.800.000,00 14.600.000,00 4.03 . 2.05.01

21.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 6.800.000,00 14.600.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.05.01 . 27 . 02

6.400.000,00 0,00 4.600.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.05.01 . 27 . 03

32.428.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 9.450.000,00 22.978.250,00 4.03 . 2.07.01

10.428.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 3.700.000,00 6.728.250,00 4.03 . 2.07.01 . 06

10.428.250,00 0,00 6.728.250,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 06 . 01

22.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.750.000,00 16.250.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27

12.000.000,00 0,00 6.250.000,00 5.750.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.07.01 . 27 . 02

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.07.01 . 27 . 03

15.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 6.800.000,00 8.200.000,00 4.03 . 2.10.01

15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 6.800.000,00 8.200.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27

9.000.000,00 0,00 4.750.000,00 4.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.10.01 . 27 . 02

6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.10.01 . 27 . 03

4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 2.12.01

4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 2.12.01 . 27 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 2.12.01 . 27 . 03

65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01

65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 3.03.01 . 27 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 3.03.01 . 27 . 03

15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 4.03 . 3.06.01

15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27

10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 3.06.01 . 27 . 01

Halaman 92REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 3.06.01 . 27 . 03

9.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 3.07.01

9.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 3.07.01 . 06

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 3.07.01 . 06 . 01

315.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 62.850.000,00 252.310.000,00 4.03 . 4.01.03

2.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.500.000,00 4.03 . 4.01.03 . 06

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 06 . 01

260.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 55.650.000,00 204.350.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17

190.000.000,00 0,00 147.300.000,00 42.700.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01

70.000.000,00 0,00 57.050.000,00 12.950.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06

52.660.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.200.000,00 45.460.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27

37.000.000,00 0,00 31.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.03 . 27 . 02

15.660.000,00 0,00 13.860.000,00 1.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.03 . 27 . 03

9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 1.875.000,00 7.125.000,00 4.03 . 4.01.04

9.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.875.000,00 7.125.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27

5.000.000,00 0,00 4.125.000,00 875.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.04 . 27 . 02

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.04 . 27 . 03

19.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 2.400.000,00 16.600.000,00 4.03 . 4.01.10

19.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 16.600.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27

12.500.000,00 0,00 10.700.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.10 . 27 . 02

6.500.000,00 0,00 5.900.000,00 600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.10 . 27 . 03

7.150.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 7.150.000,00 4.03 . 4.01.11

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.11 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 06 . 01

5.950.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.11 . 27 . 01

3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.11 . 27 . 02

6.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 750.000,00 5.250.000,00 4.03 . 4.01.14

6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 750.000,00 5.250.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27

3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.14 . 27 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.14 . 27 . 03

7.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15

Halaman 93REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27

2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.15 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.15 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 900.000,00 10.100.000,00 4.03 . 4.01.16

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 900.000,00 10.100.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27

7.500.000,00 0,00 6.600.000,00 900.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.16 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.16 . 27 . 03

12.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 4.01.17

12.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.17 . 27 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.17 . 27 . 03

9.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.18

4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 06

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 06 . 01

5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.18 . 27 . 03

6.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.20

2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 06

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 06 . 01

4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.20 . 27 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.20 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.21 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.21 . 27 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.22

5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.22 . 27 . 01

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.22 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27

Halaman 94REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.23 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.23 . 27 . 03

8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24

8.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.24 . 27 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.24 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.25 . 27 . 01

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.25 . 27 . 03

5.700.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.700.000,00 4.03 . 4.01.27

5.700.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.700.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.27 . 27 . 02

2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.27 . 27 . 03

12.200.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 12.200.000,00 4.03 . 4.01.28

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.28 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 06 . 01

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.28 . 27 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.28 . 27 . 03

12.067.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.250.000,00 9.817.000,00 4.03 . 4.01.29

12.067.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.250.000,00 9.817.000,00 4.03 . 4.01.29 . 27

7.584.000,00 0,00 5.334.000,00 2.250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.29 . 27 . 02

4.483.000,00 0,00 4.483.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.29 . 27 . 03

10.200.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 10.200.000,00 4.03 . 4.01.30

1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 1.200.000,00 4.03 . 4.01.30 . 06

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 06 . 01

9.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.30 . 27 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.30 . 27 . 03

5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.31

5.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.31 . 27 . 02

Halaman 95REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.31 . 27 . 03

9.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.32

3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 06

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 06 . 01

6.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.32 . 27 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.32 . 27 . 03

3.680.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 3.680.000,00 4.03 . 4.01.33

3.680.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 3.680.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27

2.455.000,00 0,00 2.455.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.33 . 27 . 02

1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.33 . 27 . 03

11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34

11.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27

6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.01.34 . 27 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.34 . 27 . 03

7.600.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35

7.600.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah4.03 . 4.01.35 . 27 . 01

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.01.35 . 27 . 03

4.330.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 20.000.000,00 1.077.383.500,00 3.232.616.500,00 4.03 . 4.03.01

660.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.343.500,00 639.656.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

18.000.000,00 0,00 2.656.500,00 15.343.500,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29

235.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 15.040.000,00 199.960.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

Halaman 96REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09

10.000.000,00 0,00 6.960.000,00 3.040.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29

100.000.000,00 0,00 88.000.000,00 12.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 54

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah

0,00 0,00 50.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01

2.105.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 853.450.000,00 1.251.550.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21

700.000.000,00 0,00 644.750.000,00 55.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

355.000.000,00 0,00 138.450.000,00 216.550.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10

350.000.000,00 0,00 145.800.000,00 204.200.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &

PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 15

350.000.000,00 0,00 145.800.000,00 204.200.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

250.000.000,00 0,00 78.600.000,00 171.400.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 24

300.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 9.600.000,00 290.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

300.000.000,00 0,00 290.400.000,00 9.600.000,00 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

300.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 18.000.000,00 282.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23

300.000.000,00 0,00 282.000.000,00 18.000.000,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

390.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 80.000.000,00 310.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

390.000.000,00 0,00 310.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

290.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 80.950.000,00 209.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28

50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang4.03 . 4.03.01 . 28 . 01

50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah4.03 . 4.03.01 . 28 . 02

140.000.000,00 0,00 83.950.000,00 56.050.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 03

50.000.000,00 0,00 41.700.000,00 8.300.000,00 Pelaporan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 28 . 04

0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.04.01

0,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.04.01 . 27

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.04.01 . 27 . 02

20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 4.03 . 4.05.01

20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 17.600.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27

5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah4.03 . 4.05.01 . 27 . 02

15.000.000,00 0,00 12.850.000,00 2.150.000,00 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah4.03 . 4.05.01 . 27 . 03

Halaman 97REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.925.000.000,00 Keuangan 320.000.000,00 3.772.403.592,00 10.832.596.408,00 4.04

14.925.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 320.000.000,00 3.772.403.592,00 10.832.596.408,00 4.04 . 4.04.01

1.459.242.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 157.284.776,00 1.301.957.224,00 4.04 . 4.04.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

55.000.000,00 0,00 1.626.112,00 53.373.888,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 98.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

200.000.000,00 0,00 162.500.000,00 37.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

31.000.000,00 0,00 3.713.056,00 27.286.944,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

31.000.000,00 0,00 1.601.056,00 29.398.944,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 21

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23

165.000.000,00 0,00 161.625.000,00 3.375.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26

213.242.000,00 0,00 210.592.000,00 2.650.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27

2.373.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.000.000,00 106.465.004,00 2.146.934.996,00 4.04 . 4.04.01 . 02

1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

180.000.000,00 0,00 177.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

400.000.000,00 0,00 397.650.000,00 2.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 29

245.000.000,00 0,00 146.284.996,00 98.715.004,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30

20.000.000,00 0,00 17.900.000,00 2.100.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48

8.400.000,00 0,00 7.750.000,00 650.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06

10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

11.082.358.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 200.000.000,00 3.500.253.812,00 7.382.104.188,00 4.04 . 4.04.01 . 15

325.000.000,00 0,00 181.050.000,00 143.950.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 15 . 02

485.000.000,00 0,00 319.263.056,00 165.736.944,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 04

600.000.000,00 0,00 151.150.000,00 448.850.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 06

112.000.000,00 0,00 93.650.000,00 18.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

600.000.000,00 0,00 150.400.000,00 449.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 08

152.000.000,00 0,00 124.500.000,00 27.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 15 . 09

Halaman 98REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

450.000.000,00 0,00 133.250.000,00 316.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 10

54.000.000,00 0,00 52.650.000,00 1.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11

800.000.000,00 0,00 739.550.000,00 60.450.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 16

85.000.000,00 0,00 24.500.000,00 60.500.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

85.000.000,00 0,00 28.000.000,00 57.000.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 15 . 22

30.000.000,00 0,00 20.950.000,00 9.050.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 15 . 23

25.000.000,00 0,00 18.100.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 27

280.000.000,00 0,00 272.100.000,00 7.900.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 15 . 28

125.000.000,00 0,00 114.600.000,00 10.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 15 . 29

180.000.000,00 0,00 168.500.000,00 11.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 15 . 30

225.000.000,00 0,00 203.150.000,00 21.850.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 31

151.400.000,00 0,00 14.565.280,00 136.834.720,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 32

316.000.000,00 0,00 307.750.000,00 8.250.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 33

37.000.000,00 0,00 35.650.000,00 1.350.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 15 . 34

50.000.000,00 0,00 49.450.000,00 550.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 35

40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 36

125.000.000,00 0,00 22.256.000,00 102.744.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 37

616.200.000,00 0,00 420.158.752,00 196.041.248,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 38

697.000.000,00 0,00 675.700.000,00 21.300.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 39

140.000.000,00 0,00 137.730.000,00 2.270.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 15 . 40

27.500.000,00 0,00 27.150.000,00 350.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 15 . 42

130.000.000,00 0,00 89.150.000,00 40.850.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 43

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 44

80.430.000,00 0,00 79.080.000,00 1.350.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 45

116.000.000,00 0,00 55.600.000,00 60.400.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 46

200.000.000,00 0,00 116.750.000,00 83.250.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 47

1.402.708.000,00 0,00 720.108.000,00 682.600.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 48

400.000.000,00 200.000.000,00 196.200.000,00 3.800.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 15 . 49

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 50

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 15 . 51

683.050.000,00 0,00 481.848.100,00 201.201.900,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 52

145.000.000,00 0,00 102.600.000,00 42.400.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 54

109.070.000,00 0,00 106.570.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 15 . 55

249.000.000,00 0,00 216.050.000,00 32.950.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 58

120.000.000,00 0,00 117.775.000,00 2.225.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

4.04 . 4.04.01 . 15 . 59

45.000.000,00 0,00 43.650.000,00 1.350.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 60

55.000.000,00 0,00 54.100.000,00 900.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 64

320.000.000,00 0,00 316.750.000,00 3.250.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 65

Halaman 99REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

79.000.000,00 0,00 27.350.000,00 51.650.000,00 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 15 . 66

11.764.000.000,00 Kepegawaian 70.000.000,00 1.568.115.000,00 10.125.885.000,00 4.05

434.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 94.300.000,00 339.700.000,00 4.05 . 4.01.03

275.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 44.750.000,00 230.250.000,00 4.05 . 4.01.03 . 16

75.000.000,00 0,00 64.850.000,00 10.150.000,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.05 . 4.01.03 . 16 . 05

125.000.000,00 0,00 102.950.000,00 22.050.000,00 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 16 . 10

75.000.000,00 0,00 62.450.000,00 12.550.000,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 16 . 13

159.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 49.550.000,00 109.450.000,00 4.05 . 4.01.03 . 17

150.000.000,00 0,00 101.650.000,00 48.350.000,00 Penyusunan evaluasi jabatan4.05 . 4.01.03 . 17 . 06

9.000.000,00 0,00 7.800.000,00 1.200.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.05 . 4.01.03 . 17 . 17

11.330.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 70.000.000,00 1.473.815.000,00 9.786.185.000,00 4.05 . 4.05.01

456.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.200.000,00 417.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01

20.000.000,00 0,00 19.300.000,00 700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

46.000.000,00 0,00 44.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

90.000.000,00 0,00 58.200.000,00 31.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

200.000.000,00 0,00 198.050.000,00 1.950.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00 48.950.000,00 1.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

232.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 3.400.000,00 158.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09

65.000.000,00 0,00 63.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 11.300.000,00 700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26

85.000.000,00 0,00 83.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.125.000,00 2.875.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

5.000.000,00 0,00 2.875.000,00 2.125.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01

7.575.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 106.500.000,00 7.468.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 16

4.650.000.000,00 0,00 4.637.500.000,00 12.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 01

2.050.000.000,00 0,00 2.018.900.000,00 31.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 02

525.000.000,00 0,00 487.850.000,00 37.150.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS

Daerah

4.05 . 4.05.01 . 16 . 03

350.000.000,00 0,00 324.250.000,00 25.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 16 . 04

3.062.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 1.323.590.000,00 1.738.410.000,00 4.05 . 4.05.01 . 17

270.000.000,00 0,00 106.700.000,00 163.300.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 02

520.000.000,00 0,00 98.350.000,00 421.650.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03

Halaman 100REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

90.000.000,00 0,00 86.150.000,00 3.850.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 05

22.000.000,00 0,00 21.300.000,00 700.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08

100.000.000,00 0,00 69.050.000,00 30.950.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09

30.000.000,00 0,00 28.950.000,00 1.050.000,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 18

135.000.000,00 0,00 125.260.000,00 9.740.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 19

75.000.000,00 0,00 55.500.000,00 19.500.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 17 . 22

120.000.000,00 0,00 107.250.000,00 12.750.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas4.05 . 4.05.01 . 17 . 23

30.000.000,00 0,00 26.950.000,00 3.050.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 24

45.000.000,00 0,00 37.950.000,00 7.050.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 17 . 25

100.000.000,00 0,00 56.350.000,00 43.650.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 17 . 26

75.000.000,00 0,00 65.550.000,00 9.450.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 27

65.000.000,00 0,00 49.400.000,00 15.600.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 28

75.000.000,00 0,00 62.450.000,00 12.550.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 17 . 31

40.000.000,00 0,00 38.950.000,00 1.050.000,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 32

70.000.000,00 0,00 68.650.000,00 1.350.000,00 Evaluasi Kinerja Pegawai4.05 . 4.05.01 . 17 . 33

175.000.000,00 0,00 123.100.000,00 51.900.000,00 Pemutakhiran Data Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 34

75.000.000,00 0,00 62.000.000,00 13.000.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 35

125.000.000,00 0,00 83.700.000,00 41.300.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 36

825.000.000,00 0,00 364.850.000,00 460.150.000,00 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan4.05 . 4.05.01 . 17 . 37

500.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07

500.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07 . 4.03.01

500.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 38.350.000,00 461.650.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15

175.000.000,00 0,00 155.600.000,00 19.400.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 01

225.000.000,00 0,00 212.500.000,00 12.500.000,00 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah4.07 . 4.03.01 . 15 . 02

100.000.000,00 0,00 93.550.000,00 6.450.000,00 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)4.07 . 4.03.01 . 15 . 03

673.866.986.000,00 212.468.263.724,00 369.896.385.716,00 91.502.336.560,00 JUMLAH

Klaten, 12 Nopember 2018

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI

Halaman 101REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN