pemerintah kabupaten bangkalan rekapitulasi...

65
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : 13 Tahun 2017 TANGGAL : 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 Pegawai Barang Dan Jasa Modal Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 219.459.914.265,60 183.699.917.580,20 287.608.505.878,70 690.768.337.724,50 Pendidikan 37.585.850.000,00 88.818.768.400,00 30.463.590.468,70 156.868.208.868,70 01 1 DINAS PENDIDIKAN 37.585.850.000,00 88.818.768.400,00 30.463.590.468,70 156.868.208.868,70 01.00 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.350.000,00 35.952.050,00 0,00 83.302.050,00 01.00 01 01 1 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 47.350.000,00 35.952.050,00 0,00 83.302.050,00 01.00 01 05 01 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 0,00 918.000.000,00 918.400.000,00 01.00 02 01 1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 400.000,00 0,00 918.000.000,00 918.400.000,00 01.00 02 47 01 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47.400.000,00 177.161.000,00 0,00 224.561.000,00 01.00 05 01 1 Bimbingan teknis peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 47.400.000,00 177.161.000,00 0,00 224.561.000,00 01.00 05 05 01 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,00 01.00 06 01 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,00 01.00 06 01 01 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,00 01.00 06 04 01 1 Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja 15.217.250.000,00 1.336.121.800,00 0,00 16.553.371.800,00 01.00 07 01 1 Penunjang operasional OPD 15.158.800.000,00 1.219.223.000,00 0,00 16.378.023.000,00 01.00 07 01 01 1 Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 01.00 07 20 01 1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 22.800.000,00 12.125.000,00 0,00 34.925.000,00 01.00 07 35 01 1 Penyusunan Renstra OPD 11.550.000,00 18.450.000,00 0,00 30.000.000,00 01.00 07 49 01 1 Penyusunan dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) Daerah 200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,00 01.00 07 52 01 1 Penyusunan dan evaluasi Renja OPD 2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,00 01.00 07 60 01 1 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 19.600.000,00 60.823.800,00 0,00 80.423.800,00 01.00 07 62 01 1 Penyusunan Standart Pelayanan Publik (SPP) 2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,00 01.00 07 66 01 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 319.825.000,00 1.240.609.100,00 0,00 1.560.434.100,00 01.00 15 01 1 Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 01.00 15 03 01 1 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 01.00 15 19 01 1 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 01.00 15 42 01 1 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 63.300.000,00 22.163.350,00 0,00 85.463.350,00 01.00 15 59 01 1 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 25.400.000,00 111.850.000,00 0,00 137.250.000,00 01.00 15 60 01 1 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 100.600.000,00 777.500,00 0,00 101.377.500,00 01.00 15 63 01 1 Pengembangan Strategi Pembelajaran TK/RA 57.500.000,00 39.601.400,00 0,00 97.101.400,00 01.00 15 68 01 1 Hal : 1 dari 65 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

Upload: duongnga

Post on 06-Jul-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 13 Tahun 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

URUSAN WAJIB PELAYANAN

DASAR

219.459.914.265,60 183.699.917.580,20 287.608.505.878,70 690.768.337.724,50

Pendidikan 37.585.850.000,00 88.818.768.400,00 30.463.590.468,70 156.868.208.868,70011

DINAS PENDIDIKAN 37.585.850.000,00 88.818.768.400,00 30.463.590.468,70 156.868.208.868,7001.00011

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

47.350.000,00 35.952.050,00 0,00 83.302.050,0001.00 01011

Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

47.350.000,00 35.952.050,00 0,00 83.302.050,0001.00 01 05011

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

400.000,00 0,00 918.000.000,00 918.400.000,0001.00 02011

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 918.000.000,00 918.400.000,0001.00 02 47011

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

47.400.000,00 177.161.000,00 0,00 224.561.000,0001.00 05011

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

47.400.000,00 177.161.000,00 0,00 224.561.000,0001.00 05 05011

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06011

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01011

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04011

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

15.217.250.000,00 1.336.121.800,00 0,00 16.553.371.800,0001.00 07011

Penunjang operasional OPD 15.158.800.000,00 1.219.223.000,00 0,00 16.378.023.000,0001.00 07 01011

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20011

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan belanja hibah,

bantuan sosial dan bantuan

keuangan

22.800.000,00 12.125.000,00 0,00 34.925.000,0001.00 07 35011

Penyusunan Renstra OPD 11.550.000,00 18.450.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49011

Penyusunan dokumen Standart

Operasional Prosedur (SOP)

Daerah

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 52011

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60011

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

19.600.000,00 60.823.800,00 0,00 80.423.800,0001.00 07 62011

Penyusunan Standart

Pelayanan Publik (SPP)

2.150.000,00 2.850.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 66011

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

319.825.000,00 1.240.609.100,00 0,00 1.560.434.100,0001.00 15011

Penambahan ruang kelas

sekolah

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,0001.00 15 03011

Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 19011

Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0001.00 15 42011

Penyelenggaraan pendidikan

anak usia dini

63.300.000,00 22.163.350,00 0,00 85.463.350,0001.00 15 59011

Pengembangan data dan

informasi pendidikan anak usia

dini

25.400.000,00 111.850.000,00 0,00 137.250.000,0001.00 15 60011

Penyelenggaraan koordinasi

dan kerjasama pendidikan anak

usia dini

100.600.000,00 777.500,00 0,00 101.377.500,0001.00 15 63011

Pengembangan Strategi

Pembelajaran TK/RA

57.500.000,00 39.601.400,00 0,00 97.101.400,0001.00 15 68011

Hal : 1 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Fasilitasi Peringatan Hari Anak

Nasional

21.425.000,00 16.847.200,00 0,00 38.272.200,0001.00 15 72011

Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik jenjang pendidikan

anak usia dini

29.500.000,00 42.835.100,00 0,00 72.335.100,0001.00 15 73011

Fasilitasi test IQ PAUD 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 15 74011

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreatifitas jenjang PAUD

22.100.000,00 36.534.550,00 0,00 58.634.550,0001.00 15 75011

Program Wajib Belajar

Pendidikan Sembilan Tahun

17.137.850.000,00 84.030.595.750,00 29.545.590.468,70 130.714.036.218,7001.00 16011

Penambahan ruang kelas

sekolah

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,0001.00 16 03011

Gelar usaha sekolah jenjang

Sekolah Dasar

119.800.000,00 77.245.800,00 0,00 197.045.800,0001.00 16 100011

Pementasan kesenian siswa

jenjang Sekolah Dasar

18.100.000,00 140.592.900,00 0,00 158.692.900,0001.00 16 101011

Penyelenggaraan POR siswa

jenjang Sekolah Dasar

160.650.000,00 199.383.400,00 0,00 360.033.400,0001.00 16 104011

Penyusunan pendataan

kuisoner sekolah dan laporan

individu sekolah

213.100.000,00 69.431.500,00 0,00 282.531.500,0001.00 16 106011

Lomba gugus sekolah 46.500.000,00 35.193.000,00 0,00 81.693.000,0001.00 16 107011

Penyelenggaraan olimpiade

olahraga siswa nasional (O2SN)

jenjang Sekolah Dasar

89.650.000,00 121.089.900,00 0,00 210.739.900,0001.00 16 108011

Pementasan kesenian siswa

jenjang Sekolah Menengah

Pertama

4.800.000,00 26.342.600,00 0,00 31.142.600,0001.00 16 109011

Penyelenggaraan olimpiade

olahraga siswa nasional (O2SN)

jenjang Sekolah Menengah

Pertama

139.100.000,00 123.261.250,00 0,00 262.361.250,0001.00 16 110011

Penambahan ruang kelas

sekolah dasar

500.000,00 1.755.000.000,00 0,00 1.755.500.000,0001.00 16 111011

Pengadaan mebeluer sekolah

dasar

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16 113011

Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa sekolah dasar

79.300.000,00 169.085.700,00 0,00 248.385.700,0001.00 16 116011

Pengadaan sarana prasarana

sekolah dasar

0,00 0,00 13.530.000.000,00 13.530.000.000,0001.00 16 117011

Fasilitas tes IQ jenjang Sekolah

Dasar

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 16 120011

Pengadaan sarana prasarana

sekolah menengah pertama

0,00 0,00 4.653.000.000,00 4.653.000.000,0001.00 16 127011

Fasilitas tes IQ jenjang Sekolah

Menengah Pertama

0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,0001.00 16 130011

Pelatihan Pengembangan SDM

Pemuda dalam Pembentukan

Karakter, Kepemimpinan &

Kebangsaan

31.600.000,00 68.400.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 131011

Pengadaan perlengkapan

sekolah

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,0001.00 16 20011

Pembebasan lahan/bangunan

sekolah

0,00 0,00 933.380.468,70 933.380.468,7001.00 16 21011

Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 16 41011

Rehabilitasi sedang/berat ruang

kelas sekolah

0,00 1.385.000.000,00 0,00 1.385.000.000,0001.00 16 44011

Pelatihan penyusunan kurikulum 115.900.000,00 47.666.100,00 0,00 163.566.100,0001.00 16 59011

Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS)

jenjang Sekolah Dasar Negeri

(SDN)

12.519.240.000,00 62.618.400.000,00 8.323.960.000,00 83.461.600.000,0001.00 16 63011

Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS)

jenjang Sekolah Menengah

Pertama Negeri (SMPN)

3.162.900.000,00 15.817.850.000,00 2.105.250.000,00 21.086.000.000,0001.00 16 64011

Monitoring BOS SD/MI/SDLB

dan SMP/MTS/SMPLB

70.350.000,00 7.051.100,00 0,00 77.401.100,0001.00 16 79011

Olimpiade sains siswa

SMP/MTS

89.500.000,00 35.989.000,00 0,00 125.489.000,0001.00 16 87011

Fasilitasi kelancaran

pelaksanaan UNAS SMP/MTS

179.200.000,00 41.065.000,00 0,00 220.265.000,0001.00 16 88011

Sosialisasi Data Pokok

Pendidikan Dasar

70.300.000,00 14.908.500,00 0,00 85.208.500,0001.00 16 91011

Hal : 2 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Operasional BOS Madrasah

Diniyah

27.360.000,00 72.640.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 96011

Program Pendidikan Non

Formal

186.900.000,00 47.084.400,00 0,00 233.984.400,0001.00 18011

Pembinaan pendidikan kursus

dan kelembagaan

10.300.000,00 9.280.000,00 0,00 19.580.000,0001.00 18 03011

Pengembangan pendidikan

keaksaraan

76.300.000,00 4.850.400,00 0,00 81.150.400,0001.00 18 04011

Fasilitasi peringatan hari aksara

internasional (HAI)

8.700.000,00 32.289.700,00 0,00 40.989.700,0001.00 18 14011

Penyelenggaraan Paket B

setara SMP

31.800.000,00 378.900,00 0,00 32.178.900,0001.00 18 15011

Penyelenggaraan paket C

setara SMU

59.800.000,00 285.400,00 0,00 60.085.400,0001.00 18 16011

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1.281.025.000,00 978.437.800,00 0,00 2.259.462.800,0001.00 20011

Pelaksanaan sertifikasi pendidik 16.475.000,00 4.519.600,00 0,00 20.994.600,0001.00 20 01011

Pelaksanaan uji kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

24.100.000,00 28.871.100,00 0,00 52.971.100,0001.00 20 02011

Pengembangan mutu dan

kualitas program pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

27.600.000,00 14.768.900,00 0,00 42.368.900,0001.00 20 08011

Pengembangan Strategi

Pembelajaran Mata Pelajaran

17.650.000,00 21.290.400,00 0,00 38.940.400,0001.00 20 18011

Bimbingan Teknis Penilaian

Kinerja Guru Jenjang PAUD

12.600.000,00 17.895.500,00 0,00 30.495.500,0001.00 20 24011

Bimbingan Teknis Penilaian

Kinerja Guru Jenjang Sekolah

Dasar

19.350.000,00 22.102.900,00 0,00 41.452.900,0001.00 20 25011

Bimbingan Teknis Penilaian

Kinerja Guru Jenjang Sekolah

Menengah Pertama

17.100.000,00 22.323.300,00 0,00 39.423.300,0001.00 20 26011

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Jenjang PAUD

388.150.000,00 17.590.800,00 0,00 405.740.800,0001.00 20 27011

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Jenjang Sekolah

Dasar

46.100.000,00 33.910.500,00 0,00 80.010.500,0001.00 20 28011

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Jenjang Sekolah

Menengah Pertama

114.350.000,00 37.041.900,00 0,00 151.391.900,0001.00 20 29011

Fasilitasi peringatan perayaan

pendidikan nasional

16.600.000,00 137.012.400,00 0,00 153.612.400,0001.00 20 30011

Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik jenjang Sekolah Dasar

34.450.000,00 30.387.700,00 0,00 64.837.700,0001.00 20 31011

Pelatihan Guru bahasa Madura 76.400.000,00 116.678.500,00 0,00 193.078.500,0001.00 20 32011

Penyediaan dana sharing APBD

II untuk pengembangan mutu

KKG

156.400.000,00 146.137.100,00 0,00 302.537.100,0001.00 20 33011

Penyediaan dana sharing APBD

II untuk pengembangan mutu

MGMP

107.150.000,00 115.379.100,00 0,00 222.529.100,0001.00 20 34011

Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik jenjang Sekolah

Menengah Pertama

39.250.000,00 41.029.000,00 0,00 80.279.000,0001.00 20 35011

Pendampingan kurikulum 147.150.000,00 143.750.000,00 0,00 290.900.000,0001.00 20 36011

Bimbingan teknis penilik

pendidikan luar sekolah (PLS)

4.100.000,00 11.220.600,00 0,00 15.320.600,0001.00 20 37011

Bimbingan teknis pengawas

sekolah

16.050.000,00 16.528.500,00 0,00 32.578.500,0001.00 20 38011

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

549.550.000,00 692.168.600,00 0,00 1.241.718.600,0001.00 22011

Pembinaan komite sekolah 64.400.000,00 79.650.600,00 0,00 144.050.600,0001.00 22 06011

Peningkatan Kapasitas

Pendidikan dan Prioritas

142.400.000,00 195.825.000,00 0,00 338.225.000,0001.00 22 24011

Penyusunan Standart

Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Pendidikan

72.800.000,00 202.300.000,00 0,00 275.100.000,0001.00 22 33011

Ijin Pendirian Sekolah 6.300.000,00 19.180.000,00 0,00 25.480.000,0001.00 22 36011

Pembinaan kepramukaan

jenjang sekolah menengah

pertama

36.900.000,00 39.913.000,00 0,00 76.813.000,0001.00 22 40011

Hal : 3 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Peningkatan kualitas pendidikan

bagi madrasah

diniyah/tsanawiyah

226.750.000,00 155.300.000,00 0,00 382.050.000,0001.00 22 44011

Program Peningkatan

Operasional Pendidikan

2.797.900.000,00 271.037.900,00 0,00 3.068.937.900,0001.00 23011

Operasional SMPN 1

BANGKALAN

31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 01011

Operasional SMPN 2

BANGKALAN

53.450.000,00 0,00 0,00 53.450.000,0001.00 23 02011

Operasional SMPN 3

BANGKALAN

24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 03011

Operasional SMPN 4

BANGKALAN

39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 04011

Operasional SMPN 5

BANGKALAN

46.250.000,00 0,00 0,00 46.250.000,0001.00 23 05011

Operasional SMPN 6

BANGKALAN

24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 06011

Operasional SMPN 7

BANGKALAN

10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0001.00 23 07011

Operasional SMPN 1 KAMAL 53.450.000,00 0,00 0,00 53.450.000,0001.00 23 08011

Operasional SMPN 2 KAMAL 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 09011

Operasional SMPN 3 KAMAL 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 10011

Operasional SMPN 4 KAMAL 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 11011

Operasional SMPN 1

AROSBAYA

60.650.000,00 0,00 0,00 60.650.000,0001.00 23 12011

Operasional SMPN 2

AROSBAYA

10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0001.00 23 13011

Operasional SMPN 1 SOCAH 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 14011

Operasional SMPN 1 BURNEH 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 15011

Operasional SMPN 2 BURNEH 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 16011

Operasional SMPN 1 GEGER 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 17011

Operasional SMPN 1 KLAMPIS 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 18011

Operasional SMPN 1 SEPULU 39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 19011

Operasional SMPN 1 TANJUNG

BUMI

46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,0001.00 23 20011

Operasional SMPN 1 KOKOP 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 21011

Operasional SMPN 1

KWANYAR

31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 22011

Operasional SMPN 1 LABANG 46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,0001.00 23 23011

Operasional SMPN 1 TANAH

MERAH

31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 24011

Operasional SMPN 1 TRAGAH 24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 25011

Operasional SMPN 1 BLEGA 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 26011

Operasional SMPN 2 BLEGA 46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,0001.00 23 27011

Operasional SMPN 1 MODUNG 31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 28011

Operasional SMPN 2 MODUNG 10.200.000,00 0,00 0,00 10.200.000,0001.00 23 29011

Operasional SMPN 1 KONANG 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 30011

Operasional SMPN 1 GALIS 17.400.000,00 0,00 0,00 17.400.000,0001.00 23 31011

Operasional SMPN 2 GALIS 96.650.000,00 0,00 0,00 96.650.000,0001.00 23 32011

Operasional SMPN 2 TANJUNG

BUMI

67.850.000,00 0,00 0,00 67.850.000,0001.00 23 33011

Operasional SMPN 2 GEGER 96.650.000,00 0,00 0,00 96.650.000,0001.00 23 34011

Operasional SMPN 2 TANAH

MERAH

103.900.000,00 0,00 0,00 103.900.000,0001.00 23 35011

Operasional SMPN 2

KWANYAR

103.900.000,00 0,00 0,00 103.900.000,0001.00 23 36011

Operasional SMPN 2 KONANG 75.050.000,00 0,00 0,00 75.050.000,0001.00 23 37011

Operasional SMPN 2 KOKOP 89.450.000,00 0,00 0,00 89.450.000,0001.00 23 38011

Operasional SMPN 2 SEPULU 139.900.000,00 0,00 0,00 139.900.000,0001.00 23 39011

Operasional SMPN 3 SATU

ATAP GALIS

24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 40011

Operasional SMPN 3 SATU

ATAP KONANG

24.600.000,00 0,00 0,00 24.600.000,0001.00 23 41011

Operasional SMPN 3 SATU

ATAP KOKOP

31.800.000,00 0,00 0,00 31.800.000,0001.00 23 55011

Hal : 4 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Operasional UPTD

KECAMATAN BANGKALAN

7.800.000,00 20.764.150,00 0,00 28.564.150,0001.00 23 57011

Operasional UPTD

KECAMATAN SOCAH

7.800.000,00 20.610.900,00 0,00 28.410.900,0001.00 23 58011

Operasional UPTD

KECAMATAN KAMAL

7.800.000,00 16.060.800,00 0,00 23.860.800,0001.00 23 59011

Operasional UPTD

KECAMATAN LABANG

7.800.000,00 12.021.600,00 0,00 19.821.600,0001.00 23 60011

Operasional UPTD

KECAMATAN MODUNG

7.800.000,00 13.827.400,00 0,00 21.627.400,0001.00 23 61011

Operasional UPTD

KECAMATAN KWANYAR

7.800.000,00 13.016.350,00 0,00 20.816.350,0001.00 23 62011

Operasional UPTD

KECAMATAN TRAGAH

7.800.000,00 12.923.900,00 0,00 20.723.900,0001.00 23 63011

Operasional UPTD

KECAMATAN BLEGA

7.800.000,00 14.725.850,00 0,00 22.525.850,0001.00 23 64011

Operasional UPTD

KECAMATAN KONANG

7.800.000,00 13.876.600,00 0,00 21.676.600,0001.00 23 65011

Operasional UPTD

KECAMATAN GALIS

7.800.000,00 14.184.550,00 0,00 21.984.550,0001.00 23 66011

Operasional UPTD

KECAMATAN TANAH MERAH

7.800.000,00 17.428.200,00 0,00 25.228.200,0001.00 23 67011

Operasional UPTD

KECAMATAN BURNEH

7.800.000,00 11.183.650,00 0,00 18.983.650,0001.00 23 68011

Operasional UPTD

KECAMATAN AROSBAYA

7.800.000,00 12.568.550,00 0,00 20.368.550,0001.00 23 69011

Operasional UPTD

KECAMATAN GEGER

7.800.000,00 12.801.250,00 0,00 20.601.250,0001.00 23 70011

Operasional UPTD

KECAMATAN KLAMPIS

7.800.000,00 14.288.850,00 0,00 22.088.850,0001.00 23 71011

Operasional UPTD

KECAMATAN TANJUNG BUMI

7.800.000,00 13.125.450,00 0,00 20.925.450,0001.00 23 72011

Operasional UPTD

KECAMATAN SEPULU

7.800.000,00 13.458.150,00 0,00 21.258.150,0001.00 23 73011

Operasional UPTD

KECAMATAN KOKOP

7.800.000,00 16.606.950,00 0,00 24.406.950,0001.00 23 74011

Operasional SMPN 2 SOCAH 67.850.000,00 0,00 0,00 67.850.000,0001.00 23 75011

Operasional SMPN 3 BURNEH 60.650.000,00 0,00 0,00 60.650.000,0001.00 23 76011

Operasional SMPN 3 GEGER 89.450.000,00 0,00 0,00 89.450.000,0001.00 23 77011

Operasional SMPN 2 KLAMPIS 82.250.000,00 0,00 0,00 82.250.000,0001.00 23 78011

Operasional SMPN 3 KOKOP 103.900.000,00 0,00 0,00 103.900.000,0001.00 23 79011

Operasional SMPN 2 LABANG 111.050.000,00 0,00 0,00 111.050.000,0001.00 23 80011

Operasional SMPN 3 TANAH

MERAH

82.250.000,00 0,00 0,00 82.250.000,0001.00 23 81011

Operasional SMPN 2 TRAGAH 75.050.000,00 0,00 0,00 75.050.000,0001.00 23 82011

Operasional SMPN 3 TANJUNG

BUMI SATU ATAP

46.250.000,00 4.483.750,00 0,00 50.733.750,0001.00 23 83011

Operasional SMPN 4 TANAH

MERAH SATU ATAP

46.250.000,00 0,00 0,00 46.250.000,0001.00 23 84011

Operasional SMPN 4 SATU

ATAP TANJUNGBUMI

39.000.000,00 3.081.000,00 0,00 42.081.000,0001.00 23 90011

Operasional SMPN SATAP

GEGER

39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 91011

Operasional SMPN SATAP

KONANG

39.000.000,00 0,00 0,00 39.000.000,0001.00 23 92011

Kesehatan 168.426.248.265,60 83.067.940.030,20 37.067.978.910,00 288.562.167.205,80021

DINAS KESEHATAN 103.033.773.265,60 32.784.645.930,20 12.158.057.080,00 147.976.476.275,8001.00021

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.650.000,00 9.450.000,00 970.837.100,00 981.937.100,0001.00 02021

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

750.000,00 0,00 596.385.200,00 597.135.200,0001.00 02 05021

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

400.000,00 9.450.000,00 125.150.000,00 135.000.000,0001.00 02 11021

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

500.000,00 0,00 249.301.900,00 249.801.900,0001.00 02 47021

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.365.000,00 4.635.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06021

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.885.000,00 2.115.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01021

Hal : 5 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.480.000,00 2.520.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04021

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

10.020.365.000,00 1.919.773.469,00 0,00 11.940.138.469,0001.00 07021

Penunjang operasional OPD 9.988.710.000,00 1.871.831.469,00 0,00 11.860.541.469,0001.00 07 01021

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 15.000.000,00 0,00 15.300.000,0001.00 07 20021

Fasilitasi peringatan hari

kesehatan nasional

1.250.000,00 6.250.000,00 0,00 7.500.000,0001.00 07 24021

Penyusunan Renstra OPD 11.820.000,00 18.180.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49021

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.885.000,00 2.115.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60021

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

15.400.000,00 6.397.000,00 0,00 21.797.000,0001.00 07 62021

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

37.100.000,00 500.695.200,00 39.204.800,00 577.000.000,0001.00 10021

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi

37.100.000,00 500.695.200,00 39.204.800,00 577.000.000,0001.00 10 02021

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

102.780.000,00 10.606.176.525,00 232.950.000,00 10.941.906.525,0001.00 15021

Pengadaaan obat dan

perbekalan kesehatan

44.030.000,00 6.210.998.100,00 232.950.000,00 6.487.978.100,0001.00 15 01021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Bangkalan

1.850.000,00 242.816.400,00 0,00 244.666.400,0001.00 15 07021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Socah

1.200.000,00 89.223.300,00 0,00 90.423.300,0001.00 15 08021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Jaddih

1.150.000,00 39.537.450,00 0,00 40.687.450,0001.00 15 09021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Kamal

1.550.000,00 168.330.600,00 0,00 169.880.600,0001.00 15 10021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo

1.200.000,00 92.114.550,00 0,00 93.314.550,0001.00 15 11021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Kwanyar

1.550.000,00 169.206.000,00 0,00 170.756.000,0001.00 15 12021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Tragah

1.550.000,00 119.450.700,00 0,00 121.000.700,0001.00 15 13021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Burneh

1.550.000,00 136.295.250,00 0,00 137.845.250,0001.00 15 14021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Tanah

Merah

1.850.000,00 310.715.100,00 0,00 312.565.100,0001.00 15 15021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Galis

1.850.000,00 238.837.500,00 0,00 240.687.500,0001.00 15 16021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Banjar

1.550.000,00 125.274.600,00 0,00 126.824.600,0001.00 15 17021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Blega

1.850.000,00 263.894.250,00 0,00 265.744.250,0001.00 15 18021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Konang

1.850.000,00 262.980.000,00 0,00 264.830.000,0001.00 15 19021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Geger

1.850.000,00 424.635.300,00 0,00 426.485.300,0001.00 15 20021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Arosbaya

1.200.000,00 98.359.200,00 0,00 99.559.200,0001.00 15 21021

Hal : 6 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Tongguh

1.150.000,00 43.541.550,00 0,00 44.691.550,0001.00 15 22021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Klampis

1.850.000,00 221.991.300,00 0,00 223.841.300,0001.00 15 23021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Sepulu

1.550.000,00 192.537.000,00 0,00 194.087.000,0001.00 15 24021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Tanjung

Bumi

1.850.000,00 242.370.750,00 0,00 244.220.750,0001.00 15 25021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Kokop

1.850.000,00 487.281.000,00 0,00 489.131.000,0001.00 15 26021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Kedundung

1.550.000,00 135.820.800,00 0,00 137.370.800,0001.00 15 27021

Pengadaan Obat Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Modung

1.550.000,00 115.167.825,00 0,00 116.717.825,0001.00 15 28021

Manajemen Sistem e-Logistik

dan Pendistribusian Obat

23.800.000,00 174.798.000,00 0,00 198.598.000,0001.00 15 29021

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

76.933.458.265,60 6.901.671.436,20 4.658.391.280,00 88.493.520.981,8001.00 16021

Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

76.100.000,00 78.058.500,00 0,00 154.158.500,0001.00 16 02021

Pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

48.750.000,00 505.639.000,00 1.284.759.000,00 1.839.148.000,0001.00 16 03021

Pengadaan peralatan dan

perbekalan kesehatan termasuk

obat generik esensial

11.390.000,00 84.035.200,00 1.914.277.630,00 2.009.702.830,0001.00 16 08021

Peningkatan kesehatan

masyarakat

12.750.000,00 6.115.000,00 25.000.000,00 43.865.000,0001.00 16 09021

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

25.760.000,00 29.644.500,00 0,00 55.404.500,0001.00 16 12021

penyediaan biaya operasional

dan pemeliharaan

363.415.094,80 364.782.911,20 0,00 728.198.006,0001.00 16 13021

Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan

151.100.000,00 92.345.200,00 0,00 243.445.200,0001.00 16 14021

Peningkatan Pelayanan

JAMPERSAL

0,00 722.610.000,00 0,00 722.610.000,0001.00 16 22021

Operasional Pelayanan

JAMPERSAL

0,00 120.435.000,00 0,00 120.435.000,0001.00 16 23021

Pelayanan/pertolongan pertama

unit kesehatan (P3K)

60.350.000,00 30.306.000,00 0,00 90.656.000,0001.00 16 25021

Peningkatan Pelayanan

JAMKESDA SPM

2.392.550.000,00 0,00 0,00 2.392.550.000,0001.00 16 28021

Operasional Pelayanan

JAMKESDA SPM

210.745.000,00 842.980.000,00 0,00 1.053.725.000,0001.00 16 29021

Pelayanan Kesehatan

Jamkesda / SPM Tingkat

Rujukan Pertama (Klaim

Jamkesda/SPM RSUD)

34.151.240.113,36 8.665.700,00 0,00 34.159.905.813,3601.00 16 30021

Pelayanan Kesehatan

Jamkesda / SPM Tingkat Dasar

(Klaim Jamkesda/SPM Dinkes)

8.100.000.000,00 0,00 0,00 8.100.000.000,0001.00 16 31021

Pelayanan Kesehatan

Jamkesda / SPM Tingkat

Rujukan Dua / Provinsi (Sharing)

11.220.556.357,44 68.671.700,00 0,00 11.289.228.057,4401.00 16 32021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Bangkalan

971.265.600,00 0,00 0,00 971.265.600,0001.00 16 39021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Socah

356.893.200,00 0,00 0,00 356.893.200,0001.00 16 40021

Hal : 7 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Jaddih

158.149.800,00 0,00 0,00 158.149.800,0001.00 16 41021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Kamal

673.322.400,00 0,00 0,00 673.322.400,0001.00 16 42021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Sukolilo

368.458.200,00 0,00 0,00 368.458.200,0001.00 16 43021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Kwanyar

676.824.000,00 0,00 0,00 676.824.000,0001.00 16 44021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Tragah

477.802.800,00 0,00 0,00 477.802.800,0001.00 16 45021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Burneh

545.181.000,00 0,00 0,00 545.181.000,0001.00 16 46021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Tanah

Merah

1.242.860.400,00 0,00 0,00 1.242.860.400,0001.00 16 47021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Galis

955.350.000,00 0,00 0,00 955.350.000,0001.00 16 48021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Banjar

501.098.400,00 0,00 0,00 501.098.400,0001.00 16 49021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Blega

1.055.577.000,00 0,00 0,00 1.055.577.000,0001.00 16 50021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Konang

1.051.920.000,00 0,00 0,00 1.051.920.000,0001.00 16 51021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Geger

1.698.541.200,00 0,00 0,00 1.698.541.200,0001.00 16 52021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Arosbaya

393.436.800,00 0,00 0,00 393.436.800,0001.00 16 53021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Tongguh

174.166.200,00 0,00 0,00 174.166.200,0001.00 16 54021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Klampis

887.965.200,00 0,00 0,00 887.965.200,0001.00 16 55021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Sepulu

770.148.000,00 0,00 0,00 770.148.000,0001.00 16 56021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Tanjung

Bumi

969.483.000,00 0,00 0,00 969.483.000,0001.00 16 57021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Kokop

1.949.124.000,00 0,00 0,00 1.949.124.000,0001.00 16 58021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas

Kedundung

543.283.200,00 0,00 0,00 543.283.200,0001.00 16 59021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Pada Puskesmas Modung

460.671.300,00 0,00 0,00 460.671.300,0001.00 16 60021

Peningkatan Pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) Non Kapitasi

1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,0001.00 16 61021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Non

Kapitasi

0,00 525.000.000,00 0,00 525.000.000,0001.00 16 62021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Bangkalan

33.950.000,00 282.186.200,00 88.557.800,00 404.694.000,0001.00 16 63021

Hal : 8 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Socah

68.130.000,00 65.634.200,00 14.941.300,00 148.705.500,0001.00 16 64021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Jaddih

10.140.000,00 39.424.950,00 16.330.800,00 65.895.750,0001.00 16 65021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Kamal

91.870.000,00 134.251.000,00 54.430.000,00 280.551.000,0001.00 16 66021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Sukolilo

12.950.000,00 111.455.450,00 29.118.800,00 153.524.250,0001.00 16 67021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Kwanyar

100.600.000,00 137.404.700,00 44.005.300,00 282.010.000,0001.00 16 68021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Tragah

32.050.000,00 109.826.600,00 57.207.900,00 199.084.500,0001.00 16 69021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Burneh

63.090.000,00 66.569.650,00 97.499.100,00 227.158.750,0001.00 16 70021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Tanah Merah

92.600.000,00 299.413.200,00 125.845.300,00 517.858.500,0001.00 16 71021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Galis

93.580.000,00 234.616.500,00 69.866.000,00 398.062.500,0001.00 16 72021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Banjar

53.000.000,00 66.530.000,00 89.261.000,00 208.791.000,0001.00 16 73021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Blega

86.630.000,00 187.810.650,00 165.383.100,00 439.823.750,0001.00 16 74021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Konang

171.570.000,00 201.227.150,00 65.502.850,00 438.300.000,0001.00 16 75021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Geger

232.050.000,00 372.586.000,00 103.089.500,00 707.725.500,0001.00 16 76021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Arosbaya

33.700.000,00 87.060.600,00 43.171.400,00 163.932.000,0001.00 16 77021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Tongguh

27.800.000,00 38.769.250,00 6.000.000,00 72.569.250,0001.00 16 78021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Klampis

115.900.000,00 174.003.500,00 80.082.000,00 369.985.500,0001.00 16 79021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Sepulu

181.280.000,00 139.615.000,00 0,00 320.895.000,0001.00 16 80021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Tanjung Bumi

200.840.000,00 142.942.050,00 60.169.200,00 403.951.250,0001.00 16 81021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Kokop

261.350.000,00 391.893.800,00 158.891.200,00 812.135.000,0001.00 16 82021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Kedundung

127.050.000,00 72.531.800,00 26.786.200,00 226.368.000,0001.00 16 83021

Operasional Pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) Pada

Puskesmas Modung

87.100.000,00 66.630.475,00 38.215.900,00 191.946.375,0001.00 16 84021

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

40.530.000,00 24.870.000,00 0,00 65.400.000,0001.00 17021

Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang

obat dan makanan

15.130.000,00 14.870.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 17 01021

Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

25.400.000,00 10.000.000,00 0,00 35.400.000,0001.00 17 02021

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

466.880.000,00 514.633.600,00 0,00 981.513.600,0001.00 19021

Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

7.850.000,00 85.622.400,00 0,00 93.472.400,0001.00 19 01021

Hal : 9 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

64.700.000,00 40.471.500,00 0,00 105.171.500,0001.00 19 02021

Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

8.430.000,00 74.308.200,00 0,00 82.738.200,0001.00 19 04021

Revitalisasi Posyandu 339.830.000,00 274.031.500,00 0,00 613.861.500,0001.00 19 06021

Pengembangan Desa Siaga

Aktif

46.070.000,00 40.200.000,00 0,00 86.270.000,0001.00 19 10021

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

84.160.000,00 175.705.900,00 0,00 259.865.900,0001.00 20021

Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi

15.120.000,00 17.576.000,00 0,00 32.696.000,0001.00 20 01021

Pemberian tambahan makanan

dan vitamin

8.150.000,00 113.104.600,00 0,00 121.254.600,0001.00 20 02021

Peanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro

lainnya

46.010.000,00 38.875.300,00 0,00 84.885.300,0001.00 20 03021

Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

14.880.000,00 6.150.000,00 0,00 21.030.000,0001.00 20 04021

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

257.800.000,00 602.005.600,00 93.748.800,00 953.554.400,0001.00 22021

Pelayanan vaksinasi bagi balita

dan anak sekolah

53.300.000,00 143.138.200,00 93.748.800,00 290.187.000,0001.00 22 04021

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

89.300.000,00 227.525.000,00 0,00 316.825.000,0001.00 22 05021

Peningkatan Imunisasi 46.400.000,00 30.275.000,00 0,00 76.675.000,0001.00 22 08021

Peningkatan surveillance

epideminologi dan

penaggulangan wabah

33.750.000,00 20.289.400,00 0,00 54.039.400,0001.00 22 09021

Pemberantasan Penyakit

Bersumber Binatang (P2B2)

35.050.000,00 180.778.000,00 0,00 215.828.000,0001.00 22 13021

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

510.305.000,00 3.377.503.350,00 0,00 3.887.808.350,0001.00 23021

Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesahtan

200.910.000,00 3.191.160.550,00 0,00 3.392.070.550,0001.00 23 02021

Pembangunan dan

pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

7.400.000,00 47.100.000,00 0,00 54.500.000,0001.00 23 03021

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

103.995.000,00 50.364.000,00 0,00 154.359.000,0001.00 23 06021

Peningkatan Mutu Sumber Daya

Kesehatan

82.640.000,00 24.645.000,00 0,00 107.285.000,0001.00 23 08021

Penata Laksanaan Uji

Kompetensi Jabatan Fungsional

115.360.000,00 64.233.800,00 0,00 179.593.800,0001.00 23 09021

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

5.000.000,00 82.856.000,00 0,00 87.856.000,0001.00 24021

Pelayanan sunatan masal 1.100.000,00 38.900.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 24 04021

Pelayanan Pengobatan Masal 3.900.000,00 43.956.000,00 0,00 47.856.000,0001.00 24 11021

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

28.910.000,00 32.840.000,00 1.317.475.000,00 1.379.225.000,0001.00 25021

Pembangunan puskesmas 15.150.000,00 10.600.000,00 1.317.475.000,00 1.343.225.000,0001.00 25 01021

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

13.760.000,00 22.240.000,00 0,00 36.000.000,0001.00 25 23021

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

37.260.000,00 90.156.250,00 0,00 127.416.250,0001.00 29021

Penyuluhan kesehatan anak

balita

17.800.000,00 17.370.000,00 0,00 35.170.000,0001.00 29 01021

Pelatihan dan pendidikan

perawatan anak balita

10.220.000,00 63.555.250,00 0,00 73.775.250,0001.00 29 04021

Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Bayi

9.240.000,00 9.231.000,00 0,00 18.471.000,0001.00 29 08021

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

11.570.000,00 22.690.000,00 0,00 34.260.000,0001.00 30021

Pelayanan pemeliharaan

kesehatan

11.570.000,00 22.690.000,00 0,00 34.260.000,0001.00 30 01021

Hal : 10 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

11.348.290.000,00 4.088.136.300,00 185.150.000,00 15.621.576.300,0001.00 34021

Dukungan Manajemen Jaminan

Persalinan (JAMPERSAL)

106.435.000,00 88.917.000,00 0,00 195.352.000,0001.00 34 01021

Jaminan Pembiayaan

Transpotasi Ibu Bersalin ke

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

581.500.000,00 5.089.150,00 0,00 586.589.150,0001.00 34 02021

Dukungan Manajemen Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

368.400.000,00 261.140.000,00 0,00 629.540.000,0001.00 34 03021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Bangkalan

515.940.000,00 132.060.000,00 0,00 648.000.000,0001.00 34 04021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Socah

349.580.000,00 146.420.000,00 0,00 496.000.000,0001.00 34 05021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Jaddih

331.420.000,00 129.080.000,00 0,00 460.500.000,0001.00 34 06021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Kamal

457.400.000,00 108.700.000,00 0,00 566.100.000,0001.00 34 07021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Sukolilo

454.210.000,00 65.790.000,00 0,00 520.000.000,0001.00 34 08021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Kwanyar

511.520.000,00 68.880.000,00 0,00 580.400.000,0001.00 34 09021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Tragah

396.360.000,00 116.340.000,00 0,00 512.700.000,0001.00 34 10021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Burneh

464.510.000,00 91.690.000,00 0,00 556.200.000,0001.00 34 11021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Tanah

Merah

514.800.000,00 100.200.000,00 0,00 615.000.000,0001.00 34 12021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Galis

408.620.000,00 104.380.000,00 0,00 513.000.000,0001.00 34 13021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Banjar

408.120.000,00 121.880.000,00 0,00 530.000.000,0001.00 34 14021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Blega

458.090.000,00 188.910.000,00 0,00 647.000.000,0001.00 34 15021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Konang

482.530.000,00 67.470.000,00 0,00 550.000.000,0001.00 34 16021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Geger

413.745.000,00 46.755.000,00 0,00 460.500.000,0001.00 34 17021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Arosbaya

493.670.000,00 143.730.000,00 0,00 637.400.000,0001.00 34 18021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Tongguh

387.070.000,00 127.630.000,00 0,00 514.700.000,0001.00 34 19021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Klampis

516.860.000,00 85.721.000,00 0,00 602.581.000,0001.00 34 20021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Sepulu

411.350.000,00 119.150.000,00 0,00 530.500.000,0001.00 34 21021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Tanjung Bumi

456.270.000,00 92.030.000,00 0,00 548.300.000,0001.00 34 22021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas Kokop

330.420.000,00 80.080.000,00 0,00 410.500.000,0001.00 34 23021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Kedundung

502.520.000,00 81.180.000,00 0,00 583.700.000,0001.00 34 24021

Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) Pada Puskesmas

Modung

269.720.000,00 208.580.000,00 0,00 478.300.000,0001.00 34 25021

Dukungan Manajemen

Operasional JKN

180.040.000,00 116.721.400,00 0,00 296.761.400,0001.00 34 26021

Dukungan Operasional

JAMKESDA

276.590.000,00 777.135.000,00 0,00 1.053.725.000,0001.00 34 27021

Dukungan Manajemen Rumah

Tunggu Kelahiran (RTK)

94.380.000,00 300.030.850,00 0,00 394.410.850,0001.00 34 28021

Supervisi dan Monitoring Rumah

Sakit dan PMI

136.110.000,00 60.117.000,00 0,00 196.227.000,0001.00 34 29021

Peningkatan Pelayanan

POSBINDU

70.110.000,00 52.329.900,00 185.150.000,00 307.589.900,0001.00 34 54021

Program Pelayanan

Kesehatan Tradisional

127.450.000,00 153.417.650,00 0,00 280.867.650,0001.00 35021

Hal : 11 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pelayanan Kesehatan

Tradisional Komplementer

66.340.000,00 83.660.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 35 01021

Pelayanan Kesehatan

Tradisional TOGA

17.630.000,00 51.147.650,00 0,00 68.777.650,0001.00 35 03021

Pelayanan Kesehatan

Tradisional Integrasi

19.100.000,00 7.130.000,00 0,00 26.230.000,0001.00 35 05021

Pelayanan Kesehatan

Tradisional Akrupresur

24.380.000,00 11.480.000,00 0,00 35.860.000,0001.00 35 06021

Program Kesehatan Kerja dan

Olahraga

19.200.000,00 17.412.000,00 0,00 36.612.000,0001.00 36021

Kesehatan Kerja

Pegawai/Karyawan

9.300.000,00 9.506.000,00 0,00 18.806.000,0001.00 36 01021

Kesehatan Olahraga 9.900.000,00 7.906.000,00 0,00 17.806.000,0001.00 36 02021

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

101.940.000,00 160.024.200,00 0,00 261.964.200,0001.00 37021

Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular

39.590.000,00 97.120.200,00 0,00 136.710.200,0001.00 37 01021

Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan Jiwa

44.630.000,00 20.650.000,00 0,00 65.280.000,0001.00 37 02021

Pelayanan Pencegahan dan

Pengendalian Gangguan Indera

dan Fungsional (Mata, Gigi,

Mulut dan Pendengaran)

17.720.000,00 42.254.000,00 0,00 59.974.000,0001.00 37 03021

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan

750.000,00 398.000.000,00 1.655.303.550,00 2.054.053.550,0001.00 38021

Penyediaan/Pemeliharaan

Sarana Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan Penyakit

Lainnya

750.000,00 398.000.000,00 1.655.303.550,00 2.054.053.550,0001.00 38 01021

Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

2.893.010.000,00 3.101.993.450,00 3.004.996.550,00 9.000.000.000,0001.00 39021

Penurunan Faktor Resiko

Penyakit Tidak Menular

373.150.000,00 434.847.850,00 317.002.150,00 1.125.000.000,0001.00 39 01021

Penurunan Faktor Resiko

Penyakit Menular termasuk

Imunisasi

803.890.000,00 985.195.600,00 510.914.400,00 2.300.000.000,0001.00 39 02021

Peningkatan Promosi

Kesehatan

168.340.000,00 131.660.000,00 552.855.000,00 852.855.000,0001.00 39 03021

Peningkatan Kesehatan

Keluarga

489.230.000,00 610.580.000,00 0,00 1.099.810.000,0001.00 39 04021

Peningkatan Gizi 407.020.000,00 407.980.000,00 25.000.000,00 840.000.000,0001.00 39 05021

Peningkatan Kesehatan

Lingkungan

207.380.000,00 55.730.000,00 290.050.000,00 553.160.000,0001.00 39 06021

Peningkatan Kesehatan Kerja

dan Olah Raga

253.500.000,00 66.500.000,00 0,00 320.000.000,0001.00 39 07021

Pelayanan Kesehatan di

Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama

190.500.000,00 409.500.000,00 1.309.175.000,00 1.909.175.000,0001.00 39 09021

RSUD SYARIFAH AMBAMI

RATO EBU

65.392.475.000,00 50.283.294.100,00 24.909.921.830,00 140.585.690.930,0002.00021

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

500.000,00 9.900.000,00 0,00 10.400.000,0002.00 06021

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 06 01021

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 06 04021

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

3.379.825.000,00 108.430.400,00 0,00 3.488.255.400,0002.00 07021

Penunjang operasional OPD 3.377.875.000,00 89.980.400,00 0,00 3.467.855.400,0002.00 07 01021

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.700.000,00 13.500.000,00 0,00 15.200.000,0002.00 07 20021

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 07 60021

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

400.000,00 0,00 449.600.000,00 450.000.000,0002.00 16021

Hal : 12 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

400.000,00 0,00 449.600.000,00 450.000.000,0002.00 16 18021

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

masyarakat

3.500.000,00 151.700.000,00 0,00 155.200.000,0002.00 19021

Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

250.000,00 4.950.000,00 0,00 5.200.000,0002.00 19 01021

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Media Promosi

Kesehatan

3.250.000,00 146.750.000,00 0,00 150.000.000,0002.00 19 09021

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

350.000,00 59.120.900,00 0,00 59.470.900,0002.00 21021

Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

350.000,00 59.120.900,00 0,00 59.470.900,0002.00 21 01021

Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3.550.000,00 2.943.100,00 6.110.000.000,00 6.116.493.100,0002.00 26021

Pengadaan alat-alat rumah sakit 3.550.000,00 2.943.100,00 6.110.000.000,00 6.116.493.100,0002.00 26 18021

Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

62.000.000.000,00 49.600.000.000,00 12.400.000.000,00 124.000.000.000,0002.00 33021

Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan

62.000.000.000,00 49.600.000.000,00 12.400.000.000,00 124.000.000.000,0002.00 33 01021

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan

3.550.000,00 1.999.700,00 5.950.321.830,00 5.955.871.530,0002.00 38021

Penyediaan/Pemeliharaan

Sarana Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan Penyakit

Lainnya

3.550.000,00 1.999.700,00 5.950.321.830,00 5.955.871.530,0002.00 38 01021

Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

800.000,00 349.200.000,00 0,00 350.000.000,0002.00 39021

Penurunan Faktor Resiko

Penyakit Menular termasuk

Imunisasi

400.000,00 127.100.000,00 0,00 127.500.000,0002.00 39 02021

Peningkatan Kesehatan

Keluarga

400.000,00 222.100.000,00 0,00 222.500.000,0002.00 39 04021

Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

2.466.195.000,00 2.445.337.050,00 139.603.200.550,00 144.514.732.600,00031

DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

2.466.195.000,00 2.445.337.050,00 139.603.200.550,00 144.514.732.600,0001.00031

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 2.169.000,00 75.738.450,00 78.207.450,0001.00 02031

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 41.384.200,00 41.384.200,0001.00 02 05031

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 2.169.000,00 34.354.250,00 36.823.250,0001.00 02 47031

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4.800.000,00 5.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06031

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01031

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04031

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

2.236.130.000,00 1.092.621.900,00 0,00 3.328.751.900,0001.00 07031

Penunjang operasional OPD 2.204.350.000,00 1.074.401.900,00 0,00 3.278.751.900,0001.00 07 01031

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.800.000,00 11.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20031

Penyusunan Renstra OPD 24.180.000,00 5.820.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49031

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.800.000,00 1.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60031

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

13.050.000,00 36.950.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15031

Detail Enginering Desaign

(DED) Jalan dan Jembatan

13.050.000,00 36.950.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 07031

Program Pembangunan

Turap/Talud/Brojong

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0001.00 17031

Hal : 13 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pembangunan

turap/talud/bronjong

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0001.00 17 03031

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

0,00 0,00 3.898.722.100,00 3.898.722.100,0001.00 18031

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 3.898.722.100,00 3.898.722.100,0001.00 18 03031

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebinamargaan

7.600.000,00 269.400.000,00 105.000.000,00 382.000.000,0001.00 23031

Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat bera

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 10031

Jaringan PJU Perkotaan 0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,0001.00 23 17031

Pemeliharaan PJU 7.600.000,00 169.400.000,00 0,00 177.000.000,0001.00 23 18031

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

66.950.000,00 379.361.150,00 21.245.240.000,00 21.691.551.150,0001.00 24031

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

0,00 0,00 21.176.390.000,00 21.176.390.000,0001.00 24 10031

Rehabilitasi/pemeliharaan

normalisasi saluran sungai

400.000,00 305.525.000,00 68.850.000,00 374.775.000,0001.00 24 14031

Pemberdayaan Petani Pemakai

Air

25.050.000,00 50.536.150,00 0,00 75.586.150,0001.00 24 20031

Operasional dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

41.500.000,00 23.300.000,00 0,00 64.800.000,0001.00 24 24031

Program Pembangunan

Infrastruktur

Perdesaaan/Perkotaan

0,00 0,00 95.366.500.000,00 95.366.500.000,0001.00 30031

Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan

0,00 0,00 4.831.500.000,00 4.831.500.000,0001.00 30 02031

Peningkatan Infrastruktur Dasar

Jalan dan Jembatan Perdesaan

0,00 0,00 90.535.000.000,00 90.535.000.000,0001.00 30 10031

Program Peraturan Jasa

Kontruksi

41.765.000,00 55.235.000,00 0,00 97.000.000,0001.00 31031

Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin Usaha

Jasa Kontruksi

9.440.000,00 20.560.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 31 02031

Pelatihan Administrasi Kontrak 18.125.000,00 18.875.000,00 0,00 37.000.000,0001.00 31 03031

Penyusunan Daftar Analis Harga 14.200.000,00 15.800.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 31 04031

Program Pemberdayaan Jasa

Kontruksi

24.350.000,00 25.650.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 32031

Pemberdayaan Jasa Kontruksi

kepada Masyarakat

24.350.000,00 25.650.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 32 03031

Program Pengawasan Jasa

Kontruksi

25.750.000,00 24.250.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 33031

Pengawasan Tertib

Penyelenggaraan Jasa

Kontruksi

25.750.000,00 24.250.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 33 01031

Program Peningkatan Jalan

dan Jembatan

0,00 0,00 18.762.000.000,00 18.762.000.000,0001.00 34031

Peningkatan Jalan 0,00 0,00 18.762.000.000,00 18.762.000.000,0001.00 34 01031

Program Perencanaan Tata

Ruang

36.575.000,00 543.425.000,00 0,00 580.000.000,0001.00 36031

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang

rencana tata ruang

8.925.000,00 11.075.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 36 03031

Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan

27.650.000,00 532.350.000,00 0,00 560.000.000,0001.00 36 05031

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

8.925.000,00 11.075.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 38031

Sosialisasi kebijakan

pengendalian pemanfaatan

ruang

8.925.000,00 11.075.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 38 07031

Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

1.338.796.000,00 5.468.324.250,00 62.129.002.700,00 68.936.122.950,00041

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.338.796.000,00 5.468.324.250,00 62.129.002.700,00 68.936.122.950,0001.00041

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

6.850.000,00 1.749.540.000,00 6.538.875.900,00 8.295.265.900,0001.00 02041

Pembangunan gedung kantor 0,00 950.000.000,00 5.250.000.000,00 6.200.000.000,0001.00 02 03041

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 3.590.000,00 386.450.000,00 390.440.000,0001.00 02 05041

Hal : 14 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

6.050.000,00 293.950.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 02 21041

Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 02 41041

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,0001.00 02 42041

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 2.000.000,00 417.425.900,00 419.825.900,0001.00 02 47041

Pemeliharaan rutin/berkala

pagar

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 02 53041

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana

dan prasarana umum

0,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,0001.00 02 59041

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 24.400.000,00 0,00 24.700.000,0001.00 03041

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

300.000,00 24.400.000,00 0,00 24.700.000,0001.00 03 05041

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

7.900.000,00 92.100.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 05041

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

7.900.000,00 92.100.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 05 04041

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.600.000,00 6.170.050,00 0,00 9.770.050,0001.00 06041

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.800.000,00 3.092.150,00 0,00 4.892.150,0001.00 06 01041

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.800.000,00 3.077.900,00 0,00 4.877.900,0001.00 06 04041

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.002.696.000,00 1.150.725.000,00 0,00 2.153.421.000,0001.00 07041

Penunjang operasional OPD 982.396.000,00 1.091.025.000,00 0,00 2.073.421.000,0001.00 07 01041

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.300.000,00 11.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20041

Penyusunan Renstra OPD 11.100.000,00 18.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49041

Penyusunan dokumen Standart

Operasional Prosedur (SOP)

Daerah

2.250.000,00 2.750.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 52041

Updating Rencana

Pembangunan Investasi Jangka

Menengah (RPIJM)

850.000,00 19.150.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 07 58041

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.800.000,00 3.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60041

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62041

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

300.000,00 20.000.000,00 0,00 20.300.000,0001.00 10041

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi

300.000,00 20.000.000,00 0,00 20.300.000,0001.00 10 02041

Program Pengembangan

Perumahan

51.850.000,00 121.150.000,00 193.000.000,00 366.000.000,0001.00 15041

Penyusunan norma, standar,

pedoman, dan manual (NSPM)

45.150.000,00 19.850.000,00 0,00 65.000.000,0001.00 15 02041

Pembangunan sarana dan

prasarana perumahan

0,00 0,00 193.000.000,00 193.000.000,0001.00 15 07041

SID Rumah Tidak Layak Huni 6.700.000,00 101.300.000,00 0,00 108.000.000,0001.00 15 11041

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

143.050.000,00 258.166.000,00 24.582.750.000,00 24.983.966.000,0001.00 22041

Penyediaan prasarana dan

sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan

rendah

1.250.000,00 0,00 16.111.750.000,00 16.113.000.000,0001.00 22 01041

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah

1.000.000,00 100.000.000,00 8.471.000.000,00 8.572.000.000,0001.00 22 02041

BOP PAMSIMAS 138.400.000,00 31.600.000,00 0,00 170.000.000,0001.00 22 18041

BOP SL/MCK 2.400.000,00 126.566.000,00 0,00 128.966.000,0001.00 22 19041

Program Penataan

Lingkungan

0,00 1.338.323.200,00 30.299.376.800,00 31.637.700.000,0001.00 23041

Hal : 15 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penataan lingkungan Perdesaan

dan Perkotaan

0,00 1.043.323.200,00 24.204.376.800,00 25.247.700.000,0001.00 23 01041

Peningkatan infrastruktur dasar

pemukiman

0,00 295.000.000,00 6.095.000.000,00 6.390.000.000,0001.00 23 03041

Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

3.150.000,00 446.850.000,00 515.000.000,00 965.000.000,0001.00 24041

Pembangunan/peningkatan

infrastruktur

0,00 300.000.000,00 515.000.000,00 815.000.000,0001.00 24 01041

Pendataan Bangunan Gedung

Negara

3.150.000,00 146.850.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 24 04041

Penyusunan Dokumen

Perencanaan KOTAKU

6.400.000,00 193.600.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 26041

Penyusunan Profil Kumuh 6.400.000,00 193.600.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 26 01041

Koordinasi dan Sinkronisasi

Bidang Penyehatan

Lingkungan dan Air Minum

(PLAM)

9.100.000,00 40.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 27041

Koordinasi dan Sinkronisasi

Bidang Penyehatan Lingkungan

dan Air Minum (PLAM)

9.100.000,00 40.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 27 01041

Program DAK Air Minum 103.600.000,00 26.400.000,00 0,00 130.000.000,0001.00 28041

BOP DAK Air Minum 103.600.000,00 26.400.000,00 0,00 130.000.000,0001.00 28 01041

Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan

Masyarakat

8.433.055.000,00 2.419.536.750,00 18.054.707.350,00 28.907.299.100,00051

SATUAN POLISI PRAMONG

PRAJA

8.240.825.000,00 1.352.878.900,00 233.622.350,00 9.827.326.250,0001.00051

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.550.000,00 195.522.250,00 0,00 197.072.250,0001.00 03051

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

1.550.000,00 195.522.250,00 0,00 197.072.250,0001.00 03 02051

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

7.300.000,00 2.700.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06051

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.650.000,00 1.350.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01051

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.650.000,00 1.350.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04051

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

7.513.525.000,00 817.252.850,00 0,00 8.330.777.850,0001.00 07051

Penunjang operasional OPD 7.481.325.000,00 696.721.450,00 0,00 8.178.046.450,0001.00 07 01051

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20051

Peningkatan dan optimalisasi

kinerja aparatur

8.350.000,00 44.381.400,00 0,00 52.731.400,0001.00 07 48051

Penyusunan Renstra OPD 18.700.000,00 11.300.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49051

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.650.000,00 1.350.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60051

Optimalisasi Sistem Kearsipan

OPD

1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 07 87051

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

428.025.000,00 71.952.650,00 0,00 499.977.650,0001.00 15051

Pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan

masyarakat

27.300.000,00 1.632.700,00 0,00 28.932.700,0001.00 15 04051

Pengendalian keamanan

lingkungan

44.800.000,00 818.800,00 0,00 45.618.800,0001.00 15 05051

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

20.600.000,00 4.826.150,00 0,00 25.426.150,0001.00 15 06051

PAM PEMILU 335.325.000,00 64.675.000,00 0,00 400.000.000,0001.00 15 08051

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

108.775.000,00 104.672.250,00 0,00 213.447.250,0001.00 16051

Pengawasan pengendalian dan

evaluasi kegiatan polisi pamong

praja

20.175.000,00 2.199.550,00 0,00 22.374.550,0001.00 16 01051

Peningkatan kerjasama dengan

aparat keamanan dalam teknik

pencegahan kejahatan

24.300.000,00 1.493.200,00 0,00 25.793.200,0001.00 16 02051

Hal : 16 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Kerjasama pengembangan

kemampuan aparat polisi

pamong praja dengan TNI/

POLRI dan Kejaksaan

30.350.000,00 50.056.200,00 0,00 80.406.200,0001.00 16 03051

Peningkatan kapasitas aparat

dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

33.950.000,00 50.923.300,00 0,00 84.873.300,0001.00 16 04051

Program Pemberdayaan

Masyarakat Untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

26.900.000,00 21.713.550,00 0,00 48.613.550,0001.00 17051

Pembinaan satuan keamanan

lingkungan di Masyarakat

26.900.000,00 21.713.550,00 0,00 48.613.550,0001.00 17 02051

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (pekat)

57.950.000,00 67.050.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 18051

Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

57.950.000,00 67.050.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 18 01051

Program Peningkatan

Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

96.800.000,00 72.015.350,00 233.622.350,00 402.437.700,0001.00 19051

Pengadaan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

1.550.000,00 123.400,00 233.622.350,00 235.295.750,0001.00 19 08051

Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

350.000,00 71.154.250,00 0,00 71.504.250,0001.00 19 09051

Pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran

94.900.000,00 737.700,00 0,00 95.637.700,0001.00 19 11051

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

192.230.000,00 1.066.657.850,00 17.821.085.000,00 19.079.972.850,0002.00051

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 17.749.500,00 18.049.500,0002.00 02051

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 17.749.500,00 18.049.500,0002.00 02 47051

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 37.500.000,00 0,00 37.800.000,0002.00 03051

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

300.000,00 37.500.000,00 0,00 37.800.000,0002.00 03 02051

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06051

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.00 06 01051

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.00 06 04051

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

131.880.000,00 369.021.050,00 0,00 500.901.050,0002.00 07051

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.00 07 20051

Penunjang operasional Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD)

131.080.000,00 322.321.050,00 0,00 453.401.050,0002.00 07 36051

Penyusunan Renstra OPD 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0002.00 07 49051

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.00 07 60051

Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana

25.250.000,00 94.344.700,00 0,00 119.594.700,0002.00 21051

Fasilitasi hari kesiapsiagaan

bencana nasional

11.700.000,00 33.192.300,00 0,00 44.892.300,0002.00 21 11051

Desa tangguh bencana 13.550.000,00 61.152.400,00 0,00 74.702.400,0002.00 21 12051

Program Kedaruratan dan

Logistik Penanggulangan

Bencana

11.700.000,00 281.696.050,00 0,00 293.396.050,0002.00 22051

Peningkatan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam

tanggap darurat

11.300.000,00 32.096.050,00 0,00 43.396.050,0002.00 22 01051

Tanggap Darurat Bencana 400.000,00 249.600.000,00 0,00 250.000.000,0002.00 22 07051

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Penanggulangan Bencana

22.400.000,00 279.496.050,00 17.803.335.500,00 18.105.231.550,0002.00 23051

Hal : 17 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pemulihan sosial, ekonomi,

budaya dan psikologi pasca

bencana

13.300.000,00 28.546.800,00 0,00 41.846.800,0002.00 23 01051

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sarana dan Prasarana Pasca

Bencana

1.250.000,00 195.414.500,00 17.803.335.500,00 18.000.000.000,0002.00 23 03051

Inventarisasi Dokumen Pasca

Bencana

7.850.000,00 55.534.750,00 0,00 63.384.750,0002.00 23 07051

Sosial 1.209.770.000,00 1.480.011.100,00 290.025.900,00 2.979.807.000,00061

DINAS SOSIAL 1.209.770.000,00 1.480.011.100,00 290.025.900,00 2.979.807.000,0001.00061

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

700.000,00 0,00 166.265.000,00 166.965.000,0001.00 02061

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

350.000,00 0,00 66.615.000,00 66.965.000,0001.00 02 22061

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 99.650.000,00 100.000.000,0001.00 02 47061

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.600.000,00 4.400.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06061

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01061

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04061

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

890.650.000,00 550.168.900,00 0,00 1.440.818.900,0001.00 07061

Penunjang operasional OPD 845.650.000,00 484.618.900,00 0,00 1.330.268.900,0001.00 07 01061

Fasilitasi peringatan hari

kesaktian pancasila

10.050.000,00 19.650.000,00 0,00 29.700.000,0001.00 07 18061

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.900.000,00 13.100.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20061

Fasilitasi peringatan hari

pahlawan

11.925.000,00 18.925.000,00 0,00 30.850.000,0001.00 07 21061

Penyusunan Renstra OPD 18.300.000,00 11.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49061

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.825.000,00 2.175.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60061

Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

134.630.000,00 330.520.000,00 0,00 465.150.000,0001.00 15061

Pelatihan keterampilan

berusaha bagi keluarga miskin

5.450.000,00 71.550.000,00 0,00 77.000.000,0001.00 15 02061

Pelatihan keterampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

5.480.000,00 71.520.000,00 0,00 77.000.000,0001.00 15 05061

Monitoring dan Evaluasi

Program Raskin

116.100.000,00 18.050.000,00 0,00 134.150.000,0001.00 15 07061

Fasilitasi Pemenuhan

Kebutuhan Dasar bagi Keluarga

Miskin

2.150.000,00 97.850.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 08061

Pengadaan Sarana Pendukung

Usaha bagi Keluarga Miskin

5.450.000,00 71.550.000,00 0,00 77.000.000,0001.00 15 09061

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

9.830.000,00 41.866.800,00 0,00 51.696.800,0001.00 16061

penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

9.830.000,00 41.866.800,00 0,00 51.696.800,0001.00 16 10061

Program Pembinaan Anak

Terlantar

3.115.000,00 50.003.700,00 0,00 53.118.700,0001.00 17061

Bimbingan Motivasi dan

Bantuan Stimulan Bagi Anak

Terlantar

3.115.000,00 50.003.700,00 0,00 53.118.700,0001.00 17 08061

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan

Trauma

5.400.000,00 64.474.500,00 0,00 69.874.500,0001.00 18061

Bimbingan Motivasi dan

Bantuan Stimulan untuk Para

Penyandang Cacat dan Trauma

5.400.000,00 64.474.500,00 0,00 69.874.500,0001.00 18 06061

Hal : 18 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial

Lainnya)

72.850.000,00 14.150.000,00 0,00 87.000.000,0001.00 20061

Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

72.850.000,00 14.150.000,00 0,00 87.000.000,0001.00 20 06061

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

26.915.000,00 256.004.150,00 0,00 282.919.150,0001.00 21061

Sosialisasi Pembinaan Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM)

16.050.000,00 34.957.800,00 0,00 51.007.800,0001.00 21 05061

Penyuluhan dan Pendataan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2.765.000,00 67.802.550,00 0,00 70.567.550,0001.00 21 06061

Validasi dan Verifikasi Data

Kemiskinan

8.100.000,00 153.243.800,00 0,00 161.343.800,0001.00 21 08061

Program Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

2.400.000,00 32.000.000,00 123.760.900,00 158.160.900,0001.00 22061

Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan (TMP)

400.000,00 24.000.000,00 123.760.900,00 148.160.900,0001.00 22 04061

Fasilitasi KOMDA Lansia 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 22 05061

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

57.680.000,00 136.423.050,00 0,00 194.103.050,0001.00 23061

Monitoring dan Evaluasi

Program Keluarga Harapan

(PKH)

18.680.000,00 10.416.900,00 0,00 29.096.900,0001.00 23 02061

Jaminan Kesehatan Nasional 11.600.000,00 77.056.200,00 0,00 88.656.200,0001.00 23 03061

Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana Alam dan Bantuan

SEMBAKO bagi Korban

Bencana Alam

23.425.000,00 27.924.950,00 0,00 51.349.950,0001.00 23 04061

Kesiapsiagaan Penanggulangan

Bencana Sosial dan Bantuan

SEMBAKO bagi Korban

Bencana Sosial

3.975.000,00 21.025.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 23 07061

URUSAN WAJIB NON

PELAYANAN DASAR

19.032.187.500,00 25.843.299.238,00 9.564.932.212,00 54.440.418.950,00

Tenaga Kerja 167.480.000,00 1.182.272.100,00 133.183.000,00 1.482.935.100,00012

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA

167.480.000,00 1.182.272.100,00 133.183.000,00 1.482.935.100,0001.00073

Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga

Kerja

30.570.000,00 692.297.100,00 0,00 722.867.100,0001.00 15073

Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja

8.200.000,00 72.595.200,00 0,00 80.795.200,0001.00 15 06073

Pemeliharaan rutin/ berkala

sarana dan prasarana BLK ( O &

M BLK )

3.350.000,00 588.721.900,00 0,00 592.071.900,0001.00 15 07073

Fasilitasi Usulan Upah Minimum

Kabupaten (UMK)

19.020.000,00 30.980.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 15073

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

50.200.000,00 99.868.000,00 0,00 150.068.000,0001.00 16073

Penyebarluasan informasi bursa

tenaga kerja

9.300.000,00 15.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 16 02073

Sosialisasi Penempatan Tenaga

Kerja ke Luar Negeri

26.900.000,00 48.100.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 16 08073

Pembinaan Kemampuan dan

Ketrampilan Kerja Bagi

Masyarakat Untuk Perluasan

Kesempatan Kerja dan

Penempatan Kerja Sektor

Formal

14.000.000,00 36.068.000,00 0,00 50.068.000,0001.00 16 10073

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

40.200.000,00 109.800.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 17073

Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

8.700.000,00 41.300.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 02073

Fasilitasi penyelesaian prosedur

pemberian perlindungan hukum

dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

17.140.000,00 32.860.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 03073

Sosialisasi Norma

Ketenagakerjaan

14.360.000,00 35.640.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 15073

Hal : 19 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pembinaan Lingkungan Sosial

Bidang Tenaga Kerja

46.510.000,00 280.307.000,00 133.183.000,00 460.000.000,0001.00 19073

Pembinaan dan Pelatihan

Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat

33.460.000,00 191.540.000,00 0,00 225.000.000,0001.00 19 01073

Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja bagi Pencari

Kerja

11.500.000,00 88.500.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 19 02073

Penguatan Sarana dan

Prasarana Kelembagaan

Pelatihan

1.550.000,00 267.000,00 133.183.000,00 135.000.000,0001.00 19 03073

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

80.825.000,00 134.175.000,00 0,00 215.000.000,00022

DINAS KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

80.825.000,00 134.175.000,00 0,00 215.000.000,0001.00082

Program Keserasian

Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan

35.700.000,00 79.300.000,00 0,00 115.000.000,0001.00 15082

Inisiasi Pembentukan Kota

Layak Anak (KLA)

6.200.000,00 13.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 07082

Forum Konsultasi Anak 4.250.000,00 15.750.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 08082

Fasilitasi pembentukan lembaga

perlindungan terhadap

perempuan dan anak

25.250.000,00 49.750.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 15 10082

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

13.125.000,00 21.875.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16082

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

6.775.000,00 13.225.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16 01082

Pengembangan sistem

informasi Gender dan Anak

6.350.000,00 8.650.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 16 08082

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

26.200.000,00 23.800.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17082

Pembinaan Organisasi Wanita

(ORWAN)

26.200.000,00 23.800.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 12082

Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Jender

Dalam Pembangunan

5.800.000,00 9.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18082

Pemberdayaan Perempuan

Pengembang Ekonomi Lokal

(P3EL)

5.800.000,00 9.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18 08082

Pangan 672.290.000,00 955.824.850,00 522.096.400,00 2.150.211.250,00032

DINAS KETAHANAN PANGAN 672.290.000,00 955.824.850,00 522.096.400,00 2.150.211.250,0001.00032

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.200.000,00 0,00 477.970.400,00 479.170.400,0001.00 02032

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 109.300.000,00 109.700.000,0001.00 02 05032

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

400.000,00 0,00 190.700.000,00 191.100.000,0001.00 02 42032

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 177.970.400,00 178.370.400,0001.00 02 47032

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.400.000,00 3.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06032

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01032

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04032

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

458.400.000,00 584.627.200,00 0,00 1.043.027.200,0001.00 07032

Penunjang operasional OPD 438.850.000,00 554.177.200,00 0,00 993.027.200,0001.00 07 01032

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.130.000,00 11.870.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20032

Penyusunan Renstra OPD 13.220.000,00 16.780.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49032

Hal : 20 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60032

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

202.080.000,00 283.662.650,00 44.126.000,00 529.868.650,0001.00 15032

Pengembangan desa mandiri

pangan

13.550.000,00 18.057.400,00 0,00 31.607.400,0001.00 15 14032

Pengembangan sistem

informasi pasar

25.590.000,00 11.447.000,00 11.400.000,00 48.437.000,0001.00 15 21032

Peningkatan mutu dan

keamanan pangan

4.530.000,00 23.245.000,00 0,00 27.775.000,0001.00 15 22032

Peningkatan sumber pangan

alternatif

9.300.000,00 17.797.000,00 25.000.000,00 52.097.000,0001.00 15 30032

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

6.300.000,00 7.855.500,00 0,00 14.155.500,0001.00 15 31032

Koordinasi Pemantapan

Ketahanan Pangan

7.920.000,00 17.385.000,00 0,00 25.305.000,0001.00 15 42032

Pengembangan Diversifikasi

Pangan

22.600.000,00 33.302.500,00 0,00 55.902.500,0001.00 15 48032

Pengendalian Harga Gabah

Bagi Petani

9.860.000,00 8.942.000,00 7.726.000,00 26.528.000,0001.00 15 54032

Pengembangan Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL)

15.900.000,00 12.222.000,00 0,00 28.122.000,0001.00 15 55032

Sistem Kewaspadaan Pangan

dan Gizi (SKPG)

4.060.000,00 6.844.000,00 0,00 10.904.000,0001.00 15 65032

Analisis Pola Konsumsi Pangan

Berbasis PPH

6.480.000,00 9.728.000,00 0,00 16.208.000,0001.00 15 66032

Permberdayaan Lumbung

Pangan Desa

50.320.000,00 56.692.000,00 0,00 107.012.000,0001.00 15 67032

Peningkatan Akses Pangan

Masyarakat

7.460.000,00 12.978.600,00 0,00 20.438.600,0001.00 15 68032

Pengenalan Beragam, Bergizi,

Seimbang dan Aman (B2SA)

6.390.000,00 29.282.500,00 0,00 35.672.500,0001.00 15 69032

Penyusunan Neraca Bahan

Makanan (NBM) Berbasis

Ketersediaan Pangan

7.740.000,00 11.468.150,00 0,00 19.208.150,0001.00 15 72032

Penyusunan Data Base Bidang

Ketahanan Pangan

4.080.000,00 6.416.000,00 0,00 10.496.000,0001.00 15 73032

Program Peningkatan Hasil

Olahan Bahan Pangan

4.210.000,00 83.935.000,00 0,00 88.145.000,0001.00 16032

Promosi atas hasil produksi

KetahananPangan

4.210.000,00 83.935.000,00 0,00 88.145.000,0001.00 16 01032

Lingkungan Hidup 1.755.075.000,00 3.976.266.350,00 2.529.336.000,00 8.260.677.350,00052

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.755.075.000,00 3.976.266.350,00 2.529.336.000,00 8.260.677.350,0001.00052

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 51.772.900,00 52.072.900,0001.00 02052

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 51.772.900,00 52.072.900,0001.00 02 47052

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

26.150.000,00 57.198.000,00 0,00 83.348.000,0001.00 05052

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

26.150.000,00 57.198.000,00 0,00 83.348.000,0001.00 05 05052

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.800.000,00 6.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06052

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01052

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.200.000,00 3.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04052

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.582.275.000,00 477.252.250,00 0,00 2.059.527.250,0001.00 07052

Penunjang operasional OPD 1.564.650.000,00 439.877.250,00 0,00 2.004.527.250,0001.00 07 01052

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20052

Penyusunan Renstra OPD 14.100.000,00 15.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49052

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.275.000,00 3.725.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60052

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62052

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

2.225.000,00 17.043.200,00 0,00 19.268.200,0001.00 10052

Hal : 21 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan data base 2.225.000,00 17.043.200,00 0,00 19.268.200,0001.00 10 01052

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan

31.825.000,00 2.050.979.050,00 1.206.850.450,00 3.289.654.500,0001.00 15052

Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

500.000,00 218.295.750,00 494.333.100,00 713.128.850,0001.00 15 02052

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

1.600.000,00 1.412.836.300,00 112.917.350,00 1.527.353.650,0001.00 15 04052

Laporan Tibulan Sampah 1.250.000,00 3.750.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 15 13052

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Tempat

Pengelolaan Akhir (TPA)

400.000,00 404.697.000,00 0,00 405.097.000,0001.00 15 15052

Pengelolaan Sampah 3 R 27.675.000,00 11.400.000,00 0,00 39.075.000,0001.00 15 17052

Pengadaan Tanah Tempat

Pengelolaan Akhir (TPA)

400.000,00 0,00 599.600.000,00 600.000.000,0001.00 15 18052

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

94.275.000,00 269.884.250,00 0,00 364.159.250,0001.00 16052

Koordinasi Penilaian Kota

Sehat/Adipura

24.500.000,00 27.348.000,00 0,00 51.848.000,0001.00 16 01052

Pemantauan Kualitas

Lingkungan

350.000,00 65.884.850,00 0,00 66.234.850,0001.00 16 03052

Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

21.350.000,00 38.661.400,00 0,00 60.011.400,0001.00 16 04052

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 17.450.000,00 22.817.000,00 0,00 40.267.000,0001.00 16 06052

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup

12.500.000,00 15.602.000,00 0,00 28.102.000,0001.00 16 14052

Koordinasi Penilaian Sekolah

Adiwiyata

350.000,00 52.524.500,00 0,00 52.874.500,0001.00 16 18052

Koordinasi Penilaian Kelurahan

Berseri

17.775.000,00 47.046.500,00 0,00 64.821.500,0001.00 16 21052

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

9.350.000,00 112.914.500,00 99.650.000,00 221.914.500,0001.00 17052

Peningkatan Konservasi Daerah

Tangkapan Air dan

Sumber-sumber Air

350.000,00 0,00 99.650.000,00 100.000.000,0001.00 17 07052

Pengelolaan keanekaragaman

hayati dan ekosistem

1.200.000,00 70.250.000,00 0,00 71.450.000,0001.00 17 10052

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

5.025.000,00 6.553.000,00 0,00 11.578.000,0001.00 17 14052

Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2.775.000,00 36.111.500,00 0,00 38.886.500,0001.00 17 17052

Program Peningkatan Kualitas

dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan

Hidup

2.725.000,00 66.706.900,00 0,00 69.431.900,0001.00 19052

Pengembangan data dan

informasi lingkungan

2.425.000,00 54.325.000,00 0,00 56.750.000,0001.00 19 02052

Penguatan jejaring informasi

lingkungan pusat dan daerah

300.000,00 12.381.900,00 0,00 12.681.900,0001.00 19 04052

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

2.150.000,00 918.088.200,00 1.171.062.650,00 2.091.300.850,0001.00 24052

Penataan RTH 400.000,00 0,00 346.062.650,00 346.462.650,0001.00 24 05052

Operasional dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Pertamanan

1.350.000,00 851.738.200,00 0,00 853.088.200,0001.00 24 11052

Operasional dan Pemeliharaan

Areal Pemakaman

400.000,00 66.350.000,00 825.000.000,00 891.750.000,0001.00 24 12052

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

1.559.577.500,00 2.755.689.700,00 772.245.900,00 5.087.513.100,00062

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

1.559.577.500,00 2.755.689.700,00 772.245.900,00 5.087.513.100,0001.00062

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

800.000,00 174.900,00 417.188.300,00 418.163.200,0001.00 02062

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 125.750.600,00 126.150.600,0001.00 02 05062

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 174.900,00 291.437.700,00 292.012.600,0001.00 02 47062

Hal : 22 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.065.000,00 4.935.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06062

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.690.000,00 2.310.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01062

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.375.000,00 2.625.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04062

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.132.480.000,00 620.021.300,00 0,00 1.752.501.300,0001.00 07062

Penunjang operasional OPD 1.106.300.000,00 545.766.300,00 0,00 1.652.066.300,0001.00 07 01062

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20062

Penyusunan Renstra OPD 21.930.000,00 8.070.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49062

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60062

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

1.200.000,00 49.235.000,00 0,00 50.435.000,0001.00 07 62062

Program Penataan

Administrasi Kependudukan

421.232.500,00 2.130.558.500,00 355.057.600,00 2.906.848.600,0001.00 15062

Pembangunan dan

Pengoperasian SIAK secara

terpadu

1.850.000,00 252.000.000,00 0,00 253.850.000,0001.00 15 01062

Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

80.300.000,00 1.476.992.400,00 0,00 1.557.292.400,0001.00 15 08062

Pengembangan data base

kependudukan

5.900.000,00 80.787.150,00 0,00 86.687.150,0001.00 15 09062

Penyusunan kebijakan

kependudukan

21.300.000,00 12.789.600,00 0,00 34.089.600,0001.00 15 10062

Sosialisasi kebijakan

kependudukan

99.400.000,00 91.918.500,00 0,00 191.318.500,0001.00 15 12062

Pemeliharaan SIAK Terpadu 300.000,00 42.369.700,00 0,00 42.669.700,0001.00 15 18062

Pengadaan Perlengkapan SIAK

Terpadu

400.000,00 10.167.900,00 309.524.400,00 320.092.300,0001.00 15 19062

Penyusunan Dokumen Standart

Pelayanan Kependudukan

3.550.000,00 4.676.500,00 0,00 8.226.500,0001.00 15 20062

Penyusunan Aplikasi Layanan

Publik Bidang Kependudukan

350.000,00 0,00 45.533.200,00 45.883.200,0001.00 15 21062

Operasional Percepatan

Kepemilikan Akte Kelahiran

41.850.000,00 62.647.300,00 0,00 104.497.300,0001.00 15 22062

Pemanfaatan data

kependudukan

40.800.000,00 9.047.300,00 0,00 49.847.300,0001.00 15 24062

Pencocokan dan penelitian

rentan administrasi

kependudukan

125.232.500,00 87.162.150,00 0,00 212.394.650,0001.00 15 25062

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa

1.194.920.000,00 1.386.967.800,00 309.050.000,00 2.890.937.800,00072

DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

1.194.920.000,00 1.386.967.800,00 309.050.000,00 2.890.937.800,0001.00072

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

950.000,00 0,00 309.050.000,00 310.000.000,0001.00 02072

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

950.000,00 0,00 309.050.000,00 310.000.000,0001.00 02 47072

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06072

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.00 06 01072

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.00 06 04072

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

573.400.000,00 516.176.400,00 0,00 1.089.576.400,0001.00 07072

Penunjang operasional OPD 531.550.000,00 463.719.300,00 0,00 995.269.300,0001.00 07 01072

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.600.000,00 13.400.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20072

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan belanja hibah,

bantuan sosial dan bantuan

keuangan

25.990.000,00 20.817.100,00 0,00 46.807.100,0001.00 07 35072

Hal : 23 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan Renstra OPD 12.960.000,00 17.040.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49072

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.00 07 60072

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

9.600.000,00 25.400.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 10072

Penyusunan data base 9.600.000,00 25.400.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 10 01072

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

250.820.000,00 441.848.500,00 0,00 692.668.500,0001.00 15072

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Pedesaan

72.150.000,00 42.850.000,00 0,00 115.000.000,0001.00 15 01072

Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis

dan Masyarakat

34.550.000,00 20.450.000,00 0,00 55.000.000,0001.00 15 02072

Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi bagi Masyarakat Desa

2.800.000,00 30.700.000,00 0,00 33.500.000,0001.00 15 03072

Sosialisasi Keterlibatan

Masyarakat Dalam

Pemanfaatan Dan Pelestarian

Sumber Mata Air (SMA)

21.870.000,00 17.298.500,00 0,00 39.168.500,0001.00 15 08072

Fasilitasi Kegiatan Dalam

Rangka Hari Gerak PKK

43.200.000,00 106.800.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 15 10072

Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir dan Pantai

14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 11072

Operasional kegiatan TNI

Manunggal Membangun Desa

(TMMD)

61.550.000,00 188.450.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 15 12072

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

56.790.000,00 33.210.000,00 0,00 90.000.000,0001.00 16072

Pengembangan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes)

56.790.000,00 33.210.000,00 0,00 90.000.000,0001.00 16 10072

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

70.240.000,00 109.760.000,00 0,00 180.000.000,0001.00 17072

Sistem Informasi

Pendayagunaan Profil Desa dan

Kelurahan

37.400.000,00 62.600.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 17 10072

Pendampingan Pemanfaatan

dan Penerapan Teknologi Tepat

Guna (TTG)

15.340.000,00 24.660.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 17 12072

Pelaksanaan Lomba

Desa/Kelurahan

17.500.000,00 22.500.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 17 15072

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

227.490.000,00 204.010.000,00 0,00 431.500.000,0001.00 18072

Pelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

105.340.000,00 109.660.000,00 0,00 215.000.000,0001.00 18 03072

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

12.350.000,00 2.650.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18 04072

Pemberdayaan dan Pelatihan

Kader Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

31.700.000,00 19.800.000,00 0,00 51.500.000,0001.00 18 07072

Asistensi pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014

78.100.000,00 71.900.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 18 08072

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

3.030.000,00 54.162.900,00 0,00 57.192.900,0001.00 20072

Penyusunan Pemetaan Alokasi

Dana Desa (ADD)

3.030.000,00 54.162.900,00 0,00 57.192.900,0001.00 20 05072

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

3.975.660.000,00 3.515.115.000,00 601.470.000,00 8.092.245.000,00082

DINAS KELUARGA

BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

3.975.660.000,00 3.515.115.000,00 601.470.000,00 8.092.245.000,0001.00082

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

800.000,00 0,00 601.470.000,00 602.270.000,0001.00 02082

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

400.000,00 0,00 482.100.000,00 482.500.000,0001.00 02 42082

Hal : 24 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 119.370.000,00 119.770.000,0001.00 02 47082

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 24.100.000,00 0,00 24.400.000,0001.00 03082

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

300.000,00 24.100.000,00 0,00 24.400.000,0001.00 03 02082

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4.800.000,00 5.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06082

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01082

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04082

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.189.005.000,00 1.198.605.000,00 0,00 2.387.610.000,0001.00 07082

Penunjang operasional OPD 478.250.000,00 240.210.000,00 0,00 718.460.000,0001.00 07 01082

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20082

Penyusunan Renstra OPD 18.265.000,00 11.735.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49082

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60082

Penunjang Operasional UPT

Dinas Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

689.790.000,00 929.360.000,00 0,00 1.619.150.000,0001.00 07 63082

Program Keluarga Berencana 62.200.000,00 370.529.500,00 0,00 432.729.500,0001.00 15082

Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat Kontrasepsi bagi Keluarga

Miskin

46.200.000,00 13.800.000,00 0,00 60.000.000,0001.00 15 01082

Pembinaan KIE 5.800.000,00 307.029.500,00 0,00 312.829.500,0001.00 15 02082

Peningkatan Perlindungan Hak

Reproduksi Individu

7.200.000,00 18.800.000,00 0,00 26.000.000,0001.00 15 03082

Peringatan Hari Keluarga 3.000.000,00 30.900.000,00 0,00 33.900.000,0001.00 15 08082

Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

7.740.000,00 12.260.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16082

Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja

(KRR)

7.740.000,00 12.260.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 16 01082

Program Pelayanan

Kontrasepsi

51.400.000,00 110.955.000,00 0,00 162.355.000,0001.00 17082

Pelayanan KB medis operasi 24.850.000,00 75.150.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 17 04082

Pendistribusian alokon (alat,

obat dan kontrapsepsi)

26.550.000,00 35.805.000,00 0,00 62.355.000,0001.00 17 06082

Program Pembinaan Peran

Serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR Yang Madiri

2.444.715.000,00 1.522.065.500,00 0,00 3.966.780.500,0001.00 18082

Koordinasi Pengelolaan

Program

236.200.000,00 83.380.500,00 0,00 319.580.500,0001.00 18 03082

Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga

3.200.000,00 16.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 18 04082

Pembinaan Bagi Petugas

Pengelola Program KB

2.100.990.000,00 1.366.210.000,00 0,00 3.467.200.000,0001.00 18 06082

Pendataan dan Pemutakhiran

Data Keluarga

90.275.000,00 44.725.000,00 0,00 135.000.000,0001.00 18 07082

Survey Kepuasan Masyarakat

PPKB

14.050.000,00 10.950.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 18 08082

Program Promosi Kesehatan

Ibu, Bayi dan Anak Melalui

Kelompok Kegiatan di

Masyarakat

6.850.000,00 7.150.000,00 0,00 14.000.000,0001.00 19082

Penyuluhan Kesehatan

Reproduksi bagi Pasangan Usia

Subur (PUS)

6.850.000,00 7.150.000,00 0,00 14.000.000,0001.00 19 03082

Program Pengembangan

Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

8.470.000,00 16.530.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 20082

Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling

KRR/KRM

8.470.000,00 16.530.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 20 01082

Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba,

PMS Termasuk HIV/AIDS

5.715.000,00 14.285.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21082

Hal : 25 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyuluhan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/

AIDS

5.715.000,00 14.285.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21 01082

Program Pengembangan

Bahan Informasi Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan

Tumbuh Kembang Anak

8.285.000,00 6.715.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 22082

Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

8.285.000,00 6.715.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 22 02082

Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

176.080.000,00 221.020.000,00 0,00 397.100.000,0001.00 23082

Pembinaan Kader Bina Keluarga 176.080.000,00 221.020.000,00 0,00 397.100.000,0001.00 23 02082

Program Pengembangan

Model Operasional

BKB-Posyandu-PADU

9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 24082

Pemantapan BKB PAUD Holistik

/ Inter Posyandu

9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 24 02082

Perhubungan 4.987.275.000,00 2.969.804.038,00 2.014.423.012,00 9.971.502.050,00092

DINAS PERHUBUNGAN 4.987.275.000,00 2.969.804.038,00 2.014.423.012,00 9.971.502.050,0002.09092

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 01092

Penyusunan dokumen

pelayanan di lingkungan Dinas

Perhubungan

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 01 23092

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

400.000,00 0,00 627.033.462,00 627.433.462,0002.09 02092

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 75.713.600,00 75.713.600,0002.09 02 05092

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

0,00 0,00 203.410.850,00 203.410.850,0002.09 02 11092

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 347.909.012,00 348.309.012,0002.09 02 47092

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.550.000,00 199.245.200,00 0,00 200.795.200,0002.09 03092

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

1.550.000,00 199.245.200,00 0,00 200.795.200,0002.09 03 02092

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.050.000,00 97.236.600,00 0,00 99.286.600,0002.09 05092

Pendidikan dan pelatihan formal 2.050.000,00 97.236.600,00 0,00 99.286.600,0002.09 05 01092

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,0002.09 06092

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.650.000,00 2.350.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 06 01092

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.350.000,00 2.650.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 06 04092

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

4.580.125.000,00 1.804.943.038,00 0,00 6.385.068.038,0002.09 07092

Penunjang operasional OPD 4.526.950.000,00 1.492.930.538,00 0,00 6.019.880.538,0002.09 07 01092

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.09 07 20092

Penyusunan Renstra OPD 14.925.000,00 15.075.000,00 0,00 30.000.000,0002.09 07 49092

Fasilitasi peringatan hari

perhubungan

1.300.000,00 18.180.000,00 0,00 19.480.000,0002.09 07 59092

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.200.000,00 2.800.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 07 60092

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

1.050.000,00 40.855.000,00 0,00 41.905.000,0002.09 07 62092

Peningkatan dan

Pengembangan Pendapatan

Asli Daerah

31.850.000,00 21.755.800,00 0,00 53.605.800,0002.09 07 78092

Cetak Benda Berharga 1.550.000,00 198.646.700,00 0,00 200.196.700,0002.09 07 80092

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

2.400.000,00 132.665.150,00 0,00 135.065.150,0002.09 16092

Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

1.200.000,00 73.865.150,00 0,00 75.065.150,0002.09 16 01092

Hal : 26 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

1.200.000,00 58.800.000,00 0,00 60.000.000,0002.09 16 02092

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

383.540.000,00 266.086.650,00 0,00 649.626.650,0002.09 17092

Kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan

angkutan

32.700.000,00 17.305.500,00 0,00 50.005.500,0002.09 17 02092

Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum

di jalan raya

310.800.000,00 2.989.350,00 0,00 313.789.350,0002.09 17 05092

Pengumpulan dan analisis data

base pelayanan jasa angkutan

4.190.000,00 25.435.000,00 0,00 29.625.000,0002.09 17 11092

Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

18.150.000,00 20.280.450,00 0,00 38.430.450,0002.09 17 14092

Operasional dan Maintanance

Bus

400.000,00 186.166.150,00 0,00 186.566.150,0002.09 17 25092

Forum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

17.300.000,00 13.910.200,00 0,00 31.210.200,0002.09 17 26092

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan

300.000,00 25.550.000,00 0,00 25.850.000,0002.09 18092

Pemeliharaan Halte 300.000,00 25.550.000,00 0,00 25.850.000,0002.09 18 10092

Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

5.260.000,00 274.238.400,00 129.219.800,00 408.718.200,0002.09 19092

Pengadaan rambu-rambu lalu

lintas

0,00 0,00 129.219.800,00 129.219.800,0002.09 19 01092

Pemeliharaan Marka Jalan 1.550.000,00 202.416.000,00 0,00 203.966.000,0002.09 19 08092

Pemeliharaan Rambu-rambu

Lalu Lintas

3.710.000,00 71.822.400,00 0,00 75.532.400,0002.09 19 09092

Program Peningkatan

Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

300.000,00 20.641.150,00 1.055.197.950,00 1.076.139.100,0002.09 20092

Pengadaan alat pengujian

kendaraan bermotor

0,00 0,00 1.055.197.950,00 1.055.197.950,0002.09 20 02092

Kalibrasi Pengujian Kendaraan

Bermotor

300.000,00 20.641.150,00 0,00 20.941.150,0002.09 20 04092

Program Perencanaan

Transportasi

3.850.000,00 141.697.850,00 202.971.800,00 348.519.650,0002.09 22092

Local Area Traffic Management 400.000,00 30.000.000,00 202.971.800,00 233.371.800,0002.09 22 03092

Studi Analisis Kinerja Jaringan

Jalan

1.150.000,00 35.574.700,00 0,00 36.724.700,0002.09 22 04092

Evaluasi Kinerja Persimpangan 1.150.000,00 40.667.200,00 0,00 41.817.200,0002.09 22 07092

Analisa Ketersediaan Daya

Tampung Kendaraan

1.150.000,00 35.455.950,00 0,00 36.605.950,0002.09 22 10092

Komunikasi dan Informatika 1.608.975.000,00 3.445.840.200,00 1.208.938.450,00 6.263.753.650,00102

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.608.975.000,00 3.445.840.200,00 1.208.938.450,00 6.263.753.650,0002.10102

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.200.000,00 2.591.150,00 827.859.900,00 831.651.050,0002.10 02102

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 488.425.000,00 488.825.000,0002.10 02 05102

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

400.000,00 0,00 155.699.000,00 156.099.000,0002.10 02 42102

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 2.591.150,00 183.735.900,00 186.727.050,0002.10 02 47102

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

2.050.000,00 139.836.750,00 0,00 141.886.750,0002.10 03102

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

2.050.000,00 139.836.750,00 0,00 141.886.750,0002.10 03 02102

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.450.000,00 128.076.300,00 0,00 130.526.300,0002.10 05102

Kerjasama kemampuan

pengembangan aparat

komunikasi dan informatika

2.450.000,00 128.076.300,00 0,00 130.526.300,0002.10 05 37102

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.800.000,00 3.200.000,00 0,00 10.000.000,0002.10 06102

Hal : 27 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.400.000,00 1.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.10 06 01102

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.400.000,00 1.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.10 06 04102

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.424.020.000,00 758.400.800,00 0,00 2.182.420.800,0002.10 07102

Penunjang operasional OPD 1.385.270.000,00 636.490.100,00 0,00 2.021.760.100,0002.10 07 01102

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.200.000,00 13.800.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 07 20102

Fasilitasi peringatan hari

kebangkitan nasional

3.300.000,00 37.360.700,00 0,00 40.660.700,0002.10 07 30102

Penyusunan Renstra OPD 27.900.000,00 2.100.000,00 0,00 30.000.000,0002.10 07 49102

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,0002.10 07 60102

Penyusunan Rencana Induk

Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah

Kabupaten

3.350.000,00 66.650.000,00 0,00 70.000.000,0002.10 07 86102

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

960.000,00 40.000.000,00 176.790.000,00 217.750.000,0002.10 10102

Pemanfaatan Media Luar Ruang 960.000,00 40.000.000,00 176.790.000,00 217.750.000,0002.10 10 06102

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

111.890.000,00 736.948.000,00 46.750.000,00 895.588.000,0002.10 15102

Pengkajian dan pengembangan

sistem informasi

64.250.000,00 10.050.000,00 0,00 74.300.000,0002.10 15 06102

Operasional Website 35.200.000,00 128.650.000,00 33.150.000,00 197.000.000,0002.10 15 12102

Operasional dan Pemeliharaan

Jaringan Komunikasi dan

Informasi

400.000,00 130.288.000,00 3.600.000,00 134.288.000,0002.10 15 18102

Operasional Komisi Informasi 12.040.000,00 467.960.000,00 10.000.000,00 490.000.000,0002.10 15 19102

Program Fasilitasi

Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi

21.225.000,00 78.775.000,00 0,00 100.000.000,0002.10 17102

Pelatihan SDM Aparatur dalam

bidang Persandian

2.575.000,00 32.425.000,00 0,00 35.000.000,0002.10 17 02102

Pengembangan dan

Pemberdayaan Kelompok

Informasi Masyarakat (KIM)

10.800.000,00 29.200.000,00 0,00 40.000.000,0002.10 17 03102

Pembentukan dan Pembinaan

Relawan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

7.850.000,00 17.150.000,00 0,00 25.000.000,0002.10 17 04102

Program Kerjasama Informsi

dan Media Massa

18.030.000,00 690.900.750,00 0,00 708.930.750,0002.10 18102

Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

1.550.000,00 184.880.250,00 0,00 186.430.250,0002.10 18 02102

Penyebarluasan informasi yang

bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

1.500.000,00 48.500.000,00 0,00 50.000.000,0002.10 18 03102

Sinkronisasi informasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah

14.980.000,00 457.520.500,00 0,00 472.500.500,0002.10 18 05102

Program Pengadaan Sarana

dan Prasarana Teknologi

Informasi

500.000,00 741.961.450,00 157.538.550,00 900.000.000,0002.10 19102

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi Informasi

500.000,00 741.961.450,00 157.538.550,00 900.000.000,0002.10 19 01102

Program Monitoring Issue

Public

9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 20102

Operasional Monitoring Issue

Public di Media Massa dan

Media Sosial

9.300.000,00 5.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 20 01102

Program Pengelolaan

Informasi

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 24102

Operasional Siaran Keliling,

Penyebaran Pamflet, Brosur dan

Spanduk

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.10 24 01102

Program Pemberdayaan

Teknologi Informasi dan

Komunikasi

7.600.000,00 12.400.000,00 0,00 20.000.000,0002.10 25102

Hal : 28 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Sosialisasi tata kelola

e-government

7.600.000,00 12.400.000,00 0,00 20.000.000,0002.10 25 01102

Program Pengembangan

Aplikasi Pemerintahan dan

Pelayanan Public

2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,0002.10 32102

Operasional kerjasama berbagi

pakai aplikasi dengan pemda

terpilih

2.300.000,00 37.700.000,00 0,00 40.000.000,0002.10 32 04102

Program Pelayanan

Keamanan Informasi Sistem

Elektronik Pemerintah Daerah

350.000,00 54.650.000,00 0,00 55.000.000,0002.10 33102

Operasional Pengelolaan

Keamanan Informasi

350.000,00 54.650.000,00 0,00 55.000.000,0002.10 33 01102

Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah

769.925.000,00 721.272.800,00 110.650.000,00 1.601.847.800,00112

DINAS KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

769.925.000,00 721.272.800,00 110.650.000,00 1.601.847.800,0001.00112

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 90.650.000,00 91.000.000,0001.00 02112

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

350.000,00 0,00 90.650.000,00 91.000.000,0001.00 02 05112

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.400.000,00 3.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06112

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01112

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04112

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

672.850.000,00 336.885.800,00 0,00 1.009.735.800,0001.00 07112

Penunjang operasional OPD 658.950.000,00 280.785.800,00 0,00 939.735.800,0001.00 07 01112

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20112

Fasilitasi peringatan hari

koperasi

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 29112

Penyusunan Renstra OPD 5.400.000,00 24.600.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49112

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.200.000,00 1.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60112

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

4.700.000,00 300.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62112

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

300.000,00 0,00 20.000.000,00 20.300.000,0001.00 10112

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi

300.000,00 0,00 20.000.000,00 20.300.000,0001.00 10 02112

Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif

5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15112

Pengembangan jaringan

infrastruktur Usaha Kecil

Menengah

5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 15 07112

Program Pengembangan

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

5.200.000,00 29.800.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16112

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

5.200.000,00 29.800.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16 06112

Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

350.000,00 59.062.000,00 0,00 59.412.000,0001.00 17112

Penyelenggaraan promosi

produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

350.000,00 59.062.000,00 0,00 59.412.000,0001.00 17 09112

Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

13.200.000,00 59.200.000,00 0,00 72.400.000,0001.00 18112

Sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian

6.600.000,00 29.800.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 18 04112

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

6.600.000,00 29.400.000,00 0,00 36.000.000,0001.00 18 09112

Program Perijinan Usaha

Koperasi

6.600.000,00 29.800.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 19112

Hal : 29 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Sosialisasi Teknis Perijinan

Usaha Koperasi

6.600.000,00 29.800.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 19 02112

Progam Pengawasan dan

Pemeriksaan Lembaga dan

Usaha Koperasi

45.325.000,00 63.475.000,00 0,00 108.800.000,0001.00 20112

Penilaian Kesehatan KSP dan

USP Koperasi

19.500.000,00 16.900.000,00 0,00 36.400.000,0001.00 20 01112

Penilaian Kualitas Kinerja

Koperasi

17.425.000,00 18.775.000,00 0,00 36.200.000,0001.00 20 02112

Sosialisasi Regulasi dan

Kebijakan Perkoperasian

8.400.000,00 27.800.000,00 0,00 36.200.000,0001.00 20 03112

Program Pemberdayaan

Koperasi

14.350.000,00 94.450.000,00 0,00 108.800.000,0001.00 21112

Penyelenggaraan DIKLAT

Perkoperasian

5.600.000,00 17.500.000,00 0,00 23.100.000,0001.00 21 01112

Fasilitasi Peningkatan

Kemitraan Usaha Koperasi

4.200.000,00 6.800.000,00 0,00 11.000.000,0001.00 21 04112

Penyelenggaraan Promosi

Produk Koperasi

350.000,00 60.650.000,00 0,00 61.000.000,0001.00 21 06112

Sosialisasi Dukungan Informasi

Penyediaan Permodalan bagi

Koperasi

4.200.000,00 9.500.000,00 0,00 13.700.000,0001.00 21 07112

Penanaman Modal 358.060.000,00 813.352.200,00 719.178.200,00 1.890.590.400,00122

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

358.060.000,00 813.352.200,00 719.178.200,00 1.890.590.400,0001.00122

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

300.000,00 42.500.000,00 0,00 42.800.000,0001.00 01122

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

300.000,00 42.500.000,00 0,00 42.800.000,0001.00 01 11122

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

800.000,00 0,00 679.178.200,00 679.978.200,0001.00 02122

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

400.000,00 0,00 499.600.000,00 500.000.000,0001.00 02 42122

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 179.578.200,00 179.978.200,0001.00 02 47122

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.760.000,00 4.240.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06122

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.880.000,00 2.120.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01122

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.880.000,00 2.120.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04122

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

223.370.000,00 294.332.800,00 0,00 517.702.800,0001.00 07122

Penunjang operasional OPD 195.150.000,00 267.552.800,00 0,00 462.702.800,0001.00 07 01122

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20122

Penyusunan Renstra OPD 21.150.000,00 8.850.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49122

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.890.000,00 2.110.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60122

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

3.880.000,00 1.120.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 62122

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

34.480.000,00 278.105.700,00 0,00 312.585.700,0001.00 15122

Peningkatan fasiliatasi

terwujudnya kerjasama strategis

antar usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

8.780.000,00 19.005.100,00 0,00 27.785.100,0001.00 15 01122

Pengembangan potensi

unggulan daerah

5.230.000,00 49.630.000,00 0,00 54.860.000,0001.00 15 02122

Peningkatan koordinasi dan

kerjasama di bidang penanaman

modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

4.830.000,00 54.870.000,00 0,00 59.700.000,0001.00 15 06122

Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

5.180.000,00 5.820.000,00 0,00 11.000.000,0001.00 15 08122

Hal : 30 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Peningkatan kualitas SDM guna

pengingkatan pelayanan

investasi

5.180.000,00 14.820.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 09122

Penyelenggaraanpameran

investasi

5.280.000,00 133.960.600,00 0,00 139.240.600,0001.00 15 10122

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

16.780.000,00 115.743.700,00 40.000.000,00 172.523.700,0001.00 16122

Memfasilitasi dan koordinasi

kerjasama di bidang investasi

5.710.000,00 54.864.700,00 0,00 60.574.700,0001.00 16 02122

Pengembangan System

Informasi Penanaman Modal

5.720.000,00 5.645.000,00 40.000.000,00 51.365.000,0001.00 16 04122

Kajian Kebijakan penanaman

modal

5.350.000,00 55.234.000,00 0,00 60.584.000,0001.00 16 07122

Program Pelayanan Perijinan 66.970.000,00 58.030.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 18122

Operasional pelayanan perijinan

bidang fisik dan pembangunan

34.630.000,00 25.370.000,00 0,00 60.000.000,0001.00 18 02122

Operasional pelayanan perijinan

bidang sosial dan ekonomi

26.500.000,00 23.500.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 18 06122

Pembuatan profil Dinas

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5.840.000,00 9.160.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 18 09122

Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

9.600.000,00 20.400.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 20122

Pengelolaan khusus pengaduan

masyarakat

9.600.000,00 20.400.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 20 01122

Kepemudaan dan Olahraga 692.610.000,00 2.348.817.350,00 336.389.000,00 3.377.816.350,00132

DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA

692.610.000,00 2.348.817.350,00 336.389.000,00 3.377.816.350,0001.00132

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.050.000,00 9.750.000,00 336.389.000,00 347.189.000,0001.00 02132

Pengadaan mebeleur 400.000,00 0,00 149.775.000,00 150.175.000,0001.00 02 10132

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

250.000,00 9.750.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 02 22132

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 186.614.000,00 187.014.000,0001.00 02 47132

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.940.000,00 6.590.000,00 0,00 9.530.000,0001.00 06132

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.570.000,00 2.960.000,00 0,00 4.530.000,0001.00 06 01132

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.370.000,00 3.630.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04132

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

351.220.000,00 1.429.807.400,00 0,00 1.781.027.400,0001.00 07132

Penunjang operasional OPD 331.500.000,00 265.153.650,00 0,00 596.653.650,0001.00 07 01132

Fasilitasi peringatan hari

olahraga nasional (HAORNAS)

3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 17132

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20132

Fasilitasi peringatan hari

sumpah pemuda

2.850.000,00 12.150.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 25132

Penyusunan Renstra OPD 11.050.000,00 18.950.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49132

Penunjang operasional Sarana

Prasarana Olah Raga dan

Tempat Rekreasi

750.000,00 1.103.623.750,00 0,00 1.104.373.750,0001.00 07 54132

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.570.000,00 3.430.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60132

Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15132

Pendataan potensi kepemudaan 8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 01132

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

234.275.000,00 546.423.500,00 0,00 780.698.500,0001.00 16132

Pendidikan dan pelatihan dasar

kepemimpinan

199.050.000,00 500.950.000,00 0,00 700.000.000,0001.00 16 02132

Akreditasi gugus depan 35.225.000,00 45.473.500,00 0,00 80.698.500,0001.00 16 10132

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

27.900.000,00 140.661.150,00 0,00 168.561.150,0001.00 18132

Hal : 31 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pemberian penyuluhan tentang

bahaya narkoba bagi pemuda

27.900.000,00 140.661.150,00 0,00 168.561.150,0001.00 18 01132

Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

18.625.000,00 61.505.900,00 0,00 80.130.900,0001.00 19132

Peningkatan mutu organisasi

dan tenaga keolahragaan

5.025.000,00 21.898.300,00 0,00 26.923.300,0001.00 19 01132

Peningkatan dan pemberdayaan

olahraga tradisional

5.200.000,00 28.007.600,00 0,00 33.207.600,0001.00 19 09132

Identifikasi organisasi dan

tenaga keolahragaan

8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 19 10132

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

40.000.000,00 130.679.400,00 0,00 170.679.400,0001.00 20132

Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

12.400.000,00 37.600.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 20 03132

Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

6.300.000,00 29.500.000,00 0,00 35.800.000,0001.00 20 04132

Peningkatan kesegaran jasmani

dan rekreasi

6.100.000,00 26.390.000,00 0,00 32.490.000,0001.00 20 05132

Pengembangan olahraga

rekreasi

5.900.000,00 19.801.800,00 0,00 25.701.800,0001.00 20 11132

Peningkatan peran serta

masyarakat dan dunia usaha

dalam pendanaan dan

pembinaan olahraga

9.300.000,00 17.387.600,00 0,00 26.687.600,0001.00 20 16132

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21132

Identifikasi sarana dan

prasarana olahraga

8.400.000,00 11.600.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 21 08132

Statistik 7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,00142

DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,0002.10102

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Daerah

7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,0002.10 15102

Penyusunan dan pengumpulan

data dan statistik daerah

7.050.000,00 60.207.000,00 0,00 67.257.000,0002.10 15 01102

Kebudayaan 107.675.000,00 744.093.100,00 0,00 851.768.100,00162

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

107.675.000,00 744.093.100,00 0,00 851.768.100,0001.00023

Program Pengembangan Nilai

Budaya

41.350.000,00 58.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15023

Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

41.350.000,00 58.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 01023

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

52.825.000,00 521.418.100,00 0,00 574.243.100,0001.00 16023

Fasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan kekayaan

budaya

27.425.000,00 246.818.100,00 0,00 274.243.100,0001.00 16 01023

Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan

bawah air

25.400.000,00 274.600.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 16 05023

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

13.500.000,00 164.025.000,00 0,00 177.525.000,0001.00 17023

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

13.500.000,00 164.025.000,00 0,00 177.525.000,0001.00 17 01023

Perpustakaan 118.330.000,00 320.538.550,00 44.876.300,00 483.744.850,00172

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

118.330.000,00 320.538.550,00 44.876.300,00 483.744.850,0001.00182

Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

118.330.000,00 320.538.550,00 44.876.300,00 483.744.850,0001.00 19182

Pemasyaraktan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

81.400.000,00 74.739.000,00 0,00 156.139.000,0001.00 19 01182

Pengembangan minat dan

budaya baca

350.000,00 61.843.400,00 0,00 62.193.400,0001.00 19 02182

Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

28.330.000,00 85.962.550,00 0,00 114.292.550,0001.00 19 03182

Hal : 32 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

350.000,00 64.876.000,00 0,00 65.226.000,0001.00 19 09182

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

7.300.000,00 5.802.000,00 0,00 13.102.000,0001.00 19 10182

Pengelolaan dan Pemeliharaan

Buku Pustaka

300.000,00 27.315.600,00 0,00 27.615.600,0001.00 19 11182

Pengadaan Peralatan

Perpustakaan

300.000,00 0,00 44.876.300,00 45.176.300,0001.00 19 16182

Kearsipan 976.460.000,00 513.063.200,00 263.095.950,00 1.752.619.150,00182

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

976.460.000,00 513.063.200,00 263.095.950,00 1.752.619.150,0001.00182

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

700.000,00 0,00 152.058.600,00 152.758.600,0001.00 02182

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

300.000,00 0,00 20.550.000,00 20.850.000,0001.00 02 05182

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 131.508.600,00 131.908.600,0001.00 02 47182

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.160.000,00 3.840.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06182

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.080.000,00 1.920.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01182

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.080.000,00 1.920.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04182

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

915.850.000,00 381.905.400,00 0,00 1.297.755.400,0001.00 07182

Penunjang operasional OPD 886.970.000,00 360.785.400,00 0,00 1.247.755.400,0001.00 07 01182

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

2.700.000,00 12.300.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20182

Penyusunan Renstra OPD 23.100.000,00 6.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49182

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.080.000,00 1.920.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60182

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

400.000,00 4.241.600,00 96.037.350,00 100.678.950,0001.00 10182

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi

400.000,00 4.241.600,00 96.037.350,00 100.678.950,0001.00 10 02182

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.300.000,0001.00 15182

Pengadaan sarana

penyimpanan

300.000,00 0,00 15.000.000,00 15.300.000,0001.00 15 05182

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

650.000,00 68.134.850,00 0,00 68.784.850,0001.00 16182

Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

300.000,00 11.956.000,00 0,00 12.256.000,0001.00 16 02182

Pengelolaan Arsip In Aktif 350.000,00 56.178.850,00 0,00 56.528.850,0001.00 16 05182

Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kerasipan

300.000,00 30.975.000,00 0,00 31.275.000,0001.00 17182

Pemeliharaan rutin/berkala arsip

daerah

300.000,00 30.975.000,00 0,00 31.275.000,0001.00 17 02182

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

52.100.000,00 23.966.350,00 0,00 76.066.350,0001.00 18182

Sosialisasi/penyuluhan

kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta

52.100.000,00 23.966.350,00 0,00 76.066.350,0001.00 18 03182

URUSAN PILIHAN 14.627.988.000,00 10.512.369.650,00 28.830.045.375,00 53.970.403.025,00

Kelautan dan Perikanan 948.480.000,00 543.702.350,00 1.083.829.450,00 2.576.011.800,00013

DINAS PERIKANAN 948.480.000,00 543.702.350,00 1.083.829.450,00 2.576.011.800,0001.00013

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 35.781.200,00 36.081.200,0001.00 02013

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 35.781.200,00 36.081.200,0001.00 02 47013

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06013

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01013

Hal : 33 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04013

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

882.790.000,00 411.554.600,00 0,00 1.294.344.600,0001.00 07013

Penunjang operasional OPD 867.690.000,00 376.654.600,00 0,00 1.244.344.600,0001.00 07 01013

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20013

Penyusunan Renstra OPD 14.100.000,00 15.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49013

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60013

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

6.680.000,00 10.520.000,00 0,00 17.200.000,0001.00 10013

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi

6.680.000,00 10.520.000,00 0,00 17.200.000,0001.00 10 02013

Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir

8.580.000,00 11.420.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15013

Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir

8.580.000,00 11.420.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 01013

Program Peningkatan

Kesadaran dan Penegakan

Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumber Daya

Laut

5.800.000,00 5.490.000,00 0,00 11.290.000,0001.00 17013

Penyuluhan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya

laut

5.800.000,00 5.490.000,00 0,00 11.290.000,0001.00 17 01013

Program Peningkatan Mitigasi

Bencana Alam Laut dan

Prakiraan Iklim Laut

4.800.000,00 5.400.000,00 0,00 10.200.000,0001.00 18013

Penyuluhan/Sosialisasi Mitigasi

Bencana Alam Laut dan

Prakiraan Cuaca Laut

4.800.000,00 5.400.000,00 0,00 10.200.000,0001.00 18 01013

Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

9.900.000,00 55.178.900,00 2.049.100,00 67.128.000,0001.00 20013

Pengembangan bibit ikan unggul 300.000,00 37.700.000,00 0,00 38.000.000,0001.00 20 01013

Pembinaan dan pengembangan

perikanan

9.300.000,00 9.828.000,00 0,00 19.128.000,0001.00 20 03013

Pembinaan dan Pengembangan

Sistem Pengelolaan Kesehatan

Ikan dan Lingkungan

300.000,00 7.650.900,00 2.049.100,00 10.000.000,0001.00 20 04013

Program Pengembangan

Perikanan Tangkap

6.900.000,00 5.868.000,00 0,00 12.768.000,0001.00 21013

Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap

6.900.000,00 5.868.000,00 0,00 12.768.000,0001.00 21 01013

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

21.480.000,00 28.520.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 23013

Introduksi Pengolahan Hasil

Perikanan

21.480.000,00 28.520.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 23 02013

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perikanan

Tangkap

350.000,00 0,00 79.650.000,00 80.000.000,0001.00 26013

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap

350.000,00 0,00 79.650.000,00 80.000.000,0001.00 26 02013

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perikanan

Budidaya

500.000,00 150.850,00 966.349.150,00 967.000.000,0001.00 27013

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perikanan Budidaya

500.000,00 150.850,00 966.349.150,00 967.000.000,0001.00 27 02013

Pariwisata 554.900.000,00 2.422.487.800,00 123.700.000,00 3.101.087.800,00023

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

554.900.000,00 2.422.487.800,00 123.700.000,00 3.101.087.800,0001.00023

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.000.000,00 63.000.000,00 123.700.000,00 187.700.000,0001.00 02023

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

350.000,00 0,00 79.650.000,00 80.000.000,0001.00 02 05023

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

350.000,00 63.000.000,00 0,00 63.350.000,0001.00 02 22023

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 44.050.000,00 44.350.000,0001.00 02 47023

Hal : 34 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.100.000,00 3.900.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06023

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01023

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04023

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

485.450.000,00 1.127.546.800,00 0,00 1.612.996.800,0001.00 07023

Penunjang operasional OPD 405.150.000,00 309.112.900,00 0,00 714.262.900,0001.00 07 01023

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

63.300.000,00 76.025.000,00 0,00 139.325.000,0001.00 07 20023

Penyusunan Renstra OPD 12.300.000,00 17.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49023

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60023

Penunjang Operasional UPTD

Sarana Prasarana Gedung

Pertemuan dan Lapangan

Terbuka

1.650.000,00 722.758.900,00 0,00 724.408.900,0001.00 07 82023

Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

27.300.000,00 429.450.000,00 0,00 456.750.000,0001.00 15023

Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar

negeri

20.900.000,00 348.700.000,00 0,00 369.600.000,0001.00 15 05023

Pengembangan jumlah

kunjungan wisatawan

mancanegara dan wisatawan

nusantara

6.400.000,00 80.750.000,00 0,00 87.150.000,0001.00 15 09023

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

9.450.000,00 240.550.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 16023

Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Kabupaten

(RIPPARKAB)

9.450.000,00 240.550.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 16 08023

Program Pengembangan

Kemitraan

25.600.000,00 558.041.000,00 0,00 583.641.000,0001.00 17023

Fasilitasi pembentukan forum

komunikasi antar pelaku industri

pariwisata dan budaya

22.050.000,00 77.950.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 17 04023

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

3.550.000,00 480.091.000,00 0,00 483.641.000,0001.00 17 08023

Pertanian 2.599.625.000,00 3.068.858.825,00 17.419.432.175,00 23.087.916.000,00033

DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN, HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN

1.599.485.000,00 1.798.411.200,00 16.614.087.775,00 20.011.983.975,0001.00033

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

650.000,00 9.624.000,00 138.059.975,00 148.333.975,0001.00 02033

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

350.000,00 0,00 99.650.000,00 100.000.000,0001.00 02 42033

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 9.624.000,00 38.409.975,00 48.333.975,0001.00 02 47033

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.750.000,00 7.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06033

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01033

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04033

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

787.635.000,00 428.065.250,00 0,00 1.215.700.250,0001.00 07033

Penunjang operasional OPD 763.900.000,00 401.800.250,00 0,00 1.165.700.250,0001.00 07 01033

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20033

Penyusunan Renstra OPD 19.685.000,00 10.315.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49033

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.550.000,00 2.450.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60033

Hal : 35 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

41.050.000,00 15.950.000,00 0,00 57.000.000,0001.00 15033

Peningkatan kemampuan

lembaga petani

41.050.000,00 15.950.000,00 0,00 57.000.000,0001.00 15 03033

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

482.130.000,00 1.011.258.950,00 10.000.000,00 1.503.388.950,0001.00 16033

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan kebijakan subsidi

pertanian

13.800.000,00 200.000,00 0,00 14.000.000,0001.00 16 08033

Pendukung Pengembangan

Kawasan Agropolitan

45.650.000,00 94.350.000,00 10.000.000,00 150.000.000,0001.00 16 33033

Pengendalian Hama Penyakit

Tanaman Perkebunan

3.100.000,00 26.327.000,00 0,00 29.427.000,0001.00 16 39033

Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Produk

Perkebunan

54.800.000,00 105.200.000,00 0,00 160.000.000,0001.00 16 40033

Optimalisasi Lahan,

Peningkatan Kesuburan

Tanah/Pengolah Kompos

12.100.000,00 8.349.150,00 0,00 20.449.150,0001.00 16 53033

Penguatan Komisi Pengawasan

Pupuk dan Pestisida (KP3)

27.700.000,00 17.850.000,00 0,00 45.550.000,0001.00 16 57033

Operasional UPTD Kwanyar 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 58033

Operasional UPTD Bangkalan 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 59033

Operasional UPTD Arosbaya 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 60033

Operasional UPTD Sepulu 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 61033

Operasional UPTD Blega 300.000,00 29.700.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 16 62033

Pengembangan bibit unggul

tanaman pangan

6.700.000,00 43.014.000,00 0,00 49.714.000,0001.00 16 63033

Pengembangan bibit unggul

tanaman hortikultura

6.600.000,00 40.400.000,00 0,00 47.000.000,0001.00 16 64033

Pengembangan bibit unggul

pekebunan

11.850.000,00 38.150.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 65033

Pengembangan diverisifikasi

tanaman pangan

18.900.000,00 31.100.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 66033

Pengembangan diverisifikasi

tanaman hortikultura

16.950.000,00 33.050.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 67033

Pengembangan diverisifikasi

tanaman Perkebunan

7.000.000,00 33.000.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 16 68033

Pengembangan

perbenihan/perbibitan tanaman

pangan

5.700.000,00 44.300.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 69033

Pengembangan

perbinihan/perbibitan tanaman

hortikultura

14.750.000,00 45.250.000,00 0,00 60.000.000,0001.00 16 70033

Pengembangan sistem

informasi pasar tanaman

pangan

44.850.000,00 5.150.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 71033

Pengembangan sistem

informasi pasar tanaman

hortikultura

14.700.000,00 4.908.300,00 0,00 19.608.300,0001.00 16 72033

Pengembangan sistem

informasi pasar tanaman

perkebunan

14.310.000,00 3.831.000,00 0,00 18.141.000,0001.00 16 73033

Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu produk

tanaman pangan

18.300.000,00 31.199.500,00 0,00 49.499.500,0001.00 16 74033

Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu produk

tanaman hortikultura

17.400.000,00 32.600.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 75033

Penyusunan data base potensi

produk pertanian

33.100.000,00 16.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 76033

Pengendalian Hama Penyakit

Tanaman Pangan

12.350.000,00 87.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 77033

Pengendalian Hama Penyakit

Tanaman Hortikultura

59.800.000,00 65.200.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 16 78033

Peningkatan Usaha Pertanian

tanaman Perkebunan

6.420.000,00 18.580.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 16 81033

Peningkatan tehnologi pasca

panen tanaman pangan

13.800.000,00 36.200.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 16 88033

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian

10.350.000,00 64.650.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 17033

Hal : 36 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Promosi atas hasil produksi

pertanian tanaman pangan

2.050.000,00 22.950.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 16033

Promosi atas hasil produksi

pertanian tanaman hortikultura

300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 17033

Promosi atas hasil produksi

pertanian tanaman perkebunan

8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 18033

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian

39.820.000,00 42.555.000,00 337.625.000,00 420.000.000,0001.00 18033

Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi

pertanian tepat guna

18.940.000,00 11.060.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 18 05033

Penyediaan Peralatan dan

Mesin Pra Panen, Pasca Panen

dan Pengolah Hasil Pertanian

8.180.000,00 4.195.000,00 337.625.000,00 350.000.000,0001.00 18 09033

Pelatihan Penerapan

Bioteknologi Pertanian Tanaman

Hortikultura

12.700.000,00 27.300.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 18 13033

Program Peningkatan

Produksi Pertanian

1.250.000,00 0,00 12.623.211.500,00 12.624.461.500,0001.00 19033

Pembangunan/Rehabilitasi

Jalan Usaha Tani

1.250.000,00 0,00 12.623.211.500,00 12.624.461.500,0001.00 19 08033

Program Pemberdayaan

Penyuluh Pertanian Lapangan

196.300.000,00 149.901.100,00 0,00 346.201.100,0001.00 20033

Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian

35.625.000,00 16.725.000,00 0,00 52.350.000,0001.00 20 01033

Pelaksanaan Penilaian

Penyuluh Berprestasi

35.500.000,00 14.500.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 20 07033

Pelatihan Peningkatan

Kelembagaan Poktan/Gapoktan

38.900.000,00 41.600.000,00 0,00 80.500.000,0001.00 20 08033

Peningkatan dan Penguatan

Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian

30.300.000,00 19.700.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 20 09033

Penyuluhan dan Pendampingan

Petani dan Pelaku Agrobisnis

55.975.000,00 57.376.100,00 0,00 113.351.100,0001.00 20 10033

Program Pengembangan

Jaringan Irigasi Pertanian

35.450.000,00 23.350.000,00 3.505.191.300,00 3.563.991.300,0001.00 25033

Pembangunan/Rehabilitasi

Jaringan Irigasi Desa (JIDES)

400.000,00 0,00 509.600.000,00 510.000.000,0001.00 25 02033

Pembangunan/Rehabilitasi

Irigasi Tanah Dangkal

750.000,00 7.650.000,00 2.995.591.300,00 3.003.991.300,0001.00 25 05033

Pengolahan Sumber Daya Air

dan Irigasi

34.300.000,00 15.700.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 25 10033

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Perkebunan

2.100.000,00 45.806.900,00 0,00 47.906.900,0001.00 26033

Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana teknologi

kehutanan/perkebunan tepat

guna

2.100.000,00 45.806.900,00 0,00 47.906.900,0001.00 26 03033

DINAS PETERNAKAN 1.000.140.000,00 1.270.447.625,00 805.344.400,00 3.075.932.025,0002.00033

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 909.600,00 248.679.400,00 249.889.000,0002.00 02033

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

0,00 577.000,00 189.423.000,00 190.000.000,0002.00 02 42033

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 332.600,00 59.256.400,00 59.889.000,0002.00 02 47033

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.800.000,00 6.200.000,00 0,00 10.000.000,0002.00 06033

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 01033

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 04033

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

804.670.000,00 442.487.025,00 0,00 1.247.157.025,0002.00 07033

Penunjang operasional OPD 772.075.000,00 404.652.025,00 0,00 1.176.727.025,0002.00 07 01033

Intensifikasi & ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

14.270.000,00 1.160.000,00 0,00 15.430.000,0002.00 07 02033

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.350.000,00 13.650.000,00 0,00 15.000.000,0002.00 07 20033

Hal : 37 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan Renstra OPD 11.325.000,00 18.675.000,00 0,00 30.000.000,0002.00 07 49033

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 07 60033

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

3.750.000,00 1.250.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 07 62033

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

58.250.000,00 185.900.000,00 33.850.000,00 278.000.000,0002.00 21033

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak

300.000,00 12.950.000,00 6.750.000,00 20.000.000,0002.00 21 02033

Pelayanan Kesehatan Hewan 400.000,00 116.600.000,00 0,00 117.000.000,0002.00 21 06033

Pendataan dan Penanganan

Penyakit Zoonosis

3.800.000,00 33.700.000,00 0,00 37.500.000,0002.00 21 07033

Pembinaan dan Pengawasan

Betina Produktif

15.050.000,00 16.950.000,00 2.500.000,00 34.500.000,0002.00 21 08033

Pengamatan, Penyidikan dan

Pemetaan Penyakit Hewan

38.400.000,00 600.000,00 0,00 39.000.000,0002.00 21 09033

Fasilitasi Sarana Prasarana

Laboratorium Kesehatan Hewan

300.000,00 5.100.000,00 24.600.000,00 30.000.000,0002.00 21 10033

Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

91.500.000,00 352.486.000,00 28.500.000,00 472.486.000,0002.00 22033

Pembibitan dan perawatan

ternak

12.650.000,00 73.481.000,00 0,00 86.131.000,0002.00 22 02033

Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat

1.600.000,00 23.400.000,00 0,00 25.000.000,0002.00 22 03033

Pembelian Pakan Ternak 300.000,00 13.950.000,00 0,00 14.250.000,0002.00 22 10033

Pembelian Obat - obatan Ternak 300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,0002.00 22 13033

Pengawasan Mutu Pakan 1.350.000,00 4.650.000,00 0,00 6.000.000,0002.00 22 17033

Lomba Agribisnis Kelompok

Tani Ternak

1.200.000,00 13.550.000,00 0,00 14.750.000,0002.00 22 18033

Pelatihan Budidaya Ternak

Ruminansa (Sapi Potong)

300.000,00 13.400.000,00 0,00 13.700.000,0002.00 22 19033

Penyusunan Database Potensi

Produk Peternakan

8.300.000,00 3.425.000,00 0,00 11.725.000,0002.00 22 20033

Penyediaan dan Pendistribusian

Semen Beku

15.100.000,00 8.400.000,00 28.500.000,00 52.000.000,0002.00 22 21033

Pelayanan pelaksanaan

Inseminasi Buatan

9.550.000,00 35.450.000,00 0,00 45.000.000,0002.00 22 22033

Pembinaan dan Fasilitasi

Permodalan dan Kemitraan

Usaha Peternakan

6.300.000,00 11.500.000,00 0,00 17.800.000,0002.00 22 23033

Peningkatan Usaha Peternakan 33.650.000,00 50.505.000,00 0,00 84.155.000,0002.00 22 24033

Pengembangan kawasan

pembibitan peternakan

300.000,00 24.500.000,00 0,00 24.800.000,0002.00 22 25033

Pelatihan budidaya ternak

unggas

300.000,00 13.300.000,00 0,00 13.600.000,0002.00 22 26033

Pelatihan Management

Budidaya Ternak

300.000,00 13.275.000,00 0,00 13.575.000,0002.00 22 27033

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

35.370.000,00 60.489.000,00 9.000.000,00 104.859.000,0002.00 23033

Promosi atas hasil produksi

peternakan unggulan daerah. _

300.000,00 12.850.000,00 0,00 13.150.000,0002.00 23 07033

Pengolahan informasi

permintaan pasar atas hasil

produksi peternakan masyarakat

6.370.000,00 1.130.000,00 0,00 7.500.000,0002.00 23 10033

Pengawasan Peredaran Produk

Asal Hewan

7.300.000,00 2.678.000,00 0,00 9.978.000,0002.00 23 14033

Pelayanan Perijinan, Pengujian

dan Pengawasan Mutu Produk

Hewan

6.500.000,00 9.031.000,00 0,00 15.531.000,0002.00 23 15033

Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Peternakan

1.600.000,00 22.050.000,00 0,00 23.650.000,0002.00 23 16033

Pembinaan dan Pengawasan

Tataniaga Produk Peternakan

9.100.000,00 3.650.000,00 0,00 12.750.000,0002.00 23 17033

Identifikasi kebutuhan teknis

standarisasi mutu produk olahan

peternakan

3.900.000,00 4.400.000,00 0,00 8.300.000,0002.00 23 18033

Operasional Check Point 300.000,00 4.700.000,00 9.000.000,00 14.000.000,0002.00 23 19033

Hal : 38 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Petemakan

2.650.000,00 215.076.000,00 485.315.000,00 703.041.000,0002.00 24033

Pembangunan / Rehabilitasi

Rumah Potong Hewan (RPH)

0,00 0,00 34.500.000,00 34.500.000,0002.00 24 13033

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pusat Kesehatan

Hewan (Puskeswan)

300.000,00 9.250.000,00 24.900.000,00 34.450.000,0002.00 24 14033

Pemeliharaan Rumah Potong

Hewan (RPH)

300.000,00 50.450.000,00 0,00 50.750.000,0002.00 24 15033

Pengadaan Alat Pengolah

Pakan

1.050.000,00 36.950.000,00 0,00 38.000.000,0002.00 24 16033

Pengadaan Tanah/Lahan untuk

Rumah Potong Hewan (RPH)

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,0002.00 24 17033

Operasional UPTD Rumah

Potong Hewan (RPH)

Bangkalan

350.000,00 56.500.000,00 0,00 56.850.000,0002.00 24 18033

Operasional UPTD Pusat

Pelayanan Kesehatan Hewan

(Puskeswan) Socah

300.000,00 23.450.000,00 0,00 23.750.000,0002.00 24 19033

Pengadaan Sarana Rumah

Potong Hewan (RPH)

350.000,00 38.476.000,00 25.915.000,00 64.741.000,0002.00 24 20033

Program Pemberdayaan

Petugas Peternakan

3.600.000,00 6.900.000,00 0,00 10.500.000,0002.00 29033

Pembinaan dan Peningkatan

Kapasitas Petugas Peternakan

3.600.000,00 6.900.000,00 0,00 10.500.000,0002.00 29 01033

Perdagangan 9.418.753.000,00 3.493.535.575,00 3.290.019.750,00 16.202.308.325,00063

DINAS PERDAGANGAN 9.418.753.000,00 3.493.535.575,00 3.290.019.750,00 16.202.308.325,0001.00063

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

700.000,00 0,00 189.371.250,00 190.071.250,0001.00 02063

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

300.000,00 0,00 19.771.250,00 20.071.250,0001.00 02 05063

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 169.600.000,00 170.000.000,0001.00 02 47063

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

7.000.000,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06063

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01063

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04063

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

7.556.385.000,00 688.501.650,00 0,00 8.244.886.650,0001.00 07063

Penunjang operasional OPD 7.530.505.000,00 469.381.650,00 0,00 7.999.886.650,0001.00 07 01063

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

2.300.000,00 12.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20063

Penyusunan Renstra OPD 19.680.000,00 10.320.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49063

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60063

Cetak Benda Berharga 400.000,00 194.600.000,00 0,00 195.000.000,0001.00 07 80063

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

56.210.000,00 163.112.950,00 94.454.500,00 313.777.450,0001.00 15063

Fasilitasi penyelesaian

permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen

8.300.000,00 11.200.000,00 0,00 19.500.000,0001.00 15 02063

Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

11.100.000,00 6.150.000,00 0,00 17.250.000,0001.00 15 03063

operasionalisasi dan

pengembangan kemetrologian

daerah

18.110.000,00 87.235.900,00 94.454.500,00 199.800.400,0001.00 15 04063

Operasionalisasi Pelayanan

Tera/Tera Ulang Kemetrologian

Daerah

18.700.000,00 58.527.050,00 0,00 77.227.050,0001.00 15 08063

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

350.000,00 52.650.000,00 32.000.000,00 85.000.000,0001.00 17063

Pembangunan promosi

perdagangan internasional

350.000,00 52.650.000,00 32.000.000,00 85.000.000,0001.00 17 12063

Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam

Negri

4.050.000,00 68.350.000,00 0,00 72.400.000,0001.00 18063

Hal : 39 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pengembangan pasar dan

distribusi barang / produk

4.050.000,00 68.350.000,00 0,00 72.400.000,0001.00 18 03063

Program Pembinaan

Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

13.200.000,00 162.300.800,00 24.499.200,00 200.000.000,0001.00 19063

Kegiatan penataan tempat

berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan

13.200.000,00 162.300.800,00 24.499.200,00 200.000.000,0001.00 19 03063

Program Investasi

Peningkatan Infrastruktur

Sarana dan Prasarana Pasar

Daerah

500.000,00 0,00 425.455.800,00 425.955.800,0001.00 21063

Peningkatan Infrastruktur

Sarana dan Prasarana Pasar

Daerah

500.000,00 0,00 425.455.800,00 425.955.800,0001.00 21 01063

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Pasar

1.622.558.000,00 2.263.420.175,00 2.524.239.000,00 6.410.217.175,0001.00 22063

Penertiban di Lingkungan Pasar 33.510.000,00 18.581.100,00 0,00 52.091.100,0001.00 22 04063

Updating Data Base Pasar 29.760.000,00 3.972.600,00 0,00 33.732.600,0001.00 22 05063

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana &

Sarana Kebersihan Pasar

500.000,00 505.428.675,00 351.989.000,00 857.917.675,0001.00 22 06063

Revitalisasi Pasar Daerah 750.000,00 30.000.000,00 2.172.250.000,00 2.203.000.000,0001.00 22 07063

Penyusunan Dokumen Target

dan Realisasi Pendapatan

Daerah

60.470.000,00 12.470.300,00 0,00 72.940.300,0001.00 22 08063

Operasional Maintenance (OM)

Pasar

1.497.568.000,00 1.692.967.500,00 0,00 3.190.535.500,0001.00 22 11063

Program Pemberantasan

Barang Kena Cukai Ilegal

157.800.000,00 92.200.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 23063

Pengumpulan Informasi Hasil

Tembakau yang Tidak Dilekati

Pita Cukai di Peredaran atau

Tempat Penjual Eceran

157.800.000,00 92.200.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 23 01063

Perindustrian 1.106.230.000,00 983.785.100,00 6.913.064.000,00 9.003.079.100,00073

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA

1.106.230.000,00 983.785.100,00 6.913.064.000,00 9.003.079.100,0001.00073

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 68.423.300,00 68.773.300,0001.00 02073

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

350.000,00 0,00 68.423.300,00 68.773.300,0001.00 02 05073

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

11.250.000,00 13.750.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 05073

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

11.250.000,00 13.750.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 05 02073

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.800.000,00 4.200.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06073

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01073

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.050.000,00 1.950.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04073

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

800.480.000,00 305.279.000,00 0,00 1.105.759.000,0001.00 07073

Penunjang operasional OPD 784.530.000,00 271.229.000,00 0,00 1.055.759.000,0001.00 07 01073

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20073

Penyusunan Renstra OPD 12.900.000,00 17.100.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49073

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60073

Program Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai

203.900.000,00 146.100.000,00 0,00 350.000.000,0001.00 13073

Penyampaian Informasi

Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang

Cukai kepada Masyarakat

dan/atau Pemangku

Kepentingan

203.900.000,00 146.100.000,00 0,00 350.000.000,0001.00 13 01073

Hal : 40 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Kapasitas Iptek Sistem

Produksi

13.550.000,00 138.856.100,00 0,00 152.406.100,0001.00 15073

Pengembangan sistem inovasi

teknologi industri

8.150.000,00 44.256.100,00 0,00 52.406.100,0001.00 15 05073

Penguatan kemampuan industri

berbasis teknologi

5.400.000,00 94.600.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 06073

Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

49.730.000,00 179.270.000,00 6.074.000.000,00 6.303.000.000,0001.00 16073

Fasilitasi bagi industri kecil dan

menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

24.140.000,00 20.860.000,00 0,00 45.000.000,0001.00 16 01073

Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam memperkuat

jaringan klaster industri

3.740.000,00 31.260.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 16 02073

Penyusunan kebijakan industri

terkait dan industri penunjang

industri kecil dan menengah

19.950.000,00 80.050.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 16 03073

Peningkatan daya saing industri

kecil menengah

900.000,00 47.100.000,00 0,00 48.000.000,0001.00 16 07073

Pembangunan dan revitalisasi

sentra indutri kecil dan

menengah

1.000.000,00 0,00 6.074.000.000,00 6.075.000.000,0001.00 16 08073

Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi

Industri

2.650.000,00 22.350.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17073

Pembinaan kemampuan

teknologi industri

2.650.000,00 22.350.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 01073

Program Penataan Struktur

Industri

1.000.000,00 84.000.000,00 0,00 85.000.000,0001.00 18073

Pembinaan Sarana Promosi

dan Informasi

1.000.000,00 84.000.000,00 0,00 85.000.000,0001.00 18 04073

Program Pengembangan

Sentra-Sentra Industri

Potensial

17.520.000,00 89.980.000,00 770.640.700,00 878.140.700,0001.00 19073

Penyediaan sarana informasi

yang dapat diakses masyarakat

1.770.000,00 20.230.000,00 0,00 22.000.000,0001.00 19 02073

Pendampingan Bagi

Sentra-Sentra IKM Potensial

15.250.000,00 59.750.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 19 03073

Pembebasan Lahan/Bangunan 500.000,00 10.000.000,00 770.640.700,00 781.140.700,0001.00 19 06073

URUSAN FUNGSI

PENUNJANG URUSAN

9.874.943.000,00 21.560.187.331,00 5.021.367.450,00 36.456.497.781,00

Inspektorat 2.116.150.000,00 1.781.001.100,00 324.200.000,00 4.221.351.100,00014

INSPEKTORAT 2.116.150.000,00 1.781.001.100,00 324.200.000,00 4.221.351.100,0001.00014

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

800.000,00 0,00 324.200.000,00 325.000.000,0001.00 02014

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

400.000,00 0,00 174.600.000,00 175.000.000,0001.00 02 42014

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 149.600.000,00 150.000.000,0001.00 02 47014

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 34.700.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 03014

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

300.000,00 34.700.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 03 02014

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.125.000,00 4.875.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06014

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.900.000,00 2.100.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01014

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.225.000,00 2.775.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04014

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

340.150.000,00 1.012.601.100,00 0,00 1.352.751.100,0001.00 07014

Penunjang operasional OPD 315.050.000,00 987.701.100,00 0,00 1.302.751.100,0001.00 07 01014

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20014

Penyusunan Renstra OPD 22.350.000,00 7.650.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49014

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.450.000,00 2.550.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60014

Hal : 41 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.738.850.000,00 599.750.000,00 0,00 2.338.600.000,0001.00 15014

Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

794.300.000,00 5.700.000,00 0,00 800.000.000,0001.00 15 01014

Inventarisasi temuan

pengawasan

11.500.000,00 5.500.000,00 0,00 17.000.000,0001.00 15 05014

Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

164.000.000,00 72.600.000,00 0,00 236.600.000,0001.00 15 08014

Tindak lanjut hasil temuan

pemeriksaan BPK-RI

36.850.000,00 24.150.000,00 0,00 61.000.000,0001.00 15 09014

Peningkatan Kualitas

Pengawasan Fungsional Internal

Secara Berkala

419.650.000,00 80.350.000,00 0,00 500.000.000,0001.00 15 10014

Penanganan Pengawasan

Khusus di Lingkungan

Pemerintah Daerah

95.350.000,00 4.650.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 12014

Operasional Satgas Sapu Bersih

Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

124.600.000,00 185.650.000,00 0,00 310.250.000,0001.00 15 14014

Pelaksanaan pendampingan

dan konsultasi

33.450.000,00 33.800.000,00 0,00 67.250.000,0001.00 15 15014

Penguatan Kapasitas SATGAS

SPIP-OPD

24.750.000,00 57.250.000,00 0,00 82.000.000,0001.00 15 16014

RAKORWASDA dan Gelar

Pengawasan Daerah

(LARWASDA)

34.400.000,00 130.100.000,00 0,00 164.500.000,0001.00 15 17014

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

30.925.000,00 129.075.000,00 0,00 160.000.000,0001.00 16014

Peningkatan Kapabilitas

Aparatur Pengawasan dan

Kualitas Pelaporan

30.925.000,00 129.075.000,00 0,00 160.000.000,0001.00 16 03014

Perencanaan 1.866.560.000,00 3.996.322.950,00 867.851.350,00 6.730.734.300,00024

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.866.560.000,00 3.996.322.950,00 867.851.350,00 6.730.734.300,0001.00024

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

500.000,00 4.500.000,00 719.651.350,00 724.651.350,0001.00 02024

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

500.000,00 4.500.000,00 719.651.350,00 724.651.350,0001.00 02 47024

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 12.150.000,00 0,00 12.450.000,0001.00 03024

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

300.000,00 12.150.000,00 0,00 12.450.000,0001.00 03 02024

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.875.000,00 3.672.050,00 0,00 9.547.050,0001.00 06024

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.125.000,00 1.646.700,00 0,00 4.771.700,0001.00 06 01024

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.750.000,00 2.025.350,00 0,00 4.775.350,0001.00 06 04024

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

555.035.000,00 909.592.250,00 0,00 1.464.627.250,0001.00 07024

Penunjang operasional OPD 522.795.000,00 879.748.950,00 0,00 1.402.543.950,0001.00 07 01024

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

7.340.000,00 19.807.950,00 0,00 27.147.950,0001.00 07 20024

Penyusunan Renstra OPD 22.100.000,00 7.900.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49024

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.800.000,00 2.135.350,00 0,00 4.935.350,0001.00 07 60024

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

300.000,00 48.622.700,00 0,00 48.922.700,0001.00 10024

Maintenance Website 300.000,00 48.622.700,00 0,00 48.922.700,0001.00 10 07024

Program Sosialisasi

Ketentuan di Bidang Cukai

14.150.000,00 42.250.000,00 0,00 56.400.000,0001.00 13024

Pemantauan dan Evaluasi atas

Pelaksanaan Ketentuan

Peraturan

Perundangn-undangan di

Bidang Cukai

14.150.000,00 42.250.000,00 0,00 56.400.000,0001.00 13 02024

Hal : 42 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

Daerah

19.350.000,00 42.986.250,00 0,00 62.336.250,0001.00 20024

Penguatan Kapasitas

Perencanaan

19.350.000,00 42.986.250,00 0,00 62.336.250,0001.00 20 03024

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam (SDA)

47.680.000,00 159.320.000,00 0,00 207.000.000,0001.00 22024

Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Sinergi

Perencanaan Pembangunan

Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam

8.600.000,00 26.400.000,00 0,00 35.000.000,0001.00 22 05024

Koordinasi Pengembangan

Kawasan Agropolitan

9.300.000,00 10.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 22 29024

Fasilitasi Pengelolaan Sumber

Daya Alam

22.680.000,00 4.320.000,00 0,00 27.000.000,0001.00 22 30024

Data Dinamis Perekonomian

dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Bangkalan

7.100.000,00 117.900.000,00 0,00 125.000.000,0001.00 22 33024

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia (PM)

204.530.000,00 405.470.000,00 0,00 610.000.000,0001.00 23024

Perencanaan Percepatan

Pembangunan Daerah

Tertinggal

23.770.000,00 76.230.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 03024

Fasilitasi dan Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

43.610.000,00 31.390.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 23 05024

Pengelolaan dan Pengendalian

PAMSIMAS

33.750.000,00 41.250.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 23 10024

Fasilitasi dan Evaluasi

Penanganan Kota Tanpa Kumuh

( Kotaku )

29.160.000,00 45.840.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 23 16024

Koordinasi,

Integrasi,Sinkronisasi dan

Sinergi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

40.500.000,00 59.500.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 17024

Indikator Sosial Budaya Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

15.950.000,00 69.050.000,00 0,00 85.000.000,0001.00 23 18024

Penyusunan Dokumen Indeks

Pembangunan Gender Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia

17.790.000,00 82.210.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 23 19024

Program Perencanaan

Pembangunan Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan

174.150.000,00 435.010.000,00 0,00 609.160.000,0001.00 24024

Pengendalian dan Pengelolaan

SDA, Energi dan Lingkungan

29.500.000,00 20.500.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 24 09024

Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Sinergi

Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan

38.990.000,00 41.010.000,00 0,00 80.000.000,0001.00 24 11024

Penyusunan Dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

RPJMD ( KLHS-RPJMD )

25.850.000,00 166.750.000,00 0,00 192.600.000,0001.00 24 18024

Penyusunan Dokumen Rencana

Pembangunan Perumahan

Permukiman dan Webgis

32.180.000,00 117.820.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 24 19024

Fasilitasi Penyelenggaraan

Perumahan dan Permukiman

27.070.000,00 22.930.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 24 20024

Penyusunan Dokumen Rencana

Pengelolaan Sampah Perkotaan

20.560.000,00 66.000.000,00 0,00 86.560.000,0001.00 24 21024

Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang

21.940.000,00 28.060.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 26024

Pembentukan dan Pengelolaan

Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

21.940.000,00 28.060.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 26 01024

Program Pemanfaatan Ruang 15.680.000,00 284.320.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 27024

Hal : 43 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan Peta Dasar

Berbasis Geospasial dan Foto

Udara

15.680.000,00 284.320.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 27 01024

Program Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

807.070.000,00 1.620.369.700,00 148.200.000,00 2.575.639.700,0001.00 28024

Pembuatan Feeder Aplikasi

SIEEPPD Terintegrasi

e-Finance Sirenda

300.000,00 0,00 148.200.000,00 148.500.000,0001.00 28 01024

Penetapan RKPD 5.900.000,00 47.180.000,00 0,00 53.080.000,0001.00 28 02024

Penetapan Renja OPD 27.480.000,00 11.200.000,00 0,00 38.680.000,0001.00 28 03024

Penyelenggaraan Musrembang

RKPD

223.000.000,00 224.873.450,00 0,00 447.873.450,0001.00 28 04024

Penyelenggaraan Musrembang

RPJMD

203.710.000,00 231.366.400,00 0,00 435.076.400,0001.00 28 05024

Penyusunan Dokumen Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

26.420.000,00 127.960.000,00 0,00 154.380.000,0001.00 28 06024

Koordinasi dan Sinkronisasi

Sistem Informasi Profil Daerah

24.990.000,00 28.105.050,00 0,00 53.095.050,0001.00 28 08024

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

58.130.000,00 44.627.600,00 0,00 102.757.600,0001.00 28 09024

Fasilitasi Tim Fasilitator

Tanggungjawab Sosial

Lingkungan Perusahaan

13.950.000,00 14.850.000,00 0,00 28.800.000,0001.00 28 11024

Penyusunan Rancangan RKPD 46.800.000,00 228.730.000,00 0,00 275.530.000,0001.00 28 12024

Penyusunan Rancangan

RPJMD

34.780.000,00 458.564.000,00 0,00 493.344.000,0001.00 28 13024

Penyusunan KUA PPAS 101.990.000,00 78.616.000,00 0,00 180.606.000,0001.00 28 14024

Asistensi Penyusunan Renstra

OPD

20.600.000,00 111.192.200,00 0,00 131.792.200,0001.00 28 15024

Penyusunan dan Pengumpulan

Data Informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan

19.020.000,00 13.105.000,00 0,00 32.125.000,0001.00 28 16024

Keuangan 4.454.427.000,00 6.733.166.781,00 1.980.105.850,00 13.167.699.631,00034

BADAN PENDAPATAN

DAERAH

1.929.300.000,00 2.428.664.300,00 1.066.536.300,00 5.424.500.600,0001.00034

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

900.000,00 0,00 975.700.000,00 976.600.000,0001.00 02034

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

500.000,00 0,00 675.000.000,00 675.500.000,0001.00 02 05034

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 300.700.000,00 301.100.000,0001.00 02 47034

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.600.000,00 43.400.000,00 0,00 80.000.000,0001.00 05034

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

18.300.000,00 21.700.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 05 05034

Pembinaan tata naskah dinas

dan kearsipan

18.300.000,00 21.700.000,00 0,00 40.000.000,0001.00 05 22034

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

8.320.000,00 1.680.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06034

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01034

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04034

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.252.800.000,00 1.208.570.600,00 0,00 2.461.370.600,0001.00 07034

Penunjang operasional OPD 1.204.070.000,00 1.182.300.600,00 0,00 2.386.370.600,0001.00 07 01034

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

2.050.000,00 12.950.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20034

Penyusunan Renstra OPD 21.540.000,00 8.460.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49034

Penyusunan dokumen Standart

Operasional Prosedur (SOP)

Daerah

8.410.000,00 1.590.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 07 52034

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60034

Hal : 44 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

8.410.000,00 1.590.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 07 62034

Penyusunan Standart

Pelayanan Publik (SPP)

4.160.000,00 840.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 66034

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

403.770.000,00 881.136.500,00 48.623.500,00 1.333.530.000,0001.00 15034

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

38.210.000,00 92.590.000,00 0,00 130.800.000,0001.00 15 18034

Penyusunan Dokumen Target

dan Realisasi Pendapatan

Daerah

6.000.000,00 251.000.000,00 0,00 257.000.000,0001.00 15 23034

Operasional Penagihan PBB 86.030.000,00 1.470.000,00 0,00 87.500.000,0001.00 15 34034

Pencetakan Blanko Pelaporan

PBB

2.400.000,00 278.880.000,00 0,00 281.280.000,0001.00 15 35034

Pendataan Obyek & Subyek

PBB (SPOP)

50.350.000,00 1.650.000,00 0,00 52.000.000,0001.00 15 38034

Operasional Penagihan Pajak &

Retribusi Daerah (PDRD)

80.990.000,00 7.010.000,00 0,00 88.000.000,0001.00 15 42034

Monitoring dan Evaluasi Benda

Berharga / Karcis

50.750.000,00 2.200.000,00 0,00 52.950.000,0001.00 15 51034

Koordinasi Bagi Hasil Pajak

Provinsi

11.100.000,00 8.900.000,00 0,00 20.000.000,0001.00 15 59034

Rakor Penerimaan Realisasi

PBB-P2

41.950.000,00 173.426.500,00 48.623.500,00 264.000.000,0001.00 15 62034

Bimtek Sistem Informasi

Manajemen Pendapatan Daerah

35.990.000,00 64.010.000,00 0,00 100.000.000,0001.00 15 65034

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pendapatan

Asli Daerah

226.910.000,00 293.877.200,00 42.212.800,00 563.000.000,0001.00 19034

Peningkatan pemahaman pajak

& retribusi daerah

20.200.000,00 81.800.000,00 0,00 102.000.000,0001.00 19 04034

Rakor penerimaan pendapatan

daerah

36.880.000,00 34.907.200,00 42.212.800,00 114.000.000,0001.00 19 05034

Monitoring dan evaluasi PAD 11.580.000,00 18.420.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 19 06034

Pendataan obyek pajak dan

retribusi

40.620.000,00 4.380.000,00 0,00 45.000.000,0001.00 19 08034

Pelayanan pajak dan retribusi 1.550.000,00 113.450.000,00 0,00 115.000.000,0001.00 19 09034

Monitoring dan evaluasi obyek

pajak dan retribusi

46.550.000,00 4.450.000,00 0,00 51.000.000,0001.00 19 18034

Verifikasi rencana kerja dan

anggaran (RKA) pendapatan

OPD

41.150.000,00 14.850.000,00 0,00 56.000.000,0001.00 19 21034

Penyusunan peraturan sektor

pendapatan

28.380.000,00 21.620.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 19 30034

BADAN PENGELOLA

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

2.525.127.000,00 4.304.502.481,00 913.569.550,00 7.743.199.031,0002.01034

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

800.000,00 0,00 577.322.450,00 578.122.450,0002.01 02034

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 350.776.900,00 351.176.900,0002.01 02 05034

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 226.545.550,00 226.945.550,0002.01 02 47034

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,0002.01 03034

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

300.000,00 24.700.000,00 0,00 25.000.000,0002.01 03 02034

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 10.000.000,0002.01 06034

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0002.01 06 01034

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0002.01 06 04034

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.329.227.000,00 2.170.211.281,00 0,00 3.499.438.281,0002.01 07034

Penunjang operasional OPD 1.302.327.000,00 2.147.111.281,00 0,00 3.449.438.281,0002.01 07 01034

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.800.000,00 11.200.000,00 0,00 15.000.000,0002.01 07 20034

Hal : 45 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan Renstra OPD 20.500.000,00 9.500.000,00 0,00 30.000.000,0002.01 07 49034

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.600.000,00 2.400.000,00 0,00 5.000.000,0002.01 07 60034

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

969.000.000,00 1.586.128.800,00 172.200.000,00 2.727.328.800,0002.01 15034

Penyusunan kebijakan

akuntansi pemerintah daerah

4.190.000,00 18.622.900,00 0,00 22.812.900,0002.01 15 02034

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang APBD

135.450.000,00 70.050.400,00 0,00 205.500.400,0002.01 15 05034

Penyusunan rancangan

peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

49.250.000,00 245.937.100,00 0,00 295.187.100,0002.01 15 06034

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

Perubahan APBD

135.450.000,00 61.788.450,00 0,00 197.238.450,0002.01 15 07034

Penyusunan rancangan

peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD

48.950.000,00 178.648.050,00 0,00 227.598.050,0002.01 15 08034

Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

115.620.000,00 59.130.500,00 0,00 174.750.500,0002.01 15 09034

Penyusunan rancangan

peraturan KDH ttg penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

16.150.000,00 61.281.300,00 0,00 77.431.300,0002.01 15 10034

Penyusunan Sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah

5.800.000,00 458.784.550,00 150.000.000,00 614.584.550,0002.01 15 12034

Bimbingan teknis implementasi

paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

31.550.000,00 52.355.700,00 0,00 83.905.700,0002.01 15 14034

Verifikasi Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) OPD

110.000.000,00 50.000.000,00 0,00 160.000.000,0002.01 15 15034

Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Keuangan Daerah

35.100.000,00 29.688.200,00 0,00 64.788.200,0002.01 15 19034

Pembahasan / Penetapan

Kerugian Daerah (MTPTGR)

18.260.000,00 23.554.100,00 0,00 41.814.100,0002.01 15 45034

Penyusunan e-Informasi

Keuangan Daerah

300.000,00 0,00 22.200.000,00 22.500.000,0002.01 15 46034

Peningkatan Pengelolaan Gaji

Daerah

27.100.000,00 22.735.950,00 0,00 49.835.950,0002.01 15 67034

Peningkatan Administrasi

Pengelolaan BheBuShiBankSos

7.900.000,00 7.040.000,00 0,00 14.940.000,0002.01 15 68034

Penyusunan Pedoman

Penyusunan APBD

15.880.000,00 22.647.000,00 0,00 38.527.000,0002.01 15 77034

Penunjang Penatausahaan

Pinjaman Daerah

13.500.000,00 21.500.000,00 0,00 35.000.000,0002.01 15 82034

Monitoring Evaluasi

Pertanggungjawaban Fungsional

31.950.000,00 13.901.600,00 0,00 45.851.600,0002.01 15 83034

Penyusunan Laporan

Semesteran Kabupaten

31.950.000,00 51.940.700,00 0,00 83.890.700,0002.01 15 86034

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Kabupaten

125.700.000,00 30.472.300,00 0,00 156.172.300,0002.01 15 87034

Penyusunan Peraturan Urusan

Keuangan

8.950.000,00 106.050.000,00 0,00 115.000.000,0002.01 15 88034

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Asset Daerah

220.600.000,00 518.662.400,00 164.047.100,00 903.309.500,0002.01 18034

Penyusunan Standar Satuan

Harga

13.200.000,00 205.831.800,00 0,00 219.031.800,0002.01 18 02034

Peningkatan Manajemen Aset /

Barang Daerah

33.150.000,00 98.671.750,00 51.300.000,00 183.121.750,0002.01 18 03034

Sosialisasi Aturan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

12.650.000,00 59.345.150,00 0,00 71.995.150,0002.01 18 07034

Rekonsiliasi Data Pengadaan

Barang Milik Daerah

26.500.000,00 18.046.150,00 0,00 44.546.150,0002.01 18 08034

Pengelolaan dan

Pengembangan e Sistem

Komputerisasi Administrasi

Penyimpan Barang (e-SKAPB)

300.000,00 38.784.950,00 0,00 39.084.950,0002.01 18 09034

Validasi dan inventarisasi

Barang Milik Daerah

11.750.000,00 34.340.700,00 0,00 46.090.700,0002.01 18 11034

Hal : 46 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pemanfaatan dan Pengamanan

Aset

96.400.000,00 32.209.300,00 112.747.100,00 241.356.400,0002.01 18 15034

Pemindahtanganan dan

Penghapusan Aset

26.650.000,00 31.432.600,00 0,00 58.082.600,0002.01 18 16034

Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan

852.575.000,00 8.250.549.450,00 1.565.353.500,00 10.668.477.950,00044

BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA APARATUR

852.575.000,00 8.250.549.450,00 1.565.353.500,00 10.668.477.950,0001.00044

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.500.000,00 29.989.300,00 967.730.800,00 999.220.100,0001.00 02044

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 405.600.000,00 406.000.000,0001.00 02 05044

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

300.000,00 0,00 49.700.000,00 50.000.000,0001.00 02 11044

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 29.989.300,00 291.702.700,00 322.092.000,0001.00 02 47044

Rehabilitasi sedang/berat pagar 400.000,00 0,00 220.728.100,00 221.128.100,0001.00 02 54044

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

18.310.000,00 40.098.000,00 0,00 58.408.000,0001.00 05044

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

18.310.000,00 40.098.000,00 0,00 58.408.000,0001.00 05 02044

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06044

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01044

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04044

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

474.445.000,00 728.888.250,00 0,00 1.203.333.250,0001.00 07044

Penunjang operasional OPD 456.150.000,00 697.183.250,00 0,00 1.153.333.250,0001.00 07 01044

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20044

Penyusunan Renstra OPD 15.375.000,00 14.625.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49044

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.620.000,00 2.380.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60044

Program Pendidikan

Kedinasan

1.250.000,00 375.519.300,00 0,00 376.769.300,0001.00 15044

Pendidikan dan pelatihan teknis 1.250.000,00 375.519.300,00 0,00 376.769.300,0001.00 15 01044

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

123.760.000,00 6.038.763.600,00 0,00 6.162.523.600,0001.00 16044

Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi bagi PNS

daerah

750.000,00 1.407.918.300,00 0,00 1.408.668.300,0001.00 16 03044

Pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan tingkat IV

1.900.000,00 1.999.496.000,00 0,00 2.001.396.000,0001.00 16 06044

Pembinaan Anggota KORPRI 49.550.000,00 34.348.000,00 0,00 83.898.000,0001.00 16 09044

Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Negara

1.250.000,00 388.525.500,00 0,00 389.775.500,0001.00 16 14044

Fasilitasi PORSENIDA KORPRI 37.050.000,00 128.365.300,00 0,00 165.415.300,0001.00 16 20044

Fasilitasi peringatan hari jadi

KORPRI

17.850.000,00 37.793.500,00 0,00 55.643.500,0001.00 16 21044

Pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan tingkat III

1.900.000,00 1.999.496.000,00 0,00 2.001.396.000,0001.00 16 22044

Fasilitasi dan penyelenggaraan

MTQ KORPRI

13.510.000,00 42.821.000,00 0,00 56.331.000,0001.00 16 23044

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

228.310.000,00 1.032.291.000,00 597.622.700,00 1.858.223.700,0001.00 17044

Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

15.450.000,00 29.871.000,00 0,00 45.321.000,0001.00 17 01044

Seleksi penerimaan calon PNS 3.550.000,00 246.450.000,00 0,00 250.000.000,0001.00 17 02044

Daftar Urut Kepangkatan 1.500.000,00 45.500.000,00 0,00 47.000.000,0001.00 17 17044

Pengembangan dan Updating

Data Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaaian (SAPK)

9.260.000,00 97.733.600,00 597.622.700,00 704.616.300,0001.00 17 21044

Sosialisasi Tentang Ketentuan

Pelaksanaan SKP

108.320.000,00 225.181.900,00 0,00 333.501.900,0001.00 17 23044

Hal : 47 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pemberkasan Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS)

300.000,00 35.772.500,00 0,00 36.072.500,0001.00 17 27044

Penyusunan Data e-Formasi 23.410.000,00 194.590.000,00 0,00 218.000.000,0001.00 17 30044

Pelaksanaan kenaikan pangkat

PNS Terpadu

29.390.000,00 64.338.000,00 0,00 93.728.000,0001.00 17 31044

Pengolahan, penyusunan dan

kotribusi Satyalencana Karya

Satya

18.300.000,00 23.400.000,00 0,00 41.700.000,0001.00 17 33044

Sosialisasi Pembinaan Disiplin

PNS

18.830.000,00 69.454.000,00 0,00 88.284.000,0001.00 17 34044

Penelitian dan Pengembangan 585.231.000,00 799.147.050,00 283.856.750,00 1.668.234.800,00054

BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

585.231.000,00 799.147.050,00 283.856.750,00 1.668.234.800,0001.00054

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.100.000,00 470.200,00 283.856.750,00 285.426.950,0001.00 02054

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 110.041.700,00 110.441.700,0001.00 02 05054

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

300.000,00 0,00 36.841.250,00 37.141.250,0001.00 02 11054

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 470.200,00 136.973.800,00 137.844.000,0001.00 02 47054

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.675.000,00 73.325.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 05054

Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Negara

1.675.000,00 73.325.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 05 36054

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

6.860.000,00 3.140.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06054

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

3.430.000,00 1.570.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01054

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

3.430.000,00 1.570.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04054

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

295.676.000,00 327.131.850,00 0,00 622.807.850,0001.00 07054

Penunjang operasional OPD 267.766.000,00 305.041.850,00 0,00 572.807.850,0001.00 07 01054

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20054

Penyusunan Renstra OPD 24.180.000,00 5.820.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49054

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

3.430.000,00 1.570.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60054

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

3.870.000,00 46.130.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 10054

Sistem Informasi Kelitbangan 3.870.000,00 46.130.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 10 04054

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang Sosial

dan Pemerintahan

207.350.000,00 92.650.000,00 0,00 300.000.000,0001.00 16054

Koordinasi Penelitian Bidang

Sosial dan Pemerintahan

13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 16 01054

Kajian Penelitian Bidang Sosial

dan Pemerintahan

12.250.000,00 62.750.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 16 02054

Fasilitasi Peningkatan Kinerja

DRD

181.600.000,00 18.400.000,00 0,00 200.000.000,0001.00 16 04054

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Inovasi dan Teknologi

39.300.000,00 110.700.000,00 0,00 150.000.000,0001.00 17054

Koordinasi Penelitian Bidang

Inovasi dan Teknologi

13.300.000,00 11.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 17 01054

Buletin/Jurnal Penelitian dan

Pengembangan

17.900.000,00 32.100.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 17 03054

Pembinaan Inovasi Daerah 8.100.000,00 66.900.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 17 04054

Program Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

29.400.000,00 145.600.000,00 0,00 175.000.000,0001.00 18054

Koordinasi Penelitian Bidang

Ekonomi dan Pembangunan

10.300.000,00 14.700.000,00 0,00 25.000.000,0001.00 18 01054

Kajian Penelitian Bidang

Sumber Daya ALam dan

Lingkungan Hidup

9.550.000,00 65.450.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 18 05054

Hal : 48 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Kajian Penelitian Bidang

Pengembangan Wilayah, Fifik

dan Prasarana

9.550.000,00 65.450.000,00 0,00 75.000.000,0001.00 18 06054

URUSAN PENDUKUNG 6.364.152.200,00 58.757.736.040,00 5.158.371.400,00 70.280.259.640,00

Sekretariat Daerah 5.640.467.200,00 29.688.071.540,00 4.376.720.900,00 39.705.259.640,00015

BAGIAN UMUM 627.161.000,00 19.656.643.600,00 323.397.500,00 20.607.202.100,0002.01015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.050.000,00 13.990.284,00 323.397.500,00 338.437.784,0002.01 02015

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

300.000,00 13.990.284,00 19.557.700,00 33.847.984,0002.01 02 07015

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

400.000,00 0,00 224.600.000,00 225.000.000,0002.01 02 42015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 79.239.800,00 79.589.800,0002.01 02 47015

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 27.900.000,00 0,00 28.200.000,0002.01 03015

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

300.000,00 27.900.000,00 0,00 28.200.000,0002.01 03 05015

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.800.000,00 18.600.000,00 0,00 24.400.000,0002.01 05015

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

5.800.000,00 18.600.000,00 0,00 24.400.000,0002.01 05 02015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.540.000,00 888.000,00 0,00 4.428.000,0002.01 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.770.000,00 400.000,00 0,00 2.170.000,0002.01 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.770.000,00 488.000,00 0,00 2.258.000,0002.01 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

614.821.000,00 18.342.365.316,00 0,00 18.957.186.316,0002.01 07015

Penunjang operasional OPD 613.051.000,00 18.342.017.316,00 0,00 18.955.068.316,0002.01 07 01015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.770.000,00 348.000,00 0,00 2.118.000,0002.01 07 60015

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

900.000,00 1.003.650.000,00 0,00 1.004.550.000,0002.01 15015

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

500.000,00 511.000.000,00 0,00 511.500.000,0002.01 15 07015

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

KDH dan WKDH

400.000,00 492.650.000,00 0,00 493.050.000,0002.01 15 13015

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

750.000,00 249.250.000,00 0,00 250.000.000,0002.01 20015

Fasilitasi dan Koordinasi Lintas

OPD

350.000,00 99.650.000,00 0,00 100.000.000,0002.01 20 15015

Fasilitasi dan Koordinasi Staf

Ahli Urusan Pemerintah Daerah

400.000,00 149.600.000,00 0,00 150.000.000,0002.01 20 34015

BAGIAN ADMINISTRASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

557.765.000,00 1.167.739.500,00 26.444.500,00 1.751.949.000,0002.02015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 26.444.500,00 26.744.500,0002.02 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 26.444.500,00 26.744.500,0002.02 02 47015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,0002.02 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,0002.02 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,0002.02 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

262.200.000,00 108.631.500,00 0,00 370.831.500,0002.02 07015

Penunjang operasional OPD 260.200.000,00 108.131.500,00 0,00 368.331.500,0002.02 07 01015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.000.000,00 500.000,00 0,00 2.500.000,0002.02 07 60015

Hal : 49 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

113.240.000,00 336.760.000,00 0,00 450.000.000,0002.02 15015

Peringatan Hari Besar Negara 113.240.000,00 336.760.000,00 0,00 450.000.000,0002.02 15 16015

Program Pemberdayaan

Organisasi Kemasyarakatan

yang Bergerak Dibidang

Sosial

9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 20.000.000,0002.02 23015

Pembinaan Organisasi Sosial 9.750.000,00 10.250.000,00 0,00 20.000.000,0002.02 23 03015

Program Pengembangan

Wawasan Keagamaan

168.275.000,00 711.098.000,00 0,00 879.373.000,0002.02 24015

Fasilitasi dan Penyelenggaraan

MTQ

44.800.000,00 97.200.000,00 0,00 142.000.000,0002.02 24 01015

Kegiatan Bulan Ramadhan 38.650.000,00 48.623.000,00 0,00 87.273.000,0002.02 24 05015

Kegiatan Peringatan Hari Besar

Islami

16.625.000,00 153.375.000,00 0,00 170.000.000,0002.02 24 06015

Pekan Olahraga Pondok

Pesantren Daerah (POSPEDA)

5.550.000,00 34.050.000,00 0,00 39.600.000,0002.02 24 09015

Peningkatan Administrasi

Pengelolaan Belanja Hibah dan

Bansos

30.200.000,00 11.300.000,00 0,00 41.500.000,0002.02 24 11015

Pemberdayaan Kelembagaan

Takmir Masjid Agung

11.350.000,00 149.650.000,00 0,00 161.000.000,0002.02 24 14015

Peringatan Hari Santri Nasional 21.100.000,00 216.900.000,00 0,00 238.000.000,0002.02 24 15015

BAGIAN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DAN OTODA

374.200.000,00 1.352.342.200,00 43.796.800,00 1.770.339.000,0002.03015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 17.546.800,00 17.846.800,0002.03 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 17.546.800,00 17.846.800,0002.03 02 47015

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

400.000,00 137.150.000,00 0,00 137.550.000,0002.03 03015

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

400.000,00 137.150.000,00 0,00 137.550.000,0002.03 03 02015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.03 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.03 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.03 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

312.700.000,00 124.834.350,00 0,00 437.534.350,0002.03 07015

Penunjang operasional OPD 309.850.000,00 95.184.350,00 0,00 405.034.350,0002.03 07 01015

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.900.000,00 28.100.000,00 0,00 30.000.000,0002.03 07 20015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.03 07 60015

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

17.000.000,00 757.736.200,00 0,00 774.736.200,0002.03 15015

Rapat koordinasi unsur

MUSPIDA

350.000,00 99.650.000,00 0,00 100.000.000,0002.03 15 03015

Peringatan Hari Jadi Propinsi 14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 50.000.000,0002.03 15 15015

Fasilitasi Pelantikan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

400.000,00 399.886.200,00 0,00 400.286.200,0002.03 15 35015

Pencanangan 100 Hari Kerja

Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

1.550.000,00 222.900.000,00 0,00 224.450.000,0002.03 15 36015

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

41.900.000,00 329.521.650,00 26.250.000,00 397.671.650,0002.03 20015

Fasilitasi percepatan

penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar

daerah

5.050.000,00 110.153.000,00 26.250.000,00 141.453.000,0002.03 20 03015

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

14.950.000,00 38.570.000,00 0,00 53.520.000,0002.03 20 06015

Fasilitasi dan Koordinasi Lintas

OPD

350.000,00 74.650.000,00 0,00 75.000.000,0002.03 20 15015

Hal : 50 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan Buku Kode dan

Data Wilayah Administrasi

7.100.000,00 22.325.000,00 0,00 29.425.000,0002.03 20 24015

Pelaksanaan Pameran APKASI 300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,0002.03 20 25015

Database Monografi Kecamatan 10.350.000,00 19.083.650,00 0,00 29.433.650,0002.03 20 28015

Fasilitasi percepatan

penyelesaian pemekaran

wilayah desa

3.800.000,00 15.040.000,00 0,00 18.840.000,0002.03 20 32015

BAGIAN ADMINISTRASI

PEREKONOMIAN

483.550.000,00 407.492.800,00 92.801.700,00 983.844.500,0002.04015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 92.801.700,00 93.151.700,0002.04 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 92.801.700,00 93.151.700,0002.04 02 47015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 2.600.000,00 0,00 3.000.000,0002.04 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 1.300.000,00 0,00 1.500.000,0002.04 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 1.300.000,00 0,00 1.500.000,0002.04 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

412.400.000,00 156.142.800,00 0,00 568.542.800,0002.04 07015

Penunjang operasional OPD 412.200.000,00 155.342.800,00 0,00 567.542.800,0002.04 07 01015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 800.000,00 0,00 1.000.000,0002.04 07 60015

Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

46.550.000,00 33.450.000,00 0,00 80.000.000,0002.04 17015

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

( TPID )

46.550.000,00 33.450.000,00 0,00 80.000.000,0002.04 17 22015

Program Peningkatan

Perekonomian Daerah

23.850.000,00 215.300.000,00 0,00 239.150.000,0002.04 25015

Fasillitasi Kegiatan Ekonomi

Sektor Informal

12.300.000,00 30.500.000,00 0,00 42.800.000,0002.04 25 01015

Fasilitasi Pembinaan BUMD 11.150.000,00 60.200.000,00 0,00 71.350.000,0002.04 25 02015

Pembinaan dan Pemasaran

Produksi Daerah

400.000,00 124.600.000,00 0,00 125.000.000,0002.04 25 04015

BAGIAN HUKUM 446.117.000,00 468.750.600,00 9.589.300,00 924.456.900,0002.05015

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

300.000,00 37.898.000,00 0,00 38.198.000,0002.05 01015

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

300.000,00 37.898.000,00 0,00 38.198.000,0002.05 01 11015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

200.000,00 0,00 4.589.300,00 4.789.300,0002.05 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

200.000,00 0,00 4.589.300,00 4.789.300,0002.05 02 47015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.240.000,00 1.680.450,00 0,00 4.920.450,0002.05 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.640.000,00 802.650,00 0,00 2.442.650,0002.05 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.600.000,00 877.800,00 0,00 2.477.800,0002.05 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

398.357.000,00 119.268.950,00 0,00 517.625.950,0002.05 07015

Penunjang operasional OPD 396.757.000,00 118.370.350,00 0,00 515.127.350,0002.05 07 01015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.600.000,00 898.600,00 0,00 2.498.600,0002.05 07 60015

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

44.020.000,00 309.903.200,00 5.000.000,00 358.923.200,0002.05 19015

Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

8.190.000,00 83.290.600,00 5.000.000,00 96.480.600,0002.05 19 03015

Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

5.610.000,00 8.197.850,00 0,00 13.807.850,0002.05 19 04015

Publikasi peraturan

perundang-undangan

15.620.000,00 1.048.300,00 0,00 16.668.300,0002.05 19 05015

Hal : 51 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Kajian peraturan

perundang-undangan daerah

terhadap peraturan

perundang-undangan yang

baru,lebih tinggi dari keserasian

antar peraturan

perundang-undangan daerah

350.000,00 53.617.500,00 0,00 53.967.500,0002.05 19 06015

Keluarga Sadar Hukum

(KADARKUM)

3.250.000,00 5.048.600,00 0,00 8.298.600,0002.05 19 10015

Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan

5.900.000,00 12.081.400,00 0,00 17.981.400,0002.05 19 13015

Penanganan Kasus Pengaduan

di Lingkungan Pemerintah

Daerah

5.100.000,00 146.618.950,00 0,00 151.718.950,0002.05 19 16015

BAGIAN ORGANISASI 462.125.000,00 841.819.400,00 181.546.100,00 1.485.490.500,0002.06015

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

300.000,00 10.000.000,00 0,00 10.300.000,0002.06 01015

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

300.000,00 10.000.000,00 0,00 10.300.000,0002.06 01 11015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 81.546.100,00 81.896.100,0002.06 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 81.546.100,00 81.896.100,0002.06 02 47015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.840.000,00 3.160.000,00 0,00 5.000.000,0002.06 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

920.000,00 1.580.000,00 0,00 2.500.000,0002.06 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

920.000,00 1.580.000,00 0,00 2.500.000,0002.06 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

260.640.000,00 285.804.400,00 0,00 546.444.400,0002.06 07015

Penunjang operasional OPD 219.425.000,00 229.519.400,00 0,00 448.944.400,0002.06 07 01015

Pengembangan dan evaluasi

Standart Operasional Prosedur

(SOP) Daerah

16.175.000,00 28.825.000,00 0,00 45.000.000,0002.06 07 55015

Penyusunan kebijakan pedoman

kerja pemerintah Kabupaten

Bangkalan

23.940.000,00 26.060.000,00 0,00 50.000.000,0002.06 07 56015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.100.000,00 1.400.000,00 0,00 2.500.000,0002.06 07 60015

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

84.300.000,00 144.300.000,00 100.000.000,00 328.600.000,0002.06 15015

Penyusunan Dokumen Lakip

Kabupaten

73.280.000,00 126.720.000,00 100.000.000,00 300.000.000,0002.06 15 29015

Penyusunan Dokumen

Perjanjian Kinerja Kabupaten

11.020.000,00 17.580.000,00 0,00 28.600.000,0002.06 15 33015

Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

35.725.000,00 85.525.000,00 0,00 121.250.000,0002.06 17015

Survey Indek Kepuasaan

Masyarakat IKM dan Monitoring

10.375.000,00 47.625.000,00 0,00 58.000.000,0002.06 17 10015

Kompetisi Antar Unit Pelayanan

Publik Percontohan

18.550.000,00 16.700.000,00 0,00 35.250.000,0002.06 17 12015

Pengembangan, Monitoring dan

Evaluasi SPM

6.800.000,00 21.200.000,00 0,00 28.000.000,0002.06 17 20015

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

12.300.000,00 14.700.000,00 0,00 27.000.000,0002.06 19015

Pengembangan regulasi

kebijakan di bidang

ketatalaksanaan

12.300.000,00 14.700.000,00 0,00 27.000.000,0002.06 19 14015

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

56.220.000,00 266.780.000,00 0,00 323.000.000,0002.06 20015

Penyusunan Analisis Jabatan

dan ABK

21.800.000,00 216.200.000,00 0,00 238.000.000,0002.06 20 10015

Analisis dan Evaluasi

Kelembagaan

15.320.000,00 29.680.000,00 0,00 45.000.000,0002.06 20 12015

Penyusunan Organisasi

Perangkat Daerah

19.100.000,00 20.900.000,00 0,00 40.000.000,0002.06 20 13015

Program Penataan dan

Pengembangan Organisasi

Perangkat Daerah

10.450.000,00 31.550.000,00 0,00 42.000.000,0002.06 21015

Hal : 52 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Gelar budaya kerja 10.450.000,00 31.550.000,00 0,00 42.000.000,0002.06 21 06015

BAGIAN KEUANGAN DAN

PERLENGKAPAN

1.295.249.200,00 4.167.213.050,00 3.334.823.450,00 8.797.285.700,0002.07015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.650.000,00 78.209.100,00 3.334.823.450,00 3.414.682.550,0002.07 02015

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

750.000,00 0,00 2.453.248.200,00 2.453.998.200,0002.07 02 05015

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

400.000,00 69.309.100,00 119.000.000,00 188.709.100,0002.07 02 06015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

500.000,00 8.900.000,00 762.575.250,00 771.975.250,0002.07 02 47015

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

350.000,00 74.441.750,00 0,00 74.791.750,0002.07 03015

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

350.000,00 74.441.750,00 0,00 74.791.750,0002.07 03 02015

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

36.160.000,00 166.926.950,00 0,00 203.086.950,0002.07 05015

Pendidikan dan pelatihan formal 36.160.000,00 166.926.950,00 0,00 203.086.950,0002.07 05 01015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.350.000,00 2.650.000,00 0,00 5.000.000,0002.07 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 2.500.000,0002.07 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.07 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.253.989.200,00 2.440.694.350,00 0,00 3.694.683.550,0002.07 07015

Penunjang operasional OPD 931.865.000,00 1.871.435.950,00 0,00 2.803.300.950,0002.07 07 01015

Penunjang operasional LPSE 321.420.000,00 567.462.600,00 0,00 888.882.600,0002.07 07 51015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

704.200,00 1.795.800,00 0,00 2.500.000,0002.07 07 60015

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

750.000,00 1.404.290.900,00 0,00 1.405.040.900,0002.07 15015

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

750.000,00 1.404.290.900,00 0,00 1.405.040.900,0002.07 15 07015

BAGIAN LAYANAN

PENGADAAN BARANG DAN

JASA

314.100.000,00 391.868.550,00 207.516.050,00 913.484.600,0002.08015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

400.000,00 1.613.600,00 207.516.050,00 209.529.650,0002.08 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 1.613.600,00 207.516.050,00 209.529.650,0002.08 02 47015

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

300.000,00 31.900.000,00 0,00 32.200.000,0002.08 03015

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

300.000,00 31.900.000,00 0,00 32.200.000,0002.08 03 02015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0002.08 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.08 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.08 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

313.000.000,00 353.754.950,00 0,00 666.754.950,0002.08 07015

Penunjang operasional OPD 117.400.000,00 121.854.950,00 0,00 239.254.950,0002.08 07 01015

Penunjang operasional Unit

Layanan Pengadaan (ULP)

195.400.000,00 229.600.000,00 0,00 425.000.000,0002.08 07 38015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0002.08 07 60015

BAGIAN HUMAS DAN

PROTOKOL

588.190.000,00 811.822.800,00 39.304.600,00 1.439.317.400,0002.09015

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

350.000,00 94.112.000,00 0,00 94.462.000,0002.09 01015

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

350.000,00 94.112.000,00 0,00 94.462.000,0002.09 01 11015

Hal : 53 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 39.304.600,00 39.604.600,0002.09 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 39.304.600,00 39.604.600,0002.09 02 47015

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

350.000,00 56.360.000,00 0,00 56.710.000,0002.09 03015

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

350.000,00 56.360.000,00 0,00 56.710.000,0002.09 03 02015

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

7.540.000,00 23.954.900,00 0,00 31.494.900,0002.09 05015

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

7.540.000,00 23.954.900,00 0,00 31.494.900,0002.09 05 02015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.900.000,00 3.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.09 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.09 06 01015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.09 06 04015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

577.350.000,00 397.721.300,00 0,00 975.071.300,0002.09 07015

Penunjang operasional OPD 576.400.000,00 396.171.300,00 0,00 972.571.300,0002.09 07 01015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

950.000,00 1.550.000,00 0,00 2.500.000,0002.09 07 60015

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

400.000,00 236.574.600,00 0,00 236.974.600,0002.09 15015

Penyebarluasan Informasi

Kebijaksanaan Pimpinan Daerah

400.000,00 236.574.600,00 0,00 236.974.600,0002.09 15 12015

BAGIAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

492.010.000,00 422.379.040,00 117.500.900,00 1.031.889.940,0002.10015

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

400.000,00 10.000,00 117.500.900,00 117.910.900,0002.10 02015

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 10.000,00 117.500.900,00 117.910.900,0002.10 02 47015

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

49.940.000,00 116.178.200,00 0,00 166.118.200,0002.10 06015

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.020.000,00 1.480.000,00 0,00 2.500.000,0002.10 06 01015

Penyusunan laporan keuangan

semesteran

18.900.000,00 4.390.600,00 0,00 23.290.600,0002.10 06 02015

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.120.000,00 1.380.000,00 0,00 2.500.000,0002.10 06 04015

Sistem Informasi Pengendalian

dan Pengawasan (DALWAS)

28.900.000,00 108.927.600,00 0,00 137.827.600,0002.10 06 09015

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

441.320.000,00 256.201.640,00 0,00 697.521.640,0002.10 07015

Penunjang operasional OPD 274.825.000,00 163.393.290,00 0,00 438.218.290,0002.10 07 01015

Penyusunan pelaporan kinerja

pemerintah

14.100.000,00 6.942.400,00 0,00 21.042.400,0002.10 07 13015

Penyusunan Renstra OPD 42.925.000,00 21.590.500,00 0,00 64.515.500,0002.10 07 49015

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.420.000,00 1.080.000,00 0,00 2.500.000,0002.10 07 60015

Penyusunan Indikator Kinerja

Utama

24.550.000,00 9.082.200,00 0,00 33.632.200,0002.10 07 81015

Pengendalian dan monitoring

pelaksanaan fisik konstruksi

55.250.000,00 18.398.750,00 0,00 73.648.750,0002.10 07 83015

Penyusunan dan Evaluasi

Pengawasan Realisasi

Anggaran (TEPRA)

28.250.000,00 35.714.500,00 0,00 63.964.500,0002.10 07 84015

Program Penataan Daerah

Otonomi Baru

350.000,00 49.989.200,00 0,00 50.339.200,0002.10 20015

Fasilitasi dan Koordinasi Lintas

OPD

350.000,00 49.989.200,00 0,00 50.339.200,0002.10 20 15015

Sekretariat DPRD 723.685.000,00 29.069.664.500,00 781.650.500,00 30.575.000.000,00025

Hal : 54 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

SEKRETARIAT DPRD 723.685.000,00 29.069.664.500,00 781.650.500,00 30.575.000.000,0002.00025

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

750.000,00 2.057.626.316,00 0,00 2.058.376.316,0002.00 01025

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

750.000,00 2.057.626.316,00 0,00 2.058.376.316,0002.00 01 18025

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.200.000,00 0,00 781.650.500,00 782.850.500,0002.00 02025

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

400.000,00 0,00 140.000.000,00 140.400.000,0002.00 02 05025

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

400.000,00 0,00 226.302.100,00 226.702.100,0002.00 02 11025

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 415.348.400,00 415.748.400,0002.00 02 47025

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5.700.000,00 4.300.000,00 0,00 10.000.000,0002.00 06025

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

2.800.000,00 2.200.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 01025

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

2.900.000,00 2.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 06 04025

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

644.985.000,00 5.331.578.530,00 0,00 5.976.563.530,0002.00 07025

Penunjang operasional OPD 628.435.000,00 5.298.128.530,00 0,00 5.926.563.530,0002.00 07 01025

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 14.700.000,00 0,00 15.000.000,0002.00 07 20025

Penyusunan Renstra OPD 13.350.000,00 16.650.000,00 0,00 30.000.000,0002.00 07 49025

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

2.900.000,00 2.100.000,00 0,00 5.000.000,0002.00 07 60025

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

70.150.000,00 20.042.770.982,00 0,00 20.112.920.982,0002.00 15025

Pembahasan rancangan

peraturan daerah

750.000,00 3.262.512.072,00 0,00 3.263.262.072,0002.00 15 01025

Hearing/ dialog dan koordinasi

dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/

tokoh agama

30.300.000,00 13.681.400,00 0,00 43.981.400,0002.00 15 02025

Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan

500.000,00 598.617.597,00 0,00 599.117.597,0002.00 15 03025

Reses 750.000,00 1.350.705.600,00 0,00 1.351.455.600,0002.00 15 05025

Peningkatan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

30.350.000,00 498.885.700,00 0,00 529.235.700,0002.00 15 07025

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

anggota DPRD Dalam dan Luar

Daerah

1.250.000,00 10.219.572.431,00 0,00 10.220.822.431,0002.00 15 09025

Pembahasan program legislasi

daerah

400.000,00 308.729.182,00 0,00 309.129.182,0002.00 15 11025

Pengadaan pakaian dinas

pimpinan dan anggota DPRD

5.100.000,00 668.186.000,00 0,00 673.286.000,0002.00 15 12025

Pelaksanaan

lokakarya/workshop/seminar/se

miloka/bintek pimpinan dan

anggota DPRD

750.000,00 3.121.881.000,00 0,00 3.122.631.000,0002.00 15 13025

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan dan

Perkantoran

900.000,00 1.633.388.672,00 0,00 1.634.288.672,0002.00 16025

Pembahasan

Pertanggungjawaban Kepala

Daerah

500.000,00 1.370.858.372,00 0,00 1.371.358.372,0002.00 16 01025

Kelengkapan pendukung

kehumasan dan protokol

400.000,00 262.530.300,00 0,00 262.930.300,0002.00 16 02025

URUSAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

1.226.475.000,00 942.870.100,00 33.904.600,00 2.203.249.700,00

Kesatuan Bangsa dan Politik 1.226.475.000,00 942.870.100,00 33.904.600,00 2.203.249.700,00016

BADAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

1.226.475.000,00 942.870.100,00 33.904.600,00 2.203.249.700,0001.00016

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 33.904.600,00 34.254.600,0001.00 02016

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 33.904.600,00 34.254.600,0001.00 02 47016

Hal : 55 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 9.600.000,00 0,00 10.000.000,0001.00 06016

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 01016

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 06 04016

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

714.375.000,00 386.903.900,00 0,00 1.101.278.900,0001.00 07016

Penunjang operasional OPD 683.075.000,00 355.874.800,00 0,00 1.038.949.800,0001.00 07 01016

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.100.000,00 13.900.000,00 0,00 15.000.000,0001.00 07 20016

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan belanja hibah,

bantuan sosial dan bantuan

keuangan

9.300.000,00 3.029.100,00 0,00 12.329.100,0001.00 07 35016

Penyusunan Renstra OPD 20.700.000,00 9.300.000,00 0,00 30.000.000,0001.00 07 49016

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.00 07 60016

Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

64.800.000,00 75.002.500,00 0,00 139.802.500,0001.00 17016

Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

64.800.000,00 75.002.500,00 0,00 139.802.500,0001.00 17 01016

Program Kemitraan

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

225.300.000,00 279.700.000,00 0,00 505.000.000,0001.00 18016

Pembinaan Bela Negara pada

Masyarakat

218.200.000,00 236.800.000,00 0,00 455.000.000,0001.00 18 04016

Forum Pembauran Bangsa 7.100.000,00 42.900.000,00 0,00 50.000.000,0001.00 18 05016

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

221.250.000,00 191.663.700,00 0,00 412.913.700,0001.00 21016

Penyuluhan kepada masyarakat 8.450.000,00 9.475.200,00 0,00 17.925.200,0001.00 21 01016

Penyelenggaraan PILKADA 87.900.000,00 142.100.000,00 0,00 230.000.000,0001.00 21 06016

Diteksi dini KOMINDA 56.450.000,00 1.774.000,00 0,00 58.224.000,0001.00 21 07016

Forum kewaspadaan dini

masyarakat

6.075.000,00 6.719.200,00 0,00 12.794.200,0001.00 21 09016

Forum interaksi Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM)

7.400.000,00 13.730.200,00 0,00 21.130.200,0001.00 21 18016

Pengendalian keamanan

lingkungan non goverment/NGO

3.825.000,00 870.200,00 0,00 4.695.200,0001.00 21 19016

Fasilitasi bantuan keuangan

partai plitik

5.100.000,00 8.710.200,00 0,00 13.810.200,0001.00 21 22016

Koordinasi Rencana Aksi

Penanggulangan Gangguan

Dalam Daerah

2.800.000,00 1.484.700,00 0,00 4.284.700,0001.00 21 24016

Pemantauan, Pelaporan, dan

Evaluasi Politik di Daerah terkait

PILKADA

43.250.000,00 6.800.000,00 0,00 50.050.000,0001.00 21 26016

URUSAN KEWILAYAHAN 7.312.225.000,00 4.281.055.850,00 1.758.054.650,00 13.351.335.500,00

Kecamatan 7.312.225.000,00 4.281.055.850,00 1.758.054.650,00 13.351.335.500,00017

KECAMATAN BANGKALAN 1.702.770.000,00 1.176.489.200,00 112.605.200,00 2.991.864.400,0001.01017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

400.000,00 0,00 112.605.200,00 113.005.200,0001.01 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 112.605.200,00 113.005.200,0001.01 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.825.000,00 5.175.000,00 0,00 10.000.000,0001.01 05017

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

4.825.000,00 5.175.000,00 0,00 10.000.000,0001.01 05 04017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.01 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 06 04017

Hal : 56 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

1.697.145.000,00 1.166.714.200,00 0,00 2.863.859.200,0001.01 07017

Penunjang operasional OPD 1.451.745.000,00 153.064.200,00 0,00 1.604.809.200,0001.01 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.01 07 20017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Kraton

32.500.000,00 129.150.000,00 0,00 161.650.000,0001.01 07 40017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Demangan

30.700.000,00 133.800.000,00 0,00 164.500.000,0001.01 07 41017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Pejagan

41.500.000,00 173.800.000,00 0,00 215.300.000,0001.01 07 42017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Pangeranan

32.500.000,00 168.300.000,00 0,00 200.800.000,0001.01 07 43017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Kemayoran

27.100.000,00 111.600.000,00 0,00 138.700.000,0001.01 07 44017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Mlajah

36.100.000,00 142.300.000,00 0,00 178.400.000,0001.01 07 45017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Bancaran

37.900.000,00 121.800.000,00 0,00 159.700.000,0001.01 07 46017

Penyusunan Renstra OPD 6.200.000,00 3.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.01 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.01 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.01 07 85017

KECAMATAN SOCAH 367.950.000,00 181.876.800,00 54.423.400,00 604.250.200,0001.02017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

600.000,00 0,00 54.423.400,00 55.023.400,0001.02 02017

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

300.000,00 0,00 30.000.000,00 30.300.000,0001.02 02 11017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 24.423.400,00 24.723.400,0001.02 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.650.000,00 7.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.02 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

2.650.000,00 7.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.02 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.02 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

364.300.000,00 169.926.800,00 0,00 534.226.800,0001.02 07017

Penunjang operasional OPD 357.750.000,00 136.476.800,00 0,00 494.226.800,0001.02 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.02 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.02 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.02 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.02 07 85017

KECAMATAN KAMAL 560.125.000,00 326.056.100,00 381.592.400,00 1.267.773.500,0001.03017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

6.550.000,00 3.150.000,00 381.592.400,00 391.292.400,0001.03 02017

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

900.000,00 1.100.000,00 80.500.000,00 82.500.000,0001.03 02 11017

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

2.950.000,00 1.050.000,00 109.000.000,00 113.000.000,0001.03 02 42017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 60.442.400,00 60.792.400,0001.03 02 47017

Hal : 57 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Rehabilitasi sedang/berat pagar 2.350.000,00 1.000.000,00 131.650.000,00 135.000.000,0001.03 02 54017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.475.000,00 7.525.000,00 0,00 10.000.000,0001.03 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

2.475.000,00 7.525.000,00 0,00 10.000.000,0001.03 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,0001.03 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.300.000,00 1.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

549.200.000,00 157.902.500,00 0,00 707.102.500,0001.03 07017

Penunjang operasional OPD 545.950.000,00 121.152.500,00 0,00 667.102.500,0001.03 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

900.000,00 19.100.000,00 0,00 20.000.000,0001.03 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 1.750.000,00 8.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.03 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.03 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.03 07 85017

Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Kecamatan

400.000,00 153.978.600,00 0,00 154.378.600,0001.03 16017

Fasilitasi pelaksanaan wisata

"BAHARI KAMAL"

400.000,00 153.978.600,00 0,00 154.378.600,0001.03 16 01017

KECAMATAN LABANG 280.850.000,00 163.380.700,00 72.663.500,00 516.894.200,0001.04017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

650.000,00 30.000.000,00 72.663.500,00 103.313.500,0001.04 02017

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

300.000,00 30.000.000,00 0,00 30.300.000,0001.04 02 26017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 72.663.500,00 73.013.500,0001.04 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.200.000,00 6.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.04 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

3.200.000,00 6.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.04 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.04 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.04 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.04 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

276.600.000,00 121.980.700,00 0,00 398.580.700,0001.04 07017

Penunjang operasional OPD 270.250.000,00 90.830.700,00 0,00 361.080.700,0001.04 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.04 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.04 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.04 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.04 07 85017

KECAMATAN MODUNG 290.500.000,00 155.659.100,00 746.384.800,00 1.192.543.900,0001.05017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 746.384.800,00 746.734.800,0001.05 02017

Rehabilitasi

sedang/berat/pengembangan

gedung kantor

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,0001.05 02 42017

Hal : 58 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 46.384.800,00 46.734.800,0001.05 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.450.000,00 4.550.000,00 0,00 10.000.000,0001.05 05017

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

5.450.000,00 4.550.000,00 0,00 10.000.000,0001.05 05 04017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

600.000,00 4.400.000,00 0,00 5.000.000,0001.05 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

300.000,00 2.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.05 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

300.000,00 2.200.000,00 0,00 2.500.000,0001.05 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

284.100.000,00 146.709.100,00 0,00 430.809.100,0001.05 07017

Penunjang operasional OPD 280.500.000,00 112.809.100,00 0,00 393.309.100,0001.05 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

500.000,00 19.500.000,00 0,00 20.000.000,0001.05 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 2.750.000,00 7.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.05 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.05 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

150.000,00 4.850.000,00 0,00 5.000.000,0001.05 07 85017

KECAMATAN KWANYAR 403.530.000,00 157.674.500,00 13.712.600,00 574.917.100,0001.06017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 13.712.600,00 14.012.600,0001.06 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 13.712.600,00 14.012.600,0001.06 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.350.000,00 4.650.000,00 0,00 10.000.000,0001.06 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

5.350.000,00 4.650.000,00 0,00 10.000.000,0001.06 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.300.000,00 2.700.000,00 0,00 5.000.000,0001.06 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.06 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.100.000,00 1.400.000,00 0,00 2.500.000,0001.06 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

395.580.000,00 150.324.500,00 0,00 545.904.500,0001.06 07017

Penunjang operasional OPD 384.180.000,00 124.224.500,00 0,00 508.404.500,0001.06 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 20.000.000,0001.06 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.300.000,00 4.700.000,00 0,00 10.000.000,0001.06 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 2.500.000,0001.06 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.06 07 85017

KECAMATAN TRAGAH 257.870.000,00 139.659.800,00 67.000.000,00 464.529.800,0001.07017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

550.000,00 0,00 67.000.000,00 67.550.000,0001.07 02017

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

300.000,00 0,00 25.000.000,00 25.300.000,0001.07 02 11017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

250.000,00 0,00 42.000.000,00 42.250.000,0001.07 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.620.000,00 5.380.000,00 0,00 10.000.000,0001.07 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

4.620.000,00 5.380.000,00 0,00 10.000.000,0001.07 05 05017

Hal : 59 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.07 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.07 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.07 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

252.300.000,00 129.679.800,00 0,00 381.979.800,0001.07 07017

Penunjang operasional OPD 243.400.000,00 101.079.800,00 0,00 344.479.800,0001.07 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.050.000,00 16.950.000,00 0,00 20.000.000,0001.07 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.650.000,00 4.350.000,00 0,00 10.000.000,0001.07 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.07 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.07 07 85017

KECAMATAN BLEGA 433.090.000,00 145.995.950,00 24.313.950,00 603.399.900,0001.08017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 24.313.950,00 24.613.950,0001.08 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 24.313.950,00 24.613.950,0001.08 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.330.000,00 4.670.000,00 0,00 10.000.000,0001.08 05017

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

5.330.000,00 4.670.000,00 0,00 10.000.000,0001.08 05 04017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.08 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

427.060.000,00 136.725.950,00 0,00 563.785.950,0001.08 07017

Penunjang operasional OPD 418.050.000,00 105.735.950,00 0,00 523.785.950,0001.08 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.300.000,00 16.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.08 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.110.000,00 4.890.000,00 0,00 10.000.000,0001.08 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.08 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.08 07 85017

KECAMATAN KONANG 351.805.000,00 168.553.500,00 0,00 520.358.500,0001.09017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.070.000,00 5.930.000,00 0,00 10.000.000,0001.09 05017

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

4.070.000,00 5.930.000,00 0,00 10.000.000,0001.09 05 04017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.09 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.09 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.09 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

343.185.000,00 155.173.500,00 0,00 498.358.500,0001.09 07017

Penunjang operasional OPD 333.400.000,00 127.458.500,00 0,00 460.858.500,0001.09 07 01017

Hal : 60 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

2.300.000,00 17.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.09 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 6.035.000,00 3.965.000,00 0,00 10.000.000,0001.09 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 2.500.000,0001.09 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.09 07 85017

Program Peningkatan Kinerja

Kecamatan

4.150.000,00 2.850.000,00 0,00 7.000.000,0001.09 15017

Database monografi kecamatan 4.150.000,00 2.850.000,00 0,00 7.000.000,0001.09 15 01017

KECAMATAN GALIS 343.595.000,00 167.848.000,00 10.512.000,00 521.955.000,0001.10017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

250.000,00 0,00 10.512.000,00 10.762.000,0001.10 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

250.000,00 0,00 10.512.000,00 10.762.000,0001.10 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.725.000,00 6.275.000,00 0,00 10.000.000,0001.10 05017

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

3.725.000,00 6.275.000,00 0,00 10.000.000,0001.10 05 04017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.480.000,00 1.520.000,00 0,00 5.000.000,0001.10 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

336.140.000,00 160.053.000,00 0,00 496.193.000,0001.10 07017

Penunjang operasional OPD 327.000.000,00 129.193.000,00 0,00 456.193.000,0001.10 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.10 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.110.000,00 4.890.000,00 0,00 10.000.000,0001.10 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

1.740.000,00 760.000,00 0,00 2.500.000,0001.10 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

250.000,00 4.750.000,00 0,00 5.000.000,0001.10 07 85017

KECAMATAN TANAH MERAH 238.200.000,00 141.699.100,00 80.373.000,00 460.272.100,0001.11017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 80.373.000,00 80.673.000,0001.11 02017

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

300.000,00 0,00 70.373.000,00 70.673.000,0001.11 02 11017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,0001.11 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.11 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.11 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.11 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.11 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.11 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

231.750.000,00 132.849.100,00 0,00 364.599.100,0001.11 07017

Penunjang operasional OPD 221.750.000,00 105.349.100,00 0,00 327.099.100,0001.11 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

3.050.000,00 16.950.000,00 0,00 20.000.000,0001.11 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.750.000,00 4.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.11 07 49017

Hal : 61 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.200.000,00 1.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.11 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.11 07 85017

KECAMATAN BURNEH 532.470.000,00 367.102.200,00 46.916.100,00 946.488.300,0001.12017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

350.000,00 0,00 46.916.100,00 47.266.100,0001.12 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

350.000,00 0,00 46.916.100,00 47.266.100,0001.12 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1.295.000,00 8.705.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 05017

Pembinaan/bimbingan teknis

administrasi perkantoran

1.295.000,00 8.705.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 05 04017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.12 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

526.650.000,00 347.572.200,00 0,00 874.222.200,0001.12 07017

Penunjang operasional OPD 501.300.000,00 137.754.600,00 0,00 639.054.600,0001.12 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 20.000.000,0001.12 07 20017

Penunjang Operasional Kantor

Kelurahan Tunjung

19.900.000,00 175.267.600,00 0,00 195.167.600,0001.12 07 47017

Penyusunan Renstra OPD 2.350.000,00 7.650.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.12 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.12 07 85017

Program Peningkatan Kinerja

Kecamatan

3.775.000,00 6.225.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 15017

Database monografi kecamatan 3.775.000,00 6.225.000,00 0,00 10.000.000,0001.12 15 01017

KECAMATAN AROSBAYA 357.120.000,00 144.718.300,00 0,00 501.838.300,0001.13017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

6.500.000,00 3.500.000,00 0,00 10.000.000,0001.13 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

6.500.000,00 3.500.000,00 0,00 10.000.000,0001.13 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.13 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.600.000,00 900.000,00 0,00 2.500.000,0001.13 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.400.000,00 1.100.000,00 0,00 2.500.000,0001.13 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

347.620.000,00 139.218.300,00 0,00 486.838.300,0001.13 07017

Penunjang operasional OPD 330.590.000,00 118.748.300,00 0,00 449.338.300,0001.13 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

8.200.000,00 11.800.000,00 0,00 20.000.000,0001.13 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 6.930.000,00 3.070.000,00 0,00 10.000.000,0001.13 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.700.000,00 800.000,00 0,00 2.500.000,0001.13 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.13 07 85017

KECAMATAN GEGER 182.630.000,00 166.330.900,00 29.070.100,00 378.031.000,0001.14017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 29.070.100,00 29.370.100,0001.14 02017

Hal : 62 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 29.070.100,00 29.370.100,0001.14 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.14 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.14 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.14 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.14 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.14 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

177.180.000,00 156.480.900,00 0,00 333.660.900,0001.14 07017

Penunjang operasional OPD 164.600.000,00 131.560.900,00 0,00 296.160.900,0001.14 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

4.175.000,00 15.825.000,00 0,00 20.000.000,0001.14 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 6.325.000,00 3.675.000,00 0,00 10.000.000,0001.14 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.880.000,00 620.000,00 0,00 2.500.000,0001.14 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.14 07 85017

KECAMATAN KLAMPIS 161.750.000,00 182.852.400,00 19.161.700,00 363.764.100,0001.15017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 19.161.700,00 19.461.700,0001.15 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 19.161.700,00 19.461.700,0001.15 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.050.000,00 5.950.000,00 0,00 10.000.000,0001.15 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

4.050.000,00 5.950.000,00 0,00 10.000.000,0001.15 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.15 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

151.800.000,00 165.502.400,00 0,00 317.302.400,0001.15 07017

Penunjang operasional OPD 144.350.000,00 132.952.400,00 0,00 277.302.400,0001.15 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.100.000,00 18.900.000,00 0,00 20.000.000,0001.15 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.750.000,00 4.250.000,00 0,00 10.000.000,0001.15 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.15 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.15 07 85017

Program Peningkatan Kinerja

Kecamatan

5.200.000,00 6.800.000,00 0,00 12.000.000,0001.15 15017

Database monografi kecamatan 5.200.000,00 6.800.000,00 0,00 12.000.000,0001.15 15 01017

KECAMATAN TANJUNG BUMI 279.425.000,00 177.629.700,00 54.658.200,00 511.712.900,0001.16017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

650.000,00 0,00 54.658.200,00 55.308.200,0001.16 02017

Pengadaan sarana & prasarana

gedung kantor

350.000,00 0,00 30.000.000,00 30.350.000,0001.16 02 11017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 24.658.200,00 24.958.200,0001.16 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.225.000,00 5.775.000,00 0,00 10.000.000,0001.16 05017

Hal : 63 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

4.225.000,00 5.775.000,00 0,00 10.000.000,0001.16 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.16 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.16 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.16 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

274.150.000,00 167.254.700,00 0,00 441.404.700,0001.16 07017

Penunjang operasional OPD 267.700.000,00 136.204.700,00 0,00 403.904.700,0001.16 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

300.000,00 19.700.000,00 0,00 20.000.000,0001.16 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.950.000,00 4.050.000,00 0,00 10.000.000,0001.16 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.16 07 60017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,0001.16 07 85017

KECAMATAN SEPULU 313.820.000,00 160.957.700,00 21.157.200,00 495.934.900,0001.17017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 21.157.200,00 21.457.200,0001.17 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 21.157.200,00 21.457.200,0001.17 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.17 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

5.200.000,00 4.800.000,00 0,00 10.000.000,0001.17 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

400.000,00 4.600.000,00 0,00 5.000.000,0001.17 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 06 01017

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

307.920.000,00 151.557.700,00 0,00 459.477.700,0001.17 07017

Penunjang operasional OPD 300.450.000,00 119.027.700,00 0,00 419.477.700,0001.17 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

1.700.000,00 18.300.000,00 0,00 20.000.000,0001.17 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 5.170.000,00 4.830.000,00 0,00 10.000.000,0001.17 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

200.000,00 2.300.000,00 0,00 2.500.000,0001.17 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.17 07 85017

KECAMATAN KOKOP 254.725.000,00 156.571.900,00 23.510.500,00 434.807.400,0001.18017

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

300.000,00 0,00 23.510.500,00 23.810.500,0001.18 02017

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

300.000,00 0,00 23.510.500,00 23.810.500,0001.18 02 47017

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.150.000,00 5.850.000,00 0,00 10.000.000,0001.18 05017

Bimbingan teknis peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

4.150.000,00 5.850.000,00 0,00 10.000.000,0001.18 05 05017

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

3.550.000,00 1.450.000,00 0,00 5.000.000,0001.18 06017

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD

1.775.000,00 725.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 06 01017

Hal : 64 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

1.775.000,00 725.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 06 04017

Program Peningkatan dan

Optimalisasi Kinerja Satuan

Unit Kerja

246.725.000,00 149.271.900,00 0,00 395.996.900,0001.18 07017

Penunjang operasional OPD 232.450.000,00 123.546.900,00 0,00 355.996.900,0001.18 07 01017

Fasilitasi peringatan hari jadi

bangkalan

4.350.000,00 15.650.000,00 0,00 20.000.000,0001.18 07 20017

Penyusunan Renstra OPD 6.325.000,00 3.675.000,00 0,00 10.000.000,0001.18 07 49017

Penyusunan dan evaluasi Renja

OPD

1.775.000,00 725.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 07 60017

Penyusunan indeks kepuasan

masyarakat

1.625.000,00 875.000,00 0,00 2.500.000,0001.18 07 62017

Fasilitasi peringatan Hari Ulang

Tahun Kemerdekaan Republik

Indonesia

200.000,00 4.800.000,00 0,00 5.000.000,0001.18 07 85017

TOTAL 277.897.884.965,60 305.597.435.789,20 337.975.181.565,70 921.470.502.320,50

Bangkalan, 29 Desember 2017

BUPATI BANGKALAN

Hal : 65 dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN