komplek perkantoran dan permukiman terpadu pemerintah...

36
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085

Upload: others

Post on 01-Nov-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085

Page 2: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan dengan maksud untuk

mengetahui perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi

permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya. Sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah

ditentukan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut

berpartisipasi dalam menyusun Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga Tuhan

YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan

masyarakat dan negara.

.

Pangkalpinang, Juli 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M

Pembina Utama Madya / IV d

NIP. 19620201 198712 1 001

Page 3: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

I.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1

I.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 2

I.3 Program, dan Kegiatan……….. ........................................ 3

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ................................. 6

II.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renja ............................ 6

II.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja dan Keuangan) Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja 11

BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................ 27

III.1. Kendala .......................................................................... 27

III.2. Saran Tindak Lanjut ....................................................... 27

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 28

IV.1. Kesimpulan .................................................................... 28

IV.2. Saran ............................................................................. 28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Page 4: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

1

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan

pembangunan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat

serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga

dilaksanakan melalui peningkatan berbagai upaya kesehatan antara lain :

pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi,

alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai pro-rakyat,

integritas, inklusif, responsif, dan adil guna mewujudkan “Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Beberapa isu penting yang mengemuka

antara lain masih rendahnya kinerja pelayanan publik, masih kurangnya

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, masih tingginya angka kesakitan

akibat penyakit menular dan tidak menular, belum meningkatnya pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan dan belum maksimalnya peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber daya kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berfokus pada 3

(tiga) hal penting yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer (primary

health care), penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, intervensi

berbasis risiko kesehatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya

yang bersifat reformatif dan akseleratif untuk menjamin terlaksananya

pencapaian berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan

mempunyai daya ungkit besar melalui reformasi kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode pemerintahan Kabinet

Kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam upaya

pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019

dan Renstra Kemenkes 2015-2019 diperlukan perencanaan pembangunan

kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dalam

pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.

Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai

sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan diperlukan

forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan

pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berkoordinasi, sehingga adanya

BAB I

PENDAHULUAN

Page 5: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

2

sinergisme antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan pembangunankesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali

dari wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia

Sehat” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sinergi pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menggalang

komitmen bersama antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, lintas

progam dan lintas sektor untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan

dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi

dan berupaya mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi

permasalahan kesehatan tersebut. Peran provinsi dalam pembangunan

kesehatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian target sasaran program

pembangunan kesehatan sangat diperlukan, adanya kesepahaman tentang

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berimbas pada keselarasan

dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan dapat terwujud apabila

program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

Sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang kesehatan, Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan

rencana strategis (Rensta) Tahun 2017 - 2022 yang mengacu pada RPJMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang sama, juga

menyesuaikan dengan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang

tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI periode 2015 - 2019.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Provinsi bersinkronisasi pelaksanaan program kegiatannya dengan Dinas

Kesehatan kabupaten/kota selaku pengemban amanat dan penanggung

jawab pada SPM bidang kesehatan, juga mengikutsertakan berbagai elemen

yang terkait pada sector kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat

untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan pada kurun waktu 2017-

2022.

Program kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi periode 2017 – 2022 berfungsi sebagai acuan pada

dokumen rencana kerja (renja) tahunan yang merupakan wujud implementasi

program kegiatan teknis bidang kesehatan yang menjadi tugas pokok dan

fungsi Dinas kesehatan Provinsi.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku

yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan

hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat,

masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup

sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara

Page 6: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

3

integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga dapat

mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. Berkaitan dengan

beberapa kebijakan pembangunan kesehatan diatas dibutuhkan suatu

perencanaan program kegiatan yang akan mendorong pada beberapa

percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan melalui suatu

dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018, sehingga

selaku pemangku sektor yang berkepentingan terhadap terwujudnya

pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang mandiri dan berkeadilan, dapat lebih bertanggung jawab terhadap

tercapainya program-program kesehatan yang ada diwilayah kerjanya, yang

terpadu melalui beberapa kebijakan dan strategi yang telah tersusun pada

dokumen perencanaan yang ada, serta mewujudkan implementasi

pelaksanaan beberapa program yang telah disusun dan direncanakan. Untuk

itu diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah disusun

dalam rencana kerja (Renja) tersebut.

1.2. Maksud

Maksud dari dilakukannya evaluasi hasil Renja adalah mengetahui

perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi

permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya

1.3. Tujuan

• Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan

secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan anggaran serta

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut;

• Melakukan identifikasi masalah terhadap pelaksanaan kegiatan agar

tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;

• Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil

pemantauan.

1.4. Program, dan Kegiatan

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas

Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penjabaran melalui

program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah :

1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan. Program ini dijabarkan

dalam 7 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Peningkatan disiplin aparatur

d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

Page 7: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

4

f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

g. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Program kesehatan masyarakat. Program ini dijabarkan dalam 8 kegiatan

sebagai berikut :

a. Peningkatan kesehatan masyarakat

b. Upaya peningkatan kesehatan keluarga

c. Penurunan kematian ibu

d. Penurunan angka kematian bayi

e. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

f. Bantuan operasional kesehatan (BOK Provinsi)

g. Peningkatan penyehatan lingkungan

h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

3. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini dijabarkan

dalam 8 kegiatan sebagai berikut :

a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB

b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

c. Peningkatan pengendalian penyakit malaria

d. Penanganan penyakit menular lainnya

e. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker

f. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya

g. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa

h. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus

4. Program pelayanan kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 4

kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan primer

b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

c. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

d. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

5. Program sumber daya kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 3

kegiatan yaitu :

a. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK

b. Peningkatan pelayanan kefarmasian

c. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT

6. Program pelayanan teknis laboratorium. Program ini hanya dijabarkan

dalam 2 kegiatan yaitu :

a. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes

b. Akreditasi Laboratorium.

Page 8: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

5

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renstra

Pada tahun 2018, terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam

Renja SKPD. Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. sedangkan

terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam Renstra Provinsi Kep.

Bangka Belitung 2017 – 2022. Adapun program/kegiatan dalam Renja dan

Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

Page 9: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

6

Tabel 1. Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan disiplin prsarana aparatur Peningkatan disiplin prsarana aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

02 Program Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

Upaya peningkatan kesehatan keluarga Upaya peningkatan kesehatan keluarga

Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu

Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian bayi

Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

Peningkatan penyehatan lingkungan Peningkatan penyehatan lingkungan

Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non Fisik)

03 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

TB

Pencegahan dan pengendalian penyakit

menular TB

Page 10: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Peningkatan pengendalian penyakit malaria Peningkatan pengendalian penyakit malaria

Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Peningkatan pengendalian dan pencegahan

penyakit kanker

Peningkatan pengendalian dan pencegahan

penyakit kanker

Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan

jiwa

Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan

jiwa

Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

Peningkatan surveilans, imunisasi dan

kesehatan situasi khusus

04 Program Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan primer

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

05 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan/SDMK

Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan/SDMK

Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pelayanan kefarmasian

Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT

Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik) Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik)

06 Program Pelayanan Teknis Laboratorium

Kesehatan

Page 11: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis

laboratorium kesehatan

Peningkatan dan pengembangan pelayanan

teknis laboratorium kesehatan

Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik) Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik)

Page 12: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

9

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa program/kegiatan yang ada di Renja SKPD

Dinas Kesehatan tahun 2018 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Semua program yang ada di Renja sama dengan program yang ada di Renstra

2. Program peningkatan pelayanan pemerintah, program kesehatan masyarakat,

program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan,

program pengembangan sumber daya kesehatan, program pelayanan teknis

laboratorium kesehatan. Kegiatan-kegiatan di program ini telah sesuai antara

Renja dan Renstra.

Page 13: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

10

2.2 Perbandingan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan)

program/kegiatan yang tercantum dalam Renja

Untuk target dan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan yang

tercantum dalam Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 14: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

11

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Kegiatan

Renja Renja

Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

Renja Renstra Kinerja Rp Kinerja Rp

1 02 URUSAN WAJIB

KESEHATAN

1 02 01

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Pelayanan administrasi

perkantoran

Pelayanan administrasi

perkantoran

a. 12 paket; b.

2400 lmbar; 3.

12 paket; 4.4

paket; 5. 39

orang; 6. 4 kali;

7. 24 rekening;

8. 48 eksemplar;

9. 240 kali; 10.

9 kendaraan; 11.

60 kotak, 164

buku, 950

lembar; 12.

106800 lembar;

13. 1000 kotak;

14. 41 kali; 15.

44 kali; 16. 7

dokumen

2.364.996.145 947.777.818

Peningkatan disiplin prasarana

aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. 14 unit; 2. 26

unit; 3. 3 paket;

4. 98 unit; 5. 1

DED dan 1

bangunan parkir;

6. 1 unit; 7. 1

unit

454.912.000 120.711.844

Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin

aparatur 343 stel/baju 155.460.000 100.800.000

Page 15: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

12

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

1. 10 pegawai

ASN; 2. 180 PAK 187.603.330 56.386.390

Penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

Penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan

1. 1 dokumen; 2.

1 kesepakatan

dan 1 dokumen

hasil kegiatan; 3.

2 dokumen; 4. 2

dokumen

laporan evaluasi;

5. 8 bank data, 1

dokumen profil,

1 laporan hasil

kegiatan; 6. 66

informasi

program

kesehatan; 7. 1

dokumen

349.778.620 122.762.100

Penyusunan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

1. 3 laporan

evaluasi; 2. 3

dokumen; 3. 30

orang; 4. 1

laporan hasil

kegiatan; 5. 35

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

65.124.480 3.037.500

Peningkatan pelayanan UPTD

Balai Labkes

Peningkatan pelayanan

UPTD Balai Labkes

1. 6 orang ; 2. 1

orang ; 3. 4

paket; 4. 4 paket

; 5. 300 lembar ;

6. 4 paket ; 7. 10

kali ; 8. 1 kali ; 9.

12 rekening ; 10.

12 rekening ; 11.

240 eksemplar ;

12. 12 kali ; 13.

2 kali ; 14. 1

DED; 15. 4 kali ;

16. 2 paket ; 17.

1.503.653.096 183.659.146

Page 16: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

13

12 kali ; 18. 1

rekening ; 19. 4

buah ; 20. 1

buah ; 21. 35

kotak, 153

buku/bh ; 22.

20000 lembar ;

23. 80 kotak ;

24. 120 kotak ;

25. 30 kali ; 26.

15 kali ; 27. 1

unit ; 28. 10 unit

; 29. 10 unit ;

30. 1 kali ; 31. 1

kali ; 40 unit ;

32. 1 kali ; 33. 1

kali ; 34. 1 paket

; 35. 6 unit ; 36.

13 unit ; 37. 1

unit ; 38. 1 paket

; 39. 1 paket ;

40. 1 unit

02 Program Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan kesehatan

masyarakat

Peningkatan kesehatan

masyarakat

1. 7 dokumen

laporan; 2. 1000

orang; 3. 9 paket

promosi; 4. 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

767.409.180 180.220.600

Upaya peningkatan kesehatan

keluarga

Upaya peningkatan

kesehatan keluarga

1. 135 nakes

PKM; 2. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 70

orang; 4. 100%

796.692.000 245.599.129

Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu 1. 7 dokumen 1.299.226.280 0

Page 17: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

14

laporan hasil

kegiatan; 2. 845

orang, 3. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 27

petugas, 1

dokumen hasil

kegiatan; 5.

2800 screening

ibu hamil; 6. 24

kasus; 6. 80

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 42

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

Penurunan angka kematian

bayi

Penurunan angka kematian

bayi

1. 5000 kasus

hipotiroid

kongenital; 2. 80

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 16

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 80

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

1.072.073.400 501.023.000

Peningkatan kesehatan gizi

anak dan keluarga

Peningkatan kesehatan gizi

anak dan keluarga

1. 200 paket; 2.

140 kader, 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3.

1.713.602.680 278.531.200

Page 18: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

15

6655 anak

sekolah, 7

dokumen lapran

hasil kegiatan; 4.

1500 anak

sekolah, 3

laporan hasil

kegiatan; 5. 250

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 6. 107

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

Peningkatan penyehatan

lingkungan

Peningkatan penyehatan

lingkungan

1. 105 petugas

dan 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 1

rekomendasi

kesepakatan dan

1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 35

sarana dan 2

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 1

rekomendasi

kesepakatan dan

1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 2

dokumen

evaluasi data; 6.

7

desa/kelurahan,

1 dokumen

laporan hasil

982.864.730 198.870.200

Page 19: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

16

kegiatan; 7. 135

petugas

Peningkatan kesehatan kerja

dan olahraga

Peningkatan kesehatan

kerja dan olahraga

1. 105 petugas

dan 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 1

rekomendasi

kesepakatan dan

1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 35

sarana dan 2

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 1

rekomendasi

kesepakatan dan

1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 2

dokumen

evaluasi data; 6.

7

desa/kelurahan,

1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 135

petugas

260.655.300 0

BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non

Fisik)

1. 1 dokumen ;

2. 57 orang ; 3.

136 orang ; 7

kab ; 4. 14

sekolah ; 5. 1

dokumen ; 6. 50

sampel ; 7. 1

dokumen ; 8. 1

dokumen ; 9. 1

dokumen ; 10. 1

dokumen ; 11. 1

dokumen

1.822.332.000 399.142.250

Page 20: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

17

03

Program

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular TB

Pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular TB

1. 30 orang, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 2. 100

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 14

kasus

188.353.800 76.409.200

Peningkatan pencegahan dan

pengendalian HIV

Peningkatan pencegahan

dan pengendalian HIV

1. 210 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2000

lembar leaflet,

sivenir 1500 pcs;

3. 5000 test; 4.

20.000 lembar;

5. 7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 6. 50

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 200

peserta, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

536.205.800 184.651.966

Peningkatan pengendalian

penyakit malaria

Peningkatan pengendalian

penyakit malaria

1. 5000 lembar;

2. 14 kasus, 7

dokumen

laporan

kegiatan; 3. 237

liter 4. 7 kasus,

186.889.500 158.368.520

Page 21: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

18

7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 1

dokumen

laporan

Penanganan penyakit menular

lainnya (hepatitis, ISPA, diare,

kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Penanganan penyakit

menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis,

DBD, zoonosis)

1. 11 PT; 2. 14

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 14

petugas

pengelola

program, 7

laporan

kegiatan; 5.

7000 test, 1

paket bahan

habis pakai

(BHP); 6. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 1

dokumen

kesepakatan

pertemuan

koordinasi

program P2P; 8.

14 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 9. 100

nakes, 2

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 10.

100 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 11.

713.310.000 305.799.850

Page 22: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

19

140 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

Peningkatan pengendalian dan

pencegahan penyakit kanker

Peningkatan pengendalian

dan pencegahan penyakit

kanker

1. 100 orang, 2

dokumen

laporan; 2. 200

orang terdeteksi

85.835.000 50.684.400

Peningkatan pencegahan

penyakit tidak menulr lainnya

(tekanan darah tinggi,

obesitas, diabetes mellitus)

Peningkatan pencegahan

penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah

tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

1. 200 orang, 2

dokumen

laporan

kegiatan; 2. 200

orang, 1

dokumen

laporan hail

kegiatan; 3. 1

dokumen

laporan

pemantauan; 4.

10 instansi, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 150

orang, 1

dokumen

laporan kegiatan

201.616.000 114.525.019

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

1. 29 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 47

nakes, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 37

kader, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 1

dokumen

laporan hasil

672.171.000 148.826.900

Page 23: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

20

kegiatan; 5. 51

nakes, 1

dokumen

laporan hail

kegiatan; 6. 200

pegawai, 1

dokumen

laporan kegiatan

Peningkatan surveilans,

imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

Peningkatan surveilans,

imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

1. 3 paket jarum

imunisasi dan 1

paket safety box,

RR 504 buah; 2.

3 dokumen

laporan; 3. 55

orang, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 4.

10%; 5. 100%; 6.

1062 jemaah

dan 3 dokumen

laporan hasil

kegiatan

2.198.960.200 733.135.819

04 Program Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan pelayanan

kesehatan primer

Peningkatan pelayanan

kesehatan primer

1. 20 nakes

DTPK, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 2

event, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 3. 140

nakes, 7

dokumen

laporan

kegiatan; 4. 21

1.193.496.673 329.278.594

Page 24: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

21

FKTP (3

pemenang), 1

dokumen

penilaian; 5. 28

puskesmas, 7

kesepakatan

rakor PIS-PK; 6.

45 nakes, 1

dokumen

laporan; 7. 1

kesepakatan

rakontek; 8. 62

puskesmas, 3

dokumen

laporan

Peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan

Peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan

1. 49 nakes. 3

dokumen

laporan

hasilkegiatan; 60

nakes PPI, 2

dokumen

laporan

kegiatan; 3. 19

laporan SIRS, 1

dokumen monev

SIRS; 4. 42

petugas RS, 1

dokumen

laporan; 5. 43

petugas, 12

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 6. 4

rekomendasi

kesepakatan; 7.

8 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 8. 5

laporan

pengaduan; 9. 2

1.305.769.800 297.791.228

Page 25: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

22

rekomendasi

kesepakatan;

10. 2 unit

Pembiayaan jaminan

kesehatan masyarakat

Pembiayaan jaminan

kesehatan masyarakat

1. 54526 PBI, 1

dokumen

laporan; 2.

kesepakatan

JKN; 3. 2

dokumen

laporan evaluasi;

4. 70 rujukan

dan 7 jenazah, 2

laporan

kegiatan; 5. 79

petugas PKM, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 6. 45

petugas RS, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 7. 79

bendahara JKN,

1 dokumen

laporan kegiatan

17.512.348.260 7.370.267.603

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

1. 1

rekomendasi

kesepakatan; 2.

28 kelompok

asuhan mandiri,

7 laporan hasil

kegiatan; 3. 300

buku; 4. 30

kelompok

asuhan mandiri,

7 laporan hasil

kegiatan; 5. 7

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

365.631.600 85.822.990

Page 26: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

23

kegiatan; 6. 1

dokumen hasil

penilitian

05

Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Pengembangan sumber daya

manusia kesehatan/SDMK

Pengembangan sumber

daya manusia

kesehatan/SDMK

1. 30 nakes, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 15

pelatihan, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 3. 10

orang; 4. 27

nakes; 5. 17

nakes PTT, 1

dokumen

laporan kegiatan

1.611.109.200 515.578.000

Peningkatan pelayanan

kefarmasian

Peningkatan pelayanan

kefarmasian

1. 2 paket; 2. 8

dokumen data

RKO; 3. 750

IRTP, 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 11

PBF, 11

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 40

nakes, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

1.203.595.234 219.477.408

Peningkatan ketersediaan

Alkes dan PKRT

Peningkatan ketersediaan

Alkes dan PKRT

1. 80 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 10

187.617.000 93.760.899

Page 27: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

24

penyalur alkes

&PKRT;3. 14

fasyankes, 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 50%

Kefarmasian Dinkes Provinsi

(DAK Non Fisik)

Kefarmasian Dinkes

Provinsi (DAK Non Fisik) 4 paket 883.215.000 231.955.635

06

Program Pelayanan

Teknis Laboratorium

Kesehatan

Peningkatan dan

pengembangan pelayanan

teknis laboratorium kesehatan

Peningkatan dan

pengembangan pelayanan

teknis laboratorium

kesehatan

1. 41 petugas

lab, 2 dokumen

laporan

kegiatan; 2. 7

paket; 3. 96

sertifikat; 4. 19

orang, 2

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 5

sertifikat; 6. 20

buku; 7. 3

dokumen

laporan hasil; 8.

1 alat

1.046.856.700 101.329.900

Akreditasi laboratorium (DAK

Non Fisik)

Akreditasi laboratorium

(DAK Non Fisik)

1. 30 orang ; 2.

25 orang ; 3. 4

dokumen ; 4. 2

dokumen

161.730.000 5.828.000

Page 28: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

25

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan realisasi kinerja dan

keuangan program/kegiatan yang ada tercantum didalam Renja, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target

kinerja dan keuangan.

2. Untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan II (April - Juni) masih ada

kegiatan yang belum dilaksanakan. Hal itu karena sesuai dengan rencana,

pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan II dan III

3. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.

14.362.013.104,- . Apabila dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran

triwulan II sebesar Rp. 13.965.757.081,-, realisasi baru mencapai 102,84%.

Apabila dibandingkan dengan total anggaran tahun 2018 sebesar Rp.

44.051.094.008,- baru mencapai 32,60%.

4. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena kegiatan masih dalam proses

pelaksanaan dan proses pencairan keuangan.

Page 29: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

26

3.1 Kendala dan Saran Tindak Lanjut

a. Kendala 1. Terdapat kesalahan dalam kode rekening belanja kegiatan sehingga harus

dilakukan pergeseran atau perubahan menyesuaikan dengan kode rekening

belanja yang seharusnya.

2. Terdapat rasionalisasi/pengurangan anggaran APBD tahun 2018, dimana

anggaran OPD. Dinas Kesehatan juga dilakukan efisiensi/pengurangan

anggaran. Sehingga ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, menunggu

APBD perubahan disahkan.

b. Saran Tindak Lanjut

1. Untuk kesalahan kode rekening belanja agar segera dilakukan pergeseran

atau perubahan menyesuaikan dengan kode rekening belanja yang

seharusnya.

2. Sebaiknya efisiensi/pengurangan tidak dilakukan pada tahun berjalan,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncakan dapat dilaksankan

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

Page 30: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

27

4.1 Kesimpulan

1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target

kinerja dan keuangan.

2. Untuk realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari program dan kegiatan, sampai

dengan triwulan II (April - Juni) masih ada yang belum dilaksanakan karena

adanya kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4.

3. Terdapat efisiensi/pengurangan anggaran OPD. Dinas Kesehatan sehingga ada

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.

4.2 Saran

Agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan, sehingga

program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah disusun

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Page 31: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Rutin

Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Pemerintah

1. Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes; 2. Predikat (Nilai)

SAKIP perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi

1. 90% 2.

9030.476.920.474Rp 3.142.969.627Rp Rp 5.081.527.671 Rp 445.714.771 Rp 1.089.420.023 Rp - Rp - 1.535.134.794 30 4.678.104.421

15,35% Dinkes

Pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 13.892.223.855Rp Rp 2.355.996.018

a. 12 paket; b. 2400

lmbar; 3. 12 paket; 4.4

paket; 5. 39 orang; 6. 4

kali; 7. 24 rekening; 8.

48 eksemplar; 9. 240

kali; 10. 9 kendaraan;

11. 60 kotak, 164 buku,

950 lembar; 12. 106800

lembar; 13. 1000 kotak;

14. 41 kali; 15. 44 kali;

16. 7 dokumen

Rp 2.364.996.145 Rp 364.453.961 583.323.857Rp 947.777.818 40 3.303.773.836

2378,15% Efisiensi

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes 90% 2.777.283.251Rp Rp 273.425.400

1. 14 unit; 2. 26 unit; 3.

3 paket; 4. 98 unit; 5. 1

DED dan 1 bangunan

parkir; 6. 1 unit; 7. 1 unit

Rp 454.912.000 -Rp 120.711.840Rp 120.711.840 27 394.137.240

1419,15% Efisiensi

Peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes90% 949.098.846Rp Rp - 343 stel/baju Rp 155.460.000 -Rp 100.800.000Rp 100.800.000 65 100.800.000

1062,06%

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 1.145.337.090Rp -Rp 1. 10 pegawai ASN; 2.

180 PAK187.603.330Rp 11.297.390Rp 45.089.000Rp 56.386.390 30 56.386.390

492,31% Efisiensi

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Predikat (Nilai) SAKIP perangkat

daerah Dinas Kesehatan Provinsi

90 2.135.433.453Rp Rp 131.995.000

1. 1 dokumen; 2. 1

kesepakatan dan 1

dokumen hasil

kegiatan; 3. 2 dokumen;

4. 2 dokumen laporan

evaluasi; 5. 8 bank

data, 1 dokumen profil,

1 laporan hasil

kegiatan; 6. 66

informasi program

kesehatan; 7. 1

dokumen

Rp 349.778.620 19.505.100Rp 103.257.000Rp 122.762.100 35 254.757.100

1193,00% Efisiensi

Penyusunan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Predikat (Nilai) SAKIP perangkat

daerah Dinas Kesehatan Provinsi

90 397.591.463Rp Rp 45.125.000

1. 3 laporan evaluasi; 2.

3 dokumen; 3. 30

orang; 4. 1 laporan hasil

kegiatan; 5. 35 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

Rp 65.124.480 -Rp 3.037.500Rp 3.037.500 5 48.162.500

1211,36%

Peningkatan kapasitas UPTD Balai

Labkes

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 9.179.952.516Rp 336.428.209Rp

1. 6 orang ; 2. 1 orang ;

3. 4 paket; 4. 4 paket ;

5. 300 lembar ; 6. 4

paket ; 7. 10 kali ; 8. 1

kali ; 9. 12 rekening ;

10. 12 rekening ; 11.

240 eksemplar ; 12. 12

kali ; 13. 2 kali ; 14. 1

DED; 15. 4 kali ; 16. 2

paket ; 17. 12 kali ; 18.

1 rekening ; 19. 4 buah ;

20. 1 buah ; 21. 35

kotak, 153 buku/bh ; 22.

20000 lembar ; 23. 80

kotak ; 24. 120 kotak ;

25. 30 kali ; 26. 15 kali ;

27. 1 unit ; 28. 10 unit ;

29. 10 unit ; 30. 1 kali ;

31. 1 kali ; 40 unit ; 32. 1

kali ; 33. 1 kali ; 34. 1

paket ; 35. 6 unit ; 36.

13 unit ; 37. 1 unit ; 38.

1 paket ; 39. 1 paket ;

40. 1 unit

1.503.653.096Rp 50.458.320Rp 133.200.826Rp 183.659.146 12 520.087.355

566,55% Efisiensi

30,50 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

1

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Formulir VII.F.5

Evaluasi terhadap Hasil Renja - OPD Lingkup Provinsi

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Periode Pelaksanaan Tahun 2018

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Page 1 of 6

Page 32: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Program Kesehatan Masyarakat 1. Persentase kab/kota yang

membuat kebijakan yang

mendukung PHBS (%); 2. Angka

kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup); 3. Angka kematian bayi

per 1000 kelahiran hidup (per

seribu kelahiran hidup); 4.

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita;

5. Persentase penduduk yang

memiliki kualitas lingkungan

sehat; 6. Persentase puskesmas

yang menjalankan kesehatan

kerja dan kesehatan olah raga

1. 100% ; 2.

19/KH 3.

7.12/1000 KH ;

4. 14.15% ;

5. 90% 6.

80%

42.079.545.647Rp 1 paket 1.232.456.648Rp Rp 8.714.855.570 518.635.600Rp Rp 1.284.750.779 -Rp -Rp 1.803.386.379 21 3.035.843.027

7,21% Dinkes

Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS

100% 4.685.109.785Rp 199.705.500Rp

1. 7 dokumen laporan;

2. 1000 orang; 3. 9

paket promosi; 4. 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

767.409.180Rp 6.056.000Rp 174.164.600Rp 180.220.600 23 379.926.100

810,92% Efisiensi

Upaya peningkatan kesehatan

keluarga

Persentase kab/kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS

100% 4.863.884.329Rp -Rp

1. 135 nakes PKM; 2. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 70 orang; 4.

100%

796.692.000Rp -Rp 245.599.129Rp 245.599.129 31 245.599.129

504,94% Efisiensi

Penurunan kematian ibu Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup)

19/KH 7.931.906.362Rp 57.951.600Rp

1. 7 dokumen laporan

hasil kegiatan; 2. 845

orang, 3. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 27 petugas, 1

dokumen hasil

kegiatan; 5. 2800

screening ibu hamil; 6.

24 kasus; 6. 80

petugas, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

7. 42 petugas, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

1.299.226.280Rp -Rp -Rp 0 0 57.951.600

73,06% Efisiensi

Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup (per seribu

kelahiran hidup)

7,12/1000 KH 6.545.115.314Rp 192.377.500Rp

1. 5000 kasus hipotiroid

kongenital; 2. 80

petugas, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 16 petugas, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 4. 80 petugas,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan

1.072.073.400Rp 224.118.000Rp 276.905.000Rp 501.023.000 47 693.400.500

1059,42% Efisiensi

Peningkatan kesehatan gizi anak

dan keluarga

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita

14,45% 10.461.715.722Rp 199.705.500Rp

1. 200 paket; 2. 140

kader, 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 6655 anak sekolah, 7

dokumen lapran hasil

kegiatan; 4. 1500 anak

sekolah, 3 laporan hasil

kegiatan; 5. 250 orang,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 6. 107

petugas, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

1.713.602.680Rp 87.648.400Rp 190.882.800Rp 278.531.200 16 478.236.700

457,13% Efisiensi

Peningkatan penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki

kualitas lingkungan sehat

90% 6.000.487.463Rp 582.716.548Rp

1. 105 petugas dan 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2. 1

rekomendasi

kesepakatan dan 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 35 sarana

dan 2 dokumen laporan

hasil kegiatan; 4. 1

rekomendasi

kesepakatan dan 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 2 dokumen

evaluasi data; 6. 7

desa/kelurahan, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 7. 135

petugas

982.864.730Rp 99.788.200Rp 99.082.000Rp 198.870.200 20 781.586.748

1302,54% Efisiensi

Peningkatan kesehatan kerja dan

olahraga

Persentase puskesmas yang

menjalankan kesehatan kerja dan

kesehatan olah raga

80% 1.591.326.672Rp -Rp

1. 7 rekomendasi; 2.

100 petugas dan 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 600

pegawai dan 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

260.655.300Rp -Rp -Rp 0 0 0

0,00% Efisiensi

BOK Provinsi (Dak Non Fisik) Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup)

19/KH -Rp

1. 1 dokumen ; 2. 57

orang ; 3. 136 orang ; 7

kab ; 4. 14 sekolah ; 5.

1 dokumen ; 6. 50

sampel ; 7. 1 dokumen ;

8. 1 dokumen ; 9. 1

dokumen ; 10. 1

dokumen ; 11. 1

dokumen

1.822.332.000Rp 101.025.000Rp 298.117.250Rp 399.142.250 22 399.142.250

#DIV/0!

19,93

2

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

Page 2 of 6

Page 33: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

1. Persentase Kabupaten/ Kota

dengan angka keberhasilan

pengobatan TB paru BTA positif

(Success Rate) minimal 85% ; 2.

Prevalensi HIV (persen) pada

penduduk beresiko ; 3.

Persentase Kabupaten/Kota

mencapai eliminasi malaria ; 4.

Persentase penanganan penyakit

menular lainnya ( hepatitis, ispa,

diare, kusta, filariasis, DBD ,

zoonosis ) ; 5. Persentase

perempuan usia 30-50 tahun

yang dideteksi dini kanker

serviks dan payudara ; 6.

Presentase pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular lainnya 7. Persentase

Kab/Kota yang 20 %

Puskesmasnya

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa ; 8. Persentase

Kab/kota yang melaksanakan

kewaspadaan dini dan respon

1. 100%

2. <10% ; 3.

100% ; 4. 90%

5.37.50% ; 6.

90% 7. 100%

; 8. 100%

29.202.776.971Rp - Rp 2.202.929.155 Rp 4.783.341.300 234.797.820Rp Rp 1.537.603.854 -Rp -Rp 1.772.401.674 37 3.975.330.829

13,61% Dinkes

Pencegahan dan pengendlaian

penyakit menular TB

Persentase Kabupaten/ Kota

dengan angka keberhasilan

pengobatan TB paru BTA positif

(Success Rate) minimal 85%

100%

1.149.918.784Rp -Rp

1. 30 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan; 2. 100

orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 14 kasus

188.353.800Rp 5.247.200Rp 71.162.000Rp 76.409.200 41 76.409.200

664,47%

Peningkatan pencegahan dan

pengendalian HIV

Prevalensi HIV (persen) pada

penduduk beresiko

<10%

3.273.590.030Rp -Rp

1. 210 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2000 lembar

leaflet, sivenir 1500 pcs;

3. 5000 test; 4. 20.000

lembar; 5. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

6. 50 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

7. 200 peserta, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

536.205.800Rp Rp - Rp 184.651.966 184.651.966 34 184.651.966

564,07% Efisiensi

Peningkatan pengendalian penyakit

malaria

Persentase Kabupaten/Kota

mencapai eliminasi malaria

100%

1.140.979.086Rp -Rp

1. 5000 lembar; 2. 14

kasus, 7 dokumen

laporan kegiatan; 3. 237

liter 4. 7 kasus, 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 1 dokumen

laporan

186.889.500Rp Rp 14.786.420 Rp 143.582.100 158.368.520 85 158.368.520

1388,01%

3

Page 3 of 6

Page 34: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Penanganan penyakit menular

lainnya (hapatitis, ISPA, diare,

kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Persentase penanganan penyakit

menular lainnya ( hepatitis, ispa,

diare, kusta, filariasis, DBD ,

zoonosis )

90%

4.354.828.881Rp Rp 1.456.730.374

1. 11 PT; 2. 14

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 14 petugas pengelola

program, 7 laporan

kegiatan; 5. 7000 test, 1

paket bahan habis

pakai (BHP); 6. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 7. 1 dokumen

kesepakatan pertemuan

koordinasi program

P2P; 8. 14 dokumen

laporan hasil kegiatan;

9. 100 nakes, 2

dokumen laporan hasil

kegiatan; 10. 100 orang,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 11. 140

orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

Rp 713.310.000 Rp 41.650.000 Rp 264.149.850 305.799.850 43 1.762.530.224

4047,30% Efisiensi

Peningkatan pengendalian dan

pencegahan penyakit kanker

Persentase perempuan usia 30-50

tahun yang dideteksi dini kanker

serviks dan payudara

37,50%

524.031.259Rp Rp -

1. 100 orang, 2

dokumen laporan; 2.

200 orang terdeteksi

Rp 85.835.000 Rp 27.785.700 Rp 22.898.700 50.684.400 59 50.684.400

967,20% Efisiensi

Peningkatan pencegahan penyakit

tidak menular lainnya (tekanan

darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Presentase pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular lainnya

90%

1.230.885.842Rp Rp 472.735.732

1. 200 orang, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 200 orang,

1 dokumen laporan hail

kegiatan; 3. 1 dokumen

laporan pemantauan; 4.

10 instansi, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

5. 150 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan

Rp 201.616.000 Rp 5.360.700 Rp 109.164.319 114.525.019 57 587.260.751

4771,04% Efisiensi

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

Persentase Kab/Kota yang 20 %

Puskesmasnya menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa

100%

4.103.671.172Rp Rp -

1. 29 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 47 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 37 kader, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 5. 51

nakes, 1 dokumen

laporan hail kegiatan; 6.

200 pegawai, 1

dokumen laporan

kegiatan

Rp 672.171.000 Rp 9.764.000 Rp 139.062.900 148.826.900 22 148.826.900

362,67% Efisiensi

Peningkatan surveilans, imunisasi

dan kesehatan situasi khusus

Persentase Kab/kota yang

melaksanakan kewaspadaan dini

dan respon

100%

13.424.871.917Rp Rp 273.463.049

1. 3 paket jarum

imunisasi dan 1 paket

safety box, RR 504

buah; 2. 3 dokumen

laporan; 3. 55 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan; 4. 10%; 5.

100%; 6. 1062 jemaah

dan 3 dokumen laporan

hasil kegiatan

Rp 2.198.960.200 Rp 130.203.800 Rp 602.932.019 733.135.819 33 1.006.598.868

749,80% Efisiensi

46,74 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

3

Page 4 of 6

Page 35: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Program Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan yang

memiliki minimal satu

Puskesmas yang tersertifikasi

akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional ;

3. Persentase kepesertaan JKN ;

4. Persentase PKM yang

menyelenggarakan kesehatan

tradisional

1. 47 kec ; 2. 10

RSUD ; 3.

70% ; 4.

100%

124.405.126.587Rp - 21.131.876.250Rp 20.377.247.333Rp 227.673.650Rp 7.855.486.765Rp -Rp -Rp 8.083.160.415 40 0

0,00% Dinkes

Peningkatan pelayanan kesehatan

primer

Jumlah Kecamatan yang memiliki

minimal satu Puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

47 kec 7.286.416.538Rp 670.989.809Rp

1. 20 nakes DTPK, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2. 2 event, 1

dokumen laporan

kegiatan; 3. 140 nakes,

7 dokumen laporan

kegiatan; 4. 21 FKTP (3

pemenang), 1 dokumen

penilaian; 5. 28

puskesmas, 7

kesepakatan rakor PIS-

PK; 6. 45 nakes, 1

dokumen laporan; 7. 1

kesepakatan rakontek;

8. 62 puskesmas, 3

dokumen laporan

1.193.496.673Rp 36.424.400Rp 292.854.194Rp 329.278.594 28 1.000.268.403

1372,79% Efisiensi

Peningkatan pelayanan kesehatan

rujukan

Jumlah RSUD yang tersertifikasi

akreditasi nasional

10 RSUD 7.971.855.206Rp Rp 625.157.141

1. 49 nakes. 3 dokumen

laporan hasilkegiatan;

60 nakes PPI, 2

dokumen laporan

kegiatan; 3. 19 laporan

SIRS, 1 dokumen

monev SIRS; 4. 42

petugas RS, 1 dokumen

laporan; 5. 43 petugas,

12 dokumen laporan

hasil kegiatan; 6. 4

rekomendasi

kesepakatan; 7. 8

dokumen laporan hasil

kegiatan; 8. 5 laporan

pengaduan; 9. 2

rekomendasi

kesepakatan; 10. 2 unit

1.305.769.800Rp 152.986.600Rp Rp 144.804.628 297.791.228 23 922.948.369

1157,76% Efisiensi

Pembiayaan jaminan kesehatan

masyarakat

Persentase kepesertaan JKN

70% 106.914.637.362Rp Rp 19.835.729.300

1. 54526 PBI, 1

dokumen laporan; 2.

kesepakatan JKN; 3. 2

dokumen laporan

evaluasi; 4. 70 rujukan

dan 7 jenazah, 2

laporan kegiatan; 5. 79

petugas PKM, 1

dokumen laporan

kegiatan; 6. 45 petugas

RS, 1 dokumen laporan

kegiatan; 7. 79

bendahara JKN, 1

dokumen laporan

kegiatan

17.512.349.260Rp 35.239.550Rp Rp 7.335.028.053 7.370.267.603 42 27.205.996.903

2544,65% Efisiensi

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

Persentase PKM yang

menyelenggarakan kesehatan

tradisional

100% 2.232.217.481Rp

1. 1 rekomendasi

kesepakatan; 2. 28

kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan hasil

kegiatan; 3. 300 buku;

4. 30 kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan hasil

kegiatan; 5. 7 petugas,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 6. 1

dokumen hasil penilitian

365.631.600Rp 3.023.100Rp 82.799.890Rp 85.822.990 23 85.822.990

384,47%

28,99

Program Pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

1. Jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (kumulatif) ; 2.

Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin

essensial ; 3. Persentase produk

alkes dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat

1. 6182 orang ;

2. 98% ; 3.

94%

18.329.472.587Rp 1.498.422.909Rp Rp 3.885.536.434 235.877.852Rp Rp 824.894.090 -Rp -Rp 1.060.771.942 27 2.559.194.851

0,139621849 Dinkes

Pengembangan sumber daya

manusia kesehatan /SDMK

Jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (kumulatif)

6182 orang Rp 9.835.982.777 1.162.113.600Rp

1. 30 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 15 pelatihan, 1

dokumen laporan

kegiatan; 3. 10 orang; 4.

27 nakes; 5. 17 nakes

PTT, 1 dokumen

laporan kegiatan

1.611.109.200Rp 86.000.000Rp 429.578.000Rp 515.578.000 32 1.677.691.600

1705,67% Efisiensi

Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin

essensial

98% Rp 7.348.069.263 336.309.309Rp

1. 2 paket; 2. 8

dokumen data RKO; 3.

750 IRTP, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 11 PBF, 11 dokumen

laporan hasil kegiatan;

5. 40 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

1.203.595.234Rp 60.486.953Rp 158.990.455Rp 219.477.408 18 555.786.717

756,37% Efisiensi

4

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

5

Page 5 of 6

Page 36: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah …dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank... · 2020. 7. 24. · Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Peningkatan ketersedian alkes dan

PKRT

Persentase produk alkes dan PKRT

di peredaran yang memenuhi

syarat

94% Rp 1.145.420.547 -Rp

1. 80 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 10 penyalur alkes

&PKRT;3. 14

fasyankes, 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 50%

187.617.000Rp 89.390.899Rp Rp 4.370.000 93.760.899 50 93.760.899

818,57%

Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK

Fisik)

-Rp 4 paket 883.215.000Rp -Rp Rp 231.955.635 231.955.635 26 231.955.635

#DIV/0! Efisiensi

31,62

Program Pelayanan Teknis

Laboratorium Kesehatan

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar3400 sampel 6.391.164.839Rp - 770.533.666Rp 1.208.586.700Rp -Rp 107.157.900Rp -Rp -Rp 107.157.900 9 877.691.566

13,73% Dinkes

Peningkatan dan pengembangan

pelayanan teknis laboratorium

kesehatan

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar

3400 sampel Rp 6.391.164.839 770.533.666Rp

1. 41 petugas lab, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 7 paket; 3.

96 sertifikat; 4. 19

orang, 2 dokumen

laporan hasil kegiatan;

5. 5 sertifikat; 6. 20

buku; 7. 3 dokumen

laporan hasil; 8. 1 alat

1.046.856.700Rp Rp - Rp 101.329.900 101.329.900 10 871.863.566

1364,17%

Akreditasi Laboratorium (DAK Non

Fisik)

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar 3400 sampel

1. 30 orang ; 2. 25

orang ; 3. 4 dokumen ;

4. 2 dokumen

161.730.000Rp Rp - 5.828.000Rp 5.828.000 4 5.828.000

#DIV/0! Efisiensi

6,64

27,40

Pangkalpinang, Juli 2018Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.MPembina Utama Madya / IV dNIP. 19620201 198712 1 001

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat :

Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Provinsi berikutnya :

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Provinsi berikutnya :

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

6

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

5

Page 6 of 6