Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.
Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan dengan maksud untuk
mengetahui perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi
permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya. Sehingga program dan
kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah
ditentukan.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut
berpartisipasi dalam menyusun Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga Tuhan
YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan
masyarakat dan negara.
.
Pangkalpinang, Juli 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19620201 198712 1 001
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
I.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1
I.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 2
I.3 Program, dan Kegiatan……….. ........................................ 3
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ................................. 6
II.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renja ............................ 6
II.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja dan Keuangan) Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja 11
BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................ 27
III.1. Kendala .......................................................................... 27
III.2. Saran Tindak Lanjut ....................................................... 27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 28
IV.1. Kesimpulan .................................................................... 28
IV.2. Saran ............................................................................. 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR ISI
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
1
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat
serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap
risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga
dilaksanakan melalui peningkatan berbagai upaya kesehatan antara lain :
pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi,
alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai pro-rakyat,
integritas, inklusif, responsif, dan adil guna mewujudkan “Masyarakat Sehat
Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Beberapa isu penting yang mengemuka
antara lain masih rendahnya kinerja pelayanan publik, masih kurangnya
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, masih tingginya angka kesakitan
akibat penyakit menular dan tidak menular, belum meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan dan belum maksimalnya peningkatan kualitas
dan kuantitas sumber daya kesehatan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berfokus pada 3
(tiga) hal penting yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer (primary
health care), penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, intervensi
berbasis risiko kesehatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya
yang bersifat reformatif dan akseleratif untuk menjamin terlaksananya
pencapaian berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan
mempunyai daya ungkit besar melalui reformasi kesehatan.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode pemerintahan Kabinet
Kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam upaya
pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019
dan Renstra Kemenkes 2015-2019 diperlukan perencanaan pembangunan
kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dalam
pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.
Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai
sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan diperlukan
forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan
pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berkoordinasi, sehingga adanya
BAB I
PENDAHULUAN
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
2
sinergisme antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunankesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali
dari wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia
Sehat” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Sinergi pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menggalang
komitmen bersama antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, lintas
progam dan lintas sektor untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan
dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi
dan berupaya mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi
permasalahan kesehatan tersebut. Peran provinsi dalam pembangunan
kesehatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian target sasaran program
pembangunan kesehatan sangat diperlukan, adanya kesepahaman tentang
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berimbas pada keselarasan
dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan dapat terwujud apabila
program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
Sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan
rencana strategis (Rensta) Tahun 2017 - 2022 yang mengacu pada RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang sama, juga
menyesuaikan dengan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang
tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI periode 2015 - 2019.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi bersinkronisasi pelaksanaan program kegiatannya dengan Dinas
Kesehatan kabupaten/kota selaku pengemban amanat dan penanggung
jawab pada SPM bidang kesehatan, juga mengikutsertakan berbagai elemen
yang terkait pada sector kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat
untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan pada kurun waktu 2017-
2022.
Program kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi periode 2017 – 2022 berfungsi sebagai acuan pada
dokumen rencana kerja (renja) tahunan yang merupakan wujud implementasi
program kegiatan teknis bidang kesehatan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas kesehatan Provinsi.
Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku
yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan
hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat,
masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup
sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
3
integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga dapat
mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. Berkaitan dengan
beberapa kebijakan pembangunan kesehatan diatas dibutuhkan suatu
perencanaan program kegiatan yang akan mendorong pada beberapa
percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan melalui suatu
dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018, sehingga
selaku pemangku sektor yang berkepentingan terhadap terwujudnya
pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang mandiri dan berkeadilan, dapat lebih bertanggung jawab terhadap
tercapainya program-program kesehatan yang ada diwilayah kerjanya, yang
terpadu melalui beberapa kebijakan dan strategi yang telah tersusun pada
dokumen perencanaan yang ada, serta mewujudkan implementasi
pelaksanaan beberapa program yang telah disusun dan direncanakan. Untuk
itu diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah disusun
dalam rencana kerja (Renja) tersebut.
1.2. Maksud
Maksud dari dilakukannya evaluasi hasil Renja adalah mengetahui
perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi
permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya
1.3. Tujuan
• Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan
secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan anggaran serta
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut;
• Melakukan identifikasi masalah terhadap pelaksanaan kegiatan agar
tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;
• Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil
pemantauan.
1.4. Program, dan Kegiatan
Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas
Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penjabaran melalui
program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah :
1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan. Program ini dijabarkan
dalam 7 kegiatan sebagai berikut :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan disiplin aparatur
d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
4
f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
g. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program kesehatan masyarakat. Program ini dijabarkan dalam 8 kegiatan
sebagai berikut :
a. Peningkatan kesehatan masyarakat
b. Upaya peningkatan kesehatan keluarga
c. Penurunan kematian ibu
d. Penurunan angka kematian bayi
e. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
f. Bantuan operasional kesehatan (BOK Provinsi)
g. Peningkatan penyehatan lingkungan
h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
3. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini dijabarkan
dalam 8 kegiatan sebagai berikut :
a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
c. Peningkatan pengendalian penyakit malaria
d. Penanganan penyakit menular lainnya
e. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker
f. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya
g. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
h. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
4. Program pelayanan kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 4
kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
c. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
d. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional
5. Program sumber daya kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 3
kegiatan yaitu :
a. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
b. Peningkatan pelayanan kefarmasian
c. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT
6. Program pelayanan teknis laboratorium. Program ini hanya dijabarkan
dalam 2 kegiatan yaitu :
a. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes
b. Akreditasi Laboratorium.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
5
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renstra
Pada tahun 2018, terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam
Renja SKPD. Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. sedangkan
terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam Renstra Provinsi Kep.
Bangka Belitung 2017 – 2022. Adapun program/kegiatan dalam Renja dan
Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :
BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
6
Tabel 1. Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin prsarana aparatur Peningkatan disiplin prsarana aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
02 Program Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
Upaya peningkatan kesehatan keluarga Upaya peningkatan kesehatan keluarga
Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu
Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian bayi
Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
Peningkatan penyehatan lingkungan Peningkatan penyehatan lingkungan
Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non Fisik)
03 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
TB
Pencegahan dan pengendalian penyakit
menular TB
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
Peningkatan pengendalian penyakit malaria Peningkatan pengendalian penyakit malaria
Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Peningkatan pengendalian dan pencegahan
penyakit kanker
Peningkatan pengendalian dan pencegahan
penyakit kanker
Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan
jiwa
Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan
jiwa
Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
Peningkatan surveilans, imunisasi dan
kesehatan situasi khusus
04 Program Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan primer
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional
05 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan sumber daya manusia
kesehatan/SDMK
Pengembangan sumber daya manusia
kesehatan/SDMK
Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pelayanan kefarmasian
Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT
Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik) Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik)
06 Program Pelayanan Teknis Laboratorium
Kesehatan
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis
laboratorium kesehatan
Peningkatan dan pengembangan pelayanan
teknis laboratorium kesehatan
Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik) Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik)
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
9
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa program/kegiatan yang ada di Renja SKPD
Dinas Kesehatan tahun 2018 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022, dapat
disimpulkan bahwa :
1. Semua program yang ada di Renja sama dengan program yang ada di Renstra
2. Program peningkatan pelayanan pemerintah, program kesehatan masyarakat,
program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan,
program pengembangan sumber daya kesehatan, program pelayanan teknis
laboratorium kesehatan. Kegiatan-kegiatan di program ini telah sesuai antara
Renja dan Renstra.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
10
2.2 Perbandingan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan)
program/kegiatan yang tercantum dalam Renja
Untuk target dan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan yang
tercantum dalam Renja dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
11
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Kegiatan
Renja Renja
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Renja Renstra Kinerja Rp Kinerja Rp
1 02 URUSAN WAJIB
KESEHATAN
1 02 01
Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
a. 12 paket; b.
2400 lmbar; 3.
12 paket; 4.4
paket; 5. 39
orang; 6. 4 kali;
7. 24 rekening;
8. 48 eksemplar;
9. 240 kali; 10.
9 kendaraan; 11.
60 kotak, 164
buku, 950
lembar; 12.
106800 lembar;
13. 1000 kotak;
14. 41 kali; 15.
44 kali; 16. 7
dokumen
2.364.996.145 947.777.818
Peningkatan disiplin prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. 14 unit; 2. 26
unit; 3. 3 paket;
4. 98 unit; 5. 1
DED dan 1
bangunan parkir;
6. 1 unit; 7. 1
unit
454.912.000 120.711.844
Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin
aparatur 343 stel/baju 155.460.000 100.800.000
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
12
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1. 10 pegawai
ASN; 2. 180 PAK 187.603.330 56.386.390
Penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan
1. 1 dokumen; 2.
1 kesepakatan
dan 1 dokumen
hasil kegiatan; 3.
2 dokumen; 4. 2
dokumen
laporan evaluasi;
5. 8 bank data, 1
dokumen profil,
1 laporan hasil
kegiatan; 6. 66
informasi
program
kesehatan; 7. 1
dokumen
349.778.620 122.762.100
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1. 3 laporan
evaluasi; 2. 3
dokumen; 3. 30
orang; 4. 1
laporan hasil
kegiatan; 5. 35
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
65.124.480 3.037.500
Peningkatan pelayanan UPTD
Balai Labkes
Peningkatan pelayanan
UPTD Balai Labkes
1. 6 orang ; 2. 1
orang ; 3. 4
paket; 4. 4 paket
; 5. 300 lembar ;
6. 4 paket ; 7. 10
kali ; 8. 1 kali ; 9.
12 rekening ; 10.
12 rekening ; 11.
240 eksemplar ;
12. 12 kali ; 13.
2 kali ; 14. 1
DED; 15. 4 kali ;
16. 2 paket ; 17.
1.503.653.096 183.659.146
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
13
12 kali ; 18. 1
rekening ; 19. 4
buah ; 20. 1
buah ; 21. 35
kotak, 153
buku/bh ; 22.
20000 lembar ;
23. 80 kotak ;
24. 120 kotak ;
25. 30 kali ; 26.
15 kali ; 27. 1
unit ; 28. 10 unit
; 29. 10 unit ;
30. 1 kali ; 31. 1
kali ; 40 unit ;
32. 1 kali ; 33. 1
kali ; 34. 1 paket
; 35. 6 unit ; 36.
13 unit ; 37. 1
unit ; 38. 1 paket
; 39. 1 paket ;
40. 1 unit
02 Program Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan kesehatan
masyarakat
Peningkatan kesehatan
masyarakat
1. 7 dokumen
laporan; 2. 1000
orang; 3. 9 paket
promosi; 4. 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
767.409.180 180.220.600
Upaya peningkatan kesehatan
keluarga
Upaya peningkatan
kesehatan keluarga
1. 135 nakes
PKM; 2. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 70
orang; 4. 100%
796.692.000 245.599.129
Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu 1. 7 dokumen 1.299.226.280 0
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
14
laporan hasil
kegiatan; 2. 845
orang, 3. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 27
petugas, 1
dokumen hasil
kegiatan; 5.
2800 screening
ibu hamil; 6. 24
kasus; 6. 80
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 42
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
Penurunan angka kematian
bayi
Penurunan angka kematian
bayi
1. 5000 kasus
hipotiroid
kongenital; 2. 80
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 16
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 80
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
1.072.073.400 501.023.000
Peningkatan kesehatan gizi
anak dan keluarga
Peningkatan kesehatan gizi
anak dan keluarga
1. 200 paket; 2.
140 kader, 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3.
1.713.602.680 278.531.200
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
15
6655 anak
sekolah, 7
dokumen lapran
hasil kegiatan; 4.
1500 anak
sekolah, 3
laporan hasil
kegiatan; 5. 250
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 107
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
Peningkatan penyehatan
lingkungan
Peningkatan penyehatan
lingkungan
1. 105 petugas
dan 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 1
rekomendasi
kesepakatan dan
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 35
sarana dan 2
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 1
rekomendasi
kesepakatan dan
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 2
dokumen
evaluasi data; 6.
7
desa/kelurahan,
1 dokumen
laporan hasil
982.864.730 198.870.200
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
16
kegiatan; 7. 135
petugas
Peningkatan kesehatan kerja
dan olahraga
Peningkatan kesehatan
kerja dan olahraga
1. 105 petugas
dan 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 1
rekomendasi
kesepakatan dan
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 35
sarana dan 2
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 1
rekomendasi
kesepakatan dan
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 2
dokumen
evaluasi data; 6.
7
desa/kelurahan,
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 135
petugas
260.655.300 0
BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non
Fisik)
1. 1 dokumen ;
2. 57 orang ; 3.
136 orang ; 7
kab ; 4. 14
sekolah ; 5. 1
dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1
dokumen ; 8. 1
dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
1.822.332.000 399.142.250
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
17
03
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular TB
Pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular TB
1. 30 orang, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 2. 100
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 14
kasus
188.353.800 76.409.200
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian HIV
Peningkatan pencegahan
dan pengendalian HIV
1. 210 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2000
lembar leaflet,
sivenir 1500 pcs;
3. 5000 test; 4.
20.000 lembar;
5. 7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 50
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 200
peserta, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
536.205.800 184.651.966
Peningkatan pengendalian
penyakit malaria
Peningkatan pengendalian
penyakit malaria
1. 5000 lembar;
2. 14 kasus, 7
dokumen
laporan
kegiatan; 3. 237
liter 4. 7 kasus,
186.889.500 158.368.520
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
18
7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 1
dokumen
laporan
Penanganan penyakit menular
lainnya (hepatitis, ISPA, diare,
kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Penanganan penyakit
menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis,
DBD, zoonosis)
1. 11 PT; 2. 14
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 14
petugas
pengelola
program, 7
laporan
kegiatan; 5.
7000 test, 1
paket bahan
habis pakai
(BHP); 6. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 1
dokumen
kesepakatan
pertemuan
koordinasi
program P2P; 8.
14 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 9. 100
nakes, 2
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 10.
100 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 11.
713.310.000 305.799.850
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
19
140 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
Peningkatan pengendalian dan
pencegahan penyakit kanker
Peningkatan pengendalian
dan pencegahan penyakit
kanker
1. 100 orang, 2
dokumen
laporan; 2. 200
orang terdeteksi
85.835.000 50.684.400
Peningkatan pencegahan
penyakit tidak menulr lainnya
(tekanan darah tinggi,
obesitas, diabetes mellitus)
Peningkatan pencegahan
penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
1. 200 orang, 2
dokumen
laporan
kegiatan; 2. 200
orang, 1
dokumen
laporan hail
kegiatan; 3. 1
dokumen
laporan
pemantauan; 4.
10 instansi, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 150
orang, 1
dokumen
laporan kegiatan
201.616.000 114.525.019
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
1. 29 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 47
nakes, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 37
kader, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 1
dokumen
laporan hasil
672.171.000 148.826.900
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
20
kegiatan; 5. 51
nakes, 1
dokumen
laporan hail
kegiatan; 6. 200
pegawai, 1
dokumen
laporan kegiatan
Peningkatan surveilans,
imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
Peningkatan surveilans,
imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
1. 3 paket jarum
imunisasi dan 1
paket safety box,
RR 504 buah; 2.
3 dokumen
laporan; 3. 55
orang, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 4.
10%; 5. 100%; 6.
1062 jemaah
dan 3 dokumen
laporan hasil
kegiatan
2.198.960.200 733.135.819
04 Program Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan pelayanan
kesehatan primer
Peningkatan pelayanan
kesehatan primer
1. 20 nakes
DTPK, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 2
event, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 3. 140
nakes, 7
dokumen
laporan
kegiatan; 4. 21
1.193.496.673 329.278.594
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
21
FKTP (3
pemenang), 1
dokumen
penilaian; 5. 28
puskesmas, 7
kesepakatan
rakor PIS-PK; 6.
45 nakes, 1
dokumen
laporan; 7. 1
kesepakatan
rakontek; 8. 62
puskesmas, 3
dokumen
laporan
Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan
Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan
1. 49 nakes. 3
dokumen
laporan
hasilkegiatan; 60
nakes PPI, 2
dokumen
laporan
kegiatan; 3. 19
laporan SIRS, 1
dokumen monev
SIRS; 4. 42
petugas RS, 1
dokumen
laporan; 5. 43
petugas, 12
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 4
rekomendasi
kesepakatan; 7.
8 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 8. 5
laporan
pengaduan; 9. 2
1.305.769.800 297.791.228
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
22
rekomendasi
kesepakatan;
10. 2 unit
Pembiayaan jaminan
kesehatan masyarakat
Pembiayaan jaminan
kesehatan masyarakat
1. 54526 PBI, 1
dokumen
laporan; 2.
kesepakatan
JKN; 3. 2
dokumen
laporan evaluasi;
4. 70 rujukan
dan 7 jenazah, 2
laporan
kegiatan; 5. 79
petugas PKM, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 6. 45
petugas RS, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 7. 79
bendahara JKN,
1 dokumen
laporan kegiatan
17.512.348.260 7.370.267.603
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
1. 1
rekomendasi
kesepakatan; 2.
28 kelompok
asuhan mandiri,
7 laporan hasil
kegiatan; 3. 300
buku; 4. 30
kelompok
asuhan mandiri,
7 laporan hasil
kegiatan; 5. 7
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
365.631.600 85.822.990
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
23
kegiatan; 6. 1
dokumen hasil
penilitian
05
Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
Pengembangan sumber daya
manusia kesehatan/SDMK
Pengembangan sumber
daya manusia
kesehatan/SDMK
1. 30 nakes, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 15
pelatihan, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 3. 10
orang; 4. 27
nakes; 5. 17
nakes PTT, 1
dokumen
laporan kegiatan
1.611.109.200 515.578.000
Peningkatan pelayanan
kefarmasian
Peningkatan pelayanan
kefarmasian
1. 2 paket; 2. 8
dokumen data
RKO; 3. 750
IRTP, 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 11
PBF, 11
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 40
nakes, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
1.203.595.234 219.477.408
Peningkatan ketersediaan
Alkes dan PKRT
Peningkatan ketersediaan
Alkes dan PKRT
1. 80 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 10
187.617.000 93.760.899
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
24
penyalur alkes
&PKRT;3. 14
fasyankes, 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 50%
Kefarmasian Dinkes Provinsi
(DAK Non Fisik)
Kefarmasian Dinkes
Provinsi (DAK Non Fisik) 4 paket 883.215.000 231.955.635
06
Program Pelayanan
Teknis Laboratorium
Kesehatan
Peningkatan dan
pengembangan pelayanan
teknis laboratorium kesehatan
Peningkatan dan
pengembangan pelayanan
teknis laboratorium
kesehatan
1. 41 petugas
lab, 2 dokumen
laporan
kegiatan; 2. 7
paket; 3. 96
sertifikat; 4. 19
orang, 2
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 5
sertifikat; 6. 20
buku; 7. 3
dokumen
laporan hasil; 8.
1 alat
1.046.856.700 101.329.900
Akreditasi laboratorium (DAK
Non Fisik)
Akreditasi laboratorium
(DAK Non Fisik)
1. 30 orang ; 2.
25 orang ; 3. 4
dokumen ; 4. 2
dokumen
161.730.000 5.828.000
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
25
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan realisasi kinerja dan
keuangan program/kegiatan yang ada tercantum didalam Renja, dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target
kinerja dan keuangan.
2. Untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan II (April - Juni) masih ada
kegiatan yang belum dilaksanakan. Hal itu karena sesuai dengan rencana,
pelaksanaan kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan II dan III
3. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.
14.362.013.104,- . Apabila dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran
triwulan II sebesar Rp. 13.965.757.081,-, realisasi baru mencapai 102,84%.
Apabila dibandingkan dengan total anggaran tahun 2018 sebesar Rp.
44.051.094.008,- baru mencapai 32,60%.
4. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena kegiatan masih dalam proses
pelaksanaan dan proses pencairan keuangan.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
26
3.1 Kendala dan Saran Tindak Lanjut
a. Kendala 1. Terdapat kesalahan dalam kode rekening belanja kegiatan sehingga harus
dilakukan pergeseran atau perubahan menyesuaikan dengan kode rekening
belanja yang seharusnya.
2. Terdapat rasionalisasi/pengurangan anggaran APBD tahun 2018, dimana
anggaran OPD. Dinas Kesehatan juga dilakukan efisiensi/pengurangan
anggaran. Sehingga ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, menunggu
APBD perubahan disahkan.
b. Saran Tindak Lanjut
1. Untuk kesalahan kode rekening belanja agar segera dilakukan pergeseran
atau perubahan menyesuaikan dengan kode rekening belanja yang
seharusnya.
2. Sebaiknya efisiensi/pengurangan tidak dilakukan pada tahun berjalan,
sehingga program dan kegiatan yang telah direncakan dapat dilaksankan
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
BAB III
KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
27
4.1 Kesimpulan
1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target
kinerja dan keuangan.
2. Untuk realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari program dan kegiatan, sampai
dengan triwulan II (April - Juni) masih ada yang belum dilaksanakan karena
adanya kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 3 dan triwulan 4.
3. Terdapat efisiensi/pengurangan anggaran OPD. Dinas Kesehatan sehingga ada
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.
4.2 Saran
Agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan, sehingga
program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah disusun
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Rutin
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Pemerintah
1. Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes; 2. Predikat (Nilai)
SAKIP perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
1. 90% 2.
9030.476.920.474Rp 3.142.969.627Rp Rp 5.081.527.671 Rp 445.714.771 Rp 1.089.420.023 Rp - Rp - 1.535.134.794 30 4.678.104.421
15,35% Dinkes
Pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 13.892.223.855Rp Rp 2.355.996.018
a. 12 paket; b. 2400
lmbar; 3. 12 paket; 4.4
paket; 5. 39 orang; 6. 4
kali; 7. 24 rekening; 8.
48 eksemplar; 9. 240
kali; 10. 9 kendaraan;
11. 60 kotak, 164 buku,
950 lembar; 12. 106800
lembar; 13. 1000 kotak;
14. 41 kali; 15. 44 kali;
16. 7 dokumen
Rp 2.364.996.145 Rp 364.453.961 583.323.857Rp 947.777.818 40 3.303.773.836
2378,15% Efisiensi
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes 90% 2.777.283.251Rp Rp 273.425.400
1. 14 unit; 2. 26 unit; 3.
3 paket; 4. 98 unit; 5. 1
DED dan 1 bangunan
parkir; 6. 1 unit; 7. 1 unit
Rp 454.912.000 -Rp 120.711.840Rp 120.711.840 27 394.137.240
1419,15% Efisiensi
Peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes90% 949.098.846Rp Rp - 343 stel/baju Rp 155.460.000 -Rp 100.800.000Rp 100.800.000 65 100.800.000
1062,06%
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 1.145.337.090Rp -Rp 1. 10 pegawai ASN; 2.
180 PAK187.603.330Rp 11.297.390Rp 45.089.000Rp 56.386.390 30 56.386.390
492,31% Efisiensi
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Predikat (Nilai) SAKIP perangkat
daerah Dinas Kesehatan Provinsi
90 2.135.433.453Rp Rp 131.995.000
1. 1 dokumen; 2. 1
kesepakatan dan 1
dokumen hasil
kegiatan; 3. 2 dokumen;
4. 2 dokumen laporan
evaluasi; 5. 8 bank
data, 1 dokumen profil,
1 laporan hasil
kegiatan; 6. 66
informasi program
kesehatan; 7. 1
dokumen
Rp 349.778.620 19.505.100Rp 103.257.000Rp 122.762.100 35 254.757.100
1193,00% Efisiensi
Penyusunan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Predikat (Nilai) SAKIP perangkat
daerah Dinas Kesehatan Provinsi
90 397.591.463Rp Rp 45.125.000
1. 3 laporan evaluasi; 2.
3 dokumen; 3. 30
orang; 4. 1 laporan hasil
kegiatan; 5. 35 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
Rp 65.124.480 -Rp 3.037.500Rp 3.037.500 5 48.162.500
1211,36%
Peningkatan kapasitas UPTD Balai
Labkes
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 9.179.952.516Rp 336.428.209Rp
1. 6 orang ; 2. 1 orang ;
3. 4 paket; 4. 4 paket ;
5. 300 lembar ; 6. 4
paket ; 7. 10 kali ; 8. 1
kali ; 9. 12 rekening ;
10. 12 rekening ; 11.
240 eksemplar ; 12. 12
kali ; 13. 2 kali ; 14. 1
DED; 15. 4 kali ; 16. 2
paket ; 17. 12 kali ; 18.
1 rekening ; 19. 4 buah ;
20. 1 buah ; 21. 35
kotak, 153 buku/bh ; 22.
20000 lembar ; 23. 80
kotak ; 24. 120 kotak ;
25. 30 kali ; 26. 15 kali ;
27. 1 unit ; 28. 10 unit ;
29. 10 unit ; 30. 1 kali ;
31. 1 kali ; 40 unit ; 32. 1
kali ; 33. 1 kali ; 34. 1
paket ; 35. 6 unit ; 36.
13 unit ; 37. 1 unit ; 38.
1 paket ; 39. 1 paket ;
40. 1 unit
1.503.653.096Rp 50.458.320Rp 133.200.826Rp 183.659.146 12 520.087.355
566,55% Efisiensi
30,50 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
1
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Formulir VII.F.5
Evaluasi terhadap Hasil Renja - OPD Lingkup Provinsi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2018
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Page 1 of 6
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Program Kesehatan Masyarakat 1. Persentase kab/kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS (%); 2. Angka
kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup); 3. Angka kematian bayi
per 1000 kelahiran hidup (per
seribu kelahiran hidup); 4.
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita;
5. Persentase penduduk yang
memiliki kualitas lingkungan
sehat; 6. Persentase puskesmas
yang menjalankan kesehatan
kerja dan kesehatan olah raga
1. 100% ; 2.
19/KH 3.
7.12/1000 KH ;
4. 14.15% ;
5. 90% 6.
80%
42.079.545.647Rp 1 paket 1.232.456.648Rp Rp 8.714.855.570 518.635.600Rp Rp 1.284.750.779 -Rp -Rp 1.803.386.379 21 3.035.843.027
7,21% Dinkes
Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat
kebijakan yang mendukung PHBS
100% 4.685.109.785Rp 199.705.500Rp
1. 7 dokumen laporan;
2. 1000 orang; 3. 9
paket promosi; 4. 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
767.409.180Rp 6.056.000Rp 174.164.600Rp 180.220.600 23 379.926.100
810,92% Efisiensi
Upaya peningkatan kesehatan
keluarga
Persentase kab/kota yang membuat
kebijakan yang mendukung PHBS
100% 4.863.884.329Rp -Rp
1. 135 nakes PKM; 2. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 70 orang; 4.
100%
796.692.000Rp -Rp 245.599.129Rp 245.599.129 31 245.599.129
504,94% Efisiensi
Penurunan kematian ibu Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup)
19/KH 7.931.906.362Rp 57.951.600Rp
1. 7 dokumen laporan
hasil kegiatan; 2. 845
orang, 3. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 27 petugas, 1
dokumen hasil
kegiatan; 5. 2800
screening ibu hamil; 6.
24 kasus; 6. 80
petugas, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
7. 42 petugas, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
1.299.226.280Rp -Rp -Rp 0 0 57.951.600
73,06% Efisiensi
Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup (per seribu
kelahiran hidup)
7,12/1000 KH 6.545.115.314Rp 192.377.500Rp
1. 5000 kasus hipotiroid
kongenital; 2. 80
petugas, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 16 petugas, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 4. 80 petugas,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan
1.072.073.400Rp 224.118.000Rp 276.905.000Rp 501.023.000 47 693.400.500
1059,42% Efisiensi
Peningkatan kesehatan gizi anak
dan keluarga
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita
14,45% 10.461.715.722Rp 199.705.500Rp
1. 200 paket; 2. 140
kader, 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 6655 anak sekolah, 7
dokumen lapran hasil
kegiatan; 4. 1500 anak
sekolah, 3 laporan hasil
kegiatan; 5. 250 orang,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 6. 107
petugas, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
1.713.602.680Rp 87.648.400Rp 190.882.800Rp 278.531.200 16 478.236.700
457,13% Efisiensi
Peningkatan penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki
kualitas lingkungan sehat
90% 6.000.487.463Rp 582.716.548Rp
1. 105 petugas dan 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2. 1
rekomendasi
kesepakatan dan 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 35 sarana
dan 2 dokumen laporan
hasil kegiatan; 4. 1
rekomendasi
kesepakatan dan 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 2 dokumen
evaluasi data; 6. 7
desa/kelurahan, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 7. 135
petugas
982.864.730Rp 99.788.200Rp 99.082.000Rp 198.870.200 20 781.586.748
1302,54% Efisiensi
Peningkatan kesehatan kerja dan
olahraga
Persentase puskesmas yang
menjalankan kesehatan kerja dan
kesehatan olah raga
80% 1.591.326.672Rp -Rp
1. 7 rekomendasi; 2.
100 petugas dan 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 600
pegawai dan 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
260.655.300Rp -Rp -Rp 0 0 0
0,00% Efisiensi
BOK Provinsi (Dak Non Fisik) Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup)
19/KH -Rp
1. 1 dokumen ; 2. 57
orang ; 3. 136 orang ; 7
kab ; 4. 14 sekolah ; 5.
1 dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1 dokumen ;
8. 1 dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
1.822.332.000Rp 101.025.000Rp 298.117.250Rp 399.142.250 22 399.142.250
#DIV/0!
19,93
2
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
Page 2 of 6
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
1. Persentase Kabupaten/ Kota
dengan angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif
(Success Rate) minimal 85% ; 2.
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko ; 3.
Persentase Kabupaten/Kota
mencapai eliminasi malaria ; 4.
Persentase penanganan penyakit
menular lainnya ( hepatitis, ispa,
diare, kusta, filariasis, DBD ,
zoonosis ) ; 5. Persentase
perempuan usia 30-50 tahun
yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara ; 6.
Presentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya 7. Persentase
Kab/Kota yang 20 %
Puskesmasnya
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa ; 8. Persentase
Kab/kota yang melaksanakan
kewaspadaan dini dan respon
1. 100%
2. <10% ; 3.
100% ; 4. 90%
5.37.50% ; 6.
90% 7. 100%
; 8. 100%
29.202.776.971Rp - Rp 2.202.929.155 Rp 4.783.341.300 234.797.820Rp Rp 1.537.603.854 -Rp -Rp 1.772.401.674 37 3.975.330.829
13,61% Dinkes
Pencegahan dan pengendlaian
penyakit menular TB
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif
(Success Rate) minimal 85%
100%
1.149.918.784Rp -Rp
1. 30 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan; 2. 100
orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 14 kasus
188.353.800Rp 5.247.200Rp 71.162.000Rp 76.409.200 41 76.409.200
664,47%
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian HIV
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko
<10%
3.273.590.030Rp -Rp
1. 210 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2000 lembar
leaflet, sivenir 1500 pcs;
3. 5000 test; 4. 20.000
lembar; 5. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
6. 50 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
7. 200 peserta, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
536.205.800Rp Rp - Rp 184.651.966 184.651.966 34 184.651.966
564,07% Efisiensi
Peningkatan pengendalian penyakit
malaria
Persentase Kabupaten/Kota
mencapai eliminasi malaria
100%
1.140.979.086Rp -Rp
1. 5000 lembar; 2. 14
kasus, 7 dokumen
laporan kegiatan; 3. 237
liter 4. 7 kasus, 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 1 dokumen
laporan
186.889.500Rp Rp 14.786.420 Rp 143.582.100 158.368.520 85 158.368.520
1388,01%
3
Page 3 of 6
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Penanganan penyakit menular
lainnya (hapatitis, ISPA, diare,
kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Persentase penanganan penyakit
menular lainnya ( hepatitis, ispa,
diare, kusta, filariasis, DBD ,
zoonosis )
90%
4.354.828.881Rp Rp 1.456.730.374
1. 11 PT; 2. 14
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 14 petugas pengelola
program, 7 laporan
kegiatan; 5. 7000 test, 1
paket bahan habis
pakai (BHP); 6. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 7. 1 dokumen
kesepakatan pertemuan
koordinasi program
P2P; 8. 14 dokumen
laporan hasil kegiatan;
9. 100 nakes, 2
dokumen laporan hasil
kegiatan; 10. 100 orang,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 11. 140
orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
Rp 713.310.000 Rp 41.650.000 Rp 264.149.850 305.799.850 43 1.762.530.224
4047,30% Efisiensi
Peningkatan pengendalian dan
pencegahan penyakit kanker
Persentase perempuan usia 30-50
tahun yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara
37,50%
524.031.259Rp Rp -
1. 100 orang, 2
dokumen laporan; 2.
200 orang terdeteksi
Rp 85.835.000 Rp 27.785.700 Rp 22.898.700 50.684.400 59 50.684.400
967,20% Efisiensi
Peningkatan pencegahan penyakit
tidak menular lainnya (tekanan
darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Presentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya
90%
1.230.885.842Rp Rp 472.735.732
1. 200 orang, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 200 orang,
1 dokumen laporan hail
kegiatan; 3. 1 dokumen
laporan pemantauan; 4.
10 instansi, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
5. 150 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan
Rp 201.616.000 Rp 5.360.700 Rp 109.164.319 114.525.019 57 587.260.751
4771,04% Efisiensi
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
Persentase Kab/Kota yang 20 %
Puskesmasnya menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
100%
4.103.671.172Rp Rp -
1. 29 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 47 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 37 kader, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 5. 51
nakes, 1 dokumen
laporan hail kegiatan; 6.
200 pegawai, 1
dokumen laporan
kegiatan
Rp 672.171.000 Rp 9.764.000 Rp 139.062.900 148.826.900 22 148.826.900
362,67% Efisiensi
Peningkatan surveilans, imunisasi
dan kesehatan situasi khusus
Persentase Kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan dini
dan respon
100%
13.424.871.917Rp Rp 273.463.049
1. 3 paket jarum
imunisasi dan 1 paket
safety box, RR 504
buah; 2. 3 dokumen
laporan; 3. 55 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 4. 10%; 5.
100%; 6. 1062 jemaah
dan 3 dokumen laporan
hasil kegiatan
Rp 2.198.960.200 Rp 130.203.800 Rp 602.932.019 733.135.819 33 1.006.598.868
749,80% Efisiensi
46,74 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
3
Page 4 of 6
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Program Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang tersertifikasi
akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional ;
3. Persentase kepesertaan JKN ;
4. Persentase PKM yang
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
1. 47 kec ; 2. 10
RSUD ; 3.
70% ; 4.
100%
124.405.126.587Rp - 21.131.876.250Rp 20.377.247.333Rp 227.673.650Rp 7.855.486.765Rp -Rp -Rp 8.083.160.415 40 0
0,00% Dinkes
Peningkatan pelayanan kesehatan
primer
Jumlah Kecamatan yang memiliki
minimal satu Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
47 kec 7.286.416.538Rp 670.989.809Rp
1. 20 nakes DTPK, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2. 2 event, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 140 nakes,
7 dokumen laporan
kegiatan; 4. 21 FKTP (3
pemenang), 1 dokumen
penilaian; 5. 28
puskesmas, 7
kesepakatan rakor PIS-
PK; 6. 45 nakes, 1
dokumen laporan; 7. 1
kesepakatan rakontek;
8. 62 puskesmas, 3
dokumen laporan
1.193.496.673Rp 36.424.400Rp 292.854.194Rp 329.278.594 28 1.000.268.403
1372,79% Efisiensi
Peningkatan pelayanan kesehatan
rujukan
Jumlah RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
10 RSUD 7.971.855.206Rp Rp 625.157.141
1. 49 nakes. 3 dokumen
laporan hasilkegiatan;
60 nakes PPI, 2
dokumen laporan
kegiatan; 3. 19 laporan
SIRS, 1 dokumen
monev SIRS; 4. 42
petugas RS, 1 dokumen
laporan; 5. 43 petugas,
12 dokumen laporan
hasil kegiatan; 6. 4
rekomendasi
kesepakatan; 7. 8
dokumen laporan hasil
kegiatan; 8. 5 laporan
pengaduan; 9. 2
rekomendasi
kesepakatan; 10. 2 unit
1.305.769.800Rp 152.986.600Rp Rp 144.804.628 297.791.228 23 922.948.369
1157,76% Efisiensi
Pembiayaan jaminan kesehatan
masyarakat
Persentase kepesertaan JKN
70% 106.914.637.362Rp Rp 19.835.729.300
1. 54526 PBI, 1
dokumen laporan; 2.
kesepakatan JKN; 3. 2
dokumen laporan
evaluasi; 4. 70 rujukan
dan 7 jenazah, 2
laporan kegiatan; 5. 79
petugas PKM, 1
dokumen laporan
kegiatan; 6. 45 petugas
RS, 1 dokumen laporan
kegiatan; 7. 79
bendahara JKN, 1
dokumen laporan
kegiatan
17.512.349.260Rp 35.239.550Rp Rp 7.335.028.053 7.370.267.603 42 27.205.996.903
2544,65% Efisiensi
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
Persentase PKM yang
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
100% 2.232.217.481Rp
1. 1 rekomendasi
kesepakatan; 2. 28
kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan hasil
kegiatan; 3. 300 buku;
4. 30 kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan hasil
kegiatan; 5. 7 petugas,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 6. 1
dokumen hasil penilitian
365.631.600Rp 3.023.100Rp 82.799.890Rp 85.822.990 23 85.822.990
384,47%
28,99
Program Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
1. Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif) ; 2.
Persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin
essensial ; 3. Persentase produk
alkes dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat
1. 6182 orang ;
2. 98% ; 3.
94%
18.329.472.587Rp 1.498.422.909Rp Rp 3.885.536.434 235.877.852Rp Rp 824.894.090 -Rp -Rp 1.060.771.942 27 2.559.194.851
0,139621849 Dinkes
Pengembangan sumber daya
manusia kesehatan /SDMK
Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif)
6182 orang Rp 9.835.982.777 1.162.113.600Rp
1. 30 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 15 pelatihan, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 10 orang; 4.
27 nakes; 5. 17 nakes
PTT, 1 dokumen
laporan kegiatan
1.611.109.200Rp 86.000.000Rp 429.578.000Rp 515.578.000 32 1.677.691.600
1705,67% Efisiensi
Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin
essensial
98% Rp 7.348.069.263 336.309.309Rp
1. 2 paket; 2. 8
dokumen data RKO; 3.
750 IRTP, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 11 PBF, 11 dokumen
laporan hasil kegiatan;
5. 40 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
1.203.595.234Rp 60.486.953Rp 158.990.455Rp 219.477.408 18 555.786.717
756,37% Efisiensi
4
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
5
Page 5 of 6
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Peningkatan ketersedian alkes dan
PKRT
Persentase produk alkes dan PKRT
di peredaran yang memenuhi
syarat
94% Rp 1.145.420.547 -Rp
1. 80 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 10 penyalur alkes
&PKRT;3. 14
fasyankes, 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 50%
187.617.000Rp 89.390.899Rp Rp 4.370.000 93.760.899 50 93.760.899
818,57%
Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK
Fisik)
-Rp 4 paket 883.215.000Rp -Rp Rp 231.955.635 231.955.635 26 231.955.635
#DIV/0! Efisiensi
31,62
Program Pelayanan Teknis
Laboratorium Kesehatan
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar3400 sampel 6.391.164.839Rp - 770.533.666Rp 1.208.586.700Rp -Rp 107.157.900Rp -Rp -Rp 107.157.900 9 877.691.566
13,73% Dinkes
Peningkatan dan pengembangan
pelayanan teknis laboratorium
kesehatan
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar
3400 sampel Rp 6.391.164.839 770.533.666Rp
1. 41 petugas lab, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 7 paket; 3.
96 sertifikat; 4. 19
orang, 2 dokumen
laporan hasil kegiatan;
5. 5 sertifikat; 6. 20
buku; 7. 3 dokumen
laporan hasil; 8. 1 alat
1.046.856.700Rp Rp - Rp 101.329.900 101.329.900 10 871.863.566
1364,17%
Akreditasi Laboratorium (DAK Non
Fisik)
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar 3400 sampel
1. 30 orang ; 2. 25
orang ; 3. 4 dokumen ;
4. 2 dokumen
161.730.000Rp Rp - 5.828.000Rp 5.828.000 4 5.828.000
#DIV/0! Efisiensi
6,64
27,40
Pangkalpinang, Juli 2018Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.MPembina Utama Madya / IV dNIP. 19620201 198712 1 001
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Faktor pendorong pencapaian kinerja :
Faktor penghambat :
Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Provinsi berikutnya :
Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Provinsi berikutnya :
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
6
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
5
Page 6 of 6