komplek perkantoran dan permukiman terpadu pemerintah...
TRANSCRIPT
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2019
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat
dan karunia-Nya kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan dengan maksud untuk
mengetahui perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta
identifikasi permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya. Sehingga
program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu
yang telah ditentukan.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
ikut berpartisipasi dalam menyusun Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga
Tuhan YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan
masyarakat dan negara.
.
Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19620201 198712 1 001
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2019
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
I.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1
I.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 2
I.3 Program, dan Kegiatan……….. ........................................ 3
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ................................. 6
II.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renja ............................ 6
II.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja dan Keuangan) Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja 11
BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................ 26
III.1. Kendala .......................................................................... 26
III.2. Saran Tindak Lanjut ....................................................... 26
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 27
IV.1. Kesimpulan .................................................................... 27
IV.2. Saran ............................................................................. 27
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR ISI
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
1
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat
serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap
risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga
dilaksanakan melalui peningkatan berbagai upaya kesehatan antara lain :
pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi,
alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai pro-rakyat,
integritas, inklusif, responsif, dan adil guna mewujudkan “Masyarakat Sehat
Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Beberapa isu penting yang mengemuka
antara lain masih rendahnya kinerja pelayanan publik, masih kurangnya
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, masih tingginya angka kesakitan
akibat penyakit menular dan tidak menular, belum meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan dan belum maksimalnya peningkatan kualitas
dan kuantitas sumber daya kesehatan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berfokus pada 3
(tiga) hal penting yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer (primary
health care), penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, intervensi
berbasis risiko kesehatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya
yang bersifat reformatif dan akseleratif untuk menjamin terlaksananya
pencapaian berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan
mempunyai daya ungkit besar melalui reformasi kesehatan.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode pemerintahan Kabinet
Kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam upaya
pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019
dan Renstra Kemenkes 2015-2019 diperlukan perencanaan pembangunan
kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dalam
pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.
BAB I
PENDAHULUAN
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
2
Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai
sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan diperlukan
forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan
pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berkoordinasi, sehingga adanya
sinergisme antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunankesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali
dari wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia
Sehat” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Sinergi pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menggalang
komitmen bersama antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, lintas
progam dan lintas sektor untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan
dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi
dan berupaya mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi
permasalahan kesehatan tersebut. Peran provinsi dalam pembangunan
kesehatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian target sasaran program
pembangunan kesehatan sangat diperlukan, adanya kesepahaman tentang
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berimbas pada keselarasan
dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan dapat terwujud apabila
program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
Sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan
rencana strategis (Rensta) Tahun 2017 -2022 yang mengacu pada RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang sama, juga
menyesuaikan dengan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang
tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI periode 2015-2019.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi bersinkronisasi pelaksanaan program kegiatannya dengan Dinas
Kesehatan kabupaten/kota selaku pengemban amanat dan penanggung
jawab pada SPM bidang kesehatan, juga mengikutsertakan berbagai elemen
yang terkait pada sektor kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat
untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan pada kurun waktu 2017-
2022.
Program kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi periode 2017 – 2022 berfungsi sebagai acuan pada
dokumen rencana kerja (renja) tahunan yang merupakan wujud implementasi
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
3
program kegiatan teknis bidang kesehatan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas kesehatan Provinsi.
Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku
yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan
hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat,
masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup
sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara
integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga dapat
mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. Berkaitan dengan
beberapa kebijakan pembangunan kesehatan diatas dibutuhkan suatu
perencanaan program kegiatan yang akan mendorong pada beberapa
percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan melalui suatu
dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018, sehingga
selaku pemangku sektor yang berkepentingan terhadap terwujudnya
pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang mandiri dan berkeadilan, dapat lebih bertanggung jawab terhadap
tercapainya program-program kesehatan yang ada diwilayah kerjanya, yang
terpadu melalui beberapa kebijakan dan strategi yang telah tersusun pada
dokumen perencanaan yang ada, serta mewujudkan implementasi
pelaksanaan beberapa program yang telah disusun dan direncanakan. Untuk
itu diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah disusun
dalam rencana kerja (Renja) tersebut.
1.2. Maksud
Maksud dari dilakukannya evaluasi hasil Renja adalah mengetahui
perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi
permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya
1.3. Tujuan
• Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan
secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan anggaran serta
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut;
• Melakukan identifikasi masalah terhadap pelaksanaan kegiatan agar
tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;
• Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil
pemantauan.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
4
1.4. Program, dan Kegiatan
Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas
Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penjabaran melalui
program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah :
1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan. Program ini dijabarkan
dalam 6 kegiatan sebagai berikut :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
d. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
f. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program kesehatan masyarakat. Program ini dijabarkan dalam 9 kegiatan
sebagai berikut :
a. Peningkatan kesehatan masyarakat
b. Upaya peningkatan kesehatan keluarga
c. Penurunan kematian ibu
d. Penurunan angka kematian bayi
e. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
f. Peningkatan penyehatan lingkungan
g. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
h. BOK Provinsi (DAK Non Fisik)
i. Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK Fisik)
3. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini dijabarkan
dalam 7 kegiatan sebagai berikut :
a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
c. Penanganan penyakit menular lainnya
d. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker
e. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya
f. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
g. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
5
4. Program pelayanan kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 4
kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
c. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
d. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional
5. Program sumber daya kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 3
kegiatan yaitu :
a. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
b. Peningkatan pelayanan kefarmasian
c. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT
6. Program pelayanan teknis laboratorium. Program ini hanya dijabarkan
dalam 1 kegiatan yaitu :
a. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
6
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renstra
Pada tahun 2019, terdapat 6 program dan 30 kegiatan yang ada didalam
Renja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung, sedangkan
didalam Renstra Provinsi Kep. Bangka Belitung 2017 – 2022 juga terdapat 6
program dan 30 kegiatan. Adapun program/kegiatan dalam Renja dan Renstra
dapat dilihat pada tabel berikut :
BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
7
Tabel 1. Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin prasarana aparatur Peningkatan disiplin prsarana aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
02 Program Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
Upaya peningkatan kesehatan keluarga Upaya peningkatan kesehatan keluarga
Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu
Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian bayi
Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
Peningkatan penyehatan lingkungan Peningkatan penyehatan lingkungan
Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non Fisik)
Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK
Non Fisik)
Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK
Non Fisik)
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
03 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
TB
Pencegahan dan pengendalian penyakit
menular TB
Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
Peningkatan pengendalian penyakit malaria Peningkatan pengendalian penyakit malaria
Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Peningkatan pengendalian dan pencegahan
penyakit kanker
Peningkatan pengendalian dan pencegahan
penyakit kanker
Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan
jiwa
Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan
jiwa
Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
Peningkatan surveilans, imunisasi dan
kesehatan situasi khusus
04 Program Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan primer
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional
05 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan sumber daya manusia
kesehatan/SDMK
Pengembangan sumber daya manusia
kesehatan/SDMK
Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pelayanan kefarmasian
Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
06 Program Pelayanan Teknis Laboratorium
Kesehatan
Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis
laboratorium kesehatan
Peningkatan dan pengembangan pelayanan
teknis laboratorium kesehatan
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
10
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa program/kegiatan yang ada di Renja SKPD
Dinas Kesehatan tahun 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022, dapat
disimpulkan bahwa :
1. Semua program yang ada di Renja sama dengan program yang ada di Renstra
2. Program peningkatan pelayanan pemerintah, program kesehatan masyarakat,
program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan,
program pengembangan sumber daya kesehatan, program pelayanan teknis
laboratorium kesehatan. Kegiatan-kegiatan di program ini telah sesuai antara
Renja dan Renstra.
3. Terdapat dua program yang kegiatannya tidak ada anggaran di Renja yaitu
program peningkatan pelayanan pemerintah dengan kegiatan peningkatan
disiplin aparatur dan program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan
kegiatan peningkatan pengendalian penyakit malaria.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
11
2.2 Perbandingan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan)
program/kegiatan yang tercantum dalam Renja
Untuk target dan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan yang
tercantum dalam Renja dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
12
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Kegiatan
Renja Renja
Indikator /Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Renja Renstra Kinerja Rp Kinerja Rp
1 02 URUSAN WAJIB
KESEHATAN
1 02 01
Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
1. Persentase
tingkat kepuasan
aparatur
perangkat
daerah Dinas
Kesehatan
Provinsi dan
Balai
Labkes/77,5%;
2. Predikat (Nilai)
SAKIP perangkat
daerah Dinas
Kesehatan
Provinsi/80
9.125.695.472
1. Persentase
tingkat kepuasan
aparatur
perangkat daerah
Dinas Kesehatan
Provinsi dan Balai
Labkes/73,45%%
; 2. Predikat
(Nilai) SAKIP
perangkat daerah
Dinas Kesehatan
Provinsi/80
7.263.649.655
Pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
1. 12 paket; 2.
12 paket; 3.4
paket; 4. 39
orang; 5. 4
paketi; 6. 12
rekening; 7. 96
eksemplar; 8.
300 kali; 9. 3
kendaraan; 10.
60 kotak, 164
buku, 950
lembar; 11.
275000 lembar;
12. 1750 kotak;
13. 60 dokumen
laporan; 14. 60
6..645.909.864
1. 12 paket; 2.
12 paket; 3.4
paket; 4. 39
orang; 5. 4 paketi;
6. 12 rekening; 7.
96 eksemplar; 8.
300 kali; 9. 3
kendaraan; 10.
60 kotak, 164
buku, 950
lembar; 11.
275000 lembar;
12. 1750 kotak;
13. 60 dokumen
laporan; 14. 60
dokumen laporan
4.995.301.445
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
13
dokumen
laporan
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. 8 unit; 2. 8
unit; 3. 1 paket;
4. 98 unit; 5. 5
unit, 1 pt; 6. 18
unit; 7. 5 unit
520.450.000
1. 8 unit; 2. 8
unit; 3. 1 paket;
4. 98 unit; 5. 5
unit, 1 pt; 6. 18
unit; 7. 5 unit
460.643.802
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 15 pegawai ASN 216.200.000 15 pegawai ASN 144.700.000
Penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan
1. 1 dokumen; 2.
1 kesepakatan
dan 1 dokumen
hasil kegiatan; 3.
2 dokumen; 4. 2
dokumen
laporan evaluasi;
5. 8 bank data, 1
dokumen profil,
1 laporan hasil
kegiatan; 6. 1
dokumen ; 7. 40
orang
114.210.000
1. 1 dokumen; 2.
1 kesepakatan
dan 1 dokumen
hasil kegiatan; 3.
2 dokumen; 4. 2
dokumen laporan
evaluasi; 5. 8
bank data, 1
dokumen profil, 1
laporan hasil
kegiatan; 6. 1
dokumen ; 7. 40
orang
94.440.000
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
3 laporan
evaluasi Efisiensi
Peningkatan pelayanan UPTD
Balai Labkes
Peningkatan pelayanan
UPTD Balai Labkes
1. 27 orang ; 2.
1 paket ; 3. 5
paket; 4. 1 tahun
; 5. 1 kendaraan
; 6. 1 paket ; 7.
350 kotak ; 8. 1
tahun ; 9. 9
paket
1.628.925.608
1. 27 orang ; 2. 1
paket ; 3. 5 paket;
4. 1 tahun ; 5. 1
kendaraan ; 6. 1
paket ; 7. 350
kotak ; 8. 1 tahun
; 9. 9 paket
1.568.564.408
02 Program Kesehatan
Masyarakat
1. Persentase
kab/kota yang 7.197.204.300
1. Persentase
kab/kota yang 5.385.310.695
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
14
membuat
kebijakan yang
mendukung
PHBS
(%)/80%;
2. Angka
kematian ibu
per 100.000
kelahiran
hidup (per
kelahiran
hidup)/22/10
0.000KH;
3. Angka
kematian bayi
per 1000
kelahiran
hidup (per
seribu
kelahiran
hidup)/7,18/1
000KH;
4. Prevalensi
kekurangan
gizi
(underweight)
pada anak
balita/14,30%;
5. Persentase
penduduk yang
memiliki
kualitas
lingkungan
sehat/81,96%;
6. Persentase
puskesmas
yang
menjalankan
kesehatan
kerja dan
kesehatan
membuat
kebijakan yang
mendukung
PHBS
(%)/57,14%;
2. Angka
kematian ibu
per 100.000
kelahiran hidup
(per kelahiran
hidup)/36/100
.000KH;
3. Angka
kematian bayi
per 1000
kelahiran hidup
(per seribu
kelahiran
hidup)/7,17/1
000KH;
4. Prevalensi
kekurangan gizi
(underweight)
pada anak
balita/5,62%;
5. Persentase
penduduk yang
memiliki
kualitas
lingkungan
sehat/89,24%;
6. Persentase
puskesmas
yang
menjalankan
kesehatan
kerja dan
kesehatan olah
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
15
olah raga/65%
raga/100%
Peningkatan kesehatan
masyarakat
Peningkatan kesehatan
masyarakat
1. 7 dokumen
laporan; 2. 1000
orang; 3. 4 paket
promosi; 4. 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan ; 5. 2
dokumen
kegiatan
617.179.000
1. 7 dokumen
laporan; 2. 1000
orang; 3. 4 paket
promosi; 4. 1
dokumen laporan
hasil kegiatan ; 5.
2 dokumen
kegiatan
469.949.000
Upaya peningkatan kesehatan
keluarga
Upaya peningkatan
kesehatan keluarga
1. 150 orang; 2.
7 dokumen; 3.
10 desa; 4. 1
dokumen
928.566.000
1. 150 orang; 2. 7
dokumen; 3. 10
desa; 4. 1
dokumen
824.338.860
Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu
1. 7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 240
orang, 3. 80
orang; 4. 120
orang; 5. 400 ibu
hamil; 6. 7
dokumen; 7. 280
orang
668.490.000
1. 7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 240
orang, 3. 80
orang; 4. 120
orang; 5. 400 ibu
hamil; 6. 7
dokumen; 7. 280
orang
471.580.200
Penurunan angka kematian
bayi
Penurunan angka kematian
bayi
1. 80 orang ; 2.
60 orang 465.240.700
1. 80 orang ; 2.
60 orang 407.857.188
Peningkatan kesehatan gizi
anak dan keluarga
Peningkatan kesehatan gizi
anak dan keluarga
1. 200 paket; 2.
20 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 160
orang, 4
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 250
orang, 1
dokumen
1.004.640.000
1. 200 paket; 2.
20 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
160 orang, 4
dokumen laporan
hasil kegiatan; 4.
250 orang, 1
dokumen laporan
724.538.885
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
16
laporan hasil
kegiatan; 5. 560
orang, 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 200
orang, 4
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 280
orang, 4
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 8. 400
orang, 4
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 9. 80
orang, 1
dokumen hasil
kegiatan
hasil kegiatan; 5.
560 orang, 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 6.
200 orang, 4
dokumen laporan
hasil kegiatan; 7.
280 orang, 4
dokumen laporan
hasil kegiatan; 8.
400 orang, 4
dokumen laporan
hasil kegiatan; 9.
80 orang, 1
dokumen hasil
kegiatan
Peningkatan penyehatan
lingkungan
Peningkatan penyehatan
lingkungan
1. 518 orang; 2.
1 rekomendasi
kesepakatan; 3.
7 rekomendasi
kesepakatan; 4.
105 petugas
364.069.000
1. 518 orang; 2. 1
rekomendasi
kesepakatan; 3. 7
rekomendasi
kesepakatan; 4.
105 petugas
316.884.100
Peningkatan kesehatan kerja
dan olahraga
Peningkatan kesehatan
kerja dan olahraga
1. 7
rekomendasi ; 2.
100 petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 600
pegawai, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
54.099.600
1. 7 rekomendasi
; 2. 100 petugas,
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 600
pegawai, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
38.081.800
BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non
Fisik)
1. 1 dokumen ;
2. 57 orang ; 3.
136 orang ; 7
2.533.500.000
1. 1 dokumen ; 2.
57 orang ; 3. 136
orang ; 7 kab ; 4.
2.132.080.662
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
17
kab ; 4. 14
sekolah ; 5. 1
dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1
dokumen ; 8. 1
dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
14 sekolah ; 5. 1
dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1
dokumen ; 8. 1
dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
Pengadaan makanan
tambahan ibu hamil (DAK Non
Fisik)
Pengadaan makanan
tambahan ibu hamil (DAK
Non Fisik)
561.420.000 468.033.042
03
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
1. Persentase
Kabupaten/
Kota dengan
angka
keberhasilan
pengobatan TB
paru BTA
positif
(Success Rate)
minimal
85%/85,70%
2. Prevalensi HIV
(persen) pada
penduduk
beresiko/<10
%;
3. Persentase
Kabupaten/Ko
ta mencapai
eliminasi
malaria/85,71
% ;
4. Persentase
penanganan
penyakit
menular
lainnya (
1.998.497.600
1. Persentase
Kabupaten/
Kota dengan
angka
keberhasilan
pengobatan TB
paru BTA positif
(Success Rate)
minimal
85%/89,69%
2. Prevalensi HIV
(persen) pada
penduduk
beresiko/0,3%
3. Persentase
Kabupaten/Kot
a mencapai
eliminasi
malaria/85,71
% ;
4. Persentase
penanganan
penyakit
menular
lainnya (
hepatitis, ispa,
diare, kusta,
1.627.129.053
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
18
hepatitis, ispa,
diare, kusta,
filariasis, DBD ,
zoonosis
)/87% ;
5. Persentase
perempuan
usia 30-50
tahun yang
dideteksi dini
kanker serviks
dan
payudara/22,5
0% ;
6. Persentase
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit tidak
menular
lainnya/86%
7. Persentase
Kab/Kota yang
20 %
Puskesmasnya
menyelenggara
kan upaya
kesehatan jiwa
/80%;
8. Persentase
Kab/kota yang
melaksanakan
kewaspadaan
dini dan
respon/80%
filariasis, DBD ,
zoonosis
)/60,76% ;
5. Persentase
perempuan
usia 30-50
tahun yang
dideteksi dini
kanker serviks
dan
payudara/38,5
6% ;
6. Persentase
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit tidak
menular
lainnya/41,81
%
7. Persentase
Kab/Kota yang
20 %
Puskesmasnya
menyelenggara
kan upaya
kesehatan jiwa
/100%;
8. Persentase
Kab/kota yang
melaksanakan
kewaspadaan
dini dan
respon/96,71%
Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular TB
Pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular TB
1. 30 orang, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 2. 100
orang, 1
146.035.000
1. 30 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 2. 100
orang, 1
dokumen laporan
118.213.900
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
19
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 14
kasus
hasil kegiatan; 3.
14 kasus
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian HIV
Peningkatan pencegahan
dan pengendalian HIV
1. 210 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2000
lembar leaflet,
sivenir 1500 pcs;
3. 5000 test; 4.
20.000 lembar;
5. 7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 50
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 200
peserta, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
398.400.000
1. 210 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan;
2000 lembar
leaflet, sivenir
1500 pcs; 3.
5000 test; 4.
20.000 lembar;
5. 7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 50
orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 7.
200 peserta, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
310.629.100
Peningkatan pengendalian
penyakit malaria
Peningkatan pengendalian
penyakit malaria - - -
Penanganan penyakit menular
lainnya (hepatitis, ISPA, diare,
kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Penanganan penyakit
menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis,
DBD, zoonosis)
1. 3 PT; 2. 14
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 14
petugas
pengelola
program, 7
laporan
kegiatan; 5.
8000 test, 1
paket bahan
377.765.000
1. 3 PT; 2. 14
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 14
petugas
pengelola
program, 7
laporan kegiatan;
5. 8000 test, 1
paket bahan
habis pakai
(BHP); 6. 7
313.042.000
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
20
habis pakai
(BHP); 6. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 7
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 8. 50
nakes, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 9. 100
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 10.
100 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 11.
100 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 12. 7
dokumen
dokumen laporan
hasil kegiatan; 7.
7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 8. 50
nakes, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 9.
100 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan;
10. 100 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan;
11. 100 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan;
12. 7 dokumen
Peningkatan pengendalian dan
pencegahan penyakit kanker
Peningkatan pengendalian
dan pencegahan penyakit
kanker
1. 50 orang dan
30 orang ; 2. 2
dokumen; 3. 100
orang; 4. 1 paket
78.040.000
1. 50 orang dan
30 orang ; 2. 2
dokumen; 3. 100
orang; 4. 1 paket
68.946.800
Peningkatan pencegahan
penyakit tidak menulr lainnya
(tekanan darah tinggi,
obesitas, diabetes mellitus)
Peningkatan pencegahan
penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
1. 200 orang, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 2. 150
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 7
paket, 1 unit; 4.
1 dokumen; 5.
100 orang, 1
134.309.600
1. 200 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 2. 150
orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
7 paket, 1 unit; 4.
1 dokumen; 5.
100 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan
118.865.928
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
21
dokumen
laporan kegiatan
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
1. 1 laporan
hasil kegiatan; 2.
300 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 1
dokumen
laporan kegiatan
163.963.000
1. 1 laporan hasil
kegiatan; 2. 300
orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
1 dokumen
laporan kegiatan
125.915.400
Peningkatan surveilans,
imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
Peningkatan surveilans,
imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
1. 5 paket; 2. 2
paket; 3. 2
dokumen; 4.
80% dan 4
dokumen; 5. 3
paket; 6. 23
kasus; 7. 381
desa/kelurahan
dan 1 dokumen;
8. 8 dokumen; 9.
6 dokumen; 10.
2 dokumen
699.985.000
1. 5 paket; 2. 2
paket; 3. 2
dokumen; 4. 80%
dan 4 dokumen;
5. 3 paket; 6. 23
kasus; 7. 381
desa/kelurahan
dan 1 dokumen;
8. 8 dokumen; 9.
6 dokumen; 10. 2
dokumen
571.515.925
04 Program Pelayanan
Kesehatan
1. Jumlah
Kecamatan
yang memiliki
minimal satu
Puskesmas
yang
tersertifikasi
akreditasi/38
kec ;
2. Jumlah RSUD
yang
tersertifikasi
akreditasi
nasional/10
RSUD ;
3. Persentase
20.651.677.648
1. Jumlah
Kecamatan
yang memiliki
minimal satu
Puskesmas
yang
tersertifikasi
akreditasi/47
kec ;
2. Jumlah RSUD
yang
tersertifikasi
akreditasi
nasional/18
RSUD ;
3. Persentase
16.820.114.826
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
22
kepesertaan
JKN/66% ;
4. Persentase
PKM yang
menyelenggara
kan kesehatan
tradisional/75
%
kepesertaan
JKN/81,43% ;
4. Persentase
PKM yang
menyelenggara
kan kesehatan
tradisional/98,
44%
Peningkatan pelayanan
kesehatan primer
Peningkatan pelayanan
kesehatan primer
1. 15 event, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 2. 140
nakes, 7
dokumen
laporan
kegiatan; 3. 21
FKTP (3
pemenang) 4. 54
puskesmas, 7
kesepakatan
rakor PIS-PK; 5.
45 nakes, 1
dokumen
laporan; 6. 14
puskesmas, 1
dokumen
laporan; 7. 63
puskesmas, 3
dokumen
laporan
3.009.150.648
1. 15 event, 1
dokumen laporan
kegiatan; 2. 140
nakes, 7
dokumen laporan
kegiatan; 3. 21
FKTP (3
pemenang) 4. 54
puskesmas, 7
kesepakatan
rakor PIS-PK; 5.
45 nakes, 1
dokumen laporan;
6. 14 puskesmas,
1 dokumen
laporan; 7. 63
puskesmas, 3
dokumen laporan
2.768.345.200
Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan
Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan
1. 11 rumah
sakit; 2. 11
rumah sakit
pemerintah 3.
60 nakes, 1
dokumen
laporan; 4. 10
laporan SPM RS;
57 dokumen, 1
laporan; 5. 4
1.065.645.000
1. 11 rumah
sakit; 2. 11
rumah sakit
pemerintah 3. 60
nakes, 1
dokumen laporan;
4. 10 laporan
SPM RS; 57
dokumen, 1
laporan; 5. 4
664.347.043
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
23
rekomendasi
kesepakatan; 6.
8 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5
laporan
rekomendasi
kesepakatan; 6. 8
dokumen laporan
hasil kegiatan; 5
laporan
Pembiayaan jaminan
kesehatan masyarakat
Pembiayaan jaminan
kesehatan masyarakat
1. 59.926 jiwa, 1
dokumen
laporan; 2. 1
kesepakatan; 3.
1 laporan
pemantauan; 4.
30 pasien
rujukan, 7
jenazah, 30
keluarga
pendamping
pasien dan 30
tenaga
kesehatan; 5. 73
0rang, 1 laporan
16.535.207.000
1. 59.926 jiwa, 1
dokumen laporan;
2. 1 kesepakatan;
3. 1 laporan
pemantauan; 4.
30 pasien
rujukan, 7
jenazah, 30
keluarga
pendamping
pasien dan 30
tenaga
kesehatan; 5. 73
0rang, 1 laporan
13.364.324.383
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
1. 6 desa, 1
kelurahan
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 1
ramuan yang
ada di 7
kab/kota, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 10
petugas, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
41.675.000
1. 6 desa, 1
kelurahan
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
1 ramuan yang
ada di 7
kab/kota, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
10 petugas, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
23.098.200
05 Program
Pengembangan
1. Jumlah SDM
Kesehatan 2.301.079.120
1. Jumlah SDM
Kesehatan 1.891.046.443
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
24
Sumber Daya
Kesehatan
yang
ditingkatkan
kompetensinya
(kumulatif)/402
8 orang
2. Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan
vaksin
essensial/94%
3. Persentase
produk alkes
dan PKRT di
peredaran
yang
memenuhi
syarat/91%
yang
ditingkatkan
kompetensinya
(kumulatif)/2049
orang
2. Persentase
Puskesmas
dengan
ketersediaan
obat dan vaksin
essensial/96,8
8%
3. Persentase
produk alkes
dan PKRT di
peredaran yang
memenuhi
syarat/82,05%
Pengembangan sumber daya
manusia kesehatan/SDMK
Pengembangan sumber
daya manusia
kesehatan/SDMK
1. 30 nakes, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 15
pelatihan, 1
dokumen
laporan
kegiatan; 3. 10
orang; 4. 27
nakes; 5. 17
nakes PTT, 1
dokumen
laporan kegiatan
1.692.810.120
1. 30 nakes, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
15 pelatihan, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 10
orang; 4. 27
nakes; 5. 17
nakes PTT, 1
dokumen laporan
kegiatan
1.437.116.600
Peningkatan pelayanan
kefarmasian
Peningkatan pelayanan
kefarmasian
1. 1 paket; 2. 8
dokumen data
RKO dan 1
laporan
kegiatan; 3. 70
sarana, 1
dokumen
522.013.000
1. 1 paket; 2. 8
dokumen data
RKO dan 1
laporan kegiatan;
3. 70 sarana, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 4.
369.839.243
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
25
laporan hasil
kegiatan; 4. 300
IRTP dan 1
laporan kegiatan
300 IRTP dan 1
laporan kegiatan
Peningkatan ketersediaan
Alkes dan PKRT
Peningkatan ketersediaan
Alkes dan PKRT
1. 42 orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 14
fasyankes, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 50%
86.256.000
1. 42 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
14 fasyankes, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
50%
84.090.600
06
Program Pelayanan
Teknis Laboratorium
Kesehatan
Jumlah
pelayanan
pemeriksaan
laboratorium
kesehatan
sesuai
standar/2200
sampel
916.504.370
Jumlah
pelayanan
pemeriksaan
laboratorium
kesehatan sesuai
standar/3825
sampel
863.1003.228
Peningkatan dan
pengembangan pelayanan
teknis laboratorium kesehatan
Peningkatan dan
pengembangan pelayanan
teknis laboratorium
kesehatan
1. 20 orang; 2. 7
paket; 3. 96
sertifikat; 4. 19
orang, 2
dokumen; 5. 5
sertifikat; 6. 15
buku; 7. 4
dokumen
laporan hasil; 8.
1 paket; 9. 9 unit
916.504.370
1. 20 orang; 2. 7
paket; 3. 96
sertifikat; 4. 19
orang, 2
dokumen; 5. 5
sertifikat; 6. 15
buku; 7. 4
dokumen laporan
hasil; 8. 1 paket;
9. 9 unit
863.103.228
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
26
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan realisasi kinerja dan
keuangan program/kegiatan yang ada tercantum didalam Renja, dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target
kinerja dan keuangan.
2. Terdapat kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran karena adanya
efisiensi anggaran OPD. Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung. adapun
kegiatan tersebut adalah :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
d. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
e. Penurunan angka kematian bayi
f. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
g. Peningkatan penyehatan lingkungan
h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
i. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes mellitus)
j. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
k. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
l. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
m. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
n. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
o. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
p. Peningkatan pelayanan kefarmasian
q. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT
3. Untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV (Oktober - Desember), semua
kegiatan telah dilaksanakan.
4. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (untuk Belanja Langsung) adalah
sebesar Rp. 34.318.386.942,- dari total pagu Rp. 42.190.658.510,- atau sebesar
81,34%. Sedangkan realisasi fisik untuk program dan kegiatan sampai dengan
triwulan IV adalah sebesar 98,28%.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
27
5. Ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 75%. Adapun
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kapasitas sumber daya daya aparatur (66,93%)
b. Penurunan kematian ibu (70,54%)
c. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga (72,12%)
d. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga (70,39%)
e. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (62,34%)
f. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional (55,42%)
g. Peningkatan pelayanan kefarmasian (70,85%)
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
28
3.1 Kendala dan Saran Tindak Lanjut
a. Kendala
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019, tidak terdapat kendala yang
berarti untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kep.
Bangka Belitung. Kendala yang ada terjadi karena adanya efisiensi anggaran
APBD 2019. Sehingga dengan adanya efisiensi anggaran tersebut
menyebabkan adanya pengurangan dari keluaran (output) kegiatan yang telah
direncanakan sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019.
b. Saran Tindak Lanjut
Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang telah di
rencanakan, agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun
anggaran berjalan. Sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan dan target
kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan tepat waktu
BAB III
KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT
29
4.1 Kesimpulan
1. Untuk realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari program dan kegiatan, sampai
dengan triwulan IV (Oktober - Desember) adalah sebesar Rp. 34.318.386.942,-
dari pagu anggaran Rp. 42.190.658.510,- atau sebesar 81,34%. Sedangkan
realisasi fisik untuk program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah
sebesar 98,28%
2. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran
sebagai berikut :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
d. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
e. Penurunan angka kematian bayi
f. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
g. Peningkatan penyehatan lingkungan
h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
i. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes mellitus)
j. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
k. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
l. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
m. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
n. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
o. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
p. Peningkatan pelayanan kefarmasian
q. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT
4.2 Saran
Agar efisiensi/pengurangan anggaran tidak dilakukan pada tahun berjalan,
sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang telah disusun.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Rutin
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Pemerintah
1. Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes; 2. Predikat (Nilai)
SAKIP perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
1. 90%
2. 9030.476.920.474Rp
1. 70,5%
2. 75,523.978.514.238Rp
1. 77%
2. 80 Rp 9.048.463.764
1. N/A
2. N/A Rp 743.099.269
1. N/A
2. N/A Rp 2.460.035.111 Rp 1.538.557.737 Rp - 4.741.692.117 52,40 8.720.206.355 28,61% Dinkes
Pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 13.892.223.855Rp 70,50% 1.984.750.131,00 75% 6.466.709.864,00 N/A Rp 644.356.644 N/A 1.252.536.044Rp 1.168.933.459Rp 3.065.826.147 47,41 5.050.576.278 36,36%
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 2.777.283.251Rp 70,50% 339.024.790,00 75% 486.450.000,00 N/A 9.302.500Rp N/A 88.678.800Rp 137.745.502Rp 235.726.802 48,46 574.751.592 20,69%
Peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 949.098.846Rp 70,50% 154.460.000,00 0% - N/A -Rp N/A -Rp -Rp 0 0,00 154.460.000 16,27%
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 1.145.337.090Rp 70,50% 89.743.726,00 75% 216.200.000,00 N/A -Rp N/A 52.450.000Rp 83.700.000Rp 136.150.000 62,97 225.893.726 19,72%
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Predikat (Nilai) SAKIP perangkat
daerah Dinas Kesehatan Provinsi90 2.135.433.453Rp 75,52 221.341.678,00 80 154.885.000,00 N/A 5.250.000Rp N/A 58.735.300Rp 1.971.300Rp 65.956.600 42,58 287.298.278 13,45%
Penyusunan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Predikat (Nilai) SAKIP perangkat
daerah Dinas Kesehatan Provinsi 90 397.591.463Rp 75,52 52.361.501,00 80 8.575.000,00 N/A -Rp N/A -Rp -Rp 0 0,00 52.361.501 13,17%
Peningkatan kapasitas UPTD Balai
Labkes
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 9.179.952.516Rp 70,50% 1.136.832.412,00 75% 1.715.643.900,00 N/A 84.190.125Rp N/A 1.007.634.967Rp 146.207.476Rp 1.238.032.568 72,16 2.374.864.980 25,87%
45,60
Program Kesehatan Masyarakat 1. Persentase kab/kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS (%); 2. Angka
kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup); 3. Angka kematian bayi
per 1000 kelahiran hidup (per
seribu kelahiran hidup); 4.
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita;
5. Persentase penduduk yang
memiliki kualitas lingkungan
sehat; 6. Persentase puskesmas
yang menjalankan kesehatan
kerja dan kesehatan olah raga
1. 100% ;
2. 19/KH
3. 7.12/1000 KH ;
4. 14.15% ;
5. 90%
6. 80%
42.079.545.647Rp
1. 85,71% ;
2. 43/KH
3. 6.31/1000 KH
4. 2,25% ;
5. 85.98%
6. 100%
4.871.707.419Rp
1. 80% ;
2. 22/KH
3. 7.18/1000 KH ;
4. 14.30% ;
5. 81,96%
6. 65%
Rp 7.682.100.500
1. 28,5% ;
2. ../KH
3. 6,22/1000 KH ;
4. 5,88% ;
5. 85,95%
6. 90,63%
317.387.728Rp
1. 28,5% ;
2. ../KH
3. 6,22/1000
KH ;
4. 5,88% ;
5. 85,95%
6. 90,63%
Rp 1.429.079.988 1.566.227.848Rp -Rp 3.312.695.564 43,12 8.184.402.983 19,45% Dinkes
Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat
kebijakan yang mendukung PHBS 100% 4.685.109.785Rp 85,71% 263.746.600,00 80% 617.179.000,00 28,50% -Rp 28,50% 45.490.000Rp -Rp 45.490.000 7,37 309.236.600 6,60%
Upaya peningkatan kesehatan
keluarga
Persentase kab/kota yang membuat
kebijakan yang mendukung PHBS 100% 4.863.884.329Rp 85,71% 587.871.204,00 80% 928.566.000,00 28,50% -Rp 28,50% -Rp 385.337.860Rp 385.337.860 41,50 973.209.064 20,01%
Penurunan kematian ibu Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup)19/KH 7.931.906.362Rp 44/KH 746.652.900,00 22/KH 668.490.000,00 14/KH -Rp 14/KH 59.123.200Rp 156.630.000Rp 215.753.200 32,27 962.406.100 12,13%
Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup (per seribu
kelahiran hidup)7,12/1000 KH 6.545.115.314Rp 6,31/1000 KH 530.023.000,00 7,18/1000 KH 576.060.700,00 6,22/1000 KH 56.797.900Rp 6,22/1000 KH 338.864.788Rp -Rp 395.662.688 68,68 925.685.688 14,14%
Peningkatan kesehatan gizi anak
dan keluarga
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita14,45% 10.461.715.722Rp 2.25% 876.170.500,00 14,30% 1.175.640.000,00 5,88% 7.125.000Rp 5,88% 96.245.000Rp 83.525.000Rp 186.895.000 15,90 1.063.065.500 10,16%
Peningkatan penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki
kualitas lingkungan sehat90% 6.000.487.463Rp 85.98% 367.018.190,00 81,96% 513.312.000,00 85,95% 134.233.800Rp 85,95% 52.147.300Rp 79.163.000Rp 265.544.100 51,73 632.562.290 10,54%
Peningkatan kesehatan kerja dan
olahraga
Persentase puskesmas yang
menjalankan kesehatan kerja dan
kesehatan olah raga 80% 1.591.326.672Rp 100% 98.425.950,00 65% 107.932.800,00 90,63% -Rp 90,63% 13.500.000Rp 1.500.000Rp 15.000.000 13,90 113.425.950 7,13%
BOK Provinsi (Dak Non Fisik) Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup)19/KH 44/KH 1.401.799.075,00 22/KH 2.533.500.000,00 14/KH 119.231.028Rp 14/KH 823.709.700Rp 423.043.946Rp 1.365.984.674 53,92 2.767.783.749
Pengadaan makanan tambahan ibu
hamil (DAK Non Fisik) -Rp 14,30% 561.420.000,00 5,88% -Rp 5,88% -Rp 437.028.042Rp 437.028.042 77,84 437.028.042
38,65
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
2
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
1
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 (%)
Formulir VII.F.5
Evaluasi terhadap Hasil Renja - OPD Lingkup Provinsi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2019
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir
Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)
Page 1 of 3
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir
Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
1. Persentase Kabupaten/ Kota
dengan angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif
(Success Rate) minimal 85% ; 2.
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko ; 3.
Persentase Kabupaten/Kota
mencapai eliminasi malaria ; 4.
Persentase penanganan penyakit
menular lainnya ( hepatitis, ispa,
diare, kusta, filariasis, DBD ,
zoonosis ) ; 5. Persentase
perempuan usia 30-50 tahun
yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara ; 6.
Presentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya 7. Persentase
Kab/Kota yang 20 %
Puskesmasnya
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa ; 8. Persentase
Kab/kota yang melaksanakan
kewaspadaan dini dan respon
1. 100%
2. <10% ;
3. 100% ;
4. 90%
5.37.50% ;
6. 90%
7. 100% ;
8. 100%
29.202.776.971Rp
1. 69,08%
2. 0,43% ;
3. 71,43% ;
4. 99,99%
5.26,74% ;
6. 101,49%
7. 100% ;
8. 100%
Rp 3.152.191.325
1. 71,4%
2. <10% ;
3. 85,71% ;
4. 86%
5.17.50% ;
6. 85%
7. 80% ;
8. 80%
Rp 2.596.242.600
1. 16,83%
2. 0,45% ;
3. 71,43% ;
4. 59,42%
5.29,13% ;
6.4,62%
7. 100% ;
8. 96,75%
73.181.200Rp
1. 16,83%
2. 0,45% ;
3. 71,43% ;
4. 59,42%
5.29,13% ;
6.4,62%
7. 100% ;
8. 96,75%
Rp 361.024.000 666.697.388Rp -Rp 1.100.902.588 42,40 4.253.093.913 14,56% Dinkes
Pencegahan dan pengendlaian
penyakit menular TB
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif
(Success Rate) minimal 85%
100%
1.149.918.784Rp 69,08% 151.152.200,00 85,70% 146.035.000,00 16,83% -Rp 16,83% 32.620.000Rp 85.593.900Rp 118.213.900 80,95 269.366.100 23,42%
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian HIV
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko
<10%
3.273.590.030Rp 0,43% 391.479.066,00 <10% 398.400.000,00 0,45% Rp - 0,45% Rp 31.675.000 104.434.500Rp 136.109.500 34,16 527.588.566 16,12%
Peningkatan pengendalian penyakit
malaria
Persentase Kabupaten/Kota
mencapai eliminasi malaria
100%
1.140.979.086Rp 71,43% 169.440.520,00 85,71% - - Rp - - Rp - -Rp 0 0,00 169.440.520 14,85%
Penanganan penyakit menular
lainnya (hapatitis, ISPA, diare,
kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Persentase penanganan penyakit
menular lainnya ( hepatitis, ispa,
diare, kusta, filariasis, DBD ,
zoonosis )
90%
4.354.828.881Rp 99,99% 490.829.650,00 87% 377.765.000,00 59,42% Rp 14.600.000 59,42% Rp 196.293.000 79.024.000Rp 289.917.000 76,75 780.746.650 17,93%
Peningkatan pengendalian dan
pencegahan penyakit kanker
Persentase perempuan usia 30-50
tahun yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara
37,50%
524.031.259Rp 26.74% 75.029.600,00 22,50% 78.040.000,00 29,13% Rp 5.940.000 29,13% Rp 11.995.000 28.511.800Rp 46.446.800 59,52 121.476.400 23,18%
Peningkatan pencegahan penyakit
tidak menular lainnya (tekanan
darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Presentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya
90%
1.230.885.842Rp 101.49% 170.772.719,16 86% 155.459.600,00 4,62% Rp 2.650.000 4,62% Rp 17.036.000 96.279.928Rp 115.965.928 74,60 286.738.647 23,30%
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
Persentase Kab/Kota yang 20 %
Puskesmasnya menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
100%
4.103.671.172Rp 100% 339.943.371,00 80% 191.988.000,00 100,00% Rp 14.499.400 100,00% Rp 40.650.000 -Rp 55.149.400 28,73 395.092.771 9,63%
Peningkatan surveilans, imunisasi
dan kesehatan situasi khusus
Persentase Kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan dini
dan respon
100%
13.424.871.917Rp 100% 1.363.544.199,00 80% 1.248.555.000,00 96,76% Rp 35.491.800 96,76% Rp 30.755.000 272.853.260Rp 339.100.060 27,16 1.702.644.259 12,68%
54,55
Program Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang tersertifikasi
akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional ;
3. Persentase kepesertaan JKN ;
4. Persentase PKM yang
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
1. 47 kec ;
2. 10 RSUD ;
3. 70% ;
4. 100%
124.405.126.587Rp
1. 47 kec ;
2. 10 RSUD ;
3. 78,52% ;
4. 80,95%
16.662.075.472Rp
1. 38 kec ;
2. 10 RSUD ;
3. 65,5% ;
4. 75%
22.149.871.236Rp
1. 46 kec ;
2. 9 RSUD ;
3. 78,41% ;
4. 79,69%
1.700.997.761Rp
1. 46 kec ;
2. 9 RSUD ;
3. 78,41% ;
4. 79,69%
4.519.980.200Rp 4.166.949.610Rp -Rp 10.387.927.571 46,90 27.050.003.043 21,74% Dinkes
Peningkatan pelayanan kesehatan
primer
Jumlah Kecamatan yang memiliki
minimal satu Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi 47 kec 7.286.416.538Rp 47 kec 639.982.894,00 38 kec 3.039.223.236,00 46 kec 138.720.000Rp 46 kec 566.362.200Rp 14.874.200Rp 719.956.400 23,69 1.359.939.294 18,66%
Peningkatan pelayanan kesehatan
rujukan
Jumlah RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional 10 RSUD 7.971.855.206Rp 10 RSUD 866.271.914,00 10 RSUD 1.060.045.000,00 9 RSUD 22.187.807Rp 9 RSUD Rp 155.129.800 218.270.800Rp 395.588.407 37,32 1.261.860.321 15,83%
Pembiayaan jaminan kesehatan
masyarakat
Persentase kepesertaan JKN
70% 106.914.637.362Rp 78.52% 14.925.678.874,00 65,50% 18.008.928.000,00 78,41% 1.540.089.954Rp 78,41% Rp 3.798.488.200 3.910.706.410Rp 9.249.284.564 51,36 24.174.963.438 22,61%
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
Persentase PKM yang
menyelenggarakan kesehatan
tradisional100% 2.232.217.481Rp 80,95% 230.141.790,00 75% 41.675.000,00 79,69% -Rp 79,69% -Rp 23.098.200Rp 23.098.200 55,42 253.239.990 11,34%
41,95
Program Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
1. Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif) ; 2.
Persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin
essensial ; 3. Persentase produk
alkes dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat
1. 6182 orang ;
2. 98% ;
3. 94%
18.329.472.587Rp 2.715.336.145Rp
1. 4028 orang ;
2. 94% ;
3. 91%
Rp 2.345.318.820
1. 122 orang ;
2. 100% ;
3. 0%
661.245.803Rp
1. 122 orang ;
2. 100% ;
3. 0%
Rp 361.270.000 169.341.600Rp -Rp 1.191.857.403 50,82 3.907.193.548 21,32 Dinkes
Pengembangan sumber daya
manusia kesehatan /SDMK
Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif)6182 orang Rp 9.835.982.777 1718 1.188.112.600,00 4028 orang 1.662.010.120,00 122 orang 475.325.000Rp 122 orang 333.700.000Rp 169.341.600Rp 978.366.600 58,87 2.166.479.200 22,03%
Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin
essensial98% Rp 7.348.069.263 100% 753.365.221,00 94% 600.233.700,00 100% 112.195.203Rp 100% 27.570.000Rp -Rp 139.765.203 23,29 893.130.424 12,15%
Peningkatan ketersedian alkes dan
PKRT
Persentase produk alkes dan PKRT
di peredaran yang memenuhi
syarat94% Rp 1.145.420.547 91.87% 149.299.699,00 91% 83.075.000,00 0% 73.725.600Rp 0% Rp - -Rp 73.725.600 88,75 223.025.299 19,47%
Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK
Fisik) 100% 624.558.625,00 - -Rp - Rp - -Rp 0 0,00 624.558.625
56,97 Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
4
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
5
3
Page 2 of 3
13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2019 (%)
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir
Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD
s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)
Program Pelayanan Teknis
Laboratorium Kesehatan
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar3400 sampel 6.391.164.839Rp 1990 1.072.066.641Rp 2200 91.650.437Rp 356 -Rp 356 7.434.000Rp 66.821.900Rp -Rp 74.255.900 81,02 1.146.322.541 17,94% Dinkes
Peningkatan dan pengembangan
pelayanan teknis laboratorium
kesehatan
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar3400 sampel Rp 6.391.164.839 1990 933.873.180,00 2200 91.650.437,00 356 Rp - 356 Rp 7.434.000 Rp 66.821.900 74.255.900 81,02 1.008.129.080 15,77%
Akreditasi Laboratorium (DAK Non
Fisik) 1990 138.193.461,00 - Rp - -Rp 0 #DIV/0! 138.193.461
81,02
53,12
Pangkalpinang, Oktober 2019Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.MPembina Utama Madya / IV dNIP. 19620201 198712 1 001
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Faktor pendorong pencapaian kinerja :
Faktor penghambat :
Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Provinsi berikutnya :
Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Provinsi berikutnya :
6
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
Page 3 of 3