kecamatan sugio 2019 - lamongankab.go.id · berdasarkan peraturan bupati lamongan nomor 46 tahun...

44
Kecamatan Sugio 2019

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Kecamatan Sugio 2019

Batas Wilayah Luas wilayah Kecamatan Sugio 94,43 Km2 Terdiri Dari :

21 Desa

87 Dusun

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 46 TAHUN 2017,

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN.

TUGAS CAMAT

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan serta Tugas

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

4

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

2. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/

Kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak

dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang, tugas dan

fungsinya.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala

Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

6

Pelayanan Bidang Kependudukan .

Pelayanan Bidang Pertanahan

Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.

Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.

Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu

dan Organisasi Sosial.

Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ).

Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

Rekomendasi Keterangan Waris.

Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

7

CAMAT

SEKRETARIS

KECAMATAN

KASUBBAG

UMUM

KASUBBAG

KEUANGAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KASI TATA

PEMERINTAHAN KASI EKBANG KASI PMD KASI TRANTIBUM

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

KECAMATAN MODON BERJUMLAH 37

ORANG, TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUS

PNS/CPNS : 31

NON ASN : 6

B. BERDASARKAN PENDIDIKAN

SMA : 19 orang

S-1 : 14 orang

S-2 : 4 orang

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

Kecamatan Sugio

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KINERJA AKTUAL

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI/FINIS

11

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penggangguran.

1.

2.

3.

4.

5.

TUJUAN KECAMATAN

MISI 4

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIOKRASI

Visi :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

Sasaran

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Publik

INDIKATOR :

Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN

MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERIN TAHAN DESA YANG BAIK

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan Sugio;

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN 1:

Meningkatkan

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan Di

Kecamatan

INDIKATOR :

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Program

peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Program

penyelengga

raan

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

TUJUAN 2 :

Terwujudnya

Tata Kelola

Pemerintahan

Desa yang Baik

INDIKATOR :

Jumlah Desa

Maju

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan Sugio

INDIKATOR :

1. Prosentase Capaian

Layanan Publik ( PATEN )

2. Hasil Surve Kepuasaan

Masyarakat

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Pengendalian keamanan Lingkungan

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Fasilitasi Kemiskinan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

MISI 4 MEWUJUDKAN

REFORMASI

BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN

PELAYANAN

PUBLIK

Visi :

“Terwujudnya Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

SASARAN :

Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

INDIKATOR :

1. Prosentase rekomendasi

hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketertiban,

perekonomian dan

pembangunan,

pemberdayaan

masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti tahun 2018

2. Presentase desa yang

sudah menerapkan

anggaran dengan berbasis

kinerja

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016-2021

Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM )

79,25 81,25

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP/ Jumlah pelayanan 76

,25

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

79,7

5

81,

25

Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi

Awal Kondisi Akhir

Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Prosentase Desa Maju

Jumlah Desa Maju ___________________________________ x 100 % Jumlah desa

4,8% (1 Desa)

23 % (5 desa)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. persentase rekomendasi hasil

koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindak lanjuti ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2. Persentase desa yang sudah menyusun

Anggaran dengan Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data

Penanggung Jawab

1 Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Hasil Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

( IKM )

Hasil Perhitungan Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Setiap Tahun

Dokumen

IKM

Sekcam

2 Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggar

aan

pemerintahan

Desa

1. Persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa, dan

pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, Perekonomian,

kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik

Laporan

dari

semua

Kasi

Semua Kasi

2. Persentase desa yang

sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun Anggranan dengan berbasis kinerja _________________ x 100 % Jumlah desa

Dokumen

APBDes

dan LPPD

Kasi

Pemerintahan

16

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET

PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR

TARGE

T URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publikdi

Kecamatan

Prosentase

Capaian

Layanan

Publik

Kecamatan

(Paten)

100% Program

Peningkatan

Kwalitas

Pelayanan

Kecamatan

Hasil Surve

Indexs

Kepuasan

Masyarakat

79,25% Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

Jumnlah Jenis

Pelayanan 6 Jenis

50.000.000,-

PETA PROSES BISNIS

18

1. Tata kelola Organisasi 2. Kepatuhan Internal 3. Inovasi

Meningkatkan kinerja pelayanan

publik dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

•Peraturan Perundang Undangan •Tusi Organisasi dan peningkatan kualitas SDM •Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan •Perencanaan yang Baik •Ketersediaan Anggaran

Proses Bisnis Manajemen

Proses Bisnis Pendukung

Proses Bisnis Inti

Ou

tpu

t

1. Meningkatnya

Koordinasi

Pemerintahan dan

Akuntabilitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

publik di Kecamatan

SUGIO

Outcome

1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)

2. Desa yang sudah menyusun anggaran berbasis kinerja

19

PROSES

BISNIS

KECAMATAN

SUGIO

RPJMD

2016-2021

Visi :

Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

Misi :

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tujuan :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik

Sasaran :

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di

Kecamatan Sugio

SASARAN 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

20

PROSES BISNIS INTI KECAMATAN SUGIO

Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan SUGIO

Program peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan

Koordinasi Proses kontrak

Pengadaan monev

SASARAN I

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

21

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan kecamatan

1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

2. Pembinaan organisasi kepemudaan

4. Monitoring dan evaluasi APBD DESA dan PERDES

3. Pengendalian keamanan lingkungan

5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

6. Fasilitasi Kemiskinan

Koordinasi, pemb timlak, pelaksanaan, monev, pelaporan

Koordinasi, pemb timlak, pelaksanaan, monev

Rakoor rutin dan insidentil, pelaksanaan, monev

Monev rutin dan isidentil

Pemb timlak, pembinaan, pendampingan

Pemb timlak, sosialisasi, monev

SASARAN II

LANJUTAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik dan Akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

22

TUJUAN I ( Kepala Daerah )

SASARAN ( Camat )

PROGRAM ( Kasi Eselon 4 )

KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di kecamatan

Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik di Kecamatan

Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Sasaran : 1. Indexs kepuasan masyarakat (IKM)

Indikator Program: Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan yang sesuai SOP

Indikator : Prosentase Pelayanan Publik kecamatan yang di proses

100%

• Data Sarana Prasarana Pelayanan

• Operator Pelayanan

• Pengelolaan Data dan Pengempulan Data

2. Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

CAMAT (ESELON 3A)

SEKCAM (ESELON 3B)

KASI (ESELON 4)

STAFF

23

TUJUAN II ( Kepala Daerah )

SASARAN ( Camat )

PROGRAM ( Sekcam )

KEGIATAN ( Kasi Eselon IV )

ANGGARAN

Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Perencanan pembangunan. Indikator : Jumlah Musyawarah dalam Perencanaan Pembangunan

Rp. 10.000.000,-

• Jadwal Rapat • Bahan Rapat • Rekapitulasi

Usulan Kegiatan

Indikator : Prosentase Desa Mandiri

Indikator Sasaran : 1. Presentasi Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Perekonomian dan pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Fisik yang Ditindak lanjuti

Indikator Program : Prosentasi Koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial pembangunan diwilayah

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator : Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina

Rp.10.000.000 ,-

• Data Organisasi Kepemudaan

• Bahan Pembinaan

2. Presentase desa Yang Sudah Menyusun Anggaran Yang berbasis Kinerja.

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES Indikator : Jumlah Desa yg dilakukan monitoring dan Evaluasi

Rp.60.000.000 ,-

• Jadwal Monitoring dan Evaluasi

• Data APBDes dan PERDes

CAMAT (ESELON 3A

KASI ( ESELON 4) STAFF

24

TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

Fasilitasi Kemiskinan Indikator : Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan yang difasilitasi

Rp. 15.000.000,-

• Data Sasaran Program Kemiskinan

• Data Program Yang difasilitasi

• Bahan Fasilitasi • Jadwal Fasilitas

Pengendalian Keamanan Lingkungan Indikator : jumlah pengamanan wilayah tingkat kecamatan dan desa/keluraha

Rp. 21.780.000-

• Jadwal Pembinaan dan Monitoring

• Data dan bahan Pemnbinaan

Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Indikator : Jumlah Kelompok kerja yang menjadi Fasilitator

Rp. 31.500.000,-

• Jadwal Pembinaan

• Data dan Bahan Pembinaan

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA S

EK

CA

M D

EN

GA

N C

AM

AT

PERJANJIAN KINERJA K

AS

I PM

D D

EN

GA

N C

AM

AT

PERJANJIAN KINERJA K

AS

I TA

PE

M D

EN

GA

N C

AM

AT

PERJANJIAN KINERJA K

AS

I EK

BA

NG

DE

NG

AN

CA

MA

T

PERJANJIAN KINERJA K

AS

I TR

AN

TIB

DE

NG

AN

CA

MA

T

PERJANJIAN KINERJA K

AS

UB

AG

UM

UM

DE

NG

AN

SE

KC

AM

PERJANJIAN KINERJA K

AS

UB

AG

KE

UA

NG

AN

DE

NG

AN

SE

KC

AM

PERJANJIAN KINERJA S

TA

F T

RA

NT

IB D

EN

GA

N K

AS

I TR

AN

TIB

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK DI KECAMATAN

MODO

INDEKS KEPUASAN

MASYARAKAT

MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

SELURUH SEKSI

SASARAN

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (RP)

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET

TERWUJUDNYA

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

INDEKS

KEPUASAN

MASYARA

KAT

100% PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

PELAYANAN KECAMATAN SECARA TERPADU

JUMLAH PELAYAN AN ADMINIS TRASI PELAYAN AN PUBLIK

JENIS

100 %

50.000.000 SELURUH SEKSI

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

NO PROGRAM ANGGARAN

(Rp)

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 50.000.000,00

2.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 210.000.000,00

JUMLAH 260.000.000,00

37

Sasaran Indikator

Kinerja Target

Program Kegiatan Anggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di Kecamatan

Sugio

Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN )

100% Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Hasil survei IKM

79,25 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan

6 jenis pelayanan

50 jt

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN

6.01.01 – KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.18 – KECAMATAN Sugio

PROGRAM 6.01.01.18.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.18.15.002 – PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN SUGIO

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 79,25

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000

KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayanan

HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %

38

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase

Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Perkantoran 189.040.000,- 125.866.818 66,5%

Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 81.341.000,- 69.912.000 85,94%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 100.000.000,- 0 0%

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor 30.000.000,- 30.000.000 100%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 170.000.000,- 0 0%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000,- 18.850.000 62,83%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 25.000.000,- 24.998.300 9,99%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 11.500.000,- 10.575.000 91,95%

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala 30.000.000,- 14.670.800 48,90%

Penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi 30.000.000,- 14.570.800 48,56%

39

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan 50.000.000,- 49.400.000 98,8%

7. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan 30.000.000,- 30.000.000 100%

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 25.000.000,- 15.625.000 62,5%

Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.000.000,- 23.475.000 78,25%

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 55.000.000,- 50.050.000 91%

Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 40.000.000,- 24.140.000 60,35%

Fasilitas Kemiskinan 30.000.000,- 29.924.100 99,74%

40

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

Kecamatan SUGIO

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 76,25%

1. Prosentase capaian layanan publik

kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP 100 %

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI

ANGGARAN ( Rp )

TARGET KINERJA SASARAN

TRI 1 TRI II TRI III TRI IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatn Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan

6 Jenis

Melaksanakan

sosialasi

pelayanan

publik kepada

masyarakat

50.000.000 - - 100% -

41

SASARAN 2 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Meningkatnya koordinasi

pemerintahan dan penyelenggaraan

pemerintahan Desa

1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang

ditindaklanjuti

100%

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran

dengan Berbasis Kinerja. 100%

PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp )

TARGET KINERJA SASARAN

TRI 1 TRI II TRI III TRI IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

SESUAIKAN

DPA

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah

pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

yang dilaksanakan

270 Orang

Melaksanakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

30.000.000 100% 0% 0% -

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah

pembinaan

organisasi

kepemudaan yang

dilaksanakan

21 Desa

Melaksanakan

Pembinaan

Organisasi

Pemudaan

25.000.000 0% 53,9% 0% -

42

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terwujudnya

wilayah yang

aman dan

kondusif 250 Peserta

Melaksanakan

pengendalian

keamanan

lingkungan

sampai tingkat

Rt/Rw

30.000.000 27,83% 50,41% 0% -

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES

Penyusunan

APBD Desa

terarah dan

singkron dengan

program daerah

21 Desa

Melaksanakan

monitoring dan

evaluasi APBD

Desa dan Perdes

55.000.000 50% 30,93% 19,06% -

Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah

pembinaan

aparatur

pemerintahan

Desa

21 Desa

Memberikan

fasilitas

penyelenggaraa

n pemerintahan

Desa

40.000.000 41,37% 12,5% 46,12% -

Fasilitasi Kemiskinan

Jumlah

pembinaan 21 kali

Memberikan

fasilitasi

kemiskinan 30.000.000 44% 56% 0% -

Dalam hal melayani masyarakat , baik dalam pengurusan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, LAMPID), Ijin keramaian, Ijin Mendirikan Bangunan, Perpanjangan Ijin, Legalisasi, Rekomendasi, Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu menerapkan Slogan “OKE” yaitu : OPTIMISME KUALITAS EFEKTIF DAN EFISIEN

INOVASI OPD

Kecamatan Sugio 2019