distanbun.jatengprov.go.iddistanbun.jatengprov.go.id/v/upload/renja2019.pdfkata pengantar puji...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rancangan Akhir Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dapat selesai dengan
baik.
Rencana Kerja (Renja) Rancangan Akhir Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan pertanian dan perkebunan. Rencana Kerja ini memuat
gambaran tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2018, Tujuan, Sasaran, Program
dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2019.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Rancangan akhir Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi pedoman
dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019, semoga Tuhan Yang Maha
senantiasa mengabulkan usaha luhur kita, Amin.
Ungaran,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. YUNI ASTUTI, MA. Pembina Utama Madya
NIP. 19620621 198709 2 001
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Halamam Judul
Lembar Pernyataan i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
5
2.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 37
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 40
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 112
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 112
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 114
3.3 Program dan Kegiatan 114
BAB IV PENUTUP 155
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk
menyusun Rencana Kerja. Rencana kerja adalah dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk periode 1 (satu)
tahun sebagai pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Lima Tahun kedepan, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Secara fungsional Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.
Penyusunan RKP 2019 menggunakan prinsip money follows
program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan
empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran.
Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan prioritas nasional dan
program prioritas tahun 2019.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah I/2014) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD.
310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal
Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat
Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/
2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis
Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8
Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang RKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah untuk
memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi berbagai
permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan tahun yang akan
datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi pelaksanaan
program dan kegiatan.
1.4. Sistematika Penulisan
Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Dalam Negeri, maka sistematika penulisan Rencana
Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
terdiri dari 4 (empat) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-
hal sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan,
maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen Rencana
Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini menguraikan evaluasi Renja PD Tahun lalu dan capaian
Renstra PD, analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi, tantangan dan hambatan OPD.
Bab III. Tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan telaah terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan
sasaran renja PD dan program dan kegiatan tahun 2019.
Bab IV. Penutup
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi, fungsi dan
peran dari dokumen Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah yang telah ditetapkan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah total
anggaran sebesar 317.348.784.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 134.164.908.000,- realisasi keuangan Rp. 132.358.974.709,-
(98,65%) Belanja Langsung terdiri 6 program meliputi 139 kegiatan dengan
anggaran sebesar Rp. 183.183.876.000,- realisasi keuangan Rp.
160.973.517.115,- (87,88%).
Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Produksi padi 11.395.395 ton dari target 10.310.186 ton (110,53%),
jagung 3.577.507 ton dari target 3.041.017 ton (117,64%), kedelai
105.553 ton dari target 150.993 ton (69,91%), kacang tanah 91.234 ton
dari target 143.227, kacang hijau 123.229 ton dari target 98.764 ton,
ubi kayu 3.138.864 ton dari target 3.386.839 ton, ubi jalar 145.068 ton
dari target 172.703 ton, bawang merah 471.625 ton dari target 431.260
ton (109,36%), cabe 195.522 ton dari target 126.200 ton (154,93%),
kentang 273.273 ton dari target 290.998 ton (93,91%), durian 91.385
ton dari target 80.674 ton (112,94%), mangga 389.091 ton dari target
436.260 ton (88,52%), salak 576.361 ton dari target 461.877 ton
(123,67%), tebu 2.904.903 ton dari target 4.450.000 ton (65,28%),
kelapa 162.618 ton dari target 189.940 ton (85,62%) kopi 14.801 ton
dari target 17.914 ton (120,04%), karet 2.250 ton dari target 2.450 ton
(91,84%), kakao 1.691 ton dari target 1.890 ton (89,47%), cengkeh
5.395 ton dari target 6.928 ton (77,87%), teh 5.794 ton dari target
6.400 ton (90,53%).
2. Jumlah Balai Penyuluhan Model 418 dari target 418 (100%), Posluhdes
3.456 dari target 3.433 (100,67%).
Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel berikut :
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 Urusan Pilihan
3 03 Bidang Urusan Pertanian
3 03 01 Program Pengembangan Agribisnis
Angka Produksi Tanaman Pangan (ton) Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Hortikultura (ton) Bawang merah Kentang Cabe besar Durian Mangga
11.543.015 3.660.360
102.726 96.389
106.187 3.341.844
165.809
528.537 276.013 200.836
60.914 458.176
11.473.161 3.574.330
112.157 105.338
89.123 3.536.711
169.079
546.685 272.976 164.980
74.969 334.596
10.310.186 3.041.017
150.993 143.227
98.764 3.386.839
172.703
431.260 290.998 126.200
80.647 436.260
11.395.395 3.577.507
105.553 91.234
123.229 3.138.864
145.068
474.514 266.915 195.522
91.385 389.019
1,10 1,17 0,69 0,63 1,24 0,92 0,83
1,10 0,91 1,54 1,13 0,91
10.351.427 3.053.181
154.795 143.657
99.061 3.397.000
173.221
432.338 291.725 127.462
80.916 439.532
33.219.983 10.205.018
372.505 340.229 311.413
10.072.575 487.368
1.453.537 831.616 487.964 247.270
1.163.147
2,87 2,78 3,62 3,53 2,93 3,01 2,93
3,25 2,93 3,26 2,91 2,73
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Salak Perkebunan (ton) Tebu Kelapa Kopi Kakao Karet Teh Cengkeh
499.651
2.934.025 164.248
20.482 2.180 2.786 6.900 7.255
354.770
3.713.547 3.826.118
177.794 20.690
1.865 2.085 6.242 6.434
461.877
4.450.000 189.940
17.914 1.890 2.450 6.400 6.928
389.019
2.904.903 162.618
14.801 1.691 2.250 5.794 5.395
0,84
65,28 85,62 82,62 89,47 91,84 90,53 77,87
466.033
4.460.000 191.840
18.273 1.890 1.744 6.350 7.066
1.209.822
11.191.021 532.252
53.764 5.446 6.079
18.386 18.895
2,42
3,81 2,81 3,27 3,01 3,30 2,72 2,83
05
01 02 001
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Perencanaan, Pematapan Data Statistik, Monev, dan Pengendalian Program
Dokumen perencanaan, data statistik, pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi
0 3 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 11 dokumen 18 0
Kegiatan penyusunan
Tersusun dokumen
0 375 buku 260 buku 260 buku 100 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan pembangunan Perkebunan
perencanaan, statistik dan monev
3 03 01 02
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
1. Padi (ha) 2. Jagung (ha) 3. Serealia Lainnya (ha) 4. Aneka Kacang dan umbi (ha)
1) 4.900 ha 2) 4.250 ha 3) 100 ha 4) 15.000 ha
0 3.000
110
650
4.300 3.500
110
11.350
4.300 3.500
110
11.350
100 100 100
100
4.300 3.500
120
11.350
12.490 9.520
360
14.425
1,75 3,33 3,09
1,55
3 03 01 03
Kegiatan penanaman dan intensifikasi tebu
Luas areal rawat ratoon (ha)
0 190 ha 200 200 100 500 ha 890 0
3 3 15 3 Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan
1. Kelapa 2. Jambu mete 3. Karet 100 ha 4. Kopi Arabika
1). 200 ha 2). 100 ha 3). 100 ha 4). 100 ha
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Berkelanjutan 5. Kopi Robusta 6. Teh 7. Cengkeh 8. Lada 9. Kakao 10. Nilam 11. Pala 12. Rawat Ratoon tebu
5). 100 ha 6). 50 ha
7). 200 ha 8). 100 ha 9). 100 ha 10). 50 ha
11). 100 ha 12). 500 ha
3 03 01 04
Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Luas komoditas perkebunan yang diusahakan
0 84 500 300 100 500 884 0
3 03 01 05
Peningkatan Produksi Hortikultura
1. Kawasan buah (ha) 2. Kawasan Sayuran (ha) 3. Kawasan Tanaman Obat
570
135
28
0
5,02
0
237
30
6
0
5,02
0
0
0,33
0
245
24
8
260
72,02
14
0,45
0,53
0,5
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
(ha) 4. Kawasan Tanaman Hias (bibit) 5. Festival hortikultura (kali)
11
5
1
0
4,55
1
1
0
100
0
180.000
0
4
2
0,36
0,4
3 03 01 06
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemantauan Bencana
1. Operasional Lab POPT 2. Pengawasan Pestisida 3. Bufferstock Pestisida 4. Pemantauan Banjir dan Bencana
0
0
0
0
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35 kab/kota
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35 kab/kota
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35 kab/kota
100
100
100
100
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35 kab/kota
18
105
3
35 kab/kota
0
0
0
0
3 03 01 07
Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
Luas pengendalian (Ha)
0 350 200 200 100 200 ha 750 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 3 15 13
Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
1. Operasional Lab POPT 2. Pengawasan Pestisida 3. Pemantauan Banjir dan Bencana 4. Pengendalian OPT padi, jagung, kedele 5. Agen Pengendali Hayati (APH) untuk pengendali OPT secara Hayati
6 lab PHP
35 kab/kota
35 kab/kota
160 kali
Pesnab 200 ltr, APH 1.500 kg
0 0 0 0 0 0 0
3 03 01 08
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Produksi Sarana Pengendalian OPT
Jumlah pestisida nabati (liter)
0 560 300 300 100 300 1.160 2,26
3 03 01 0 Kegiatan 1.Padi (ha) 79 76 85 85,5 100,5 77 241,5 3,05
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
9 Pengembangan Perbenihan Wilayah Banyumas
2.Palawija (ha) 3.Hortikultura (ha) - Sayuran - Buah - Tan. hias
36
3 7.000 5.000
8
1 9.000 1.000
9
3 6.000 1.000
21
3 6.000 1.000
100
100 100 100
20
3 9.000 1.000
38
7 24.000
3.000
1,38
2,33 3,42
0,6
3 03 01 010
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura (ha) - Sayuran - Buah - Tan. hias
125 2
27 69
0
116 1 8
7
16 0
116 1 8
108,5 1 8
100 100 100
135 4 3
367 6
19
2,98 6
2,37
3 03 01 011
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura (U) - Buah - Sayuran
114 18
5.000
3,2
108 8 3
108 7 3
108 8 3
100 100 100
108 7 3
327 23
9
3,02 2,87
3
3 03 01 01
Kegiatan Pengawasan dan
1. sertfikasi benih padi (ha)
5.080
5.130
5.130
0
0
0
0
0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 sertifikasi benihTPHBun
2. sertifikasi benih palawija (ha) 3. sertifikasi benih hortikultura buah (btg) 4. sertifikasi benih hortikultura sayuran 5. sertifikasi benih tanaman perkebunan (btg) 6. pengujian lab (cb) 7. monitoring pengawasan peredaran benih (kab/Kota)
650
450.000
40
700.000
1.100
35 kab/kota
480
39.000
0
0
0
0
479
506.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 03 01 013
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas
Luas areal komoditas perkebunan yang diusahakan (ha)
0 120 120 120 100 39 183 3
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Menggunakan Benih/Bibit Unggul
3 03 01 014
Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas
1. Jumlah kebun dinas (kebun)/optimalisasi dan pemeliharaan kebun dinas 2. Terpeliharanya kebun sumber benih - Lada - Kelapa 3. Terwujudnya pemberdayaan laboratorium kuljar - Benih tebu 4. Pembangunan kebun induk
32
1 ha 4 ha
12.000 benih
32 32 32 100 18 82 2,27
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
tanaman perkebunan - entres
120.000 btg
3 03 01 015
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Perbenihan Perkebunan
Jumlah petani penangkar meningkat pengetahuannya (orang)
0 800 200 800 400 50 1.170 11,7
3 03 01 016
Kegiatan mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah (DBHCHT)
Jumlah lahan (Ha) 0 950 80 490 1.520 1,6
3 03 01 017
Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku (DBHCT)
Jumlah Alsintan 0 280 180 280 155 97 469 2,56
3 3 15 4 Kegiatan Penerapan
Tersedianya pemupukan
1.000 ha 0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau
untuk komoditas tembakau
3 03 01 018
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
1. dokumen pupuk RDKK 2. Pengawasan pupuk bersubsidi 3. Uji mutu pupuk (sampel) 4. SRI (ha) 5. Optimasi lahan (ha) 6. rehab jaringan irigasi
0
0
0
0 0
0
1 dokumen
35 Kab./ kota
30
100 100
10
1 dokumen
35 Kab/ kota
4
100 40
14
1 dokumen
35 Kab/ kota
4
100 40
14
100
100
100
100 100
100
1 dokumen
35 kab/kota
4
100 40
14
3
105
38
300 220
42
0
0
0
0 0
0
3 3 15 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
1. Meningkatnya kualitas data penyaluran pupuk bersubsidi dari alokasi yang
4 kali
0
0
0
0
0
0
0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
ditetapkan 2. Meningkatnya kualitas SDM petugas yang menangani pupuk di tingkat provinsi dan kabupaten melalui kunjungan ke sumber teknologi/produsen pupuk 3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas/petani menjadi pelatih/trainer kegiatan pembuatan pupuk organic 4. Meningkatnya
45 org
60 org
300 org
0
0
0
0
0
0
0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penggunaan pupuk organic 5. Tersedianya APPO dan bangunan rumah kompos 6. Terlaksananya pertemuan realokasi pupuk bersubsidi 7. Terselenggaranya pertemuan fasilitas alokasi pupuk untuk sub sector perkebunan 8. Meningkatnya kemampuan
10 unit
3 kali
2 kali
6 kali
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
distributor/pengecer melalui pertemuan 9. Terselenggaranya pertemuan koordinasi Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah 10. Terlaksananya kegiatan pembinaan/monitoring/evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dan Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah 11. Terlaksananya analisa uji kesuburan tanah 12. terlaksananya pertemuan
2 kali
1 tahun
250 sampel
2 kali
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
sosialisasi dan evaluasi verval pupuk bersubsidi tingkat provinsi 13. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan Asuransi Pertanian dan pembiayaan lainnya 14. Terlaksananya Pertemuan Akses perkreditan oleh Perbankan untuk pembiayaan Pertanian dan kelembagaan mikro agribisnis (LKMA) 15. terlaksananya
4 kali
2 kali
35 kab/kota
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
kegiatan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi untuk kegiatan pembiayaan pertanian yaitu kegiatan AUTP dan pembiayaan pertanian termasuk penumbuhan LKMA dan koperasi pertanian 16. Terlaksananya Sosialisasi dan evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan 17. Terlaksananya Pengadaan Saprodi Pupuk
1 kali
400 ton
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
organik dalam rangka optimasi lahan pertanian, Benih padi non hibrida dalam rangka optimasi lahan pertanian, Terlaksanya Peningkatan Jalan Pertanian 18. Tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas dan kuantitas pengembangan komoditas tebu dan pangan perkebunan dengan menggunakan
150 ha
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
varietas unggul baru, penyediaan, dan penggunaan sarana produksi 19. Tercapainya pengendalian lahan dan erosi, dikawasan lahan hortikultura dan perkebunan 20. Tercapainya Konsolidasi lahan pertanian dan Perkebunan 21. Meningkatnya kesuburan lahan sawah dengan budidaya Mina Padi 22. Meningkatnya SDM petugas dan petani dalam
200 ha
3 paket
35 org
35 org
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
perencanaan bangunan sederhana jaringan irigasi tersier 23. Meningkatnya SDM anggaota P3A/GP3A dalam penggunaan alat mesin pra dan pasca panen 24. Mampu memanfaatkan alsintan dan meningkatkan pendapatan P3A/GP3A 25. Meningkatkan perbaikan lahan melalui penggunaan pupuk organic
35 org
35 org
70 org
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
26. Mampu mengelola usaha tani sesuai tipe agroklimatnya 27. Mampu mengelola usaha tani dibidang pemasaran 28. Meningkat SDM P3A/GP3A dalam penyediaan benih bersertifikat 29. Meningkatkan SDM P3A/GP3A dalam penanganan OPT dan melestarikan lahan dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia
35 org
35 org
35 org
1 kali
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
30. Mampu menyelesaikan permasalahan anggota P3A dalam penggunaan air 31. Meningkatnya SDM P3A/GP3A dalam pengelolaan Irigasi tersier 32. Tersedianya Data base Kelembagaan P3A/ GP3A di DI Kewenangan Provinsi 33. Meningkatnya kapasitas kelembagaan P3A 34. Teridentifikasinya
1 kali
1 kali
1 kali
8 lokasi
24 lokasi
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
potensi sumber air irigasi pertanian dan perkebunan 35. Terlaksananya irigasi perompaan 36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian dan perkebunan 37. Terbangunnya 10 unit Damparit di 10 lokasi
24 unit
27 unit
10 unit
3 03 01 019
Pengembangan Prasarana dan sarana di lahan WISMP-2 Pertanian Jawa Tengah
TOT bagi petugas dan pelaksana WISMP (Kabbupaten)
0 17 17 17 100 17 51 0
3 03 01 020
Kegiatan Peningkatan Pengolahan Lahan
1. Jumlah lahan kering/tegalan yang ditanami
0
60
150
150
100
150
360
0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kering dan Sarana Pengairan untuk Pengembangan Komoditas Pangan
komoditas perkebunan (ha) 2. Jumlah alsin (unit)
0
14
30
30
0,53
30
74
0
3 03 01 021
Kegiatan pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana perkebunan
Jumlah produksi pupuk organik (ton) Jumlah alsin
0
0
0
10
0
30
0
30
0
100
180
60
180
100
0
0
3 03 01 022
Kegiatan Pengembangan Alsintan dan UPJA tanaman pangan dan hortikultura
Terujinya alsintan produk bengkel/pengrajin alsintan di Jateng
0
7 4 4 100 8 19 0
3 3 15 14
Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk
1. Terlaksananya Temu Bengkel Alat Mesin
30 org
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
mendorong mekanisasi pertanian
2. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Alsin Bagi UPJA 3. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 4. Terlaksananya Fasilitasi Pengujian Alsin 5. Terlaksananya Sosialisasi Pengenalan Alat Mesin 6. Terlaksananya Pelatihan Pengoperasian Alat Mesin 7. Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Pengembangan
420 org
105 org
8 unit
420 org
840 org
780 org
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Alat Produk Bengkel Alsin Jawa Tengah 8. Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Pengembangan Alat Produk Bengkel Alsin Jawa Tengah 9. Terlaksananya Pelatihan Pengujian Alsin 10. Terlaksanya Update Data Alsin 11. Terlaksananya Perekayasaan Alsin 12. Terlaksananya Penambahan Alsin Brigade
5 kali
60 org
1 tahun
20 org
10 unit TR 4
3 03 01 0 Kegiatan Jumlah 0 0 0 0 0 0 100 2
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
23
Pemberdayaan Bengkel Dalam Pengembangan Alat Mesin Perkebunan
alsintanbun (unit)
3 03 01 024
Kegiatan Peningkatan mutu dan sertifikasi hasil produksi pertanian
1. Terkawalnya penyusunan doksistu
2. Festival organik 3. Sertifikasi
organik
0
0
0
4
1
5
3
1
2
4
1
5
100
100
250
3
1
2
9
2
9
1,5
2
0,9
3 03 01 025
Kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
Jumlah sampel komoditas perkebunan yang diuji (sampel)
0 75 35 75 107 35 180 2,57
3 3 15 12
Peningkatan Mutu dan Sertifikasi
1. Tersusunnya dokumen Sistim Mutu Hasil Tan.
28 dokumen
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Produksi Pertanian dan Perkebunan
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Terlaksananya pengujian Mutu Hasil Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3. Terlaksananya Apresiasi kelompok pertanian organic 4. Terlaksananya Pengembangan Laboratorium Pengujian
80 sampel
7 kali
10 org, 1 lab
3 03 01 026
Kegiatan Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan
Jumlah petani (orang)
0 1.200 1.200 1.200 100 1.200 3.072 1,28
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengembangan Metode Pengujian
3 3 15 11
Penerapan inovasi teknis
1. Jumlah Pengujian dan pengawasan mutu tanaman perkebunan (sampel) 2. Tersusunnya dokumen Indikasi Geografis
50 sampel
1 dokumen
0 0 0 0 0 0 0
3 03 01 027
Pengembangan usaha pertanian, panen, pemasaran dan peningkatan SDM kelembagaan
1). Analisis ekono mi usaha tani 2). Pengembang an agrowisata 3). Pameran
0
0
0
2
1
5
2
1
6
2
1
5
100
100
0,83
2
2
6
7
4
17
1,75
2
1,41
3 03 01 0 Kegiatan Pembinaan 0 450 450 600 133 200 1.050 2,62
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
28
pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
pengolahan hasil (orang)
3 3 15 8 Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Pertanian dan Perkebunan
- Pelatihan SDM perkebunan berspektif Gender
- Pertemuan pembinaan wisata agro perkebunan dan studi wisata agro perkebunan
- Fasilitasi dan pembinaan pengembangan cluster
- Pelatihan pascapanen dan pengolahan komoditas
18 kali
45 kebun
10 lokasi
5 angkatan
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
unggulan perkebunan
- Pengamatan susut hasil panen padi
- Pemberdayaan pengolahan hasil hortikultura
- Bintek pasca panen tanaman pangan
- Pelatihan SDM Perkebunan Berspektif Gender
- Pertemuan Pembinaan wisata agro perkebunan dan studi wisata agro perkebunan
- Fasilitasi dan
20 kab
2 kali
2 kali
18 angkatan
45 kebun
10 lokasi
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembinaan Pengembangan Kluster
- Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Usaha pada Pada Perusahaan Perkebunan Besar
- Akses Pemasaran hasil Produksi Kelompok tani ke pasar konsumen dan sub terminal agribisnis (STA)
- Fasilitasi Pasar Murah
- Temu Usaha - Penyusunan Analisis Ekonomi
15 kebun
6 kota
25 paket
6 kali 3 paket
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Usahatani dan Analisis Pemasaran
- Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
1 paket
3 03 01 029
Kegiatan penanganan Pasca panen bahan baku (DBHCHT)
Pembinaan pasca panen (org)
0 2.700 2.700 2.700 100 1.210 6.610 1,49
3 3 15 10
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCHT)
1. Fasilitasi Sarana Pasca Panen 2. Pelatihan penanganan panen dan pascapanen tembakau
800 ha
20 angkatan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 3 15 22
Dukungan sarana dan prasarana
1. Optimasi lahan usahatani
10 lokasi
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
usahatani tembakau (DBHCHT)
Tembakau 2. Terlaksananya pemetaan Usahatani Tembakau 3. Terlaksananya konservasi Lahan Usahatani Tembakau 4. terlaksananya pembangunnan sumber air 5. terlaksanaya rehab jaringan Irigasi Tersier 6. Tersedianya irigasi 7. perpompaan Pengelolaan Pupuk 8. Pembiayaan Usahatani
1 paket
10 lokasi
2 lokasi
10 lokasi
10 unit
5 unit
1 paket
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tembakau 9. Penambahan Alat Mesin Pertanoan untuk mendukung Produksi Tembakau 10. Optimalisasi lahan usaha tani tembakau 11. Terlaksananya pemetaan lahan usahatani tembakau 12. Terlaksananya konservasi lahan usahatani tembakau 13. Peningkatan jalan produksi usahatani tembakau
2 jenis
10 lokasi
1 paket
10 lokasi
5 lokasi
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
14. terlaksananya pembangun nan sumber air 15. terlaksanaya rehab jaringan irigasi tersier 16. Tersedianya irigasi perpom paan 17. Tersedianya UPPO 18. Tersedianya sumber pem biayaan usahatani temba
2 lokasi
10 lokasi
10 unit
5 unit
1 paket
3 3 15 23
Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor
1. Lahan Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah (hektar) 2. Bintek Budidaya
400 ha
15 angkatan
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tembakau
3 03 01 030
Kegiatan pengembangan usaha kelembagaan dan SDM Perkebunan
Jumlah kelembagaan petani yang meningkat pengetahuannya
0 960 1.200 960 80 400 1.160 2,37
3 3 15 21
Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
1. Jumlah SDM petani yang dilatih 2. Pertemuan Asosiasi Komoditas pertanian dan perkebunan 3. Pertemuan pembinaan petani eks proyek PIR Lokasl Teh di 3 (tiga) Kabupaten 4. Pengumpulan data/informasi
30 poktan
10
640 org
48
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pasar komoditas pertanian dan perkebunan 5. Pemantauan stok pangan 6. Pertemuan Koordinasi
15 lokasi
5 kali
3 03 01 031
Kegiatan peningkatan dan penguatan kelembagaan kelompok petani Perkebunan
Jumlah petani (orang)
0 0 420 240
3 3 15 7 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan
40 kelompok
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Usaha Terpadu - Fasilitasi
Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
- Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan
30 kelompok
40 kelompok
30 kelompok
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
3 03 01 032
Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau (DBHCT)
Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani tembakau, penguatan ekonomi masyarakat dengan diversifikasi tembakau dan ternak, demplot terapan rantai nilai tembakau (poktan)
0 160 160 160 100 82 349 2,08
3 03 01 03
Kegiatan peningkatan
Jumlah petani yang ditingkatkan
0 210 390 210 53 20 349 8,72
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
3 ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi
pengetahuannya (paket)
3 03 01 034
Peningkatan SDM dan pemberdayaan P4S
Pelatihan/fasilitas kelompok berprestasi (org)
330 org 435 435 435 100 1.670 2.940 0,88
3 03 01 035
Kegiatan GPA/fasilitasi SAE
Terlaksananya GPA/partisipasi dalam SAE (kegiatan)
0 1 1 1 1 1 2 0
3 3 15 9 Soropadan Agro Expo (SAE)
Pelaksanaan Promosi Hasil Pertanian dan perkebunan
1 keg 0 1 1 100 0 1 1
03
03 03 Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
1.Jumlah balai Penyuluh yang berkualitas dan penumbuhan posludes
438 dan 3.483
418 dan 3.433
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian (%) 3.Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pendataan petani
80
35
70
18
03
03 03 01
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
1. Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang dihasilkan (programa penyuluhan & Rencana Kerja Tahunan Penyuluh)
11 Dokumen
2 dokumen
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2. Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh serta Pelaku Utama/Usaha 3. Peningkatan Kelas Kelembagaan Petani
11 penghargaan
1 kali
03
03 03 02
Kegiatan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
1. Adopsi Teknologi Pertanian Bagi Petani 2. kegiatan Updating Data Petani 35 kab/kota 3. Lokakarya
10 unit
2 kali
6 kali
4 kegiatan
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Petani
03
03 03 03
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
Jumlah mitra penyuluh bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terfasilitasi
0 7 kegiatan
03
03 03 04
39. Komisi Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan kehutanan (KP3K)
Rekomendasi kebijakan penyuluhan pada Gubernur
0 3
03
03 03 05
Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama /pelaku usaha
Pelatihan teknis peningkatan kapasitas SDM penyuluh bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
03
03 03 06
Kegiatan pemberian penghargaan untuk kelembagaan penyuluhan/pelaku utama/usaha, penyuluh serta pelaku utama/usaha
Terpilihnya pemenang lomba untuk bidang : 1.Pertanian 2.Kehutanan 3.Perikanan
0
03
03 03 07
Kegiatan pembinaan SDM penyuluh
1.Pendampingan Temu Karya Tingkat Nasional 2.Pembinaan Penyuluh 3.Kunjungan dan supervisi penyuluh provinsi ke wilayah binaan kab/kota
0 1 kali
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
03
03 03 08
Kegiatan pengawalan dan pendampingan program strategis pemerintah
1.Pendampingan gerbang mapan 2.Pendampingan dan penguatan kelompok penerima PUAP 3.Pengembangan dan hasil replikasi FMA
0 3 kali
03
03 03 09
Kegiatan peningkatan kapasitas balai penyuluhan dan pos penyuluhan pedesaan
1.Jumlah peningkatan kualitas balai penyuluhan 2.Jumlah peningkatan pos penyuluhan pedesaan (POSLUHDES)
0 40
010
Kegiatan penguatan kelembagaan
Peningkatan kapasitas SDM (orang)
30 15
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
kelompok petani tembakau melalui penyuluhan
3 3 16 3 Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
1.Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh bidang pertanian 2. Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) 3. Pertemuan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan 2 organisasi 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan
600 org
20 unit BP 40 unit
Posluhdes
2 organisasi
35 kab/kota
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
05
NON URUSAN
05
01 NON URUSAN
05
01 01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah
5 1 1 1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)
1 tahun 00 0 0 0 0 0 0
05
01 01 01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dan etos kerja aparatur berdasarkan
0 10 10 10 100 14 34 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
prinsip good govermance untuk mendukung pelayanan publik
5 1 1 2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur 2. Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan (10 paket)
12 bulan (10 paket)
0 0 0 0 0 0 0
05
01 01 02
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pelayanan komunikasi, sumberdaya listrik dan air sebagai sarana
0 10 10 10 100 14 34 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
penunjang etos kerja aparatur untuk mendukung pelayanan publik
5 1 1 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan (10 paket)
0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 4 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
12 bulan (9 paket
11 11 11 100 11 36 3
05
01 01 04
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya biaya untuk jasa kebesihan kantor
14 paket 10 10 10 100 14 34 2,4
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jumlah bulan terpenuhinya jasa
12 bulan (10 paket)
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
05
01 01 05
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pelayanan komunikasi, sumberdaya listrik dan air sebagai sarana penunjang etos kerja aparatur untuk mendukung pelayanan publik
0 11 11 11 100 11 paket 33 0
05
01 01 06
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan sebagai sarana penunjang etos kerja aparatur untuk mendukung
0 11 11 11 100 11 paket 33 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
pelayanan publik
05
01 01 07
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai sarana penunjang etos kerja aparatur untuk mendukung pelayanan publik
14 paket 11 11 11 100 11 paket 33 3,3
05
01 01 08
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatkan kelancaran pemenuhan kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor
14 paket 10 10 10 100 9 paket 29 2,9
05
01 01 09
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Meningkatkan kelancaran pemenuhan
10 paket 10 11 11 100 9 paket 30 3
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Tangga kebutuhan peralatan rumah tangga
05
01 01 010
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
0 11 11 11 100 11 paket 33 0
5 1 1 8 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terwujudnya pelayanan berdasarkan prinsip good govermance untuk mendukung pelayanan publik
11 paket 0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
05
01 01 011
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya konsumsi untuk rapat pertemuan dan jamuan tamu
0 11 11 11 100 11 paket 33 0
5 1 1 7 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
10 paket 0 0 0 0 0 0 0
05
01 01 012
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1 tahun (10 paket)
11 11 11 100 11 paket 33 3,3
05
01 01 013
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
tersedianya biaya jasa pelayanan perkantoran, Tersedianya
0 12 12 12 100 12 bulan 36 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
rekomendasi penilaian kinerja aparatur laporan petaan organisasi, pengelolaan keuangan, data KIP, dan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran
5 1 1 20
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun (10 paket)
0 0 0 0 0 0 0
05
01 01 014
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Tersedianya publikasi dan dokumentasi
10 paket 10 10 10 100 10 paket 30 3
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 1 1 16
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
5 paket 0 0 0 0 0 0 0
05
01 02 01
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Meningkatnya kualitas bangunan rumah dinas
10 paket 10 10 10 100 10 paket 30 3
05
01 02 02
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya kualitas bangunan Gedung kantor
10 paket 10 10 10 100 10 paket 30 3
05
01 02 03
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharaan kendaraan dinas operasional siap pakai untuk kelancaran tugas
10 paket 10 10 10 100 10 paket 30 3
05
01 02 04
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala
Meningkatnya kualitas perlengkapan
10 paket 10 10 10 100 10 paket 30 3
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perlengkapan Gedung Kantor
gedung kantor untuk mendukung pelayanan publik
1 1 9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1. Meningkatnya kualitas bangungan rumah dinas 2. Meningkatnya kualitas bangunan kantor 3. Terpeliharanya kendaraan dinas sepeda motor dan mobil untuk kelancaran pelaksanaan tugas 4. Meningatnya kualitas perlengkapan gedung kantor
8 paket
6 paket
1 tahun
1 tahun
0 0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
untuk mendukung pelayanan public 5. Meningkatnya kualitas meubelair kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan publik 6. Meningkatnya kualitas peralatan kantor dan rumah tangga dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
1 tahun (10 paket)
1 tahun (9 paket)
05
01 02 05
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Meningkatnya kualitas meubelair kantor untuk
0 10 10 10 100 10 paket 30 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
mendukung kelancaran pelayanan publik
05
01 02 06
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Meningkatnya kualitas peralatan kantor dan rumah tangga
0 10 10 10 100 10 paket 30 0
5 1 1 10
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1. Tersedianya pemenuhan peralatan rumah tangga dalam rangka peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya ku 3. Terpeliharanya lingkungan kantor
1 paket
1 tahun (6 paket)
1 tahun (5 paket)
0 0 0 0 0 0
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Tahun 2019
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran program sampai dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
kegiatan tahun lalu
Target
Program dan Kegiatan
(Renja SKPD tahun 2018
Perkiraan realisasi target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian
program dan kegiatan s/d
tahun berjalan
2018)
Tingkat capaian target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8(=7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
05
01 02 07
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Terwujudnya peningkatan kualitas penataan arsip
10 paket 10 10 10 100 10 paket 30 3
05
01 02 08
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
Meningkatnya kualitas peralatan bengkel
8 aket 8 8 8 100 8 paket 24 3
05 01 02 09
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
Kualitas lingkungan kantor meningkat
9 paket 9 9 9 100 9 paket 27 3
05 01 02 010
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terwujudnya peningkatan dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang memadai dalam mendukung kelancaran tugas
11 paket 11 11 11 100 11 33 3
5 1 1 11
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
11 paket 0 0 0 0 0 0 0
05 01 02 011
Kegiatan Rehab Gedung Kantor
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah melalui rehab gedung kantor
0 11 11 11 100 11 33 0
5 1 1 12
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
11 paket 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 15
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
1 paket 0 0 0 0 0 0 0
05 01 04 01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar
10 paket 7 7 7 100 10 24 2,4
05 01 04 02
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik
30 orang 30 30 30 100 30 90 3
5 1 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5 1 2 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
9 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
5 1 2 2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
7 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
Realisasi Program Kegiatan Yang tidak memenuhi target
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
Pilihan
Pengemb.
Agribisnis
1 Kedelai Adanya alih komoditas ke kacang hijau
karena harga yang relatif tinggi.
Petani beralih ke komoditas kacang
hijau sehingga produksi belum
mencapai target.
Target 150.993 ton
ton produksi 105.553
ton
2 Kentang Dipengaruhi curah hujan yang tinggi dari tahun 2015 – 2017
(tidak menguntungkan)
dalam budidaya kentang. Penurunan
harga kentang di tahun 2016 dan awal tahun 2017
mengakibatkan minat petani untuk
menanam kentang kurang.
Petani beralih ke komoditas sayuran lain sehingga produksi
belum mencapai target
Target 290.998 ton
produksi 266.915 ton
3 Tebu Disebabkan adanya
penurunan luas areal karena alih komoditas
lainnya.
Petani beralih ke
komoditas lain sehingga produksi
belum mencapai target
Target 4.450.000 ton
produksi 2.904.903 ton
Kopi Kondisi cuaca Banyak bunga kopi Target 17.914 ton
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
pertengahan tahun
2016 (bulan kemarau) curah hujan masih
tinggi
yang rontok sehingga
tidak jadi buah yang menyebabkan
produksi belum mencapai target.
produksi 14.801 ton
4 Kakao Curah hujan pada tahun 2017 lebih
rendah dibandingkan tahun 2016 yang
mengakibatkan suhu rata-rata di Jawa
Tengah lebih tinggi dan rata-rata kelembaban udara
lebih rendah yang berpengaruh pada
turunnya produktivitas dan produksi kakao.
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 1.890 ton produksi 1.691 ton
5 Kelapa Beberapa tanaman pada masa produktif
terserang OPT jenis wang wung yang
mengakibatkan tanaman rusak dan
tidak berproduksi secara optimal dan adanya alih fungsi
lahan.
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 189.940 ton produksi 162.618
ton
6 Karet Adanya penurunan areal tanaman karet
sedangkan
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 2.450 ton produksi 2.250 ton
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
produktivitas relative
tetap
7 Cengkeh Banyak tanaman cengkeh yang
terserang BPKC (Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh)
sehingga produksi cengkeh tidak
maksimal.
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 6.928 ton produksi 5.395 ton
8 Teh Akibat musim kemarau bulan Juni s/d September
sehingga tanaman mengalami stagnasi
(pertumbuhan pucuk teh terhambat)
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 6.400 ton produksi 5.794 ton
Realisasi Program Kegiatan Yang memenuhi target
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
Pilihan
Pengemb.
Agribisnis
1 Padi Adanya UPSUS Produksi meningkat Target 10.310.186 ton realisasi
produksi 11.395.395 ton
2 Jagung Adanya UPSUS Produksi meningkat Target 3.041.017 ton realisasi produksi
3.577.507 ton
3 Bawang merah Target 431.260 ton realisasi produksi
474.514 ton
4 Cabe Target 124.950 ton
realisasi produksi 164.980 ton
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Analisis capaian kinerja Pada Tahun 2017 kondisi hasil pertanian di Jawa
Tengah cukup baik walaupun ada penurunan produksi dibeberapa
komoduitas tetapi masih melebihi target yang ditunjukkan oleh produksi
komoditas pertanian seperti padi, jagung, bawang merah, cabe besar, kopi
dan kakao kecuali komoditas kedelai, kentang, tebu, kelapa, karet dan teh.
Produksi padi 11.395.395 ton GKG melebihi target 10.310.186 ton,
dengan tingkat capaian 110,52% dan mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya 11.473.161 ton GKG,
Produksi jagung 3,577.507 ton melebihi target 3.041.017 ton dengan
tingkat capaian 117,64% dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya
3.574.330 ton,
Produksi kedelai 105.553 ton belum mencapai target 150.993 ton
dengan tingkat capaian 69,90% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya
112.157 ton hal ini disebabkan karena adanya alih ke komoditas kacang
hijau yang harganya relatif lebih tinggi dan iklim yang tidak sesuai.
Produksi bawang merah 474.514 ton melebihi target 431.260 ton
Produksi cabe 195.522 ton melebihi target 126.200 ton
Produksi kentang sebanyak 266.915 ton belum mencapai target 290.998
ton dengan tingkat capaian 91,72% hal tersebut dipengaruhi curah
hujan yang tinggi yang dikhawatirkan akan membuat umbi kentang
membusuk sehingga petani alih tanam ke komoditi pangan lain yang
lebih tahan air.
Produksi tebu sebanyak 2.904.903 ton belum mencapai target 4.450.000
ton dengan tingkat capaian 65,28% dan lebih tinggi dari tahun
sebelumnya 3.713.547 ton hal ini disebabkan adanya penurunan luas
areal karena alih komoditas lainnya.
Produksi kopi 14.801 ton belum mencapai target 17.914 ton,
Produksi kakao 1.691 ton belum mencapai target 1.890 ton dengan
tingkat capaian 89,47% disebabkan curah hujan yang lebih rendah.
Produksi kelapa 162.618 ton belum mencapai target 189.940 ton dengan
tingkat capaian 85,62% dan lebih rendah dari tahun sebelumnya
177.866 ton hal ini disebabkan beberapa tanaman pada masa produktif
mulai terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) jenis wangwung
yang mengakibatkan tanaman rusak dan tidak dapat berproduksi secara
optimal dan adanya alih fungsi lahan.
Produksi karet 2.250 ton belum mencapai target 2.450 ton,
Produksi cengkeh sebesar 5.395 ton belum mencapai target 6.928 ton
dengan tingkat capaian 90,53% disebabkan banyak tanaman yang
terserang BPKC (Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh), sehingga produksi
cengkeh tidak maksimal.
Produksi teh sebesar 5.794 ton belum mencapai target 6.400 ton dengan
tingkat capaian 90,53% dipengaruhi kemarau basah sehingga kesulitan
dalam pengeringan daun teh
Untuk kegiatan penyuluhan, jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas
dengan capaian 418 unit sesuai target dan lebih tinggi dari tahun
sebelumnya 398 unit.
Hasil analisis tertuang dalam tabel berikut :
No.
Indikator
SPM/Standar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Padi 0,4% 10.269.110 10.310.186 10.351.427 10.392.833 11.473.151 11.395.395 12.246.961 12.647.284
2 Jagung 0,4% 3.028.901 3.041.017 3.053.181 3.065.394 3.574.331 3.577.507 3.673.544 3.802.369
3 Kedelai 2,5% 147.191 150.993 154.795 158.510 112.157 105.553 85.889 77.043
4 Kacang tanah
0,3% 142.799 143.227 143.657 144.088 105.338 91.234 84.320 75.035
5 Kacang hijau 1% 98.469 98.764 99.061 100.052 89.123 123.229 108.659 112.082
6 Ubi kayu 3% 3.376.709 3.386.839 3.397.000 3.498.910 3.536.711 3.138.864 2.993.416 2.803.231
7 Ubi jalar 0,3% 172.186 172.703 173.221 17.741 169.079 145.068 147.464 142.213
8 Bw. Merah 0,2% 430.185 431.260 432.338 433.203 546.685 474.514 510.635 532.817
9 Cabe 1% 124.950 126.200 127.462 128.737 164.980 195.522 188.660 196.620
10 Kentang 0,2% 290.272 290.998 291.725 292.308 272.776 266.915 278.975 281.080
11 Durian 0,3% 80.432 80.674 80.916 81.159 749.69 91.385 88.862 91.917
12 Mangga 0,7% 433.013 436.260 439.532 442.609 334.596 389.019 448.223 462.040
13 Salak 0,9% 457.757 461.877 466.033 470.227 354.770 389.019 528.603 557.869
14 Tebu 0,2% 5.332.570 4.450.000 4.460.000 4.468.920 3.713.546 2.904.903
15 Kopi 2% 17.563 17.914 18.273 18.638 16.811 14.801
16 Kakao 2% 2.122 1.890 1.890 1.928 1.992 1.691
17 Kelapa 1% 188.060 189.940 191.840 193.758 177.865 162.618
18 Karet 2% 1.677 2.450 2.650 2.703 2.235 2.250
19 Cengkeh 2% 6.792 6.928 7.066 7.207 6.274 5.395
20 Teh 2% 6.967 6.400 6.350 6.477 5.711 5.7794
21 Balai Penyuluhan
5% 398 418 438 460 398 418
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan perkebunan
yaitu:
1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan utamanya kedelai sebagai wujud
kontribusi kedaulatan pangan dan tebu dalam mendukung pencapaian
Swasembada Gula Nasional.
2. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan perkebunan
sebagai sarana untuk mengefisiensikan usaha tani di bidang tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan.
3. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan melalui
sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang lebih ramah
lingkungan.
4. Belum optimalnya SDM pertanian dan perkebunan yang berkualitas,
terampil, profesional dan mandiri.
5. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat.
6. Masih tingginya angka susut hasil padi.
7. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan pengusaha.
8. Belum optimalnya pengendalian OPT lebih ramah lingkungan.
9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan perkebunan
memasuki pasar global dan jejaring pemasaran baik dalam skala
nasional maupun internasional.
10. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan
pelaku utama pelaku usaha.
11. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku usaha sesuai
bidang keahliannya.
12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, efisien
dan akuntabel.
13. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.
Tantangan
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan
pertanian dan perkebunan adalah :
1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan OPT.
4. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai
anjuran.
5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya
pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau
bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
7. Masuknya komoditas pertanian dan perkebunan impor yang menyaingi
produk petani.
8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat
sehingga menuntut produk pertanian dan perkebunan yang semakin
aman dikonsumsi.
9. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian.
10. Globalisasi dan Liberalisasi Pasar menuntut pemberian fasilitas dalam
mendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan lokal dan
daya saing agar bisa menembus pasar global.
11. Belum optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi
dalam membangun jejaring pemasaran produk-produk pertanian dan
perkebunan.
Peluang
1. Peningkatan intensifikasi pertanian dan perkebunan dengan
menerapkan Sapta Usahatani yang konsisten melalui Good Agriculture
Practise (GAP).
2. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk
perbaikan infrastruktur sehingga mengurani beban SKPD Provinsi
3. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan usahatani.
4. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida nabati serta
anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani
melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
6. Modernisasi pertanian dan perkebunan melalui penggunaan alat dan
mesin untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja
produkstif pada sektor pertanian dan perkebunan.
7. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul dan
promosi produk petani Jawa Tengah.
8. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah
lingkungan.
9. Penerapan Peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian.
10. Pasar internasional semakin terbuka dengan adanya pasar bebas.
11. Pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, akan mampu
mengembangkan usaha lebih produktif, efektif dan efisien serta
memudahkan dalam membangun jejaring pemasaran.
12. Semakin terbukanya kesempatan dalam peningkatan kelembagaan
petani, peningkatan nilai tawar produk, mempercepat penyerapan
tehnologi dan mempermudah pengendalian pola usaha tani.
13. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak perbankan dan
lembaga ekonomi mikro.
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pengemb. Agribisnis
Padi gogo 4.000 Pengemb. Agribisnis
Padi lahan salinitas
100 Peningk Produksi Tan. pangan
Pengembangan Padi Gogo, Percontohan Demfarm Padi Hibrida , Pengembangan Jagung Hibrida, Percontohan Budidaya Sorgum Intensifikasi kedelai Pengembangan Kacang Tanah , Pengembangan Kacang Hijau , Pengembangan Ubi Jalar , Percontohan Padi Lahan Salinitas, Pengembangan ubi Kayu, Percontohan Budidaya Gandum,
Pengembangan Padi Gogo 4.000 Ha, Percontohan Demfarm Padi Hibrida 100 Ha, Pengembangan Jagung Hibrida 3.500 Ha, Percontohan Budidaya Sorgum 110 Ha, Intensifikasi kedelai 10.000 Ha, Pengembangan Kacang Tanah 200 Ha, Pengembangan Kacang Hijau 450 Ha, Pengembangan Ubi Jalar 50 Ha, Percontohan Padi Lahan Salinitas 100 Ha, Pengembangan ubi Kayu 150 Ha, Percontohan
57.200.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Percontohan Padi Rawa, Integreated Farming Kedelai
Budidaya Gandum 10 Ha, Percontohan Padi Rawa 100 Ha, Integreated Farming Kedelai 500 Ha
Jagung hibrida
3.500
Intensifikasi kedelai
10.000
IFS 500
Intensifikasi tanaman perkebunan
500 Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Luas komoditas perkebunan yang diusahakan
1. Benih Karet 100 Ha, 2. Benih kelapa 100 Ha; 3. Benih Kakao 50 Ha; 4. Benih kopi 100 ha, 5.Benih teh 10 Ha; 6. Benih cengkeh 100 ha, 7. komoditas lain (pala, jambu mete dll) 40 ha, 8. Pupuk NPK; 9. Pupuk Organik
2.000.000
Rawat ratoon tebu
400
Pengemb. KBD
50
Pengemb. Bawang
10 Peningkatan Produksi
Road Map Pengembangan
Road Map Pengembangan
5.800.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
merah Hortikultura Kawasan Buah-buahan, Pegembangan Kawasan Melon, Pengembangan Kawasan Pepaya , Pengembangan Kawasan Jeruk , Pengembangan Kawasan Jeruk Pamelo, Pengembangan Kawasan Durian, Pengembangan Kawasan Kesemek, Pengembangan Kawasan Jambu Kristal, Pengembangan Kawasan Pisang, Pengembangan Kawasan Buncis, Pengembangan Kawasan Sayuran Ekspor Kentang (G2), Pengembangan Kawasan Sayuran
Kawasan Buah-buahan 1 paket, Pegembangan Kawasan Melon 10 Ha, Pengembangan Kawasan Pepaya 30 Ha, Pengembangan Kawasan Jeruk 30 Ha, Pengembangan Kawasan Jeruk Pamelo 10, Pengembangan Kawasan Durian 30 Ha, Pengembangan Kawasan Kesemek 10 Ha, Pengembangan Kawasan Jambu Kristal 10 Ha, Pengembangan Kawasan Pisang 10 Ha, Pengembangan Kawasan Buncis 7 Ha, Pengembangan Kawasan Sayuran Ekspor Kentang (G2) 8 Ha,
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cabai, Pengembangan Kawasan Sayuran Bawang Merah, Pengembangan Kawasan Sayuran Bawang Putih, Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Jahe, Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Kencur, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Krisan , Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Sedap Malam , Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Anggrek Seedling , Pengembangan Kawasan
Pengembangan Kawasan Sayuran Cabai 6 Ha, Pengembangan Kawasan Sayuran Bawang Merah 10 Ha, Pengembangan Kawasan Sayuran Bawang Putih 6 Ha, Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Jahe 4 Ha, Pengembangan Kawasan Tanaman Obat Kencur 4 Ha, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Krisan 50.000 bibit, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Sedap Malam 100.000 bibit, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Anggrek Seedling 100
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanaman Hias Tanaman Pot dan Lansekap, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Melati
pot bibit, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Tanaman Pot dan Lansekap 10.000 m2, Pengembangan Kawasan Tanaman Hias Melati 30.000 bibit
Pengemb. Cabe merah
6
Kegiatan Peningkatan Mutu Perencanaan, Pematapan Data Statistik, Monev, dan Pengendalian Program
Terlaksananya penyusunan perencanaan, data dan monitoring evaluasi
Tersusunnya dokumen perencanaan, tersedianya data statistik, terlaksananya pengendalian keg, monitoring,evaluasi
1.000.000
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan produksi sarana pengendalian OPT
Pengembangan APH dan Pesnab untuk sarana pengendalian
1. Tersedianya Agensia Pengendali 5 ton Hayati; 2. Penyediaan Pestisida Nabati 300 ltr
510.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan
Kegiatan Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan
Pengembangan alsinbun, meningkatnya kinerja bengkel 25 unit
1.000.000
Kegiatan pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan
Pelatihan standar mutu hasil perkebunan bagi petani dan petugas, pengujian produk komoditas perkebunan
Terlaksananya uji mutu hasil komoditas perkebunan dan sertifikasi jaminan mutu 35 sampel
800.000
Kegiatan Peningkatan kualitas benih dan pengembangan kebun dinas
Optimalisasi kebun dinas, tersedianya sumber benih tanaman perkebunan
Tersedianya benih bermutu dan peningkatan produksi dan produktivitas di kebun dinas 18 kebun dinas
3.100.000
Kegiatan Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
Terlaksananya pemeriksaan lapangan, rekomendasi dan pengawasan peredaran benih
Terlaksananya pemeriksaan lapangan, rekomendasi dan pengawasan peredaran benih 50 produsen
750.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perkebunan
Terlaksananya pelatihan SDM perkebunan berspektif gender
Terlaksananya pelatihan SDM perkebunan berspektif gender 300 org
850.000
Kegiatan pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
erlaksananya Koordiinasi giling tebu
erlaksananya Koordiinasi giling tebu 200 org
800.000
Kegiatan Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah(*)
Terlaksananya bimbingan teknis, tersalurnya fasilitasi sarana produksi, , diversifikasi tembakau dan kopi
Terlaksananya bimbingan teknis, tersalurnya fasilitasi sarana produksi, , diversifikasi tembakau dan kopi 460 ha
3.750.000
Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani tembakau, penguatan ekonomi masyarakat dengan diversifikasi tembakau dan ternak, demplot terapan rantai
Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani tembakau, penguatan ekonomi masyarakat dengan diversifikasi tembakau dan ternak, demplot terapan rantai nilai
7.000.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nilai tembakau
tembakau 82 poktan
Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku
Tersedianya bantuan pupuk, terdistribusinya bantuan APPO, hand traktor, cultivator, pompa air bagi kelompok tani tembakau
Tersedianya bantuan pupuk, terdistribusinya bantuan APPO, hand traktor, cultivator, pompa air bagi kelompok tani tembakau 86 unit
16.500.000
Kegiatan Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian
Optimalisasi laboratorium pengujian mutu hasil perkebunan , Terlaksananya sosialisasi uji mutu komoditas perkebunan
Optimalisasi laboratorium pengujian mutu hasil perkebunan 3 paket, Terlaksananya sosialisasi uji mutu komoditas perkebunan 1.200 petani
1.000.000
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemantauan Bencana
Terlaksanannya pertemuan koordinasi pengendalian OPT, Terlaksanannya pemberdayaan petani, Terlaksanannya pemberdayaan Petugas,
Terlaksanannya pertemuan koordinasi pengendalian OPT 1 kali, Terlaksanannya pemberdayaan petani 1 kali, Terlaksanannya pemberdayaan Petugas 1 kali,
3.500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terlaksananya Workshop Antisipasi Bencana, Terlaksanannya Operasional Lab.Pengamatan OPT, Terlaksanannya pengawasan pestisida, Terlaksanannya pemantauan bencana alam banjir dan kekeringan, Terlaksananya pemberdayaan petani pengelola PPAH, Terlaksananya gerakan pengendalian OPT padi, Terlaksananya gerakan pengendalian OPT jagung, Terlaksananya gerakan pengendalian OPT kedele
Terlaksananya Workshop Antisipasi Bencana Alam 1 kali, Terlaksanannya Operasional Lab.Pengamatan OPT 1 paket, Terlaksanannya pengawasan pestisida 1 tahun, Terlaksanannya pemantauan bencana alam banjir dan kekeringan 1 tahun, Terlaksananya pemberdayaan petani pengelola PPAH 6 unit, Terlaksananya gerakan pengendalian OPT padi 48 unit, Terlaksananya gerakan pengendalian OPT jagung 24 unit, Terlaksananya gerakan pengendalian OPT kedele 8 unit
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Banyumas
Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi BS- Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi BD-BP Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Tanah BS-, Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Tanah BD-BP, Terlaksananya Perbanyakan Benih Kedelai BS-BD Terlaksananya Perbanyakan Benih Kedelai BD-BP , Terlaksananya Perbanyakan Benih Bawang Merah, Terlaksananya Perbanyakan Benih Durian Terlaksananya Perbanyakan
Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi BS-BD 10 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Padi BD-BP 67 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Tanah BS-BD 1 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Kacang Tanah BD-BP 3 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Kedelai BS-BD 1 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Kedelai BD-BP 10 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Bawang Merah 3 Ha, Terlaksananya Perbanyakan Benih Durian 3.000
4.500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Benih Rambutan Terlaksananya Perbanyakan Benih Klengkeng, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias 1.000 buah, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Obat Terlaksananya Pengembangan Tanaman Ubi Kayu Terlaksananya Pemeliharaan Pohon Induk/Produksi Buah-buahan , Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Jeruk Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Buah Naga KB. Baturraden , Terlaksananya Partisipasi dalam Kegiatan Pameran, Terlaksananya
bibit, Terlaksananya Perbanyakan Benih Rambutan 3.000 bibit, Terlaksananya Perbanyakan Benih Klengkeng 3.000 bibit, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hias 1.000 buah, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Obat 2 Ha, Terlaksananya Pengembangan Tanaman Ubi Kayu 5 Ha, Terlaksananya Pemeliharaan Pohon Induk/Produksi Buah-buahan 1.500 buah, Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Jeruk 13.500 buah, Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Buah
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pertemuan Perbenihan Tingkat Balai, Terlaksananya Temu Usaha Perbenihan
Naga KB. Baturraden 40 Buah, Terlaksananya Partisipasi dalam Kegiatan Pameran 3 kali, Terlaksananya Pertemuan Perbenihan Tingkat Balai 4 kali, Terlaksananya Temu Usaha Perbenihan 2 kali
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang
Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura: padi 135 ha, palawija 4 ha dan hortikultura 3 unit
4.500.000
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta
Perbanyakan Benih Padi BS – BD , Perbanyakan Benih Padi BD – BP, Perbanyakan Benih Padi BD – BP s/d Pemupukan Perbanyakan
Perbanyakan Benih Padi BS – BD 34 ha, Perbanyakan Benih Padi BD – BP 97,8 ton, Perbanyakan Benih Padi BD – BP s/d Pemupukan I
4.500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Benih Kedelai BD – BP, Perbanyakan Benih Kentang G0, Perbanyakan Benih Kentang G0 – G1 Perbanyakan Benih Kentang G1 – G2, Perbanyakan Benih Pisang Kultur Jaringan, Perbanyakan Benih Pisang Kultur Jaringan s/d Fase Perakaran, Perbanyakan Benih Durian BR , Perbanyakan Benih Lengkeng BR, Perbanyakan Benih Mangga BR, Pemeliharaan Blok Produksi Buah Durian tahun ke , Pemeliharaan Blok Produksi
3,8 ha, Perbanyakan Benih Kedelai BD – BP 2 ha, Perbanyakan Benih Kentang G0 1paket, Perbanyakan Benih Kentang G0 – G1 9 SHP bibit, Perbanyakan Benih Kentang G1 – G2 7 ha, Perbanyakan Benih Pisang Kultur Jaringan 50 unit, Perbanyakan Benih Pisang Kultur Jaringan s/d Fase Perakaran 50 unit, Perbanyakan Benih Durian BR 10 unit, Perbanyakan Benih Lengkeng BR 3 unit, Perbanyakan Benih Mangga BR 3 unit, Pemeliharaan
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Buah Durian tahun ke, Pemeliharaan Aneka Tanaman Buah , Pemeliharaan Jeruk Dataran Tinggi, Pertemuan Ketersediaan Benih, Pertemuan koordinasi keg. pengembangan perbenihan wil. Surakarta, Promosi Perbenihan
Blok Produksi Buah Durian tahun ke 4 7 ha, Pemeliharaan Blok Produksi Buah Durian tahun ke 3 2 ha, Pemeliharaan Aneka Tanaman Buah 1 unit, Pemeliharaan Jeruk Dataran Tinggi 1 ha, Pertemuan Ketersediaan Benih Sumber 2 kali, Pertemuan koordinasi keg. pengembangan perbenihan wil. Surakarta 1 tahun, Promosi Perbenihan 3 kali
Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Terlayaninya pengujian benih untuk sertifikasi dan pengawasan peredaran 1 tahun, Terlaksananya pelayanan
Terlayaninya pengujian benih untuk sertifikasi dan pengawasan peredaran 1 tahun, Terlaksananya pelayanan
2.500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sertifikasi benih padi 1 paket, Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih palawija 1 paket, Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih hortikultura buah 1 keg, Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih Sayuran 1 keg, Terlaksananya pengujian laboratorium 1 keg, Terlaksananya penilaian kultivar 1 tahun, Terlaksanannya pengawasan peredaran benih 35 kab/kota
sertifikasi benih padi 1 paket, Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih palawija 1 paket, Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih hortikultura buah 1 keg, Terlaksananya pelayanan sertifikasi benih Sayuran 1 keg, Terlaksananya pengujian laboratorium 1 keg, Terlaksananya penilaian kultivar 1 tahun, Terlaksanannya pengawasan peredaran benih 35 kab/kota
Kegiatan Peningkatan Sarana dan
Terlaksananya pertemuan/pelatihan
Terlaksananya pertemuan/pelatihan
4.000.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prasarana Pertanian
kemampuan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat petani (P3A/GP3A) : Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengelolaan Air Tingkat Provinsi , Pelatihan Budidaya Padi organik bagi anggota P3A/GP3A, Pemberdayaan P3A/GP3A dalam agribisnis, Pelatihan P3A/GP3A dalam kegiatan Pra Panen, Pelatihan P3A/GP3A dalam kegiatan Pasca Panen, Pelatihan Penerapan Budidaya padi dengan sistem
kemampuan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat petani (P3A/GP3A) : Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pengelolaan Air Tingkat Provinsi , Pelatihan Budidaya Padi organik bagi anggota P3A/GP3A, Pemberdayaan P3A/GP3A dalam agribisnis, Pelatihan P3A/GP3A dalam kegiatan Pra Panen, Pelatihan P3A/GP3A dalam kegiatan Pasca Panen, Pelatihan Penerapan Budidaya padi dengan sistem Surjan dan mina padi; Legalisasi P3A/GP3A;
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Surjan dan mina padi; Legalisasi P3A/GP3A; Terlaksananya Survey Kondisi fisik Jaringan Irigasi Tersier; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 13 lokasi, Sosialisasi Pengembangan Optimasi Lahan, dan Koordinasi sinkronisasi LP2B Tk Provinsi, dan Evaluasi Optimasi Lahan 95 orang, Pengadaan Pupuk organik dalam rangka optimasi lahan pertanian 900 ton, Pengadaan Benih padi non hibrida dalam rangka optimasi lahan
Terlaksananya Survey Kondisi fisik Jaringan Irigasi Tersier; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 13 lokasi, Sosialisasi Pengembangan Optimasi Lahan, dan Koordinasi sinkronisasi LP2B Tk Provinsi, dan Evaluasi Optimasi Lahan 95 orang, Pengadaan Pupuk organik dalam rangka optimasi lahan pertanian 900 ton, Pengadaan Benih padi non hibrida dalam rangka optimasi lahan pertanian11,25 ton, Terlaksananya Hibah Jalan Usaha Tani 1 unit.
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pertanian11,25 ton, Terlaksananya Hibah Jalan Usaha Tani 1 unit.
Kegiatan Peningkatan Alsintan dan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 4 kali, Terlaksananya Fasilitasi Pengujian Alsintan 1 paket, Terlaksananya Pelatihan Perekayasaan Alsintan 2 paket, Terlaksananya Pelatihan Operator Alsintan 5 kali, Terlaksananya Sosialisasi/Aplikasi Alsintan 10 kali, Terlaksananya Pelatihan Perawatan Alsintan 5 kali, Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 4 kali, Terlaksananya Fasilitasi Pengujian Alsintan 1 paket, Terlaksananya Pelatihan Perekayasaan Alsintan 2 paket, Terlaksananya Pelatihan Operator Alsintan 5 kali, Terlaksananya Sosialisasi/Aplikasi Alsintan 10 kali, Terlaksananya Pelatihan Perawatan Alsintan 5 kali, Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan UPJA 5 kali, Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Produk
3.000.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UPJA 5 kali, Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Produk Bengkel Alsintan 2 paket, Terlaksananya Pendataan jumlah alsintan di Jawa Tengah 1 paket
Bengkel Alsintan 2 paket, Terlaksananya Pendataan jumlah alsintan di Jawa Tengah 1 paket
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertanian
Telaksananya Pengawalan Doksistu 3 kali, Pelaksanaan Festival Organik 1 keg, Pertemuan Koordinasi 2 kali, Sosialisasi danPenerapan penyusunan dokumen sistemmutu TPH 2 kali, Workshop Pertanian Organik 1 kali, Pelaksanaan Pameran 1 kali, Sertifikasi
Telaksananya Pengawalan Doksistu 3 kali, Pelaksanaan Festival Organik 1 keg, Pertemuan Koordinasi 2 kali, Sosialisasi danPenerapan penyusunan dokumen sistemmutu TPH 2 kali, Workshop Pertanian Organik 1 kali, Pelaksanaan Pameran 1 kali, Sertifikasi Organik 1 keg
1.500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organik 1 keg
Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian, Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Peningkatan SDM Kelembagaan
Pendampingan dan fasilitasi Kelompok Tani dalam akses Kredit Mitra 25 (20 paket), Fasilitasi Pasar Murah 25 paket, , Temu Usaha 5 kali, Analisis Ekonomi Usahatani 2 paket, Pengembangan Kawasan Perdesaan 3 keg, Pengembangan Agrowisata 1 keg, Pengamatan susut hasil 20 kab, Pelaksanaan Pameran 6 kali, Data Informasi pasar 27 kab/kota, Pelatihan/koordinasi/Pertemua
Pendampingan dan fasilitasi Kelompok Tani dalam akses Kredit Mitra 25 (20 paket), Fasilitasi Pasar Murah 25 paket, , Temu Usaha 5 kali, Analisis Ekonomi Usahatani 2 paket, Pengembangan Kawasan Perdesaan 3 keg, Pengembangan Agrowisata 1 keg, Pengamatan susut hasil 20 kab, Pelaksanaan Pameran 6 kali, Data Informasi pasar 27 kab/kota, Pelatihan/koordinasi/Pertemuan 3 keg, Bantuan Kendaraan Roda 3 pada daerah
5.700.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n 3 keg, Bantuan Kendaraan Roda 3 pada daerah miskin 2 unit, Bantuan Krat untuk daerah miskin 120 buah
miskin 2 unit, Bantuan Krat untuk daerah miskin 120 buah
Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan P4S
Penguatan Kapasitas Kelembagaan bagi Pengelola P4S 5 angkatan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan bagi Pengurus Gapoktan 8 angkatan, Agribisnis Tanaman Pangan bagi Petani di P4S 15 angkatan, Agribisnis Hortikultura bagi Petani di P4S 15 angkatan, Koordinasi dan Perencanaan bagi Petugas 1 kali,
Penguatan Kapasitas Kelembagaan bagi Pengelola P4S 5 angkatan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan bagi Pengurus Gapoktan 8 angkatan, Agribisnis Tanaman Pangan bagi Petani di P4S 15 angkatan, Agribisnis Hortikultura bagi Petani di P4S 15 angkatan, Koordinasi dan Perencanaan bagi Petugas 1 kali, Forum
2.000.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Forum Komunikasi P4S Jawa Tengah 2 kali, Identikasi Kebutuhan Pelatihan/Analisa Kebutuhan Pelatihan 25 unit, Penyebaran Informasi 1 tahun
Komunikasi P4S Jawa Tengah 2 kali, Identikasi Kebutuhan Pelatihan/Analisa Kebutuhan Pelatihan 25 unit, Penyebaran Informasi 1 tahun
Kegiatan Gelar Promosi Agribisnis/Soropadan Agro Expo
Terlaksananya GPA/partisipasi SAE
Terlaksananya GPA/partisipasi SAE 1 keg
1.000.000
Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkebunan
Terlaksananya pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana perkebunan
1. Penyediaan pupuk organik 90.000 kg; 2. Alat Hand tractor 10 unit; 3. Pompa air 10 unit; 4. rumah kompos 1 paket
750.000
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Menggunakan Benih/Bibit
Luas komoditas perkebunan yang diusahakan
Peningkatan kualitas sumber benih menggunakan benih/bibit unggul (6 Ha Tebu, 6 Ha Kakao, 6 Ha
500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Unggul kakao, 4 Ha Cengkeh)
Kegiatan Penanaman dan Intensifikasi Tebu
Terlaksananya penanaman dan intensifikasi tebu dengan penerapan teknoogi intensifikasi sesuai baku teknis
1. Bantuan pupuk organik granul; 2. Pupuk NPK; 3. Pupuk ZA untuk 500 ha
2.000.000
Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan
Terlaksananya pembinaan dan penguatan kelembagaan petani serta pemberian penghargaan kepada pelaku pembangunan perkebunan
Peningkatan pengetahuan petani dan pemberian penghargaan kepada pelaku pembangunan perkebunan 8 poktan
450.000
Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Petani Dalam Mengadopsi Teknologi
Terlaksananya pelatihan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil pasca panen produk perkebunan
Peningkatan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil pasca panen produk perkebunan 20 paket
500.000
Kegiatan Penanganan
Peningkatan pengelolaan
Pembinaan petani dan pelaku
10.500.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
panen dan pasca panen dan pemasaran hasil bahan baku serta diversifikasi usaha
usaha pemasaran bahan baku tembakau dan komoditas pendukung agroindustri perkebunan; 2. Rakor panen dan pasca panen hasil bahan baku tembakau; 3. Rakor pemasaran hasil bahan baku tembakau; 4. Bintek pemasaran produk komoditas perkebunan; 5. Pameran produk industri hasil tembakau dan perkebunan; 6. Pengembangan penguasaan teknologi, kualitas dan mutu panen dan pasca panen bahan baku tembakau dan komoditas pendukung IHT beserta diversifikasinya;
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Bantuan sarana/alat pasca panen tembakau; 8. Bantuan rumah sun cured tembakau; 9. Pemanfaatan sarana/alat pasca panen cengkeh; 10. Pemanfaatan sarana/alat pasca panen kopi
Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
Terkendalinya hama penyakit tanaman perkebunan 200 ha
500.000
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan Kering dan Sarana Pengairan Untuk Pengembangan Komoditas Pangan 4.Penguatan ketahanan pangan
Peningkatan pengelolaan lahan kering untuk pengembangan komoditas pangan
Peningkatan pengelolaan lahan kering untuk pengembangan komoditas pangan 150 ha
610.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan energi yang didukung pembangunan
Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
Sosialisasi Perda dan Pergub Pemberdayaan dan Perlindungan Petani 20 paket, Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang dihasilkan (programa penyuluhan & Rencana Kerja Tahunan Penyuluh)
Sosialisasi Perda dan Pergub Pemberdayaan dan Perlindungan Petani 20 paket,Tersusunnya dokumen rencana penyuluhan sebagai : 1. Pedoman program penyuluhan oleh penyuluh untuk penyelenggaraan penyuluhan yang efektif, terintegrasi dan efisien 2. Dasar Penyelenggaraan penyuluhan 3. Sinergitas kegiatan
550.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
penyuluhan dari sektor pertania
Kegiatan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
1. Tersedianya materi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya; 2. Kegiatan pameran; 3. Demplot & SL demplot pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; 4. Tersedianya Data Petani melalui validasi RDKK di 13 Kabupaten, 216 Kecamatan dan 3044
1. Tersedianya materi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya; 2. Kegiatan pameran; 3. Demplot & SL demplot pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; 4. Tersedianya Data Petani melalui validasi RDKK di 13 Kabupaten, 216 Kecamatan dan 3044
3.500.000
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
1. Pertemuan Koordinasi IPKANI, IPKINDO, PERHIPTANI, HPHA, LMDH, P4S dan Organisasi Petani; 2. Workshop Kelembagaan
1. Pertemuan Koordinasi IPKANI, IPKINDO, PERHIPTANI, HPHA, LMDH, P4S dan Organisasi Petani; 2. Workshop Kelembagaan Penyuluhan.
150.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyuluhan.
Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
1). Penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai show window pemberdayaan masyarakat, 2). Terlaksananya pertemuan penilaian kelas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, 3). Update Kelembagaan Pelaku Utama & Pelaku Usaha (Poktan, KWT, Pemuda tani, gapoktan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta asosiasi BUMP, 35 kabupaten/kota
1). Penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai show window pemberdayaan masyarakat, 2). Terlaksananya pertemuan penilaian kelas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, 3). Update Kelembagaan Pelaku Utama & Pelaku Usaha (Poktan, KWT, Pemuda tani, gapoktan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta asosiasi BUMP, 35 kabupaten/kota
250.000
Kegiatan Pemberian Penghargaan untuk
1. Jumlah pemenang lomba kategori pertanian,
1. Jumlah pemenang lomba kategori pertanian,
525.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kelembagaan Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh serta Pelaku Utama/Usaha
perikanan dan kehutanan; 2. Festival kelompok pembudidaya tanaman durian
perikanan dan kehutanan; 2. Festival kelompok pembudidaya tanaman durian
Kegiatan Pembinaan SDM Penyuluh
Terbinanya SDM Penyuluh melalui Pendampingan temu karya tingkat nasional, serta Kunjungan dan supervisi luh (apel siaga penyuluh) serta Kunjungan dan supervisi penyuluh provinsi ke wilayah binaan di kab/kota
Terbinanya SDM Penyuluh melalui Pendampingan temu karya tingkat nasional, serta Kunjungan dan supervisi luh (apel siaga penyuluh) serta Kunjungan dan supervisi penyuluh provinsi ke wilayah binaan di kab/kota
500.000
Kegiatan Pengawalan dan Pendampingan Program Strategis Pemerintah
1. Pertemuan fasilitasi pendampingan & penguatan kelompok penerima Puap; 2. Pertemuan
1. Pertemuan fasilitasi pendampingan & penguatan kelompok penerima Puap; 2. Pertemuan
200.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
fasilitasi pendampingan & penguatan kelompok penerima KRPL; 3. Pertemuan pelatihan penguatan kelompok replikasi FMA
fasilitasi pendampingan & penguatan kelompok penerima KRPL; 3. Pertemuan pelatihan penguatan kelompok replikasi FMA
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Pedesaan
1. Jumlah Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan; 2. jumlah Peningkatan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES); 3. Penilaian kelas kemampuan Balai Penyuluhan; 4. Pembinaan Balai Penyuluhan
1. Jumlah Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan; 2. jumlah Peningkatan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES); 3. Penilaian kelas kemampuan Balai Penyuluhan; 4. Pembinaan Balai Penyuluhan
1.450.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan
Tersedianya biaya untuk
Tersedianya biaya untuk pengiriman
95.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jasa Surat Menyurat
pengiriman surat-menyurat
surat-menyurat 21 paket
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya pelayanan komunikasi, sumberdaya listrik dan air sebagai sarana penunjang etos kerja aparatur
Meningkatnya pelayanan komunikasi, sumberdaya listrik dan air sebagai sarana penunjang etos kerja aparatur 1 tahun
2.650.000
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksannya jaminan Barang Milik Daerah
Terlaksannya jaminan Barang Milik Daerah 10 paket
520.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Meningkatnya kebersihan kantor dan rumah dinas dalam mendukung etos kerja aparatur
Meningkatnya kebersihan kantor dan rumah dinas dalam mendukung etos kerja aparatur 10 paket
930.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 tahun
180.000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang cetak
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang cetak 10 paket
120.000
Kegiatan Meningkatnya Meningkatnya 165.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
pelayanan kantor dalam pemenuhan kebutuhan penerangan
pelayanan kantor dalam pemenuhan kebutuhan penerangan 10 paket
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam mendukung pelayanan publik 1 paket
125.000
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
Terlaksananya pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga 10 paket
168.000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11 paket
95.000
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu
Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 10 paket
138.000
Kegiatan Rapat-rapat
Terlaksananya rapat-rapat
Terlaksananya rapat-rapat
1.315.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
koordinasi dan konsultasi di dalam 1 tahun dan luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1 tahun
5.000.000
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Tersedianya Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Dinas
Tersedianya Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Dinas 5 paket
75.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah Dinas 7 paket
475.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 10 paket
1.035.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas 1 tahun
1.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket
100.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpeliharanya meubelair kantor
Terpeliharanya meubelair kantor 10 paket
212.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga 1 tahun
250.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Terlaksananya Penataan Arsip Dinas
Terlaksananya Penataan Arsip Dinas 1 paket
50.000
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
Terpeliharanya peralatan bengkel
Terpeliharanya peralatan bengkel 6 paket
90.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
Terpeliharanya lingkungan kantor
Terpeliharanya lingkungan kantor 1 tahun
340.000
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur pemerintah yang memadai
Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur pemerintah yang memadai 10 paket
625.000
Kegiatan Rehab Gedung Kantor
Terlaksananya Rehab Gedung Kantor
Terlaksananya Rehab Gedung Kantor 5 paket
15.000
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
a. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –
2019
Visi Pembangunan Nasional
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong
Misi Pembangunan Nasional:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita):
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam rangka negara kestuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar
Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
b. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Pertanian
Visi dari kementerian Pertanian yakni:
Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang
Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi
Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan
Petani.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian mempunyai
4 Misi yaitu :
1. Mewujudkan kedaulatan pangan
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian memiliki tujuan
yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan
kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan
pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian
yang amanah dan profesional.
Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan (2015-2019)
dalam membangun pertanian di Indonesia Kementerian Pertanian
mencanangkan 6 target utama yaitu:
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging
dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi
pasar ekspor dan substitusi impor.
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan
setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan
dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan
pertanian dan perkebunan selama periode lima tahun kedepan, melalui pokok-
pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional
pelaksanaan pembangunan.
Tujuan
Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan adalah kontribusi sub
sector pertanian dan perkebunan untuk mendukung PDRB
Sasaran
Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai
adalah :
1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian
dan Perkebunan.
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu.
Secara umum rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 hampir sama dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah pada tahun 2018. Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah fokus pada kegiatan pengembangan
komoditas padi, jagung dan intensifikasi kedelai, pengembangan kawasan
budidaya bawang merah, cabe, intensifikasi aneka tanaman perkebunan,
rawat ratoon tanaman tebu. Untuk Program dan Kegiatan selengkapanya
tersaji pada tabel berikut:
Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningk Produksi Tan. pangan
Pengembangan Padi Gogo, Percontohan Demfarm Padi Hibrida, Padi Lahan Salinitas, Percontohan Padi Rawa, , Pengembangan Jagung Hibrida, Pengemb. Jagung komposit, Percontohan Budidaya Sorgum Intensifikasi kedelai
19.250 ha 16.625.000 APBD 25.000 ha 35.000.000
Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
1. Pengembangan Kelapa
Rembang, Demak, Magelang,Purworejo, Banyumas, Klaten,Pekalongan, Pemalang,
200 ha
6.000.000 APBD 1.700 ha 10.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2. Pengembangan Jambu mete 3. Pengembangan Tanaman Karet 4. Pengembangan Kopi Arabika 5. Pengembangan Kopi Robusta 6. Pengembangan Tanaman Teh 7. Pengembangan Tanaman Cengkeh
Batang, Jepara, Karanganyar Sragen, Blora, Wonogiri,Kendal,Rembang, Boyolali, Sukoharjo Cilacap, Purworejo, Kab. Semarang Temanggung, Batang, Jepara, Purbalingga Kab. Semarang, Temanggung, Wonosobo, Jepara, Rembang, Magelang Banjarnegara, Pekalongan, Batang, karanganyar Boyolali, Magelang, Karanganyar
100 ha
100 ha
100 ha
50 ha
50 ha
200 ha
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8. Pengembangan Tanaman Lada 9. Pengembangan tanaman Kakao 10. Pengembangan Nilam 11. Pengembangan Tanaman Pala 12. Intensifikasi (Rawat Ratoon) Tebu
, Temanggung,Purbalingga, Batang, Jepara Rembang,Magelang, Boyolali, Jepara, Karanganyar Batang, karanganyar, Wonogiri, Tegal, Pemalang Purbalingga, Pemalang Pekalongan, Banjarnegara, Karanganyar, Banyumas, Jepara Klaten, Purworejo, Pemalang, Kab. Semarang, Pemalang, Banjarnegara,
100 ha
100 ha
50 ha
100 ha
550 ha
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
13. Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Banyumas, Brebes, Grobogan, Sragen, Tegal, Pekalongan, Pati, Kudus, Rembang, Jepara, Wonogiri, Kebumen, Boyolali, Magelang, Karanganyar, Blora Provinsi
50 kelas
Peningkatan Produksi Hortikultura
1. Pengemb. Kawasan jeruk 2. Penegmb. Kawasan durian
Magelang, Kendal, Pati, Cilacap, Kebumen Pemalang, Temanggung, Wonogiri, Rembang, Kota Semarang,
75 ha
75 ha
6.875.000 APBD 1. Pengemb. Kawasan jeruk 2. Penegmb. Kawasan durian
12.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Pengemb. jambu Kristal 4. Pengemb. Pisang 5.Pengemb. Kelengkeng 6. Pengemb. Manga 7. Pengemb. Alpukat 8. Festival buah jateng 9. Pengemb. Pancawarna holand, 10. Pengemb. Pillodendrom, 11. Pengemb. Sedap malam,
Wonosobo, Batang, Purbalingga Kendal Kebumen Blora Brebes, Grobogan Cilacap Jepara, Banyumas, Boyolali Pemalang, Batang Temanggung Wonogiri, Kab. Semarang, Boyolali, Jepara, Batang, Grobogan, Pati Provinsi Wonosobo
Wonosobo
kab. semarang,
15 ha
30 ha
45 ha
20 ha
100 ha
1 kali
1.000 bibit
1.000 bibit
9 ton
3. Pengemb. jambu Kristal 4. Pengemb. Pisang 5.Pengemb. Kelengkeng 6. Pengemb. Manga 7. Pengemb. Alpukat 8. Festival buah jateng 9. Pengemb. Pancawarna holand, 10. Pengemb. Pillodendrom, 11. Pengemb. Sedap malam,
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
12. Pengemb. Krisan, 13. Pengemb. Anggrek seedling phalaenopsis, 14. Pengemb. Angrrek dendrobium, 15. pengemb. Melati, 16. Pengemb. Jahe, 17. Pengemb. Kencur, 18. Pengemb. Cabe, 19. Pengemb. Bawang merah, 20. Pengemb. Kentang,
kab. Magelang batang Wonosobo Kab. Semarang Magelang batang Wonosobo Kab. Semarang Magelang, Karanganyar Pemalang Purworejo Kudus Rembang Boyolali pati Sukoharjo Sragen, Klaten, Magelang, Sukoharjo, Semarang, Banyumas Kab. Semarang, Kab.
45.000 bibit
3.600 bibit
3.600 bibit
60.000 bibit
10 ton
6 ton
10 ha
15 ha
6 ha
12. Pengemb. Krisan, 13. Pengemb. Anggrek seedling phalaenopsis, 14. Pengemb. Angrrek dendrobium, 15. pengemb. Melati, 16. Pengemb. Jahe, 17. Pengemb. Kencur, 18. Pengemb. Cabe, 19. Pengemb. Bawang merah, 20. Pengemb. Kentang,
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
21. Pengemb. Duku, 22. Pengemb. Nanas.
Magelang, Pemalang Purbalingga Pemalang, Purbalingga
5 ha
10 ha
21. Pengemb. Duku, 22. Pengemb. Nanas.
Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau
Tersedianya pemupukan untuk komoditas tembaku, bintek budidaya tembakau
Banyumas, Boyolali, Blora, Cilacap, Demak Grobogan, Karanganyar, Klaten, Kebumen Kendal, Magelang, Pemalang, Purworejo, Rembang, Semarang Sragen Batang, Temanggung, Wonogiri
1.000 ha 1 kali
10.950.000 APBD Tersedianya pemupukan untuk komoditas tembaku, bintek budidaya tembakau
12.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
1. Meningkatnya kualitas data penyaluran pupuk bersubsidi dari alokasi yang ditetapkan 2. Meningkatnya
4 kali
45 org
14.500.000 APBD 1. Meningkatnya kualitas data penyaluran pupuk bersubsidi dari alokasi yang ditetapkan 2. Meningkatnya
15.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
kualitas SDM petugas yang menangani pupuk di tingkat provinsi dan kabupaten melalui kunjungan ke sumber teknologi/produsen pupuk 3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas/petani menjadi pelatih/trainer kegiatan pembuatan pupuk organic 4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penggunaan pupuk organic 5. Tersedianya APPO dan bangunan rumah kompos 6. Terlaksananya pertemuan realokasi pupuk
60 org
300 org
10 unit
3 kali
kualitas SDM petugas yang menangani pupuk di tingkat provinsi dan kabupaten melalui kunjungan ke sumber teknologi/produsen pupuk 3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas/petani menjadi pelatih/trainer kegiatan pembuatan pupuk organic 4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penggunaan pupuk organic 5. Tersedianya APPO dan bangunan rumah kompos 6. Terlaksananya pertemuan realokasi pupuk
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
bersubsidi 7. Terselenggaranya pertemuan fasilitas alokasi pupuk untuk sub sector perkebunan 8. Meningkatnya kemampuan distributor/pengecer melalui pertemuan 9. Terselenggaranya pertemuan koordinasi Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah 10. Terlaksananya kegiatan pembinaan/monitoring/evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dan Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah 11. Terlaksananya analisa uji kesuburan tanah 12. terlaksananya pertemuan
2 kali
6 kali
2 kali
1 tahun
250 sampel
2 kali
bersubsidi 7. Terselenggaranya pertemuan fasilitas alokasi pupuk untuk sub sector perkebunan 8. Meningkatnya kemampuan distributor/pengecer melalui pertemuan 9. Terselenggaranya pertemuan koordinasi Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah 10. Terlaksananya kegiatan pembinaan/monitoring/evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dan Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah 11. Terlaksananya analisa uji kesuburan tanah 12. terlaksananya pertemuan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
sosialisasi dan evaluasi verval pupuk bersubsidi tingkat provinsi 13. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan Asuransi Pertanian dan pembiayaan lainnya 14. Terlaksananya Pertemuan Akses perkreditan oleh Perbankan untuk pembiayaan Pertanian dan kelembagaan mikro agribisnis (LKMA) 15. terlaksananya kegiatan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi untuk kegiatan pembiayaan pertanian yaitu kegiatan AUTP dan pembiayaan pertanian termasuk
4 kali
2 kali
35 kab/kota
sosialisasi dan evaluasi verval pupuk bersubsidi tingkat provinsi 13. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi kegiatan Asuransi Pertanian dan pembiayaan lainnya 14. Terlaksananya Pertemuan Akses perkreditan oleh Perbankan untuk pembiayaan Pertanian dan kelembagaan mikro agribisnis (LKMA) 15. terlaksananya kegiatan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi untuk kegiatan pembiayaan pertanian yaitu kegiatan AUTP dan pembiayaan pertanian termasuk
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
penumbuhan LKMA dan koperasi pertanian 16. Terlaksananya Sosialisasi dan evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan 17. Terlaksananya Pengadaan Saprodi Pupuk organik dalam rangka optimasi lahan pertanian, Benih padi non hibrida dalam rangka optimasi lahan pertanian, Terlaksanya Peningkatan Jalan Pertanian 18. Tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas dan kuantitas pengembangan komoditas tebu dan pangan perkebunan
1 kali
400 ton
150 ha
penumbuhan LKMA dan koperasi pertanian 16. Terlaksananya Sosialisasi dan evaluasi Pengembangan Optimasi Lahan 17. Terlaksananya Pengadaan Saprodi Pupuk organik dalam rangka optimasi lahan pertanian, Benih padi non hibrida dalam rangka optimasi lahan pertanian, Terlaksanya Peningkatan Jalan Pertanian 18. Tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas dan kuantitas pengembangan komoditas tebu dan pangan perkebunan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
dengan menggunakan varietas unggul baru, penyediaan, dan penggunaan sarana produksi 19. Tercapainya pengendalian lahan dan erosi, dikawasan lahan hortikultura dan perkebunan 20. Tercapainya Konsolidasi lahan pertanian dan Perkebunan 21. Meningkatnya kesuburan lahan sawah dengan budidaya Mina Padi 22. Meningkatnya SDM petugas dan petani dalam perencanaan bangunan sederhana jaringan irigasi tersier 23. Meningkatnya SDM anggaota P3A/GP3A dalam
200 ha
3 paket
35 org
35 org
35 org
dengan menggunakan varietas unggul baru, penyediaan, dan penggunaan sarana produksi 19. Tercapainya pengendalian lahan dan erosi, dikawasan lahan hortikultura dan perkebunan 20. Tercapainya Konsolidasi lahan pertanian dan Perkebunan 21. Meningkatnya kesuburan lahan sawah dengan budidaya Mina Padi 22. Meningkatnya SDM petugas dan petani dalam perencanaan bangunan sederhana jaringan irigasi tersier 23. Meningkatnya SDM anggaota P3A/GP3A dalam
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
penggunaan alat mesin pra dan pasca panen 24. Mampu memanfaatkan alsintan dan meningkatkan pendapatan P3A/GP3A 25. Meningkatkan perbaikan lahan melalui penggunaan pupuk organic 26. Mampu mengelola usaha tani sesuai tipe agroklimatnya 27. Mampu mengelola usaha tani dibidang pemasaran 28. Meningkat SDM P3A/GP3A dalam penyediaan benih bersertifikat 29. Meningkatkan SDM P3A/GP3A dalam penanganan OPT dan melestarikan
35 org
70 org
35 org
35 org
35 org
1 kali
penggunaan alat mesin pra dan pasca panen 24. Mampu memanfaatkan alsintan dan meningkatkan pendapatan P3A/GP3A 25. Meningkatkan perbaikan lahan melalui penggunaan pupuk organic 26. Mampu mengelola usaha tani sesuai tipe agroklimatnya 27. Mampu mengelola usaha tani dibidang pemasaran 28. Meningkat SDM P3A/GP3A dalam penyediaan benih bersertifikat 29. Meningkatkan SDM P3A/GP3A dalam penanganan OPT dan melestarikan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
lahan dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia 30. Mampu menyelesaikan permasalahan anggota P3A dalam penggunaan air 31. Meningkatnya SDM P3A/GP3A dalam pengelolaan Irigasi tersier 32. Tersedianya Data base Kelembagaan P3A/ GP3A di DI Kewenangan Provinsi 33. Meningkatnya kapasitas kelembagaan P3A 34. Teridentifikasinya potensi sumber air irigasi pertanian dan perkebunan 35. Terlaksananya irigasi perompaan
1 kali
1 kali
1 kali
8 lokasi
24 lokasi
24 unit
27 unit
lahan dari penggunaan pestisida dan pupuk kimia 30. Mampu menyelesaikan permasalahan anggota P3A dalam penggunaan air 31. Meningkatnya SDM P3A/GP3A dalam pengelolaan Irigasi tersier 32. Tersedianya Data base Kelembagaan P3A/ GP3A di DI Kewenangan Provinsi 33. Meningkatnya kapasitas kelembagaan P3A 34. Teridentifikasinya potensi sumber air irigasi pertanian dan perkebunan 35. Terlaksananya irigasi perompaan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian dan perkebunan 37. Terbangunnya Damparit di 10 lokasi
10 unit
36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian dan perkebunan 37. Terbangunnya Damparit di 10 lokasi
Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
- Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
Provinsi 40 kelompok
30 kelompok
40 kelompok
8.000.000 APBD - Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
- Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
- Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
8.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
30 kelompok
Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Pertanian dan Perkebunan
- Pelatihan SDM perkebunan berspektif Gender
- Pertemuan pembinaan wisata agro perkebunan dan studi wisata agro perkebunan
- Fasilitasi dan
- Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen
- 45 perusahaan perkebunan besar 2. 17 Anggota AWAI se Jawa Tengah
- Provinsi
18 kali
45 kebun
10 lokasi
4.082.000 APBD 18 kali
45 kebun
10 lokasi
5.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pembinaan pengembangan cluster
- Pelatihan pascapanen dan pengolahan komoditas unggulan perkebunan
- Pengamatan susut hasil panen padi
- Pemberdayaan pengolahan hasil hortikultura
- Bintek pasca panen tanaman pangan
- Pelatihan SDM Perkebunan Berspektif Gender
- Pertemuan Pembinaan wisata agro perkebunan dan studi wisata agro perkebunan
- Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Kluster
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi
5 angkatan
20 kab
2 kali
2 kali
18 angkatan
45 kebun
10 lokasi
5 angkatan
20 kab
2 kali
2 kali
18 angkatan
45 kebun
10 lokasi
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Pertemuan Pembinaan Pengelolaan Usaha pada Pada Perusahaan Perkebunan Besar
- Akses Pemasaran hasil Produksi Kelompok tani ke pasar konsumen dan sub terminal agribisnis (STA)
- Fasilitasi Pasar Murah
- Temu Usaha - Penyusunan
Analisis Ekonomi Usahatani dan Analisis Pemasaran
- Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi
- Provinsi - Provinsi
- Provinsi
15 kebun
6 kota
25 paket
6 kali 3 paket
1 paket
15 kebun
6 kota
25 paket
6 kali 3 paket
1 paket
Soropadan Agro Expo (SAE)
Pelaksanaan Promosi Hasil Pertanian dan perkebunan
Provinsi 1 kegiatan 500.000 APBD 1 kegiatan 1.000.000
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
- Fasilitasi Sarana Pasca Panen
- Pelatihan penanganan
Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo,
800 ha
20 angkatan
10.500.000 APBD 800 ha
20 angkatan
10.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
panen dan pascapanen tembakau
Kebumen, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Kendal,Batang, Pemalang, Demak, Kab. Semarang, Grobogan,Rembang, Blora, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Klaten
Penerapan inovasi teknis
- Jumlah Pengujian dan pengawasan mutu tanaman perkebunan (sampel)
- Tersusunnya dokumen Indikasi Geografis
Balai Mutu Pertanian dan perkebunan
50 sampel
1 dokumen
300.000 APBD Terlaksananya Koordiinasi giling tebu 200 org
300.000
Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Produksi Pertanian dan Perkebunan
- Tersedianya dokumen sistem mutu hasil Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Tersedianya data
35 kab/kota
35 kab/kota
28 dokumen
80 sampel
4.500.000 APBD 28 dokumen
80 sampel
5.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pengujian Mutu Hasil Tan. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Dikenalnya produk pertanian organik Jawa Tengah
- Meningkatnya ketrampilan SDM Laboratorium Pengujian, Tersertifikasi Laboratorium
35 kab/kota
35 kab/kota
7 kali
10 org, 1 lab
7 kali
10 org, 1 lab
Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
1. Operasional Lab POPT 2. Pengawasan Pestisida 3. Pemantauan Banjir dan Bencana 4. Pengendalian OPT padi, jagung, kedele 5. Agen Pengendali Hayati (APH) untuk pengendali OPT secara Hayati
BPTPH dan 6 lab
6 lab PHP
35 kab/kota
35 kab/kota
160 kali
Pesnab 200 ltr, APH 1.500 kg
7.000.000 APBD 1. Operasional Lab POPT 2. Pengawasan Pestisida 3. Pemantauan Banjir dan Bencana 4. Pengendalian OPT padi, jagung, kedele 5. Agen Pengendali Hayati (APH) untuk pengendali OPT secara Hayati
7.000.000
Pemberdayaan UPJA dan Bengkel
1. Terlaksananya Temu Bengkel
Balai Alsintanbun
30 org
4.800.000 APBD 1. Terlaksananya Temu Bengkel
8.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian
Alat Mesin 2. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Alsin Bagi UPJA 3. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 4. Terlaksananya Fasilitasi Pengujian Alsin 5. Terlaksananya Sosialisasi Pengenalan Alat Mesin 6. Terlaksananya Pelatihan Pengoperasian Alat Mesin 7. Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Pengembangan Alat Produk Bengkel Alsin Jawa Tengah 8. Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Pengembangan Alat Produk Bengkel Alsin
420 org
105 org
8 unit
420 org
840 org
780 org
5 kali
Alat Mesin 2. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Alsin Bagi UPJA 3. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi 4. Terlaksananya Fasilitasi Pengujian Alsin 5. Terlaksananya Sosialisasi Pengenalan Alat Mesin 6. Terlaksananya Pelatihan Pengoperasian Alat Mesin 7. Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Pengembangan Alat Produk Bengkel Alsin Jawa Tengah 8. Terlaksananya Apresiasi dan Promosi Pengembangan Alat Produk Bengkel Alsin
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jawa Tengah 9. Terlaksananya Pelatihan Pengujian Alsin 10. Terlaksanya Update Data Alsin 11. Terlaksananya Perekayasaan Alsin 12. Terlaksananya Penambahan Alsin Brigade
60 org
1 tahun
20 org
10 unit TR 4
Jawa Tengah 9. Terlaksananya Pelatihan Pengujian Alsin 10. Terlaksanya Update Data Alsin 11. Terlaksananya Perekayasaan Alsin 12. Terlaksananya Penambahan Alsin Brigade
Pengembangan Perbenihan TPH Wilayah Banyumas
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura (ha) - Sayuran - Buah - Tan. hias
BBTPH Wil. Banyumas
79 36
3 7.000 5.000
5.700.000 APBD 79 36
3 7.000 5.000
6.000.000
Pengembangan Perbenihan TPH Wilayah Semarang
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura (U) - Buah - Sayuran
BBTPH Wil. Semarang
114 18
5.000
3,2
6.700.000 APBD 114 18
5.000
3,2
7.000.000
Pengembangan Perbenihan TPH Wilayah Surakarta
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura (ha) - Sayuran - Buah
BBTPH. Wil. Surakarta
125 2
27 69
7.200.000 APBD 125 2
27 69
7.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Tan. hias 0 0
Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPHBUN
1. sertfikasi benih padi (ha) 2. sertifikasi benih palawija (ha) 3. sertifikasi benih hortikultura buah (btg) 4. sertifikasi benih hortikultura sayuran 5. sertifikasi benih tanaman perkebunan (btg) 6. pengujian lab (cb) 7. monitoring pengawasan peredaran benih (kab/Kota)
BPSBTPHBun 5.080
650
450.000
40
700.000
1.100
35 kab/kota
3.000.000 APBD 5.080
650
450.000
40
700.000
1.100
35 kab/kota
3.500.000
Peningkatan Kualitas benih dan pengembangan kebun dinas
1. Jumlah kebun dinas (kebun)/optimalisasi dan pemeliharaan kebun dinas 2. Terpeliharanya kebun sumber benih - Lada - Kelapa
Balai Benih Tanaman
Perkebunan
32
1 ha 4 ha
5.200.000 APBD 32
1 ha 4 ha
5.200.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Terwujudnya pemberdayaan laboratorium kuljar - Benih tebu 4. Pembangunan kebun induk tanaman perkebunan - entres
12.000 benih
120.000 btg
12.000 benih
120.000 btg
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan P4S
Pelatihan/fasilitas kelompok berprestasi (org)
BPSDMTanbun
330 org 4.000.000 APBD Pelatihan/fasilitas kelompok berprestasi (org)
4.500.000
Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
1. Jumlah SDM petani yang dilatih 2. Pertemuan Asosiasi Komoditas pertanian dan perkebunan 3. Pertemuan pembinaan petani eks proyek PIR Lokasl Teh di 3 (tiga) Kabupaten 4. Pengumpulan data/informasi pasar komoditas pertanian dan
Batang, Pekalongan, Banjarnegara
30 poktan
10
640 org
48
2.000.000 APBD 30 poktan
10
640 org
48
2.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
perkebunan 5. Pemantauan stok pangan 6. Pertemuan Koordinasi
Brebes, Kendal, Pemalang, Jepara, Cilacap, Banyumas, Tegal, Kebumen, Temanggung,Wonosobo, Klaten, Sragen, Kudus, Rembang, Kota Surakarta Provinsi
15 lokasi
5 kali
15 lokasi
5 kali
Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau
1. Optimasi lahan usahatani Tembakau 2. Terlaksananya pemetaan Usahatani Tembakau 3. Terlaksananya konservasi Lahan Usahatani
- Blora, Rembang,Klaten, Wonogiri, Grobogan - Provinsi - Boyolali,
Temanggung,
10 lokasi
1 paket
10 lokasi
8.250.000 APBD 10 lokasi
1 paket
10 lokasi
2 lokasi
8.250.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tembakau 4. terlaksananya pembangunnan sumber air 5. terlaksanaya rehab jaringan Irigasi Tersier 6. Tersedianya irigasi perpompaan 7. Pengelolaan Pupuk
Pemalang, Wonosobo
- Klaten, Wonogiri
- Klaten,
Boyolali, Wonogiri, Temanggung, Demak, Grobogan, Magelang, Kendal, Rembang, Karanganyar, Cilacap, Kota Semarang
- Rembang, Jepara, Demak, Wonogiri, Klaten, cilacap
- Rembang, Pati, Kebumen, Purworejo,
2 lokasi
10 lokasi
10 unit
5 unit
10 lokasi
10 unit
5 unit
1 paket
2 jenis
10 lokasi
1 paket
10 lokasi
5 lokasi
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8. Pembiayaan Usahatani Tembakau 9. Penambahan Alat Mesin Pertanoan untuk mendukung Produksi Tembakau 10. Optimalisasi lahan usaha tani tembakau 11. Terlaksananya pemetaan lahan usahatani tembakau 12. Terlaksananya konservasi lahan usahatani tembakau 13. Peningkatan jalan produksi usahatani tembakau 14. terlaksananya
Banjarnegara
- Provinsi Provinsi Blora, Rembang, Klaten, Wonogiri, Grobogan Provinsi - Boyolali,
Temanggung, Pemalang, Wonosobo
- Temanggung, Boyolali, Wonogiri, Rembang, Demak
- Klaten,
1 paket
2 jenis
10 lokasi
1 paket
10 lokasi
5 lokasi
2 lokasi
2 lokasi
10 lokasi
10 unit
5 unit
1 paket
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
pembangun nan sumber air 15. terlaksanaya rehab jaringan irigasi tersier 16. Tersedianya irigasi perpom paan 17. Tersedianya UPPO 18. Tersedianya sumber pem biayaan usahatani temba
Wonogiri Klaten, Boyolali, Wonogiri Temanggung, Demak Grobogan, Magelang Kendal, Rembang, Karang anyar, Cilacap - Rembang,
Jepara, Demak Wonogiri, Klaten, cilacap
- Rembang, Pati, Kebumen Purworejo, Banjarnegara
- Provinsi
10 lokasi
10 unit
5 unit
1 paket
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor
- Lahan Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah (hektar)
- Bintek
Budidaya Tembakau
- Banyumas, Boyolali, Blora, Cilacap, Grobogan, Karanganyar, Klaten, Kebumen, Kendal, Magelang, Pemalang Purworejo,Rembang, Semarang, Sragen, Batang, Temanggung, Wonogiri
- Provinsi
400 ha
15 angkatan
4.000.000 APBD 400 ha
15 angkatan
4.000.000
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
1. Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang dihasilkan (programa penyuluhan & Rencana Kerja Tahunan Penyuluh) 2
35 kab/kota 11 Dokumen, 11 Penghargaan, 1 kali
500.000 APBD 11 Dokumen, 11 Penghargaan, 1 kali
650.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Dokumen 2. Pemberian Penghargaan untuk Kelembagaan Penyuluhan/Pelaku Utama/Usaha, Penyuluh serta Pelaku Utama/Usaha 3. Peningkatan Kelas Kelembagaan Petani 1 kali
Kegiatan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
1. Adopsi Teknologi Pertanian Bagi Petani 2. kegiatan Updating Data Petani 35 kab/kota 3. Lokakarya Petani
1. Provinsi, Semarang, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Batang, Purworejo, Kendal, Jepara, Kudus, Temanggung 2. 35 Kab/Kota 3. 6 Bakorwil
1. 10 unit @25 orang 2. 2 kali @100 orang 2. 35 kali 3. 6 kali di 6 eks karisidenan
2.000.000 APBD 1. 10 unit @25 orang 2. 2 kali @100 orang 2. 35 kali 3. 6 kali di 6 eks karisidenan
2.100.000
Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
1.Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh bidang pertanian 600 orang 2.
1. 6 Bakorwil, Provinsi 2.Banjarnegara,
1.500 orang 2. 20 unit dan 40 unit 3. 2 organisasi 4. 20 orang
150.000 APBD 1.Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh bidang pertanian 600 orang 2.
200.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) 20 unit BP dan 4o Unit Posluhdes 3. Pertemuan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan 2 organisasi 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan 35 kab/kota
Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Kendal, Klaten, Magelang, Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Pati, Pemalang, Purbalingga, Sragen, Temanggung, Wonogiri, Purworejo 3. Provinsi 4. 35 Kab/Kota
Peningkatan Kualitas Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) 20 unit BP dan 4o Unit Posluhdes 3. Pertemuan Koordinasi Kelembagaan Penyuluhan 2 organisasi 4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan 35 kab/kota
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Pelayanan
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)
Provinsi 1 tahun 5.525.000 APBD 1 tahun 5.500.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur 2. Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Provinsi 12 bulan 99.000 APBD 12 bulan 112.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Terwujudnya pelayanan komunikasi, sumberdaya listrik dan air sebagai sarana penunjang etor kerja aparatur
Provinsi dan
UPT
12 bulan 2.765.000 APBD 12 bulan 3.035.000
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
Provinsi dan
UPT
12 bulan 485.000 APBD 12 bulan 535.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran
Provinsi dan
UPT
12 bulan 1.466.000 APBD 12 bulan 1.530.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Provinsi dan UPT
1 tahun 1.380.000 APBD 1 tahun 1.550.000
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Provinsi dan
UPT
1 paket 138.500 APBD 1 paket 152.000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
- Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
- Penataan arsip
Provinsi dan UPT Provinsi
11 paket 1 tahun
145.000 APBD 11 paket Provinsi
159.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasiona
1. Meningkatnya kualitas bangungan rumah dinas 2. Meningkatnya kualitas bangunan kantor 3. Terpeliharanya kendaraan dinas
Provinsi dan UPT
8 paket
6 paket
1 tahun
3.015.000 APBD 8 paket
6 paket
1 tahun
2.510.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
l Perangkat Daerah
sepeda motor dan mobil untuk kelancaran pelaksanaan tugas 4. Meningatnya kualitas perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pelayanan public 5. Meningkatnya kualitas meubelair kantor untuk mendukung kelancaran pelayanan publik 6. Meningkatnya kualitas peralatan kantor dan rumah tangga dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
1 tahun
1 tahun (10 paket)
1 tahun (9 paket)
1 tahun
1 tahun (10 paket)
1 tahun (9 paket)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah
1. Tersedianya pemenuhan peralatan rumah tangga dalam rangka
Provinsi dan
UPT
1 paket
580.000 APBD 1 paket
620.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tangga Perangkat Daerah
peningkatan pelayanan publik 2. Meningkatnya ku 3. Terpeliharanya lingkungan kantor
1 tahun (6 paket)
1 tahun (5
paket)
1 tahun (6 paket)
1 tahun (5 paket)
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
Provinsi dan
UPT
1 Paket 2.960.000 APBD 1 paket 3.220.000
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam 1 tahun dan luar daerah
1.315.000 APBD Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam 1 tahun dan luar daerah
1.790.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1 tahun
5.000.000 APBD Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1 tahun
5.000.000.000
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Tersedianya Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Dinas
Tersedianya Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Dinas 5 paket
75.000 APBD Tersedianya Publikasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Dinas 5 paket
120.000.000
Program Peningkatan Sarana dan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas
Terlaksananya pemeliharaan rumah Dinas 7 paket
475.000 APBD Terlaksananya pemeliharaan rumah Dinas 7 paket
650.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 10 paket
1.035.000 APBD terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 10 paket
1.250.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas 1 tahun
1.000.000 APBD Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas 1 tahun
1.225.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket
100.000 APBD Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket
100.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terpeliharanya meubelair kantor
Terpeliharanya meubelair kantor 10 paket
212.000 APBD Terpeliharanya meubelair kantor 10 paket
297.500.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Terpeliharanya peralatan kantor dan
Terpeliharanya peralatan kantor dan
250.000 APBD Terpeliharanya peralatan kantor dan
460.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
rumah tangga rumah tangga 1 tahun
rumah tangga 1 tahun
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Terlaksananya Penataan Arsip Dinas
Terlaksananya Penataan Arsip Dinas 1 paket
50.000 APBD Terlaksananya Penataan Arsip Dinas 1 paket
60.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
Terpeliharanya peralatan bengkel
Terpeliharanya peralatan bengkel 6 paket
90.000 APBD Terpeliharanya peralatan bengkel 6 paket
120.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
Terpeliharanya lingkungan kantor
Terpeliharanya lingkungan kantor 1 tahun
340.000 APBD Terpeliharanya lingkungan kantor 1 tahun
410.000.000
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur pemerintah yang memadai
Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur pemerintah yang memadai 10 paket
625.000 APBD Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur pemerintah yang memadai 10 paket
720.000.000
Kegiatan Rehab Gedung Kantor
Terlaksananya Rehab Gedung Kantor
Terlaksananya Rehab Gedung Kantor 5 paket
1390.000 APBD Terlaksananya Rehab Gedung Kantor 5 paket
330.000.000
Program Peningkatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan
Penting Prakiraan Maju tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Kursus/Pelatihan dan Bintek
Meningkatnya SDM pegawai melalui Kursus/Pelatihan dan Bintek 10 paket
175.000 APBD Meningkatnya SDM pegawai melalui Kursus/Pelatihan dan Bintek 10 paket
250.000.000
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan pagi petugas
Meningkatnya pengetahuannya tentang peraturan perundang undangan 30 orang
15.000 APBD Meningkatnya pengetahuannya tentang peraturan perundang undangan 30 orang
15.000.000
IV. P E N U T U P
Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang
tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk
pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana
Strategis SKPD. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau
Rencana Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019. Selain itu penyusunan rencana kinerja juga dimaksudkan agar organisasi
dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk
masa 1 tahun kedepan sehingga eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai
dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja.
Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam Rencana Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, diharapkan dapat mendukung cita-cita
pembangunan Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah.
Ungaran,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH