kata pengantar - dinas kependudukan dan …dispendukcapil.banyuwangikab.go.id/doc/profil/lakip...

38
1 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, salah satu diantaranya adalah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir Tahun Anggaran. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban tersebut, dengan ini kami laporkan Akuntabilitas Kinerja selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian dan terima kasih. i Banyuwangi, 16 Februari 2016 KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI SUDJANI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19590611197903 1 002

Upload: phungnga

Post on 03-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

1 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

dan Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata

kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, salah satu

diantaranya adalah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada

setiap akhir Tahun Anggaran.

Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban tersebut, dengan ini kami

laporkan Akuntabilitas Kinerja selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015 sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Demikian dan terima kasih.

i

Banyuwangi, 16 Februari 2016

KEPALA DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI SUDJANI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19590611197903 1 002

NIP. 19571204 198503 1 009

2 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

D A F T A R I S I

Kata Pengantar ............................................... i

Daftar Isi ............................................... Ikhtisar Eksekutif...............................................

ii 3

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................. 8

1. Maksud dan Tujuan.............................................................. 8

2. Dasar Hukum............................................................... 8

B.

C. D. E.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................... Aspek Stategis .............................................................. Struktur Organisasi ................................................................ Sistematika Penyajian ..........................................................

9 11 13 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis............................................................... 17 1. Visi............................................................... 17 2. Misi............................................................... 17 3. Tujuan ............................................................... 17

4. Sasaran ............................................................... 18 5.

6. Strategi dan Kebijakan ............................................................... Program dan Kegiatan .............................................................

18 19

B. C.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Th. 2014.................................... Penetapan Kinerja /Perjanjian Kinerja Tahun 2014...................

21 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014..................................................... 24 B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................... 25 C. Akuntabilitas Keuangan .....................................................

1. Pagu Anggaran th. 2014

2. Realisasi per 31 Desember 2014 .

Tabel Realisasi Anggaran per Program

Tabel Realisasi Anggaran 31 Desember 2014

Penjelasan per pos Realisasi Anggaran 2014

26

BAB IV PENUTUP

A. Keseimpulan .....................................................

B. Saran .....................................................

31 31

Lampiran-Lampiran ...................................................... 32

ii

3 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun ke-5

(lima) dari Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2010 –2015 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi setelah penetapan kembali Susunan

Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tenteng RPJMD Kabupaten Banyuwangi serta

Peraturan Bupati Banyuwangi No. 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan

tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,

selanjutnya renstra di atas di perbarui tahun 2011-2015.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi menetapkan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja, 4

(Empat) Program dan 25 ( dua puluh lima ) Kegiatan sesuai RPJMD 2011-2015 TA

2015 dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Pagu Anggaran

(Rp.) Realisasi (Rp.)

Persentase

(%)

1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Gaji Pegawai

2.680.152.533,-

2.500.103.276,-

93,28

2 Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

3.854.093.700,-

413.310.000,-

2.102.372.100,-

1.338.411.000,-

3.054.345.450,-

388.448.000,-

1.453.171.000,-

1.212.726.450,-

79,25

93,98

69,12

90,61

JUMLAH 6.534.246.233,- 5.554.448.726,- 85,00

Secara keseluruhan hasil laporan kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi berhasil

memenuhi ke-3 (tiga) sasaran program strategik yang ditargetkan dengan kategori ”

SANGAT BERHASIL” .

Namun demikian untuk pencapaian indikator sasaran secara optimal masih

dijumpai adanya permasalahan/ hambatan antara lain :

1. Banyaknya pengajuan / permohonan pelayanan dokumen administrasi

kependudukan baik pindah datang, pindah keluar, data penduduk yang masih

4 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

blank, perekaman KTP-el, permohonan Akta-akta Catatan sipil maupun

peristiwa penting lainnya.

2. Belum tersimpannya arsip dokumen kependudukan dengan baik yang sesuai

dengan standar kearsipan nasional.

3. Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai persyaratan

Pengalihan Hak Waris dan Pencatatan Perkawinan (status cerai mati).

4. Belum ada pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil secara menyeluruh di tingkat desa/keluarahan.

5. Faktor teritorial geografis wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas belum

memungkinkan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan

Pencatatan Sipil untuk dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah dan murah.

6. Keterbatasan tersedianya aparatur PNS untuk mendukung kelancaran kinerja

perkantoran.

Upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan dan akan terus

dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas petugas operator / entry data, verifikator ditingkat

desa/kelurahan, puskesmas dengan memberikan pelatihan dalam pelayanan

permohonan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya

,pendaftaran penduduk, permohonan Akta Kelahiran dengan Program Bayi

Lahir Procot pulang bawa Akta ( two in one ) pemohon memperoleh 2

dokumen sekaligus yaitu Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.

2. Menambah pengadaan Server, software dan hardware untuk meningkatkan

kualitas koneksifitas jaringan semakin lancar.

3. Melakukan sosialisasi undang-undang No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan

Administrasi Kependudukan berikut aturan pelaksanaannya secara luas

kepada penduduk, melalui talk show di Radio-radio, media cetak maupun

dalam forum rapat-rapat koordinasi Kecamatan.

4. Dilakukan rehab berat / pembangunan gedung sebagai tempat ruang

pelayanan yang representatif, nyaman, aman dan tertib.

5. Pengembangan jaringan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara

menyeluruh di tingkat desa / kelurahan.

5 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

1. Visi : ”Terwujudnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan Dokumen Administrasi

Kependudukan” .

2. Misi :”Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang prima”.

3. Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan Dokumen Kependudukan;

Dengan Indikator Kinerja tujuan sebagai berikut :

a. Pelayanan KTP-el sesuai SOP;

b. Pelayanan Akta Kelahiran sesuai SOP.

3.1. Sasaran Utama yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih dengan Sasaran Indikator Kerja Utama sebagai berikut :

a. Rasio penduduk ber- KTP-el per satuan penduduk;

b. Rasio bayi ber-akta kelahiran;

c. Rasio pasangan ber-akta nikah;

d. Kepemilikan KTP-el;

e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;

f. Ketersediaan data base kependudukan skala propinsi;

g. Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.

3.2. Untuk program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

ada 4 Program dan 25 Kegiatan yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Kegiatan penyediaan jasa surat-menyurat ;

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ;

3. Kegiatan penyediaan Jasa perkantoran ;

4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor ;

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

7. Kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor ;

8. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ;

9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman ;

11. Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor ;

12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah .

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur ;

2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor;

3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkali kendaraan dinas/operasional;

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Pengecatan);

5. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ( Relokasi gedung

kantor );

c. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.

d. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan ;

2. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

(Pelayanan KK dan KTP-el );

3. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

( Pelayanan Akta –akta Pencatatan Sipil ) ;

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan

(Pameran pembangunan dibidang kependudukan) ;

5. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;

6. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan ( Coklit KK ) ;

7. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan (Penataan Arsip

Kearsipan).

7 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

BAB I

P E N D A H U LU A N

A. LATAR BELAKANG

1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun Anggaran 2015. Permenpan dan RB Nomor 29 tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya dimaksudkan

sebagai laporan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab

dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum /

pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang mewakili hak atau

kewenangan untuk meminta keterangan / pertanggungjawaban

Adapun tujuannya adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan inti organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan melalui RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015.

2. Dasar Hukum

Secara rinci yang dijadikan landasan penyusunan LAKIP Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

a. Instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

b. Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 02 Tahun 2008

Tentang Organisasi Perangkat Daerah

8 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

e. Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuwangi

e. Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang OPD SKPD Kab. Banyuwangi bahwa

dispenduk dan catatan sipil mengalami perubahan nomenklatur yang

lengkapnya catatan sipil menjadi pencatatan sipil.

f. Perbup Nomor 40 tahun 2011 tentang rincian tugas fungsi dan tatakerja

SKPD.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuwangi, terletak di Jalan Letkol Istiqlah No. 68 Banyuwangi dengan luas

Gedung dan Halaman Kantor # 3.770 m2.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor : 02

Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

serta Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Rincian

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Banyuwangi, berikut Perbup Nomor 40 tahun 2011, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Kependudukan dan Pencatatan sipil.

b. Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Kependudukan dan Pencatatan sipil.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan

pencatatansipil.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 meliputi :

9 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Kepala Dinas Eselon IIa membawahi : 1 Eselon IIIa, 3 Eselon IIIb, serta 9

Eselon IVa.

1) Sekretaris Dinas Eselon III a, membawahi 3 Sub Bagian Eselon IVa yaitu :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Sub Bagian Penyusunan Program

2) Kepala Bidang Administrasi Penduduk Eselon III b, membawahi 2 Kepala

Seksi Eselon IVa yaitu :

a. Seksi Pendaftaran dan Identitas Penduduk

b. Seksi Perpindahan Penduduk

3) Kepala Bidang Data Kependudukan Eselon III b, membawahi 2 Kepala Seksi

Eselon IVa yaitu :

a. Seksi Pengolahan Data Kependudukan

b. Seksi Informasi, Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan

4) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Eselon III b, membawahi 2 Kepala

Seksi Eselon IVa yaitu :

a. Seksi Kelahiran dan Kematian

b. Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan

Anak dan Perceraian.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi meliputi :

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi:

a. Pemberian dokumen kependudukan berupa

o Biodata Penduduk.

o KK

o KTP

o Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab.

Dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)

o Surat keterangan kematian

o Surat keterangan tempat tinggal

o Surat keterangan pelepasan Kewarga Negaraan Indonesia

o Perubahan status kewarga negaraan

o Surat keterangan pengganti identitas

10 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa:

o Surat Kutipan Akta Kelahiran

o Surat Kutipan Akta Kematian

o Surat Kutipan Akta Perkawinan

o Surat Kutipan Akta Perceraian

o Surat Kutipan Akta pengangkatan anak

o Surat Kutipan Akta pengakuan anak

o Surat Kutipan Akta pengesahan anak

o Surat Kutipan Akta perubahan anak

o Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan

perceraian

o Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta

o Pencatatan Pinggir

C. ASPEK STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

menetapkan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2011 – 2015 dan bersinergi

dengan visi misi Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

Tujuan : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan

bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif

dan berkeadilan.

Sasaran RPJMD : Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, dengan

indikator kinerja

a. Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk;

b Rasio bayi ber- Akte Kelahiran;

c. Rasio pasangan ber -Akta nikah;

d. Kepemilikan KTP-el;

e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk;

f. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi;

g. Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.

11 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Terkait dengan kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan Visi dan

Misinya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yaitu sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan di bidang Administrasi

Kependudukan yang selaras dengan Standar Operasional Pelayanan

(SOP);

2. Meningkatkan Kualitas pelayanan di bidang Pencatatan Sipil yang

selaras dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Sedangkan dalam penetapan strategi dan kebijakan dengan pencapaian

Target yang tercantum dalam dokumen RPJMD, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan melaksanakan berbagai strategi

dan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan / mengimplementasikan Teknologi Informasi dalam

pengolahan Administrasi Kependudukan;

2. Membangun / menyediakan Data Base terintegrasi atau yang dapat

mudah diakses oleh pemangku kepentingan;

3. Menambah server, solfware maupun hardware agar koneksifitas

jaringan semakin lancar;

4. Melaksanakan sosialisasi Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2012

tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, melalui talk show di radio-radio, media cetak maupun

dalam forum-forum rapat koordinasi di tingkat Kecamatan.

12 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

D. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANYUWANGI

Perbup no.40 th. 2011 tgl 28 agustus 2011

tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja SKPD

KEPALA DINAS

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKRETARIS

BIDANG DATA DAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

SEKSI PERKAWINAN,PENGAKUAN ANAK,PENGESAHAN

ANAK,PENGANGKATAN ANAK DAN PERCERAIAN

SEKSI PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN

SEKSI INFORMASI,MONITORING DAN EVALUASI DATA KEPENDUDUKAN

SEKSI PENERTIBAN DAN IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI PERPINDAHAN PENDUDUK

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

13 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

SISTEMATIKA PENYAJIAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

REFORMASI BIROKRASINOMOR: 29 TAHUN 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

(Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama

tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula

langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah

antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang).

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi dan pengantar lainnya,

antara lain meliputi :

A. LATAR BELAKANG

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

C. ASPEK STRATEGIS ( Prioritas RPJMD yang terkait kewenangan,tugas dan fungsi SKPD.

Penetapan strategi dan kebijakan dalam kaitan dengan Pencapaian Target RPJMD)

D. STRUKTUR ORGANISASI

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan/diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan

perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

A. RENCANA STRATEGIS

(Uraian singkat tentang rencana strategis instansi mulai dari visi, misi, tujuan,

sasaran,strategis/kebijakan dan program instansi )

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan

d. Sasaran (dilengkapi IKU)

e. Strategi dan Kebijakan

f. Program (berisi Program dan Kegiatan )

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN...

(Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun

tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya disertai target)

14 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA

(Disajikan taget-target penting yang sudah diperjanjikan dan dijelaskan apakh ada

perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja )

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi, dengan pengungkapan

dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp....... (huruf...), dengan rincian :

-Belanja Pegawai Rp..........

-Belanja Barang/Jasa Rp..........

-Belanja Modal Rp..........

2. Realisasi pada per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.......(huruf) atau....% dari

pagu anggaran, dengan rincian :

-Belanja Pegawai Rp.........

-Belanja Barang/Jasa Rp.........

-Belanja Modal Rp.........

Tabel Realisasi Anggaran per Program TA 2015

No Program Anggaran Realisasi

Anggaran %

Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015

No Uraian Anggaran Realisasi

Anggaran %

1 Realisasi Pendapatan Daerah

(bila ada)

Rp. Rp.

-Penerimaan Pajak

-Penerimaan Daerah Bukan

Pajak

-Penerimaan Hibah

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2 Realisasi Belanja Daerah Rp. Rp.

A.Rupiah Murni

-Belanja Pegawai

-Belanja Barang dan Jasa

-Belanja Modal

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

B. Pinjaman dan Hibah (bila

ada)

-Belanja Barang

15 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Penjelasan per pos dari realisasi anggaran

1. Realisasi Pendapatan Daerah (bila ada)

2. Realisasi Belanja Daerah

3. Realisasi Pinjaman dan Hibah (bila ada)

-Beberapa faktor tercapainya penyerapan atau rendahnya penyerapan

-Catatan penting lainnya (bila ada)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran-lampiran :

1. Matrik keseluruhan Pengukuran Kinerja tahun 2014

2. Keberhasilan / prestasi yang pernah diraih SKPD baik regional/nasional yang dibuktikan

dengan Piagam Penghargaan/Surat dari lembaga/instansi yang memberi penghargaan.

16 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategic (Renstra) tahun 2011-2015 yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun ke empat. Sedangkan Program

dan kegiatan terdiri dari 4 Program dan 33 Kegiatan. Perencanaan Program dan

Kegiatan dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih

terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi tujuan, sasaran,

strategi / kebijakan dan program Dinas Kependudukan yang telah dicanangkan

dalam dokumen RPJMD 2011-2015.

a. Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

adalah “Terwujudnya masyarakat Banyuwangi sadar akan kepemilikan

Dokumen Kependudukan melalui SIAK menuju Tertib Administrasi

Kependudukan tahun 2013”.

b. Misi

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

o Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil yang prima.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

o Meningkatnya kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk;

o Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil.

Indikator Kinerja Tujuan :

> Pelayanan KTP-el sesuai dengan SOP;

> Pelayanan Akta Kelahiran sesuai dengan SOP.

17 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

d. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan dibidang Pencatatan Sipil. Dengan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sbb :

a. Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk;

b. Rasio bayi ber-kata kelahiran;

c. Rasio pasangan ber-akta nikah;

d. Kepemilikan KTP-el;

e. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

f. Ketersediaan data base kependudukan skala propinsi;

g. Penerapan KTP-el Nasional berbasis NIK.

e. Strategi dan Kebijakan

Penyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi sebagai

berikut :

Strategi :

1. Implementasi Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan Administrasi

Kependudukan;

2. Penyediaan Data Base terintegrasi.

Kebijakan :

1. Peningkatan pengelolaan Administrasi Kependudukan berbasis TI sampai di

tingkat Desa / Kelurahan;

2. Peningkatan kesadaran penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan;

3. Peningkatan kualitas informasi kependudukan yang mudah di akses.

f. Program

Ada 4 (empat) Programdan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

4. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

18 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Sedangkan 33 Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya Air dan Listrik;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran;

5. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

7. Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan.

8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

11. Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang –

Undangan.

12. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;

13. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor(Pembangunan Toilet);

2 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor(Pavingisasi Halaman Kantor);

3 Kegiatan Pengadaan Mebeleur;

4 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

5 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor;

6 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor ( Rehab Tempat

Parkir);

7 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Relokasi gedung

kantor);

8 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (rehab pagar

pembatas layanan penduduk);

9 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor.

19 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

1. Kegiatan Pelatihan tenaga pengelola SIAK;

2 Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan Laporan informasi

Kependuduk;

3. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

(Pelayanan KK dan KTP-el );

4. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

(Pelayanan Akta Kelahiran );

5. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

(Pelayanan Pencatatan kelahiran ke desa-desa );

6. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

(Pengembangan jaringan akta online puskesmas, kecamatan dan masyarakat

umum pelapor peristiwa kelahiran );

7. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

( Pameran Pembangunan dibidang Kependudukan );

8. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan

Sipil (Pelatihan petugas verifikator dan petugas entry data akta online

puskesmas dan kecamatan );

9. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan;

10. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan (Coklit KK );

11. Kegiatan Pengembangan Sentral Data Kependudukan (Penataan Arsip

Kearsipan ).

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian

kinerja.

1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.

20 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA Tahun 2011 - 2015. Rencana kinerja

yang disusun oleh suatu organisasi akan sangat berguna untuk menetapkan

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga

dapat realistis dalam mengarahkan dan pengelolaan program.

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 merupakan rencana kinerja yang

menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2011 – 2015 yang

dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan pembiayaan APBD

Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan skala prioritas.

Rencana kinerja ini merupakan salah satu alat yang bermanfaat untuk

menilai apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Banyuwangi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur

tingkat pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

21 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran

Ket. Indikator Kinerja Tujuan

Indikator Kerja Utama Target Realisasi Strategi Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8

a. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendafaran Penduduk.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan Pencatatan Sipil.

1. Pelayanan KTP-el sesuai SOP.

2. Pelayanan Akta Kelahiran sesuai SOP.

1. Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk

2. Rasio bayi ber akta kelahiran

3. Rasio pasangan berakta nikah

4. Kepemilikan KTP-el

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

6. Ketersediaan database

kependudukan skala propinsi

7. Penerapan KTP-el nasional berbasis NIK

1:1,03

84,60

0,206

97,03

13,55

Ada/tidak

Sudah

1:1,021

80,69

0,228(31,10%)

92,32

80,68

SIAK 2010

Sudah

1. Implementasi Teknologi Informatika (TI) dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan

2. Penyediaan

data base terintegrasi.

1. Peningkatan pengelolaan Administrasi Kependudukan berbasis TI sampai di timgkat Desa/Kelurahan.

2. Peningkatan kesadaran penduduk untuk memiliki Dokumen Kependudukan.

3. Peningkatan Kualitas Informasi kependudukan yang mudah di akses.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.Program penataan

administrasi

kependudukan

22 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

c. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN : 2015

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Program Pagu Anggaran

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan dibidang

Pendaftaran Penduduk.

2. Meningkatnya kualitas

pelayanan dibidang

Pencatatan Sipil.

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan

penduduk

2. Rasio bayi ber akta kelahiran

3. Rasio pasangan berakta nikah

4. Kepemilikan KTP

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk

6. Ketersediaan database kependudukan skala propinsi

7. Penerapan KTP nasional berbasis NIK

%

%

%

%

%

Ada / tidak

Sudah/belum

1:1,003

103,90

0,228

99,64

16,31

SIAK 2010

sudah

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Rp. 1.014.293.600,- Rp. 453.402.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 2.361.398.100,-

Jumlah Pagu Anggaran Th. 2015 : Rp. 3.854.093.700,-

23 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisa

si % Program/Kegiatan

Anggaran

Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Meningkatnya

kualitas pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk.

2. Meningkatnya

kualitas pelayanan dibidang Pencatatan Sipil.

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

2. Rasio bayi ber akta

kelahiran

3. Rasio pasangan berakta nikah

4. Kepemilikan KTP

5. Kepemilikan akta

kelahiran per 1000 penduduk

6. Ketersediaan database

kependudukan skala propinsi

7. Penerapan KTP

nasional berbasis NIK

%

%

%

%

%

Ada / tidak

Sudah/belum

1:1,03

84,60

0,206

97,03

13,55

SIAK 2010

sudah

1:1,021

80,69

0,228 (31,10%)

92,32

80,68

Sudah

sudah

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4. Program penataan

administrasi kependudukan

Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran

1.014.293.600,-

453.402.000,-

25.000.000,-

2.361.398.100,-

3.854.093.700,-

872.092.284,-

441.923.400,-

24.854.950,-

1.715.474.816,-

3.054.345.450,-

85,98

97,47

99,42

72,65

79,25

24 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015

No. BIDANG URUSAN /INDIKATOR

Kondisi Kerja Periode Sebelumnya

Target Capaian Tahun

RPJMD

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017

Target realisasi Target realisasi Target realisasi

1. Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk

1: 2,91 1: 1,66 1: 1,42 1.125 1:1,158

1: 1,158 1:1,087 1: 1.,003 1:1,021 1:1,002

1:1,03

- Jumlah penduduk usia > 17 tahun yang

ber-KTP 443.090 807.246 945.188 975.221 1,533.083 1.533.083 1.095.363 1.491.5 1.151.087

- Jumlah penduduk usia, 17 tahun atau

menikah 1.289.090 1.340.033 1.342.167 1.259.419 1.323.039 1.323.039 1.257.340 1.497.091 1.024.368

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran 20,69 16,56 26,70 30,87 61,35

70,76 78,77 103,90 80,69 40,30

55,50

- Jumlah Penduduk ber-KK (KK yang

dikeluarkan) 119.900 155.119 240.708 652.722 153.663

563.807 629.049 310.000 552.155

- Jumlah penduduk yang telah menikah

(non muslim) 481 448 418 420 250.450 796.776 798.595 725

1.024.368

3. Rasio Pasangan Berakta Nikah 0,02 0,027 0,21 0,142 0,021 0,023 0,022 0,228

0,228(31,1

0 %) 0,0122

0,022

- Jumlah pasangan nikah berakta nikah 481 448 418 617 357 369 363 725 346

- Jumlah keseluruhan pasangan nikah 481 448 481 2.805 16.386 16.231 16.115 725 453.653

4. Kepemilikan KTP 34,36% 60,50% 70,15% 77,43% 92,79% 90,46 97,18 99,64% 92,32 77,43

86,50

- Jumlah penduduk yang memiliki KTP

443,090 807,249 945,188 975.221 1.185.265 1.155.596 1.241.349 1.491.700 1.151.087

- Jumlah penduduk wajib KTP (>17 tahun dan atau permah / sudah menikah) 1.339.468 1.340.468 1.342.167 1.259.419 1.277.394 1.277.394 1.277.394 1.497.900 1.246.886

5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000

pendudukan 2,95% 3,00% 58,87 66,64 51,16 70,25 71,85 16,31% 80,68 2,45

7,35

- Jumlah pendudukan memilih akta

kelahiran 25.077 40.649 947.109 1.076.145 832.655 1.143.101 1.188.500 45.650 1.346.218

- Jumlah penduduk

766.284 1.610.909 1.613.474 1.614.932 1.627.469 1.627.130 1.654.175 1.700.760 1.668.438

6. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala

Provinsi ada ada ada ada Ada SIAK

2010

SIAK

2010 Ada Siak Ada Siak

Ada SIAK

2010

7. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Sudah Sudah Sudah

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

25 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 3.854.093.700,- ( Tiga milyar delapan ratus

lima puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:

Belanja Langsung Pagu Anggaran :

- Belanja Pegawai Rp. 413.310.000,-

- Belanja Barang /Jasa Rp. 2.102.372.100,-

- Belanja Modal Rp. 1.338.411.000,-

2. Realisasi per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 3. 054.345.450,- ( Tiga milyar lima

puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah ) atau

79,25 % dari pagu anggaran, dengan Realisasi sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. 388.448.000,- (93,98%)

- Belanja Barang/Jasa Rp. 1.453.171.000,- (69,12%)

- Belanja Modal Rp. 1.338.411.000,- ( 90,61%)

Tabel Realisasi Anggaran per Program TA. 2015

No. Program Anggaran (Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.) %

1. Program pelayanan administrasi

perkantoran 1.014.293.600,- 872.092.284,- 85,98

2. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 453.402.000,- 441.923.400,- 97,47

3. Program peningkatan

pengembangan system pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

25.000.000,- 24.854.950,- 99,42

4. Program penataan administrasi

kependudukan 2.361.398.100,- 1.715.474.816,- 72,65

JUMLAH 3.854.093.700,- 3.0854.345.450,- 79,25

26 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015

No. Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.) %

1. Realisasi Pendapatan Daerah

(Denda Adm.Kependudukan) 860.750.000,-

- Pelayanan pajak.

- Peneriaman daerah bukan pajak .

- Penerimaan hibah.

-

-

-

-

-

-

2. Realisasi Belanja Daerah 3.854.093.700,- 3.0854.345.450,- 79,25

A. Rupiah Murni -Belanja Pegawai

-Belanja Barang/Jasa

-Belanja Modal

413.310.000,-

2.102.372.100,-

1.338.411.000,-

388.448.000,-

1.453.171.000,-

1.212.726.450,-

93,98

69,12

90,61

B. Pinjaman dan Hibah

-Belanja Barang

_

_

_

- Penjelasan per pos dari realisasi anggaran

1. Realisasi Pendapatan Daerah :

Sejak tanggal 8 Desember 2014 Perda nomor 23 tahun 2012 tentang retribusi cetak

Akta-akta Pencatatan Sipil di cabut / dibatalkan.

Pada tanggal 2 April 2014 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor

2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Diberlakukan mulai

tgl. 9 Desember 2014 pada pasal 77 Sanksi Administrasi : Setiap penduduk dikenai sanki

administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,-

(Lima puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing (WNA) sebesar Rp.100.000,-

(Seratus ribu rupiah).

Sehingga mendapatkan Pendapatan lain-lain yang sah (PAD) atas denda Sanksi

Administrasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 860.750.000,- (Delapan ratus enam puluh

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

27 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015 :

a. Program Pelayanan Aministarsi Perkantoran

Uraian Target Realisasi

1. Penyedian jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya

air dan listrik

3. Persediaan jasa perkantoran

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6. Penyediaan komponen instansi listrik/

penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

8. Penyedian peralatan rumah tangga

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

83.000.000,-

173.000.000,-

54.000.000,-

40.000.000,-

62.182.000,-

84.719.400,-

184.142.200,-

25.000.000,-

9.500.000,-

100.000.000,-

54.800.000,-

143.950.000,-

29.054.700,-

135.910.656,-

54.000.000,-

39.551.550,-

59.931.650,-

84.717.050,-

169.469.450,-

24.996.150,-

8.120.000,-

82.872.550,-

41.874.000,-

141.594.528,-

JUMLAH 1.014.293.600,- 872.092.284,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Uraian Target Realisasi

1. Pengadaan mebeleur

2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor (Relokasi Gedung Kantor)

3. Pemelihraan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasinal

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor

5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor ( Pengecatan)

140.610.800,-

199.041.600,-

44.193.400,-

40.390.000,-

29.166.200,-

136.756.000,-

198.876.000, -

43.024.700,-

38.390.000,-

24.876.700,-

JUMLAH 453.402.000,- 441.923.400,-

c. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kineja dan

Keuangan

Uraian Target Realisasi

Kegiatan Penyusunan pelaporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 25.000.000,- 24.854.950,-

28 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

d. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Uraian Target Realisasi

1. Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

2. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan (Pelayanan

KK dan KTP-el)

3. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan (pelayanan

akta – akta Pencatatan Sipil)

4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan publik

dalam bidang kependudukan (Pameran

pembangunan bidang kependudukan)

5. Kegiatan Monitoring evaluasi dan

pelaporan

6. Kegiatan Pengembangan Sentral

Kependudukan (Coklit KK)

7. Kegiatan Pengembangan Sentral

Kependudukan (Penataan

ArsipKersipan)

32.500.000,-

1.494.114.000,-

400.284.100,-

25.000.000,-

19.500.000,-

340.000.000,-

50.000.000,-

28.226.450,-

945.683.276,-

328.934.100,-

10.918.250,-

19.429.590,-

339.287.800,-

49.996.600,-

JUMLAH 2.361.398.100,- 1.715.474.816,-

3. Realisasi Pinjaman dan Hibah (nihil)

- Faktor tercapainya penyerapan anggaran yaitu :

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah

dijadwalkan dalam DPA SKPD;

b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran pelaksanaan Program dan kegiatan terutama

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu

- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Relokasi gedung kantor);

- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor.

c. Terpenuhinya kegiatan pengembangan sentral data kependudukan tetang coklit

KK di 8 kecamatan Kabupaten Banyuwangi.

- Faktor rendahnya penyerapan anggaran yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

pelayanan KK dan KTP-el, karena pengadaan belanja modal Kamera sudah

diskontinu untuk perekaman KTP elektronik.

b. Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai dengan tagihan dari PT Pos dan Giro.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor karena disesuaikan dengan naik turunnya

harga BBM dari pemerintah.

29 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Catatan penting lainnya :

Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mendapatkan DIPA tahun

2015 pada bulan Mei 2015 dari Kementerian Dalam Negeri cq Ditjen Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Pusat.

Dengan dasar Hukum :

a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. UU Nomor 23 Tahun 2015 tentang APBN.

Instan pemberi Tugas Pembantuan :

Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta.

Sumber dan jumlah Dana yang digunakan :

Sumber : DIPA Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam

Negeri.

Jumlah Dana :

Pagu Anggaran : Rp. 2.770.573.000,-

Realisasi : Rp. 2.125.117.927,- ( 76,70 %)

Sisa Anggaran : Rp. 645.455.073,-

Permasalahan :

Penerimaan Tugas Pembantuan tahun 2015 (DIPA) terlalu mepet dengan waktu

berakhirnya Tahun Anggaran 2015 yaitu diterimakan pada bulan September 2014,

sehingga tingkat penyerapan tidak bisa maksimal.

30 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah sebagai tindak lanjut

dari Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam LAKIP sebagai pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk menilai tingkat keberhasilan maupun tingkat

kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD.

Serta untuk mewujudkan Visi yaitu : Terwujudnya masyarakat Banyuwangi

sadar akan kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui SIAK menuju Tertib

Administrasi Kependudukan tahun 2013. Dan Misi : Meningkatkan pelayanan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prima. Tujuan misi

Meningkatnya kualitas pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Meningkatnya

kualitas pelayanan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan visi, misi dan pengukuran indikator

kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

tingkat keberhasilan Cukup Baik.

B. Saran

Dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi, tujuan, sasaran serta

indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan bidang Administrasi

Kependudukan dan kualitas pelayanan Pencatatan Sipil maupun peristiewa penting

lainnya masih diperlu dukungan anggaran yang memadai.

Untuk mencapai tingkat keberhasil tersebut perlu ditambah kegiatan Sosialisasi

tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2012 tetang Perubahan atas UU nomor 23 tahun

2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014

tentang Sanksi Administrasi.

Banyuwangi, 16 Februari 2016

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANYUWANGI

SUDJANI, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19590611 197903 1 002

31 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Lampiran

TABEL JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 PER KECAMATAN

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

JUMLAH KEPALA

KELUARGA

1 2 3 4 5 6

1 Pesanggaran 25.743 25.424 51.167 16.724

2 Bangorejo 32.047 31.120 63.167 20.537

3 Purwoharjo 34.310 33.777 68.087 22.517

4 Tegaldlimo 33.723 33.028 66.751 22.037

5 Muncar 67.508 65.501 133.009 41.843

6 Cluring 38.890 38.173 77.063 25.616

7 Gambiran 32,663 32.310 64.973 20.685

8 Srono 47.892 46.679 94.571 31.770

9 Genteng 45.086 44.352 89.438 27.583

10 Glenmore 37.571 37.631 75.202 24.150

11 Kalibaru 32.073 32.179 64.525 20.794

12 Singonjuruh 26.012 26.036 52.048 18.264

13 Rogojampi 48.727 49.136 97.863 34.048

14 Kabat 36.707 36.218 72.925 25.100

15 Glagah 17.236 17.691 35.017 12.823

16 Banyuwangi 57.076 58.132 115.208 37.147

17 Giri 14.698 14.793 29.491 10.517

18 Wongsorejo 38.769 38.358 77.127 26.286

19 Songgon 28.465 28.274 56.739 19.799

20 Sempu 40.793 39.961 80.754 25.791

21 Kalipuro 39.878 39.465 79.343 27.387

22 Siliragung 23.866 23.037 46.903 15.105

23 Tegalsari 24.828 24.274 49.102 15.407

24 Licin 14.205 14.033 28.238 10.403

Jumlah 838.856 829.582 1.668.438 552.155

32 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

- Lampiran

TABEL

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH %

1 Belum / Tidak Sekolah 466.184 27,94

2 SD / Sederajat 586.501 35,15

3 SLTP / Sederajat 287.110 17,21

4 SLTA / Sederajat 272.767 16,35

5 Diploma 14.319 0,86

6 Strata I 39.628 2,38

7 Strata II 1.775 0,11

8 Strata III 154 0,01

JUMLAH 1.668.438 100

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

NO KELOMPOK UMUR (TAHUN ) JUMLAH %

1 0 s/d 4 95.832 5,74

2 5 s/d 9 123.023 7,37

3 10 s/d 14 130.707 7,83

4 15 s/d 19 127.551 7,64

5 20 s/d 24 122.544 7,34

6 25 s/d 29 115.820 6,94

7 30 s/d 34 127.818 7,66

8 35 s/d 39 132.157 7,92

9 40 s/d 44 136.970 8,21

10 45 s/d 49 127.632 7,65

11 50 s/d 54 114.716 6,88

12 55 s/d 59 95.788 5,74

13 60 s/d 64 69.830 4,19

14 65 s/d 69 56.005 3,36

15 70 s/d 74 41.766 2,50

16 75 Ke Atas 50.279 3,01

JUMLAH 1.668.438 100,00

33 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Lampiran

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH %

1 Belum/Tidak Bekerja 443.432 26,58

2 Pelajar/Mahasiswa 251.937 15,10

3 Pertanian/Peternakan/Perikanan 308.092 18,46

4 Perdagangan 30.419 1,82

5 Industri 1.164 0,07

6 Jasa Kemasyarakatan 284 0,02

7 Konstruksi 730 0,04

8 Pemerintah 28.025 1,68

9 Swasta 93.003 5,57

10 Wiraswasta 462.953 27,75

11 Lainnya 48.486 2,91

JUMLAH 1.668.438 100,00

34 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Data Penduduk Migrasi Tahun 2015

No. Kecamatan Pindah Datang Pindah

Keluar

1. Pesanggaran 255 319

2. Bangorejo 368 412

3. Purwoharjo 321 340

4. Tegaldlimo 331 289

5. Muncar 602 770

6. Cluring 437 421

7. Gambiran 479 368

8. Srono 426 413

9. Genteng 525 554

10. Glenmore 349 415

11. Kalibaru 209 303

12. Singojuruh 210 258

13. Rogojampi 411 416

14. Kabat 251 247

15. Glagah 122 103

16. Banyuwangi 979 925

17. Giri 165 145

18. Wongsorejo 344 279

19. Songgon 195 300

20. Sempu 389 528

21. Kalipuro 431 347

22. Siliragung 243 289

23. Tegalsari 246 264

24. Licin 65 50

Jumlah 8.353 8.755

35 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Lampiran

Tabel

PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL) 2015

NO KECAMATAN KK KTP-EL

1. Pesanggaran 2.686 2.096

2. Bangorejo 1.982 1.943

3. Purwoharjo 2.650 1.672

4. Tegaldlimo 1.762 1.370

5. Muncar 3.787 3.625

6. Cluring 2.834 2.663

7. Gambiran 3.335 3.074

8. Srono 3.094 2.864

9. Genteng 2.889 3.088

10. Glenmore 2.759 1.953

11. Kalibaru 2.035 1.419

12. Singojuruh 1.869 1.247

13. Rogojampi 3.008 2.636

14. Kabat 2.514 1.773

15. Glagah 1.139 1.073

16. Banyuwangi 4.624 6.293

17. Giri 891 1.084

18. Wongsorejo 2.428 1.981

19. Songgon 1.915 1.358

20. Sempu 2.676 2.052

21. Kalipuro 3.452 3.460

22. Siliragung 1.673 1.515

23. Tegalsari 3.232 1.160

24. LIcin 1.079 827

Jumlah 60.313 52.226

36 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Lampiran

Tabel PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TAHUN 2015

NO BULAN AKTA PERKAWINAN AKTA PERCERAIAN

1. JANUARI 33 10

2. PEBRUARI 26 12

3. MARET 29 13

4. APRIL 29 11

5. MEI 31 7

6. JUNI 23 10

7. JULI 21 8

8. AGUSTUS 21 14

9. SEPTEMBER 24 18

10. OKTOBER 43 16

11. NOPEMBER 13 13

12. DESEMBER 53 14

JUMLAH 346 146

37 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Lampiran

Tabel

Data Penduduk Menurut Agama 2015

No Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha Konghucu Penghayat

Kepercayaan Jumlah

1 Pesanggaran 46.242 1.504 95 2.361 954 8 3 51.167

2 Bangorejo 59.314 762 264 2.814 8 5 0 63.167

3 Purwoharjo 61.842 966 869 4.228 156 24 2 68.087

4 Tegaldlimo 60.654 951 125 4.671 348 2 0 66.751

5 Muncar 129.527 936 396 2.039 63 43 5 133.009

6 Cluring 75.992 500 62 415 74 10 10 77.063

7 Gambiran 61.493 1.794 335 36 1.284 9 22 64.973

8 Srono 93.631 398 105 310 76 51 0 94.571

9 Genteng 86.877 1.312 378 556 296 32 14 89.438

10 Glenmore 73.356 1.082 225 469 37 33 0 75.202

11 Kalibaru 63.879 232 52 31 28 29 1 64.252

12 Singojuruh 51.828 146 29 6 5 34 0 52.048

13 Rogojampi 94.602 744 296 1.822 340 58 1 97.863

14 Kabat 72.738 105 30 38 4 10 0 72.925

15 Glagah 34.676 188 93 41 19 0 0 35.017

16 Banyuwangi 110.708 2.578 921 362 592 46 1 115.208

17 Giri 28.912 313 139 76 46 5 0 29.491

18 Wongsorejo 76.715 191 74 52 36 59 0 77.127

19 Songgon 56.326 178 32 190 12 1 0 56.739

20 Sempu 79.637 613 127 308 53 15 1 80.754

21 Kalipuro 78.127 694 228 231 40 23 0 79.343

22 Siliragung 41.024 1.925 69 3.855 14 8 8 46.903

23 Tegalsari 46.619 264 20 2.179 2 2 16 49.102

24 LIcin 28.179 32 11 1 6 9 0 28.238

Total 1.612.89

8 18.408 4,975 27.091 4.466 516 84 1.668.438

38 L A K I P 2015 Dispenduk Pencapil Kabupaten Banyuwangi

Lampiran

REKAPITULASI JUMLAH KELURAHAN, JUMLAH KEPALA KELUARGA

DAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI

2015

No. Kecamatan

Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk KET

Kel. Desa KK L P L+P

1 2 3 4 5 8 9 10 11

1 Pesanggaran - 5 16.726 25.743 25.424 51.167

2 Bangorejo - 7 20.537 32.047 31.120 63.167

3 Purwoharjo - 8 22.157 34.310 33.777 68.087

4 Tegaldlimo - 9 22.037 33.723 33.028 66.751

5 Muncar - 10 41.843 67.508 65.501 133.009

6 Cluring - 9 25.616 38.890 38.173 77.063

7 Gambiran - 6 20.685 32.663 32.310 64.973

8 Srono - 10 31.770 47.892 46.679 94.571

9 Genteng - 5 27.583 45.086 44.352 89.438

10 Glenmore - 7 24.150 37.571 37.631 75.202

11 Kalibaru - 6 20.794 32.073 32.179 64.252

12 Singojuruh - 11 18.264 26.012 26.036 52.048

13 Rogojampi - 18 34.048 48.727 49.136 97.863

14 Kabat - 16 25.100 36.707 36.128 72.295

15 Glagah 2 8 12.823 17.326 17.691 35.017

16 Banyuwangi 18 - 37.147 57.076 58.132 115.208

17 Giri 4 2 10.517 14.698 14.793 29.491

18 Wongsorejo - 12 26.286 38.769 38.358 77.127

19 Songgon - 9 19,799 28.465 28.274 56.739

20 Sempu - 7 25.971 40.793 39.961 80.754

21 Kalipuro 4 5 27.387 39.878 39.465 79.343

22 Siliragung - 5 15.105 23.866 23.037 46.903

23 Tegalsari - 6 15.407 24.828 24.274 49.102

24 Licin - 8 10.403 14.205 17.033 28.238

JUMLAH 28 189 552.155 838.856 829.582 1.668.438