k ebijakan dana alokasi khusus bidang kesehatan tahun 2014
DESCRIPTION
K ebijakan Dana Alokasi Khusus BIDANG KESEHATAN Tahun 2014. DR. Wirabrata, S.Si, M.Kes, MM, Apt Kepala Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program Biro Perencanaan dan Anggaran. Disampaikan pada Pertemuan PENYUSUNAN DATA TEKNIS DAK SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TA 2014 - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2014
DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN PENYUSUNAN DATA TEKNIS DAKSUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TA 2014
BOGOR, 3 MEI 2013
DR. Wirabrata, S.Si, M.Kes, MM, AptKepala Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program
Biro Perencanaan dan Anggaran
2
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
KEBIJAKAN UMUM DAK
3
1. Mendukung pencapaian prioritas nasional & penganggaran berbasis kinerja.
2. Membantu daerah (kemampuan keuangan relatif rendah) dlm membiayai pelayanan publik & mendorong pencapaian SPM.
3. Meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan Juknis Penggunaan DAK.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah.
5. Meningkatkan penyediaan data-data teknis yg akurat sebagai basis kebijakan kementerian/lembaga.
6. Mendorong kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dlm penyusunan kriteria pengalokasian DAK.
KEMKES
BAPP KEMKEU
KEMENDAGRI
TRILATERAL MEETING DAK
RAKONTEK DAK
FORMULA DAK
RAPAT BELANJA
TRANSFERDPR-K/L
SOSIALISASI JUKNIS +
RKA
PEMBAHASAN TK.IDPR-K/L
PAGU DEFINITIF
• PMK DAK•PERMENKES
JUKNIS
JANUARI MEI JUNI JULI AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
PP55/2005 DANA PERIMBANGAN
• PUSAT•DAERAH
•KEMKES•KEMKEU
KEBIJAKAN & RUANG LINGKUP
DATA TEKNIS & USULAN
PAGU SEMENTARA
UU APBN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAK BIDANG KESEHATAN
PELAPORAN DAK
5
SKPD
MENDAGRI
MENKEU
MENKES
SEKDA/BAPPEDA
DINKES PROVINSI
KEPALA DAERAH
PAGU DAK KESEHATAN 2010 – 2013DAN USULAN DAK KESEHATAN 2014
TA Usulan DAK Pagu Definitif Subbidang Pagu per Subbidang
2010
4.017.000.000.000
2.829.760.000.000
Dasar1.223.660.000.000
1.000.000.000.000
Rujukan 606.100.000.000
2011
8.406.627.935.000
3.000.800.000.000
Dasar 1.150.859.000.000
Rujukan 749.256.000.000
Kefarmasian 1.100.685.000.000
2012
3.186.600.000.000
3.005.931.000.000
Dasar 1.155.990.000.000
Rujukan 749.256.000.000
Kefarmasian 1.100.685.000.000
2013
4.324.030.350.000
3.101.545.000.000
Dasar 1.251.604.000.000
Rujukan 749.256.000.000
Kefarmasian 1.100.685.000.000
2014 7.703.921.000.000 ??????
Usulan Dasar 2.634.802.000.0000
Usulan Rujukan 2.921.113.000.0000
Usualan
Kefarmasian1.288.000.000.0000
6
7
EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
TAHUN 2010 - 2012
PAGU PENYERAPAN % PAGU PENYERAPAN %
1 Infrastruktur Jalan 2.810,21 2.668,99 95,0% 3.900,00 3.538,04 90,7%2 Infrastruktur Air Minum 357,23 335,64 94,0% 419,60 381,92 91,0%3 Infrastruktur Irigasi 968,40 908,36 93,8% 1.311,80 1.202,65 91,7%4 Infrastruktur Sanitasi 357,23 312,85 87,6% 419,60 375,67 89,5%5 Kehutanan 250,00 221,15 88,5% 400,00 350,06 87,5%6 Kelautan dan Perikanan 1.207,84 1.115,12 92,3% 1.500,00 1.318,86 87,9%7 Keluarga Berencana 329,01 309,06 93,9% 368,10 329,83 89,6%8 Kesehatan Pelayanan Dasar 2.223,66 2.059,37 92,6% 1.150,86 1.061,05 92,2%9 Kesehatan Pelayanan Farmasi - - 1.100,69 999,89 90,8%
10 Kesehatan Pelayanan Rujukan 606,10 560,56 92,5% 749,26 649,26 86,7%11 Keselamatan Transportasi Darat - - 100,00 89,38 89,4%12 Lingkungan Hidup 351,61 327,21 93,1% 400,00 361,31 90,3%13 Listrik Pedesaan - - 150,00 128,54 85,7%14 Pendidikan SD 9.334,88 4.090,16 43,8% 8.033,04 2.686,53 33,4%15 Pendidikan SMP - - 2.008,26 732,59 36,5%16 Perdagangan 107,32 103,18 96,1% 300,00 269,65 89,9%17 Pertanian 1.543,63 1.394,30 90,3% 1.806,10 1.615,10 89,4%18 Perumahan dan Permukiman - - 150,00 95,08 63,4%19 Prasarana Pemerintahan Daerah 386,25 347,56 90,0% 400,00 320,66 80,2%20 Sarana Prasarana Perdesaan 300,00 276,59 92,2% 315,50 281,21 89,1%21 Sarpras Kawasan Perbatasan - - 100,00 87,39 87,4%22 Transportasi Perdesaan - - 150,00 129,56 86,4%
TOTAL 21.133,38 15.030,11 71,1% 25.232,80 17.004,26 67,4%
Prosentase penyerapan DAK terhadap dana yang diterima di Kas Daerah pada TA 2010 sebesar 71,7%dan TA 2011 sebesar 68,6%.Realisasi penyaluran DAK ke Kas Daerah TA 2010 sebesar Rp20.957,56 miliar (99,2% dari pagu DAK).Realisasi penyaluran DAK ke Kas Daerah TA 2011 sebesar Rp24.803,51 miliar (98,3% dari pagu DAK).
DAK NASIONAL
TAHUN 2010 TAHUN 2011NO BIDANG
• ••
•••
Data Penyerapan DAK Tahun 2010 dan 2011
8
PELAPORAN DAK BIDANG KESEHATAN
9
SEB 3 Menteri ttg Pelaporan DAK
TINGKAT PELAPORAN DAK KESEHATAN TA 2012SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
10
Tidak melapor/melapor ke mana ???
TINGKAT REALISASI DAK KESEHATAN TA 2012SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
11
Nasional : 69%
PELAPORAN DAK
12
Laporan Pelaksanaan DAK besaran pagu alokasi DAK Kesehatan secara nasional tahun
selanjutnya
13
DAK BIDANG KESEHATANTAHUN 2014
Meningkatkan Akses dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan
dalam rangka
Pencapaian MDG dan
Pelaksanaan SJSN
Percepatan :•Penurunan AKI dan AKB•SJSN Kesehatan•Penanggulangan masalah gizi•Pencegahan Penyakit (Menular dan tidak menular) serta Penyehatan Lingkungan
Peningkatan :•Sarana & Prasarana yankes dasar & rujukan•Penyediaan & pengelolaan obat, perbekalan kesehatan & vaksin
ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN TA 2014
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian MDG yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.
15
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
16
Menu Baru
PEDOMAN TATA RUANG PUSKESMAS TAHUN 2007
17
Gudang Obat
BINA UPAYA KESEHATAN
BINFAR DAN ALKES
PELAYANAN KEFARMASIAN
DINAS KESEHATAN
TERIMA KASIH
19