formulir 2 - kemendesa.go.id · 5.tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan 3. program :...

45
FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 187 lokasi prioritas 2.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 128 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar 3.Tertanganinya 58 kabupaten rawan bencana 4.Tertanganinya 58 kabupaten pasca konflik 5.Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan 3. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu 4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Berkembangnya daerah perbatasan 1.355.900,0 Jumlah Daerah Perbatasan yang berkembang 29 02 Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar 5.850,0 Jumlah Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang berkembang 30 03 Tertanganinya daerah rawan bencana 148.600,0 Jumlah Daerah Rawan Bencana yang tertangani 40 04 Tertanganinya daerah pasca konflik 8.000,0 Jumlah Daerah Pasca Konflik yang tertangani 15 05 Tertanganinya daerah rawan pangan 15.650,0 Jumlah Daerah Rawan Pangan yang tertangani 50 Jumlah 1.534.000,0 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019 5493 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 124.709,0 730.340,0 774.160,0 5494 Penanganan Daerah Rawan Pangan 63.800,0 0,0 0,0 0,0 63.800,0 80.300,0 85.900,0 91.900,0 Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 1 / 2

Upload: haxuyen

Post on 10-Apr-2019

245 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 187 lokasi prioritas

2.Meningkatnya konektifitas dan sarana prasarana dasar di 128 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar3.Tertanganinya 58 kabupaten rawan bencana4.Tertanganinya 58 kabupaten pasca konflik5.Tertanganinya 57 kabupaten daerah rawan pangan

3. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Berkembangnya daerah perbatasan 1.355.900,0

Jumlah Daerah Perbatasan yang berkembang 29

02 Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar 5.850,0

Jumlah Daerah Pulau Kecil dan Terluar yang berkembang 30

03 Tertanganinya daerah rawan bencana 148.600,0

Jumlah Daerah Rawan Bencana yang tertangani 40

04 Tertanganinya daerah pasca konflik 8.000,0

Jumlah Daerah Pasca Konflik yang tertangani 15

05 Tertanganinya daerah rawan pangan 15.650,0

Jumlah Daerah Rawan Pangan yang tertangani 50

Jumlah 1.534.000,0

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5493 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0 124.709,0 730.340,0 774.160,0

5494 Penanganan Daerah Rawan Pangan 63.800,0 0,0 0,0 0,0 63.800,0 80.300,0 85.900,0 91.900,0

Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 1 / 2

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5495 Pengembangan Daerah Perbatasan 550.300,0 0,0 0,0 0,0 550.300,0 605.400,0 666.000,0 732.200,0

5496 Penanganan Daerah Rawan Bencana 113.100,0 0,0 0,0 0,0 113.100,0 317.000,0 340.500,0 365.910,0

5497 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 672.300,0 0,0 0,0 0,0 672.300,0 807.000,0 927.000,0 1.058.000,0

5498 Penanganan Daerah Pasca Konflik 69.500,0 0,0 0,0 0,0 69.500,0 72.200,0 77.330,0 82.800,0

Jumlah 1.534.000,0 0,0 0,0 0,0 1.534.000,0 2.006.609,0 2.827.070,0 3.104.970,0

Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 14-07-2015 10:30:44 Halaman 2 / 2

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah yang memiliki pulau kecil dan terluar

2.Tertanganinya daerah rawan bencana3.Tertanganinya daerah pasca konflik4.Tertanganinya daerah rawan pangan

4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 12 15.650,0 03 ----

Jumlah laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Daerah Tertentu

4

Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi 4

Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 4

02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barangmilik negara

12 5.850,0 03 ----

Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 4

Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 4

Jumlah laporan akutansi, verifikasi dan perbendaharaan 4

03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 12 35.500,0 03 ----

Jumlah laporan pelaksanaan ketausahaan dan layananperkantoran

4

Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia 4

Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dankerumahtanggaan

4

04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 12 8.000,0 03 ----

Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan 3

Printed on @ 14-07-2015 11:35:44 Halaman 1 / 4

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

Jumlah laporan advokasi hukum 3

Jumlah laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP 3

Jumlah 65.000,0

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 12 15.650,0 12 12 12 16.589,0 175.843,0 186.394,0

Pelaksanaan Bagian Penyusunan Anggaran Ditjen PDTu 2 3.300,0 6.600,0

Pelaksanaan Data dan Informasi 3 1.200,0 3.600,0

Pelaksanaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3 1.816,7 5.450,0

02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 12 5.850,0 12 12 12 62.010,0 65.731,0 69.674,0

Pelaksanaan Bagian Anggaran 4 267,7 1.070,8

Pelaksanaan Bagian Barang Milik Negara 4 932,1 3.728,4

Pelaksanaan Bagian Akutansi, Verifikasi dan Perbendaharaan 4 262,7 1.050,8

03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 12 35.500,0 12 12 12 37.630,0 398.878,0 422.811,0

Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian / SDM Ditjen PDTu 4 6.750,0 27.000,0

Pelaksanaan Ketatausahaan dan Pelayanan Perkantoran 4 375,0 1.500,0

Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga 4 1.750,0 7.000,0

04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 12 8.000,0 12 12 12 8.480,0 89.888,0 95.281,0

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengembangan Daerah Tertentu 3 1.422,5 4.267,5

Penyusunan Laporan Advokasi Hukum terkait dengan Ditjen PDTu 2 1.066,9 2.133,8

Penyusunan SOP, Penguatan Organisasi dalam Revormasi Birokrasi 3 532,9 1.598,7

Jumlah 65.000,0 48 48 48 124.709,0 730.340,0 774.160,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah tertentu 15.650,0 0,0 0,0 0,0 15.650,0

Pelaksanaan Bagian Penyusunan Anggaran Ditjen PDTu BLK 6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0

6.600,0 0,0 0,0 0,0 6.600,0 Pusat

Pelaksanaan Data dan Informasi BLK 3.600,0 0,0 0,0 0,0 3.600,0

3.600,0 0,0 0,0 0,0 3.600,0 Pusat

Pelaksanaan Bagian Evaluasi dan Pelaporan BLK 5.450,0 0,0 0,0 0,0 5.450,0

Printed on @ 14-07-2015 11:35:53 Halaman 2 / 4

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.450,0 0,0 0,0 0,0 5.450,0 Pusat

02 Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan dan pengelolaan barang milik negara 5.850,0 0,0 0,0 0,0 5.850,0

Pelaksanaan Bagian Anggaran BAK 1.070,8 0,0 0,0 0,0 1.070,8

1.070,8 0,0 0,0 0,0 1.070,8 Pusat

Pelaksanaan Bagian Barang Milik Negara BAK 3.728,4 0,0 0,0 0,0 3.728,4

3.728,4 0,0 0,0 0,0 3.728,4 Pusat

Pelaksanaan Bagian Akutansi, Verifikasi dan Perbendaharaan BAK 1.050,8 0,0 0,0 0,0 1.050,8

1.050,8 0,0 0,0 0,0 1.050,8 Pusat

03 Terselenggaranya pengelolaan SDM, pelayanan umum dan ketatausahaan 35.500,0 0,0 0,0 0,0 35.500,0

Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian / SDM Ditjen PDTu BLK 27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0

27.000,0 0,0 0,0 0,0 27.000,0 Pusat

Pelaksanaan Ketatausahaan dan Pelayanan Perkantoran BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0 Pusat

04 Terselenggaranya Advokasi Hukum dan Organisasi Tata Laksana 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pengembangan DaerahTertentu

BLK 4.267,5 0,0 0,0 0,0 4.267,5

4.267,5 0,0 0,0 0,0 4.267,5 Pusat

Penyusunan Laporan Advokasi Hukum terkait dengan Ditjen PDTu BLK 2.133,8 0,0 0,0 0,0 2.133,8

2.133,8 0,0 0,0 0,0 2.133,8 Pusat

Penyusunan SOP, Penguatan Organisasi dalam Revormasi Birokrasi BLK 1.598,7 0,0 0,0 0,0 1.598,7

1.598,7 0,0 0,0 0,0 1.598,7 Pusat

Jumlah 65.000,0 0,0 0,0 0,0 65.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Printed on @ 14-07-2015 11:35:56 Halaman 3 / 4

FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1.

Kementrian/Lembaga :

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu

3. Sasaran Program : 1.Tertanganinya daerah rawan bencana

4. Kegiatan : Penanganan Daerah Rawan Bencana

5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Tertanganinya daerah-daerah rawan

bencana

5 56.900,0 03 12 07 --KSST--

Jumlah rumusan kebijakan

penanganan daerah rawan

bencana

5

Jumlah koordinasi

penanganan daerah rawan

bencana

5

Jumlah pelaksanaan kebijakan

penanganan daerah rawan

bencana

30

Jumlah pelaksanaan kebijakan

penanganan daerah rawan

bencana di Kawasan Timur

Indonesia

10

Jumlah bimbingan teknis dan

supervisi penanganan daerah

rawan bencana

40

Jumlah evaluasi penanganan

daerah rawan bencana

5

02 Perumusan Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

5 2.500,0 03 12 07 ----

Jumlah rumusan kebijakan

penanganan daerah rawan

bencana

5

03 Terlaksananya Koordinasi

Penanganan Daerah Rawan Bencana

5 5.000,0 03 12 07 ----

Jumlah Koordinasi

penanganan daerah rawan

bencana

5

04 Terlaksananya Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

40 33.700,0 03 12 07 ----

Jumlah Pelaksanaan kebijakan

penanganan daerah rawan

bencana

40

05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan

Supervisi Penanganan Daerah Rawan

Bencana

40 10.000,0 03 12 07 ----

Jumlah bimbingan teknis dan

supervisi penanganan daerah

rawan bencana

40

06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan

Penanganan Daerah Rawan Bencana

5 5.000,0 03 12 07 ----

Jumlah evaluasi penanganan

daerah rawan bencana

5

Jumlah 113.100,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Tertanganinya daerah-daerah rawan bencana 5 56.900,0 5 5 5 160.500,0 171.700,0 183.800,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko

Bencana (RAD PRB) di Wilayah Sumatera

1 500,0 500,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko

Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara

1 500,0 500,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko

Bencana (RAD PRB) di Wilayah Kalimantan Tenggara

1 500,0 500,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan

Pengembangan Desa Tangguh Bencana Wilayah Sulawesi

dan Maluku

1 500,0 500,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan

Pengembangan Desa Tangguh Bencana Wilayah Papua

1 500,0 500,0

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana (Wilayah Sumatera)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah Jawa, Bali

dan Nusa Tenggara)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dalam Rangka

Penanganan Daerah Rawan Bencana di Daerah Tertentu

(Wilayah Kalimantan)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan

Desa Tangguh Bencana (Wilayah Sulawesi dan Maluku)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Wilayah Papua)

1 1.000,0 1.000,0

Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi 7 1.000,0 7.000,0

Desa Tangguh Bencana 3 3.000,0 9.000,0

Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing Sungai/laut 12 1.000,0 12.000,0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 5 1.000,0 5.000,0

Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca Bencana Alam 2 700,0 1.400,0

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal

1 3.000,0 3.000,0

Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga) 1 3.000,0 3.000,0

Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan Ketiga) 1 3.000,0 3.000,0

Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

1 1.000,0 1.000,0

Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah

Rawan Bencana

1 600,0 600,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana

1 800,0 800,0

Dukungan Operasional Perkantoran 1 1.300,0 1.300,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Desa

Tangguh Bencana Bencana

1 800,0 800,0

Dukungan Operasional Desa Tangguh Bencana 1 1.500,0 1.500,0

02 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana 5 2.500,0 5 5 5 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko

Bencana (RAD PRB) di Wilayah Sumatera

1 500,0 500,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko

Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa

Tenggara

1 500,0 500,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko

Bencana (RAD PRB) di Wilayah Kalimantan Tenggara

1 500,0 500,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan

Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh Bencana

Wilayah Sulawesi dan Maluku

1 500,0 500,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan Kebutuhan

Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh Bencana

Wilayah Papua

1 500,0 500,0

03 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Daerah Rawan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Bencana

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana (Wilayah Sumatera)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah Jawa, Bali

dan Nusa Tenggara)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi dalam Rangka Penanganan Daerah

Tertinggal Tangguh Bencana (Wilayah Kalimantan)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (Wilayah Sulawesi

dan Maluku)

1 1.000,0 1.000,0

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh Bencana

(Wilayah Papua)

1 1.000,0 1.000,0

04 Terlaksananya Kebijakan Penanganan Daerah Rawan

Bencana

40 33.700,0 60 80 100 138.000,0 149.200,0 161.300,0

Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi 8 1.000,0 8.000,0

Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (DT2B) 6 1.000,0 6.000,0

Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing Sungai/laut 22 754,5 16.600,0

Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca Bencana Alam 6 516,7 3.100,0

05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan

Daerah Rawan Bencana

40 10.000,0 60 80 100 5.500,0 6.050,0 6.655,0

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga)

Wilayah 1

1 2.000,0 2.000,0

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga)

Wilayah 2

1 2.000,0 2.000,0

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan

Kedua) Wilayah 3

1 2.000,0 2.000,0

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan

Kedua) Wilayah 4

1 2.000,0 2.000,0

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga)

Wilayah 5

1 2.000,0 2.000,0

06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Daerah

Rawan Bencana

5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.050,0 6.655,0

Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah

Rawan Bencana

0 0,0 600,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana

1 800,0 800,0

Dukungan Operasional Perkantoran 1 1.300,0 1.300,0

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Tertinggal Tangguh Bencana

1 800,0 800,0

Dukungan Operasional Daerah Tertinggal Tangguh

Bencana

1 1.500,0 1.500,0

Jumlah 113.100,0 140 180 220 317.000,0 340.500,0 365.910,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Tertanganinya daerah-daerah rawan bencana 56.900,0 0,0 0,0 0,0 56.900,0

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah

Sumatera

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa,

Bali dan Nusa Tenggara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah

Kalimantan Tenggara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan

Kebutuhan Pengembangan Desa Tangguh

Bencana Wilayah Sulawesi dan Maluku

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan

Kebutuhan Pengembangan Desa Tangguh

Bencana Wilayah Papua

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah

Sumatera)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana

(Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Tingkat Pusat dalam Rangka

Penanganan Daerah Rawan Bencana di Daerah

Tertentu (Wilayah Kalimantan)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Desa Tangguh Bencana

(Wilayah Sulawesi dan Maluku)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Pengembangan Desa Tangguh

Bencana (Wilayah Papua)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku

Tenggara Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Padang

Pariaman

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Aceh

Singkil

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Keerom

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nias

Utara

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kupang

Desa Tangguh Bencana BLK 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab.

Halmahera

Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Raja

Ampat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pasaman

Barat

Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing

Sungai/laut

BLK 12.000,0 0,0 0,0 0,0 12.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku

Tengah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju

Utara

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Toli-Toli

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sampang

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kapuas

Hulu

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pesisir

Selatan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.

Kepulauan

Mentawai

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buru

Selatan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Solok

Selatan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Jeneponto

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sarmi

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.

Pangkajene

Kepulauan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Muna

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bombana

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.

Halmahera

Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buton

Utara

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Muna

Barat

Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca

Bencana Alam

BLK 1.400,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Kab. Banggai

Kepulauan

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Kab. Konawe

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab.

Pegunungan

Bintang

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal

BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pelatihan DaLA (Angkatan Ketiga) BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pelatihan HRNA/JITUPASNA (Angkatan Ketiga) BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pelatihan Teknis Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

BAK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Dukungan Operasional Perkantoran BAK 1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0

1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Desa Tangguh Bencana Bencana

BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Dukungan Operasional Desa Tangguh Bencana BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

02 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Rawan

Bencana

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah

Sumatera

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah Jawa,

Bali dan Nusa Tenggara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan

Resiko Bencana (RAD PRB) di Wilayah

Kalimantan Tenggara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan

Kebutuhan Penanganan Daerah Tertinggal

Tangguh Bencana Wilayah Sulawesi dan Maluku

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Lokasi dan

Kebutuhan Penanganan Daerah Tertinggal

Tangguh Bencana Wilayah Papua

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

03 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Daerah

Rawan Bencana

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana (Wilayah

Sumatera)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana

(Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi dalam Rangka Penanganan

Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (Wilayah

Kalimantan)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Tertinggal Tangguh

Bencana (Wilayah Sulawesi dan Maluku)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan

Kebijakan Penanganan Daerah Tertinggal

Tangguh Bencana (Wilayah Papua)

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

04 Terlaksananya Kebijakan Penanganan Daerah

Rawan Bencana

33.700,0 0,0 0,0 0,0 33.700,0

Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pidie

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku

Tenggara Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Seluma

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Padang

Pariaman

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Morowali

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Aceh

Singkil

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pidie Jaya

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nias

Utara

Daerah Tertinggal Tangguh Bencana (DT2B) BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.

Halmahera

Selatan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Gorontalo

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Utara

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pasaman

Barat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Takalar

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab.

Pangkajene

Kepulauan

Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing

Sungai/laut

BLK 16.600,0 0,0 0,0 0,0 16.600,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku

Tengah

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Donggala

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Nunukan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Toli-Toli

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Muna

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mamuju

Utara

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sorong

Selatan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Polewali

Mandar

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.

Kepulauan

Sula

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Kapuas

Hulu

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.

Pamekasan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Bombana

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Pesisir

Selatan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.

Halmahera

Barat

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab.

Kepulauan

Mentawai

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Buru

Selatan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Buton

Utara

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Solok

Selatan

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Jeneponto

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Sarmi

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Kab. Keerom

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Muna

Barat

Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca

Bencana Alam

BLK 3.100,0 0,0 0,0 0,0 3.100,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Sambas

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Berau

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Ketapang

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Banggai

Kepulauan

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Konawe

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Kab.

Pegunungan

Bintang

05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi

Penanganan Daerah Rawan Bencana

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan

Ketiga) Wilayah 1

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan

Ketiga) Wilayah 2

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA

(Angkatan Kedua) Wilayah 3

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan HRNA/JITUPASNA

(Angkatan Kedua) Wilayah 4

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelatihan Kader Siaga Bencana Alam di Daerah

Tertinggal dan Pelatihan DaLA (Angkatan

Ketiga) Wilayah 5

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Persiapan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Daerah Rawan Bencana

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Dukungan Operasional Perkantoran BLK 1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0

1.300,0 0,0 0,0 0,0 1.300,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Daerah Tertinggal Tangguh Bencana

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Dukungan Operasional Daerah Tertinggal

Tangguh Bencana

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Jumlah 113.100,0 0,0 0,0 0,0 113.100,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,14 Juli 2015

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Pengembangan Daerah Perbatasan5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 2.500,0 03 10 03 ----

Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan

5

03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5 5.000,0 03 10 03 ----

Jumlah Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5

04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 29 505.800,0 03 10 03 ----

Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan

19

Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan DaerahPerbatasan di Kawasan Timur Indonesia

10

Jumlah Bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)Pendidikan di Kawasan Perbatasan

10

05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan DaerahPerbatasan

29 30.000,0 03 10 03 ----

Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi PengembanganDaerah Perbatasan

29

06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 7.000,0 03 10 03 ----

Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan DaerahPerbatasan

5

Jumlah 550.300,0

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Printed on @ 14-07-2015 11:51:30 Halaman 1 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 2.500,0 5 5 5 2.800,0 3.000,0 3.300,0

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sumatera 1 500,0 500,0

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 1 500,0 500,0

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Kalimantan 1 500,0 500,0

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 500,0 500,0

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Papua 1 500,0 500,0

03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5 5.000,0 5 5 5 5.500,0 6.100,0 6.700,0

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wilayah Sumatera 1 1.600,0 1.600,0

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Jawa, Bali dan Sumatera 1 800,0 800,0

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Kalimantan 1 800,0 800,0

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Maluku daan Sulawesi 1 800,0 800,0

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Papua 1 1.000,0 1.000,0

04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 29 505.800,0 29 29 29 556.400,0 612.100,0 673.000,0

Pengadaan PLTS 5 Kwp 33 1.500,0 49.500,0

Pengadaan PLTS 10 Kwp 18 2.700,0 48.600,0

Pembangunan Fasilitas Air Bersih 34 2.100,0 71.400,0

Pembangunan/Rehab Jembatan 12 2.000,0 24.000,0

Pembangunan/Rehab Jalan 12 16.691,7 200.300,0

Pembangunan Embung 8 2.000,0 16.000,0

Pengembangan Potensi Sumber Daya 30 1.000,0 30.000,0

PLTS untuk MIT (Media Informasi Televisi) 7 3.000,0 21.000,0

Perpustakaan Desa Perbatasan 5 6.000,0 30.000,0

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan 5 3.000,0 15.000,0

05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan 29 30.000,0 29 29 29 33.000,0 36.300,0 39.900,0

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil I 1 75,0 75,0

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. I 1 200,0 200,0

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I 1 400,0 400,0

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I 1 300,0 300,0

Konsultan Supervisi Bantuan Wil. I 1 9.000,0 9.000,0

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. I 1 1.425,0 1.425,0

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. II 1 75,0 75,0

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. II 1 200,0 200,0

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II 1 400,0 400,0

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II 1 300,0 300,0

Printed on @ 14-07-2015 11:51:33 Halaman 2 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. II 1 1.200,0 1.200,0

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. III 1 75,0 75,0

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. III 1 200,0 200,0

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan 1 400,0 400,0

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. III 1 300,0 300,0

Dampingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lainnya) Wil. III 1 8.000,0 8.000,0

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. III 1 1.500,0 1.500,0

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil IV 1 75,0 75,0

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. IV 1 200,0 200,0

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. IV 1 400,0 400,0

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil IV 1 300,0 300,0

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. IV 1 1.500,0 1.500,0

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil V 1 75,0 75,0

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil V 1 200,0 200,0

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil V 1 200,0 200,0

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. V 1 300,0 300,0

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi 1 2.500,0 2.500,0

06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 5 7.000,0 5 5 5 7.700,0 8.500,0 9.300,0

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil I 1 100,0 100,0

Dukungan Administrasi Kegiatan 1 5.800,0 5.800,0

Pelayanan Perkantoran 1 325,0 325,0

Penyusunan Laporan Wil. I 1 75,0 75,0

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil II 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan Wil II 1 75,0 75,0

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil III 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan Wil III 1 75,0 75,0

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil IV 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan Wil IV 1 75,0 75,0

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil V 1 100,0 100,0

Penyusunan Laporan Wil V 1 75,0 75,0

Jumlah 550.300,0 73 73 73 605.400,0 666.000,0 732.200,0

B. Sumber Pendanaan

Printed on @ 14-07-2015 11:52:07 Halaman 3 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sumatera BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Kalimantan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Sulawesi dan Maluku BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Identifikasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah Papua BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

03 Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Daerah Perbatasan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan WilayahSumatera

BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Jawa, Balidan Sumatera

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Kalimantan BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Malukudaan Sulawesi

BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Perbatasan Wil. Papua BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

04 Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Daerah Perbatasan 505.800,0 0,0 0,0 0,0 505.800,0

Pengadaan PLTS 5 Kwp BLK 49.500,0 0,0 0,0 0,0 49.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Kab. Sambas

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kupang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sanggau

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Maluku TenggaraBarat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Malinau

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sintang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Talaud

Printed on @ 14-07-2015 11:52:11 Halaman 4 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Aru

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Merauke

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bengkayang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pulau Morotai

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Mahakam Ulu

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Boven Digoel

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pegunungan Bintang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sabu Raijua

Pengadaan PLTS 10 Kwp BLK 48.600,0 0,0 0,0 0,0 48.600,0

10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0 Kab. Belu

8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0 Kab. Timor Tengah Utara

8.100,0 0,0 0,0 0,0 8.100,0 Kab. Kapuas Hulu

10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0 Kab. Rote Ndao

10.800,0 0,0 0,0 0,0 10.800,0 Kab. Malaka

Pembangunan Fasilitas Air Bersih BLK 71.400,0 0,0 0,0 0,0 71.400,0

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sambas

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Kupang

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Belu

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sanggau

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Malinau

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sintang

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Natuna

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Timor Tengah Utara

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Raja Ampat

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Anambas

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Merauke

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Bengkayang

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Pulau Morotai

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Mahakam Ulu

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Rote Ndao

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Sabu Raijua

4.200,0 0,0 0,0 0,0 4.200,0 Kab. Malaka

Pembangunan/Rehab Jembatan BLK 24.000,0 0,0 0,0 0,0 24.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sanggau

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu

Printed on @ 14-07-2015 11:52:16 Halaman 5 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nunukan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malinau

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kapuas Hulu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Merauke

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkayang

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Barat Daya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mahakam Ulu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sabu Raijua

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malaka

Pembangunan/Rehab Jalan BLK 200.300,0 0,0 0,0 0,0 200.300,0

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Sanggau

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Belu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Malinau

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kapuas Hulu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Bengkayang

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Maluku Barat Daya

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Mahakam Ulu

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Rote Ndao

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Sabu Raijua

10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0 Kab. Malaka

10.300,0 0,0 0,0 0,0 10.300,0 Kab. Supiori

Pembangunan Embung BLK 16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Belu

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Alor

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sabu Raijua

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Malaka

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kota Kupang

Pengembangan Potensi Sumber Daya BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sambas

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Belu

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Nunukan

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Tenggara

Printed on @ 14-07-2015 11:52:21 Halaman 6 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sanggau

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Natuna

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malinau

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sintang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Aru

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kapuas Hulu

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Raja Ampat

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Anambas

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Alor

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Kepulauan Talaud

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Merauke

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Bengkayang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Pulau Morotai

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Maluku Barat Daya

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Mahakam Ulu

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Rote Ndao

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Boven Digoel

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Keerom

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pegunungan Bintang

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Sabu Raijua

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Malaka

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kab. Supiori

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Kota Kupang

PLTS untuk MIT (Media Informasi Televisi) BLK 21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Belu

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Timor Tengah Utara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Anambas

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Mahakam Ulu

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rote Ndao

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Malaka

Perpustakaan Desa Perbatasan BLK 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Sambas

Printed on @ 14-07-2015 11:52:26 Halaman 7 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Nunukan

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Sanggau

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Kapuas Hulu

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Kab. Rote Ndao

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan BLK 15.000,0 0,0 0,0 0,0 15.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sambas

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nunukan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sanggau

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kapuas Hulu

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Rote Ndao

05 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Perbatasan 30.000,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil I BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. I BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. I BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Konsultan Supervisi Bantuan Wil. I BLK 9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0

9.000,0 0,0 0,0 0,0 9.000,0 Pusat

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. I BAK 1.425,0 0,0 0,0 0,0 1.425,0

1.425,0 0,0 0,0 0,0 1.425,0 Pusat

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. II BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. II BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. II BAK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil. III BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Printed on @ 14-07-2015 11:52:31 Halaman 8 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. III BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. III BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Dampingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan (Kerjasama dengan PerguruanTinggi/Lainnya) Wil. III

BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Provinsi DKI Jakarta

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. III BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil IV BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil. IV BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. IV BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil IV BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi Wil. IV BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Persiapan sosialiasi Pengembangan Daerah Perbatasan Wil V BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Verifikasi Pelaksanaan Kebijakan Wil V BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil V BAK 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0

200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Pusat

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah Perbatasan Wil. V 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Identifikasi, Monitoring dan Evaluasi BAK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

06 Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Daerah Perbatasan 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil I

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Dukungan Administrasi Kegiatan BAK 5.800,0 0,0 0,0 0,0 5.800,0

Printed on @ 14-07-2015 11:52:36 Halaman 9 / 11

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

5.800,0 0,0 0,0 0,0 5.800,0 Pusat

Pelayanan Perkantoran BAK 325,0 0,0 0,0 0,0 325,0

325,0 0,0 0,0 0,0 325,0 Pusat

Penyusunan Laporan Wil. I BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil II

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Penyusunan Laporan Wil II BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil III

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Penyusunan Laporan Wil III BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil IV

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Penyusunan Laporan Wil IV BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Persiapan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Pengembangan Kawasan PerbatasanWil V

BAK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Penyusunan Laporan Wil V BAK 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0

75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 Pusat

Jumlah 550.300,0 0,0 0,0 0,0 550.300,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

Printed on @ 14-07-2015 11:52:41 Halaman 10 / 11

NIP:

Printed on @ 14-07-2015 11:52:41 Halaman 11 / 11

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 3.500,0 02 12 03 ----

Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Daerah PulauKecil dan Terluar

5

02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 5.000,0 02 12 03 ----

Jumlah Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil danTerluar Wilayah

30

03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 588.800,0 02 12 03 ----

Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan DaerahPulau Kecil dan Terluar

30

04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil danTerluar

30 20.000,0 02 12 03 ----

Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi PengembanganDaerah Pulau kecil dan Terluar

30

05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 10.000,0 02 12 03 ----

Jumlah Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil danTerluar

30

06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 10 45.000,0 02 12 03 ----

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan DaerahPesisir

10

Jumlah 672.300,0

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Printed on @ 14-07-2015 11:38:22 Halaman 1 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 3.500,0 30 40 50 20.000,0 25.000,0 30.000,0

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan pulau kecil dan terluar di Wilayah Papua 1 750,0 750,0

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Sumatera 1 650,0 650,0

dentifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Jawa, Bali danNusa Tenggara.

1 600,0 600,0

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Kalimantan 1 600,0 600,0

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di Wilayah Sulawesi danMaluku

1 900,0 900,0

02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 20 5.000,0 30 40 5.000,0 7.000,0 10.000,0

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV 1 950,0 950,0

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I 1 950,0 950,0

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II 1 950,0 950,0

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III 1 950,0 950,0

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V 1 1.200,0 1.200,0

03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 588.800,0 40 50 60 700.000,0 800.000,0 900.000,0

Pembangunan Dermaga 17 21.223,5 360.800,0

Pembangunan Tambatan Perahu 18 1.833,3 33.000,0

Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 16 3.750,0 60.000,0

Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 20 20 2.000,0 40.000,0

Bantuan Air Bersih di Pulau Terkecil dan Terluar 16 2.000,0 32.000,0

Pengadaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 15 2.500,0 37.500,0

Pengadaan Infrastruktur Sarana Komputer Pendidikan (SD,SMP,SMA/Sederajat) 10 2.550,0 25.500,0

04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil dan Terluar 30 20.000,0 40 50 60 25.000,0 30.000,0 40.000,0

Supervisi Pembangunan Kapal 50 Penumpang 1 1.200,0 1.200,0

Supervisi Pengadaan Air Bersih 1 800,0 800,0

Supervisi Pembangunan Dermaga 17 474,5 8.066,0

Bimbingan Teknis Kegiatan Pembangunan Air Bersih 1 500,0 500,0

Supervisi Sarana Pendidikan 1 765,0 765,0

Bimbingan Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan 1 750,0 750,0

Bimbingan Teknis Kegiatan PembangunanKeramba Jaring Apung 1 600,0 600,0

Supervisi Pengadaan Keramba Jaring Apung 1 900,0 900,0

Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Keramba Jaring Apung 1 1.350,0 1.350,0

Bimbingan Teknis Kegiatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 1 750,0 750,0

Supervisi Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa 1 1.119,0 1.119,0

Printed on @ 14-07-2015 11:38:25 Halaman 2 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan Daerah Pulau kecildan terluar

1 1.500,0 1.500,0

Supervisi Pengadaan Kapal 20 Penumpang (5 GT) 1 1.000,0 1.000,0

Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Kapal 1 700,0 700,0

05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 30 10.000,0 40 50 60 12.000,0 15.000,0 18.000,0

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I 1 1.015,0 1.015,0

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II 1 1.200,0 1.200,0

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III 1 1.249,0 1.249,0

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV 1 3.365,0 3.365,0

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V 1 1.600,0 1.600,0

Belanja Personil Pendukung dan Operasional Perkantoran 1 1.571,0 1.571,0

06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 10 45.000,0 15 20 25 45.000,0 50.000,0 60.000,0

Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) 15 3.000,0 45.000,0

Jumlah 672.300,0 195 250 255 807.000,0 927.000,0 1.058.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Perumusan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0

Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan pulau kecil dan terluar di Wilayah Papua BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahSumatera

BLK 650,0 0,0 0,0 0,0 650,0

650,0 0,0 0,0 0,0 650,0 Pusat

dentifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahJawa, Bali dan Nusa Tenggara.

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahKalimantan

BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar di WilayahSulawesi dan Maluku

BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

02 Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0

Printed on @ 14-07-2015 11:38:49 Halaman 3 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III BLK 950,0 0,0 0,0 0,0 950,0

950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 Pusat

Koordinasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

03 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 588.800,0 0,0 0,0 0,0 588.800,0

Pembangunan Dermaga BLK 360.800,0 0,0 0,0 0,0 360.800,0

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Aceh Besar

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Buton

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Donggala

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Halmahera Utara

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Halmahera Selatan

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Raja Ampat

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Bangka Selatan

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Teluk Bintuni

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Halmahera Barat

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Gorontalo Utara

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Seram Bagian Timur

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Pulau Taliabu

20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0 Kab. Kepulauan Mentawai

22.000,0 0,0 0,0 0,0 22.000,0 Kab. Buton Utara

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Kepulauan Selayar

21.000,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0 Kab. Rote Ndao

21.800,0 0,0 0,0 0,0 21.800,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

Pembangunan Tambatan Perahu BLK 33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nunukan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Tengah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mamuju Utara

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Lampung Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumbawa

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sikka

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Simeuleu

Printed on @ 14-07-2015 11:38:52 Halaman 4 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Pesawaran

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Tambrauw

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nabire

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Manggarai

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Singkil

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nias

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Konawe Kepulauan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sarmi

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Kab. Sabu Raijua

Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 BLK 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Natuna

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Halmahera Selatan

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Anambas

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kepulauan Aru

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Morowali

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Seram Bagian Barat

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Halmahera Barat

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Seram Bagian Timur

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Pulau Morotai

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Maluku Barat Daya

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kep.Sangihe Talaud

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kep. Siau TagulandangBiaro

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Banggai Laut

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Nias Selatan

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Kepulauan Selayar

3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0 Kab. Muna Barat

Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 20 BLK 40.000,0 0,0 0,0 0,0 40.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Tengah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Mamuju

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Buton

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Halmahera Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumbawa

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Raja Ampat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Talaud

Printed on @ 14-07-2015 11:38:55 Halaman 5 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Teluk Bintuni

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Seram Bagian Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bombana

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Banggai Kepulauan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Wakatobi

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pulau Taliabu

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Manggarai

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Singkil

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kayong Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Nias

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Supiori

Bantuan Air Bersih di Pulau Terkecil dan Terluar BLK 32.000,0 0,0 0,0 0,0 32.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Besar

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bengkulu Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sorong

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku TenggaraBarat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Aceh Utara

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Sangihe

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Lampung Barat

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kepulauan Talaud

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Bombana

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Kaimana

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Maluku Barat Daya

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Pesawaran

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sumba Timur

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Rote Ndao

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Sarmi

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Kab. Muna Barat

Pengadaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa BLK 37.500,0 0,0 0,0 0,0 37.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Donggala

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Maluku TenggaraBarat

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Mamuju Utara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Pulau Buru

Printed on @ 14-07-2015 11:38:58 Halaman 6 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Halmahera Selatan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banggai

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Sula

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Konawe Selatan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kepulauan Aru

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Halmahera Timur

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Maluku Barat Daya

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Buru Selatan

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Kayong Utara

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Lembata

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Kab. Banggai Laut

Pengadaan Infrastruktur Sarana Komputer Pendidikan (SD,SMP,SMA/Sederajat) BLK 25.500,0 0,0 0,0 0,0 25.500,0

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Mamuju

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Sorong

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Aceh Utara

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Toli-Toli

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Pulau Buru

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Kepulauan Sula

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Morowali

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Pulau Taliabu

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Nias Utara

2.550,0 0,0 0,0 0,0 2.550,0 Kab. Supiori

04 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Daerah Pulau kecil dan Terluar 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

Supervisi Pembangunan Kapal 50 Penumpang BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Supervisi Pengadaan Air Bersih BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Supervisi Pembangunan Dermaga BLK 8.066,0 0,0 0,0 0,0 8.066,0

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Aceh Besar

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Buton

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Donggala

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Halmahera Utara

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Halmahera Selatan

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Raja Ampat

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Bangka Selatan

Printed on @ 14-07-2015 11:39:03 Halaman 7 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Teluk Bintuni

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Halmahera Barat

490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Gorontalo Utara

490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Seram Bagian Timur

490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Pulau Taliabu

450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 Kab. Kepulauan Mentawai

490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 Kab. Buton Utara

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Kepulauan Selayar

470,0 0,0 0,0 0,0 470,0 Kab. Rote Ndao

486,0 0,0 0,0 0,0 486,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

Bimbingan Teknis Kegiatan Pembangunan Air Bersih BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Supervisi Sarana Pendidikan BLK 765,0 0,0 0,0 0,0 765,0

765,0 0,0 0,0 0,0 765,0 Pusat

Bimbingan Teknis Kegiatan Peningkatan Sarana Pendidikan BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Bimbingan Teknis Kegiatan PembangunanKeramba Jaring Apung BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0

600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat

Supervisi Pengadaan Keramba Jaring Apung BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0

900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat

Pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Keramba Jaring Apung BLK 1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0

1.350,0 0,0 0,0 0,0 1.350,0 Pusat

Bimbingan Teknis Kegiatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Supervisi Jaringan Komunikasi dan Informasi Desa BLK 1.119,0 0,0 0,0 0,0 1.119,0

1.119,0 0,0 0,0 0,0 1.119,0 Pusat

Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimbingan Teknis Kegiatan Pengembangan DaerahPulau kecil dan terluar

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Supervisi Pengadaan Kapal 20 Penumpang (5 GT) BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pendampingan/Pelatihan Pengelolaan Kapal BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

05 Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I BLK 1.015,0 0,0 0,0 0,0 1.015,0

Printed on @ 14-07-2015 11:39:08 Halaman 8 / 10

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

1.015,0 0,0 0,0 0,0 1.015,0 Pusat

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II BLK 1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0

1.200,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 Pusat

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III BLK 1.249,0 0,0 0,0 0,0 1.249,0

1.249,0 0,0 0,0 0,0 1.249,0 Pusat

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV BLK 3.365,0 0,0 0,0 0,0 3.365,0

3.365,0 0,0 0,0 0,0 3.365,0 Pusat

Evaluasi Pembangunan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V BLK 1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Pusat

Belanja Personil Pendukung dan Operasional Perkantoran BLK 1.571,0 0,0 0,0 0,0 1.571,0

1.571,0 0,0 0,0 0,0 1.571,0 Pusat

06 Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Daerah Pesisir 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0

Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) BLK 45.000,0 0,0 0,0 0,0 45.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Bengkulu Utara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Biak-Numfor

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Aceh Utara

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Yapen

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Aru

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Talaud

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Kepulauan Sula

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Buru Selatan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sumba Timur

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lembata

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sarmi

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Nias Barat

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kota Sorong

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Muna Barat

Jumlah 672.300,0 0,0 0,0 0,0 672.300,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,14 Juli 2015

Printed on @ 14-07-2015 11:39:13 Halaman 9 / 10

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 14-07-2015 11:39:13 Halaman 10 / 10

NIP:

Printed on @ 14-07-2015 11:35:56 Halaman 4 / 4

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Penanganan Daerah Pasca Konflik5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 3 2.400,0 01 04 08 ----

Jumlah Rumusan Kebijakan Penanganan Daerah PaskaKonflik

3

02 Terlaksananya kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 16 59.500,0 01 04 08 ----

jumlah pelaksanaan kebijakan Penanganan daerah paskakonflik

8

Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Daerah PaskaKonflik di Kawasan Timur Indonesia

8

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Kebutuhan PenangananDaerah Pasca Konflik di 5 Wilayah

03 terlaksananya koordinasi penanganan Daerah paska konflik 5 2.000,0 01 04 08 ----

Jumlah Koordinasi Penanganan daerah Paska Konflik 5

04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah PaskaKonflik

20 4.100,0 01 04 08 ----

Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganandaerah Paska Konflik

20

05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 5 1.500,0 01 04 08 ----

Jumlah Pelaporan Penanganan Daerah Pasca Konflik 5

Jumlah 69.500,0

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Printed on @ 14-07-2015 11:43:55 Halaman 1 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 3 2.400,0 3 3 3 2.500,0 2.600,0 2.700,0

Penyusunan Konsep dan Methodologi Post Conflict Need Assesment di Indonesia 1 800,0 800,0

Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Konflik Sosial 1 800,0 800,0

Kajian Penyusunan Conflict Early Warning and Early Respon 1 800,0 800,0

02 Terlaksananya kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 16 59.500,0 16 16 16 60.000,0 64.300,0 69.000,0

Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Penanganan Daerah Pasca Konflik 8 3.125,0 25.000,0

Fasilitasi Rekontuksi daerah Pasca Konflik 8 3.500,0 28.000,0

Identifikasi dan Sosialisasi Penanganan Daerah Pasca Konflik 1 1.500,0 1.500,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahSumatera

1 1.000,0 1.000,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahJawa, Bali dan Nusa Tenggara

1 1.000,0 1.000,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahKalimantan

1 1.000,0 1.000,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahSulawesi dan Maluku

1 1.000,0 1.000,0

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik Di WilayahPapua

1 1.000,0 1.000,0

03 terlaksananya koordinasi penanganan Daerah paska konflik 5 2.000,0 5 5 5 2.100,0 2.200,0 2.300,0

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera 1 400,0 400,0

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara

1 400,0 400,0

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan 1 400,0 400,0

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 400,0 400,0

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua 1 400,0 400,0

04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah Paska Konflik 20 4.100,0 20 20 20 6.000,0 6.430,0 6.900,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera 4 205,0 820,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Bali dan NusaTenggara

4 205,0 820,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan 4 205,0 820,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi dan maluku 4 205,0 820,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua 4 205,0 820,0

05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 5 1.500,0 5 5 5 1.600,0 1.800,0 1.900,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Bali dan Nusatenggara

1 300,0 300,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan 1 300,0 300,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi dan Maluku 1 300,0 300,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua 1 300,0 300,0

Printed on @ 14-07-2015 11:43:58 Halaman 2 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera 1 300,0 300,0

Jumlah 69.500,0 49 49 49 72.200,0 77.330,0 82.800,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Perumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0

Penyusunan Konsep dan Methodologi Post Conflict Need Assesment di Indonesia BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Penyusunan Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Konflik Sosial BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Kajian Penyusunan Conflict Early Warning and Early Respon BLK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

02 Terlaksananya kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik 59.500,0 0,0 0,0 0,0 59.500,0

Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Penanganan Daerah Pasca Konflik BLK 25.000,0 0,0 0,0 0,0 25.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sambas

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Deliserdang

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Lampung Tengah

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Pandeglang

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Pidie

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Sukabumi

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Kab. Musi Rawas

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Sigi

Fasilitasi Rekontuksi daerah Pasca Konflik BLK 28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Poso

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Maluku Tengah

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Buton

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Muna

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Seram Bagian Barat

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kab. Sigi

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Jayapura

3.500,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 Kota Sorong

Identifikasi dan Sosialisasi Penanganan Daerah Pasca Konflik BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Printed on @ 14-07-2015 11:44:09 Halaman 3 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Sumatera

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Kalimantan

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Sulawesi dan Maluku

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah PascaKonflik Di Wilayah Papua

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

03 terlaksananya koordinasi penanganan Daerah paska konflik 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sumatera BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa, Balidan Nusa Tenggara

BLK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Kalimantan BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Sulawesi danMaluku

BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 Pusat

04 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan daerah Paska Konflik 4.100,0 0,0 0,0 0,0 4.100,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSumatera

BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa,Bali dan Nusa Tenggara

BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahKalimantan

BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSulawesi dan maluku

BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0

Printed on @ 14-07-2015 11:44:12 Halaman 4 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 820,0 0,0 0,0 0,0 820,0

820,0 0,0 0,0 0,0 820,0 Pusat

05 Tersususnnya Evaluasi dan pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Jawa,Bali dan Nusa tenggara

BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahKalimantan

BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSulawesi dan Maluku

BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di Wilayah Papua BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Daerah Pasca Konflik di WilayahSumatera

BAK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Jumlah 69.500,0 0,0 0,0 0,0 69.500,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 14-07-2015 11:44:15 Halaman 5 / 5

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pengembangan Daerah Tertentu3. Sasaran Program : 1.Berkembangnya daerah perbatasan4. Kegiatan : Penanganan Daerah Rawan Pangan5. Unit Organisasi : Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, AKSESS DAN PEMANFAATANPANGAN DI DAERAH RAWAN PANGAN

50 0,0 02 12 03 DPP----

02 Perumusan kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 5 2.500,0 02 12 03 DPP----

Jumlah rumusan kebijakan penanganan daerah rawanpangan

5

03 Terlaksananya koordinasi penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 02 12 03 DPP----

Jumlah Koordinasi di bidang penanganan daerah rawanpangan

5

04 Terlaksananya kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 50 41.300,0 02 12 03 DPP----

Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawanpangan

40

Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawanpangan di Kawasan Timur Indonesia

10

05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawanpangan

50 10.000,0 02 12 03 ----

Jumlah bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerahrawan pangan

50

06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 02 12 03 DPP----

Jumlah laporan evaluasi penanganan daerah rawan pangan 5

Jumlah 63.800,0

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

Printed on @ 14-07-2015 11:42:35 Halaman 1 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN, AKSESS DAN PEMANFAATAN PANGAN DI DAERAH RAWANPANGAN

50 0,0 50 50 50 0,0 0,0 0,0

02 Perumusan kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 5 2.500,0 5 5 5 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sumatera 1 500,0 500,0

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Jawa - Bali - Nusa Tenggara 1 500,0 500,0

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Kalimantan 1 500,0 500,0

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sulawesi - Maluku 1 500,0 500,0

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Papua 1 500,0 500,0

03 Terlaksananya koordinasi penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0

Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan 5 500,0 2.500,0

Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan 1 500,0 500,0

Koordinasi dalam rangka pemetaan kebutuhan penanganan daerah rawan pangan 1 700,0 700,0

Kelompok kerja penanganan daerah rawan pangan 1 800,0 800,0

Sosialisasi penanganan daerah rawan pangan 1 500,0 500,0

04 Terlaksananya kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 50 41.300,0 50 50 50 57.800,0 63.400,0 69.400,0

Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,Jalan Usaha Tani, JalanPenghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang Komunal Terintegrasi)

40 826,0 33.040,0

Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,Jalan Usaha Tani, JalanPenghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang Komunal Terintegrasi)

10 826,0 8.260,0

05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan 50 10.000,0 50 50 50 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Bimbingan teknis penanganan daerah rawan pangan 50 120,0 6.000,0

Supervisi penanganan daerah rawan pangan 50 40,0 2.000,0

Dukungan operasioal penanganan daerah rawan pangan 1 2.000,0 2.000,0

06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 5.000,0 5 5 5 5.000,0 5.000,0 5.000,0

Monitoring dan Evaluasi penanganan daerah rawan pangan 5 800,0 4.000,0

Pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5 200,0 1.000,0

Jumlah 63.800,0 165 165 165 80.300,0 85.900,0 91.900,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

02 Perumusan kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sumatera BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Jawa - Bali - NusaTenggara

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Printed on @ 14-07-2015 11:42:46 Halaman 2 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Kalimantan BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Sulawesi - Maluku BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan kebijakan penanganan daerah rawan pangan Wilayah Papua BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

03 Terlaksananya koordinasi penanganan daerah rawan pangan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program dankegiatan

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Koordinasi dalam rangka pemetaan kebutuhan penanganan daerah rawan pangan BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

Kelompok kerja penanganan daerah rawan pangan BAK 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Pusat

Sosialisasi penanganan daerah rawan pangan BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

04 Terlaksananya kebijakan penanggulangan daerah rawan pangan 41.300,0 0,0 0,0 0,0 41.300,0

Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,JalanUsaha Tani, Jalan Penghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang KomunalTerintegrasi)

BLK 33.040,0 0,0 0,0 0,0 33.040,0

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sambas

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Barat

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Buton

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sanggau

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nunukan

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Tengah

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Donggala

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sintang

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lombok Timur

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Natuna

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Aceh Utara

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lebak

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Halmahera Selatan

Printed on @ 14-07-2015 11:42:49 Halaman 3 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bima

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seluma

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sampang

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Mamasa

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kapuas Hulu

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seram Bagian Barat

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Morowali

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seruyan

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bengkayang

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Seram Bagian Timur

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Parigi Moutong

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Landak

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Bangkalan

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Ende

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Hulu Sungai Utara

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Lamandau

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Tojo Una-Una

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kepulauan Mentawai

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Aceh Singkil

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nias

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sumba Timur

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sumba Barat

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Mandailing Natal

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nias Selatan

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Nagan Raya

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Manggarai Barat

Pembangunan / Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Tani (Irigasi,Embung,JalanUsaha Tani, Jalan Penghubung, Lumbung/Gudang atau Kandang KomunalTerintegrasi)

BLK 8.260,0 0,0 0,0 0,0 8.260,0

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Manokwari

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sorong

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Biak-Numfor

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Sorong Selatan

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kepulauan Aru

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Teluk Wondama

Printed on @ 14-07-2015 11:42:52 Halaman 4 / 5

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Merauke

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Kaimana

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Boven Digoel

826,0 0,0 0,0 0,0 826,0 Kab. Yahukimo

05 Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penanganan daerah rawan pangan 10.000,0 0,0 0,0 0,0 10.000,0

Bimbingan teknis penanganan daerah rawan pangan BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

Supervisi penanganan daerah rawan pangan BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Dukungan operasioal penanganan daerah rawan pangan BAK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

06 Tersusunnya evaluasi dan pelaporan penanganan daerah rawan pangan 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

Monitoring dan Evaluasi penanganan daerah rawan pangan BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Pelaporan penanganan daerah rawan pangan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Jumlah 63.800,0 0,0 0,0 0,0 63.800,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,14 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:

Printed on @ 14-07-2015 11:42:54 Halaman 5 / 5