PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2019
PERATURAN DAERAHLAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
:
:
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1 362,438,385,086.00199,998,218,377.00156,820,346,409.005,619,820,300.00Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 24,526,462,550.007,559,500,000.0015,417,174,550.001,549,788,000.00Pendidikan
1.01.01 24,526,462,550.007,559,500,000.0015,417,174,550.001,549,788,000.00Dinas Pendidikan
1.01.01.01 1,770,005,750.000.001,589,507,750.00180,498,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.01.01.01.01 173,660,000.000.00173,660,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.01.01.03 14,280,000.000.0014,280,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.01.01.05 29,481,750.000.0029,481,750.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.01.01.01.06 4,300,000.000.004,300,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.09 212,972,500.000.00212,972,500.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.01.01.01.10 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.01.01.01.11 1,050,311,500.000.00869,813,500.00180,498,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.01.01.01.18 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pengelolaan Halaman Website
Dinas/Badan/Kantor
1.01.01.02 134,341,800.0034,000,000.00100,341,800.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.01.02.07 34,000,000.0034,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.01.02.13 12,200,000.000.0012,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.01.02.15 71,841,800.000.0071,841,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.02.17 3,900,000.000.003,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.01.01.02.19 12,400,000.000.0012,400,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.01.01.03 34,500,000.000.0034,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.01.01.03.05 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pembinaan Kepegawaian
1.01.01.03.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.01.01.04 47,300,000.000.0028,850,000.0018,450,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.01.04.01 27,900,000.000.0021,900,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.01.01.04.04 19,400,000.000.006,950,000.0012,450,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.01.01.01 1,123,292,850.000.001,123,292,850.000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.01.02 88,863,050.000.0088,863,050.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta
1.01.01.01.04 64,999,800.000.0064,999,800.000.00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan
model pembelajaran pendidikan ank usia dini
1.01.01.01.05 38,750,000.000.0038,750,000.000.00Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD
1.01.01.01.07 930,680,000.000.00930,680,000.000.00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01.01.02 7,602,917,000.007,525,500,000.0077,417,000.000.00Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
1
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.01.01.02.01 157,500,000.00157,500,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
tingkat SD
1.01.01.02.06 4,638,217,000.004,602,000,000.0036,217,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
dasar tingkat SD (DAK)
1.01.01.02.07 2,807,200,000.002,766,000,000.0041,200,000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan
dasar tingkat SMP (DAK)
1.01.01.03 2,048,862,000.000.00805,862,000.001,243,000,000.00Program Pendidikan Gratis
1.01.01.03.01 48,862,000.000.0048,862,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan
gratis (APBD Kabupaten)
1.01.01.03.02 2,000,000,000.000.00757,000,000.001,243,000,000.00Pendidikan gratis pendidikan dasar
(APBD-Kabupaten)
1.01.01.04 3,836,110,000.000.003,811,710,000.0024,400,000.00Program Peningkatan Layanan Pendidikan
1.01.01.04.01 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan
siswa kurang mampu
1.01.01.04.02 3,641,110,000.000.003,616,710,000.0024,400,000.00Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa
berprestasi dan mahasiswa kurang mampu
1.01.01.04.04 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa
1.01.01.05 1,155,075,000.000.001,155,075,000.000.00Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.05.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor
Keaksaraan
1.01.01.05.02 49,999,800.000.0049,999,800.000.00Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.01.05.04 55,244,000.000.0055,244,000.000.00Peningkatan Peran Serta Hari Aksara
Internasional
1.01.01.05.06 196,294,600.000.00196,294,600.000.00Penyelenggaraan paket A setara SD
1.01.01.05.07 267,676,600.000.00267,676,600.000.00Penyelenggaraan paket B setara SMP
1.01.01.05.08 535,860,000.000.00535,860,000.000.00Penyelenggaraan paket C setara SMA
1.01.01.06 377,178,150.000.00318,138,150.0059,040,000.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.01.06.01 14,417,000.000.008,417,000.006,000,000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.01.01.06.02 50,000,000.000.0020,000,000.0030,000,000.00Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan
Operasional Sekolah
1.01.01.06.04 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Penyediaan barang cetakan sekolah
1.01.01.06.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
1.01.01.06.06 54,761,150.000.0054,761,150.000.00Penyusunan Profil Pendidikan
1.01.01.06.07 173,000,000.000.00149,960,000.0023,040,000.00Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah
1.01.01.07 82,990,000.000.0082,990,000.000.00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.07.01 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01.01.07.02 57,990,000.000.0057,990,000.000.00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
1.01.01.08 6,313,890,000.000.006,289,490,000.0024,400,000.00Program Pembinaan dan Pengembangan
Kesiswaan
1.01.01.08.05 6,313,890,000.000.006,289,490,000.0024,400,000.00Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi
1.02 167,031,244,638.0052,198,760,643.00111,543,771,995.003,288,712,000.00Kesehatan
1.02.01 167,031,244,638.0052,198,760,643.00111,543,771,995.003,288,712,000.00Dinas Kesehatan
1.02.01.01 2,984,511,000.000.002,710,499,000.00274,012,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.02.01.01.01 209,370,000.000.00209,370,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.01.01.03 90,270,150.000.0090,270,150.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.01.01.05 218,310,000.000.00218,310,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.02.01.01.06 47,650,000.000.0047,650,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.01.01.09 22,180,000.000.0022,180,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.02.01.01.10 325,597,850.000.00325,597,850.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.02.01.01.11 2,071,133,000.000.001,797,121,000.00274,012,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.02.01.02 757,181,800.0057,600,000.00699,581,800.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.01.02.07 122,600,000.0057,600,000.0065,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.01.02.13 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.01.02.15 537,281,800.000.00537,281,800.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.01.02.17 4,000,000.000.004,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.02.01.02.19 82,300,000.000.0082,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.02.01.03 408,473,200.000.00389,473,200.0019,000,000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.02.01.03.05 61,690,000.000.0042,690,000.0019,000,000.00Pembinaan Kepegawaian
1.02.01.03.09 98,955,000.000.0098,955,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.02.01.03.12 247,828,200.000.00247,828,200.000.00Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan
(Satpam)
1.02.01.04 101,921,275.000.00101,921,275.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.01.04.01 85,693,800.000.0085,693,800.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.02.01.04.02 2,852,500.000.002,852,500.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.02.01.04.04 12,375,000.000.0012,375,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02.01.04.05 999,975.000.00999,975.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.02.01.01 14,950,398,199.0014,915,105,656.0035,292,543.000.00Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
1.02.01.01.01 115,000,000.00115,000,000.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DAU)
1.02.01.01.02 5,003,511,000.005,003,511,000.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DAK)
1.02.01.01.04 3,529,254,265.003,493,961,722.0035,292,543.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DBHCHT)
1.02.01.01.05 6,302,632,934.006,302,632,934.000.000.00Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana
dan prasarana kesehatan (DBH-Pajak Rokok)
1.02.01.02 44,818,234,439.001,312,204,987.0042,540,029,452.00966,000,000.00Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
1.02.01.02.01 10,595,905,852.000.0010,595,905,852.000.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)
-Kapitasi
1.02.01.02.02 1,105,000,000.000.001,105,000,000.000.00 Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -
Non Kapitasi
1.02.01.02.03 2,105,123,600.000.001,139,123,600.00966,000,000.00pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)
1.02.01.02.04 29,700,000,000.000.0029,700,000,000.000.00Pelayanan Kesehatan Gratis
1.02.01.02.06 1,312,204,987.001,312,204,987.000.000.00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Puskesmas (JKN-Kapitasi)
1.02.01.03 134,250,000.000.0085,950,000.0048,300,000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas
1.02.01.03.02 10,050,000.000.0010,050,000.000.00Penyusunan profil Kesehatan
1.02.01.03.03 18,300,000.000.0018,300,000.000.00sosialisasi dan Monev SPM
1.02.01.03.07 105,900,000.000.0057,600,000.0048,300,000.00Pengembangan BLU Puskesmas
1.02.01.04 55,000,000,000.005,000,000,000.0048,600,000,000.001,400,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD
1.02.01.04.01 55,000,000,000.005,000,000,000.0048,600,000,000.001,400,000,000.00Penyediaan dan peningkatan pelayanan
BLUD-RSUD
1.02.01.05 67,760,000.000.0067,760,000.000.00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit
1.02.01.05.01 67,760,000.000.0067,760,000.000.00Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit
1.02.01.06 71,100,000.000.0057,600,000.0013,500,000.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.01.06.01 71,100,000.000.0057,600,000.0013,500,000.00Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02.01.07 2,067,519,000.000.002,061,819,000.005,700,000.00Program Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.01.07.01 1,873,404,000.000.001,873,404,000.000.00Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.01.07.02 159,990,000.000.00159,990,000.000.00Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas
dan rumah sakit
1.02.01.07.03 23,225,000.000.0023,225,000.000.00Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
3
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.02.01.07.04 10,900,000.000.005,200,000.005,700,000.00Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan
dan bahan berbahaya
1.02.01.08 216,910,000.000.00216,910,000.000.00Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.02.01.08.01 20,500,000.000.0020,500,000.000.00Pengembangan Media Promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.02.01.08.02 10,700,000.000.0010,700,000.000.00Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat
1.02.01.08.03 10,625,000.000.0010,625,000.000.00Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan
1.02.01.08.05 175,085,000.000.00175,085,000.000.00Kampanye Bahaya merokok
1.02.01.09 11,484,593,000.000.0010,949,393,000.00535,200,000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.01.09.01 160,000,000.000.00160,000,000.000.00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.02.01.09.02 30,550,000.000.0030,550,000.000.00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
1.02.01.09.04 11,294,043,000.000.0010,758,843,000.00535,200,000.00Bantuan Operasional Kesehatan
1.02.01.10 499,100,000.000.00499,100,000.000.00Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.01.10.01 259,000,000.000.00259,000,000.000.00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02.01.10.02 35,600,000.000.0035,600,000.000.00Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat
1.02.01.10.03 6,200,000.000.006,200,000.000.00Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat
1.02.01.10.05 198,300,000.000.00198,300,000.000.00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
1.02.01.11 419,550,000.000.00419,550,000.000.00Program Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.01.11.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyemprotan /fogging sarang nyamuk
1.02.01.11.03 42,250,000.000.0042,250,000.000.00Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02.01.11.04 142,000,000.000.00142,000,000.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.02.01.11.05 30,250,000.000.0030,250,000.000.00Peningkatan Imunisasi
1.02.01.11.06 49,350,000.000.0049,350,000.000.00Peningkatan surveilance epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1.02.01.11.07 105,700,000.000.00105,700,000.000.00Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan
penyakit tidak menular
1.02.01.12 2,007,415,000.000.001,980,415,000.0027,000,000.00Program Peningkatan pelayanan Kesehatan
Ibu, Balita, Anak dan Lansia
1.02.01.12.01 77,750,000.000.0077,750,000.000.00Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.01.12.02 78,500,000.000.0078,500,000.000.00Pelayanan Kesehatan balita , anak
1.02.01.12.03 72,700,000.000.0072,700,000.000.00Pelayanan Kesehatan lansia
1.02.01.12.04 1,778,465,000.000.001,751,465,000.0027,000,000.00Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)
1.02.01.13 71,900,000.000.0071,900,000.000.00Program Pengembangan SDM Kesehatan
1.02.01.13.01 71,900,000.000.0071,900,000.000.00Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
1.02.01.14 30,913,850,000.0030,913,850,000.000.000.00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan prasarana Rumah Sakit
1.02.01.14.01 23,707,100,000.0023,707,100,000.000.000.00Pembangunan Rumah Sakit
1.02.01.14.06 6,187,500,000.006,187,500,000.000.000.00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.01.14.07 1,019,250,000.001,019,250,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu
dll)
1.02.01.15 56,577,725.000.0056,577,725.000.00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
1.02.01.15.01 17,827,725.000.0017,827,725.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.01.15.02 18,750,000.000.0018,750,000.000.00Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02.01.15.03 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil
jenazah
1.03 153,723,808,734.00139,948,712,734.0013,265,806,000.00509,290,000.00Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 153,723,808,734.00139,948,712,734.0013,265,806,000.00509,290,000.00Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01.01 2,761,096,000.000.002,371,136,000.00389,960,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.03.01.01.01 109,400,000.000.00109,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.03.01.01.03 41,000,000.000.0041,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.01.01.05 36,700,000.000.0036,700,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.03.01.01.06 7,500,000.000.007,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.03.01.01.07 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.03.01.01.09 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.03.01.01.10 1,251,733,500.000.001,251,733,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.03.01.01.11 1,308,262,500.000.00918,302,500.00389,960,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.03.01.02 423,700,000.00100,000,000.00323,700,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.01.02.07 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.03.01.02.13 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.01.02.15 260,000,000.000.00260,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.01.02.17 43,700,000.000.0043,700,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.03.01.03 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.03.01.03.09 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.03.01.04 21,200,000.000.0011,000,000.0010,200,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.01.04.01 8,000,000.000.005,000,000.003,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.03.01.04.04 7,000,000.000.003,800,000.003,200,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03.01.04.05 6,200,000.000.002,200,000.004,000,000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
1.03.01.01 82,235,461,749.0082,060,461,749.00175,000,000.000.00Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan
pembangunan jalan
1.03.01.01.01 1,140,604,436.001,140,604,436.000.000.00Pembangunan Jalan
1.03.01.01.03 41,119,357,313.0041,119,357,313.000.000.00Peningkatan Jalan
1.03.01.01.04 39,800,500,000.0039,800,500,000.000.000.00Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)
1.03.01.01.05 175,000,000.000.00175,000,000.000.00Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
1.03.01.02 2,192,968,230.002,092,968,230.00100,000,000.000.00Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan
pembangunan jembatan
1.03.01.02.01 2,092,968,230.002,092,968,230.000.000.00Pembangunan Jembatan
1.03.01.02.02 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
1.03.01.03 36,331,785,603.0035,868,785,603.00463,000,000.000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1.03.01.03.02 28,366,446,000.0028,366,446,000.000.000.00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03.01.03.03 2,704,339,603.002,704,339,603.000.000.00Pembangunan jaringan Irigasi
1.03.01.03.06 4,798,000,000.004,798,000,000.000.000.00Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif
1.03.01.03.07 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi
1.03.01.03.08 363,000,000.000.00363,000,000.000.00Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan
1.03.01.03.10 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan sistem informasi database irigasi
1.03.01.04 2,277,383,000.001,023,383,000.001,215,300,000.0038,700,000.00Program Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih
1.03.01.04.02 1,023,383,000.001,023,383,000.000.000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
(DAK)
1.03.01.04.03 1,254,000,000.000.001,215,300,000.0038,700,000.00Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Program Nasional PAMSIMAS
1.03.01.05 10,739,875,000.004,119,875,000.006,555,500,000.0064,500,000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
dan Air Limbah
1.03.01.05.02 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
1.03.01.05.03 8,559,875,000.002,059,875,000.006,500,000,000.000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
(DAK)
5
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.03.01.05.07 2,170,000,000.002,060,000,000.0045,500,000.0064,500,000.00Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
Hibah
1.03.01.06 2,294,293,440.002,294,293,440.000.000.00Program Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
1.03.01.06.01 2,294,293,440.002,294,293,440.000.000.00Pembangunan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
1.03.01.07 22,600,000.000.0022,600,000.000.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.01.07.05 22,600,000.000.0022,600,000.000.00Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.01.09 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Program Perencanaan Tata Ruang
1.03.01.09.01 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyusunan rencana tata ruang wilayah
1.03.01.09.02 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Penyusunan Rencana Detail tata Ruang
Kawasan
1.03.01.09.08 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyusunan Database Tata Ruang
1.03.01.10 1,720,972,852.00720,972,852.001,000,000,000.000.00Program pemeliharaan bantaran, Tanggul
dan Normalisasi sungai
1.03.01.10.01 770,972,852.00720,972,852.0050,000,000.000.00Pembangunan turap/talud/bronjong
1.03.01.10.02 900,000,000.000.00900,000,000.000.00Pengerukan/Normalisasi Sungai
1.03.01.10.04 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai
1.03.01.12 405,000,000.00100,000,000.00305,000,000.000.00Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1.03.01.12.02 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan alat-alat ukur dan bahan
labolatorium kebinamargaan
1.03.01.12.03 205,000,000.000.00205,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.01.12.04 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan
bahan labolatorium kebinamargaan
1.03.01.13 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
1.03.01.13.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan
1.03.01.14 19,200,000.000.0013,270,000.005,930,000.00Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.03.01.14.01 10,000,000.000.004,070,000.005,930,000.00Penerbitan Rekomendasi IUJK
1.03.01.14.02 9,200,000.000.009,200,000.000.00Pembinaan Jasa Konstruksi
1.03.01.15 11,598,272,860.0011,567,972,860.0030,300,000.000.00Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
1.03.01.15.01 885,108,000.00885,108,000.000.000.00Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah
Jabatan
1.03.01.15.02 1,912,912,000.001,912,912,000.000.000.00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah
Dinas/ Rumah Jabatan
1.03.01.15.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
1.03.01.15.04 790,208,000.00790,208,000.000.000.00Pembangunan prasarana bangunan gedung
1.03.01.15.05 7,979,744,860.007,979,744,860.000.000.00Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan
1.03.01.15.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan
1.03.01.15.07 10,300,000.000.0010,300,000.000.00Perizinan dan Pengawasan Bangunan
1.04 2,806,710,000.0095,000,000.002,650,420,000.0061,290,000.00Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1.04.01 2,806,710,000.0095,000,000.002,650,420,000.0061,290,000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.04.01.01 529,770,000.000.00479,080,000.0050,690,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.04.01.01.01 19,560,000.000.0019,560,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.04.01.01.03 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.04.01.01.05 17,400,000.000.0017,400,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.04.01.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.04.01.01.07 1,131,000.000.001,131,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.04.01.01.09 2,040,000.000.002,040,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.04.01.01.10 299,539,000.000.00299,539,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.04.01.01.11 185,100,000.000.00134,410,000.0050,690,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.04.01.02 172,250,000.0095,000,000.0077,250,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.04.01.02.09 95,000,000.0095,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
6
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.04.01.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.04.01.02.15 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.04.01.02.17 7,250,000.000.007,250,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.04.01.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.04.01.03.09 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.04.01.04 38,540,000.000.0027,940,000.0010,600,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.01.04.01 19,700,000.000.0014,100,000.005,600,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.04.01.04.04 18,840,000.000.0013,840,000.005,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.04.01.01 1,662,475,000.000.001,662,475,000.000.00Program Pengembangan Perumahan
1.04.01.01.01 1,083,800,000.000.001,083,800,000.000.00Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak
Huni
1.04.01.01.02 35,600,000.000.0035,600,000.000.00Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
1.04.01.01.03 266,500,000.000.00266,500,000.000.00Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP)
1.04.01.01.04 228,750,000.000.00228,750,000.000.00Pendataan Rumah Tidak Layak Huni dan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
1.04.01.01.05 47,825,000.000.0047,825,000.000.00Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak
Huni
1.04.01.02 378,675,000.000.00378,675,000.000.00Program Pengembangan Kawasan
Permukiman
1.04.01.02.02 270,000,000.000.00270,000,000.000.00Penyusunan Data base Infrastruktur
Permukiman1.04.01.02.05 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pembuatan Profil Kawasan Kumuh
1.04.01.02.06 33,675,000.000.0033,675,000.000.00Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar
Sungai dan Danau
1.05 12,103,446,500.00121,345,000.0011,851,526,200.00130,575,300.00Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
1.05.01 10,234,446,500.00104,345,000.0010,054,841,200.0075,260,300.00Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
1.05.01.01 1,399,091,250.000.001,333,571,250.0065,520,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.05.01.01.01 114,630,000.000.00114,630,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.05.01.01.03 202,521,250.000.00202,521,250.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05.01.01.05 18,031,000.000.0018,031,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.05.01.01.06 15,204,000.000.0015,204,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.01.01.09 13,860,000.000.0013,860,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.05.01.01.10 131,000,000.000.00131,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.05.01.01.11 903,845,000.000.00838,325,000.0065,520,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.05.01.02 453,439,650.0029,000,000.00424,439,650.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.05.01.02.09 30,280,000.0029,000,000.001,280,000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05.01.02.15 414,609,650.000.00414,609,650.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05.01.02.19 8,550,000.000.008,550,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.05.01.03 86,600,000.000.0086,600,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.05.01.03.09 86,600,000.000.0086,600,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.05.01.04 11,720,300.000.001,980,000.009,740,300.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.01.04.01 11,720,300.000.001,980,000.009,740,300.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
7
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.05.01.01 2,586,141,300.0075,345,000.002,510,796,300.000.00Program Peningkatan dan Kesiagaan serta
Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.05.01.01.02 18,974,800.000.0018,974,800.000.00Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya
kebakaran
1.05.01.01.03 143,666,500.0075,345,000.0068,321,500.000.00Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
1.05.01.01.04 2,423,500,000.000.002,423,500,000.000.00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya
kebakaran
1.05.01.02 5,667,454,000.000.005,667,454,000.000.00Program peningkatan kapasitas keamanan
dan ketertiban
1.05.01.02.01 3,446,900,000.000.003,446,900,000.000.00Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.05.01.02.02 170,650,000.000.00170,650,000.000.00Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.05.01.02.04 257,304,000.000.00257,304,000.000.00Penegakan dan Pengawasan PERDA
1.05.01.02.05 1,792,600,000.000.001,792,600,000.000.00Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan
Masyarakat
1.05.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Program pengembangan dan pembinaan
PPNS Kabupaten/ Kota
1.05.01.03.01 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Diklat Khusus PPNS
1.05.02 1,869,000,000.0017,000,000.001,796,685,000.0055,315,000.00Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02.01 759,478,400.000.00704,163,400.0055,315,000.00Program Pelayanan Perkantoran
1.05.02.01.01 39,000,000.000.0039,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.05.02.01.03 11,000,000.000.0011,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05.02.01.05 26,530,500.000.0026,530,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.05.02.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05.02.01.09 4,488,000.000.004,488,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.05.02.01.10 255,050,000.000.00255,050,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.05.02.01.11 420,409,900.000.00365,094,900.0055,315,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.05.02.02 317,135,100.0017,000,000.00300,135,100.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.05.02.02.07 17,000,000.0017,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05.02.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05.02.02.15 272,135,100.000.00272,135,100.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05.02.02.19 18,000,000.000.0018,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.05.02.03 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.05.02.03.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.05.02.04 217,099,800.000.00217,099,800.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.02.04.01 41,599,800.000.0041,599,800.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.05.02.04.04 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.05.02.04.02 165,500,000.000.00165,500,000.000.00Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
1.05.02.05 542,786,700.000.00542,786,700.000.00Program tanggap darurat dan logistik
1.05.02.05.02 147,000,000.000.00147,000,000.000.00Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana
1.05.02.05.06 395,786,700.000.00395,786,700.000.00Pemberdayaan TRC
1.05.02.06 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca
bencana
1.05.02.06.01 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan
akibat bencana
1.06 2,246,712,664.0074,900,000.002,091,647,664.0080,165,000.00Sosial
1.06.01 2,192,312,764.0074,900,000.002,037,247,764.0080,165,000.00Dinas Sosial
1.06.01.01 415,165,000.000.00371,950,000.0043,215,000.00Program Pelayanan Perkantoran
8
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.06.01.01.01 18,320,000.000.0018,320,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.06.01.01.03 10,100,000.000.0010,100,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.06.01.01.05 8,670,000.000.008,670,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
1.06.01.01.06 900,000.000.00900,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.06.01.01.07 656,500.000.00656,500.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
1.06.01.01.09 1,200,000.000.001,200,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
1.06.01.01.10 189,703,500.000.00189,703,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
1.06.01.01.11 185,615,000.000.00142,400,000.0043,215,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1.06.01.02 167,000,000.0044,200,000.00122,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06.01.02.07 44,200,000.0044,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06.01.02.13 4,000,000.000.004,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.01.02.15 114,000,000.000.00114,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.01.02.19 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.06.01.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.06.01.03.09 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.06.01.04 49,000,000.000.0037,000,000.0012,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.01.04.01 26,900,000.000.0020,900,000.006,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.06.01.04.04 22,100,000.000.0016,100,000.006,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.06.01.01 984,600,000.0030,700,000.00942,600,000.0011,300,000.00Program Perlindungan dan Pemberian
Jaminan Sosial
1.06.01.01.01 89,500,000.000.0082,250,000.007,250,000.00Pencetakan kartu macca, pendataan, Monitoring
dan Evaluasi
1.06.01.01.03 119,250,000.0030,700,000.0088,550,000.000.00Peningkatan kemapuan (capacity bulding)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin KAT dan PMKS lainnya
1.06.01.01.04 130,600,000.000.00130,600,000.000.00Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan
trauma bagi korban bencana kabupaten/kota
1.06.01.01.07 184,200,000.000.00184,200,000.000.00Pengembangan model kelembagaan
perlindungan sosial
1.06.01.01.08 114,000,000.000.00114,000,000.000.00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.06.01.01.10 210,500,000.000.00210,500,000.000.00Pendataan dan pengelolaan data bagi warga
miskin
1.06.01.01.11 136,550,000.000.00132,500,000.004,050,000.00Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
1.06.01.02 126,400,000.000.00112,750,000.0013,650,000.00Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar
Penduduk Miskin
1.06.01.02.01 126,400,000.000.00112,750,000.0013,650,000.00Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan
Evaluasi Penerima Raskin
1.06.01.04 261,237,764.000.00261,237,764.000.00Program Usaha Kemandirian Penduduk
Miskin
1.06.01.04.02 246,237,764.000.00246,237,764.000.00Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani
miskin)
1.06.01.04.03 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha
1.06.01.05 163,910,000.000.00163,910,000.000.00Program Rehabilitasi Sosial
1.06.01.05.02 52,310,000.000.0052,310,000.000.00Pengembangan kebijakan tentang akses sarana
dan prasarana publik bagi penyandang cacat
dan lansia
1.06.01.05.03 111,600,000.000.00111,600,000.000.00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
truma
4.04.03 54,399,900.000.0054,399,900.000.00Sekretariat Daerah
9
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
1.06.00.03 54,399,900.000.0054,399,900.000.00Program Pemberian pertimbangan, pendapat
dan pendampingan Hukum keluarga miskin
1.06.00.03.01 54,399,900.000.0054,399,900.000.00Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi
Masyarakat Miskin
2 38,244,040,383.007,403,193,000.0029,437,880,383.001,402,967,000.00Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar
2.04 781,290,000.00610,000,000.00122,890,000.0048,400,000.00Pertanahan
1.04.01 781,290,000.00610,000,000.00122,890,000.0048,400,000.00Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2.04.00.01 763,740,000.00610,000,000.00105,340,000.0048,400,000.00Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
2.04.00.01.02 10,000,000.0010,000,000.000.000.00Pengadaan Sertifikat Tanah Bagi Pemakaman
Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan
Sampah2.04.00.01.03 753,740,000.00600,000,000.00105,340,000.0048,400,000.00Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
2.04.00.02 17,550,000.000.0017,550,000.000.00Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik
Pertnahan
2.04.00.02.01 17,550,000.000.0017,550,000.000.00Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan
2.01 1,168,000,000.0037,631,800.001,074,368,200.0056,000,000.00Tenaga Kerja
2.01.01 1,168,000,000.0037,631,800.001,074,368,200.0056,000,000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.01.01 561,105,450.000.00515,325,450.0045,780,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.01.01.01.01 43,695,000.000.0043,695,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.01.01.03 1,900,000.000.001,900,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.01.01.05 13,822,000.000.0013,822,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.01.01.01.06 1,326,000.000.001,326,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.01.01.09 2,400,000.000.002,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.01.01.01.10 310,179,200.000.00310,179,200.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.01.01.01.11 187,783,250.000.00142,003,250.0045,780,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.01.01.02 147,769,072.0037,631,800.00110,137,272.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.01.02.07 38,996,800.0037,631,800.001,365,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.01.02.13 17,962,272.000.0017,962,272.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.01.02.15 68,810,000.000.0068,810,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.01.02.19 22,000,000.000.0022,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.01.01.03 64,800,000.000.0064,800,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.01.01.03.09 64,800,000.000.0064,800,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.01.01.04 59,305,000.000.0049,085,000.0010,220,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.01.04.01 30,595,000.000.0024,925,000.005,670,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.01.01.04.04 28,710,000.000.0024,160,000.004,550,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.01.01.01 138,328,178.000.00138,328,178.000.00Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja
2.01.01.01.04 138,328,178.000.00138,328,178.000.00Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
2.01.01.02 180,000,000.000.00180,000,000.000.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2.01.01.02.05 180,000,000.000.00180,000,000.000.00Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
2.01.01.03 16,692,300.000.0016,692,300.000.00Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
2.01.01.03.03 16,692,300.000.0016,692,300.000.00Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
2.02 1,192,000,000.0053,965,000.001,071,245,000.0066,790,000.00Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak
10
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.02.01 1,192,000,000.0053,965,000.001,071,245,000.0066,790,000.00Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.02.01.01 644,374,650.000.00594,034,650.0050,340,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.02.01.01.01 35,760,000.000.0035,760,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.02.01.01.03 4,900,000.000.004,900,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.02.01.01.05 10,600,000.000.0010,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.02.01.01.06 1,886,250.000.001,886,250.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.02.01.01.09 2,160,000.000.002,160,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.02.01.01.10 324,377,000.000.00324,377,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.02.01.01.11 264,691,400.000.00214,351,400.0050,340,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.02.01.02 156,697,850.0053,965,000.00102,732,850.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.02.01.02.07 78,965,000.0053,965,000.0025,000,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.02.01.02.15 62,232,850.000.0062,232,850.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.01.02.19 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.02.01.03 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.02.01.03.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.02.01.04 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.02.01.04.01 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.02.01.04.04 8,500,000.000.008,500,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.02.01.01 83,662,500.000.0083,662,500.000.00Program Pemberdayaan Perempuan dan
Kestaraan Gender
2.02.01.01.01 13,370,000.000.0013,370,000.000.00Pembinaan Organisasi Perempuan
2.02.01.01.03 9,620,000.000.009,620,000.000.00Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan
dalam mengelola usaha
2.02.01.01.05 9,120,000.000.009,120,000.000.00Sosialsiasi kebijakan peningkatan peran dan
fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan
publik
2.02.01.01.08 9,820,000.000.009,820,000.000.00Workshop peningkatan peran perempuan dalam
pengambilan keputusan
2.02.01.01.10 32,232,500.000.0032,232,500.000.00Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal
Point PUG
2.02.01.01.11 9,500,000.000.009,500,000.000.00Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
2.02.01.02 253,765,000.000.00237,315,000.0016,450,000.00Program Peningkatan Kualitas keluarga dan
Perlindungan Anak
2.02.01.02.01 22,090,000.000.0022,090,000.000.00Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam
membangun keluarga sejahtera
2.02.01.02.02 53,410,000.000.0047,310,000.006,100,000.00Penyusunan Perda Perlindungan Anak
2.02.01.02.03 107,195,000.000.00107,195,000.000.00Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan
Pemilihan Dewan Anak
2.02.01.02.04 11,900,000.000.006,300,000.005,600,000.00Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak
Anak
2.02.01.02.05 13,720,000.000.0013,720,000.000.00Sosialisasi Partisipasi Anak dalam
Pembangunan2.02.01.02.06 14,020,000.000.0014,020,000.000.00Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan
Penghapusan Kekerasan terhadap anak
2.02.01.02.07 6,990,000.000.002,240,000.004,750,000.00Fasilitasi pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus
2.02.01.02.09 24,440,000.000.0024,440,000.000.00Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan
Anak
2.03 1,391,050,400.003,600,000.001,309,410,400.0078,040,000.00Pangan
2.03.01 1,391,050,400.003,600,000.001,309,410,400.0078,040,000.00Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
11
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.03.01.01 350,736,500.000.00279,836,500.0070,900,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.03.01.01.01 57,200,000.000.0057,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.03.01.01.03 17,748,590.000.0017,748,590.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.03.01.01.05 10,100,000.000.0010,100,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.03.01.01.06 360,000.000.00360,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.03.01.01.07 214,000.000.00214,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.03.01.01.09 1,280,000.000.001,280,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.03.01.01.10 74,424,110.000.0074,424,110.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.03.01.01.11 189,409,800.000.00118,509,800.0070,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.03.01.02 105,150,000.003,600,000.00101,550,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.03.01.02.07 3,600,000.003,600,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.03.01.02.13 7,500,000.000.007,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.01.02.15 91,050,000.000.0091,050,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.01.02.19 3,000,000.000.003,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.03.01.03 25,700,000.000.0025,700,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.03.01.03.09 25,700,000.000.0025,700,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.03.01.04 14,914,800.000.007,774,800.007,140,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.01.04.01 9,819,900.000.006,249,900.003,570,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.03.01.04.04 5,094,900.000.001,524,900.003,570,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.03.01.01 694,549,400.000.00694,549,400.000.00Program Penyelenggaraan Ketahanan
Pangan
2.03.01.01.01 176,975,000.000.00176,975,000.000.00Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
2.03.01.01.02 30,137,500.000.0030,137,500.000.00Pemetaan Daerah Rawan Pangan
2.03.01.01.03 16,424,900.000.0016,424,900.000.00Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap
Kebutuhan Pangan
2.03.01.01.04 196,012,400.000.00196,012,400.000.00Koordinasi Kebijakan Perberasan
2.03.01.01.05 27,824,900.000.0027,824,900.000.00Pengembangan Desa Mandiri Pangan
2.03.01.01.06 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
2.03.01.01.07 39,050,000.000.0039,050,000.000.00Pengembangan Lumbung Pangan Desa
2.03.01.01.08 30,649,900.000.0030,649,900.000.00Pemantauan dan Analisis Akses Pangan
Masyarakat
2.03.01.01.09 34,349,900.000.0034,349,900.000.00Pengembangan Model Distribusi Pangan yang
Efisien
2.03.01.01.10 23,124,900.000.0023,124,900.000.00Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.
2.03.01.02 199,999,700.000.00199,999,700.000.00Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Pengawasan
Keamanan Pangan
2.03.01.02.01 59,474,900.000.0059,474,900.000.00Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan
Suplai Pangan
2.03.01.02.02 16,049,900.000.0016,049,900.000.00Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan melalui P2KP
2.03.01.02.03 54,575,000.000.0054,575,000.000.00Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan
Lokal
2.03.01.02.05 38,324,900.000.0038,324,900.000.00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.03.01.02.06 31,575,000.000.0031,575,000.000.00Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi
Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)
2.05 7,137,694,000.002,853,479,000.004,191,055,000.0093,160,000.00Lingkungan Hidup
2.05.01 7,137,694,000.002,853,479,000.004,191,055,000.0093,160,000.00Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.01 704,325,800.000.00633,965,800.0070,360,000.00Program Pelayanan Perkantoran
12
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.05.01.01.01 54,000,000.000.0054,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.05.01.01.03 45,545,000.000.0045,545,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.05.01.01.05 16,041,000.000.0016,041,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.05.01.01.06 2,068,800.000.002,068,800.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.05.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.05.01.01.10 257,206,000.000.00257,206,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.05.01.01.11 327,485,000.000.00257,125,000.0070,360,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.05.01.02 1,455,384,000.00400,000,000.001,055,384,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05.01.02.05 400,000,000.00400,000,000.000.000.00Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2.05.01.02.13 17,125,000.000.0017,125,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.05.01.02.15 1,005,959,000.000.001,005,959,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.05.01.02.19 32,300,000.000.0032,300,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.05.01.03 76,000,000.000.0076,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.05.01.03.09 76,000,000.000.0076,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.05.01.04 19,350,000.000.0019,350,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.05.01.04.01 11,600,000.000.0011,600,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.05.01.04.04 7,750,000.000.007,750,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.05.01.01 1,610,000,000.001,535,000,000.0075,000,000.000.00Program Pembangunan, Penataan dan
Pemeliharaan Taman Kota
2.05.01.01.01 1,535,000,000.001,535,000,000.000.000.00Pembangunan / Penataan Taman Tematik Kota
2.05.01.01.02 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pemeliharaan Taman Kota
2.05.01.03 2,040,000,000.000.002,040,000,000.000.00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
2.05.01.03.03 2,040,000,000.000.002,040,000,000.000.00Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
2.05.01.04 1,145,299,050.00918,479,000.00204,020,050.0022,800,000.00Program Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
2.05.01.04.01 21,675,000.000.0021,675,000.000.00Koorinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA
2.05.01.04.03 65,674,800.000.0065,674,800.000.00Pemantauan Kualitas Lingkungan
2.05.01.04.05 34,650,000.000.0034,650,000.000.00Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
2.05.01.04.10 327,614,000.00275,000,000.0052,614,000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2.05.01.04.11 52,206,250.000.0029,406,250.0022,800,000.00Pengkajian Dampak Lingkungan
2.05.01.04.12 643,479,000.00643,479,000.000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
(DAK)
2.05.01.05 63,835,150.000.0063,835,150.000.00Program Perlindungan dan konservasi
sumber daya alam
2.05.01.05.03 63,835,150.000.0063,835,150.000.00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
2.05.01.06 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Program Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup
2.05.01.06.02 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan Hidup
2.06 2,363,635,000.00129,022,800.002,016,512,200.00218,100,000.00Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2.06.01 2,363,635,000.00129,022,800.002,016,512,200.00218,100,000.00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.01.01 763,674,000.000.00688,974,000.0074,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.06.01.01.01 106,800,000.000.00106,800,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.06.01.01.03 10,500,000.000.0010,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
13
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.06.01.01.05 10,702,000.000.0010,702,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.06.01.01.06 1,947,000.000.001,947,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.06.01.01.07 1,110,000.000.001,110,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.06.01.01.10 307,100,000.000.00307,100,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.06.01.01.11 325,515,000.000.00250,815,000.0074,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.06.01.02 232,304,800.0053,264,800.00179,040,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.06.01.02.07 53,984,800.0053,264,800.00720,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.06.01.02.13 28,200,000.000.0028,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.06.01.02.15 116,500,000.000.00116,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.06.01.02.19 33,620,000.000.0033,620,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.06.01.03 49,114,900.000.0049,114,900.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.06.01.03.01 14,560,000.000.0014,560,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.06.01.03.09 34,554,900.000.0034,554,900.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.06.01.04 23,775,000.000.0023,775,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.06.01.04.01 14,250,000.000.0014,250,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.06.01.04.04 9,525,000.000.009,525,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.06.01.01 1,294,766,300.0075,758,000.001,075,608,300.00143,400,000.00Program Penataan Administrasi
Kependudukan
2.06.01.01.01 75,958,000.0075,758,000.00200,000.000.00Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
2.06.01.01.02 42,075,000.000.0042,075,000.000.00Pengolahan dalam penyusunan informasi
kependudukan
2.06.01.01.03 433,629,000.000.00318,429,000.00115,200,000.00Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan
pencatatan sipil
2.06.01.01.04 452,541,000.000.00452,541,000.000.00Pengembangan Data Base Kependudukan
2.06.01.01.06 28,297,500.000.0028,297,500.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.06.01.01.07 129,675,800.000.00129,675,800.000.00Peningkatan Pelayanan Publik pada
pelayananPendaftaran Penduduk
2.06.01.01.08 53,590,000.000.0025,390,000.0028,200,000.00Sosialisasi Berbagai Kebijakan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Kependudukan
2.06.01.01.09 79,000,000.000.0079,000,000.000.00Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan
Administrasi Kependudukanberstandar ISO
2.07 2,536,000,000.00103,089,650.002,314,610,350.00118,300,000.00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01 2,536,000,000.00103,089,650.002,314,610,350.00118,300,000.00Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.01.01 1,041,122,050.000.00992,422,050.0048,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.07.01.01.01 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.07.01.01.03 2,750,000.000.002,750,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.07.01.01.05 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.07.01.01.06 1,620,000.000.001,620,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.07.01.01.07 718,000.000.00718,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.07.01.01.09 2,100,000.000.002,100,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.07.01.01.10 521,496,850.000.00521,496,850.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.07.01.01.11 467,437,200.000.00418,737,200.0048,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.07.01.02 192,739,650.00103,089,650.0089,650,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.07.01.02.07 103,089,650.00103,089,650.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
14
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.07.01.02.15 77,500,000.000.0077,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07.01.02.19 12,150,000.000.0012,150,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.07.01.03 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.07.01.03.09 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.07.01.04 19,237,000.000.0010,737,000.008,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.07.01.04.01 12,225,000.000.005,725,000.006,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.07.01.04.02 3,552,000.000.003,552,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
2.07.01.04.04 3,460,000.000.001,460,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.07.01.01 605,883,550.000.00605,883,550.000.00Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat
Desa/ Kelurahan
2.07.01.01.01 33,532,500.000.0033,532,500.000.00Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)
2.07.01.01.02 4,635,000.000.004,635,000.000.00Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga
Sayang
2.07.01.01.03 242,775,000.000.00242,775,000.000.00Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK
2.07.01.01.05 161,435,450.000.00161,435,450.000.00Pelatihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan
2.07.01.01.06 26,325,000.000.0026,325,000.000.00Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong
royong Masyarakat
2.07.01.01.07 2,306,000.000.002,306,000.000.00PercepatanPembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
2.07.01.01.08 134,874,600.000.00134,874,600.000.00Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan
2.07.01.02 88,205,000.000.0056,105,000.0032,100,000.00Program Perencanaan Pembangunan Desa
2.07.01.02.02 88,205,000.000.0056,105,000.0032,100,000.00Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan
RKPDesa dan APBDesa
2.07.01.03 77,606,250.000.0077,606,250.000.00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
2.07.01.03.02 2,180,000.000.002,180,000.000.00Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)
2.07.01.03.03 6,265,000.000.006,265,000.000.00Fasilitasi Penyusunan Perdes Tentang Bumdes
2.07.01.03.05 21,820,000.000.0021,820,000.000.00Bimtek pengembangan kewirausahaan bumdes
2.07.01.03.06 24,520,000.000.0024,520,000.000.00Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes
2.07.01.03.08 22,821,250.000.0022,821,250.000.00Pelaksanaan gelar TTG Provinsi/Nasional
2.07.01.04 447,206,500.000.00418,206,500.0029,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
2.07.01.04.01 157,848,500.000.00153,848,500.004,000,000.00Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
2.07.01.04.02 34,340,000.000.0034,340,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.07.01.04.03 65,818,000.000.0065,818,000.000.00Pembinaan dan Pendampingan penggunaan
Dana ADD/DAD
2.07.01.04.04 8,000,000.000.008,000,000.000.00Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan
Pembentukan BPD
2.07.01.04.06 25,350,000.000.0014,050,000.0011,300,000.00Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang
Desa
2.07.01.04.10 155,850,000.000.00142,150,000.0013,700,000.00Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa
2.08 4,433,319,000.00709,105,000.003,612,588,000.00111,626,000.00Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2.08.01 4,433,319,000.00709,105,000.003,612,588,000.00111,626,000.00Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
2.08.01.01 633,441,500.000.00578,941,500.0054,500,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.08.01.01.01 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.08.01.01.03 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.08.01.01.05 11,808,500.000.0011,808,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.08.01.01.06 2,500,000.000.002,500,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
15
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.08.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.08.01.01.10 245,158,000.000.00245,158,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.08.01.01.11 329,995,000.000.00275,495,000.0054,500,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.08.01.02 150,606,000.0051,626,000.0098,980,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.08.01.02.07 53,706,000.0051,626,000.002,080,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.08.01.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.08.01.02.15 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.08.01.02.17 6,900,000.000.006,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.08.01.03 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.08.01.03.09 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.08.01.04 20,376,000.000.009,000,000.0011,376,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.08.01.04.01 11,188,000.000.005,500,000.005,688,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.08.01.04.04 9,188,000.000.003,500,000.005,688,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.08.01.01 43,731,100.000.0033,981,100.009,750,000.00Program Pengendalian Penduduk
2.08.01.01.02 12,721,100.000.0012,721,100.000.00Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian
penduduk bagi Pengelola Program KB dan
Organisasi Kemasyarakatan
2.08.01.01.03 12,425,000.000.002,675,000.009,750,000.00Penyusunan Profil KB dan KS
2.08.01.01.04 18,585,000.000.0018,585,000.000.00Pengolahan data dan informasi program KB
2.08.01.02 3,465,230,000.00657,479,000.002,771,751,000.0036,000,000.00Program KB
2.08.01.02.01 110,284,400.000.00110,284,400.000.00Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes,
Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes
2.08.01.02.02 1,275,979,000.00657,479,000.00618,500,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan
dan Pelayanan Keluarga Berencana
2.08.01.02.03 1,986,840,000.000.001,950,840,000.0036,000,000.00Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK
(BOKB)
2.08.01.02.04 14,021,100.000.0014,021,100.000.00Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi
dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
2.08.01.02.07 35,100,000.000.0035,100,000.000.00Pembinaan Keluarga Berencana
2.08.01.02.08 22,821,100.000.0022,821,100.000.00Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program
Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.01.02.09 10,092,200.000.0010,092,200.000.00Pembentukan dan Pengembangan PIK
Remaja/Mahasiswa
2.08.01.02.10 10,092,200.000.0010,092,200.000.00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR)
2.08.01.03 64,934,400.000.0064,934,400.000.00Program Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga
2.08.01.03.01 16,121,100.000.0016,121,100.000.00Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP
2.08.01.03.02 12,721,100.000.0012,721,100.000.00Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui
Pendataan Keluarga
2.08.01.03.06 12,721,100.000.0012,721,100.000.00Pembentukan dan Pengembangan BKB Holistik
Integratif
2.08.01.03.08 23,371,100.000.0023,371,100.000.00Sosialisasi Pembinaan Ketahanan Keluarga
2.09 3,659,978,483.00761,000,000.002,805,078,483.0093,900,000.00Perhubungan
2.09.01 3,659,978,483.00761,000,000.002,805,078,483.0093,900,000.00Dinas Perhubungan
2.09.01.01 920,777,983.000.00826,877,983.0093,900,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.09.01.01.01 41,600,000.000.0041,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.09.01.01.03 12,050,000.000.0012,050,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.09.01.01.05 16,928,500.000.0016,928,500.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.09.01.01.06 2,016,000.000.002,016,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.09.01.01.09 3,800,000.000.003,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
16
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.09.01.01.10 180,000,000.000.00180,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.09.01.01.11 664,383,483.000.00570,483,483.0093,900,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.09.01.02 166,950,500.002,000,000.00164,950,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.09.01.02.09 3,230,500.002,000,000.001,230,500.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.09.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.09.01.02.15 137,920,000.000.00137,920,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.09.01.02.19 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.09.01.03 107,350,000.000.00107,350,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.09.01.03.01 42,350,000.000.0042,350,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.09.01.03.09 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.09.01.04 37,000,000.000.0037,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.09.01.04.01 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.09.01.04.04 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.09.01.01 1,768,000,000.00522,000,000.001,246,000,000.000.00Program Penerangan Jalan
2.09.01.01.01 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Penyusunan Database Lampu Jalan
2.09.01.01.02 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu
Jalan
2.09.01.01.05 1,018,000,000.00522,000,000.00496,000,000.000.00Pengadaan lampu LED
2.09.01.03 352,900,000.000.00352,900,000.000.00Program Pelayanan Angkutan
2.09.01.03.01 16,700,000.000.0016,700,000.000.00Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi
untuk peningkatan keselamatan penumpang
2.09.01.03.02 232,975,000.000.00232,975,000.000.00Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan
angkutan
2.09.01.03.03 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
2.09.01.03.04 16,775,000.000.0016,775,000.000.00Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
2.09.01.03.05 9,575,000.000.009,575,000.000.00Pemilihan dan penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan angkutan teladan
2.09.01.03.06 1,875,000.000.001,875,000.000.00Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan
2.09.01.04 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitasi LLAJ
2.09.01.04.02 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal
2.09.01.04.03 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu
2.09.01.05 237,000,000.00237,000,000.000.000.00Program Peningkatan dan Pengamanan lalu
lintas
2.09.01.05.01 105,000,000.00105,000,000.000.000.00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09.01.05.04 132,000,000.00132,000,000.000.000.00Pengadaan fasilitas keselamatan
2.10 5,392,375,000.001,000,000,000.004,244,040,000.00148,335,000.00Komunikasi dan Informatika
2.10.01 5,392,375,000.001,000,000,000.004,244,040,000.00148,335,000.00Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.01.01 573,038,100.000.00497,653,100.0075,385,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.10.01.01.01 13,200,000.000.0013,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.10.01.01.03 3,400,000.000.003,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.10.01.01.05 19,600,000.000.0019,600,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.10.01.01.06 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.10.01.01.09 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.10.01.01.10 203,858,100.000.00203,858,100.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.10.01.01.11 327,180,000.000.00251,795,000.0075,385,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
17
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.10.01.02 85,905,250.000.0085,905,250.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.10.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.10.01.02.15 57,405,250.000.0057,405,250.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.10.01.02.17 18,500,000.000.0018,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.10.01.03 73,000,000.000.0073,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.10.01.03.09 73,000,000.000.0073,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.10.01.04 20,695,000.000.0015,695,000.005,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.10.01.04.01 14,140,000.000.009,140,000.005,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.10.01.04.04 6,555,000.000.006,555,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.10.01.01 1,380,000,000.001,000,000,000.00380,000,000.000.00Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
2.10.01.01.01 1,000,000,000.001,000,000,000.000.000.00Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan
Informasi
2.10.01.01.02 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Penyediaan akses internet
2.10.01.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan
Komunikasi dan Informasi
2.10.01.02 541,289,000.000.00541,289,000.000.00Program pengembangan komunikasi dan
informatika
2.10.01.02.02 282,600,000.000.00282,600,000.000.00Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs
web pemerintah
2.10.01.02.03 194,547,000.000.00194,547,000.000.00Pengelolaan layanan Soppeng Command
Center2.10.01.02.06 57,442,000.000.0057,442,000.000.00Pengawasan dan Site Audit Menara
Telekomunikasi
2.10.01.02.08 6,700,000.000.006,700,000.000.00Pengembangan dan Penguatan Layanan Media
Center
2.10.01.03 104,818,750.000.00104,818,750.000.00Program Peningkatan SDM di Bidang
Komunikasi dan Informatika
2.10.01.03.01 13,143,750.000.0013,143,750.000.00Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.10.01.03.02 20,835,000.000.0020,835,000.000.00Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
2.10.01.03.03 15,840,000.000.0015,840,000.000.00Pembinaan dan Pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
2.10.01.03.04 32,522,500.000.0032,522,500.000.00Orientasi Kehumasan
2.10.01.03.05 22,477,500.000.0022,477,500.000.00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
2.10.01.04 2,371,879,000.000.002,361,079,000.0010,800,000.00Program Kerjasama Informasi dan Media
Massa
2.10.01.04.01 2,254,800,000.000.002,254,800,000.000.00Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2.10.01.04.03 30,100,000.000.0030,100,000.000.00Peliputan dan pendokumentasian
Penyelengaraan pemerintahan daerah
2.10.01.04.05 12,949,000.000.0012,949,000.000.00Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah
melalui media pameran
2.10.01.04.06 16,630,000.000.005,830,000.0010,800,000.00Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
2.10.01.04.07 57,400,000.000.0057,400,000.000.00Visualisasi Profil Kabupaten
2.10.01.05 241,749,900.000.00184,599,900.0057,150,000.00Program Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
2.10.01.05.01 241,749,900.000.00184,599,900.0057,150,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE)
2.14 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Statistik
2.10.01 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.00.01 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Program Pengembangan Statistik Daerah
18
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.14.00.01.01 290,200,000.000.00290,200,000.000.00Penyelenggaraan statistik sektoral skala
kabupaten
2.15 104,425,000.000.00104,425,000.000.00Persandian
2.10.01 104,425,000.000.00104,425,000.000.00Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15.00.01 104,425,000.000.00104,425,000.000.00Program penyelenggaraan Persandian
2.15.00.01.01 45,050,000.000.0045,050,000.000.00Penyelenggaraan Pengamanan Informasi
Pemerintah daerah kabupaten Soppeng
2.15.00.01.03 59,375,000.000.0059,375,000.000.00Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi
2.11 1,685,425,000.00710,000,000.00868,697,000.00106,728,000.00Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.01 1,685,425,000.00710,000,000.00868,697,000.00106,728,000.00Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan UKM
2.11.01.01 723,599,000.000.00629,371,000.0094,228,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.11.01.01.01 57,600,000.000.0057,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.11.01.01.03 2,682,000.000.002,682,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.11.01.01.05 8,200,000.000.008,200,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.11.01.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.11.01.01.09 1,500,000.000.001,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.11.01.01.10 343,047,000.000.00343,047,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.11.01.01.11 309,570,000.000.00215,342,000.0094,228,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.11.01.02 72,000,000.000.0072,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.11.01.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.11.01.02.15 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.11.01.02.19 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.11.01.03 26,500,000.000.0026,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.11.01.03.09 26,500,000.000.0026,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.11.01.04 30,500,000.000.0018,000,000.0012,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.11.01.04.01 19,000,000.000.009,500,000.009,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.11.01.04.04 11,500,000.000.008,500,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.11.01.01 42,826,000.000.0042,826,000.000.00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
2.11.01.01.01 10,356,000.000.0010,356,000.000.00Pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi
2.11.01.01.02 7,650,000.000.007,650,000.000.00Monitoring, evaluasi dan peaporan dana
perkuatan koperasi
2.11.01.01.04 24,820,000.000.0024,820,000.000.00Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/
KUD
2.11.01.02 790,000,000.00710,000,000.0080,000,000.000.00Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha
Mikro (UMKM)
2.11.01.02.03 66,500,000.000.0066,500,000.000.00Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro
kecil menengah
2.11.01.02.06 710,000,000.00710,000,000.000.000.00Pengembangan sarana pemasaran produk
UMKM
2.11.01.02.08 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2.12 788,740,000.0032,900,000.00700,346,000.0055,494,000.00Penanaman Modal
2.12.01 788,740,000.0032,900,000.00700,346,000.0055,494,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2.12.01.01 480,623,000.000.00427,873,000.0052,750,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.12.01.01.01 86,000,000.000.0086,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
19
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.12.01.01.03 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.12.01.01.05 14,019,000.000.0014,019,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.12.01.01.06 1,505,000.000.001,505,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.12.01.01.09 600,000.000.00600,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.12.01.01.10 109,525,000.000.00109,525,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.12.01.01.11 265,974,000.000.00213,224,000.0052,750,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.12.01.02 113,600,000.0032,900,000.0080,700,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.12.01.02.07 21,400,000.0021,400,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.12.01.02.10 11,500,000.0011,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
2.12.01.02.15 28,050,000.000.0028,050,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.12.01.02.19 10,650,000.000.0010,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.12.01.02.29 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
2.12.01.03 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.12.01.03.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.12.01.04 6,242,000.000.003,498,000.002,744,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.12.01.04.01 2,924,000.000.001,748,000.001,176,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.12.01.04.04 3,318,000.000.001,750,000.001,568,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.12.01.01 153,275,000.000.00153,275,000.000.00Program Peningkatan Iklim dan Promosi
Investasi
2.12.01.01.02 102,725,000.000.00102,725,000.000.00Penyelenggaraan Pameran Investasi
2.12.01.01.03 50,550,000.000.0050,550,000.000.00Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah
2.13 2,388,500,000.00261,773,250.002,061,422,750.0065,304,000.00Kepemudaan dan Olahraga
2.13.01 2,388,500,000.00261,773,250.002,061,422,750.0065,304,000.00Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.01.01 589,527,950.000.00528,223,950.0061,304,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.13.01.01.01 4,600,000.000.004,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.13.01.01.03 3,500,000.000.003,500,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.13.01.01.05 14,330,000.000.0014,330,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.13.01.01.06 3,000,000.000.003,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.13.01.01.07 6,672,000.000.006,672,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.13.01.01.09 2,100,000.000.002,100,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.13.01.01.10 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.13.01.01.11 355,325,950.000.00294,021,950.0061,304,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.13.01.02 262,823,250.00111,773,250.00151,050,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.13.01.02.07 111,773,250.00111,773,250.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.13.01.02.13 6,800,000.000.006,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.13.01.02.15 138,600,000.000.00138,600,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.13.01.02.17 5,650,000.000.005,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
2.13.01.03 98,000,000.000.0098,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.13.01.03.09 98,000,000.000.0098,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.13.01.04 17,050,000.000.0013,050,000.004,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.13.01.04.01 10,050,000.000.008,050,000.002,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.13.01.04.04 7,000,000.000.005,000,000.002,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.13.01.01 569,985,800.000.00569,985,800.000.00Program Peningkatan Peran serta
Kepemudaan
2.13.01.01.01 15,155,000.000.0015,155,000.000.00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2.13.01.01.03 10,899,900.000.0010,899,900.000.00Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka
2.13.01.01.04 372,130,900.000.00372,130,900.000.00Pembinaan anggota paskibraka
2.13.01.01.06 130,000,000.000.00130,000,000.000.00Pembinaan Kepramukaan
2.13.01.01.07 12,150,000.000.0012,150,000.000.00Pembinaan Karang Taruna
2.13.01.01.08 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pembinaan Pemuda Pelopor
2.13.01.01.09 9,650,000.000.009,650,000.000.00Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan
2.13.01.02 28,244,900.000.0028,244,900.000.00Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup
Pemuda
2.13.01.02.01 28,244,900.000.0028,244,900.000.00Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif
2.13.01.03 822,868,100.00150,000,000.00672,868,100.000.00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
2.13.01.03.02 99,100,000.000.0099,100,000.000.00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerah
2.13.01.03.03 108,800,200.000.00108,800,200.000.00Penyelenggaraan kompetensi olahraga
2.13.01.03.04 53,710,000.000.0053,710,000.000.00Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi
pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
2.13.01.03.05 150,000,000.00150,000,000.000.000.00Pembangunan, pengadaan dan perbaikan
sarana dan prasarana Olahraga
2.13.01.03.06 259,117,900.000.00259,117,900.000.00Pembinaan cabang-cabang olahraga
2.13.01.03.07 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
2.13.01.03.08 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Pembinaan cabang olahraga tradisional,
olahraga rekreasi dan olahraga khusus
2.13.01.03.09 32,140,000.000.0032,140,000.000.00Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah
2.16 1,811,873,500.0019,723,000.001,704,100,500.0088,050,000.00Kebudayaan
2.16.01 1,811,873,500.0019,723,000.001,704,100,500.0088,050,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.16.01.01 820,645,500.000.00738,595,500.0082,050,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.16.01.01.01 89,880,000.000.0089,880,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.16.01.01.03 2,825,000.000.002,825,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.16.01.01.05 15,800,000.000.0015,800,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.16.01.01.06 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.16.01.01.09 2,160,000.000.002,160,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.16.01.01.10 284,530,500.000.00284,530,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.16.01.01.11 415,450,000.000.00333,400,000.0082,050,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.16.01.02 112,923,000.0019,723,000.0093,200,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.16.01.02.09 19,723,000.0019,723,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
2.16.01.02.15 83,200,000.000.0083,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.16.01.02.19 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.16.01.03 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.16.01.03.09 70,000,000.000.0070,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.16.01.04 7,260,000.000.001,260,000.006,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.16.01.04.01 3,630,000.000.00630,000.003,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.16.01.04.04 3,630,000.000.00630,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
21
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
2.16.01.01 801,045,000.000.00801,045,000.000.00Program Pengelolaan dan Pengembangan
Keragaman dan Kekayaan Budaya
2.16.01.01.01 141,000,000.000.00141,000,000.000.00Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2.16.01.01.03 401,495,000.000.00401,495,000.000.00Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
2.16.01.01.06 258,550,000.000.00258,550,000.000.00Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
2.17 1,044,486,600.00117,903,500.00871,843,100.0054,740,000.00Perpustakaan
2.17.01 1,044,486,600.00117,903,500.00871,843,100.0054,740,000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.17.01.01 565,473,100.000.00517,733,100.0047,740,000.00Program Pelayanan Perkantoran
2.17.01.01.01 43,200,000.000.0043,200,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.17.01.01.03 4,220,000.000.004,220,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.17.01.01.05 12,500,000.000.0012,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
2.17.01.01.06 5,428,500.000.005,428,500.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.17.01.01.07 5,596,000.000.005,596,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
2.17.01.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
2.17.01.01.10 239,635,000.000.00239,635,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
2.17.01.01.11 252,913,600.000.00205,173,600.0047,740,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2.17.01.02 194,083,500.0057,903,500.00136,180,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.17.01.02.07 57,903,500.0057,903,500.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.17.01.02.13 8,450,000.000.008,450,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.17.01.02.15 111,710,000.000.00111,710,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.17.01.02.19 16,020,000.000.0016,020,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.17.01.03 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
2.17.01.03.09 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
2.17.01.04 34,350,000.000.0027,350,000.007,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.17.01.04.01 20,000,000.000.0014,350,000.005,650,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.17.01.04.04 14,350,000.000.0013,000,000.001,350,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.17.01.01 220,580,000.0060,000,000.00160,580,000.000.00Program Pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
2.17.01.01.01 20,930,000.000.0020,930,000.000.00Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan
membaca 2.17.01.01.02 72,375,000.000.0072,375,000.000.00Pengembangan Minat dan Budaya Baca;
2.17.01.01.05 65,535,000.0060,000,000.005,535,000.000.00Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Umum Daerah;
2.17.01.01.06 20,930,000.000.0020,930,000.000.00Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi
Siswa Sekolah;
2.17.01.01.07 29,160,000.000.0029,160,000.000.00Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang
Pengetahuan Umum;
2.17.01.01.08 11,650,000.000.0011,650,000.000.00Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;
2.18 75,048,400.000.0075,048,400.000.00Kearsipan
2.17.01 75,048,400.000.0075,048,400.000.00Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.18.00.01 75,048,400.000.0075,048,400.000.00Program Penyelamatan dan Pelestarian
dokumen/ arsip daerah
2.18.00.01.01 25,250,000.000.0025,250,000.000.00Pendatan dan penataan dokumen aesip daerah
2.18.00.01.02 29,400,000.000.0029,400,000.000.00Penyimpanan dan penataan arsip
2.18.00.01.03 20,398,400.000.0020,398,400.000.00Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan
instansi pemerintah/swasta
3 20,419,702,366.003,527,380,000.0016,675,552,366.00216,770,000.00Urusan Pilihan
3.08 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Transmigrasi
2.01.01 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.08.00.01 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Program Perencanaan, dan Pengembangan
kawasan transmigrasi
3.08.00.01.01 170,600,000.000.00170,600,000.000.00Perencanaankawasan transmigrasi
3.01 2,022,149,600.00497,500,000.001,524,649,600.000.00Kelautan dan Perikanan
2.03.01 2,022,149,600.00497,500,000.001,524,649,600.000.00Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
3.01.00.01 1,900,699,700.00497,500,000.001,403,199,700.000.00Program Pengembangan Budidaya Perikanan
dan Perikanan Tangkap
3.01.00.01.01 569,575,000.000.00569,575,000.000.00Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air
Tawar)
3.01.00.01.02 1,090,000,000.00457,500,000.00632,500,000.000.00Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengembangan Perikanan (DAK)
3.01.00.01.03 15,999,800.000.0015,999,800.000.00Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan
Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan
(PUMP-PPHP)
3.01.00.01.04 225,124,900.0040,000,000.00185,124,900.000.00Pembinaan dan pengawasan Danau Tempe
3.01.00.02 121,449,900.000.00121,449,900.000.00Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
3.01.00.02.01 94,037,500.000.0094,037,500.000.00Pengembangan Agribisnis Perikanan
3.01.00.02.02 27,412,400.000.0027,412,400.000.00Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan
3.06 500,260,000.000.00500,260,000.000.00Perdagangan
2.11.01 500,260,000.000.00500,260,000.000.00Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan UKM
3.06.00.01 456,000,000.000.00456,000,000.000.00Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana Distribusi Perdagangan
3.06.00.01.02 456,000,000.000.00456,000,000.000.00Pembinaan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan
3.06.00.02 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Program Peningkatan Pelayanan
Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang
3.06.00.02.02 7,000,000.000.007,000,000.000.00Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
3.06.00.02.03 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan
pokok dan barang penting lainnya di tingkat
pasar
3.06.00.03 30,260,000.000.0030,260,000.000.00Program Perlindungan Konsumen
3.06.00.03.02 30,260,000.000.0030,260,000.000.00Operasional dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
3.07 822,315,000.00182,355,000.00616,960,000.0023,000,000.00Perindustrian
2.11.01 822,315,000.00182,355,000.00616,960,000.0023,000,000.00Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan UKM
3.07.00.01 822,315,000.00182,355,000.00616,960,000.0023,000,000.00Program Pengembangan dan Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri Kecil
Menengah
3.07.00.01.02 97,445,000.0020,800,000.0076,645,000.000.00Pengadaan sarana dan prasaran IKM
3.07.00.01.03 47,675,000.000.0047,675,000.000.00Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan
3.07.00.01.04 27,875,000.000.0027,875,000.000.00Penguatan sentra dan kelompok penrajin
3.07.00.01.11 82,925,000.0015,750,000.0067,175,000.000.00Pelatihan kemasan produk pangan
3.07.00.01.12 153,375,000.000.00153,375,000.000.00Pelatihan kerajinan bambu
3.07.00.01.13 131,755,000.0076,000,000.0055,755,000.000.00Pelatihan pemintalan benang sutra
3.07.00.01.15 111,000,000.000.0088,000,000.0023,000,000.00Kajian pengembangan industri
3.07.00.01.16 170,265,000.0069,805,000.00100,460,000.000.00Pelatihan Industri Olahan Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
3.02 2,597,101,500.001,370,725,000.001,218,676,500.007,700,000.00Pariwisata
2.16.01 2,597,101,500.001,370,725,000.001,218,676,500.007,700,000.00Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.02.00.01 2,597,101,500.001,370,725,000.001,218,676,500.007,700,000.00Program Pengembangan Destinasi dan
Pemasaran Pariwisata
3.02.00.01.01 90,000,000.000.0090,000,000.000.00Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Didalam dan Diluar Negeri
3.02.00.01.02 786,400,000.000.00786,400,000.000.00Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
3.02.00.01.03 75,000,000.000.0067,300,000.007,700,000.00pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif
23
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.02.00.01.04 154,976,500.000.00154,976,500.000.00Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
3.02.00.01.07 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada
Waktu tertentu
3.02.00.01.08 1,370,725,000.001,370,725,000.000.000.00Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata (DAK)
3.03 14,307,276,266.001,476,800,000.0012,644,406,266.00186,070,000.00Pertanian
3.03.01 14,307,276,266.001,476,800,000.0012,644,406,266.00186,070,000.00Dinas Pertanian
3.03.01.01 1,839,556,500.000.001,697,856,500.00141,700,000.00Program Pelayanan Perkantoran
3.03.01.01.01 140,000,000.000.00140,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.03.01.01.03 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.03.01.01.05 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
3.03.01.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.03.01.01.07 4,000,000.000.004,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
3.03.01.01.09 5,100,000.000.005,100,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
3.03.01.01.10 813,438,500.000.00813,438,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
3.03.01.01.11 816,018,000.000.00674,318,000.00141,700,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
3.03.01.02 407,000,000.0057,000,000.00350,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.03.01.02.07 57,000,000.0057,000,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.03.01.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.03.01.02.15 320,000,000.000.00320,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.03.01.02.19 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
3.03.01.03 66,456,500.000.0066,456,500.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
3.03.01.03.09 66,456,500.000.0066,456,500.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
3.03.01.04 39,850,000.000.0034,450,000.005,400,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.03.01.04.01 29,850,000.000.0029,850,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.03.01.04.04 10,000,000.000.004,600,000.005,400,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.03.01.01 538,985,000.000.00517,265,000.0021,720,000.00Program Peningkatan Produksi, produktifitas
dan mutu hasil tanaman pangan
3.03.01.01.03 181,180,000.000.00181,180,000.000.00Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
3.03.01.01.04 49,120,000.000.0027,400,000.0021,720,000.00Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan
(RDKK) Pupuk Bersubsidi
3.03.01.01.08 16,350,000.000.0016,350,000.000.00Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
3.03.01.01.09 89,010,000.000.0089,010,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas
Tanaman Serealia
3.03.01.01.10 48,710,000.000.0048,710,000.000.00Peningkatan produksi dan produktivitas
Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
3.03.01.01.11 35,560,000.000.0035,560,000.000.00Pengembangan pertanian pada lahan kering
3.03.01.01.13 45,500,000.000.0045,500,000.000.00Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari
gangguan OPT dan DPI
3.03.01.01.14 48,900,000.000.0048,900,000.000.00Perlindungan tanaman untuk peningkatan
pengamanan produksi tanaman pangan
3.03.01.01.15 24,655,000.000.0024,655,000.000.00Penyusunan data base potensi produk pangan
3.03.01.02 362,470,000.0026,000,000.00336,470,000.000.00Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
3.03.01.02.01 355,920,000.0026,000,000.00329,920,000.000.00Pembibitan dan perawatan ternak
3.03.01.02.04 6,550,000.000.006,550,000.000.00Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir
3.03.01.03 4,455,476,266.000.004,455,476,266.000.00program penyediaan dan pengembangan
sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
3.03.01.03.01 193,189,613.000.00193,189,613.000.00Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
3.03.01.03.02 970,321,607.000.00970,321,607.000.00Peningkatan Pengelolaan Lahan
24
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.03.01.03.03 45,000,000.000.0045,000,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian tepat guna
3.03.01.03.06 2,181,541,000.000.002,181,541,000.000.00Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian
3.03.01.03.07 183,200,000.000.00183,200,000.000.00Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan
infrastruktur pertanian dan perdesaan
3.03.01.03.09 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan
P3A/GP3A
3.03.01.03.10 862,224,046.000.00862,224,046.000.00Pengembangan jalan produksi
3.03.01.04 299,925,000.0060,000,000.00239,925,000.000.00Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian
3.03.01.04.01 56,400,000.000.0056,400,000.000.00Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian
3.03.01.04.02 110,000,000.0060,000,000.0050,000,000.000.00Pengembangan teknologi pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
3.03.01.04.03 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan
daerah
3.03.01.04.11 24,375,000.000.0024,375,000.000.00Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber
daya petani melalui bantuan pemerintah
3.03.01.04.12 29,150,000.000.0029,150,000.000.00Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi
kelompok tani
3.03.01.05 180,250,000.000.00180,250,000.000.00Program penguatan Kelembagaan Pelaku
Utama
3.03.01.05.01 67,100,000.000.0067,100,000.000.00Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis
3.03.01.05.02 26,000,000.000.0026,000,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribisnis
3.03.01.05.03 87,150,000.000.0087,150,000.000.00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan
KTNA
3.03.01.06 1,021,200,000.000.001,021,200,000.000.00Program Peningkatan Produksi, produktifitas
dan mutu Hasil Perkebunan
3.03.01.06.02 317,100,000.000.00317,100,000.000.00Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
3.03.01.06.03 102,850,000.000.00102,850,000.000.00Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan
3.03.01.06.04 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Peningkatan Produksi dan Kulaitas Tembakau
3.03.01.06.06 63,300,000.000.0063,300,000.000.00Pengadaan Sarana Produksi
3.03.01.06.07 37,950,000.000.0037,950,000.000.00Pelatihan petani SL-PHT
3.03.01.07 78,700,000.000.0078,700,000.000.00Program Peningkatan Pasca Panen,
Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan
3.03.01.07.04 18,700,000.000.0018,700,000.000.00Pelatihan Pengolahan Pasca Panen
3.03.01.07.05 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Peyediaan sarana dan prasarana perkebunan
3.03.01.08 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Program Pengembangan Sutra Alam
3.03.01.08.01 475,000,000.000.00475,000,000.000.00Pengembangan sutera alam
3.03.01.08.02 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pelatihan petani sutera alam
3.03.01.09 405,934,000.000.00405,934,000.000.00Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
3.03.01.09.01 55,600,000.000.0055,600,000.000.00Pendataan masalah peternakan
3.03.01.09.02 350,334,000.000.00350,334,000.000.00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak
3.03.01.11 230,450,000.000.00230,450,000.000.00Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
3.03.01.11.01 194,900,000.000.00194,900,000.000.00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
peternakan tepat guna
3.03.01.11.02 35,550,000.000.0035,550,000.000.00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi peternakan tepat guna
3.03.01.12 430,000,000.000.00412,750,000.0017,250,000.00Program Pengembangan dan Pengelolaan
Perlindungan Lahan Pertanian
3.03.01.12.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Pengembangan pertanian organik
3.03.01.12.04 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Perluasan areal dan pengelolaan lahan
pertanian (TP)
3.03.01.12.05 200,000,000.000.00182,750,000.0017,250,000.00Pengendalian Lahan Berkelanjutan
3.03.01.13 1,475,045,000.000.001,475,045,000.000.00Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Hortikultura
3.03.01.13.01 200,000,000.000.00200,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman sayuran
25
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
3.03.01.13.02 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman buah
3.03.01.13.03 39,500,000.000.0039,500,000.000.00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk tanaman biofarmaka
3.03.01.13.05 71,160,000.000.0071,160,000.000.00Pengembangan bibit unggul pertanian
3.03.01.13.06 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Pengembangan diversifikasi tanaman
3.03.01.13.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan
Pangan
3.03.01.13.08 500,000,000.000.00500,000,000.000.00Penyediaan Sarana dan Prasaran Tanaman
Hortikultura
3.03.01.13.09 39,385,000.000.0039,385,000.000.00Pengembangan dan Pengendalian OPT
Hortikultura
3.03.01.14 1,975,978,000.001,333,800,000.00642,178,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN
Kelembagaan Penyuluh
3.03.01.14.01 115,800,000.000.00115,800,000.000.00Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3.03.01.14.02 48,000,000.000.0048,000,000.000.00Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3.03.01.14.03 89,410,000.000.0089,410,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian
perkebunan
3.03.01.14.04 1,335,000,000.001,333,800,000.001,200,000.000.00Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga
Penyuluhan
3.03.01.14.05 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyuluhan Diseminasi Teknologi
Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi
3.03.01.14.07 35,900,000.000.0035,900,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan
RDK/RDKK
3.03.01.14.09 34,450,000.000.0034,450,000.000.00Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan
Teknologi Peternakan Tepat Guna
3.03.01.14.16 277,418,000.000.00277,418,000.000.00Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation Program (IPDMIP)
4 65,418,694,469.002,079,418,900.0055,570,483,469.007,768,792,100.00Fungsi Penunjang
4.04 277,200,000.000.00202,700,000.0074,500,000.00Pemerintahan Umum
2.12.01 277,200,000.000.00202,700,000.0074,500,000.00Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4.04.00.26 277,200,000.000.00202,700,000.0074,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan
4.04.00.26.01 9,625,000.000.001,125,000.008,500,000.00Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pelayanan Publik
4.04.00.26.03 66,500,000.000.00500,000.0066,000,000.00Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan
Penanaman Modal
4.04.00.26.04 126,500,000.000.00126,500,000.000.00Penyusunan dan Pengolahan Data dan
Informasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan 4.04.00.26.05 70,575,000.000.0070,575,000.000.00Survey Kepuasan Masyarakat
4.04.00.26.10 4,000,000.000.004,000,000.000.00Monitoring dan Evaluasi
4.01 3,997,546,509.00111,600,000.003,458,031,509.00427,915,000.00Perencanaan Pembangunan daerah
4.01.01 3,997,546,509.00111,600,000.003,458,031,509.00427,915,000.00Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian
dan Pengembangan Daerah
4.01.01.01 1,177,681,009.000.001,099,316,009.0078,365,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.01.01.01.01 112,000,000.000.00112,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.01.01.01.03 4,700,000.000.004,700,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.01.01.01.05 204,125,000.000.00204,125,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.01.01.01.06 10,252,600.000.0010,252,600.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01.01.01.07 2,908,000.000.002,908,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01.01.01.09 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.01.01.01.10 489,480,409.000.00489,480,409.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.01.01.01.11 352,815,000.000.00274,450,000.0078,365,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
26
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.01.01.02 303,550,000.0061,600,000.00241,950,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.01.02.07 61,600,000.0061,600,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01.01.02.13 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.01.02.15 99,000,000.000.0099,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.01.02.19 42,950,000.000.0042,950,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.01.01.04 28,370,000.000.0018,370,000.0010,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01.04.01 13,000,000.000.0013,000,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.01.01.04.04 15,370,000.000.005,370,000.0010,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01.01.01 2,153,683,000.0050,000,000.001,823,933,000.00279,750,000.00Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.01.02 96,151,000.000.0061,351,000.0034,800,000.00Penyusunan RKPD
4.01.01.01.03 276,100,000.000.00233,500,000.0042,600,000.00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
4.01.01.01.04 44,490,000.000.0044,490,000.000.00Penyusunan KUA-PPAS
4.01.01.01.05 215,650,000.000.0079,750,000.00135,900,000.00Asistensi Penyusunan RAPBD
4.01.01.01.09 245,638,000.000.00239,338,000.006,300,000.00Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
4.01.01.01.11 149,950,000.000.00149,950,000.000.00Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat
4.01.01.01.12 41,930,000.000.0027,080,000.0014,850,000.00Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4.01.01.01.13 40,800,000.000.0040,800,000.000.00Koordinasi Perencanaan Responsif Gender
4.01.01.01.14 114,158,000.000.00114,158,000.000.00Koordinasi Perencanaan Percepatan
Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
4.01.01.01.15 114,898,000.000.00114,898,000.000.00Sosialisasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4.01.01.01.16 58,600,000.000.0040,000,000.0018,600,000.00Pendampingan Penyusunan RPJM Desa
4.01.01.01.18 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota
layak anak
4.01.01.01.19 57,900,000.0050,000,000.007,900,000.000.00Pembangunan sistem informasi perencanaan
pembangunan
4.01.01.01.20 33,850,000.000.0033,850,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang
Ekonomi
4.01.01.01.21 37,090,000.000.0037,090,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang
Sosial Budaya
4.01.01.01.22 37,090,000.000.0037,090,000.000.00Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang
Fisik dan Prasarana
4.01.01.01.23 26,535,000.000.0026,535,000.000.00Pengumpulan, Updating dan Analisis Data
Informasi Capaian Target Kinerja Program dan
Kegiatan
4.01.01.01.25 18,490,000.000.0018,490,000.000.00Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
4.01.01.01.26 399,498,000.000.00399,498,000.000.00Penyusunan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
4.01.01.01.29 53,815,000.000.0047,215,000.006,600,000.00Inovasi Pelayanan Publik
4.01.01.01.30 61,050,000.000.0040,950,000.0020,100,000.00Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
4.01.01.02 197,972,500.000.00138,172,500.0059,800,000.00Program Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan
4.01.01.02.01 43,200,000.000.0043,200,000.000.00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4.01.01.02.03 65,075,000.000.0039,475,000.0025,600,000.00Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
4.01.01.02.06 14,999,000.000.0014,999,000.000.00Pengendalian dan evaluasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
4.01.01.02.07 74,698,500.000.0040,498,500.0034,200,000.00Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key
Performance Indicator (KPI)
27
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.01.01.03 136,290,000.000.00136,290,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas SDM
Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01.03.01 95,000,000.000.0095,000,000.000.00Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat
Perencana
4.01.01.03.02 41,290,000.000.0041,290,000.000.00Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah
4.02 16,056,855,573.00636,400,000.0012,463,510,573.002,956,945,000.00Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.02.01 16,056,855,573.00636,400,000.0012,463,510,573.002,956,945,000.00Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.02.01.01 8,913,777,000.000.008,622,082,000.00291,695,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.02.01.01.01 6,327,600,000.000.006,327,600,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.02.01.01.03 47,000,000.000.0047,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.02.01.01.05 298,000,000.000.00298,000,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.02.01.01.06 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.02.01.01.07 25,000,000.000.0025,000,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.02.01.01.09 4,500,000.000.004,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.02.01.01.10 905,000,000.000.00905,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.02.01.01.11 1,266,677,000.000.00974,982,000.00291,695,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.02.01.02 1,225,400,000.00586,400,000.00639,000,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.02.01.02.07 196,200,000.00196,200,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.02.01.02.09 199,700,000.00199,700,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.02.01.02.10 190,500,000.00190,500,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.02.01.02.13 91,000,000.000.0091,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.02.01.02.15 230,000,000.000.00230,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.02.01.02.17 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.02.01.02.19 60,000,000.000.0060,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.02.01.02.29 250,000,000.000.00250,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi
4.02.01.03 617,400,000.000.00617,400,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.02.01.03.08 62,400,000.000.0062,400,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.02.01.03.09 555,000,000.000.00555,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.02.01.04 61,500,000.000.0041,000,000.0020,500,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.02.01.04.01 19,500,000.000.0013,000,000.006,500,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.02.01.04.02 20,500,000.000.0013,500,000.007,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.02.01.04.04 21,500,000.000.0014,500,000.007,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.02.01.01 3,275,880,000.000.001,235,080,000.002,040,800,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.02.01.01.01 144,000,000.000.0087,000,000.0057,000,000.00Penyusunan standar Satuan Harga.
4.02.01.01.02 492,300,000.000.0075,300,000.00417,000,000.00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD.
4.02.01.01.03 65,500,000.000.0055,500,000.0010,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD.
4.02.01.01.04 468,200,000.000.0051,200,000.00417,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD.
4.02.01.01.05 63,500,000.000.0053,500,000.0010,000,000.00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD.
4.02.01.01.06 156,700,000.000.0067,100,000.0089,600,000.00Penyusunan rancangan perda tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
4.02.01.01.07 130,300,000.000.0038,200,000.0092,100,000.00Penyusunan rancangan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.4.02.01.01.08 139,425,000.000.0036,225,000.00103,200,000.00Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana
perimbangan dengan instansi terkait.
28
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.02.01.01.09 231,300,000.000.0085,700,000.00145,600,000.00Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian
keuangan daerah.
4.02.01.01.10 57,600,000.000.0040,000,000.0017,600,000.00Penyusunan rancangan peraturan-perundang
undangan.
4.02.01.01.11 367,700,000.000.0076,300,000.00291,400,000.00Peningkatan pengelolaan administrasi
keuangan.4.02.01.01.12 142,500,000.000.00142,500,000.000.00Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.
4.02.01.01.13 36,800,000.000.0016,700,000.0020,100,000.00Penyusunan standar biaya umum
4.02.01.01.14 89,300,000.000.0089,300,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan
daerah.
4.02.01.01.15 70,250,000.000.0070,250,000.000.00Pembinaan dan peningkatan pengelolaan
keuangan desa
4.02.01.01.16 273,000,000.000.00123,000,000.00150,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kabupaten
4.02.01.01.17 91,600,000.000.0061,600,000.0030,000,000.00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kabupaten
4.02.01.01.18 122,425,000.000.0030,025,000.0092,400,000.00Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD
4.02.01.01.19 133,480,000.000.0035,680,000.0097,800,000.00Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas
Daerah
4.02.01.02 707,138,250.0050,000,000.00466,738,250.00190,400,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4.02.01.02.01 219,900,000.000.0080,300,000.00139,600,000.00Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
4.02.01.02.03 7,313,250.000.007,313,250.000.00Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
4.02.01.02.04 111,200,000.000.0091,000,000.0020,200,000.00Penjualan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah.
4.02.01.02.05 13,450,000.000.0013,450,000.000.00 Penilaian Aset Daerah.
4.02.01.02.06 72,900,000.000.0072,900,000.000.00Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang
milik daerah.
4.02.01.02.07 193,000,000.0050,000,000.00143,000,000.000.00Pengamanan aset-aset pemerintah daerah
4.02.01.02.08 89,375,000.000.0058,775,000.0030,600,000.00Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.02.01.03 1,255,760,323.000.00842,210,323.00413,550,000.00Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.02.01.03.01 412,565,823.000.00412,565,823.000.00Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.
4.02.01.03.02 546,632,000.000.00294,232,000.00252,400,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
4.02.01.03.03 250,612,500.000.00100,212,500.00150,400,000.00Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.
4.02.01.03.04 45,950,000.000.0035,200,000.0010,750,000.00Pembentukan dan pemutakhiran Basis data
obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
4.03 4,285,677,200.000.004,165,972,200.00119,705,000.00Kepegawaian
4.03.01 4,285,677,200.000.004,165,972,200.00119,705,000.00Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM
4.03.01.01 937,627,000.000.00850,987,000.0086,640,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.03.01.01.03 5,630,000.000.005,630,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.03.01.01.05 33,830,000.000.0033,830,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.03.01.01.06 3,071,000.000.003,071,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.03.01.01.09 2,640,000.000.002,640,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.03.01.01.10 503,427,500.000.00503,427,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.03.01.01.11 389,028,500.000.00302,388,500.0086,640,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.03.01.02 120,910,000.000.00120,910,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.03.01.02.13 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.03.01.02.15 73,410,000.000.0073,410,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.03.01.02.17 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.03.01.03 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.03.01.03.09 120,000,000.000.00120,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
29
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.03.01.04 28,050,000.000.0019,985,000.008,065,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.03.01.04.01 16,515,000.000.0011,450,000.005,065,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.03.01.04.04 11,535,000.000.008,535,000.003,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.03.01.01 125,280,000.000.00125,280,000.000.00Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja
Aparatur
4.03.01.01.01 118,630,000.000.00118,630,000.000.00Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi
4.03.01.01.02 6,650,000.000.006,650,000.000.00Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai
4.03.01.02 1,912,388,000.000.001,912,388,000.000.00Program Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan dan Dalam Jabatan
4.03.01.02.02 302,610,000.000.00302,610,000.000.00Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan
Pra Jabatan dan Diklat dalam Jabatan
4.03.01.02.05 638,514,000.000.00638,514,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat III
4.03.01.02.06 762,664,000.000.00762,664,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV
4.03.01.02.07 208,600,000.000.00208,600,000.000.00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi
4.03.01.03 870,030,000.000.00845,030,000.0025,000,000.00Program Perencanaan dan Mutasi
Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
4.03.01.03.01 350,000,000.000.00350,000,000.000.00Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan
ASN
4.03.01.03.02 74,915,000.000.0064,915,000.0010,000,000.00Penempatan ASN
4.03.01.03.03 8,745,000.000.008,745,000.000.00Pemberhentian ASN
4.03.01.03.04 336,780,000.000.00326,780,000.0010,000,000.00Penilaian kompetensi ASN
4.03.01.03.05 55,765,000.000.0050,765,000.005,000,000.00Mutasi kepangkatan ASN
4.03.01.03.07 40,825,000.000.0040,825,000.000.00Pemberian tugas belajar kepada ASN
4.03.01.03.09 3,000,000.000.003,000,000.000.00Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
4.03.01.04 171,392,200.000.00171,392,200.000.00Program Penyelenggaraan Pelayanan
Kepegawaian
4.03.01.04.01 25,577,200.000.0025,577,200.000.00Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas
Kepegawaian
4.03.01.04.02 16,000,000.000.0016,000,000.000.00Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai
4.03.01.04.03 117,000,000.000.00117,000,000.000.00Pengembangan dan pengelolaan Data Base
Kepegawaian
4.03.01.04.05 7,975,000.000.007,975,000.000.00Pelayanan izin belajar dan seleksi calon
mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas
4.03.01.04.06 4,840,000.000.004,840,000.000.00Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan
4.04 40,801,415,187.001,331,418,900.0035,280,269,187.004,189,727,100.00Pemerintahan Umum
4.04.03 15,245,809,097.00236,994,800.0013,745,210,297.001,263,604,000.00Sekretariat Daerah
4.04.03.01 6,837,829,175.000.006,520,509,175.00317,320,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.03.01.01 1,069,175,000.000.001,069,175,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.03.01.03 62,013,000.000.0062,013,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.03.01.04 418,657,000.000.00285,657,000.00133,000,000.00Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.04.03.01.05 329,725,000.000.00329,725,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.03.01.06 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.03.01.09 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.03.01.10 1,221,982,274.000.001,221,982,274.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.03.01.11 1,899,916,901.000.001,790,596,901.00109,320,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.03.01.12 127,500,000.000.00127,500,000.000.00Penyediaan Jasa Perkantoran
4.04.03.01.14 1,020,000,000.000.001,020,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
KDH/WKDH
4.04.03.01.15 75,000,000.000.000.0075,000,000.00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
4.04.03.01.17 473,860,000.000.00473,860,000.000.00Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta
30
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.03.02 2,501,306,799.00236,994,800.002,264,311,999.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.03.02.07 253,966,800.00236,994,800.0016,972,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.03.02.11 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.04.03.02.12 20,000,000.000.0020,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4.04.03.02.13 150,299,999.000.00150,299,999.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.03.02.14 329,000,000.000.00329,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.04.03.02.15 1,535,040,000.000.001,535,040,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.03.02.18 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
4.04.03.02.19 40,000,000.000.0040,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.03.02.21 8,000,000.000.008,000,000.000.00Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio
dan Komunikasi
4.04.03.03 206,807,600.000.00203,063,600.003,744,000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.03.03.01 100,000,000.000.00100,000,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.03.03.09 39,000,000.000.0039,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.03.03.17 24,754,800.000.0024,754,800.000.00Peningkatan disiplin aparatur
4.04.03.03.18 43,052,800.000.0039,308,800.003,744,000.00Administrasi kepegawaian
4.04.03.04 259,765,000.000.00189,425,000.0070,340,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.03.04.01 52,525,000.000.0039,525,000.0013,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.03.04.02 20,850,000.000.0010,850,000.0010,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.04.03.04.04 32,500,000.000.0022,500,000.0010,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.03.04.05 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
4.04.03.04.08 73,890,000.000.0036,550,000.0037,340,000.00Peningkatan Manajemen Aset
4.04.03.01 2,119,692,500.000.002,099,692,500.0020,000,000.00Program Peningkatan Kedinesan KDH dan
WKDH
4.04.03.01.01 545,983,500.000.00545,983,500.000.00Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh
Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi
Sosial dan Masyarakat
4.04.03.01.02 973,909,000.000.00973,909,000.000.00Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen /Luar Negeri
4.04.03.01.03 375,000,000.000.00355,000,000.0020,000,000.00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
4.04.03.01.04 224,800,000.000.00224,800,000.000.00Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
4.04.03.02 146,850,000.000.0075,650,000.0071,200,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
4.04.03.02.02 31,900,000.000.0011,500,000.0020,400,000.00Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati
4.04.03.02.03 114,950,000.000.0064,150,000.0050,800,000.00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten
4.04.03.03 196,022,500.000.00142,022,500.0054,000,000.00Program Penguatan Kelembagaan daerah
4.04.03.03.02 31,380,000.000.0021,480,000.009,900,000.00Evaluasi Jabatan
4.04.03.03.03 63,866,500.000.0055,766,500.008,100,000.00Penyusunan Kompetensi / Analisis Jabatan
4.04.03.03.04 31,370,800.000.0023,270,800.008,100,000.00Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi
4.04.03.03.05 20,148,500.000.0012,048,500.008,100,000.00Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan
4.04.03.03.06 30,602,400.000.0020,702,400.009,900,000.00Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
4.04.03.03.07 18,654,300.000.008,754,300.009,900,000.00Penyusunan Road Map Program Reformasi
Birokrasi
4.04.03.04 428,761,100.000.00288,861,100.00139,900,000.00Program fasilitasi dan koordinasi kebijakan
pemda
31
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.03.04.01 28,640,800.000.0028,640,800.000.00Pendampingan Pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi SKPD
4.04.03.04.02 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
4.04.03.04.05 1,080,000.000.001,080,000.000.00Pelaksanaan Koordinasi Perhubungan darat dan
data Pameran Pemerintah Daerah
4.04.03.04.06 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan
4.04.03.04.07 40,405,200.000.0023,605,200.0016,800,000.00Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di
Kecamatan
4.04.03.04.10 36,600,000.000.0022,600,000.0014,000,000.00Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan
Kerjasama di Kabupaten Soppeng
4.04.03.04.11 28,500,000.000.006,300,000.0022,200,000.00Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan
Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
4.04.03.04.12 5,575,000.000.005,575,000.000.00Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi
Kabupaten Soppeng
4.04.03.04.13 45,380,100.000.0028,730,100.0016,650,000.00Pimbinaan Agen/ Pangkalan BBM dan LPG
Bersubsidi
4.04.03.04.24 27,150,000.000.0020,800,000.006,350,000.00Pelaksanaan koordinasi masalah keamanan dan
pencegahan tindak kriminal
4.04.03.04.25 78,430,000.000.0021,730,000.0056,700,000.00Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi
4.04.03.04.26 66,550,000.000.0059,350,000.007,200,000.00Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat
4.04.03.04.30 2,950,000.000.002,950,000.000.00Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan DPRD
4.04.03.05 1,464,065,000.000.001,444,065,000.0020,000,000.00Program Koordinasi dan fasilitasi
kesejahteraan rakyat, keagamaan dan
penanggulangan narkoba
4.04.03.05.01 472,550,000.000.00452,550,000.0020,000,000.00Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan
Jamaah haji
4.04.03.05.02 265,150,000.000.00265,150,000.000.00Pelaksanaan perayaan hari-hari besar
keagamaan
4.04.03.05.03 301,820,000.000.00301,820,000.000.00Pelaksanaan/keikutsertaan MTQ dan STQ
4.04.03.05.04 127,695,000.000.00127,695,000.000.00Pelaksanaan Festifal Anak Shaleh
4.04.03.05.05 80,250,000.000.0080,250,000.000.00Pengembangan nilai budaya LASQI
4.04.03.05.06 136,600,000.000.00136,600,000.000.00Peningkatan nilai-nilai keagamaan
4.04.03.05.07 80,000,000.000.0080,000,000.000.00Penanganan Narkoba melalui sistem
pencegahan penyalahgunaan dan
pemberantasan gelap Narkoba (P4GN)
4.04.03.06 53,721,900.000.0030,921,900.0022,800,000.00Program pengendalian administrasi
pembangunan daerah
4.04.03.06.01 12,375,000.000.0012,375,000.000.00Pengendalian dan Peningkatan Data
Pembangunan se- Kabupaten Soppeng
4.04.03.06.02 41,346,900.000.0018,546,900.0022,800,000.00Pembinaan jasa konstruksi/Kabupaten
4.04.03.07 285,516,800.000.00109,416,800.00176,100,000.00Program penyelenggaraan layanan
pengadaan barang dan jasa
4.04.03.07.01 284,436,800.000.00108,336,800.00176,100,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan
Barang/ Jasa (ULP)
4.04.03.07.03 1,080,000.000.001,080,000.000.00Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa
4.04.03.08 164,217,100.000.0079,317,100.0084,900,000.00Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4.04.03.08.01 52,329,900.000.0010,929,900.0041,400,000.00Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
4.04.03.08.02 91,250,000.000.0067,250,000.0024,000,000.00Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah
4.04.03.08.03 20,637,200.000.001,137,200.0019,500,000.00Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif4.04.03.09 95,350,000.000.0015,350,000.0080,000,000.00Program pembinaan dan pengembangan
keprotokoleran
4.04.03.09.02 95,350,000.000.0015,350,000.0080,000,000.00Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran
4.04.03.11 427,908,523.000.00238,108,523.00189,800,000.00Program penataan peraturan
perundang-undangan
4.04.03.11.02 25,200,000.000.003,100,000.0022,100,000.00Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN
32
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.03.11.03 150,284,800.000.0084,884,800.0065,400,000.00Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-undangan
4.04.03.11.04 86,631,800.000.0065,631,800.0021,000,000.00Kegiatan Publikasi Peraturan
Perundang-undangan
4.04.03.11.05 57,174,800.000.0014,874,800.0042,300,000.00Kegiatan Kajian peraturan
Perundangan-undangan yang lebih tinggi dan
keserasian antara peraturan
Perundang-undangan Daerah
4.04.03.11.06 81,605,923.000.0066,005,923.0015,600,000.00Publikasi peraturan perundang-undangan
berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak
tembakau
4.04.03.11.07 27,011,200.000.003,611,200.0023,400,000.00Penyusunan dan Pengelolaan Data dan
Informasi Pelayanan
4.04.03.12 57,995,100.000.0044,495,100.0013,500,000.00Program pengembangan kapasitas kinerja
pelayanan publik
4.04.03.12.01 28,497,000.000.0020,397,000.008,100,000.00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik
4.04.03.12.03 29,498,100.000.0024,098,100.005,400,000.00Penilaian Kinerja Pelayanan Publik
4.04.04 12,180,000,000.00418,760,000.0011,432,728,000.00328,512,000.00Sekretariat DPRD
4.04.04.01 4,106,980,000.000.003,903,468,000.00203,512,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.04.01.01 440,400,000.000.00440,400,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.04.01.03 45,080,000.000.0045,080,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.04.01.05 140,975,000.000.00140,975,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.04.01.06 44,538,000.000.0044,538,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.04.01.07 34,489,400.000.0034,489,400.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04.04.01.08 300,000,000.000.00300,000,000.000.00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.04.04.01.09 17,500,000.000.0017,500,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.04.01.10 405,519,500.000.00405,519,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.04.01.11 2,558,978,100.000.002,365,066,100.00193,912,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.04.01.13 75,000,000.000.0075,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan DPRD
4.04.04.01.18 44,500,000.000.0034,900,000.009,600,000.00Pengelolaan Halaman Website
Dinas/Badan/Kantor
4.04.04.02 1,120,360,000.00418,760,000.00701,600,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.04.02.07 22,860,000.0022,860,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.04.02.08 39,500,000.0039,500,000.000.000.00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
4.04.04.02.09 100,000,000.00100,000,000.000.000.00Pengadaan peralatan gedung kantor
4.04.04.02.10 221,400,000.00221,400,000.000.000.00Pengadaan mebeleur
4.04.04.02.11 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.04.04.02.13 30,000,000.000.0030,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.04.02.14 326,000,000.000.00326,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.04.04.02.15 247,100,000.000.00247,100,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.04.02.17 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.04.02.18 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
4.04.04.02.25 35,000,000.0035,000,000.000.000.00Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
4.04.04.03 885,650,000.000.00885,650,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.04.03.01 735,650,000.000.00735,650,000.000.00Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.04.04.03.09 150,000,000.000.00150,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.04.04 175,000,000.000.00115,000,000.0060,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.04.04.01 121,000,000.000.0091,000,000.0030,000,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
33
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.04.04.02 22,000,000.000.007,000,000.0015,000,000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.04.04.04.04 32,000,000.000.0017,000,000.0015,000,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.04.22 5,892,010,000.000.005,827,010,000.0065,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
4.04.04.22.01 1,180,900,000.000.001,160,900,000.0020,000,000.00Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.04.04.22.02 27,500,000.000.0027,500,000.000.00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemda dan tokoh masyarakat /tokoh agama
4.04.04.22.03 231,000,000.000.00216,000,000.0015,000,000.00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4.04.04.22.04 170,750,000.000.00150,750,000.0020,000,000.00Rapat-rapat paripurna
4.04.04.22.05 953,550,000.000.00953,550,000.000.00Reses
4.04.04.22.06 99,000,000.000.0099,000,000.000.00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah
4.04.04.22.07 1,912,000,000.000.001,912,000,000.000.00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
4.04.04.22.08 110,310,000.000.00110,310,000.000.00Sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.04.04.22.09 17,000,000.000.007,000,000.0010,000,000.00Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan dan
Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD
4.04.04.22.10 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Penyediaan media Komunikasi dan Informasi
kegiatan DPRD
4.04.04.22.11 1,140,000,000.000.001,140,000,000.000.00Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Pimpinan DPRD
4.04.05 3,083,786,400.0048,484,100.001,103,584,200.001,931,718,100.00Inspektorat Daerah
4.04.05.01 452,324,200.000.00413,324,200.0039,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.05.01.01 32,299,200.000.0032,299,200.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.05.01.03 8,070,000.000.008,070,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.05.01.05 8,420,000.000.008,420,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.05.01.06 1,825,000.000.001,825,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.05.01.09 2,160,000.000.002,160,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.05.01.10 205,000,000.000.00205,000,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.05.01.11 194,550,000.000.00155,550,000.0039,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.05.02 169,684,100.0048,484,100.00121,200,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.05.02.07 48,484,100.0048,484,100.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.05.02.13 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.05.02.15 93,000,000.000.0093,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.05.02.19 13,200,000.000.0013,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.05.03 342,000,000.000.00340,000,000.002,000,000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.05.03.07 182,000,000.000.00180,000,000.002,000,000.00Pendidikan dan pelatihan formal
4.04.05.03.09 160,000,000.000.00160,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.05.23 2,119,778,100.000.00229,060,000.001,890,718,100.00Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Profesionalisme pengawas
4.04.05.23.01 1,243,090,000.000.0039,500,000.001,203,590,000.00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
Berkala
4.04.05.23.02 232,378,100.000.0022,350,000.00210,028,100.00Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
4.04.05.23.03 59,800,000.000.0014,200,000.0045,600,000.00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
(Pemutakhiran Data)
4.04.05.23.05 101,000,000.000.0020,000,000.0081,000,000.00Evaluasi LAKIP
4.04.05.23.06 204,000,000.000.00500,000.00203,500,000.00Review Dokumen Perencanaan Pembangunan
4.04.05.23.07 131,460,000.000.00131,460,000.000.00Pelatihan Tekhnis Pengawasan Barang dan
Jasa,Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
4.04.05.23.08 148,050,000.000.001,050,000.00147,000,000.00Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
4.04.06 938,472,600.0039,023,000.00845,734,600.0053,715,000.00Kecamatan Marioriwawo
34
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.06.01 457,602,000.000.00403,887,000.0053,715,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.06.01.01 67,946,000.000.0067,946,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.06.01.03 1,800,000.000.001,800,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.06.01.05 17,726,000.000.0017,726,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.06.01.06 3,600,000.000.003,600,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.06.01.09 7,920,000.000.007,920,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.06.01.10 94,583,100.000.0094,583,100.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.06.01.11 264,026,900.000.00210,311,900.0053,715,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.06.02 106,150,600.0039,023,000.0067,127,600.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.06.02.07 39,023,000.0039,023,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.06.02.13 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.06.02.15 49,547,600.000.0049,547,600.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.06.02.19 7,580,000.000.007,580,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.06.03 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.06.03.09 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.06.04 33,800,000.000.0033,800,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.06.04.04 19,800,000.000.0019,800,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.06.04.09 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.06.27 14,400,000.000.0014,400,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.06.27.01 14,400,000.000.0014,400,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.06.28 64,700,000.000.0064,700,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.06.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.06.28.02 14,700,000.000.0014,700,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.06.29 246,320,000.000.00246,320,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.06.29.01 11,780,000.000.0011,780,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.06.29.02 100,200,000.000.00100,200,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.06.29.03 69,840,000.000.0069,840,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan
4.04.06.29.04 49,500,000.000.0049,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu
4.04.06.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.07 2,205,493,989.00154,214,700.001,951,079,289.00100,200,000.00Kecamatan Lalabata
4.04.07.01 743,337,199.000.00643,137,199.00100,200,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.07.01.01 62,992,800.000.0062,992,800.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.07.01.03 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.07.01.05 22,422,200.000.0022,422,200.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.07.01.06 1,200,520.000.001,200,520.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.07.01.09 8,680,000.000.008,680,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.07.01.10 160,093,500.000.00160,093,500.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.07.01.11 486,948,179.000.00386,748,179.00100,200,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.07.02 300,646,790.00154,214,700.00146,432,090.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
35
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.07.02.07 157,919,700.00154,214,700.003,705,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.07.02.13 24,990,000.000.0024,990,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.07.02.15 96,297,090.000.0096,297,090.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.07.02.17 21,440,000.000.0021,440,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.07.03 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.07.03.09 23,500,000.000.0023,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.07.04 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.07.04.09 49,000,000.000.0049,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.07.27 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.07.27.01 15,500,000.000.0015,500,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.07.28 62,110,000.000.0062,110,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.07.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.07.28.02 12,110,000.000.0012,110,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.07.29 1,011,400,000.000.001,011,400,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.07.29.01 6,700,000.000.006,700,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.07.29.02 543,600,000.000.00543,600,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.07.29.03 252,600,000.000.00252,600,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan
4.04.07.29.04 193,500,000.000.00193,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu
4.04.07.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.08 496,835,200.0028,785,500.00417,526,700.0050,523,000.00Kecamatan Donri-Donri
4.04.08.01 270,259,700.000.00222,544,700.0047,715,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.08.01.01 22,860,000.000.0022,860,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.08.01.03 1,460,000.000.001,460,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.08.01.05 440,000.000.00440,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.08.01.06 1,000,000.000.001,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.08.01.09 1,980,000.000.001,980,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.08.01.10 87,040,000.000.0087,040,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.08.01.11 155,479,700.000.00107,764,700.0047,715,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.08.02 94,475,500.0028,785,500.0065,690,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.08.02.07 28,785,500.0028,785,500.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.08.02.13 5,500,000.000.005,500,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.08.02.15 57,840,000.000.0057,840,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.08.02.19 2,350,000.000.002,350,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.08.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.08.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.08.04 10,000,000.000.007,192,000.002,808,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.08.04.01 5,000,000.000.003,128,000.001,872,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.08.04.04 5,000,000.000.004,064,000.00936,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
36
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.08.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.08.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.08.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.08.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.08.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.08.29 28,500,000.000.0028,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.08.29.01 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.08.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.09 1,287,202,100.00127,758,800.001,092,783,300.0066,660,000.00Kecamatan Liliriaja
4.04.09.01 520,334,675.000.00453,674,675.0066,660,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.09.01.01 37,352,560.000.0037,352,560.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.09.01.03 1,511,000.000.001,511,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.09.01.05 24,272,800.000.0024,272,800.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.09.01.06 8,327,000.000.008,327,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.09.01.09 6,720,000.000.006,720,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.09.01.10 97,110,600.000.0097,110,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.09.01.11 345,040,715.000.00278,380,715.0066,660,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.09.02 249,773,425.00127,758,800.00122,014,625.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.09.02.07 134,108,800.00127,758,800.006,350,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.09.02.13 34,675,925.000.0034,675,925.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.09.02.15 65,338,700.000.0065,338,700.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.09.02.19 15,650,000.000.0015,650,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.09.03 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.09.03.09 13,500,000.000.0013,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.09.04 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.09.04.09 21,000,000.000.0021,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.09.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.09.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.09.28 63,904,000.000.0063,904,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.09.28.01 50,050,000.000.0050,050,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.09.28.02 13,854,000.000.0013,854,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.09.29 397,090,000.000.00397,090,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.09.29.01 6,250,000.000.006,250,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.09.29.02 185,400,000.000.00185,400,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.09.29.03 118,440,000.000.00118,440,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan
4.04.09.29.04 72,000,000.000.0072,000,000.000.00Pembinaan kader posyandu
4.04.09.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.10 1,479,955,200.00131,800,000.001,278,780,200.0069,375,000.00Kecamatan Lilirilau
4.04.10.01 545,764,050.000.00476,389,050.0069,375,000.00Program Pelayanan Perkantoran
37
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.10.01.01 47,332,325.000.0047,332,325.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.10.01.03 1,874,250.000.001,874,250.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.10.01.05 27,706,000.000.0027,706,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.10.01.06 8,217,600.000.008,217,600.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.10.01.09 6,400,000.000.006,400,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.10.01.10 172,979,000.000.00172,979,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.10.01.11 281,254,875.000.00211,879,875.0069,375,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.10.02 263,239,850.00131,800,000.00131,439,850.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.10.02.07 135,319,000.00131,800,000.003,519,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.10.02.13 26,900,000.000.0026,900,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.10.02.15 92,401,850.000.0092,401,850.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.10.02.19 8,619,000.000.008,619,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.10.03 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.10.03.09 19,000,000.000.0019,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.10.04 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.10.04.09 28,000,000.000.0028,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.10.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.10.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.10.28 62,000,000.000.0062,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.10.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.10.28.02 12,000,000.000.0012,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.10.29 540,351,300.000.00540,351,300.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.10.29.01 13,851,300.000.0013,851,300.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.10.29.02 229,200,000.000.00229,200,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.10.29.03 160,800,000.000.00160,800,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan
4.04.10.29.04 121,500,000.000.00121,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu
4.04.10.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.11 1,397,815,200.0091,950,000.001,241,515,200.0064,350,000.00Kecamatan Marioriawa
4.04.11.01 612,213,700.000.00547,863,700.0064,350,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.11.01.01 88,494,000.000.0088,494,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.11.01.03 1,400,000.000.001,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.11.01.05 42,726,600.000.0042,726,600.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.11.01.06 7,587,200.000.007,587,200.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.11.01.09 12,410,000.000.0012,410,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.11.01.10 177,399,600.000.00177,399,600.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.11.01.11 282,196,300.000.00217,846,300.0064,350,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.11.02 218,061,500.0091,950,000.00126,111,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.11.02.07 100,350,000.0091,950,000.008,400,000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.11.02.13 17,536,000.000.0017,536,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
38
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.11.02.15 84,825,500.000.0084,825,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.11.02.17 15,350,000.000.0015,350,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.04.11.03 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.11.03.09 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.11.04 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.11.04.09 35,000,000.000.0035,000,000.000.00Penyusunan profil kelurahan
4.04.11.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.11.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.11.28 64,000,000.000.0064,000,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.11.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.11.28.02 14,000,000.000.0014,000,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.11.29 432,440,000.000.00432,440,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.11.29.01 8,060,000.000.008,060,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.11.29.02 213,000,000.000.00213,000,000.000.00Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid
Kelurahan dan Penghulu Syara
4.04.11.29.03 119,880,000.000.00119,880,000.000.00Pembinaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Kelurahan
4.04.11.29.04 76,500,000.000.0076,500,000.000.00Pembinaan kader posyandu
4.04.11.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.12 422,199,166.0017,148,000.00358,051,166.0047,000,000.00Kecamatan Ganra
4.04.12.01 207,783,666.000.00165,033,666.0042,750,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.12.01.01 20,241,666.000.0020,241,666.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.12.01.03 850,000.000.00850,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.12.01.05 9,044,000.000.009,044,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.12.01.06 2,077,000.000.002,077,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.12.01.07 2,172,000.000.002,172,000.000.00Penyediaan peralatan rumah tangga
4.04.12.01.09 1,650,000.000.001,650,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.12.01.10 66,844,000.000.0066,844,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.12.01.11 104,905,000.000.0062,155,000.0042,750,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.12.02 85,425,500.0017,148,000.0068,277,500.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.12.02.07 17,148,000.0017,148,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.12.02.13 5,517,500.000.005,517,500.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.12.02.15 54,010,000.000.0054,010,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.12.02.19 8,750,000.000.008,750,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.12.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.12.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.12.04 10,000,000.000.005,750,000.004,250,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.12.04.01 5,000,000.000.002,875,000.002,125,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.12.04.04 5,000,000.000.002,875,000.002,125,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.12.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
39
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.12.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.12.28 64,640,000.000.0064,640,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.12.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.12.28.02 14,640,000.000.0014,640,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.12.29 22,750,000.000.0022,750,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.12.29.01 7,750,000.000.007,750,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.12.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.13 518,846,235.0036,500,000.00446,046,235.0036,300,000.00Kecamatan Citta
4.04.13.01 275,411,235.000.00245,411,235.0030,000,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.13.01.01 42,000,000.000.0042,000,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.13.01.03 2,400,000.000.002,400,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.13.01.05 10,500,000.000.0010,500,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
4.04.13.01.06 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.13.01.09 2,040,000.000.002,040,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.13.01.10 79,730,000.000.0079,730,000.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.13.01.11 136,741,235.000.00106,741,235.0030,000,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.13.02 115,845,000.0036,500,000.0079,345,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.13.02.07 36,500,000.0036,500,000.000.000.00Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.04.13.02.13 7,000,000.000.007,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.04.13.02.15 60,200,000.000.0060,200,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.13.02.19 12,145,000.000.0012,145,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.13.03 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.13.03.09 10,000,000.000.0010,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.13.04 10,000,000.000.003,700,000.006,300,000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.13.04.01 5,000,000.000.001,750,000.003,250,000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.13.04.04 5,000,000.000.001,950,000.003,050,000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.13.27 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.04.13.27.01 21,600,000.000.0021,600,000.000.00Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan kecamatan
4.04.13.28 64,500,000.000.0064,500,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4.04.13.28.01 50,000,000.000.0050,000,000.000.00Bupati Menyapa
4.04.13.28.02 14,500,000.000.0014,500,000.000.00Penyuluhan Kantibmas
4.04.13.29 21,490,000.000.0021,490,000.000.00Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Masyarakat Desa/
Kelurahan
4.04.13.29.01 6,490,000.000.006,490,000.000.00Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
4.04.13.29.05 15,000,000.000.0015,000,000.000.00Penyelenggaraan Kecamatan Sehat
4.04.14 1,545,000,000.000.001,367,230,000.00177,770,000.00Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.04.14.01 475,294,500.000.00404,354,500.0070,940,000.00Program Pelayanan Perkantoran
4.04.14.01.01 22,500,000.000.0022,500,000.000.00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.04.14.01.03 2,000,000.000.002,000,000.000.00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.04.14.01.05 17,510,000.000.0017,510,000.000.00Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
40
KodeUraian, Urusan, Organisasi,
Program, dan Kegiatan
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa ModalJumlah
4.04.14.01.06 1,995,000.000.001,995,000.000.00Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.04.14.01.09 1,320,000.000.001,320,000.000.00Penyediaan bahan logistik kantor
4.04.14.01.10 142,906,450.000.00142,906,450.000.00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan
luar daerah serta kedinasan lainnya
4.04.14.01.11 287,063,050.000.00216,123,050.0070,940,000.00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4.04.14.02 59,800,000.000.0059,800,000.000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.04.14.02.15 55,000,000.000.0055,000,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.04.14.02.19 4,800,000.000.004,800,000.000.00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
4.04.14.03 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
4.04.14.03.09 65,000,000.000.0065,000,000.000.00Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
4.04.14.04 35,460,000.000.0035,460,000.000.00Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.04.14.04.01 17,460,000.000.0017,460,000.000.00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.04.14.04.02 1,600,000.000.001,600,000.000.00Penyusunan laporan keuangan semesteran
4.04.14.04.04 16,400,000.000.0016,400,000.000.00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.04.14.24 839,273,000.000.00773,523,000.0065,750,000.00Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.04.14.24.01 80,360,000.000.0058,410,000.0021,950,000.00Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
4.04.14.24.02 476,770,000.000.00476,770,000.000.00Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
4.04.14.24.04 21,210,000.000.0014,410,000.006,800,000.00Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial
di Kalangan Masyarakat
4.04.14.24.05 22,160,000.000.0016,060,000.006,100,000.00Penyelenggaraan Pencapaian Halaqoh dan
Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam
Upaya Peningkatan Wasbang
4.04.14.24.07 238,773,000.000.00207,873,000.0030,900,000.00Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan
Pungli (UPP)
4.04.14.25 70,172,500.000.0029,092,500.0041,080,000.00Program Pendidikan Politik Masyarakat
4.04.14.25.01 12,410,000.000.0012,410,000.000.00Penyuluhan kepada masyarakat
4.04.14.25.02 47,582,500.000.006,502,500.0041,080,000.00Koordinasi forum-forum diskusi politik
4.04.14.25.03 10,180,000.000.0010,180,000.000.00Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang
Kesbangpol
486,520,822,304.00213,008,210,277.00258,504,262,627.0015,008,349,400.00Total
Watansoppeng,
Bupati Soppeng,
ANDI KASWADI RAZAK
18 September 2018
ttd
41