LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya
dengan ijin-Nyalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dapat terselesaikan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media akuntabilitas yang dapat
digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja
instansi secara akuntabel kepada publik (Public Accountability).
Dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 ini, telah mengacu kepada surat
Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja
Instansi Pemerintah atau LKIP.
Melalui penyajian LKIP Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada
semua pihak.
Bekasi, 30 Januari 2020
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun dengan maksud memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana
terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang merupakan tahun pertama
pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi dalam tahun 2018 – 2023. Laporan ini berisi penetapan kinerja dan
akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analis
kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas
upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran
program.
Dalam penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi disajikan Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian
sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja,
sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis dan
berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN).
Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang kemudian
dalam 7 (tujuh) program. Secara kumulatif capaian kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Sasaran Strategis Meningkatnya
Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019
mencapai tingkat persentase (80,50%).
Sementara itu, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan persentase capaian kinerja baik
yang berbasis sasaran maupun tujuan strategis adalah sebesar (80,50%). Dalam
konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang
telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi dapat dinyatakan berhasil atau tidak.
Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan
evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas
serangkaian pembandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun
terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi
komparatif yang komprehensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut
diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI iii
konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun yang
akan datang
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ...................... 1
B. Aspek Strategis Organisasi .......................................... 3
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi........................ 3
I. Belanja Langsung Urusan ........................................ 3
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan ........................ 4
D. Struktur Organisasi..................................................... 5
E. Sistematika Penyajian.................................................. 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................. 9
A. Rencana Stratejik....................................................... 9
1. Visi ..................................................................... 10
2. Misi ..................................................................... 11
3. Tujuan ................................................................. 11
4. Sasaran Strategis.................................................... 11
5. Sasaran Program ................................................... 12
6. Indikator Kinerja Utama........................................... 12
7. Program dan Kegiatan.............................................. 13
B. Perjanjian Kinerja 2019 ............................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 17
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .................................. 17
B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi ............................... 18
C. Realisasi Keuangan .................................................... 33
BAB IV PENUTUP ...................................................................... 35
A. Kesimpulan ................................................................ 35
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
1
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini
diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum
Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib
Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas
Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja
tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.
Dengan dibentuknya Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota
Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi,
Pelayanan Pendaftaraan Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
dikelola Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk melalui 12 Kecamatan
dan 56 Kelurahan Kota Bekasi, pelayanan Pencatatan Sipil dikelola Bidang
Pencatatan Sipil berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan
perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan
administrasi masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi.
I PENDAHULUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur
pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Adapun unsur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi terdiri dari :
A. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dinas yang meliputi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan untuk mencapai visi dan misi
Dinas;
B. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis
administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan
Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai
tata kelola kesekretariatan yang baik;
C. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi identitas
penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk untuk
mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
D. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelahiran, perkawinan dan
perceraian serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian
untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
E. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang
meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
3
manusia teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai
pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
F. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan
- serta inovasi pelayanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di
bidangnya.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48’28”-107°27’29”
Bujur Timur dan 6°10’6”- 6030’6” Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi
Kota Bekasi mencapai 210,49 km2 yang terhampar dari arah Utara dan Timur
yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan
langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.
Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur
DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai
Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota
Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi
ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.
Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu
menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional
tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak
mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan
sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat,
tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat,
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan
tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
tahun 2019 terdiri dari:
I. Belanja Langsung Urusan
1. Program Data Kependudukan terdiri dari 7 kegiatan :
a. Pengembangan dan Pemeliharan Sistem Informasi Manajemen
Pengalolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)
b. Pengelolaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik)
c. Penyusunan Profil Kependudukan (DAK Non Fisik)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
4
d. Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK Non Fisik)
e. Penatausahaan Aset (DAK Non Fisik)
f. Pengembangan dan Pemeliharan Sistem Informasi Manajemen
Pengalolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK) (Tunda Bayar)
g. BOP Adminduk
2. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 8 kegiatan :
a. Pengadaan Blanko Kartu Keluarga, KIA dan Pencetakan Kartu Sehat
b. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK Non Fisik)
c. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film (DAK Non Fisik)
d. Sinergitas Bimtek dan Koordinasi ke Pusat/Prov/Kota (DAK Non
Fisik)
e. Pemeliharaan Perangkat SIAK (DAK Non Fisik)
f. Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)
g. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film
h. Sinergitas Rakornas (DAK Non Fisik)
3. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 kegiatan :
a. Pengadaan Map Administrasi Kependudukan
b. Pengadaan Blanko, Register dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK Non
Fisik)
c. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10
kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Penyediaan Makanan dan Minuman
h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
j. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
k. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
5
l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor (Tunda Bayar)
m. Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar)
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari
3 Kegiatan :
a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
c. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (Tunda
Bayar)
e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Tunda
Bayar)
f. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor (Tunda Bayar)
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri
dari 1 kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
b. Penyusunan Laporan Kinerja
c. Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM
D. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
6
3. Seksi Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
1. Seksi Kerja sama;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
3. Seksi Inovasi Pelayanan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang didalamnya
terbagi Atas satu Kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Sub Bidang, tiga
subbag, dan jabatan fungsional perencana, memiliki jumlah personil menurut
jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:
Tabel 1. Data Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Kota Bekasi
SDM Jumlah Pendidikan Terakhir
S3 S2 S1 D3/D4 SMA SLTP
Pejabat struktural 20 12 8
Fungsional Umum 59 2 18 5 31 3
Tenaga Kontrak Kerja 144 1 70 22 50 1
Jumlah 223 16 96 27 81 4
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
7
STRUKTUR ORGANISASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
8
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:
Sistematika penulisan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019:
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2018-2023
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan
4. Sasaran Strategis
5. Sasaran Program
6. Indikator Kinerja Utama
7. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2019
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
C. Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum
B. Simpulan Capaian Kinerja
C. Rencana Tindak
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
9
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan.Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan
dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan
atas Rencana Strategis Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2019 dan
Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 2
(empat) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran. Indikator
kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2019,
dengan target satuan berupa % (persen), unit, Jumlah, sesuai dengan target yang
ingin dicapai dari program/kegiatan.
A. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan
kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2018 - 2023 Rencana Strategis yang
telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja
memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang
panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopentensi dan komitmen
dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis
lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas
dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya
dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan
akuntabilitas kinerjanya.
II PERENCANAAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
10
1. Visi
Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan
secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan
suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu
menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap
visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif
dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya
merasa memiliki visi tersebut.
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana
instansi pemerintah harus di bawah dan diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi
adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk periode tahun 2018-
2023 adalah “Profesional dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang
Berbasis Teknologi Informasi”.
Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para
pelaksana pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang.
Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Profesional dan Pelayanan
Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:
Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :
Profesional, menggambarkan pelaksanaan/proses pelayanan administrasi
kependudukan secara tepat, cepat sesuai prosedur dan mekanisme yang
ditentukan serta didukung oleh ketersediaan tenaga pelaksana yang
memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga dapat
mempercepat, mempermudah dan mendekatkan pelayanan pada
masyarakat.
Pelayanan Administrasi Kependudukan, menggambarkan rangkaian
kegiatan penataan dan penerbitan antara lain penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
11
2. Misi
Untuk merealisasikan visi sebagaimana tersebut di atas, maka telah
ditetapkan pula misi yaitu :
1. Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan akan
pentingnya dokumen-dokumen Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil melalui sosialisasi tentang dokumen administrasi
kependudukan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Misi ini mengandung makna bahwa untuk pelayanan Administrasi
Kependudukan yang berbasis teknologi informasi, peningkatan
prasarana dan sarana, Sistem Kinerja Pelayanan dan Perangkat melalui
kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan peremajaan sarana kerja dan
perangkat dan peningkatan SDM, Penyederhanaan Sistem Kinerja
pelayanan yang cepat, tepat dan akurat yang didukung perangkat yang
memadai sehingga terlaksananya pembangunan database SIAK yang
akurat.
3. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.
Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus
konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi
menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai
misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau
indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun
2018-2023 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang
juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
12
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2018-2023
Perubahan adalah sebagai berikut:
Meningkattkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.
5. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 1. Sasaran Program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bekasi
(Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun
2018-2023 Perubahan)
Program Sasaran Program
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik dan Akuntabilitas Kinerja
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan
Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
13
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bekasi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
dan Catatan Sipil
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Evaluasi AKIP
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
7. Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2019
melaksanakan 7 (tujuh) Program dengan 41 (empat puluh dua) Kegiatan
Belanja Langsung Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan
(BLPU), dengan rincian sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 9.617.435.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.
666.099.700
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp.
20.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp. 45.000.000
Program Data Kependudukan Rp. 1.184.007.600
Program Pendaftaran Penduduk Rp. 8.277.700.000
Program Pencatatan Sipil Rp. 850.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
14
Tabel 3. Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi
Kode Rekening Program/Kegiatan Pagu
2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.617.435.000
2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
450.000.000
2.06.2.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 185.000.000
2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis kantor 400.000.000
2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000
2.06.2.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
2.06.2.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
54.400.000
2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000
2.06.2.06.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
250.000.000
2.06.2.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
8.040.100.000
2.06.2.06.01.01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
50.000.000
2.06.2.06.01.01.58 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar)
10.800.000
2.06.2.06.01.01.62 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tunda Bayar)
6.750.000
2.06.2.06.01.01.67 Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda
Bayar)
35.385.000
2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
666.099.700
2.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000
2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
259.600.000
2.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000
2.06.2.06.01.02.72 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
(Tunda Bayar)
49.214.000
2.06.2.06.01.02.74 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tunda Bayar)
4.163.500
2.06.2.06.01.02.78 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor (Tunda Bayar)
28.122.200
2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
20.000.000
2.06.2.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000
2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
45.000.000
2.06.2.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000
2.06.2.06.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000
2.06.2.06.01.06.06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 15.000.000
2.06.2.06.01.16 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.184.007.600
2.06.2.06.01.16.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi
Kependudukan (SIMPADUK)
500.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
15
Kode Rekening Program/Kegiatan Pagu
2.06.2.06.01.16.03 Pengelolaan Data Kependudukan (DAK) 100.000.000
2.06.2.06.01.16.04 Penyusunan Profil Kependudukan (DAK) 150.000.000
2.06.2.06.01.16.05 Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK) 150.000.000
2.06.2.06.01.16.06 Penatausahaan Aset (DAK) 49.739.000
2.06.2.06.01.16.07 Pengembangan, Pemeliharaan dan Bimtek
Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan
Administrasi Kependudukan (SIMPADUK) (Tunda Bayar)
234.268.600
2.06.2.06.01.17 Program Pendaftaran Penduduk 8.277.700.000
2.06.2.06.01.17.01 Pengadaan Blanko KK, KIA dan Pencetakan
Kartu Sehat
2.850.000.000
2.06.2.06.01.17.02 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK) 100.000.000
2.06.2.06.01.17.03 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film (DAK) 3.898.700.000
2.06.2.06.01.17.04 Sinergitas Bimtek dan Koordinasi ke
Pusat/Provinsi/Kota (DAK)
70.500.000
2.06.2.06.01.17.05 Pemeliharaan Perangkat SIAK (DAK) 150.000.000
2.06.2.06.01.17.06 Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK) 108.500.000
2.06.2.06.01.17.07 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film 1.000.000.000
2.06.2.06.01.17.08 Sinergitas Rakornas 100.000.000
2.06.2.06.01.18 Program Pencatatan Sipil 850.000.000
2.06.2.06.01.18.01 Pengadaan Map Administrasi Kependudukan 350.000.000
2.06.2.06.01.18.02 Pengadaan Blanko, Register dan Formulir
Pencatatan Sipil (DAK)
400.000.000
2.06.2.06.01.18.03 Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK) 100.000.000
B. PERJANJIAN KINERJA 2019
Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata
Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi, maka
ditetapkan 1 (satu) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang
menjadi penunjang urusan pada bidang Perencanaan seperti berikut:
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program-program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu
Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan
Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.
Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam
kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung
dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran strategis kesatu yaitu Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran strategis
yang pertama terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai
yaitu: Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga)
program (Data Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
16
Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik
yang prima. Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 3 (tiga) indikator
kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Evaluasi AKIP
3. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program yaitu:
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penetapan atau perjanjian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan bagian dari Sasaran, Indikator Kinerja,
serta Target yang dapat di sajikan pada tabel berikut:
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
72.45
2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 75
2. Nilai Evaluasi AKIP B
3. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
100
NO PROGRAM ANGGARAN KET
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 9.464.650.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 584.600.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 20,000,000
4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 45.000.000
5 Program Data Kependudukan Rp 949.739.000
6 Program Pendaftaran Penduduk Rp 8.277.700.000
7 Program Pencatatan Sipil Rp 850.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
17
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi selaku pengemban
amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai
ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-
keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2019.
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan,
dalam rangka mewujudkan Visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja masing masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.
Simpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan Misi dan Visi instansi pemerintah. Dalam rangka mengukur
peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah,
maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
(IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja, Inspektorat Kota Bekasi melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja
Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil
pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 sebagai berikut :
III AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
18
SASARAN IKU TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Cakupan
Kepemilikan
Dokumen
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
72.45% 80,50% 111,11%
Meningkatnya Pelayanan
Publik yang Prima
Indeks Kepuasan
Masyarakat
75 79,76 106.34%
Nilai Evaluasi AKIP B BB 100%
Persentase
Pengaduan yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100%
3.1.1 ANALISIS CAPAIAN SASARAN “MENINGKATNYA KEPEMILIKAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL”
a. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Capaian kinerja atas indicator Cakupan Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 adalah sebesar
111,11% dimana realisasi sebesar 80,50% dari target sebesar
72,45%. Keberhasilan ini dihitung dari meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :
Sasaran strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Catatan Sipil
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Tahun 2018 Tahun 2019 Capaian
Target Realisasi Target Realisasi
Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan Kepemilikan
KTP
100 98,15 91,40 97,39 99,22
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
92,12 65,80 66,33 53,77 81,71
Cakupan Kepemilikan KK
100 89,67 94,03 100 111,52
Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan
74,57 60,29 60,31 62,60 103,83
Cakupan Penerbitan Akta Kematian
55,93 64,20 64,23 88,75 138,23
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
19
No Indikator Perumusan Realisasi
1 Cakupan Penerbitan KTP
Jml KTP El yg diterbitkan
Jml Wajib KTP El x 100%
1.724.688
1.770.808 x 100% = 97,39%
2 Cakupan
Penerbitan Akta Kelahiran
Jml Pddk Lahir yg
memperoleh akta kelahiran Jml Kelahiran di tahun
bersangkutan
x 100%
22.915
42.610 x 100% = 53,77%
3 Cakupan Kepemilikan KK
Jml KK yg diterbitkan
Jml Kepala Keluarga x 100%
717.514
717.514 x 100% = 100%
4 Cakupan Kepemilikan
Akta Perkawinan
Jml pasangan nikah yg memperoleh akta
perkawinan Jml pasangan di tahun
bersangkutan
x 100%
2.948
4.709
x 100% = 62,60%
5 Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Jml Akta Kematian yg diterbitkan
Jml Kematian di tahun bersangkutam
x 100%
5.780
6.512 x 100% = 88,75%
Adapun deskripsi dari indikator program Data Kependudukan, Program
Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil yang mendukung
pencapaian indicator sasaran Cakupan Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat di gambarkan sebagai
berikut :
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Cakupan Penerbitan
KTP yang dihasilkan, dengan perumusan Jumlah KTP Elektronik
yang diterbitkan dibagi Jumlah Wajib KTP Elektronik di kali 100%.
Cakupan Penerbitan KTP yang dihasilkan, sehingga target
mencapai 91,40% dan dengan realisasi 97,39%. Dengan demikian
realisasi melebihi target dan terus dilaksanakan pelayanan jemput
bola, sosialisasi kepada masyarakat dan pelayanan luar kantor
(Mall Pelayanan Publik).
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Cakupan Penerbitan
Akta Kelahiran yang dihasilkan, dengan perumusan Jumlah Akta
Kelahiran yang diterbitkan ditahun bersangkutan dibagi Jumlah
Kelahiran di Tahun Bersangkutan di kali 100%. Cakupan
Penerbitan Akta Kelahiran yang dihasilkan, sehingga target
mencapai 66,33% dan dengan realisasi 53,77%. Dengan demikian
diupayakan selanjutnya dilaksanakan pelayanan jemput bola,
sosialisasi kepada masyarakat dan pelayanan luar kantor (Mall
Pelayanan Publik).
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Cakupan Penerbitan
Kartu Keluarga yang dihasilkan, dengan perumusan Jumlah KK
yang diterbitkan pada tahun bersangkutan dibagi Jumlah Kepala
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
20
Keluarga dalam satu wilayah pada tahun bersangkutan di kali
100%. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga yang dihasilkan,
sehingga target mencapai 94,03% dan dengan realisasi 100%.
Dengan demikian realisasi melebihi target dan terus dilaksanakan
pelayanan jemput bola, sosialisasi kepada masyarakat dan
pelayanan luar kantor (Mall Pelayanan Publik).
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Cakupan Penerbitan
Akta Perkawinan yang dihasilkan, dengan perumusan Jumlah
Pasangan Nikah ber-Akta Nikah di tahun yang bersangkutan pada
tahun bersangkutan dibagi Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah di
tahun yang bersangkutan di kali 100%. Cakupan Penerbitan Akta
Perkawinan yang dihasilkan, sehingga target mencapai 60,31%
dan dengan realisasi 62,60%. Dengan demikian realisasi melebihi
target dan terus dilaksanakan pelayanan jemput bola, sosialisasi
kepada masyarakat dan pelayanan luar kantor (Mall Pelayanan
Publik).
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Cakupan Penerbitan
Akta Kematian yang dihasilkan, dengan perumusan Jumlah Akta
Kematian yang diterbitkan di Tahun Bersangkutan dibagi Jumlah
Kematian di Tahun Bersangkutan di kali 100%. Cakupan
Penerbitan Akta Perkawinan yang dihasilkan, sehingga target
mencapai 64,23% dan dengan realisasi 88,75%. Dengan demikian
realisasi melebihi target dan terus dilaksanakan pelayanan jemput
bola, sosialisasi kepada masyarakat dan pelayanan luar kantor
(Mall Pelayanan Publik).
Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019
dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagai berikut :
Target pada Tahun 2019 untuk Meningkatnya Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar 85%, realisasi
diperoleh dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil dibagi dengan jumlah
penduduk. Pencapaian kinerja dari indikator Cakupan penerbitan
KTP disebabkan dari realisasi sebesar 97,39% melebihi dari target
yang ditetapkan sebesar 91,40%. Ini disebabkan pelayanan sudah
berjumlah di 15 titik dan pelaksanaan pelayanan jemput bola.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
21
Realisasi Cakupan penerbitan KTP diperoleh dari Jumlah KTP el
yang diterbitkan sebanyak 1.724.688 (satu juta tujuh ratus dua
puluh empat enam ratus delapan puluh delapan) jiwa, dari jumlah
wajib KTP el sebanyak 1.770.808 (satu juta tujuh ratus tujuh
puluh delapan ratus delapan) jiwa. Realisasi telah melebihi target
yang ditetapkan.
Realisasi Cakupan penerbitan Akta Kelahiran diperoleh dari Jumlah
Penduduk Lahir dan Memperoleh Akta Kelahiran di Tahun
Bersangkutan sebanyak 22.915 dua puluh dua sembilan ratus lima
belas) jiwa, dari Jumlah Kelahiran di Tahun Bersangkutan
sebanyak 42.610 (empat puluh dua enam ratus sepuluh) jiwa.
Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
Realisasi Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga diperoleh dari
Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun bersangkutan sebanyak
717.514 (tujuh ratus tujuh belas lima ratus empat belas) jiwa, dari
Jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun
bersangkutan sebanyak 717.514 (tujuh ratus tujuh belas lima
ratus empat belas) jiwa. Realisasi sudah mencapai target yang
ditetapkan.
Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Pernikahan diperoleh dari
Jumlah Pasangan Nikah ber-Akta Nikah di tahun yang
bersangkutan sebanyak 2.948 (dua ribu sembilan ratus empat
puluh delapan) jiwa, dari Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah di
tahun yang bersangkutan sebanyak 4.709 (empat ribu tujuh ratus
sembilan) jiwa. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.
Realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kematian diperoleh dari
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan di Tahun Bersangkutan
sebanyak 5.780 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh) jiwa, dari
Jumlah Kematian di tahun yang bersangkutan sebanyak 6.512
(enam ribu lima ratus dua belas) jiwa. Realisasi sudah tercapai
tetapi cakupan melebihi target tahunan.
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bekasi kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Cakupan
Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi akan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
22
a. Untuk indikator kinerja Cakupan penerbitan KTP, yaitu diupayakan
selanjutnya dilaksanakan pelayanan jemput bola, sosialisasi kepada
masyarakat dan pelayanan luar kantor (Mall Pelayanan Publik).
b. Untuk indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta Kelahiran, yaitu
diupayakan selanjutnya dilaksanakan pelayanan jemput bola, sosialisasi
kepada masyarakat dan pelayanan luar kantor (Mall Pelayanan Publik).
c. Untuk indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, yaitu
diupayakan selanjutnya dilaksanakan pelayanan jemput bola, sosialisasi
kepada masyarakat dan pelayanan luar kantor (Mall Pelayanan Publik).
d. Untuk indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Kematian.
Keberhasilan capaian indikator disebabkan oleh arti pentingnya akta
kematian.
e. Untuk indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan.
Keberhasilan capaian indikator disebabkan oleh arti pentingnya akta
perkawinan.
Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil didukung oleh 7 (tujuh) program Belanja Langsung dan
didukung oleh 41 (empat puluh satu) Kegiatan sudah terlaksana sesuai target
dikarenakan efektif dan efisien dalam proses perencanaan awal. Secara
keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada
tahun 2019 realisasi 84,27% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi
mencapai 82,39%, hal ini dalam kategori sangat baik. Dengan demikian
menghasilkan proses pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dengan efektif dan efisien. Capaian tersebut dipengaruhi dengan adanya
kegiatan yang tidak dilaksanakan/tidak sampai selesai prosesnya seperti :
1. Pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
untuk realisasi fisik 50% dan realisasi keuangan 0%. Permasalahannya
adalah keterbatasan anggaran, untuk solusi dari permasalahan tersebut
adalah kegiatan tidak dilaksanakan semua.
2. Pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
untuk realisasi fisik 30% dan realisasi keuangan 16,10%.
Permasalahannya adalah keterbatasan anggaran, untuk solusi dari
permasalahan tersebut adalah kegiatan tidak dilaksanakan semua.
3. Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk realisasi fisik 0%
dan realisasi keuangan 0%. Permasalahannya adalah rasionalisasi, untuk
solusi dari permasalahan tersebut adalah kegiatan tidak dilaksanakan.
4. Pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD untuk realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan 0%.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
23
Permasalahannya adalah rasionalisasi, untuk solusi dari permasalahan
tersebut adalah kegiatan tidak dilaksanakan.
5. Pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan untuk realisasi fisik 0%
dan realisasi keuangan 0%. Permasalahannya adalah rasionalisasi, untuk
solusi dari permasalahan tersebut adalah kegiatan tidak dilaksanakan.
6. Pada kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM untuk
realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan 0%. Permasalahannya adalah
rasionalisasi, untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah kegiatan
tidak dilaksanakan.
7. Pada kegiatan Penatausahaan Aset (DAK) untuk realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 33,54%. Permasalahannya adalah pada pencairan
anggaran, untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah pencairan
kegiatan tidak dilaksanakan semua.
8. Pada kegiatan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK) untuk
realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan 8,30%. Permasalahannya
adalah pada pencairan anggaran, untuk solusi dari permasalahan
tersebut adalah pencairan kegiatan tidak dilaksanakan semua.
9. Pada kegiatan Pengadaan Map Administrasi Kependudukan untuk
realisasi fisik 0% dan realisasi keuangan 0%. Permasalahannya adalah
karena rasionalisasi anggaran menjadi Rp.0,-.
10.Pada kegiatan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK) untuk realisasi
fisik 80% dan realisasi keuangan 15,90%. Permasalahannya adalah pada
pencairan anggaran, untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah
pencairan kegiatan tidak dilaksanakan semua.
3.1.2 ANALISIS CAPAIAN SASARAN “MENINGKATNYA PELAYANAN
PUBLIK YANG PRIMA”
a. Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator
untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Pada tahun 2019 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai
dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
2018 – 2023 ditetapkan sebesar 75 indeks sementara realisasi
hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 79,75 indeks dengan
demikian capaian pada indicator ini sebesar 106,34%. Upaya –
upaya yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil dalam mencapai target dari Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
24
a. Menciptakan suasana yang nyaman dalam pelayanan ke
masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
b. Mempermudah dalam birokrasi dan persyaratan – persyaratan.
c. Mempersingkat waktu proses penerbitan Dokumen Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam penerbitan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti (Jaringan,
Ruang tunggu yang representatif dan SDM yang ramah dan
trampil).
e. Memperluas dan memperdekat tempat layanan penerbitan
Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti di tiap-tiap
Kecamatan dan di 3 lokasi Mall Pelayanan Publik.
f. Melaksanakan Jemput Bola dalam pelayanan penerbitan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
b. Nilai Evaluasi AKIP
Nilai Evaluasi AKIP merupakan salah satu indikator untuk mencapai
sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada tahun 2019
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan RENSTRA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023
ditetapkan Nilai ‘B’ sementara realisasi hasil Nilai Evaluasi AKIP
Nilai ‘BB’ dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar
100%. Upaya – upaya yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam mencapai target dari Nilai Evaluasi AKIP
adalah :
a. Menyusun Rencana Strategis yang lebih terukur dan terarah.
b. Menyusun Dokumen SAKIP yang sesuai dengan dokumen –
dokumen lain pendukung Dokumen SAKIP.
c. Menyusun Perjanjian Kinerja Esselon II sampai dengan Staff/
Pelaksana.
d. Menyusun matriks monitoring evaluasi kinerja.
e. Melaksanakan monitoring evaluasi kinerja per triwulan.
f. Pemanfaatan hasil pengukuran (capaian kinerja dalam
pemberian reward dan punishment.
g. Memanfaatkan seluruh informasi dalam Laporan Kinerja untuk
perbaikan perencanaan, perbaikan pencapaian kinerja dan
penilaian kinerja.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
25
c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu
indikator untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik. Pada tahun 2019 indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat sesuai dengan RENSTRA Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023 ditetapkan sebesar 100%
sementara realisasi hasil Persentase Pengaduan yang
ditindaklanjuti sebesar 100% dengan demikian capaian pada
indikator ini sebesar 100%. Upaya – upaya yang dilaksanakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target
dari Persentase Pengaduan yang di tindaklanjuti adalah :
a. Membuka layanan pengaduan melalui media sosial (facebook,
instagram, whatsapp, tweeter, website dan line telp).
b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan semua pengaduan-
pengaduan sebanyak 7.404 pengaduan yang ditujukan
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bekasi.
Indikator Kinerja dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu:
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Nilai Evaluasi AKIP
3. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
yang dihasilkan, dengan perumusan Memberikan kuesioner, leaflet dan Media
Sosial kepada pemohon dan masyarakat luas. Indeks Kepuasan Masyarakat
yang dihasilkan, sehingga target mencapai 75 dan dengan realisasi 79,76.
Dengan demikian diupayakan selanjutnya dilaksanakan pelayanan yang
prima, pemudahan dalam birokrasi dan pemudahan dalam persyaratan.
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP, dengan
perumusan Kinerja Instansi Pemerintah. Layanan Administrasi
Kependudukan berbasis Teknologi Informasi, sehingga target mencapai B
dan dengan realisasi BB. Dengan demikian pada Nilai Evaluasi AKIP telah
tercapai.
Deskripsi sasaran dan indikator kinerja Persentase Pengaduan yang
ditindaklanjuti, dengan perumusan Jumlah Pengaduan dibagi Jumlah
Pengaduan yang di tindaklanjuti dikali 100%. Persentase Pengaduan yang
ditindaklanjuti, sehingga target mencapai 100% dan dengan realisasi 100%.
Dengan demikian pada Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti telah
tercapai sebanyak 7.404 pengaduan yang telah ditindaklanjuti semua.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
26
Demikian rincian realisasi fisik dan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
No Program / Kegiatan Pagu Anggaran Target Realisasi
Ket Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Anggaran % Anggaran % Fisik (%)
A. Program Data Kependudukan
1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)
500.000.000 500.000.000 500.000.000 100 288.566.030 57,71 60
2. Pengelolaan Data Kependudukan (DAK) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 72.280.000 72,28 100
3. Penyusunan Profil Kependudukan (DAK) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100 110.712.000 73,81 87
4. Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100 122.380.000 81,59 100
5. Penatausahaan Aset (DAK) 49.739.000 49.739.000 49.739.000 100 16.680.000 33,54 35
6. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK) (Tunda Bayar)
234.268.600 234.268.600 234.268.600 100 234.268.600 100 100
B. Program Pendaftaran Penduduk
7. Pengadaan Blanko KK, KIA dan Pencetakan KS 2.850.000.000 2.850.000.000 2.850.000.000 100 2.392.500.000 83,95 100
8. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 8.300.000 8,3 50
9. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film (DAK) 3.898.700.000 3.898.700.000 3.898.700.000 100 3.340.650.000 85,69 100
10. Sinergitas Bimtek dan Koordinasi ke Pusat/Prov/Kota (DAK)
70.500.000 70.500.000 70.500.000 100 61.150.000 86,74 100
11. Pemeliharaan Perangkat SIAK (DAK) 150.000.000 150.000.000 150.000.000 100 129.810.000 86,54 100
12. Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK) 108.500.000 108.500.000 108.500.000 100 107.443.200 99,03 100
13. Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 100 945.370.800 94,54 100
14. Sinergitas Rakornas (DAK) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 76.180.000 76,18 90
C. Program Pencatatan Sipil
15. Pengadaan Map Administrasi Kependudukan 350.000.000 0 0 0 0 0 0
16. Pengadaan Blanko, Register dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK)
400.000.000 400.000.000 400.000.000 100 282.802.000 70,70 80
17. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100 15.900.000 15,90 50
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
27
D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
450.000.000 450.000.000 450.000.000 100 341.068.405 75,79 80
19. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 185.000.000 129.500.000 185.000.000 100 128.215.400 69,31 88
20. Penyediaan Alat Tulis Kantor 400.000.000 400.000.000 400.000.000 100 358.718.100 89,68 100
21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000 75.000.000 75.000.000 100 73.856.700 98,48 100
22. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 7.000.000 10.000.000 100 7.000.000 70 75
23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
54.400.000 23.080.000 54.400.000 100 23.070.000 42,41 58
24. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 42.500.000 50.000.000 100 34.666.000 69,33 100
25. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
250.000.000 36.720.000 250.000.000 100 0 0 0
26. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
7.958.550.000 8.040.100.000 7.958.550.000 100 7.899.993.200 99,26 100
27. Peyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
50.000.000 50.000.000 50.000.000 100 50.000.000 100 100
28. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Tunda Bayar) 10.800.000 10.800.000 10.800.000 100 10.800.000 100 100
29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tunda Bayar)
6.750.000 6.750.000 6.750.000 100 6.750.000 100 100
30. Penyediaan Makanan dan Minuman (Tunda Bayar) 35.385.000 35.385.000 35.385.000 100 35.385.000 100 100
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000 175.000.000 250.000.000 100 173.979.000 69,59 100
32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
259.600.000 170.000.000 259.600.000 100 41.794.500 16,10 27
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
56.700.000 52.500.000 56.700.000 100 52.280.200 92,20 100
34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Tunda Bayar)
49.214.000 49.214.000 49.214.000 100 49.214.000 100 100
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Tunda Bayar)
4.163.500 4.163.500 4.163.500 100 4.163.500 100 100
36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 28.122.200 28.122.200 28.122.200 100 28.122.200 100 100
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
28
Kantor (Tunda Bayar)
F. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
37. Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 20.000.000 100 0 0 0
G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
38. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000 0 15.000.000 100 0 0 0
39. Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000 0 15.000.000 100 0 0 0
40. Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 15.000.000 0 15.000.000 100 0 0 0
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
29
Realisasi Fisik dan Keuangan pada tahun anggaran 2018 :
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Outcome Kegiatan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Fisik Keuangan Fisik
(%)
Fisik TTB (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
2.06.2.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.06.2.06.01.15.01 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga dan pencetakan kartu sehat
5.720.000.000,00 5.421.400.000,00 100,00% 5.421.400.000,00 100,00% 21,37% 5.082.335.000,00 93,75% Terwujudnya kelancaran pelayanan KK, KS dan KIA
2.06.2.06.01.15.02 Penataan Dokumentasi Administrasi Kependudukan
250.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 30,00% 0,00% 0,00 0,00% Tercapainya Penataan Arsip Dokumen Kependudukan
2.06.2.06.01.15.04 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan
400.000.000,00 300.000.000,00 100,00% 300.000.000,00 100,00% 1,18% 290.310.000,00 96,77% Terwujudnya kelancaran pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan
2.06.2.06.01.15.05 Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 20,00% 0,16% 14.100.000,00 7,05% Tercapainya Target Kepemilikan Akta Kelahiran
2.06.2.06.01.15.06 Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan
150.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Tersedianya Data Kepemilikan Akta Perkawinan
2.06.2.06.01.15.07 Pengelolaan dan Pemeliharaan Data
Warehouse Kependudukan
200.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 30,00% 0,00% 0,00 0,00% Terlayaninya Akses
Pemanfaatan Data Kependudukan
2.06.2.06.01.15.08 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film 2.100.000.000,00 4.102.500.000,00 100,00% 4.102.500.000,00 100,00% 16,17% 3.671.670.000,00 89,50% Terwujudnya Kelancaran Adminduk
2.06.2.06.01.15.09 Pengadaan Map dan Box File Administrasi Kependudukan
500.000.000,00 300.000.000,00 100,00% 300.000.000,00 100,00% 1,18% 282.215.076,00 94,07% Terpenuhinya Pelayanan Masyarakat
2.06.2.06.01.15.11 Pengembangan, Pemeliharaan dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)
2.500.000.000,00 300.000.000,00 100,00% 300.000.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Meningkatnya Pelayanan Adminduk
2.06.2.06.01.15.16 Sosialisasi Administrasi
Kependudukan (DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 100,00% 0,79% 184.480.000,00 92,24% Meningkatnya pemahaman
aparatur dan masyarakat terhadap adminduk
2.06.2.06.01.15.17 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 95,00% 0,75% 18.000.000,00 9,00% Terwujudnya kelancaran pelayanan adminduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
30
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Outcome Kegiatan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Fisik Keuangan Fisik
(%)
Fisik TTB
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
2.06.2.06.01.15.18 Pelayanan Keliling Catatan Sipil (DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 80,00% 0,63% 87.000.000,00 43,50% Peningkatan Cakupan Akta Catatan Sipil
2.06.2.06.01.15.19 Pembentukan Tim Lintas Sektor (DAK)
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 100,00% 0,39% 37.287.000,00 37,29% Tercapainya Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 thn
2.06.2.06.01.15.20 Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih (Cleaning Set) (DAK)
1.254.450.000,00 1.254.450.000,00 100,00% 1.254.450.000,00 100,00% 4,94% 1.100.716.000,00 87,74% Terwujudnya pelayanan prima
2.06.2.06.01.15.21 Pengadaan Blanko dan Formulir
Pendaftaran Penduduk (DAK)
500.000.000,00 500.000.000,00 100,00% 500.000.000,00 100,00% 1,97% 442.478.000,00 88,50% Terwujudnya pelayanan prima
2.06.2.06.01.15.22 Pengadaan Blanko dan Formulir
Pencatatan Sipil (DAK)
400.000.000,00 400.000.000,00 100,00% 400.000.000,00 100,00% 1,58% 335.324.000,00 83,83% Terpenuhinya Pelayanan
Adminduk dan pencatatan sipil
2.06.2.06.01.15.23 Pemeliharaan Perangkat SIAK dan Pengadaan Kartu SAM (Secure Acces
Modul) (DAK)
805.000.000,00 805.000.000,00 100,00% 805.000.000,00 100,00% 3,17% 764.400.000,00 94,96% Terwujudnya pelayanan adminduk
2.06.2.06.01.15.24 Pengelolaan Data Kependudukan
(DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 100,00% 0,79% 77.313.000,00 38,66% Tersedianya Data dan
Informasi Kependudukan
2.06.2.06.01.15.25 Penyusunan Data Penduduk Per Semester (DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 100,00% 0,79% 183.065.000,00 91,53% Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan
2.06.2.06.01.15.26 Penyusunan Profil Kependudukan (DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 80,00% 0,63% 127.984.000,00 63,99% Tersedianya Data Kependudukan
2.06.2.06.01.15.27 Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK)
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00% 200.000.000,00 100,00% 0,79% 181.776.000,00 90,89% Pemanfaatan Data Kependudukan sesuai
ketentuan
2.06.2.06.01.15.28 Sinergitas Dalam Rangka Rakernas Disdukcapil (DAK)
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00 100,00% 0,20% 49.479.942,00 98,96% Terlaksananya Keserasian penerapan kebijakan bidang adminduk
2.06.2.06.01.15.29 Sinergitas ke Tingkat Pusat dan
Provinsi serta Pembinaan Teknis Administrasi Kependudukan (DAK)
166.584.000,00 166.584.000,00 100,00% 166.584.000,00 30,00% 0,20% 28.400.000,00 17,05% Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kependudukan
2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
31
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Outcome Kegiatan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Fisik Keuangan Fisik
(%)
Fisik TTB
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
2.06.2.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
450.000.000,00 450.000.000,00 100,00% 450.000.000,00 100,00% 1,77% 441.172.623,00 98,04% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000,00 185.000.000,00 100,00% 185.000.000,00 100,00% 0,73% 158.288.256,00 85,56% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400.000.000,00 311.000.000,00 100,00% 311.000.000,00 100,00% 1,23% 306.416.100,00 98,53% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
75.000.000,00 75.000.000,00 100,00% 75.000.000,00 100,00% 0,30% 72.987.400,00 97,32% Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00% 15.000.000,00 80,00% 0,05% 8.250.000,00 55,00% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
60.000.000,00 54.400.000,00 100,00% 54.400.000,00 100,00% 0,21% 54.382.000,00 99,97% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000,00 80.000.000,00 100,00% 80.000.000,00 75,00% 0,24% 40.038.500,00 50,05% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
478.567.000,00 154.802.500,00 100,00% 154.802.500,00 61,00% 0,37% 54.802.500,00 35,40% Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi
2.06.2.06.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
6.394.725.000,00 7.789.525.000,00 100,00% 7.789.525.000,00 100,00% 30,70% 7.605.375.000,00 97,64% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.22 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 100,00% 0,39% 94.600.000,00 94,60% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.31 Penataan Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.06.2.06.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.250.000.000,00 250.000.000,00 100,00% 250.000.000,00 70,00% 0,69% 166.551.000,00 66,62% Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06.2.06.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
270.000.000,00 259.600.000,00 100,00% 259.600.000,00 90,00% 0,92% 190.804.304,00 73,50% Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
32
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Outcome Kegiatan Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan Fisik Keuangan Fisik
(%)
Fisik TTB
(%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
2.06.2.06.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000,00 110.000.000,00 100,00% 110.000.000,00 90,00% 0,39% 43.838.000,00 39,85% Terciptanya Kondisi Lingkungan yang mendukung
2.06.2.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.06.2.06.01.03.06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 180.000.000,00 176.000.000,00 100,00% 176.000.000,00 100,00% 0,69% 176.000.000,00 100,00% Peningkatan Disiplin bagi aparatur
2.06.2.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.06.2.06.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.06.2.06.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
40.000.000,00 30.000.000,00 100,00% 30.000.000,00 70,00% 0,08% 17.763.000,00 59,21% Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.06.2.06.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 20.500.000,00 100,00% 20.500.000,00 70,00% 0,06% 10.462.000,00 51,03% Meningkatnya Akuntabilitas Aparatur
2.06.2.06.01.06.06 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan
Target SPM
20.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 10.000.000,00 50,00% 0,02% 1.250.000,00 12,50% Tercapainya Laporan Evaluasi
Hasil Kinerja Target SPM
26.959.326.000,00 25.370.761.500,00 100,00% 25.370.761.500,00 96,52% 22.401.313.701,00 88,30%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
33
3.2 Realisasi Keuangan
3.2.1 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2019, dalam pelaksanakan tugas pokok dan
fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang
mempunyai personil sebanyak 80 Orang Aparatur Sipil Negara dan 144 Orang
Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai
dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi keuangan 82,39% dan realisasi
fisik Kegiatan 84,27%.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menjalankan
berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal
dalam hal ini Kemendagri (Dirjen Dukcapil), maka sebagai satuan kerja
perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi
kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dibekali dengan
beberapa Peralatan dan kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan
Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bekasi adalah seperti berikut:
Peralatan/Kendaraan pada Disdukcapil Kota Bekasi
No Kendaraan Banyaknya
1 Mobil Dinas Operasional 9 Unit
2 Sepeda Motor Operasional 7 Unit
Capaian Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang
telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019
berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak
mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan
program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2019.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun
anggaran 2019 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:
No Jenis Belanja Pagu Anggaran
1 Belanja Tidak Langsung 13.106.713.000
2 Belanja Langsung Urusan 11.020.038.658
3 Belanja Langsung Penunjang Urusan 10.248.684.700
Jumlah 34.375.436.358
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
34
Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 29.030.853.221,- Yang
terdiri atas;
No Jenis Belanja Realisasi Pagu
1 Belanja Tidak Langsung 11.506.784.386
2 Belanja Langsung Urusan 8.204.992.630
3 Belanja Langsung Penunjang Urusan 9.319.076.205
Jumlah 29.030.853.221
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2019 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban
dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian
kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2019.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan
yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019
berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak
mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan
program kerja.
Sesuai dengan potensi dan nilai – nilai yang ada pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi maka Visi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah : ‘Profesional dalam Pelayanan
Administrasi Kependudukan yang Berbasis Teknologi Informasi‘. Melihat
hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi secara
keseluruhan dari 2 (dua) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada
umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.
Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
pada tahun 2019 sebesar Rp. 34.375.436.358,- terdiri dari Belanja Tidak
Langsung (BTL) Rp. 13.106.713.000,-, Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp.
11.020.038.658,- dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp.
10.248.684.700,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019
dengan realisasi keuangan 84,45% dan realisasi fisik Kegiatan 96,52%.
IV PENUTUP