dinas kesehatan kabupaten boalemo · dilakukan perubahan/revisi muatan renstra termasuk...

110
Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo Rencana Strategis 2017-2022 1 KATA PENGANTAR Atas Rahmat dan Karunia dari Allah SWT dan dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo periode 2017 2022 dapat diselesaikan.Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas KesehatanKabupaten Boalemo adalah panduan pelaksanaan tugas pokok danfungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadappelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo periode 2012 -2017, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini jugadisusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 -2022 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misipembangunan, serta visi Kabupaten Boalemo, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Boalemo periode 2017-2022. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) untuk menjamin keberhasilan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten

Upload: others

Post on 15-Jan-2020

23 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

1

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat dan Karunia dari Allah SWT dan dengan

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,

akhirnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Boalemo periode 2017 – 2022 dapat

diselesaikan.Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

KesehatanKabupaten Boalemo adalah panduan pelaksanaan tugas pokok

danfungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo untuk 5 (lima) tahun

kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi

terhadappelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo periode

2012 -2017, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan

(stakeholders) di analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis

baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini jugadisusun dengan

berpedoman pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 -2022 dan sekaligus

dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi

keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misipembangunan, serta

visi Kabupaten Boalemo, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD

Kabupaten Boalemo periode 2017-2022.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo harus melaksanakannya secara akuntabel

dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance)

untuk menjamin keberhasilan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

2

Boalemo yaitu Kabupaten Yang Damai, cerdas dan Sejahetera dalam

Suasana Yang Religius tahun 2022.

Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini dimungkinkan ada

kekurangan dan keterbatasan, maka apabila diperlukan dan dengan

memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat

dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator

kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan

tanpa mengubah tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Boalemo.

Atas perhatian dan kerjasama yang dibangun dalam penyusunanRenstra ini

disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO ALIMUDDIN, SKM.M.Kes

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………….. 1

Daftar Isi ………………………………………………………………………………… 3

Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………… 4

1. Latar Belakang …………………………………………………………… 4

2. Landasan Hukum ………………………………………………………… 6

3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………. 9

4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………. 11

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………….. 13

1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah …………… 13

2. Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………………….. 16

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ………………………………….. 17

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah ……………………………………………………….. 34

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Stragegis Perangkat Daerah ………………… 41

1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah …………………………………. 41

2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………………. 42

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra …………………………………… 42

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ……………………...

5. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………….. 44

Bab IV Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………. 47

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah …………. 47

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan …………………………………………………. 51

Bab VI Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan ………………………. 54

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan …………………………………. 92

Bab VIII Penutup ……………………………………………………………………….. 105

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk

meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta

suatukemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan

pelayanankepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi

daerah.Pembangunan Daerah juga merupakan upaya untukmemberdayakan

masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang

memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebihbaik,

maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas pilihan yang dapat

dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, danharga diri. Hal ini

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal28 H ayat (1) bahwa

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sertaberhak memperoleh

pelayanan kesehatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salahsatunya

dapat di lihatdari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana

untukmencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang

mempengaruhinyayaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan

pendapatan per kapita.Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan

salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang

padagilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan

amanat UUD 1945 pasal 28 H, perlu disusun rencana strategi yang berisi visi,

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

5

misi serta tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalamrangka

mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahapkegiatan

pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentukRencana

Strategi.Rencana Strategi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkandari

upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boalemo terpilih

periode 2017-2022.yangdituangkan dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun

2017-2022.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo sebagai salah satu Perangkat Daerah

Kabupaten mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka

mewujudkan visi daerah yaitu “Kabupaten Yang Damai, Cerdas dan sejahtera

Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022 ”, dengan misi yaitu : 1)

Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai, 2) Mewujudkan Kabupaten

Boalemo yang Cerdas, .3) Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera ,

dan 4) Mewujudkan Kabupaten Boalemo Dalam Suasana Religius, dimana misi

ke pertama yang terkait dengan bidang kesehatan yaitu mewujudkan Kabupaten

Boalemo yang Damai.

Untuk mencapai visi dan misi Daerah Kabupaten Boalemo tersebut,Dinas

Kesehatan dituntut untuk mempunyai visi, misi dan tujuan strategi,sasaran,

program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

6

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan

Kabupaten Boalemo yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan

KabupatenBoalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 178,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

7

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

8

11. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Berdasarkan PP No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (pasal 5 dan 6), maka Anggara

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan

keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu dan APBD disusun

dengan pendekatan kinerja;

13. Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 pasal 1 ayat (4) menyebutkan

bahwa Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah adalah rencana lima

tahunan yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan

daerah. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Pertanggung jawaban Akhir

Tahun Anggaran adalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada

DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun

anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

berdasarkan tolok ukur Renstra. Renstra tersebut harus dibuat 1 (satu)

bulan setelah Kepala Daerah dilantik;.

14. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

9

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 04 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Boalemo Tahun 2011-2025;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat

Kesehatan Masyarakat.

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Boalemo tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten

Boalemo tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

adalah dalam rangka menyusun rencana pembangunan bidang kesehatan

yang akan dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Boalemo(desentralisasi)

dan merupakan indikator kinerja pertanggung jawabanBupati. Oleh sebab

itu, mengingat kewenangan dan dana terbatas, makaperencanaan

pembangunan tersebut harus disusun secara antisipatif,realistis dan

dengan segmen yang jelas sehingga dapat dilaksanakan dalamkurun

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

10

waktu tertentu untuk wewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boalemo. Sesuai dengan ketentuan dalam PP 108 tahun 2000 Pasal 4,

Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang

disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut

Renstra adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi,

strategi, program dan kegiatan daerah. Visi adalah gambaran keadaan

yang dicita-citakan untuk berhasil, yang menjadi pengikat seluruh

stakeholders atau unsur masyarakat Kabupaten Boalemo. Sebagai

panduan dalam pola kegiatan untuk pencapaian visi maka perlu

diformulasikan misi. Tujuan dan sasaran adalah pernyataan mengenai

kinerja dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan strategi, program dan kegiatan daerah adalah penjabaran

kegiatan yang dituangkan dalam APBD setiap tahun untuk mencapai

tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.

Renstra mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang

potensi dan kondisi Kabupaten Boalemo saat ini, meliputi lingkungan

internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang

dan ancaman). Potensi dan kondisi derajat kesehatan Kabupaten

Boalemo saat ini ditelaah secara seksama dan mendalam melalui

evaluasi, analisas, dan interpretasi (dengan analisis SWOT) agar dapat

diidentifikasi masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh Kabupaten

Boalemo.

Bertitik tolak dari hal ini maka perlu diupayakan dan dikembangkan

alternative penyelesaian yang memungkinkan untuk menyelesaikan krisis

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

11

tersebut. Oleh sebab itu upaya merealisasikan Renstra Pembangunan

Kesehatan Kabupaten Boalemo, sudah seyogyanya menjadi tugas dan

tanggung jawab sinergis antara sektor dan didukung dengan kerjasama

sinergis antar SOPD yang ada.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo adalah

sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah (5 tahun) yang

akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahunan Kabupaten

Boalemo dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022. Renstra

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Boalemo, RPJMD Provinsi Gorontalo, Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan Renstra Kementerian Kesehatan

yang di jabarkan dalam bentuk kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian semua kegiatan

pembangunan diharapkan dapat terselenggara secara sinergis,

terkoordinasi dengan baik yang merupakan bagian integral dari Renstra

ini, dapat dilaksanakan dengankemampuan dana yang tersedia, serta

sesuai dengan kondisi dan situasilapangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo mengacu

kepada Permendagri nomor 86 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

12

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Stragegis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

13

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo, Bagian Ketiga Pasal 4 dan 5, maka Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan adalah :

2.1.1 Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di

Bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta

potensi dan karakteristik yang di miliki.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 4, maka

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum

berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangan yang di tetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

3) Pemberian pelayanan perijinan dibidang kesehatan;

4) Melaksanan pengawasan, evaluasi, analisa dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesehatan;

5) Pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan Dinas;

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

14

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 dan pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan :

1). Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Kesehatan;

2). Menyusun petunjuk teknis pelayanan umum dibidang kesehatan;

3). Menyusun rencana teknis koordinasi dan pembinaan pengembangan

kesehatan;

4). Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang

kesehatan;

5). Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan supervise terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan;

6). Melakukan pembinaan dalam rangka pengembagan sumber daya

manusia Kesehatan;

7). Melakukan koordinasi dengan instansi dalam rangka pelayanan

dibidang Kesehatan;

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016, bagian

kedua pasal 3, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boaolemo sebagai mana pada gambar di bawah ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

15

Ramin Abas, SKM

19721216 199703 1 005

Haryati Potutu, SKM

19860703 201001 2 001

dr. H. Roni H. Imran

19680824 200112 1 001

Susanty Pahrun, SST

19740116 200501 2 006

Indira Tengkeran, SST

Pembina, IV a

196510011986031015

Pembina Tk. I, IV/b

Thamrin Mopangga, S.Sos

19670723 199001 1 002

I ketut Joni Arthanaya, SKM

19750607 200604 1 004

Penata, III c

KEPALA DINAS

BIDANG KESEHATAN

MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN

DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN

DAN SUMBER DAYA

KESEHATAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM & KEPEGAWAIAN

Alimuddin, SKM, M.Kes

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

Penata, III c Penata Muda Tingkat I, III b

Sumitro Djafar, SKM, MM

19671111 199303 1 014

S E K R E T A R I S

SEKSI KESEHATAN

KELUARGA DAN GIZI

SEKSI SURVEILANS DAN

IMUNISASI

19760807 200501 2 012

Pembina, IV a

SEKSI PELAYANAN

KESEHATAN

SEKSI KEFARMASIAN,

ALKES DAN PKRT

SEKSI SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

Muliadi Rais, SKM

19821230 200501 1 001

Penata Tingkat I, III d Penata, III c

Penata, III c

Haris Ismail, SKM

19710603 200701 1 027

19760928 200501 2 007

Penata Muda Tingkat I, III bPenata, III c

SEKSI KESEHATAN

LINGKUNGAN,

KESEHATAN KERJA DAN

OLAHRAGA

SEKSI PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN

PENYAKIT TIDAK

MENULAR DAN

KESEHATAN JIWA

SEKSI PROMOSI DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN

PENYAKIT MENULAR

Penata Muda Tingkat I, III b

Laila Arif

19661106 199203 2 016

Penata Tingkat I, III d

UPTD DINAS

Penata, III c

dr. Ruslyaraz

19710720 200501 1 013

Penata Tkt I, III d

Fitrie, S.Ikom

Robert Pauweni, SKM

19750606 200501 1 016

Penata Tkt I, III d

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEUANGAN

Marsela Dumbela, S.Si

19820511 200604 2 019

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2016

(Peraturan Bupati Boalemo Nomor 35 Tahun 2016)

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

16

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Baik buruknya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

sumber daya manusianya baik secara kuantitas (jumlah) maupun kualitas

(mutu). Disamping itu distribusi/penempatan sumber daya manusia

kesehatan disetiap unit pelayanan kesehatan mempengaruhi kinerja dan

atau hasil program/kegiatan. Jenis dan jumlah SDM Kesehatan menurut

Unit pelayanan kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Keadaan Sumber Daya Manusia yang Tersebar

Di setiap Unit Layanan Kesehatan di Kabupaten Boalemo

Tahun 2012-2017

JENIS TENAGA Kondisi Kinerja Awal Periode

RPJMD (2012) 2013 2014 2015 2016 2017

Dokter Umum 20 28 26 26 20 27

Dok. Spesialis 1 1 3 3 5 12

Dokter Gigi 6 6 6 7 7 8

Kesmas 55 56 66 73 84 59

Apoteker 7 6 3 6 2 10

Perawat 163 165 160 184 165 263

Bidan 106 122 119 128 118 149

Perawat Gigi 7 8 8 8 8 8

Ahli Gizi 41 41 46 46 44 46

Sanitasi 21 22 13 15 14 12

Asisten Apoteker 9 12 16 11 12 15

Analis Laboratorium

4 4 4 4 4 6

Penata Rontgen 3 3 3 2 2 3

( Sumber : Seksi SDMK Dikes Boalemo, 2017)

2.2.2. Sarana dan Prasana Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

17

Keberhasilan suatu organisasi, disamping dipengaruhi oleh SDM yang

tersedia juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tersedia

sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini

Tabel2.2

Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Boalemo

Tahun 2012 – 2017

No Sarana dan Prasarana

Kondisi Kinerja Awal

Periode RPJMD (2012)

2013 2014 2015 2016 2017

1 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 1

2 Puskesmas Rawat Jalan 5 6 7 8 8 8

3 Puskesmas Rawat Inap 3 3 3 3 3 3

4 Puskesmas Pembantu 33 35 35 35 39 44

5 Puskesmas Keliling Darat (Roda 4)

11 11 12 13 13 11

6 Puskesmas Keliling Perairan

3 3 3 3 3 2

7 Polindes 22 22 30 32 33 58

8 Posyandu 153 151 151 149 149 149

9 Poskesdes 42 42 42 42 42 42

10 Apotik 2 4 4 5 5 5

11 Toko Obat 2 4 4 4 4 5

(Sumber : Subag Program dan Kepegawaian, Dikes Boalemo, 2017)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari

beberapa indikator, seperti derajat kesehatan, Indikator hasil antara dan

Indikator proses dan masukan. Situasi Derajat Kesehatan tergambar dari Angka

mortalitas, Angka morbiditas dan Usia Harapan Hidup (UHH), serta Status Gizi

Balita. Angka mortalitas meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian

Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita.

2.3.1. Mortalitas

2.3.1.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

18

Merupakan jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai

usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada

tahun yang sama. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

ini menggambarkan jumlah kematian bayi pada setiap 1.000

kelahiran. Angka kematian bayi di Kabupaten Boalemo pada

tahun 2012 sebesar 31,3 per 1.000 kelahiran hidup (atau 80

kematian bayi), Tahun 2013 sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup

( atau 69 kematian bayi), pada tahun 2014 sebesar 30 per 1.000

kelahiran hidup (atau 77 kematian bayi), pada tahun 2015 sebesar

18,9 per 1.000 kelahiran hidup (atau 47 kematian bayi) dan pada

tahun 2016 semester I sebesar 17,8 per 1.000 kelahiran hidup

(atau 23 kematian bayi).Untuk tahun 2015 Angka Kematian Bayi

menunjukkan bahwa, terjadi 47 kematian bayi dari 2.476 jumlah

kelahiran hidup atau 18,9 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini

menunjukkan bahwa Angka kematian Bayi mengalami penurunan

dibanding pada Tahun 2014 yaitu sebanyak 77 kematian bayi atau

30/1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi ini banyak disebabkan

oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Gangguan Fungsi Multi

Organ, Bronkopneomoni, Gizi Buruk, Asfiksia, Kelainan

2.3.1.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Boalemo pada tahun

2012 sebesar 145 per 100.000 persalinan hidup, pada tahun 2013

sebesar 378 per 100.000 persalinan hidup, pada tahun 2014

sebesar 156 per 100.000 persalinan hidup, pada tahun 2015

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

19

sebesar 363 per 100.000 persalinan hidup. Angka diatas

menunjukkan bahwa khususnya untuk tahun 2015 terjadi 9

kematian ibu melahirkan dari 2.476 jumlah kelahiran hidup (AKI

363/100.000 KH). Kalau kita melihat dari Angka Kematian Ibu

Melahirkan dari data diatas dari tahun 2012 s/d tahun 2015 terjadi

AKI yang sifatnya fluktuatif dan memang terjadi peningkatan yang

signifikan pada tahun 2015 yaitu 9 kematian Ibu di bandingkan

pada tahun 2014 yang hanya 4 kematian ibu atau 156/100.000 KH.

Penyebab Kematian Ibu Melahirkan diantaranya yaitu Penyebab

langsung seperti Eklamsi, pendarahan, HEG, Infeksi dan adanya

penyakit penyerta. Sedangkan penyebab tidak langsung seperti 4

TERLALU melahirkan (terlalu muda, terlalu dekat, terlalu tua dan

terlalu banyak) dan 3 TERLAMBAT (terlambat memutuskan,

terlambat mencapai tempat pelayanan kesehatan dan terlambat

mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan). Disamping itu

faktor lain yang menyebabkan AKI meningkat pada tahun 2015

adalah tidak tersedianya lagi dana Jaminan Persalinan

(JAMPERSAL) dari Kementerian Kesehatan yang khusus

diperuntukkan untuk membiayai persalinan bagi masyarakat

ekonomi dibawah (masyarakat miskin).

2.3.1.3 Balita dengan status Gizi Buruk

Indikator ini dihitung berdasarkan berat badan balita dibandingkan

dengan tinggi badan balita (BB/TB). Pada tahun 2012 terdapat 122

anak balita yang memiliki status gizi buruk atau1,34 % dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

20

keseluruhan jumlah anak balita sebanyak 8.226 anak. Pada tahun

2013, terdapat 111 anak balita yang memiliki status gizi buruk atau

0,8 % dari keseluruhan jumlah anak balita sebanyak 10.010 anak.

pada tahun 2014 terdapat 92 anak balita yang memiliki status gizi

buruk atau 0,6 % dari keseluruhan jumlah anak balita sebanyak

12.199 anak. Pada tahun 2015 terdapat 33 anak balita yang

memiliki status gizi buruk atau 0,2 % dari keseluruhan jumlah anak

balita sebanyak 15.790 anak dan tahun 2016 semester I jumlah

balita yang memiliki kasus gizi buruk sebanyak 34 anak atau 0,2 %

dari keseluruhan jumlah anak balita sebanyak 15.243 anak. Data

diatas menunjukkan bahwa persentase status balita gizi buruk di

Kabupaten Boalemo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015

mengalami penurunan. Hal ini di sebabkan oleh keterlibatan lintas

sektor dan peran aktif Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat

Kabupaten hingga ke tingkat Desa serta oleh karena tersedianya

fasilitas gedung TFC yang berfungsi untuk perawatan bagi balita

gizi buruk.

2.3.1.4 Usia Harapan Hidup

Penurunan AKB sangat berpengaruh pada kenaikan UHH waktu

lahir. Angka kematian bayi sangat peka terhadap perubahan

derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga

perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB dan

kenaikan UHH pada waktu lahir. Meningkatnya UHH ini secara

tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

21

peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Boalemo adalah 68,5

tahun.

2.3.2. Morbiditas

2.3.2.1. Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk

Angka kesakitan Malaria meliputi Cakupan Malaria Kabupaten

Boalemo berdasarkan AMI (Anual Malaria Incidence) maupun

API (Annual Paracite Incidence). Indikator AMI digunakan untuk

mengetahui insiden malaria klinis di suatu daerah tertentu

dalam satu tahun, sedangkan API digunakan untuk

mengetahui insiden positif malaria dalam satu tahun.

Sedangkan untuk mengetahui kematian akibat malaria

digunakan indikator CFR (Case Fatality Rate). Adapun AMI,

API serta CFR di Kabupaten Boalemo tahun 2015 – 2016

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Jumlah Kasus Malaria dan AMI Kabupaten Boalemo

Tahun 2015– 2016

No Situasi Malaria Tahun

2015 2016

1 Angka Malaria (per 1000 pddk) 0 0

2 AMI (per 100.000 pddk) 1 1

3 API (Per 100.000 pddk) 1 1

4 CFR 0 0

2.3.2.2. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)

Penemuan kasus baru penderita TBC atau Case Detection

Rate (CDR) Kabupaten Boalemo sedikit mengalami

peningkatan pada dari tahun 2012-2015, hal ini disebabkan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

22

peningkatan jumlah suspek yang ditemukan. Sedangkan pada

tahun 2016 terjadi penurunan. Untuk angka kesembuhan

penyakit TB Paru yang merupakan indikator keberhasilan

pemberantasan penyakit ini hingga tahun 2016 adalah 100%,

sedangkan untuk tahun 2017, belum dapat dikeluarkan

angkanya karena Cure Rate (Angka Kesembuhan) baru dapat

dihitung setelah 1 (satu) tahun kemudian.Angka kesembuhan

penyakit TB Paru dari tahun 2015-2016 dapat dilihat pada

tabel berikut ini

Tabel 3.6

Case Detection Rate (CDR) dan Cure Rate (CR) TB Paru (BTA +)

Kabupaten Boalemo Tahun 2015-2016

No TB Paru Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 CDR 183 254 275 294 163

2 Angka Kesembuhan (CR)

183 254 275 294 163

2.3.2.3 Prevalensi HIV/AIDS

Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS sampai

saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan di

Kabupaten Boalemo. Hal ini dibuktikan dengan terus

ditemukannya kasus dengan penyakit tersebut. Prevalensi Rate

HIV/AIDS di Kabupaten Boalemo Tahun 2016 dari total

populasi adalah sebesar 0,02% dengan jumlah kasus …..

kasus.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

23

2.3.2.4 Angka “ Accute Flacid Paralisys” (AFP) pada anak usia < 15

Tahun

Penemuan Kasus AFP di Kabupaten Boalemo selama tahun

2012-2016 berjumlah 11 kasus. Hal ini menunjukkan terjadi

peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 9 kasus di banding

tahun sebelumnya yang hanya 1 kasus. Dari jumlah kasus

diatas sebanyak 9 kasus, setelah di lakukan pengambilan

sampel specimen secara adequat bukan merupakan kasus AFP

lumpuh layuh, tetapi merupakan kasus terkait dengan penyakit

penyerta lainnya.

Tabel 3.7

Indikator Surveilans AFP Kabupaten Boalemo

Tahun 2012-2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah kasus AFP

0 0 0 0 0

2 Non Polio AFP Rate

1 0 9 1 0

3 Specimen adequate

0 0 0 0 0

2.3.2.5 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Secara kumulatif incident rate (IR) penyakit Demam Berdarah

Dengue di Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 (IR=8,3 per

100.000 penduduk) terlihat adanya peningkatan di tahun

2016jika dibandingkan tahun 2012 (IR=47,4 per 100.000 pddk),

sedangkan angka kematian (Case Fatality Rate) hanya terjadi

kematian jpada tahun 2014 yaitu dari CFR = 12 tahun 2014,

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

24

CFR = 16,7% tahun 2016. Cakupan penemuan Penderita DBD

Kabupaten Boalemo :

Tabel 3.7

Insident Rate DBD dan Jumlah Kematian Akibat DBD

Kabupaten Boalemo Tahun 2012– 2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Incidence Rate (IR)

8,3 1,4 12 12,3 47,4

2 Case Fatality Rate (CDR)

0 0 16,7 0 0

2. Status Gizi

Pada tahun 2012 terdapat 122 anak balita yang memiliki status gizi

buruk atau1,34 % dari keseluruhan jumlah anak balita sebanyak 8.226

anak. Pada tahun 2013, terdapat 111 anak balita yang memiliki status

gizi buruk atau 0,8 % dari keseluruhan jumlah anak balita sebanyak

10.010 anak. pada tahun 2014 terdapat 92 anak balita yang memiliki

status gizi buruk atau 0,6 % dari keseluruhan jumlah anak balita

sebanyak 12.199 anak. Pada tahun 2015 terdapat 33 anak balita yang

memiliki status gizi buruk atau 0,2 % dari keseluruhan jumlah anak

balita sebanyak 15.790 anak dan tahun 2016 semester I jumlah balita

yang memiliki kasus gizi buruk sebanyak 34 anak atau 0,2 % dari

keseluruhan jumlah anak balita sebanyak 15.243 anak. Data diatas

menunjukkan bahwa persentase status balita gizi buruk di Kabupaten

Boalemo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami

penurunan. Hal ini di sebabkan oleh keterlibatan lintas sektor dan

peran aktif Tim Penggerak PKK mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

25

tingkat Desa serta oleh karena tersedianya fasilitas gedung TFC yang

berfungsi untuk perawatan bagi balita gizi buruk.

3. Keadaan Lingkungan

Cakupan penduduk yang menggunakan Sarana Air Bersih di

Kabupaten Boalemo pada tahun 2012 mencapai 62,48%

meningkatkan biladibandingkan dengan data cakupan tahun 2016

yaitu 57,16 %. Cakupanpenduduk yang menempati Rumah Sehat pada

tahun 2012 adalah 58,61%dan meningkat sedikit menjadi 59% pada

tahun 2016. Jumlah Pendudukyang menggunakan Jamban Memenuhi

Syarat di Kabupaten Boalemo Tahun 2016 adalah 56,8%.

4. Perilaku Hidup Sehat

Persentase Rumah Tangga PHBS untuk Kabupaten Boalemo dari

tahun 2012 sebesar 14,27%, tahun 2013 mencapai 33,13% dan tahun

2016 sebesar 33,84%, angka ini lebih rendah dari target Provinsi

Gorontalo 2016 sebesar 44%. Perkembangan posyandu di Kabupaten

Boalemo dari tahun 2012 berjumlah 153 posyandu, tahun 2013

berjumlah 151 posyandu, tahun 2014 berjumlah 151 posyandu, tahun

2015 berjumlah 149 posyandu dan pada tahun 2016 berjumlah 149

posyandu. Untuk kader posyandu dari tahun 2012 sampai tahun 2016

terdapat peningkatan jumlah kader aktif sebesar 70,06%. Salah satu

penyebab dari peningkatan jumlah kader posyandu yang aktif adalah

tingginya insentif kader posyandu di Kabupaten Boalemo yaitu

sebesarRp. 250.000,- per bulan (Kabupaten yang memberikan insentif

kader tertinggi di Provinsi Gorontalo).

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

26

Sedangkan untuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

(UKBM) semakin beragam dengan adanya Saka Bhakti Husada (SBH)

yang pada tahun 2012 terdapat 7 kelompok SBH yang dibina.

Kemudian untuk perkembangan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan

Pos Obat Desa (POD) semakin meningkat dari tahun 2012hingga

tahun 2016. Untuk Kabupaten Boalemo pada tahun 2016 untuk TOGA

memperoleh peringkat terbaik III Nasional dalam hal pengembangan

TOGA di masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendorong peran

masyarakat dalam hal menata kelembagaan pengembangan TOGA

guna peningkatan kemandirian masyarakat di bidang Tanaman obat

keluarga.

5. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

2.3.5.1 Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan

secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan

kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap baik secara

langsung maupun melalui rujukan pasien bagi masyarakat yang

mendapatkan gangguan kesehatan sedang hingga berat.

Sebagian besar sarana pelayanan Puskesmas dipersiapkan

untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi kunjungan

rawat jalan sedangkan RS yang dilengkapi berbagai fasilitas di

samping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk

rawat inap juga melayani untuk kunjungan rawat jalan.

2.3.5.2 Penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

27

Beberapa indikator standar terkait dengan pelayanan kesehatan

di Rumah Sakit yang dipantau antara lain pemanfaatan tempat

tidur (BOR), rata-rata lama hari perawatan (LOS), rata-rata

tempat tidur dipakai (BTO), rata-rata selang waktu pemakaian

tempat tidur (BTO), persentase pasien keluar yang meninggal

(GDR) dan persentase pasien keluar yang meninggal, < 24 jam

perawatan (NDR).

2.3.5.3 Persentase Obat Generik dalam Persediaan Obat

Ketersediaaan obat di Kabupaten/Kota rata-rata 93%

sedangkan penggunaan obat generic berlogo di sarana

kesehatan pemerintah adalahmencapai 98%.

6. Pelayanan Kesehatan

2.3.6.1.Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir

sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini

antara lain disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan

(profesional). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten

Boalemo meningkat sekitar 6%, yaitu dari 87,87% pada tahun

2012 menjadi 92,94% pada tahun 2016. Cakupan Pelayanan

terhadap ibu hamil sesuai standar minimal empat kali selama

kehamilan di Kabupaten Boalemo selama lima tahun terakhir

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

28

juga mengalami peningkatan sebesar 5%, yaitu dari 88,6%

menjadi 93,21% pada tahun 2016.

2.3.6.2 Cakupan Desa mencapai UCI

UCI Desa merupakan indikator penting dalam program

imunisasi. Target UCI tahun 2016 adalah >85 %, artinya target

UCI tercapai bila minimal 85 % desa telah memenuhi target

imunisasi campak sebagaiimunisasi rutin terakhir. Cakupan UCI

Desa di Kabupaten Boalemo tahun 2012 sebesar 90,2%

meningkat hingga tahun 2014 mencapai 92,9 %, Sedangkan

tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan yaitu hanya 85% dan 86

%. Hal ini di salah satu penyebab adalah tingginya proyeksi bayi

yang di tetapkan oleh Pusat Komunikasi Data Kementerian

Kesehatan (Pusdatin) untuk 2 tahun terakhir.

Gambar 3.2

Persentase Desa yang Mencapai UCI

Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016

No Indikator Tahun

2012 2013 2014 2015 2016

1 Cakupan Desa UCI

90,2 92,9 92,9 85 86

Dengan kecenderungannya menurunnya cakukan Desa UCI,

karena UCI merupakan salah satu Indikator penting pencapaian

Kabupaten Sehat untuk kedepan perlu mendapat perhatian

lebih karena menjadikan Kabupaten yang belum UCI tersebut

menjadi daerah resiko tinggi penularan PD3I, dan harus

diwaspadai kemungkinan sewaktu-waktu terjadinya KLB, akibat

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

29

banyaknya anak yang tidak diimunisasi lengkap sehingga tidak

kebal terhadap PD3I.

2.3.6.3 Cakupan Desa KLB yang Ditangani < 24 jam

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kepmenkes)

nomor 1091/2004 tentang SPM-KLB, maka ditetapkan bahwa

setiap terjadi KLBharus ditangani dan ditanggulangi dalam

waktu kurang dari 24 jam. Di Kabupaten Boalemo ditargetkan

minimal 100 % desa/kelurahan yang mengalami KLB harus

sudah dilaksanakanpenanggulangan KLB dalam waktu kurang

dari 24 jam.Untuk Kabupaten Boalemo pada kurun lima tahun

terakhir tidak terjadi kasus yang masuk dalam kategori Kejadian

Luar Biasa (KLB).

2.3.6.4 Cakupan Ibu Hamil mendapat Tablet Fe

Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016 cenderung meningkat, yaitu dari

70,02% pada tahun 2012 menjadi 81,7% pada tahun 2016.

Pemberian tablet Fe pada hamil bertujuan untuk mencegah

kekurangan darah yang dapat menganggu proses persalinan

pada ibu hamil.

2.3.6.5. Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif

Cakupan bayi yang mendapatkan asi eksklusif di Kabupaten

Boalemo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018

cenderung mengalamipeningkatan. Untuk tahun 2015 cakupan

ASI Ekslusif pada bayi sebesar 23 % sedangkan pada tahun

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

30

2016 sebesar 31,6 %, memang terjadi peningkatan akan tetapi

cakupan ASI Eksklusif pada bayi di Kabupaten Boalemo masih

sangat jauh dari harapan sesuai target yang di tetentukan

melalui kementerian Kesehatan yaitu diatas 50 %. Hal ini

disebabkan oleh multi factor diantaranya masalah budaya dan

lingkungan yang kondusif.

2.3.6.6. Cakupan Balita di Timbang Setiap Bulan (D/S)

Cakupan balita yang ditimbang setiap bulannya (D/S) dari tahun

2012 sampai dengan tahun 2016 sifatnya fluktuatif, yaitu

70,36% pada tahun 2012 menurun menjadi 67,26% pada

tahun 2014, kemudian meningkat cukup tajam sebesar 75,08%

pada tahun 2015, namun kemudian menurun lagi pada tahun

2016 sebesar 67,6%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Tantangan yang akan mempengaruhi pelayanan kesehatan dalam

upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Boalemo

antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga profesi kesehatan tertentu di Puskesmas.

2. Masih terdapatnya sosial budaya di masyarakat yang tidak mendukung

kearah perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan.

4. Masih kurangnya regulasi terkait bidang kesehatan di tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan desa dalam upaya untuk penjabaran program-program

kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

31

5. Belum tersedianya kendaraan operasional Puskesmas Keliling (Pusling)

yang representative baik jumlah maupun spesifikasi yang sesuai dengan

karakteristik wilayah kerja masing-masing Puskesmas.

6. Masih kurangnya alat-alat kesehatan untuk mendukung pelayanan

Kesehatan yang bersifat UKP dan UKM yang dilaksanakan di luar gedung,

termasuk alat peraga/food model alat-alat bantu lainnya.

7. Belum tersedianya media informasi berbasis elektronik di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sedangkan peluang yang memungkinkan untuk peningkatan pelayanan SOPD

antara lain terkait dengan Lingkungan Strategis :

1. Perkembangan Penduduk.

Proyeksi penduduk Kabupaten Boalemo menurut jenis kelamin dan

kelompok umur tahun 2010-2020 terbanyak mulai dari kelompok bayi, balita

dan kelompok WUS dan PUS yang akan menjadi meningkatkan kebutuhan

akan pelayanan ANC yang berkualitas, persalinan dan neonatus. Demikian

juga penduduk berusia diatas 60 tahun juga meningkat seiring dengan

semakin baiknya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui

pelayanan kesehatan sehingga hal ini menuntut untuk pelayanan kesehatan

home care harus ditingkatkan sehingga konsekuensi logisnya adalah

meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan kesehatan.

2. Disparitas Status Kesehatan.

Meskipun kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi

disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar desa masih

terjadi kesenjangan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

32

lebih tinggi di daerah pedesaan, serta pada penduduk dengan tingkat

pendidikan rendah.Demikian juga dengan kasus-kasus gizi kurang dan gizi

buruk pada bayi dan balita yang sering terjadi di daerah-daerah pedesaan

yang memiliki akses yang sulit.

3. Berlakunya Undang-Undang Desa.

Pada bulan Januari 2014 telah disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa. Kucuran dana desa ini akan sangat besar bagi pemberdayaan

masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan

pengembanganUpaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan

lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup

tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling

factors).

Selain hal-hal diatas yang diangkat menjadi kajian lingkungan strategis secara

nasional dimana lingkungan strategis yang ada di kabupaten boalemo

diharapkan dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat mendukung

pengembangan pelayanan kesehatan :

1. Dukungan pemerintah terhadap program kesehatan

2. Dukungan politik dari pihak Legislatif

3. Kerjasama Lintas Sektor terkait dan stakeholder kesehatan

4. Dukungan Tim Penggerak PKK melalui Kader kesehatan dan Kelompok Dasa

Wisma

5. Semakin berkembangnya institusi pendidikan kesehatan di Gorontalo yang

akan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam rangka

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

33

menjawab tantangan terkait dengan kurangnya tenaga profesi kesehatan

tertentu di Puskesmas dan jaraingannya.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Boalemo pada periode – periode sebelumnya baik urusan wajib

SPM ataupun yang menjadi indikator kinerja pelayanan pemerintah daerah

atau indikator lainnya baik dari segi pelayanan perangkat daerah maupun

anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah

ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

34

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kabupaten Boalemo

NO INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN

FUNGSI

TARGET

NSPK

TARGET IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Angka Kematian Ibu Melahirkan

359 NA NA 300/100.000KH

250/100.000KH

200/100.000KH

150/100.000KH

102/100.000KH

378/100.000KH

156/100.000KH

363,5/100.000KH

315,6/100.000KH

155/100.000KH

78,20%

93,9%

163,5%

465,6%

53&

2 Angka kematian Bayi 32 NA NA 18/100.0

00KH 17.80/100.000KH

17.50/100.000KH

17.25/100.000KH

17/1000KH

26,1/100.000KH

30/100.000KH

18,96/100.000KH

18,41/100.000KH

13/1000KH

8,1 12,25 1,73 1,16 4

3 Prevalensi balita gizi buruk

NA NA NA <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% <0.5% 0,80% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% NA NA NA NA NA

4

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

NA NA NA 79% 82% 85% 88% 90% NA NA NA 85,40% 83% NA NA NA NA NA

5 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

NA NA NA <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 NA NA NA 0,01% 0,01% NA NA NA NA NA

6 Cakupan Desa UCI NA NA NA 76% 82% 88% 94% 100% 78% 85% 90% 90,20% 90,20

% NA NA NA NA NA

7 Presentase Cakupan Penduduk Akses Air Bersih

NA NA NA 60% 67% 68% 69% 70% 54,60% NA NA 60,40% 63,30

% NA NA NA NA NA

8 Presentase Penduduk Akses Sanitasi Layak NA NA NA 65% 70% 75% 80% 85% NA 81% 100% 100% 100% NA NA NA NA NA

9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

NA NA NA 50% 65% 75% 90% 100% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

35

10 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat NA NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 98% 98% 98% 98% 98% NA NA NA NA NA

11

Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan

NA NA NA 55% 60% 65% 70% 75% 29% 23,50% 36,50% 38,30% 39,40

% NA NA NA NA NA

12

Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di Fasyankes

70,40%

89% NA 85% 86,00% 87% 89,00% 90% NA 91,80% 88,60% 72,30% 74,1% NA NA NA 16,70%

15,90%

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

36

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo

Provinsi Gorontalo

Uraian

Anggaran pada Tahun Ke -

Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -

Rata-Rata pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran

Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

5,889,339,640

6,203,849,519

NA 1,637,717,998

5,383,878,000

5,742,350,091

6,046,731,656

NA 1,563,073,88

0 5,136,387

,142 0,98 0,97 NA 0,95 0,95

4,206,01

0,072

3,987,91

7,124

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1,770,615,001

1,829,731,999

NA 12,004,981,43

6

2,919,970,000

1,653,793,067

744,940,170

NA 8,046,571,96

0 2,309,564

,415 0,93 0,93 NA 0,67 0,45

2,565,84

7,000

1,978,80

5,802

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

5,039682,000

6,998,179,250

NA 8,537,207,110

8,398,123,232

3,857,855,507

6,878,381,625

NA 8,344,876,04

0 6,515,175

,956 0,77 0,98 NA 0,98 0,78

7,390,18

6,832

5,743,60

4,855

Program Pengawasan Obat &Makanan

43,754,000 57,294,50

0 NA NA

47,082,000

43,595,000 54,694,500 NA 0 46,807,00

0 1,00 0,95 NA NA 0,99

38,331,2

00

38,088,0

00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

17,022,000 0 NA NA 0 17,022,000 0 NA 0 0 1,00 0 NA NA 0

(3,404,400)

(3,404,4

00)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

345,056,200

278,978,500

NA 257,164,653

183,020,446

320,308300 272,275,50

0 NA 256,430,862

182,786,100

0,93 0,98 NA 0,99 0,99

114,009,206

118,724,

440

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

334,149,459

209,603,500

NA 332,256,750

220,152,500

323,823,000 205,996,00

0 NA 313,771,050

219,587,765

0,97 0,98 NA 0,94 0,99

153,322,608

154,823,

165

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

37

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2,324,300,500

198,896,000

NA 213,095,000

276,945,000

2,260,225,000

164,868,600

NA 209,811,000 272,955,0

87 0,97 0,83 NA 0,98 0,99

(187,915,

100)

(179,089

,913)

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit

250,007,000

137,591,000

NA 200,344,500

493,601,000

226,667,300 125,495,90

0 NA 182,054,406

463,791,562

0,91 0,91 NA 0,91 0,94

443,599,600

418,458,

102

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

639,031,500

561,623,000

NA 1,821,475,000

1,762,652,000

563,397,500 552,776,45

0 NA

1,763,265,538

1,665,695,947

0,88 0,98 NA 0,97 0,94

1,634,845,700

1,553,01

6,447

Program Pengandaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas /Pustu

1,177,499,982

4,258,635,693

NA 33,743,623,18

2

9,452,465,365

1,080,326,999

4,255,091,000

NA 25,138,152,4

03 8,904,382

,814 0,92 0,99 NA 0,74 0,94

9,216,96

5,369

8,688,31

7,414

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

0 0 NA 0 45,000,000,00

0 0 0 NA 0

32,077,592,792

NA NA NA NA 0,71

45,000,000,000

32,077,5

92,792

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

410,216,500

254,927,500

NA 226,354,250

196,249,000

349,289,000 236,243,50

0 NA 226,237,500

195,688,000

0,85 0,93 NA 0,99 0,99

114,205,700

125,830,

200

Jumlah 18,240,673,

782 20,989,31

0,461 NA

58,974,219,87

9

74,334,138,54

3

16,438,652,764

19,537,494,901

NA 46,044,244,6

39 57,990,41

4,580 1,11 1,07 NA 1,28 1,28

70,686,0

03,787

54,702,6

84,027

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

38

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Tantangan yang akan mempengaruhi pelayanan kesehatan dalam

upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Boalemo

antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga profesi kesehatan tertentu di Puskesmas.

2. Masih terdapatnya sosial budaya di masyarakat yang tidak mendukung

kearah perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan.

4. Masih kurangnya regulasi terkait bidang kesehatan di tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan desa dalam upaya untuk penjabaran program-program

kesehatan.

5. Belum tersedianya kendaraan operasional Puskesmas Keliling (Pusling)

yang representative baik jumlah maupun spesifikasi yang sesuai dengan

karakteristik wilayah kerja masing-masing Puskesmas.

6. Masih kurangnya alat-alat kesehatan untuk mendukung pelayanan

Kesehatan yang bersifat UKP dan UKM yang dilaksanakan di luar gedung,

termasuk alat peraga/food model alat-alat bantu lainnya.

7. Belum tersedianya media informasi berbasis elektronik di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sedangkan peluang yang memungkinkan untuk peningkatan pelayanan SOPD

antara lain terkait dengan Lingkungan Strategis :

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

39

4. Perkembangan Penduduk.

Proyeksi penduduk Kabupaten Boalemo menurut jenis kelamin dan

kelompok umur tahun 2010-2020 terbanyak mulai dari kelompok bayi, balita

dan kelompok WUS dan PUS yang akan menjadi meningkatkan kebutuhan

akan pelayanan ANC yang berkualitas, persalinan dan neonatus. Demikian

juga penduduk berusia diatas 60 tahun juga meningkat seiring dengan

semakin baiknya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui

pelayanan kesehatan sehingga hal ini menuntut untuk pelayanan kesehatan

home care harus ditingkatkan sehingga konsekuensi logisnya adalah

meningkatnya kebutuhan akan pembiayaan kesehatan.

5. Disparitas Status Kesehatan.

Meskipun kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, akan tetapi

disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar desa masih

terjadi kesenjangan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih

lebih tinggi di daerah pedesaan, serta pada penduduk dengan tingkat

pendidikan rendah.Demikian juga dengan kasus-kasus gizi kurang dan gizi

buruk pada bayi dan balita yang sering terjadi di daerah-daerah pedesaan

yang memiliki akses yang sulit.

6. Berlakunya Undang-Undang Desa.

Pada bulan Januari 2014 telah disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa. Kucuran dana desa ini akan sangat besar bagi pemberdayaan

masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan

pengembanganUpaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan

lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

40

tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling

factors).

Selain hal-hal diatas yang diangkat menjadi kajian lingkungan strategis secara

nasional dimana lingkungan strategis yang ada di kabupaten boalemo

diharapkan dapat dijadikan sebagai peluang yang dapat mendukung

pengembangan pelayanan kesehatan :

6. Dukungan pemerintah terhadap program kesehatan

7. Dukungan politik dari pihak Legislatif

8. Kerjasama Lintas Sektor terkait dan stakeholder kesehatan

9. Dukungan Tim Penggerak PKK melalui Kader kesehatan dan Kelompok Dasa

Wisma

10. Semakin berkembangnya institusi pendidikan kesehatan di Gorontalo yang

akan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dalam rangka

menjawab tantangan terkait dengan kurangnya tenaga profesi kesehatan

tertentu di Puskesmas dan jaraingannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

41

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten

Boalemo mempunyai beberapa permasalahan, hasil identifikasi masalah

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga profesi kesehatan tertentu di Puskesmas.

2. Masih terdapatnya sosial budaya di masyarakat yang tidak mendukung

kearah perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan.

4. Masih kurangnya regulasi terkait bidang kesehatan di tingkat Kabupaten,

Kecamatan dan desa dalam upaya untuk penjabaran program-program

kesehatan.

5. Belum tersedianya kendaraan operasional Puskesmas Keliling (Pusling)

yang representative baik jumlah maupun spesifikasi yang sesuai dengan

karakteristik wilayah kerja masing-masing Puskesmas.

6. Masih kurangnya alat-alat kesehatan untuk mendukung pelayanan

Kesehatan yang bersifat UKP dan UKM yang dilaksanakan di luar gedung,

termasuk alat peraga/food model alat-alat bantu lainnya.

7. Belum tersedianya media informasi berbasis elektronik di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

42

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Boalemo yang terpilih adalah “ Kabupaten Yang Damai, Cerdas, Sejahtera

Dalam Suasana Yang Religius Tahun 2022”.

Berangkat dari Visi Pembangunan tersebut ditetapkan 4 Misi Pembangunan

untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yaitu :

1. Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Damai

2. Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Cerdas

3. Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Sejahtera

4. Mewujudkan Kabupaten Boalemo Dalam Suasana Religius

Dari 4 Misi Pembangunan Kabupaten Boalemo diatas, Dinas Kesehatan

Kabupaten Boalemo berada pada Misi Pertama, yang pada prinsipnya harus

ada intervensi bidang kesehatan, karena Goal terakhir bidang kesehatan

adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat

2. Meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko

sosial dan financial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan

masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle)

yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, Maternal

dan kelompok lansia

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

43

Renstra Kementerian Kesehatan RI. mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan

Wakil Presiden RI melalui 9 agenda Prioritas Program NAWACITA, salah

satunya adalah agenda nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia dengan 3 pilar utama sebagai berikut :

1. Program Indonesia Pintar

2. Program Indonesia Sehat

3. Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

Dengan pilar kedua, yaitu Program Indonesia Sehat, maka lahirlah 3 program

utama, guna mendukung Program NAWACITA, yaitu :

1. Paradigma Sehat

2. Penguatan Pelayanan Kesehatan

3. Jaminan Kesehatan Nasional

Sedangkan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu : 1) Pendidikan Gratis, 2)

Kesehatan Gratis, 3) Pembangunan Infrastruktur dan 4) Pembangunan Ekonomi

Kerakyatan.

Renstra Kementerian Kesehatan RI, Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo serta

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2022, maka

terjadi Sinergitas yang sama dan saling mendukung terkait dengan program

kesehatan, khususnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Boalemo melalui RPJMD tahun 2017 - 2022.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

44

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan

undang–undang Nomor 50 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang–

Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

Luas wilayah Kabupaten Boalemo 2.567,36 km2 atau 21,02% dari luas Provinsi

Gorontalo, dengan jumlah penduduk 149.002 jiwa, dan tingkat kepadatan

Penduduk …. Jiwa/km2, yang tersebar pada 7 Kecamatan dan 82 Desa.

Sampai dengan tahun 2017 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Boalemo

sebanyak 11 Puskesmas yang tersebar di 7 Kecamatan dan jumlah Pustu

sebanyak 154 buah, Poskesdes sebanyak 55 buah. Berdasarkan sarana

parsarana kesehatan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Boalemo sampai dengan tahun 2022 dapat terkendali, dengan hasil analisa

sebagai berikut :

1. Setiap Kecamatan sudah memiliki Puskesmas, bahkan ada kecamatan yang

memiliki 2 s/d 3 Puskesmas, guna mengakses jumlah penduduk dengan luas

wilayah kerja yang cukup banyak.

2. Setiap Puskesmas memiliki 2 s/d 3 Ambulance / Puskesmas Keliling untuk

mendekatkan akses pelayanan kesehatan.

3. Disetiap Desa memiliki Pustu / Poskesdes / Polindes untuk memperkuat

jaringan pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

45

4. Daerah sulit seperti Paguyaman Pantai dan Sari Tani sudah memiliki

Puskesmas guna menjangkau pelayanan kesehatan pada daerah sulit

lainnya.

5. Dibangun Rumah Sakit Pratama di Paguyaman guna mengantisipasi sulitnya

akses masyarakat akan pelayanan rumah sakit tertama dari wilayah

Kecamatan Paguyaman, Paguyaman Pantai dan Wonosari.

Adapun permasalahan lain yang akan timbul dalam pelayanan kesehatan di

masa akan datang adalah terkait dengan akses, hal ini disebabkan antara lain

sebagai berikut :

1. Adanya pemekaran wilayah di desa – desa yang sangat terpencil dan sulit

dijangkau berdasar kondisi geografis.

2. Daerah- daerah yang terisolir akibat sering dilanda bencana alam sehingga

akses pelayanan kesehatan sering terganggu.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, serta terkait dengan Renstra

Kementerian Kesehatan RI, Visi Misi Provinsi Gorontalo serta Visi Misi

Pemerintah Kabupaten Boalemo, maka Isu – isu Strategis dengan

memperhatikan analisis faktor-faktor sumber daya, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Kinerja Pelayanan dan Tata Ruang

Wilayah, maka penentuan Isu – Isu Strategis adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran Tenaga Kesehatan baik kuantitas maupun kualitas belum

merata.

2. Peningkatan Kapasitas sumber daya tenaga kesehatan dibidang manajerial

dan tehnis masih belum merata di tingkat Puskesmas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

46

3. Anggaran kesehatan yang sifatnya Public Goods masih sangat rendah,

terutama dalam program Upaya Kesehatan Masyarakat dibanding APBD II.

4. Tingkat kemandirian masyarakat, perubahan perilaku, sosial budaya dan

penguatan regulasi pada bidang kesehatan harus dibangun dari hulu

sehingga lahir komitmen bersama.

5. Penguatan Akreditasi Sarana Kesehatan / FKTP dan Program Strategis

Kementerian Kesehatan RI serta Program Indonesia Sehat melalui

Pendekatan Keluarga.

6. Dukungan dan tuntaskan 14 program unggulan Pemerintah Kabupaten

Boalemo khususnya terkait dengan bidang kesehatan.

7. Masih kurangnya alat-alat kesehatan untuk mendukung pelayanan

Kesehatan yang bersifat UKP dan UKM yang dilaksanakan di luar gedung,

termasuk alat peraga/food model alat-alat bantu lainnya.

8. Belum tersedianya media informasi berbasis elektronik di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

47

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Misi I RPJMD Kabupaten Boalemo yaitu Mewujudkan

Kabupaten Boalemo Yang Damai, Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

berada pada tujuan ke dua dan ke tiga dari Misi ini. Tujuan kedua yaitu

Meningkatkan Suasana Kedamaian Dari Aspek Keadilan Pelayanan

Pemerintahan dengan Sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik dan Tujuan ketiga yaitu Mewujudkan Suasana Kenyamanan atas

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dengan sasaran yaitu

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Boalemo pada periode Rencana Strategis 2017-2022, maka tujuan yang

ingin diwujudkan oleh Dinas Kesehatan adalah : “ Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat” dengan Sasaran yang ingin di capai yang dapat

menggambarkan hasil melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam

upaya untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik, upaya yang akan dilaksanakaan untuk mencapai target memiliki

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

48

indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan

terhadap capaian sasaran ini yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Kemudian untuk mencapai sasaran ke dua Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat, upaya yang akan dilaksanakaan untuk

mencapai target memiliki indikator kinerja yang digunakan dalam

pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran ini adalah:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Usia Harapan Hidup (UHH)

3. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita

4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH

5. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) per 100.000KH

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah beserta indikator kinerjanya dapat di sajikan dalam tabel T-C.25

dibawah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

49

Tabel T- C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Kondisi

Awal

2017

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

2018 2019 2020 2021 2022

Meningkatnya

Suasana Kedamaian

Dari Aspek Keadilan

Pelayanan

Pemerintahan

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Persentase Pelayanan Prima 100 100 100 100 100 100

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan 2,51 –

3,25 (baik)

2,51 –

3,25

(baik)

2,51 –

3,25

(baik)

2,51 –

3,25

(baik)

2,51 –

3,25

(baik)

2,51 –

3,25

(baik)

Mewujudkan

Suasana

Kenyamanan Atas

Pemenuhan Dasar

Masyarakat

Meningkatnya Usia Harapan Hidup

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan obat

0 100 100 100 100 100

2. Usia Harapan Hidup 68,2

tahun

68,5

tahun

68,7

tahun

68,9

tahun 69 tahun

69,2

tahun

3. Intensitas Inspeksi Obat dan Makanan

0 2 2 4 4 12

4. Persentase Capaian Aspek Kebutuhan Sehat

0 60% 70% 75% 80% 85%

5. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita

0,2% 0,18% 0,17% 0,16% 0,15% 0,14%

6. Persentase Cakupan Penduduk Akses Air Bersih Layak

60,4% 67,2% 67,7% 70% 75% 75%

7. Persentase Cakupan Penduduk Akses Sanitasi Layak

49,5% 52,4% 55,4% 52,2% 60% 65%

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

50

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

75% 76% 77% 78% 79% 80%

9. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

30% 40% 50% 60% 70% 75%

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

52% 60% 70% 80% 90% 100%

11. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

0 60% 65% 70% 75% 80%

12. Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik

0 60% 65% 70% 75% 80%

13. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Berfungsih dengan Baik

0 80% 85% 90% 95% 100%

14. Cakupan Desa UCI 76% 80% 85% 90% 95% 100%

15. Angka Kematian Bayi (/1000KH) 19,8

/1000KH

13,8

/1000KH

9,7

/1000KH

8,9

/1000KH

8,5

/1000KH

8,1

/1000KH

16. Cakupan Pelayanan Kesehatan Terhadap Lansia

0 60% 70% 80% 90% 100%

17. Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan

63% 70% 75% 80% 85% 90%

18. Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000KH)

323 283 242 202 161 121

19. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin melalui Persalinan di Fasyankes

70,4% 75% 77% 80% 85% 90%

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

51

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten

Boalemo Tahun 2017 – 2022 seperti yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022, maka dalam mewujudkan Visi

dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, strategi yang di ambil

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo untuk keberhasilan pelaksanaan

program dan kegiatan ada dua, yaitu :

1. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pelaksanaan program / kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam

mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam

hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.

Adapun kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai visi, misi,

tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD khusus di bidang

kesehatan pada Misi I selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

52

bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan umum Dinas yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Sistem Pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat.

Untuk lebih jelas antara Strategi dan Arah Kebijakan khususnya Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

53

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kabupaten Boalemo yang Damai, Cerdas dan Sejahtera dalam suasana yang religius tahun 2022

Misi : Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Damai

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan Suasana Kedamaian Dari Aspek Keadilan Pelayanan Pemerintahan

1. Meningkatnya Kualitas Pelayana Publik

1. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

Peningkatan Sistem Pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Mewujudkan Suasana Kenyamanan atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Mewujudkan Masyarakat yang Sehat

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

54

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo tahun 2017-

2022 yang telah diuraikan akan dimplementasikan kedalam program dan

kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan. Program serta kegiatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan

adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

2.2 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar standar Pelayanan

Kesehatan

2.3 Penyusunan Naskah Akademis Standar Pelayanan Kesehatan

2.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.5 Akreditasi Puskesmas.

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.2 Peningkatan pemerataan Obat dan perbekalan Kesehatan

3.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4.1 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

4.2 Revitalisasi Sistem Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

55

4.3 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

4.4 Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi pengungsi korban bencana

4.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Program Pengawasan Obat dan Makanan

5.1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang Obat dan

Makanan

5.2 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

6.1 Pembangunan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

6.2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

6.3 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

6.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

7.1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

7.2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

7.3 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

7.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

7.5 Penanggulangan KEP, KVA, Anemia, GAKY dan Kurang Gizi Mikro

Lainnya

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

8.1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

8.2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

8.3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

8.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

56

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

9.2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

9.3 Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak Balita

9.4 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

9.5 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

9.6 Peningkatan Imunisasi

9.7 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

10.1 Pelayanan Operasi Katarak

10.2 Pelayanan Kesehatan THT

10.3 Pelayanan Operasi bibir sumbing

10.4 Pelayanan Sunatan Masal

10.5 Penanggulangan penyakit Cacingan

11. .Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya

11.1 Pembangunan Puskesmas

11.2 Pembangunan Puskesmas Keliling

11.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

11.4. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

12.1. Pengembangan Ruang Gawat Darurat

12.2. Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU

12.3. Pengembangan Ruang Operasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

57

12.4. Pengembangan Ruang Bersalin

12.5. Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit

12.6. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limba Rumah Sakit

12.7. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah

12.8. Pengadaan Obat-obat Rumah Sakit

12.9. Pengadaan mebeuleur Rumah Sakit

12.10 .Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,

ruang pasien, Laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

12.11. Pengadaan bahan-bahan logistic Rumah Sakit

12.12. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat Rumah Sakit

12.13. Pengembangan tipe Rumah Sakit

12.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit

Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

13.1. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit

13.2. Pemeliharaan Rutin/berkala ruang poliklinik Rumah Sakit

13.3. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Obat/Apotik

13.4. Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,

VIP, Kelas I, II dan III)

13.5. Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Gawat darurat

13.6. Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Operasi

13.7. Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit

13.8. Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limba Rumah Sakit

13.9. Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

58

13.10. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambulance / Jenazah

13.11. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit

13.12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

14.1 Kemitraan asuransi Kesehatan Masyarakat

15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

15.1. Pelayanan Kesehatan Anak Balita

15.2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

16.1. Pelayanan Kesehatan

16.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

17. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

17.1. Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri

17.2 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan makanan

Hasil Produksi Rumah Tangga

17.3 Pengawasan dan Pengendalian keamanan dan Kesehatan makanan

restaurant

17.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

18.1 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga kurang mampu

18.2 Perawatan secara berkala bagi Ibu Hamil bagi keluarga kurang

mampu

18.3 Pertolongan Persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

59

Ke delapan belas program wajib di bidang kesehatan tersebut diatas sesuai

dengan program pembangunan yang menjadi urusan wajib bidang kesehatan

yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022

disamping program yang menjadi urusan pilihan yaitu Program Administrasi

perkantoran.

Dalam mengantisipasi perkembangan kebijakan pembangunan kesehatan ke

depan, dipandang perlu untuk menambahkan kegiatan pada program antara

lain :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

2. Tugas Belajar Dalam Negeri bagi Tenaga Kesehatan

2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar.

1. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Boalemo

2. Penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi

3. Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar

3. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan.

1. Peningkatan Kapasitas Petugas dalam penanganan kegawatdaruratan

Maternal.

2. Monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rujukan.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan serta indikator kinerja dan

kelompok sasaran yang tertuang dalam pagu pendanaan indikatif Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo tahun 2017-2022 serta formulasi pengukuran

sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

60

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Peangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Boalemo

Tujuan Sasaran

Kode

PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan

Output

Data Capaian

Pada Awal

Tahun Perencan

aan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat

Daerah

Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00)

Meningkatkan Suasana Kedamaian Dari Aspek Keadilan

Pelayanan Pemerintahan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik 1 2 2 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.828.880.000

6.411.750.000

7.052.950.000

7.758.250.000

8.534.070.000

8.534.070.000 Sekretariat

Kab.Boalemo

1 2 2 1 3 Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase Jasa Perlengkapan Kantor

100% 100%

1.942.960.000

100%

2.137.250.000 100%

2.350.983.000

100%

2.586.083.000 100%

2.844.690.000

100%

8.534.070.000

Sub Bagian Umum dan Kepegawaia

n

1 2 2 1 7 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Pertsentase Laporan administrasi Perkantoran

100% 100%

1.942.960.000

100%

2.137.250.000 100%

2.350.983.000

100%

2.586.083.000 100%

2.844.690.000

100%

2.844.690.000

1 2 2 1 18 Rapat-rapat kordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Persentase menghadirkan peserta rapat serta konsultasi yang baik

100% 100%

1.942.960.000

100%

2.137.250.000 100%

2.350.984.000

100%

2.586.084.000 100%

2.844.690.000

100%

2.844.690.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

61

Meningkatkan Suasana Kedamaian Dari Aspek Keadilan

Pelayanan Pemerintahan

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

1 2 2 23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

1.287.020.000

1.308.440.000

1.333.090.000

1.358.090.000

1.383.320.000

1.383.320.000

Sekretariat Kab.Boalemo

1 2 2 23 1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlah SOP Standar Pelayanan Kesehatan

0 100

Dokumen

169.080.000

100 Dokum

en

165.290.000

100 Dokum

en

164.540.000

100 Dokum

en

165.890.000

100 Dokum

en

170.120.000

100 Dokum

en

170.120.000

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaia

n

1 2 2 23 3

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Jumlad Data Dasar yang Akurat di Puskesmas

11 PKM 11

PKM 17.040.000

11 PKM

20.000.000 11

PKM 20.000.000

11 PKM

20.000.000 11

PKM 20.000.000

11 PKM

20.000.000

1 2 2 23 4 Penyusunan Naskah Akademis

Jumlah Naskah Akademis Dalam Penyusunan Regulasi Dibidang Kesehatan

1 Dokumen

1 Dokum

en 120.000.000

1 Dokum

en 120.000.000

1 Dokum

en 120.000.000

1 Dokum

en 120.000.000

1 Dokum

en 120.000.000

1 Dokum

en 120.000.000

1 2 2 23 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kegiatan Monev Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11 PKM 11

PKM 250.000.000

11 PKM

250.000.000 11

PKM 250.000.000

11 PKM

250.000.000 11

PKM 250.000.000

11 PKM

250.000.000

1 2 2 23 7 Akreditas Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

2 PKM 730.900.000 4 PKM 753.150.000 5 PKM 778.550.000 2 PKM 802.200.000 0 823.200.000 0 823.200.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

62

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 15 Program Obat dan

Peerbekalan Kesehatan

2.957.650.000 2.982.950.000 12 2.996.550.000 3.019.550.000 3.044.550.000

3.044.550.000

Bidang Pelayanan

dan Sumber Daya

Kesehatan

Kab.Boalemo

1 3 2 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

80% 80% 2.800.659.000 85% 2.773.775.750 90% 2.786.000.000 90% 2.778.750.000 95% 2.807.400.000 95% 2.807.400.000

Seksi Kefarmasian

Alkes dan PKRT

1 3 2 15 2

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

60% 65% 75.608.000 70% 100.974.250 80% 107.950.000 90% 115.800.000 95% 121.600.000 95% 121.600.000

1 3 2 15 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Monev Terhadap Pelayanan Kefarmasian

75% 80% 81.383.000 80% 108.200.000 85% 102.600.000 90% 125.000.000 95% 115.550.000 95% 115.550.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

20.006.150.000 20.031.150.000 20.086.640.000 20.177.640.000 20.202.640.000 69 20.202.640.000

Bidang Pelayanan

dan Sumber Daya

Kesehatan

Kab.Boalemo

1 3 2 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Program untuk Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

11 PKM 11

PKM 233.810.000

11 PKM

233.810.000 11

PKM 233.810.000

11 PKM

233.810.000 11

PKM 233.810.000

11 PKM

233.810.000 Seksi

Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

63

1 3 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan

Jumlah Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan Masyarakat

4 Keg 16.346.826.664 4 Keg 11.526.438.000 4 Keg 11.581.928.000 4 Keg 11.691.648.000 4 Keg 11.711.648.000 4 Keg 11.711.648.000

Seksi SDM Kesehatan

1 3 2 16 9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Jaminan Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat

5.828.880.000

6.411.750.000

7.052.950.000

7.758.250.000

8.534.070.000

8.084.212.000 Seksi

Pelayanan Kesehatan

1 3 2 16 11

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Sesuai Standar

4 Keg 6 Keg

33.720.000 6 Keg

33.720.000

6 Keg

33.720.000 6 Keg

33.720.000

6 Keg

33.720.000 6 Keg

33.720.000

1 3 2 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan Jaminan Kesehatan

2 Kali 59.250.000 2 Kali 119.250.000 2 Kali 119.250.000 2 Kali 134.250.000 2 Kali 139.250.000 2 Kali 59.250.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 17 Program

Pengawasan Obat dan Makanan

58.860.000 87.840.000 105.220.000 130.220.000 156.220.000 58.860.000

Bidang Pelayanan

dan Sumber Daya

Kesehatan

Kab.Boalemo

1 3 2 17 1

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat dibidang Obat dan Makanan

Jumlah Sosialisasi tentang Pembinaan Penggunaan Obat Secara Benar dan Baik

0 0 Kali 51.150.000 2 Kali 62.340.000 2 Kali 77.720.000 3 Kali 100.720.000 4 Kali 124.720.000 0 Kali 51.150.000

Seksi Kefarmasian

Alkes dan PKRT

1 3 2 17 2

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Jumlah pelaksanaan Monev tentang keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

2 Kali 2 Kali 7.710.000 2 Kali 25.500.000 2 Kali 27.500.000 2 Kali 29.500.000 2 Kali 31.500.000 2 Kali 7.710.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

64

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Msyarakat

160.520.000 186.870.000 205.870.000 230.870.000 256.870.000 160.520.000 Bidang

Kesehatan Masyarakat

Kab.Boalemo

1 3 2 19 1

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah Media Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

3 Paket 4

Paket 35.520.000

2 Paket

31.370.000 2

Paket 50.370.000

2 Paket

55.370.000 2

Paket 60.370.000

4 Paket

35.520.000

Seksi Promosi dan Pemberdaya

an Masyarakat

1 3 2 19 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Jumlah Sosialisasi PHBS

1 7 55.000.000 7 56.000.000 7 56.000.000 7 66.000.000 7 87.000.000 7 87.000.000

1 3 2 19 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan yang mengikuti pelatihan / pendidikan

0 5

Orang 20.000.000

5 Orang

20.000.000 0 20.000.000 6

Orang 21.000.000

5 Orang

21.000.000 5

Orang 21.000.000

1 3 2 19 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program di Puskesmas

11 PKM 11

PKM 50.000.000

11 PKM

79.500.000 11

PKM 79.500.000

11 PKM

88.500.000 11

PKM 88.500.000

11 PKM

88.500.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 20 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat 220.130.000 257.760.000 303.760.000 328.760.000 353.760.000

353.760.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Kab.Boalemo

1 3 2 20 1

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Jumlah Peta Rawan Gizi

0 0

Kecamatan

0 7

Kecamatan

30.000.000 7

Kecamatan

35.000.000 7

Kecamatan

35.000.000 7

Kecamatan

35.000.000 7

Kecamatan

35.000.000 Seksi KIA dan Gizi

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

65

1 3 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT

70 70

Peserta

38.940.000 75

Peserta

48.000.000 80

Peserta

48.000.000 90

Peserta

48.000.000 95

Peserta

48.000.000 95

Peserta

48.000.000

1 3 2 20 4

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Presentase Anak Balita Gizi Kurang

!0% 56.477.500 9% 67.000.000 8% 67.000.000 7% 92.000.000 6% 85.000.000 6% 85.000.000

1 3 2 20 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

1 Kali 1 Kali 24.735.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000

1 3 2 20 7

Penanggulangan KEP, KVA, Anemia, GAKY dan Kurang Gizi Mikro Lainnya

Persentase Penanggulangan KEP, KVA, Anemia, GAKY dan Kurang Gizi di Masyarakat

90% 90% 99.977.000 90% 80.760.000 90% 121.760.000 90% 121.760.000 90% 153.760.000 90 % 153.760.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 21

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

98.600.000 126.670.000 163.670.000 188.670.000 215.670.000

215.670.000 Bidang

Kesehatan Masyarakat

Kab.Boalemo

1 3 2 21 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air dan Makanan

4 4 Kali 27.480.000 4 Kali 55.550.000 4 Kali 52.480.000 4 Kali 62.480.000 4 Kali 68.480.000 4 Kali 68.480.000 Seksi Kesling dan Kesjaor

1 3 2 21 2 Penyuluhan Mencipatakan Lingkungan Sehat

Persentase Penduduk Akses Sanitasi Layak

49,5 52% 52.350.000 65% 52.350.000 55% 92.420.000 60% 107.420.000 65% 107.420.000 65% 107.420.000

1 3 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

Persentase TTU Sehat

46%

3.200.000 47%

3.200.000

50%

3.200.000 53%

3.200.000

56%

3.500.000 56% 3.500.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

66

1 3 2 21 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Kesling

4 4 Kali 15.570.000 4 Kali 15.570.000 4 Kali 15.570.000 4 Kali 15.570.000 4 Kali 34.570.000 4 Kali 34.570.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

492.850.000 517.650.000 537.770.000 563.980.000 588.980.000

588.980.000

Bidang Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Kab.Boalemo

1 3 2 22 1 Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk

Jumlah pelaklsanaan Protab Kegiatan Fogging

5 Desa 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 Seksi P2M

1 3 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

Jumlah alat fogging dan bahan – bahan fogging

5 Desa 5 Desa 4.400.000 5 Desa 4.400.000 5 Desa 24.520.000 5 Desa 24.520.000 5 Desa 24.520.000 5 Desa 24.520.000

1 3 2 22 4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Persentase Desa / Kelurahan UCI

87% 90% 16.730.250 90% 41.530.250 90% 41.530.250 90% 41.530.250 90% 42.530.250 90% 42.530.250

Seksi Surveilans

dan Imunisasi

1 3 2 22 5

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Persentase Pencegahan dan Pengobatan TB Paru BTA Positif

83% 85% 174.051.500 86% 174.051.500 88% 174.051.500 90% 200.261.500 93% 225.261.500 93% 225.261.500 Seksi P2M

1 3 2 22 6 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu

11 PKM 11

PKM 194.297.250

11 PKM

194.279.250 11

PKM 194.279.250

11 PKM

194.279.250 11

PKM 194.279.250

11 PKM

194.279.250 Seksi PTM dan Keswa

1 3 2 22 8 Peningkatan Imunisasi

Cakupan Desa UCI

86% 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000

Seksi Surveilans

dan Imunisasi

1 3 2 22 9

Peningkatan Surveyllance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Persentase KLB Wabah di Tangani 1 x 24 Jam

100% 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

67

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

278.650.000 221.760.000 260.540.000 295.880.000 315.540.000

315.540.000

Bidang Pelayanan

dan Sumber Daya

Kesehatan

Kab.Boalemo

1 3 2 24 1 Pelayanan Operasi Katarak

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Operasi Katarak

0 25

Orang 25.000.000

25 Orang

25.000.000 25

Orang 25.000.000

25 Orang

25.000.000 25

Orang 25.000.000

25 Orang

25.000.000 Seksi

Pelayanan Kesehatan

1 3 2 24 2 Pelayanan Kesehatan THT

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan THT

0 25

Orang 25.000.000

25 Orang

25.000.000 25

Orang 25.000.000

25 Orang

25.000.000 25

Orang 25.000.000

25 Orang

25.000.000

1 3 2 24 3 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bibir Sumbing

0 5

Orang

50.000.000 5

Orang

50.000.000 5

Orang

50.000.000 5

Orang

50.000.000 5

Orang

50.000.000 5

Orang

50.000.000

1 3 2 24 4 Pelayanan Sunatan Masal

Jumlah masyarakat yang mengikuti Sunatan Masal

150 OIrang

150 Orang

78.650.000

150 Orang

60.000.000

150 Orang

100.540.000

150 Orang

120.000.000

150 Orang

97.500.000

150 Orang

97.500.000

1 3 2 24 5 Penanggualangan Penyakit Cacingan

Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengobatan Masalah Kecacingan Di Masyarakat

50 Orang 200

Orang

100.000.000 200

Orang

61.760.000 200

Orang

60.000.000 200

Orang

75.880.000 200

Orang

118.040.000 200

Orang

118.040.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

2.660.820.000

2.685.760.000

2.701.990.000

2.726.990.000

2.751.760.000

2.751.760.000

Sekretariat

Kab.Boalemo

1 3 2 25 1 Pembangunan Puskesmas

Jumlah FKTP Pemberi Pelayanan Kesehatan Secara Merata dan Terjangkau

0 0 -

0 -

1 -

0

843.320.000 0

-

0 -

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaia

n

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

68

1 3 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling

Jumlah Kebutuhan Mobil Operasional Puskesmas Keliling

2 Unit 2 Unit

1.000.000.000 2 Unit

300.000.000

3 Unit

200.000.000 4 Unit

-

3 Unit -

3 -

1 3 2 25 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang Sarana dan Prasarananya Baik dan Cukup

11 PKM 11

PKM

1.660.820.000 11

PKM

2.135.760.000 11

PKM

2.305.000.000 11

PKM

1.883.670.000 11

PKM

2.751.760.000 11

PKM

2.751.760.000

1 3 2 25 21

Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Memenuhi Standar

0 0 PT 0 0 PT 250000000 2 PT 196990000 2 PT 0 0 0 0 0

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 26

Program Pengadaan, Peningkatan Saranan

dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah

Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/

Rumah Sakit Mata

37.760.000.000

37.867.000.000

37.892.990.000

37.925.990.000

37.951.980.000

1

37.951.980.000 Sekretariat

Kab.Boalemo

1 3 2 26 5 Pengembangan Ruang Gawat Darurat

Jumlah Puskesmas yang memiliki Ruang Gawat Darurat yang Memenuhi Syarat

0 1 Keg

3.000.000.000 1 Keg

3.000.000.000

1 Keg

3.000.000.000 1 Keg

3.000.000.000

1 Keg

3.000.000.000 0

3.000.000.000

1 3 2 26 6 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU

Jumlah Puskesma yang memiliki Ruang ICU, ICCU, NICU yang Memenuhi Standar

0 1 Keg

3.500.000.000 3 Keg

3.500.000.000

3 Keg

3.500.000.000 1 Keg

3.500.000.000

3 Keg

3.500.000.000 3 Keg

3.500.000.000

1 3 2 26 7 Pengembangan Ruang Operasi

Jumlah Puskesmas yang memiliki Ruang Operasi Yang Memenuhi Syarat

0 1 Keg

2.500.000.000 1 Keg

2.500.000.000

1 Keg

2.500.000.000 1 keg

2.500.000.000

1 keg

2.500.000.000 1 Keg

2.500.000.000

1 3 2 26 10 Pengembangan Ruang Bersalin

Jumlah Puskesmas yang memiliki Ruang Persalinan

0 1 Keg

600.000.000 1 Keg 707.000.000 1 Keg 732.990.000 1 ke 732.990.000 1 keg 758.980.000 1 Keg 758.980.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

69

1 3 2 26 14 Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit

Jumlah Puskesmas Ruang Laboratorium yang Memenuhi Syarat

0 1 Keg

1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 Keg

1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 Keg

1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 3 2 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Fasilitas IPAL di Rumah Sakit

0 1 Keg

1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 Keg

1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 Keg

1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 3 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan alat-alat Kesehatan di Rumah Sakit

0 1 Keg

10.000.000.000 1 Keg

10.000.000.000

1 Keg

10.000.000.000 1 Keg 9.533.000.000 1 Keg 9.533.000.000 1 Keg 9.533.000.000

1 3 2 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit

0 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000

1 3 2 26 21 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Mebeuleur di Rumah sakit

0 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000

1 3 2 26 22

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Jumlah Pengadaan perlengkapan di Rumah Sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

0 0 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000

1 3 2 26 23 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Bahan Logistik di Rumah Sakit

0 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

70

1 3 2 26 24

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

Jumlah pengadaan Bahan Cetak Mendukung Administrasi di Rumah Sakit

0 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000

1 3 2 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan atau peningkatan tipenya

0 0 Keg 0 0 Keg 0 0 Keg 0 1 Keg 500.000.000 1 Keg 500.000.000 1 Keg

500.000.000

1 3 2 26 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat

1 3 2 27

Program Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah

Sakit Mata

340.760.000 365.540.000 390.490.000 315.260.000 340.120.000

340.120.000 Sekretariat

Kab.Boalemo

1 3 2 27 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin di Rumah Sakit

0 1 Keg 50.000.000 1 Keg 65.000.000 1 Keg 65.000.000 1 Keg 20.000.000 1 Keg 44.860.000 1 Keg 44.860.000

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaia

n

1 3 2 27 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ruang Poliklinik di Rumah Sakit

0 1 Keg 50.000.000 3 Keg 50.000.000 3 Keg 70.000.000 3 Keg 40.000.000 3 Keg 40.000.000 0

40.000.000

1 3 2 27 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Obat/Apotik

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ruang Apotik Rumah Sakit

0 1 Keg 25.000.000 1 Keg 27.500.000 1 Keg 27.450.000 0 Keg 27.220.000 1 keg 27.220.000 1 Keg

27.220.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

71

1 3 2 27 4

Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit

0 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg

3.000.000

1 3 2 27 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Gawat Darurat

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gawat Darurat Rumah Sakit

0 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000

1 3 2 27 7 Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Operasi

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Operasi Rumah Sakit

0 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.280.000 1 Keg 25.280.000 1 Keg 25.280.000 1 Keg 25.280.000 0 Keg 25.280.000

1 3 2 27 14 Pemeliharaan Rutin Ruang Laboratorium Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit

0 1 Keg 20.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000

1 3 2 27 16

Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limba Rumah Sakit

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Rumah Sakit

0 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000

1 3 2 27 17

Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

0 1 Keg 25.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000

1 3 2 27 18 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambullance/jenazah

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Ambullance Rumah Sakit

0 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

72

1 3 2 27 20

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit

0 1 Keg

25.000.000 1

25.000.000

1 Keg

25.000.000 1 Keg

25.000.000

1 Keg

25.000.000 1 Keg

25.000.000

1 3 2 27 21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

17231 345.450.000 378.870.000 28.507 401.760.000 423.980.000 450.870.000

450.870.000

Bidang Pelayanan

dan Sumber Daya

Kesehatan

Kab.Boalemo

1 3 2 28 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan

17231 Keg

28507 Keg

345.450.000 28507

Keg 378.870.000

28507 Keg

401.760.000 28507

Keg 423.980.000

28507 Keg

450.870.000

450.870.000 Seksi

Pelayanan Kesehatan

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 29

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

273.650.000

306.770.000

328.760.000

345.870.000

367.220.000

367.220.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Kab.Boalemo

1 3 2 29 1 Penyuluhan

Kesehatan Anak Balita

Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pada Anak Balita

85% 153.650.000 90% 176.770.000 90% 180.760.000 95 220.870.000 95% 232.220.000 95% 232.220.000 Seksi KIA dan Gizi

1 3 2 29 7 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring, Esvaluasi dan Pelaporan

11 PKM 11

PKM

120.000.000 11

PKM

130.000.000 11

PKM

148.000.000 11

PKM 125.000.000

11 PKM

135.000.000 11

PKM 135.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

73

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 30

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

190.670.000 215.890.000 260.340.000 289.320.000 315.440.000

315.440.000 Bidang

Kesehatan Masyarakat

Kab.Boalemo

1 3 2 30 6 Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu Kepada Masyarakat Miskin

11 PKM 11

PKM 120.000.000

11 PKM

130.890.000 11

PKM 170.340.000

11 PKM

195.000.000 11

PKM 215.000.000

11 PKM

215.000.000

Seksi KIA dan Gizi

1 3 2 30 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

11 PKM 11

PKM 70.670.000

11 PKM

85.000.000 11

PKM 90.000.000

11 PKM

94.320.000 11

PKM 100.440.000

11 PKM

100.440.000

1 3 2 31

Program Pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

124.450.000 156.540.000 180.650.000 205.880.000 245.760.000 245.760.000 Seksi Kesling dan Kesjaor

1 3 2 31 1

Pengawasan keamanan dan

kesehatan makanan hasil isndustri

Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

0 1 keg 30.450.000 1 keg 46.250.000 1 keg 50.650.000 1 keg 55.000.000 1 keg 65.000.000 1 keg 65.000.000

1 3 2 31 1

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

tangga

Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

0 1 keg 30.000.000 1 keg 40.250.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.880.000 1 keg 60.760.000 1 keg 60.760.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

74

1 3 2 31 3

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan

restaurant

Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restauran

0 1 keg 30.000.000 1 keg 40.040.000 1 keg 40.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 60,000,000 1 keg 60,000,000

1 3 2 32 4 Monitoring evaluasi

dan pelaporan

Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

0 1 keg 34.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 40.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 60.000.000 1 keg 60.000.000

Mewujudkan Suasana

Kenyamanan Atas Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat

Kesehatan Masyarakat 1 3 2 32

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

169.700.000 174.800.000 199.800.000 213.320.000 239.550.000

239.550.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Kab.Boalemo

1 3 2 32 1

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

Persentase Pelayanan Keehatan Ibu Hamil Melalui Kunjungan Antenatal (K4)

70,4% 82% 5.000.000 84% 66.580.000 86% 66.580.000 88% 66.820.000 90% 66.820.000 90%

66.820.000 Seksi KIA dan GIZI

1 3 2 32 2

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu

Persentase Kunjungan Bumil Pasca Persalinan (KN1)

71,5% 73 55.000.000 76 28.500.000 80 28.500.000 83 28.500.000 85 28.500.000 85%

28.500.000

1 3 2 32 3

Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu

Persentase Persalinan Oleh Tenaga Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

70,4% 84 109.700.000 86 79.720.000 88 104.720.000 90 118.000.000 92 144.230.000 92%

144.230.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

75

Tabel TC 27.1

Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Kesehatan

Tahun 2018 – 2022

RANCANGAN AWAL RENSTRA

Kode Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

Jawab

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00) Target Rp (00)

1 Urusan Wajib Pelayana Dasar

1.2 Kesehatan

1 2 2 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

5.828.880.000 6.411.750.000 7.052.950.000 7.758.250.000

8.534.070.000 Dinas

Kesehatan

1 2 2 1 3 Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Persentase Jasa Perlengkapan Kantor

100% 1.942.960.000

100% 2.137.250.000 100% 2.350.983.000 100% 2.586.083.000 100%

2.844.690.000

1 2 2 1 7 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

1 Pertsentase Laporan administrasi Perkantoran

100% 1.942.960.000

100% 2.137.250.000 100% 2.350.983.000 100% 2.586.083.000 100%

2.844.690.000

1 2 2 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1

Persentase menghadirkan peserta rapat serta konsultasi yang baik

100% 1.942.960.000

100% 2.137.250.000 100% 2.350.984.000 100% 2.586.084.000 100%

2.844.690.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

76

1 2 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.287.020.000

1.308.440.000

1.333.090.000

1.358.090.000 2,51 - 3,25

1.383.320.000 Dinas

Kesehatan

1 2 2 23 1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

1 Jumlah SOP Standar Pelayanan Kesehatan

100 Dokumen

169.080.000 100 Dokumen 165.290.000 100 Dokumen 164.540.000 100 Dokumen 165.890.000 100

170.120.000

1 2 2 23 3

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1 Jumlad Data Dasar yang Akurat di Puskesmas

11 PKM 17.040.000 11 PKM 20.000.000 11 PKM 20.000.000 11 PKM 20.000.000 11 PKM 20.000.000

1 2 2 23 4 Penyusunan Naskah Akademis

1

Jumlah Naskah Akademis Dalam Penyusunan Regulasi Dibidang Kesehatan

1 Dokumen

120.000.000 1 Dokumen 120.000.000 1 Dokumen 120.000.000 1 Dokumen 120.000.000 1 Dokumen 120.000.000

1 2 2 23 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Jumlah Kegiatan Monev Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11 PKM 250.000.000 11 PKM 250.000.000 11 PKM 250.000.000 11 PKM 250.000.000 11 PKM 250.000.000

1 2 2 23 7 Akreditas Puskesmas 1 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

2 PKM 730.900.000 4 PKM 753.150.000 5 PKM 778.550.000 2 PKM 802.200.000 0 823.200.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

77

1 3 2 15 Program Obat dan

Peerbekalan Kesehatan

2.957.650.000 2.982.950.000 12 2.996.550.000 3.019.550.000 3.044.550.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

Persentase Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar

80% 2.800.659.000 85% 2.773.775.750 90% 2.786.000.000 90% 2.778.750.000 95% 2.807.400.000

1 3 2 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

65% 75.608.000 70% 100.974.250 80% 107.950.000 90% 115.800.000 95% 121.600.000

1 3 2 15 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Monev Terhadap Pelayanan Kefarmasian

80% 81.383.000 80% 108.200.000 85% 102.600.000 90% 125.000.000 95% 115.550.000

1 3 2 16 Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

20.006.150.000 20.031.150.000 20.086.640.000 20.177.640.000 20.202.640.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 16 2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

1

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Program untuk Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

11 PKM 233.810.000 11 PKM 233.810.000 11 PKM 233.810.000 11 PKM 233.810.000 11 PKM 233.810.000

1 3 2 16 6 Revitalisasi Sistem Kesehatan

1 Jumlah Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan

4 Keg 16.346.826.664 4 Keg 11.526.438.000 4 Keg 11.581.928.000 4 Keg 11.691.648.000 4 Keg 11.711.648.000

1 3 2 16 9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 Jumlah Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

5.828.880.000 6.411.750.000 7.052.950.000 7.758.250.000

8.534.070.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

78

1 3 2 16 11

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

1

Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Sesuai Standar

6 Keg 33.720.000 6 Keg 33.720.000 6 Keg 33.720.000 6 Keg 33.720.000 6 Keg

33.720.000

1 3 2 16 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Jumlah Kegiatan Monitoring, dan Evaluasi serta Pelaporan Jaminan Kesehatan

2 Kali 59.250.000 2 Kali 119.250.000 2 Kali 119.250.000 2 Kali 134.250.000 2 Kali 139.250.000

1 3 2 17 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

58.860.000 87.840.000 105.220.000 130.220.000 156.220.000

Dinas Kesehatan

1 3 2 17 1

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/masyarakat dibidang Obat dan Makanan

1

Jumlah Sosialisasi tentang Pembinaan Penggunaan Obat Secara Benar dan Baik

0 Kali 51.150.000 2 Kali 62.340.000 2 Kali 77.720.000 3 Kali 100.720.000 4 Kali 124.720.000

1 3 2 17 2

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1

Jumlah pelaksanaan Monev tentang keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

2 Kali 7.710.000 2 Kali 25.500.000 2 Kali 27.500.000 2 Kali 29.500.000 2 Kali 31.500.000

1 3 2 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Msyarakat

160.520.000 186.870.000 205.870.000 230.870.000 256.870.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 19 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1

Jumlah Media Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya

4 Paket 35.520.000 2 Paket 31.370.000 2 Paket 50.370.000 2 Paket 55.370.000 2 Paket 60.370.000

1 3 2 19 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1 Jumlah Sosialisasi PHBS

7 55.000.000 7 56.000.000 7 56.000.000 7 66.000.000 7 87.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

79

1 3 2 19 4 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

1

Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan yang mengikuti pelatihan / pendidikan

5 Orang 20.000.000 5 Orang 20.000.000 0 20.000.000 6 Orang 21.000.000 5 Orang 21.000.000

1 3 2 19 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program di Puskesmas

11 PKM 50.000.000 11 PKM 79.500.000 11 PKM 79.500.000 11 PKM 88.500.000 11 PKM 88.500.000

1 3 2 20 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

220.130.000 257.760.000 303.760.000 328.760.000 353.760.000

Dinas Kesehatan

1 3 2 20 1 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

1 Jumlah Peta Rawan Gizi

0 Kecamata

n 0 7 Kecamatan 30.000.000 7 Kecamatan 35.000.000 7 Kecamatan 35.000.000 7 Kecamatan 35.000.000

1 3 2 20 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1 Jumlah ibu hamil KEK yang mendapatkan PMT

70 Peserta

38.940.000 75 Peserta 48.000.000 80 Peserta 48.000.000 90 Peserta 48.000.000 95 Peserta 48.000.000

1 3 2 20 4

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

1 Presentase Anak Balita Gizi Kurang

!0% 56.477.500 9% 67.000.000 8% 67.000.000 7% 92.000.000 6% 85.000.000

1 3 2 20 6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

1 Kali 24.735.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000 1 Kali 32.000.000

1 3 2 20 7

Penanggulangan KEP, KVA, Anemia, GAKY dan Kurang Gizi Mikro Lainnya

1

Persentase Penanggulangan KEP, KVA, Anemia, GAKY dan Kurang Gizi di Masyarakat

90% 99.977.000 90% 80.760.000 90% 121.760.000 90% 121.760.000 90% 153.760.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

80

1 3 2 21 Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

98.600.000 126.670.000 163.670.000 188.670.000 215.670.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 21 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air dan Makanan

4 Kali 27.480.000 4 Kali 55.550.000 4 Kali 52.480.000 4 Kali 62.480.000 4 Kali 68.480.000

1 3 2 21 2 Penyuluhan Mencipatakan Lingkungan Sehat

1 Persentase Penduduk Akses Sanitasi Layak

52% 52.350.000 65% 52.350.000 55% 92.420.000 60% 107.420.000 65% 107.420.000

1 3 2 21 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

1 Persentase TTU Sehat 46% 3.200.000 47% 3.200.000 50% 3.200.000 53% 3.200.000 56%

3.500.000

1 3 2 21 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Kesling

4 Kali 15.570.000 4 Kali 15.570.000 4 Kali 15.570.000 4 Kali 15.570.000 4 Kali 34.570.000

1 3 2 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

492.850.000 517.650.000 537.770.000 563.980.000 588.980.000

Dinas Kesehatan

1 3 2 22 1 Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk

1 Jumlah pelaklsanaan Protab Kegiatan Fogging

5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000 5 Desa 8.448.000

1 3 2 22 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

1 Jumlah alat fogging dan bahan – bahan fogging

5 Desa 4.400.000 5 Desa 4.400.000 5 Desa 24.520.000 5 Desa 24.520.000 5 Desa 24.520.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

81

1 3 2 22 4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

1 Persentase Desa / Kelurahan UCI

90% 16.730.250 90% 41.530.250 90% 41.530.250 90% 41.530.250 90% 42.530.250

1 3 2 22 5

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1

Persentase Pencegahan dan Pengobatan TB Paru BTA Positif

85% 174.051.500 86% 174.051.500 88% 174.051.500 90% 200.261.500 93% 225.261.500

1 3 2 22 6 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1

Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu

11 PKM 194.297.250 11 PKM 194.279.250 11 PKM 194.279.250 11 PKM 194.279.250 11 PKM 194.279.250

1 3 2 22 8 Peningkatan Imunisasi Cakupan Desa UCI 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000 90% 72.941.000

1 3 2 22 9

Peningkatan Surveyllance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

1 Persentase KLB Wabah di Tangani 1 x 24 Jam

100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000 100% 22.000.000

1 3 2 24 Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

278.650.000 221.760.000 260.540.000 295.880.000 315.540.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 24 1 Pelayanan Operasi Katarak

1

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Operasi Katarak

25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000

1 3 2 24 2 Pelayanan Kesehatan THT

1

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan THT

25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000 25 Orang 25.000.000

1 3 2 24 3 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing

1

Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bibir Sumbing

5 Orang 50.000.000 5 Orang 50.000.000 5 Orang 50.000.000 5 Orang 50.000.000 5 Orang

50.000.000

1 3 2 24 4 Pelayanan Sunatan Masal

1 Jumlah masyarakat yang mengikuti Sunatan Masal

150 Orang

78.650.000 150 Orang 60.000.000 150 Orang 100.540.000 150 Orang 120.000.000 150 Orang

97.500.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

82

1 3 2 24 5 Penanggualangan Penyakit Cacingan

1

Jumlah masyarakat yang mendapatkan pengobatan Masalah Kecacingan Di Masyarakat

200 Orang

100.000.000 200 Orang 61.760.000 200 Orang 60.000.000 200 Orang 75.880.000 200 Orang

118.040.000

1 3 2 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu

dan Jaringannya

I 2.660.820.000 2.685.760.000 2.701.990.000 2.726.990.000

2.751.760.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 25 1 Pembangunan Puskesmas

1

Jumlah FKTP Pemberi Pelayanan Kesehatan Secara Merata dan Terjangkau

0 - 0 - 1 - 0 843.320.000 0 -

1 3 2 25 4 Pengadaan Puskesmas Keliling

1 Jumlah Kebutuhan Mobil Operasional Puskesmas Keliling

2 Unit 1.000.000.000 2 Unit 300.000.000 3 Unit 200.000.000 4 Unit - 3 Unit -

1 3 2 25 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1

Jumlah Puskesmas yang Sarana dan Prasarananya Baik dan Cukup

11 PKM 1.660.820.000 11 PKM 2.135.760.000 11 PKM 2.305.000.000 11 PKM 1.883.670.000 11 PKM

2.751.760.000

1 3 2 25 21 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

1 Jumlah Puskesmas Pembantu Yang Memenuhi Standar

0 PT 0 0 PT 250000000 2 PT 196990000 2 PT 0 0 0

1 3 2 26

Program Pengadaan, Peningkatan Saranan dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah

Sakit Mata

37.760.000.000 37.867.000.000 37.892.990.000 37.925.990.000

37.951.980.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 26 5 Pengembangan Ruang Gawat Darurat

1

Jumlah Puskesmas yang memiliki Ruang Gawat Darurat yang Memenuhi Syarat

1 Keg 3.000.000.000 1 Keg 3.000.000.000 1 Keg 3.000.000.000 1 Keg 3.000.000.000 1 Keg

3.000.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

83

1 3 2 26 6 Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU

1

Jumlah Puskesma yang memiliki Ruang ICU, ICCU, NICU yang Memenuhi Standar

1 Keg 3.500.000.000 3 Keg 3.500.000.000 3 Keg 3.500.000.000 1 Keg 3.500.000.000 3 Keg

3.500.000.000

1 3 2 26 7 Pengembangan Ruang Operasi

1

Jumlah Puskesmas yang memiliki Ruang Operasi Yang Memenuhi Syarat

1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 keg 2.500.000.000 1 keg

2.500.000.000

1 3 2 26 10 Pengembangan Ruang Bersalin

1 Jumlah Puskesmas yang memiliki Ruang Persalinan

1 Keg 600.000.000 1 Keg 707.000.000 1 Keg 732.990.000 1 ke 732.990.000 1 keg 758.980.000

1 3 2 26 14 Pengembangan Ruang Laboratorium Rumah Sakit

1

Jumlah Puskesmas Ruang Laboratorium yang Memenuhi Syarat

1 Keg 1.200.000.000 1 Keg 1.200.000.000 1 Keg 1.200.000.000 1 Keg 1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 3 2 26 16 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

1 Jumlah Pengadaan Fasilitas IPAL di Rumah Sakit

1 Keg 1.200.000.000 1 Keg 1.200.000.000 1 Keg 1.200.000.000 1 Keg 1.200.000.000 1 Keg

1.200.000.000

1 3 2 26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 Jumlah Pengadaan alat-alat Kesehatan di Rumah Sakit

1 Keg 10.000.000.000 1 Keg 10.000.000.000 1 Keg 10.000.000.000 1 Keg 9.533.000.000 1 Keg 9.533.000.000

1 3 2 26 19 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

1 Jumlah Pengadaan Obat-obatan di Rumah Sakit

1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000 1 Keg 7.000.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

84

1 3 2 26 21 Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit

1 Jumlah Pengadaan Mebeuleur di Rumah sakit

1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000 1 Keg 2.500.000.000

1 3 2 26 22

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1

Jumlah Pengadaan perlengkapan di Rumah Sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

0 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000 1 Keg 2.460.000.000

1 3 2 26 23 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

Jumlah Pengadaan Bahan Logistik di Rumah Sakit

1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000

1 3 2 26 24

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

1

Jumlah pengadaan Bahan Cetak Mendukung Administrasi di Rumah Sakit

1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000 1 Keg 1.500.000.000

1 3 2 26 25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit

1

Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan atau peningkatan tipenya

0 Keg 0 0 Keg 0 0 Keg 0 1 Keg 500.000.000 1 Keg 500.000.000

1 3 2 26 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 Keg 800.000.000 4 800.000.000

1 3 2 27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah

Sakit Mata

340.760.000 365.540.000 390.490.000 315.260.000 340.120.000 Dinas

Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

85

1 3 2 27 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit

1 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin di Rumah Sakit

1 Keg 50.000.000 1 Keg 65.000.000 1 Keg 65.000.000 1 Keg 20.000.000 1 Keg 44.860.000

1 3 2 27 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit

1

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ruang Poliklinik di Rumah Sakit

1 Keg 50.000.000 3 Keg 50.000.000 3 Keg 70.000.000 3 Keg 40.000.000 3 Keg 40.000.000

1 3 2 27 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Obat/Apotik

1 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ruang Apotik Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 Keg 27.500.000 1 Keg 27.450.000 0 Keg 27.220.000 1 keg 27.220.000

1 3 2 27 4

Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

1

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000

1 3 2 27 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Gawat Darurat

1

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gawat Darurat Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000

1 3 2 27 7 Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Operasi

1

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Operasi Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.280.000 1 Keg 25.280.000 1 Keg 25.280.000 1 Keg 25.280.000

1 3 2 27 14 Pemeliharaan Rutin Ruang Laboratorium Rumah Sakit

1

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Ruang Laboratorium Rumah Sakit

1 Keg 20.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000 1 Keg 25.760.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

86

1 3 2 27 16

Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limba Rumah Sakit

1

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000

1 3 2 27 17

Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000 1 Keg 27.000.000

1 3 2 27 18 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Ambullance/jenazah

1

Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Ambullance Rumah Sakit

1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000 1 Keg 30.000.000

1 3 2 27 20

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit

1

Jumlah kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit

1 Keg 25.000.000 1 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg 25.000.000 1 Keg

25.000.000

1 3 2 27 21 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000 4 Keg 15.000.000

1 3 2 28 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

345.450.000 378.870.000 28.507 401.760.000 423.980.000 450.870.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 28 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

1

Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan

28507 Keg

345.450.000 28507 Keg 378.870.000 28507 Keg 401.760.000 28507 Keg 423.980.000 28507 Keg 450.870.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

87

1 3 2 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

273.650.000

306.770.000

328.760.000

345.870.000

367.220.000

Dinas Kesehatan

1 3 2 29 1 Penyuluhan

Kesehatan Anak Balita 1

Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pada Anak Balita

85% 153.650.000 90% 176.770.000 90% 180.760.000 95 220.870.000 95% 232.220.000

1 3 2 29 7 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Jumlah pelaksanaan Monitoring, Esvaluasi dan Pelaporan

11 PKM 120.000.000 11 PKM 130.000.000 11 PKM 148.000.000 11 PKM 125.000.000 11 PKM 135.000.000

1 3 2 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

190.670.000 215.890.000 260.340.000 289.320.000 315.440.000

Dinas Kesehatan

1 3 2 30 6 Pelayanan Kesehatan 1

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu Kepada Masyarakat Miskin

11 PKM 120.000.000 11 PKM 130.890.000 11 PKM 170.340.000 11 PKM 195.000.000 11 PKM 215.000.000

1 3 2 30 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

11 PKM 70.670.000 11 PKM 85.000.000 11 PKM 90.000.000 11 PKM 94.320.000 11 PKM 100.440.000

1 3 2 31 Program Pengawasan

dan pengendalian kesehatan makanan

124.450.000 156.540.000 180.650.000 205.880.000 245.760.000 Dinas

Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

88

1 3 2 31 1

Pengawasan keamanan dan

kesehatan makanan hasil isndustri

1

Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industry

1 keg 30.450.000 1 keg 46.250.000 1 keg 50.650.000 1 keg 55.000.000 1 keg 65.000.000

1 3 2 31 1

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah

tangga

1

Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1 keg 30.000.000 1 keg 40.250.000 1 keg 50.000.000 1 keg 50.880.000 1 keg 60.760.000

1 3 2 31 3

Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan makanan

restauran

1

Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

1 keg 30.000.000 1 keg 40.040.000 1 keg 40.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 60,000,000

1 3 2 32 4 Monitoring evaluasi

dan pelaporan 1

Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

1 keg 34.000.000 1 keg 30.000.000 1 keg 40.000.000 1 keg 50.000.000 1 keg 60.000.000

1 3 2 32 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

169.700.000 174.800.000 199.800.000 213.320.000 239.550.000 Dinas

Kesehatan

1 3 2 32 1

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

1

Persentase Pelayanan Keehatan Ibu Hamil Melalui Kunjungan Antenatal (K4)

82% 5.000.000 84% 66.580.000 86% 66.580.000 88% 66.820.000 90% 66.820.000

1 3 2 32 2

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu

1

Persentase Kunjungan Bumil Pasca Persalinan (KN1)

73% 55.000.000 76% 28.500.000 80% 28.500.000 83% 28.500.000 85% 28.500.000

1 3 2 32 3

Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu

1

Persentase Persalinan Oleh Tenaga Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

84% 109.700.000 86% 79.720.000 88% 104.720.000 90% 118.000.000 92% 144.230.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

89

Tabel T-C.27.2

Formula Pengukuran

Indikator Kinerja dan Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

Tujuan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

Output Formulasi

BIDANG DAN SEKSI PENANGGUNG JAWAB

Meningkatkan Suasana Kedamaian Dari Aspek Keadilan Pelayanan

Pemerintahan Presentase Pelayanan Prima

Jumlah kegiatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran Sub.Bagian Umum dan Keuangan

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Hasil yang diperoleh Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Sub.Bagian Penyusunan Program

dan Kepegawaian

Mewujudkan Suasana Kenyamanan Atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Masyarakat

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Obat

Jumlah Seluruh item Obat yang dibutuhkan pada suatu wilayah pada periode tertentu

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

…………………………………………………………………………………………….x 100

Jumlah seluruh item Obat yang bisa diadakan disuatu Wilayah pada periode yang sama

Meningkatnya Usia

Harapan Hidup (UHH)

Jumlah Umur Kematian pada seluruh total kematian yang terjadi pada suatu wilayah pada periode tertentu

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

90

……………………………………………………………………………………………….x 100

Jumlah Kasus kematian seluruh pada suatu wilayah pada periode yang sama

Intensitas Inspeksi Obat dan Makanan

Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Inspeksi Obat dan Makanan baik yang dilaksanakan oleh pihak yang lebih kompten (BPOM)

Bidang Kesehatan Masyarakat

Presentase Capaian

Aspek Kabupaten Sehat Jumlah Kebijakan Pemerintah Berwawasan Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat

Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Anak Balita

Jumlah Anak Balita yang mengalami Kekurangan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat …………………………………………………………………………………….x 100

Jumlah seluruh Anak Balita

Persentase Cakupan Penduduk Akses Air

Bersih Layak

Jumlah Penduduk Akses Air Bersih Memenuhi Syarat

Bidang Kesehatan Masyarakat …………………………………………………………x 100

Jumlah Seluruh Penduduk

Persentase Penduduk Akses Sanitasi Layak Jumlah Penduduk Akses Sanitasi Memenuhi Syarat

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

…………………………………………………………x 100

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

91

Jumlah Seluruh Penduduk

Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penderita

Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama 1 tahun

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Cakupan Desa UCI

Jumlah Desa UCI

Seksi Surveilans dan Imunisasi ……………………………..x 100

Jumlah Seluruh Desa

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

Jumlah Puskesmas terakreditasi Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan ………………………………………………x 100

Jumlah sekuruh Puskesmas

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

92

Persentase Fasilitas Kesehatan dalam Kondisi

Baik

Jumlah Puskesmas memenuhi syarat Permenkes 75 Sub.Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian ……………………………………………………………………x 100

Jumlah seluruh Puskesmas

PersentaseSarana dan Prasarana Rumah Sakit Berfungsi dengan baik

Jumlah seluruh sarana dan prasarana Rumah Sakit Sub.Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian …………………………………………………………………………………….x 100

Jumlah seluruh saran dan prasarana yang tidak mematuhi syarat

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Jumlah Kematian Ibu selama Hamil, waktu persalinan dan masa nifas

Bidang Kesehatan Masyarakat ………………………………………………………………………...x 100.000KH

Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin melalui persalinan di

Fasyankes

Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga Kesehatan di satu Wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Seksi KIA dan Gizi …………………………………………………………………………..x100

Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di satu Wilayah Kerja pada kurun waktu yang sama

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

93

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo untuk periode 2017 – 2022 sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Boalemo untuk periode 2017 – 2022 sebagaimana pada table T-C.28

dibawah ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

94

Tabel T- C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD (Tahun 0)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Persentase Pelayana Prima 100 100 100 100 100 100 100

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3 3 3 3 3 3 3

3 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat 0 100 100 100 100 100 100

4 Usia Harapan Hidup 68,2 68,5 68,7 68,9 69 69,2 69,2

5 Intensitas Inspeksi Obat dan Makanan 0 2 2 4 4 12 12

6 Persentase Capaian Aspek Kebutuhan Sehat 0 60 70 75 80 85 85

7 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita 0,2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14

8 Persentase Cakupan Penduduk Akses Air Bersih Layak 60,4 67,20 67,70 70 75 75 75

9 Persentase Cakupan Penduduk Sanitasi Bersih Layak 49,5 52,40 55,40 52,20 60 65 65

10 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit TBC BTA

75 76 77 78 79 80 80

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV 30 40 50 60 70 75 75

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

95

12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 52 60 70 80 90 100 100

13 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi 0 60 65 70 75 80 80

14 Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik 0 60 65 70 75 80 80

15 Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Berfungsi dengan Baik

0 80 85 90 95 100 100

16 Cakupan Desa UCI 76 80 85 90 95 100 100

17 Angka Kematian Bayi (/1000KH) 19,8 13,80 9,70 8,90 8,50 8,10 8,10

18 Cakupan Pelayanan Kesehatan Terhadap Lansia 0 60 70 80 90 100 100

19 Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan Kesehatan

63 70 75 80 85 90 90

20 Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100,000KH) 323 283 242 202 161 121 121

21 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di Fasyankes

70,4 75 77 80 85 90 90

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

96

Tabel T- C.28.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD (Tahun 0)

Target Kinerja Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3 3 3 3 3 3 3

2 Usia Harapan Hidup 68,2 68,5 68,7 68,9 69 69,2 69,2

3 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita 0,2 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14

4 Angka Kematian Bayi (/1000KH) 19,8 13,80 9,70 8,90 8,50 8,10 8,10

5 Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100,000KH) 323 283 242 202 161 121 121

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

97

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD. Dinas Kesehatan Pada Misi 1 RPJMD yaitu Mewujudkan Kabupaten

Boalemo yang Damai dan mempunyani dua tujuan yang pertama Meningkatkan

Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan Pelayanan Pemerintahan dan yang kedua

Mewujudkan Suasana Kenyamanan atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Masyarakat. Pada Tujuan Pertama yang menjadi sasaran adalah Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator yang ingin dicapai yaitu :

1. Persentase Pelayanan Prima

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tujuan kedua yang menjadi sasaran adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan indikator yang ingin dicapai yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan obat

2. Usia Harapan Hidup

3. Intensitas Inspeksi Obat dan Makanan

4. Persentase Capaian Aspek Kabupaten Sehat

5. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita

6. Persentase Cakupan Penduduk Akses Air Bersih Layak

7. Persentase Cakupan Penduduk Akses Sanitasi Layak

8. Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit TBC BTA

9. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

10. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

11. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi

12. Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik

13. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Berfungsi dengan Baik

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

98

14. Cakupan Desa UCI

15. Angka Kematian Bayi (/1000KH)

16. Cakupan Pelayanan Kesehatan Terhadap Lansia

17. Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Persyaratan

Kesehatan

18. Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100,000KH)

19. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Melalui Persalinan di Fasyankes

Dari beberapa indikotor di atas ada yang menjadi indikator utama pada Dinas

Kesehatan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Usia Harapan Hidup

3. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita

4. Angka Kematian Bayi (/1000KH)

5. Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100,000KH)

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat di

ukur melalui metode pengukuran indikator kinerja dan masing-masing indikator

kinerja mempunyai metode pengukurannya. Jadi metode pengukuran ini di gunakan

untuk mengetahui suatu capaian kinerja Perangkat Daerah yang ingin di capai

sesuai dengan target yang sudah di tetapkan. Metode pengukurannya dapat dilihat

pada tabel dibawah ini.

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

99

Lampiran 1

Cara Pengukuran Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN Formulasi

Meningkatkan Suasana Kedamaian dari Aspek Keadilan Pelayanan Pemerintahan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Persentase Pelayanan Prima

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan

Hasil Survei yang dicapai mengukur Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

Mewujudkan Suasana Kenyamanan atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat

Jumlah Seluruh item Obat yang dibutuhkan pada suatu wilayah pada periode tertentu -------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh item Obat yang bisa diadakan disuatu Wilayah pada periode yang sama

Usia Harapan Hidup Jumlah Umur Kematian pada seluruh total kematian yang terjadi pada suatu wilayah pada periode tertentu ------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Kasus kematian seluruh pada suatu wilayah pada periode yang sama

Intensitas Inspeksi Obat dan

Makanan

Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Inspeksi Obat dan Makanan baik yang dilaksanakan oleh pihak yang lebih kompten (BPOM)

Persentase Capaian Aspek

Kebupaten Sehat

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita

Jumlah Anak Balita yang mengalami Kekurangan Gizi ---------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh Anak Balita

Persentase Cakupan Penduduk

Akses Air Bersih Layak

Jumlah Penduduk Akses Air Bersih Memenuhi Syarat ---------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Seluruh Penduduk

Persentase Cakupan Penduduk

Akses Sanitasi Layak

Jumlah Penduduk Akses Sanitasi Memenuhi Syarat ---------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Seluruh Penduduk

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

100

Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit

TBC BTA

Jumlah penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama 1 tahun --------------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama

Pelayanan Kesehatan Orang

Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kelompok yang beresiko terinfeksi HIV ------------------------------------------------------------------------ x 100 Jumlah sasarab beresiko

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dasar Masyarakat Miskin

Persentase Puskesmas yang

Terakreditasi

Jumlah Puskesmas terakreditasi ---------------------------------- x 100 Jumlah sekuruh Puskesmas

Persentase Fasilitas Kesehatan

dalam Kondisi Baik

Jumlah Puskesmas memenuhi syarat Permenkes 75 ------------------------------------------------------------ x 100 Jumlah seluruh Puskesmas

Persentase Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit yang Berfungsi dengan

Baik

Jumlah seluruh sarana dan prasarana Rumah Sakit ---------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh saran dan prasarana yang tidak mematuhi syarat

Cakupan Desa Uci Jumlah Desa UCI ------------- x 100 Jumlah seluruh Desa

Angka Kematian Bayi (/1000KH) Jumlah kematian Bayi / Infant Mortality rate (IMR) berumur kurang dari 1 Tahun pada satu Tahun tertentu ------------------------------------------------------------------ x 1000 KH Jumlah Kelahiran Hidup pada satu Tahun tertentu

Cakupan Pelayanan Kesehatan

terhadap Lansia

Jumlah Lansia yang mendapat Pelayanan Prolanis ----------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh sasaran lansia

Persentase Tempat Pengolahan

Makanan yang Memenuhi

Persyaratan Kesehatan

Jumlah industry Rumah Tangga Pangan yang memenuhi Syarat Kesehatan ------------------------------------------------------------------------ x 100 Jumlah seluruh Industry Rumah Tangga Pangan

Angka Kematian Ibu Melahirkan

(/100.000KH)

Jumlah Kematian Ibu selama Hamil, waktu persalinan dan masa nifas -------------------------------------------------------------------x 100.000 KH Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

101

Persentase Pelayanan Kesehatan

Ibu Bersalin Melalui Persalinan di

fasyankes

Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga Kesehatan di satu Wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ---------------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di satu Wilayah Kerja pada kurun waktu yang sama Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ke

empat ( K4)

------------------------------------------ ----- x

100

Jumlah Sasaran Ibu Hamil dalam

1 tahun

TILAMUTA, Juli 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

ALIMUDDIN, SKM.M.Kes

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

102

Lampiran 2

Cara Pengukuran Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

No Program Prioritas

pembangunan Indikator Kinerja Program

(Outcome) Pengertian Formulasi

Target 2022

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survey Terhadap Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan untuk Proses Monev dan Perencanaan

Hasil Survey yang dicapai Mengukur Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

2,31 – 3,25

(baik)

3

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat

Ketersediaan Obat dalam mendukung Pelayanan Kesehatan selama 18 bulan

Jumlah Seluruh aitem Obat yang dibutuhkan pada di suatu wilayah pada periode tertentu ---------------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh aitem Obat yang bisa diadakan di suatu wilayah pada periode yang sama

100%

4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Usia Harapan Hidup Usia Kematian Rata-rata seseorang Jumlah umur kematian pada seluruh total Kematian yang terjadi pada suatu wilayah pada periode yang sama

69,2 tahun

5 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Intensitas Inspeksi Obat dan

Makanan

Kegiatan Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat

Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Inspeksi Obat dan Makanan baik yang dilaksanakan secara internal maupun yang dilaksanakan oleh pihak yang lebih kompoten (BPOM)

12 kali/tah

un

6

Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kebijakan Kesehatan

yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah dalam

mendukung Program

Kesehatan

Kebijakan Pemerintah yang mampu meningkatkan Capaian Program Kesehatan

Jumlah Kebijakan Pemerintah yang mendukung Program Kesehatan

3 Kebijaka

n

7 Program Perbaikan Gizi Masyarakt

Prevalensi Kekurangan Gizi

(underweingt) pada anak

Persentase Anak Balita yang mengalami kekurangan Gizi di

Jumlah Anak Balita yang mengalami kekurangan Gizi ----------------------------------------------------------- x 100 14%

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

103

Balita nyatakan dengan berat badan per tinggi badan (BB/BT)

Jumlah Seluruh Anak Balita

8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Penduduk Akses

Air Bersih

Jumlah Penduduk yang memiliki Akses Air bersih yang memenuhi Syarat Kesehatan

Jumlah Penduduk Akses Air Bersih memenuhi Syarat ------------------------------------------------------------ x 100 Jumlah Seluruh Penduduk

75%

9

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit TBC BTA

Jumlah Penderita baru TBC BTA (+) yang diberikan pada kelompok beresiko

Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu Wilayah kerja selama 1 tahun ---------------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama

10

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang dengan

Risiko Terinveksi HIV

Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kelompok beresiko

Jumlah Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada kelompok yang beresiko terinfeksi HIV ----------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Sasaran Beresiko

75%

11

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan

Kesehatan Dasar Penduduk

Miskin

12

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Persentase Puskesmas yang

terakreditasi

Puskesmas yang terakreditasi adalah Puskesmas yang Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat baik Administrasi, Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) telah diakui oleh Komisi Akreditasi Kementrian Kesehatan

Jumlah Puskesmas terakreditasi ---------------------------------- x 100 Jumlah Seluruh Puskesmas

80%

13

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

Persentase Fasilitas

Kesehatan Dalam Kondisi

Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Kondisi Baik (memenuhi syarat) sesuai dengan Permenkes 75 tentang Puskesmas

Jumlah Puskesmas memenuhi syarat Permenkes 75 ---------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh Puskesmas

80%

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

104

14

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

Persentase Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit yang

berfungsi dengan baik

Semua Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Memenuhi Syarat sesuai dengan Peraturan yang ada

Jumlah seluruh Sarana dan Prasarana Rumah Sakit --------------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh antara dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat

100%

15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Cakupan Desa UCI Cakupan Desa yang Mencapai Imunisasi dasar Lengkap (IDL) pada Bayi < 80%

Jumlah Desa UCI ------------------- x 100 Jumlah Seluruh Desa

100%

16

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Angka Kematian Bayi Per

1.000 KH

Banyaknya Kematian Bayi berusia di bawah usia 11 bulan per 1000 disuatu wilayah pada tahun yang sama

Jumlah Kematian Bayi / infant Mortality rate (IMR) berumur kurang dari 1 tahun pada satu tahun tertentu -------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu

8,1 /1.000K

H

17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan Pelayanan

Kesehatan terhadap Lansia

Pelayanan Lansia yang dimaksud adalah kegiatan Pelayanan Prolanis

Jumlah Lansia yang mendapat Pelayanan Prolanis ---------------------------------------------------- x 100 Jumlah seluruh sasaran Lansia

100%

18

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase Tempat

Pengolahan Makanan Hasil

Industri Rumah Tangga yang

Memenuhi Syarat

Kesehatan

Semua Industry Rumah Tangga Pangan memenuhi Syarat Kesehatan

Jumlah industry Rumah Tangga Pangan yang memenuhi Syarat Kesehatan ------------------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah Seluruh Industri Rumah Tangga Pangan

90%

19

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu

Melahirakan per 100.000 KH

Kematian wanita pada saat Hamil atau kematian pada kurun waktu 24 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya persalinan atau tempat Persalinan

Jumlah Kematian Ibu selama Hami, waktu Persalinan dan Masa ifas ------------------------------------------------------------------------ x 100.000KH Jumlah Kelahiran Hidup diwilayah tertentu

121

/100.00

0 KH

Jumlah Kunjungan Ibu Hamil ke

empat ( K4)

------------------------------------------ ----- x

100

Jumlah Sasaran Ibu Hamil dalam

1 tahun

TILAMUTA, Juli 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BOALEMO

ALIMUDDIN, SKM.M.Kes

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

105

BAB VIII

PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Renstra Dina Kesehatan Tahun

2017-2022 dapat disusun.Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan

memfokuskan upaya Dinas Kesehatan dalam menghadapi tantangan pembangunan

kesehatan yang makin kompleks berlangsung pesat, dan tidak menentu.

Renstra Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebaga acuan dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatadalam kurun waktu lima

tahun 2017-2022. Penyusunan Renstra Iilakukan sedemikian rupa sehingga hasil

pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

kinerja tahunan DinasKesehatan.Semoga upaya Dinas Kesehatan sampai dengan tahun

2022 dapat lebih terarah dan terukur.Kepada semua pihak yang terlibat dalam

penyusunan Renstra ini disampaikan terima kasih.Tentunya Renstra Dinas Kesehatan

Tahun 2017-2022 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan, bila dilakukan dengan

dedikasi yang tinggi dan kerja keras oleh segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Boalemo.Penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan Renstra ini.

TILAMUTA, DESEMBER 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOALEMO

ALIMUDDIN, SKM.M.Kes

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

106

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

107

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

108

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

109

Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo

R e n c a n a S t r a t e g i s 2 0 1 7 - 2 0 2 2

110