daftar isi · 2018. 1. 17. · gambar 3. struktur organisasi balai pengawasan dan sertifikasi benih...
TRANSCRIPT
iii
DAFTAR ISI
Hal.
HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ vi
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 1 1.3. Maksud danTujuan ................................................................................... 2 1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................. 3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ......................................................................... 4
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas TPH .................................. 4 2.2 Sumberdaya Dinas TPH ........................................................................... 10 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas TPH .................................................................. 14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ............................... 18
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS ............................................................................................ 20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .... 20 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian................................................ 23 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup .. 27 3.4. Penentuan Isu– Isu Strategis .................................................................... 27
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................. 30
4.1. Visi dan Misi Daerah ................................................................................. 30 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas TPH ................................. 34 4.3. Strategi dan Kebijakan ............................................................................. 37
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................................... 40
BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ....................................................................... 50
BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...................................... 55
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................................ 60
iv
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel Tahun 2015 menurut Esselon. ................................................................ 10
Tabel 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Menurut Golongan/ Ruang ............................ 11
Tabel 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Menurut Pendidikan....................................... 11
Tabel 4. Daftar Aset yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel s/d Tahun 2015 ....................................................................................... 12
Tabel 5. Daftar Aset yang dikelola UPTD BPSBTPH ...................................................... 12
Tabel 6. Daftar Aset yang dikelola UPTD Alsintan TPH ................................................. 12
Tabel 7. Daftar Aset yang dikelola UPTD BPTPH ........................................................... 13
Tabel 8. Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan .............................................................................................................. 15
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan .............................................................................. 16
Tabel 10. Surplus beras selama Tahun 2011 sampai dengan 2015 ................................. 28
Tabel 11. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan ........................................................................................... 36
Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .......................................................... 39
Tabel 13. Sasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021 ........................................................................... 42
Tabel 14. Sasaran Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021 ........................................................................... 43
Tabel 15. Sasaran Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021 ........................................................................... 44
Tabel 16. Sasaran Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021 ........................................................................... 45
Tabel 17. Sasaran Luas Penanaman Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 – 2021 ...................................................................................................... 45
Tabel 18 Sasaran Rendemen Gabah-Beras serta Faktor Pendukungnya Tahun 2016 - 2021 ....................................................................................................... 46
Tabel 19. Sasaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 – 2021 ........ 46
Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ................ 47
v
Tabel 21. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...... 52
Tabel 22. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016 ........................................... 57
vi
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 ........................................................................................... 5
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ........................................................................ 6
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ................................ 7
Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Benih Tanaman Pangandan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ........................................................... 8
Gambar 5. Struktur Organisasi Balai Alsintan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 ........................................................................ 9
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pada Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Sesuai dengan Visi-Misi Gubernur
terpilih Periode Tahun 2011- 2015, dan juga merupakan Tahun terakhir Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2011 – 2015, maka perlu disusun Rencana Strategis baru bagi setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan RPJP Tahun
2006-2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada periode Tahun 2011-2015 proses pembangunan tanaman pangan dan
hortikultura telah menghasilkan berbagai kemajuan antara lain: meningkatnya produksi
tanaman pangan dan hortikultura, meningkatnya mutu hasil tanaman pangan, dan
meningkatnya kawasan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. Walapun masih
terdapat berbagai masalah dalam dinamika pembangunan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura baik bersifat internal mapun eksternal.
Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura periode Tahun 2011-2015 terdapat
hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan TPH antara lain : mutu produk
segar dan olahan belum optimal, alih fungsi lahan baik antara sub sektor pertanian
maupun antara sektor pertanian dengan non pertanian, kurangnya sarana dan prasarana
pertanian, intensif yang diterima oleh petani terutama tanaman pangan yang relatif masih
rendah, dampak perubahan iklim yang susah diprediksi sehingga menurunkan produksi
dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Oleh sebab itu untuk menjawab
permasalahan tersebut diperlukan suatu pedoman dan arah dalam pembangunan
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016- 2021.
1.2. Landasan Hukum
Dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan;
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan
Provinsi Kalimantan Selatan;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang RPJP
Provinsi Kalimantan Selatan 2001 – 2025;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No 06 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Unsur- Unsur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya RENSTRA Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai penjabaran dari RPJM Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 serta RENSTRA Kementrian Pertanian Tahun 2015-
2019. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah dalam Pembangunan
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 –
2021.
3
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud serta tujuan pembuatan Renstra dan sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, telaah renstra Kementerian Pertanian,telaah rencana tata ruang dan lingkungan hidup strategis dan penentuan isu – isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini memaparkan telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahvisi dan misi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menjawab visi dan misi yang ada.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini memaparkan tentang rencana program menurut pembagian urusan kewenangan daerah, indikator kerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menjelaskan indikator yang harus dipenuhi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang peran dari dokumen renstra.
4
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk
berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016,
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan daerah Bidang Pertanian sub urusan tanaman
pangan dan hortikultura sesuai dengan azas desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas
pembantuan. Sedangkan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan yaitu :
a. Perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan,
hortikultura, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan
pemasaran serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
b. Koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
c. Koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
d. Koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi hortikultura;
e. Koordinasi pelaksanaan pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan;
f. Pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman pangan dan
hortikultura;
g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura
serta penanggulangan bencana alam;
h. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis dan;
j. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun
2016 struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov Kalsel terdiri dari
Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 Bidang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, juga
didukung dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH, Balai Proteksi TPH, Balai Benih TPH, dan Balai Alat Mesin
Pertanian.
5
Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017
PERATURAN GUBERNUR KALSEL NOMOR 072 TAHUN 2016
BIDANG PRASARANA DAN SARANA
SEKSI LAHAN DAN IRIGASI
SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALAT MESIN
PERTANIAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
SUB BAG KEUANGAN DAN ASET
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG HORTIKULTURA BIDANG PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI SERELIA
SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSI BUAH DAN TANAMAN HIAS
SEKSI SAYURAN DAN TANAMAN OBAT
SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSI PEMBIAYAAN DAN INVESTASI
SEKSI PENGOLAHAN
SEKSI PEMASARAN
SEKSI PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN
KEPALA DINAS
UPTD
6
Gambar 2. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
KEPALA SEKSI PENGAMATAN PERAMALAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BALAI
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
7
Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPSBTPH)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015
KEPALA SEKSI SERTIFIKASI DAN
PENILAIAN KULTIVAR
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU
BENIH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BALAI
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
8
Gambar 4. STRUKTUR ORGANISASI BALAI BENIH TANAMAN PANGANDAN HORTIKULTURA (BBTPH)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015
KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BENIH
HORTIKULTURA
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BENIH
TP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BALAI
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
9
Gambar 5. STRUKTUR ORGANISASI BALAI ALSINTAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015
KEPALA SEKSI PELAYANAN BENGKEL
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BALAI
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
10
2.2. Sumber Daya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan beserta 4 UPTD pada Tahun 2015 berjumlah 316
dengan perincian jumlah pegawai sebagai berikut:
1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
sebanyak 83 orang.
2. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan sebanyak 117 orang.
3. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 63 orang.
4. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatans ebanyak 40 orang dengan didukung beberapa Unit Produksi
Benih Padi, Palawija dan Hortikultura :
1) Unit Produksi Benih (UPB) Padi di Binuang dan Sei Tabuk
2) Unit Produksi Benih (UPB) Palawija di Sarang Halang dan Batu Tungku
3) Unit Produksi Benih (UPB) Hortikultura di Sungkai dan Guntung Payung
5. Balai Alsintan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 13 orang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom dengan jumlah sebanyak 13 orang
dan Pegawai Pusat sebanyak 9 orang.
Jumlah PNS menurut golongan terinci pada tabel berikut:
Tabel 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalsel Tahun 2015 menurut Esselon.
No. Esselon Dinas
TPH
BPTPH
BPSBTPH
BBTPH
Balai
Alsintan
Jumlah
(orang)
1. I - - - - - -
2. II 1 - - - - 1
3. III 5 1 1 1 1 9
4. IV 15 3 3 3 3 27
Jumlah 21 4 4 4 4 37
11
Tabel 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Menurut Golongan/ Ruang.
No. Golongan/ Ruang
Dinas TPH
BPTPH
BPSBTPH
BBTPH
Balai Alsintan
Jumlah (orang)
1. IV/e - - - - - - 2. IV/d - - - - - - 3. IV/c 1 1 1 - - 3 4. IV/b 3 1 2 1 1 8 5. IV/a 5 4 8 - 2 19 6. III/d 16 46 20 4 2 88 7. III/c - 21 7 2 2 32 8. III/b 25 14 4 11 3 57 9. III/a 9 6 6 - - 21
10. II/d 2 3 4 - 1 10 11. II/c 6 5 2 10 - 23 12. II/b 16 3 9 4 - 32 13. II/a - 8 - 2 1 11 14. I/d - 2 - 1 - 3 15. I/c - 1 - 4 - 5 16. I/b - 2 - 1 - 3 17. I/a - - - - 1 1
Jumlah 83 117 63 40 13 316
Tabel 3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 menurut pendidikan.
No. Esselon Dinas TPH
BPTPH
BPSBTPH
BBTPH
Balai Alsintan
Jumlah (orang)
1. S3 - - - - - - 2. S2 3 5 2 - 2 12 3. S1 27 40 27 7 2 103 4. D3 1 1 3 2 2 9 5. D2 1 - - - - 1 6. D1 - 4 - - - 4 7. SMA 50 56 31 23 8 169 8. SMP 1 5 - 3 - 9 9. SD - 6 - 5 4 15 Jumlah 83 117 63 40 13 316
12
2.2.2. Aset yang dikelola
Aset yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai
dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Daftar Aset yang dikelola Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalsel s/d Tahun 2015
No. Tanah/ Peralatan/Mesin Volume Satuan 1. Roda 4 15 Unit 2. Roda 2 50 Unit 3. Komputer 30 Unit 4. Laptop 15 Unit 5. Hand Traktor 70 Unit 6. Dryer 7 Unit 7. Mist Blower 3 Unit 8. Silo 2 Unit 9. Power Thresher 75 Unit 10. Bangunan/Tanah 8 Unit
Tabel 5. Daftar Aset yang dikelola UPTD BPSBTPH
No. Tanah/ Peralatan/Mesin Volume Satuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Roda 4 Roda 2 Gedung Alat Kantor Alat Radio dan komunikasi. Alat Pertanian Alat Laboraturium
4 123 19
690 30 21
1.830
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Tabel 6. Daftar Aset yang dikelola UPTD Alsintan TPH
No. Tanah/ Peralatan/Mesin Volume Satuan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
Mesin Bubut Bor Duduk Mesin Fraist Metal Cutting bend sawing Bor tangan Gerinda duduk Gerinda potong Las Listrik Las Asetelin Las LPG
3 4 1 1 1 1 2 2 1 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
13
Tabel 7.Daftar Aset yang dikelola UPTD BPTPH
No. Tanah/ Peralatan/Mesin Volume Satuan 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
34.
Tanah/Peralatan/mesin Bangunan Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Perlengkapan kantor (Meja, kursi dan perlengkapan lainnya Mesin absensi Mesin penghisap debu Mesin potog rumput Lemari es AC Split Kompor Gas Televisi PC Unit Laptop Notebook Monitor Printer Camera + Attachment Peralatan Sound System Slide Projektor Facsimile Handphone Wireless Amplifier Incubator Refrigerator Binocular Microsscope Analytical Balance Non E Alat Lab Kimia Alat Lab Pertanian Stereo Microscope Leiza EZ4 Gas Chromotograph (Gc) Fume Hood Soil Analysis For Nitrat & Pottasium STH-4 Lamotte Soil pH & Moisture DM-5 Takemure
1 29 8
134 527
4 2 3 11 23 4 3 5 17 19 2 6 1 29 2 1 92 2 1 1 6 1 22 18 1 1 1 3
4
Unit Unit Unit Unit Unit
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Unit
14
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jenis Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.
b. Pelayananan produksi benih sumber tanaman pangan dan hortikultura.
c. Pelayanan informasi hasil pengamatan, pelaksanaan pengendalian pada eksplosi
serangan OPT dan penanganan Dampak Fenomena Iklim (DFI), serta produksi
starter agens hayati tanaman pangan dan hortikultura.
d. Pelayanan jasa alsintan tanaman pangan dan hortikultura.
e. Pelayanan data dan informasi tanaman pangan dan hortikultura.
Sedangkan kelompok sasaran dari pelayanan tersebut adalah petani, kelompok
tani, penangkar benih, kelompok usaha bidang pertanian dan stakeholder bidang
pertanian.
15
Tabel 8. Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Produksi Padi Ton 1,972,884 2,025,298 2,079,103 2,134,339 2,191,042 2,038,309 2,086,221 2,031,029 2,094,592 2,140,279 103.32 103.01 97.69 98.14 97.68
2 Tercapainya Produksi Palawija
Jagung Ton 104,768 110,006 115,507 121,282 124,441 99,779 112,065 107,043 117,985 128,505 95.24 101.87 92.67 97.28 103.27
Kedelai Ton 4,500 4,653 4,811 4,974 12,000 4,377 4,041 4,072 8,646 10,537 97.27 86.85 84.64 173.82 87.81
Kacang Tanah Ton 16,400 16,928 17,474 18,037 12,200 12,182 12,376 11,238 11,837 9,121 74.28 73.11 64.31 65.63 74.76
Kacang Hijau Ton 1,501 1,548 1,596 1,646 900 774 743 757 818 655 51.57 54.46 47.43 49.7 72.78
Ubi Kayu Ton 104,178 107,515 110,959 114,514 95,000 86,504 90,043 87,323 92,272 71,751 83.03 83.75 78.7 80.58 75.53
Ubi Jalar Ton 27,615 28,500 29,413 30,355 25,000 23,919 19,068 16,534 23,422 17,913 86.62 66.91 56.21 77.16 71.65
3 Tercapainya Produksi Sayuran Ton 54,892 56,045 57,222 58,423 59,650 47,126 47,833 48,878 47,916 45,596 85.85 85.35 85.42 82.02 70.47
4 Tercapainya Produksi Buah
Jeruk Ton 104,378 108,808 113,292 117,829 122,421 114,600 115,764 102,106 111,982 112,986 109.79 106.39 90.13 95.04 92.29
Pisang Ton 92,489 94,679 96,886 99,109 75,000 65,073 65,724 59,974 88,339 79,493 70.36 69.42 61.9 89.13 105.99
Durian Ton 18,113 18,494 18,880 19,272 15,000 25,271 25,524 19,500 15,099 15,419 139.52 138.01 103.28 78.35 102.79
5 Tercapainya kawasan/luas
tanam padi
Ha 510,000 515,355 520,766 526,234 531,760 500,683 511,641 496,852 508,457 508,457 98.17 99.28 95.41 96.62 95.62
No.Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian pada Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-
Indikator Kinerja Satuan
16
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dapat
dilihat pada tabel berikut :
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,483,890,000 917,911,000 1,035,864,000 994,834,400 1,192,640,000 1,314,801,553 867,163,278 908,957,940 871,236,591 976,118,396 88.61 94.47 87.75 87.58 81.85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,820,000 5,620,000 5,620,000 5,620,000 6,000,000 3,997,000 5,584,000 5,565,100 5,039,300 5,961,000 68.68 99.36 99.02 89.67 99.35
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124,680,000 145,200,000 203,200,000 240,600,000 250,000,000 97,435,232 115,667,178 105,896,540 134,645,571 179,214,138 78.15 79.66 52.11 55.96 71.69
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 157,200,000 166,200,000 166,200,000 166,200,000 167,200,000 157,200,000 166,200,000 164,900,000 158,400,000 164,900,000 100.00 100.00 99.22 95.31 98.62
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9,622,500 10,007,500 12,000,000 45,600,000 60,600,000 9,615,000 10,005,000 11,950,000 45,580,000 52,900,000 99.92 99.98 99.58 99.96 87.29
Penyediaan Alat Tulis Kantor 27,484,500 29,985,500 32,000,000 33,000,000 35,000,000 27,391,000 29,929,000 31,977,000 32,975,000 33,842,800 99.66 99.81 99.93 99.92 96.69
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18,600,000 18,600,000 16,680,000 18,000,000 18,000,000 18,427,400 18,585,000 16,467,400 17,990,000 17,897,000 99.07 99.92 98.73 99.94 99.43
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6,000,000 6,000,000 6,500,000 7,500,000 8,000,000 5,895,000 5,975,000 6,500,000 7,500,000 7,999,500 98.25 99.58 100.00 100.00 99.99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 7,500,000 3,000,000 4,800,000 24,300,000 30,000,000 7,490,000 2,805,000 4,740,000 21,586,000 27,229,000 99.87 93.50 98.75 88.83 90.76
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 85,998,000 102,798,000 109,714,000 109,714,060 117,840,000 62,477,200 90,209,000 94,711,000 109,633,000 108,093,000 72.65 87.75 86.33 99.93 91.73
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 712,985,000 167,500,000 175,000,000 220,400,000 300,000,000 610,468,721 167,404,100 165,545,900 214,187,720 291,616,958 85.62 99.94 94.60 97.18 97.21
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 120,000,000 55,000,000 46,750,000 123,900,340 200,000,000 114,405,000 54,800,000 46,605,000 123,700,000 86,465,000 95.34 99.64 99.69 99.84 43.23
Penyediaan Jasa Pegaw ai Non PNS 208,000,000 208,000,000 257,400,000 - - 200,000,000 200,000,000 254,100,000 - - 96.15 96.15 98.72 #DIV/0! #DIV/0!
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR 1,065,427,000 1,017,090,000 992,559,600 966,815,600 1,816,044,160 953,509,105 988,984,246 959,898,911 874,951,940 1,719,415,609 89.50 97.24 96.71 90.50 94.68
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 277,100,000 200,400,000 - 711,674,500 244,835,000 186,000,000 - 669,487,000 88.36 #DIV/0! 92.81 #DIV/0! 94.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 234,850,000 Rp37,350,000 37,750,000 366,700,000 378,289,660 226,445,000 36,850,000 37,500,000 326,524,500 363,395,500 96.42 98.66 99.34 89.04 96.06
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 44,000,000 99,850,000 43,500,000 97,150,000 98.86 #DIV/0! 97.30 #DIV/0! #DIV/0!
Pengadaan Peralatan Gedung kantor 38,500,000 37,320,000 #DIV/0! #DIV/0! 96.94 #DIV/0! #DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 213,702,000 Rp26,000,000 71,000,000 81,400,000 172,180,000 210,049,000 25,785,000 70,000,000 80,835,500 171,400,000 98.29 99.17 98.59 99.31 99.55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 198,775,000 Rp175,600,000 183,000,000 302,700,000 323,900,000 132,672,855 161,121,246 177,182,911 255,907,940 292,703,109 66.75 91.75 96.82 84.54 90.37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 27,000,000 Rp28,140,000 28,140,000 25,200,000 30,000,000 26,950,000 26,100,000 27,790,000 24,100,000 24,645,000 99.81 92.75 98.76 95.63 82.15
Rehabiltasi sedang berat gedung kantor 70,000,000 Rp750,000,000 333,919,600 190,815,600 200,000,000 69,057,250 739,128,000 326,956,000 187,584,000 197,785,000 98.65 98.55 97.91 98.31 98.89
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 52,350,000 - - - 3,720,000 50,840,000 - - - 3,690,000 97.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99.19
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 52,350,000 - - - 3,720,000 50,840,000 - - - 3,690,000 97.12 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 99.19
PENINGKAT AN PENGEMBANGAN SIST EM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15,000,000 15,000,000 17,550,000 116,550,000 131,500,000 15,000,000 15,000,000 17,550,000 116,550,000 98,400,000 100.00 100.00 100.00 100.00 74.83
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 15,000,000 15,000,000 17,550,000 101,550,000 131,500,000 15,000,000 15,000,000 17,550,000 101,550,000 98,400,000 100.00 100.00 100.00 100.00 74.83
Realisasi Kinerja SKPD #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Evaluasi Renstra SKPD 15,000,000 - 15,000,000 - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00 #DIV/0!
Program/Kegiatan Anggaran Tahun Ke- (Rp) Realisasi Anggaran Tahun Ke- (Rp) Rasio (%)
17
Lanjutan Tabel 9
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 200,000,000 100,000,000 150,000,000 93,214,000 99,070,000 124,736,300 46.61 99.07 83.16 #DIV/0! #DIV/0!
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Lahan 200,000,000 100,000,000 150,000,000 93,214,000 99,070,000 124,736,300 46.61 99.07 83.16 #DIV/0! #DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 695,975,000 632,200,000
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Sarana
Produksi
695,975,000 632,200,000
PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI 1,384,245,000 3,449,900,000 3,039,633,500 3,444,400,000 2,783,975,000 1,245,582,500 3,104,363,820 2,821,981,250 3,235,057,800 2,429,638,860 89.98 89.98 92.84 93.92 87.27
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah 281,370,000 200,000,000 300,000,000 297,200,000 305,300,000 240,602,500 183,633,500 290,886,300 285,729,000 302,590,400 85.51 91.82 96.96 96.14 99.11
Pengembangan Kemitraan Usaha 239,625,000 250,000,000 250,000,000 300,000,000 289,500,000 212,871,000 237,131,000 243,545,950 296,745,000 283,216,000 88.84 94.85 97.42 98.92 97.83
Pembinaan dan Pengembangan Pasca Panen dan Pengelolaan
Hasil TPH
863,250,000 2,999,900,000 2,489,633,500 2,847,200,000 2,189,175,000 792,109,000 2,683,599,320 2,287,549,000 2,652,583,800 1,843,832,460 91.76 89.46 91.88 93.16 84.22
PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
1,247,270,000 5,126,650,000 4,454,600,000 3,500,000,000 3,234,700,500 1,113,325,000 4,556,561,000 4,001,076,300 3,005,164,000 3,215,629,500 89.26 88.88 89.82 85.86 99.41
Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian 1,247,270,000 5,126,650,000 4,454,600,000 3,500,000,000 3,234,700,500 1,113,325,000 4,556,561,000 4,001,076,300 3,005,164,000 3,215,629,500 89.26 88.88 89.82 85.86 99.41
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 9,307,772,500 14,225,608,500 20,268,340,000 20,501,260,000 19,842,120,340 7,297,431,450 13,057,435,450 18,261,177,200 17,914,548,170 17,988,661 ,440 78.40 91.79 90.10 87.38 90.66
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi 3,268,625,000 7,537,210,000 8,570,500,000 8,018,880,000 7,980,800,000 2,795,318,000 7,220,253,300 7,730,429,200 7,533,842,500 7,262,696,080 85.52 95.79 90.20 93.95 91.00
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Palaw ija 2,039,590,000 2,968,700,000 4,794,275,000 4,068,900,000 4,080,600,000 1,642,773,000 2,535,814,300 4,455,367,300 3,527,895,960 3,671,973,100 80.54 85.42 92.93 86.70 89.99
Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan Perlindungan
Tanaman Pangan
351,925,000 400,000,000 600,000,000 819,380,000 800,000,000 261,627,000 359,521,000 536,861,500 767,370,100 745,717,650 74.34 89.88 89.48 93.65 93.21
Fasilitasi Pengambangan Data Statistik dan Informasi TPH 456,350,000 484,628,500 550,000,000 700,000,000 700,000,000 389,788,450 478,283,550 530,837,250 692,946,900 528,015,700 85.41 98.69 96.52 98.99 75.43
Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, 269,200,000 269,450,000 300,000,000 398,000,000 300,000,000 245,167,000 265,740,200 289,417,650 374,945,630 264,179,200 91.07 98.62 96.47 94.21 88.06
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TPH
Pengembangan Pengelolaan Air 427,170,000 752,275,000 800,000,000 855,000,000 850,000,000 367,491,000 650,537,000 718,878,400 630,073,180 675,713,850 86.03 86.48 89.86 73.69 79.50
Pengembangan Pengelolaan Lahan 1,135,050,000 416,740,000 600,000,000 748,600,000 381,400,000 1,022,730,000 396,010,000 553,411,300 693,463,500 290,830,100 90.10 95.03 92.24 92.63 76.25
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Sarana
Pertanian
327,555,000 367,800,000 748,600,000 756,300,000 323,778,900 315,938,600 662,266,200 700,476,650 #DIV/0! 98.85 85.90 88.47 92.62
Pengembangan Kaw asan Buah-buahan 946,732,500 500,000,000 1,967,650,000 1,925,000,000 1,778,320,340 201,345,000 306,531,500 1,469,341,700 969,310,200 1,683,142,500 21.27 61.31 74.67 50.35 94.65
Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman 252,830,000 378,000,000 1,477,515,000 1,718,900,000 1,714,700,000 234,864,500 335,915,700 1,427,073,700 1,570,392,500 1,672,520,810 92.89 88.87 96.59 91.36 97.54
Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan dan 160,300,000 191,050,000 240,600,000 500,000,000 500,000,000 136,327,500 185,050,000 233,620,600 492,041,500 493,395,800 85.05 96.86 97.10 98.41 98.68
Perlindungan Hortikultura
JUMLAH SELURUHNYA 15,451,929,500 24,852,159,500 29,958,547,100 29,523,860,000 29,004,700,000 12,715,903,608 22,688,577,794 27,095,377,901 26,017,508,501 26,431 ,553,805 82.29 91.29 90.44 88.12 91.13
18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Peluang peningkatan produksi tanaman pangandan hortikultura, terutama padi di
Kalimantan Selatan masih cukup tinggi, baik melalui upaya perluasan areal tanam maupun
peningkatan rata-rata hasil per hektar atau produktivitas. Data Survey Pertanian (SP)
Lahan Tahun 2015 menunjukkan bahwa setiap tahun lahan sawah di Kalimantan Selatan
yang ditanami padi adalah 450.024 Ha, terdiri lahan sawah beririgasi 47.877 Ha, tadah
hujan 141.033 Ha, rawa pasang surut 166.317 Ha dan rawa lebak 94.797 Ha.
Dari total lahan sawah yang ditanami padi tersebut sebagian besar hanya ditanami
satu kali setahun yaitu seluas 408.870 Ha (90,86%), ditanami padi dua kali setahun seluas
41.014 Ha (9,11%) dan yang baru bisa ditanami padi tiga kali setahun sangat sedikit yaitu
hanya 140 Ha (0,03%).
Produktivitas padi di Kalimantan Selatan walaupun tertinggi dibanding empat
provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, yaitu 41,87 Ku/Ha, namun masih jauh lebih rendah
atau baru mencapai 79,42% terhadap rata-rata produktivitas padi nasional yang sudah
mencapai 53,39 Ku/Ha dan masih jauh dari potensi hasil varietas unggul baru (VUB) yang
mempunyai potensi hasil 80 – 120 Ku/Ha.
Melihat kondisi dan permasalahan diatas, peluang peningkatan produksi padi,
Jagung dan Kedelai (Pajale) terutama padi masih cukup tinggi, baik melalui optimasi
penggunaan lahan maupun peningkatan produktivitas tanaman per hektar. Jikalau kita
bisa meningkatkan IP dari tanam 1 kali menjadi 2 kali setahun hanya 25% saja, maka
berpotensi meningkatkan luas panen lebih dari 110.000 Ha atau berpotensi meningkatkan
tambahan produksi sekitar 462.000 ton GKG. Demikian juga jika kita mampu
meningkatkan produktivitas 2,0 Ku/Ha saja maka akan ada tambahan peningkatan
produksi 112.000 ton GKG. Sehingga dengan kedua strategi ini Provinsi Kalsel berpotensi
bisa meningkatkan produksi padinya lebih dari 560.000 ton GKG.
Tantangan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan indeks
pertanaman (IP) atau optimasi penggunaan lahan antara lain: ketersediaan air/ irigasi
terbatas pada lahan beriirigasi dan tadah hujan, pada lahan rawa lebak tipologi tengahan/
watun II dan dalam/ watun III belum bias ditanami dua kali setahun, pada lahan rawa
pasang surut, lahan kering dan sebahagian lahan tadah hujan masih di dominasi
penggunaan varietas lokal umur panjang (6 – 8 bulan) dan masih cukup banyak petani
19
yang berorientasi pertanian subsisten (tanam sekali saja sudah cukup untuk makan
setahun), belum berorientasi bisinis. Sedangkan upaya peningkatan produktivitas tanaman
per hektar dihadapkan pada masalah/ kendala: masih luasnya budidaya padi
menggunakan varietas lokal/ Varietas Produksi Rendah (VPR) sekitar 40 -50%, penerapan
teknologi PTT (benih bermutu, tanam jajar legowo, pemupukan berimbang dll) belum
optimal, Dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, intrusi air laut) dan serangan OPT
(terutama tikus,wereng dan penyakit blast), terbatasnya kemampuan dan akses petani
terhadap modal usahatani dan masih kurangnya sarana/prasarana usahatani (tata air,
jaringan irigasi,alsin spesifik lokasi dll).
Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan terutama dari Badan Litbang Pertanian
dan Penyuluhan serta para pengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut diatas
antara lain; perlu kaji terap skala luas terhadap hasil kajian peningkat IP/ optimasi lahan
pada semua tipologi lahan, baik melalui rekayasa teknis maupun sosial, terutama di lahan
rawa pasang surut dan rawa lebak (pola tanam sawit dupa, pemanfaatan polder dll);
percepatan pembangunan bendung/ waduk/ dam dan jaringan irigasi; Pengelolaan air
secara optimal, baik melalui teknologi budidaya hemat air, pengaturan tata air,
penggunaan varietas berumur genjah dll; penelitian/ penemuan varietas padi berumur
pendek dengan cita rasa lokal dan harga jual yang tinggi (beras lokal 1,5 – 2 kali harga
beras VUB); peningkatan SDM petugas dan petani berwawasan agribisnis, peningkatan
falilitasi agar petani/ poktan mudah mengakses teknologi, informasi, modal dan pasar serta
kebijakan harga jual yang menguntungkan petani.
20
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan yaitu antara lain:
a. Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produksi tanaman
pangan dan hortikultura yaitu:
1) Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) masih terbatas dan
belum optimal.
2) Kecuali produktivitas Jagung dan ubi jalar produktivitas tanaman pangan
Kalimantan Selatan masih dibawah rata-rata nasional.
3) Penggunaan varietas unggul benih bermutu masih rendah.
4) Penggunaan pupuk berimbang masih terbatas.
5) Dukungan penyediaan alat mesin pertanian bagi petani /kelompok tani masih
terbatas.
6) Perubahan iklim yang sulit diprediksi, sehingga kerusakan tanaman akibat
bencana alam masih cukup besar, dan serangan OPT masih perlu diwaspadai.
7) SDM petani rendah dan lemahnya daya beli petani terhadap sarana produksi.
b. Sarana dan Prasarana Pertanian
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan
prasarana pertanian yaitu:
1) Adanya alih fungsi lahan (Antara subsektor pertanian, antara sektor pertanian
dengan non pertanian).
2) Pemanfaatan Jaringan irigasi belum optimal dalam peningkatan Indeks
Pertanaman (IP).
3) Kurang terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun seperti Jaringan irigasi
tingkat desa dan jaringan irigasi tingkat usahatani.
4) Rendahnya daya beli petani untuk pembelian alsintan dan kurangnya tenaga
terampil dalam mengoperasikan dan memperbaiki/pemeliharaan alsintan.
21
5) Penerapan pupuk berimbang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan
rekomendasi.
6) Kinerja Kelembagaan tani yang belum optimal.
c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian yaitu:
1) Sebagian besar komoditas tanaman pangan dan hortikultura belum menerapkan
Good Handling Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices
(GMP).Masih minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung GHP dan
GMP.
2) Belum berkembangnya sistem pemasaran TPH yang dapat memberikan margin
keuntungan bagi petani.
3) Belum berkembangnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha.
d. Produksi Benih
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam produksi benih tanaman pangan
dan hortikultura yaitu:
1) Kurang optimalnya fungsi kultur Jaringan di Balai Benih
2) Kesuburan lahan yang relatif rendah sehingga mempengaruhi produksi benih
3) Keterbatasan ketersediaan air terutama pada musim kemarau
e. Sertifikasi Benih
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam sertifikasi benih tanaman pangan
dan hortikultura yaitu:
1) Jumlah pelaku usaha benih terbatas.
2) Fasilitasi prosesing untuk produsen benih masih kurang
3) Modal produsen benih terbatas
4) Produktivitas mata entris BF/BPMT jeruk belum optimal
f. Proteksi Tanaman
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam proteksi tanaman pangan dan
hortikultura yaitu:
1) Adanya peningkatan intensifikasi dan diversifikasi tanaman yang mengakibatkan
eksplosi OPT.
2) Penggunaan Varietas yang rentan terhadap serangan OPT
22
3) Perubahan iklim
4) Penggunaan pestisida tidak sesuai aturan mengakibatkan musuh alami hama
mati dan residu pestisida.
g. Alat dan Mesin Pertanian
Permasalahan yang dihadapi dalam belum optimalnya penggunaan alsintan yaitu:
1) Harga alsin yang belum terjangkau, tetapi kebutuhan terhadap teknologi alsintan
tinggi
2) Penyebaran teknologi baru hasil rekayasa teknologi alsintan masih perlu lebih
optimal melalui kegiatan yang kontinyu dan melibatkan stakcholder
3) Produktivitas bengkel alsintan belum optimal
4) Kondisi peralatan bengkel alsintan umumnya sudah tua dan kurang persisi
5) Modal usaha bengkel alsintan umumnya terbatas, sehinga tidak mampu
mengerjakan kegiatan perbengkelan yang memerlukan kegiatan besar.
6) Infrastruktur pertanian umumnya belum terbentuk sehingga kurang mendukung
moderenisasi pertanian.
7) Dukungan dana untuk kegiatan inventarisasi data alsintan belum memadai
sehingga data kurang up to date
8) Belum optimalnya pengawasan terhadap mutu alsintan yang beedar
9) Keterbatasan pengetahuan pengguna alsintan dan mutu pengelolaan lembaga
alsintan sehingga pemanfaatan alsintan kurang optimal.
10) Prototipe alat dan mesin pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi
alam Provinsi Kalimantan Selatan.
11) Terbatasnya dukungan penyediaan alsintan bagi petani/ kelompoktani.
Tantangan yang dihadapi dalam belum optimalnya penggunaan alsintan yaitu:
1) Membentuk budaya petani di Indonesia untuk memberikan prioritas penggunaan
alsintan.
2) Membentuk system kebijakan yang mendukung pengembangan alsintan serta
dapat diterima oleh pimpinan tertinggi maupun oleh kalangan grass root.
3) Memfasilitasi secara prioritas segala hal yang terkait dengan pengembangan
alsintan.
23
4) Dapat memenuhi kebutuhan terhadap alsintan bagi pengguna alsintan yang
umumnya mempunyai respon yang tinggi terhadap pemanfaatan alsintan dalam
usaha budidaya tanaman maupun dalam proses panen dan pasca panen.
5) Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan kalangan industry
alsintan baik skala besar maupun industry kecil untuk dapat memproduksi
alsintan dengan mutu sesuai SNI.
h. Kondisi Data, Koordinasi, Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Pertanian.
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam lemahnya koordinasi, tidak
sinkronnya sistem perencanaan dan lemahnya ketersediaan data yang tepat dan
akurat yaitu:
1) Belum berkembangnya sistem perencanaan yang terpadu yang terintegrasi dari
semua aspek pendukungnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2) Masih lemahnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pembangunan
TPH.
3) Masih lemahnya kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian khususnya kegiatan di
kabupaten/Kota.
4) Masih lemahnya ketersediaan data secara cepat, tepat dan akurat.
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian
Pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa NAWA
CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke
depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat
mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan
pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi
kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara
mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha
pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada
pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian
secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
24
Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan
cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna
mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati
hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma
sebagaimana tertuang dalam SIPP 2015-2045, maka sasaran strategis Kementerian
Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan
kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi
pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi
pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi,
(5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur
pemerintah yang baik.
Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/
Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan
mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan
pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:
“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN-BIOINDUSTRI BERKELANJUTAN
YANG MENGHASILKAN BERAGAM PANGAN SEHAT DAN PRODUK
BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL UNTUK
KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”
Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :
1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.
Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam
periode 2015-2019 adalah :
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
25
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar
ekspor dan substitusi impor
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik
Dalam rangka mencapai misi Kementerian Pertanian yaitu mewujudkan
Kedaulatan Pangan maka disusun langkah operasional sebagai berikut:
1. Langkah Operasional Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai
Dalam rangka pencapaian sasaran pencapaian ketahanan pangan sebagai
bagian dari kedaulatan pangan nasional, maka disusun langkah operasional
peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Target swasembada dari ketiga
komoditas tersebut menjadi penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional
dengan mengedepankan produksi dalam negeri dan kemandirian didalam
menentukan kebijakan nasional di bidang pangan. Langkah operasional peningkatan
produksi padi, jagung dan kedelai terbagi dua yaitu:
a. Peningkatan luas penanaman melalui :
1. Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta ha
2. Optimasi lahan 1 juta hektar,
3. Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta untuk
produk pertanian lainnya,
4. Peningkatan indeks pertanaman (IP),
5. Pemanfaatan lahan terlantar,
6. Penerapan pola tumpangsari,
b. Peningkatan produktivitas, melalui:
1. Penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai
2. Penyediaan benih unggul padi dan jagung
3. Subsidi dan penyediaan pupuk
4. Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit
5. Pembangunan 1000 desa mandiri benih
6. Pemberdayaan penangkar benih
7. Bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 70 ribu unit,
26
8. Pengembangan jaringan dan optimasi air untuk 4,5 juta hektar,
9. Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,
10. Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
2. Langkah Operasional Peningkatan Nilai tambah dan Daya Saing Produk
Hortikultura
Sasaran antara dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk
unggulan pertanianserta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian.
Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk
pertanian adalah meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian. Dalam
rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, maka upaya-
upaya yang dilakukan mulai di tingkat hulu hingga penanganan di hilir, meliputi:
a. Kesiapan hulu dan budidaya pertanian
b. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan
c. Penguasaan pasar domestik dalam rangka substitusi impor
d. Peningkatan Ekspor
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Pertanian, maka akan dilaksanakan program-program kementerian dimana satu
program terdistribusi pada satu eselon I, khususnya Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Penyuluhan.
Sementara faktor pendukung dalam pembangunan pertanian antara lain alokasi
APBN Kementerian Pertanian yang terus meningkat, Pengembangan Kapasitas
Institusi Kementerian Pertanian, Pembangunan Sumberdaya Insani Pelaku Agribisnis,
Pembangunan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Manajemen Sumberdaya Alam
Pertanian, Pembangunan pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Pembangunan Sistem Inovasi, Penyediaan Pangan Masyarakat, Perlindungan Produk
Pertanian Melalui Perkarantinaan serta Pertanian dalam Jasa Lingkungan.
27
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan telah
mengupayakan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan. Luas lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan di Kalimantan Selatan ditetapkan seluas 353.803,7 hektar yang tersebar di
seluruh kabupaten/kota, dengan perincian sebagai berikut ;
a. Kabupaten Tabalong paling kurang seluas 11.553 Ha
b. Kabupaten Balangan paling kurang seluas 15.000 Ha
c. Kabupaten HS Utara paling kurang seluas 14.908 Ha
d. Kabupaten HS Tengah paling kurang seluas 29.000 Ha
e. Kabupaten HS Selatan paling kurang seluas 27.168 Ha
f. Kabupaten Tapin paling kurang seluas 59.457 Ha
g. Kabupaten Banjar paling kurang seluas 15.828 Ha
h. Kabupaten Barito Kuala paling kurang seluas 104.867 Ha
i. Kabupaten Tanah Laut paling kurang seluas 40.573 Ha
j. Kabupaten Tanah Bumbu paling kurang seluas 14.931,79 Ha
k. Kabupaten Kotabaru paling kurang seluas 19.513 Ha
l. Kota Banjarbaru paling kurang seluas 1.000 Ha
m. Kota Banjarmasin paling kurang seluas 5 Ha
Sedangkan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan ditetapkan
paling kurang seluas 76.548,23 hektar.
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis
3.4.1. Mempertahankan swasembada beras berkelanjutan.
Selama Tahun 2011 s/d 2015 Kalimantan Selatan Selatan selalu swasembada
beras. Surplus beras ini dapat dilihat pada tabel berikut :
28
Tabel 10. Surplus beras selama Tahun 2011 sampai dengan 2015
No Tahun Ketersediaan beras (Ton)
Konsumsi (Jmlh Pddk x Keb/kapita/tahun)
Surplus (Ton)
1. 2011 1.145.937 516.850 629.087 2. 2012 1.172.873 526.680 646.193 3. 2013 1.141.845 536.352 605.493 4. 2014 1.196.953 544.397 652.556 5. 2015 1.224.125 550.720 673.405
3.4.2. Mutu produk tanaman pangan dan hortikultura Kalimantan Selatan yang belum
optimal, yang dicerminkan dengan kondisi mutu produk tanaman pangan dan
hortikultura sebagai berikut :
1) Sebagian besar mutu beras yang dihasilkan masih belum sesuai Standard
(SNI-6123-2008) atau baru pada posisi sebagai mutu 4, 3 dan 2.
2) Produk pangan segar seperti sayuran dan buah-buahan masih belum banyak
yang mendapat sertifikasi Prima, baik Prima 3 maupun Prima 2. Sertifikat Prima
dimaksudkan untuk menjamin kualitas/ mutu produk terhadap resiko
kontaminasi residu pestisida yang berbahaya untuk kesehatan manusia.
3) Penanganan produksi TPH sebagian besar belum menerapkan Good Handling
Produk (GHP) dan Good Manufacturing Produk (GMP).
3.4.3. Alih Fungsi Lahan terutama dari tanaman pangan dan hortikultura ke subsektor lain
seperti perkebunan, perikanan dan ke non pertanian seperti perumahan, jalan,
industri dan jasa cukup besar. Alih fungsi lahan dari Tahun 2011 s/d 2015 adalah
sebagai berikut :
1) Lahan Sawah irigasi berkurang 2.672 Ha atau 4,87%
2) Lahan Sawah Non Irigasi berkurang 10.073 Ha atau 1.70%
3) Lahan Pertanian bukan sawah / Ladang/ Huma berkurang 10.001 Ha atau 7,48%
3.4.4. Lahan PLP2B yang lebih kecil dibanding SP Lahan BPS yaitu 353.803 Ha
dibandingkan dengan 587.354 Ha.
3.4.5. Dampak perubahan iklim, dengan adanya perubahan iklim akan mempengaruhi
pola tanam dan pengurangan/ penambahan tanam, eksploitasi hama dan penyakit,
dll. Guna mengurangi hal tersebut perlu ditempuh dengan pengembangan padi
yang berwawasan lingkungan, pengolahan lahan tanpa pembakaran dan
pencegahan ladang berpindah.
3.4.6. Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura yang masih relatif kecil bila
dibandingkan dengan sub sektor lain.
29
3.4.7. Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan perdagangan
bebas masyarakat ekonomi ASEAN ini kita tidak bisa membatasi import dari Negara
ASEAN sehingga kita dituntut untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk
unggulan pertanian tanaman pangan dan hortikultura kita agar dapat bersaing
dengan produk dari masyarakat ASEAN.
30
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Daerah
4.1.1. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan
memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam
mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan
misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan
perencanaan yang efektif dengan partisipasi para pelaku pembangunan secara
terkoordinir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjelaskan bahwa polarisasi rumusan konsep perencanaan
pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan
peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, visi dan misi Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih dijabarkan secara mendetail ke dalam rumusan yang
dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya. Penjabaran tersebut
dilakukan dengan memerhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan
jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan serta menyelaraskan dengan
arah kebijakan pusat.
1) Visi
Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta
seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan
permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi
Kalimantan Selatan. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan, rencana pembangunan tidak hanya
dititikberatkan pada pengelolaan sumberdaya tetapi lebih pada transformasi
yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam
jangka panjang. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan pada kemandirian dan ketahanan
ekonomi secara menyeluruh dalam berbagai bidang dengan menekankan
pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan
31
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Berdasarkan Visi RPJPD Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2005-
2025 yaitu Kalimantan Selatan 2025 Maju Dan Sejahtera Sebagai Wilayah
Perdagangan Dan Jasa Berbasis Agroindustri, maka untuk memajukan
Provinsi Kalimantan Selatan ke depan ditetapkan visi RPJMD Provinsi
Kalimantan Selatan 2016-2020 sebagai berikut:
“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing”
Mapan berarti baik, tidak goyah, stabil. Kondisi pembangunan yang
mapan di suatu daerah/ wilayah adalah pembangunan yang dapat
memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk
generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Dengan
demikian pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya
tampung dan daya dukung.
Definisi diatas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan
keadilan, sedangkan aspek-aspek kemapanan tersebut dapat dilihat dari
segi: kemapanan ekonomi, kemapanan ekologi, kemapanan social,
kemapanan budaya, kemapanan pertanian, kemapanan dalam kehidupan
beragama dan sebagainya.
Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung
Kalimantan Selatan yang Mapan (Mandiri dan Terdepan) terdapat empat
elemen utama pembangunan yaitu aspek kesejahteraan, aspek
berkeadilan, aspek mandiri, dan aspek berdaya saing.
Untuk Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura visi
yang sesuai adalah Visi Kelima yaitu Daya Saing yang lebih ditekankan
pada meningkatkan kontribusi Kalimantan Selatan terhadap produksi padi
nasional yang saat ini berada pada posisi 10 besar. Komoditas tanaman
pangan selain padi, yaitu jagung dan kedelai ditujukan untuk mencapai
swasembada sehingga Kalimantan Selatan mampu memenuhi
kebutuhannya dalam daerah.
32
Sedangkan komoditas hortikultura diutamakan untuk pengembangan
cabe, bawang merah dan Jeruk Siam Banjar. Cabe dan bawang merah
sebagai langkah pemenuhan kebutuhan dalam daerah serta untuk
mengantisipasi inflasi.
2) Misi
Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi
dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama
mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja
yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan
visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah
sebagai berikut:
- Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas
Dan Terampil
- Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan
Berorientasi Pada Pelayanan Publik
- Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan
Kearifan Lokal
- Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan
Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya
- Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis
Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan
dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas
pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu :
1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
33
8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
10. Kalsel Sentra Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan komponen utama dalam pencapaian Misi kelima yaitu
Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya
Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan serta dalam rangka
pelaksanaan program prioritas Kepala Daerah Kalsel Sentra Pangan. Sasaran
yang ingin dicapai melalui misi 5 ini adalah Terwujudnya Kalimantan Selatan
Mandiri Pangan.
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Pertanian TPH
1) Visi Dinas Pertanian TPH
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, dan memperhatikan
kondisi, potensi dan permasalahan yang ada maka Visi Pembangunan TPH
Tahun 2016-2021 adalah :
“Mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Daerah
Sentra Pangan”
Penjelasan dari Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan diatas adalah Mewujudkan
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Selatan
menjadi Provinsi yang mampu memenuhi kebutuhan produk-produk
pertanian dari dalam daerah, kecuali untuk tanaman dataran tinggi, seperti
kubis, wortel, kentang, lobak, dan lain-lain. Serta menjadi salah satu
Provinsi yang berkontribusi terhadap produksi beras nasional dengan
mempertahankan posisi penyumbang beras 10 besar Nasional.
34
2) Misi Dinas Pertanian TPH
Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Pertanian TPH Provinsi
Kalimantan Selatan mengemban Misi yang harus dilakukan adalah :
- Mewujudkan Swasembada Beras berkelanjutan, Swasembada jagung
dan kedelai serta peningkatan produksi tanaman pangan lainnya.
- Mewujudkan peningkatan produksi Bawang Merah, Aneka Cabai dan
jeruk, serta peningkatan produksi hortikultura lainnya.
- Mewujudkan luas tambah tanam khususnya padi.
- Meningkatkan rendemen gabah-beras.
- Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama
- Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat
diterapkan oleh petani
- Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama.
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian TPH
4.2.1. Tujuan
Tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :
1) Meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai dan komoditas tanaman
pangan lainnya.
2) Meningkatkan produksi bawang merah, aneka cabai dan jeruk, serta
peningkatan produksi hortikultura lainnya.
3) Meningkatkan luas tambah tanam khususnya padi.
4) Meningkatkan rendemen gabah-beras.
5) Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama
6) Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat
diterapkan oleh petani
7) Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama.
4.2.2. Sasaran
Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :
1) Meningkatnya produksi padi minimal 3% per tahun, meningkatnya produksi
jagung minimal 4% per tahun, meningkatnya produksi kedelai minimal 15%
35
per tahun, serta meningkatnya produksi komoditi tanaman pangan lainnya
minimal 2% per tahun.
2) Meningkatnya produksi bawang merah minimal 10% per tahun,
meningkatnya produksi aneka cabai minimal 5% per tahun, meningkatnya
produksi jeruk minimal 3% per tahun, dan meningkatnya produksi
hortikultura lainnya minimal 1 % per tahun.
3) Meningkatnya rendemen gabah-beras 1% per tahun.
4) Meningkatnya luas tambah tanam khususnya padi minimal 2% per tahun.
5) Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama rata-rata 4 Balai
per tahun
6) Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat
diterapkan oleh petani 10 Kelompok
7) Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama rata-rata 12
Kelompok per tahun.
36
Tabel 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1Meningkatnya produksi
padi 2,21 % per tahun2,21% ton 1,972,884 2,025,298 2,079,103 2,134,339 2,191,042 2,038,309 2,086,221 2,031,029 2,107,028 2154092 103.32 103.01 97.69 98.72 98.31
2
Meningkatnya produksi
jagung 3,76% per
tahun
3,76% ton 104,768 110,006 115,507 121,282 124,441 99,779 112,065 107,043 121,231 169,054 95.24 101.87 92.67 99.96 135.85
3
Meningkatnya produksi
kedelai 33,34% per
tahun
33,34% ton 4,500 4,653 4,811 4,974 12,000 4,377 3,860 4,071 9,605 9,918 97.27 82.96 84.62 193.09 82.65
4
Meningkatnya produksi
kacang tanah (5,12%)
per tahun
(5,12%) ton 16,400 16,928 17,474 18,037 12,200 12,182 12,376 11,239 11,232 11,201 74.28 73.11 64.32 62.27 91.81
5
Meningkatnya produksi
kacang hijau (8,01%)
per tahun
(8,01%) ton 1,501 1,548 1,596 1,646 900 774 843 757 813 819 51.58 54.47 47.44 49.40 91.00
6
Meningkatnya produksi
ubi kayu (1,76%) per
tahun
(1,76%) ton 104,178 107,515 110,959 114,514 95,000 86,504 90,043 87,323 78,269 69021 83.04 83.75 78.70 68.35 72.65
7
Meningkatnya produksi
ubi jalar (1,89%) per
tahun
(1,89%) ton 27,615 28,500 29,413 30,355 25,000 23,919 19,608 16,534 21,842 20,198 86.62 68.80 56.21 71.95 80.79
8Meningkatnya produksi
jeruk 3,46% per tahun3,46% ton 104,378 108,808 113,292 117,829 122,421 114,600 99,612 109,099 129,526 130,291 109.79 91.55 96.30 109.93 106.43
9
Meningkatnya produksi
pisang (3,78%) per
tahun
(3,78%) ton 92,489 94,679 96,886 99,109 75,000 65,073 69,669 71,383 88,339 85,430 70.36 73.58 73.68 89.13 113.91
10
Meningkatnya produksi
durian (3,44%) per
tahun
(3,44%) ton 18,113 18,494 18,880 19,272 15,000 25,271 13,291 12,591 15,099 14,093 139.52 71.87 66.69 78.35 93.95
11Ratio pertanian pangan
berkelanjutan (%)% - - 15.84 15.84 15.84 - - 15.84 15.84 15.84 - - 100.00 100.00 100.00
12
Daerah Irigasi yang
bebas intrusi air laut
(%)
% - - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 100.00
13Lahan Pertanian Yang
Bebas Instrusi Air Laut% - - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 100.00
No
Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD
Target Renstra Distan TPH Tahun ke Realisasi Capaian Distan TPH Tahun ke Rasio Capaian Tahun ke (%)Target
IKKSatuan
37
4.3 Strategi dan Kebijakan
4.3.1. Strategi
Untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan
Selatan, maka ditempuh strategi sebagai berikut :
1) Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui
pemanfaatan sumber daya pertanian (modal, teknologi, sarana dan
prasarana budidaya, dll) secara optimal.
2) Peningkatan luas panen tanaman pangan dan hortikultura melalui perluasan
areal tanam dan pengamanan produksi.
3) Peningkatan luas tambah tanam khususnya padi melalui pengembangan
mekanisasi pertanian, pengelolaan lahan dan air, peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia dan kelembagaan tani serta inovasi teknologi.
4) Peningkatan rendemen gabah-beras melalui peningkatan sarana pasca
panen dan pengolahan hasil padi.
5) Peningkatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama
pertanian.
6) Pengembangan dan pembinaan kapasitas penyuluh pertanian melalui
pendidikan dan pelatihan.
4.3.2. Kebijakan
1) Kebijakan dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
melalui :
- Peningkatan penggunaan benih unggul bermutu/ bersertifikat
- Peningkatan pemberdayaan kelembagaan pertanian
- Peningkatan penerapan teknologi sistem budidaya (Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT), Jajar Legowo, Sawit Dupa)
- Pengembangan produksi benih tanaman pangan
- Pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran
tanaman pangan
- Pengembangan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan.
- Pengamanan dan pengawalan tanaman dari gangguan OPT dan DFI
38
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas, stakeholder dan
petani.
2) Kebijakan dalam peningkatan luas panen dan produktivitas hortikultura
melalui :
- Penggunaan benih unggul bersertifikat
- Pengembangan Kawasan sentra produksi hortikultura.
- Penerapan GAP/ SOP, dan regristrasi Kebun
- Pemasyarakatan produk hortikultura.
- Pengembangan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan perluasan
areal hortikultura.
- Pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran
hortikultura
- Pengamanan dan pengawalan tanaman dari gangguan OPT dan DFI
- Pengembangan produksi benih hortikultura
- Pengembangan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.
- Peningkatan investasi
3) Kebijakan dalam peningkatan luas tambah tanam khususnya padi melalui :
- Fasilitasi alat mesin pra tanam, panen, pasca panen dan pengolahan
hasil TPH.
- Pengembangan aspek lahan dan air
- Peningkatan akses petani terhadap permodalan/pembiayaan pertanian,
sarana produksi, teknologi, informasi, dan pasar.
4) Kebijakan dalam peningkatan rendemen gabah-beras melalui :
- Peningkatan sarana pasca panen padi
- Peningkatan mutu hasil pengolahan padi
- Peningkatan pemasaran hasil padi.
5) Kebijakan dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian melalui :
- Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama
- Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat
diterapkan oleh petani
- Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama.
39
Tabel 12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Peningkatan produktivitas tanaman
pangan melalui pemanfaatan sumber
daya pertanian (modal, teknologi,
sarana dan prasarana budidaya, dll)
secara optimal.
Peningkatan luas panen tanaman pangan
melalui perluasan areal tanam dan
pengamanan produksi
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Peningkatan produktivitas hortikultura
melalui pemanfaatan sumber daya
pertanian (modal, teknologi, sarana dan
prasarana budidaya, dll) secara
optimal.
Peningkatan luas panen hortikultura
melalui perluasan areal tanam dan
pengamanan produksi
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan luas tambah
tanam khususnya padi
Meningkatnya luas tambah tanam
khususnya padi minimal 2% per
tahun
Peningkatan luas tambah tanam
khususnya padi melalui
pengembangan mekanisasi pertanian,
pengelolaan lahan dan air, peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia dan
kelembagaan tani serta inovasi
teknologi
Kebijakan dalam peningkatan luas tambah tanam khususnya padi melalui :
- Fasilitasi alat mesin pra tanam, panen, pasca panen dan pengolahan hasil
TPH.
- Peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha pertanian TPH
- Peningkatan akses petani terhadap permodalan/ pembiayaan pertanian, sarana
produksi, teknologi, informasi, dan pasar.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan rendemen
gabah-beras
Meningkatnya rendemen gabah-
beras 1% per tahun
Peningkatan rendemen gabah-beras
melalui peningkatan sarana pasca
panen dan pengolahan hasil padi
Kebijakan dalam peningkatan rendemen gabah-beras melalui :
- Peningkatan sarana pasca panen padi
- Peningkatan mutu hasil pengolahan padi
- Peningkatan pemasaran hasil padi.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Balai
Penyuluhan dari Utama ke
Aditama
Meningkatkan Balai Penyuluhan
dari Utama ke Aditama rata-rata
40% per tahun
Peningkatan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan pelaku utama pertanian
Kebijakan dalam pemantapan sistem penyuluhan pertanian melalui :
- Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama
- Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan
oleh petani
Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan penyuluh yang
melaksanakan kaji terap yang
dapat diterapkan oleh petani
Meningkatkan penyuluh yang
melaksanakan kaji terap yang
dapat diterapkan oleh petani 40%
per tahun
Pengembangan dan pembinaan
kapasitas penyuluh pertanian melalui
pendidikan dan pelatihan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kelas
kelompok tani dari Madya ke
Utama
Meningkatkan kelas kelompok tani
dari Madya ke Utama rata-rata
25% per tahun.
MISI VII : Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama
Kebijakan dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui :
- Peningkatan penggunaan benih unggul bermutu/ bersertifikat
- Peningkatan pemberdayaan kelembagaan pertanian
- Peningkatan penerapan teknologi sistem budidaya (Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT), Jajar Legowo, Sawit Dupa)
- Pengembangan produksi benih tanaman pangan
- Pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan
- Pengembangan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan.
- Pengamanan dan pengawalan tanaman dari gangguan OPT dan DFI
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas, stakeholder dan petani.
Kebijakan dalam peningkatan luas panen dan produktivitas hortikultura melalui :
- Penggunaan benih unggul bersertifikat
- Pengembangan Kawasan sentra produksi hortikultura.
- Penerapan GAP/SOP, dan regristrasi Kebun
- Pemasyarakatan produk hortikultura.
- Pengembangan pengelolaan lahan, pengelolaan air dan perluasan areal
hortikultura.
- Pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura
- Pengamanan dan pengawalan tanaman dari gangguan OPT dan DFI
- Pengembangan produksi benih hortikultura
- Pengembangan pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura.
- Peningkatan investasi
Meningkatnya surplus beras minimal
3% per tahun, meningkatnya produksi
jagung minimal 4% per tahun,
meningkatnya produksi kedelai
minimal 15% per tahun, serta
meningkatnya produksi komoditi
tanaman pangan lainnya minimal 2%
per tahun
Meningkatnya produksi bawang
merah minimal 10% per tahun,
meningkatnya produksi aneka cabai
minimal 5% per tahun, meningkatnya
produksi jeruk minimal 3% per tahun,
dan meningkatnya produksi
hortikultura lainnya minimal 2% per
tahun
MISI V : Meningkatkan Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama
MISI VI : Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan oleh petani
MISI IV : Meningkatkan rendemen gabah-beras
MISI III : Mewujudkan luas tambah tanam khususnya padi.
VISI : Mewujudkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Daerah Sentra Pangan
MISI I : Mewujudkan Swasembada Beras berkelanjutan, Swasembada jagung dan kedelai serta peningkatan produksi tanaman pangan lainnya.
Meningkatkan surplus beras
serta peningkatan produksi
jagung, kedelai dan
komoditas tanaman pangan
lainnya
MISI II : Mewujudkan peningkatan produksi Bawang Merah, Aneka Cabai dan jeruk, serta peningkatan produksi hortikultura lainnya.
Meningkatkan Produksi
bawang merah, aneka cabai
dan jeruk, serta peningkatan
produksi hortikultura lainnya
Produksi padi Produksi padi
40
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Mengacu kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-
2021, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan menyusun
program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas TPH
1) Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Serelia
2) Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
3) Produksi Benih dan Pengendalian OPT/DPI Tanaman Pangan
4) Pengukuran Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5) Produksi Benih dan Pengendalian OPT/DPI Hortikultura.
6) Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
7) Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi Buah dan Tanaman Hias
b. Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
1) Promosi dan pemasaran hasil produksi TPH Unggulan
2) Penyediaan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil TPH
c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
1) Penyediaan Sarana Pertanian
2) Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian
3) Pengawalan Pembiayaan dan Investasi Pertanian
d. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan
1) Pemantapan Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan
2) Pemantapan Penyelenggarann Penyuluhan
41
5.2 Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2021 meliputi hal-
hal sebagai berikut :
a. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dengan indikator dan target sbb:
- Meningkatnya produksi/produktivitas padi 2.592.092 ton/ 43,10 kuintal per hektar
- Meningkatnya produksi/produktivitas jagung 236.944 ton/ 61,34 kuintal per hektar
- Meningkatnya produksi/produktivitas kedelai 45.280 ton/ 26,07 kuintal per hektar
- Meningkatnya produksi/produktivitas jeruk 150.705 ton / 336,03 kuintal per hektar
- Meningkatnya produksi/produktivitas pisang 96.956 ton / 494,80 kuintal per hektar
- Meningkatnya produksi/produktivitas cabai merah 9.572 ton / 78,96 kuintal per
hektar
- Meningkatnya produksi/produktivitas bawang merah 2.408 ton / 85,8 kuintal per
hektar
Target Capaian Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Target capaian produksi tanaman pangan adalah sebagai berikut: padi pada
Tahun 2016 direncanakan 2.225.000 ton dan Tahun 2021 menjadi sebesar 2.592.092
ton, jagung Tahun 2016 direncanakan 135.000 ton dan 2021 menjadi sebesar
236.944 ton, kedelai Tahun 2016 direncanakan 12.000 ton dan 2021 menjadi sebesar
45.280 ton, kacang tanah Tahun 2016 direncanakan 9.750 ton dan Tahun 2021
menjadi sebesar 10.678 ton, kacang hijau Tahun 2016 direncanakan 660 ton dan
Tahun 2021 menjadi sebesar 728 ton, ubi kayu Tahun 2016 direncanakan 70.000 ton
dan Tahun 2021 menjadi sebesar 77.286 ton, dan ubi jalar Tahun 2016 direncanakan
17.500 ton dan Tahun 2021 menjadi sebesar 19.321 ton.
Target capaian produksi hortikultura adalah sebagai berikut: cabe merah Tahun
2016 direncanakan 7.500 ton dan Tahun 2021 menjadi sebesar 9.572 ton, cabe rawit
Tahun 2016 direncanakan 3.359 ton dan Tahun 2021 menjadi sebesar 4.287 ton,
bawang merah Tahun 2016 direncanakan 1.495 ton dan pada Tahun 2021 menjadi
sebesar 2.408 ton, jeruk Tahun 2016 direncanakan 130.000 ton dan Tahun 2021
menjadi sebesar 150.705 ton, pisang Tahun 2016 direncanakan 90.000 ton dan
Tahun 2021 menjadi sebesar 96.956 ton, dan durian Tahun 2016 direncanakan
42
15.573 ton dan Tahun 2021 menjadi sebesar 16.367 ton Sedangkan sasaran produksi
tanaman pangan dan hortikultura per tahun selama Tahun 2016-2021 tahun dapat
dilihat pada tabel 13 berikut.
Tabel 13. Sasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016 s/d 2021
Target Capaian Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Target capaian produktivitas tanaman pangan adalah sebagai berikut: padi
pada Tahun 2016 direncanakan 42,72 Ku/Ha, dan Tahun 2021 menjadi sebesar 43,10
Ku/Ha, jagung Tahun 2016 direncanakan 56,00 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi
sebesar 61,34 Ku/Ha, kedelai Tahun 2016 direncanakan 14,41 Ku/Ha dan Tahun
2021 menjadi sebesar 26,07 Ku/Ha, kacang tanah Tahun 2016 direncanakan 12,39
Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 12,37 Ku/Ha, kacang hijau Tahun 2016
direncanakan 10,37 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 10,43 Ku/Ha, ubi kayu
Tahun 2016 direncanakan 201,06 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 202,30
Ku/Ha, ubi jalar Tahun 2016 direncanakan 133,64 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi
sebesar 134,50 Ku/Ha.
Target capaian produktivitas hortikultura adalah sebagai berikut: cabe merah
Tahun 2016 direncanakan 68,37 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 78,96
Ku/Ha, cabe rawit Tahun 2016 direncanakan 52,92 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi
sebesar 59,65 Ku/Ha, bawang merah Tahun 2016 direncanakan 76,28 Ku/Ha dan
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (Ton GKG) 2.140.276 2.225.000 2.325.831 2.383.968 2.443.295 2.516.594 2.592.092 3
2 Jagung (Ton Ppk) 128.505 135.000 202.541 210.643 219.068 227.831 236.944 4
3 Kedelai (Ton Bk) 10.536 12.000 25.896 29.772 34.238 39.374 45.280 1
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (Ton) 9.122 9.750 9.945 10.144 10.347 10.511 10.678 2,00
5 Kacang Hijau (Ton) 670 660 673 687 700 714 728 1,97
6 Ubi Kayu (Ton) 71.752 70.000 71.400 72.828 74.285 75.770 77.286 2,00
7 Ubi Jalar (Ton) 17.913 17.500 17.850 18.207 18.571 18.943 19.321 2,00
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah(Ton) 867 1.495 1.645 1.809 1.990 2.189 2.408 10,03
9 Cabe Rawit (Ton) 4.789 3.359 3.527 3.703 3.889 4.083 4.287 5,00
10 Cabe Merah (Ton) 5.903 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116 9.572 5,00
11 Jeruk (Ton) 112.301 130.000 133.900 137.917 142.054 146.316 150.705 3,00
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (Ton) 79.493 90.000 91.350 92.720 94.111 95.523 96.956 1,50
13 Durian (Ton) 15.419 15.573 15.729 15.886 16.045 16.205 16.367 1,00
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
43
pada Tahun 2021 menjadi sebesar 85,80 Ku/Ha, jeruk Tahun 2016 direncanakan
320,00 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 336,03 Ku/Ha, pisang Tahun 2016
direncanakan 483,69 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 494,80 Ku/Ha, durian
Tahun 2016 direncanakan 90,93 Ku/Ha dan Tahun 2021 menjadi sebesar 93,21
Ku/Ha. Sedangkan sasaran produktivitas TPH per tahun selama Tahun 2016-2021
tahun dapat dilihat pada tabel 14 berikut:
Tabel 14. Sasaran Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021
Target Capaian luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
Target capaian luas panen tanaman pangan pada tahun ke-5 (2021)
direncanakan sudah mencapai sebagai berikut : untuk padi 601.434 Ha atau rata –
rata kenaikan 2 %, jagung 38.628 Ha atau rata – rata kenaikan 3.00 %, kedelai
17.367 Ha atau rata – rata kenaikan 2,00 %, kacang tanah 8.632 Ha atau rata – rata
kenaikan 1.87 %, kacang hijau 716 Ha atau rata – rata kenaikan 1.87 %, ubi kayu
3.820 Ha atau rata – rata kenaikan 1.87 %, ubi jalar 1.437Ha atau rata – rata
kenaikan 1.87 %,
Target capaian luas panen hortikultura pada tahun ke-5 (2021) direncanakan
sudah mencapai sebagai berikut :cabe merah 1.212 Ha atau rata – rata kenaikan 2,00
%, bawang merah 281 Ha atau rata rata 7,50 %, cabe rawit 719 Ha atau rata- rata
2,51 %, jeruk 4.485 Ha atau rata – rata kenaikan 2,00 %, pisang 1.959 Ha atau rata –
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (ku/ha) 41,87 42,72 41,86 42,06 42,27 42,68 43,10 0,00
0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%
2 Jagung (ku/ha) 58,61 56,00 59,01 59,59 60,17 60,75 61,34 0,01
3 Kedelai (ku/ha) 13,64 13,64 13,68 13,75 14,05 14,54 15,20 1,90
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (ku/ha) 12,30 12,39 12,41 12,42 12,44 12,40 12,37 0
5 Kacang Hijau (ku/ha) 10,57 10,37 10,38 10,40 10,41 10,42 10,43 0,11
6 Ubi Kayu (ku/ha) 206,42 201,06 201,31 201,57 201,83 202,06 202,30 -
7 Ubi Jalar (ku/ha) 139,40 133,64 133,81 133,98 134,15 134,33 134,50 -
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah (ton/ha) 5,86 7,62 7,82 7,97 8,15 8,35 8,58 0,03
9 Cabe Rawit (ku/ha) 46,45 52,92 54,19 55,50 56,85 58,23 59,65 0,02
10 Cabe Merah (ku/ha) 63,47 68,37 70,32 72,38 74,51 76,71 78,96 0,03
11 Jeruk (ku/ha) 297,60 320,03 323,17 326,34 329,54 332,77 336,03 0,98
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (ku/ha) 431,66 483,69 485,89 488,11 490,33 492,56 494,80 0,46
13 Durian (ku/ha) 90,48 90,93 91,38 91,83 92,29 92,75 93,21 0,50
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
44
rata kenaikan 1,04 %, dan durian 1.756 Ha atau rata – rata kenaikan 0,50 %.
Sedangkan sasaran luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura per tahun dapat
dilihat pada tabel 15 berikut:
Tabel 15. Sasaran Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021
Target Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura
Target capaian luas tanam tanaman pangan pada tahun ke-5 (2021)
direncanakan sudah mencapai sebagai berikut : untuk padi 623.301 Ha atau rata –
rata kenaikan 2,00 %, jagung 40.073 Ha atau rata – rata kenaikan 3,00 %, kedelai
20.927 Ha atau rata – rata kenaikan 2,00 %, kacang tanah 8.866 Ha atau rata – rata
kenaikan 2.0, kacang hijau 716 Ha atau rata – rata kenaikan 2.0, ubi kayu 3.922 Ha
atau rata – rata kenaikan 2.0, dan ubi jalar 1.475 Ha atau rata – rata kenaikan 1.96.
Target capaian luas tanam hortikultura pada tahun ke-5 (2021) direncanakan
sudah mencapai sebagai berikut : cabe merah 1.104 Ha atau rata – rata kenaikan
2,00 %, Cabe rawit 758 Ha atau rata – rata kenaikan 2,51 %, Bawang Merah 287 Ha
atau naik rata rata 7,5 %, Jeruk 7.535 Ha atau rata – rata kenaikan 0,41 %, Pisang
4.602 Ha atau rata – rata kenaikan 1,36 %, dan Durian 5.431 Ha atau rata – rata
kenaikan 0,50 %. Sedangkan sasaran luas tanam tanaman pangan dan hortikultura
per tahun dapat dilihat pada tabel 16 berikut.
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
III Peningkatan Luas Panen
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (Ha) 511.213 520.790 555.632 566.744 578.079 589.641 601.434 2,00
2 Jagung (Ha) 21.926 24.107 34.321 35.350 36.411 37.503 38.628 3,00
3 Kedelai (Ha) 7.722 8.800 18.935 21.648 24.361 27.074 29.789 47,63
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (Ha) 7.413 7.868 8.016 8.165 8.318 8.474 8.632 1,87
5 Kacang Hijau (Ha) 622 649 662 675 688 702 716 1,87
6 Ubi Kayu (Ha) 3.476 3.482 3.547 3.613 3.681 3.750 3.820 1,87
7 Ubi Jalar (Ha) 1.285 1.309 1.334 1.359 1.384 1.410 1.437 1,87
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah (Ha) 148 196 210 227 244 262 281 7,50
9 Cabe Rawit (Ha) 1.031 635 651 667 684 701 719 2,51
10 Cabe Merah (Ha) 930 1.097 1.120 1.142 1.165 1.188 1.212 2,00
11 Jeruk (Ha) 3.774 4.062 4.143 4.226 4.311 4.397 4.485 2,00
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (Ha) 1.842 1.861 1.880 1.900 1.919 1.939 1.959 1,04
13 Durian (Ha) 1.704 1.713 1.721 1.730 1.739 1.747 1.756 0,50
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
45
Tabel 16. Sasaran Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 s/d 2021
b. Meningkatnya Luas Tambah Tanam
Meningkatnya luas tambah tanam sampai dengan tahun 2021 diharapkan mampu
tercapai 23%. Peningkatan luas tambah tanam didukung melalui program dan
kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebagaimana tercantum
pada Tabel 17.
Tabel 17. Sasaran Luas Penanaman Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2016 - 2021
Base Line
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021
V Peningkatan Luas Penanaman :
1 Peningkatan IP (%) 110 112 114 117 119 121 123
2 Optimasi Lahan (Ha) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3 Cetak sawah (Ha) 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000
4 PAT Jagung (Ha) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
5 PAT Kedelai (Ha) 500 500 500 500 500 500
6 Pengemb. Bawang Merah (Ha) 80 120 180 270 405 608
7 Pengemb. Cabe Rawit (Ha) 10 15 23 34 51 76
8 Pengemb. Cabe Merah (Ha) 86 129 194 290 435 653
9 Pengemb. Sayuran dan Aneka Tan.
10 Pengemb. Jeruk (Ha) 225 100 100 100 100 100
11 Pengemb. Durian (Ha) - 25 25 25 25 25
12 Pengemb. Pisang (Ha) 65 50 50 50 50 50
13 Pengemb. Buah Lainnya (Ha) 15 15 15 15 15
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
IV Peningkatan Luas Tanam
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (ha) 531.303 537.000 575.834 587.351 599.098 611.079 623.301 7,23
2 Jagung (Ha) 22.660 25.000 35.604 36.672 37.772 38.905 40.073 42,42
3 Kedelai (Ha) 9.194 9.750 19.333 23.986 26.992 29.998 33.006 0,43
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (Ha) 7.458 8.029 8.190 8.353 8.520 8.691 8.866 2,00
5 Kacang Hijau (Ha) 643 649 662 675 688 702 716 2,00
6 Ubi Kayu (Ha) 2.914 3.553 3.624 3.697 3.770 3.845 3.922 2,00
7 Ubi Jalar (Ha) 1.325 1.336 1.362 1.390 1.418 1.446 1.475 1,96
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah (Ha) 245 200 215 231 248 267 287 7,50
9 Cabe Rawit (Ha) 1.114 680 697 711 724 740 758 2,51
10 Cabe Merah (Ha) 941 1.000 1.020 1.040 1.060 1.082 1.104 2,00
11 Jeruk (Ha) 6.903 7.380 7.410 7.455 7.480 7.505 7.535 0,41
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (Ha) 4.243 4.301 4.360 4.419 4.479 4.540 4.602 1,36
13 Durian (Ha) 5.271 5.297 5.323 5.350 5.377 5.404 5.431 0,50
Tahun 2016 - 2021No. Rencana Kinerja
46
c. Peningkatan Rendemen Gabah-Beras
Peningkatan rendemen gabah-beras ditargetkan sampai dengan tahun 2021 tercapai
68% sebagaimana tercantum pada Tabel 18 berikut.
Tabel 18 Sasaran Rendemen Gabah-Beras serta Faktor Pendukungnya Tahun
2016 - 2021
Base Line
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021
X Rendemen Gabah Beras 64 65 65 66 67 68 68
1 Pra Panen (Unit) 300 400 500 600 700 800 1,000
2 Pasca Panen (Unit) 87 142 192 245 299 354 479
3 Pengolahan Hasil (Unit) 24 42 54 69 86 104 134
4 Pembinaan RMU (Unit) 100 110 120 130 140 150 164
5 Pelayanan Bengkel Alsintan (Kab/Kota) 13 13 13 13 13 13
6 Pengujian Mutu Alsintan (Unit) 15 17 19 21 23 26
7 Rekayasa Teknologi Alsintan (Unit) 10 11 12 13 14 15
8 Demonstrasi Alsintan (Kali) 10 12 14 16 18 22
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
d. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Sistem penyuluhan pertanian terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu :Meningkatkan Balai
Penyuluhan dari Utama ke Aditama, Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji
terap yang dapat diterapkan oleh petani, dan Meningkatkan kelas kelompok tani dari
Madya ke Utama.Adapun target dari program pemantapan sistem penyuluhan
pertanian ini dapat dilihat pada Tabel 19.
Tabel 19. Sasaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2016 – 2021
Penjabaran dari masing masing Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja
Kegiatan, Kelompok sasaran per Kabupaten/Kota serta Pendanaan Indikatif disajikan
pada daftar lampiran.
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
1 Peningkatan Balai Penyuluhan
Kecamatan dari Utama ke Aditama 4 2 4 4 4 4 4 4.00
- - - - - -
2 Peningkatan penyuluh yang
melaksanakan kaji terap 10 10 10 10 10 10 10 10.00
- - - - - -
3 Peningkatan Kelompok Tani dari
Madya ke Utama 27 7 10 13 13 14 14 12.00
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
47
Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi
Serealia
Bertambahnya Produksi Tanaman Pangan
Produksi tanaman pangan padi 2.154.683 ton GKG
3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 Meningkatnya produks padi
Produksi jagung 128.505
ton Pipilan kering
4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 Meningkatnya produks
palawija (jagung, kedelai, kacang tanah)
Meningkatkan
produksi
hortikultura
Meningkatnya
produksi
hortikultura
(bawang merah
dan cabe) 5% per
tahun dan komoditi
hortikultura lainnya
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi
Bertambahnya Produksi
Kacang dan Umbi
Produksi kedelai 10.536
ton, kc tanah 9.122 ton, kc
hijau 670 ton, ubi kayu
71.752 ton, ubi jalar 17.913
ton
5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT DPI Tanaman Pangan
Bertambahnya Produksi
Tanaman Pangan
5% 1.000.000 5% 1.250.000 5% 1.250.000 5% 1.500.000 5% 1.500.000 5% 2.000.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Peningkatan
Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH
Meningkatnya
pengawasan dan sertifikasi benih
7.035 ton 708.650 7.176 ton 779.515 7.320 ton 857.467 7.465 ton 943.213 7.615 ton 1.037.534 7.615 ton 1.141.288 Tersetifikasinya benih TP
Pengembangan
Penyediaan Benih Tanaman Pangan
Tersedianya benih
tanaman pangan (padi dan kedelai)
9.750 ton 4.000.000 9.945 ton 4.400.000 10.144 ton 4.840.000 10.347 ton 5.324.000 10.511 ton 5.856.400 10.678 ton 6.442.040 Terpenuhinya kebutuhan
benih tanaman pangan dalam daerahPengukuran
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tersedianya ubinan
prakarsa, dan data luas tanam, luas panen,
produksi dan
produktivitas komoditas
padi dan palawija (1
0,98% 450.000 0,98% 800.000 0,98% 800.000 0,98% 850.000 0,98% 850.000 0,98% 900.000 Tersedianya data
produktivitas padi palawija per subround
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi
Buah dan Tanaman Hias
Bertambahnya Produksi Buah-buahann unggulan
(Jeruk, pisang dan durian)
Peningkatan Produksi Jeruk Pisang, durian
3,00% 3.000.000 3,00% 4.000.000 3,00% 5.000.000 3,00% 6.000.000 3,00% 7.000.000 3,00% 7.000.000 Berkembangnya kawasan buah-buahan (jeruk pisang,
durian)
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman
Obat
Bertambahnya Produksi
sayuran (cabe, bawang
merah)
Produksi Cabe Besar, Cabe
Rawit dan Bawang Merah
5,00% 4.000.000 5,00% 4.500.000 5,00% 5.000.000 5,00% 5.500.000 5,00% 6.000.000 5,00% 6.000.000 Berkembangnya kawasan
sayuran (cabe rawit, cabe
merah, bawang merah)
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT/DPI
Hortikultura
Tersedianya benih
hortikultura serta
terwujudnya perlindungan
tanaman hortikultura
Tersedianya benih
Hortikultura dan amannya
tanaman hortikultura dari
serangan OPT
3 kmdt 734.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.500.000 3 kmdt 2.000.000 3 kmdt 2.000.000 Terpenuhinya kebutuhan
benih hortikultura oleh daerah
dan terjaminnya perlindungan
tanaman hortikultura unggulan
Pengamatan dan Peramalan OPT DPI
TPH
Meningkatnya pengawalan dan
pengamanan produksi
tanaman pangan dan
hortikultura
100,00% 3.253.100 100,00% 3.578.410 100,00% 3.936.251 100,00% 4.329.876 100,00% 4.762.864 100,00% 5.239.150 Tercapainya sasaran produksi TPH
Pengendalian OPT dan
DPI TPH
Memasyarakatkan
perlindungan hortikultura
100,00% 250.000 100,00% 275.000 100,00% 302.500 100,00% 332.750 100,00% 366.025 100,00% 402.628 tersebarluasnya informasi
perlindungan hortikultura
Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (anngaran dlm ribu)Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2019 2020 20212018
Meningkatkan Produksi Tanaman
Pangan Utama
Produksi tanaman pangan dan
tanaman pangan
lainnya minimal 3%
per tahun.
2016 2017Tujuan / Sasaran
Program Prioritas
Indikator Outcome
Program Peningkatan
Produksi
Tanaman
Pangan dan Hotikultura
Kegiatan Prioritas
Indikator Output
48
Lanjutan Tabel 20
Program
Peningkatan
Prasarana
dan Sarana
Pertanian
Penyediaan Sarana
Pertanian
Tersedianya Pengadaan
Alsintan dan Pembinaan
Mekanisasi Pertanian
Luas Pertanaman padi
531.303 Ha
400 4.000.000 500 5.000.000 600 6.000.000 700 7.000.000 800 8.000.000 800 8.000.000 Tersedianya alat mesin
pertanian
Pengelolaan lahan dan
Irigasi
rehab jaringan irigasi 43.913 750.000 46.109 1.000.000 48.414 1.500.000 50.835 2.000.000 53.377 2.500.000 53.377 3.000.000 Terbinanya P3A dan
terpeliharanya saluran
jaringan irigasi tersier
Optimasi lahan 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 Terlaksananya optimasi lahan
khususnya padi
Bertambahnya luas baku
lahan sawah
2.000 9.000.000 2.000 9.000.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 Tersedianya baku lahan
sawah
Pengawalan
Pembiayaan dan
Investasi Pertanian
Petani yang Ikut
Asuransi Usaha Tanam
Padi (AUTP) dan Kredit
Usaha Tani (KUT)
(Petani)
- - 1000
Petani
AUTP
400.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
700.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
800.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
900.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
1.000.000 peserta AUTP dan peserta
AUTP
Pelatihan Perbengkelan
Alsintan
meningkatnya
ketrampilan petugas
bengkel
30 100.000 30 110.000 30 121.000 30 133.100 30 146.410 30 161.051 meningkatnya ketrampilan
petugas bengkel 180 org
Pelatihan Peningkatan
mutu bagi pengrajin
alsintan
meningkatnya
ketrampilan tentang mutu
pengrajin alsintan
20 90.000 20 99.000 20 108.900 20 119.790 20 131.769 20 144.946 Meningktnya ketrampilan
tentang mutu bagi pengrajin
alsintan 120 org
Peningkatan
perbengkelan Alsintan
meningkatnya mutu
bengkel alsintan
1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255 1 885.781 Bengkel alsin mandiri dan
bermutu
Pelatihan Operator
Alsintan
Meningkatnya
ketrampilan petugas
operator alsintan
60 50.000 60 55.000 60 60.500 60 66.550 60 73.205 60 80.526 Meningkatnya ketrampilan
petugas operator alsintan
sebanyak 360 orgDemontrasi Alsintan
TPH
makin dekenalnya
alsintan di masyarakat
4 30.000 4 33.000 4 36.300 4 39.930 4 43.923 4 48.315 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Aplikasi teknologi
Alsintan
dipahaminya aplikasi
teknologi alsintan
13 65.000 4 71.500 4 78.650 4 86.515 4 95.167 4 104.683 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Pelatihan Perekayasaan
Alsintan TPH
Meningkatnya
pengetahuan
petugas/petani dalam
perekayasaan alsintan
TPH
25 65.000 30 71.500 35 78.650 40 86.515 45 95.167 50 104.683 Meningkatnya pengetahuan
petugas/petani dalam
perekayasaan alsintan TPH
sebanyak 215 0rg
49
Lanjutan Tabel 20
Meningkatkan
mutu hasil produk
pertanian segar
dan olahan.
Meningkatnya
randemen Gabah
ke beras di tingkat
penggilingan padi
68%
Peningkatan
Mutu Hasil
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Promosi dan Pemasaran
Hasil Produksi TPH
Unggulan
Pameran produk
unggulan
6 kali 600.000 6 kali 650.000 6 kali 700.000 6 kali 750.000 6 kali 800.000 6 kali 800.000 Tersedianya outlet produk
unggulan dan terlaksananya
promosi
Penyediaan sarana
Pasca panen dan
Pengolahan Hasil TPH
Tersedianya Alsintan
Pasca Panen
142 3.000.000 192 4.000.000 245 5.000.000 299 6.000.000 354 7.000.000 354 7.000.000 Tersedianya peralatan pasca
panen dan pengolahan hasil
TPHMeningkatnya
sistem penyuluhan
pertanian
Peningkatan Balai
Penyuluhan dari
Utama ke Aditama
24 BPP
Pemantapan
Sistem
Penyuluhan
Pemantapan
Penyelenggaraan
Penyuluhan
Persentase peningkatan
penyuluh yang
melaksanakan kaji terap
yang dapat diterapkan
petani
5 10 1.000.000 10 1.000.000 10 2.000.000 10 3.000.000 10 4.000.000 10 5.000.000 5
Persentase peningkatan
Balai Penyuluhan dari
Utama ke Aditama
4 23,08 1.000.000 38,46 2.000.000 76,92 3.000.000 84,62 4.000.000 90 5.000.000 100 6.000.000 100
Pemantapan Ketenagaan dan
Kelembagaan
Penyuluhan
Persentase kenaikan kelas kelompok tani
30 12,7 900.000 12,7 1.000.000 12,7 1.100.000 12,7 1.200.000 12,7 1.300.000 12,7 1.500.000 70
50
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Tahun 2016
- 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
(RPJMP) Kalimantan Selatan di Subsektor tanaman pangan dan hortikultura ini yang memuat visi
dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan mengacu pada visi dan misi Gubernur
Kalimantan Selatan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan
kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.
Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi kalimantan selatan
Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura, pedoman bagi Unit pelaksana Teknis daerah (UPTD) Lingkup
Dinas Pertanian untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) UPTD, Rencana Kerja UPTD dan
bidang, menyusun RKA dan RKAKL bagi UPTD dan bidang pada lingkup Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura. Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2021 sebagai
berikut:
a. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Bidang pada Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dengan didukung oleh unit-unit pendukungnya,
serta petani dan stake holder terkait berkewajiban untuk melaksanakan program-program
dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan sebaik-baiknya;
b. Kepala Dinas, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 dengan mengerahkan
semua potensi dan kekuatan yang ada;
c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi kalimantan Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat
51
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam
Rencana Kerja UPTD Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan
secara tahun jamak;
d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Bidang Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, RKA,
dan RKAKL harus berpedoman pada Rencana Program dan Kegiatan di Rencana Strategis
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016- 2021 ini.
e. Kabupaten Kota yang menangani bidang pertanian dalam penyusunan Renstra
Kabupaten/Kota diharapkan mengacu pada Renstra ini.
52
Tabel 21. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Serealia
Produksi tanaman pangan
padi 2.154.683 ton GKG
3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 Meningkatnya produks padi
Produksi jagung 128.505
ton Pipilan kering
4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 Meningkatnya produks
palawija (jagung, kedelai, kacang tanah)
Meningkatnya produksi
hortikultura (bawang merah dan cabe) 5% per tahun
dan komoditi hortikultura
lainnya
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
Produksi kedelai 10.536
ton, kc tanah 9.122 ton, kc hijau 670 ton, ubi kayu
71.752 ton, ubi jalar 17.913
ton
5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT DPI
Tanaman Pangan
5% 1.000.000 5% 1.250.000 5% 1.250.000 5% 1.500.000 5% 1.500.000 5% 2.000.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Peningkatan
Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH
7.035 ton 708.650 7.176 ton 779.515 7.320 ton 857.467 7.465 ton 943.213 7.615 ton 1.037.534 7.615 ton 1.141.288 Tersetifikasinya benih TP
Pengembangan
Penyediaan Benih Tanaman Pangan
9.750 ton 4.000.000 9.945 ton 4.400.000 10.144 ton 4.840.000 10.347 ton 5.324.000 10.511 ton 5.856.400 10.678 ton 6.442.040 Terpenuhinya kebutuhan
benih tanaman pangan dalam daerahPengukuran
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,98% 450.000 0,98% 800.000 0,98% 800.000 0,98% 850.000 0,98% 850.000 0,98% 900.000 Tersedianya data
produktivitas padi palawija per subround
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi
Buah dan Tanaman Hias
Peningkatan Produksi Jeruk Pisang, durian
3,00% 3.000.000 3,00% 4.000.000 3,00% 5.000.000 3,00% 6.000.000 3,00% 7.000.000 3,00% 7.000.000 Berkembangnya kawasan buah-buahan (jeruk pisang,
durian)
Penyediaan Sarana Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman
Obat
Produksi Cabe Besar, Cabe Rawit dan Bawang Merah
5,00% 4.000.000 5,00% 4.500.000 5,00% 5.000.000 5,00% 5.500.000 5,00% 6.000.000 5,00% 6.000.000 Berkembangnya kawasan sayuran (cabe rawit, cabe
merah, bawang merah)
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT/DPI
Hortikultura
Tersedianya benih
Hortikultura dan amannya
tanaman hortikultura dari serangan OPT
3 kmdt 734.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.500.000 3 kmdt 2.000.000 3 kmdt 2.000.000 Terpenuhinya kebutuhan
benih hortikultura oleh daerah
dan terjaminnya perlindungan tanaman hortikultura unggulan
Pengamatan dan
Peramalan OPT DPI TPH
100,00% 3.253.100 100,00% 3.578.410 100,00% 3.936.251 100,00% 4.329.876 100,00% 4.762.864 100,00% 5.239.150 Tercapainya sasaran produksi
TPH
Pengendalian OPT dan
DPI TPH
100,00% 250.000 100,00% 275.000 100,00% 302.500 100,00% 332.750 100,00% 366.025 100,00% 402.628 tersebarluasnya informasi
perlindungan hortikultura
Indikator Outcome
Produksi tanaman pangan
dan tanaman pangan
lainnya minimal 3% per tahun.
Kegiatan Prioritas
Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD2020 20212016 2017 2018 2019
53
Lanjutan Tabel 21
Bertambahnya luas areal
tanam padi 2% per tahun
Penyediaan Sarana
Pertanian
Luas Pertanaman padi
531.303 Ha
400 4.000.000 500 5.000.000 600 6.000.000 700 7.000.000 800 8.000.000 800 8.000.000 Tersedianya alat mesin
pertanian
Pengelolaan lahan dan
Irigasi
43.913 750.000 46.109 1.000.000 48.414 1.500.000 50.835 2.000.000 53.377 2.500.000 53.377 3.000.000 Terbinanya P3A dan
terpeliharanya saluran
jaringan irigasi tersier
1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 Terlaksananya optimasi lahan
khususnya padi
2.000 9.000.000 2.000 9.000.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 Tersedianya baku lahan sawah
Pengawalan
Pembiayaan dan Investasi Pertanian
Asuransi Usaha Tanam
Padi (AUTP) dan Kredit
Usaha Tani (KUT) (Petani)
- - 1000
Petani
AUTP
400.000 1000
Petani
AUTP dan 50 Petani
ikut KUT
700.000 1000
Petani
AUTP dan 50 Petani
ikut KUT
800.000 1000
Petani
AUTP dan 50 Petani
ikut KUT
900.000 1000
Petani
AUTP dan 50 Petani
ikut KUT
1.000.000 peserta AUTP dan peserta
AUTP
Pelatihan Perbengkelan
Alsintan
30 100.000 30 110.000 30 121.000 30 133.100 30 146.410 30 161.051 meningkatnya ketrampilan
petugas bengkel 180 org
Pelatihan Peningkatan
mutu bagi pengrajin
alsintan
20 90.000 20 99.000 20 108.900 20 119.790 20 131.769 20 144.946 Meningktnya ketrampilan
tentang mutu bagi pengrajin
alsintan 120 orgPeningkatan
perbengkelan Alsintan
1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255 1 885.781 Bengkel alsin mandiri dan
bermutu
Pelatihan Operator Alsintan
60 50.000 60 55.000 60 60.500 60 66.550 60 73.205 60 80.526 Meningkatnya ketrampilan petugas operator alsintan
sebanyak 360 orgDemontrasi Alsintan
TPH
4 30.000 4 33.000 4 36.300 4 39.930 4 43.923 4 48.315 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Aplikasi teknologi
Alsintan
13 65.000 4 71.500 4 78.650 4 86.515 4 95.167 4 104.683 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Pelatihan Perekayasaan
Alsintan TPH
25 65.000 30 71.500 35 78.650 40 86.515 45 95.167 50 104.683 Meningkatnya pengetahuan
petugas/petani dalam
perekayasaan alsintan TPH
sebanyak 215 0rg
54
Lanjutan Tabel 21
Meningkatnya randemen
Gabah ke beras di tingkat
penggilingan padi 68%
Promosi dan Pemasaran
Hasil Produksi TPH
Unggulan
6 kali 600.000 6 kali 650.000 6 kali 700.000 6 kali 750.000 6 kali 800.000 6 kali 800.000 Tersedianya outlet produk
unggulan dan terlaksananya
promosi
Penyediaan sarana
Pasca panen dan
Pengolahan Hasil TPH
142 3.000.000 192 4.000.000 245 5.000.000 299 6.000.000 354 7.000.000 354 7.000.000 Tersedianya peralatan pasca
panen dan pengolahan hasil
TPHPeningkatan Balai
Penyuluhan dari Utama ke
Aditama 24 BPP
Pemantapan
Penyelenggaraan
Penyuluhan
5 10 1.000.000 10 1.000.000 10 2.000.000 10 3.000.000 10 4.000.000 10 5.000.000 5
4 23,08 1.000.000 38,46 2.000.000 76,92 3.000.000 84,62 4.000.000 90 5.000.000 100 6.000.000 100
Pemantapan
Ketenagaan dan
Kelembagaan
Penyuluhan
30 12,7 900.000 12,7 1.000.000 12,7 1.100.000 12,7 1.200.000 12,7 1.300.000 12,7 1.500.000 70
55
BAB VII
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 -
2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Kalimantan Selatan di Subsektor Tanaman pangan dan Hortikultura ini yang memuat visi dan
misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan mengacu pada visi dan misi
Gubernur Kalimantan Selatan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, serta merupakan
kesinambungan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.
7.1. Pedoman Transisi
7.1.1. Tahun 2016
Untuk Tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan dan target kinerja
khusus menggunakan Rencana Tahun 2016 dengan program dan kegiatan serta
sasaran sebagai berikut:
Program dan Kegiatan:
Tahun 2016 merupakan tahun transisi antara Renstra Tahun 2010-2015 dengan
Renstra Tahun 2016-2021 maka dalam pelaksanaan program dan kegiatan
mengacu khusus untuk program kegiatan Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura/ Program
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Program
Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, dengan kegiatan pokok:
a) Peningkatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi pembangunan TPH.
b) Pengembangan pengelolaan air.
c) Pengembangan pengelolaan lahan.
d) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sarana.
e) Pengembangan kawasan buah-buahan.
f) Pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman.
g) Pengembangan perbenihan dan perlindungan hortikultura.
56
h) Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat.
i) Pengembangan sistem perbenihan hortikultura.
j) Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah
lingkungan.
k) Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya.
l) Peningkatan produksi buah dan florikultura.
m) Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
n) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
o) Perluasan dan perlindungan lahan pertanian
p) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian
q) Fasilitasi pupuk dan pestisida
r) Fasilitasi pembiayaan pertanian
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan/ Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan/ Program
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan dengan kegiatan
pokok:
a) Pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian.
b) Peningkatan produktivitas padi.
c) Peningkatan produktivitas palawija.
d) Pengembangan perbenihan padi dan palawija.
e) Pembinaan dan pengembangan pasca panen dan pengelolaan hasil
TPH.
f) Pengembangan data statistik dan informasi tanaman pangan dan
hortikultura.
g) Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi.
h) Pengelolaan produksi tanaman serealia.
i) Pengelolaan system penyediaan benih tanaman pangan.
j) Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan
DPI.
k) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan.
57
3. Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran
dan Ekspor Hasil Pertanian/ Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian, Perkebunan, dengan kegiatan pokok:
a) Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah.
b) Pengembangan kemitraan usaha.
c) Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
d) Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
e) Pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan, mutu dan
standardisasi pertanian.
f) Pengembangan pemasaran.
g) Pengembangan pembinaan usaha dan kemitraan usaha.
Sasaran:
Tabel 22. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016
No SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Peningkatan Produksi Pertanian
1.Produksi Padi 2.Produksi Jagung 3.Produksi Kedelai 4.Produksi Bawang Merah 5.Produksi Cabe Rawit 6.Produksi Cabe Merah 7.Produksi Jeruk
2.225.000 ton 135.000 ton 12.000 ton
1.495 ton 3.359 ton 7.500 ton
130.000 ton
2. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1.Luas Tanam Padi 2.LuasTanam Jagung 3.LuasTanam Kedelai 4.Luas Tanam Bawang Merah 5. Luas Tanam Cabe Rawit 6.Luas Cabe Merah 7.Luas Tanam Jeruk 1.Produktivitas Padi 2.Produktivitas Jagung 3.Produktivitas Kedelai 4.Produktivitas Bawang Merah 5 Produktivitas Cabe Rawit 6.Produktivitas Cabe Merah 7.Produktivitas Jeruk
537.000 ha 25.000 ha
8.500 ha 200 ha 680 ha
1.000 ha 7.380 ha
42,72 ku/ha 56,00 ku/ha 14,41 ku/ha 76,28 ku/ha 52,92 ku/ha 68,37 ku/ha
320,00 ku/ha 3 Peningkatan Pemasaran
Produksi Pertanian 1.Jumlah Kemitran Usaha
2 kelompok
58
7.1.2. Tahun 2021
Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan
Tanaman Pangan dan Hortikultura sampai dengan Tahun 2021. Sedangkan
untuk perencanaan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
tahun 2021 menggunakan Rencana Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura pada Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Tahun 2016 – 2021 tahun terakhir.
7.2. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi kalimantan selatan Tahun 2016 - 2021 merupakan pedoman bagi
Penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pertanian TPH, pedoman bagi Unit pelaksana
Teknis daerah (UPTD) Lingkup Dinas Pertanian untuk menyusun Rencana Strategis
(Renstra) UPTD, Rencana Kerja UPTD dan Bidang, menyusun RKA dan RKAKL bagi
UPTD dan Bidang pada lingkup Dinas Pertanian TPH. Sehubungan dengan hal tersebut
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENSTRA Dinas Pertanian TPH Tahun 2016-2021
sebagai berikut:
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Bidang pada Lingkup Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan dengan didukung oleh unit-unit
pendukungnya, serta petani dan stake holder terkait berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Dinas, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Satuan Kerja Perangkat
daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RENSTRA Dinas Pertanian
TPH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua
potensi dan kekuatan yang ada;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkup Dinas Pertanian Tanaman pangan dan
Hortikultura Provinsi kalimantan Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana
strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok
dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada Rencana Strategis Dinas pertanian Tanaman pangan dan
59
Hortikultura Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja
UPTD Lingkup Dinas Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan
Selatan untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta
pendanaan secara tahun jamak;
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Bidang Lingkup Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana
Kerja Tahunan, RKA, dan RKAKL harus berpedoman pada Rencana Program dan
Kegiatan di Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2016- 2021 ini.
5. Renstra Tahun 2016-2021 ini mulai berlaku efektif sejak Tahun 2017
6. Kabupaten Kota yang menangani bidang pertanian dalam penyusunan Renstra
Kabupaten/Kota diharapkan mengacu pada Renstra ini.
60
BAB VIII
PENUTUP
Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan dalam rangka
peningkatan produksi, peningkatan mutu dan daya saing. Sesuai dengan visi pembangunan
pertanian tanaman pangan dan hortikultura harus dilakukan secara terpadu antara petugas,
petani, serta stake holder terkait.
Sesuai dengan Visi Pembangunan Pertanian Tahun 2016 – 2021 yaitu Terwujudnya
tanaman pangan dan hortikultura Kalimantan Selatan yang berdaya saing, maka Program
Pembangunan Pertanian TPH mencakup (1). Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2). Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan
Hortikultura (3). Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dan. (4). Program
Pemantapan Sistem Penyuluhan.
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan
Hortikultura ditujukan untuk kegiatan pengembangan produksi padi, pengembangan produksi
palawija, pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, pengembangan
proteksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI, pengelolaan sistem penyediaan dan
pengawasan sarana produksi tanaman pangan, dan dukungan manajemen dan teknis lainnya
bidang tanaman pangan, serta ditujukan untuk kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan
mutu produk tanaman buah berkelanjutan, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk
tanaman sayuran dan aneka tanaman berkelanjutan, pengembangan sistem perlindungan
tanaman hortikultura, pengembangan sistem penyediaan perbenihan, pupuk dan sarana produksi
lainnya, dukungan manajemen dan teknis lainnya bidang hortikultura.
Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, ditujukan untuk
ditujukan untuk kegiatan pengembangan mutu dan standardisasi pertanian, pengembangan
penanganan pasca panen pertanian, pengembangan pengolahan hasil pertanian,
pengembangan usaha dan kemitraan usaha, dukungan manajemen dan dukungan manajemen
dan teknis lainnya.
Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian ditujukan untuk kegiatan
kegiatan pengelolaan air untuk pertanian, pengembangan pengelolaan lahan dan perluasan areal
pertanian, mekanisasi dan pengembangan kelembagaan pertanian, pengembangan alsintan,
dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
61
Program Pemantapan Sistem Penyuluhan ditujukan untuk kegiatan meningkatkan
Balai Penyuluhan dari Utama ke Aditama, Meningkatkan penyuluh yang melaksanakan kaji terap
yang dapat diterapkan oleh petan, dan Meningkatkan kelas kelompok tani dari Madya ke Utama..
Faktor sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam
pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agar pembangunan tanaman pangan dan
hortikulktura dapat tercapai maka perlu peningkatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian
yang menyangkut aspek kelembagaan, pendidikan dan pelatihan Sumberdaya Penyuluhan
Pertanian.
62
LAMPIRAN
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (Ton GKG) 2.140.276 2.225.000 2.325.831 2.383.968 2.443.295 2.516.594 2.592.092 3
2 Jagung (Ton Ppk) 128.505 135.000 202.541 210.643 219.068 227.831 236.944 4
3 Kedelai (Ton Bk) 10.536 12.000 25.896 29.772 34.238 39.374 45.280 1
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (Ton) 9.122 9.750 9.945 10.144 10.347 10.511 10.678 2,00
5 Kacang Hijau (Ton) 670 660 673 687 700 714 728 1,97
6 Ubi Kayu (Ton) 71.752 70.000 71.400 72.828 74.285 75.770 77.286 2,00
7 Ubi Jalar (Ton) 17.913 17.500 17.850 18.207 18.571 18.943 19.321 2,00
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah(Ton) 867 1.495 1.645 1.809 1.990 2.189 2.408 10,03
9 Cabe Rawit (Ton) 4.789 3.359 3.527 3.703 3.889 4.083 4.287 5,00
10 Cabe Merah (Ton) 5.903 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116 9.572 5,00
11 Jeruk (Ton) 112.301 130.000 133.900 137.917 142.054 146.316 150.705 3,00
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (Ton) 79.493 90.000 91.350 92.720 94.111 95.523 96.956 1,50
13 Durian (Ton) 15.419 15.573 15.729 15.886 16.045 16.205 16.367 1,00
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 - 2021
SASARAN RENCANA SRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 1
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (ku/ha) 41,87 42,72 41,86 42,06 42,27 42,68 43,10 0,00
0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%
2 Jagung (ku/ha) 58,61 56,00 59,01 59,59 60,17 60,75 61,34 0,01
3 Kedelai (ku/ha) 13,64 13,64 13,68 13,75 14,05 14,54 15,20 1,90
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (ku/ha) 12,30 12,39 12,41 12,42 12,44 12,40 12,37 0
5 Kacang Hijau (ku/ha) 10,57 10,37 10,38 10,40 10,41 10,42 10,43 0,11
6 Ubi Kayu (ku/ha) 206,42 201,06 201,31 201,57 201,83 202,06 202,30 -
7 Ubi Jalar (ku/ha) 139,40 133,64 133,81 133,98 134,15 134,33 134,50 -
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah (ton/ha) 5,86 7,62 7,82 7,97 8,15 8,35 8,58 0,03
9 Cabe Rawit (ku/ha) 46,45 52,92 54,19 55,50 56,85 58,23 59,65 0,02
10 Cabe Merah (ku/ha) 63,47 68,37 70,32 72,38 74,51 76,71 78,96 0,03
11 Jeruk (ku/ha) 297,60 320,03 323,17 326,34 329,54 332,77 336,03 0,98
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (ku/ha) 431,66 483,69 485,89 488,11 490,33 492,56 494,80 0,46
13 Durian (ku/ha) 90,48 90,93 91,38 91,83 92,29 92,75 93,21 0,50
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 2
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
III Peningkatan Luas Panen
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (Ha) 511.213 520.790 555.632 566.744 578.079 589.641 601.434 2,00
2 Jagung (Ha) 21.926 24.107 34.321 35.350 36.411 37.503 38.628 3,00
3 Kedelai (Ha) 7.722 8.800 18.935 21.648 24.361 27.074 29.789 47,63
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (Ha) 7.413 7.868 8.016 8.165 8.318 8.474 8.632 1,87
5 Kacang Hijau (Ha) 622 649 662 675 688 702 716 1,87
6 Ubi Kayu (Ha) 3.476 3.482 3.547 3.613 3.681 3.750 3.820 1,87
7 Ubi Jalar (Ha) 1.285 1.309 1.334 1.359 1.384 1.410 1.437 1,87
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah (Ha) 148 196 210 227 244 262 281 7,50
9 Cabe Rawit (Ha) 1.031 635 651 667 684 701 719 2,51
10 Cabe Merah (Ha) 930 1.097 1.120 1.142 1.165 1.188 1.212 2,00
11 Jeruk (Ha) 3.774 4.062 4.143 4.226 4.311 4.397 4.485 2,00
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (Ha) 1.842 1.861 1.880 1.900 1.919 1.939 1.959 1,04
13 Durian (Ha) 1.704 1.713 1.721 1.730 1.739 1.747 1.756 0,50
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 3
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
IV Peningkatan Luas Tanam
Tanaman Pangan Utama
1 Padi (ha) 531.303 537.000 575.834 587.351 599.098 611.079 623.301 7,23
2 Jagung (Ha) 22.660 25.000 35.604 36.672 37.772 38.905 40.073 42,42
3 Kedelai (Ha) 9.194 9.750 19.333 23.986 26.992 29.998 33.006 0,43
Tanaman Pangan Lainnya
4 Kacang Tanah (Ha) 7.458 8.029 8.190 8.353 8.520 8.691 8.866 2,00
5 Kacang Hijau (Ha) 643 649 662 675 688 702 716 2,00
6 Ubi Kayu (Ha) 2.914 3.553 3.624 3.697 3.770 3.845 3.922 2,00
7 Ubi Jalar (Ha) 1.325 1.336 1.362 1.390 1.418 1.446 1.475 1,96
Hortikultura Utama
8 Bawang Merah (Ha) 245 200 215 231 248 267 287 7,50
9 Cabe Rawit (Ha) 1.114 680 697 711 724 740 758 2,51
10 Cabe Merah (Ha) 941 1.000 1.020 1.040 1.060 1.082 1.104 2,00
11 Jeruk (Ha) 6.903 7.380 7.410 7.455 7.480 7.505 7.535 0,41
Hortikultura Lainnya
12 Pisang (Ha) 4.243 4.301 4.360 4.419 4.479 4.540 4.602 1,36
13 Durian (Ha) 5.271 5.297 5.323 5.350 5.377 5.404 5.431 0,50
Tahun 2016 - 2021No. Rencana Kinerja
Page 4
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
V Peningkatan Luas Penanaman :
1 Peningkatan IP (%) 110 112 114 117 119 121 123 2,00
2 Optimasi Lahan (Ha) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -
3 Cetak sawah (Ha) 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -
4 PAT Jagung (Ha) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -
5 PAT Kedelai (Ha) 500 500 500 500 500 500 -
6 Pengemb. Bawang Merah (Ha) 80 120 180 270 405 608 50,00
7 Pengemb. Cabe Rawit (Ha) 10 15 23 34 51 76 50,00
8 Pengemb. Cabe Merah (Ha) 86 129 194 290 435 653 50,00
9 Pengemb. Sayuran dan Aneka Tan.
10 Pengemb. Jeruk (Ha) 225 100 100 100 100 100 -
11 Pengemb. Durian (Ha) - 25 25 25 25 25 -
12 Pengemb. Pisang (Ha) 65 50 50 50 50 50 -
13 Pengemb. Buah Lainnya (Ha) 15 15 15 15 15 -
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 5
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
VI Peningkatan Produktivitas
1 Penerapan PTT (Ha)
a. Padi 12500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -
b. Jagung 1650 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -
c. Kedelai 5500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -
2 Penyediaan Benih Bermutu
2.1. Tanaman Pangan : 5.892 6.207 6.516 6.838 7.179 7.575 5,34
- Benih Sebar (Ton) 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 6.381 5,00
- Benih Sumber (Ton) 44 67 69 70 73 112 54,25
b. Kedelai
- Benih Sebar (Ton) 750 788 827 868 912 957 5,00
- Benih Sumber (Ton) 18 18 20 20 22 22 1,39
c. Kacang Tanah
- Benih Sebar (Ton) 25 26 26 27 27 28 2,00
- Benih Sumber (Ton) 3,6 3,67 3,7 3,9 4 4 1,94
d Desa Mandiri Benih (Unit) 40 40 40 40 40 40 40 -
e. Pemberdayaan Penangkar Benih 12 15 18 21 24 30 25,00
2.2. Hortikultura :
a. Jeruk (pohon) 6.000 6.500 7.500 8.500 10.000 10.833 8,33
b. Pisang (pohon) 7.000 7.500 8.500 9.500 11.000 11.786 7,14
c. Durian (pohon) 6.000 6.250 6.750 7.000 8.000 8.333 4,17
d. Bawang Merah (ton) 8 8,5 9 10 10 11 6,25
e. Penangkaran Benih Horti. (Ha) 2 2 2,5 2,5 3 3 -
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 6
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
VII Pengawasan dan Sertifikasi Benih :
1 Pengawasan Pasar Benih (Ton)
a. Padi 3.800 3.876 3.954 4.033 4.113 4.195 2,00
b. Kedelai 250 255 260 265 271 276 2,00
c. Kacang Tanah 20 25 30 35 40 50 25,00
2 Sertifikasi (Ha)
a. Padi 6.657 6.790 6.929 7.064 7.206 7.350 2,00
b. Kedelai 315 320 325 328 335 340 1,59
c. Kacang Tanah 63 66 69 73 74 78 4,76
VIII Terkendalinya Serangan OPT, antisipasi 98,00 98,20 98,39 98,59 98,79 98,98 99 0,20
dan penanggulangan DPI (%)
IX Subsidi dan Penyediaan Pupuk
1 Urea (Ton) 40870 38.500 39.463 40.449 41.460 42.497 43.559 2,50
2 SP (Ton) 7000 7.200 7.380 7.565 7.754 7.947 8.146 2,50
3 ZA (Ton) 1500 1.530 1.561 1.592 1.624 1.656 1.689 2,00
4 NPK (Ton) 42200 39.000 39.975 40.974 41.999 43.049 44.125 2,50
5 Organik (Ton) 4500 7.100 7.242 7.387 7.535 7.605 7.859 2,00
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 7
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
X Rendemen Gabah Beras 64 65 65 66 67 68 68
1 Pra Panen (Unit) 300 400 500 600 700 800 1.000 25,00
2 Pasca Panen (Unit) 87 142 192 245 299 354 479 35,21
3 Pengolahan Hasil (Unit) 24 42 54 69 86 104 134 28,57
4 Pembinaan RMU (Unit) 100 110 120 130 140 150 164 9,09
5 Pelayanan Bengkel Alsintan (Kab/Kota) 13 13 13 13 13 13 -
6 Pengujian Mutu Alsintan (Unit) 15 17 19 21 23 26 11,76
7 Rekayasa Teknologi Alsintan (Unit) 10 11 12 13 14 15 10,00
8 Demonstrasi Alsintan (Kali) 10 12 14 16 18 22 20,00
XI Pengembangan Jar. Irigasi (Ha) 41.822 43.913 46.109 48.414 50.835 53.377 56.046 5,00
XII Peningk. efisiensi usaha, nilai
tambah, daya saing pertanianTPH
- Analisa Usaha tani (jenis) 3 5 8 10 12 20 66,67
- Kemitraan Usaha (kelompok) 1 2 4 6 7 8 16 100,00
- Data Harga TPH (Kab/Kota) 6 13 13 13 13 13 13 -
- Promosi/Pemasaran (Paket) 3 4 5 5 6 8 10 25,00
- Promosi (kali) 4 5 6 6 6 8 25,00
- Pasar Tani 10 10 10 10 10 10 -
- Outlet 1 2 2 2 2 4 100,00
- Kemasan (jenis) - 2 2 2 2 2 -
XIII Pengemb. Kelemb dan Pembiayaan
- UPJA (Kelompok) 12 14 16 18 20 22 25 14,29
- KP3 (Prov. Kab./Kota) 14 14 14 14 14 14 14 -
- P3A (Kelompok) 30 30 32 34 36 38 41 9,09
- Pembiayaan Pertanian (Kali) 14 14 14 14 14 14 14 -
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 8
Base Line Rata 2
2015* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
1 Peningkatan Balai Penyuluhan Kecamatan dari Utama ke Aditama 4 2 4 4 4 4 4 4,00
- - - - - -
2 Peningkatan penyuluh yang melaksanakan kaji terap 10 10 10 10 10 10 10 10,00
- - - - - -
3 Peningkatan Kelompok Tani dari Madya ke Utama 27 7 10 13 13 14 14 12,00
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Page 9
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Padi (ton)
1 TANAH LAUT 172.356 193.615 187.739 192.419 197.191 203.107 209.200 3,56%
2 KOTABARU 80.617 87.498 88.954 91.171 93.470 96.275 99.163 3,83%
3 BANJAR 261.259 267.309 283.472 290.538 297.743 306.675 315.875 3,48%
4 BARITO KUALA 340.395 321.640 368.686 377.876 387.247 398.864 410.830 3,45%
5 T A P I N 301.122 326.603 326.396 334.532 342.828 353.113 363.707 3,46%
6 HULU SUNGAI SELATAN 232.950 250.971 252.988 259.294 265.724 273.696 281.907 3,50%
7 HULU SUNGAI TENGAH 252.679 275.727 274.232 281.068 288.038 296.679 305.579 3,49%
8 HULU SUNGAI UTARA 144.624 125.864 157.773 161.804 166.007 170.987 176.117 3,63%
9 TABALONG 87.858 105.301 94.612 96.970 99.286 102.265 105.332 3,31%
10 TANAH BUMBU 97.087 93.948 106.689 109.348 112.060 115.422 118.884 3,74%
11 BALANGAN 157.327 165.369 171.556 175.832 180.193 185.599 191.166 3,58%
12 BANJARMASIN 6.558 5.598 6.957 7.166 7.381 7.602 7.830 3,23%
13 BANJARBARU 5.444 5.557 5.775 5.949 6.128 6.312 6.501 3,24%
2.140.276 2.225.000 2.325.831 2.383.968 2.443.295 2.516.594 2.592.092 3,52%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Padi (ku/ha)
1 TANAH LAUT 36,39 39,71 36,47 36,64 36,82 37,18 37,54 0,53%
2 KOTABARU 34,82 36,56 35,35 35,52 35,71 36,06 36,41 0,76%
3 BANJAR 36,97 37,88 36,91 37,09 37,26 37,63 38,00 0,46%
4 BARITO KUALA 35,46 33,70 35,33 35,51 35,67 36,02 36,38 0,43%
5 T A P I N 47,73 46,43 47,60 47,83 48,05 48,53 49,00 0,44%
6 HULU SUNGAI SELATAN 49,41 51,29 49,37 49,61 49,84 50,33 50,82 0,48%
7 HULU SUNGAI TENGAH 50,73 49,78 50,65 50,90 51,14 51,64 52,15 0,47%
8 HULU SUNGAI UTARA 53,87 54,63 54,07 54,36 54,68 55,22 55,76 0,58%
9 TABALONG 40,03 46,95 39,66 39,85 40,00 40,40 40,79 0,32%
10 TANAH BUMBU 43,16 45,26 43,63 43,84 44,05 44,48 44,92 0,68%
11 BALANGAN 40,10 43,95 40,23 40,42 40,61 41,01 41,41 0,55%
12 BANJARMASIN 37,05 31,52 36,16 36,52 36,88 37,23 37,60 0,25%
13 BANJARBARU 32,15 30,74 31,38 31,70 32,01 32,32 32,64 0,25%
41,87 42,72 41,86 42,06 42,27 42,68 43,10 0,49%
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
SASARAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, LUAS PANEN DAN LUAS TANAM TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PER KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Padi (ha)
1 TANAH LAUT 47.365 48.752 51.480 52.510 53.560 54.632 55.724 2,94%
2 KOTABARU 23.150 23.936 25.161 25.665 26.178 26.702 27.236 2,94%
3 BANJAR 70.661 70.565 76.801 78.337 79.903 81.501 83.132 2,94%
4 BARITO KUALA 95.999 95.432 104.340 106.427 108.556 110.727 112.941 2,94%
5 T A P I N 63.090 70.349 68.572 69.943 71.342 72.769 74.224 2,94%
6 HULU SUNGAI SELATAN 47.146 48.929 51.242 52.267 53.313 54.379 55.466 2,94%
7 HULU SUNGAI TENGAH 49.811 55.394 54.139 55.222 56.326 57.453 58.602 2,94%
8 HULU SUNGAI UTARA 26.847 23.040 29.180 29.763 30.359 30.966 31.585 2,94%
9 TABALONG 21.948 22.427 23.855 24.332 24.819 25.315 25.821 2,94%
10 TANAH BUMBU 22.497 20.757 24.452 24.941 25.440 25.948 26.467 2,94%
11 BALANGAN 39.236 37.625 42.645 43.498 44.368 45.255 46.161 2,94%
12 BANJARMASIN 1.770 1.776 1.924 1.962 2.002 2.042 2.082 2,94%
13 BANJARBARU 1.693 1.808 1.840 1.877 1.914 1.953 1.992 2,94%
511.213 520.790 555.632 566.744 578.079 589.641 601.434 2,94%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Padi (ha)
1 TANAH LAUT 52.167 49.945 53.541 54.612 55.704 56.818 57.954 1,85%
2 KOTABARU 23.475 24.034 25.764 26.279 26.805 27.341 27.888 3,13%
3 BANJAR 75.131 73.349 78.630 80.202 81.806 83.443 85.111 2,21%
4 BARITO KUALA 99.666 98.610 105.884 108.002 110.162 112.365 114.612 2,50%
5 T A P I N 64.308 71.407 76.548 78.079 79.640 81.233 82.858 4,81%
6 HULU SUNGAI SELATAN 48.194 49.463 53.024 54.084 55.166 56.269 57.395 3,18%
7 HULU SUNGAI TENGAH 50.901 55.450 59.442 60.630 61.843 63.080 64.341 4,40%
8 HULU SUNGAI UTARA 27.583 24.054 25.786 26.301 26.827 27.364 27.911 0,20%
9 TABALONG 23.503 24.849 26.638 27.171 27.715 28.269 28.834 3,78%
10 TANAH BUMBU 22.764 23.946 25.670 26.184 26.707 27.242 27.786 3,68%
11 BALANGAN 40.006 38.370 41.133 41.955 42.794 43.650 44.523 1,88%
12 BANJARMASIN 1.817 1.746 1.872 1.909 1.947 1.986 2.026 1,92%
13 BANJARBARU 1.788 1.775 1.903 1.941 1.980 2.020 2.060 2,54%
531.303 537.000 575.834 587.351 599.098 611.079 623.301 2,89%
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Jagung (ton)
1 TANAH LAUT 81.363 78.883 128.239 133.368 138.703 144.251 150.021 14,06%
2 KOTABARU 25.532 33.571 40.242 41.851 43.525 45.266 47.077 14,06%
3 BANJAR 1.971 6.356 3.106 3.230 3.359 3.494 3.633 14,06%
4 BARITO KUALA 233 321 367 382 397 413 430 14,06%
5 T A P I N 2.878 1.109 4.536 4.718 4.906 5.102 5.307 14,06%
6 HULU SUNGAI SELATAN 5.093 300 8.027 8.348 8.682 9.030 9.391 14,06%
7 HULU SUNGAI TENGAH 4.823 2.509 7.602 7.906 8.222 8.551 8.893 14,06%
8 HULU SUNGAI UTARA 457 214 720 749 779 810 843 14,06%
9 TABALONG 762 666 1.202 1.250 1.300 1.352 1.406 14,06%
10 TANAH BUMBU 768 4.375 1.211 1.259 1.310 1.362 1.416 14,06%
11 BALANGAN 3.774 5.787 5.948 6.186 6.434 6.691 6.959 14,06%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 851 907 1.342 1.395 1.451 1.509 1.569 14,06%
128.505 135.000 202.541 210.643 219.068 227.831 236.944 14,06%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Jagung (ku/ha)
1 TANAH LAUT 62,92 58,06 63,35 63,97 64,59 65,21 65,85 0,78%
2 KOTABARU 74,46 71,48 74,97 75,70 76,44 77,18 77,93 0,78%
3 BANJAR 39,89 49,52 40,17 40,56 40,95 41,35 41,75 0,78%
4 BARITO KUALA 51,81 44,38 52,17 52,68 53,19 53,70 54,22 0,78%
5 T A P I N 34,26 31,37 34,50 34,83 35,17 35,51 35,86 0,78%
6 HULU SUNGAI SELATAN 46,13 40,19 46,45 46,90 47,36 47,82 48,28 0,78%
7 HULU SUNGAI TENGAH 39,37 36,97 39,64 40,03 40,42 40,81 41,21 0,78%
8 HULU SUNGAI UTARA 31,52 25,52 31,74 32,04 32,35 32,67 32,99 0,78%
9 TABALONG 31,90 33,50 32,12 32,43 32,75 33,07 33,39 0,78%
10 TANAH BUMBU 37,11 32,62 37,37 37,73 38,10 38,47 38,84 0,78%
11 BALANGAN 33,67 36,21 33,90 34,23 34,56 34,90 35,24 0,78%
12 BANJARMASIN - - - - - - - 0,00%
13 BANJARBARU 58,70 65,18 59,11 59,68 60,26 60,84 61,44 0,78%
58,61 56,00 59,01 59,59 60,17 60,75 61,34 0,78%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Jagung (Ha)
1 TANAH LAUT 12.932 13.586 20.242 20.850 21.475 22.119 22.783 12,70%
2 KOTABARU 3.429 4.697 5.367 5.528 5.694 5.865 6.041 12,70%
3 BANJAR 494 1.284 773 796 820 845 870 12,70%
4 BARITO KUALA 45 72 70 73 75 77 79 12,70%
5 T A P I N 840 354 1.315 1.354 1.395 1.437 1.480 12,70%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1.104 75 1.728 1.780 1.833 1.888 1.945 12,70%
7 HULU SUNGAI TENGAH 1.225 679 1.917 1.975 2.034 2.095 2.158 12,70%
8 HULU SUNGAI UTARA 145 84 227 234 241 248 255 12,70%
9 TABALONG 239 199 374 385 397 409 421 12,70%
10 TANAH BUMBU 207 1.341 324 334 344 354 365 12,70%
11 BALANGAN 1.121 1.598 1.755 1.807 1.862 1.917 1.975 12,70%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 145 139 227 234 241 248 255 12,70%
21.926 24.107 34.321 35.350 36.411 37.503 38.628 12,70%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Jagung (ha)
1 TANAH LAUT 13.274 13.674 19.426 20.009 20.609 21.227 21.864 10,79%
2 KOTABARU 2.584 2.972 3.417 3.930 4.519 5.197 5.977 21,88%
3 BANJAR 658 724 796 876 963 1.060 1.166 12,86%
4 BARITO KUALA 98 103 108 113 119 125 131 5,67%
5 T A P I N 813 854 896 941 988 1.038 1.089 5,67%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1.757 1.845 1.937 2.034 2.136 2.242 2.355 5,67%
7 HULU SUNGAI TENGAH 1.430 1.502 1.577 1.655 1.738 1.825 1.916 5,67%
8 HULU SUNGAI UTARA 145 117 167 172 177 182 188 4,92%
9 TABALONG 221 183 261 268 276 285 293 5,45%
10 TANAH BUMBU 349 1.252 1.972 2.032 2.093 2.155 2.220 89,35%
11 BALANGAN 1.138 1.633 2.320 2.389 2.461 2.535 2.611 21,57%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 193 142 202 208 214 221 227 2,95%
22.660 25.000 33.079 34.627 36.294 38.092 40.037 12,78%
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Kedelai (ton)
1 TANAH LAUT 2.577 2.919 6.338 7.286 8.379 9.636 11.081 54,99%
2 KOTABARU 2.645 3.072 6.504 7.477 8.599 9.889 11.372 54,99%
3 BANJAR 1.377 1.559 3.386 3.893 4.477 5.148 5.920 54,99%
4 BARITO KUALA 6 7 15 17 20 22 26 54,99%
5 T A P I N 965 1.092 2.372 2.727 3.136 3.606 4.147 54,99%
6 HULU SUNGAI SELATAN 36 41 88 102 117 135 155 54,99%
7 HULU SUNGAI TENGAH 773 875 1.900 2.184 2.512 2.889 3.322 54,99%
8 HULU SUNGAI UTARA 7 - 7 8 9 11 12 10,69%
9 TABALONG 1.070 1.211 2.630 3.024 3.477 3.999 4.599 54,99%
10 TANAH BUMBU 39 44 95 109 125 144 166 54,99%
11 BALANGAN 1.042 1.180 2.562 2.945 3.387 3.895 4.480 54,99%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
10.536 12.000 25.896 29.772 34.238 39.374 45.280 54,96%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Kedelai (ku/ha)
1 TANAH LAUT 14,24 14,11 14,28 14,36 14,67 15,18 15,87 1,91%
2 KOTABARU 15,90 15,77 15,95 16,04 16,39 16,96 17,73 1,91%
3 BANJAR 11,83 12,30 11,86 11,93 12,19 12,61 13,18 1,91%
4 BARITO KUALA 12,00 12,58 12,03 12,10 12,37 12,80 13,37 1,91%
5 T A P I N 12,43 12,33 12,46 12,53 12,81 13,25 13,85 1,91%
6 HULU SUNGAI SELATAN 12,85 12,74 12,89 12,96 13,24 13,70 14,32 1,91%
7 HULU SUNGAI TENGAH 12,75 12,64 12,79 12,86 13,14 13,60 14,21 1,91%
8 HULU SUNGAI UTARA 12,43 - 4,76 4,78 4,89 5,06 5,29 1,07%
9 TABALONG 12,81 12,70 12,85 12,92 13,20 13,66 14,28 1,91%
10 TANAH BUMBU 12,85 12,74 12,89 12,96 13,24 13,70 14,32 1,91%
11 BALANGAN 13,04 12,93 13,08 13,15 13,44 13,91 14,53 1,91%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
13,64 13,64 13,68 13,75 14,05 14,54 15,20 1,90%
Tahun 2016 - 2021
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Kedelai (ha)
1 TANAH LAUT 1.810 2.068 4.438,18 5.074,10 5.710,01 6.345,92 6.982,40 47,63%
2 KOTABARU 1.663 1.948 4.077,73 4.662,00 5.246,27 5.830,54 6.415,32 47,63%
3 BANJAR 1.164 1.268 2.854,17 3.263,12 3.672,07 4.081,03 4.490,34 47,63%
4 BARITO KUALA 5 5 12,26 14,02 15,77 17,53 19,29 47,63%
5 T A P I N 776 886 1.902,78 2.175,41 2.448,05 2.720,68 2.993,56 47,63%
6 HULU SUNGAI SELATAN 28 32 68,66 78,49 88,33 98,17 108,02 47,63%
7 HULU SUNGAI TENGAH 606 692 1.485,93 1.698,84 1.911,75 2.124,66 2.337,75 47,63%
8 HULU SUNGAI UTARA 6 - 14,71 16,82 18,93 21,04 23,15 47,63%
9 TABALONG 835 954 2.047,45 2.340,81 2.634,18 2.927,54 3.221,16 47,63%
10 TANAH BUMBU 30 34 73,56 84,10 94,64 105,18 115,73 47,63%
11 BALANGAN 799 913 1.959,18 2.239,89 2.520,61 2.801,32 3.082,29 47,63%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
7.722 8.800 18.935 21.648 24.361 27.074 29.789 47,63%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Kedelai (ha)
1 TANAH LAUT 2.304 2.291 4.845 5.622 6.327 7.031 7.736 39,30%
2 KOTABARU 1.678 2.114 3.528 5.111 5.755 6.402 7.049 53,35%
3 BANJAR 2.090 1.405 4.395 3.616 4.069 4.522 4.975 23,01%
4 BARITO KUALA 33 50 69 70 76 78 80 23,74%
5 T A P I N 799 981 1.680 2.410 2.712 3.015 3.317 52,52%
6 HULU SUNGAI SELATAN 37 35 78 87 98 109 120 37,24%
7 HULU SUNGAI TENGAH 637 767 1.339 1.882 2.118 2.354 2.590 51,10%
8 HULU SUNGAI UTARA 11 - 11 19 21 23 26 22,19%
9 TABALONG 770 1.057 1.632 2.594 2.919 3.244 3.569 60,59%
10 TANAH BUMBU 33 38 69 93 105 117 128 48,10%
11 BALANGAN 802 1.011 1.686 2.482 2.793 3.104 3.415 54,31%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
9.194 9.750 19.333 23.986 26.992 29.998 33.006 43,17%
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Kacang Tanah (ton)
1 TANAH LAUT 866 958 977 996 1.016 1.028 1.040 3,35%
2 KOTABARU 570 656 669 682 696 701 707 3,99%
3 BANJAR 4662 4755 4.850 4.947 5.046 5.147 5.250 2,10%
4 BARITO KUALA 21 21 22 22 23 23 24 2,10%
5 T A P I N 667 755 770 785 801 808 816 3,72%
6 HULU SUNGAI SELATAN 447 530 541 552 563 565 568 4,51%
7 HULU SUNGAI TENGAH 836 927 946 964 984 995 1.006 3,39%
8 HULU SUNGAI UTARA 476 486 495 505 515 526 536 2,10%
9 TABALONG 77 79 80 82 83 85 87 2,10%
10 TANAH BUMBU 146 149 152 155 158 161 164 2,10%
11 BALANGAN 351 432 441 450 459 468 477 6,00%
12 BANJARMASIN - 0 - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 3 3 3 3 3 3 3 2,10%
9.122 9.750 9.945 10.144 10.347 10.511 10.678 2,84%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah (ku/ha)
1 TANAH LAUT 13,17 14,15 14,01 13,88 13,74 13,50 13,26 0,10%
2 KOTABARU 14,10 15,76 15,60 15,45 15,30 14,97 14,21 0,12%
3 BANJAR 11,65 11,03 11,12 11,21 11,31 11,40 11,59 -0,10%
4 BARITO KUALA 14,02 14,02 14,04 14,05 14,07 14,09 14,11 0,10%
5 T A P I N 12,60 13,85 13,72 13,58 13,45 13,18 12,92 0,42%
6 HULU SUNGAI SELATAN 13,33 15,37 15,22 15,07 14,92 14,56 13,52 0,24%
7 HULU SUNGAI TENGAH 14,09 15,18 15,03 14,88 14,72 14,45 14,19 0,12%
8 HULU SUNGAI UTARA 12,18 12,19 12,21 12,22 12,24 12,25 12,27 0,12%
9 TABALONG 12,50 12,44 12,45 12,47 12,48 12,50 12,51 0,02%
10 TANAH BUMBU 11,69 11,69 11,71 11,72 11,74 11,75 11,77 0,11%
11 BALANGAN 11,71 12,06 12,08 12,09 12,11 12,12 12,14 0,61%
12 BANJARMASIN - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
13 BANJARBARU 13,04 15,02 15,04 15,06 15,08 15,10 15,12 2,65%
12,30 12,39 12,41 12,42 12,44 12,40 12,37 0,10%
Tahun 2016 - 2021No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Kacang Tanah (ha)
1 TANAH LAUT 657 677 697 718 739 762 784 3,23%
2 KOTABARU 404 416 429 441 455 468 497 3,85%
3 BANJAR 4.000 4.310 4.362 4.413 4.463 4.515 4.531 2,21%
4 BARITO KUALA 15 15 16 16 16 16 17 1,96%
5 T A P I N 529 545 561 578 595 613 632 3,23%
6 HULU SUNGAI SELATAN 335 345 355 366 377 388 420 4,23%
7 HULU SUNGAI TENGAH 593 611 629 648 668 688 709 3,26%
8 HULU SUNGAI UTARA 391 398 406 413 421 429 437 1,96%
9 TABALONG 62 63 64 66 67 68 69 1,96%
10 TANAH BUMBU 125 127 130 132 135 137 140 1,96%
11 BALANGAN 300 358 365 372 379 386 393 5,18%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 2 2 2 2 2 2 2 1,96%
7.413 7.868 8.016 8.165 8.318 8.474 8.632 2,74%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Kacang Tanah (ha)
1 TANAH LAUT 804 890 908 927 947 967 987 3,80%
2 KOTABARU 223 298 304 310 317 324 332 8,13%
3 BANJAR 3965 4.044 4.125 4.208 4.292 4.379 4.467 2,11%
4 BARITO KUALA 17 17 18 18 19 21 22 5,10%
5 T A P I N 579 661 674 688 702 717 733 4,43%
6 HULU SUNGAI SELATAN 334 411 419 428 437 447 457 6,13%
7 HULU SUNGAI TENGAH 591 673 687 700 715 731 746 4,38%
8 HULU SUNGAI UTARA 400 408 416 424 434 444 454 2,23%
9 TABALONG 59 60 61 63 65 67 70 2,97%
10 TANAH BUMBU 150 153 156 159 163 168 172 2,44%
11 BALANGAN 285 361 368 374 382 391 400 6,70%
12 BANJARMASIN 49 50 51 52 54 56 58 3,14%
13 BANJARBARU 2 2 2 2 3 4 5 27,61%
7.458 8.029 8.190 8.353 8.532 8.715 8.903 3,23%
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Kacang Hijau (ton)
1 TANAH LAUT 85 83 84 86 88 90 91 2,00%
2 KOTABARU 34 31 31 32 33 33 34 1,81%
3 BANJAR 85 87 88 90 92 94 96 2,19%
4 BARITO KUALA 0 - - - - - - #DIV/0!
5 T A P I N 15 11 12 12 13 13 13 2,35%
6 HULU SUNGAI SELATAN 26 23 23 24 24 24 25 1,83%
7 HULU SUNGAI TENGAH 353 356 363 371 378 386 392 2,03%
8 HULU SUNGAI UTARA 6 6 6 6 6 7 7 2,12%
9 TABALONG 26 27 27 28 28 29 29 2,12%
10 TANAH BUMBU 6 6 6 6 6 7 7 2,12%
11 BALANGAN 34 31 31 32 32 33 34 1,76%
12 BANJARMASIN 0 - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 0 - - - - - - #DIV/0!
670 660 673 687 700 714 728 2,04%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Kacang Hijau (ku/ha)
1 TANAH LAUT 10,59 10,36 10,38 10,39 10,39 10,40 10,42 0,10%
2 KOTABARU 10,72 9,93 9,94 9,95 9,93 9,94 9,96 0,05%
3 BANJAR 10,52 10,51 10,52 10,53 10,55 10,56 10,60 0,19%
4 BARITO KUALA - - - - - - - #DIV/0!
5 T A P I N 10,21 8,33 8,34 8,73 8,75 8,76 8,77 0,85%
6 HULU SUNGAI SELATAN 10,49 9,48 9,49 9,60 9,60 9,23 9,62 0,26%
7 HULU SUNGAI TENGAH 11,04 10,98 10,99 11,01 11,02 11,04 11,02 0,06%
8 HULU SUNGAI UTARA 5,53 6,01 6,02 6,02 6,03 6,04 6,05 0,14%
9 TABALONG 7,32 7,44 7,45 7,46 7,47 7,48 7,49 0,13%
10 TANAH BUMBU 10,45 10,01 10,03 10,04 10,05 10,06 10,08 0,12%
11 BALANGAN 11,27 10,63 10,57 10,59 10,60 10,61 10,63 0,00%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
10,57 10,37 10,38 10,40 10,41 10,42 10,43 0,11%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Kacang Hijau (ha)
1 TANAH LAUT 80 80 81 83 84 86 88 1,94%
2 KOTABARU 32 31 32 32 33 33 34 1,88%
3 BANJAR 81 83 84 86 87 89 91 1,98%
4 BARITO KUALA - - - - - - - #DIV/0!
5 T A P I N 15 14 14 14 14 15 15 1,77%
6 HULU SUNGAI SELATAN 25 24 24 25 25 26 26 1,71%
7 HULU SUNGAI TENGAH 320 324 330 337 343 349 356 1,97%
8 HULU SUNGAI UTARA 10 10 10 11 11 11 11 1,98%
9 TABALONG 35 36 36 37 38 38 39 1,98%
10 TANAH BUMBU 6 6 6 6 6 7 7 1,98%
11 BALANGAN 30 29 30 30 31 31 32 1,87%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
634 636 648 660 673 685 698 1,95%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Kacang Hijau (ha)
1 TANAH LAUT 88 92 94 96 98 100 102 2,63%
2 KOTABARU 35 38 39 40 41 41 42 3,42%
3 BANJAR 81 83 84 86 88 89 91 2,10%
4 BARITO KUALA - - - - - - - #DIV/0!
5 T A P I N 15 18 18 18 18 18 19 3,99%
6 HULU SUNGAI SELATAN 25 28 29 29 30 30 31 3,94%
7 HULU SUNGAI TENGAH 296 304 311 317 323 330 336 2,26%
8 HULU SUNGAI UTARA 10 10 10 11 11 11 11 2,10%
9 TABALONG 34 35 35 36 37 38 38 2,10%
10 TANAH BUMBU 8 11 11 11 11 12 12 7,85%
11 BALANGAN 30 31 31 32 32 33 34 2,10%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU - - - - - - - #DIV/0!
622 649 662 675 688 702 716 2,52%
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Ubi Kayu(ton)
1 TANAH LAUT 23.031 22.961 23.420 23.888 24.366 24.853 25.350 2,08%
2 KOTABARU 15.768 15.552 15.863 16.180 16.504 16.834 17.171 2,08%
3 BANJAR 5.545 5.656 5.769 5.884 6.002 6.122 6.245 2,08%
4 BARITO KUALA 12.718 12.973 13.232 13.497 13.767 14.042 14.323 2,08%
5 T A P I N 395 403 411 419 427 436 445 2,08%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1.174 666 679 693 707 721 735 2,08%
7 HULU SUNGAI TENGAH 3.817 3.362 3.429 3.498 3.568 3.639 3.712 2,08%
8 HULU SUNGAI UTARA 510 520 531 541 552 563 574 2,08%
9 TABALONG 2.994 3.054 3.115 3.177 3.241 3.306 3.372 2,08%
10 TANAH BUMBU 1.688 1.190 1.214 1.238 1.263 1.288 1.314 2,08%
11 BALANGAN 3.487 3.025 3.085 3.147 3.210 3.274 3.340 2,08%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 625 640 652 665 679 692 706 2,08%
71.752 70.000 71.400 72.828 74.285 75.770 77.286 2,08%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Ubi Kayu (ku/ha)
1 TANAH LAUT 199,06 198,28 198,53 198,78 199,04 199,23 199,43 0,12%
2 KOTABARU 217,79 214,38 214,65 214,93 215,20 215,48 215,75 0,13%
3 BANJAR 281,47 286,53 286,89 287,26 287,62 287,99 288,36 0,13%
4 BARITO KUALA 343,74 349,91 350,36 350,81 351,26 351,70 352,15 0,13%
5 T A P I N 140,98 143,51 143,70 143,88 144,06 144,25 144,43 0,13%
6 HULU SUNGAI SELATAN 141,45 80,07 80,17 80,27 80,37 80,48 80,58 0,07%
7 HULU SUNGAI TENGAH 140,85 123,80 123,96 124,12 124,28 124,44 124,59 0,11%
8 HULU SUNGAI UTARA 137,84 140,31 140,49 140,67 140,85 141,03 141,21 0,13%
9 TABALONG 143,25 145,83 146,01 146,20 146,39 146,57 146,76 0,13%
10 TANAH BUMBU 139,50 98,16 98,29 98,41 98,54 98,67 98,79 0,09%
11 BALANGAN 139,48 120,75 120,91 121,06 121,21 121,37 121,52 0,11%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 215,52 220,08 220,36 220,64 220,92 221,20 221,48 0,13%
206,42 201,06 201,31 201,57 201,83 202,06 202,30 0,12%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Ubi Kayu (ha)
1 TANAH LAUT 1.157 1.158 1.180 1.202 1.224 1.247 1.271 1,64%
2 KOTABARU 724 725 739 753 767 781 796 1,65%
3 BANJAR 197 197 201 205 209 213 217 1,65%
4 BARITO KUALA 370 371 378 385 392 399 407 1,65%
5 T A P I N 28 28 29 29 30 30 31 1,65%
6 HULU SUNGAI SELATAN 83 83 85 86 88 90 91 1,65%
7 HULU SUNGAI TENGAH 271 272 277 282 287 292 298 1,65%
8 HULU SUNGAI UTARA 37 37 38 38 39 40 41 1,65%
9 TABALONG 209 209 213 217 221 226 230 1,65%
10 TANAH BUMBU 121 121 124 126 128 131 133 1,65%
11 BALANGAN 250 251 255 260 265 270 275 1,65%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 29 29 30 30 31 31 32 1,65%
3.476 3.482 3.547 3.613 3.681 3.750 3.820 1,65%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Ubi Kayu (ha)
1 TANAH LAUT 1.093 1.331 1.358 1.386 1.412 1.440 1.469 5,73%
2 KOTABARU 292 356 363 371 378 386 393 5,78%
3 BANJAR 153 187 190 194 198 202 206 5,78%
4 BARITO KUALA 392 478 488 498 508 518 528 5,78%
5 T A P I N 31 38 39 39 40 41 42 5,78%
6 HULU SUNGAI SELATAN 79 96 98 100 102 104 106 5,78%
7 HULU SUNGAI TENGAH 231 282 287 293 299 305 311 5,78%
8 HULU SUNGAI UTARA 37 45 46 47 48 49 50 5,78%
9 TABALONG 178 217 222 226 230 235 240 5,78%
10 TANAH BUMBU 151 184 188 192 195 199 203 5,77%
11 BALANGAN 250 305 311 317 324 330 337 5,78%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 27 33 34 34 35 36 36 5,78%
2.914 3.553 3.624 3.697 3.770 3.845 3.922 5,76%
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Ubi Jalar (ton)
1 TANAH LAUT 2.996 2.966 3.025 3.086 3.148 3.211 3.275 1,55%
2 KOTABARU 2.308 2.285 2.331 2.378 2.425 2.474 2.523 1,55%
3 BANJAR 1.307 1.294 1.319 1.346 1.373 1.400 1.428 1,55%
4 BARITO KUALA 267 264 269 275 280 286 292 1,55%
5 T A P I N 209 207 211 215 219 224 228 1,55%
6 HULU SUNGAI SELATAN 5.944 5.651 5.764 5.879 5.997 6.117 6.239 0,83%
7 HULU SUNGAI TENGAH 1.663 1.647 1.680 1.713 1.747 1.782 1.818 1,55%
8 HULU SUNGAI UTARA 925 915 934 952 971 991 1.011 1,55%
9 TABALONG 735 728 743 757 773 788 804 1,55%
10 TANAH BUMBU 712 705 719 733 748 763 778 1,55%
11 BALANGAN 550 545 556 567 578 590 601 1,55%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 297 294 299 305 312 318 324 1,55%
17.913 17.500 17.850 18.207 18.571 18.943 19.321 1,31%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Ubi Jalar (ku/ha)
1 TANAH LAUT 151,32 147,16 147,35 147,53 147,72 147,91 148,10 0,12%
2 KOTABARU 114,28 111,14 111,28 111,42 111,56 111,71 111,85 0,12%
3 BANJAR 92,02 89,49 89,60 89,72 89,83 89,95 90,06 0,12%
4 BARITO KUALA 133,38 129,71 129,88 130,04 130,21 130,37 130,54 0,12%
5 T A P I N 104,41 101,54 101,67 101,80 101,93 102,06 102,19 0,12%
6 HULU SUNGAI SELATAN 229,49 213,25 213,52 213,79 214,06 214,34 214,61 0,12%
7 HULU SUNGAI TENGAH 108,71 105,72 105,85 105,99 106,13 106,26 106,40 0,12%
8 HULU SUNGAI UTARA 111,39 108,33 108,46 108,60 108,74 108,88 109,02 0,12%
9 TABALONG 103,58 100,73 100,86 100,99 101,12 101,25 101,38 0,12%
10 TANAH BUMBU 103,15 100,31 100,44 100,57 100,70 100,83 100,95 0,12%
11 BALANGAN 110,06 107,03 107,17 107,31 107,44 107,58 107,72 0,12%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 164,76 160,23 160,43 160,64 160,84 161,05 161,25 0,12%
139,40 133,64 133,81 133,98 134,15 134,33 134,50 0,12%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Ubi Jalar (ha)
1 TANAH LAUT 198 202 205 209 213 217 221 1,95%
2 KOTABARU 202 206 209 213 217 221 226 1,95%
3 BANJAR 142 145 147 150 153 156 159 1,95%
4 BARITO KUALA 20 20 21 21 22 22 22 1,95%
5 T A P I N 20 20 21 21 22 22 22 1,95%
6 HULU SUNGAI SELATAN 259 265 270 275 280 285 291 2,04%
7 HULU SUNGAI TENGAH 153 156 159 162 165 168 171 1,95%
8 HULU SUNGAI UTARA 83 84 86 88 89 91 93 1,95%
9 TABALONG 71 72 74 75 76 78 79 1,95%
10 TANAH BUMBU 69 70 72 73 74 76 77 1,95%
11 BALANGAN 50 51 52 53 54 55 56 1,95%
12 BANJARMASIN 0 0 - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 18 18 19 19 19 20 20 1,95%
1.285 1.309 1.334 1.359 1.384 1.410 1.437 1,97%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Ubi Jalar (ha)
1 TANAH LAUT 230 230 235 239 244 249 254 1,73%
2 KOTABARU 148 149 152 156 159 162 165 1,92%
3 BANJAR 140 141 144 147 150 153 156 1,92%
4 BARITO KUALA 21 21 22 22 23 23 23 1,92%
5 T A P I N 15 15 15 16 16 16 17 1,92%
6 HULU SUNGAI SELATAN 296 299 305 312 318 324 331 1,95%
7 HULU SUNGAI TENGAH 169 171 174 178 181 185 188 1,92%
8 HULU SUNGAI UTARA 83 84 86 87 89 91 93 1,92%
9 TABALONG 72 73 74 76 77 79 80 1,92%
10 TANAH BUMBU 84 85 87 88 90 92 94 1,92%
11 BALANGAN 50 51 52 53 54 55 56 1,92%
12 BANJARMASIN - 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 17 17 17 17 18 18 18 1,37%
1.325 1.336 1.362 1.390 1.418 1.446 1.475 1,89%
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Bawang Merah (ton)
1 TANAH LAUT 18 98 175 210 245 385 445 70,91%
2 KOTABARU - 49 70 95 120 136 136 35,51%
3 BANJAR - - - - - - - #DIV/0!
4 BARITO KUALA - 14 13 21 21 23 26 17,15%
5 T A P I N 752 760 771 807 883 875 917 4,12%
6 HULU SUNGAI SELATAN 18 233 242 280 296 366 420 16,13%
7 HULU SUNGAI TENGAH 25 15 17 19 21 24 28 16,86%
8 HULU SUNGAI UTARA - - - - - - - #DIV/0!
9 TABALONG 2 180 218 224 233 176 213 3,61%
10 TANAH BUMBU 8 42 35 40 45 56 60 8,33%
11 BALANGAN 2 49 49 53 56 68 82 13,57%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 41 56 56 60 70 81 83 9,46%
867 1.495 1.645 1.809 1.990 2.189 2.408 12,22%
867 1.495 1.645 1.809 1.990 2.189 2.408
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Bawang Merah (ton/ha)
1 TANAH LAUT 3,68 7,00 7,29 7,24 7,21 7,13 7,55 2,99%
2 KOTABARU - 7,00 7,78 7,92 8,00 8,50 8,00 #DIV/0!
3 BANJAR - - - - - - - #DIV/0!
4 BARITO KUALA - 7,00 6,50 7,00 7,00 7,00 7,50 #DIV/0!
5 T A P I N 6,96 8,00 8,29 8,23 9,01 8,84 8,90 2,58%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1,81 7,50 7,79 8,00 8,00 9,63 10,00 27,62%
7 HULU SUNGAI TENGAH 4,98 7,00 7,30 7,50 7,00 7,50 8,00 4,02%
8 HULU SUNGAI UTARA - #DIV/0! - - - - - #DIV/0!
9 TABALONG 1,00 7,50 7,50 8,62 7,75 8,00 8,50 20,00%
10 TANAH BUMBU 4,10 7,00 7,00 7,50 7,50 8,00 8,50 7,32%
11 BALANGAN 0,42 7,00 7,00 7,00 7,00 7,55 8,50 71,43%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 3,75 7,00 7,00 7,00 7,00 7,50 7,50 2,66%
5,86 7,62 7,82 7,97 8,15 8,35 8,58 3,28%
5,86 7,62 7,82 7,97 8,15 8,35 8,58
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Bawang Merah (ha)
1 TANAH LAUT 5 14 24 29 34 54 59 180,00%
2 KOTABARU 0 7 9 12 15 16 17 #DIV/0!
3 BANJAR 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
4 BARITO KUALA 0 2 2 3 3 3 3 #DIV/0!
5 T A P I N 108 95 93 98 98 99 103 1,48%
6 HULU SUNGAI SELATAN 10 31 31 35 37 38 42 22,00%
7 HULU SUNGAI TENGAH 5 2 2 2 3 3 3 5,27%
8 HULU SUNGAI UTARA 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
9 TABALONG 2 24 29 26 30 22 25 10,00%
10 TANAH BUMBU 2 6 5 5 6 7 7 10,00%
11 BALANGAN 5 7 7 8 8 9 10 10,70%
12 BANJARMASIN 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 11 8 8 9 10 11 11 5,45%
148 196 210 227 244 262 281 11,41%
148 196 210 227 244 262 281
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Bawang Merah (ha)
1 TANAH LAUT 6 16 25 30 35 55 60 146,67%
2 KOTABARU - 7 10 12 15 17 18 #DIV/0!
3 BANJAR - - - - - - - #DIV/0!
4 BARITO KUALA 1 2 2 3 3 3 3 29,34%
5 T A P I N 211 95 95 100 100 100 105 0,95%
6 HULU SUNGAI SELATAN 6 32 32 35 37 40 43 35,86%
7 HULU SUNGAI TENGAH 2 2 2 2 3 3 3 13,17%
8 HULU SUNGAI UTARA - - - - - - - #DIV/0!
9 TABALONG 4 25 29 27 31 22 26 5,00%
10 TANAH BUMBU 2 6 5 5 6 7 7 10,00%
11 BALANGAN 6 7 7 8 8 9 10 8,92%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 7 8 8 9 10 11 12 10,16%
245 200 215 231 248 267 287 7,11%
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Cabe Merah (ton)
1 TANAH LAUT 359 485 509 535 562 590 619 7,46%
2 KOTABARU 67 178 187 196 206 216 227 14,75%
3 BANJAR 27 136 143 150 158 166 174 27,90%
4 BARITO KUALA 322 446 468 491 516 542 569 7,66%
5 T A P I N 193 311 326 343 360 378 397 8,89%
6 HULU SUNGAI SELATAN 2.982 3.239 3.401 3.571 3.750 3.937 4.134 6,00%
7 HULU SUNGAI TENGAH 891 1.044 1.096 1.151 1.208 1.269 1.332 6,47%
8 HULU SUNGAI UTARA 184 301 316 331 348 365 384 9,05%
9 TABALONG 292 414 435 457 479 503 528 7,85%
10 TANAH BUMBU 192 309 325 341 358 376 395 8,91%
11 BALANGAN 34 150 158 166 174 182 192 24,11%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 361 487 511 537 564 592 622 7,46%
5.903 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116 9.572 7,02%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Cabe Merah (ku/ha)
1 TANAH LAUT 59,85 69,29 71,33 73,43 75,59 77,81 80,10 3,61%
2 KOTABARU 11,91 25,43 26,18 26,95 27,74 28,56 29,40 6,66%
3 BANJAR 20,77 68,18 70,18 72,24 74,37 76,56 78,81 10,24%
4 BARITO KUALA 68,40 74,26 76,45 78,70 81,01 83,39 85,85 3,39%
5 T A P I N 36,45 51,81 53,33 54,90 56,52 58,18 59,89 4,43%
6 HULU SUNGAI SELATAN 91,48 84,80 87,07 89,63 92,26 94,98 97,77 2,84%
7 HULU SUNGAI TENGAH 78,18 80,29 82,65 85,08 87,58 90,16 92,81 3,20%
8 HULU SUNGAI UTARA 70,58 85,91 88,43 91,03 93,71 96,47 99,31 3,80%
9 TABALONG 20,67 25,88 26,64 27,42 28,23 29,06 29,92 3,90%
10 TANAH BUMBU 46,76 68,73 70,75 72,83 74,97 77,18 79,45 4,59%
11 BALANGAN 13,76 50,04 51,51 53,03 54,59 56,19 57,84 11,34%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 128,93 139,16 143,25 147,46 151,80 156,27 160,86 3,37%
63,47 68,37 70,32 72,38 74,51 76,71 78,96 3,34%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Cabe Merah (ha)
1 TANAH LAUT 60 70 71 73 74 76 77 2,43%
2 KOTABARU 56 70 71 73 74 76 77 2,60%
3 BANJAR 13 20 20 21 21 22 22 3,20%
4 BARITO KUALA 47 60 61 62 64 65 66 2,66%
5 T A P I N 53 60 61 62 64 65 66 2,36%
6 HULU SUNGAI SELATAN 326 382 391 398 406 415 423 2,51%
7 HULU SUNGAI TENGAH 114 130 133 135 138 141 144 2,37%
8 HULU SUNGAI UTARA 26 35 36 36 37 38 39 2,80%
9 TABALONG 141 160 163 166 170 173 177 2,36%
10 TANAH BUMBU 41 45 46 47 48 49 50 2,28%
11 BALANGAN 25 30 31 31 32 32 33 2,50%
12 BANJARMASIN 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 28 35 36 36 37 38 39 2,60%
930 1.097 1.120 1.142 1.165 1.188 1.212 2,48%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Cabe Merah (ha)
1 TANAH LAUT 71 75 77 78 80 81 87 3,46%
2 KOTABARU 56 60 61 62 64 65 66 2,08%
3 BANJAR 19 20 20 21 21 22 23 3,44%
4 BARITO KUALA 64 65 67 68 69 71 72 2,09%
5 T A P I N 45 50 51 52 53 54 58 3,64%
6 HULU SUNGAI SELATAN 349 373 380 387 395 403 397 1,37%
7 HULU SUNGAI TENGAH 99 105 107 109 111 114 115 2,06%
8 HULU SUNGAI UTARA 22 25 26 26 27 27 29 3,72%
9 TABALONG 116 120 122 125 127 130 132 2,01%
10 TANAH BUMBU 28 30 31 31 32 32 35 3,51%
11 BALANGAN 32 35 36 36 37 38 41 3,58%
12 BANJARMASIN 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 40 42 43 44 45 45 49 3,44%
941 1.000 1020 1.040 1.060 1.082 1.104 2,20%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Cabe Rawit (ton)
1 TANAH LAUT 662 196 205 216 226 238 250 1,63%
2 KOTABARU 58 61 64 67 70 74 78 5,80%
3 BANJAR 205 147 154 162 170 178 187 3,95%
4 BARITO KUALA 235 247 259 272 286 300 315 5,80%
5 T A P I N 2.093 1.497 1.572 1.651 1.733 1.820 1.911 3,95%
6 HULU SUNGAI SELATAN 885 529 555 583 612 643 675 3,30%
7 HULU SUNGAI TENGAH 103 109 114 120 126 132 139 5,80%
8 HULU SUNGAI UTARA 72 75 79 83 87 91 96 5,80%
9 TABALONG 130 136 143 150 157 165 174 5,80%
10 TANAH BUMBU 144 152 159 167 176 184 194 5,80%
11 BALANGAN 39 41 43 46 48 50 53 5,80%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 163 171 179 188 198 207 218 5,80%
4.789 3.359 3.527 3.703 3.889 4.083 4.287 3,88%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Cabe Rawit (ku/ha)
1 TANAH LAUT 6,08 61,61 63,10 64,64 66,21 67,82 69,46 25,84%
2 KOTABARU 1,14 - - - - - - 0,00%
3 BANJAR 1,23 - - - - - - 0,00%
4 BARITO KUALA 3,26 - - - - - - 0,00%
5 T A P I N 8,37 99,82 102,24 107,45 112,20 117,14 119,99 48,20%
6 HULU SUNGAI SELATAN 7,69 77,90 79,79 81,73 83,71 85,75 88,99 28,84%
7 HULU SUNGAI TENGAH 1,67 18,10 18,53 18,98 19,45 19,92 20,40 27,63%
8 HULU SUNGAI UTARA 4,48 - - - - - - 0,00%
9 TABALONG 1,38 37,33 30,04 30,77 31,52 32,29 33,07 -61,75%
10 TANAH BUMBU 4,25 60,65 62,12 63,63 65,18 66,76 68,38 36,39%
11 BALANGAN 1,16 16,55 16,95 17,36 17,78 18,22 18,66 36,38%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 6,02 71,09 72,82 74,59 76,40 78,26 80,16 30,11%
46,45 52,92 54,19 55,50 56,85 58,23 59,65 2,90%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Cabe Rawit (ha)
1 TANAH LAUT 109 32 33 33 34 35 36 0,77%
2 KOTABARU 51 40 41 42 43 44 45 2,07%
3 BANJAR 167 80 82 84 86 88 91 1,26%
4 BARITO KUALA 72 70 72 74 75 77 79 2,57%
5 T A P I N 250 150 154 154 154 155 159 0,74%
6 HULU SUNGAI SELATAN 115 68 70 71 73 75 76 1,38%
7 HULU SUNGAI TENGAH 62 60 62 63 65 66 68 2,55%
8 HULU SUNGAI UTARA 16 15 15 16 16 17 17 2,47%
9 TABALONG 94 46 48 49 50 51 52 1,30%
10 TANAH BUMBU 34 25 26 26 27 28 28 1,94%
11 BALANGAN 34 25 26 26 27 28 28 1,94%
12 BANJARMASIN 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 27 24 25 25 26 27 27 2,35%
1.031 635 651 667 684 701 719 1,63%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Cabe Rawit (ha)
1 TANAH LAUT 122 120 123 126 129 133 142 3,68%
2 KOTABARU 49 40 41 42 43 44 44 1,83%
3 BANJAR 213 100 103 105 106 105 105 0,50%
4 BARITO KUALA 68 60 62 63 65 66 66 1,83%
5 T A P I N 213 105 108 108 109 112 114 0,86%
6 HULU SUNGAI SELATAN 202 100 103 104 107 109 111 1,05%
7 HULU SUNGAI TENGAH 58 45 46 47 48 50 49 1,52%
8 HULU SUNGAI UTARA 12 10 10 11 11 11 12 3,12%
9 TABALONG 93 40 41 41 42 43 44 0,94%
10 TANAH BUMBU 21 20 21 21 22 22 24 3,56%
11 BALANGAN 36 25 26 26 27 28 28 1,49%
12 BANJARMASIN 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 27 15 15 16 16 17 18 2,08%
1.114 680 697 711 724 740 758 1,40%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Pisang (ton)
1 TANAH LAUT 2.554 3.310 3.359 3.410 3.461 3.513 3.566 2,00%
2 KOTABARU 2.093 2.841 2.884 2.927 2.971 3.016 3.061 2,10%
3 BANJAR 6.502 7.316 7.426 7.537 7.650 7.765 7.882 1,74%
4 BARITO KUALA 2.478 3.232 3.281 3.330 3.380 3.431 3.482 2,02%
5 T A P I N 4.005 4.782 4.854 4.927 5.001 5.076 5.152 1,85%
6 HULU SUNGAI SELATAN 2.429 3.182 3.230 3.278 3.327 3.377 3.428 2,03%
7 HULU SUNGAI TENGAH 15.378 16.326 16.571 16.819 17.072 17.328 17.587 1,64%
8 HULU SUNGAI UTARA 471 1.195 1.213 1.231 1.250 1.269 1.288 3,92%
9 TABALONG 4.137 4.916 4.990 5.064 5.140 5.218 5.296 1,84%
10 TANAH BUMBU 860 1.590 1.614 1.638 1.662 1.687 1.713 2,86%
11 BALANGAN 38.414 39.707 40.302 40.907 41.521 42.143 42.776 1,60%
12 BANJARMASIN 21 738 749 760 772 783 795 55,11%
13 BANJARBARU 152 865 878 891 904 918 932 8,82%
79.493 90.000 91.350 92.720 94.111 95.523 96.956 1,75%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Pisang (ku/ha)
1 TANAH LAUT 1.071,39 1.373,90 1.380,15 1.386,44 1.392,75 1.399,09 1.405,46 0,59%
2 KOTABARU 405,24 544,50 546,98 549,47 551,97 554,48 557,01 0,62%
3 BANJAR 972,46 1.083,03 1.087,96 1.092,91 1.097,89 1.102,89 1.107,91 0,51%
4 BARITO KUALA 1.038,77 1.340,95 1.347,05 1.353,19 1.359,35 1.365,54 1.371,75 0,59%
5 T A P I N 685,92 810,57 814,26 817,96 821,69 825,43 829,19 0,54%
6 HULU SUNGAI SELATAN 966,76 1.253,63 1.259,34 1.265,07 1.270,83 1.276,62 1.282,43 0,60%
7 HULU SUNGAI TENGAH 502,86 528,36 530,76 533,18 535,61 538,05 540,50 0,48%
8 HULU SUNGAI UTARA 707,25 1.775,81 1.783,89 1.792,01 1.800,17 1.808,37 1.816,60 1,15%
9 TABALONG 937,03 1.102,03 1.107,05 1.112,09 1.117,15 1.122,24 1.127,35 0,54%
10 TANAH BUMBU 260,67 476,97 479,14 481,32 483,52 485,72 487,93 0,84%
11 BALANGAN 320,17 327,54 329,03 330,53 332,04 333,55 335,07 0,47%
12 BANJARMASIN 1.656,00 58.433,14 58.699,16 58.966,40 59.234,85 59.504,53 59.775,43 16,21%
13 BANJARBARU 656,28 3.705,51 3.722,38 3.739,32 3.756,35 3.773,45 3.790,63 2,59%
431,66 483,69 485,89 488,11 490,33 492,56 494,80 0,51%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
No. Rencana KinerjaTahun 2016 - 2021
Kalimantan Selatan
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Pisang (ha)
1 TANAH LAUT 23,84 24,09 24,34 24,59 24,85 25,11 25,37 1,07%
2 KOTABARU 51,64 52,18 52,72 53,27 53,83 54,38 54,95 1,07%
3 BANJAR 66,86 67,55 68,26 68,97 69,68 70,41 71,14 1,07%
4 BARITO KUALA 23,86 24,11 24,36 24,61 24,87 25,12 25,38 1,07%
5 T A P I N 58,39 59,00 59,61 60,23 60,86 61,49 62,13 1,07%
6 HULU SUNGAI SELATAN 25,12 25,38 25,65 25,91 26,18 26,46 26,73 1,07%
7 HULU SUNGAI TENGAH 305,81 308,99 312,20 315,45 318,73 322,05 325,40 1,07%
8 HULU SUNGAI UTARA 6,66 6,73 6,80 6,87 6,94 7,01 7,09 1,07%
9 TABALONG 44,15 44,61 45,07 45,54 46,01 46,49 46,98 1,07%
10 TANAH BUMBU 32,99 33,33 33,68 34,03 34,38 34,74 35,10 1,07%
11 BALANGAN 1.199,79 1.212,26 1.224,87 1.237,61 1.250,48 1.263,49 1.276,63 1,07%
12 BANJARMASIN 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 1,07%
13 BANJARBARU 2,31 2,33 2,36 2,38 2,41 2,43 2,46 1,07%
1.841,54 1.860,69 1.880,05 1.899,60 1.919,35 1.939,31 1.959,48 1,07%
Base Line* Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Pisang (ha)
1 TANAH LAUT 125 127 129 131 132 134 136 1,42%
2 KOTABARU 154 156 158 160 162 165 167 1,42%
3 BANJAR 418 424 429 435 441 447 453 1,42%
4 BARITO KUALA 122 124 126 127 129 131 133 1,42%
5 T A P I N 117 119 120 122 124 125 127 1,42%
6 HULU SUNGAI SELATAN 55 56 56 57 58 59 60 1,42%
7 HULU SUNGAI TENGAH 727 737 747 757 768 778 789 1,42%
8 HULU SUNGAI UTARA 25 26 26 26 27 27 27 1,42%
9 TABALONG 332 336 341 345 350 355 360 1,42%
10 TANAH BUMBU 77 78 79 80 81 82 84 1,42%
11 BALANGAN 2.084 2.113 2.141 2.171 2.200 2.230 2.260 1,42%
12 BANJARMASIN 1 1 1 1 1 1 1 1,42%
13 BANJARBARU 5 5 5 6 6 6 6 1,42%
4.243 4.301 4.360 4.419 4.479 4.540 4.602 1,42%
*) Luas Tanaman Akhir Triwulan IV 2015
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Jeruk (ton)
1 TANAH LAUT 464 1.580 1.627 1.676 1.726 1.778 1.832 10,85%
2 KOTABARU 548 1.666 1.716 1.768 1.821 1.876 1.932 9,69%
3 BANJAR 7.495 8.821 9.086 9.359 9.639 9.928 10.226 3,75%
4 BARITO KUALA 83.657 87.269 89.887 92.583 95.361 98.221 101.168 3,32%
5 T A P I N 7.359 8.682 8.943 9.211 9.487 9.772 10.065 3,76%
6 HULU SUNGAI SELATAN 239 1.348 1.389 1.430 1.473 1.517 1.563 17,96%
7 HULU SUNGAI TENGAH 10.879 12.307 12.676 13.056 13.448 13.852 14.267 3,60%
8 HULU SUNGAI UTARA 40 1.144 1.178 1.213 1.250 1.287 1.326 90,39%
9 TABALONG 815 1.941 2.000 2.060 2.121 2.185 2.251 7,59%
10 TANAH BUMBU 273 1.383 1.424 1.467 1.511 1.556 1.603 16,16%
11 BALANGAN 184 1.291 1.330 1.370 1.411 1.453 1.497 22,38%
12 BANJARMASIN 250 1.360 1.400 1.442 1.486 1.530 1.576 17,32%
13 BANJARBARU 99 1.208 1.244 1.281 1.320 1.359 1.400 38,98%
112.301 130.000 133.900 137.917 142.054 146.316 150.705 3,69%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Jeruk (ku/ha)
1 TANAH LAUT 251,56 789,96 797,70 805,53 813,42 821,40 829,45 3,14%
2 KOTABARU 813,96 1.110,96 1.121,85 1.132,85 1.143,96 1.155,17 1.166,50 1,36%
3 BANJAR 136,28 152,09 153,58 155,09 156,61 158,14 159,70 1,12%
4 BARITO KUALA 312,36 311,67 314,73 317,81 320,93 324,08 327,25 1,00%
5 T A P I N 576,91 667,26 673,80 680,40 687,07 693,81 700,61 1,16%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1.839,23 1.348,27 1.361,49 1.374,84 1.388,32 1.401,93 1.415,67 0,73%
7 HULU SUNGAI TENGAH 296,70 307,67 310,69 313,74 316,81 319,92 323,05 1,04%
8 HULU SUNGAI UTARA 193,05 1.143,51 1.154,72 1.166,04 1.177,47 1.189,02 1.200,67 5,92%
9 TABALONG 18.011,05 413,07 417,12 421,21 425,34 429,51 433,72 0,02%
10 TANAH BUMBU 656,47 1.382,78 1.396,33 1.410,02 1.423,85 1.437,81 1.451,90 2,11%
11 BALANGAN 224,63 1.291,31 1.303,97 1.316,76 1.329,67 1.342,70 1.355,87 5,75%
12 BANJARMASIN 351,02 906,40 915,29 924,26 933,32 942,47 951,71 2,58%
13 BANJARBARU 367,26 805,11 813,00 820,97 829,02 837,15 845,35 2,19%
297,60 320,03 323,17 326,34 329,54 332,77 336,03 1,08%Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Jeruk (ha)
1 TANAH LAUT 18 20 20 21 21 22 22 2,26%
2 KOTABARU 7 15 15 16 16 16 17 4,64%
3 BANJAR 550 580 592 603 616 628 640 2,20%
4 BARITO KUALA 2.678 2.800 2.856 2.913 2.971 3.031 3.091 2,18%
5 T A P I N 128 130 133 135 138 141 144 2,12%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1 10 10 10 11 11 11 16,01%
7 HULU SUNGAI TENGAH 367 400 408 416 424 433 442 2,27%
8 HULU SUNGAI UTARA 2 10 10 10 11 11 11 9,97%
9 TABALONG 0 47 48 49 50 51 52 216,21%
10 TANAH BUMBU 4 10 10 10 11 11 11 5,01%
11 BALANGAN 8 10 10 10 11 11 11 2,54%
12 BANJARMASIN 7 15 15 16 16 16 17 4,38%
13 BANJARBARU 3 15 15 16 16 16 17 11,62%
3.774 4.062 4.143 4.226 4.311 4.397 4.485 2,24%
Base Line* Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Jeruk (ha)
1 TANAH LAUT 121 122 122 123 123 124 124 0,42%
2 KOTABARU 231 232 233 234 235 236 237 0,42%
3 BANJAR 1.343 1349 1354 1360 1365 1371 1376 0,42%
4 BARITO KUALA 3.311 3774 3789 3819 3829 3839 3854 0,48%
5 T A P I N 911 915 919 923 926 930 934 0,42%
6 HULU SUNGAI SELATAN 120 120 121 121 122 122 123 0,42%
7 HULU SUNGAI TENGAH 515 517 519 522 524 526 528 0,42%
8 HULU SUNGAI UTARA 19 19 19 19 19 19 19 0,42%
9 TABALONG 121 121 122 122 123 123 124 0,42%
10 TANAH BUMBU 46 47 47 47 47 47 48 0,42%
11 BALANGAN 90 90 91 91 91 92 92 0,42%
12 BANJARMASIN 14 14 14 14 14 14 15 0,42%
13 BANJARBARU 60 60 60 60 61 61 61 0,42%
6.903 7.380 7.410 7.455 7.480 7.505 7.535 0,45%
*) Luas Tanaman Akhir Triwulan IV 2015
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
I Peningkatan Produksi Durian (ton)
1 TANAH LAUT 1.819 1.812 1.830 1.849 1.867 1.886 1.905 1,02%
2 KOTABARU 741 723 730 738 745 753 760 1,00%
3 BANJAR 6.459 6.454 6.518 6.584 6.649 6.716 6.783 1,02%
4 BARITO KUALA 52 30 30 30 31 31 31 0,58%
5 T A P I N 524 504 509 514 520 525 530 0,98%
6 HULU SUNGAI SELATAN 1.129 1.115 1.126 1.137 1.149 1.160 1.172 1,01%
7 HULU SUNGAI TENGAH 857 840 849 857 866 874 883 1,00%
8 HULU SUNGAI UTARA 7 7 7 7 7 7 7 1,03%
9 TABALONG 1.922 1.917 1.936 1.955 1.975 1.994 2.014 1,02%
10 TANAH BUMBU 59 35 35 35 36 36 37 0,60%
11 BALANGAN 1.738 1.731 1.748 1.765 1.783 1.801 1.819 1,02%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 111 82 83 84 85 86 87 0,76%
15.419 15.573 15.729 15.886 16.045 16.205 16.367 1,03%
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Produktivitas Durian (ku/ha)
1 TANAH LAUT 116,75 21,66 21,77 21,88 21,99 22,10 22,21 0,09%
2 KOTABARU 49,07 47,66 47,90 48,14 48,38 48,62 48,86 0,49%
3 BANJAR 75,20 41,82 42,03 42,24 42,45 42,66 42,87 0,28%
4 BARITO KUALA 233,48 132,48 133,14 133,80 134,46 135,13 135,80 0,29%
5 T A P I N 44,53 6,32 6,35 6,38 6,41 6,44 6,48 0,07%
6 HULU SUNGAI SELATAN 161,10 158,35 159,14 159,93 160,72 161,52 162,33 0,49%
7 HULU SUNGAI TENGAH 101,58 99,13 99,63 100,12 100,62 101,12 101,62 0,49%
8 HULU SUNGAI UTARA 20,83 20,94 21,04 21,15 21,25 21,36 21,46 0,50%
9 TABALONG 266,04 25,47 25,56 25,69 25,85 25,98 26,07 0,05%
10 TANAH BUMBU 95,02 55,57 55,84 56,12 56,40 56,68 56,96 0,29%
11 BALANGAN 100,34 20,26 20,36 20,46 20,57 20,67 20,77 0,10%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 122,98 90,61 91,06 91,51 91,97 92,43 92,89 0,37%
90,48 90,93 91,38 91,83 92,29 92,75 93,21 0,50%
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Tahun 2016 - 2021
Base Line Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Panen Durian (ha)
1 TANAH LAUT 156 837 841 845 849 853 858 2,71%
2 KOTABARU 151 152 152 153 154 155 156 0,51%
3 BANJAR 859 1.543 1.551 1.559 1.566 1.574 1.582 0,91%
4 BARITO KUALA 2 2 2 2 2 2 2 0,51%
5 T A P I N 118 798 802 806 810 814 818 3,43%
6 HULU SUNGAI SELATAN 70 70 71 71 71 72 72 0,51%
7 HULU SUNGAI TENGAH 84 85 85 86 86 86 87 0,51%
8 HULU SUNGAI UTARA 3 3 3 3 3 3 3 0,51%
9 TABALONG 72 753 757 761 764 768 773 5,54%
10 TANAH BUMBU 6 6 6 6 6 6 6 0,51%
11 BALANGAN 173 854 858 863 867 871 876 2,49%
12 BANJARMASIN - - - - - - - #DIV/0!
13 BANJARBARU 9 9 9 9 9 9 9 0,51%
1.704 1.713 1.721 1.730 1.739 1.747 1.756 0,51%
Base Line * Rata 2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pertahun
II Peningkatan Luas Tanam Durian (ha)
1 TANAH LAUT 635 639 642 645 648 651 655 0,51%
2 KOTABARU 1.034 1039 1044 1049 1054 1060 1065 0,51%
3 BANJAR 1.158 1164 1170 1176 1181 1187 1193 0,51%
4 BARITO KUALA 26 26 26 26 26 26 27 0,51%
5 T A P I N 230 231 232 234 235 236 237 0,51%
6 HULU SUNGAI SELATAN 312 314 315 317 318 320 321 0,51%
7 HULU SUNGAI TENGAH 146 147 148 149 149 150 151 0,51%
8 HULU SUNGAI UTARA 17 17 17 17 17 17 18 0,51%
9 TABALONG 924 929 934 938 943 948 952 0,51%
10 TANAH BUMBU 27 28 28 28 28 28 28 0,51%
11 BALANGAN 706 709 713 716 720 724 727 0,51%
12 BANJARMASIN 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
13 BANJARBARU 55 55 55 56 56 56 56 0,51%
5.271 5.297 5.323 5.350 5.377 5.404 5.431 0,51%
*) Luas Tanaman Akhir Triwulan IV 2015
Tahun 2016 - 2021No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
No. Rencana Kinerja
Kalimantan Selatan
Tahun 2016 - 2021
Lampiran Risalah Perbaikan Renstra Revisi II A. Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Semula A.1 Tabel 18. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Padi
Bertambahnya
Produksi Tanaman
Produksi tanaman pangan
padi 2.154.683 ton GKG
2,225 juta
ton
8,500,000 2,325 juta
ton
8,500,000 2,383 juta
ton
8,500,000 2,443 juta
ton
8,500,000 3% 2,516 juta
ton
3% 2,592 juta
ton
Meningkatnya produks padi
Peningkatan Produksi
dan Produktivitas
Palawija
Bertambahnya
Produksi Tanaman
Pangan
Produksi jagung 128.505
ton Pipilan kering
4% 5,000,000 4% 5,000,000 4% 5,000,000 4% 5,000,000 4% 5,000,000 4% 5,000,000 Meningkatnya produks
palawija (jagung, kedelai,
kacang tanah)
Pembinaan dan
Pengembangan
Perbenihan dan
Perlindungan Tanaman
Pangan
Bertambahnya
Produksi Tanaman
Pangan
Produksi kedelai 10.536
ton biji kering
5% 1,000,000 5% 1,000,000 5% 1,000,000 5% 1,000,000 5% 1,000,000 5% 1,000,000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Peningkatan
Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH
Meningkatnya
pengawasan dan
sertifikasi benih
7.035 ton 708,650 7.176 ton 779,515 7.320 ton 857,467 7.465 ton 943,213 7.615 ton 1,037,534 7.615 ton 1,141,288 Tersetifikasinya benih TP
Pengembangan
Penyediaan Benih
Tanaman Pangan
Tersedianya benih
tanaman pangan (padi
dan kedelai)
Produksi kacang tanah
9.122 ton biji kering
9.750 ton 4,000,000 9.945 ton 4,400,000 10.144 ton 4,840,000 10.347 ton 5,324,000 10.511 ton 5,856,400 10.678 ton 6,442,040 Terpenuhinya kebutuhan
benih tanaman pangan
dalam daerahPengembangan Data
Statistik dan Informasi
Tanaman Pangan
Tersedianya ubinan
prakarsa, dan data luas
tanam, luas panen,
produksi dan
produktivitas
komoditas padi dan
0.98% 450,000 0.98% 500,000 0.98% 600,000 0.98% 700,000 0.98% 800,000 0.98% 800,000 Tersedianya data
produktivitas padi palawija
per subround
Peningkatan
Koordinasi
Perencanaan,
Pengendalian,
Monitoring dan
Disusunnya dokumen
perencanaan,
Diupgradenya data
web site dan laporan
monev
7 dok 600,000 7 dok 700,000 7 dok 800,000 7 dok 900,000 7 dok 1,000,000 7 dok 1,000,000 Tersusunnya dokumen
perencanaan
Pemantapan Sistem
Penyuluhan
Persentase
peningkatan penyuluh
yang melaksanakan
kaji terap yang dapat
diterapkan petani
5 10 1,000 10 1,000 10 2,000 10 3,000 10 4,000 10 5,000 5
Persentase
peningkatan Balai
Penyuluhan dari Utama
4 23.08 1,000 38.46 2,000 76.92 3,000 84.62 4,000 90 5,000 100 6,000 100
Persentase kenaikan
kelas kelompok tani
30 12.7 900 12.7 1,000 12.7 1,100 12.7 1,200 12.7 1,300 12.7 1,500 70
2019 2020 2021
Kegiatan
PrioritasIndikator Output
Kondisi Kinerja Pada
Akhir periode Renstra
Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanData Capaian Pada
Tahun Awal
Meningkatkan
Produksi
Tanaman Pangan
Utama (Padi,
Jagung dan
Kedelai) dan
Program
Peningkatan
Produksi
Tanaman
Pangan
Produksi tanaman
pangan tahun
2020 (padi 2,5
juta ton GKG,
jagung 227 ribu
ton Pipilan kering
2016 2017 2018Tujuan / Sasaran
Program
Prioritas
Indikator
Outcome
A.1 Lanjutan Tabel 18
Meningkatkan
produksi
hortikultura
(bawang merah
dan cabe) 5%
Meningkatnya
produksi
hortikultura
(bawang merah,
cabe dan jeruk)
Program
Peningkatan
Produksi
Hortikultura
Pengembangan
Kawasan Buah-buahan
Bertambahnya
Produksi Buah-
buahann unggulan
(Jeruk, pisang dan
durian)
Peningkatan Produksi
Hortikultura :
3.00% 3,000,000 3.00% 4,000,000 3.00% 5,000,000 3.00% 6,000,000 3.00% 7,000,000 3.00% 7,000,000
Produksi bawang merah
Pengembangan
Kawasan Sayuran dan
Aneka Tanaman
Bertambahnya
Produksi sayuran
(cabe, bawang merah)
Produksi Cabe Besar 5.00% 4,000,000 5.00% 4,500,000 5.00% 5,000,000 5.00% 5,500,000 5.00% 6,000,000 5.00% 6,000,000
Pengembangan
Perbenihan dan
Perlindungan
Tersedianya benih
hortikultura serta
terwujudnya
Produksi Cabe Rawit 3 kmdt 734,000 3 kmdt 4,500,000 3 kmdt 5,000,000 3 kmdt 5,500,000 3 kmdt 6,000,000 3 kmdt 6,000,000
Produksi Jeruk
Meningkatkan
produktivitas
lahan pangan
dan hortikultura
Bertambahnya
luas areal tanam
padi
Program
Peningkatan
Prasarana
dan Sarana
Pertanian
Pembinaan dan
Pengembangan
Mekanisasi Pertanian
Tersedianya
Pengadaan Alsintan
dan Pembinaan
Mekanisasi Pertanian
Luas Pertanaman padi
531.303 Ha
400 4,000,000 500 5,000,000 600 6,000,000 700 7,000,000 800 8,000,000 800 8,000,000
Pengembangan
Pengelolaan Air
43,913 65,869,500 46,109 69,163,500 48,414 72,621,000 50,835 76,252,500 53,377 80,065,500 53,377 80,065,500
Pengembangan
Pengelolaan Lahan
Pengembangan
Pengelolaan Optimasi
lahan
1,000 2,000,000 1,000 2,000,000 1,000 2,000,000 1,000 2,000,000 1,000 2,000,000 1,000 2,000,000
Perluasan Areal Lahan Bertambahnya luas
baku lahan sawah
2,000 9,000,000 2,000 9,000,000 1,000 4,500,000 1,000 4,500,000 1,000 4,500,000 1,000 4,500,000
Pembinaan dan
Pengembangan
Kelembagaan dan
Sarana
Terpilihnya kelompok
tani dan petugas
berprestasi dan
Tersedianya saprodi
secara tepat
14.29% 500,000 14.29% 600,000 14.29% 700,000 14.29% 800,000 14.29% 900,000 14.29% 900,000
Pengamatan dan
Peramalan OPT DPI
TPH
Meningkatnya
pengawalan dan
pengamanan produksi
tanaman pangan dan
hortikultura
100.00% 3,253,100 100.00% 3,578,410 100.00% 3,936,251 100.00% 4,329,876 100.00% 4,762,864 100.00% 5,239,150
Pengendalian OPT
dan DPI TPH
Memasyarakatkan
perlindungan
hortikultura
100.00% 250,000 100.00% 275,000 100.00% 302,500 100.00% 332,750 100.00% 366,025 100.00% 402,628
Pelayanan Bengkel
Alsintan
Meningkatnya
pelayanan bengkel
alsintan kepada
petani/klp tani
100.00% 980,000 100.00% 1,078,000 100.00% 1,185,800 100.00% 1,304,380 100.00% 1,434,818 100.00% 1,578,300
Pengembangan
Teknologi Alsintan
Berkembangnya
teknologi alsintan
spesifik lokasi
100.00% 867,000 100.00% 953,700 100.00% 1,049,070 100.00% 1,153,977 100.00% 1,269,375 100.00% 1,396,312
Meningkatkan
mutu hasil produk
pertanian segar
dan olahan.
meningkatnya
mutu hasil
pengolahan
(rendemen beras
67%, UPH yang
Program
Peningkatan
Pengolahan
dan
Pemasaran
Promosi atas Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
Tersedianya outlet
produk unggulan dan
Tenda Pasar Tani
Rendemen gabah - beras
62,74%
6 kali 600,000 6 kali 650,000 6 kali 700,000 6 kali 750,000 6 kali 800,000 6 kali 800,000
Pengembangan
Kemitraan Usaha
Terselenggaranya
workshop dan
terpilihnya 6 Gapoktan
berprestasi
Berkembangnya
Kemitraan Usaha (unit)
2 400,000 4 450,000 6 500,000 8 550,000 10 600,000 10 600,000
Fasilitas
penangan pasca
panen (GHP)
bawang merah
Pembinaan dan
Pengembangan Pasca
Panen dan
Pengelolaan Hasil
TPH
Fasilitasi Sarana Pasca
Panen dan Pengolahan
Revitalisasi Alat dan
Mesin Penggilingan
Padi
Tersedianya bangsal 0
unit
142 3,000,000 192 4,000,000 245 5,000,000 299 6,000,000 354 7,000,000 354 7,000,000
Pemberdayaan P3A Lomba P3A Tingkat
Provinsi, Lomba P3A Tingkat Nasional Pameran,
Penilaian Kinerja P3A, Penyusunan Profil P3A
secara Partisipatif untuk mengetahui potensi
Peningkatan Indeks Pertanaman, Pembinaan
Koordinasi dan Pengendalian, Rapat Koordinasi
P3A Tingkat Provinsi Rapat, Berita Acara Serah
Terima
Menjadi A.2 Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Serealia
Bertambahnya Produksi
Tanaman Pangan
Produksi tanaman pangan
padi 2.154.683 ton GKG
3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 Meningkatnya produks padi
Produksi jagung 128.505
ton Pipilan kering
4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 Meningkatnya produks
palawija (jagung, kedelai,
kacang tanah)
Meningkatkan
produksi
hortikultura
Meningkatnya
produksi
hortikultura
(bawang merah
dan cabe) 5% per
tahun dan komoditi
hortikultura lainnya
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi
Bertambahnya Produksi
Kacang dan Umbi
Produksi kedelai 10.536
ton, kc tanah 9.122 ton, kc
hijau 670 ton, ubi kayu
71.752 ton, ubi jalar 17.913
ton
5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT DPI
Tanaman Pangan
Bertambahnya Produksi
Tanaman Pangan
5% 1.000.000 5% 1.250.000 5% 1.250.000 5% 1.500.000 5% 1.500.000 5% 2.000.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Peningkatan
Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH
Meningkatnya
pengawasan dan
sertifikasi benih
7.035 ton 708.650 7.176 ton 779.515 7.320 ton 857.467 7.465 ton 943.213 7.615 ton 1.037.534 7.615 ton 1.141.288 Tersetifikasinya benih TP
Pengembangan
Penyediaan Benih
Tanaman Pangan
Tersedianya benih
tanaman pangan (padi
dan kedelai)
9.750 ton 4.000.000 9.945 ton 4.400.000 10.144 ton 4.840.000 10.347 ton 5.324.000 10.511 ton 5.856.400 10.678 ton 6.442.040 Terpenuhinya kebutuhan
benih tanaman pangan dalam
daerahPengukuran
Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Tersedianya ubinan
prakarsa, dan data luas
tanam, luas panen,
produksi dan
produktivitas komoditas
padi dan palawija (1
0,98% 450.000 0,98% 800.000 0,98% 800.000 0,98% 850.000 0,98% 850.000 0,98% 900.000 Tersedianya data
produktivitas padi palawija per
subround
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Buah dan Tanaman Hias
Bertambahnya Produksi
Buah-buahann unggulan
(Jeruk, pisang dan
durian)
Peningkatan Produksi Jeruk
Pisang, durian
3,00% 3.000.000 3,00% 4.000.000 3,00% 5.000.000 3,00% 6.000.000 3,00% 7.000.000 3,00% 7.000.000 Berkembangnya kawasan
buah-buahan (jeruk pisang,
durian)
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman
Obat
Bertambahnya Produksi
sayuran (cabe, bawang
merah)
Produksi Cabe Besar, Cabe
Rawit dan Bawang Merah
5,00% 4.000.000 5,00% 4.500.000 5,00% 5.000.000 5,00% 5.500.000 5,00% 6.000.000 5,00% 6.000.000 Berkembangnya kawasan
sayuran (cabe rawit, cabe
merah, bawang merah)
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT/DPI
Hortikultura
Tersedianya benih
hortikultura serta
terwujudnya perlindungan
tanaman hortikultura
Tersedianya benih
Hortikultura dan amannya
tanaman hortikultura dari
serangan OPT
3 kmdt 734.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.500.000 3 kmdt 2.000.000 3 kmdt 2.000.000 Terpenuhinya kebutuhan
benih hortikultura oleh daerah
dan terjaminnya perlindungan
tanaman hortikultura unggulan
Pengamatan dan
Peramalan OPT DPI
TPH
Meningkatnya
pengawalan dan
pengamanan produksi
tanaman pangan dan
hortikultura
100,00% 3.253.100 100,00% 3.578.410 100,00% 3.936.251 100,00% 4.329.876 100,00% 4.762.864 100,00% 5.239.150 Tercapainya sasaran produksi
TPH
Pengendalian OPT dan
DPI TPH
Memasyarakatkan
perlindungan hortikultura
100,00% 250.000 100,00% 275.000 100,00% 302.500 100,00% 332.750 100,00% 366.025 100,00% 402.628 tersebarluasnya informasi
perlindungan hortikultura
Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (anngaran dlm ribu)Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2019 2020 20212018
Meningkatkan
Produksi Tanaman
Pangan Utama
Produksi tanaman
pangan dan
tanaman pangan
lainnya minimal 3%
per tahun.
2016 2017Tujuan / Sasaran
Program Prioritas
Indikator Outcome
Program
Peningkatan
Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hotikultura
Kegiatan Prioritas
Indikator Output
A.2 Lanjutan Tabel 20
Program
Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Pertanian
Penyediaan Sarana
Pertanian
Tersedianya Pengadaan
Alsintan dan Pembinaan
Mekanisasi Pertanian
Luas Pertanaman padi
531.303 Ha
400 4.000.000 500 5.000.000 600 6.000.000 700 7.000.000 800 8.000.000 800 8.000.000 Tersedianya alat mesin
pertanian
Pengelolaan lahan dan Irigasi
rehab jaringan irigasi 43.913 750.000 46.109 1.000.000 48.414 1.500.000 50.835 2.000.000 53.377 2.500.000 53.377 3.000.000 Terbinanya P3A dan terpeliharanya saluran
jaringan irigasi tersier
Optimasi lahan 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 Terlaksananya optimasi lahan
khususnya padi
Bertambahnya luas baku
lahan sawah
2.000 9.000.000 2.000 9.000.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 Tersedianya baku lahan
sawah
Pengawalan
Pembiayaan dan
Investasi Pertanian
Petani yang Ikut Asuransi Usaha Tanam
Padi (AUTP) dan Kredit
Usaha Tani (KUT)
(Petani)
- - 1000 Petani
AUTP
400.000 1000 Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
700.000 1000 Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
800.000 1000 Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
900.000 1000 Petani
AUTP dan
50 Petani
ikut KUT
1.000.000 peserta AUTP dan peserta AUTP
Pelatihan Perbengkelan
Alsintan
meningkatnya
ketrampilan petugas
bengkel
30 100.000 30 110.000 30 121.000 30 133.100 30 146.410 30 161.051 meningkatnya ketrampilan
petugas bengkel 180 org
Pelatihan Peningkatan
mutu bagi pengrajin
alsintan
meningkatnya
ketrampilan tentang mutu
pengrajin alsintan
20 90.000 20 99.000 20 108.900 20 119.790 20 131.769 20 144.946 Meningktnya ketrampilan
tentang mutu bagi pengrajin
alsintan 120 org
Peningkatan
perbengkelan Alsintan
meningkatnya mutu
bengkel alsintan
1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255 1 885.781 Bengkel alsin mandiri dan
bermutu
Pelatihan Operator
Alsintan
Meningkatnya
ketrampilan petugas
operator alsintan
60 50.000 60 55.000 60 60.500 60 66.550 60 73.205 60 80.526 Meningkatnya ketrampilan
petugas operator alsintan
sebanyak 360 orgDemontrasi Alsintan TPH
makin dekenalnya alsintan di masyarakat
4 30.000 4 33.000 4 36.300 4 39.930 4 43.923 4 48.315 makin dekenalnya alsintan di masyarakat
Aplikasi teknologi
Alsintan
dipahaminya aplikasi
teknologi alsintan
13 65.000 4 71.500 4 78.650 4 86.515 4 95.167 4 104.683 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Pelatihan Perekayasaan Alsintan TPH
Meningkatnya pengetahuan
petugas/petani dalam
perekayasaan alsintan
TPH
25 65.000 30 71.500 35 78.650 40 86.515 45 95.167 50 104.683 Meningkatnya pengetahuan petugas/petani dalam
perekayasaan alsintan TPH
sebanyak 215 0rg
A.2 Lanjutan Tabel 20
Meningkatkan
mutu hasil produk
pertanian segar
dan olahan.
Meningkatnya
randemen Gabah
ke beras di tingkat
penggilingan padi
68%
Peningkatan
Mutu Hasil
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Promosi dan Pemasaran
Hasil Produksi TPH
Unggulan
Pameran produk
unggulan
6 kali 600.000 6 kali 650.000 6 kali 700.000 6 kali 750.000 6 kali 800.000 6 kali 800.000 Tersedianya outlet produk
unggulan dan terlaksananya
promosi
Penyediaan sarana
Pasca panen dan
Pengolahan Hasil TPH
Tersedianya Alsintan
Pasca Panen
142 3.000.000 192 4.000.000 245 5.000.000 299 6.000.000 354 7.000.000 354 7.000.000 Tersedianya peralatan pasca
panen dan pengolahan hasil
TPHMeningkatnya
sistem penyuluhan
pertanian
Peningkatan Balai
Penyuluhan dari
Utama ke Aditama
24 BPP
Pemantapan
Sistem
Penyuluhan
Pemantapan
Penyelenggaraan
Penyuluhan
Persentase peningkatan
penyuluh yang
melaksanakan kaji terap
yang dapat diterapkan
petani
5 10 1.000.000 10 1.000.000 10 2.000.000 10 3.000.000 10 4.000.000 10 5.000.000 5
Persentase peningkatan
Balai Penyuluhan dari
Utama ke Aditama
4 23,08 1.000.000 38,46 2.000.000 76,92 3.000.000 84,62 4.000.000 90 5.000.000 100 6.000.000 100
Pemantapan
Ketenagaan dan
Kelembagaan
Penyuluhan
Persentase kenaikan
kelas kelompok tani
30 12,7 900.000 12,7 1.000.000 12,7 1.100.000 12,7 1.200.000 12,7 1.300.000 12,7 1.500.000 70
B. Matriks Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semula B.1 Tabel 19. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Produksi tanaman
pangan padi
2,225 juta
ton
20,258,650 2,325 juta
ton
20,879,515 2,383 juta
ton
21,597,467 2,443 juta
ton
22,367,213 2,516 juta
ton
14,693,934 2,592 juta
ton
15,383,328 Meningkatnya produks padi
Produksi jagung
128.505 ton Pipilan
kering
Meningkatnya produks palawija (jagung,
kedelai, kacang tanah)
Produksi kedelai
10.536 ton biji kering
Meningkatnya penggunaan benih
unggul bermutu
Tersetifikasinya benih TP
Produksi kacang
tanah 9.122 ton biji
Terpenuhinya kebutuhan benih tanaman
pangan dalam daerah
Tersedianya data produktivitas padi
palawija per subround
Tersusunnya dokumen perencanaan
Meningkatnya produksi
hortikultura (bawang merah,
cabe dan jeruk)
Peningkatan Produksi
Hortikultura :
7,734,000 13,000,000 15,000,000 17,000,000 19,000,000 19,000,000 Berkembangnya kawasan buah-buahan
(jeruk pisang, durian)
Produksi bawang
merah
1,495 Ton 1,645 Ton 1,809 Ton 1,990 Ton 2,189 Ton 2,408 Ton
Produksi Cabe Besar 7,500 Ton 7,875 Ton 8,269 Ton 8,682 Ton 9,116 Ton 9,572 Ton Berkembangnya kawasan sayuran
(cabe rawit, cabe merah, bawang
merah)
Produksi Cabe Rawit 3,359 Ton 3,527 Ton 3,703 Ton 3,889 Ton 4,083 Ton 4,287 Ton Terpenuhinya kebutuhan benih
hortikultura oleh daerah dan terjaminnya
perlindungan tanaman hortikultura Produksi Jeruk 7.380 ha 7.410 ha 7.455 ha 7.480 ha 7.505 ha 7.505 ha
Bertambahnya luas areal tanam
padi
Luas Pertanaman
padi 531.303 Ha
537.000
Ha
90,719,600 575.834
Ha
96,748,610 587.351
Ha
98,494,621 599.098
Ha
104,973,483 611.079
Ha
111,698,581 623.301
Ha
112,481,890 Tersedianya alat mesin pertanian
Terbinanya P3A dan terpeliharanya
saluran jaringan irigasi tersier
Terlaksananya optimasi lahan
khususnya padi
Tersedianya baku lahan sawah
Terbinanya kelembagaan petani (UPJA,
Klp Tani, tersedianya sarana produksi
terutama Pupuk
Tercapainya sasaran produksi TPH
tersebarluasnya informasi perlindungan
hortikultura
Terlayaninya kebutuhan bengkel alsintan
oleh petani/klp tani
Tersedianya teknologi alsintan yang
tepat guna dan spesifik lokasi
meningkatnya mutu hasil
pengolahan (rendemen beras
67%, UPH yang memproduksi
beras kemasan 60 klp)
Rendemen gabah -
beras 64%
65.00 4,000,000 65.00 5,100,000 66.00 6,200,000 67.00 7,300,000 68.00 8,400,000 68.00 8,400,000 Tersedianya outlet produk unggulan dan
terlaksananya promosi
Berkembangnya
Kemitraan Usaha
(unit)
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 Terwujudnya Kemitraan Usaha antara
petani/klp tani dengan pihak ketiga
Fasilitas penangan pasca
panen (GHP) bawang merah
Tersedianya bangsal
0 unit
1 unit 3 unit 5 unit 7 unit 9 unit 11 unit Tersedianya peralatan pasca panen dan
pengolahan hasil TPH
2016 2017 2018 2019 2020
Produksi tanaman pangan
tahun 2020 (padi 2,5 juta ton
GKG, jagung 227 ribu ton
Pipilan kering dan kedelai 39
ribu ton biji kering) dan
Indikator OutcomeKondisi Kinerja pada
Awal Periode RPJMD
Kondisi Kinerja Pada Akhir periode
Renstra SKPD2021
Target Capaian Setiap Tahun
Menjadi B.2 Tabel 21. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi Serealia
Produksi tanaman pangan
padi 2.154.683 ton GKG
3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 3% 8.500.000 Meningkatnya produks padi
Produksi jagung 128.505 ton Pipilan kering
4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 4% 5.000.000 Meningkatnya produks palawija (jagung, kedelai,
kacang tanah)
Meningkatnya produksi
hortikultura (bawang merah
dan cabe) 5% per tahun
dan komoditi hortikultura lainnya
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi
Produksi kedelai 10.536
ton, kc tanah 9.122 ton, kc
hijau 670 ton, ubi kayu
71.752 ton, ubi jalar 17.913 ton
5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 5% 2.500.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT DPI
Tanaman Pangan
5% 1.000.000 5% 1.250.000 5% 1.250.000 5% 1.500.000 5% 1.500.000 5% 2.000.000 Meningkatnya penggunaan
benih unggul bermutu
Peningkatan Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH
7.035 ton 708.650 7.176 ton 779.515 7.320 ton 857.467 7.465 ton 943.213 7.615 ton 1.037.534 7.615 ton 1.141.288 Tersetifikasinya benih TP
Pengembangan
Penyediaan Benih
Tanaman Pangan
9.750 ton 4.000.000 9.945 ton 4.400.000 10.144 ton 4.840.000 10.347 ton 5.324.000 10.511 ton 5.856.400 10.678 ton 6.442.040 Terpenuhinya kebutuhan
benih tanaman pangan dalam
daerahPengukuran
Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
0,98% 450.000 0,98% 800.000 0,98% 800.000 0,98% 850.000 0,98% 850.000 0,98% 900.000 Tersedianya data
produktivitas padi palawija per subround
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Buah dan Tanaman Hias
Peningkatan Produksi Jeruk
Pisang, durian
3,00% 3.000.000 3,00% 4.000.000 3,00% 5.000.000 3,00% 6.000.000 3,00% 7.000.000 3,00% 7.000.000 Berkembangnya kawasan
buah-buahan (jeruk pisang,
durian)
Penyediaan Sarana
Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat
Produksi Cabe Besar, Cabe
Rawit dan Bawang Merah
5,00% 4.000.000 5,00% 4.500.000 5,00% 5.000.000 5,00% 5.500.000 5,00% 6.000.000 5,00% 6.000.000 Berkembangnya kawasan
sayuran (cabe rawit, cabe
merah, bawang merah)
Produksi Benih dan
Pengendalian OPT/DPI
Hortikultura
Tersedianya benih
Hortikultura dan amannya
tanaman hortikultura dari serangan OPT
3 kmdt 734.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.000.000 3 kmdt 1.500.000 3 kmdt 2.000.000 3 kmdt 2.000.000 Terpenuhinya kebutuhan
benih hortikultura oleh daerah
dan terjaminnya perlindungan tanaman hortikultura unggulan
Pengamatan dan
Peramalan OPT DPI
TPH
100,00% 3.253.100 100,00% 3.578.410 100,00% 3.936.251 100,00% 4.329.876 100,00% 4.762.864 100,00% 5.239.150 Tercapainya sasaran produksi
TPH
Pengendalian OPT dan
DPI TPH
100,00% 250.000 100,00% 275.000 100,00% 302.500 100,00% 332.750 100,00% 366.025 100,00% 402.628 tersebarluasnya informasi
perlindungan hortikultura
Indikator Outcome
Produksi tanaman pangan
dan tanaman pangan lainnya minimal 3% per
tahun.
Kegiatan Prioritas
Kondisi Kinerja awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra SKPD2020 20212016 2017 2018 2019
B.2 Lanjutan Tabel 21
Bertambahnya luas areal
tanam padi 2% per tahun
Penyediaan Sarana
Pertanian
Luas Pertanaman padi
531.303 Ha
400 4.000.000 500 5.000.000 600 6.000.000 700 7.000.000 800 8.000.000 800 8.000.000 Tersedianya alat mesin
pertanian
Pengelolaan lahan dan
Irigasi
43.913 750.000 46.109 1.000.000 48.414 1.500.000 50.835 2.000.000 53.377 2.500.000 53.377 3.000.000 Terbinanya P3A dan
terpeliharanya saluran
jaringan irigasi tersier
1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 2.000.000 Terlaksananya optimasi lahan
khususnya padi
2.000 9.000.000 2.000 9.000.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 1.000 4.500.000 Tersedianya baku lahan
sawah
Pengawalan
Pembiayaan dan
Investasi Pertanian
Asuransi Usaha Tanam
Padi (AUTP) dan Kredit
Usaha Tani (KUT) (Petani)
- - 1000
Petani
AUTP
400.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani ikut KUT
700.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani ikut KUT
800.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani ikut KUT
900.000 1000
Petani
AUTP dan
50 Petani ikut KUT
1.000.000 peserta AUTP dan peserta
AUTP
Pelatihan Perbengkelan
Alsintan
30 100.000 30 110.000 30 121.000 30 133.100 30 146.410 30 161.051 meningkatnya ketrampilan
petugas bengkel 180 org
Pelatihan Peningkatan mutu bagi pengrajin
alsintan
20 90.000 20 99.000 20 108.900 20 119.790 20 131.769 20 144.946 Meningktnya ketrampilan tentang mutu bagi pengrajin
alsintan 120 orgPeningkatan
perbengkelan Alsintan
1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255 1 885.781 Bengkel alsin mandiri dan
bermutu
Pelatihan Operator
Alsintan
60 50.000 60 55.000 60 60.500 60 66.550 60 73.205 60 80.526 Meningkatnya ketrampilan
petugas operator alsintan sebanyak 360 org
Demontrasi Alsintan
TPH
4 30.000 4 33.000 4 36.300 4 39.930 4 43.923 4 48.315 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Aplikasi teknologi
Alsintan
13 65.000 4 71.500 4 78.650 4 86.515 4 95.167 4 104.683 makin dekenalnya alsintan di
masyarakat
Pelatihan Perekayasaan
Alsintan TPH
25 65.000 30 71.500 35 78.650 40 86.515 45 95.167 50 104.683 Meningkatnya pengetahuan
petugas/petani dalam
perekayasaan alsintan TPH
sebanyak 215 0rg
B.2 Lanjutan Tabel 21
Meningkatnya randemen
Gabah ke beras di tingkat
penggilingan padi 68%
Promosi dan Pemasaran
Hasil Produksi TPH
Unggulan
6 kali 600.000 6 kali 650.000 6 kali 700.000 6 kali 750.000 6 kali 800.000 6 kali 800.000 Tersedianya outlet produk
unggulan dan terlaksananya
promosi
Penyediaan sarana
Pasca panen dan
Pengolahan Hasil TPH
142 3.000.000 192 4.000.000 245 5.000.000 299 6.000.000 354 7.000.000 354 7.000.000 Tersedianya peralatan pasca
panen dan pengolahan hasil
TPHPeningkatan Balai
Penyuluhan dari Utama ke
Aditama 24 BPP
Pemantapan
Penyelenggaraan
Penyuluhan
5 10 1.000.000 10 1.000.000 10 2.000.000 10 3.000.000 10 4.000.000 10 5.000.000 5
4 23,08 1.000.000 38,46 2.000.000 76,92 3.000.000 84,62 4.000.000 90 5.000.000 100 6.000.000 100
Pemantapan
Ketenagaan dan
Kelembagaan
Penyuluhan
30 12,7 900.000 12,7 1.000.000 12,7 1.100.000 12,7 1.200.000 12,7 1.300.000 12,7 1.500.000 70