bupati merangin provinsi jambi peraturan daerah...

264
BUPATI MERANGIN PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Merangin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 209/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Merangin dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jambi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, agar Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Upload: dangkhue

Post on 20-Jun-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Merangin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 209/KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2017 tentang Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) bersama Bupati Merangin dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penyempurnaan

Hasil Evaluasi Gubernur Jambi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017, agar Peraturan Daerah

Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

125);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02);

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.310.745.592.903,40

2. Belanja Daerah Rp. 1.368.812.260.979,07

Surplus/(Defisit) Rp. (58.066.668.075,67)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 59.566.668.075,67

b. Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 58.066.668.075,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 87.053.470.000,00 b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.007.305.722.163,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 216.386.400.740,40

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 19.001.500.000,00 b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 8.396.007.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.400.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

Rp. 56.255.963.000,00

(-)

(-)

(-)

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 72.922.493.163,00 b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 729.326.432.000,00 c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 205.056.797.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 0,00 b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 57.379.960.740,40

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 159.006.440.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 770.564.603.764,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 598.247.657.215,07

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 512.420.562.047,70 b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00 c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 13.955.283.500,00 e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 942.663.000,00

f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 2.739.750.700,00 g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 239.080.479.516,30 h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.425.865.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 75.696.624.000,00 b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 231.362.581.396,60

c. Belanja modal sejumlah Rp. 291.188.451.818,47

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 59.566.668.075,67

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 59.566.668.075,67 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp. 1.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Dalam hal realisasi pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang telah

ditetapkan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan penundaan pembayaran belanja, pembatalan kegiatan dan rasionalisasi belanja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 21 Februari 2017

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 1, 2/2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

FIRDAUS, S.H., M.H. PEMBINA (IV/a)

NIP. 196712191992031007

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 Tahun 2017

21 Februari 2017

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR URUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 1.310.745.592.903,40

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 87.053.470.000,00

1 . 1 . 1 19.001.500.000,00 Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 8.396.007.000,00 Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 3.400.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 56.255.963.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.007.305.722.163,00

1 . 2 . 1 72.922.493.163,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 729.326.432.000,00 Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 205.056.797.000,00 Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 216.386.400.740,40

1 . 3 . 3 57.379.960.740,40 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 159.006.440.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

2 BELANJA 1.368.812.260.979,07

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.564.603.764,00

2 . 1 . 1 512.420.562.047,70 Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 13.955.283.500,00 Belanja Hibah

2 . 1 . 5 942.663.000,00 Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 6 2.739.750.700,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

2 . 1 . 7 239.080.479.516,30 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

2 . 1 . 8 1.425.865.000,00 Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 598.247.657.215,07

2 . 2 . 1 75.696.624.000,00 Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 231.362.581.396,60 Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 291.188.451.818,47 Belanja Modal

URPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59.566.668.075,67

3 . 1 . 1 59.566.668.075,67 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00

3 . 2 . 2 1.500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 58.066.668.075,67

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

AL HARIS

BUPATI MERANGIN

Bangko, 21 Februari 2017

Halaman 1 RINGKASAN APBD

ttd

Nomor : 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Lampiran II

Tanggal : 21 Februari 2017

TAHUN ANGGARAN 2017

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43.110.000.000,00 764.236.257.257,58 385.352.680.626,47 378.883.576.631,11 1

Pendidikan 0,00 336.671.601.825,49 33.049.201.000,00 303.622.400.825,49 1.01

336.668.601.825,49 33.046.201.000,00 303.622.400.825,49 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01 . 1.01.01

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 1.01 . 4.01.04

Kesehatan 42.255.000.000,00 169.434.979.869,12 112.198.119.726,47 57.236.860.142,65 1.02

102.066.145.274,62 62.483.593.009,07 39.582.552.265,55 10.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02 . 1.02.01

65.343.019.559,50 47.688.711.682,40 17.654.307.877,10 31.755.000.000,00 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO 1.02 . 1.02.02

1.705.455.000,00 1.705.455.000,00 0,00 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.02 . 2.08.01

309.360.035,00 309.360.035,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.02 . 4.01.01

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 1.02 . 4.01.08

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 1.02 . 4.01.13

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 850.000.000,00 203.039.439.040,49 196.378.536.600,00 6.660.902.440,49 1.03

197.264.700.440,49 190.603.798.000,00 6.660.902.440,49 850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03 . 1.03.01

5.602.675.000,00 5.602.675.000,00 0,00 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03 . 1.04.01

137.063.600,00 137.063.600,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.03 . 4.01.01

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 1.03 . 4.01.13

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 11.589.547.737,05 8.459.225.000,00 3.130.322.737,05 1.04

11.589.547.737,05 8.459.225.000,00 3.130.322.737,05 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 . 1.04.01

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 17.955.710.854,79 14.056.299.900,00 3.899.410.954,79 1.05

10.177.598.370,19 7.479.750.000,00 2.697.848.370,19 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05 . 1.05.01

4.819.162.584,60 3.617.600.000,00 1.201.562.584,60 5.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05 . 1.05.02

1.639.616.000,00 1.639.616.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.05 . 4.01.01

876.386.500,00 876.386.500,00 0,00 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.05 . 4.01.03

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 1.05 . 4.01.05

47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 1.05 . 4.01.06

17.890.000,00 17.890.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 1.05 . 4.01.08

28.950.000,00 28.950.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 1.05 . 4.01.09

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 1.05 . 4.01.10

46.684.100,00 46.684.100,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 1.05 . 4.01.11

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 1.05 . 4.01.12

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 1.05 . 4.01.13

9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 1.05 . 4.01.15

44.666.000,00 44.666.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 1.05 . 4.01.16

31.025.000,00 31.025.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 1.05 . 4.01.17

28.525.000,00 28.525.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 1.05 . 4.01.19

27.535.000,00 27.535.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR 1.05 . 4.01.20

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 1.05 . 4.01.21

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 1.05 . 4.01.22

31.625.000,00 31.625.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 1.05 . 4.01.23

18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 1.05 . 4.01.26

14.022.300,00 14.022.300,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 1.05 . 4.01.27

Sosial 0,00 25.544.977.930,64 21.211.298.400,00 4.333.679.530,64 1.06

6.115.165.000,33 3.268.562.500,00 2.846.602.500,33 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06 . 1.06.01

18.987.077.030,31 17.500.000.000,00 1.487.077.030,31 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.06 . 1.06.02

357.475.000,00 357.475.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.06 . 4.01.01

8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 1.06 . 4.01.04

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 1.06 . 4.01.06

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 1.06 . 4.01.07

10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 1.06 . 4.01.08

1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 1.06 . 4.01.10

8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 1.06 . 4.01.12

6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 1.06 . 4.01.14

1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 1.06 . 4.01.15

3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 1.06 . 4.01.17

10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR 1.06 . 4.01.20

3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 1.06 . 4.01.21

4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 1.06 . 4.01.24

3.467.000,00 3.467.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 1.06 . 4.01.25

4.602.900,00 4.602.900,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 1.06 . 4.01.27

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2.075.000.000,00 100.208.752.461,74 73.534.045.400,00 26.674.707.061,74 2

Tenaga Kerja 0,00 254.498.000,00 254.498.000,00 0,00 2.01

254.498.000,00 254.498.000,00 0,00 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 2.01 . 2.12.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 939.139.600,00 939.139.600,00 0,00 2.02

519.600.000,00 519.600.000,00 0,00 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.02 . 1.06.01

151.750.000,00 151.750.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.02 . 4.01.01

16.170.600,00 16.170.600,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 2.02 . 4.01.04

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 2.02 . 4.01.05

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 2.02 . 4.01.06

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 2.02 . 4.01.09

44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 2.02 . 4.01.11

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 2.02 . 4.01.16

43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 2.02 . 4.01.22

42.019.000,00 42.019.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.02 . 4.01.27

Pangan 0,00 3.894.544.332,00 2.409.061.000,00 1.485.483.332,00 2.03

3.385.483.332,00 1.900.000.000,00 1.485.483.332,00 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03 . 2.03.01

509.061.000,00 509.061.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.03 . 4.01.01

Pertanahan 0,00 177.912.000,00 177.912.000,00 0,00 2.04

177.912.000,00 177.912.000,00 0,00 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.04 . 1.04.01

Lingkungan Hidup 500.000.000,00 11.691.617.454,40 9.704.863.000,00 1.986.754.454,40 2.05

704.863.000,00 704.863.000,00 0,00 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.05 . 1.04.01

10.986.754.454,40 9.000.000.000,00 1.986.754.454,40 500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05 . 2.05.01

Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 5.449.432.248,21 3.539.130.200,00 1.910.302.048,21 2.06

5.269.221.048,21 3.358.919.000,00 1.910.302.048,21 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06 . 2.06.01

14.692.000,00 14.692.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 2.06 . 4.01.04

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 2.06 . 4.01.05

20.980.000,00 20.980.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 2.06 . 4.01.08

20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 2.06 . 4.01.09

22.492.000,00 22.492.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 2.06 . 4.01.11

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 2.06 . 4.01.14

8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 2.06 . 4.01.15

13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 2.06 . 4.01.16

19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 2.06 . 4.01.22

10.865.000,00 10.865.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 2.06 . 4.01.23

4.257.200,00 4.257.200,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.06 . 4.01.27

Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 8.437.284.616,91 5.570.522.000,00 2.866.762.616,91 2.07

7.086.762.616,91 4.220.000.000,00 2.866.762.616,91 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07 . 2.07.01

152.744.300,00 152.744.300,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 2.07 . 4.01.04

13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 2.07 . 4.01.05

34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 2.07 . 4.01.06

95.465.000,00 95.465.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 2.07 . 4.01.08

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 2.07 . 4.01.09

26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 2.07 . 4.01.10

3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 2.07 . 4.01.11

35.150.000,00 35.150.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 2.07 . 4.01.12

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

72.325.000,00 72.325.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 2.07 . 4.01.13

27.973.000,00 27.973.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 2.07 . 4.01.14

38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 2.07 . 4.01.15

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 2.07 . 4.01.16

42.575.000,00 42.575.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 2.07 . 4.01.17

392.905.000,00 392.905.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 2.07 . 4.01.18

39.340.000,00 39.340.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 2.07 . 4.01.19

82.707.500,00 82.707.500,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR 2.07 . 4.01.20

42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 2.07 . 4.01.21

17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 2.07 . 4.01.22

48.655.000,00 48.655.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 2.07 . 4.01.23

68.076.000,00 68.076.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 2.07 . 4.01.24

39.615.000,00 39.615.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 2.07 . 4.01.25

25.273.000,00 25.273.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 2.07 . 4.01.26

23.783.200,00 23.783.200,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.07 . 4.01.27

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 5.815.825.805,00 1.746.276.000,00 4.069.549.805,00 2.08

5.811.325.805,00 1.741.776.000,00 4.069.549.805,00 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08 . 2.08.01

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 2.08 . 4.01.04

Perhubungan 750.000.000,00 6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98 2.09

6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98 750.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.09 . 2.09.01

Komunikasi dan Informatika 500.000.000,00 9.108.535.152,40 7.341.175.000,00 1.767.360.152,40 2.10

4.446.810.152,40 2.679.450.000,00 1.767.360.152,40 500.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10 . 2.10.01

4.661.725.000,00 4.661.725.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.10 . 4.01.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.000.000,00 4.824.206.807,00 1.447.777.000,00 3.376.429.807,00 2.11

4.824.206.807,00 1.447.777.000,00 3.376.429.807,00 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.11 . 2.11.01

Penanaman Modal 0,00 4.362.186.390,85 2.678.493.500,00 1.683.692.890,85 2.12

4.140.517.390,85 2.456.824.500,00 1.683.692.890,85 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 2.12 . 2.12.01

217.849.000,00 217.849.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.12 . 4.01.01

3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 2.12 . 4.01.04

Kepemudaan dan Olah Raga 300.000.000,00 34.748.241.822,11 31.783.146.100,00 2.965.095.722,11 2.13

27.418.755.000,00 27.418.755.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.13 . 1.03.01

7.139.871.222,11 4.174.775.500,00 2.965.095.722,11 300.000.000,00 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.13 . 2.13.01

81.810.000,00 81.810.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.13 . 4.01.01

10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 2.13 . 4.01.06

28.977.900,00 28.977.900,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 2.13 . 4.01.08

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 2.13 . 4.01.13

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 2.13 . 4.01.18

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 2.13 . 4.01.25

11.427.700,00 11.427.700,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 2.13 . 4.01.27

Statistik 0,00 378.605.000,00 378.605.000,00 0,00 2.14

56.597.500,00 56.597.500,00 0,00 0,00 DINAS PERIKANAN 2.14 . 3.01.01

198.610.000,00 198.610.000,00 0,00 0,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2.14 . 3.03.01

123.397.500,00 123.397.500,00 0,00 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 2.14 . 3.03.02

Kebudayaan 0,00 1.215.472.000,00 1.215.472.000,00 0,00 2.16

1.199.799.000,00 1.199.799.000,00 0,00 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.16 . 1.01.01

5.823.000,00 5.823.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 2.16 . 4.01.16

9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 2.16 . 4.01.25

Perpustakaan 0,00 105.690.900,00 105.690.900,00 0,00 2.17

105.690.900,00 105.690.900,00 0,00 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.17 . 2.18.01

Kearsipan 0,00 2.670.385.897,88 1.475.484.100,00 1.194.901.797,88 2.18

49.675.000,00 49.675.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.18 . 1.03.01

2.589.210.897,88 1.394.309.100,00 1.194.901.797,88 0,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.18 . 2.18.01

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 2.18 . 4.05.01

Urusan Pilihan 2.117.470.000,00 49.048.887.154,80 24.962.551.523,60 24.086.335.631,20 3

Kelautan dan Perikanan 100.000.000,00 5.738.579.038,81 1.643.402.500,00 4.095.176.538,81 3.01

5.738.579.038,81 1.643.402.500,00 4.095.176.538,81 100.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.01 . 3.01.01

Pariwisata 0,00 2.411.399.000,00 2.411.399.000,00 0,00 3.02

2.145.224.500,00 2.145.224.500,00 0,00 0,00 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.02 . 2.13.01

76.790.000,00 76.790.000,00 0,00 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.02 . 3.03.02

189.384.500,00 189.384.500,00 0,00 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.02 . 4.03.01

Pertanian 2.017.470.000,00 36.023.449.115,99 16.032.290.023,60 19.991.159.092,39 3.03

24.367.380.846,38 11.321.390.000,00 13.045.990.846,38 310.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.03 . 3.03.01

11.656.068.269,61 4.710.900.023,60 6.945.168.246,01 1.707.470.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.03 . 3.03.02

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 2.126.125.000,00 2.126.125.000,00 0,00 3.05

2.126.125.000,00 2.126.125.000,00 0,00 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.05 . 1.04.01

Perdagangan 0,00 2.397.220.000,00 2.397.220.000,00 0,00 3.06

1.954.130.000,00 1.954.130.000,00 0,00 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.06 . 2.11.01

443.090.000,00 443.090.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.06 . 4.01.01

Perindustrian 0,00 352.115.000,00 352.115.000,00 0,00 3.07

352.115.000,00 352.115.000,00 0,00 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3.07 . 2.11.01

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.263.443.122.903,40 455.318.364.104,95 114.398.379.665,00 340.919.984.439,95 4

Administrasi Pemerintahan 0,00 137.653.622.310,07 81.511.377.941,00 56.142.244.369,07 4.01

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.01 . 2.07.01

48.306.617.786,52 36.557.949.841,00 11.748.667.945,52 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01 . 4.01.01

26.617.101.952,60 23.100.000.000,00 3.517.101.952,60 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.01 . 4.01.02

3.875.729.147,91 1.923.613.500,00 1.952.115.647,91 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.01 . 4.01.03

5.884.977.866,24 1.584.453.400,00 4.300.524.466,24 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 4.01 . 4.01.04

1.917.402.250,81 903.300.000,00 1.014.102.250,81 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 4.01 . 4.01.05

2.359.583.997,20 1.475.455.000,00 884.128.997,20 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 4.01 . 4.01.06

2.686.040.698,20 1.109.740.200,00 1.576.300.498,20 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 4.01 . 4.01.07

1.930.538.948,15 1.017.652.100,00 912.886.848,15 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 4.01 . 4.01.08

1.635.260.484,14 663.050.000,00 972.210.484,14 0,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 4.01 . 4.01.09

1.454.435.713,85 668.025.000,00 786.410.713,85 0,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 4.01 . 4.01.10

1.698.706.382,20 591.684.900,00 1.107.021.482,20 0,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 4.01 . 4.01.11

1.727.221.334,72 636.475.000,00 1.090.746.334,72 0,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 4.01 . 4.01.12

2.613.937.923,50 1.022.027.000,00 1.591.910.923,50 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 4.01 . 4.01.13

1.766.581.438,40 703.297.000,00 1.063.284.438,40 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 4.01 . 4.01.14

1.405.465.933,90 643.825.000,00 761.640.933,90 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 4.01 . 4.01.15

1.525.282.017,85 588.423.000,00 936.859.017,85 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 4.01 . 4.01.16

1.473.605.271,26 620.075.000,00 853.530.271,26 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 4.01 . 4.01.17

1.217.297.182,85 264.295.000,00 953.002.182,85 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 4.01 . 4.01.18

1.782.837.249,91 625.135.000,00 1.157.702.249,91 0,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 4.01 . 4.01.19

4.897.864.990,37 2.002.037.500,00 2.895.827.490,37 0,00 KANTOR CAMAT TABIR 4.01 . 4.01.20

2.091.570.629,41 1.133.400.000,00 958.170.629,41 0,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 4.01 . 4.01.21

1.029.630.878,56 387.351.500,00 642.279.378,56 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 4.01 . 4.01.22

1.421.326.678,76 606.825.000,00 814.501.678,76 0,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 4.01 . 4.01.23

1.506.292.466,01 616.183.000,00 890.109.466,01 0,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 4.01 . 4.01.24

1.270.597.277,20 636.968.000,00 633.629.277,20 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 4.01 . 4.01.25

1.526.475.713,50 651.382.500,00 875.093.213,50 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 4.01 . 4.01.26

1.333.335.251,76 718.754.500,00 614.580.751,76 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.01 . 4.01.27

10.073.229.586,70 0,00 10.073.229.586,70 0,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01 . 4.01.28

564.675.257,59 0,00 564.675.257,59 0,00 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH) 4.01 . 4.01.29

Pengawasan 0,00 9.723.465.452,83 6.210.923.724,00 3.512.541.728,83 4.02

5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.02 . 1.05.01

1.817.123.724,00 1.817.123.724,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.02 . 4.01.01

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 4.02 . 4.01.07

228.650.000,00 228.650.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 4.02 . 4.01.22

7.612.541.728,83 4.100.000.000,00 3.512.541.728,83 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 4.02 . 4.02.01

Halaman 6 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Perencanaan 0,00 9.870.704.655,60 6.393.021.800,00 3.477.682.855,60 4.03

153.900.000,00 153.900.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.03 . 1.03.01

44.480.000,00 44.480.000,00 0,00 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 4.03 . 3.03.02

1.040.583.800,00 1.040.583.800,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.03 . 4.01.01

12.910.700,00 12.910.700,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 4.03 . 4.01.04

8.139.800,00 8.139.800,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 4.03 . 4.01.07

7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 4.03 . 4.01.08

4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 4.03 . 4.01.10

4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 4.03 . 4.01.12

13.648.000,00 13.648.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 4.03 . 4.01.13

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 4.03 . 4.01.14

6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 4.03 . 4.01.15

11.488.000,00 11.488.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 4.03 . 4.01.16

6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 4.03 . 4.01.17

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 4.03 . 4.01.18

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 4.03 . 4.01.19

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 4.03 . 4.01.21

5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 4.03 . 4.01.23

10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 4.03 . 4.01.24

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 4.03 . 4.01.25

9.552.000,00 9.552.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 4.03 . 4.01.26

11.489.000,00 11.489.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.03 . 4.01.27

8.488.298.355,60 5.010.615.500,00 3.477.682.855,60 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.03 . 4.03.01

Keuangan 1.263.443.122.903,40 280.551.378.922,90 12.695.788.200,00 267.855.590.722,90 4.04

90.725.000,00 90.725.000,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.04 . 1.03.01

375.974.000,00 375.974.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.04 . 4.01.01

108.784.000,00 108.784.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BANGKO 4.04 . 4.01.04

3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 4.04 . 4.01.06

20.620.000,00 20.620.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 4.04 . 4.01.07

6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 4.04 . 4.01.08

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 4.04 . 4.01.09

6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 4.04 . 4.01.12

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 4.04 . 4.01.13

3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 4.04 . 4.01.14

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 4.04 . 4.01.15

6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 4.04 . 4.01.17

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 4.04 . 4.01.18

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 4.04 . 4.01.19

Halaman 7 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

37.370.000,00 37.370.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR 4.04 . 4.01.20

3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 4.04 . 4.01.21

1.298.500,00 1.298.500,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 4.04 . 4.01.22

6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 4.04 . 4.01.23

11.465.000,00 11.465.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 4.04 . 4.01.24

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 4.04 . 4.01.25

4.842.500,00 4.842.500,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 4.04 . 4.01.26

4.644.200,00 4.644.200,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.04 . 4.01.27

13.551.735.411,39 8.050.000.000,00 5.501.735.411,39 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.04 . 4.04.01

258.144.041.716,30 0,00 258.144.041.716,30 1.240.943.122.903,40 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 4.04 . 4.04.02

8.109.813.595,21 3.900.000.000,00 4.209.813.595,21 22.500.000.000,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 4.04 . 4.04.03

Kepegawaian 0,00 14.193.195.369,75 5.816.094.000,00 8.377.101.369,75 4.05

15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.05 . 1.05.01

152.494.000,00 152.494.000,00 0,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.05 . 4.01.01

14.025.601.369,75 5.648.500.000,00 8.377.101.369,75 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 4.05 . 4.05.01

Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 4.06

1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 0,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 4.06 . 4.01.11

Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80 4.07

3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80 0,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.07 . 4.07.01

1.310.745.592.903,40 770.564.603.764,00 598.247.657.215,07 1.368.812.260.979,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 59.566.668.075,67 58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 4

Keuangan 59.566.668.075,67 58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 4.04

58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 59.566.668.075,67 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 4.04 . 4.04.02

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

Halaman 8 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

AL HARIS

BUPATI MERANGIN

Bangko, 21 Februari 2017

Halaman 9 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

ttd

Nomor : 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Lampiran IIa

Tanggal : 21 Februari 2017

RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 337.868.400.825,49 34.246.000.000,00 303.622.400.825,49 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01

336.668.601.825,49 33.046.201.000,00 303.622.400.825,49 0,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

1.199.799.000,00 1.199.799.000,00 0,00 0,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

10.500.000.000,00 102.066.145.274,62 62.483.593.009,07 39.582.552.265,55 DINAS KESEHATAN 1.02.01

102.066.145.274,62 62.483.593.009,07 39.582.552.265,55 10.500.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

31.755.000.000,00 65.343.019.559,50 47.688.711.682,40 17.654.307.877,10 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO 1.02.02

65.343.019.559,50 47.688.711.682,40 17.654.307.877,10 31.755.000.000,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

850.000.000,00 224.977.755.440,49 218.316.853.000,00 6.660.902.440,49 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01

197.264.700.440,49 190.603.798.000,00 6.660.902.440,49 850.000.000,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

27.418.755.000,00 27.418.755.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

49.675.000,00 49.675.000,00 0,00 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

153.900.000,00 153.900.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

90.725.000,00 90.725.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 20.201.122.737,05 17.070.800.000,00 3.130.322.737,05 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01

5.602.675.000,00 5.602.675.000,00 0,00 0,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11.589.547.737,05 8.459.225.000,00 3.130.322.737,05 0,00 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

177.912.000,00 177.912.000,00 0,00 0,00 2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan

704.863.000,00 704.863.000,00 0,00 0,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

2.126.125.000,00 2.126.125.000,00 0,00 0,00 3.05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

0,00 10.197.848.370,19 7.500.000.000,00 2.697.848.370,19 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01

10.177.598.370,19 7.479.750.000,00 2.697.848.370,19 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

5.000.000,00 4.819.162.584,60 3.617.600.000,00 1.201.562.584,60 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02

4.819.162.584,60 3.617.600.000,00 1.201.562.584,60 5.000.000,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 6.634.765.000,33 3.788.162.500,00 2.846.602.500,33 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01

6.115.165.000,33 3.268.562.500,00 2.846.602.500,33 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

519.600.000,00 519.600.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00 18.987.077.030,31 17.500.000.000,00 1.487.077.030,31 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.06.02

18.987.077.030,31 17.500.000.000,00 1.487.077.030,31 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

0,00 3.385.483.332,00 1.900.000.000,00 1.485.483.332,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.03.01

3.385.483.332,00 1.900.000.000,00 1.485.483.332,00 0,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

500.000.000,00 10.986.754.454,40 9.000.000.000,00 1.986.754.454,40 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01

10.986.754.454,40 9.000.000.000,00 1.986.754.454,40 500.000.000,00 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

0,00 5.269.221.048,21 3.358.919.000,00 1.910.302.048,21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.06.01

5.269.221.048,21 3.358.919.000,00 1.910.302.048,21 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

0,00 7.146.762.616,91 4.280.000.000,00 2.866.762.616,91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01

7.086.762.616,91 4.220.000.000,00 2.866.762.616,91 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 7.516.780.805,00 3.447.231.000,00 4.069.549.805,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01

1.705.455.000,00 1.705.455.000,00 0,00 0,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

5.811.325.805,00 1.741.776.000,00 4.069.549.805,00 0,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

750.000.000,00 6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98 DINAS PERHUBUNGAN 2.09.01

6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98 750.000.000,00 2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

500.000.000,00 4.446.810.152,40 2.679.450.000,00 1.767.360.152,40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01

4.446.810.152,40 2.679.450.000,00 1.767.360.152,40 500.000.000,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

25.000.000,00 7.130.451.807,00 3.754.022.000,00 3.376.429.807,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2.11.01

4.824.206.807,00 1.447.777.000,00 3.376.429.807,00 25.000.000,00 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.954.130.000,00 1.954.130.000,00 0,00 0,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan

352.115.000,00 352.115.000,00 0,00 0,00 3.07 Urusan Pilihan Perindustrian

0,00 4.395.015.390,85 2.711.322.500,00 1.683.692.890,85 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 2.12.01

254.498.000,00 254.498.000,00 0,00 0,00 2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

4.140.517.390,85 2.456.824.500,00 1.683.692.890,85 0,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

300.000.000,00 9.285.095.722,11 6.320.000.000,00 2.965.095.722,11 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.13.01

7.139.871.222,11 4.174.775.500,00 2.965.095.722,11 300.000.000,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.145.224.500,00 2.145.224.500,00 0,00 0,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata

0,00 2.694.901.797,88 1.500.000.000,00 1.194.901.797,88 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.18.01

105.690.900,00 105.690.900,00 0,00 0,00 2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan

2.589.210.897,88 1.394.309.100,00 1.194.901.797,88 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

100.000.000,00 5.795.176.538,81 1.700.000.000,00 4.095.176.538,81 DINAS PERIKANAN 3.01.01

56.597.500,00 56.597.500,00 0,00 0,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

5.738.579.038,81 1.643.402.500,00 4.095.176.538,81 100.000.000,00 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

310.000.000,00 24.565.990.846,38 11.520.000.000,00 13.045.990.846,38 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.03.01

198.610.000,00 198.610.000,00 0,00 0,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

24.367.380.846,38 11.321.390.000,00 13.045.990.846,38 310.000.000,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

1.707.470.000,00 11.900.735.769,61 4.955.567.523,60 6.945.168.246,01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.03.02

123.397.500,00 123.397.500,00 0,00 0,00 2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik

76.790.000,00 76.790.000,00 0,00 0,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata

11.656.068.269,61 4.710.900.023,60 6.945.168.246,01 1.707.470.000,00 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

44.480.000,00 44.480.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

0,00 60.201.592.945,52 48.452.925.000,00 11.748.667.945,52 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01

309.360.035,00 309.360.035,00 0,00 0,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

137.063.600,00 137.063.600,00 0,00 0,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.639.616.000,00 1.639.616.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

357.475.000,00 357.475.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

151.750.000,00 151.750.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

509.061.000,00 509.061.000,00 0,00 0,00 2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

4.661.725.000,00 4.661.725.000,00 0,00 0,00 2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

217.849.000,00 217.849.000,00 0,00 0,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

81.810.000,00 81.810.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

443.090.000,00 443.090.000,00 0,00 0,00 3.06 Urusan Pilihan Perdagangan

48.306.617.786,52 36.557.949.841,00 11.748.667.945,52 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

1.817.123.724,00 1.817.123.724,00 0,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

1.040.583.800,00 1.040.583.800,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

375.974.000,00 375.974.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

152.494.000,00 152.494.000,00 0,00 0,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

0,00 26.617.101.952,60 23.100.000.000,00 3.517.101.952,60 SEKRETARIAT DPRD 4.01.02

26.617.101.952,60 23.100.000.000,00 3.517.101.952,60 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 4.752.115.647,91 2.800.000.000,00 1.952.115.647,91 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.01.03

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

876.386.500,00 876.386.500,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

3.875.729.147,91 1.923.613.500,00 1.952.115.647,91 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 6.210.524.466,24 1.910.000.000,00 4.300.524.466,24 KANTOR CAMAT BANGKO 4.01.04

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

16.170.600,00 16.170.600,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14.692.000,00 14.692.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

152.744.300,00 152.744.300,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

5.884.977.866,24 1.584.453.400,00 4.300.524.466,24 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

12.910.700,00 12.910.700,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

108.784.000,00 108.784.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 2.024.102.250,81 1.010.000.000,00 1.014.102.250,81 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 4.01.05

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.917.402.250,81 903.300.000,00 1.014.102.250,81 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 2.494.128.997,20 1.610.000.000,00 884.128.997,20 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 4.01.06

47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

2.359.583.997,20 1.475.455.000,00 884.128.997,20 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 2.786.300.498,20 1.210.000.000,00 1.576.300.498,20 KANTOR CAMAT JANGKAT 4.01.07

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

2.686.040.698,20 1.109.740.200,00 1.576.300.498,20 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

8.139.800,00 8.139.800,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

20.620.000,00 20.620.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 2.122.886.848,15 1.210.000.000,00 912.886.848,15 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 4.01.08

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

17.890.000,00 17.890.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

20.980.000,00 20.980.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

95.465.000,00 95.465.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

28.977.900,00 28.977.900,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

1.930.538.948,15 1.017.652.100,00 912.886.848,15 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.732.210.484,14 760.000.000,00 972.210.484,14 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 4.01.09

28.950.000,00 28.950.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.635.260.484,14 663.050.000,00 972.210.484,14 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.496.410.713,85 710.000.000,00 786.410.713,85 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 4.01.10

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.454.435.713,85 668.025.000,00 786.410.713,85 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

0,00 1.817.021.482,20 710.000.000,00 1.107.021.482,20 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 4.01.11

46.684.100,00 46.684.100,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

22.492.000,00 22.492.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.698.706.382,20 591.684.900,00 1.107.021.482,20 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 0,00 4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

0,00 1.800.746.334,72 710.000.000,00 1.090.746.334,72 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 4.01.12

18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

35.150.000,00 35.150.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.727.221.334,72 636.475.000,00 1.090.746.334,72 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 2.776.910.923,50 1.185.000.000,00 1.591.910.923,50 KANTOR CAMAT PAMENANG 4.01.13

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

72.325.000,00 72.325.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

2.613.937.923,50 1.022.027.000,00 1.591.910.923,50 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

13.648.000,00 13.648.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.823.284.438,40 760.000.000,00 1.063.284.438,40 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 4.01.14

6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

27.973.000,00 27.973.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.766.581.438,40 703.297.000,00 1.063.284.438,40 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.471.640.933,90 710.000.000,00 761.640.933,90 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 4.01.15

9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.405.465.933,90 643.825.000,00 761.640.933,90 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.646.859.017,85 710.000.000,00 936.859.017,85 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 4.01.16

44.666.000,00 44.666.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.823.000,00 5.823.000,00 0,00 0,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

1.525.282.017,85 588.423.000,00 936.859.017,85 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

11.488.000,00 11.488.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

0,00 1.563.530.271,26 710.000.000,00 853.530.271,26 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 4.01.17

31.025.000,00 31.025.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Halaman 6 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

42.575.000,00 42.575.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.473.605.271,26 620.075.000,00 853.530.271,26 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.663.002.182,85 710.000.000,00 953.002.182,85 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 4.01.18

392.905.000,00 392.905.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

1.217.297.182,85 264.295.000,00 953.002.182,85 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.867.702.249,91 710.000.000,00 1.157.702.249,91 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 4.01.19

28.525.000,00 28.525.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

39.340.000,00 39.340.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.782.837.249,91 625.135.000,00 1.157.702.249,91 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 5.055.827.490,37 2.160.000.000,00 2.895.827.490,37 KANTOR CAMAT TABIR 4.01.20

27.535.000,00 27.535.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

82.707.500,00 82.707.500,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.897.864.990,37 2.002.037.500,00 2.895.827.490,37 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

37.370.000,00 37.370.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 2.168.170.629,41 1.210.000.000,00 958.170.629,41 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 4.01.21

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.091.570.629,41 1.133.400.000,00 958.170.629,41 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.352.279.378,56 710.000.000,00 642.279.378,56 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 4.01.22

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.029.630.878,56 387.351.500,00 642.279.378,56 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Halaman 7 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

228.650.000,00 228.650.000,00 0,00 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

1.298.500,00 1.298.500,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.524.501.678,76 710.000.000,00 814.501.678,76 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 4.01.23

31.625.000,00 31.625.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

10.865.000,00 10.865.000,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

48.655.000,00 48.655.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.421.326.678,76 606.825.000,00 814.501.678,76 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.600.109.466,01 710.000.000,00 890.109.466,01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 4.01.24

4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

68.076.000,00 68.076.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.506.292.466,01 616.183.000,00 890.109.466,01 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

11.465.000,00 11.465.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.343.629.277,20 710.000.000,00 633.629.277,20 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 4.01.25

3.467.000,00 3.467.000,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

39.615.000,00 39.615.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

1.270.597.277,20 636.968.000,00 633.629.277,20 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.585.093.213,50 710.000.000,00 875.093.213,50 KANTOR CAMAT TABIR ULU 4.01.26

18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

25.273.000,00 25.273.000,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.526.475.713,50 651.382.500,00 875.093.213,50 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

9.552.000,00 9.552.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

4.842.500,00 4.842.500,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 1.449.580.751,76 835.000.000,00 614.580.751,76 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 4.01.27

14.022.300,00 14.022.300,00 0,00 0,00 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

4.602.900,00 4.602.900,00 0,00 0,00 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

42.019.000,00 42.019.000,00 0,00 0,00 2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4.257.200,00 4.257.200,00 0,00 0,00 2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil

23.783.200,00 23.783.200,00 0,00 0,00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Halaman 8 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

11.427.700,00 11.427.700,00 0,00 0,00 2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

1.333.335.251,76 718.754.500,00 614.580.751,76 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

11.489.000,00 11.489.000,00 0,00 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

4.644.200,00 4.644.200,00 0,00 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 10.073.229.586,70 0,00 10.073.229.586,70 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.01.28

10.073.229.586,70 0,00 10.073.229.586,70 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 564.675.257,59 0,00 564.675.257,59 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH) 4.01.29

564.675.257,59 0,00 564.675.257,59 0,00 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

0,00 7.612.541.728,83 4.100.000.000,00 3.512.541.728,83 INSPEKTORAT DAERAH 4.02.01

7.612.541.728,83 4.100.000.000,00 3.512.541.728,83 0,00 4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

0,00 8.677.682.855,60 5.200.000.000,00 3.477.682.855,60 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.03.01

189.384.500,00 189.384.500,00 0,00 0,00 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata

8.488.298.355,60 5.010.615.500,00 3.477.682.855,60 0,00 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

0,00 13.551.735.411,39 8.050.000.000,00 5.501.735.411,39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.04.01

13.551.735.411,39 8.050.000.000,00 5.501.735.411,39 0,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

1.240.943.122.903,40 258.144.041.716,30 0,00 258.144.041.716,30 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 4.04.02

258.144.041.716,30 0,00 258.144.041.716,30 1.240.943.122.903,40 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

22.500.000.000,00 8.109.813.595,21 3.900.000.000,00 4.209.813.595,21 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 4.04.03

8.109.813.595,21 3.900.000.000,00 4.209.813.595,21 22.500.000.000,00 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

0,00 14.057.101.369,75 5.680.000.000,00 8.377.101.369,75 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 4.05.01

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

14.025.601.369,75 5.648.500.000,00 8.377.101.369,75 0,00 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

0,00 3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4.07.01

3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80 0,00 4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1.310.745.592.903,40 770.564.603.764,00 598.247.657.215,07 1.368.812.260.979,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67)

Halaman 9 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

59.566.668.075,67 58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 4.04.02

58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 59.566.668.075,67 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

AL HARIS

BUPATI MERANGIN

Bangko, 21 Februari 2017

Halaman 10 RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ttd

Nomor : 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Lampiran IIb

Tanggal : 21 Februari 2017

TAHUN ANGGARAN 2017

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43.110.000.000,00 764.236.257.257,58 385.352.680.626,47 378.883.576.631,11 1

1.01 Pendidikan 0,00 336.671.601.825,49 33.049.201.000,00 303.622.400.825,49

0,00 336.668.601.825,49 33.046.201.000,00 303.622.400.825,49 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

336.668.601.825,49 33.046.201.000,00 303.622.400.825,49 0,00 1.01 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.01 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO

1.02 Kesehatan 42.255.000.000,00 169.434.979.869,12 112.198.119.726,47 57.236.860.142,65

10.500.000.000,00 102.066.145.274,62 62.483.593.009,07 39.582.552.265,55 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN

68.353.357.415,55 28.770.805.150,00 39.582.552.265,55 2.079.365.000,00 1.02 . 1.02.01.01 SEKRETARIAT

4.521.619.000,00 4.521.619.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.02 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1.195.742.000,00 1.195.742.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.03 BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

14.020.247.500,00 14.020.247.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.04 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

3.821.480.259,07 3.821.480.259,07 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.05 BIDANG SUMBERDAYA DAN INFORMASI KESEHATAN

985.000.000,00 985.000.000,00 0,00 998.000.000,00 1.02 . 1.02.01.06 PUSKESMAS BANGKO (KAPITASI)

632.000.000,00 632.000.000,00 0,00 759.564.000,00 1.02 . 1.02.01.07 PUSKESMAS PEMATANG KANDIS (KAPITASI)

423.000.000,00 423.000.000,00 0,00 417.236.000,00 1.02 . 1.02.01.08 PUSKESMAS RANTAU PANJANG (KAPITASI)

423.000.000,00 423.000.000,00 0,00 436.000.000,00 1.02 . 1.02.01.09 PUSKESMAS MUARA DELANG

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1.02 . 1.02.01.10 PUSKESMAS SUNGAI BULIAN

393.000.000,00 393.000.000,00 0,00 406.000.000,00 1.02 . 1.02.01.11 PUSKESMAS MUARA SIAU

462.000.000,00 462.000.000,00 0,00 562.000.000,00 1.02 . 1.02.01.12 PUSKESMAS PASAR MASURAI

344.000.000,00 344.000.000,00 0,00 357.000.000,00 1.02 . 1.02.01.13 PUSKESMAS SUNGAI MANAU

289.000.000,00 289.000.000,00 0,00 302.000.000,00 1.02 . 1.02.01.14 PUSKESMAS SIMPANG PARIT

166.000.000,00 166.000.000,00 0,00 179.000.000,00 1.02 . 1.02.01.15 PUSKESMAS MUARA MADRAS

418.000.000,00 418.000.000,00 0,00 431.000.000,00 1.02 . 1.02.01.16 PUSKESMAS MERANTI

748.000.000,00 748.000.000,00 0,00 711.000.000,00 1.02 . 1.02.01.17 PUSKESMAS PAMENANG (KAPITASI)

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 293.000.000,00 1.02 . 1.02.01.18 PUSKESMAS MUARA JERNIH

206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 219.000.000,00 1.02 . 1.02.01.19 PUSKESMAS SUMBER AGUNG

542.000.000,00 542.000.000,00 0,00 555.000.000,00 1.02 . 1.02.01.20 PUSKESMAS KIBUL

213.000.000,00 213.000.000,00 0,00 226.000.000,00 1.02 . 1.02.01.21 PUSKESMAS RANTAU SULI

Halaman 1 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 168.000.000,00 1.02 . 1.02.01.22 PUSKESMAS SEKANCING

184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 197.000.000,00 1.02 . 1.02.01.23 PUSKESMAS RANTAU LIMAU MANIS

92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 105.835.000,00 1.02 . 1.02.01.24 PUSKESMAS SUNGAI JERING

159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 172.000.000,00 1.02 . 1.02.01.25 PUSKESMAS BATANG MASUMAI

337.000.000,00 337.000.000,00 0,00 350.000.000,00 1.02 . 1.02.01.26 PUSKESMAS PAMENANG BARAT

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 293.000.000,00 1.02 . 1.02.01.27 PUSKESMAS NALO TANTAN

125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 138.000.000,00 1.02 . 1.02.01.28 PUSKESMAS PASAR BARU

451.026.600,00 451.026.600,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.29 PUSKESMAS BANGKO (APBD)

550.611.500,00 550.611.500,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.30 PUSKESMAS PEMATANG KANDIS (APBD)

625.996.000,00 625.996.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.31 PUSKESMAS RANTAU PANJANG (APBD)

582.065.000,00 582.065.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01.32 PUSKESMAS PAMENANG (APBD)

31.755.000.000,00 65.343.019.559,50 47.688.711.682,40 17.654.307.877,10 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO

33.588.019.559,50 15.933.711.682,40 17.654.307.877,10 0,00 1.02 . 1.02.02.01 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO

31.755.000.000,00 31.755.000.000,00 0,00 31.755.000.000,00 1.02 . 1.02.02.02 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO (BLUD)

0,00 1.705.455.000,00 1.705.455.000,00 0,00 1.02 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.705.455.000,00 1.705.455.000,00 0,00 0,00 1.02 . 2.08.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0,00 309.360.035,00 309.360.035,00 0,00 1.02 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

309.360.035,00 309.360.035,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.02 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 850.000.000,00 203.039.439.040,49 196.378.536.600,00 6.660.902.440,49

850.000.000,00 197.264.700.440,49 190.603.798.000,00 6.660.902.440,49 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

16.302.502.440,49 9.641.600.000,00 6.660.902.440,49 850.000.000,00 1.03 . 1.03.01.01 SEKRETARIAT

118.026.243.500,00 118.026.243.500,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01.02 BIDANG BINA MARGA

15.623.500.000,00 15.623.500.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01.03 BIDANG SUMBER DAYA AIR

43.560.354.500,00 43.560.354.500,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01.04 BIDANG CIPTA KARYA

1.806.000.000,00 1.806.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01.05 BIDANG TATA RUANG

886.100.000,00 886.100.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01.06 BIDANG BINA PROGRAM

1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01.07 BIDANG BINA KONSTRUKSI

0,00 5.602.675.000,00 5.602.675.000,00 0,00 1.03 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.602.675.000,00 5.602.675.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01.03 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

0,00 137.063.600,00 137.063.600,00 0,00 1.03 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

137.063.600,00 137.063.600,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN

Halaman 2 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 1.03 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 11.589.547.737,05 8.459.225.000,00 3.130.322.737,05

0,00 11.589.547.737,05 8.459.225.000,00 3.130.322.737,05 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

9.362.047.737,05 6.231.725.000,00 3.130.322.737,05 0,00 1.04 . 1.04.01.01 SEKRETARIAT

2.070.650.000,00 2.070.650.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01.02 BIDANG PERUMAHAN

156.850.000,00 156.850.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01.04 BIDANG PERTANAHAN

1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.000.000,00 17.955.710.854,79 14.056.299.900,00 3.899.410.954,79

0,00 10.177.598.370,19 7.479.750.000,00 2.697.848.370,19 1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

10.177.598.370,19 7.479.750.000,00 2.697.848.370,19 0,00 1.05 . 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.000.000,00 4.819.162.584,60 3.617.600.000,00 1.201.562.584,60 1.05 . 1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

4.819.162.584,60 3.617.600.000,00 1.201.562.584,60 5.000.000,00 1.05 . 1.05.02.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

0,00 1.639.616.000,00 1.639.616.000,00 0,00 1.05 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

1.639.616.000,00 1.639.616.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA

0,00 876.386.500,00 876.386.500,00 0,00 1.05 . 4.01.03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

876.386.500,00 876.386.500,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.03.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 1.05 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 17.890.000,00 17.890.000,00 0,00 1.05 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

17.890.000,00 17.890.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 28.950.000,00 28.950.000,00 0,00 1.05 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

28.950.000,00 28.950.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

0,00 46.684.100,00 46.684.100,00 0,00 1.05 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

46.684.100,00 46.684.100,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

0,00 18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 1.05 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

18.250.000,00 18.250.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

Halaman 3 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

0,00 9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 1.05 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 44.666.000,00 44.666.000,00 0,00 1.05 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

44.666.000,00 44.666.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 31.025.000,00 31.025.000,00 0,00 1.05 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

31.025.000,00 31.025.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

0,00 28.525.000,00 28.525.000,00 0,00 1.05 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

28.525.000,00 28.525.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

0,00 27.535.000,00 27.535.000,00 0,00 1.05 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR

27.535.000,00 27.535.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 1.05 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

0,00 31.625.000,00 31.625.000,00 0,00 1.05 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

31.625.000,00 31.625.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

0,00 18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 1.05 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU

18.950.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU

0,00 14.022.300,00 14.022.300,00 0,00 1.05 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

14.022.300,00 14.022.300,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

1.06 Sosial 0,00 25.544.977.930,64 21.211.298.400,00 4.333.679.530,64

0,00 6.115.165.000,33 3.268.562.500,00 2.846.602.500,33 1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6.115.165.000,33 3.268.562.500,00 2.846.602.500,33 0,00 1.06 . 1.06.01.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 18.987.077.030,31 17.500.000.000,00 1.487.077.030,31 1.06 . 1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.987.077.030,31 2.500.000.000,00 1.487.077.030,31 0,00 1.06 . 1.06.02.01 SEKRETARIAT

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.02.02 BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI

0,00 357.475.000,00 357.475.000,00 0,00 1.06 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

357.475.000,00 357.475.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA

0,00 8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 1.06 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

Halaman 4 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 1.06 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 1.06 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT

0,00 10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 1.06 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

10.280.000,00 10.280.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 1.06 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

0,00 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 1.06 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

0,00 6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 1.06 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

6.870.000,00 6.870.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 1.06 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 1.06 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 1.06 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR

10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR

0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 1.06 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

0,00 4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 1.06 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

4.266.000,00 4.266.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

0,00 3.467.000,00 3.467.000,00 0,00 1.06 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

3.467.000,00 3.467.000,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

0,00 4.602.900,00 4.602.900,00 0,00 1.06 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

4.602.900,00 4.602.900,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2.075.000.000,00 100.208.752.461,74 73.534.045.400,00 26.674.707.061,74 2

2.01 Tenaga Kerja 0,00 254.498.000,00 254.498.000,00 0,00

0,00 254.498.000,00 254.498.000,00 0,00 2.01 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

254.498.000,00 254.498.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Halaman 5 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 939.139.600,00 939.139.600,00 0,00

0,00 519.600.000,00 519.600.000,00 0,00 2.02 . 1.06.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

519.600.000,00 519.600.000,00 0,00 0,00 2.02 . 1.06.01.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 151.750.000,00 151.750.000,00 0,00 2.02 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

151.750.000,00 151.750.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA

0,00 16.170.600,00 16.170.600,00 0,00 2.02 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

16.170.600,00 16.170.600,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.02 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

0,00 31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 2.02 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

31.550.000,00 31.550.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 2.02 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 2.02 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 2.02 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 2.02 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

0,00 42.019.000,00 42.019.000,00 0,00 2.02 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

42.019.000,00 42.019.000,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

2.03 Pangan 0,00 3.894.544.332,00 2.409.061.000,00 1.485.483.332,00

0,00 3.385.483.332,00 1.900.000.000,00 1.485.483.332,00 2.03 . 2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

3.385.483.332,00 1.900.000.000,00 1.485.483.332,00 0,00 2.03 . 2.03.01.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

0,00 509.061.000,00 509.061.000,00 0,00 2.03 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

509.061.000,00 509.061.000,00 0,00 0,00 2.03 . 4.01.01.03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

2.04 Pertanahan 0,00 177.912.000,00 177.912.000,00 0,00

0,00 177.912.000,00 177.912.000,00 0,00 2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

177.912.000,00 177.912.000,00 0,00 0,00 2.04 . 1.04.01.04 BIDANG PERTANAHAN

2.05 Lingkungan Hidup 500.000.000,00 11.691.617.454,40 9.704.863.000,00 1.986.754.454,40

0,00 704.863.000,00 704.863.000,00 0,00 2.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Halaman 6 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

704.863.000,00 704.863.000,00 0,00 0,00 2.05 . 1.04.01.04 BIDANG PERTANAHAN

500.000.000,00 10.986.754.454,40 9.000.000.000,00 1.986.754.454,40 2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

10.986.754.454,40 9.000.000.000,00 1.986.754.454,40 500.000.000,00 2.05 . 2.05.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 5.449.432.248,21 3.539.130.200,00 1.910.302.048,21

0,00 5.269.221.048,21 3.358.919.000,00 1.910.302.048,21 2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.269.221.048,21 3.358.919.000,00 1.910.302.048,21 0,00 2.06 . 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0,00 14.692.000,00 14.692.000,00 0,00 2.06 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

14.692.000,00 14.692.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 2.06 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

0,00 20.980.000,00 20.980.000,00 0,00 2.06 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

20.980.000,00 20.980.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 2.06 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

0,00 22.492.000,00 22.492.000,00 0,00 2.06 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

22.492.000,00 22.492.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 2.06 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

0,00 8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 2.06 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

8.375.000,00 8.375.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 2.06 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 2.06 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

0,00 10.865.000,00 10.865.000,00 0,00 2.06 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

10.865.000,00 10.865.000,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

0,00 4.257.200,00 4.257.200,00 0,00 2.06 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

4.257.200,00 4.257.200,00 0,00 0,00 2.06 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 8.437.284.616,91 5.570.522.000,00 2.866.762.616,91

0,00 7.086.762.616,91 4.220.000.000,00 2.866.762.616,91 2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7.086.762.616,91 4.220.000.000,00 2.866.762.616,91 0,00 2.07 . 2.07.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Halaman 7 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 152.744.300,00 152.744.300,00 0,00 2.07 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

12.590.600,00 12.590.600,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

30.181.000,00 30.181.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO

14.735.700,00 14.735.700,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO

39.550.000,00 39.550.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.04.04 KANTOR LURAH PEMATANG KANDIS

55.687.000,00 55.687.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO

0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 2.07 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

0,00 34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 2.07 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

34.920.000,00 34.920.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 95.465.000,00 95.465.000,00 0,00 2.07 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

95.465.000,00 95.465.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 2.07 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 2.07 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

0,00 3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 2.07 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

0,00 35.150.000,00 35.150.000,00 0,00 2.07 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

35.150.000,00 35.150.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

0,00 72.325.000,00 72.325.000,00 0,00 2.07 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

65.025.000,00 65.025.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG

0,00 27.973.000,00 27.973.000,00 0,00 2.07 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

27.973.000,00 27.973.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 2.07 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 42.575.000,00 42.575.000,00 0,00 2.07 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

42.575.000,00 42.575.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

0,00 392.905.000,00 392.905.000,00 0,00 2.07 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

Halaman 8 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

392.905.000,00 392.905.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

0,00 39.340.000,00 39.340.000,00 0,00 2.07 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

39.340.000,00 39.340.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

0,00 82.707.500,00 82.707.500,00 0,00 2.07 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR

50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR

7.763.000,00 7.763.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20.02 KANTOR LURAH DUSUN BARU

3.985.000,00 3.985.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20.03 KANTOR LURAH PASAR BARU

3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20.04 KANTOR LURAH KAMPUNG BARUH

6.920.000,00 6.920.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20.05 KANTOR LURAH PASAR RANTAU PANJANG

10.289.500,00 10.289.500,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.20.06 KANTOR LURAH MAMPUN

0,00 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 2.07 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 2.07 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

0,00 48.655.000,00 48.655.000,00 0,00 2.07 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

48.655.000,00 48.655.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

0,00 68.076.000,00 68.076.000,00 0,00 2.07 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

68.076.000,00 68.076.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

0,00 39.615.000,00 39.615.000,00 0,00 2.07 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

39.615.000,00 39.615.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

0,00 25.273.000,00 25.273.000,00 0,00 2.07 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU

25.273.000,00 25.273.000,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU

0,00 23.783.200,00 23.783.200,00 0,00 2.07 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

23.783.200,00 23.783.200,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 5.815.825.805,00 1.746.276.000,00 4.069.549.805,00

0,00 5.811.325.805,00 1.741.776.000,00 4.069.549.805,00 2.08 . 2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

5.811.325.805,00 1.741.776.000,00 4.069.549.805,00 0,00 2.08 . 2.08.01.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 2.08 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 2.08 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO

2.09 Perhubungan 750.000.000,00 6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98

750.000.000,00 6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN

6.135.174.434,98 2.766.800.000,00 3.368.374.434,98 750.000.000,00 2.09 . 2.09.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 9 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.10 Komunikasi dan Informatika 500.000.000,00 9.108.535.152,40 7.341.175.000,00 1.767.360.152,40

500.000.000,00 4.446.810.152,40 2.679.450.000,00 1.767.360.152,40 2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.446.810.152,40 2.679.450.000,00 1.767.360.152,40 500.000.000,00 2.10 . 2.10.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0,00 4.661.725.000,00 4.661.725.000,00 0,00 2.10 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.661.725.000,00 4.661.725.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.01.05 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.000.000,00 4.824.206.807,00 1.447.777.000,00 3.376.429.807,00

25.000.000,00 4.824.206.807,00 1.447.777.000,00 3.376.429.807,00 2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.824.206.807,00 1.447.777.000,00 3.376.429.807,00 25.000.000,00 2.11 . 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.12 Penanaman Modal 0,00 4.362.186.390,85 2.678.493.500,00 1.683.692.890,85

0,00 4.140.517.390,85 2.456.824.500,00 1.683.692.890,85 2.12 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

4.140.517.390,85 2.456.824.500,00 1.683.692.890,85 0,00 2.12 . 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

0,00 217.849.000,00 217.849.000,00 0,00 2.12 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

217.849.000,00 217.849.000,00 0,00 0,00 2.12 . 4.01.01.03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

0,00 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 2.12 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00 2.12 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 300.000.000,00 34.748.241.822,11 31.783.146.100,00 2.965.095.722,11

0,00 27.418.755.000,00 27.418.755.000,00 0,00 2.13 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

27.418.755.000,00 27.418.755.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01.04 BIDANG CIPTA KARYA

300.000.000,00 7.139.871.222,11 4.174.775.500,00 2.965.095.722,11 2.13 . 2.13.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

7.139.871.222,11 4.174.775.500,00 2.965.095.722,11 300.000.000,00 2.13 . 2.13.01.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

0,00 81.810.000,00 81.810.000,00 0,00 2.13 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

81.810.000,00 81.810.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA

0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 2.13 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 28.977.900,00 28.977.900,00 0,00 2.13 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

28.977.900,00 28.977.900,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.13 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 2.13 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

Halaman 10 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 2.13 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

0,00 11.427.700,00 11.427.700,00 0,00 2.13 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

11.427.700,00 11.427.700,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

2.14 Statistik 0,00 378.605.000,00 378.605.000,00 0,00

0,00 56.597.500,00 56.597.500,00 0,00 2.14 . 3.01.01 DINAS PERIKANAN

56.597.500,00 56.597.500,00 0,00 0,00 2.14 . 3.01.01.01 DINAS PERIKANAN

0,00 198.610.000,00 198.610.000,00 0,00 2.14 . 3.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

198.610.000,00 198.610.000,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.01.05 BIDANG PROGRAM DAN PENYULUHAN

0,00 123.397.500,00 123.397.500,00 0,00 2.14 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

123.397.500,00 123.397.500,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

2.16 Kebudayaan 0,00 1.215.472.000,00 1.215.472.000,00 0,00

0,00 1.199.799.000,00 1.199.799.000,00 0,00 2.16 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.199.799.000,00 1.199.799.000,00 0,00 0,00 2.16 . 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0,00 5.823.000,00 5.823.000,00 0,00 2.16 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

5.823.000,00 5.823.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 2.16 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

2.17 Perpustakaan 0,00 105.690.900,00 105.690.900,00 0,00

0,00 105.690.900,00 105.690.900,00 0,00 2.17 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

105.690.900,00 105.690.900,00 0,00 0,00 2.17 . 2.18.01.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.18 Kearsipan 0,00 2.670.385.897,88 1.475.484.100,00 1.194.901.797,88

0,00 49.675.000,00 49.675.000,00 0,00 2.18 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

49.675.000,00 49.675.000,00 0,00 0,00 2.18 . 1.03.01.01 SEKRETARIAT

0,00 2.589.210.897,88 1.394.309.100,00 1.194.901.797,88 2.18 . 2.18.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.589.210.897,88 1.394.309.100,00 1.194.901.797,88 0,00 2.18 . 2.18.01.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 2.18 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 2.18 . 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan Pilihan 2.117.470.000,00 49.048.887.154,80 24.962.551.523,60 24.086.335.631,20 3

3.01 Kelautan dan Perikanan 100.000.000,00 5.738.579.038,81 1.643.402.500,00 4.095.176.538,81

Halaman 11 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

100.000.000,00 5.738.579.038,81 1.643.402.500,00 4.095.176.538,81 3.01 . 3.01.01 DINAS PERIKANAN

5.738.579.038,81 1.643.402.500,00 4.095.176.538,81 100.000.000,00 3.01 . 3.01.01.01 DINAS PERIKANAN

3.02 Pariwisata 0,00 2.411.399.000,00 2.411.399.000,00 0,00

0,00 2.145.224.500,00 2.145.224.500,00 0,00 3.02 . 2.13.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.145.224.500,00 2.145.224.500,00 0,00 0,00 3.02 . 2.13.01.01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

0,00 76.790.000,00 76.790.000,00 0,00 3.02 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

76.790.000,00 76.790.000,00 0,00 0,00 3.02 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

0,00 189.384.500,00 189.384.500,00 0,00 3.02 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

189.384.500,00 189.384.500,00 0,00 0,00 3.02 . 4.03.01.03 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

3.03 Pertanian 2.017.470.000,00 36.023.449.115,99 16.032.290.023,60 19.991.159.092,39

310.000.000,00 24.367.380.846,38 11.321.390.000,00 13.045.990.846,38 3.03 . 3.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

16.625.954.846,38 3.579.964.000,00 13.045.990.846,38 0,00 3.03 . 3.03.01.01 SEKRETARIAT

737.235.000,00 737.235.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01.02 BIDANG TANAMAN PANGAN

668.095.000,00 668.095.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01.03 BIDANG HORTIKULTURA

4.811.860.000,00 4.811.860.000,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01.04 BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1.524.236.000,00 1.524.236.000,00 0,00 310.000.000,00 3.03 . 3.03.01.05 BIDANG PROGRAM DAN PENYULUHAN

1.707.470.000,00 11.656.068.269,61 4.710.900.023,60 6.945.168.246,01 3.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

11.656.068.269,61 4.710.900.023,60 6.945.168.246,01 1.707.470.000,00 3.03 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 2.126.125.000,00 2.126.125.000,00 0,00

0,00 2.126.125.000,00 2.126.125.000,00 0,00 3.05 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.126.125.000,00 2.126.125.000,00 0,00 0,00 3.05 . 1.04.01.03 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

3.06 Perdagangan 0,00 2.397.220.000,00 2.397.220.000,00 0,00

0,00 1.954.130.000,00 1.954.130.000,00 0,00 3.06 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

1.954.130.000,00 1.954.130.000,00 0,00 0,00 3.06 . 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

0,00 443.090.000,00 443.090.000,00 0,00 3.06 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

443.090.000,00 443.090.000,00 0,00 0,00 3.06 . 4.01.01.03 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

3.07 Perindustrian 0,00 352.115.000,00 352.115.000,00 0,00

0,00 352.115.000,00 352.115.000,00 0,00 3.07 . 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

352.115.000,00 352.115.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.263.443.122.903,40 455.318.364.104,95 114.398.379.665,00 340.919.984.439,95 4

4.01 Administrasi Pemerintahan 0,00 137.653.622.310,07 81.511.377.941,00 56.142.244.369,07

Halaman 12 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.01 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 2.07.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0,00 48.306.617.786,52 36.557.949.841,00 11.748.667.945,52 4.01 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

5.059.860.000,00 5.059.860.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.01 BAGIAN KESRA

2.113.912.780,00 2.113.912.780,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN

3.541.028.842,00 3.541.028.842,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.04 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.173.274.407,00 2.173.274.407,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.05 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

659.048.000,00 659.048.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.06 BAGIAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KINERJA

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.07 BAGIAN HUKUM

12.332.002.391,00 12.332.002.391,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.08 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

1.421.875.259,00 1.421.875.259,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.01.09 BAGIAN TATA USAHA

20.005.616.107,52 8.256.948.162,00 11.748.667.945,52 0,00 4.01 . 4.01.01.10 SEKRETARIAT DAERAH

0,00 26.617.101.952,60 23.100.000.000,00 3.517.101.952,60 4.01 . 4.01.02 SEKRETARIAT DPRD

17.196.885.952,60 13.679.784.000,00 3.517.101.952,60 0,00 4.01 . 4.01.02.01 SEKRETARIAT

7.326.273.000,00 7.326.273.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.02.02 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

2.093.943.000,00 2.093.943.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.02.03 BAGIAN PERSIDANGAN

0,00 3.875.729.147,91 1.923.613.500,00 1.952.115.647,91 4.01 . 4.01.03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.875.729.147,91 1.923.613.500,00 1.952.115.647,91 0,00 4.01 . 4.01.03.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0,00 5.884.977.866,24 1.584.453.400,00 4.300.524.466,24 4.01 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

5.633.943.766,24 1.333.419.300,00 4.300.524.466,24 0,00 4.01 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

65.994.000,00 65.994.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO

61.622.100,00 61.622.100,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO

60.457.000,00 60.457.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04.04 KANTOR LURAH PEMATANG KANDIS

62.961.000,00 62.961.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO

0,00 1.917.402.250,81 903.300.000,00 1.014.102.250,81 4.01 . 4.01.05 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

1.917.402.250,81 903.300.000,00 1.014.102.250,81 0,00 4.01 . 4.01.05.01 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

0,00 2.359.583.997,20 1.475.455.000,00 884.128.997,20 4.01 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

2.359.583.997,20 1.475.455.000,00 884.128.997,20 0,00 4.01 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 2.686.040.698,20 1.109.740.200,00 1.576.300.498,20 4.01 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT

2.686.040.698,20 1.109.740.200,00 1.576.300.498,20 0,00 4.01 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT

0,00 1.930.538.948,15 1.017.652.100,00 912.886.848,15 4.01 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

1.930.538.948,15 1.017.652.100,00 912.886.848,15 0,00 4.01 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 1.635.260.484,14 663.050.000,00 972.210.484,14 4.01 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

1.635.260.484,14 663.050.000,00 972.210.484,14 0,00 4.01 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

Halaman 13 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 1.454.435.713,85 668.025.000,00 786.410.713,85 4.01 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

1.454.435.713,85 668.025.000,00 786.410.713,85 0,00 4.01 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

0,00 1.698.706.382,20 591.684.900,00 1.107.021.482,20 4.01 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

1.698.706.382,20 591.684.900,00 1.107.021.482,20 0,00 4.01 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

0,00 1.727.221.334,72 636.475.000,00 1.090.746.334,72 4.01 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

1.727.221.334,72 636.475.000,00 1.090.746.334,72 0,00 4.01 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

0,00 2.613.937.923,50 1.022.027.000,00 1.591.910.923,50 4.01 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

2.540.930.923,50 949.020.000,00 1.591.910.923,50 0,00 4.01 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

73.007.000,00 73.007.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG

0,00 1.766.581.438,40 703.297.000,00 1.063.284.438,40 4.01 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

1.766.581.438,40 703.297.000,00 1.063.284.438,40 0,00 4.01 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

0,00 1.405.465.933,90 643.825.000,00 761.640.933,90 4.01 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

1.405.465.933,90 643.825.000,00 761.640.933,90 0,00 4.01 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 1.525.282.017,85 588.423.000,00 936.859.017,85 4.01 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

1.525.282.017,85 588.423.000,00 936.859.017,85 0,00 4.01 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 1.473.605.271,26 620.075.000,00 853.530.271,26 4.01 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

1.473.605.271,26 620.075.000,00 853.530.271,26 0,00 4.01 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

0,00 1.217.297.182,85 264.295.000,00 953.002.182,85 4.01 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

1.217.297.182,85 264.295.000,00 953.002.182,85 0,00 4.01 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

0,00 1.782.837.249,91 625.135.000,00 1.157.702.249,91 4.01 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

1.782.837.249,91 625.135.000,00 1.157.702.249,91 0,00 4.01 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

0,00 4.897.864.990,37 2.002.037.500,00 2.895.827.490,37 4.01 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR

4.566.551.282,37 1.670.723.792,00 2.895.827.490,37 0,00 4.01 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR

73.016.500,00 73.016.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20.02 KANTOR LURAH DUSUN BARU

90.075.000,00 90.075.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20.03 KANTOR LURAH PASAR BARU

60.011.708,00 60.011.708,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20.04 KANTOR LURAH KAMPUNG BARUH

66.150.000,00 66.150.000,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20.05 KANTOR LURAH PASAR RANTAU PANJANG

42.060.500,00 42.060.500,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20.06 KANTOR LURAH MAMPUN

0,00 2.091.570.629,41 1.133.400.000,00 958.170.629,41 4.01 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

2.091.570.629,41 1.133.400.000,00 958.170.629,41 0,00 4.01 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

0,00 1.029.630.878,56 387.351.500,00 642.279.378,56 4.01 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

1.029.630.878,56 387.351.500,00 642.279.378,56 0,00 4.01 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

Halaman 14 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 1.421.326.678,76 606.825.000,00 814.501.678,76 4.01 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

1.421.326.678,76 606.825.000,00 814.501.678,76 0,00 4.01 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

0,00 1.506.292.466,01 616.183.000,00 890.109.466,01 4.01 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

1.506.292.466,01 616.183.000,00 890.109.466,01 0,00 4.01 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

0,00 1.270.597.277,20 636.968.000,00 633.629.277,20 4.01 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

1.270.597.277,20 636.968.000,00 633.629.277,20 0,00 4.01 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

0,00 1.526.475.713,50 651.382.500,00 875.093.213,50 4.01 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU

1.526.475.713,50 651.382.500,00 875.093.213,50 0,00 4.01 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU

0,00 1.333.335.251,76 718.754.500,00 614.580.751,76 4.01 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

1.333.335.251,76 718.754.500,00 614.580.751,76 0,00 4.01 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

0,00 10.073.229.586,70 0,00 10.073.229.586,70 4.01 . 4.01.28 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

10.073.229.586,70 0,00 10.073.229.586,70 0,00 4.01 . 4.01.28.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

0,00 564.675.257,59 0,00 564.675.257,59 4.01 . 4.01.29 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)

564.675.257,59 0,00 564.675.257,59 0,00 4.01 . 4.01.29.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)

4.02 Pengawasan 0,00 9.723.465.452,83 6.210.923.724,00 3.512.541.728,83

0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 4.02 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 4.02 . 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0,00 1.817.123.724,00 1.817.123.724,00 0,00 4.02 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

584.837.028,00 584.837.028,00 0,00 0,00 4.02 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN

585.804.500,00 585.804.500,00 0,00 0,00 4.02 . 4.01.01.04 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

646.482.196,00 646.482.196,00 0,00 0,00 4.02 . 4.01.01.06 BAGIAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KINERJA

0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.02 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT

0,00 228.650.000,00 228.650.000,00 0,00 4.02 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

228.650.000,00 228.650.000,00 0,00 0,00 4.02 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

0,00 7.612.541.728,83 4.100.000.000,00 3.512.541.728,83 4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH

7.612.541.728,83 4.100.000.000,00 3.512.541.728,83 0,00 4.02 . 4.02.01.01 INSPEKTORAT DAERAH

4.03 Perencanaan 0,00 9.870.704.655,60 6.393.021.800,00 3.477.682.855,60

0,00 153.900.000,00 153.900.000,00 0,00 4.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

153.900.000,00 153.900.000,00 0,00 0,00 4.03 . 1.03.01.06 BIDANG BINA PROGRAM

0,00 44.480.000,00 44.480.000,00 0,00 4.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Halaman 15 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

44.480.000,00 44.480.000,00 0,00 0,00 4.03 . 3.03.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

0,00 1.040.583.800,00 1.040.583.800,00 0,00 4.03 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

334.258.300,00 334.258.300,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.01.02 BAGIAN PEMERINTAHAN

584.325.500,00 584.325.500,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.01.04 BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.01.09 BAGIAN TATA USAHA

0,00 12.910.700,00 12.910.700,00 0,00 4.03 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

4.596.500,00 4.596.500,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

8.314.200,00 8.314.200,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO

0,00 8.139.800,00 8.139.800,00 0,00 4.03 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT

8.139.800,00 8.139.800,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT

0,00 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 4.03 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 4.03 . 4.01.10 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.10.01 KANTOR CAMAT MARGO TABIR

0,00 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 4.03 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

0,00 13.648.000,00 13.648.000,00 0,00 4.03 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

1.648.000,00 1.648.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG

0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 4.03 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 4.03 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 11.488.000,00 11.488.000,00 0,00 4.03 . 4.01.16 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

11.488.000,00 11.488.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.16.01 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 4.03 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 4.03 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 4.03 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 4.03 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

Halaman 16 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

0,00 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 4.03 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

0,00 10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 4.03 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

10.010.000,00 10.010.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 4.03 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

0,00 9.552.000,00 9.552.000,00 0,00 4.03 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU

9.552.000,00 9.552.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU

0,00 11.489.000,00 11.489.000,00 0,00 4.03 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

11.489.000,00 11.489.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

0,00 8.488.298.355,60 5.010.615.500,00 3.477.682.855,60 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.847.836.855,60 2.370.154.000,00 3.477.682.855,60 0,00 4.03 . 4.03.01.01 SEKRETARIAT

912.000.000,00 912.000.000,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01.02 BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH

698.028.100,00 698.028.100,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01.03 BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1.030.433.400,00 1.030.433.400,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01.04 BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

4.04 Keuangan 1.263.443.122.903,40 280.551.378.922,90 12.695.788.200,00 267.855.590.722,90

0,00 90.725.000,00 90.725.000,00 0,00 4.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

90.725.000,00 90.725.000,00 0,00 0,00 4.04 . 1.03.01.01 SEKRETARIAT

0,00 375.974.000,00 375.974.000,00 0,00 4.04 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

375.974.000,00 375.974.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.01.09 BAGIAN TATA USAHA

0,00 108.784.000,00 108.784.000,00 0,00 4.04 . 4.01.04 KANTOR CAMAT BANGKO

5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.04.01 KANTOR CAMAT BANGKO

26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.04.02 KANTOR LURAH DUSUN BANGKO

16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.04.03 KANTOR LURAH PASAR ATAS BANGKO

39.580.000,00 39.580.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.04.04 KANTOR LURAH PEMATANG KANDIS

21.654.000,00 21.654.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.04.05 KANTOR LURAH PASAR BANGKO

0,00 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 4.04 . 4.01.06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.06.01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

0,00 20.620.000,00 20.620.000,00 0,00 4.04 . 4.01.07 KANTOR CAMAT JANGKAT

20.620.000,00 20.620.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.07.01 KANTOR CAMAT JANGKAT

0,00 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 4.04 . 4.01.08 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.08.01 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

Halaman 17 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

0,00 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 4.04 . 4.01.09 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.09.01 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

0,00 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 4.04 . 4.01.12 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.12.01 KANTOR CAMAT NALO TANTAN

0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.13 KANTOR CAMAT PAMENANG

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.13.01 KANTOR CAMAT PAMENANG

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.13.02 KANTOR LURAH PAMENANG

0,00 3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 4.04 . 4.01.14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.14.01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 4.04 . 4.01.15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.15.01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 4.04 . 4.01.17 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.17.01 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 4.04 . 4.01.18 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.18.01 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 4.04 . 4.01.19 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.19.01 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

0,00 37.370.000,00 37.370.000,00 0,00 4.04 . 4.01.20 KANTOR CAMAT TABIR

12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.20.01 KANTOR CAMAT TABIR

5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.20.02 KANTOR LURAH DUSUN BARU

3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.20.03 KANTOR LURAH PASAR BARU

7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.20.04 KANTOR LURAH KAMPUNG BARUH

8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.20.05 KANTOR LURAH PASAR RANTAU PANJANG

0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 4.04 . 4.01.21 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.21.01 KANTOR CAMAT TABIR BARAT

0,00 1.298.500,00 1.298.500,00 0,00 4.04 . 4.01.22 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

1.298.500,00 1.298.500,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.22.01 KANTOR CAMAT TABIR ILIR

0,00 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 4.04 . 4.01.23 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.23.01 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

0,00 11.465.000,00 11.465.000,00 0,00 4.04 . 4.01.24 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

11.465.000,00 11.465.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.24.01 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 4.04 . 4.01.25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

Halaman 18 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.25.01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

0,00 4.842.500,00 4.842.500,00 0,00 4.04 . 4.01.26 KANTOR CAMAT TABIR ULU

4.842.500,00 4.842.500,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.26.01 KANTOR CAMAT TABIR ULU

0,00 4.644.200,00 4.644.200,00 0,00 4.04 . 4.01.27 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

4.644.200,00 4.644.200,00 0,00 0,00 4.04 . 4.01.27.01 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

0,00 13.551.735.411,39 8.050.000.000,00 5.501.735.411,39 4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

8.946.735.411,39 3.445.000.000,00 5.501.735.411,39 0,00 4.04 . 4.04.01.01 SEKRETARIAT

1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01.02 BIDANG ANGGARAN

1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01.03 BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN (AKLAP)

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01.04 BIDANG PERBENDAHARAAN

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01.05 BIDANG ASET

1.240.943.122.903,40 258.144.041.716,30 0,00 258.144.041.716,30 4.04 . 4.04.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

258.144.041.716,30 0,00 258.144.041.716,30 1.240.943.122.903,40 4.04 . 4.04.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

22.500.000.000,00 8.109.813.595,21 3.900.000.000,00 4.209.813.595,21 4.04 . 4.04.03 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

8.109.813.595,21 3.900.000.000,00 4.209.813.595,21 22.500.000.000,00 4.04 . 4.04.03.01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

4.05 Kepegawaian 0,00 14.193.195.369,75 5.816.094.000,00 8.377.101.369,75

0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 4.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 4.05 . 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0,00 152.494.000,00 152.494.000,00 0,00 4.05 . 4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

152.494.000,00 152.494.000,00 0,00 0,00 4.05 . 4.01.01.06 BAGIAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KINERJA

0,00 14.025.601.369,75 5.648.500.000,00 8.377.101.369,75 4.05 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

14.025.601.369,75 5.648.500.000,00 8.377.101.369,75 0,00 4.05 . 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.06 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00

0,00 1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 4.06 . 4.01.11 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

1.474.000,00 1.474.000,00 0,00 0,00 4.06 . 4.01.11.01 KANTOR CAMAT MUARA SIAU

4.07 Penelitian dan Pengembangan 0,00 3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80

0,00 3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80 4.07 . 4.07.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.324.523.393,80 1.769.700.000,00 1.554.823.393,80 0,00 4.07 . 4.07.01.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.310.745.592.903,40 770.564.603.764,00 598.247.657.215,07 1.368.812.260.979,07 JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67)

Halaman 19 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

SILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 59.566.668.075,67 58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 4

4.04 Keuangan 59.566.668.075,67 58.066.668.075,67 1.500.000.000,00

59.566.668.075,67 58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 4.04 . 4.04.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

58.066.668.075,67 1.500.000.000,00 59.566.668.075,67 4.04 . 4.04.02.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

AL HARIS

BUPATI MERANGIN

Bangko, 21 Februari 2017

Halaman 20 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

ttd

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 Tahun 2017

21 Februari 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.310.745.592.903,40 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 87.053.470.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 19.001.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.396.007.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.400.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 56.255.963.000,00

DANA PERIMBANGAN 1.007.305.722.163,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 72.922.493.163,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 729.326.432.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 205.056.797.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 216.386.400.740,40 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 57.379.960.740,40

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 159.006.440.000,00

BELANJA 1.368.812.260.979,07 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 770.564.603.764,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 512.420.562.047,70

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 13.955.283.500,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 942.663.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa 2.739.750.700,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 239.080.479.516,30

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.425.865.000,00

BELANJA LANGSUNG 598.247.657.215,07 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.232.121.556,00 0.00 . 0.00.00 . 01

231.910.500,00 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.580.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.330.500,00

10.677.654.912,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189.600.000,00

Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.415.279.912,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.775.000,00

3.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

290.740.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0.00 . 0.00.00 . 01 . 05

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.865.000,00

977.985.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 945.685.000,00

5.473.482.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 07

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.382.132.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.350.000,00

1.534.377.650,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.439.002.650,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

135.532.500,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.382.500,00

2.948.516.475,00 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.740.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.785.776.475,00

1.852.297.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.630.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.774.667.600,00

1.125.938.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 959.068.700,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.870.000,00

297.925.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

26.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

Halaman 2 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00

2.063.563.575,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.015.263.575,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

7.154.280.625,00 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 . 0.00.00 . 01 . 17

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.938.305.625,00

14.323.922.400,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 383.540.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.940.382.400,00

41.006.860.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 0.00 . 0.00.00 . 01 . 19

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.450.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.556.500.000,00

2.623.352.800,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 0.00 . 0.00.00 . 01 . 20

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.740.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.521.612.800,00

142.894.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS 0.00 . 0.00.00 . 01 . 21

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.694.000,00

20.200.320,00 Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS 0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.200.320,00

146.537.499,00 Pelayanan Ketatausahaan dan Kearsipan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 23

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.237.499,00

1.174.950.000,00 Pelaksanaan Tata Usaha Barang dan Pelayanan Rumah Tangga Kedinasan 0.00 . 0.00.00 . 01 . 24

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.150.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.982.895.759,00 0.00 . 0.00.00 . 02

94.600.000,00 Pembangunan rumah jabatan 0.00 . 0.00.00 . 02 . 01

0.00 . 0.00.00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.600.000,00

40.000.000,00 Pembangunan rumah dinas 0.00 . 0.00.00 . 02 . 02

0.00 . 0.00.00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

6.165.473.900,00 Pembangunan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

Halaman 3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.749.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.681.774.900,00

172.800.000,00 Pengadaan mobil jabatan 0.00 . 0.00.00 . 02 . 04

0.00 . 0.00.00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.800.000,00

6.292.080.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 02 . 05

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.194.700.000,00

245.889.600,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0.00 . 0.00.00 . 02 . 06

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.689.600,00

3.686.830.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.559.280.000,00

1.796.854.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0.00 . 0.00.00 . 02 . 08

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.454.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.460.500.000,00

1.023.104.400,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.754.400,00

2.712.115.000,00 Pengadaan mebeleur 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.673.135.000,00

58.200.000,00 Pengadaan meubeleur 0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.200.000,00

36.725.000,00 Pengadaan Komputer 0.00 . 0.00.00 . 02 . 11

0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.725.000,00

2.367.625.692,00 Pengadaan komputer 0.00 . 0.00.00 . 02 . 11

0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.345.000,00

Halaman 4 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.324.080.692,00

28.450.000,00 Pengadaan alat komunikasi dan studio 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12

0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.450.000,00

561.506.525,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 0.00 . 0.00.00 . 02 . 12

0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.480.525,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 549.926.000,00

328.226.000,00 Pengadaan Peralatan rumah Tangga 0.00 . 0.00.00 . 02 . 13

0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.526.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.500.000,00

64.900.000,00 Pengadaan Peralatan Dapur 0.00 . 0.00.00 . 02 . 14

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00

332.100.000,00 Pembangunan Rumah Ibadah 0.00 . 0.00.00 . 02 . 15

0.00 . 0.00.00 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 332.100.000,00

417.050.000,00 Pembangunan Pagar Kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 16

0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.930.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.670.000,00

65.525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0.00 . 0.00.00 . 02 . 20

0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

27.170.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0.00 . 0.00.00 . 02 . 21

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.170.000,00

1.833.713.132,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.714.825.932,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.927.200,00

1.226.886.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0.00 . 0.00.00 . 02 . 23

0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.089.936.000,00

5.721.600.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273.950.000,00

Halaman 5 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.447.650.300,00

390.575.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 26

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00

785.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 0.00 . 0.00.00 . 02 . 27

0.00 . 0.00.00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 692.300.000,00

1.082.446.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 28

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 991.096.000,00

18.280.000,00 Pemeliharaan Berkala Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bhakti Bangko 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000,00

247.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.300.000,00

1.480.698.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.698.000,00

151.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 0.00 . 0.00.00 . 02 . 40

0.00 . 0.00.00 . 02 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 151.000.000,00

5.320.394.910,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 . 0.00.00 . 02 . 42

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.595.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.544.599.910,00

163.388.500,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 0.00 . 0.00.00 . 02 . 44

0.00 . 0.00.00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.388.500,00

43.288.800,00 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.288.800,00

Program Peningkatan disiplin Aparatur 4.308.612.300,00 0.00 . 0.00.00 . 03

3.455.466.900,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.080.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.380.386.900,00

64.900.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0.00 . 0.00.00 . 03 . 03

Halaman 6 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.000,00

775.585.400,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 . 0.00.00 . 03 . 05

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.935.400,00

12.660.000,00 Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur 0.00 . 0.00.00 . 03 . 06

0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.740.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.416.457.150,00 0.00 . 0.00.00 . 05

1.007.817.250,00 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 919.867.250,00

63.650.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 05 . 02

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00

3.283.714.500,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.157.964.500,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

47.275.400,00 Diklat dan Bimbingan teknis tentang perpustakaan dan arsip daerah 0.00 . 0.00.00 . 05 . 04

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.275.400,00

14.000.000,00 Penilaian Jabatan Fungsional Auditor serta Angka Kredit 0.00 . 0.00.00 . 05 . 14

0.00 . 0.00.00 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.639.839.950,00 0.00 . 0.00.00 . 06

12.984.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.634.500,00

923.551.275,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.753.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 676.798.275,00

37.825.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip) 0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.090.000,00

Halaman 7 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.735.000,00

351.238.350,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0.00 . 0.00.00 . 06 . 02

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.140.500,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.097.850,00

17.800.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 0.00 . 0.00.00 . 06 . 03

0.00 . 0.00.00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.800.000,00

581.399.300,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.710.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.689.300,00

280.083.725,00 Penyusunan Laporan Tahunan 0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.230.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.853.725,00

1.035.550.800,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 0.00 . 0.00.00 . 06 . 06

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 437.390.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.660.800,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00

318.600.000,00 Pengelolaan WBRS DAK infrastruktur kabupaten merangin 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00

23.120.000,00 Peningkatan Layanan Kepegawaian 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.760.000,00

31.055.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 0.00 . 0.00.00 . 06 . 07

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.930.000,00

24.632.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 0.00 . 0.00.00 . 06 . 08

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.032.000,00

2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Lurah Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 06 . 16

0.00 . 0.00.00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 113.662.000,00 0.00 . 0.00.00 . 07

50.592.000,00 Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 07 . 01

0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.470.000,00

Halaman 8 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.122.000,00

63.070.000,00 Pelaksanaan SPIP 0.00 . 0.00.00 . 07 . 02

0.00 . 0.00.00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.660.000,00

0.00 . 0.00.00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.410.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 2.253.125.435,00 0.00 . 0.00.00 . 08

206.291.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 0.00 . 0.00.00 . 08 . 01

0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.841.000,00

408.653.235,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 0.00 . 0.00.00 . 08 . 02

0.00 . 0.00.00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.765.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.888.235,00

12.890.500,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 0.00 . 0.00.00 . 08 . 03

0.00 . 0.00.00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.290.500,00

1.530.324.700,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 0.00 . 0.00.00 . 08 . 04

0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 399.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.111.474.700,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.500.000,00

15.000.000,00 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 0.00 . 0.00.00 . 08 . 05

0.00 . 0.00.00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.570.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.430.000,00

7.100.000,00 Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah 0.00 . 0.00.00 . 08 . 06

0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

5.000.000,00 Penyusunan IKU dan PK Perangkat Dearah 0.00 . 0.00.00 . 08 . 06

0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00

67.866.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 0.00 . 0.00.00 . 08 . 07

0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.841.000,00

0.00 . 0.00.00 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00

Program Penyelenggaraan Aparatur 216.058.066,00 0.00 . 0.00.00 . 09

44.530.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kerdit 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01

0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.260.000,00

Halaman 9 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

43.644.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit 0.00 . 0.00.00 . 09 . 01

0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.445.000,00

0.00 . 0.00.00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.199.000,00

32.233.000,00 Analisis Jabatan 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02

0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.833.000,00

95.651.066,00 Penatausahaan Kepegawaian SKPD 0.00 . 0.00.00 . 09 . 02

0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.431.066,00

Program Visualisasi Hasil Pembangunan 1.016.658.800,00 0.00 . 0.00.00 . 10

1.016.658.800,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 0.00 . 0.00.00 . 10 . 01

0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.835.000,00

0.00 . 0.00.00 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 861.823.800,00

Program Penelitian dan Pengembangan 224.115.000,00 0.00 . 0.00.00 . 11

224.115.000,00 Penelitian/Kajian Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan 0.00 . 0.00.00 . 11 . 04

0.00 . 0.00.00 . 11 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 11 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.165.000,00

Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah 72.599.400,00 0.00 . 0.00.00 . 12

72.599.400,00 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 0.00 . 0.00.00 . 12 . 02

0.00 . 0.00.00 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.199.400,00

Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 353.410.500,00 0.00 . 0.00.00 . 13

40.410.500,00 Sosialisasi SDM Kelitbangan dan Pengembangan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 13 . 01

0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.710.500,00

52.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

0.00 . 0.00.00 . 13 . 02

0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00

52.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

0.00 . 0.00.00 . 13 . 03

0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00

52.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Ekonomi 0.00 . 0.00.00 . 13 . 04

0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

Halaman 10 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00

52.500.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0.00 . 0.00.00 . 13 . 05

0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00

52.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

0.00 . 0.00.00 . 13 . 06

0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00

52.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Inovasi dan Teknologi 0.00 . 0.00.00 . 13 . 07

0.00 . 0.00.00 . 13 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00

Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai

Keagamaan 6.945.140.900,00 0.00 . 0.00.00 . 13

947.375.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi 0.00 . 0.00.00 . 13 . 01

0.00 . 0.00.00 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 947.375.000,00

2.193.808.900,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 13 . 02

0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 282.980.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.910.828.900,00

215.787.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 13 . 03

0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.037.000,00

701.240.000,00 Pelaksanaan Domestik Haji Daerah 0.00 . 0.00.00 . 13 . 04

0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.140.000,00

1.705.600.000,00 Pembinaan kepada Pegawai Syarak dan Guru Mengaji 0.00 . 0.00.00 . 13 . 05

0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.696.275.000,00

604.270.000,00 Pelaksanaan Training Center (TC) Kafilah Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 13 . 06

0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561.970.000,00

167.675.000,00 Bantuan Kepada Mesjid, Mushola dan Pondok Pesantren 0.00 . 0.00.00 . 13 . 08

0.00 . 0.00.00 . 13 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.150.000,00

154.275.000,00 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembinaan Keagamaan 0.00 . 0.00.00 . 13 . 10

Halaman 11 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 13 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.775.000,00

200.000.000,00 Pelaksanaan dan Penyaluran Zakat BAZNAZ Kab. Merangin 0.00 . 0.00.00 . 13 . 11

0.00 . 0.00.00 . 13 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

9.375.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Dusun Baru 0.00 . 0.00.00 . 13 . 19

0.00 . 0.00.00 . 13 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000,00

18.750.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pasar Baru 0.00 . 0.00.00 . 13 . 20

0.00 . 0.00.00 . 13 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00

8.725.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 13 . 22

0.00 . 0.00.00 . 13 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000,00

18.260.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 13 . 24

0.00 . 0.00.00 . 13 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 13 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.210.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 3.507.963.407,00 0.00 . 0.00.00 . 14

200.000.000,00 Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00

733.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 . 0.00.00 . 14 . 02

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.000.000,00

40.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 0.00 . 0.00.00 . 14 . 03

0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

1.083.900.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pengawalan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 14 . 04

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 969.300.000,00

303.250.000,00 Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Tamau Daerah 0.00 . 0.00.00 . 14 . 05

0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.250.000,00

786.124.407,00 Pelayanan Protokoler dan Telekomunikasi 0.00 . 0.00.00 . 14 . 06

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.624.407,00

Halaman 12 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

361.689.000,00 Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kab. Merangin 0.00 . 0.00.00 . 14 . 08

0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.589.000,00

Program Keluarga Berencana 184.910.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

36.000.000,00 Pelayanan KIE 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00

25.680.000,00 Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.780.000,00

38.230.000,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional dan KB Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.305.000,00

44.538.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.338.000,00

40.462.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.262.000,00

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 120.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

30.000.000,00 Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.125.000,00

90.000.000,00 Sosialisasi Perlindungan Anak 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 238.356.325,00 0.00 . 0.00.00 . 15

156.115.325,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.115.325,00

37.176.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.276.000,00

45.065.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

Halaman 13 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.665.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.400.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 64.647.068.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

3.310.593.500,00 Perencanaan pembangunan jalan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.014.793.500,00

1.113.025.000,00 Pembangunan jalan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.110.575.000,00

12.805.700.000,00 Pembangunan jembatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.805.700.000,00

13.924.600.000,00 Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 1) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.924.600.000,00

22.649.050.000,00 Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 2) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.649.050.000,00

10.844.100.000,00 Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 3) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.844.100.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 64.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

64.170.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.220.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

378.555.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

33.600.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.810.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.790.000,00

175.920.000,00 Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.920.000,00

54.402.900,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.970.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.432.900,00

30.858.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

Halaman 14 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.216.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.642.000,00

83.775.000,00 Pendataan PKH keluarga miskin dan pelaksanaan Jambore PKH 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.675.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 742.126.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

76.651.000,00 Pengoperasian SIAK secara terpadu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.351.000,00

41.713.850,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.363.850,00

13.800.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

65.620.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.120.000,00

16.535.000,00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.735.000,00

198.548.200,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.705.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.843.200,00

43.487.000,00 Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.187.000,00

34.721.000,00 Pelayanan penertiban dokumen pindah datang 0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.021.000,00

64.029.000,00 Pelayanan dan Operasioanal Kartu Keluarga 0.00 . 0.00.00 . 15 . 25

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.229.000,00

63.939.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

Halaman 15 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.339.000,00

57.793.350,00 Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Perkawinan dan Perceraian

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.093.350,00

65.289.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak san Akta Pengesahan Anak

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.589.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 2.365.538.780,00 0.00 . 0.00.00 . 15

1.430.040.300,00 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.343.640.300,00

274.412.480,00 Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.012.480,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

209.460.000,00 Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.140.000,00

200.932.000,00 Pembinaan OPD Pemerintah Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.532.000,00

100.694.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.694.000,00

150.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.813.382.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

36.474.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.074.000,00

1.178.700.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 0.00 . 0.00.00 . 15 . 59

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00

Halaman 16 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.000.000,00

79.250.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 68

0.00 . 0.00.00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00

30.795.000,00 Pembangunan pagar sekolah PAUD/TK 0.00 . 0.00.00 . 15 . 73

0.00 . 0.00.00 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.395.000,00

83.200.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Program Organisasi Mitra PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 74

0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.375.000,00

12.917.000,00 Lomba Gugus dan Sekolah Sehat TK 0.00 . 0.00.00 . 15 . 75

0.00 . 0.00.00 . 15 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.142.000,00

28.770.000,00 Lomba Kreativitas Anak PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 76

0.00 . 0.00.00 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.070.000,00

11.243.000,00 Apresiasi Bunda PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 77

0.00 . 0.00.00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.055.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.188.000,00

83.280.000,00 Diklat Dasar Pendidik PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 80

0.00 . 0.00.00 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.150.000,00

26.818.000,00 Lomba Kreativitas Pendidik PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 83

0.00 . 0.00.00 . 15 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.118.000,00

77.230.000,00 Workshop Pengembangan Bahan Ajar PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 84

0.00 . 0.00.00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.550.000,00

48.280.000,00 Pembinaan Parenting 0.00 . 0.00.00 . 15 . 86

0.00 . 0.00.00 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.150.000,00

104.700.000,00 Pelatihan Operator Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini 0.00 . 0.00.00 . 15 . 87

0.00 . 0.00.00 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00

8.725.000,00 Operasional Manajemen BOP PAUD 0.00 . 0.00.00 . 15 . 88

Halaman 17 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00

3.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 15 . 92

0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 378.605.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

0,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik perkebunan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

198.610.000,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik pertanian 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.410.000,00

56.597.500,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perikanan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.797.500,00

123.397.500,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perekebunan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.797.500,00

Program pengembangan data/informasi 825.158.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15

167.205.500,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.105.500,00

374.612.600,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.962.600,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00

283.340.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.240.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.800.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.007.468.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

170.850.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.950.000,00

Halaman 18 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.800.000,00

363.800.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 330.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00

220.690.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.810.000,00

252.128.000,00 Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.128.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2.074.535.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

44.800.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00

405.580.000,00 Pengelolaan Dan Pengembangan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.680.000,00

99.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.400.000,00

16.590.000,00 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.090.000,00

184.400.000,00 Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00

1.132.765.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.280.625,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 362.684.375,00

93.100.000,00 Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.950.000,00

Halaman 19 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

17.050.000,00 Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos dan Telekomunikasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 35

0.00 . 0.00.00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00

30.750.000,00 Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika 0.00 . 0.00.00 . 15 . 42

0.00 . 0.00.00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

50.000.000,00 Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian 0.00 . 0.00.00 . 15 . 44

0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 15.673.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

5.823.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.173.000,00

9.850.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 859.504.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

102.525.000,00 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.525.000,00

82.500.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00

116.355.000,00 Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.955.000,00

50.265.500,00 Penyusunan Raperda Ripparda dan TDUP 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.865.500,00

507.858.500,00 Festival Visit Geopark Merangin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 451.308.500,00

Program Pengembangan Perumahan 2.070.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 20 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

159.837.500,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.737.500,00

530.200.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.500.000,00

245.257.500,00 Indentifikasi perumahan masyarakat kurang mampu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.257.500,00

1.135.355.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman Perumahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.355.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.800.000,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 33.565.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

33.565.000,00 Bantuan Peralatan Industri 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.865.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 421.793.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

32.845.900,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.470.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.375.900,00

32.518.000,00 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing (NGO) Dan Lembaga Asing di daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.340.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.178.000,00

16.830.000,00 Pelatihan SATGAS Linmas Dalam Rangka Peningkatan Kantrantibmas 0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.630.000,00

300.300.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kantrantibmas Daerah Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.500.000,00

39.300.000,00 Pembinaan Lintas Sektoral 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.300.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 379.669.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 21 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

14.400.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.175.000,00

39.562.500,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.170.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.392.500,00

30.000.000,00 Pelatihan kader pos yandu 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

202.357.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.435.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.922.000,00

25.000.000,00 Pemberdayaan sistem informasi pos yandu (SIP) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00

8.300.000,00 Pembinaan hutan desa berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00

13.208.000,00 Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.208.000,00

5.000.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 15 . 13

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

6.520.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.590.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00

8.381.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.381.000,00

3.562.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Mampun 0.00 . 0.00.00 . 15 . 20

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 890.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.672.000,00

5.096.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.396.000,00

Halaman 22 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

10.070.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.570.000,00

8.212.500,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.187.500,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 240.387.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

81.484.000,00 Peningkatan kemampuan kelembagaan petani 0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.084.000,00

78.101.000,00 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima PUAP 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.151.000,00

20.000.000,00 Penilaian Kelompok Tani, Petani Berprestasi, Gapoktan dan UPTD terbaik oleh Tim Penilai 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.250.000,00

21.585.000,00 Pembinaan UPPT 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.225.000,00

18.200.000,00 Penanganan gangguan usaha perkebunan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00

21.017.500,00 Pengendalian kebakaran lahan/kebun dan sosialisasi PLTB 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.817.500,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 219.448.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

21.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00

27.990.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Bordir 0.00 . 0.00.00 . 15 . 26

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.030.000,00

37.785.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Las 0.00 . 0.00.00 . 15 . 27

Halaman 23 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.825.000,00

38.918.000,00 Operasional UPTD BPTK 0.00 . 0.00.00 . 15 . 29

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.918.000,00

53.505.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Menjahit 0.00 . 0.00.00 . 15 . 30

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.545.000,00

39.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Sepeda Motor 0.00 . 0.00.00 . 15 . 32

0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.540.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 620.547.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

46.715.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.365.000,00

172.355.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.155.000,00

286.057.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.982.000,00

115.420.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peluang investasi daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.620.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.800.000,00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 491.665.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

4.725.000,00 Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan 0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00

16.260.000,00 Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga 0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.060.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

112.870.000,00 Koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) 0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.030.000,00

27.590.000,00 Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya 0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

Halaman 24 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.240.000,00

101.000.000,00 Monev Pengawasan dan Pelaporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas 0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00

125.000.000,00 Monev Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan dan Energi 0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.700.000,00

104.220.000,00 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah 0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.020.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Administrasi Kependudukan 1.258.919.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

124.856.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.356.000,00

359.853.000,00 Pembentukan Tim Lintas Sektor dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 359.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 753.000,00

292.580.000,00 Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer KTP-el (Cleaning Kit) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.580.000,00

127.115.000,00 Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.115.000,00

139.250.000,00 Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.250.000,00

35.000.000,00 Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Module) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

19.321.000,00 Pemeliharaan Perangkat SIAK 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.321.000,00

31.960.000,00 Pengelolaan Data Kependudukan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.960.000,00

28.984.000,00 Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

Halaman 25 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.384.000,00

100.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimtek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 239.600.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

99.600.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

20.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00

85.000.000,00 Pembentukan forum anak daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00

35.000.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00

Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 322.892.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

58.412.500,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.712.500,00

120.000.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.400.000,00

144.480.000,00 Pembinaan Suku Anak Dalam 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.540.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.680.227.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.680.227.500,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.680.227.500,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.006.624.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

50.022.300,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

Halaman 26 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.670.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.352.300,00

17.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00

71.041.000,00 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.341.000,00

126.951.000,00 Koordinasi penanganan gangguan keamanan daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.271.000,00

18.660.000,00 Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.160.000,00

229.019.800,00 Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.419.800,00

12.000.000,00 Penyelenggaraan Patroli wilayah Polisi Pamong Praja 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

40.890.000,00 Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.115.000,00

389.300.000,00 Penyelenggaraan pengawalan dan pengamanan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 386.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

17.260.000,00 Pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.085.000,00

11.080.000,00 Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00

13.500.000,00 Pendataan sumber daya alam yang berpotensi konfilk dalam ketahaanan ekonomi 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

Halaman 27 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00

9.900.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kotak Informasi Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan 638.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

179.280.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.470.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.810.000,00

361.650.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.450.000,00

97.390.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.890.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 105.690.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16

34.600.000,00 Pembinaan perpustakaan desa 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.520.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.080.000,00

21.838.400,00 Pengelolaan perpustakaan keliling 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.680.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.158.400,00

21.793.000,00 Perlombaan cerita rakyat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.168.000,00

27.459.500,00 Pengelolaan perpustakaan umum 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.059.500,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.312.360.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

639.884.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 639.884.000,00

49.685.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.870.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.815.000,00

76.790.000,00 Pengadaan pakan dan obat-obatan satwa objek wisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

Halaman 28 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.790.000,00

189.384.500,00 Koordinasi Perencanaan pengembangan Geopark Merangin 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.384.500,00

41.300.000,00 Pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

315.316.500,00 Operasional UPTD Geopark 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.516.500,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 67.530.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

9.430.000,00 Temu Usaha Industri 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.780.000,00

39.650.000,00 Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil dan Menengah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00

18.450.000,00 Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

12.715.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

12.715.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 231.731.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

68.706.000,00 Pembinaan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah pedesaan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.946.000,00

75.186.000,00 Pembinaan dan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.986.000,00

8.184.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Pemberian Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

Halaman 29 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.184.000,00

41.025.000,00 Pembinaan Administrasi Pasar Desa 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.025.000,00

38.630.000,00 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi/ Posyantek 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.980.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.477.144.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

171.725.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.350.000,00

186.900.000,00 Operasional penertiban kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00

28.425.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.825.000,00

13.700.000,00 Pengkajian dampak lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.275.000,00

31.350.000,00 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.150.000,00

30.000.000,00 Pengembangan produsi ramah lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00

40.345.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.085.000,00

35.675.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00

30.350.000,00 Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

Halaman 30 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00

110.400.000,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.800.000,00

798.274.000,00 Penyelenggaraan uji laboratorium UPTD Lingkungan Hidup 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.831.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 601.793.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 35.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

12.600.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00

10.430.000,00 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan produktivitas tenaga kerja 0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.620.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00

12.020.000,00 Seleksi dan pelatihan calon tenaga kerja 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 964.070.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

120.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.150.000,00

30.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.660.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.340.000,00

78.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00

71.000.000,00 Pengembangan Tanaman Serealia 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00

180.485.000,00 Pengembangan Tanaman buah-buahan dan Tanaman Hias 0.00 . 0.00.00 . 16 . 36

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.085.000,00

138.525.000,00 Pengembangan Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46

Halaman 31 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.325.000,00

50.000.000,00 Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.370.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.630.000,00

220.310.000,00 Pendukung Kegiatan UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.010.000,00

50.000.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.200.000,00

25.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.037.989.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

207.516.600,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.145.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.371.600,00

556.490.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.790.000,00

200.465.500,00 Peningkatan wawasan kebangsaan pemuda 0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.765.500,00

35.000.000,00 Fasilitasi dan Pelatihan penyelenggaraan pengibaran bendera 0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00

18.317.000,00 Penyelenggaraan napak tilas pejuang kemerdekaan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.517.000,00

20.200.000,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 137.280.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 32 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

73.721.800,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.721.800,00

34.730.000,00 Akuisisi Arsip Daerah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.270.000,00

28.828.400,00 Penelusuran arsip daerah kabupaten merangin 0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.628.400,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 166.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

166.400.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu dan sarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.436.892.725,00 0.00 . 0.00.00 . 16

138.630.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.330.000,00

88.375.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.875.000,00

43.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00

90.450.000,00 Lomba Medis dan Para Medis Teladan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.650.000,00

19.250.000,00 Lomba Puskesmas Berprestasi 0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.200.000,00

19.851.000,00 Lomba LCT/Dokter Kecil 0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.251.000,00

63.865.000,00 Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN) (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

Halaman 33 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.665.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

17.600.000,00 Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji 0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00

8.126.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Jejaring Puskesmas Mampu KTP/A 0.00 . 0.00.00 . 16 . 24

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.526.000,00

28.998.250,00 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.398.250,00

54.124.000,00 Penyediaan Operasional UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 26

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.624.000,00

117.400.000,00 Penyediaan Operasional UPTD Labkesda 0.00 . 0.00.00 . 16 . 27

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.400.000,00

87.077.600,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Puskesmas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 16 . 28

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.495.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.582.100,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

215.605.500,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 16 . 29

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.437.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.168.500,00

252.400.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 16 . 30

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00

256.700.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang 0.00 . 0.00.00 . 16 . 31

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 226.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00

140.700.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian 0.00 . 0.00.00 . 16 . 32

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00

161.450.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau 0.00 . 0.00.00 . 16 . 33

Halaman 34 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

151.602.375,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai 0.00 . 0.00.00 . 16 . 34

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.052.375,00

190.050.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau 0.00 . 0.00.00 . 16 . 35

0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.250.000,00

26.295.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit 0.00 . 0.00.00 . 16 . 36

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.345.000,00

160.575.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras 0.00 . 0.00.00 . 16 . 37

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.225.000,00

206.400.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti 0.00 . 0.00.00 . 16 . 38

0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00

187.650.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 16 . 39

0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00

137.600.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih 0.00 . 0.00.00 . 16 . 40

0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00

34.575.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000,00

28.175.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul 0.00 . 0.00.00 . 16 . 42

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.525.000,00

24.100.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli 0.00 . 0.00.00 . 16 . 43

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00

41.850.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing 0.00 . 0.00.00 . 16 . 44

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00

Halaman 35 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.750.000,00

26.850.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis 0.00 . 0.00.00 . 16 . 45

0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00

43.500.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering 0.00 . 0.00.00 . 16 . 46

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

23.225.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai 0.00 . 0.00.00 . 16 . 47

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00

45.075.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 48

0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.825.000,00

29.225.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 49

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00

25.225.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar baru 0.00 . 0.00.00 . 16 . 50

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00

233.527.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 53

0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.527.000,00

17.791.000,00 Revitalisasi Program Kesehatan Jiwa (Keswa) (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 57

0.00 . 0.00.00 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.791.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4.041.249.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

480.512.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.012.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.300.000,00

231.885.000,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SD 0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.885.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00

Halaman 36 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

507.900.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah SD 0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 507.900.000,00

107.322.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0.00 . 0.00.00 . 16 . 41

0.00 . 0.00.00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.322.000,00

8.547.500,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Setara SD 0.00 . 0.00.00 . 16 . 67

0.00 . 0.00.00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.447.500,00

19.838.500,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Setara SMP 0.00 . 0.00.00 . 16 . 68

0.00 . 0.00.00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.738.500,00

217.240.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 0.00 . 0.00.00 . 16 . 70

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.145.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.095.000,00

157.160.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 76

0.00 . 0.00.00 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.210.000,00

15.625.000,00 Pembinaan manajemen BOS 0.00 . 0.00.00 . 16 . 80

0.00 . 0.00.00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.825.000,00

10.075.000,00 Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar 0.00 . 0.00.00 . 16 . 81

0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.575.000,00

522.571.750,00 Pelaksanaan ujian akhir SD/sederajat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 83

0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 301.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.446.750,00

132.185.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMP) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 115

0.00 . 0.00.00 . 16 . 115 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.485.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.700.000,00

167.990.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SMP) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 162

0.00 . 0.00.00 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 162 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.990.000,00

89.035.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah (SMP) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 168

0.00 . 0.00.00 . 16 . 168 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.085.000,00

83.706.000,00 Pembangunan pagar SMP 0.00 . 0.00.00 . 16 . 171

Halaman 37 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 171 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83.706.000,00

76.242.500,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) jenjang SMP 0.00 . 0.00.00 . 16 . 172

0.00 . 0.00.00 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.635.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.607.500,00

300.429.250,00 Pelaksanaan ujian akhir nasional SMP/sederajat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 174

0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.695.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 174 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.734.250,00

43.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 175

0.00 . 0.00.00 . 16 . 175 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 175 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko 0.00 . 0.00.00 . 16 . 176

0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 176 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir 0.00 . 0.00.00 . 16 . 177

0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 177 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau 0.00 . 0.00.00 . 16 . 178

0.00 . 0.00.00 . 16 . 178 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 178 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 16 . 179

0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 179 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Siau 0.00 . 0.00.00 . 16 . 180

0.00 . 0.00.00 . 16 . 180 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 180 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jangkat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 181

0.00 . 0.00.00 . 16 . 181 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 181 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ulu 0.00 . 0.00.00 . 16 . 182

0.00 . 0.00.00 . 16 . 182 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 182 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Selatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 183

0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 183 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Lembah Masurai 0.00 . 0.00.00 . 16 . 184

Halaman 38 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 184 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 184 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko Barat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 185

0.00 . 0.00.00 . 16 . 185 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Masumai 0.00 . 0.00.00 . 16 . 186

0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 186 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Nalo Tantan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 187

0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 187 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ilir 0.00 . 0.00.00 . 16 . 188

0.00 . 0.00.00 . 16 . 188 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 188 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan di Tabir Timur 0.00 . 0.00.00 . 16 . 189

0.00 . 0.00.00 . 16 . 189 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 189 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pembarap 0.00 . 0.00.00 . 16 . 190

0.00 . 0.00.00 . 16 . 190 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 190 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu 0.00 . 0.00.00 . 16 . 191

0.00 . 0.00.00 . 16 . 191 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

38.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Tenang 0.00 . 0.00.00 . 16 . 192

0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 192 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Barat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 193

0.00 . 0.00.00 . 16 . 193 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 16 . 194

0.00 . 0.00.00 . 16 . 194 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Lintas 0.00 . 0.00.00 . 16 . 195

0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 195 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

Halaman 39 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Barat 0.00 . 0.00.00 . 16 . 196

0.00 . 0.00.00 . 16 . 196 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 196 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Selatan 0.00 . 0.00.00 . 16 . 197

0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 197 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

33.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Margo Tabir 0.00 . 0.00.00 . 16 . 198

0.00 . 0.00.00 . 16 . 198 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 198 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.780.000,00

35.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tiang Pumpung 0.00 . 0.00.00 . 16 . 199

0.00 . 0.00.00 . 16 . 199 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 199 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.300.000,00

14.325.000,00 Pembinaan manajemen BOS (SMP) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 221

0.00 . 0.00.00 . 16 . 221 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 221 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.825.000,00

8.660.000,00 Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar (SMP) 0.00 . 0.00.00 . 16 . 222

0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 222 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 425.520.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

42.000.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

71.345.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.595.000,00

42.900.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

38.400.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

27.750.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00

Halaman 40 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

25.175.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00

32.700.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

49.850.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00

95.400.000,00 Bantuan Operasi/Subsidi Kendaraan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI 0.00 . 0.00.00 . 17 . 21

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 48.320.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

48.320.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.720.000,00

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.395.167.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

3.395.167.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.395.167.000,00

Program pembinaan anak terlantar 50.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

50.000.000,00 Pembinaan Dan Peningkatan kesejahteraan Anak Tidak Mampu 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.550.000,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.126.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

2.126.125.000,00 Monitoring dan Pengembangan Jaringan Lampu PJU dan Sarana Utilitas Pendukung 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.468.000.000,00

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 91.791.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00

34.359.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00

Halaman 41 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.279.000,00

25.932.000,00 Penyusunan Jaringan retensi Arsip (JRA) Umum 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.557.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 461.979.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

400.629.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.879.000,00

61.350.000,00 Pagelaran seni dan budaya dalam penyambutan tamu daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.410.000,00

Program Pengembangan Kemitraan 239.535.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

110.120.000,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.420.000,00

129.415.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.815.000,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 138.740.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

50.090.000,00 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.090.000,00

5.900.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.575.000,00

4.650.000,00 Penyusunan Data Base KSP/USP-Koperasi dan UMKM 0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

78.100.000,00 Bantuan Peralatan Bagi UKM 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.247.550.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17

54.951.500,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

Halaman 42 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.201.500,00

174.840.000,00 Forum wawasan kebangsaan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.020.000,00

505.129.100,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.065.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.064.100,00

1.433.896.000,00 Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman akan Nilai Nilai Agama 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.196.000,00

42.090.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Pembauran Kebangsaan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 13

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.710.000,00

36.643.500,00 Pengembangan Budaya Bangsa di Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 14

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.843.500,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.555.874.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

53.800.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.290.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.510.000,00

494.735.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 259.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.435.000,00

288.040.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.740.000,00

400.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.400.000,00

90.725.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.625.000,00

138.760.000,00 Manajemen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain 0.00 . 0.00.00 . 17 . 24

Halaman 43 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.140.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.620.000,00

90.000.000,00 Pengelolaan TP-TGR 0.00 . 0.00.00 . 17 . 25

0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000,00

451.000.000,00 Pengelolaan Kas Umum Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.800.000,00

283.000.000,00 Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil 0.00 . 0.00.00 . 17 . 28

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.440.000,00

30.820.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32

0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00

166.780.000,00 Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Penyusunan Anggaran 0.00 . 0.00.00 . 17 . 35

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.280.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00

317.000.000,00 Pengelolaan dan pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bidang Akutansi dan Pelaporan

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.540.000,00

87.240.000,00 Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Perbendaharaan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 44

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.140.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00

20.000.000,00 Sosialisasi Implementasi Paket Regulasi tentang Akuntansi dan Pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 45

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00

165.000.000,00 Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan SKPD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 50

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00

210.974.000,00 Pelaksanaan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 51

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.974.000,00

268.000.000,00 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 52

Halaman 44 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.240.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 7.095.918.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

1.154.100.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.138.500.000,00

1.950.800.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.846.000.000,00

551.350.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.150.000,00

826.768.000,00 Kegiatan Reses 0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 816.768.000,00

194.500.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.800.000,00

2.106.150.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.101.000.000,00

59.800.000,00 Penyusunan Risalah-Risalah DPRD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

160.450.000,00 Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.450.000,00

92.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 196.764.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17

12.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

24.550.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

Halaman 45 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00

36.475.000,00 Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.025.000,00

29.700.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00

10.350.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00

43.336.000,00 Pembinaan Pelaku Pendamping Desa 0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.236.000,00

6.077.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 17 . 19

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.377.000,00

2.550.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 17 . 21

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.925.000,00

2.500.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 17 . 22

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00

3.943.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Baru 0.00 . 0.00.00 . 17 . 23

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.893.000,00

2.807.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Mampun 0.00 . 0.00.00 . 17 . 27

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.132.000,00

6.077.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 17 . 29

0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.377.000,00

2.680.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 17 . 30

0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 670.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.010.000,00

Halaman 46 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.680.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 17 . 31

0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.070.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000,00

3.987.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 17 . 32

0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.080.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.907.000,00

7.052.500,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 17 . 42

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.052.500,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 75.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

0,00 Pembangunan jalan usaha tani perkebunan/pertanian 0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

75.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas 0.00 . 0.00.00 . 17 . 17

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000,00

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 177.912.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

177.912.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.512.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 36.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

36.900.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 3.935.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

250.600.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.000.000,00

3.493.960.000,00 Kerjasama Publikasi Dengan Media Masa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.226.460.000,00

82.400.000,00 Penyelenggaraan penyiaran radio publik 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00

27.200.000,00 Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

Halaman 47 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

33.700.000,00 Pengelolaan Statistik Sektoral 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

29.400.000,00 Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

18.400.000,00 Pengelolaan Layanan Media Center Temporary 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 315.825.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

44.120.000,00 Pengelolaan dan Rekonsiliasi Data APBD 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.620.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00

271.705.000,00 Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja SKPD 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.205.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 46.848.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

46.848.500,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.098.500,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 51.270.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

25.000.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00

26.270.000,00 Pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.470.000,00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.060.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

150.000.000,00 Penataan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00

230.000.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

Halaman 48 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.300.000,00

80.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00

30.000.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.850.000,00

70.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang Undangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00

55.000.000,00 Fasilitasi Permasalahan Hukum 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.140.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.860.000,00

120.000.000,00 Himpunan Peraturan Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00

220.000.000,00 Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.520.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.480.000,00

105.000.000,00 Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00

Program Pendidikan Non Formal 127.265.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

36.880.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00

39.450.000,00 Penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar (SKB) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00

20.460.000,00 Pengelolaan PNF dirumah pintar 0.00 . 0.00.00 . 18 . 16

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

30.475.000,00 Apresiasi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDINI 0.00 . 0.00.00 . 18 . 18

Halaman 49 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 99.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

99.500.000,00 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.230.000,00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 37.362.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

20.025.500,00 Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional ( Dana Pajak Rokok ) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.825.500,00

17.337.000,00 Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional ( Dana Pajak Rokok)

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.437.000,00

Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal 3.820.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

3.820.000,00 Monitoring dan penertiban SITU 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 152.435.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

29.235.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.860.000,00

17.300.000,00 Fasiliitasi dan pembinaan komoditi lelang agro 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00

64.350.000,00 Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.400.000,00

41.550.000,00 Promosi dan Ekspo potensi Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 538.730.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

114.720.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.520.000,00

Halaman 50 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

75.000.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00

35.000.000,00 Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.840.000,00

70.000.000,00 Raker Kepala desa dan ketua BPD se-kabupaten merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00

88.622.100,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.722.100,00

107.030.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.880.000,00

16.600.000,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00

25.079.700,00 Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.070.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.009.700,00

6.679.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa - Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 18 . 13

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.804.000,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.180.262.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

258.061.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pemberasan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.161.000,00

150.000.000,00 Pengendalian Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D) 0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00

101.000.000,00 Kegiatan pengawasan pengendalian pupuk bersubsidi dan pestisida 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00

37.851.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

Halaman 51 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.551.000,00

65.855.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.655.000,00

330.822.500,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.322.500,00

12.425.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 26

0.00 . 0.00.00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.425.000,00

19.935.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 18 . 31

0.00 . 0.00.00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.260.000,00

16.975.000,00 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien 0.00 . 0.00.00 . 18 . 37

0.00 . 0.00.00 . 18 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00

16.595.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 40

0.00 . 0.00.00 . 18 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.395.000,00

77.562.500,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 0.00 . 0.00.00 . 18 . 48

0.00 . 0.00.00 . 18 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.762.500,00

69.680.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 54

0.00 . 0.00.00 . 18 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.005.000,00

23.500.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Pangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 55

0.00 . 0.00.00 . 18 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.450.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 200.420.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

18.270.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00

79.725.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

Halaman 52 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.250.000,00

13.500.000,00 Pembinaan usaha koperasi 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

4.950.000,00 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00

83.975.000,00 Penguatan Lembaga Dekopinda Merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.975.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 29.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

29.150.000,00 Sosialisasi Perundang-Undangan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 118.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

60.000.000,00 Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi 0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00

58.200.000,00 Brigade Alat dan Mesin Pertanian 0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 579.539.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18

300.770.600,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.620.600,00

127.019.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.379.000,00

151.750.000,00 Pemberdayaan Dharma Wanita Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.950.000,00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.646.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

4.005.600.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.005.600.000,00

5.968.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

Halaman 53 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.968.900.000,00

8.672.050.000,00 Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.672.050.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4.666.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

4.666.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.516.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 50.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

50.000.000,00 Pembinaan Dan Bantuan Bagi Panti 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 165.150.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

165.150.000,00 Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.950.000,00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 251.020.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

205.575.000,00 Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kab.Merangin 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.500.000,00

6.900.000,00 Monitoring Usaha Industri 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00

33.725.000,00 Souvenir Produk Kerajinan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.950.000,00

4.820.000,00 Penyusunan database IKM 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.820.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 222.550.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

111.150.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.150.000,00

111.400.000,00 Pengadaan marka jalan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

Halaman 54 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

15.200.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

15.200.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 126.612.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19

74.262.500,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.687.500,00

52.350.000,00 Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas 0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 1.679.431.700,00 0.00 . 0.00.00 . 19

25.273.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.473.000,00

40.000.000,00 Pencanangan, pembinaan dan penilaian P2W-KSS 0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.355.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.645.000,00

437.592.500,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.617.500,00

131.587.500,00 Jambore temu kader PKK tingkat provinsi 0.00 . 0.00.00 . 19 . 05

0.00 . 0.00.00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.587.500,00

65.000.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat nasional 0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

752.870.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.395.000,00

26.800.000,00 Lomba masak 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

8.390.000,00 Lomba posyandu 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10

Halaman 55 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00

6.925.000,00 Lomba tertib administrasi PKK 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.925.000,00

9.271.000,00 Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.271.000,00

7.600.000,00 Lomba pemanfaatan pekarangan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 13

0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

30.073.000,00 Pembinaan program PKK 0.00 . 0.00.00 . 19 . 15

0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.720.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.353.000,00

35.512.500,00 Koordinasi dan Sarasehan PKK Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 19 . 18

0.00 . 0.00.00 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.512.500,00

16.500.000,00 Lomba lingkungan bersih sehat (LBS) 0.00 . 0.00.00 . 19 . 19

0.00 . 0.00.00 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00

7.055.700,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Atas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 19 . 21

0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.555.700,00

7.700.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 19 . 23

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00

3.820.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Dusun Baru 0.00 . 0.00.00 . 19 . 24

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00

3.985.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Baru 0.00 . 0.00.00 . 19 . 25

0.00 . 0.00.00 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000,00

3.500.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Kampung Baruh 0.00 . 0.00.00 . 19 . 26

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

4.520.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 19 . 27

0.00 . 0.00.00 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.520.000,00

3.920.500,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Mampun 0.00 . 0.00.00 . 19 . 28

0.00 . 0.00.00 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.120.500,00

7.300.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 19 . 29

Halaman 56 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

13.200.000,00 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 19 . 32

0.00 . 0.00.00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

15.600.000,00 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 19 . 33

0.00 . 0.00.00 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00

2.400.000,00 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 19 . 37

0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

4.530.000,00 Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 19 . 42

0.00 . 0.00.00 . 19 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00

2.254.000,00 Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 19 . 43

0.00 . 0.00.00 . 19 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.154.000,00

6.252.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK - Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 19 . 50

0.00 . 0.00.00 . 19 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.877.000,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1.301.677.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19

231.660.000,00 Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Hortikultura 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

227.400.000,00 Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.800.000,00

116.000.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.775.000,00

50.000.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.450.000,00

402.330.000,00 Pengelolaan pembibitan kelapa sawit pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 19 . 12

Halaman 57 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.080.000,00

68.187.500,00 Pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 19 . 14

0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.387.500,00

134.225.000,00 Pemeliharaan kebun pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 19 . 16

0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.025.000,00

27.050.000,00 Fasilitasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan karet rakyat Propinsi Jambi, Intensifikasi karet Propinsi Jambi, Peremajaan Karet rakyat Dirjenbun dan Pengembangan kopi.

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00

0,00 Pengembangan dan Perluasan Tanaman Perkebunan 0.00 . 0.00.00 . 19 . 36

0.00 . 0.00.00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

44.825.000,00 Sharing Pemeliharaan Kebun Induk Kopi 0.00 . 0.00.00 . 19 . 37

0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.225.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 16.779.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

16.779.000,00 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.029.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 320.533.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

83.465.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.965.000,00

9.993.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Desa siaga 0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.893.000,00

14.429.000,00 Pembinaan Posyandu 0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.929.000,00

76.700.000,00 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

Halaman 58 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00

30.880.000,00 Lomba Bersih Sehat 0.00 . 0.00.00 . 19 . 10

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.980.000,00

105.066.000,00 Pelayanan Publik 0.00 . 0.00.00 . 19 . 11

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.016.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.000.000,00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.247.385.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

90.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh tanaman pangan dan hortikultura 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00

300.225.000,00 Pekan Nasional (PENAS) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.025.000,00

15.000.000,00 Penilaian Penyuluh 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00

54.784.000,00 Pertemuan Teknis Penyuluh 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.809.000,00

18.050.000,00 Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00

50.000.000,00 Penyusunan RKPP dan Programa Penyuluhan Desa 0.00 . 0.00.00 . 20 . 27

0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.680.000,00

54.200.000,00 Operasional UPTD Wilayah 1 Kecamatan Batang Masumai, Nalo Tantan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 35

0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00

54.745.000,00 Operasional UPTD Wilayah 2 Kecamatan Bangko, Bangko Barat , Tiang Pumpung 0.00 . 0.00.00 . 20 . 36

0.00 . 0.00.00 . 20 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.345.000,00

75.240.000,00 Operasional UPTD Wilayah 3 Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu 0.00 . 0.00.00 . 20 . 37

Halaman 59 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.840.000,00

45.350.000,00 Operasional UPTD Wilayah 4 Kecamatan Renah Pembarap 0.00 . 0.00.00 . 20 . 38

0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.950.000,00

72.675.000,00 Operasional UPTD Wilayah 5 Kecamatan Muara Siau dan Lembah Masurai 0.00 . 0.00.00 . 20 . 39

0.00 . 0.00.00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.275.000,00

44.350.000,00 Operasional UPTD Wilayah 6 Kecamatan Jangkat 0.00 . 0.00.00 . 20 . 40

0.00 . 0.00.00 . 20 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00

53.350.000,00 Operasional UPTD Wilayah 7 Kecamatan Sungai Tenang 0.00 . 0.00.00 . 20 . 41

0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.950.000,00

53.500.000,00 Operasional UPTD Wilayah 8 Kecamatan Tabir Lintas, Margo Tabir, Tabir Timur, Tabir Selatan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 42

0.00 . 0.00.00 . 20 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.100.000,00

35.350.000,00 Operasional UPTD Wilayah 9 Kecamatan Tabir, Tabir Ilir 0.00 . 0.00.00 . 20 . 43

0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00

49.891.000,00 Operasional UPTD Wilayah 10 Kecamatan Tabir Ulu, Tabir Barat 0.00 . 0.00.00 . 20 . 44

0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.491.000,00

43.325.000,00 Operasional UPTD Wilayah 11 Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat 0.00 . 0.00.00 . 20 . 45

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.925.000,00

29.950.000,00 Operasional UPTD Wilayah 12 Kecamatan Pamenang Selatan, Renah Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 20 . 46

0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00

60.000.000,00 Demplot dan Percontohan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 48

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.150.000,00

25.050.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan UPTD Kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 52

0.00 . 0.00.00 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

Halaman 60 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00

22.350.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Dinas Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 20 . 53

0.00 . 0.00.00 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.030.000,00

Program Pembinaan Administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin 65.902.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

65.902.000,00 Pembinaan Administrasi Aset penguliran UPK PNPM MPD 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.852.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.007.046.350,00 0.00 . 0.00.00 . 20

209.920.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.020.000,00

35.770.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.570.000,00

308.260.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.060.000,00

42.594.000,00 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.244.000,00

46.721.600,00 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.521.600,00

130.360.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.060.000,00

167.370.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Gubernur Cup 0.00 . 0.00.00 . 20 . 21

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.320.000,00

39.500.750,00 Perlombaan Perahu Naga dan Perahu Tradisional 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.750,00

26.550.000,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24

Halaman 61 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000,00

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

155.397.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

38.263.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalagunaan narkoba 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.263.000,00

117.134.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang Ggila, gepeng PSK dan penyandang cacat)

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.034.000,00

Program Penataan Pelayanan Masyarakat 1.207.448.308,00 0.00 . 0.00.00 . 20

23.700.000,00 Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.200.000,00

588.621.500,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.480.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.961.500,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.180.000,00

65.994.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.994.000,00

58.504.100,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Atas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.504.100,00

60.457.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pematang Kandis Bangko 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.457.000,00

62.961.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.961.000,00

63.641.500,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Baru 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.641.500,00

71.325.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Baru 0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.325.000,00

60.011.708,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Kampung Baruh 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.011.708,00

57.425.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

Halaman 62 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.425.000,00

42.060.500,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Mampun 0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.060.500,00

52.747.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.747.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman 156.850.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

156.850.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan 459.865.700,00 0.00 . 0.00.00 . 20

278.090.700,00 Pembinaan dan pengembangan balai benih ikan (BBI) lokal 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.140.700,00

35.100.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000,00

107.525.000,00 Pengembangan Budidaya Kolam 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.525.000,00

39.150.000,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.150.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 115.285.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

8.720.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

43.165.000,00 Pemilihan kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.315.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00

42.635.000,00 Penyelenggaraan lomba guru berprestasi dan berdedikasi 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14

0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.485.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00

11.015.000,00 Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan dasar 0.00 . 0.00.00 . 20 . 15

0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.640.000,00

Halaman 63 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.375.000,00

9.750.000,00 Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan usia dini 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 52.661.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

52.661.000,00 Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penyakit Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.361.000,00

Program peningkatan pengendalian polusi 20.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

20.500.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 20.025.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

20.025.000,00 Optimalisasi Kegiatan P2WKSS dan BBGRM 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.607.249.174,00 0.00 . 0.00.00 . 20

1.080.260.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 367.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.940.000,00

37.745.000,00 Review Rencana Kerja dan Anggaran 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.395.000,00

16.400.000,00 Review Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bansos APBD

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.550.000,00

100.000.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 0.00 . 0.00.00 . 20 . 04

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00

112.900.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.450.000,00

49.845.000,00 Evaluasi Laporan AKIP SKPD 0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

Halaman 64 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.420.000,00

74.050.450,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 . 12

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.250.450,00

78.700.000,00 Pemutakhiran data hasil pemeriksaan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 13

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00

16.050.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 14

0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

156.311.000,00 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 17

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.041.000,00

93.670.696,00 Penyusunan Regulasi Peningkatan Kinerja Aparatur 0.00 . 0.00.00 . 20 . 18

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.080.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.590.696,00

71.240.000,00 Penyusunan Tata Naskah Dinas 0.00 . 0.00.00 . 20 . 19

0.00 . 0.00.00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.600.000,00

66.120.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 20

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00

69.120.000,00 Penyusunan Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 21

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.760.000,00

272.386.128,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 22

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.086.128,00

203.413.900,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 20 . 23

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.813.900,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

109.037.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 0.00 . 0.00.00 . 20 . 24

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.440.000,00

Halaman 65 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.597.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 228.421.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

6.900.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi ( Dana Pajak Rokok ) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00

152.261.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.761.000,00

20.500.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Dana Pajak Rokok)

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

14.498.000,00 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan (dana Pajak Rokok)

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.898.000,00

34.262.000,00 Perlombaan Lomba Balita Indonesia 0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.762.000,00

Progrqm Penataan Pelayanan Masyarakat 28.027.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20

28.027.500,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.860.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.167.500,00

Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 357.422.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

357.422.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.862.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 854.168.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21

426.693.500,00 Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.493.500,00

357.475.000,00 Koordinasi dan Penyelenggaraan Komda Lansia 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.500.000,00

70.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

Halaman 66 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.800.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 47.199.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

47.199.000,00 Pelayanan dan operasional KTP dan KK 0.00 . 0.00.00 . 21 . 18

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.199.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 133.760.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

86.760.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.160.000,00

0,00 Pengamatan dan penyidikan penyakit ternak 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00

26.150.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00

20.850.000,00 Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies AI 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.650.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 101.354.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21

29.631.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Partai Politik 0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.081.500,00

27.348.800,00 Pemantauan Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.248.800,00

44.374.500,00 Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan politik masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 21 . 11

0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.649.500,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 668.745.035,00 0.00 . 0.00.00 . 21

353.385.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.985.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.200.000,00

315.360.035,00 Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

Halaman 67 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.800.035,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 59.953.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

29.955.000,00 Fasilitas Kegiatan Lembaga Adat 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.705.000,00

29.998.000,00 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.548.000,00

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 601.054.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21

15.250.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00

134.400.500,00 Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Dearah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 03

0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.500,00

202.260.000,00 Evaluasi Kegiatan Pembangunan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 04

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.960.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

130.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Pembangunan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00

119.144.000,00 Pembinaan dan Pengambangan Kompetensi Aparatur SDM Pengadaan Barang/ Jasa 0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.344.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 27.718.155.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

27.718.155.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.600.255.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 1.784.068.700,00 0.00 . 0.00.00 . 21

174.743.500,00 Penyusunan rancangan RKPD 0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.040.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.703.500,00

Halaman 68 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

283.795.300,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.860.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.935.300,00

81.305.800,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.705.800,00

44.480.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.280.000,00

49.339.300,00 Penyusunan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.489.300,00

51.680.100,00 Penyusunan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 17

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.330.100,00

60.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD Bidang Prasarana Wilayah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 19

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00

43.730.300,00 Pendampingan penyelenggaraan musrenbang kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 21

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.660.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.070.300,00

334.258.300,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 0.00 . 0.00.00 . 21 . 28

0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.358.300,00

173.861.600,00 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 31

0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.861.600,00

122.000.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 32

0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.060.000,00

19.575.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 35

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.775.000,00

37.764.100,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 38

Halaman 69 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.930.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.834.100,00

99.072.600,00 Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 42

0.00 . 0.00.00 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.622.600,00

41.069.500,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan OPD Bidang Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan

0.00 . 0.00.00 . 21 . 44

0.00 . 0.00.00 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.469.500,00

24.496.500,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 0.00 . 0.00.00 . 21 . 45

0.00 . 0.00.00 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.696.500,00

10.902.600,00 Penyusunan IKU dan PK SKPD 0.00 . 0.00.00 . 21 . 48

0.00 . 0.00.00 . 21 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.752.600,00

37.617.000,00 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 21 . 49

0.00 . 0.00.00 . 21 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.540.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.077.000,00

84.415.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah 0.00 . 0.00.00 . 21 . 50

0.00 . 0.00.00 . 21 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.415.000,00

8.314.200,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pasar Atas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 21 . 52

0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.314.200,00

1.648.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 21 . 60

0.00 . 0.00.00 . 21 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 205.570.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22

13.900.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.950.000,00

12.075.000,00 Penilaian kinerja kepala sekolah 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00

32.550.000,00 Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

Halaman 70 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00

104.700.000,00 Pelatihan operator data pokok pendidikan dasar aplikasi 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00

11.680.000,00 Pelaksanaan evaluasi stantar pelayanan minimal pendidkan dasar 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.580.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00

30.665.500,00 Sosialisasi Pengembangan Potensi Geopark Merangin 0.00 . 0.00.00 . 22 . 19

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.715.500,00

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 581.785.500,00 0.00 . 0.00.00 . 22

111.113.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.030.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.083.000,00

382.960.500,00 Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.460.500,00

87.712.000,00 Monitoring dan evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik 0.00 . 0.00.00 . 22 . 06

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.040.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.672.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 866.832.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

75.150.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.750.000,00

108.600.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00

146.060.000,00 Peningkatan imuniasasi (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.460.000,00

153.120.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

Halaman 71 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

172.837.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Filariasis (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 12

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.537.000,00

24.683.000,00 Pencegahan dan Pengobatan TB-Paru (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.583.000,00

61.527.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Malaria (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 14

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.627.000,00

55.560.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Kusta (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.010.000,00

38.435.000,00 Pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.835.000,00

30.860.000,00 Penanggulangan DBD (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 22 . 18

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.360.000,00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 15.386.238.600,00 0.00 . 0.00.00 . 22

39.032.800,00 Operasional dan Menagemen Logistik 0.00 . 0.00.00 . 22 . 02

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.672.800,00

24.790.000,00 Identifikasi Pasca Bencana 0.00 . 0.00.00 . 22 . 03

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.590.000,00

48.921.000,00 Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Koordinasi - PB 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.571.000,00

87.159.200,00 Operasional Penanganan Darurat 0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.959.200,00

30.833.600,00 Publikasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana 0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

Halaman 72 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.283.600,00

33.600.800,00 Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Desa Tangguh Bencana 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.800,00

71.900.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana 0.00 . 0.00.00 . 22 . 15

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.450.000,00

50.001.200,00 Operasional PUSDALOPS - PB 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.401.200,00

15.000.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonsruksi Pascbencana 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.026.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.850.000.000,00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.297.040.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

450.775.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00

82.742.500,00 Penggemukan sapi/penyediaan stock pangan asal ternak 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.392.500,00

147.122.500,00 Pengembangan Pakan Ternak 0.00 . 0.00.00 . 22 . 16

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.272.500,00

616.400.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan 0.00 . 0.00.00 . 22 . 17

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608.750.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 430.219.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22

147.100.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.300.000,00

60.000.000,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Pertanian 0.00 . 0.00.00 . 22 . 10

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00

Halaman 73 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.100.000,00

223.119.100,00 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 22 . 11

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.619.100,00

Program Merangin Pintar 1.353.125.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

46.325.000,00 Operasional Tim Kerja Program Merangin Pintar 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.125.000,00

903.600.000,00 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SD/Sederajat 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00

403.200.000,00 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SMP/Sederajat 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.600.000,00

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan 217.887.260,00 0.00 . 0.00.00 . 23

62.667.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.567.000,00

13.885.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPM) 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.435.000,00

8.535.000,00 Indeks Kepuasan Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.110.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.425.000,00

24.285.260,00 Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.920.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.365.260,00

69.480.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.900.000,00

39.035.000,00 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.535.000,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 115.127.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23

Halaman 74 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

87.677.500,00 Penyelenggaraan Pameran Agrofood Expo, HKP, Forikan dan Jambi Tuntas 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.660.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.017.500,00

27.450.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 04

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 102.429.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

102.429.000,00 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.129.000,00

Program Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksananya 21.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

21.300.000,00 Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.075.000,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 2.840.829.370,00 0.00 . 0.00.00 . 23

220.322.000,00 Operasional Kesiagaan dan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.497.000,00

78.097.550,00 Penyediaan dan Operasionalisasi Pusat Informasi dan Komunikasi Bahaya Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.247.550,00

1.755.600.000,00 Penyediaan Jasa Petugas Teknis Pemadam Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.755.600.000,00

15.000.000,00 Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00

18.594.000,00 Peringatan HUT DAMKAR 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.894.000,00

75.523.000,00 Pelatihan dan Simulasi Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Satgas Damkar 0.00 . 0.00.00 . 23 . 09

0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.073.000,00

154.250.000,00 Pengadaan Peralatan System Proteksi Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14

Halaman 75 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.600.000,00

112.106.420,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Pemadam Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 20

0.00 . 0.00.00 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.106.420,00

376.550.000,00 Pemeliharaan Sedang/ Berat Mobil Pemadam Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 21

0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00

34.786.400,00 Penyusunan Kebijakan Daerah Penanganan Bencana Kebakaran 0.00 . 0.00.00 . 23 . 26

0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.336.400,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 217.710.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

10.870.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.870.000,00

28.000.000,00 Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14

0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00

19.500.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH 0.00 . 0.00.00 . 23 . 16

0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00

143.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan, Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas 0.00 . 0.00.00 . 23 . 17

0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.200.000,00

16.140.000,00 Lomba kontes ternak dan lomba kelompok peternakan/perkebunan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 18

0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.440.000,00

Program Peningkatan Peran Perempuan Dipedesaan 60.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

30.000.000,00 Pembinaan 10 pokok program PKK 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

30.000.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 23 . 02

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.210.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 23

Halaman 76 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.210.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

Program perencanaan sosial budaya 433.839.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23

280.513.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.713.000,00

53.205.500,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Kesehatan, Kependudukan dan PMD 0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.080.500,00

57.787.500,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Pendidikan, Budaya dan Ketenagakerjaan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.387.500,00

42.333.500,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Kominfo, Trantibun dan Linmas 0.00 . 0.00.00 . 23 . 21

0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.008.500,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.622.393.500,00 0.00 . 0.00.00 . 23

251.059.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 01

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.809.000,00

29.340.000,00 Perhitungan DHA (Districh Health Account) 0.00 . 0.00.00 . 23 . 07

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.940.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

63.860.000,00 Penyelenggaraan perizinan rumah sakit/puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 23 . 12

0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.860.000,00

25.400.000,00 Pengelolaan data rekam medik rumah sakit 0.00 . 0.00.00 . 23 . 13

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00

829.660.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 23 . 14

0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 769.460.000,00

20.866.500,00 Standar Pelayanan Minimum 0.00 . 0.00.00 . 23 . 15

Halaman 77 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.666.500,00

6.839.000,00 Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 0.00 . 0.00.00 . 23 . 17

0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.539.000,00

395.369.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 23 . 18

0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.819.000,00

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 12.690.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

12.690.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 404.700.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

404.700.000,00 Pelayanan Pasien Gakin Tidak Terjaring Jamkesmas 0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.500.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 704.863.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

202.380.000,00 Pemeliharaan RTH 0.00 . 0.00.00 . 24 . 06

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.905.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.250.000,00

502.483.000,00 Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota 0.00 . 0.00.00 . 24 . 11

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.483.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

4.862.666.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

693.624.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.024.000,00

965.347.000,00 Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya 0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.030.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 830.317.000,00

3.203.695.000,00 Pembangunan jaringan irigasi 0.00 . 0.00.00 . 24 . 19

0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.203.695.000,00

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 194.050.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

Halaman 78 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

71.250.000,00 Penyebaran benih ikan (Restocking) di perairan umum 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00

122.800.000,00 Pengembangan Kawasan Minapolitan 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.500.000,00

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 4.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

4.500.000,00 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 56.657.500,00 0.00 . 0.00.00 . 24

56.657.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 0.00 . 0.00.00 . 24 . 02

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.207.500,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 113.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

113.450.000,00 Perencanaan Mitigasi Bencana 0.00 . 0.00.00 . 24 . 01

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.350.000,00

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 394.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

240.970.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 0.00 . 0.00.00 . 24 . 04

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.770.000,00

153.380.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam 0.00 . 0.00.00 . 24 . 10

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.080.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Gulma, Hama dan Penyakit Tanaman 50.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25

50.000.000,00 Pelatihan Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman dan Pengendalian Hama Penyakit (PHP)

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.785.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.215.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskemas pembantu dan jaringannya 8.525.343.259,07 0.00 . 0.00.00 . 25

2.654.050.000,00 Pembangunan puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.604.050.000,00

1.622.000.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu 0.00 . 0.00.00 . 25 . 02

Halaman 79 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.622.000.000,00

597.300.000,00 Pengadaan puskesmas keliling 0.00 . 0.00.00 . 25 . 04

0.00 . 0.00.00 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 597.300.000,00

1.126.750.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0.00 . 0.00.00 . 25 . 07

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.126.750.000,00

577.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 0.00 . 0.00.00 . 25 . 21

0.00 . 0.00.00 . 25 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.400.000,00

1.947.843.259,07 Pengadaan Alkes / Penunjang di PRI dan PNRI 0.00 . 0.00.00 . 25 . 29

0.00 . 0.00.00 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.947.843.259,07

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5.374.511.682,40 0.00 . 0.00.00 . 26

5.070.800.000,00 Pembangunan rumah sakit 0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.070.800.000,00

303.711.682,40 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303.711.682,40

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.212.170.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27

1.212.170.000,00 Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal 0.00 . 0.00.00 . 27 . 10

0.00 . 0.00.00 . 27 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.212.170.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.678.107.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28

850.000.000,00 Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS_JKN) 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 789.400.000,00

10.607.000,00 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KMS 0.00 . 0.00.00 . 28 . 11

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.307.000,00

817.500.000,00 Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat (KMS) 0.00 . 0.00.00 . 28 . 13

0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 803.500.000,00

Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 1.930.824.200,00 0.00 . 0.00.00 . 28

112.314.000,00 Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB 0.00 . 0.00.00 . 28 . 01

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.114.000,00

154.000.000,00 Penerbitan SPPT dan DHKP PBB 0.00 . 0.00.00 . 28 . 02

Halaman 80 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00

65.115.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB 0.00 . 0.00.00 . 28 . 03

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.615.000,00

176.581.200,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.097.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.484.200,00

10.800.000,00 Penagihan pajak PBB dan BPHTB 0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00

57.800.000,00 Pengelolaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00

69.800.000,00 Indentifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 07

0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

137.000.000,00 Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 08

0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.750.000,00

31.300.000,00 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

110.550.000,00 Penagihan pajak dan retribusi daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 10

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00

109.700.000,00 Sosialisasi dan penyempurnaan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi 0.00 . 0.00.00 . 28 . 14

0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00

48.025.000,00 Rekonsilisasi penerimaan daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 16

0.00 . 0.00.00 . 28 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00

41.100.000,00 Penataan Objek Retribusi Pasar 0.00 . 0.00.00 . 28 . 17

0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00

Halaman 81 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 28 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

31.600.000,00 Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD 0.00 . 0.00.00 . 28 . 18

0.00 . 0.00.00 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00

49.300.000,00 Pemutakhiran data ZNT NIR 0.00 . 0.00.00 . 28 . 19

0.00 . 0.00.00 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00

77.250.000,00 Pendataan dan penyampaian SPT Pajak dan Retribusi Daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 20

0.00 . 0.00.00 . 28 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

45.800.000,00 Penertiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 0.00 . 0.00.00 . 28 . 21

0.00 . 0.00.00 . 28 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00

83.250.000,00 Verifikasi dan validasi piutang PBB P2 0.00 . 0.00.00 . 28 . 23

0.00 . 0.00.00 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.200.000,00

94.100.000,00 Pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah 0.00 . 0.00.00 . 28 . 25

0.00 . 0.00.00 . 28 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.080.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.020.000,00

281.965.000,00 Pengelolaan Teknologi Informasi PAD 0.00 . 0.00.00 . 28 . 27

0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.065.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.700.000,00

16.080.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Atas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 28 . 30

0.00 . 0.00.00 . 28 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.580.000,00

5.800.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Dusun Baru 0.00 . 0.00.00 . 28 . 33

0.00 . 0.00.00 . 28 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00

3.400.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Baru 0.00 . 0.00.00 . 28 . 34

0.00 . 0.00.00 . 28 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00

7.010.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Kampung Baruh 0.00 . 0.00.00 . 28 . 35

0.00 . 0.00.00 . 28 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00

Halaman 82 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

8.550.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 28 . 36

0.00 . 0.00.00 . 28 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00

15.000.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 28 . 38

0.00 . 0.00.00 . 28 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00

26.400.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Dusun Bangko 0.00 . 0.00.00 . 28 . 39

0.00 . 0.00.00 . 28 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00

39.580.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 28 . 41

0.00 . 0.00.00 . 28 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.690.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.890.000,00

21.654.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pasar Bangko 0.00 . 0.00.00 . 28 . 42

0.00 . 0.00.00 . 28 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.434.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 166.135.000,00 0.00 . 0.00.00 . 28

166.135.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 28 . 12

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.935.000,00

Program Pengelolaan Aset Daerah 1.200.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29

150.000.000,00 Analisa Kebutuhan Barang Daerah dan Standar Harga Barang Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.600.000,00

80.000.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 09

0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00

285.000.000,00 Penatausahaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 10

0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.620.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.380.000,00

274.000.000,00 Pengamanan BMD Khususnya Aset Tanah Milik Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 11

0.00 . 0.00.00 . 29 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.650.000,00

50.000.000,00 Pemetaan dan Penilaian Aset Tanah Milik Daerah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 12

0.00 . 0.00.00 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00

50.000.000,00 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 13

Halaman 83 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 29 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.200.000,00

191.000.000,00 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 0.00 . 0.00.00 . 29 . 14

0.00 . 0.00.00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000,00

120.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan BMD

0.00 . 0.00.00 . 29 . 15

0.00 . 0.00.00 . 29 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4.234.830.000,00 0.00 . 0.00.00 . 29

377.235.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur 0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.835.000,00

3.857.595.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman 0.00 . 0.00.00 . 29 . 06

0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.615.495.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 980.000.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Non Fisik 227.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30

227.500.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.440.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 14.977.602.500,00 0.00 . 0.00.00 . 30

9.911.995.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.911.995.000,00

2.215.607.500,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.215.607.500,00

1.589.300.000,00 Penunjang kegiatan PAMSIMAS 0.00 . 0.00.00 . 30 . 13

0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.589.300.000,00

571.650.000,00 Penunjang kegiatan SANIMAS 0.00 . 0.00.00 . 30 . 15

0.00 . 0.00.00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 571.650.000,00

689.050.000,00 Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Merangin 0.00 . 0.00.00 . 30 . 16

0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 644.200.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30

Halaman 84 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

8.900.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia ( Dana Pajak Rokok ) 0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) 7.737.375.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31

1.224.600.000,00 Pembangunan ruang kelas baru (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.224.600.000,00

3.389.700.000,00 Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 31 . 04

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.389.700.000,00

3.123.075.000,00 Peningkatan Sarana Pendidikan SD (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 31 . 17

0.00 . 0.00.00 . 31 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.123.075.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 1.523.400.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31

1.523.400.000,00 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/pasar tradisional (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 31 . 02

0.00 . 0.00.00 . 31 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.523.400.000,00

Program Fasilitasi dan Pengendalian Kegiatan 215.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31

215.900.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 88.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 31

72.350.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 0.00 . 0.00.00 . 31 . 01

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.250.000,00

15.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 31 . 04

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3.876.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32

1.348.050.000,00 Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 32 . 05

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.348.050.000,00

872.513.100,00 Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 32 . 14

0.00 . 0.00.00 . 32 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 872.513.100,00

1.655.736.900,00 Peningkatan Sarana Pendidikan SMP (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 32 . 23

0.00 . 0.00.00 . 32 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.655.736.900,00

Program Pengembangan UPT Kemetrologian 64.570.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32

Halaman 85 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

11.935.000,00 Sosialisasi perda retribusi tera/tera ulang alat UTTP 0.00 . 0.00.00 . 32 . 02

0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.735.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

20.535.000,00 Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP 0.00 . 0.00.00 . 32 . 03

0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.535.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

32.100.000,00 Tera Ulang Alat UTTP 0.00 . 0.00.00 . 32 . 06

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 128.590.000,00 0.00 . 0.00.00 . 32

9.781.000,00 Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK dan HPP))(Dana Pajak Rokok)

0.00 . 0.00.00 . 32 . 04

0.00 . 0.00.00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.731.000,00

101.878.000,00 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penanganan Asfiksia pada BBL dan BBLR (Dana Pajak Rokok)

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.278.000,00

16.931.000,00 Pelatihan Tatalaksana MTBM dan MTBS bagi Bidan di Desa (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 32 . 15

0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.631.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

Program Jaminan Kesehatan Nasional 7.944.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33

632.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02

0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 632.000.000,00

423.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 33 . 03

0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.000.000,00

206.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung 0.00 . 0.00.00 . 33 . 04

0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.000.000,00

423.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang 0.00 . 0.00.00 . 33 . 05

0.00 . 0.00.00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.000.000,00

748.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 33 . 06

0.00 . 0.00.00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748.000.000,00

418.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti 0.00 . 0.00.00 . 33 . 07

Halaman 86 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418.000.000,00

280.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih 0.00 . 0.00.00 . 33 . 08

0.00 . 0.00.00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00

125.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Bulian 0.00 . 0.00.00 . 33 . 09

0.00 . 0.00.00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

184.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis 0.00 . 0.00.00 . 33 . 10

0.00 . 0.00.00 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00

542.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul 0.00 . 0.00.00 . 33 . 11

0.00 . 0.00.00 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 542.000.000,00

344.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau 0.00 . 0.00.00 . 33 . 12

0.00 . 0.00.00 . 33 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00

393.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau 0.00 . 0.00.00 . 33 . 13

0.00 . 0.00.00 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393.000.000,00

462.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai 0.00 . 0.00.00 . 33 . 14

0.00 . 0.00.00 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.000.000,00

166.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras 0.00 . 0.00.00 . 33 . 15

0.00 . 0.00.00 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00

213.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suil 0.00 . 0.00.00 . 33 . 16

0.00 . 0.00.00 . 33 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000,00

92.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Jering 0.00 . 0.00.00 . 33 . 17

0.00 . 0.00.00 . 33 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00

118.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sekancing 0.00 . 0.00.00 . 33 . 18

0.00 . 0.00.00 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00

289.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit 0.00 . 0.00.00 . 33 . 19

0.00 . 0.00.00 . 33 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.000.000,00

159.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Batang Masumai 0.00 . 0.00.00 . 33 . 20

0.00 . 0.00.00 . 33 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00

337.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang Barat 0.00 . 0.00.00 . 33 . 21

0.00 . 0.00.00 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337.000.000,00

125.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru 0.00 . 0.00.00 . 33 . 22

0.00 . 0.00.00 . 33 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

280.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Nalo Tantan 0.00 . 0.00.00 . 33 . 23

Halaman 87 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 33 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00

985.000.000,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 33 . 31

0.00 . 0.00.00 . 33 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 985.000.000,00

Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.060.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 33

301.500.000,00 Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi 0.00 . 0.00.00 . 33 . 01

0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

398.100.000,00 Pengawasan dan pengendalian mutu 0.00 . 0.00.00 . 33 . 02

0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

284.300.000,00 Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 0.00 . 0.00.00 . 33 . 03

0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.900.000,00

76.100.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 . 0.00.00 . 33 . 04

0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (Luncuran) - Sekolah Dasar (SD)

274.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 35

274.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD (Luncuran) 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01

0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 274.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 31.755.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 35

31.755.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 0.00 . 0.00.00 . 35 . 01

0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 837.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.468.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.450.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 700.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 35

700.900.000,00 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 0.00 . 0.00.00 . 35 . 07

0.00 . 0.00.00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 524.500.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 437.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 36

437.250.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 0.00 . 0.00.00 . 36 . 06

0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.610.000,00

Halaman 88 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 36 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00

Program Penyakit Tidak Menular 237.659.000,00 0.00 . 0.00.00 . 36

237.659.000,00 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Fasilitas Kesehatan Dasar (Dana Pajak Rokok) 0.00 . 0.00.00 . 36 . 04

0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.759.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 45.500.000,00 0.00 . 0.00.00 . 37

22.850.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 0.00 . 0.00.00 . 37 . 01

0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00

22.650.000,00 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 37 . 02

0.00 . 0.00.00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00

Program Pemanfaatan Ruang 804.913.600,00 0.00 . 0.00.00 . 37

137.063.600,00 Sosialisasi dan inventarisasi unsur rupa bumi alami dan buatan 0.00 . 0.00.00 . 37 . 10

0.00 . 0.00.00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.013.600,00

667.850.000,00 Penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau 0.00 . 0.00.00 . 37 . 11

0.00 . 0.00.00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 576.350.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 4.593.660.000,00 0.00 . 0.00.00 . 41

4.593.660.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 41 . 07

0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.555.860.000,00

Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 455.567.523,60 0.00 . 0.00.00 . 42

455.567.523,60 Pembinaan Kelompok Tani Tembakau Dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau 0.00 . 0.00.00 . 42 . 01

0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409.367.523,60

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan 35.845.650.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51

35.845.650.000,00 Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 08

0.00 . 0.00.00 . 51 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.845.650.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar 6.230.450.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51

2.203.000.000,00 Pembangunan puskesmas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01

Halaman 89 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.203.000.000,00

1.010.950.000,00 Peningkatan puskesmas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 02

0.00 . 0.00.00 . 51 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.010.950.000,00

449.600.000,00 Perbaikan puskesmas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 03

0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.600.000,00

393.600.000,00 Perluasan puskesmas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 04

0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 393.600.000,00

539.450.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 05

0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.450.000,00

992.850.000,00 Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 07

0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 992.850.000,00

301.100.000,00 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 10

0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.100.000,00

339.900.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 51 . 11

0.00 . 0.00.00 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.900.000,00

Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 3.151.618.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51

900.375.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 0.00 . 0.00.00 . 51 . 01

0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.575.000,00

189.645.000,00 Koordinasi dan pengembangan SAPK 0.00 . 0.00.00 . 51 . 03

0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.645.000,00

38.845.000,00 Koordinasi pemberian penghargaan satya rencana karya satya PNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 04

0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.205.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.640.000,00

7.615.000,00 Penyelenggaraan sumpah janji PNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 05

0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.865.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00

52.800.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 06

0.00 . 0.00.00 . 51 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00

35.540.000,00 Pelaksanaan ujian dinas, pengurusan cuti besar dan kartu taspen 0.00 . 0.00.00 . 51 . 07

0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.920.000,00

Halaman 90 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 51 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.620.000,00

807.650.000,00 Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional 0.00 . 0.00.00 . 51 . 10

0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702.950.000,00

580.000.000,00 Penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 12

0.00 . 0.00.00 . 51 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473.250.000,00

228.120.000,00 Penyampaian nota persetujuan kenaikan pangkat 0.00 . 0.00.00 . 51 . 13

0.00 . 0.00.00 . 51 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.820.000,00

31.940.000,00 Fasilitasi dan pengurusan pensiun PNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 15

0.00 . 0.00.00 . 51 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.140.000,00

34.690.000,00 Pengadaan karpeg, karis dan karsu 0.00 . 0.00.00 . 51 . 16

0.00 . 0.00.00 . 51 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.690.000,00

76.212.000,00 Kegiatan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja 0.00 . 0.00.00 . 51 . 18

0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.520.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.692.000,00

31.040.000,00 Pemberian Kenaikan Gaji Berkala 0.00 . 0.00.00 . 51 . 19

0.00 . 0.00.00 . 51 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.540.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00

18.955.000,00 Pembinaan Rumah Tangga PNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 20

0.00 . 0.00.00 . 51 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.540.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.415.000,00

26.809.000,00 Fasilitasi Penyampaian LP2P PNS Kabupaten Merangin 0.00 . 0.00.00 . 51 . 21

0.00 . 0.00.00 . 51 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.085.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.724.000,00

76.282.000,00 Penyusunan Standar Kompetensi 0.00 . 0.00.00 . 51 . 23

0.00 . 0.00.00 . 51 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.760.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.522.000,00

6.500.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 . 0.00.00 . 51 . 45

0.00 . 0.00.00 . 51 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

8.600.000,00 Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja 0.00 . 0.00.00 . 51 . 47

Halaman 91 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 51 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 14.461.000,00 0.00 . 0.00.00 . 51

7.441.000,00 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja 0.00 . 0.00.00 . 51 . 18

0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.870.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.571.000,00

7.020.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS 0.00 . 0.00.00 . 51 . 29

0.00 . 0.00.00 . 51 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.770.000,00

0.00 . 0.00.00 . 51 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi 7.365.667.000,00 0.00 . 0.00.00 . 52

7.365.667.000,00 Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 52 . 01

0.00 . 0.00.00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.365.667.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Rujukan 3.412.930.000,00 0.00 . 0.00.00 . 52

3.412.930.000,00 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 0.00 . 0.00.00 . 52 . 12

0.00 . 0.00.00 . 52 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.412.930.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 908.265.000,00 0.00 . 0.00.00 . 52

842.397.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 0.00 . 0.00.00 . 52 . 02

0.00 . 0.00.00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.297.000,00

65.868.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 0.00 . 0.00.00 . 52 . 03

0.00 . 0.00.00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.993.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Air Minum 4.216.860.000,00 0.00 . 0.00.00 . 53

4.216.860.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 53 . 08

0.00 . 0.00.00 . 53 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.216.860.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi 9.540.300.000,00 0.00 . 0.00.00 . 53

8.372.500.000,00 Penyediaan Obat (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 53 . 01

0.00 . 0.00.00 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.372.500.000,00

1.002.600.000,00 Rehabilitasi Baru Instalasi Farmasi (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 53 . 04

0.00 . 0.00.00 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.600.000,00

165.200.000,00 Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 53 . 05

0.00 . 0.00.00 . 53 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.200.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sanitasi 4.739.662.000,00 0.00 . 0.00.00 . 54

Halaman 92 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.739.662.000,00 Pembangunan Sanitasi (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 54 . 04

0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.739.662.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik 12.913.805.200,00 0.00 . 0.00.00 . 54

3.189.539.000,00 Jaminan Persalinan (Jampersal) 0.00 . 0.00.00 . 54 . 01

0.00 . 0.00.00 . 54 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.067.139.000,00

438.831.400,00 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten 0.00 . 0.00.00 . 54 . 02

0.00 . 0.00.00 . 54 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.931.400,00

363.949.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko 0.00 . 0.00.00 . 54 . 03

0.00 . 0.00.00 . 54 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.099.000,00

335.006.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis 0.00 . 0.00.00 . 54 . 04

0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.206.000,00

373.596.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang 0.00 . 0.00.00 . 54 . 05

0.00 . 0.00.00 . 54 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326.796.000,00

399.379.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang 0.00 . 0.00.00 . 54 . 06

0.00 . 0.00.00 . 54 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.380.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.999.000,00

278.179.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian 0.00 . 0.00.00 . 54 . 07

0.00 . 0.00.00 . 54 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.779.000,00

370.550.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau 0.00 . 0.00.00 . 54 . 08

0.00 . 0.00.00 . 54 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354.150.000,00

433.397.200,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai 0.00 . 0.00.00 . 54 . 09

0.00 . 0.00.00 . 54 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.597.200,00

331.452.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau 0.00 . 0.00.00 . 54 . 10

0.00 . 0.00.00 . 54 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.702.000,00

355.317.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit 0.00 . 0.00.00 . 54 . 11

Halaman 93 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 54 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.867.000,00

597.804.700,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mauara Madras 0.00 . 0.00.00 . 54 . 12

0.00 . 0.00.00 . 54 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.004.700,00

400.395.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti 0.00 . 0.00.00 . 54 . 13

0.00 . 0.00.00 . 54 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.995.000,00

394.415.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pamenang 0.00 . 0.00.00 . 54 . 14

0.00 . 0.00.00 . 54 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.415.000,00

284.858.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih 0.00 . 0.00.00 . 54 . 15

0.00 . 0.00.00 . 54 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.758.000,00

316.614.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung 0.00 . 0.00.00 . 54 . 16

0.00 . 0.00.00 . 54 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.064.000,00

398.465.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul 0.00 . 0.00.00 . 54 . 17

0.00 . 0.00.00 . 54 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.265.000,00

277.671.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing 0.00 . 0.00.00 . 54 . 18

0.00 . 0.00.00 . 54 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.471.000,00

262.904.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Limau Manis 0.00 . 0.00.00 . 54 . 19

0.00 . 0.00.00 . 54 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.705.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.199.000,00

283.630.900,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering 0.00 . 0.00.00 . 54 . 20

0.00 . 0.00.00 . 54 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.430.900,00

307.785.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai 0.00 . 0.00.00 . 54 . 21

0.00 . 0.00.00 . 54 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.985.000,00

338.945.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat 0.00 . 0.00.00 . 54 . 22

0.00 . 0.00.00 . 54 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.295.000,00

Halaman 94 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

344.654.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli 0.00 . 0.00.00 . 54 . 23

0.00 . 0.00.00 . 54 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.854.000,00

272.671.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan 0.00 . 0.00.00 . 54 . 24

0.00 . 0.00.00 . 54 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.221.000,00

306.654.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru 0.00 . 0.00.00 . 54 . 25

0.00 . 0.00.00 . 54 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.054.000,00

126.802.000,00 Distribusi Obat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0.00 . 0.00.00 . 54 . 28

0.00 . 0.00.00 . 54 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.002.000,00

188.725.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan Masyarakat 0.00 . 0.00.00 . 54 . 29

0.00 . 0.00.00 . 54 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.775.000,00

132.920.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Pelayanan Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 54 . 30

0.00 . 0.00.00 . 54 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.120.000,00

164.460.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P2P 0.00 . 0.00.00 . 54 . 31

0.00 . 0.00.00 . 54 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.160.000,00

126.736.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan 0.00 . 0.00.00 . 54 . 32

0.00 . 0.00.00 . 54 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.336.000,00

100.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Labkesda 0.00 . 0.00.00 . 54 . 33

0.00 . 0.00.00 . 54 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.700.000,00

100.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Farmasi 0.00 . 0.00.00 . 54 . 34

0.00 . 0.00.00 . 54 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 690.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.310.000,00

157.500.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Tambang Emas 0.00 . 0.00.00 . 54 . 35

0.00 . 0.00.00 . 54 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.300.000,00

160.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Kota Raja 0.00 . 0.00.00 . 54 . 36

Halaman 95 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 54 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 54 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.600.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Fisik 932.365.000,00 0.00 . 0.00.00 . 55

932.365.000,00 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan (DAK) 0.00 . 0.00.00 . 55 . 05

0.00 . 0.00.00 . 55 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 932.365.000,00

Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Non Fisik 727.590.000,00 0.00 . 0.00.00 . 56

102.000.000,00 Integrasi Kampung KB 0.00 . 0.00.00 . 56 . 02

0.00 . 0.00.00 . 56 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00

27.630.000,00 Bantuan Operasional (BOKB) Distribusi Alokon Balai Penyuluh 0.00 . 0.00.00 . 56 . 03

0.00 . 0.00.00 . 56 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.630.000,00

597.960.000,00 Bantuan Operasional (BOKB) Balai Penyuluh 0.00 . 0.00.00 . 56 . 04

0.00 . 0.00.00 . 56 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 56 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.560.000,00

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Infrastruktur

Pelayanan Dasar/Umum 17.023.652.500,00 0.00 . 0.00.00 . 56

1.624.612.500,00 Perencanaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum Keciptakaryaan 0.00 . 0.00.00 . 56 . 01

0.00 . 0.00.00 . 56 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 56 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.912.500,00

9.976.745.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 0.00 . 0.00.00 . 56 . 02

0.00 . 0.00.00 . 56 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.976.745.000,00

5.422.295.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum 0.00 . 0.00.00 . 56 . 03

0.00 . 0.00.00 . 56 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.422.295.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (58.066.668.075,67)

PEMBIAYAAN DAERAH 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 59.566.668.075,67 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 59.566.668.075,67

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.500.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 58.066.668.075,67

Halaman 96 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

Halaman 97 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ttd

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 Tahun 2017

21 Februari 2017

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

385.352.680.626,47 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 236.081.263.741,47 40.316.688.500,00 108.954.728.385,00 1

33.049.201.000,00 Pendidikan 13.124.481.800,00 12.508.555.000,00 7.416.164.200,00 1.01

33.046.201.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13.124.481.800,00 12.507.355.000,00 7.414.364.200,00 1.01 . 1.01.01

12.617.125.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.542.860.000,00 1.074.265.200,00 1.01 . 1.01.01 . 01

4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

115.700.000,00 0,00 115.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

34.750.000,00 0,00 34.500.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

20.290.000,00 0,00 20.040.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

195.805.200,00 0,00 192.405.200,00 3.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

99.860.000,00 0,00 99.300.000,00 560.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

125.000.000,00 0,00 122.800.000,00 2.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

56.000.000,00 0,00 55.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

372.900.000,00 0,00 370.500.000,00 2.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

11.465.400.000,00 0,00 0,00 11.465.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

61.400.000,00 0,00 60.000.000,00 1.400.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

372.798.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.638.800,00 2.260.000,00 243.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

38.750.000,00 38.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

44.600.000,00 44.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

28.060.000,00 0,00 27.500.000,00 560.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

100.350.000,00 0,00 100.000.000,00 350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23

87.350.000,00 0,00 87.000.000,00 350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

30.400.000,00 0,00 29.400.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

43.288.800,00 43.288.800,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi 1.01 . 1.01.01 . 02 . 45

12.660.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.920.000,00 9.740.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03

12.660.000,00 0,00 9.740.000,00 2.920.000,00 Pembinaan dan penegakan disiplin aparatur 1.01 . 1.01.01 . 03 . 06

151.112.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.000.000,00 24.985.000,00 123.127.500,00 1.01 . 1.01.01 . 06

7.745.000,00 0,00 6.060.000,00 1.685.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.800.000,00 0,00 19.700.000,00 5.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

118.567.500,00 3.000.000,00 97.367.500,00 18.200.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

7.915.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 1.610.000,00 6.305.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07

7.915.000,00 0,00 6.305.000,00 1.610.000,00 Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.01 . 1.01.01 . 07 . 01

61.627.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 8.365.000,00 53.262.500,00 1.01 . 1.01.01 . 08

13.415.000,00 0,00 9.950.000,00 3.465.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.01 . 1.01.01 . 08 . 02

41.112.500,00 0,00 37.312.500,00 3.800.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.01 . 1.01.01 . 08 . 04

7.100.000,00 0,00 6.000.000,00 1.100.000,00 Penyusunan IKU dan PK Perangkat Daerah 1.01 . 1.01.01 . 08 . 06

19.910.000,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 0,00 2.770.000,00 17.140.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09

19.910.000,00 0,00 17.140.000,00 2.770.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 09 . 01

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.275.000,00 32.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 10

35.000.000,00 0,00 32.725.000,00 2.275.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.01 . 1.01.01 . 10 . 01

1.810.382.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 67.120.000,00 1.743.262.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

36.474.000,00 0,00 34.074.000,00 2.400.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

1.178.700.000,00 0,00 1.171.000.000,00 7.700.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

79.250.000,00 0,00 73.800.000,00 5.450.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

30.795.000,00 0,00 28.395.000,00 2.400.000,00 Pembangunan pagar sekolah PAUD/TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

83.200.000,00 0,00 80.375.000,00 2.825.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Program Organisasi Mitra PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

12.917.000,00 0,00 10.142.000,00 2.775.000,00 Lomba Gugus dan Sekolah Sehat TK 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

28.770.000,00 0,00 26.070.000,00 2.700.000,00 Lomba Kreativitas Anak PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 76

11.243.000,00 0,00 9.188.000,00 2.055.000,00 Apresiasi Bunda PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 77

83.280.000,00 0,00 81.150.000,00 2.130.000,00 Diklat Dasar Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 80

26.818.000,00 0,00 24.118.000,00 2.700.000,00 Lomba Kreativitas Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 83

77.230.000,00 0,00 72.550.000,00 4.680.000,00 Workshop Pengembangan Bahan Ajar PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 84

48.280.000,00 0,00 46.150.000,00 2.130.000,00 Pembinaan Parenting 1.01 . 1.01.01 . 15 . 86

104.700.000,00 0,00 79.700.000,00 25.000.000,00 Pelatihan Operator Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 87

8.725.000,00 0,00 6.550.000,00 2.175.000,00 Operasional Manajemen BOP PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 88

4.041.249.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.016.228.000,00 751.770.000,00 2.273.251.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16

480.512.000,00 317.300.000,00 159.012.000,00 4.200.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

231.885.000,00 0,00 230.000.000,00 1.885.000,00 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

507.900.000,00 507.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

107.322.000,00 107.322.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

8.547.500,00 0,00 6.447.500,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A Setara SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

19.838.500,00 0,00 17.738.500,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

217.240.000,00 0,00 204.095.000,00 13.145.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

157.160.000,00 0,00 154.210.000,00 2.950.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

15.625.000,00 0,00 11.825.000,00 3.800.000,00 Pembinaan manajemen BOS 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.075.000,00 0,00 7.575.000,00 2.500.000,00 Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

522.571.750,00 0,00 221.446.750,00 301.125.000,00 Pelaksanaan ujian akhir SD/sederajat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83

132.185.000,00 0,00 130.700.000,00 1.485.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 115

167.990.000,00 0,00 163.990.000,00 4.000.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 162

89.035.000,00 0,00 86.085.000,00 2.950.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 168

83.706.000,00 83.706.000,00 0,00 0,00 Pembangunan pagar SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 171

76.242.500,00 0,00 72.607.500,00 3.635.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 172

300.429.250,00 0,00 116.734.250,00 183.695.000,00 Pelaksanaan ujian akhir nasional SMP/sederajat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 174

43.000.000,00 0,00 34.000.000,00 9.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 175

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko 1.01 . 1.01.01 . 16 . 176

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 177

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Manau 1.01 . 1.01.01 . 16 . 178

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 179

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Siau 1.01 . 1.01.01 . 16 . 180

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jangkat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 181

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ulu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 182

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Selatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 183

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Lembah Masurai 1.01 . 1.01.01 . 16 . 184

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bangko Barat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 185

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Masumai 1.01 . 1.01.01 . 16 . 186

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Nalo Tantan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 187

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Ilir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 188

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan di Tabir Timur 1.01 . 1.01.01 . 16 . 189

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pembarap 1.01 . 1.01.01 . 16 . 190

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu 1.01 . 1.01.01 . 16 . 191

38.000.000,00 0,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Tenang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 192

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Barat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 193

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Renah Pamenang 1.01 . 1.01.01 . 16 . 194

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Lintas 1.01 . 1.01.01 . 16 . 195

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tabir Barat 1.01 . 1.01.01 . 16 . 196

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pamenang Selatan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 197

33.000.000,00 0,00 24.780.000,00 8.220.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Margo Tabir 1.01 . 1.01.01 . 16 . 198

35.000.000,00 0,00 26.300.000,00 8.700.000,00 Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tiang Pumpung 1.01 . 1.01.01 . 16 . 199

14.325.000,00 0,00 10.825.000,00 3.500.000,00 Pembinaan manajemen BOS (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 221

8.660.000,00 0,00 6.500.000,00 2.160.000,00 Manajemen bantuan siswa miskin (BSM) jenjang pendidikan dasar (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 222

127.265.000,00 Program Pendidikan Non Formal 4.500.000,00 11.055.000,00 111.710.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18

36.880.000,00 0,00 32.500.000,00 4.380.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

39.450.000,00 0,00 37.200.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar (SKB) 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

20.460.000,00 4.500.000,00 13.260.000,00 2.700.000,00 Pengelolaan PNF dirumah pintar 1.01 . 1.01.01 . 18 . 16

Halaman 3 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.475.000,00 0,00 28.750.000,00 1.725.000,00 Apresiasi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDINI 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

115.285.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 28.160.000,00 87.125.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20

8.720.000,00 0,00 6.500.000,00 2.220.000,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Jenjang Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

43.165.000,00 0,00 32.850.000,00 10.315.000,00 Pemilihan kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

42.635.000,00 0,00 32.150.000,00 10.485.000,00 Penyelenggaraan lomba guru berprestasi dan berdedikasi 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

11.015.000,00 0,00 8.375.000,00 2.640.000,00 Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan dasar 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

9.750.000,00 0,00 7.250.000,00 2.500.000,00 Pengelolaan sertifikasi guru jenjang pendidikan usia dini 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

205.570.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 41.505.000,00 164.065.500,00 1.01 . 1.01.01 . 22

13.900.000,00 0,00 12.950.000,00 950.000,00 Pembinaan Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

12.075.000,00 0,00 10.150.000,00 1.925.000,00 Penilaian kinerja kepala sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

32.550.000,00 0,00 24.450.000,00 8.100.000,00 Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

104.700.000,00 0,00 79.700.000,00 25.000.000,00 Pelatihan operator data pokok pendidikan dasar aplikasi 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

11.680.000,00 0,00 9.100.000,00 2.580.000,00 Pelaksanaan evaluasi stantar pelayanan minimal pendidkan dasar 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

30.665.500,00 0,00 27.715.500,00 2.950.000,00 Sosialisasi Pengembangan Potensi Geopark Merangin 1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

1.353.125.000,00 Program Merangin Pintar 0,00 18.400.000,00 1.334.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23

46.325.000,00 0,00 35.125.000,00 11.200.000,00 Operasional Tim Kerja Program Merangin Pintar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

903.600.000,00 0,00 900.000.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SD/Sederajat 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

403.200.000,00 0,00 399.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Tingkat SMP/Sederajat 1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

227.500.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Non Fisik 86.440.000,00 1.300.000,00 139.760.000,00 1.01 . 1.01.01 . 30

227.500.000,00 86.440.000,00 139.760.000,00 1.300.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 1.01 . 1.01.01 . 30 . 01

7.737.375.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Dasar (SD) 7.737.375.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 31

1.224.600.000,00 1.224.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang kelas baru (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01

3.389.700.000,00 3.389.700.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 31 . 04

3.123.075.000,00 3.123.075.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Pendidikan SD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 31 . 17

3.876.300.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan - Sekolah Menengah Pertama (SMP)

3.876.300.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 32

1.348.050.000,00 1.348.050.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang ruang kelas (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 32 . 05

872.513.100,00 872.513.100,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 32 . 14

1.655.736.900,00 1.655.736.900,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana Pendidikan SMP (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 32 . 23

274.000.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan (Luncuran) - Sekolah Dasar (SD)

274.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 35

274.000.000,00 274.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SD (Luncuran) 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01

3.000.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 1.200.000,00 1.800.000,00 1.01 . 4.01.04

3.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 1.200.000,00 1.800.000,00 1.01 . 4.01.04 . 15

3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Pasar Bangko 1.01 . 4.01.04 . 15 . 92

112.198.119.726,47 Kesehatan 30.510.699.941,47 11.400.977.500,00 70.286.442.285,00 1.02

Halaman 4 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

62.483.593.009,07 DINAS KESEHATAN 15.272.893.259,07 9.275.677.500,00 37.935.022.250,00 1.02 . 1.02.01

6.051.795.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 5.101.100.000,00 948.695.250,00 1.02 . 1.02.01 . 01

241.600.000,00 0,00 241.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

302.100.000,00 0,00 29.900.000,00 272.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

17.445.000,00 2.000.000,00 10.345.000,00 5.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

61.204.000,00 0,00 58.404.000,00 2.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

8.800.000,00 0,00 8.000.000,00 800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

83.600.000,00 0,00 82.600.000,00 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

275.646.250,00 0,00 270.846.250,00 4.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

4.814.400.000,00 0,00 0,00 4.814.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.282.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.096.900.000,00 400.000,00 185.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

117.200.000,00 117.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

48.300.000,00 48.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

144.900.000,00 0,00 144.500.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

818.800.000,00 818.800.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

92.825.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 92.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

92.825.000,00 0,00 92.825.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

328.163.250,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.000.000,00 3.000.000,00 323.163.250,00 1.02 . 1.02.01 . 05

166.557.250,00 0,00 163.557.250,00 3.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

161.606.000,00 2.000.000,00 159.606.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

162.292.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.500.000,00 127.000.000,00 29.792.500,00 1.02 . 1.02.01 . 06

8.861.500,00 0,00 6.061.500,00 2.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

15.975.000,00 0,00 9.675.000,00 6.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

6.403.000,00 0,00 4.303.000,00 2.100.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

131.053.000,00 5.500.000,00 9.753.000,00 115.800.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

21.312.500,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 6.150.000,00 15.162.500,00 1.02 . 1.02.01 . 07

21.312.500,00 0,00 15.162.500,00 6.150.000,00 Pelaksanaan SPIP 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02

Halaman 5 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

246.786.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 28.500.000,00 79.000.000,00 139.286.000,00 1.02 . 1.02.01 . 08

17.075.000,00 0,00 11.975.000,00 5.100.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.02 . 1.02.01 . 08 . 02

166.845.000,00 19.500.000,00 93.045.000,00 54.300.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.02 . 1.02.01 . 08 . 04

62.866.000,00 9.000.000,00 34.266.000,00 19.600.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 1.02 . 1.02.01 . 08 . 07

66.338.000,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 0,00 22.100.000,00 44.238.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09

34.105.000,00 0,00 26.405.000,00 7.700.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kerdit 1.02 . 1.02.01 . 09 . 01

32.233.000,00 0,00 17.833.000,00 14.400.000,00 Analisis Jabatan 1.02 . 1.02.01 . 09 . 02

35.310.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 7.020.000,00 28.290.000,00 1.02 . 1.02.01 . 10

35.310.000,00 0,00 28.290.000,00 7.020.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.02 . 1.02.01 . 10 . 01

238.356.325,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 21.400.000,00 24.900.000,00 192.056.325,00 1.02 . 1.02.01 . 15

156.115.325,00 0,00 156.115.325,00 0,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

37.176.000,00 0,00 24.276.000,00 12.900.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

45.065.000,00 21.400.000,00 11.665.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

3.436.892.725,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 146.400.000,00 2.224.782.500,00 1.065.710.225,00 1.02 . 1.02.01 . 16

138.630.000,00 0,00 133.330.000,00 5.300.000,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

88.375.000,00 0,00 87.875.000,00 500.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

43.000.000,00 29.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

90.450.000,00 0,00 87.650.000,00 2.800.000,00 Lomba Medis dan Para Medis Teladan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

19.250.000,00 0,00 15.200.000,00 4.050.000,00 Lomba Puskesmas Berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

19.851.000,00 0,00 19.251.000,00 600.000,00 Lomba LCT/Dokter Kecil 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

63.865.000,00 2.000.000,00 18.665.000,00 43.200.000,00 Revitalisasi Program Public Health Nurse (PHN) (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

17.600.000,00 0,00 14.400.000,00 3.200.000,00 Penyelenggaraan Kesehatan Jamaah Haji 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

8.126.000,00 0,00 7.526.000,00 600.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Jejaring Puskesmas Mampu KTP/A 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

28.998.250,00 0,00 18.398.250,00 10.600.000,00 Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

54.124.000,00 0,00 48.624.000,00 5.500.000,00 Penyediaan Operasional UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

117.400.000,00 64.400.000,00 33.200.000,00 19.800.000,00 Penyediaan Operasional UPTD Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

87.077.600,00 5.000.000,00 32.582.100,00 49.495.500,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Puskesmas Bangko 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

215.605.500,00 0,00 38.168.500,00 177.437.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis 1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

252.400.000,00 0,00 54.100.000,00 198.300.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

256.700.000,00 0,00 30.400.000,00 226.300.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

140.700.000,00 0,00 9.200.000,00 131.500.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian 1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

161.450.000,00 20.000.000,00 10.100.000,00 131.350.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau 1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

151.602.375,00 0,00 13.052.375,00 138.550.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai 1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

190.050.000,00 0,00 51.250.000,00 138.800.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

26.295.000,00 0,00 8.345.000,00 17.950.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit 1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

160.575.000,00 0,00 16.225.000,00 144.350.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

206.400.000,00 0,00 29.100.000,00 177.300.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

Halaman 6 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

187.650.000,00 0,00 30.850.000,00 156.800.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang 1.02 . 1.02.01 . 16 . 39

137.600.000,00 0,00 13.900.000,00 123.700.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih 1.02 . 1.02.01 . 16 . 40

34.575.000,00 0,00 10.725.000,00 23.850.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung 1.02 . 1.02.01 . 16 . 41

28.175.000,00 0,00 11.525.000,00 16.650.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul 1.02 . 1.02.01 . 16 . 42

24.100.000,00 0,00 9.500.000,00 14.600.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43

41.850.000,00 0,00 22.750.000,00 19.100.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44

26.850.000,00 0,00 7.750.000,00 19.100.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

43.500.000,00 20.000.000,00 9.300.000,00 14.200.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

23.225.000,00 0,00 9.875.000,00 13.350.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Batang Masumai 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

45.075.000,00 0,00 13.825.000,00 31.250.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang Barat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

29.225.000,00 6.000.000,00 9.875.000,00 13.350.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Nalo Tantan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

25.225.000,00 0,00 9.875.000,00 15.350.000,00 Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar baru 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

233.527.000,00 0,00 101.527.000,00 132.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

17.791.000,00 0,00 15.791.000,00 2.000.000,00 Revitalisasi Program Kesehatan Jiwa (Keswa) (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 57

37.362.500,00 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 0,00 2.100.000,00 35.262.500,00 1.02 . 1.02.01 . 18

20.025.500,00 0,00 18.825.500,00 1.200.000,00 Pembinaan dan pengembangan pengobatan tradisional ( Dana Pajak Rokok ) 1.02 . 1.02.01 . 18 . 07

17.337.000,00 0,00 16.437.000,00 900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional ( Dana Pajak Rokok)

1.02 . 1.02.01 . 18 . 08

320.533.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66.000.000,00 40.050.000,00 214.483.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19

83.465.000,00 0,00 80.965.000,00 2.500.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

9.993.000,00 0,00 8.893.000,00 1.100.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Desa siaga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

14.429.000,00 0,00 12.929.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Posyandu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

76.700.000,00 0,00 73.700.000,00 3.000.000,00 Peringatan Hari Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

30.880.000,00 0,00 28.980.000,00 1.900.000,00 Lomba Bersih Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

105.066.000,00 66.000.000,00 9.016.000,00 30.050.000,00 Pelayanan Publik 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

223.421.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 6.100.000,00 217.321.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20

6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi ( Dana Pajak Rokok ) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

147.261.000,00 0,00 145.761.000,00 1.500.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

20.500.000,00 0,00 20.000.000,00 500.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Dana Pajak Rokok)

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

14.498.000,00 0,00 13.898.000,00 600.000,00 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk bagi Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan (dana Pajak Rokok)

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

34.262.000,00 0,00 30.762.000,00 3.500.000,00 Perlombaan Lomba Balita Indonesia 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

353.385.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 41.200.000,00 124.200.000,00 187.985.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

353.385.000,00 41.200.000,00 187.985.000,00 124.200.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

758.232.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.000.000,00 72.750.000,00 683.482.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22

75.150.000,00 0,00 62.750.000,00 12.400.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Halaman 7 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

146.060.000,00 0,00 127.460.000,00 18.600.000,00 Peningkatan imuniasasi (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

153.120.000,00 2.000.000,00 140.320.000,00 10.800.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

172.837.000,00 0,00 160.537.000,00 12.300.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Filariasis (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

24.683.000,00 0,00 21.583.000,00 3.100.000,00 Pencegahan dan Pengobatan TB-Paru (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

61.527.000,00 0,00 54.627.000,00 6.900.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Malaria (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

55.560.000,00 0,00 50.010.000,00 5.550.000,00 Pencegahan dan Pengobatan Kusta (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

38.435.000,00 0,00 35.835.000,00 2.600.000,00 Pencegahan dan Pengobatan HIV/AIDS (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

30.860.000,00 0,00 30.360.000,00 500.000,00 Penanggulangan DBD (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 18

1.533.133.500,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 15.000.000,00 173.900.000,00 1.344.233.500,00 1.02 . 1.02.01 . 23

251.059.000,00 0,00 246.809.000,00 4.250.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 01

29.340.000,00 15.000.000,00 6.940.000,00 7.400.000,00 Perhitungan DHA (Districh Health Account) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

829.660.000,00 0,00 769.460.000,00 60.200.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 14

20.866.500,00 0,00 16.666.500,00 4.200.000,00 Standar Pelayanan Minimum 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15

6.839.000,00 0,00 6.539.000,00 300.000,00 Pemantauan dan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 17

395.369.000,00 0,00 297.819.000,00 97.550.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 18

8.525.343.259,07 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

7.897.943.259,07 0,00 627.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

2.654.050.000,00 2.604.050.000,00 50.000.000,00 0,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

1.622.000.000,00 1.622.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

597.300.000,00 597.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

1.126.750.000,00 1.126.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

577.400.000,00 0,00 577.400.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

1.947.843.259,07 1.947.843.259,07 0,00 0,00 Pengadaan Alkes / Penunjang di PRI dan PNRI 1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

1.678.107.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 74.900.000,00 1.603.207.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

850.000.000,00 0,00 789.400.000,00 60.600.000,00 Pengelolaan Dana Non Kapitasi BPJS Puskesmas (Bersumber PAD Non Kapitasi BPJS_JKN) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 09

10.607.000,00 0,00 10.307.000,00 300.000,00 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN dan KMS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11

817.500.000,00 0,00 803.500.000,00 14.000.000,00 Pembiayaan Program Kartu Merangin Sehat (KMS) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 13

8.900.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 700.000,00 8.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

8.900.000,00 0,00 8.200.000,00 700.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia ( Dana Pajak Rokok ) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

88.000.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 17.450.000,00 70.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31

72.350.000,00 0,00 57.250.000,00 15.100.000,00 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

15.650.000,00 0,00 13.300.000,00 2.350.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 31 . 04

128.590.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.000.000,00 18.950.000,00 107.640.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

9.781.000,00 0,00 8.731.000,00 1.050.000,00 Pelatihan Tenaga Kesehatan Dalam Penanggulangan Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK dan HPP))(Dana Pajak Rokok)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

101.878.000,00 0,00 84.278.000,00 17.600.000,00 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Penanganan Asfiksia pada BBL dan BBLR (Dana Pajak Rokok)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

Halaman 8 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

16.931.000,00 2.000.000,00 14.631.000,00 300.000,00 Pelatihan Tatalaksana MTBM dan MTBS bagi Bidan di Desa (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

7.944.000.000,00 Program Jaminan Kesehatan Nasional 0,00 0,00 7.944.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

632.000.000,00 0,00 632.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

423.000.000,00 0,00 423.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03

206.000.000,00 0,00 206.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04

423.000.000,00 0,00 423.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 05

748.000.000,00 0,00 748.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang 1.02 . 1.02.01 . 33 . 06

418.000.000,00 0,00 418.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti 1.02 . 1.02.01 . 33 . 07

280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih 1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Bulian 1.02 . 1.02.01 . 33 . 09

184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis 1.02 . 1.02.01 . 33 . 10

542.000.000,00 0,00 542.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul 1.02 . 1.02.01 . 33 . 11

344.000.000,00 0,00 344.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau 1.02 . 1.02.01 . 33 . 12

393.000.000,00 0,00 393.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau 1.02 . 1.02.01 . 33 . 13

462.000.000,00 0,00 462.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai 1.02 . 1.02.01 . 33 . 14

166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras 1.02 . 1.02.01 . 33 . 15

213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suil 1.02 . 1.02.01 . 33 . 16

92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Jering 1.02 . 1.02.01 . 33 . 17

118.000.000,00 0,00 118.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sekancing 1.02 . 1.02.01 . 33 . 18

289.000.000,00 0,00 289.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit 1.02 . 1.02.01 . 33 . 19

159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Batang Masumai 1.02 . 1.02.01 . 33 . 20

337.000.000,00 0,00 337.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pamenang Barat 1.02 . 1.02.01 . 33 . 21

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru 1.02 . 1.02.01 . 33 . 22

280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Nalo Tantan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 23

985.000.000,00 0,00 985.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko 1.02 . 1.02.01 . 33 . 31

237.659.000,00 Program Penyakit Tidak Menular 0,00 30.900.000,00 206.759.000,00 1.02 . 1.02.01 . 36

237.659.000,00 0,00 206.759.000,00 30.900.000,00 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Fasilitas Kesehatan Dasar (Dana Pajak Rokok) 1.02 . 1.02.01 . 36 . 04

6.230.450.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Dasar 5.780.850.000,00 0,00 449.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 51

2.203.000.000,00 2.203.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 01

1.010.950.000,00 1.010.950.000,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 02

449.600.000,00 0,00 449.600.000,00 0,00 Perbaikan puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 03

393.600.000,00 393.600.000,00 0,00 0,00 Perluasan puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 04

539.450.000,00 539.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 05

992.850.000,00 992.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil puskesmas keliling (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 07

301.100.000,00 301.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 10

339.900.000,00 339.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 51 . 11

9.540.300.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Farmasi 165.200.000,00 0,00 9.375.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 53

Halaman 9 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.372.500.000,00 0,00 8.372.500.000,00 0,00 Penyediaan Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 53 . 01

1.002.600.000,00 0,00 1.002.600.000,00 0,00 Rehabilitasi Baru Instalasi Farmasi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 53 . 04

165.200.000,00 165.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 53 . 05

12.913.805.200,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Non Fisik 0,00 1.118.225.000,00 11.795.580.200,00 1.02 . 1.02.01 . 54

3.189.539.000,00 0,00 3.067.139.000,00 122.400.000,00 Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.02 . 1.02.01 . 54 . 01

438.831.400,00 0,00 254.931.400,00 183.900.000,00 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 54 . 02

363.949.000,00 0,00 334.099.000,00 29.850.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko 1.02 . 1.02.01 . 54 . 03

335.006.000,00 0,00 291.206.000,00 43.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis 1.02 . 1.02.01 . 54 . 04

373.596.000,00 0,00 326.796.000,00 46.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang 1.02 . 1.02.01 . 54 . 05

399.379.000,00 0,00 367.999.000,00 31.380.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang 1.02 . 1.02.01 . 54 . 06

278.179.000,00 0,00 263.779.000,00 14.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian 1.02 . 1.02.01 . 54 . 07

370.550.000,00 0,00 354.150.000,00 16.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau 1.02 . 1.02.01 . 54 . 08

433.397.200,00 0,00 419.597.200,00 13.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai 1.02 . 1.02.01 . 54 . 09

331.452.000,00 0,00 289.702.000,00 41.750.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau 1.02 . 1.02.01 . 54 . 10

355.317.000,00 0,00 336.867.000,00 18.450.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit 1.02 . 1.02.01 . 54 . 11

597.804.700,00 0,00 584.004.700,00 13.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Mauara Madras 1.02 . 1.02.01 . 54 . 12

400.395.000,00 0,00 364.995.000,00 35.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti 1.02 . 1.02.01 . 54 . 13

394.415.000,00 0,00 340.415.000,00 54.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas Pamenang 1.02 . 1.02.01 . 54 . 14

284.858.000,00 0,00 237.758.000,00 47.100.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih 1.02 . 1.02.01 . 54 . 15

316.614.000,00 0,00 304.064.000,00 12.550.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung 1.02 . 1.02.01 . 54 . 16

398.465.000,00 0,00 382.265.000,00 16.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul 1.02 . 1.02.01 . 54 . 17

277.671.000,00 0,00 229.471.000,00 48.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing 1.02 . 1.02.01 . 54 . 18

262.904.000,00 0,00 241.199.000,00 21.705.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Limau Manis 1.02 . 1.02.01 . 54 . 19

283.630.900,00 0,00 270.430.900,00 13.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering 1.02 . 1.02.01 . 54 . 20

307.785.000,00 0,00 272.985.000,00 34.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batang Masumai 1.02 . 1.02.01 . 54 . 21

338.945.000,00 0,00 318.295.000,00 20.650.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang Barat 1.02 . 1.02.01 . 54 . 22

344.654.000,00 0,00 330.854.000,00 13.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli 1.02 . 1.02.01 . 54 . 23

272.671.000,00 0,00 251.221.000,00 21.450.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Nalo Tantan 1.02 . 1.02.01 . 54 . 24

306.654.000,00 0,00 288.054.000,00 18.600.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru 1.02 . 1.02.01 . 54 . 25

126.802.000,00 0,00 104.002.000,00 22.800.000,00 Distribusi Obat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.02 . 1.02.01 . 54 . 28

188.725.000,00 0,00 134.775.000,00 53.950.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 54 . 29

132.920.000,00 0,00 122.120.000,00 10.800.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 54 . 30

164.460.000,00 0,00 152.160.000,00 12.300.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) P2P 1.02 . 1.02.01 . 54 . 31

126.736.000,00 0,00 115.336.000,00 11.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 54 . 32

100.000.000,00 0,00 72.700.000,00 27.300.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Labkesda 1.02 . 1.02.01 . 54 . 33

100.000.000,00 0,00 99.310.000,00 690.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 54 . 34

157.500.000,00 0,00 148.300.000,00 9.200.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Tambang Emas 1.02 . 1.02.01 . 54 . 35

160.000.000,00 0,00 124.600.000,00 35.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) PKM Kota Raja 1.02 . 1.02.01 . 54 . 36

Halaman 10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.688.711.682,40 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO 14.305.441.682,40 2.011.740.000,00 31.371.530.000,00 1.02 . 1.02.02

3.990.474.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.090.450.000,00 2.900.024.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.077.000.000,00 0,00 1.077.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

88.800.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

518.175.000,00 0,00 512.500.000,00 5.675.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

62.850.000,00 0,00 62.050.000,00 800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

1.033.900.000,00 0,00 1.027.225.000,00 6.675.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

172.699.000,00 0,00 171.499.000,00 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

987.300.000,00 0,00 0,00 987.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20

2.367.651.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.068.000.000,00 12.725.000,00 286.926.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02

982.400.000,00 980.000.000,00 0,00 2.400.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.02 . 02 . 05

445.950.000,00 442.900.000,00 0,00 3.050.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

214.075.000,00 212.500.000,00 0,00 1.575.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

328.226.000,00 100.500.000,00 223.526.000,00 4.200.000,00 Pengadaan Peralatan rumah Tangga 1.02 . 1.02.02 . 02 . 13

64.900.000,00 0,00 63.400.000,00 1.500.000,00 Pengadaan Peralatan Dapur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 14

332.100.000,00 332.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Ibadah 1.02 . 1.02.02 . 02 . 15

81.650.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 20.175.000,00 61.475.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

32.300.000,00 0,00 24.900.000,00 7.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

13.400.000,00 0,00 8.750.000,00 4.650.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

11.300.000,00 0,00 8.600.000,00 2.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

13.850.000,00 0,00 11.025.000,00 2.825.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

10.800.000,00 0,00 8.200.000,00 2.600.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 06

22.450.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 5.600.000,00 16.850.000,00 1.02 . 1.02.02 . 07

22.450.000,00 0,00 16.850.000,00 5.600.000,00 Pelaksanaan SPIP 1.02 . 1.02.02 . 07 . 02

36.060.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 9.000.000,00 27.060.000,00 1.02 . 1.02.02 . 08

36.060.000,00 0,00 27.060.000,00 9.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.02 . 1.02.02 . 08 . 04

10.425.000,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 0,00 2.570.000,00 7.855.000,00 1.02 . 1.02.02 . 09

10.425.000,00 0,00 7.855.000,00 2.570.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kerdit 1.02 . 1.02.02 . 09 . 01

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 4.500.000,00 30.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 10

35.000.000,00 0,00 30.500.000,00 4.500.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.02 . 1.02.02 . 10 . 01

108.600.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 22.200.000,00 86.400.000,00 1.02 . 1.02.02 . 22

108.600.000,00 0,00 86.400.000,00 22.200.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.02 . 22 . 05

Halaman 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

89.260.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 6.320.000,00 82.940.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

63.860.000,00 0,00 63.860.000,00 0,00 Penyelenggaraan perizinan rumah sakit/puskesmas 1.02 . 1.02.02 . 23 . 12

25.400.000,00 0,00 19.080.000,00 6.320.000,00 Pengelolaan data rekam medik rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 23 . 13

404.700.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 1.200.000,00 403.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24

404.700.000,00 0,00 403.500.000,00 1.200.000,00 Pelayanan Pasien Gakin Tidak Terjaring Jamkesmas 1.02 . 1.02.02 . 24 . 12

5.374.511.682,40 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5.374.511.682,40 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26

5.070.800.000,00 5.070.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

303.711.682,40 303.711.682,40 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

31.755.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 3.450.000.000,00 837.000.000,00 27.468.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 35

31.755.000.000,00 3.450.000.000,00 27.468.000.000,00 837.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 35 . 01

3.412.930.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - Pelayanan Rujukan 3.412.930.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 52

3.412.930.000,00 3.412.930.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 52 . 12

1.705.455.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 932.365.000,00 22.000.000,00 751.090.000,00 1.02 . 2.08.01

45.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 13.600.000,00 31.900.000,00 1.02 . 2.08.01 . 37

22.850.000,00 0,00 16.050.000,00 6.800.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.02 . 2.08.01 . 37 . 01

22.650.000,00 0,00 15.850.000,00 6.800.000,00 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 1.02 . 2.08.01 . 37 . 02

932.365.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Fisik 932.365.000,00 0,00 0,00 1.02 . 2.08.01 . 55

932.365.000,00 932.365.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan (DAK) 1.02 . 2.08.01 . 55 . 05

727.590.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana (KB) - Non Fisik 0,00 8.400.000,00 719.190.000,00 1.02 . 2.08.01 . 56

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Integrasi Kampung KB 1.02 . 2.08.01 . 56 . 02

27.630.000,00 0,00 27.630.000,00 0,00 Bantuan Operasional (BOKB) Distribusi Alokon Balai Penyuluh 1.02 . 2.08.01 . 56 . 03

597.960.000,00 0,00 589.560.000,00 8.400.000,00 Bantuan Operasional (BOKB) Balai Penyuluh 1.02 . 2.08.01 . 56 . 04

309.360.035,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 90.060.000,00 219.300.035,00 1.02 . 4.01.01

309.360.035,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 90.060.000,00 219.300.035,00 1.02 . 4.01.01 . 21

309.360.035,00 0,00 219.300.035,00 90.060.000,00 Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02 . 4.01.01 . 21 . 05

5.000.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02 . 4.01.08

5.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 5.000.000,00 1.02 . 4.01.08 . 20

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 4.01.08 . 20 . 02

6.000.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 1.02 . 4.01.13

6.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 1.02 . 4.01.13 . 21

6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 1.02 . 4.01.13 . 21 . 05

196.378.536.600,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 176.133.466.000,00 4.204.870.000,00 16.040.200.600,00 1.03

Halaman 12 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

190.603.798.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 173.753.071.000,00 3.832.320.000,00 13.018.407.000,00 1.03 . 1.03.01

3.534.630.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.542.600.000,00 1.992.030.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

429.000.000,00 0,00 429.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

320.400.000,00 0,00 0,00 320.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

25.785.000,00 0,00 25.785.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

80.565.000,00 0,00 80.565.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

156.916.000,00 0,00 120.316.000,00 36.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

105.416.000,00 0,00 105.416.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

415.000.000,00 0,00 415.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

1.185.600.000,00 0,00 0,00 1.185.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

16.848.000,00 0,00 16.848.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

4.406.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.431.200.000,00 202.650.000,00 773.020.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

1.458.100.000,00 1.458.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.427.200.000,00 1.345.000.000,00 0,00 82.200.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

102.450.000,00 81.600.000,00 0,00 20.850.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

187.200.000,00 162.000.000,00 0,00 25.200.000,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

311.300.000,00 282.500.000,00 0,00 28.800.000,00 Pengadaan komputer 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.03 . 1.03.01 . 02 . 12

818.620.000,00 0,00 773.020.000,00 45.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

301.500.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 32.250.000,00 269.250.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

301.500.000,00 0,00 269.250.000,00 32.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

502.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 269.100.000,00 233.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06

145.000.000,00 0,00 109.600.000,00 35.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

38.600.000,00 0,00 11.000.000,00 27.600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

318.600.000,00 0,00 112.500.000,00 206.100.000,00 Pengelolaan WBRS DAK infrastruktur kabupaten merangin 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

111.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 29.400.000,00 81.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

111.200.000,00 0,00 81.800.000,00 29.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.03 . 1.03.01 . 08 . 04

95.400.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 12.800.000,00 82.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 10

Halaman 13 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

95.400.000,00 0,00 82.600.000,00 12.800.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.03 . 1.03.01 . 10 . 01

63.534.043.500,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 60.223.450.000,00 295.800.000,00 3.014.793.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15

3.310.593.500,00 0,00 3.014.793.500,00 295.800.000,00 Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

12.805.700.000,00 12.805.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

13.924.600.000,00 13.924.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 1) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

22.649.050.000,00 22.649.050.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 2) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

10.844.100.000,00 10.844.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan kabupaten (wilayah 3) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

1.390.407.500,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1.390.407.500,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.390.407.500,00 1.390.407.500,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

3.395.167.000,00 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3.395.167.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17

3.395.167.000,00 3.395.167.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

18.646.550.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18.646.550.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

4.005.600.000,00 4.005.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

5.968.900.000,00 5.968.900.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

8.672.050.000,00 8.672.050.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 08

1.210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 20.000.000,00 166.800.000,00 1.023.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

1.210.000.000,00 20.000.000,00 1.023.200.000,00 166.800.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

4.862.666.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

3.203.695.000,00 342.630.000,00 1.316.341.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24

693.624.000,00 0,00 486.024.000,00 207.600.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

965.347.000,00 0,00 830.317.000,00 135.030.000,00 Identifikasi dan inventarisasi jaringan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

3.203.695.000,00 3.203.695.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

1.212.170.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.212.170.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

1.212.170.000,00 1.212.170.000,00 0,00 0,00 Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

14.977.602.500,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 14.288.552.500,00 44.850.000,00 644.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

9.911.995.000,00 9.911.995.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

2.215.607.500,00 2.215.607.500,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

1.589.300.000,00 1.589.300.000,00 0,00 0,00 Penunjang kegiatan PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13

571.650.000,00 571.650.000,00 0,00 0,00 Penunjang kegiatan SANIMAS 1.03 . 1.03.01 . 30 . 15

689.050.000,00 0,00 644.200.000,00 44.850.000,00 Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Merangin

1.03 . 1.03.01 . 30 . 16

215.900.000,00 Program Fasilitasi dan Pengendalian Kegiatan 150.000.000,00 43.800.000,00 22.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31

215.900.000,00 150.000.000,00 22.100.000,00 43.800.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 31 . 01

1.060.000.000,00 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 125.000.000,00 278.400.000,00 656.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

301.500.000,00 25.000.000,00 186.500.000,00 90.000.000,00 Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

398.100.000,00 100.000.000,00 188.900.000,00 109.200.000,00 Pengawasan dan pengendalian mutu 1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

Halaman 14 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

284.300.000,00 0,00 227.900.000,00 56.400.000,00 Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 33 . 03

76.100.000,00 0,00 53.300.000,00 22.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 33 . 04

700.900.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 176.400.000,00 524.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 35

700.900.000,00 0,00 524.500.000,00 176.400.000,00 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1.03 . 1.03.01 . 35 . 07

437.250.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 120.640.000,00 216.610.000,00 1.03 . 1.03.01 . 36

437.250.000,00 100.000.000,00 216.610.000,00 120.640.000,00 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota 1.03 . 1.03.01 . 36 . 06

667.850.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 91.500.000,00 576.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37

667.850.000,00 0,00 576.350.000,00 91.500.000,00 Penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau 1.03 . 1.03.01 . 37 . 11

35.845.650.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan 35.845.650.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 51

35.845.650.000,00 35.845.650.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan) 1.03 . 1.03.01 . 51 . 08

7.365.667.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi 7.365.667.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 52

7.365.667.000,00 7.365.667.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jaringan irigasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 52 . 01

4.216.860.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Air Minum 4.216.860.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 53

4.216.860.000,00 4.216.860.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 53 . 08

4.739.662.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Sanitasi 4.739.662.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 54

4.739.662.000,00 4.739.662.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi (DAK) 1.03 . 1.03.01 . 54 . 04

17.023.652.500,00 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum

15.399.040.000,00 182.700.000,00 1.441.912.500,00 1.03 . 1.03.01 . 56

1.624.612.500,00 0,00 1.441.912.500,00 182.700.000,00 Perencanaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.01 . 56 . 01

9.976.745.000,00 9.976.745.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 56 . 02

5.422.295.000,00 5.422.295.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Dasar/Umum 1.03 . 1.03.01 . 56 . 03

5.602.675.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.347.845.000,00 332.500.000,00 2.922.330.000,00 1.03 . 1.04.01

1.078.025.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.078.025.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 15

1.078.025.000,00 1.078.025.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 1.04.01 . 15 . 03

289.820.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 289.820.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16

289.820.000,00 289.820.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.04.01 . 16 . 03

4.234.830.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 980.000.000,00 332.500.000,00 2.922.330.000,00 1.03 . 1.04.01 . 29

377.235.000,00 0,00 306.835.000,00 70.400.000,00 Perencanaan pengembangan infrastruktur 1.03 . 1.04.01 . 29 . 01

3.857.595.000,00 980.000.000,00 2.615.495.000,00 262.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman 1.03 . 1.04.01 . 29 . 06

137.063.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 40.050.000,00 97.013.600,00 1.03 . 4.01.01

137.063.600,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 40.050.000,00 97.013.600,00 1.03 . 4.01.01 . 37

137.063.600,00 0,00 97.013.600,00 40.050.000,00 Sosialisasi dan inventarisasi unsur rupa bumi alami dan buatan 1.03 . 4.01.01 . 37 . 10

35.000.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 32.550.000,00 0,00 2.450.000,00 1.03 . 4.01.13

Halaman 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 32.550.000,00 0,00 2.450.000,00 1.03 . 4.01.13 . 15

35.000.000,00 32.550.000,00 2.450.000,00 0,00 Pembangunan jalan 1.03 . 4.01.13 . 15 . 03

8.459.225.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.031.250.000,00 2.283.810.000,00 5.144.165.000,00 1.04

8.459.225.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.031.250.000,00 2.283.810.000,00 5.144.165.000,00 1.04 . 1.04.01

4.826.535.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.589.010.000,00 3.237.525.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01

2.908.600.000,00 0,00 2.786.800.000,00 121.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02

165.000.000,00 0,00 0,00 165.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07

13.300.000,00 0,00 10.000.000,00 3.300.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

111.212.000,00 0,00 87.722.000,00 23.490.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

37.920.000,00 0,00 30.000.000,00 7.920.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

16.900.000,00 0,00 13.000.000,00 3.900.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

16.400.000,00 0,00 12.500.000,00 3.900.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.04 . 1.04.01 . 01 . 14

58.400.000,00 0,00 44.000.000,00 14.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

73.800.000,00 0,00 51.000.000,00 22.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

202.303.000,00 0,00 173.503.000,00 28.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

1.185.300.000,00 0,00 0,00 1.185.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

37.400.000,00 0,00 29.000.000,00 8.400.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20

1.040.790.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.950.000,00 175.100.000,00 725.740.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02

88.150.000,00 0,00 84.300.000,00 3.850.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 03

35.200.000,00 34.000.000,00 0,00 1.200.000,00 pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05

34.150.000,00 31.450.000,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 07

74.500.000,00 74.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 1.04 . 1.04.01 . 02 . 11

44.600.000,00 0,00 37.000.000,00 7.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.04 . 1.04.01 . 02 . 23

180.250.000,00 0,00 132.700.000,00 47.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

72.500.000,00 0,00 61.700.000,00 10.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 02 . 28

511.440.000,00 0,00 410.040.000,00 101.400.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 1.04 . 1.04.01 . 02 . 30

153.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.800.000,00 146.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 03

153.300.000,00 0,00 146.500.000,00 6.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02

69.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 15.600.000,00 54.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05

69.600.000,00 0,00 54.000.000,00 15.600.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 05 . 03

106.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 61.150.000,00 45.350.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

29.350.000,00 0,00 15.750.000,00 13.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

42.000.000,00 0,00 17.450.000,00 24.550.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 1.04 . 1.04.01 . 06 . 05

35.150.000,00 0,00 12.150.000,00 23.000.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 1.04 . 1.04.01 . 06 . 06

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 3.950.000,00 31.050.000,00 1.04 . 1.04.01 . 10

Halaman 16 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 31.050.000,00 3.950.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.04 . 1.04.01 . 10 . 01

2.070.650.000,00 Program Pengembangan Perumahan 841.300.000,00 375.900.000,00 853.450.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

159.837.500,00 0,00 109.737.500,00 50.100.000,00 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03

530.200.000,00 340.500.000,00 66.100.000,00 123.600.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07

245.257.500,00 0,00 176.257.500,00 69.000.000,00 Indentifikasi perumahan masyarakat kurang mampu 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09

1.135.355.000,00 500.800.000,00 501.355.000,00 133.200.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman Perumahan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 10

156.850.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 50.000.000,00 56.300.000,00 50.550.000,00 1.04 . 1.04.01 . 20

156.850.000,00 50.000.000,00 50.550.000,00 56.300.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 20 . 06

14.056.299.900,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 821.900.000,00 8.476.520.000,00 4.757.879.900,00 1.05

7.479.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 653.050.000,00 5.441.950.000,00 1.384.750.000,00 1.05 . 1.05.01

5.349.030.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.967.600.000,00 381.430.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

27.800.000,00 0,00 26.800.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02

16.500.000,00 0,00 16.000.000,00 500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06

95.300.000,00 0,00 6.500.000,00 88.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

22.200.000,00 0,00 3.000.000,00 19.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08

10.900.000,00 0,00 10.000.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15

19.800.000,00 0,00 19.000.000,00 800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17

219.600.000,00 0,00 218.000.000,00 1.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18

4.852.200.000,00 0,00 0,00 4.852.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 19

66.930.000,00 0,00 65.330.000,00 1.600.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 20

706.795.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 653.050.000,00 1.100.000,00 52.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02

544.635.000,00 544.400.000,00 235.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 05

17.075.000,00 16.900.000,00 175.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

63.035.000,00 62.800.000,00 235.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 02 . 10

28.950.000,00 28.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

30.600.000,00 0,00 30.000.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 02 . 24

17.500.000,00 0,00 17.000.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 02 . 42

239.150.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 300.000,00 238.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03

239.150.000,00 0,00 238.850.000,00 300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02

194.130.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.350.000,00 190.780.000,00 1.05 . 1.05.01 . 05

Halaman 17 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

136.130.000,00 0,00 132.780.000,00 3.350.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 05 . 03

22.350.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 5.500.000,00 16.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 06

14.450.000,00 0,00 10.850.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

7.900.000,00 0,00 6.000.000,00 1.900.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

52.845.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 12.950.000,00 39.895.000,00 1.05 . 1.05.01 . 08

10.650.000,00 0,00 8.100.000,00 2.550.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 1.05 . 1.05.01 . 08 . 01

9.600.000,00 0,00 7.200.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.05 . 1.05.01 . 08 . 02

32.595.000,00 0,00 24.595.000,00 8.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.05 . 1.05.01 . 08 . 04

18.450.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 3.950.000,00 14.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 10

18.450.000,00 0,00 14.500.000,00 3.950.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.05 . 1.05.01 . 10 . 01

356.430.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 18.000.000,00 338.430.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15

16.830.000,00 0,00 12.630.000,00 4.200.000,00 Pelatihan SATGAS Linmas Dalam Rangka Peningkatan Kantrantibmas 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08

300.300.000,00 0,00 287.500.000,00 12.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kantrantibmas Daerah Kabupaten Merangin 1.05 . 1.05.01 . 15 . 09

39.300.000,00 0,00 38.300.000,00 1.000.000,00 Pembinaan Lintas Sektoral 1.05 . 1.05.01 . 15 . 10

502.640.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 418.025.000,00 84.615.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

14.000.000,00 0,00 9.900.000,00 4.100.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

18.660.000,00 0,00 13.160.000,00 5.500.000,00 Pelatihan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa di Kabupaten 1.05 . 1.05.01 . 16 . 08

12.000.000,00 0,00 9.000.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Patroli wilayah Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.01 . 16 . 11

16.940.000,00 0,00 12.540.000,00 4.400.000,00 Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.05 . 1.05.01 . 16 . 12

389.300.000,00 0,00 3.000.000,00 386.300.000,00 Penyelenggaraan pengawalan dan pengamanan 1.05 . 1.05.01 . 16 . 14

17.260.000,00 0,00 12.085.000,00 5.175.000,00 Pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

1.05 . 1.05.01 . 16 . 17

11.080.000,00 0,00 7.780.000,00 3.300.000,00 Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah 1.05 . 1.05.01 . 16 . 18

13.500.000,00 0,00 9.450.000,00 4.050.000,00 Pendataan sumber daya alam yang berpotensi konfilk dalam ketahaanan ekonomi 1.05 . 1.05.01 . 16 . 19

9.900.000,00 0,00 7.700.000,00 2.200.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kotak Informasi Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 16 . 20

16.630.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 4.950.000,00 11.680.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20

16.630.000,00 0,00 11.680.000,00 4.950.000,00 Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penyakit Masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 20 . 09

21.300.000,00 Program Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksananya 0,00 6.225.000,00 15.075.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23

21.300.000,00 0,00 15.075.000,00 6.225.000,00 Penertiban Pelaksanaan Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.01 . 23 . 01

3.617.600.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 168.850.000,00 2.144.045.000,00 1.304.705.000,00 1.05 . 1.05.02

444.425.630,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 213.400.000,00 231.025.630,00 1.05 . 1.05.02 . 01

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

40.154.560,00 0,00 40.154.560,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06

Halaman 18 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.800.000,00 0,00 0,00 70.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 07

4.035.550,00 0,00 4.035.550,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

25.028.700,00 0,00 22.228.700,00 2.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

13.432.500,00 0,00 13.432.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

9.922.000,00 0,00 9.922.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

94.800.000,00 0,00 90.000.000,00 4.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

132.000.000,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 20

3.352.320,00 0,00 3.352.320,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22

178.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.850.000,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02

28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 07

39.850.000,00 39.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.05 . 1.05.02 . 02 . 10

71.800.000,00 71.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.05 . 1.05.02 . 02 . 11

28.450.000,00 28.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat komunikasi dan studio 1.05 . 1.05.02 . 02 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 02 . 26

97.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.550.000,00 96.100.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03

95.150.000,00 0,00 93.600.000,00 1.550.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.05 . 1.05.02 . 03 . 05

27.306.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 8.695.000,00 18.611.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

5.000.000,00 0,00 3.575.000,00 1.425.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

5.000.000,00 0,00 3.575.000,00 1.425.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.02 . 06 . 02

12.306.000,00 0,00 7.886.000,00 4.420.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.05 . 1.05.02 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 3.575.000,00 1.425.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 1.05 . 1.05.02 . 06 . 05

28.539.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 9.725.000,00 18.814.000,00 1.05 . 1.05.02 . 08

5.000.000,00 0,00 3.575.000,00 1.425.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.05 . 1.05.02 . 08 . 02

13.539.000,00 0,00 8.089.000,00 5.450.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.05 . 1.05.02 . 08 . 04

5.000.000,00 0,00 3.575.000,00 1.425.000,00 Penyusunan IKU dan PK Perangkat Dearah 1.05 . 1.05.02 . 08 . 06

5.000.000,00 0,00 3.575.000,00 1.425.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 08 . 07

2.840.829.370,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 1.910.675.000,00 930.154.370,00 1.05 . 1.05.02 . 23

220.322.000,00 0,00 135.497.000,00 84.825.000,00 Operasional Kesiagaan dan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 01

78.097.550,00 0,00 45.247.550,00 32.850.000,00 Penyediaan dan Operasionalisasi Pusat Informasi dan Komunikasi Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 02

1.755.600.000,00 0,00 0,00 1.755.600.000,00 Penyediaan Jasa Petugas Teknis Pemadam Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 03

15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 06

18.594.000,00 0,00 12.894.000,00 5.700.000,00 Peringatan HUT DAMKAR 1.05 . 1.05.02 . 23 . 08

Halaman 19 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.523.000,00 0,00 72.073.000,00 3.450.000,00 Pelatihan dan Simulasi Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Satgas Damkar 1.05 . 1.05.02 . 23 . 09

154.250.000,00 0,00 152.600.000,00 1.650.000,00 Pengadaan Peralatan System Proteksi Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 14

112.106.420,00 0,00 106.106.420,00 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Pemadam Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 20

376.550.000,00 0,00 375.000.000,00 1.550.000,00 Pemeliharaan Sedang/ Berat Mobil Pemadam Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 21

34.786.400,00 0,00 19.336.400,00 15.450.000,00 Penyusunan Kebijakan Daerah Penanganan Bencana Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 23 . 26

1.639.616.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 277.980.000,00 1.361.636.000,00 1.05 . 4.01.01

1.639.616.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 277.980.000,00 1.361.636.000,00 1.05 . 4.01.01 . 17

215.720.000,00 0,00 132.440.000,00 83.280.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.01 . 17 . 08

1.423.896.000,00 0,00 1.229.196.000,00 194.700.000,00 Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman akan Nilai Nilai Agama 1.05 . 4.01.01 . 17 . 09

876.386.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 504.065.000,00 372.321.500,00 1.05 . 4.01.03

65.363.900,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 29.810.000,00 35.553.900,00 1.05 . 4.01.03 . 15

32.845.900,00 0,00 26.375.900,00 6.470.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.05 . 4.01.03 . 15 . 06

32.518.000,00 0,00 9.178.000,00 23.340.000,00 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing (NGO) Dan Lembaga Asing di daerah 1.05 . 4.01.03 . 15 . 07

409.011.800,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 259.980.000,00 149.031.800,00 1.05 . 4.01.03 . 16

53.041.000,00 0,00 18.341.000,00 34.700.000,00 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM) 1.05 . 4.01.03 . 16 . 06

126.951.000,00 0,00 79.271.000,00 47.680.000,00 Koordinasi penanganan gangguan keamanan daerah 1.05 . 4.01.03 . 16 . 07

229.019.800,00 0,00 51.419.800,00 177.600.000,00 Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 1.05 . 4.01.03 . 16 . 10

264.625.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 182.550.000,00 82.075.000,00 1.05 . 4.01.03 . 17

54.951.500,00 0,00 23.201.500,00 31.750.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.03 . 17 . 01

149.840.000,00 0,00 28.020.000,00 121.820.000,00 Forum wawasan kebangsaan 1.05 . 4.01.03 . 17 . 04

42.090.000,00 0,00 18.710.000,00 23.380.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Pembauran Kebangsaan 1.05 . 4.01.03 . 17 . 13

17.743.500,00 0,00 12.143.500,00 5.600.000,00 Pengembangan Budaya Bangsa di Daerah 1.05 . 4.01.03 . 17 . 14

36.031.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 8.350.000,00 27.681.000,00 1.05 . 4.01.03 . 20

36.031.000,00 0,00 27.681.000,00 8.350.000,00 Pemantauan Pengawasan dan Pembinaan Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.03 . 20 . 09

101.354.800,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 23.375.000,00 77.979.800,00 1.05 . 4.01.03 . 21

29.631.500,00 0,00 19.081.500,00 10.550.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Partai Politik 1.05 . 4.01.03 . 21 . 07

27.348.800,00 0,00 22.248.800,00 5.100.000,00 Pemantauan Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Kabupaten Merangin

1.05 . 4.01.03 . 21 . 09

44.374.500,00 0,00 36.649.500,00 7.725.000,00 Peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan politik masyarakat 1.05 . 4.01.03 . 21 . 11

31.500.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 3.300.000,00 28.200.000,00 1.05 . 4.01.05

31.500.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 3.300.000,00 28.200.000,00 1.05 . 4.01.05 . 17

12.600.000,00 0,00 11.500.000,00 1.100.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.05 . 17 . 08

18.900.000,00 0,00 16.700.000,00 2.200.000,00 Pengembangan Budaya Bangsa di Daerah 1.05 . 4.01.05 . 17 . 14

47.000.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 5.500.000,00 41.500.000,00 1.05 . 4.01.06

Halaman 20 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 5.500.000,00 16.500.000,00 1.05 . 4.01.06 . 16

22.000.000,00 0,00 16.500.000,00 5.500.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda

1.05 . 4.01.06 . 16 . 02

25.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.05 . 4.01.06 . 17

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Forum wawasan kebangsaan 1.05 . 4.01.06 . 17 . 04

17.890.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 7.050.000,00 10.840.000,00 1.05 . 4.01.08

17.890.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 7.050.000,00 10.840.000,00 1.05 . 4.01.08 . 17

17.890.000,00 0,00 10.840.000,00 7.050.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.08 . 17 . 08

28.950.000,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 13.250.000,00 15.700.000,00 1.05 . 4.01.09

17.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 10.400.000,00 6.600.000,00 1.05 . 4.01.09 . 16

17.000.000,00 0,00 6.600.000,00 10.400.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.05 . 4.01.09 . 16 . 04

11.950.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.850.000,00 9.100.000,00 1.05 . 4.01.09 . 17

11.950.000,00 0,00 9.100.000,00 2.850.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.09 . 17 . 08

9.000.000,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 0,00 9.000.000,00 1.05 . 4.01.10

9.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 9.000.000,00 1.05 . 4.01.10 . 17

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.10 . 17 . 08

46.684.100,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 19.895.000,00 26.789.100,00 1.05 . 4.01.11

18.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 18.000.000,00 0,00 1.05 . 4.01.11 . 16

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FDKM) 1.05 . 4.01.11 . 16 . 06

28.684.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.895.000,00 26.789.100,00 1.05 . 4.01.11 . 17

28.684.100,00 0,00 26.789.100,00 1.895.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.11 . 17 . 08

18.250.000,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 0,00 18.250.000,00 1.05 . 4.01.12

18.250.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 18.250.000,00 1.05 . 4.01.12 . 17

18.250.000,00 0,00 18.250.000,00 0,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.12 . 17 . 08

5.000.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.05 . 4.01.13

5.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.500.000,00 3.500.000,00 1.05 . 4.01.13 . 17

5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.13 . 17 . 08

9.575.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 1.075.000,00 8.500.000,00 1.05 . 4.01.15

9.575.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.075.000,00 8.500.000,00 1.05 . 4.01.15 . 17

9.575.000,00 0,00 8.500.000,00 1.075.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.15 . 17 . 08

44.666.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 7.550.000,00 37.116.000,00 1.05 . 4.01.16

40.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 4.400.000,00 35.600.000,00 1.05 . 4.01.16 . 17

Halaman 21 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 26.600.000,00 3.400.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.16 . 17 . 08

10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Dan Pemahaman akan Nilai Nilai Agama 1.05 . 4.01.16 . 17 . 09

4.666.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 3.150.000,00 1.516.000,00 1.05 . 4.01.16 . 19

4.666.000,00 0,00 1.516.000,00 3.150.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.05 . 4.01.16 . 19 . 01

31.025.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 12.675.000,00 18.350.000,00 1.05 . 4.01.17

31.025.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 12.675.000,00 18.350.000,00 1.05 . 4.01.17 . 17

31.025.000,00 0,00 18.350.000,00 12.675.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.17 . 17 . 08

28.525.000,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 7.025.000,00 21.500.000,00 1.05 . 4.01.19

28.525.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 7.025.000,00 21.500.000,00 1.05 . 4.01.19 . 17

28.525.000,00 0,00 21.500.000,00 7.025.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.19 . 17 . 08

27.535.000,00 KANTOR CAMAT TABIR 0,00 7.165.000,00 20.370.000,00 1.05 . 4.01.20

11.950.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 3.700.000,00 8.250.000,00 1.05 . 4.01.20 . 16

11.950.000,00 0,00 8.250.000,00 3.700.000,00 Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.05 . 4.01.20 . 16 . 12

15.585.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 3.465.000,00 12.120.000,00 1.05 . 4.01.20 . 17

15.585.000,00 0,00 12.120.000,00 3.465.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.20 . 17 . 08

20.000.000,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.05 . 4.01.21

20.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.05 . 4.01.21 . 17

20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.21 . 17 . 08

12.750.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 2.150.000,00 10.600.000,00 1.05 . 4.01.22

12.750.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.150.000,00 10.600.000,00 1.05 . 4.01.22 . 17

12.750.000,00 0,00 10.600.000,00 2.150.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.22 . 17 . 08

31.625.000,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 9.375.000,00 22.250.000,00 1.05 . 4.01.23

12.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 4.675.000,00 7.325.000,00 1.05 . 4.01.23 . 16

12.000.000,00 0,00 7.325.000,00 4.675.000,00 Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.05 . 4.01.23 . 16 . 12

19.625.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 4.700.000,00 14.925.000,00 1.05 . 4.01.23 . 17

19.625.000,00 0,00 14.925.000,00 4.700.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.23 . 17 . 08

18.950.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 4.900.000,00 14.050.000,00 1.05 . 4.01.26

18.950.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 4.900.000,00 14.050.000,00 1.05 . 4.01.26 . 17

18.950.000,00 0,00 14.050.000,00 4.900.000,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional 1.05 . 4.01.26 . 17 . 08

14.022.300,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 4.070.000,00 9.952.300,00 1.05 . 4.01.27

14.022.300,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 4.070.000,00 9.952.300,00 1.05 . 4.01.27 . 16

Halaman 22 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.022.300,00 0,00 9.952.300,00 4.070.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan/Kominda

1.05 . 4.01.27 . 16 . 02

21.211.298.400,00 Sosial 14.459.466.000,00 1.441.956.000,00 5.309.876.400,00 1.06

3.268.562.500,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 340.375.000,00 635.585.000,00 2.292.602.500,00 1.06 . 1.06.01

1.013.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 350.950.000,00 662.450.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

65.000.000,00 0,00 63.200.000,00 1.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

82.800.000,00 0,00 0,00 82.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

42.000.000,00 0,00 39.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

27.200.000,00 0,00 24.800.000,00 2.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

45.000.000,00 0,00 43.200.000,00 1.800.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

30.000.000,00 0,00 28.200.000,00 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

54.400.000,00 0,00 51.650.000,00 2.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

340.000.000,00 0,00 334.000.000,00 6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

503.655.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.375.000,00 8.450.000,00 154.830.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

215.400.000,00 215.400.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 03

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 09

52.400.000,00 52.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 10

36.725.000,00 36.725.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 1.06 . 1.06.01 . 02 . 11

50.000.000,00 0,00 49.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

85.000.000,00 0,00 82.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

18.280.000,00 0,00 14.280.000,00 4.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bhakti Bangko 1.06 . 1.06.01 . 02 . 30

89.391.500,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 1.950.000,00 87.441.500,00 1.06 . 1.06.01 . 03

49.489.500,00 0,00 48.489.500,00 1.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

39.902.000,00 0,00 38.952.000,00 950.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 750.000,00 49.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 05 . 03

104.717.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 21.250.000,00 83.467.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

40.000.000,00 0,00 32.350.000,00 7.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

7.671.500,00 0,00 5.871.500,00 1.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

20.000.000,00 0,00 15.100.000,00 4.900.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Halaman 23 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

22.045.500,00 0,00 16.645.500,00 5.400.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

57.272.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 12.960.000,00 44.312.500,00 1.06 . 1.06.01 . 08

20.000.000,00 0,00 15.650.000,00 4.350.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1.06 . 1.06.01 . 08 . 02

5.522.500,00 0,00 4.472.500,00 1.050.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.06 . 1.06.01 . 08 . 03

31.750.000,00 0,00 24.190.000,00 7.560.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.06 . 1.06.01 . 08 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.675.000,00 32.325.000,00 1.06 . 1.06.01 . 10

35.000.000,00 0,00 32.325.000,00 2.675.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 10 . 01

293.295.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 60.910.000,00 232.385.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15

33.600.000,00 0,00 31.790.000,00 1.810.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

175.920.000,00 0,00 136.920.000,00 39.000.000,00 Penyuluhan Sosial dan Pemantapan KUBE Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

83.775.000,00 0,00 63.675.000,00 20.100.000,00 Pendataan PKH keluarga miskin dan pelaksanaan Jambore PKH 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

322.892.500,00 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 66.240.000,00 256.652.500,00 1.06 . 1.06.01 . 16

58.412.500,00 0,00 55.712.500,00 2.700.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1.06 . 1.06.01 . 16 . 07

120.000.000,00 0,00 92.400.000,00 27.600.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

144.480.000,00 0,00 108.540.000,00 35.940.000,00 Pembinaan Suku Anak Dalam 1.06 . 1.06.01 . 16 . 12

50.000.000,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 1.450.000,00 48.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Pembinaan Dan Peningkatan kesejahteraan Anak Tidak Mampu 1.06 . 1.06.01 . 17 . 07

46.848.500,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 2.750.000,00 44.098.500,00 1.06 . 1.06.01 . 18

46.848.500,00 0,00 44.098.500,00 2.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

50.000.000,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 2.750.000,00 47.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

50.000.000,00 0,00 47.250.000,00 2.750.000,00 Pembinaan Dan Bantuan Bagi Panti 1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

155.397.000,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

0,00 34.100.000,00 121.297.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20

38.263.000,00 0,00 33.263.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalagunaan narkoba 1.06 . 1.06.01 . 20 . 06

117.134.000,00 0,00 88.034.000,00 29.100.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyandang penyakit sosial (orang Ggila, gepeng PSK dan penyandang cacat)

1.06 . 1.06.01 . 20 . 07

496.693.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 68.400.000,00 428.293.500,00 1.06 . 1.06.01 . 21

426.693.500,00 0,00 374.493.500,00 52.200.000,00 Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna 1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

70.000.000,00 0,00 53.800.000,00 16.200.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

17.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.119.091.000,00 772.210.000,00 2.608.699.000,00 1.06 . 1.06.02

1.297.066.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.775.000,00 550.550.000,00 717.741.100,00 1.06 . 1.06.02 . 01

77.975.000,00 28.775.000,00 46.200.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.02 . 01 . 02

Halaman 24 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.250.000,00 0,00 14.000.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.02 . 01 . 06

66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.02 . 01 . 07

8.779.400,00 0,00 7.779.400,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06 . 1.06.02 . 01 . 08

53.303.000,00 0,00 51.803.000,00 1.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.02 . 01 . 10

13.233.000,00 0,00 12.233.000,00 1.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.02 . 01 . 11

18.137.700,00 0,00 17.137.700,00 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.02 . 01 . 12

23.000.000,00 0,00 22.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.02 . 01 . 15

35.176.000,00 0,00 34.176.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.02 . 01 . 17

381.020.000,00 0,00 376.820.000,00 4.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.02 . 01 . 18

468.600.000,00 0,00 0,00 468.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 1.06 . 1.06.02 . 01 . 19

101.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 1.06 . 1.06.02 . 01 . 20

36.592.000,00 0,00 35.592.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS 1.06 . 1.06.02 . 01 . 21

553.965.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.316.000,00 1.250.000,00 312.399.300,00 1.06 . 1.06.02 . 02

265.734.000,00 201.800.000,00 63.934.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.06 . 1.06.02 . 02 . 03

20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.02 . 02 . 07

18.116.000,00 18.116.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.06 . 1.06.02 . 02 . 12

140.615.300,00 0,00 139.365.300,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.02 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.02 . 02 . 28

103.100.000,00 0,00 103.100.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.02 . 02 . 44

60.150.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 60.150.000,00 1.06 . 1.06.02 . 03

34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06 . 1.06.02 . 03 . 02

25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.06 . 1.06.02 . 03 . 05

21.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.200.000,00 20.000.000,00 1.06 . 1.06.02 . 05

21.200.000,00 0,00 20.000.000,00 1.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.02 . 05 . 01

18.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 3.500.000,00 14.600.000,00 1.06 . 1.06.02 . 06

11.050.000,00 0,00 9.300.000,00 1.750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.02 . 06 . 01

7.050.000,00 0,00 5.300.000,00 1.750.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06 . 1.06.02 . 06 . 04

8.950.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 1.750.000,00 7.200.000,00 1.06 . 1.06.02 . 07

8.950.000,00 0,00 7.200.000,00 1.750.000,00 Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1.06 . 1.06.02 . 07 . 01

13.780.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 3.500.000,00 10.280.000,00 1.06 . 1.06.02 . 08

13.780.000,00 0,00 10.280.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 1.06 . 1.06.02 . 08 . 04

27.100.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 5.550.000,00 21.550.000,00 1.06 . 1.06.02 . 10

27.100.000,00 0,00 21.550.000,00 5.550.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 1.06 . 1.06.02 . 10 . 01

15.386.238.600,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 13.850.000.000,00 193.810.000,00 1.342.428.600,00 1.06 . 1.06.02 . 22

39.032.800,00 0,00 33.672.800,00 5.360.000,00 Operasional dan Menagemen Logistik 1.06 . 1.06.02 . 22 . 02

Halaman 25 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.790.000,00 0,00 19.590.000,00 5.200.000,00 Identifikasi Pasca Bencana 1.06 . 1.06.02 . 22 . 03

48.921.000,00 0,00 38.571.000,00 10.350.000,00 Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Koordinasi - PB 1.06 . 1.06.02 . 22 . 04

87.159.200,00 0,00 64.959.200,00 22.200.000,00 Operasional Penanganan Darurat 1.06 . 1.06.02 . 22 . 05

30.833.600,00 0,00 25.283.600,00 5.550.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1.06 . 1.06.02 . 22 . 08

33.600.800,00 0,00 25.400.800,00 8.200.000,00 Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Desa Tangguh Bencana 1.06 . 1.06.02 . 22 . 10

71.900.000,00 0,00 67.450.000,00 4.450.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana 1.06 . 1.06.02 . 22 . 15

50.001.200,00 0,00 41.401.200,00 8.600.000,00 Operasional PUSDALOPS - PB 1.06 . 1.06.02 . 22 . 16

15.000.000.000,00 13.850.000.000,00 1.026.100.000,00 123.900.000,00 Rehabilitasi dan Rekonsruksi Pascbencana 1.06 . 1.06.02 . 22 . 17

113.450.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 0,00 11.100.000,00 102.350.000,00 1.06 . 1.06.02 . 24

113.450.000,00 0,00 102.350.000,00 11.100.000,00 Perencanaan Mitigasi Bencana 1.06 . 1.06.02 . 24 . 01

357.475.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 7.975.000,00 349.500.000,00 1.06 . 4.01.01

357.475.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 7.975.000,00 349.500.000,00 1.06 . 4.01.01 . 21

357.475.000,00 0,00 349.500.000,00 7.975.000,00 Koordinasi dan Penyelenggaraan Komda Lansia 1.06 . 4.01.01 . 21 . 07

8.925.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 2.460.000,00 6.465.000,00 1.06 . 4.01.04

8.925.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 2.460.000,00 6.465.000,00 1.06 . 4.01.04 . 15

4.685.000,00 0,00 3.465.000,00 1.220.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.04 . 15 . 08

4.240.000,00 0,00 3.000.000,00 1.240.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.04 . 15 . 09

6.500.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 0,00 6.500.000,00 1.06 . 4.01.06

6.500.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 6.500.000,00 1.06 . 4.01.06 . 15

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.06 . 15 . 08

11.500.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 6.500.000,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.07

11.500.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 6.500.000,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.07 . 15

11.500.000,00 0,00 5.000.000,00 6.500.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.07 . 15 . 08

10.280.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 1.750.000,00 8.530.000,00 1.06 . 4.01.08

10.280.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.750.000,00 8.530.000,00 1.06 . 4.01.08 . 15

10.280.000,00 0,00 8.530.000,00 1.750.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.08 . 15 . 08

1.375.000,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 325.000,00 1.050.000,00 1.06 . 4.01.10

1.375.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 325.000,00 1.050.000,00 1.06 . 4.01.10 . 15

1.375.000,00 0,00 1.050.000,00 325.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.10 . 15 . 08

8.625.000,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 3.500.000,00 5.125.000,00 1.06 . 4.01.12

8.625.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 3.500.000,00 5.125.000,00 1.06 . 4.01.12 . 15

8.625.000,00 0,00 5.125.000,00 3.500.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.12 . 15 . 08

Halaman 26 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.870.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 1.680.000,00 5.190.000,00 1.06 . 4.01.14

6.870.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.680.000,00 5.190.000,00 1.06 . 4.01.14 . 15

3.435.000,00 0,00 2.595.000,00 840.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.14 . 15 . 08

3.435.000,00 0,00 2.595.000,00 840.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.14 . 15 . 09

1.625.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 650.000,00 975.000,00 1.06 . 4.01.15

1.625.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 650.000,00 975.000,00 1.06 . 4.01.15 . 15

1.625.000,00 0,00 975.000,00 650.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.15 . 15 . 09

3.475.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 1.475.000,00 2.000.000,00 1.06 . 4.01.17

3.475.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.475.000,00 2.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 15

3.475.000,00 0,00 2.000.000,00 1.475.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.17 . 15 . 09

10.350.000,00 KANTOR CAMAT TABIR 0,00 2.586.000,00 7.764.000,00 1.06 . 4.01.20

10.350.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 2.586.000,00 7.764.000,00 1.06 . 4.01.20 . 15

10.350.000,00 0,00 7.764.000,00 2.586.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.20 . 15 . 09

3.400.000,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 1.000.000,00 2.400.000,00 1.06 . 4.01.21

3.400.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.000.000,00 2.400.000,00 1.06 . 4.01.21 . 15

3.400.000,00 0,00 2.400.000,00 1.000.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.21 . 15 . 08

4.266.000,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 1.700.000,00 2.566.000,00 1.06 . 4.01.24

4.266.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.700.000,00 2.566.000,00 1.06 . 4.01.24 . 15

4.266.000,00 0,00 2.566.000,00 1.700.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.24 . 15 . 09

3.467.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 725.000,00 2.742.000,00 1.06 . 4.01.25

3.467.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 725.000,00 2.742.000,00 1.06 . 4.01.25 . 15

3.467.000,00 0,00 2.742.000,00 725.000,00 Fasilitasi dan pendampingan penyaluran beras Raskin 1.06 . 4.01.25 . 15 . 09

4.602.900,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 1.835.000,00 2.767.900,00 1.06 . 4.01.27

4.602.900,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.835.000,00 2.767.900,00 1.06 . 4.01.27 . 15

4.602.900,00 0,00 2.767.900,00 1.835.000,00 Pemantuan program percepatan perluasan perlindungan sosial 1.06 . 4.01.27 . 15 . 08

73.534.045.400,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 30.942.937.675,00 12.012.203.000,00 30.578.904.725,00 2

254.498.000,00 Tenaga Kerja 0,00 28.310.000,00 226.188.000,00 2.01

254.498.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 0,00 28.310.000,00 226.188.000,00 2.01 . 2.12.01

Halaman 27 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

219.448.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 19.690.000,00 199.758.000,00 2.01 . 2.12.01 . 15

21.750.000,00 0,00 9.900.000,00 11.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 2.01 . 2.12.01 . 15 . 07

27.990.000,00 0,00 26.030.000,00 1.960.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Bordir 2.01 . 2.12.01 . 15 . 26

37.785.000,00 0,00 35.825.000,00 1.960.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB.Kejuruan Las 2.01 . 2.12.01 . 15 . 27

38.918.000,00 0,00 38.918.000,00 0,00 Operasional UPTD BPTK 2.01 . 2.12.01 . 15 . 29

53.505.000,00 0,00 51.545.000,00 1.960.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Menjahit 2.01 . 2.12.01 . 15 . 30

39.500.000,00 0,00 37.540.000,00 1.960.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SUB. Kejuruan Sepeda Motor 2.01 . 2.12.01 . 15 . 32

35.050.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 8.620.000,00 26.430.000,00 2.01 . 2.12.01 . 16

12.600.000,00 0,00 9.600.000,00 3.000.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 2.01 . 2.12.01 . 16 . 01

10.430.000,00 0,00 7.810.000,00 2.620.000,00 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan produktivitas tenaga kerja 2.01 . 2.12.01 . 16 . 08

12.020.000,00 0,00 9.020.000,00 3.000.000,00 Seleksi dan pelatihan calon tenaga kerja 2.01 . 2.12.01 . 16 . 09

939.139.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 215.865.000,00 723.274.600,00 2.02

519.600.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 106.475.000,00 413.125.000,00 2.02 . 1.06.01

120.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 28.075.000,00 91.925.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15

30.000.000,00 0,00 27.125.000,00 2.875.000,00 Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.02 . 1.06.01 . 15 . 03

90.000.000,00 0,00 64.800.000,00 25.200.000,00 Sosialisasi Perlindungan Anak 2.02 . 1.06.01 . 15 . 05

239.600.000,00 Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 57.200.000,00 182.400.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16

99.600.000,00 0,00 75.000.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)

2.02 . 1.06.01 . 16 . 02

20.000.000,00 0,00 15.400.000,00 4.600.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 1.06.01 . 16 . 08

85.000.000,00 0,00 64.000.000,00 21.000.000,00 Pembentukan forum anak daerah 2.02 . 1.06.01 . 16 . 13

35.000.000,00 0,00 28.000.000,00 7.000.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 2.02 . 1.06.01 . 16 . 14

160.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 21.200.000,00 138.800.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18

100.000.000,00 0,00 86.100.000,00 13.900.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 1.06.01 . 18 . 01

60.000.000,00 0,00 52.700.000,00 7.300.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 1.06.01 . 18 . 03

151.750.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 59.800.000,00 91.950.000,00 2.02 . 4.01.01

151.750.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 59.800.000,00 91.950.000,00 2.02 . 4.01.01 . 18

151.750.000,00 0,00 91.950.000,00 59.800.000,00 Pemberdayaan Dharma Wanita Kabupaten Merangin 2.02 . 4.01.01 . 18 . 07

16.170.600,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 4.150.000,00 12.020.600,00 2.02 . 4.01.04

16.170.600,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 4.150.000,00 12.020.600,00 2.02 . 4.01.04 . 18

16.170.600,00 0,00 12.020.600,00 4.150.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.04 . 18 . 01

30.000.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.05

30.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.05 . 18

Halaman 28 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.05 . 18 . 01

31.550.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 0,00 31.550.000,00 2.02 . 4.01.06

31.550.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 0,00 31.550.000,00 2.02 . 4.01.06 . 18

31.550.000,00 0,00 31.550.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.06 . 18 . 01

25.000.000,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 2.400.000,00 22.600.000,00 2.02 . 4.01.09

25.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 2.400.000,00 22.600.000,00 2.02 . 4.01.09 . 18

25.000.000,00 0,00 22.600.000,00 2.400.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 4.01.09 . 18 . 03

44.400.000,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 0,00 44.400.000,00 2.02 . 4.01.11

44.400.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 0,00 44.400.000,00 2.02 . 4.01.11 . 18

44.400.000,00 0,00 44.400.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.11 . 18 . 01

35.000.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 16.700.000,00 18.300.000,00 2.02 . 4.01.16

35.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 16.700.000,00 18.300.000,00 2.02 . 4.01.16 . 18

35.000.000,00 0,00 18.300.000,00 16.700.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.16 . 18 . 01

43.650.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 17.400.000,00 26.250.000,00 2.02 . 4.01.22

43.650.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 17.400.000,00 26.250.000,00 2.02 . 4.01.22 . 18

43.650.000,00 0,00 26.250.000,00 17.400.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.22 . 18 . 01

42.019.000,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 8.940.000,00 33.079.000,00 2.02 . 4.01.27

42.019.000,00 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0,00 8.940.000,00 33.079.000,00 2.02 . 4.01.27 . 18

42.019.000,00 0,00 33.079.000,00 8.940.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 4.01.27 . 18 . 03

2.409.061.000,00 Pangan 36.650.000,00 549.150.000,00 1.823.261.000,00 2.03

1.900.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 36.650.000,00 400.050.000,00 1.463.300.000,00 2.03 . 2.03.01

760.961.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 270.000.000,00 490.961.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 07

7.447.500,00 0,00 7.447.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 08

26.417.500,00 0,00 25.817.500,00 600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 10

21.545.000,00 0,00 21.545.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 11

5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 12

36.400.000,00 0,00 36.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15

54.500.000,00 0,00 53.300.000,00 1.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.03 . 2.03.01 . 01 . 17

Halaman 29 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

250.800.000,00 0,00 240.000.000,00 10.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.03 . 2.03.01 . 01 . 18

173.400.000,00 0,00 0,00 173.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.03 . 2.03.01 . 01 . 19

14.374.000,00 0,00 14.374.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.03 . 2.03.01 . 01 . 20

5.202.000,00 0,00 5.202.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS 2.03 . 2.03.01 . 01 . 21

164.919.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.650.000,00 0,00 128.269.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02

25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 07

36.650.000,00 36.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 2.03 . 2.03.01 . 02 . 11

25.719.000,00 0,00 25.719.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 22

59.450.000,00 0,00 59.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 26

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 02 . 28

27.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.100.000,00 25.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 03

27.100.000,00 0,00 25.000.000,00 2.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.03 . 2.03.01 . 03 . 02

40.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 40.500.000,00 2.03 . 2.03.01 . 05

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.03 . 2.03.01 . 05 . 03

27.038.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 7.025.000,00 20.013.500,00 2.03 . 2.03.01 . 06

7.782.000,00 0,00 5.907.000,00 1.875.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 06 . 01

10.900.500,00 0,00 7.800.500,00 3.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.03 . 2.03.01 . 06 . 04

8.356.000,00 0,00 6.306.000,00 2.050.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 2.03 . 2.03.01 . 06 . 05

26.643.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 6.350.000,00 20.293.000,00 2.03 . 2.03.01 . 08

6.371.000,00 0,00 4.871.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 2.03 . 2.03.01 . 08 . 01

6.371.000,00 0,00 4.871.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.03 . 2.03.01 . 08 . 02

13.901.000,00 0,00 10.551.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.03 . 2.03.01 . 08 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.725.000,00 32.275.000,00 2.03 . 2.03.01 . 10

35.000.000,00 0,00 32.275.000,00 2.725.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.03 . 2.03.01 . 10 . 01

671.201.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 106.450.000,00 564.751.000,00 2.03 . 2.03.01 . 18

37.851.000,00 0,00 33.551.000,00 4.300.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 05

65.855.000,00 0,00 49.655.000,00 16.200.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 06

330.822.500,00 0,00 263.322.500,00 67.500.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 11

12.425.000,00 0,00 9.425.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 26

19.935.000,00 0,00 16.260.000,00 3.675.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 2.03 . 2.03.01 . 18 . 31

16.975.000,00 0,00 15.925.000,00 1.050.000,00 Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien 2.03 . 2.03.01 . 18 . 37

16.595.000,00 0,00 15.395.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 40

77.562.500,00 0,00 72.762.500,00 4.800.000,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 2.03 . 2.03.01 . 18 . 48

69.680.000,00 0,00 66.005.000,00 3.675.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 54

23.500.000,00 0,00 22.450.000,00 1.050.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 18 . 55

Halaman 30 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

126.612.500,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 0,00 4.425.000,00 122.187.500,00 2.03 . 2.03.01 . 19

74.262.500,00 0,00 71.687.500,00 2.575.000,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah 2.03 . 2.03.01 . 19 . 01

52.350.000,00 0,00 50.500.000,00 1.850.000,00 Penyelenggaraan pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Emas 2.03 . 2.03.01 . 19 . 03

20.025.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 0,00 975.000,00 19.050.000,00 2.03 . 2.03.01 . 20

20.025.000,00 0,00 19.050.000,00 975.000,00 Optimalisasi Kegiatan P2WKSS dan BBGRM 2.03 . 2.03.01 . 20 . 01

509.061.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 149.100.000,00 359.961.000,00 2.03 . 4.01.01

509.061.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 0,00 149.100.000,00 359.961.000,00 2.03 . 4.01.01 . 18

258.061.000,00 0,00 179.161.000,00 78.900.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pemberasan 2.03 . 4.01.01 . 18 . 01

150.000.000,00 0,00 105.000.000,00 45.000.000,00 Pengendalian Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D) 2.03 . 4.01.01 . 18 . 02

101.000.000,00 0,00 75.800.000,00 25.200.000,00 Kegiatan pengawasan pengendalian pupuk bersubsidi dan pestisida 2.03 . 4.01.01 . 18 . 03

177.912.000,00 Pertanahan 0,00 49.400.000,00 128.512.000,00 2.04

177.912.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 49.400.000,00 128.512.000,00 2.04 . 1.04.01

177.912.000,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 49.400.000,00 128.512.000,00 2.04 . 1.04.01 . 17

177.912.000,00 0,00 128.512.000,00 49.400.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 2.04 . 1.04.01 . 17 . 01

9.704.863.000,00 Lingkungan Hidup 1.069.443.000,00 4.096.868.000,00 4.538.552.000,00 2.05

704.863.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 200.250.000,00 134.225.000,00 370.388.000,00 2.05 . 1.04.01

704.863.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 200.250.000,00 134.225.000,00 370.388.000,00 2.05 . 1.04.01 . 24

202.380.000,00 50.250.000,00 139.905.000,00 12.225.000,00 Pemeliharaan RTH 2.05 . 1.04.01 . 24 . 06

502.483.000,00 150.000.000,00 230.483.000,00 122.000.000,00 Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota 2.05 . 1.04.01 . 24 . 11

9.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 869.193.000,00 3.962.643.000,00 4.168.164.000,00 2.05 . 2.05.01

4.117.295.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.970.850.000,00 1.146.445.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01

5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

154.000.000,00 0,00 133.600.000,00 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

49.850.000,00 0,00 49.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

118.600.000,00 0,00 0,00 118.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

103.370.000,00 0,00 87.920.000,00 15.450.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10

59.145.000,00 0,00 51.745.000,00 7.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11

22.200.000,00 0,00 20.000.000,00 2.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12

38.600.000,00 0,00 35.000.000,00 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15

118.050.000,00 0,00 114.450.000,00 3.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17

567.600.000,00 0,00 522.000.000,00 45.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

2.719.800.000,00 0,00 0,00 2.719.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19

134.000.000,00 0,00 101.000.000,00 33.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20

11.200.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

Halaman 31 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.719.693.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.600.000,00 91.550.000,00 1.393.543.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02

92.100.000,00 92.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

87.850.000,00 85.300.000,00 0,00 2.550.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

62.085.000,00 57.200.000,00 4.885.000,00 0,00 Pengadaan Komputer 2.05 . 2.05.01 . 02 . 11

66.400.000,00 0,00 60.000.000,00 6.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2.05 . 2.05.01 . 02 . 23

397.600.000,00 0,00 385.000.000,00 12.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

44.400.000,00 0,00 41.000.000,00 3.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

969.258.000,00 0,00 902.658.000,00 66.600.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 2.05 . 2.05.01 . 02 . 30

313.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.150.000,00 309.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 03

313.650.000,00 0,00 309.500.000,00 4.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.05 . 2.05.01 . 03 . 02

112.600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 12.600.000,00 100.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

112.600.000,00 0,00 100.000.000,00 12.600.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 05 . 03

64.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 26.800.000,00 37.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

64.300.000,00 0,00 37.500.000,00 26.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

29.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 14.200.000,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 08

29.200.000,00 0,00 15.000.000,00 14.200.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.05 . 2.05.01 . 08 . 04

86.050.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 9.550.000,00 76.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 10

86.050.000,00 0,00 76.500.000,00 9.550.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.05 . 2.05.01 . 10 . 01

1.007.468.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 32.800.000,00 594.258.000,00 380.410.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15

170.850.000,00 32.800.000,00 84.950.000,00 53.100.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

363.800.000,00 0,00 33.650.000,00 330.150.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

220.690.000,00 0,00 97.810.000,00 122.880.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 15 . 11

252.128.000,00 0,00 164.000.000,00 88.128.000,00 Pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 13

1.477.144.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 601.793.000,00 215.785.000,00 659.566.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

171.725.000,00 0,00 120.350.000,00 51.375.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

186.900.000,00 0,00 145.000.000,00 41.900.000,00 Operasional penertiban kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 05

28.425.000,00 0,00 18.825.000,00 9.600.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

13.700.000,00 0,00 10.275.000,00 3.425.000,00 Pengkajian dampak lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

31.350.000,00 0,00 22.150.000,00 9.200.000,00 Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 08

30.000.000,00 0,00 19.500.000,00 10.500.000,00 Pengembangan produsi ramah lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 11

40.345.000,00 0,00 25.085.000,00 15.260.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL 2.05 . 2.05.01 . 16 . 13

35.675.000,00 0,00 32.000.000,00 3.675.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 14

30.350.000,00 0,00 18.750.000,00 11.600.000,00 Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata) 2.05 . 2.05.01 . 16 . 17

110.400.000,00 0,00 96.800.000,00 13.600.000,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 18

798.274.000,00 601.793.000,00 150.831.000,00 45.650.000,00 Penyelenggaraan uji laboratorium UPTD Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 16 . 20

Halaman 32 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

36.900.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 8.200.000,00 28.700.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

36.900.000,00 0,00 28.700.000,00 8.200.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2.05 . 2.05.01 . 17 . 05

15.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 7.200.000,00 8.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19

15.200.000,00 0,00 8.000.000,00 7.200.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 19 . 02

20.500.000,00 Program peningkatan pengendalian polusi 0,00 7.500.000,00 13.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 20

20.500.000,00 0,00 13.000.000,00 7.500.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

3.539.130.200,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 377.773.300,00 1.053.830.000,00 2.107.526.900,00 2.06

3.358.919.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 377.773.300,00 954.425.000,00 2.026.720.700,00 2.06 . 2.06.01

728.996.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 393.600.000,00 335.396.200,00 2.06 . 2.06.01 . 01

1.940.000,00 0,00 1.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

73.200.000,00 0,00 73.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

33.400.000,00 0,00 33.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

79.200.000,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 07

18.356.200,00 0,00 18.356.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 10

12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 11

2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 12

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15

50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17

73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18

314.400.000,00 0,00 0,00 314.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 20

496.543.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 377.773.300,00 0,00 118.770.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 07

67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.06 . 2.06.01 . 02 . 10

240.273.300,00 240.273.300,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 2.06 . 2.06.01 . 02 . 11

53.770.000,00 0,00 53.770.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

51.500.000,00 0,00 51.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 02 . 28

74.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 74.400.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.06 . 2.06.01 . 03 . 02

54.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 54.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 05 . 03

152.065.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 35.275.000,00 116.790.300,00 2.06 . 2.06.01 . 06

22.943.000,00 0,00 18.293.000,00 4.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

Halaman 33 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.826.000,00 0,00 13.026.000,00 6.800.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

14.811.000,00 0,00 11.511.000,00 3.300.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 2.06 . 2.06.01 . 06 . 05

38.798.300,00 0,00 30.998.300,00 7.800.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 2.06 . 2.06.01 . 06 . 06

31.055.000,00 0,00 23.930.000,00 7.125.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 2.06 . 2.06.01 . 06 . 07

24.632.000,00 0,00 19.032.000,00 5.600.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.06 . 2.06.01 . 06 . 08

32.080.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 9.500.000,00 22.580.000,00 2.06 . 2.06.01 . 10

32.080.000,00 0,00 22.580.000,00 9.500.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.06 . 2.06.01 . 10 . 01

561.915.200,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 128.850.000,00 433.065.200,00 2.06 . 2.06.01 . 15

76.651.000,00 0,00 56.351.000,00 20.300.000,00 Pengoperasian SIAK secara terpadu 2.06 . 2.06.01 . 15 . 01

41.713.850,00 0,00 29.363.850,00 12.350.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

65.620.000,00 0,00 48.120.000,00 17.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 13

16.535.000,00 0,00 12.735.000,00 3.800.000,00 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 15

32.137.000,00 0,00 25.037.000,00 7.100.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

43.487.000,00 0,00 33.187.000,00 10.300.000,00 Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 15 . 20

34.721.000,00 0,00 27.021.000,00 7.700.000,00 Pelayanan penertiban dokumen pindah datang 2.06 . 2.06.01 . 15 . 23

64.029.000,00 0,00 49.229.000,00 14.800.000,00 Pelayanan dan Operasioanal Kartu Keluarga 2.06 . 2.06.01 . 15 . 25

63.939.000,00 0,00 52.339.000,00 11.600.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran 2.06 . 2.06.01 . 15 . 26

57.793.350,00 0,00 46.093.350,00 11.700.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Perkawinan dan Perceraian

2.06 . 2.06.01 . 15 . 27

65.289.000,00 0,00 53.589.000,00 11.700.000,00 Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak san Akta Pengesahan Anak

2.06 . 2.06.01 . 15 . 28

1.258.919.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Administrasi Kependudukan 0,00 387.200.000,00 871.719.000,00 2.06 . 2.06.01 . 16

124.856.000,00 0,00 108.356.000,00 16.500.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat 2.06 . 2.06.01 . 16 . 02

359.853.000,00 0,00 753.000,00 359.100.000,00 Pembentukan Tim Lintas Sektor dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

2.06 . 2.06.01 . 16 . 03

292.580.000,00 0,00 292.580.000,00 0,00 Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer KTP-el (Cleaning Kit) 2.06 . 2.06.01 . 16 . 04

127.115.000,00 0,00 127.115.000,00 0,00 Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 16 . 05

139.250.000,00 0,00 139.250.000,00 0,00 Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 16 . 06

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu SAM (Secure Access Module) 2.06 . 2.06.01 . 16 . 07

19.321.000,00 0,00 19.321.000,00 0,00 Pemeliharaan Perangkat SIAK 2.06 . 2.06.01 . 16 . 08

31.960.000,00 0,00 24.960.000,00 7.000.000,00 Pengelolaan Data Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 16 . 09

28.984.000,00 0,00 24.384.000,00 4.600.000,00 Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester 2.06 . 2.06.01 . 16 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimtek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Provinsi

2.06 . 2.06.01 . 16 . 11

14.692.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 4.800.000,00 9.892.000,00 2.06 . 4.01.04

14.692.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 4.800.000,00 9.892.000,00 2.06 . 4.01.04 . 15

14.692.000,00 0,00 9.892.000,00 4.800.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.04 . 15 . 18

32.000.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 24.000.000,00 8.000.000,00 2.06 . 4.01.05

Halaman 34 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 24.000.000,00 8.000.000,00 2.06 . 4.01.05 . 15

32.000.000,00 0,00 8.000.000,00 24.000.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.05 . 15 . 18

20.980.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 9.300.000,00 11.680.000,00 2.06 . 4.01.08

20.980.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 9.300.000,00 11.680.000,00 2.06 . 4.01.08 . 15

20.980.000,00 0,00 11.680.000,00 9.300.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.08 . 15 . 18

20.800.000,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 11.700.000,00 9.100.000,00 2.06 . 4.01.09

20.800.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 11.700.000,00 9.100.000,00 2.06 . 4.01.09 . 15

20.800.000,00 0,00 9.100.000,00 11.700.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.09 . 15 . 18

22.492.000,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 12.600.000,00 9.892.000,00 2.06 . 4.01.11

22.492.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 12.600.000,00 9.892.000,00 2.06 . 4.01.11 . 15

22.492.000,00 0,00 9.892.000,00 12.600.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.11 . 15 . 18

12.750.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 3.120.000,00 9.630.000,00 2.06 . 4.01.14

12.750.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 3.120.000,00 9.630.000,00 2.06 . 4.01.14 . 15

12.750.000,00 0,00 9.630.000,00 3.120.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.14 . 15 . 18

8.375.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 2.700.000,00 5.675.000,00 2.06 . 4.01.15

8.375.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 2.700.000,00 5.675.000,00 2.06 . 4.01.15 . 15

8.375.000,00 0,00 5.675.000,00 2.700.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.15 . 15 . 18

13.800.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 13.800.000,00 0,00 2.06 . 4.01.16

13.800.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 13.800.000,00 0,00 2.06 . 4.01.16 . 15

13.800.000,00 0,00 0,00 13.800.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 2.06 . 4.01.16 . 15 . 10

19.200.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 13.200.000,00 6.000.000,00 2.06 . 4.01.22

19.200.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 13.200.000,00 6.000.000,00 2.06 . 4.01.22 . 15

19.200.000,00 0,00 6.000.000,00 13.200.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.22 . 15 . 18

10.865.000,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 2.350.000,00 8.515.000,00 2.06 . 4.01.23

10.865.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 2.350.000,00 8.515.000,00 2.06 . 4.01.23 . 15

10.865.000,00 0,00 8.515.000,00 2.350.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.23 . 15 . 18

4.257.200,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 1.835.000,00 2.422.200,00 2.06 . 4.01.27

4.257.200,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 1.835.000,00 2.422.200,00 2.06 . 4.01.27 . 15

4.257.200,00 0,00 2.422.200,00 1.835.000,00 Pelayanan dan operasional KTP -el 2.06 . 4.01.27 . 15 . 18

5.570.522.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 446.850.000,00 1.013.460.000,00 4.110.212.000,00 2.07

4.220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 446.850.000,00 609.455.000,00 3.163.695.000,00 2.07 . 2.07.01

Halaman 35 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.034.161.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.000.000,00 227.400.000,00 764.761.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01

2.010.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01

102.000.000,00 42.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06

85.000.000,00 0,00 8.800.000,00 76.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08

76.451.000,00 0,00 76.451.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15

79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18

151.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

603.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 404.850.000,00 300.000,00 198.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 07

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 09

94.050.000,00 94.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.07 . 2.07.01 . 02 . 10

69.800.000,00 69.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 2.07 . 2.07.01 . 02 . 11

19.800.000,00 0,00 19.500.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

148.000.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 28

186.000.000,00 186.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 02 . 42

238.400.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 2.900.000,00 235.500.000,00 2.07 . 2.07.01 . 03

60.350.000,00 0,00 58.900.000,00 1.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.07 . 2.07.01 . 03 . 02

27.900.000,00 0,00 27.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.07 . 2.07.01 . 03 . 03

150.150.000,00 0,00 148.700.000,00 1.450.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.07 . 2.07.01 . 03 . 05

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

60.356.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 14.765.000,00 45.591.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06

9.000.000,00 0,00 7.430.000,00 1.570.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

5.468.000,00 0,00 4.443.000,00 1.025.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.07 . 2.07.01 . 06 . 02

5.468.000,00 0,00 4.443.000,00 1.025.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.07 . 2.07.01 . 06 . 04

9.320.000,00 0,00 7.775.000,00 1.545.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 2.07 . 2.07.01 . 06 . 05

31.100.000,00 0,00 21.500.000,00 9.600.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 2.07 . 2.07.01 . 06 . 06

16.368.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 3.700.000,00 12.668.000,00 2.07 . 2.07.01 . 08

Halaman 36 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.368.000,00 0,00 5.818.000,00 1.550.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.07 . 2.07.01 . 08 . 03

9.000.000,00 0,00 6.850.000,00 2.150.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.07 . 2.07.01 . 08 . 04

70.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 0,00 70.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 10

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.07 . 2.07.01 . 10 . 01

208.818.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 52.765.000,00 156.053.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15

25.000.000,00 0,00 18.460.000,00 6.540.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

30.000.000,00 0,00 22.500.000,00 7.500.000,00 Pelatihan kader pos yandu 2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

107.310.000,00 0,00 74.810.000,00 32.500.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 06

25.000.000,00 0,00 18.775.000,00 6.225.000,00 Pemberdayaan sistem informasi pos yandu (SIP) 2.07 . 2.07.01 . 15 . 07

8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Pembinaan hutan desa berbasis pemberdayaan masyarakat pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 09

13.208.000,00 0,00 13.208.000,00 0,00 Pembinaan Desa Mandiri Energi Berbasis Terbarukan 2.07 . 2.07.01 . 15 . 11

231.731.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 39.610.000,00 192.121.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16

68.706.000,00 0,00 53.946.000,00 14.760.000,00 Pembinaan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro kecil dan Menengah pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 16 . 08

75.186.000,00 0,00 64.986.000,00 10.200.000,00 Pembinaan dan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna tingkat nasional 2.07 . 2.07.01 . 16 . 09

8.184.000,00 0,00 8.184.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Pemanfaat Pemberian Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 14

41.025.000,00 0,00 34.025.000,00 7.000.000,00 Pembinaan Administrasi Pasar Desa 2.07 . 2.07.01 . 16 . 16

38.630.000,00 0,00 30.980.000,00 7.650.000,00 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi/ Posyantek 2.07 . 2.07.01 . 16 . 17

79.811.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 14.550.000,00 65.261.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17

36.475.000,00 0,00 30.025.000,00 6.450.000,00 Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2.07 . 2.07.01 . 17 . 05

43.336.000,00 0,00 35.236.000,00 8.100.000,00 Pembinaan Pelaku Pendamping Desa 2.07 . 2.07.01 . 17 . 18

375.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 86.360.000,00 288.740.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18

100.100.000,00 0,00 91.200.000,00 8.900.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

75.000.000,00 0,00 53.300.000,00 21.700.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) 2.07 . 2.07.01 . 18 . 05

35.000.000,00 0,00 26.840.000,00 8.160.000,00 Pembinaan dan monitoring pengelolaan kekayaan desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 06

70.000.000,00 0,00 52.500.000,00 17.500.000,00 Raker Kepala desa dan ketua BPD se-kabupaten merangin 2.07 . 2.07.01 . 18 . 07

95.000.000,00 0,00 64.900.000,00 30.100.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 2.07 . 2.07.01 . 18 . 10

1.131.250.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 139.355.000,00 991.895.000,00 2.07 . 2.07.01 . 19

40.000.000,00 0,00 34.645.000,00 5.355.000,00 Pencanangan, pembinaan dan penilaian P2W-KSS 2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

250.519.000,00 0,00 250.519.000,00 0,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 2.07.01 . 19 . 04

131.587.500,00 0,00 131.587.500,00 0,00 Jambore temu kader PKK tingkat provinsi 2.07 . 2.07.01 . 19 . 05

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Jambore temu kader PKK tingkat nasional 2.07 . 2.07.01 . 19 . 06

533.145.000,00 0,00 400.945.000,00 132.200.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 2.07.01 . 19 . 08

26.800.000,00 0,00 25.000.000,00 1.800.000,00 Lomba masak 2.07 . 2.07.01 . 19 . 09

8.390.000,00 0,00 8.390.000,00 0,00 Lomba posyandu 2.07 . 2.07.01 . 19 . 10

6.925.000,00 0,00 6.925.000,00 0,00 Lomba tertib administrasi PKK 2.07 . 2.07.01 . 19 . 11

Halaman 37 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.271.000,00 0,00 9.271.000,00 0,00 Lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) PKK 2.07 . 2.07.01 . 19 . 12

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Lomba pemanfaatan pekarangan 2.07 . 2.07.01 . 19 . 13

35.512.500,00 0,00 35.512.500,00 0,00 Koordinasi dan Sarasehan PKK Kabupaten Merangin 2.07 . 2.07.01 . 19 . 18

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Lomba lingkungan bersih sehat (LBS) 2.07 . 2.07.01 . 19 . 19

65.902.000,00 Program Pembinaan Administrasi PNPM-MP Kabupaten Merangin 0,00 13.050.000,00 52.852.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20

65.902.000,00 0,00 52.852.000,00 13.050.000,00 Pembinaan Administrasi Aset penguliran UPK PNPM MPD 2.07 . 2.07.01 . 20 . 01

59.953.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 0,00 14.700.000,00 45.253.000,00 2.07 . 2.07.01 . 21

29.955.000,00 0,00 22.705.000,00 7.250.000,00 Fasilitas Kegiatan Lembaga Adat 2.07 . 2.07.01 . 21 . 01

29.998.000,00 0,00 22.548.000,00 7.450.000,00 Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 21 . 02

152.744.300,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 55.945.000,00 96.799.300,00 2.07 . 4.01.04

52.384.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 15.345.000,00 37.039.500,00 2.07 . 4.01.04 . 15

6.500.000,00 0,00 3.175.000,00 3.325.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.04 . 15 . 01

2.605.000,00 0,00 1.900.000,00 705.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.04 . 15 . 06

5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko 2.07 . 4.01.04 . 15 . 13

6.520.000,00 0,00 4.930.000,00 1.590.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 2.07 . 4.01.04 . 15 . 14

8.381.000,00 0,00 8.381.000,00 0,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 15 . 15

5.096.000,00 0,00 1.396.000,00 3.700.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko

2.07 . 4.01.04 . 15 . 22

10.070.000,00 0,00 7.570.000,00 2.500.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis

2.07 . 4.01.04 . 15 . 24

8.212.500,00 0,00 6.187.500,00 2.025.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko

2.07 . 4.01.04 . 15 . 25

33.603.500,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 11.645.000,00 21.958.500,00 2.07 . 4.01.04 . 17

6.077.000,00 0,00 2.377.000,00 3.700.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Bangko 2.07 . 4.01.04 . 17 . 19

2.550.000,00 0,00 1.925.000,00 625.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pematang Kandis 2.07 . 4.01.04 . 17 . 21

2.500.000,00 0,00 1.700.000,00 800.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 17 . 22

6.077.000,00 0,00 2.377.000,00 3.700.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Dusun Bangko 2.07 . 4.01.04 . 17 . 29

2.680.000,00 0,00 2.010.000,00 670.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Atas Bangko 2.07 . 4.01.04 . 17 . 30

2.680.000,00 0,00 1.610.000,00 1.070.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 2.07 . 4.01.04 . 17 . 31

3.987.000,00 0,00 2.907.000,00 1.080.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 17 . 32

7.052.500,00 0,00 7.052.500,00 0,00 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa - Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 17 . 42

10.164.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 4.730.000,00 5.434.600,00 2.07 . 4.01.04 . 18

3.485.600,00 0,00 2.630.600,00 855.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.04 . 18 . 08

6.679.000,00 0,00 2.804.000,00 3.875.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa - Kelurahan Dusun Bangko 2.07 . 4.01.04 . 18 . 13

56.591.700,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 24.225.000,00 32.366.700,00 2.07 . 4.01.04 . 19

7.055.700,00 0,00 5.555.700,00 1.500.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Atas Bangko 2.07 . 4.01.04 . 19 . 21

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 19 . 23

Halaman 38 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.200.000,00 0,00 1.200.000,00 12.000.000,00 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pematang Kandis 2.07 . 4.01.04 . 19 . 32

15.600.000,00 0,00 9.600.000,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 19 . 33

4.530.000,00 0,00 4.280.000,00 250.000,00 Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pematang Kandis 2.07 . 4.01.04 . 19 . 42

2.254.000,00 0,00 1.154.000,00 1.100.000,00 Pelatihan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan - Kelurahan Pasar Bangko 2.07 . 4.01.04 . 19 . 43

6.252.000,00 0,00 2.877.000,00 3.375.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK - Kelurahan Dusun Bangko 2.07 . 4.01.04 . 19 . 50

13.200.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 0,00 3.000.000,00 10.200.000,00 2.07 . 4.01.05

13.200.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 3.000.000,00 10.200.000,00 2.07 . 4.01.05 . 17

5.500.000,00 0,00 4.000.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 17 . 02

7.700.000,00 0,00 6.200.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 17 . 06

34.920.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 2.700.000,00 32.220.000,00 2.07 . 4.01.06

10.350.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 2.700.000,00 7.650.000,00 2.07 . 4.01.06 . 17

10.350.000,00 0,00 7.650.000,00 2.700.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa 2.07 . 4.01.06 . 17 . 16

24.570.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 0,00 24.570.000,00 2.07 . 4.01.06 . 18

24.570.000,00 0,00 24.570.000,00 0,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.06 . 18 . 08

95.465.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 18.700.000,00 76.765.000,00 2.07 . 4.01.08

39.785.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 32.885.000,00 2.07 . 4.01.08 . 15

39.785.000,00 0,00 32.885.000,00 6.900.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.08 . 15 . 06

12.030.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 2.050.000,00 9.980.000,00 2.07 . 4.01.08 . 18

12.030.000,00 0,00 9.980.000,00 2.050.000,00 Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa 2.07 . 4.01.08 . 18 . 10

43.650.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 9.750.000,00 33.900.000,00 2.07 . 4.01.08 . 19

32.900.000,00 0,00 25.900.000,00 7.000.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.08 . 19 . 04

10.750.000,00 0,00 8.000.000,00 2.750.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.08 . 19 . 08

16.400.000,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 4.500.000,00 11.900.000,00 2.07 . 4.01.09

8.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.400.000,00 7.100.000,00 2.07 . 4.01.09 . 15

8.500.000,00 0,00 7.100.000,00 1.400.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.09 . 15 . 06

7.900.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 3.100.000,00 4.800.000,00 2.07 . 4.01.09 . 17

7.900.000,00 0,00 4.800.000,00 3.100.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.09 . 17 . 02

26.850.000,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 5.200.000,00 21.650.000,00 2.07 . 4.01.10

26.850.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 5.200.000,00 21.650.000,00 2.07 . 4.01.10 . 19

26.850.000,00 0,00 21.650.000,00 5.200.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.10 . 19 . 08

3.265.000,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 705.000,00 2.560.000,00 2.07 . 4.01.11

3.265.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 705.000,00 2.560.000,00 2.07 . 4.01.11 . 15

3.265.000,00 0,00 2.560.000,00 705.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.11 . 15 . 06

Halaman 39 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.150.000,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 19.525.000,00 15.625.000,00 2.07 . 4.01.12

35.150.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 19.525.000,00 15.625.000,00 2.07 . 4.01.12 . 19

35.150.000,00 0,00 15.625.000,00 19.525.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.12 . 19 . 08

72.325.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 22.025.000,00 50.300.000,00 2.07 . 4.01.13

18.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 4.500.000,00 13.500.000,00 2.07 . 4.01.13 . 17

8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2.07 . 4.01.13 . 17 . 01

10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.13 . 17 . 06

15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 3.475.000,00 11.525.000,00 2.07 . 4.01.13 . 18

15.000.000,00 0,00 11.525.000,00 3.475.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.13 . 18 . 08

39.325.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 14.050.000,00 25.275.000,00 2.07 . 4.01.13 . 19

15.900.000,00 0,00 9.750.000,00 6.150.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.13 . 19 . 04

16.125.000,00 0,00 14.125.000,00 2.000.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.13 . 19 . 08

7.300.000,00 0,00 1.400.000,00 5.900.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pamenang 2.07 . 4.01.13 . 19 . 29

27.973.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 8.020.000,00 19.953.000,00 2.07 . 4.01.14

9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 3.300.000,00 5.700.000,00 2.07 . 4.01.14 . 18

9.000.000,00 0,00 5.700.000,00 3.300.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.14 . 18 . 08

18.973.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 4.720.000,00 14.253.000,00 2.07 . 4.01.14 . 19

18.973.000,00 0,00 14.253.000,00 4.720.000,00 Pembinaan program PKK 2.07 . 4.01.14 . 19 . 15

38.800.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 4.100.000,00 34.700.000,00 2.07 . 4.01.15

3.700.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.000.000,00 2.700.000,00 2.07 . 4.01.15 . 15

3.700.000,00 0,00 2.700.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.15 . 15 . 06

4.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 0,00 4.000.000,00 2.07 . 4.01.15 . 17

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 2.07 . 4.01.15 . 17 . 01

31.100.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 3.100.000,00 28.000.000,00 2.07 . 4.01.15 . 19

31.100.000,00 0,00 28.000.000,00 3.100.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.15 . 19 . 08

10.800.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 10.800.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16

10.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 10.800.000,00 0,00 2.07 . 4.01.16 . 18

10.800.000,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.16 . 18 . 08

42.575.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 7.525.000,00 35.050.000,00 2.07 . 4.01.17

4.175.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.125.000,00 2.050.000,00 2.07 . 4.01.17 . 15

4.175.000,00 0,00 2.050.000,00 2.125.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.17 . 15 . 06

38.400.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 5.400.000,00 33.000.000,00 2.07 . 4.01.17 . 19

Halaman 40 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

38.400.000,00 0,00 33.000.000,00 5.400.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.17 . 19 . 08

392.905.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 167.200.000,00 225.705.000,00 2.07 . 4.01.18

350.905.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 142.200.000,00 208.705.000,00 2.07 . 4.01.18 . 01

9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 4.01.18 . 01 . 02

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.07 . 4.01.18 . 01 . 06

46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.07 . 4.01.18 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 4.01.18 . 01 . 10

7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 4.01.18 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 4.01.18 . 01 . 12

18.475.000,00 0,00 18.475.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.07 . 4.01.18 . 01 . 17

101.830.000,00 0,00 101.830.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 4.01.18 . 01 . 18

96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.07 . 4.01.18 . 01 . 19

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.07 . 4.01.18 . 01 . 20

42.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 25.000.000,00 17.000.000,00 2.07 . 4.01.18 . 19

20.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4.000.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.18 . 19 . 04

22.000.000,00 0,00 1.000.000,00 21.000.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.18 . 19 . 08

39.340.000,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 8.825.000,00 30.515.000,00 2.07 . 4.01.19

5.440.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.250.000,00 4.190.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15

5.440.000,00 0,00 4.190.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.19 . 15 . 06

22.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 5.450.000,00 16.650.000,00 2.07 . 4.01.19 . 18

16.600.000,00 0,00 12.500.000,00 4.100.000,00 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa 2.07 . 4.01.19 . 18 . 11

5.500.000,00 0,00 4.150.000,00 1.350.000,00 Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa 2.07 . 4.01.19 . 18 . 12

11.800.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 2.125.000,00 9.675.000,00 2.07 . 4.01.19 . 19

11.800.000,00 0,00 9.675.000,00 2.125.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.19 . 19 . 04

82.707.500,00 KANTOR CAMAT TABIR 0,00 15.195.000,00 67.512.500,00 2.07 . 4.01.20

18.124.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 4.520.000,00 13.604.500,00 2.07 . 4.01.20 . 15

14.562.500,00 0,00 10.932.500,00 3.630.000,00 Pendayagunaan profil desa/kelurahan dan aplikasi profil desa/kelurahan 2.07 . 4.01.20 . 15 . 04

3.562.000,00 0,00 2.672.000,00 890.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan - Kelurahan Mampun 2.07 . 4.01.20 . 15 . 20

12.650.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 4.125.000,00 8.525.000,00 2.07 . 4.01.20 . 17

5.900.000,00 0,00 3.500.000,00 2.400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.20 . 17 . 02

3.943.000,00 0,00 2.893.000,00 1.050.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Dusun Baru 2.07 . 4.01.20 . 17 . 23

2.807.000,00 0,00 2.132.000,00 675.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa - Kelurahan Mampun 2.07 . 4.01.20 . 17 . 27

51.933.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 6.550.000,00 45.383.000,00 2.07 . 4.01.20 . 19

18.687.500,00 0,00 17.437.500,00 1.250.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.20 . 19 . 04

11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Pembinaan program PKK 2.07 . 4.01.20 . 19 . 15

Halaman 41 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.820.000,00 0,00 2.920.000,00 900.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Dusun Baru 2.07 . 4.01.20 . 19 . 24

3.985.000,00 0,00 2.785.000,00 1.200.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Baru 2.07 . 4.01.20 . 19 . 25

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Kampung Baruh 2.07 . 4.01.20 . 19 . 26

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 0,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Pasar Rantau Panjang 2.07 . 4.01.20 . 19 . 27

3.920.500,00 0,00 3.120.500,00 800.000,00 Pembinaan program PKK Kelurahan Mampun 2.07 . 4.01.20 . 19 . 28

2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kelurahan Pasar Rantau Panjang 2.07 . 4.01.20 . 19 . 37

42.600.000,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 2.500.000,00 40.100.000,00 2.07 . 4.01.21

3.750.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.050.000,00 2.700.000,00 2.07 . 4.01.21 . 15

3.750.000,00 0,00 2.700.000,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.21 . 15 . 06

38.850.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 1.450.000,00 37.400.000,00 2.07 . 4.01.21 . 19

29.600.000,00 0,00 28.150.000,00 1.450.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.21 . 19 . 04

9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.21 . 19 . 08

17.100.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 5.600.000,00 11.500.000,00 2.07 . 4.01.22

11.850.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 4.100.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15

7.900.000,00 0,00 5.000.000,00 2.900.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.07 . 4.01.22 . 15 . 01

3.950.000,00 0,00 2.750.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.22 . 15 . 06

5.250.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 1.500.000,00 3.750.000,00 2.07 . 4.01.22 . 17

5.250.000,00 0,00 3.750.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.22 . 17 . 02

48.655.000,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 3.425.000,00 45.230.000,00 2.07 . 4.01.23

6.555.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.375.000,00 5.180.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15

6.555.000,00 0,00 5.180.000,00 1.375.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.23 . 15 . 06

12.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 0,00 750.000,00 11.250.000,00 2.07 . 4.01.23 . 17

12.000.000,00 0,00 11.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.23 . 17 . 06

30.100.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 1.300.000,00 28.800.000,00 2.07 . 4.01.23 . 19

30.100.000,00 0,00 28.800.000,00 1.300.000,00 Pembinaan 10 program pokok PKK 2.07 . 4.01.23 . 19 . 08

68.076.000,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 17.250.000,00 50.826.000,00 2.07 . 4.01.24

5.147.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.250.000,00 3.897.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15

5.147.000,00 0,00 3.897.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.24 . 15 . 06

29.143.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 6.700.000,00 22.443.000,00 2.07 . 4.01.24 . 18

14.620.000,00 0,00 11.320.000,00 3.300.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2.07 . 4.01.24 . 18 . 02

14.523.000,00 0,00 11.123.000,00 3.400.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.24 . 18 . 08

33.786.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 9.300.000,00 24.486.000,00 2.07 . 4.01.24 . 19

33.786.000,00 0,00 24.486.000,00 9.300.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.24 . 19 . 04

Halaman 42 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

39.615.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 5.725.000,00 33.890.000,00 2.07 . 4.01.25

8.175.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 975.000,00 7.200.000,00 2.07 . 4.01.25 . 15

8.175.000,00 0,00 7.200.000,00 975.000,00 Penyelenggaraan lomba desa dan kelurahan 2.07 . 4.01.25 . 15 . 06

7.040.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 1.050.000,00 5.990.000,00 2.07 . 4.01.25 . 18

7.040.000,00 0,00 5.990.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa 2.07 . 4.01.25 . 18 . 12

24.400.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 3.700.000,00 20.700.000,00 2.07 . 4.01.25 . 19

24.400.000,00 0,00 20.700.000,00 3.700.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat kabupaten 2.07 . 4.01.25 . 19 . 04

25.273.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 7.800.000,00 17.473.000,00 2.07 . 4.01.26

25.273.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan 0,00 7.800.000,00 17.473.000,00 2.07 . 4.01.26 . 19

25.273.000,00 0,00 17.473.000,00 7.800.000,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 2.07 . 4.01.26 . 19 . 01

23.783.200,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 7.740.000,00 16.043.200,00 2.07 . 4.01.27

23.783.200,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 7.740.000,00 16.043.200,00 2.07 . 4.01.27 . 18

11.243.500,00 0,00 7.173.500,00 4.070.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi desa 2.07 . 4.01.27 . 18 . 08

12.539.700,00 0,00 8.869.700,00 3.670.000,00 Pembinaan Profil Desa dan Data Dasar Desa 2.07 . 4.01.27 . 18 . 12

1.746.276.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 752.375.000,00 993.901.000,00 2.08

1.741.776.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 747.875.000,00 993.901.000,00 2.08 . 2.08.01

1.019.085.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 624.050.000,00 395.035.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

16.300.000,00 0,00 16.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

5.435.000,00 0,00 5.435.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 08

26.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

10.250.000,00 0,00 9.900.000,00 350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15

43.000.000,00 0,00 42.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

194.600.000,00 0,00 191.000.000,00 3.600.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

538.900.000,00 0,00 0,00 538.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.08 . 2.08.01 . 01 . 19

34.200.000,00 0,00 33.000.000,00 1.200.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 20

131.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.750.000,00 129.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02

50.000.000,00 0,00 49.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

27.400.000,00 0,00 27.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 2.08 . 2.08.01 . 02 . 23

37.400.000,00 0,00 37.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

7.400.000,00 0,00 7.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 02 . 26

9.300.000,00 0,00 9.000.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 2.08 . 2.08.01 . 02 . 30

Halaman 43 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.500.000,00 103.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 03

73.800.000,00 0,00 73.500.000,00 300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.08 . 2.08.01 . 03 . 02

31.200.000,00 0,00 30.000.000,00 1.200.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.08 . 2.08.01 . 03 . 05

12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 300.000,00 11.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05

12.000.000,00 0,00 11.700.000,00 300.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 05 . 03

91.396.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 35.850.000,00 55.546.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06

16.000.000,00 0,00 12.100.000,00 3.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 06 . 01

16.610.000,00 0,00 12.510.000,00 4.100.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.08 . 2.08.01 . 06 . 02

17.526.000,00 0,00 14.226.000,00 3.300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.08 . 2.08.01 . 06 . 04

12.000.000,00 0,00 9.050.000,00 2.950.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 2.08 . 2.08.01 . 06 . 05

29.260.000,00 0,00 7.660.000,00 21.600.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 2.08 . 2.08.01 . 06 . 06

47.530.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 11.700.000,00 35.830.000,00 2.08 . 2.08.01 . 08

16.080.000,00 0,00 12.080.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.08 . 2.08.01 . 08 . 02

31.450.000,00 0,00 23.750.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.08 . 2.08.01 . 08 . 04

15.765.000,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 0,00 4.700.000,00 11.065.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09

15.765.000,00 0,00 11.065.000,00 4.700.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit 2.08 . 2.08.01 . 09 . 01

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.300.000,00 32.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 10

35.000.000,00 0,00 32.700.000,00 2.300.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.08 . 2.08.01 . 10 . 01

184.910.000,00 Program Keluarga Berencana 0,00 39.425.000,00 145.485.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15

36.000.000,00 0,00 26.800.000,00 9.200.000,00 Pelayanan KIE 2.08 . 2.08.01 . 15 . 02

25.680.000,00 0,00 18.780.000,00 6.900.000,00 Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05

38.230.000,00 0,00 36.305.000,00 1.925.000,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional dan KB Kesehatan 2.08 . 2.08.01 . 15 . 07

44.538.000,00 0,00 31.338.000,00 13.200.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 2.08 . 2.08.01 . 15 . 10

40.462.000,00 0,00 32.262.000,00 8.200.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kependudukan 2.08 . 2.08.01 . 15 . 11

48.320.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 11.600.000,00 36.720.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17

48.320.000,00 0,00 36.720.000,00 11.600.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2.08 . 2.08.01 . 17 . 02

51.270.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 14.700.000,00 36.570.000,00 2.08 . 2.08.01 . 18

25.000.000,00 0,00 18.100.000,00 6.900.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 2.08 . 2.08.01 . 18 . 01

26.270.000,00 0,00 18.470.000,00 7.800.000,00 Pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL 2.08 . 2.08.01 . 18 . 02

4.500.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 4.500.000,00 0,00 2.08 . 4.01.04

4.500.000,00 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 0,00 4.500.000,00 0,00 2.08 . 4.01.04 . 24

4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Kelurahan Dusun Bangko

2.08 . 4.01.04 . 24 . 02

2.766.800.000,00 Perhubungan 111.150.000,00 854.350.000,00 1.801.300.000,00 2.09

Halaman 44 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.766.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 111.150.000,00 854.350.000,00 1.801.300.000,00 2.09 . 2.09.01

1.318.410.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 619.950.000,00 698.460.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01

22.600.000,00 0,00 17.500.000,00 5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

59.400.000,00 0,00 56.400.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

27.000.000,00 0,00 24.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06

76.800.000,00 0,00 0,00 76.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07

9.805.000,00 0,00 9.205.000,00 600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 08

48.879.500,00 0,00 47.879.500,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 10

45.525.000,00 0,00 44.275.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 11

11.227.000,00 0,00 10.627.000,00 600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 12

33.680.000,00 0,00 32.880.000,00 800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15

29.470.000,00 0,00 28.470.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17

393.100.000,00 0,00 388.900.000,00 4.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18

520.200.000,00 0,00 0,00 520.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19

40.723.500,00 0,00 37.723.500,00 3.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20

226.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.900.000,00 221.350.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02

46.250.000,00 0,00 45.650.000,00 600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 07

34.600.000,00 0,00 32.700.000,00 1.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 22

125.400.000,00 0,00 124.000.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 26

120.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.475.000,00 118.375.000,00 2.09 . 2.09.01 . 03

59.950.000,00 0,00 58.500.000,00 1.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.09 . 2.09.01 . 03 . 02

60.900.000,00 0,00 59.875.000,00 1.025.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.09 . 2.09.01 . 03 . 05

99.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.000.000,00 98.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05

99.500.000,00 0,00 98.500.000,00 1.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 05 . 03

88.150.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 20.050.000,00 68.100.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06

63.900.000,00 0,00 49.500.000,00 14.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

10.225.000,00 0,00 8.700.000,00 1.525.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.09 . 2.09.01 . 06 . 02

14.025.000,00 0,00 9.900.000,00 4.125.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.09 . 2.09.01 . 06 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 8.125.000,00 26.875.000,00 2.09 . 2.09.01 . 10

35.000.000,00 0,00 26.875.000,00 8.125.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.09 . 2.09.01 . 10 . 01

64.170.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 26.950.000,00 37.220.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

64.170.000,00 0,00 37.220.000,00 26.950.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 15 . 02

166.400.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 9.900.000,00 156.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

Halaman 45 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

166.400.000,00 0,00 156.500.000,00 9.900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu dan sarana keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

425.520.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 158.600.000,00 266.920.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

42.000.000,00 0,00 12.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 02

71.345.000,00 0,00 50.595.000,00 20.750.000,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 2.09 . 2.09.01 . 17 . 04

42.900.000,00 0,00 4.000.000,00 38.900.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 2.09 . 2.09.01 . 17 . 05

38.400.000,00 0,00 36.000.000,00 2.400.000,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 2.09 . 2.09.01 . 17 . 09

27.750.000,00 0,00 19.200.000,00 8.550.000,00 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 13

25.175.000,00 0,00 19.625.000,00 5.550.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

32.700.000,00 0,00 23.000.000,00 9.700.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 16

49.850.000,00 0,00 42.500.000,00 7.350.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 18

95.400.000,00 0,00 60.000.000,00 35.400.000,00 Bantuan Operasi/Subsidi Kendaraan Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI 2.09 . 2.09.01 . 17 . 21

222.550.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 111.150.000,00 2.400.000,00 109.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

111.150.000,00 111.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

111.400.000,00 0,00 109.000.000,00 2.400.000,00 Pengadaan marka jalan 2.09 . 2.09.01 . 19 . 02

7.341.175.000,00 Komunikasi dan Informatika 897.034.375,00 898.100.000,00 5.546.040.625,00 2.10

2.679.450.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 534.350.000,00 476.800.000,00 1.668.300.000,00 2.10 . 2.10.01

608.430.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 223.200.000,00 385.230.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06

82.000.000,00 0,00 400.000,00 81.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 07

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 08

44.230.000,00 0,00 44.230.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 10

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17

187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18

141.600.000,00 0,00 0,00 141.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20

523.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.450.000,00 1.500.000,00 48.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02

172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan 2.10 . 2.10.01 . 02 . 04

84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 02 . 05

76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

59.550.000,00 59.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.10 . 2.10.01 . 02 . 10

80.500.000,00 80.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer 2.10 . 2.10.01 . 02 . 11

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 22

Halaman 46 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.000.000,00 0,00 19.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 02 . 28

49.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.500.000,00 48.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 03

16.750.000,00 0,00 16.000.000,00 750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.10 . 2.10.01 . 03 . 02

32.750.000,00 0,00 32.000.000,00 750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.10 . 2.10.01 . 03 . 05

58.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.500.000,00 56.500.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 05 . 02

28.000.000,00 0,00 27.250.000,00 750.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 05 . 03

44.325.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 3.325.000,00 41.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06

18.975.000,00 0,00 18.200.000,00 775.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 06 . 01

11.675.000,00 0,00 10.400.000,00 1.275.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.10 . 2.10.01 . 06 . 02

13.675.000,00 0,00 12.400.000,00 1.275.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.10 . 2.10.01 . 06 . 04

12.275.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.275.000,00 11.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 08

12.275.000,00 0,00 11.000.000,00 1.275.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.10 . 2.10.01 . 08 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 7.150.000,00 27.850.000,00 2.10 . 2.10.01 . 10

35.000.000,00 0,00 27.850.000,00 7.150.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.10 . 2.10.01 . 10 . 01

941.770.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 43.400.000,00 186.550.000,00 711.820.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15

44.800.000,00 21.000.000,00 10.000.000,00 13.800.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

405.580.000,00 0,00 320.680.000,00 84.900.000,00 Pengelolaan Dan Pengembangan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) 2.10 . 2.10.01 . 15 . 08

99.500.000,00 14.400.000,00 61.100.000,00 24.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 10

16.590.000,00 0,00 14.090.000,00 2.500.000,00 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman 2.10 . 2.10.01 . 15 . 11

184.400.000,00 0,00 146.000.000,00 38.400.000,00 Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten 2.10 . 2.10.01 . 15 . 17

93.100.000,00 0,00 80.950.000,00 12.150.000,00 Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin 2.10 . 2.10.01 . 15 . 27

17.050.000,00 0,00 13.000.000,00 4.050.000,00 Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos dan Telekomunikasi 2.10 . 2.10.01 . 15 . 35

30.750.000,00 0,00 30.000.000,00 750.000,00 Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika 2.10 . 2.10.01 . 15 . 42

50.000.000,00 8.000.000,00 36.000.000,00 6.000.000,00 Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian 2.10 . 2.10.01 . 15 . 44

406.700.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 17.500.000,00 50.800.000,00 338.400.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

215.600.000,00 0,00 212.000.000,00 3.600.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.10 . 2.10.01 . 18 . 01

82.400.000,00 17.500.000,00 30.400.000,00 34.500.000,00 Penyelenggaraan penyiaran radio publik 2.10 . 2.10.01 . 18 . 06

27.200.000,00 0,00 23.000.000,00 4.200.000,00 Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) 2.10 . 2.10.01 . 18 . 08

33.700.000,00 0,00 30.000.000,00 3.700.000,00 Pengelolaan Statistik Sektoral 2.10 . 2.10.01 . 18 . 09

29.400.000,00 0,00 25.000.000,00 4.400.000,00 Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin 2.10 . 2.10.01 . 18 . 11

18.400.000,00 0,00 18.000.000,00 400.000,00 Pengelolaan Layanan Media Center Temporary 2.10 . 2.10.01 . 18 . 12

4.661.725.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 362.684.375,00 421.300.000,00 3.877.740.625,00 2.10 . 4.01.01

1.132.765.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 362.684.375,00 149.800.000,00 620.280.625,00 2.10 . 4.01.01 . 15

1.132.765.000,00 362.684.375,00 620.280.625,00 149.800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2.10 . 4.01.01 . 15 . 18

Halaman 47 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.528.960.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 271.500.000,00 3.257.460.000,00 2.10 . 4.01.01 . 18

35.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.10 . 4.01.01 . 18 . 01

3.493.960.000,00 0,00 3.226.460.000,00 267.500.000,00 Kerjasama Publikasi Dengan Media Masa 2.10 . 4.01.01 . 18 . 05

1.447.777.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 116.500.000,00 319.400.000,00 1.011.877.000,00 2.11

1.447.777.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 116.500.000,00 319.400.000,00 1.011.877.000,00 2.11 . 2.11.01

643.250.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 237.900.000,00 405.350.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01

50.300.000,00 0,00 48.500.000,00 1.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02

9.550.000,00 0,00 9.250.000,00 300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06

69.700.000,00 0,00 7.000.000,00 62.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 07

6.750.000,00 0,00 6.600.000,00 150.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 08

6.150.000,00 0,00 6.000.000,00 150.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.11 . 2.11.01 . 01 . 09

43.400.000,00 0,00 40.000.000,00 3.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 10

19.600.000,00 0,00 19.000.000,00 600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 11

9.200.000,00 0,00 9.000.000,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 12

24.000.000,00 0,00 23.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15

26.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17

201.400.000,00 0,00 200.000.000,00 1.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18

164.400.000,00 0,00 0,00 164.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

8.800.000,00 0,00 8.000.000,00 800.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

213.818.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.500.000,00 1.900.000,00 95.418.000,00 2.11 . 2.11.01 . 02

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 02 . 05

30.650.000,00 30.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.11 . 2.11.01 . 02 . 10

49.850.000,00 49.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 2.11 . 2.11.01 . 02 . 11

36.568.000,00 0,00 36.168.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 22

54.450.000,00 0,00 53.250.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 02 . 24

6.300.000,00 0,00 6.000.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 02 . 28

69.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.700.000,00 67.500.000,00 2.11 . 2.11.01 . 03

41.350.000,00 0,00 40.500.000,00 850.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.11 . 2.11.01 . 03 . 02

27.850.000,00 0,00 27.000.000,00 850.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.11 . 2.11.01 . 03 . 05

39.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.200.000,00 38.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 05

39.200.000,00 0,00 38.000.000,00 1.200.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 05 . 03

39.940.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 9.150.000,00 30.790.000,00 2.11 . 2.11.01 . 06

9.180.000,00 0,00 7.020.000,00 2.160.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 06 . 01

9.070.000,00 0,00 7.460.000,00 1.610.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.11 . 2.11.01 . 06 . 02

Halaman 48 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.830.000,00 0,00 8.140.000,00 2.690.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.11 . 2.11.01 . 06 . 04

10.860.000,00 0,00 8.170.000,00 2.690.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 2.11 . 2.11.01 . 06 . 05

47.525.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 11.775.000,00 35.750.000,00 2.11 . 2.11.01 . 08

19.215.000,00 0,00 14.460.000,00 4.755.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.11 . 2.11.01 . 08 . 02

28.310.000,00 0,00 21.290.000,00 7.020.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.11 . 2.11.01 . 08 . 04

7.969.000,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 0,00 1.975.000,00 5.994.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09

7.969.000,00 0,00 5.994.000,00 1.975.000,00 Penyusunan dan Penetapan Angka Kredit 2.11 . 2.11.01 . 09 . 01

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.775.000,00 32.225.000,00 2.11 . 2.11.01 . 10

35.000.000,00 0,00 32.225.000,00 2.775.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.11 . 2.11.01 . 10 . 01

12.715.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0,00 1.375.000,00 11.340.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16

12.715.000,00 0,00 11.340.000,00 1.375.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

138.740.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0,00 39.375.000,00 99.365.000,00 2.11 . 2.11.01 . 17

50.090.000,00 0,00 15.090.000,00 35.000.000,00 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 17 . 03

5.900.000,00 0,00 4.575.000,00 1.325.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 17 . 05

4.650.000,00 0,00 3.500.000,00 1.150.000,00 Penyusunan Data Base KSP/USP-Koperasi dan UMKM 2.11 . 2.11.01 . 17 . 12

78.100.000,00 0,00 76.200.000,00 1.900.000,00 Bantuan Peralatan Bagi UKM 2.11 . 2.11.01 . 17 . 13

200.420.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 10.275.000,00 190.145.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18

18.270.000,00 0,00 14.920.000,00 3.350.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2.11 . 2.11.01 . 18 . 04

79.725.000,00 0,00 77.250.000,00 2.475.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 05

13.500.000,00 0,00 10.200.000,00 3.300.000,00 Pembinaan usaha koperasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 10

4.950.000,00 0,00 3.800.000,00 1.150.000,00 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi 2.11 . 2.11.01 . 18 . 11

83.975.000,00 0,00 83.975.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Dekopinda Merangin 2.11 . 2.11.01 . 18 . 12

2.678.493.500,00 Penanaman Modal 118.800.000,00 626.760.000,00 1.932.933.500,00 2.12

2.456.824.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 118.800.000,00 560.020.000,00 1.778.004.500,00 2.12 . 2.12.01

1.264.245.240,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 317.600.000,00 927.645.240,00 2.12 . 2.12.01 . 01

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

107.000.000,00 0,00 107.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06

73.930.000,00 0,00 1.330.000,00 72.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

4.060.740,00 0,00 4.060.740,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

147.519.500,00 0,00 142.819.500,00 4.700.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

150.310.000,00 0,00 146.610.000,00 3.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

Halaman 49 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.985.000,00 0,00 4.985.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 12

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

155.890.000,00 0,00 154.490.000,00 1.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

320.215.000,00 0,00 309.415.000,00 10.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

224.400.000,00 0,00 0,00 224.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19

10.335.000,00 0,00 10.335.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

109.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.900.000,00 2.700.000,00 65.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02

8.900.000,00 0,00 8.300.000,00 600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 02 . 07

43.400.000,00 41.900.000,00 0,00 1.500.000,00 Pengadaan komputer 2.12 . 2.12.01 . 02 . 11

57.600.000,00 0,00 57.000.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

74.380.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.850.000,00 69.530.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03

45.030.000,00 0,00 41.930.000,00 3.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.12 . 2.12.01 . 03 . 02

29.350.000,00 0,00 27.600.000,00 1.750.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.12 . 2.12.01 . 03 . 05

101.711.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.050.000,00 100.661.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05

101.711.000,00 0,00 100.661.000,00 1.050.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 05 . 03

72.688.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 16.785.000,00 55.903.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06

15.200.000,00 0,00 11.900.000,00 3.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

33.430.000,00 0,00 25.900.000,00 7.530.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.12 . 2.12.01 . 06 . 02

9.700.000,00 0,00 7.295.000,00 2.405.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.12 . 2.12.01 . 06 . 04

14.358.000,00 0,00 10.808.000,00 3.550.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 2.12 . 2.12.01 . 06 . 06

4.955.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 1.150.000,00 3.805.000,00 2.12 . 2.12.01 . 07

4.955.000,00 0,00 3.805.000,00 1.150.000,00 Pelaksanaan SPIP 2.12 . 2.12.01 . 07 . 02

43.780.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 10.740.000,00 33.040.000,00 2.12 . 2.12.01 . 08

10.570.000,00 0,00 8.070.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.12 . 2.12.01 . 08 . 02

33.210.000,00 0,00 24.970.000,00 8.240.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.12 . 2.12.01 . 08 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 4.150.000,00 30.850.000,00 2.12 . 2.12.01 . 10

35.000.000,00 0,00 30.850.000,00 4.150.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.12 . 2.12.01 . 10 . 01

505.127.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 163.625.000,00 341.502.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15

46.715.000,00 0,00 39.365.000,00 7.350.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

172.355.000,00 0,00 30.155.000,00 142.200.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

286.057.000,00 0,00 271.982.000,00 14.075.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi 2.12 . 2.12.01 . 15 . 10

217.887.260,00 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan 57.900.000,00 28.580.000,00 131.407.260,00 2.12 . 2.12.01 . 23

62.667.000,00 0,00 45.567.000,00 17.100.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 23 . 01

Halaman 50 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.885.000,00 0,00 10.435.000,00 3.450.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPM) 2.12 . 2.12.01 . 23 . 02

8.535.000,00 0,00 6.425.000,00 2.110.000,00 Indeks Kepuasan Masyarakat 2.12 . 2.12.01 . 23 . 06

24.285.260,00 0,00 20.365.260,00 3.920.000,00 Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 23 . 07

69.480.000,00 57.900.000,00 10.080.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 2.12 . 2.12.01 . 23 . 08

39.035.000,00 0,00 38.535.000,00 500.000,00 Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu 2.12 . 2.12.01 . 23 . 10

12.690.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 9.540.000,00 2.12 . 2.12.01 . 24

12.690.000,00 0,00 9.540.000,00 3.150.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 2.12 . 2.12.01 . 24 . 01

14.461.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 5.640.000,00 8.821.000,00 2.12 . 2.12.01 . 51

7.441.000,00 0,00 3.571.000,00 3.870.000,00 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja 2.12 . 2.12.01 . 51 . 18

7.020.000,00 0,00 5.250.000,00 1.770.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS 2.12 . 2.12.01 . 51 . 29

217.849.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 64.920.000,00 152.929.000,00 2.12 . 4.01.01

115.420.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 34.620.000,00 80.800.000,00 2.12 . 4.01.01 . 15

115.420.000,00 0,00 80.800.000,00 34.620.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peluang investasi daerah 2.12 . 4.01.01 . 15 . 11

102.429.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 0,00 30.300.000,00 72.129.000,00 2.12 . 4.01.01 . 23

102.429.000,00 0,00 72.129.000,00 30.300.000,00 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.12 . 4.01.01 . 23 . 01

3.820.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 1.820.000,00 2.000.000,00 2.12 . 4.01.04

3.820.000,00 Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal 0,00 1.820.000,00 2.000.000,00 2.12 . 4.01.04 . 18

3.820.000,00 0,00 2.000.000,00 1.820.000,00 Monitoring dan penertiban SITU 2.12 . 4.01.04 . 18 . 03

31.783.146.100,00 Kepemudaan dan Olah Raga 27.724.137.000,00 788.225.000,00 3.270.784.100,00 2.13

27.418.755.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27.418.755.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01

27.418.755.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 27.418.755.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 . 21

27.418.755.000,00 27.418.755.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 1.03.01 . 21 . 02

4.174.775.500,00 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 305.382.000,00 730.705.000,00 3.138.688.500,00 2.13 . 2.13.01

1.234.974.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 557.800.000,00 677.174.650,00 2.13 . 2.13.01 . 01

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01

87.241.150,00 0,00 87.241.150,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02

94.800.000,00 0,00 0,00 94.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 07

12.489.000,00 0,00 12.489.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 08

35.945.000,00 0,00 34.945.000,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 10

26.070.000,00 0,00 26.070.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 11

14.820.000,00 0,00 14.820.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.13 . 2.13.01 . 01 . 12

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 15

51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.13 . 2.13.01 . 01 . 17

372.941.000,00 0,00 372.941.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 18

Halaman 51 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

462.000.000,00 0,00 0,00 462.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.13 . 2.13.01 . 01 . 19

40.368.500,00 0,00 40.368.500,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.13 . 2.13.01 . 01 . 20

490.772.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.882.000,00 650.000,00 366.240.000,00 2.13 . 2.13.01 . 02

55.950.000,00 55.950.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 02 . 03

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 02 . 07

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.13 . 2.13.01 . 02 . 10

24.602.000,00 24.602.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 2.13 . 2.13.01 . 02 . 11

23.330.000,00 23.330.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 2.13 . 2.13.01 . 02 . 12

205.650.000,00 0,00 205.000.000,00 650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 02 . 22

141.940.000,00 0,00 141.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.13 . 2.13.01 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.13 . 2.13.01 . 02 . 28

112.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.200.000,00 111.700.000,00 2.13 . 2.13.01 . 03

75.900.000,00 0,00 75.300.000,00 600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.13 . 2.13.01 . 03 . 02

37.000.000,00 0,00 36.400.000,00 600.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.13 . 2.13.01 . 03 . 03

27.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 2.13 . 2.13.01 . 05

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.13 . 2.13.01 . 05 . 03

99.499.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 21.520.000,00 77.979.000,00 2.13 . 2.13.01 . 06

35.159.000,00 0,00 26.459.000,00 8.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01

18.130.000,00 0,00 15.980.000,00 2.150.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.13 . 2.13.01 . 06 . 02

6.300.000,00 0,00 4.830.000,00 1.470.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 2.13 . 2.13.01 . 06 . 05

39.910.000,00 0,00 30.710.000,00 9.200.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 2.13 . 2.13.01 . 06 . 06

54.310.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 13.460.000,00 40.850.000,00 2.13 . 2.13.01 . 08

33.310.000,00 0,00 25.010.000,00 8.300.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.13 . 2.13.01 . 08 . 02

21.000.000,00 0,00 15.840.000,00 5.160.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.13 . 2.13.01 . 08 . 04

940.183.500,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 70.275.000,00 869.908.500,00 2.13 . 2.13.01 . 16

144.711.000,00 0,00 141.836.000,00 2.875.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.13 . 2.13.01 . 16 . 01

556.490.000,00 0,00 496.790.000,00 59.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 2.13 . 2.13.01 . 16 . 02

200.465.500,00 0,00 197.765.500,00 2.700.000,00 Peningkatan wawasan kebangsaan pemuda 2.13 . 2.13.01 . 16 . 10

18.317.000,00 0,00 15.517.000,00 2.800.000,00 Penyelenggaraan napak tilas pejuang kemerdekaan 2.13 . 2.13.01 . 16 . 12

20.200.000,00 0,00 18.000.000,00 2.200.000,00 Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2.13 . 2.13.01 . 16 . 13

915.236.350,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 65.800.000,00 849.436.350,00 2.13 . 2.13.01 . 20

209.920.000,00 0,00 208.020.000,00 1.900.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 2.13 . 2.13.01 . 20 . 04

35.770.000,00 0,00 26.570.000,00 9.200.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 2.13 . 2.13.01 . 20 . 05

308.260.000,00 0,00 283.060.000,00 25.200.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.13 . 2.13.01 . 20 . 06

32.594.000,00 0,00 30.244.000,00 2.350.000,00 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 2.13 . 2.13.01 . 20 . 07

46.721.600,00 0,00 43.521.600,00 3.200.000,00 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 2.13 . 2.13.01 . 20 . 10

Halaman 52 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

48.550.000,00 0,00 41.350.000,00 7.200.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur 2.13 . 2.13.01 . 20 . 17

167.370.000,00 0,00 163.320.000,00 4.050.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Gubernur Cup 2.13 . 2.13.01 . 20 . 21

39.500.750,00 0,00 30.500.750,00 9.000.000,00 Perlombaan Perahu Naga dan Perahu Tradisional 2.13 . 2.13.01 . 20 . 23

26.550.000,00 0,00 22.850.000,00 3.700.000,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional 2.13 . 2.13.01 . 20 . 24

299.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 181.500.000,00 0,00 117.900.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21

299.400.000,00 181.500.000,00 117.900.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.13 . 2.13.01 . 21 . 02

81.810.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 44.100.000,00 37.710.000,00 2.13 . 4.01.01

81.810.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 44.100.000,00 37.710.000,00 2.13 . 4.01.01 . 20

81.810.000,00 0,00 37.710.000,00 44.100.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur 2.13 . 4.01.01 . 20 . 17

10.900.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 0,00 10.900.000,00 2.13 . 4.01.06

10.900.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 10.900.000,00 2.13 . 4.01.06 . 16

10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.13 . 4.01.06 . 16 . 01

28.977.900,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 0,00 28.977.900,00 2.13 . 4.01.08

28.977.900,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 28.977.900,00 2.13 . 4.01.08 . 16

28.977.900,00 0,00 28.977.900,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.13 . 4.01.08 . 16 . 01

10.000.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 0,00 10.000.000,00 2.13 . 4.01.13

10.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 10.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 20

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 2.13 . 4.01.13 . 20 . 07

35.000.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 10.150.000,00 24.850.000,00 2.13 . 4.01.18

35.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.150.000,00 24.850.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16

35.000.000,00 0,00 24.850.000,00 10.150.000,00 Fasilitasi dan Pelatihan penyelenggaraan pengibaran bendera 2.13 . 4.01.18 . 16 . 11

11.500.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 0,00 11.500.000,00 2.13 . 4.01.25

11.500.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 11.500.000,00 2.13 . 4.01.25 . 16

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.13 . 4.01.25 . 16 . 01

11.427.700,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 3.270.000,00 8.157.700,00 2.13 . 4.01.27

11.427.700,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 3.270.000,00 8.157.700,00 2.13 . 4.01.27 . 16

11.427.700,00 0,00 8.157.700,00 3.270.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan 2.13 . 4.01.27 . 16 . 01

378.605.000,00 Statistik 0,00 141.600.000,00 237.005.000,00 2.14

56.597.500,00 DINAS PERIKANAN 0,00 16.800.000,00 39.797.500,00 2.14 . 3.01.01

56.597.500,00 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 0,00 16.800.000,00 39.797.500,00 2.14 . 3.01.01 . 15

56.597.500,00 0,00 39.797.500,00 16.800.000,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perikanan 2.14 . 3.01.01 . 15 . 10

198.610.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 100.200.000,00 98.410.000,00 2.14 . 3.03.01

Halaman 53 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

198.610.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 0,00 100.200.000,00 98.410.000,00 2.14 . 3.03.01 . 15

198.610.000,00 0,00 98.410.000,00 100.200.000,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik pertanian 2.14 . 3.03.01 . 15 . 09

123.397.500,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,00 24.600.000,00 98.797.500,00 2.14 . 3.03.02

123.397.500,00 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah 0,00 24.600.000,00 98.797.500,00 2.14 . 3.03.02 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik perkebunan 2.14 . 3.03.02 . 15 . 08

123.397.500,00 0,00 98.797.500,00 24.600.000,00 Pengelolaan dan penyusunan statistik peternakan/perekebunan 2.14 . 3.03.02 . 15 . 12

1.215.472.000,00 Kebudayaan 0,00 95.380.000,00 1.120.092.000,00 2.16

1.199.799.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0,00 90.130.000,00 1.109.669.000,00 2.16 . 1.01.01

638.320.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan 0,00 55.170.000,00 583.150.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16

179.280.000,00 0,00 162.810.000,00 16.470.000,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.16 . 1.01.01 . 16 . 01

361.650.000,00 0,00 345.450.000,00 16.200.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 2.16 . 1.01.01 . 16 . 06

97.390.000,00 0,00 74.890.000,00 22.500.000,00 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 2.16 . 1.01.01 . 16 . 13

461.979.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 30.690.000,00 431.289.000,00 2.16 . 1.01.01 . 17

400.629.000,00 0,00 381.879.000,00 18.750.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 2.16 . 1.01.01 . 17 . 05

61.350.000,00 0,00 49.410.000,00 11.940.000,00 Pagelaran seni dan budaya dalam penyambutan tamu daerah 2.16 . 1.01.01 . 17 . 12

99.500.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 4.270.000,00 95.230.000,00 2.16 . 1.01.01 . 18

99.500.000,00 0,00 95.230.000,00 4.270.000,00 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2.16 . 1.01.01 . 18 . 03

5.823.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 3.650.000,00 2.173.000,00 2.16 . 4.01.16

5.823.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 3.650.000,00 2.173.000,00 2.16 . 4.01.16 . 15

5.823.000,00 0,00 2.173.000,00 3.650.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2.16 . 4.01.16 . 15 . 01

9.850.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 1.600.000,00 8.250.000,00 2.16 . 4.01.25

9.850.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.600.000,00 8.250.000,00 2.16 . 4.01.25 . 15

9.850.000,00 0,00 8.250.000,00 1.600.000,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 2.16 . 4.01.25 . 15 . 07

105.690.900,00 Perpustakaan 0,00 29.225.000,00 76.465.900,00 2.17

105.690.900,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0,00 29.225.000,00 76.465.900,00 2.17 . 2.18.01

105.690.900,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 29.225.000,00 76.465.900,00 2.17 . 2.18.01 . 16

34.600.000,00 0,00 26.080.000,00 8.520.000,00 Pembinaan perpustakaan desa 2.17 . 2.18.01 . 16 . 01

21.838.400,00 0,00 14.158.400,00 7.680.000,00 Pengelolaan perpustakaan keliling 2.17 . 2.18.01 . 16 . 02

21.793.000,00 0,00 17.168.000,00 4.625.000,00 Perlombaan cerita rakyat 2.17 . 2.18.01 . 16 . 03

27.459.500,00 0,00 19.059.500,00 8.400.000,00 Pengelolaan perpustakaan umum 2.17 . 2.18.01 . 16 . 04

1.475.484.100,00 Kearsipan 44.600.000,00 499.905.000,00 930.979.100,00 2.18

49.675.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 22.500.000,00 27.175.000,00 2.18 . 1.03.01

49.675.000,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 22.500.000,00 27.175.000,00 2.18 . 1.03.01 . 16

Halaman 54 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

49.675.000,00 0,00 27.175.000,00 22.500.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.18 . 1.03.01 . 16 . 02

1.394.309.100,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 44.600.000,00 472.605.000,00 877.104.100,00 2.18 . 2.18.01

804.884.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 379.500.000,00 425.384.000,00 2.18 . 2.18.01 . 01

3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.18 . 2.18.01 . 01 . 01

36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.18 . 2.18.01 . 01 . 02

7.810.000,00 0,00 7.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 01 . 06

55.500.000,00 0,00 0,00 55.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 07

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 08

22.529.200,00 0,00 22.529.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 10

21.158.000,00 0,00 21.158.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 11

5.086.000,00 0,00 5.086.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.18 . 2.18.01 . 01 . 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 01 . 15

82.320.000,00 0,00 82.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.18 . 2.18.01 . 01 . 17

191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 18

324.000.000,00 0,00 0,00 324.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 2.18 . 2.18.01 . 01 . 19

32.680.800,00 0,00 32.680.800,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 2.18 . 2.18.01 . 01 . 20

133.090.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.600.000,00 900.000,00 87.590.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02

28.950.000,00 28.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 07

15.650.000,00 15.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 2.18 . 2.18.01 . 02 . 11

44.900.000,00 0,00 44.000.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 22

26.790.000,00 0,00 26.790.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.18 . 2.18.01 . 02 . 24

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.18 . 2.18.01 . 02 . 28

70.709.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 875.000,00 69.834.000,00 2.18 . 2.18.01 . 03

27.209.000,00 0,00 26.334.000,00 875.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2.18 . 2.18.01 . 03 . 02

43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.18 . 2.18.01 . 03 . 05

144.875.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 17.000.000,00 127.875.400,00 2.18 . 2.18.01 . 05

97.600.000,00 0,00 97.600.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2.18 . 2.18.01 . 05 . 03

47.275.400,00 0,00 30.275.400,00 17.000.000,00 Diklat dan Bimbingan teknis tentang perpustakaan dan arsip daerah 2.18 . 2.18.01 . 05 . 04

10.869.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 3.200.000,00 7.669.000,00 2.18 . 2.18.01 . 06

2.469.500,00 0,00 1.709.500,00 760.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.18 . 2.18.01 . 06 . 01

2.399.500,00 0,00 1.709.500,00 690.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.18 . 2.18.01 . 06 . 02

6.000.000,00 0,00 4.250.000,00 1.750.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.18 . 2.18.01 . 06 . 04

22.647.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 7.440.000,00 15.207.300,00 2.18 . 2.18.01 . 08

4.859.500,00 0,00 1.689.500,00 3.170.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2.18 . 2.18.01 . 08 . 02

17.787.800,00 0,00 13.517.800,00 4.270.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2.18 . 2.18.01 . 08 . 04

Halaman 55 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.188.200,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 7.475.000,00 22.713.200,00 2.18 . 2.18.01 . 10

30.188.200,00 0,00 22.713.200,00 7.475.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 2.18 . 2.18.01 . 10 . 01

87.605.200,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 28.160.000,00 59.445.200,00 2.18 . 2.18.01 . 16

24.046.800,00 0,00 16.546.800,00 7.500.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 2.18 . 2.18.01 . 16 . 02

34.730.000,00 0,00 26.270.000,00 8.460.000,00 Akuisisi Arsip Daerah 2.18 . 2.18.01 . 16 . 05

28.828.400,00 0,00 16.628.400,00 12.200.000,00 Penelusuran arsip daerah kabupaten merangin 2.18 . 2.18.01 . 16 . 06

60.291.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 18.455.000,00 41.836.000,00 2.18 . 2.18.01 . 17

34.359.000,00 0,00 24.279.000,00 10.080.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 2.18 . 2.18.01 . 17 . 02

25.932.000,00 0,00 17.557.000,00 8.375.000,00 Penyusunan Jaringan retensi Arsip (JRA) Umum 2.18 . 2.18.01 . 17 . 05

29.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 0,00 9.600.000,00 19.550.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18

29.150.000,00 0,00 19.550.000,00 9.600.000,00 Sosialisasi Perundang-Undangan 2.18 . 2.18.01 . 18 . 04

31.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 0,00 4.800.000,00 26.700.000,00 2.18 . 4.05.01

31.500.000,00 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 4.800.000,00 26.700.000,00 2.18 . 4.05.01 . 17

31.500.000,00 0,00 26.700.000,00 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.18 . 4.05.01 . 17 . 01

24.962.551.523,60 Urusan Pilihan 4.279.184.000,00 3.985.490.000,00 16.697.877.523,60 3

1.643.402.500,00 Kelautan dan Perikanan 81.400.000,00 507.335.000,00 1.054.667.500,00 3.01

1.643.402.500,00 DINAS PERIKANAN 81.400.000,00 507.335.000,00 1.054.667.500,00 3.01 . 3.01.01

648.318.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 344.500.000,00 303.818.300,00 3.01 . 3.01.01 . 01

525.000,00 0,00 525.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01

57.600.000,00 0,00 57.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06

79.442.000,00 0,00 9.842.000,00 69.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 07

6.707.000,00 0,00 6.707.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 08

25.636.800,00 0,00 25.136.800,00 500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 10

9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 11

3.527.000,00 0,00 3.527.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 12

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 15

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.01 . 3.01.01 . 01 . 17

131.120.500,00 0,00 125.120.500,00 6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 18

267.600.000,00 0,00 0,00 267.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 19

11.800.000,00 0,00 11.000.000,00 800.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20

121.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.400.000,00 1.600.000,00 47.600.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02

21.700.000,00 21.500.000,00 0,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 07

19.650.000,00 19.400.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan mebeleur 3.01 . 3.01.01 . 02 . 10

Halaman 56 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 3.01 . 3.01.01 . 02 . 11

15.500.000,00 11.000.000,00 4.500.000,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 3.01 . 3.01.01 . 02 . 12

8.150.000,00 0,00 8.000.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 22

31.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 02 . 24

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 02 . 28

0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 03

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.01 . 3.01.01 . 03 . 02

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 05 . 03

53.009.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

9.000.000,00 15.800.000,00 28.209.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06

6.630.000,00 0,00 4.680.000,00 1.950.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.01 . 3.01.01 . 06 . 01

6.399.000,00 0,00 4.449.000,00 1.950.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.01 . 3.01.01 . 06 . 02

6.670.000,00 0,00 4.870.000,00 1.800.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.01 . 3.01.01 . 06 . 04

7.460.000,00 0,00 4.860.000,00 2.600.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 3.01 . 3.01.01 . 06 . 05

25.850.000,00 9.000.000,00 9.350.000,00 7.500.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 3.01 . 3.01.01 . 06 . 06

41.432.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 11.575.000,00 29.857.000,00 3.01 . 3.01.01 . 08

8.570.000,00 0,00 6.145.000,00 2.425.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 3.01 . 3.01.01 . 08 . 01

5.830.000,00 0,00 4.380.000,00 1.450.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 3.01 . 3.01.01 . 08 . 02

27.032.000,00 0,00 19.332.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3.01 . 3.01.01 . 08 . 04

459.865.700,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 66.950.000,00 392.915.700,00 3.01 . 3.01.01 . 20

278.090.700,00 0,00 216.140.700,00 61.950.000,00 Pembinaan dan pengembangan balai benih ikan (BBI) lokal 3.01 . 3.01.01 . 20 . 04

35.100.000,00 0,00 35.100.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 3.01 . 3.01.01 . 20 . 06

107.525.000,00 0,00 102.525.000,00 5.000.000,00 Pengembangan Budidaya Kolam 3.01 . 3.01.01 . 20 . 08

39.150.000,00 0,00 39.150.000,00 0,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Ikan dan Lingkungan 3.01 . 3.01.01 . 20 . 13

115.127.500,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 12.110.000,00 103.017.500,00 3.01 . 3.01.01 . 23

87.677.500,00 0,00 79.017.500,00 8.660.000,00 Penyelenggaraan Pameran Agrofood Expo, HKP, Forikan dan Jambi Tuntas 3.01 . 3.01.01 . 23 . 03

27.450.000,00 0,00 24.000.000,00 3.450.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 23 . 04

194.050.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 54.800.000,00 139.250.000,00 3.01 . 3.01.01 . 24

71.250.000,00 0,00 48.750.000,00 22.500.000,00 Penyebaran benih ikan (Restocking) di perairan umum 3.01 . 3.01.01 . 24 . 02

122.800.000,00 0,00 90.500.000,00 32.300.000,00 Pengembangan Kawasan Minapolitan 3.01 . 3.01.01 . 24 . 04

2.411.399.000,00 Pariwisata 639.884.000,00 234.120.000,00 1.537.395.000,00 3.02

2.145.224.500,00 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 639.884.000,00 159.120.000,00 1.346.220.500,00 3.02 . 2.13.01

859.504.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 79.850.000,00 779.654.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15

102.525.000,00 0,00 99.525.000,00 3.000.000,00 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 15 . 03

82.500.000,00 0,00 81.000.000,00 1.500.000,00 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 15 . 04

Halaman 57 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

116.355.000,00 0,00 103.955.000,00 12.400.000,00 Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3.02 . 2.13.01 . 15 . 05

50.265.500,00 0,00 43.865.500,00 6.400.000,00 Penyusunan Raperda Ripparda dan TDUP 3.02 . 2.13.01 . 15 . 10

507.858.500,00 0,00 451.308.500,00 56.550.000,00 Festival Visit Geopark Merangin 3.02 . 2.13.01 . 15 . 12

1.046.185.500,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 639.884.000,00 56.970.000,00 349.331.500,00 3.02 . 2.13.01 . 16

639.884.000,00 639.884.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 16 . 02

49.685.000,00 0,00 40.815.000,00 8.870.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 3.02 . 2.13.01 . 16 . 04

41.300.000,00 0,00 36.000.000,00 5.300.000,00 Pembinaan dan pengembangan kelompok sadar wisata 3.02 . 2.13.01 . 16 . 11

315.316.500,00 0,00 272.516.500,00 42.800.000,00 Operasional UPTD Geopark 3.02 . 2.13.01 . 16 . 12

239.535.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 22.300.000,00 217.235.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17

110.120.000,00 0,00 92.420.000,00 17.700.000,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 3.02 . 2.13.01 . 17 . 01

129.415.000,00 0,00 124.815.000,00 4.600.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3.02 . 2.13.01 . 17 . 07

76.790.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,00 9.000.000,00 67.790.000,00 3.02 . 3.03.02

76.790.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 9.000.000,00 67.790.000,00 3.02 . 3.03.02 . 16

76.790.000,00 0,00 67.790.000,00 9.000.000,00 Pengadaan pakan dan obat-obatan satwa objek wisata 3.02 . 3.03.02 . 16 . 08

189.384.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 66.000.000,00 123.384.500,00 3.02 . 4.03.01

189.384.500,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 0,00 66.000.000,00 123.384.500,00 3.02 . 4.03.01 . 16

189.384.500,00 0,00 123.384.500,00 66.000.000,00 Koordinasi Perencanaan pengembangan Geopark Merangin 3.02 . 4.03.01 . 16 . 10

16.032.290.023,60 Pertanian 553.000.000,00 2.736.365.000,00 12.742.925.023,60 3.03

11.321.390.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 189.100.000,00 2.273.965.000,00 8.858.325.000,00 3.03 . 3.03.01

2.625.294.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.683.300.000,00 941.994.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02

174.900.000,00 0,00 0,00 174.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 08

41.333.000,00 0,00 40.333.000,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 10

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 11

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15

32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17

507.200.000,00 0,00 500.000.000,00 7.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18

1.491.800.000,00 0,00 0,00 1.491.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19

127.661.000,00 0,00 122.861.000,00 4.800.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 20

404.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.100.000,00 5.550.000,00 219.450.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02

17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 07

52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan meubeleur 3.03 . 3.03.01 . 02 . 10

72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 3.03 . 3.03.01 . 02 . 11

Halaman 58 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 3.03 . 3.03.01 . 02 . 12

65.000.000,00 0,00 64.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 22

125.000.000,00 0,00 120.200.000,00 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 26

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 02 . 28

230.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.700.000,00 227.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 03

230.000.000,00 0,00 227.300.000,00 2.700.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.03 . 3.03.01 . 03 . 02

65.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.400.000,00 63.850.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05

65.250.000,00 0,00 63.850.000,00 1.400.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 05 . 03

175.320.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 35.190.000,00 140.130.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

30.000.000,00 0,00 22.860.000,00 7.140.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip) 3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

87.200.000,00 0,00 75.250.000,00 11.950.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.03 . 3.03.01 . 06 . 04

35.000.000,00 0,00 28.260.000,00 6.740.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 3.03 . 3.03.01 . 06 . 06

23.120.000,00 0,00 13.760.000,00 9.360.000,00 Peningkatan Layanan Kepegawaian 3.03 . 3.03.01 . 06 . 07

45.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 10.895.000,00 34.105.000,00 3.03 . 3.03.01 . 08

30.000.000,00 0,00 22.675.000,00 7.325.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3.03 . 3.03.01 . 08 . 04

15.000.000,00 0,00 11.430.000,00 3.570.000,00 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3.03 . 3.03.01 . 08 . 05

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.300.000,00 32.700.000,00 3.03 . 3.03.01 . 10

35.000.000,00 0,00 32.700.000,00 2.300.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 3.03 . 3.03.01 . 10 . 01

98.101.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 55.700.000,00 42.401.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15

78.101.000,00 0,00 25.151.000,00 52.950.000,00 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima PUAP 3.03 . 3.03.01 . 15 . 06

20.000.000,00 0,00 17.250.000,00 2.750.000,00 Penilaian Kelompok Tani, Petani Berprestasi, Gapoktan dan UPTD terbaik oleh Tim Penilai 3.03 . 3.03.01 . 15 . 07

934.020.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 199.330.000,00 734.690.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16

89.950.000,00 0,00 77.350.000,00 12.600.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 09

30.000.000,00 0,00 24.340.000,00 5.660.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 12

78.750.000,00 0,00 59.550.000,00 19.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.03 . 3.03.01 . 16 . 31

71.000.000,00 0,00 54.500.000,00 16.500.000,00 Pengembangan Tanaman Serealia 3.03 . 3.03.01 . 16 . 34

180.485.000,00 0,00 148.085.000,00 32.400.000,00 Pengembangan Tanaman buah-buahan dan Tanaman Hias 3.03 . 3.03.01 . 16 . 36

138.525.000,00 0,00 116.325.000,00 22.200.000,00 Pengembangan Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian 3.03 . 3.03.01 . 16 . 46

50.000.000,00 0,00 39.630.000,00 10.370.000,00 Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka 3.03 . 3.03.01 . 16 . 46

220.310.000,00 0,00 154.010.000,00 66.300.000,00 Pendukung Kegiatan UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai 3.03 . 3.03.01 . 16 . 47

50.000.000,00 0,00 42.200.000,00 7.800.000,00 Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 16 . 47

25.000.000,00 0,00 18.700.000,00 6.300.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pasar 3.03 . 3.03.01 . 16 . 50

75.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 7.200.000,00 67.800.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

75.000.000,00 0,00 67.800.000,00 7.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas 3.03 . 3.03.01 . 17 . 17

Halaman 59 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

118.200.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 0,00 56.700.000,00 61.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 18

60.000.000,00 0,00 17.100.000,00 42.900.000,00 Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi 3.03 . 3.03.01 . 18 . 09

58.200.000,00 0,00 44.400.000,00 13.800.000,00 Brigade Alat dan Mesin Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 18 . 10

625.060.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 10.000.000,00 86.575.000,00 528.485.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19

231.660.000,00 10.000.000,00 187.460.000,00 34.200.000,00 Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 19 . 07

227.400.000,00 0,00 193.800.000,00 33.600.000,00 Pemeliharaan Dan Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 08

116.000.000,00 0,00 103.775.000,00 12.225.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 19 . 09

50.000.000,00 0,00 43.450.000,00 6.550.000,00 Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan 3.03 . 3.03.01 . 19 . 10

1.247.385.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 75.540.000,00 1.171.845.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20

90.000.000,00 0,00 88.600.000,00 1.400.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh tanaman pangan dan hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

300.225.000,00 0,00 293.025.000,00 7.200.000,00 Pekan Nasional (PENAS) 3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

15.000.000,00 0,00 13.625.000,00 1.375.000,00 Penilaian Penyuluh 3.03 . 3.03.01 . 20 . 05

54.784.000,00 0,00 49.809.000,00 4.975.000,00 Pertemuan Teknis Penyuluh 3.03 . 3.03.01 . 20 . 06

18.050.000,00 0,00 13.250.000,00 4.800.000,00 Penilaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 20 . 07

50.000.000,00 0,00 40.680.000,00 9.320.000,00 Penyusunan RKPP dan Programa Penyuluhan Desa 3.03 . 3.03.01 . 20 . 27

54.200.000,00 0,00 51.800.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 1 Kecamatan Batang Masumai, Nalo Tantan 3.03 . 3.03.01 . 20 . 35

54.745.000,00 0,00 52.345.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 2 Kecamatan Bangko, Bangko Barat , Tiang Pumpung 3.03 . 3.03.01 . 20 . 36

75.240.000,00 0,00 72.840.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 3 Kecamatan Sungai Manau, Pangkalan Jambu 3.03 . 3.03.01 . 20 . 37

45.350.000,00 0,00 42.950.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 4 Kecamatan Renah Pembarap 3.03 . 3.03.01 . 20 . 38

72.675.000,00 0,00 70.275.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 5 Kecamatan Muara Siau dan Lembah Masurai 3.03 . 3.03.01 . 20 . 39

44.350.000,00 0,00 41.950.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 6 Kecamatan Jangkat 3.03 . 3.03.01 . 20 . 40

53.350.000,00 0,00 50.950.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 7 Kecamatan Sungai Tenang 3.03 . 3.03.01 . 20 . 41

53.500.000,00 0,00 51.100.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 8 Kecamatan Tabir Lintas, Margo Tabir, Tabir Timur, Tabir Selatan

3.03 . 3.03.01 . 20 . 42

35.350.000,00 0,00 32.950.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 9 Kecamatan Tabir, Tabir Ilir 3.03 . 3.03.01 . 20 . 43

49.891.000,00 0,00 47.491.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 10 Kecamatan Tabir Ulu, Tabir Barat 3.03 . 3.03.01 . 20 . 44

43.325.000,00 0,00 40.925.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 11 Kecamatan Pamenang, Pamenang Barat 3.03 . 3.03.01 . 20 . 45

29.950.000,00 0,00 27.550.000,00 2.400.000,00 Operasional UPTD Wilayah 12 Kecamatan Pamenang Selatan, Renah Pamenang 3.03 . 3.03.01 . 20 . 46

60.000.000,00 0,00 57.150.000,00 2.850.000,00 Demplot dan Percontohan 3.03 . 3.03.01 . 20 . 48

25.050.000,00 0,00 19.550.000,00 5.500.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan UPTD Kecamatan 3.03 . 3.03.01 . 20 . 52

22.350.000,00 0,00 13.030.000,00 9.320.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Dinas Kabupaten 3.03 . 3.03.01 . 20 . 53

50.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Gulma, Hama dan Penyakit Tanaman 0,00 13.785.000,00 36.215.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25

50.000.000,00 0,00 36.215.000,00 13.785.000,00 Pelatihan Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman dan Pengendalian Hama Penyakit (PHP)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 01

4.593.660.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 0,00 37.800.000,00 4.555.860.000,00 3.03 . 3.03.01 . 41

4.593.660.000,00 0,00 4.555.860.000,00 37.800.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Mendukung Sub Sektor Tanaman Pangan (DAK) 3.03 . 3.03.01 . 41 . 07

4.710.900.023,60 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 363.900.000,00 462.400.000,00 3.884.600.023,60 3.03 . 3.03.02

Halaman 60 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.216.976.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.900.000,00 1.102.076.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.03 . 3.03.02 . 01 . 01

60.400.000,00 0,00 58.000.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.02 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.02 . 01 . 06

100.678.000,00 0,00 19.678.000,00 81.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 07

13.820.000,00 0,00 9.020.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.03 . 3.03.02 . 01 . 08

61.544.600,00 0,00 58.744.600,00 2.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.03 . 3.03.02 . 01 . 10

24.840.000,00 0,00 24.440.000,00 400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 11

7.502.000,00 0,00 7.102.000,00 400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.02 . 01 . 12

36.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 15

36.450.000,00 0,00 35.950.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17

324.141.400,00 0,00 309.141.400,00 15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18

483.600.000,00 0,00 480.000.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19

59.500.000,00 0,00 56.500.000,00 3.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20

327.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219.900.000,00 3.850.000,00 103.700.000,00 3.03 . 3.03.02 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.03 . 3.03.02 . 02 . 07

20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.03 . 3.03.02 . 02 . 09

6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan meubeleur 3.03 . 3.03.02 . 02 . 10

32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 3.03 . 3.03.02 . 02 . 11

5.250.000,00 0,00 5.000.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.03 . 3.03.02 . 02 . 22

73.200.000,00 0,00 72.000.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.02 . 02 . 24

12.100.000,00 0,00 11.700.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.03 . 3.03.02 . 02 . 28

177.000.000,00 160.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3.03 . 3.03.02 . 02 . 42

0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 03

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.03 . 3.03.02 . 03 . 02

30.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 250.000,00 30.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 05

30.250.000,00 0,00 30.000.000,00 250.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.02 . 05 . 03

67.880.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 18.100.000,00 49.780.000,00 3.03 . 3.03.02 . 06

7.825.000,00 0,00 5.875.000,00 1.950.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Lakip) 3.03 . 3.03.02 . 06 . 01

8.167.500,00 0,00 6.117.500,00 2.050.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.03 . 3.03.02 . 06 . 02

8.242.500,00 0,00 6.242.500,00 2.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.03 . 3.03.02 . 06 . 04

9.695.000,00 0,00 7.495.000,00 2.200.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 3.03 . 3.03.02 . 06 . 05

33.950.000,00 0,00 24.050.000,00 9.900.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 3.03 . 3.03.02 . 06 . 06

58.655.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 14.540.000,00 44.115.000,00 3.03 . 3.03.02 . 08

11.400.000,00 0,00 8.600.000,00 2.800.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 3.03 . 3.03.02 . 08 . 01

5.270.000,00 0,00 3.970.000,00 1.300.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 3.03 . 3.03.02 . 08 . 02

Halaman 61 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

41.985.000,00 0,00 31.545.000,00 10.440.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3.03 . 3.03.02 . 08 . 04

142.286.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 39.360.000,00 102.926.500,00 3.03 . 3.03.02 . 15

81.484.000,00 0,00 58.084.000,00 23.400.000,00 Peningkatan kemampuan kelembagaan petani 3.03 . 3.03.02 . 15 . 03

21.585.000,00 0,00 15.225.000,00 6.360.000,00 Pembinaan UPPT 3.03 . 3.03.02 . 15 . 14

18.200.000,00 0,00 12.800.000,00 5.400.000,00 Penanganan gangguan usaha perkebunan 3.03 . 3.03.02 . 15 . 15

21.017.500,00 0,00 16.817.500,00 4.200.000,00 Pengendalian kebakaran lahan/kebun dan sosialisasi PLTB 3.03 . 3.03.02 . 15 . 16

30.050.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 6.250.000,00 23.800.000,00 3.03 . 3.03.02 . 16

30.050.000,00 0,00 23.800.000,00 6.250.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 3.03 . 3.03.02 . 16 . 09

0,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 17

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan usaha tani perkebunan/pertanian 3.03 . 3.03.02 . 17 . 16

676.617.500,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 71.050.000,00 605.567.500,00 3.03 . 3.03.02 . 19

402.330.000,00 0,00 378.080.000,00 24.250.000,00 Pengelolaan pembibitan kelapa sawit pemerintah 3.03 . 3.03.02 . 19 . 12

68.187.500,00 0,00 60.387.500,00 7.800.000,00 Pemeliharaan lanjutan pembibitan kelapa sawit pemerintah 3.03 . 3.03.02 . 19 . 14

134.225.000,00 0,00 115.025.000,00 19.200.000,00 Pemeliharaan kebun pemerintah 3.03 . 3.03.02 . 19 . 16

27.050.000,00 0,00 19.850.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi dan pendampingan kegiatan Pengembangan karet rakyat Propinsi Jambi, Intensifikasi karet Propinsi Jambi, Peremajaan Karet rakyat Dirjenbun dan Pengembangan kopi.

3.03 . 3.03.02 . 19 . 23

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Perluasan Tanaman Perkebunan 3.03 . 3.03.02 . 19 . 36

44.825.000,00 0,00 32.225.000,00 12.600.000,00 Sharing Pemeliharaan Kebun Induk Kopi 3.03 . 3.03.02 . 19 . 37

133.760.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 0,00 35.600.000,00 98.160.000,00 3.03 . 3.03.02 . 21

86.760.000,00 0,00 65.160.000,00 21.600.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 3.03 . 3.03.02 . 21 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengamatan dan penyidikan penyakit ternak 3.03 . 3.03.02 . 21 . 06

26.150.000,00 0,00 18.350.000,00 7.800.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskeswan 3.03 . 3.03.02 . 21 . 07

20.850.000,00 0,00 14.650.000,00 6.200.000,00 Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies AI 3.03 . 3.03.02 . 21 . 08

1.297.040.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 140.000.000,00 65.250.000,00 1.091.790.000,00 3.03 . 3.03.02 . 22

450.775.000,00 140.000.000,00 287.375.000,00 23.400.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 3.03 . 3.03.02 . 22 . 01

82.742.500,00 0,00 67.392.500,00 15.350.000,00 Penggemukan sapi/penyediaan stock pangan asal ternak 3.03 . 3.03.02 . 22 . 11

147.122.500,00 0,00 128.272.500,00 18.850.000,00 Pengembangan Pakan Ternak 3.03 . 3.03.02 . 22 . 16

616.400.000,00 0,00 608.750.000,00 7.650.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 22 . 17

217.710.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4.000.000,00 30.600.000,00 183.110.000,00 3.03 . 3.03.02 . 23

10.870.000,00 0,00 7.870.000,00 3.000.000,00 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 3.03 . 3.03.02 . 23 . 08

28.000.000,00 0,00 19.600.000,00 8.400.000,00 Pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner 3.03 . 3.03.02 . 23 . 14

19.500.000,00 4.000.000,00 11.000.000,00 4.500.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH 3.03 . 3.03.02 . 23 . 16

143.200.000,00 0,00 131.200.000,00 12.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan, Pameran Agro Food Expo, HKP dan Jambi Tuntas 3.03 . 3.03.02 . 23 . 17

16.140.000,00 0,00 13.440.000,00 2.700.000,00 Lomba kontes ternak dan lomba kelompok peternakan/perkebunan 3.03 . 3.03.02 . 23 . 18

56.657.500,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 16.450.000,00 40.207.500,00 3.03 . 3.03.02 . 24

Halaman 62 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

56.657.500,00 0,00 40.207.500,00 16.450.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 3.03 . 3.03.02 . 24 . 02

455.567.523,60 Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 0,00 46.200.000,00 409.367.523,60 3.03 . 3.03.02 . 42

455.567.523,60 0,00 409.367.523,60 46.200.000,00 Pembinaan Kelompok Tani Tembakau Dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

3.03 . 3.03.02 . 42 . 01

2.126.125.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.468.000.000,00 275.100.000,00 383.025.000,00 3.05

2.126.125.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.468.000.000,00 275.100.000,00 383.025.000,00 3.05 . 1.04.01

2.126.125.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.468.000.000,00 275.100.000,00 383.025.000,00 3.05 . 1.04.01 . 17

2.126.125.000,00 1.468.000.000,00 383.025.000,00 275.100.000,00 Monitoring dan Pengembangan Jaringan Lampu PJU dan Sarana Utilitas Pendukung 3.05 . 1.04.01 . 17 . 02

2.397.220.000,00 Perdagangan 1.523.400.000,00 214.045.000,00 659.775.000,00 3.06

1.954.130.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.523.400.000,00 81.505.000,00 349.225.000,00 3.06 . 2.11.01

48.575.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 10.560.000,00 38.015.000,00 3.06 . 2.11.01 . 15

4.725.000,00 0,00 3.575.000,00 1.150.000,00 Monitoring dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan 3.06 . 2.11.01 . 15 . 06

16.260.000,00 0,00 13.200.000,00 3.060.000,00 Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga 3.06 . 2.11.01 . 15 . 07

27.590.000,00 0,00 21.240.000,00 6.350.000,00 Monitoring dan Pengawasan Barang Berbahaya 3.06 . 2.11.01 . 15 . 12

152.435.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri 0,00 13.475.000,00 138.960.000,00 3.06 . 2.11.01 . 18

29.235.000,00 0,00 23.860.000,00 5.375.000,00 Pengembangan pasar lelang daerah 3.06 . 2.11.01 . 18 . 05

17.300.000,00 0,00 14.000.000,00 3.300.000,00 Fasiliitasi dan pembinaan komoditi lelang agro 3.06 . 2.11.01 . 18 . 08

64.350.000,00 0,00 61.400.000,00 2.950.000,00 Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kabupaten Merangin 3.06 . 2.11.01 . 18 . 09

41.550.000,00 0,00 39.700.000,00 1.850.000,00 Promosi dan Ekspo potensi Kabupaten Merangin 3.06 . 2.11.01 . 18 . 14

165.150.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 0,00 49.200.000,00 115.950.000,00 3.06 . 2.11.01 . 19

165.150.000,00 0,00 115.950.000,00 49.200.000,00 Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar 3.06 . 2.11.01 . 19 . 07

1.523.400.000,00 Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan 1.523.400.000,00 0,00 0,00 3.06 . 2.11.01 . 31

1.523.400.000,00 1.523.400.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan/pasar tradisional (DAK) 3.06 . 2.11.01 . 31 . 02

64.570.000,00 Program Pengembangan UPT Kemetrologian 0,00 8.270.000,00 56.300.000,00 3.06 . 2.11.01 . 32

11.935.000,00 0,00 10.200.000,00 1.735.000,00 Sosialisasi perda retribusi tera/tera ulang alat UTTP 3.06 . 2.11.01 . 32 . 02

20.535.000,00 0,00 19.000.000,00 1.535.000,00 Verifikasi standar kerja alat tera alat UTTP 3.06 . 2.11.01 . 32 . 03

32.100.000,00 0,00 27.100.000,00 5.000.000,00 Tera Ulang Alat UTTP 3.06 . 2.11.01 . 32 . 06

443.090.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 132.540.000,00 310.550.000,00 3.06 . 4.01.01

443.090.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 132.540.000,00 310.550.000,00 3.06 . 4.01.01 . 15

112.870.000,00 0,00 79.030.000,00 33.840.000,00 Koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) 3.06 . 4.01.01 . 15 . 10

101.000.000,00 0,00 75.800.000,00 25.200.000,00 Monev Pengawasan dan Pelaporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas 3.06 . 4.01.01 . 15 . 14

125.000.000,00 0,00 82.700.000,00 42.300.000,00 Monev Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan dan Energi 3.06 . 4.01.01 . 15 . 15

104.220.000,00 0,00 73.020.000,00 31.200.000,00 Forum Pengembangan Ekonomi Daerah 3.06 . 4.01.01 . 15 . 16

Halaman 63 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

352.115.000,00 Perindustrian 13.500.000,00 18.525.000,00 320.090.000,00 3.07

352.115.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 13.500.000,00 18.525.000,00 320.090.000,00 3.07 . 2.11.01

33.565.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 1.700.000,00 31.865.000,00 3.07 . 2.11.01 . 15

33.565.000,00 0,00 31.865.000,00 1.700.000,00 Bantuan Peralatan Industri 3.07 . 2.11.01 . 15 . 07

67.530.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 4.550.000,00 62.980.000,00 3.07 . 2.11.01 . 16

9.430.000,00 0,00 7.780.000,00 1.650.000,00 Temu Usaha Industri 3.07 . 2.11.01 . 16 . 07

39.650.000,00 0,00 38.000.000,00 1.650.000,00 Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil dan Menengah 3.07 . 2.11.01 . 16 . 09

18.450.000,00 0,00 17.200.000,00 1.250.000,00 Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional 3.07 . 2.11.01 . 16 . 12

251.020.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 13.500.000,00 12.275.000,00 225.245.000,00 3.07 . 2.11.01 . 19

205.575.000,00 13.500.000,00 184.175.000,00 7.900.000,00 Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kab.Merangin 3.07 . 2.11.01 . 19 . 03

6.900.000,00 0,00 5.300.000,00 1.600.000,00 Monitoring Usaha Industri 3.07 . 2.11.01 . 19 . 04

33.725.000,00 0,00 31.950.000,00 1.775.000,00 Souvenir Produk Kerajinan 3.07 . 2.11.01 . 19 . 06

4.820.000,00 0,00 3.820.000,00 1.000.000,00 Penyusunan database IKM 3.07 . 2.11.01 . 19 . 09

114.398.379.665,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 19.885.066.402,00 19.382.242.500,00 75.131.070.763,00 4

81.511.377.941,00 Administrasi Pemerintahan 18.120.575.102,00 10.862.452.500,00 52.528.350.339,00 4.01

60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 7.800.000,00 52.200.000,00 4.01 . 2.07.01

60.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 7.800.000,00 52.200.000,00 4.01 . 2.07.01 . 18

60.000.000,00 0,00 52.200.000,00 7.800.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 2.07.01 . 18 . 02

36.557.949.841,00 SEKRETARIAT DAERAH 6.455.949.910,00 3.923.555.000,00 26.178.444.931,00 4.01 . 4.01.01

11.993.452.161,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.096.255.000,00 10.897.197.161,00 4.01 . 4.01.01 . 01

112.471.500,00 0,00 84.391.500,00 28.080.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.01 . 01 . 01

2.852.348.162,00 0,00 2.828.948.162,00 23.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.01 . 01 . 02

290.740.000,00 0,00 285.865.000,00 4.875.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.01 . 4.01.01 . 01 . 05

147.940.000,00 0,00 122.740.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.01 . 01 . 06

347.100.000,00 0,00 0,00 347.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.01 . 01 . 07

239.415.000,00 0,00 202.615.000,00 36.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.01 . 01 . 08

500.000.000,00 0,00 460.400.000,00 39.600.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.01 . 01 . 10

400.000.000,00 0,00 360.400.000,00 39.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.01 . 01 . 11

132.850.000,00 0,00 108.250.000,00 24.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.01 . 01 . 12

2.580.600.000,00 0,00 2.422.000.000,00 158.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.01 . 01 . 17

829.300.000,00 0,00 670.000.000,00 159.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.01 . 01 . 18

2.059.200.000,00 0,00 2.059.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.01 . 01 . 19

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.01 . 01 . 20

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS 4.01 . 4.01.01 . 01 . 21

Halaman 64 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

146.537.499,00 0,00 110.237.499,00 36.300.000,00 Pelayanan Ketatausahaan dan Kearsipan 4.01 . 4.01.01 . 01 . 23

1.174.950.000,00 0,00 1.002.150.000,00 172.800.000,00 Pelaksanaan Tata Usaha Barang dan Pelayanan Rumah Tangga Kedinasan 4.01 . 4.01.01 . 01 . 24

10.128.738.367,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.445.949.910,00 840.750.000,00 2.842.038.457,00 4.01 . 4.01.01 . 02

1.228.815.000,00 941.950.000,00 98.715.000,00 188.150.000,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.01 . 02 . 03

913.845.000,00 908.000.000,00 1.245.000,00 4.600.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.01 . 02 . 05

666.925.000,00 661.000.000,00 2.225.000,00 3.700.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.01 . 02 . 07

1.594.855.000,00 1.460.500.000,00 130.555.000,00 3.800.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.01 . 02 . 08

537.570.000,00 529.500.000,00 4.770.000,00 3.300.000,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.01 . 02 . 10

77.760.000,00 76.500.000,00 460.000,00 800.000,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.01 . 02 . 11

269.080.525,00 262.000.000,00 3.980.525,00 3.100.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 4.01 . 4.01.01 . 02 . 12

373.058.932,00 0,00 332.858.932,00 40.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.01 . 02 . 22

525.436.000,00 0,00 405.936.000,00 119.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.01 . 02 . 23

734.936.000,00 0,00 597.136.000,00 137.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.01 . 02 . 24

761.400.000,00 0,00 668.300.000,00 93.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.01 . 02 . 27

270.902.000,00 0,00 202.502.000,00 68.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.01 . 02 . 28

235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 4.01 . 4.01.01 . 02 . 30

1.939.154.910,00 1.606.499.910,00 158.355.000,00 174.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.01 . 02 . 42

313.196.800,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 10.200.000,00 302.996.800,00 4.01 . 4.01.01 . 03

285.488.400,00 0,00 280.388.400,00 5.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.01 . 03 . 02

27.708.400,00 0,00 22.608.400,00 5.100.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.01 . 03 . 05

814.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 160.800.000,00 653.200.000,00 4.01 . 4.01.01 . 05

407.000.000,00 0,00 326.600.000,00 80.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 4.01 . 4.01.01 . 05 . 01

407.000.000,00 0,00 326.600.000,00 80.400.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.01 . 05 . 03

421.316.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 133.800.000,00 287.516.000,00 4.01 . 4.01.01 . 06

150.366.000,00 0,00 114.066.000,00 36.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.01 . 06 . 01

270.950.000,00 0,00 173.450.000,00 97.500.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.01 . 4.01.01 . 06 . 06

650.811.260,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 150.300.000,00 500.511.260,00 4.01 . 4.01.01 . 08

151.000.000,00 0,00 113.200.000,00 37.800.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 4.01 . 4.01.01 . 08 . 01

139.713.160,00 0,00 105.213.160,00 34.500.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.01 . 4.01.01 . 08 . 02

360.098.100,00 0,00 282.098.100,00 78.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.01 . 08 . 04

95.651.066,00 Program Penyelenggaraan Aparatur 0,00 37.220.000,00 58.431.066,00 4.01 . 4.01.01 . 09

95.651.066,00 0,00 58.431.066,00 37.220.000,00 Penatausahaan Kepegawaian SKPD 4.01 . 4.01.01 . 09 . 02

5.059.860.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 274.700.000,00 4.785.160.000,00 4.01 . 4.01.01 . 13

947.375.000,00 0,00 947.375.000,00 0,00 Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi 4.01 . 4.01.01 . 13 . 01

585.425.000,00 0,00 528.475.000,00 56.950.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.01 . 13 . 02

Halaman 65 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

701.240.000,00 0,00 599.140.000,00 102.100.000,00 Pelaksanaan Domestik Haji Daerah 4.01 . 4.01.01 . 13 . 04

1.705.600.000,00 0,00 1.696.275.000,00 9.325.000,00 Pembinaan kepada Pegawai Syarak dan Guru Mengaji 4.01 . 4.01.01 . 13 . 05

604.270.000,00 0,00 561.970.000,00 42.300.000,00 Pelaksanaan Training Center (TC) Kafilah Kabupaten Merangin 4.01 . 4.01.01 . 13 . 06

161.675.000,00 0,00 156.150.000,00 5.525.000,00 Bantuan Kepada Mesjid, Mushola dan Pondok Pesantren 4.01 . 4.01.01 . 13 . 08

154.275.000,00 0,00 95.775.000,00 58.500.000,00 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembinaan Keagamaan 4.01 . 4.01.01 . 13 . 10

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelaksanaan dan Penyaluran Zakat BAZNAZ Kab. Merangin 4.01 . 4.01.01 . 13 . 11

3.507.963.407,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 0,00 500.000.000,00 3.007.963.407,00 4.01 . 4.01.01 . 14

200.000.000,00 0,00 88.200.000,00 111.800.000,00 Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

4.01 . 4.01.01 . 14 . 01

733.000.000,00 0,00 733.000.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.01 . 14 . 02

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati 4.01 . 4.01.01 . 14 . 03

1.083.900.000,00 0,00 969.300.000,00 114.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pengawalan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah 4.01 . 4.01.01 . 14 . 04

303.250.000,00 0,00 300.250.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Tamau Daerah 4.01 . 4.01.01 . 14 . 05

786.124.407,00 0,00 589.624.407,00 196.500.000,00 Pelayanan Protokoler dan Telekomunikasi 4.01 . 4.01.01 . 14 . 06

361.689.000,00 0,00 287.589.000,00 74.100.000,00 Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kab. Merangin 4.01 . 4.01.01 . 14 . 08

2.215.538.780,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 10.000.000,00 301.520.000,00 1.904.018.780,00 4.01 . 4.01.01 . 15

1.430.040.300,00 0,00 1.343.640.300,00 86.400.000,00 Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah 4.01 . 4.01.01 . 15 . 01

274.412.480,00 10.000.000,00 194.012.480,00 70.400.000,00 Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah 4.01 . 4.01.01 . 15 . 02

209.460.000,00 0,00 157.140.000,00 52.320.000,00 Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.01 . 15 . 03

200.932.000,00 0,00 141.532.000,00 59.400.000,00 Pembinaan OPD Pemerintah Kabupaten Merangin 4.01 . 4.01.01 . 15 . 04

100.694.000,00 0,00 67.694.000,00 33.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan 4.01 . 4.01.01 . 15 . 05

1.000.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 289.450.000,00 710.550.000,00 4.01 . 4.01.01 . 18

150.000.000,00 0,00 104.560.000,00 45.440.000,00 Penataan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah 4.01 . 4.01.01 . 18 . 01

170.000.000,00 0,00 121.100.000,00 48.900.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.01 . 18 . 02

80.000.000,00 0,00 56.000.000,00 24.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.01 . 18 . 03

30.000.000,00 0,00 24.850.000,00 5.150.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan 4.01 . 4.01.01 . 18 . 04

70.000.000,00 0,00 48.700.000,00 21.300.000,00 Publikasi Peraturan Perundang Undangan 4.01 . 4.01.01 . 18 . 05

55.000.000,00 0,00 38.860.000,00 16.140.000,00 Fasilitasi Permasalahan Hukum 4.01 . 4.01.01 . 18 . 06

120.000.000,00 0,00 82.800.000,00 37.200.000,00 Himpunan Peraturan Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum 4.01 . 4.01.01 . 18 . 07

220.000.000,00 0,00 160.480.000,00 59.520.000,00 Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kabupaten Merangin 4.01 . 4.01.01 . 18 . 09

105.000.000,00 0,00 73.200.000,00 31.800.000,00 Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia 4.01 . 4.01.01 . 18 . 12

357.422.000,00 Penyelenggaraan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 0,00 128.560.000,00 228.862.000,00 4.01 . 4.01.01 . 21

357.422.000,00 0,00 228.862.000,00 128.560.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin 4.01 . 4.01.01 . 21 . 01

23.100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 5.780.249.000,00 2.075.700.000,00 15.244.051.000,00 4.01 . 4.01.02

7.756.720.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 1.619.000.000,00 6.127.720.400,00 4.01 . 4.01.02 . 01

369.085.040,00 0,00 369.085.040,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.02 . 01 . 02

89.800.000,00 0,00 89.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.02 . 01 . 06

Halaman 66 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

186.400.000,00 0,00 0,00 186.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.02 . 01 . 07

190.859.360,00 0,00 188.759.360,00 2.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.02 . 01 . 08

122.870.400,00 0,00 120.770.400,00 2.100.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.02 . 01 . 10

145.696.000,00 0,00 143.596.000,00 2.100.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.02 . 01 . 11

135.194.600,00 0,00 133.094.600,00 2.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.02 . 01 . 12

258.925.000,00 0,00 255.625.000,00 3.300.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.02 . 01 . 13

438.390.000,00 10.000.000,00 426.890.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 01 . 15

1.146.100.000,00 0,00 1.142.500.000,00 3.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.02 . 01 . 17

3.105.800.000,00 0,00 3.103.600.000,00 2.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.02 . 01 . 18

1.413.000.000,00 0,00 0,00 1.413.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.02 . 01 . 19

154.600.000,00 0,00 154.000.000,00 600.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.02 . 01 . 20

7.326.273.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.770.249.000,00 25.225.000,00 1.530.799.000,00 4.01 . 4.01.02 . 02

94.600.000,00 94.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah jabatan 4.01 . 4.01.02 . 02 . 01

1.372.950.000,00 1.372.950.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 03

151.150.000,00 150.000.000,00 0,00 1.150.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.02 . 02 . 05

245.889.600,00 243.689.600,00 0,00 2.200.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.02 . 02 . 06

1.173.450.000,00 1.168.900.000,00 0,00 4.550.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 07

186.999.000,00 0,00 184.899.000,00 2.100.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.02 . 02 . 08

591.984.400,00 589.284.400,00 0,00 2.700.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 09

478.050.000,00 476.000.000,00 0,00 2.050.000,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.02 . 02 . 10

65.525.000,00 0,00 65.000.000,00 525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.02 . 02 . 20

105.675.000,00 0,00 105.000.000,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 22

153.100.000,00 0,00 150.400.000,00 2.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.02 . 02 . 23

908.800.000,00 0,00 904.000.000,00 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.02 . 02 . 24

130.675.000,00 130.000.000,00 0,00 675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 26

24.400.000,00 0,00 24.000.000,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.02 . 02 . 27

98.200.000,00 0,00 97.500.000,00 700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 28

151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 4.01 . 4.01.02 . 02 . 40

1.393.825.000,00 1.393.825.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.02 . 02 . 42

403.575.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 1.875.000,00 401.700.000,00 4.01 . 4.01.02 . 03

345.450.000,00 0,00 344.100.000,00 1.350.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.02 . 03 . 02

58.125.000,00 0,00 57.600.000,00 525.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.02 . 03 . 05

365.480.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 364.680.000,00 4.01 . 4.01.02 . 05

365.480.000,00 0,00 364.680.000,00 800.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.02 . 05 . 03

61.316.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 17.200.000,00 44.116.600,00 4.01 . 4.01.02 . 06

13.272.000,00 0,00 9.172.000,00 4.100.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.02 . 06 . 01

13.886.100,00 0,00 10.586.100,00 3.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.02 . 06 . 02

Halaman 67 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.541.500,00 0,00 9.491.500,00 2.050.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.02 . 06 . 04

10.593.000,00 0,00 8.543.000,00 2.050.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.01 . 4.01.02 . 06 . 05

12.024.000,00 0,00 6.324.000,00 5.700.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.01 . 4.01.02 . 06 . 06

52.867.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 15.450.000,00 37.417.000,00 4.01 . 4.01.02 . 08

8.817.000,00 0,00 6.767.000,00 2.050.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.01 . 4.01.02 . 08 . 02

44.050.000,00 0,00 30.650.000,00 13.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.02 . 08 . 04

37.850.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 10.450.000,00 27.400.000,00 4.01 . 4.01.02 . 10

37.850.000,00 0,00 27.400.000,00 10.450.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.01 . 4.01.02 . 10 . 01

7.095.918.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 0,00 385.700.000,00 6.710.218.000,00 4.01 . 4.01.02 . 17

1.154.100.000,00 0,00 1.138.500.000,00 15.600.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.02 . 17 . 01

1.950.800.000,00 0,00 1.846.000.000,00 104.800.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 4.01 . 4.01.02 . 17 . 02

551.350.000,00 0,00 490.150.000,00 61.200.000,00 Rapat-Rapat Paripurna 4.01 . 4.01.02 . 17 . 03

826.768.000,00 0,00 816.768.000,00 10.000.000,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.02 . 17 . 04

194.500.000,00 0,00 186.800.000,00 7.700.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 4.01 . 4.01.02 . 17 . 05

2.106.150.000,00 0,00 2.101.000.000,00 5.150.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 4.01 . 4.01.02 . 17 . 06

59.800.000,00 0,00 40.000.000,00 19.800.000,00 Penyusunan Risalah-Risalah DPRD 4.01 . 4.01.02 . 17 . 07

160.450.000,00 0,00 0,00 160.450.000,00 Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 4.01 . 4.01.02 . 17 . 08

92.000.000,00 0,00 91.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.01 . 4.01.02 . 17 . 09

1.923.613.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 464.945.000,00 324.950.000,00 1.133.718.500,00 4.01 . 4.01.03

1.077.290.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.120.000,00 268.800.000,00 731.370.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01

2.000.000,00 0,00 1.600.000,00 400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01

30.200.000,00 0,00 29.600.000,00 600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02

13.600.000,00 0,00 12.800.000,00 800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

86.400.000,00 0,00 0,00 86.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07

11.109.000,00 0,00 10.109.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

25.800.000,00 0,00 24.800.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

34.038.000,00 0,00 31.738.000,00 2.300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

11.960.000,00 0,00 11.160.000,00 800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11

86.333.200,00 77.120.000,00 9.213.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 12

20.800.000,00 0,00 20.000.000,00 800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

43.450.000,00 0,00 42.450.000,00 1.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.03 . 01 . 17

490.799.800,00 0,00 483.499.800,00 7.300.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 18

160.800.000,00 0,00 0,00 160.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

60.000.000,00 0,00 54.400.000,00 5.600.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

510.525.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 387.825.000,00 2.600.000,00 120.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02

91.400.000,00 91.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

116.950.000,00 116.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

Halaman 68 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

28.200.000,00 0,00 27.200.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 22

94.500.000,00 0,00 92.900.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24

179.475.000,00 179.475.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 42

78.175.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 1.575.000,00 76.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03

78.175.000,00 0,00 76.600.000,00 1.575.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 03 . 02

41.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.000.000,00 40.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05

41.200.000,00 0,00 40.200.000,00 1.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 05 . 03

153.432.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 35.475.000,00 117.957.500,00 4.01 . 4.01.03 . 06

27.733.000,00 0,00 21.483.000,00 6.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 06 . 01

58.944.500,00 0,00 44.744.500,00 14.200.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.03 . 06 . 04

21.865.000,00 0,00 17.940.000,00 3.925.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 05

44.890.000,00 0,00 33.790.000,00 11.100.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.01 . 4.01.03 . 06 . 06

62.991.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 15.500.000,00 47.491.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08

20.622.000,00 0,00 15.522.000,00 5.100.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02

42.369.000,00 0,00 31.969.000,00 10.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.03 . 08 . 04

1.584.453.400,00 KANTOR CAMAT BANGKO 333.845.000,00 483.575.000,00 767.033.400,00 4.01 . 4.01.04

746.536.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 447.600.000,00 298.936.200,00 4.01 . 4.01.04 . 01

5.340.000,00 0,00 5.340.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

65.868.000,00 0,00 65.868.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

5.110.000,00 0,00 5.110.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

115.200.000,00 0,00 0,00 115.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

18.642.600,00 0,00 18.642.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

15.017.500,00 0,00 15.017.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.04 . 01 . 09

25.550.000,00 0,00 25.550.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

9.164.550,00 0,00 9.164.550,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

13.673.450,00 0,00 13.673.450,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

105.630.100,00 0,00 105.630.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

332.400.000,00 0,00 0,00 332.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

25.230.000,00 0,00 25.230.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20

343.317.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 303.765.000,00 0,00 39.552.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02

50.900.000,00 50.900.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 03

40.720.000,00 40.720.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 05

125.320.000,00 125.320.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 07

5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 09

Halaman 69 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.925.000,00 12.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.04 . 02 . 10

59.550.000,00 59.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.04 . 02 . 11

9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 4.01 . 4.01.04 . 02 . 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

31.552.000,00 0,00 31.552.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

74.870.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 1.000.000,00 73.870.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03

74.870.000,00 0,00 73.870.000,00 1.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 05 . 03

6.147.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 1.040.000,00 5.107.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

4.260.000,00 0,00 3.220.000,00 1.040.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 06 . 01

1.887.000,00 0,00 1.887.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.04 . 06 . 04

4.900.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 1.400.000,00 3.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 07

4.900.000,00 0,00 3.500.000,00 1.400.000,00 Pelaksanaan SPIP 4.01 . 4.01.04 . 07 . 02

5.065.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.350.000,00 3.715.000,00 4.01 . 4.01.04 . 08

5.065.000,00 0,00 3.715.000,00 1.350.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.04 . 08 . 04

15.184.100,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 2.795.000,00 12.389.100,00 4.01 . 4.01.04 . 10

15.184.100,00 0,00 12.389.100,00 2.795.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.01 . 4.01.04 . 10 . 01

42.400.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 15.400.000,00 27.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 13

42.400.000,00 0,00 27.000.000,00 15.400.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.04 . 13 . 02

3.118.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 750.000,00 2.368.000,00 4.01 . 4.01.04 . 19

3.118.000,00 0,00 2.368.000,00 750.000,00 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.01 . 4.01.04 . 19 . 01

297.916.100,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 30.080.000,00 12.240.000,00 255.596.100,00 4.01 . 4.01.04 . 20

50.000.000,00 30.080.000,00 7.680.000,00 12.240.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.04 . 20 . 01

65.994.000,00 0,00 65.994.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Bangko 4.01 . 4.01.04 . 20 . 02

58.504.100,00 0,00 58.504.100,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Atas Bangko 4.01 . 4.01.04 . 20 . 03

60.457.000,00 0,00 60.457.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pematang Kandis Bangko 4.01 . 4.01.04 . 20 . 04

62.961.000,00 0,00 62.961.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Bangko 4.01 . 4.01.04 . 20 . 05

903.300.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO BARAT 244.100.000,00 200.970.000,00 458.230.000,00 4.01 . 4.01.05

301.710.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 139.800.000,00 161.910.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06

63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 07

Halaman 70 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 10

15.710.000,00 0,00 15.710.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 11

4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 01 . 14

15.700.000,00 0,00 15.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 01 . 17

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18

76.800.000,00 0,00 0,00 76.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 19

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 20

9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS 4.01 . 4.01.05 . 01 . 21

333.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 244.100.000,00 13.500.000,00 76.300.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02

170.000.000,00 156.500.000,00 0,00 13.500.000,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 03

51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 07

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 09

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.05 . 02 . 10

13.600.000,00 7.600.000,00 6.000.000,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.05 . 02 . 11

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 23

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 24

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 4.01 . 4.01.05 . 02 . 30

14.300.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 14.300.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 03

29.320.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 19.620.000,00 9.700.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06

5.670.000,00 0,00 2.350.000,00 3.320.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02

13.800.000,00 0,00 4.500.000,00 9.300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.05 . 06 . 04

3.400.000,00 0,00 600.000,00 2.800.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05

6.450.000,00 0,00 2.250.000,00 4.200.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06

16.150.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 10.550.000,00 5.600.000,00 4.01 . 4.01.05 . 08

3.850.000,00 0,00 1.000.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01

12.300.000,00 0,00 4.600.000,00 7.700.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.05 . 08 . 04

44.420.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 7.500.000,00 36.920.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13

38.420.000,00 0,00 30.920.000,00 7.500.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Bantuan Kepada Mesjid, Mushola dan Pondok Pesantren 4.01 . 4.01.05 . 13 . 08

Halaman 71 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

150.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 10.000.000,00 140.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15

150.000.000,00 0,00 140.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06

1.475.455.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 222.890.000,00 176.767.000,00 1.075.798.000,00 4.01 . 4.01.06

348.915.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 144.552.000,00 204.363.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06

66.552.000,00 0,00 0,00 66.552.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 07

5.350.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 08

27.613.000,00 0,00 27.613.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 10

12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 12

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 15

20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.06 . 01 . 17

69.350.000,00 0,00 69.350.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.06 . 01 . 18

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 19

55.450.000,00 0,00 55.450.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.06 . 01 . 20

276.890.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.890.000,00 0,00 69.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02

181.590.000,00 181.590.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 03

11.050.000,00 11.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.06 . 02 . 10

15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.06 . 02 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 22

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 02 . 24

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 02 . 28

15.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.06 . 03 . 02

87.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 87.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 05

87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 05 . 03

11.700.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.760.000,00 8.940.000,00 4.01 . 4.01.06 . 06

9.000.000,00 0,00 6.915.000,00 2.085.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.06 . 06 . 01

2.700.000,00 0,00 2.025.000,00 675.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.06 . 06 . 04

3.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 750.000,00 2.250.000,00 4.01 . 4.01.06 . 08

3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.06 . 08 . 04

682.950.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 10.825.000,00 672.125.000,00 4.01 . 4.01.06 . 13

604.800.000,00 0,00 600.250.000,00 4.550.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.06 . 13 . 02

78.150.000,00 0,00 71.875.000,00 6.275.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.06 . 13 . 03

Halaman 72 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15.000.000,00 17.880.000,00 17.120.000,00 4.01 . 4.01.06 . 20

50.000.000,00 15.000.000,00 17.120.000,00 17.880.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.06 . 20 . 01

1.109.740.200,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 483.200.000,00 203.175.000,00 423.365.200,00 4.01 . 4.01.07

357.985.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 154.200.000,00 203.785.200,00 4.01 . 4.01.07 . 01

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02

53.400.000,00 0,00 0,00 53.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 07

12.333.300,00 0,00 12.333.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 08

20.278.600,00 0,00 20.278.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 10

3.522.000,00 0,00 3.522.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 11

10.968.400,00 0,00 10.968.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 12

38.956.050,00 0,00 38.956.050,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.07 . 01 . 17

67.826.850,00 0,00 67.826.850,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.07 . 01 . 18

100.800.000,00 0,00 0,00 100.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.07 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.07 . 01 . 20

547.865.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 483.200.000,00 6.000.000,00 58.665.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02

445.000.000,00 445.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 05

9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 09

9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.07 . 02 . 10

15.850.000,00 15.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.07 . 02 . 11

3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 4.01 . 4.01.07 . 02 . 12

9.470.000,00 0,00 6.470.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.07 . 02 . 21

13.525.000,00 0,00 10.525.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 22

33.570.000,00 0,00 33.570.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 02 . 24

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 02 . 26

13.950.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 13.950.000,00 4.01 . 4.01.07 . 03

13.950.000,00 0,00 13.950.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.07 . 03 . 02

38.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 38.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 05

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.07 . 05 . 03

34.079.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 14.875.000,00 19.204.000,00 4.01 . 4.01.07 . 06

13.500.000,00 0,00 7.200.000,00 6.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.07 . 06 . 01

9.000.000,00 0,00 2.500.000,00 6.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.07 . 06 . 02

11.579.000,00 0,00 9.504.000,00 2.075.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.07 . 06 . 04

7.001.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.850.000,00 5.151.000,00 4.01 . 4.01.07 . 08

7.001.000,00 0,00 5.151.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.07 . 08 . 04

Halaman 73 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 4.250.000,00 45.750.000,00 4.01 . 4.01.07 . 13

50.000.000,00 0,00 45.750.000,00 4.250.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.07 . 13 . 02

13.661.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 7.000.000,00 6.661.000,00 4.01 . 4.01.07 . 19

13.661.000,00 0,00 6.661.000,00 7.000.000,00 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.01 . 4.01.07 . 19 . 01

47.199.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 15.000.000,00 32.199.000,00 4.01 . 4.01.07 . 21

47.199.000,00 0,00 32.199.000,00 15.000.000,00 Pelayanan dan operasional KTP dan KK 4.01 . 4.01.07 . 21 . 18

1.017.652.100,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 440.000.000,00 162.050.000,00 415.602.100,00 4.01 . 4.01.08

341.714.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 127.800.000,00 213.914.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01

10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02

6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06

46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 07

4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 08

12.245.000,00 0,00 12.245.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 10

7.229.000,00 0,00 7.229.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 11

3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 12

36.575.000,00 0,00 36.575.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 17

64.150.000,00 0,00 64.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 18

81.600.000,00 0,00 0,00 81.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.08 . 01 . 19

68.660.000,00 0,00 68.660.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.08 . 01 . 20

546.801.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.000.000,00 0,00 106.801.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02

415.000.000,00 415.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 05

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.08 . 02 . 08

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 09

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.08 . 02 . 11

7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.08 . 02 . 21

39.765.000,00 0,00 39.765.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 02 . 22

44.336.000,00 0,00 44.336.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 02 . 24

21.050.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 21.050.000,00 4.01 . 4.01.08 . 03

14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.08 . 03 . 02

6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.08 . 03 . 05

34.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 34.500.000,00 4.01 . 4.01.08 . 05

34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.08 . 05 . 03

12.465.600,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.850.000,00 9.615.600,00 4.01 . 4.01.08 . 06

6.650.000,00 0,00 5.350.000,00 1.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 06 . 01

5.815.600,00 0,00 4.265.600,00 1.550.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.08 . 06 . 04

Halaman 74 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.971.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.300.000,00 4.671.500,00 4.01 . 4.01.08 . 08

5.971.500,00 0,00 4.671.500,00 1.300.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.08 . 08 . 04

55.150.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 30.100.000,00 25.050.000,00 4.01 . 4.01.08 . 13

55.150.000,00 0,00 25.050.000,00 30.100.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.08 . 13 . 02

663.050.000,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 111.900.000,00 158.000.000,00 393.150.000,00 4.01 . 4.01.09

395.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 124.200.000,00 271.750.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06

46.200.000,00 0,00 0,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 10

6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 11

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 12

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.09 . 01 . 17

111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 18

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.09 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 20

162.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.900.000,00 2.700.000,00 52.400.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02

82.400.000,00 82.400.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 03

5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 07

19.600.000,00 19.000.000,00 0,00 600.000,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.09 . 02 . 11

24.500.000,00 0,00 22.400.000,00 2.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 22

25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 02 . 24

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 02 . 28

12.500.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 12.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 03

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.09 . 03 . 02

18.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 05 . 03

8.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.200.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06

4.200.000,00 0,00 3.100.000,00 1.100.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 06 . 01

4.000.000,00 0,00 2.900.000,00 1.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.09 . 06 . 04

5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 2.200.000,00 2.800.000,00 4.01 . 4.01.09 . 08

5.000.000,00 0,00 2.800.000,00 2.200.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.09 . 08 . 04

40.400.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 14.100.000,00 26.300.000,00 4.01 . 4.01.09 . 13

Halaman 75 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

40.400.000,00 0,00 26.300.000,00 14.100.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.09 . 13 . 02

21.000.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 5.000.000,00 12.600.000,00 3.400.000,00 4.01 . 4.01.09 . 20

21.000.000,00 5.000.000,00 3.400.000,00 12.600.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.09 . 20 . 01

668.025.000,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 109.200.000,00 147.000.000,00 411.825.000,00 4.01 . 4.01.10

414.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 115.400.000,00 299.175.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02

2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06

55.800.000,00 0,00 0,00 55.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 07

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 08

30.525.000,00 0,00 28.725.000,00 1.800.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 11

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 12

76.650.000,00 0,00 74.050.000,00 2.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.10 . 01 . 17

94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 18

49.200.000,00 0,00 0,00 49.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.10 . 01 . 19

90.500.000,00 0,00 84.500.000,00 6.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 20

125.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92.000.000,00 800.000,00 32.400.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02

62.050.000,00 61.500.000,00 0,00 550.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 05

13.750.000,00 13.500.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.10 . 02 . 10

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.10 . 02 . 11

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 02 . 24

7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 02 . 28

15.100.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 200.000,00 14.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 03

15.100.000,00 0,00 14.900.000,00 200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.10 . 03 . 02

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.10 . 05 . 03

2.350.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 450.000,00 1.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06

2.350.000,00 0,00 1.900.000,00 450.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.10 . 06 . 02

53.700.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 21.750.000,00 31.950.000,00 4.01 . 4.01.10 . 13

53.700.000,00 0,00 31.950.000,00 21.750.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.10 . 13 . 02

43.600.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 17.200.000,00 8.400.000,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 20

43.600.000,00 17.200.000,00 18.000.000,00 8.400.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.10 . 20 . 01

591.684.900,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 139.200.000,00 150.130.000,00 302.354.900,00 4.01 . 4.01.11

357.008.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 143.100.000,00 211.908.350,00 4.01 . 4.01.11 . 01

Halaman 76 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.800.000,00 2.000.000,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06

53.100.000,00 0,00 0,00 53.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 07

6.117.400,00 0,00 6.117.400,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 08

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4.01 . 4.01.11 . 01 . 09

18.752.950,00 0,00 18.752.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 10

8.458.000,00 0,00 8.458.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 11

3.780.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 15

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.11 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 18

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.11 . 01 . 19

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 20

134.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas 4.01 . 4.01.11 . 02 . 02

53.000.000,00 47.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 02 . 03

29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.11 . 02 . 10

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.11 . 02 . 11

10.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 03

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.11 . 03 . 02

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.11 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.11 . 05 . 03

3.676.550,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.110.000,00 2.566.550,00 4.01 . 4.01.11 . 08

3.676.550,00 0,00 2.566.550,00 1.110.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.11 . 08 . 04

49.800.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 700.000,00 49.100.000,00 4.01 . 4.01.11 . 13

49.800.000,00 0,00 49.100.000,00 700.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.11 . 13 . 02

23.700.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 9.200.000,00 5.220.000,00 9.280.000,00 4.01 . 4.01.11 . 20

23.700.000,00 9.200.000,00 9.280.000,00 5.220.000,00 Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 4.01 . 4.01.11 . 20 . 01

636.475.000,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 71.800.000,00 154.250.000,00 410.425.000,00 4.01 . 4.01.12

329.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.400.000,00 200.910.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06

48.000.000,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 07

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 08

21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 10

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 11

Halaman 77 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 13

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.12 . 01 . 17

108.525.000,00 0,00 108.525.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 18

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.12 . 01 . 19

30.385.000,00 0,00 27.985.000,00 2.400.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 20

141.365.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.300.000,00 4.525.000,00 73.540.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02

31.550.000,00 31.000.000,00 0,00 550.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 02 . 05

11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.12 . 02 . 10

20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.12 . 02 . 11

22.915.000,00 0,00 20.540.000,00 2.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 22

51.600.000,00 0,00 50.000.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 02 . 24

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 02 . 28

11.250.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 200.000,00 11.050.000,00 4.01 . 4.01.12 . 03

11.250.000,00 0,00 11.050.000,00 200.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.12 . 03 . 02

27.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 05

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.12 . 05 . 03

5.250.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 1.275.000,00 3.975.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06

2.375.000,00 0,00 1.800.000,00 575.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.12 . 06 . 01

2.875.000,00 0,00 2.175.000,00 700.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.12 . 06 . 04

5.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.300.000,00 4.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 08

5.300.000,00 0,00 4.000.000,00 1.300.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.12 . 08 . 04

73.500.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 8.550.000,00 64.950.000,00 4.01 . 4.01.12 . 13

49.625.000,00 0,00 44.500.000,00 5.125.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.12 . 13 . 02

23.875.000,00 0,00 20.450.000,00 3.425.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 13 . 03

43.500.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 8.500.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 20

43.500.000,00 8.500.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.12 . 20 . 01

1.022.027.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 352.270.000,00 199.950.000,00 469.807.000,00 4.01 . 4.01.13

347.345.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.000.000,00 162.400.000,00 167.945.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01

9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 03

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06

78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 07

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 08

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 10

Halaman 78 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 11

6.195.000,00 0,00 6.195.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 12

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 13

6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.13 . 01 . 14

2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 15

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.13 . 01 . 17

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 18

84.400.000,00 0,00 0,00 84.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.13 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 20

394.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 314.270.000,00 0,00 80.130.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02

150.000.000,00 137.200.000,00 12.800.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 03

27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 02 . 05

22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.13 . 02 . 10

139.000.000,00 127.770.000,00 11.230.000,00 0,00 Pembangunan Pagar Kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 16

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 22

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 02 . 24

3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 02 . 26

31.100.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 31.100.000,00 4.01 . 4.01.13 . 03

31.100.000,00 0,00 31.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.13 . 03 . 02

27.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 05

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 05 . 03

25.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 7.700.000,00 17.300.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06

15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.13 . 06 . 02

8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.13 . 06 . 04

2.000.000,00 0,00 800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Lurah Pamenang

4.01 . 4.01.13 . 06 . 16

12.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 08

12.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.13 . 08 . 04

82.435.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 8.350.000,00 74.085.000,00 4.01 . 4.01.13 . 13

49.175.000,00 0,00 46.875.000,00 2.300.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.13 . 13 . 02

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 13 . 03

18.260.000,00 0,00 12.210.000,00 6.050.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pamenang 4.01 . 4.01.13 . 13 . 24

102.747.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 21.000.000,00 17.500.000,00 64.247.000,00 4.01 . 4.01.13 . 20

50.000.000,00 21.000.000,00 11.500.000,00 17.500.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.13 . 20 . 01

52.747.000,00 0,00 52.747.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pamenang 4.01 . 4.01.13 . 20 . 11

Halaman 79 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

703.297.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 260.290.000,00 141.880.000,00 301.127.000,00 4.01 . 4.01.14

284.817.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 129.600.000,00 155.217.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06

50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 07

5.007.000,00 0,00 5.007.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 08

14.167.000,00 0,00 14.167.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 10

7.974.000,00 0,00 7.974.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 11

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 12

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 15

22.944.000,00 0,00 22.944.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.14 . 01 . 17

47.640.000,00 0,00 47.640.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 18

79.200.000,00 0,00 0,00 79.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 19

30.185.000,00 0,00 30.185.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 20

299.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.290.000,00 0,00 39.120.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02

197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 03

33.030.000,00 33.030.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 02 . 05

7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 07

10.030.000,00 10.030.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.14 . 02 . 11

12.030.000,00 12.030.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 4.01 . 4.01.14 . 02 . 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 22

26.800.000,00 0,00 26.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 02 . 24

7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 02 . 28

28.470.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 1.030.000,00 27.440.000,00 4.01 . 4.01.14 . 03

17.270.000,00 0,00 16.240.000,00 1.030.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.14 . 03 . 02

11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.14 . 03 . 05

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.14 . 05 . 03

13.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 3.130.000,00 10.370.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06

3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.14 . 06 . 01

3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.14 . 06 . 02

4.500.000,00 0,00 3.620.000,00 880.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.14 . 06 . 04

3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.01 . 4.01.14 . 06 . 05

8.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 2.000.000,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 08

3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.01 . 4.01.14 . 08 . 02

Halaman 80 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 3.750.000,00 1.250.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.14 . 08 . 04

37.000.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 1.480.000,00 35.520.000,00 4.01 . 4.01.14 . 13

37.000.000,00 0,00 35.520.000,00 1.480.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.14 . 13 . 02

18.600.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 4.640.000,00 13.960.000,00 4.01 . 4.01.14 . 20

18.600.000,00 0,00 13.960.000,00 4.640.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.14 . 20 . 01

643.825.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 165.200.000,00 158.575.000,00 320.050.000,00 4.01 . 4.01.15

280.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.800.000,00 170.750.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01

10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06

59.400.000,00 0,00 0,00 59.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 07

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 08

15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 10

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 12

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.15 . 01 . 17

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 18

50.400.000,00 0,00 0,00 50.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 19

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 20

191.825.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.800.000,00 875.000,00 41.150.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02

31.875.000,00 31.000.000,00 0,00 875.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 02 . 05

26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 07

3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.15 . 02 . 10

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.15 . 02 . 11

76.200.000,00 75.300.000,00 900.000,00 0,00 Pembangunan Pagar Kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 16

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.15 . 02 . 21

34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 02 . 24

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 02 . 28

18.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 03

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.15 . 03 . 02

40.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.15 . 05 . 03

5.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06

2.500.000,00 0,00 1.850.000,00 650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.15 . 06 . 01

3.000.000,00 0,00 2.350.000,00 650.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.15 . 06 . 04

3.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.550.000,00 1.750.000,00 4.01 . 4.01.15 . 08

Halaman 81 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.300.000,00 0,00 1.750.000,00 1.550.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.15 . 08 . 04

54.650.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 29.450.000,00 25.200.000,00 4.01 . 4.01.15 . 13

44.850.000,00 0,00 18.200.000,00 26.650.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.15 . 13 . 02

9.800.000,00 0,00 7.000.000,00 2.800.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 13 . 03

50.000.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15.400.000,00 15.600.000,00 19.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 20

50.000.000,00 15.400.000,00 19.000.000,00 15.600.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.15 . 20 . 01

588.423.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 99.993.000,00 185.250.000,00 303.180.000,00 4.01 . 4.01.16

308.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.200.000,00 162.800.000,00 4.01 . 4.01.16 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06

56.400.000,00 0,00 0,00 56.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 07

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.16 . 01 . 17

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 18

88.800.000,00 0,00 0,00 88.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.16 . 01 . 19

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 20

148.213.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.993.000,00 0,00 48.220.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02

39.523.000,00 39.523.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 03

60.470.000,00 60.470.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 07

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 02 . 24

7.220.000,00 0,00 7.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 28

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 02 . 42

10.560.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 10.560.000,00 4.01 . 4.01.16 . 03

10.560.000,00 0,00 10.560.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.16 . 03 . 02

27.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 05

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.16 . 05 . 03

35.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 35.600.000,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 06

4.450.000,00 0,00 0,00 4.450.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.16 . 06 . 01

8.900.000,00 0,00 0,00 8.900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.16 . 06 . 02

17.800.000,00 0,00 0,00 17.800.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4.01 . 4.01.16 . 06 . 03

4.450.000,00 0,00 0,00 4.450.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.16 . 06 . 04

Halaman 82 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

59.050.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 4.450.000,00 54.600.000,00 4.01 . 4.01.16 . 13

47.900.000,00 0,00 43.450.000,00 4.450.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.16 . 13 . 02

11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.16 . 13 . 03

620.075.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 98.100.000,00 161.975.000,00 360.000.000,00 4.01 . 4.01.17

309.640.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.200.000,00 197.440.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01

3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06

52.800.000,00 0,00 0,00 52.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 07

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 08

18.555.000,00 0,00 18.555.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 10

12.985.000,00 0,00 12.985.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 11

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.17 . 01 . 17

94.000.000,00 0,00 89.200.000,00 4.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.17 . 01 . 18

51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.17 . 01 . 19

33.600.000,00 0,00 30.000.000,00 3.600.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.17 . 01 . 20

171.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.100.000,00 5.300.000,00 67.850.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02

64.300.000,00 55.100.000,00 7.000.000,00 2.200.000,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 03

30.000.000,00 29.000.000,00 0,00 1.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 05

6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.17 . 02 . 10

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.17 . 02 . 11

22.300.000,00 0,00 22.000.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 22

35.750.000,00 0,00 33.950.000,00 1.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 02 . 24

4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 02 . 26

9.435.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 9.435.000,00 4.01 . 4.01.17 . 03

9.435.000,00 0,00 9.435.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.17 . 03 . 02

25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.17 . 05

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.17 . 05 . 03

10.600.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 4.325.000,00 6.275.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06

3.500.000,00 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.17 . 06 . 01

3.350.000,00 0,00 2.050.000,00 1.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.17 . 06 . 02

3.750.000,00 0,00 2.225.000,00 1.525.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.17 . 06 . 04

7.800.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 3.050.000,00 4.750.000,00 4.01 . 4.01.17 . 08

3.875.000,00 0,00 2.350.000,00 1.525.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.01 . 4.01.17 . 08 . 02

Halaman 83 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.925.000,00 0,00 2.400.000,00 1.525.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.17 . 08 . 04

57.650.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 20.900.000,00 36.750.000,00 4.01 . 4.01.17 . 13

33.775.000,00 0,00 21.300.000,00 12.475.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.17 . 13 . 02

23.875.000,00 0,00 15.450.000,00 8.425.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.17 . 13 . 03

28.700.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 16.200.000,00 12.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 20

28.700.000,00 0,00 12.500.000,00 16.200.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.17 . 20 . 01

264.295.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 137.120.000,00 32.635.000,00 94.540.000,00 4.01 . 4.01.18

144.845.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129.120.000,00 725.000,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02

45.000.000,00 44.750.000,00 0,00 250.000,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 03

44.975.000,00 44.500.000,00 0,00 475.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 02 . 05

14.870.000,00 14.870.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 09

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.18 . 02 . 10

13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.18 . 02 . 11

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 02 . 28

12.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.18 . 03 . 05

10.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 05

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.18 . 05 . 03

6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 1.600.000,00 4.400.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06

3.000.000,00 0,00 2.200.000,00 800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.18 . 06 . 01

3.000.000,00 0,00 2.200.000,00 800.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.18 . 06 . 04

5.750.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.750.000,00 4.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 08

5.750.000,00 0,00 4.000.000,00 1.750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.18 . 08 . 04

50.000.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 19.800.000,00 30.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 13

50.000.000,00 0,00 30.200.000,00 19.800.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.18 . 13 . 02

35.200.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 8.000.000,00 8.760.000,00 18.440.000,00 4.01 . 4.01.18 . 20

35.200.000,00 8.000.000,00 18.440.000,00 8.760.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.18 . 20 . 01

625.135.000,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 177.290.000,00 160.520.000,00 287.325.000,00 4.01 . 4.01.19

326.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 151.800.000,00 174.400.000,00 4.01 . 4.01.19 . 01

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02

57.000.000,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.19 . 01 . 07

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 08

Halaman 84 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 10

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.19 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.19 . 01 . 17

89.800.000,00 0,00 87.400.000,00 2.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.19 . 01 . 18

92.400.000,00 0,00 0,00 92.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.19 . 01 . 19

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.19 . 01 . 20

201.140.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.290.000,00 250.000,00 23.600.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02

117.290.000,00 117.290.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.19 . 02 . 03

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 02 . 05

32.250.000,00 32.000.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.19 . 02 . 07

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 02 . 24

7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.19 . 02 . 28

12.800.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 150.000,00 12.650.000,00 4.01 . 4.01.19 . 03

12.800.000,00 0,00 12.650.000,00 150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.19 . 03 . 02

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.19 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.19 . 05 . 03

7.825.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 1.950.000,00 5.875.000,00 4.01 . 4.01.19 . 06

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.19 . 06 . 01

3.825.000,00 0,00 2.875.000,00 950.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.19 . 06 . 04

7.670.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.870.000,00 5.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 08

7.670.000,00 0,00 5.800.000,00 1.870.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.19 . 08 . 04

38.000.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 0,00 38.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 13

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.19 . 13 . 02

18.000.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 4.500.000,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.19 . 20

18.000.000,00 0,00 13.500.000,00 4.500.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.19 . 20 . 01

2.002.037.500,00 KANTOR CAMAT TABIR 583.771.292,00 612.565.500,00 805.700.708,00 4.01 . 4.01.20

689.730.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 544.980.000,00 144.750.500,00 4.01 . 4.01.20 . 01

1.008.000,00 0,00 1.008.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01

45.450.500,00 0,00 45.450.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06

253.580.000,00 0,00 1.400.000,00 252.180.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.20 . 01 . 07

4.892.000,00 0,00 4.892.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 10

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.20 . 01 . 11

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 12

Halaman 85 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 13

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.20 . 01 . 15

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.20 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 18

292.800.000,00 0,00 0,00 292.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.20 . 01 . 19

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 20

731.192.292,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 568.771.292,00 10.000.000,00 152.421.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02

107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 02 . 05

109.950.000,00 109.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 02 . 07

31.000.000,00 26.200.000,00 4.800.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 02 . 09

36.110.000,00 36.110.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.20 . 02 . 10

54.584.092,00 54.584.092,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.20 . 02 . 11

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.20 . 02 . 21

133.737.200,00 34.427.200,00 89.310.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 02 . 22

36.261.000,00 0,00 36.261.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 02 . 24

15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 02 . 28

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 02 . 42

69.300.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 69.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 03

45.400.000,00 0,00 45.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.20 . 03 . 02

23.900.000,00 0,00 23.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.20 . 03 . 05

18.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 05

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.20 . 05 . 03

45.290.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 13.010.500,00 32.279.500,00 4.01 . 4.01.20 . 06

4.225.000,00 0,00 2.800.000,00 1.425.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.20 . 06 . 01

7.434.500,00 0,00 4.824.000,00 2.610.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.20 . 06 . 02

22.435.500,00 0,00 15.690.500,00 6.745.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.20 . 06 . 04

8.795.000,00 0,00 6.565.000,00 2.230.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.01 . 4.01.20 . 06 . 05

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.01 . 4.01.20 . 06 . 06

9.452.500,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 2.360.000,00 7.092.500,00 4.01 . 4.01.20 . 07

9.452.500,00 0,00 7.092.500,00 2.360.000,00 Pelaksanaan SPIP 4.01 . 4.01.20 . 07 . 02

16.203.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 5.750.000,00 10.453.500,00 4.01 . 4.01.20 . 08

16.203.500,00 0,00 10.453.500,00 5.750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.20 . 08 . 04

81.045.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 22.125.000,00 58.920.000,00 4.01 . 4.01.20 . 13

29.800.000,00 0,00 28.350.000,00 1.450.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.20 . 13 . 02

14.395.000,00 0,00 8.920.000,00 5.475.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.20 . 13 . 03

Halaman 86 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.375.000,00 0,00 2.975.000,00 6.400.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Dusun Baru 4.01 . 4.01.20 . 13 . 19

18.750.000,00 0,00 12.550.000,00 6.200.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Pasar Baru 4.01 . 4.01.20 . 13 . 20

8.725.000,00 0,00 6.125.000,00 2.600.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan - Kantor Lurah Rantau Panjang 4.01 . 4.01.20 . 13 . 22

341.823.708,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 15.000.000,00 14.340.000,00 312.483.708,00 4.01 . 4.01.20 . 20

47.360.000,00 15.000.000,00 18.020.000,00 14.340.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.20 . 20 . 01

63.641.500,00 0,00 63.641.500,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Dusun Baru 4.01 . 4.01.20 . 20 . 06

71.325.000,00 0,00 71.325.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Baru 4.01 . 4.01.20 . 20 . 07

60.011.708,00 0,00 60.011.708,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Kampung Baruh 4.01 . 4.01.20 . 20 . 08

57.425.000,00 0,00 57.425.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Pasar Rantau Panjang 4.01 . 4.01.20 . 20 . 09

42.060.500,00 0,00 42.060.500,00 0,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan Mampun 4.01 . 4.01.20 . 20 . 10

1.133.400.000,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 612.700.000,00 173.300.000,00 347.400.000,00 4.01 . 4.01.21

329.203.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 146.050.000,00 183.153.000,00 4.01 . 4.01.21 . 01

9.000.000,00 0,00 7.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06

49.200.000,00 0,00 0,00 49.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.21 . 01 . 07

5.495.000,00 0,00 5.495.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 08

12.538.000,00 0,00 11.338.000,00 1.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 10

8.570.000,00 0,00 8.320.000,00 250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.21 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 12

24.200.000,00 0,00 23.000.000,00 1.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.21 . 01 . 17

69.400.000,00 0,00 68.200.000,00 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.21 . 01 . 18

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.21 . 01 . 19

49.800.000,00 0,00 48.000.000,00 1.800.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.21 . 01 . 20

673.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 612.700.000,00 5.000.000,00 55.800.000,00 4.01 . 4.01.21 . 02

415.000.000,00 415.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 02 . 05

15.700.000,00 15.500.000,00 0,00 200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.21 . 02 . 09

12.250.000,00 12.000.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.21 . 02 . 10

22.500.000,00 22.200.000,00 0,00 300.000,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.21 . 02 . 11

149.850.000,00 148.000.000,00 0,00 1.850.000,00 Pembangunan Pagar Kantor 4.01 . 4.01.21 . 02 . 16

19.000.000,00 0,00 17.800.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.21 . 02 . 22

39.200.000,00 0,00 38.000.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 02 . 24

18.450.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 250.000,00 18.200.000,00 4.01 . 4.01.21 . 03

18.450.000,00 0,00 18.200.000,00 250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.21 . 03 . 02

22.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 22.500.000,00 4.01 . 4.01.21 . 05

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.21 . 05 . 03

9.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.400.000,00 7.100.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06

Halaman 87 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.000.000,00 0,00 3.700.000,00 1.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.21 . 06 . 01

4.500.000,00 0,00 3.400.000,00 1.100.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.21 . 06 . 04

9.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 2.475.000,00 7.025.000,00 4.01 . 4.01.21 . 08

4.500.000,00 0,00 3.275.000,00 1.225.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.01 . 4.01.21 . 08 . 02

5.000.000,00 0,00 3.750.000,00 1.250.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.21 . 08 . 04

53.367.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 4.225.000,00 49.142.000,00 4.01 . 4.01.21 . 13

41.825.000,00 0,00 38.700.000,00 3.125.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.21 . 13 . 02

11.542.000,00 0,00 10.442.000,00 1.100.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.21 . 13 . 03

17.380.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 12.900.000,00 4.480.000,00 4.01 . 4.01.21 . 20

17.380.000,00 0,00 4.480.000,00 12.900.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.21 . 20 . 01

387.351.500,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 175.900.000,00 48.350.000,00 163.101.500,00 4.01 . 4.01.22

234.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.900.000,00 0,00 58.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02

63.900.000,00 60.900.000,00 3.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 03

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 02 . 05

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 07

10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 09

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.22 . 02 . 10

25.000.000,00 3.500.000,00 21.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 02 . 28

20.850.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 900.000,00 19.950.000,00 4.01 . 4.01.22 . 03

20.850.000,00 0,00 19.950.000,00 900.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.22 . 03 . 02

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 05

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.22 . 05 . 03

7.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.300.000,00 5.200.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06

3.750.000,00 0,00 2.600.000,00 1.150.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.22 . 06 . 04

3.750.000,00 0,00 2.600.000,00 1.150.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.01 . 4.01.22 . 06 . 05

4.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.150.000,00 3.350.000,00 4.01 . 4.01.22 . 08

4.500.000,00 0,00 3.350.000,00 1.150.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.22 . 08 . 04

46.000.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 21.200.000,00 24.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 13

46.000.000,00 0,00 24.800.000,00 21.200.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.22 . 13 . 02

29.101.500,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 22.800.000,00 6.301.500,00 4.01 . 4.01.22 . 20

29.101.500,00 0,00 6.301.500,00 22.800.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.22 . 20 . 01

Halaman 88 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

606.825.000,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 99.171.900,00 157.650.000,00 350.003.100,00 4.01 . 4.01.23

343.096.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 145.800.000,00 197.296.600,00 4.01 . 4.01.23 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 01 . 06

53.400.000,00 0,00 0,00 53.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.23 . 01 . 07

5.096.600,00 0,00 5.096.600,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 10

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.23 . 01 . 11

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.23 . 01 . 15

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.23 . 01 . 17

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.23 . 01 . 18

92.400.000,00 0,00 0,00 92.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.23 . 01 . 19

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.23 . 01 . 20

143.576.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99.171.900,00 1.400.000,00 43.005.000,00 4.01 . 4.01.23 . 02

68.971.900,00 68.971.900,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 02 . 03

22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 02 . 05

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.23 . 02 . 10

4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.23 . 02 . 11

2.955.000,00 0,00 1.555.000,00 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 02 . 22

32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 02 . 24

8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 02 . 28

15.600.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 15.600.000,00 4.01 . 4.01.23 . 03

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.23 . 03 . 02

31.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 31.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 05

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.23 . 05 . 03

12.752.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.375.000,00 10.377.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06

7.289.000,00 0,00 5.939.000,00 1.350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.23 . 06 . 01

5.463.000,00 0,00 4.438.000,00 1.025.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.23 . 06 . 04

9.207.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 2.300.000,00 6.907.000,00 4.01 . 4.01.23 . 08

9.207.000,00 0,00 6.907.000,00 2.300.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.23 . 08 . 04

36.092.500,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 1.975.000,00 34.117.500,00 4.01 . 4.01.23 . 13

36.092.500,00 0,00 34.117.500,00 1.975.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.23 . 13 . 02

15.000.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 3.800.000,00 11.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 20

15.000.000,00 0,00 11.200.000,00 3.800.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.23 . 20 . 01

Halaman 89 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

616.183.000,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 52.590.000,00 136.205.000,00 427.388.000,00 4.01 . 4.01.24

318.613.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.800.000,00 205.813.000,00 4.01 . 4.01.24 . 01

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.24 . 01 . 02

51.600.000,00 0,00 0,00 51.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 07

11.808.000,00 0,00 5.808.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 08

18.480.000,00 0,00 18.480.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 10

5.119.500,00 0,00 5.119.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 11

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 12

31.782.500,00 0,00 31.782.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.24 . 01 . 17

45.718.000,00 0,00 45.718.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.24 . 01 . 18

55.200.000,00 0,00 0,00 55.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.24 . 01 . 19

83.655.000,00 0,00 83.655.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.24 . 01 . 20

185.738.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.590.000,00 0,00 133.148.500,00 4.01 . 4.01.24 . 02

52.590.000,00 52.590.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.24 . 02 . 07

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 02 . 24

8.860.000,00 0,00 8.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.24 . 02 . 28

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.24 . 02 . 42

60.288.500,00 0,00 60.288.500,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 02 . 44

9.500.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 9.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 03

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.24 . 03 . 05

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 05 . 03

20.620.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 12.900.000,00 7.720.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06

12.220.000,00 0,00 4.860.000,00 7.360.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.24 . 06 . 01

8.400.000,00 0,00 2.860.000,00 5.540.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.24 . 06 . 04

7.554.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 4.470.000,00 3.084.000,00 4.01 . 4.01.24 . 08

7.554.000,00 0,00 3.084.000,00 4.470.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.24 . 08 . 04

32.630.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 2.175.000,00 30.455.000,00 4.01 . 4.01.24 . 13

32.630.000,00 0,00 30.455.000,00 2.175.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.24 . 13 . 02

28.027.500,00 Progrqm Penataan Pelayanan Masyarakat 0,00 3.860.000,00 24.167.500,00 4.01 . 4.01.24 . 20

28.027.500,00 0,00 24.167.500,00 3.860.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.24 . 20 . 01

636.968.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 141.650.000,00 142.145.000,00 353.173.000,00 4.01 . 4.01.25

327.083.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 121.200.000,00 205.883.000,00 4.01 . 4.01.25 . 01

8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.25 . 01 . 02

Halaman 90 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 01 . 06

61.800.000,00 0,00 0,00 61.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.25 . 01 . 07

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 08

20.583.000,00 0,00 20.583.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 10

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.25 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 12

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.25 . 01 . 17

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.25 . 01 . 18

56.400.000,00 0,00 0,00 56.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.25 . 01 . 19

68.800.000,00 0,00 68.800.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.25 . 01 . 20

218.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 141.650.000,00 1.300.000,00 75.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02

37.500.000,00 37.250.000,00 0,00 250.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 02 . 05

25.000.000,00 24.750.000,00 0,00 250.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.25 . 02 . 07

14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.25 . 02 . 10

15.950.000,00 15.750.000,00 0,00 200.000,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.25 . 02 . 11

52.000.000,00 49.600.000,00 1.800.000,00 600.000,00 Pembangunan Pagar Kantor 4.01 . 4.01.25 . 02 . 16

17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.25 . 02 . 22

52.700.000,00 0,00 52.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 02 . 24

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.25 . 02 . 28

9.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 9.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 03

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.25 . 03 . 02

13.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 05

13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.25 . 05 . 03

8.190.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 2.635.000,00 5.555.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06

3.890.000,00 0,00 3.055.000,00 835.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.25 . 06 . 01

4.300.000,00 0,00 2.500.000,00 1.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.25 . 06 . 02

6.575.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 2.620.000,00 3.955.000,00 4.01 . 4.01.25 . 08

6.575.000,00 0,00 3.955.000,00 2.620.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.25 . 08 . 04

32.990.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 1.550.000,00 31.440.000,00 4.01 . 4.01.25 . 13

32.990.000,00 0,00 31.440.000,00 1.550.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.25 . 13 . 02

21.180.000,00 Program penataan pelayanan Masyarakat 0,00 12.840.000,00 8.340.000,00 4.01 . 4.01.25 . 20

21.180.000,00 0,00 8.340.000,00 12.840.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.25 . 20 . 01

651.382.500,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 209.000.000,00 199.485.000,00 242.897.500,00 4.01 . 4.01.26

263.351.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.400.000,00 119.951.500,00 4.01 . 4.01.26 . 01

1.240.000,00 0,00 1.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01

Halaman 91 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02

2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 01 . 06

51.000.000,00 0,00 0,00 51.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 07

4.420.000,00 0,00 4.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 08

14.449.400,00 0,00 14.449.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 10

2.670.000,00 0,00 2.670.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 11

2.258.100,00 0,00 2.258.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 12

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.26 . 01 . 17

30.114.000,00 0,00 30.114.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.26 . 01 . 18

92.400.000,00 0,00 0,00 92.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.26 . 01 . 19

39.150.000,00 0,00 39.150.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.26 . 01 . 20

223.680.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.000.000,00 1.300.000,00 38.380.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 02 . 03

34.650.000,00 34.000.000,00 0,00 650.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 02 . 05

39.650.000,00 39.000.000,00 0,00 650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 02 . 09

11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.26 . 02 . 10

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 4.01 . 4.01.26 . 02 . 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 02 . 22

17.980.000,00 0,00 17.980.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 02 . 24

5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 02 . 28

17.400.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 17.400.000,00 4.01 . 4.01.26 . 03

17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.26 . 03 . 02

21.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.750.000,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.26 . 05

21.750.000,00 0,00 18.000.000,00 3.750.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 05 . 03

4.753.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 1.595.000,00 3.158.000,00 4.01 . 4.01.26 . 06

4.753.000,00 0,00 3.158.000,00 1.595.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.26 . 06 . 04

6.448.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 1.620.000,00 4.828.000,00 4.01 . 4.01.26 . 08

6.448.000,00 0,00 4.828.000,00 1.620.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.26 . 08 . 04

64.000.000,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 29.340.000,00 34.660.000,00 4.01 . 4.01.26 . 13

36.000.000,00 0,00 19.910.000,00 16.090.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.26 . 13 . 02

28.000.000,00 0,00 14.750.000,00 13.250.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.26 . 13 . 03

50.000.000,00 Program Penataan Pelayanan Masyarakat 25.000.000,00 18.480.000,00 6.520.000,00 4.01 . 4.01.26 . 20

50.000.000,00 25.000.000,00 6.520.000,00 18.480.000,00 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 4.01 . 4.01.26 . 20 . 01

718.754.500,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 98.250.000,00 184.045.000,00 436.459.500,00 4.01 . 4.01.27

336.625.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 163.200.000,00 173.425.600,00 4.01 . 4.01.27 . 01

Halaman 92 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.586.000,00 0,00 2.586.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 01 . 06

55.200.000,00 0,00 0,00 55.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.27 . 01 . 07

2.999.900,00 0,00 2.999.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 08

12.087.200,00 0,00 12.087.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 10

8.765.000,00 0,00 8.765.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.27 . 01 . 11

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 12

14.987.500,00 0,00 14.987.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.27 . 01 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.27 . 01 . 18

108.000.000,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.01 . 4.01.27 . 01 . 19

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.01 . 4.01.27 . 01 . 20

213.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.250.000,00 0,00 115.650.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02

29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 02 . 05

10.750.000,00 10.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 02 . 07

9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 02 . 09

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.01 . 4.01.27 . 02 . 10

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.01 . 4.01.27 . 02 . 11

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 02 . 28

35.650.000,00 0,00 35.650.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 02 . 42

27.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 03

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.27 . 03 . 02

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.27 . 03 . 05

31.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 31.500.000,00 4.01 . 4.01.27 . 05

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.27 . 05 . 03

25.531.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 8.540.000,00 16.991.200,00 4.01 . 4.01.27 . 06

11.088.900,00 0,00 7.018.900,00 4.070.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.27 . 06 . 01

14.442.300,00 0,00 9.972.300,00 4.470.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.27 . 06 . 04

16.146.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 4.470.000,00 11.676.300,00 4.01 . 4.01.27 . 08

16.146.300,00 0,00 11.676.300,00 4.470.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.01 . 4.01.27 . 08 . 04

68.051.400,00 Program Peningkatan Toleransi, Kerukunan Hidup dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

0,00 7.835.000,00 60.216.400,00 4.01 . 4.01.27 . 13

68.051.400,00 0,00 60.216.400,00 7.835.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.27 . 13 . 02

6.210.923.724,00 Pengawasan 301.750.000,00 1.533.850.000,00 4.375.323.724,00 4.02

5.150.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 1.250.000,00 3.900.000,00 4.02 . 1.05.01

Halaman 93 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.150.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0,00 1.250.000,00 3.900.000,00 4.02 . 1.05.01 . 22

5.150.000,00 0,00 3.900.000,00 1.250.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 4.02 . 1.05.01 . 22 . 04

1.817.123.724,00 SEKRETARIAT DAERAH 16.000.000,00 527.260.000,00 1.273.863.724,00 4.02 . 4.01.01

980.533.724,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.000.000,00 281.540.000,00 693.993.724,00 4.02 . 4.01.01 . 20

95.546.000,00 0,00 65.786.000,00 29.760.000,00 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 4.02 . 4.01.01 . 20 . 17

93.670.696,00 0,00 68.590.696,00 25.080.000,00 Penyusunan Regulasi Peningkatan Kinerja Aparatur 4.02 . 4.01.01 . 20 . 18

71.240.000,00 0,00 50.600.000,00 20.640.000,00 Penyusunan Tata Naskah Dinas 4.02 . 4.01.01 . 20 . 19

66.120.000,00 0,00 47.760.000,00 18.360.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4.02 . 4.01.01 . 20 . 20

69.120.000,00 0,00 47.760.000,00 21.360.000,00 Penyusunan Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 4.02 . 4.01.01 . 20 . 21

272.386.128,00 0,00 203.086.128,00 69.300.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan 4.02 . 4.01.01 . 20 . 22

203.413.900,00 5.000.000,00 122.813.900,00 75.600.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4.02 . 4.01.01 . 20 . 23

109.037.000,00 0,00 87.597.000,00 21.440.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 4.02 . 4.01.01 . 20 . 24

585.804.500,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

11.000.000,00 172.400.000,00 402.404.500,00 4.02 . 4.01.01 . 21

134.400.500,00 0,00 94.100.500,00 40.300.000,00 Kegiatan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Dearah 4.02 . 4.01.01 . 21 . 03

202.260.000,00 11.000.000,00 133.960.000,00 57.300.000,00 Evaluasi Kegiatan Pembangunan 4.02 . 4.01.01 . 21 . 04

130.000.000,00 0,00 91.000.000,00 39.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Hasil-Hasil Pembangunan 4.02 . 4.01.01 . 21 . 05

119.144.000,00 0,00 83.344.000,00 35.800.000,00 Pembinaan dan Pengambangan Kompetensi Aparatur SDM Pengadaan Barang/ Jasa 4.02 . 4.01.01 . 21 . 06

250.785.500,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0,00 73.320.000,00 177.465.500,00 4.02 . 4.01.01 . 22

75.513.000,00 0,00 52.833.000,00 22.680.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 4.02 . 4.01.01 . 22 . 04

87.560.500,00 0,00 62.960.500,00 24.600.000,00 Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin) 4.02 . 4.01.01 . 22 . 05

87.712.000,00 0,00 61.672.000,00 26.040.000,00 Monitoring dan evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik 4.02 . 4.01.01 . 22 . 06

60.000.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 15.000.000,00 45.000.000,00 4.02 . 4.01.07

60.000.000,00 Program Peningkatan Peran Perempuan Dipedesaan 0,00 15.000.000,00 45.000.000,00 4.02 . 4.01.07 . 23

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan 10 pokok program PKK 4.02 . 4.01.07 . 23 . 01

30.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Jambore temu kader PKK tingkat Kabupaten 4.02 . 4.01.07 . 23 . 02

228.650.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 108.000.000,00 120.650.000,00 4.02 . 4.01.22

228.650.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.000.000,00 120.650.000,00 4.02 . 4.01.22 . 01

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.01.22 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.01.22 . 01 . 06

43.200.000,00 0,00 0,00 43.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.02 . 4.01.22 . 01 . 07

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.02 . 4.01.22 . 01 . 08

16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.01.22 . 01 . 10

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.01.22 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.01.22 . 01 . 17

Halaman 94 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.01.22 . 01 . 18

64.800.000,00 0,00 0,00 64.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.02 . 4.01.22 . 01 . 19

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.02 . 4.01.22 . 01 . 20

4.100.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 285.750.000,00 882.340.000,00 2.931.910.000,00 4.02 . 4.02.01

1.184.655.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.750.000,00 263.800.000,00 877.105.300,00 4.02 . 4.02.01 . 01

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01

128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

83.400.000,00 0,00 0,00 83.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 07

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 08

102.900.300,00 0,00 101.900.300,00 1.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10

17.455.000,00 0,00 17.455.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 11

52.350.000,00 43.750.000,00 8.600.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 12

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 01 . 17

382.050.000,00 0,00 376.650.000,00 5.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 18

174.000.000,00 0,00 0,00 174.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 20

574.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 242.000.000,00 1.000.000,00 331.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02

56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 05

51.050.000,00 51.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 07

59.200.000,00 59.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.02 . 4.02.01 . 02 . 10

75.350.000,00 75.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.02 . 4.02.01 . 02 . 11

85.500.000,00 0,00 85.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 22

219.000.000,00 0,00 218.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 02 . 24

28.100.000,00 0,00 28.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 02 . 26

90.400.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 90.400.000,00 4.02 . 4.02.01 . 03

51.900.000,00 0,00 51.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.02 . 4.02.01 . 03 . 02

38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.02 . 4.02.01 . 03 . 05

214.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.950.000,00 210.550.000,00 4.02 . 4.02.01 . 05

200.500.000,00 0,00 200.000.000,00 500.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 05 . 03

14.000.000,00 0,00 10.550.000,00 3.450.000,00 Penilaian Jabatan Fungsional Auditor serta Angka Kredit 4.02 . 4.02.01 . 05 . 14

24.129.250,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 5.525.000,00 18.604.250,00 4.02 . 4.02.01 . 06

6.424.250,00 0,00 4.874.250,00 1.550.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.02 . 4.02.01 . 06 . 01

11.105.000,00 0,00 8.630.000,00 2.475.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.02 . 4.02.01 . 06 . 04

6.600.000,00 0,00 5.100.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.02 . 4.02.01 . 06 . 05

Halaman 95 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.440.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 3.400.000,00 11.040.000,00 4.02 . 4.02.01 . 08

14.440.000,00 0,00 11.040.000,00 3.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.02 . 4.02.01 . 08 . 04

29.460.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 5.460.000,00 24.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 10

29.460.000,00 0,00 24.000.000,00 5.460.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.02 . 4.02.01 . 10 . 01

1.626.715.450,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 475.555.000,00 1.151.160.450,00 4.02 . 4.02.01 . 20

1.080.260.000,00 0,00 712.940.000,00 367.320.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 4.02 . 4.02.01 . 20 . 01

37.745.000,00 0,00 28.395.000,00 9.350.000,00 Review Rencana Kerja dan Anggaran 4.02 . 4.02.01 . 20 . 02

16.400.000,00 0,00 13.550.000,00 2.850.000,00 Review Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bansos APBD

4.02 . 4.02.01 . 20 . 03

100.000.000,00 0,00 90.700.000,00 9.300.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 4.02 . 4.02.01 . 20 . 04

112.900.000,00 0,00 76.450.000,00 36.450.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 20 . 06

49.845.000,00 0,00 39.420.000,00 10.425.000,00 Evaluasi Laporan AKIP SKPD 4.02 . 4.02.01 . 20 . 11

74.050.450,00 0,00 60.250.450,00 13.800.000,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 20 . 12

78.700.000,00 0,00 74.000.000,00 4.700.000,00 Pemutakhiran data hasil pemeriksaan 4.02 . 4.02.01 . 20 . 13

16.050.000,00 0,00 13.200.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 4.02 . 4.02.01 . 20 . 14

60.765.000,00 0,00 42.255.000,00 18.510.000,00 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

15.250.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

0,00 1.650.000,00 13.600.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

15.250.000,00 0,00 13.600.000,00 1.650.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 21 . 01

325.850.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

0,00 122.000.000,00 203.850.000,00 4.02 . 4.02.01 . 22

30.450.000,00 0,00 25.350.000,00 5.100.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 4.02 . 4.02.01 . 22 . 04

295.400.000,00 0,00 178.500.000,00 116.900.000,00 Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin) 4.02 . 4.02.01 . 22 . 05

6.393.021.800,00 Perencanaan 41.800.000,00 1.641.080.000,00 4.710.141.800,00 4.03

153.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 47.550.000,00 106.350.000,00 4.03 . 1.03.01

153.900.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 47.550.000,00 106.350.000,00 4.03 . 1.03.01 . 15

153.900.000,00 0,00 106.350.000,00 47.550.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

4.03 . 1.03.01 . 15 . 02

44.480.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 0,00 13.200.000,00 31.280.000,00 4.03 . 3.03.02

44.480.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 13.200.000,00 31.280.000,00 4.03 . 3.03.02 . 21

44.480.000,00 0,00 31.280.000,00 13.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.03 . 3.03.02 . 21 . 13

1.040.583.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 25.800.000,00 315.380.000,00 699.403.800,00 4.03 . 4.01.01

584.325.500,00 Program pengembangan data/informasi 25.800.000,00 175.540.000,00 382.985.500,00 4.03 . 4.01.01 . 15

167.205.500,00 0,00 117.105.500,00 50.100.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

4.03 . 4.01.01 . 15 . 01

Halaman 96 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

133.780.000,00 16.000.000,00 73.580.000,00 44.200.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

4.03 . 4.01.01 . 15 . 02

283.340.000,00 9.800.000,00 192.300.000,00 81.240.000,00 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 4.03 . 4.01.01 . 15 . 06

456.258.300,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 139.840.000,00 316.418.300,00 4.03 . 4.01.01 . 21

334.258.300,00 0,00 224.358.300,00 109.900.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 4.03 . 4.01.01 . 21 . 28

122.000.000,00 0,00 92.060.000,00 29.940.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 4.03 . 4.01.01 . 21 . 32

12.910.700,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 3.100.000,00 9.810.700,00 4.03 . 4.01.04

12.910.700,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 3.100.000,00 9.810.700,00 4.03 . 4.01.04 . 21

4.596.500,00 0,00 3.496.500,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.04 . 21 . 09

8.314.200,00 0,00 6.314.200,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pasar Atas Bangko 4.03 . 4.01.04 . 21 . 52

8.139.800,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 1.600.000,00 6.539.800,00 4.03 . 4.01.07

8.139.800,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.600.000,00 6.539.800,00 4.03 . 4.01.07 . 21

8.139.800,00 0,00 6.539.800,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.07 . 21 . 09

7.575.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 1.850.000,00 5.725.000,00 4.03 . 4.01.08

7.575.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.850.000,00 5.725.000,00 4.03 . 4.01.08 . 21

7.575.000,00 0,00 5.725.000,00 1.850.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan 4.03 . 4.01.08 . 21 . 35

4.750.000,00 KANTOR CAMAT MARGO TABIR 0,00 0,00 4.750.000,00 4.03 . 4.01.10

4.750.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 4.750.000,00 4.03 . 4.01.10 . 21

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.10 . 21 . 09

4.875.000,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 1.175.000,00 3.700.000,00 4.03 . 4.01.12

4.875.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.175.000,00 3.700.000,00 4.03 . 4.01.12 . 21

4.875.000,00 0,00 3.700.000,00 1.175.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.12 . 21 . 09

13.648.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 4.000.000,00 9.648.000,00 4.03 . 4.01.13

13.648.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 4.000.000,00 9.648.000,00 4.03 . 4.01.13 . 21

12.000.000,00 0,00 9.050.000,00 2.950.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan 4.03 . 4.01.13 . 21 . 35

1.648.000,00 0,00 598.000,00 1.050.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Pamenang 4.03 . 4.01.13 . 21 . 60

5.500.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 1.375.000,00 4.125.000,00 4.03 . 4.01.14

5.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.375.000,00 4.125.000,00 4.03 . 4.01.14 . 21

5.500.000,00 0,00 4.125.000,00 1.375.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.14 . 21 . 09

6.600.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 2.050.000,00 4.550.000,00 4.03 . 4.01.15

6.600.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 2.050.000,00 4.550.000,00 4.03 . 4.01.15 . 21

6.600.000,00 0,00 4.550.000,00 2.050.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.15 . 21 . 09

11.488.000,00 KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU 0,00 5.600.000,00 5.888.000,00 4.03 . 4.01.16

Halaman 97 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.488.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 5.600.000,00 5.888.000,00 4.03 . 4.01.16 . 21

11.488.000,00 0,00 5.888.000,00 5.600.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.16 . 21 . 09

6.100.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 1.500.000,00 4.600.000,00 4.03 . 4.01.17

6.100.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.500.000,00 4.600.000,00 4.03 . 4.01.17 . 21

6.100.000,00 0,00 4.600.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.17 . 21 . 09

7.000.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 1.950.000,00 5.050.000,00 4.03 . 4.01.18

7.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.950.000,00 5.050.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21

7.000.000,00 0,00 5.050.000,00 1.950.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.18 . 21 . 09

5.000.000,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 1.225.000,00 3.775.000,00 4.03 . 4.01.19

5.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.225.000,00 3.775.000,00 4.03 . 4.01.19 . 21

5.000.000,00 0,00 3.775.000,00 1.225.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.19 . 21 . 09

7.500.000,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 2.000.000,00 5.500.000,00 4.03 . 4.01.21

7.500.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 2.000.000,00 5.500.000,00 4.03 . 4.01.21 . 21

7.500.000,00 0,00 5.500.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.21 . 21 . 09

5.505.000,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 1.975.000,00 3.530.000,00 4.03 . 4.01.23

5.505.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 1.975.000,00 3.530.000,00 4.03 . 4.01.23 . 21

5.505.000,00 0,00 3.530.000,00 1.975.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.23 . 21 . 09

10.010.000,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 4.325.000,00 5.685.000,00 4.03 . 4.01.24

10.010.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 4.325.000,00 5.685.000,00 4.03 . 4.01.24 . 21

10.010.000,00 0,00 5.685.000,00 4.325.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.24 . 21 . 09

5.800.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 750.000,00 5.050.000,00 4.03 . 4.01.25

5.800.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 750.000,00 5.050.000,00 4.03 . 4.01.25 . 21

5.800.000,00 0,00 5.050.000,00 750.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.25 . 21 . 09

9.552.000,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 5.900.000,00 3.652.000,00 4.03 . 4.01.26

9.552.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 5.900.000,00 3.652.000,00 4.03 . 4.01.26 . 21

9.552.000,00 0,00 3.652.000,00 5.900.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.26 . 21 . 09

11.489.000,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 3.570.000,00 7.919.000,00 4.03 . 4.01.27

11.489.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 3.570.000,00 7.919.000,00 4.03 . 4.01.27 . 21

6.990.200,00 0,00 4.755.200,00 2.235.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.01.27 . 21 . 09

4.498.800,00 0,00 3.163.800,00 1.335.000,00 Pendampingan penyelenggaraan musrenbang kecamatan 4.03 . 4.01.27 . 21 . 21

5.010.615.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16.000.000,00 1.221.005.000,00 3.773.610.500,00 4.03 . 4.03.01

1.581.228.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 507.660.000,00 1.073.568.600,00 4.03 . 4.03.01 . 01

Halaman 98 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

313.800.000,00 0,00 313.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02

16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06

144.300.000,00 0,00 0,00 144.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 08

98.581.100,00 0,00 98.581.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

44.067.800,00 0,00 44.067.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

33.359.700,00 0,00 33.359.700,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 12

60.000.000,00 0,00 58.800.000,00 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 15

100.390.000,00 0,00 100.390.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

362.845.000,00 0,00 362.845.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

371.760.000,00 0,00 9.600.000,00 362.160.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19

14.925.000,00 0,00 14.925.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20

432.544.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.000.000,00 7.450.000,00 409.094.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.03 . 4.03.01 . 02 . 11

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 22

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.03 . 4.03.01 . 02 . 23

41.500.000,00 0,00 40.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 02 . 24

74.144.000,00 0,00 70.544.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 28

195.400.000,00 0,00 192.550.000,00 2.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 02 . 42

73.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 73.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.03 . 4.03.01 . 03 . 02

32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.03 . 4.03.01 . 03 . 05

75.565.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 75.565.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05

31.390.000,00 0,00 31.390.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 4.03 . 4.03.01 . 05 . 01

12.150.000,00 0,00 12.150.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 05 . 02

32.025.000,00 0,00 32.025.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 05 . 03

102.391.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 52.900.000,00 49.491.600,00 4.03 . 4.03.01 . 06

12.984.500,00 0,00 9.634.500,00 3.350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 4.03 . 4.03.01 . 06 . 01

12.560.000,00 0,00 9.710.000,00 2.850.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.03 . 4.03.01 . 06 . 02

19.967.100,00 0,00 14.517.100,00 5.450.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.03 . 4.03.01 . 06 . 04

12.660.000,00 0,00 9.810.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.03 . 4.03.01 . 06 . 05

44.220.000,00 0,00 5.820.000,00 38.400.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.03 . 4.03.01 . 06 . 06

9.877.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 3.060.000,00 6.817.000,00 4.03 . 4.03.01 . 07

9.877.000,00 0,00 6.817.000,00 3.060.000,00 Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.03 . 4.03.01 . 07 . 01

48.858.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 8.300.000,00 40.558.700,00 4.03 . 4.03.01 . 08

Halaman 99 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

9.191.200,00 0,00 7.341.200,00 1.850.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.03 . 4.03.01 . 08 . 02

39.667.500,00 0,00 33.217.500,00 6.450.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.03 . 4.03.01 . 08 . 04

34.986.500,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 11.550.000,00 23.436.500,00 4.03 . 4.03.01 . 10

34.986.500,00 0,00 23.436.500,00 11.550.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.03 . 4.03.01 . 10 . 01

86.932.600,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 24.900.000,00 62.032.600,00 4.03 . 4.03.01 . 15

86.932.600,00 0,00 62.032.600,00 24.900.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

4.03 . 4.03.01 . 15 . 02

1.139.887.900,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 228.635.000,00 911.252.900,00 4.03 . 4.03.01 . 21

174.743.500,00 0,00 133.703.500,00 41.040.000,00 Penyusunan rancangan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 08

174.388.800,00 0,00 154.288.800,00 20.100.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 09

81.305.800,00 0,00 57.705.800,00 23.600.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 4.03 . 4.03.01 . 21 . 12

49.339.300,00 0,00 39.489.300,00 9.850.000,00 Penyusunan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 21 . 16

51.680.100,00 0,00 41.330.100,00 10.350.000,00 Penyusunan KUA dan PPA Perubahan APBD Kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 21 . 17

60.000.000,00 0,00 42.100.000,00 17.900.000,00 Pelaksanaan Forum OPD Bidang Prasarana Wilayah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 19

39.231.500,00 0,00 33.906.500,00 5.325.000,00 Pendampingan penyelenggaraan musrenbang kecamatan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 21

173.861.600,00 0,00 153.861.600,00 20.000.000,00 Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 21 . 31

37.764.100,00 0,00 31.834.100,00 5.930.000,00 Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 21 . 38

99.072.600,00 0,00 83.622.600,00 15.450.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 21 . 42

41.069.500,00 0,00 28.469.500,00 12.600.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan OPD Bidang Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan

4.03 . 4.03.01 . 21 . 44

24.496.500,00 0,00 16.696.500,00 7.800.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 21 . 45

10.902.600,00 0,00 7.752.600,00 3.150.000,00 Penyusunan IKU dan PK SKPD 4.03 . 4.03.01 . 21 . 48

37.617.000,00 0,00 26.077.000,00 11.540.000,00 Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 21 . 49

84.415.000,00 0,00 60.415.000,00 24.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah 4.03 . 4.03.01 . 21 . 50

430.219.100,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 123.200.000,00 307.019.100,00 4.03 . 4.03.01 . 22

147.100.000,00 0,00 103.300.000,00 43.800.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 4.03 . 4.03.01 . 22 . 04

60.000.000,00 0,00 42.100.000,00 17.900.000,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Pertanian 4.03 . 4.03.01 . 22 . 10

223.119.100,00 0,00 161.619.100,00 61.500.000,00 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten Merangin 4.03 . 4.03.01 . 22 . 11

433.839.500,00 Program perencanaan sosial budaya 0,00 94.650.000,00 339.189.500,00 4.03 . 4.03.01 . 23

280.513.000,00 0,00 203.713.000,00 76.800.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4.03 . 4.03.01 . 23 . 03

53.205.500,00 0,00 47.080.500,00 6.125.000,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Kesehatan, Kependudukan dan PMD 4.03 . 4.03.01 . 23 . 06

57.787.500,00 0,00 51.387.500,00 6.400.000,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Pendidikan, Budaya dan Ketenagakerjaan 4.03 . 4.03.01 . 23 . 07

42.333.500,00 0,00 37.008.500,00 5.325.000,00 Pelaksanaan forum OPD Bidang Kominfo, Trantibun dan Linmas 4.03 . 4.03.01 . 23 . 21

394.350.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 112.500.000,00 281.850.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24

240.970.000,00 0,00 173.770.000,00 67.200.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah 4.03 . 4.03.01 . 24 . 04

153.380.000,00 0,00 108.080.000,00 45.300.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam 4.03 . 4.03.01 . 24 . 10

Halaman 100 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

166.135.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar 0,00 46.200.000,00 119.935.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28

166.135.000,00 0,00 119.935.000,00 46.200.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 4.03 . 4.03.01 . 28 . 12

12.695.788.200,00 Keuangan 1.023.630.000,00 4.182.230.000,00 7.489.928.200,00 4.04

90.725.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 53.100.000,00 37.625.000,00 4.04 . 1.03.01

90.725.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 53.100.000,00 37.625.000,00 4.04 . 1.03.01 . 17

90.725.000,00 0,00 37.625.000,00 53.100.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.04 . 1.03.01 . 17 . 16

375.974.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 183.000.000,00 192.974.000,00 4.04 . 4.01.01

375.974.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 183.000.000,00 192.974.000,00 4.04 . 4.01.01 . 17

165.000.000,00 0,00 114.000.000,00 51.000.000,00 Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan SKPD 4.04 . 4.01.01 . 17 . 50

210.974.000,00 0,00 78.974.000,00 132.000.000,00 Pelaksanaan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD 4.04 . 4.01.01 . 17 . 51

108.784.000,00 KANTOR CAMAT BANGKO 0,00 62.460.000,00 46.324.000,00 4.04 . 4.01.04

108.784.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 62.460.000,00 46.324.000,00 4.04 . 4.01.04 . 28

5.070.000,00 0,00 3.420.000,00 1.650.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.04 . 28 . 04

16.080.000,00 0,00 14.580.000,00 1.500.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Atas Bangko 4.04 . 4.01.04 . 28 . 30

26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Dusun Bangko 4.04 . 4.01.04 . 28 . 39

39.580.000,00 0,00 11.890.000,00 27.690.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pematang Kandis 4.04 . 4.01.04 . 28 . 41

21.654.000,00 0,00 16.434.000,00 5.220.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB Kelurahan Pasar Bangko 4.04 . 4.01.04 . 28 . 42

3.675.000,00 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI 0,00 0,00 3.675.000,00 4.04 . 4.01.06

3.675.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 0,00 3.675.000,00 4.04 . 4.01.06 . 28

3.675.000,00 0,00 3.675.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.06 . 28 . 04

20.620.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT 0,00 16.800.000,00 3.820.000,00 4.04 . 4.01.07

20.620.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 16.800.000,00 3.820.000,00 4.04 . 4.01.07 . 28

20.620.000,00 0,00 3.820.000,00 16.800.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.07 . 28 . 04

6.180.000,00 KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR 0,00 0,00 6.180.000,00 4.04 . 4.01.08

6.180.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 0,00 6.180.000,00 4.04 . 4.01.08 . 28

6.180.000,00 0,00 6.180.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.08 . 28 . 04

5.800.000,00 KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI 0,00 1.740.000,00 4.060.000,00 4.04 . 4.01.09

5.800.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.740.000,00 4.060.000,00 4.04 . 4.01.09 . 28

5.800.000,00 0,00 4.060.000,00 1.740.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.09 . 28 . 04

6.625.000,00 KANTOR CAMAT NALO TANTAN 0,00 1.650.000,00 4.975.000,00 4.04 . 4.01.12

6.625.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.650.000,00 4.975.000,00 4.04 . 4.01.12 . 28

6.625.000,00 0,00 4.975.000,00 1.650.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.12 . 28 . 04

21.000.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG 0,00 12.100.000,00 8.900.000,00 4.04 . 4.01.13

Halaman 101 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.000.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 12.100.000,00 8.900.000,00 4.04 . 4.01.13 . 28

6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.13 . 28 . 04

15.000.000,00 0,00 4.400.000,00 10.600.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pamenang 4.04 . 4.01.13 . 28 . 38

3.610.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT 0,00 900.000,00 2.710.000,00 4.04 . 4.01.14

3.610.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 900.000,00 2.710.000,00 4.04 . 4.01.14 . 28

3.610.000,00 0,00 2.710.000,00 900.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.14 . 28 . 04

1.200.000,00 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN 0,00 0,00 1.200.000,00 4.04 . 4.01.15

1.200.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 0,00 1.200.000,00 4.04 . 4.01.15 . 28

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.15 . 28 . 04

6.750.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG 0,00 1.800.000,00 4.950.000,00 4.04 . 4.01.17

6.750.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.800.000,00 4.950.000,00 4.04 . 4.01.17 . 28

6.750.000,00 0,00 4.950.000,00 1.800.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.17 . 28 . 04

10.800.000,00 KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP 0,00 2.700.000,00 8.100.000,00 4.04 . 4.01.18

10.800.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 2.700.000,00 8.100.000,00 4.04 . 4.01.18 . 28

10.800.000,00 0,00 8.100.000,00 2.700.000,00 Penagihan pajak PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.18 . 28 . 05

12.000.000,00 KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.04 . 4.01.19

12.000.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 4.04 . 4.01.19 . 28

12.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.19 . 28 . 04

37.370.000,00 KANTOR CAMAT TABIR 0,00 18.147.000,00 19.223.000,00 4.04 . 4.01.20

37.370.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 18.147.000,00 19.223.000,00 4.04 . 4.01.20 . 28

12.610.000,00 0,00 9.463.000,00 3.147.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.20 . 28 . 04

5.800.000,00 0,00 2.100.000,00 3.700.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Dusun Baru 4.04 . 4.01.20 . 28 . 33

3.400.000,00 0,00 500.000,00 2.900.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Baru 4.04 . 4.01.20 . 28 . 34

7.010.000,00 0,00 4.060.000,00 2.950.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Kampung Baruh 4.04 . 4.01.20 . 28 . 35

8.550.000,00 0,00 3.100.000,00 5.450.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB Kelurahan Pasar Rantau Panjang 4.04 . 4.01.20 . 28 . 36

3.100.000,00 KANTOR CAMAT TABIR BARAT 0,00 1.150.000,00 1.950.000,00 4.04 . 4.01.21

3.100.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.150.000,00 1.950.000,00 4.04 . 4.01.21 . 28

3.100.000,00 0,00 1.950.000,00 1.150.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.21 . 28 . 04

1.298.500,00 KANTOR CAMAT TABIR ILIR 0,00 1.000.000,00 298.500,00 4.04 . 4.01.22

1.298.500,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.000.000,00 298.500,00 4.04 . 4.01.22 . 28

1.298.500,00 0,00 298.500,00 1.000.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.22 . 28 . 04

6.525.000,00 KANTOR CAMAT TABIR LINTAS 0,00 1.650.000,00 4.875.000,00 4.04 . 4.01.23

Halaman 102 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.525.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.650.000,00 4.875.000,00 4.04 . 4.01.23 . 28

6.525.000,00 0,00 4.875.000,00 1.650.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.23 . 28 . 04

11.465.000,00 KANTOR CAMAT TABIR SELATAN 0,00 2.750.000,00 8.715.000,00 4.04 . 4.01.24

11.465.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 2.750.000,00 8.715.000,00 4.04 . 4.01.24 . 28

11.465.000,00 0,00 8.715.000,00 2.750.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.24 . 28 . 04

2.800.000,00 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR 0,00 1.050.000,00 1.750.000,00 4.04 . 4.01.25

2.800.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.050.000,00 1.750.000,00 4.04 . 4.01.25 . 28

2.800.000,00 0,00 1.750.000,00 1.050.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.25 . 28 . 04

4.842.500,00 KANTOR CAMAT TABIR ULU 0,00 3.675.000,00 1.167.500,00 4.04 . 4.01.26

4.842.500,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 3.675.000,00 1.167.500,00 4.04 . 4.01.26 . 28

4.842.500,00 0,00 1.167.500,00 3.675.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.26 . 28 . 04

4.644.200,00 KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG 0,00 1.835.000,00 2.809.200,00 4.04 . 4.01.27

4.644.200,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 0,00 1.835.000,00 2.809.200,00 4.04 . 4.01.27 . 28

4.644.200,00 0,00 2.809.200,00 1.835.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.01.27 . 28 . 04

8.050.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 665.030.000,00 2.669.738.000,00 4.715.232.000,00 4.04 . 4.04.01

1.829.460.275,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 680.050.000,00 1.149.410.275,00 4.04 . 4.04.01 . 01

6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01

344.832.500,00 0,00 344.032.500,00 800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02

17.600.000,00 0,00 16.000.000,00 1.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

309.500.000,00 0,00 6.500.000,00 303.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

101.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

51.716.325,00 0,00 48.066.325,00 3.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

55.668.750,00 0,00 51.718.750,00 3.950.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

7.888.000,00 0,00 6.688.000,00 1.200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 12

41.913.575,00 0,00 41.913.575,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15

212.241.125,00 0,00 210.991.125,00 1.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17

309.050.000,00 0,00 309.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18

363.600.000,00 0,00 0,00 363.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 20

1.070.770.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 619.530.000,00 2.250.000,00 448.990.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02

46.350.000,00 46.350.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 02 . 05

40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 07

161.650.000,00 161.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

370.930.000,00 370.930.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.04 . 4.04.01 . 02 . 11

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

Halaman 103 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

146.100.000,00 0,00 146.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.04 . 4.04.01 . 02 . 23

27.250.000,00 0,00 26.050.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

113.800.000,00 0,00 113.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 28

125.090.000,00 0,00 124.040.000,00 1.050.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 02 . 42

130.765.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 2.150.000,00 128.615.000,00 4.04 . 4.04.01 . 03

77.215.000,00 0,00 76.115.000,00 1.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.04 . 4.04.01 . 03 . 02

53.550.000,00 0,00 52.500.000,00 1.050.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.04 . 4.04.01 . 03 . 05

109.072.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 109.072.500,00 4.04 . 4.04.01 . 05

21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 05 . 02

87.572.500,00 0,00 87.572.500,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 05 . 03

161.313.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 48.183.000,00 113.130.100,00 4.04 . 4.04.01 . 06

26.009.625,00 0,00 19.166.625,00 6.843.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 01

29.917.250,00 0,00 22.237.250,00 7.680.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.04 . 4.04.01 . 06 . 02

23.150.000,00 0,00 16.610.000,00 6.540.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.04 . 4.04.01 . 06 . 04

25.824.725,00 0,00 19.704.725,00 6.120.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.04 . 4.04.01 . 06 . 05

56.411.500,00 0,00 35.411.500,00 21.000.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

23.850.000,00 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 0,00 7.050.000,00 16.800.000,00 4.04 . 4.04.01 . 07

23.850.000,00 0,00 16.800.000,00 7.050.000,00 Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.04 . 4.04.01 . 07 . 01

84.769.125,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 21.335.000,00 63.434.125,00 4.04 . 4.04.01 . 08

26.450.375,00 0,00 20.175.375,00 6.275.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.04 . 4.04.01 . 08 . 02

58.318.750,00 0,00 43.258.750,00 15.060.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 08 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 8.550.000,00 26.450.000,00 4.04 . 4.04.01 . 10

35.000.000,00 0,00 26.450.000,00 8.550.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.04 . 4.04.01 . 10 . 01

3.089.175.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 45.500.000,00 1.421.425.000,00 1.622.250.000,00 4.04 . 4.04.01 . 17

53.800.000,00 0,00 46.510.000,00 7.290.000,00 Penyusunan analisa standar belanja 4.04 . 4.04.01 . 17 . 01

494.735.000,00 0,00 235.435.000,00 259.300.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 06

288.040.000,00 0,00 230.740.000,00 57.300.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 4.04 . 4.04.01 . 17 . 07

400.000.000,00 0,00 198.400.000,00 201.600.000,00 Penyusunan laporan keuangan daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 10

138.760.000,00 0,00 81.620.000,00 57.140.000,00 Manajemen Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain 4.04 . 4.04.01 . 17 . 24

90.000.000,00 0,00 62.800.000,00 27.200.000,00 Pengelolaan TP-TGR 4.04 . 4.04.01 . 17 . 25

451.000.000,00 0,00 243.800.000,00 207.200.000,00 Pengelolaan Kas Umum Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 27

283.000.000,00 0,00 150.440.000,00 132.560.000,00 Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil 4.04 . 4.04.01 . 17 . 28

30.820.000,00 0,00 26.500.000,00 4.320.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 32

166.780.000,00 45.500.000,00 60.000.000,00 61.280.000,00 Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Penyusunan Anggaran 4.04 . 4.04.01 . 17 . 35

Halaman 104 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

317.000.000,00 0,00 122.540.000,00 194.460.000,00 Pengelolaan dan pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bidang Akutansi dan Pelaporan

4.04 . 4.04.01 . 17 . 43

87.240.000,00 0,00 61.100.000,00 26.140.000,00 Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Perbendaharaan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 44

20.000.000,00 0,00 14.125.000,00 5.875.000,00 Sosialisasi Implementasi Paket Regulasi tentang Akuntansi dan Pelaporan 4.04 . 4.04.01 . 17 . 45

268.000.000,00 0,00 88.240.000,00 179.760.000,00 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4.04 . 4.04.01 . 17 . 52

315.825.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 105.825.000,00 210.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 18

44.120.000,00 0,00 37.500.000,00 6.620.000,00 Pengelolaan dan Rekonsiliasi Data APBD 4.04 . 4.04.01 . 18 . 06

271.705.000,00 0,00 172.500.000,00 99.205.000,00 Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja SKPD 4.04 . 4.04.01 . 18 . 07

1.200.000.000,00 Program Pengelolaan Aset Daerah 0,00 372.920.000,00 827.080.000,00 4.04 . 4.04.01 . 29

150.000.000,00 0,00 113.600.000,00 36.400.000,00 Analisa Kebutuhan Barang Daerah dan Standar Harga Barang Pemerintah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 01

80.000.000,00 0,00 49.100.000,00 30.900.000,00 Penghapusan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 09

285.000.000,00 0,00 227.380.000,00 57.620.000,00 Penatausahaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 10

274.000.000,00 0,00 193.650.000,00 80.350.000,00 Pengamanan BMD Khususnya Aset Tanah Milik Pemerintah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 11

50.000.000,00 0,00 41.200.000,00 8.800.000,00 Pemetaan dan Penilaian Aset Tanah Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 12

50.000.000,00 0,00 41.200.000,00 8.800.000,00 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 13

191.000.000,00 0,00 85.300.000,00 105.700.000,00 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 29 . 14

120.000.000,00 0,00 75.650.000,00 44.350.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Merangin tentang Pengelolaan BMD

4.04 . 4.04.01 . 29 . 15

3.900.000.000,00 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 358.600.000,00 1.140.985.000,00 2.400.415.000,00 4.04 . 4.04.03

1.468.077.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 687.780.000,00 780.297.500,00 4.04 . 4.04.03 . 01

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.04 . 4.04.03 . 01 . 01

195.000.000,00 0,00 189.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.03 . 01 . 02

32.500.000,00 0,00 31.500.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.03 . 01 . 06

97.800.000,00 0,00 0,00 97.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.03 . 01 . 07

21.600.000,00 0,00 20.000.000,00 1.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.03 . 01 . 08

52.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.03 . 01 . 10

107.900.000,00 0,00 105.900.000,00 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.03 . 01 . 11

30.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.03 . 01 . 12

61.000.000,00 0,00 55.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.03 . 01 . 15

62.500.000,00 0,00 59.500.000,00 3.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.03 . 01 . 17

220.937.500,00 0,00 184.397.500,00 36.540.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.03 . 01 . 18

517.100.000,00 0,00 0,00 517.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.04 . 4.04.03 . 01 . 19

66.740.000,00 0,00 53.000.000,00 13.740.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.04 . 4.04.03 . 01 . 20

464.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.900.000,00 4.400.000,00 281.800.000,00 4.04 . 4.04.03 . 02

19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.03 . 02 . 05

62.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.03 . 02 . 07

29.600.000,00 28.500.000,00 0,00 1.100.000,00 Pengadaan mebeleur 4.04 . 4.04.03 . 02 . 10

69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.04 . 4.04.03 . 02 . 11

Halaman 105 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.03 . 02 . 24

150.800.000,00 0,00 149.800.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.03 . 02 . 26

50.300.000,00 0,00 50.000.000,00 300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.03 . 02 . 28

88.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 2.000.000,00 86.000.000,00 4.04 . 4.04.03 . 03

88.000.000,00 0,00 86.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.04 . 4.04.03 . 03 . 02

76.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.400.000,00 74.500.000,00 4.04 . 4.04.03 . 05

76.900.000,00 0,00 74.500.000,00 2.400.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.03 . 05 . 03

44.537.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 11.000.000,00 33.537.500,00 4.04 . 4.04.03 . 06

14.337.500,00 0,00 10.537.500,00 3.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.03 . 06 . 01

18.800.000,00 0,00 14.000.000,00 4.800.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.04 . 4.04.03 . 06 . 02

11.400.000,00 0,00 9.000.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.04 . 4.04.03 . 06 . 05

57.050.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 15.100.000,00 41.950.000,00 4.04 . 4.04.03 . 08

14.450.000,00 0,00 10.925.000,00 3.525.000,00 Penyusunan Rencana Strategis 4.04 . 4.04.03 . 08 . 01

14.550.000,00 0,00 11.025.000,00 3.525.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.04 . 4.04.03 . 08 . 02

28.050.000,00 0,00 20.000.000,00 8.050.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.04 . 4.04.03 . 08 . 04

49.600.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 11.900.000,00 37.700.000,00 4.04 . 4.04.03 . 10

49.600.000,00 0,00 37.700.000,00 11.900.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.04 . 4.04.03 . 10 . 01

1.651.735.000,00 Program Optimalisasi Penerimaan Daerah 180.700.000,00 406.405.000,00 1.064.630.000,00 4.04 . 4.04.03 . 28

112.314.000,00 0,00 81.114.000,00 31.200.000,00 Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB 4.04 . 4.04.03 . 28 . 01

154.000.000,00 0,00 133.000.000,00 21.000.000,00 Penerbitan SPPT dan DHKP PBB 4.04 . 4.04.03 . 28 . 02

65.115.000,00 0,00 56.615.000,00 8.500.000,00 Penyampaian DHKP dan SPT PBB 4.04 . 4.04.03 . 28 . 03

51.766.000,00 0,00 43.966.000,00 7.800.000,00 Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB 4.04 . 4.04.03 . 28 . 04

57.800.000,00 0,00 23.500.000,00 34.300.000,00 Pengelolaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 06

69.800.000,00 0,00 45.000.000,00 24.800.000,00 Indentifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 07

137.000.000,00 0,00 98.750.000,00 38.250.000,00 Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 08

31.300.000,00 0,00 22.000.000,00 9.300.000,00 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 09

110.550.000,00 0,00 71.500.000,00 39.050.000,00 Penagihan pajak dan retribusi daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 10

109.700.000,00 0,00 86.500.000,00 23.200.000,00 Sosialisasi dan penyempurnaan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi 4.04 . 4.04.03 . 28 . 14

48.025.000,00 0,00 34.000.000,00 14.025.000,00 Rekonsilisasi penerimaan daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 16

41.100.000,00 1.000.000,00 26.900.000,00 13.200.000,00 Penataan Objek Retribusi Pasar 4.04 . 4.04.03 . 28 . 17

31.600.000,00 0,00 23.000.000,00 8.600.000,00 Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD 4.04 . 4.04.03 . 28 . 18

49.300.000,00 0,00 36.000.000,00 13.300.000,00 Pemutakhiran data ZNT NIR 4.04 . 4.04.03 . 28 . 19

77.250.000,00 0,00 50.000.000,00 27.250.000,00 Pendataan dan penyampaian SPT Pajak dan Retribusi Daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 20

45.800.000,00 0,00 33.500.000,00 12.300.000,00 Penertiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi 4.04 . 4.04.03 . 28 . 21

83.250.000,00 0,00 77.200.000,00 6.050.000,00 Verifikasi dan validasi piutang PBB P2 4.04 . 4.04.03 . 28 . 23

94.100.000,00 0,00 66.020.000,00 28.080.000,00 Pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak dan retribusi daerah 4.04 . 4.04.03 . 28 . 25

Halaman 106 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

281.965.000,00 179.700.000,00 56.065.000,00 46.200.000,00 Pengelolaan Teknologi Informasi PAD 4.04 . 4.04.03 . 28 . 27

5.816.094.000,00 Kepegawaian 118.360.000,00 816.530.000,00 4.881.204.000,00 4.05

15.100.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 2.050.000,00 13.050.000,00 4.05 . 1.05.01

15.100.000,00 Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 2.050.000,00 13.050.000,00 4.05 . 1.05.01 . 51

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja 4.05 . 1.05.01 . 51 . 45

8.600.000,00 0,00 6.550.000,00 2.050.000,00 Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja 4.05 . 1.05.01 . 51 . 47

152.494.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 44.280.000,00 108.214.000,00 4.05 . 4.01.01

152.494.000,00 Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 44.280.000,00 108.214.000,00 4.05 . 4.01.01 . 51

76.212.000,00 0,00 52.692.000,00 23.520.000,00 Kegiatan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja 4.05 . 4.01.01 . 51 . 18

76.282.000,00 0,00 55.522.000,00 20.760.000,00 Penyusunan Standar Kompetensi 4.05 . 4.01.01 . 51 . 23

5.648.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 118.360.000,00 770.200.000,00 4.759.940.000,00 4.05 . 4.05.01

945.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 208.500.000,00 736.950.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01

2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06

90.600.000,00 0,00 0,00 90.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 07

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 08

133.250.000,00 0,00 132.500.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 10

62.270.000,00 0,00 61.520.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 11

15.270.000,00 0,00 15.270.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 12

67.200.000,00 0,00 66.000.000,00 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15

62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17

224.470.000,00 0,00 224.470.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18

122.900.000,00 0,00 7.700.000,00 115.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 19

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 20

297.625.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118.360.000,00 0,00 179.265.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02

45.700.000,00 45.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 07

18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 09

34.300.000,00 34.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.05 . 4.05.01 . 02 . 10

10.060.000,00 10.060.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.05 . 4.05.01 . 02 . 11

72.615.000,00 10.000.000,00 62.615.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 22

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.05 . 4.05.01 . 02 . 23

40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 02 . 24

26.950.000,00 0,00 26.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 02 . 28

51.000.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 51.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 03

Halaman 107 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.05 . 4.05.01 . 03 . 02

23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.05 . 4.05.01 . 03 . 05

325.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 325.500.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05

325.500.000,00 0,00 325.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 05 . 03

69.385.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 26.620.000,00 42.765.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06

15.966.000,00 0,00 12.096.000,00 3.870.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.01 . 06 . 01

14.850.000,00 0,00 11.150.000,00 3.700.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.05 . 4.05.01 . 06 . 02

11.141.000,00 0,00 8.891.000,00 2.250.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan 4.05 . 4.05.01 . 06 . 05

27.428.000,00 0,00 10.628.000,00 16.800.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.05 . 4.05.01 . 06 . 06

32.251.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 7.940.000,00 24.311.000,00 4.05 . 4.05.01 . 08

32.251.000,00 0,00 24.311.000,00 7.940.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.05 . 4.05.01 . 08 . 04

35.000.000,00 Program Visualisasi Hasil Pembangunan 0,00 5.360.000,00 29.640.000,00 4.05 . 4.05.01 . 10

35.000.000,00 0,00 29.640.000,00 5.360.000,00 Penyebarluasan informasi hasil pembangunan 4.05 . 4.05.01 . 10 . 01

2.984.024.000,00 Program Pembinaaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 483.805.000,00 2.500.219.000,00 4.05 . 4.05.01 . 51

900.375.000,00 0,00 822.575.000,00 77.800.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 4.05 . 4.05.01 . 51 . 01

189.645.000,00 0,00 141.645.000,00 48.000.000,00 Koordinasi dan pengembangan SAPK 4.05 . 4.05.01 . 51 . 03

38.845.000,00 0,00 27.640.000,00 11.205.000,00 Koordinasi pemberian penghargaan satya rencana karya satya PNS 4.05 . 4.05.01 . 51 . 04

7.615.000,00 0,00 4.750.000,00 2.865.000,00 Penyelenggaraan sumpah janji PNS 4.05 . 4.05.01 . 51 . 05

52.800.000,00 0,00 36.500.000,00 16.300.000,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 4.05 . 4.05.01 . 51 . 06

35.540.000,00 0,00 25.620.000,00 9.920.000,00 Pelaksanaan ujian dinas, pengurusan cuti besar dan kartu taspen 4.05 . 4.05.01 . 51 . 07

807.650.000,00 0,00 702.950.000,00 104.700.000,00 Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional 4.05 . 4.05.01 . 51 . 10

580.000.000,00 0,00 473.250.000,00 106.750.000,00 Penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS 4.05 . 4.05.01 . 51 . 12

228.120.000,00 0,00 158.820.000,00 69.300.000,00 Penyampaian nota persetujuan kenaikan pangkat 4.05 . 4.05.01 . 51 . 13

31.940.000,00 0,00 30.140.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi dan pengurusan pensiun PNS 4.05 . 4.05.01 . 51 . 15

34.690.000,00 0,00 24.690.000,00 10.000.000,00 Pengadaan karpeg, karis dan karsu 4.05 . 4.05.01 . 51 . 16

31.040.000,00 0,00 18.500.000,00 12.540.000,00 Pemberian Kenaikan Gaji Berkala 4.05 . 4.05.01 . 51 . 19

18.955.000,00 0,00 11.415.000,00 7.540.000,00 Pembinaan Rumah Tangga PNS 4.05 . 4.05.01 . 51 . 20

26.809.000,00 0,00 21.724.000,00 5.085.000,00 Fasilitasi Penyampaian LP2P PNS Kabupaten Merangin 4.05 . 4.05.01 . 51 . 21

908.265.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 37.975.000,00 870.290.000,00 4.05 . 4.05.01 . 52

842.397.000,00 0,00 815.297.000,00 27.100.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural 4.05 . 4.05.01 . 52 . 02

65.868.000,00 0,00 54.993.000,00 10.875.000,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 4.05 . 4.05.01 . 52 . 03

1.474.000,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 1.474.000,00 4.06

1.474.000,00 KANTOR CAMAT MUARA SIAU 0,00 0,00 1.474.000,00 4.06 . 4.01.11

1.474.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 0,00 1.474.000,00 4.06 . 4.01.11 . 06

1.474.000,00 0,00 1.474.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.06 . 4.01.11 . 06 . 04

Halaman 108 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.769.700.000,00 Penelitian dan Pengembangan 278.951.300,00 346.100.000,00 1.144.648.700,00 4.07

1.769.700.000,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 278.951.300,00 346.100.000,00 1.144.648.700,00 4.07 . 4.07.01

608.511.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 223.200.000,00 385.311.800,00 4.07 . 4.07.01 . 01

2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.07 . 4.07.01 . 01 . 01

25.450.000,00 0,00 23.050.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.07 . 4.07.01 . 01 . 02

51.600.000,00 0,00 0,00 51.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.07 . 4.07.01 . 01 . 07

6.700.300,00 0,00 6.700.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.07 . 4.07.01 . 01 . 08

51.263.000,00 0,00 48.263.000,00 3.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.07 . 4.07.01 . 01 . 10

21.598.500,00 0,00 19.798.500,00 1.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.07 . 4.07.01 . 01 . 11

27.750.000,00 0,00 24.750.000,00 3.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.07 . 4.07.01 . 01 . 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.07 . 4.07.01 . 01 . 15

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.07 . 4.07.01 . 01 . 17

203.600.000,00 0,00 197.600.000,00 6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.07 . 4.07.01 . 01 . 18

152.400.000,00 0,00 0,00 152.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran 4.07 . 4.07.01 . 01 . 19

41.000.000,00 0,00 38.000.000,00 3.000.000,00 Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah 4.07 . 4.07.01 . 01 . 20

310.951.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.951.300,00 1.600.000,00 30.400.000,00 4.07 . 4.07.01 . 02

44.900.000,00 44.900.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.07 . 4.07.01 . 02 . 05

25.100.000,00 25.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.07 . 4.07.01 . 02 . 07

35.150.000,00 35.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.07 . 4.07.01 . 02 . 09

91.350.000,00 91.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.07 . 4.07.01 . 02 . 10

60.951.300,00 60.951.300,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer 4.07 . 4.07.01 . 02 . 11

21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 4.07 . 4.07.01 . 02 . 12

32.000.000,00 0,00 30.400.000,00 1.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.07 . 4.07.01 . 02 . 22

49.500.000,00 Program Peningkatan disiplin Aparatur 0,00 0,00 49.500.000,00 4.07 . 4.07.01 . 03

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.07 . 4.07.01 . 03 . 02

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.07 . 4.07.01 . 03 . 05

97.010.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 97.010.000,00 4.07 . 4.07.01 . 05

50.540.000,00 0,00 50.540.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 4.07 . 4.07.01 . 05 . 01

46.470.000,00 0,00 46.470.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.07 . 4.07.01 . 05 . 03

29.807.800,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00 9.525.000,00 20.282.800,00 4.07 . 4.07.01 . 06

24.872.800,00 0,00 17.147.800,00 7.725.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.07 . 4.07.01 . 06 . 04

4.935.000,00 0,00 3.135.000,00 1.800.000,00 Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset SKPD 4.07 . 4.07.01 . 06 . 06

23.794.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan 0,00 7.925.000,00 15.869.200,00 4.07 . 4.07.01 . 08

11.339.000,00 0,00 7.089.000,00 4.250.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 4.07 . 4.07.01 . 08 . 02

12.455.200,00 0,00 8.780.200,00 3.675.000,00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 4.07 . 4.07.01 . 08 . 04

Halaman 109 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

224.115.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 17.950.000,00 206.165.000,00 4.07 . 4.07.01 . 11

224.115.000,00 0,00 206.165.000,00 17.950.000,00 Penelitian/Kajian Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan 4.07 . 4.07.01 . 11 . 04

72.599.400,00 Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah 0,00 22.400.000,00 50.199.400,00 4.07 . 4.07.01 . 12

72.599.400,00 0,00 50.199.400,00 22.400.000,00 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 4.07 . 4.07.01 . 12 . 02

353.410.500,00 Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 0,00 63.500.000,00 289.910.500,00 4.07 . 4.07.01 . 13

40.410.500,00 0,00 35.710.500,00 4.700.000,00 Sosialisasi SDM Kelitbangan dan Pengembangan Daerah 4.07 . 4.07.01 . 13 . 01

52.100.000,00 0,00 42.300.000,00 9.800.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan

4.07 . 4.07.01 . 13 . 02

52.100.000,00 0,00 42.300.000,00 9.800.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.07 . 4.07.01 . 13 . 03

52.100.000,00 0,00 42.300.000,00 9.800.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Ekonomi 4.07 . 4.07.01 . 13 . 04

52.500.000,00 0,00 42.700.000,00 9.800.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

4.07 . 4.07.01 . 13 . 05

52.100.000,00 0,00 42.300.000,00 9.800.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

4.07 . 4.07.01 . 13 . 06

52.100.000,00 0,00 42.300.000,00 9.800.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Inovasi dan Teknologi 4.07 . 4.07.01 . 13 . 07

598.247.657.215,07 291.188.451.818,47 231.362.581.396,60 75.696.624.000,00 JUMLAH

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

Halaman 110 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

ttd

Lampiran V

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 Tahun 2017

21 Februari 2017

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

MODAL BARANG & JASA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

471.370.434.487,23 PELAYANAN UMUM 20.863.350.777,00 21.470.997.500,00 83.668.356.488,00 258.144.041.716,30 01 87.223.688.005,93

3.894.544.332,00 36.650.000,00 1.823.261.000,00 549.150.000,00 2 0,00 Pangan 03 01 1.485.483.332,00

9.108.535.152,40 897.034.375,00 5.546.040.625,00 898.100.000,00 2 0,00 Komunikasi dan Informatika 10 01 1.767.360.152,40

378.605.000,00 0,00 237.005.000,00 141.600.000,00 2 0,00 Statistik 14 01 0,00

2.670.385.897,88 44.600.000,00 930.979.100,00 499.905.000,00 2 0,00 Kearsipan 18 01 1.194.901.797,88

137.653.622.310,07 18.120.575.102,00 52.528.350.339,00 10.862.452.500,00 4 0,00 Administrasi Pemerintahan 01 01 56.142.244.369,07

9.723.465.452,83 301.750.000,00 4.375.323.724,00 1.533.850.000,00 4 0,00 Pengawasan 02 01 3.512.541.728,83

9.870.704.655,60 41.800.000,00 4.710.141.800,00 1.641.080.000,00 4 0,00 Perencanaan 03 01 3.477.682.855,60

280.551.378.922,90 1.023.630.000,00 7.489.928.200,00 4.182.230.000,00 4 258.144.041.716,30 Keuangan 04 01 9.711.549.006,60

14.193.195.369,75 118.360.000,00 4.881.204.000,00 816.530.000,00 4 0,00 Kepegawaian 05 01 8.377.101.369,75

1.474.000,00 0,00 1.474.000,00 0,00 4 0,00 Pendidikan dan Pelatihan 06 01 0,00

3.324.523.393,80 278.951.300,00 1.144.648.700,00 346.100.000,00 4 0,00 Penelitian dan Pengembangan 07 01 1.554.823.393,80

17.955.710.854,79 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 821.900.000,00 8.476.520.000,00 4.757.879.900,00 0,00 03 3.899.410.954,79

17.955.710.854,79 821.900.000,00 4.757.879.900,00 8.476.520.000,00 1 0,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

05 03 3.899.410.954,79

70.650.838.404,54 EKONOMI 4.432.600.000,00 6.593.650.000,00 24.242.993.023,60 0,00 04 35.381.595.380,94

254.498.000,00 0,00 226.188.000,00 28.310.000,00 2 0,00 Tenaga Kerja 01 04 0,00

8.437.284.616,91 446.850.000,00 4.110.212.000,00 1.013.460.000,00 2 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 07 04 2.866.762.616,91

6.135.174.434,98 111.150.000,00 1.801.300.000,00 854.350.000,00 2 0,00 Perhubungan 09 04 3.368.374.434,98

4.824.206.807,00 116.500.000,00 1.011.877.000,00 319.400.000,00 2 0,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11 04 3.376.429.807,00

4.362.186.390,85 118.800.000,00 1.932.933.500,00 626.760.000,00 2 0,00 Penanaman Modal 12 04 1.683.692.890,85

5.738.579.038,81 81.400.000,00 1.054.667.500,00 507.335.000,00 3 0,00 Kelautan dan Perikanan 01 04 4.095.176.538,81

36.023.449.115,99 553.000.000,00 12.742.925.023,60 2.736.365.000,00 3 0,00 Pertanian 03 04 19.991.159.092,39

2.126.125.000,00 1.468.000.000,00 383.025.000,00 275.100.000,00 3 0,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 05 04 0,00

2.397.220.000,00 1.523.400.000,00 659.775.000,00 214.045.000,00 3 0,00 Perdagangan 06 04 0,00

352.115.000,00 13.500.000,00 320.090.000,00 18.525.000,00 3 0,00 Perindustrian 07 04 0,00

11.869.529.454,40 LINGKUNGAN HIDUP 1.069.443.000,00 4.146.268.000,00 4.667.064.000,00 0,00 05 1.986.754.454,40

177.912.000,00 0,00 128.512.000,00 49.400.000,00 2 0,00 Pertanahan 04 05 0,00

Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

MODAL BARANG & JASA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG URAIAN KODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

11.691.617.454,40 1.069.443.000,00 4.538.552.000,00 4.096.868.000,00 2 0,00 Lingkungan Hidup 05 05 1.986.754.454,40

214.628.986.777,54 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 177.164.716.000,00 6.488.680.000,00 21.184.365.600,00 0,00 06 9.791.225.177,54

203.039.439.040,49 176.133.466.000,00 16.040.200.600,00 4.204.870.000,00 1 0,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 03 06 6.660.902.440,49

11.589.547.737,05 1.031.250.000,00 5.144.165.000,00 2.283.810.000,00 1 0,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 04 06 3.130.322.737,05

175.250.805.674,12 KESEHATAN 30.510.699.941,47 12.153.352.500,00 71.280.343.285,00 0,00 07 61.306.409.947,65

169.434.979.869,12 30.510.699.941,47 70.286.442.285,00 11.400.977.500,00 1 0,00 Kesehatan 02 07 57.236.860.142,65

5.815.825.805,00 0,00 993.901.000,00 752.375.000,00 2 0,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 08 07 4.069.549.805,00

3.626.871.000,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 639.884.000,00 329.500.000,00 2.657.487.000,00 0,00 08 0,00

1.215.472.000,00 0,00 1.120.092.000,00 95.380.000,00 2 0,00 Kebudayaan 16 08 0,00

2.411.399.000,00 639.884.000,00 1.537.395.000,00 234.120.000,00 3 0,00 Pariwisata 02 08 0,00

371.525.534.547,60 PENDIDIKAN 40.848.618.800,00 13.326.005.000,00 10.763.414.200,00 0,00 10 306.587.496.547,60

336.671.601.825,49 13.124.481.800,00 7.416.164.200,00 12.508.555.000,00 1 0,00 Pendidikan 01 10 303.622.400.825,49

34.748.241.822,11 27.724.137.000,00 3.270.784.100,00 788.225.000,00 2 0,00 Kepemudaan dan Olah Raga 13 10 2.965.095.722,11

105.690.900,00 0,00 76.465.900,00 29.225.000,00 2 0,00 Perpustakaan 17 10 0,00

31.933.549.778,85 PERLINDUNGAN SOSIAL 14.837.239.300,00 2.711.651.000,00 8.140.677.900,00 0,00 11 6.243.981.578,85

25.544.977.930,64 14.459.466.000,00 5.309.876.400,00 1.441.956.000,00 1 0,00 Sosial 06 11 4.333.679.530,64

939.139.600,00 0,00 723.274.600,00 215.865.000,00 2 0,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 02 11 0,00

5.449.432.248,21 377.773.300,00 2.107.526.900,00 1.053.830.000,00 2 0,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 06 11 1.910.302.048,21

1.368.812.260.979,07 291.188.451.818,47 231.362.581.396,60 75.696.624.000,00 258.144.041.716,30 512.420.562.047,70

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

Halaman 2 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

ttd

I II III IV VTenaga

FungsionalStaf

0 0 0 0 0 0 26 26

0 0 0 0 0 0 6 6

0 0 0 0 0 0 33 33

0 0 0 0 0 0 9 9

0 0 0 0 0 0 74 74

0 0 0 0 0 0 444 444

0 0 0 0 0 237 210 447

0 0 0 0 0 372 161 533

0 0 0 0 0 181 98 279

0 0 0 0 0 790 913 1703

0 0 0 100 0 510 614 1224

0 0 0 137 0 457 310 904

0 0 0 0 0 291 70 361

0 0 125 158 0 346 60 689

0 0 125 395 0 1604 1054 3178

0 1 21 20 0 0 1654 1696

0 24 30 21 0 0 2 77

0 4 7 0 0 0 55 66

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 58 41 0 0 1711 1839

0 29 183 436 0 2394 3752 6794

Golongan IV/d

Golongan IV/e

Jumlah Golongan IV

Total

AL HARIS

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

Golongan IV/c

Golongan II/b

Golongan II/c

Golongan II/d

Jumlah Golongan II

Golongan III/a

Golongan III/b

Golongan III/c

Golongan III/d

Jumlah Golongan III

Golongan IV/a

Golongan IV/b

Golongan II/a

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN PERJABATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Golongan / Ruang

E S E L O N Non Eselon

JUMLAH

Golongan I/a

Golongan I/b

Golongan I/c

Golongan I/d

Jumlah Golongan I

Lampiran VI : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

ttd

No Uraian Rincian Piutang

Tahun

Perkiraan

Piutang

Jumlah Piutang s/d

Tahun N-2

Perkiraan

Penambahan Tahun

N-1

Perkiraan

Pengurangan Tahun

N-1

Perkiraan

Saldo Akhir

Tahun N-1

1. Piutang Pajak 2013 11.688.124.375,00 0,00 0,00 0,00

2. Piutang Retribusi 2013 3.631.162.517,00 0,00 0,00 0,00

3. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi 2013 11.126.394.131,00 0,00 0,00 0,00

4. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah 2013 24.493.625,00 0,00 0,00 0,00

5. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan 2013 98.092.625,00 0,00 0,00 0,00

6. Piutang Lainnya 2013 371.823.948,00 0,00 0,00 0,00

Total 26.940.091.221,00 0,00 0,00 0,00

AL HARIS

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

Lampiran VII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

No TAHUNNama Badan/ Lembaga/ Pihak

Ketiga

Dasar Hukum

Penyertaan Modal

(Investasi) Daerah

Bentuk Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Jumlah Penyertaan

Modal (Investasi)

Jumlah Modal

Sampai Dengan TA

Yang Lalu

Penyertaan Modal

Tahun ini

Jumlah Modal

sampai dengan

Tahun ini

Sisa Modal yang

belum

diikutsertakan

Hasil Penyertaan

Modal Tahun ini

Hasil

Penyertaan

Modal Tahun

ini (akan)

Jumlah Sisa Modal

sampai dengan

Tahun ini

1. 2009 PT. Bank Jambi Perda Prov. Jambi

Nomor 16 Tahun 2013

Investasi Dana 50.000.000.000 32.500.000.000 - 32.500.000.000 17.500.000.000 3.400.000.000 0,00 17.500.000.000

2. 2014 PDAM Tirta Buana Merangin Perda Kab. Merangin

Nomor 4 Tahun 2010

Investasi Dana 15.000.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 8.500.000.000 0,00 0,00 0,00 6.500.000.000

AL HARIS

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

Lampiran VIII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

No JUMLAH ASET TETAP DAERAHSALDO PADA AKHIR

TAHUN N-2

PERKIRAAN PENAMBAHAN

TAHUN N-1

PERKIRAAN PENGURANGAN

TAHUN N-1

PERKIRAAN SALDO PADA

AKHIR TAHUN N-1

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5

1 Tanah 53.258.511.293,00 3.115.000.000,00 - 56.373.511.293,00

2 Peralatan dan Mesin 271.285.375.645,00 37.114.824.278,74 - 308.400.199.923,74

3 Gedung dan Bangunan 574.346.807.222,00 66.850.834.790,00 - 641.197.642.012,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.190.879.508.130,00 202.427.120.170,00 - 1.393.306.628.300,00

5 Aset Tetap Lainnya 45.181.671.281,00 2.044.330.000,00 - 47.226.001.281,00

6 Konstuksi dalam Pekerjaan 733.646.320,00 - - 733.646.320,00

2.135.685.519.891,00 311.552.109.238,74 - 2.447.237.629.129,74

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Bangko, 21 Februari 2017

Jumlah

ttd

Lampiran IX : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

No JUMLAH ASET TETAP DAERAHSALDO PADA AKHIR

TAHUN N-2

PERKIRAAN

PENAMBAHAN TAHUN N-1

PERKIRAAN PENGURANGAN

TAHUN N-1

PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN N-

1

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5

- - - - - -

- - - -

AL HARIS

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGA ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2017

Jumlah

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

ttd

Lampiran X : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

APBD TA N-1 PAPBD TA N-1 APBD PAPBD 1 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AL HARIS

JUMLAH ANGGARAN TAHUN N-1 JUMLAH REALISASI s.d

Akhir TA N-1

JUMLAH SISA ANGGARAN YANG

DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp)

TOTAL

BUPATI MERANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGINDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

TAHUN ANGGARAN 2017

Bangko, 21 Februari 2017

NO KODE KEGIATAN JUDUL KEGIATAN

ttd ttd

Lampiran XI : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DASAR HUKUM

PEMBENTUKAN DANA

CADANGAN

JUMLAH DANA

CADANGAN YANG

DIRENCANAKAN

(Rp)

SALDO AWAL

(Rp)

TRANSFER DARI KAS DAERAH

(Rp)

TRANSFER KE KAS

DAERAH

(Rp)

SALDO AKHIR

(Rp)

SISA DANA YANG

BELUM

DICADANGKAN

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

AL HARIS

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ttd

Lampiran XII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017

POKOK PINJAMAN

DAERAHBUNGA

POKOK PINJAMAN

DAERAHBUNGA

1 - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 -

0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL

TANGGAL/TAHUN

PERJANJIAN

PINJAMBAN/OBLIGASI

JUMLAH PINJAMAN/NILAI

NOMINAL OBLIGASI (Rp)

TUJUAN PENGGUNAAN

PINJAMAN

PERSENTASE BUNGA

PINJAMAN %

JANGKA WAKTU PINJAMAN

(TAHUN)

AL HARIS

Bangko, 21 Februari 2017

BUPATI MERANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

NOSUMBER PINJAMAN

DAERAHDASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI

JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN

INI (Rp)JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp)

ttd

Lampiran XIII : Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal : 21 Februari 2017