belanja hibah peningkatan kualitas · pringsurat dsn.kalitengah 1 unit 200,000,000...

20
Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting) Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) URUSAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 41 Kelurahan/ De 216,250,000 216,250,000 220,000,000 220,000,000 100 216,250,000 Belanja Hibah PNPM Perkotaan (APBN) Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah Kec Temanggung dan Kec Parakan Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting) 2 12 Desa 1,000,000,000 837,500,000 650,000,000 650,000,000 100 2,340,000,000 3 3 846,600,000 846,600,000 846,600,000 846,600,000 100 846,600,000 Masyarakat (SLBM) Belanja Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Temanggung Tersedianya akses masyarakat terhadap Desa/ Kelurahan Belanja Hibah Pamsimas (APBN) Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa Masyarakat (SLBM) 84,660,000 4 Keserasian RT/RW 1 ls 325,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 100 350,000,000 Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup Kesadaran masyarakat akan pengelolaan Pengelolaan Sampah meningkat pelestarian lingkungan hidup Temanggung masyarakat terhadap pelayanan sanitasi di 3 Desa/Kelurahan Kelurahan Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa 51

Upload: others

Post on 28-Oct-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

URUSANBELANJA TIDAK LANGSUNG

1 41 Kelurahan/ Desa 216,250,000 216,250,000 220,000,000 220,000,000 100 216,250,000Belanja Hibah PNPM Perkotaan (APBN) Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Kec Temanggungdan Kec Parakan

Tercapainya penurunanRTM di 41 Kel/Desa

Tercapainyapenurunan RTM di41 Kel/Desa

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

51

2 12 Desa 1,000,000,000 837,500,000 650,000,000 650,000,000 100 2,340,000,000

3 3 846,600,000 846,600,000 846,600,000 846,600,000 100 846,600,000Masyarakat (SLBM)Belanja Hibah Sanitasi LingkunganBerbasis

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan sanitasi di 3Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan

Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersihdan sanitasi di 12Desa

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Belanja Hibah Pamsimas (APBN)

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

KabupatenTemanggung

Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersih dansanitasi di 12 Desa

Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersihdan sanitasi di 12Desa

Masyarakat (SLBM)

84,660,000

4 Keserasian RT/RW 1 ls 325,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 100 350,000,000Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung(WajibRetribusiKebersihan /Persampahan)

Kesadaran masyarakatakan pengelolaansampah meningkat

PengelolaanSampah meningkatwilayahnya, danberkurangtimbulanya

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan sanitasi di 3Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan

Tersedianya aksesmasyarakat terhadappelayanan air bersihdan sanitasi di 12Desa

51

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

6 40 KSM 400,000,000 400,000,000 250,000,000 250,000,000 100 500,000,000

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung(WajibRetribusiKebersihan /Persampahan)

Kesadaran masyarakatakan pengelolaansampah meningkat

PengelolaanSampah meningkatwilayahnya, danberkurangtimbulanya

Belanja Hibah Peningkatan KualitasLingkungan

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

Berdirinnya KSMpengelola sampah sekalalinkungan di daerahrawan sampah

Setiap LingkunganRawan samaphmemiliki KSM yangmengelola sampahmandiri

52

7 10 Desa 500,000,000 750,000,000 7,900,000,000 7,900,000,000 100 2,500,000,000

8 1000 unit 1,014,000,000 1,014,000,000 100 7,000,000,000

Total belanja Tidak Langsung 3,372,510,000

BELANJA LANGSUNG

1 12 bulan 70,000,000 60,000,000 60,000,000 43,267,899 72 120,000,000

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Mewujudkan sarana danprasarana aparaturPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

daya air dan listrikKabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP) (APBN )

Tersedianya infrastrukturyang memadai bagimasyarakat Perdesaan

KabupatenTemanggung

Tersedianya infrastrukturyang memadai bagimasyarakat Perdesaan di10 Desa

Tersedianyainfrastruktur yangmemadai bagimasyarakatPerdesaan di 10Desa

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(APBN) Tercapainya Pembangunan

Perumahan yang Layak bagiMasyarakat

KabupatenTemanggung

TercapainyaPembangunan 1000Rumah yang Layak bagiMasyarakat

TercapainyaPembangunan 1000Rumah yang Layakbagi Masyarakat

Berdirinnya KSMpengelola sampah sekalalinkungan di daerahrawan sampah

2 12 bulan 150,000,000 139,985,800 132,489,600 95,090,123 72 279,998,000operasional

3 12 bulan 15,000,000 12,000,000 12,000,000 11,992,700 100 24,000,000

Penyediaan jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan dinas/

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

52

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 20,000,000 14,999,500 14,578,000 14,569,300 100 29,156,000

5 12 bulan 30,000,000 24,996,900 23,619,900 11,411,400 48 47,239,800

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

53

6 12 bulan 5,000,000 3,000,000 3,000,000 2,997,000 100 6,000,000

7 12 bulan 29,790,000 28,500,000 14,895,000 14,670,000 98 29,790,000

8 12 bulan 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 3,600,000

9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30,000,000 23,000,000 23,724,000 22,986,500 97 47,448,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

10 12 bulan 50,000,000 39,995,000 48,920,000 48,892,400 100 97,840,000

11 12 bulan 6,000,000 3,985,000 3,985,000 3,810,000 96 7,970,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

53

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

12 Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 629,995,000 629,995,000 625,750,500 493,234,000 79 782,188,125

1 12 bulan 27,999,963 27,999,963 28,000,000 27,220,000 97

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur 56,000,000

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur (Penataan halaman danperbaikan pagar Kantor)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

54

2 12 bulan 15,000,000 11,000,000 11,000,000 10,935,000 99 22,000,000

3 1 Kegiatan 80,400,000 - 80,389,000 58,130,000 72 80,400,000

4 7 unit 56,000,000-

- -

1 Pembangunan Jalan

-Jalan Congkrang-Kebondalem-Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000

Program Pembangunan Jalan danJembatan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

Mewujudkan saranadan prasaranaaparatur

Pengadaan pakaian khusus hari - haritertentu

DPU Temanggung Peningkatan DisiplinAparatur

Peningkatan DisiplinAparatur

Pengadaan peralatan Komputer dan printeruntuk Sekretariat & UPTD

DPU Temanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur

KabupatenTemanggung

Mewujudkan sarana danprasarana aparatur (Penataan halaman danperbaikan pagar Kantor)

-Jalan Congkrang-Kebondalem-Kemuning Kec.Bejen 1 km 600,000,000 4,500,360,000 2,974,730,000 2,761,763,060 93 7,535,000,000

-Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang

Kec.Temanggung 1 km 550,000,000- Jalan Medono-Pingit Kec.Pringsurat 1.25 Km 750,000,000

-Jalan Penghubung Walitelon Utara dgKedungumpul Tmg Kec.Temanggung 1 km 600,000,000

-Jalan Dsn.Sobokerto-Mangli-Dsn.Soborejo Kec Pringsurat 3,1 km 1,500,000,000

- Jalan Tembus Batursari-Jambu Kec.Kledung 0,2 km 500,000,000

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

54

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

-Jalan Tembus Gejagan sampaiJl.Lingkar Kec.Ngadirejo 985x3 m 1,000,000,000

-Jalan Tembus Depokharjo-Campuranom Kec. Parakan 700x3 m 230,000,000

- Jalan Selopampang-Bulan Kec. Selopampang 970 m 500,000,000

-Pemb.Saluran Drainase Jl.Mungseng-Tlogomulyo Kec. Tlogomulyo m 300,000,000

- Rabat beton dsn Kemusu Kec. Wonoboyo 1,6 x 0,12 x 800m 100,000,000- Jalan Dakaran-Tlogopucang Kec. Kandangan 1 Km 500,000,000- Jalan Lingkar Candiroto Kec. Candiroto 0.3 Km 200,000,000- Jalan Ngabean-Pitrosari Kec. Candiroto 1 Km 550,000,000- Jalan Malebo-Gemawang Kec. Gemawang 1.2 Km 700,000,000- Jalan Kemloko-Klepu Kec. Kranggan 1 Km 550,000,000- Rabat Beton Ds.Tening Kec. Wonoboyo 0.5 Km 300,000,000- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

55

- Jalan Ngimbrang-Kedu Kec. Kedu 1 Km 550,000,000- Jalan Bolang-Gentan Kec. Kranggan 1 Km 500,000,000- Jalan Pendowo - Ngropoh 400,000,000- Jalan Candisari-Langgeng Kec. Tlogomulyo 1 Km 550,000,000

2 Pembangunan Jembatan 3,244,620,000 2,554,487,000 2,338,205,865 92 6,561,500,000

- Pembangunan Jembatatan KaliParangan Kec. Bulu 6x4x5 m 750,000,000

-

Pembangunan Jembatan KaliBengengeng Dsn.WonotopoDs.Sidoarjo Dsn.Wonotopo 1 Unit 600,000,000Kec. Candiroto Ds.Sidoarjo

-

Pembangunan Jembatan Kali TengahDsn.Kalitengah Ds. Pringsurat

Dsn.Kalitengah 1 Unit 200,000,000Ds.Pringsurat

-Pembangunan Jembatan Kali WaluhDs. Klepu Kec.Kranggan Ds. Klepu 1 Unit 400,000,000

Kec.Kranggan

-

Pembangunan Jembatan KaliWatusemar Ds.Nglorog Kec.Pringsurat

Ds.Nglorog 1 Unit 350,000,000Kec.Pringsurat

-

Pembangunan Jembatan KaliDunglong Ds.Greges Kec.Tembarak

Ds.Greges 1 Unit 700,000,000

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

-

Pembangunan Jembatan KaliDunglong Ds.Greges Kec.Tembarak

Ds.Greges 1 Unit 700,000,000Kec.Tembarak

-Pembangunan Jembatan KaliLegoksari Ds.Selopampang Ds.Selopampang 1 Unit 525,000,000Kec.Selopampang

3 Pembangunan Jalan Perdesaan

55

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

- Jalan Wonokerso-Bagusan Kec Tembarak 1.25 Km 750,000,000 7,884,870,000 2,513,000,000 2,264,533,810 90 5,005,000,000- Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo Kec.Selopampang 1 Km 550,000,000- Jalan Batursari-Pateken Kec.Candiroto 1 Km 550,000,000

-Rabat beton Dsn.Kemiri-Kali sengi -Ds.Getas Kec.Kaloran 0,5 km 350,000,000

-

Peningkatan Jln Rabat BetonDs.Ketitang, Ds.Jombor, Ds.Giyono

Kec.Jumo 1,000,000,000- Pengaspalan Jl. Ds. Candisari 500,000,000- Betonisasi Jl. Dsn. Malebo Kec. Kandangan 2000x2 m 150,000,000

-Peningkatan Jl. Dsn. Krajan-Klepu-Dsn.Pingit Lawang Kec. Pringsurat 1500 m 750,000,000

-Rabat Beton Dsn.Gentan Kali Mayung-Klowok Kidul Kemloko Kec. Kranggan 1500 m 400,000,000

- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

56

- Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo Kec.Candiroto 2500 m 550,000,000- Jalan Geblok-Kaloran Geblok, Kaloran 1 Km 550,000,000- Jalan Sucen-Karangseneng Sucen Gemawang 0.7 Km 400,000,000- Jalan Karanggedong-Katekan Kataan, Ngadirejo 1.2 Km 650,000,000

-Jalan Kembangsari-Plumutan-Kalisanten Kec. Kandangan 0.25 Km 200,000,000

- Jalan Tlogowungu-Muncar Tlogowungu 0.25 Km 200,000,000

-Rabat Beton Dsn.Klowok KidulKemloko Kranggan Kec.Kranggan 0.25 Km 200,000,000

- Rabat Beton dringo Tlogopucang Kec.Kandangan 0.25 Km 300,000,000

-Jalan Tanjungsari-Kemloko-Kranggan

Kemloko, Kranggan 0.25 Km 200,000,000

5 Peningkatan Jembatan

-Pembangunan Jembatan Kali MlokoPlosogaden Kec.Candiroto 1 Unit 600,000,000 2,423,227,500 - - - 1,540,000,000

-Pembangunan Jembatan SeketokDsn.Nglarangan Kec.Wonoboyo 1 Unit 400,000,000

-Anggel Jembatan Kali Datar diMranggen Tengah Kec.Bansari 225,000,000

-Pembangunan Jembatan SasakKarangtejo Kec.Kedu 1 Unit 700,000,000

-

Peningkatan Jembatan Kali TepusenDs.Tepusen Kec.Kandangan

Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang-

Peningkatan Jembatan Kali TepusenDs.Tepusen Kec.Kandangan

Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000Kec.Kandangan

-

Peningkatan Jembatan Kali RowoDs.Candiroto Kec.Candiroto

Ds.Candiroto 1 Unit 200,000,000Kec.Candiroto

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

56

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

-

Peningkatan Jembatan Kali PacarDs.Gilingsari Kec.Temanggung

Ds.Gilingsari 1 Unit 700,000,000Kec.Temanggung

-

Peningkatan Jembatan Kali DISoropadan Ds.SoropadanKec.Pringsurat Ds.Soropadan 1 Unit 200,000,000

Kec.Pringsurat

-Peningkatan Jembatan HadiproyoJl.Purbosari-Giripurno Kec.Ngadirejo 750,000,000

6 6 Ruas 350,000,000 620,000,000 1,820,164,500 1,688,798,707 93 385,000,000

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan(Pendampingan dan DAK)

KabupatenTemanggung

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

57

7 Peningkatan Jalan- Jalan Tretep-Nglarangan Nglarangan, Tretep 1 Ruas 550,000,000 15,973,105,000 1,029,569,025 965,693,175 94 9,735,000,000

-Peningkatan Jalur Lambat Badran-Bengkal Kec.Kranggan 1 Ruas 750,000,000

-Peningkatan Jalan Caturanom-Purborejo Kec. Bansari 1 Ruas 1,000,000,000

-Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo

Kec.Tretep 1 Ruas 750,000,000

-Peningkatan Jalan Beton Ngropoh-Karangwuni Kec.Kranggan 1 Ruas 400,000,000

-Peningkatan Jalan Simpar-Pesantren

Kec.Tretep 1 Ruas 1,250,000,000- Jalan Jumprit-Sibajag Sibajag, Candiroto 1 Ruas 900,000,000

-Peningkatan Jalan Tepusen-Tegowanuh Kec.kaloran 1 Ruas 750,000,000

- Jalan Greges-Banaran Greges, Tembarak 1 Ruas 500,000,000- Jalan Kebraman-Wonosroyo Wonosroyo, Kedu 1 Ruas 450,000,000- Jalan Campurejo-Wates Campurejo, Tretep 1 Ruas 1,000,000,000- Jalan Menggoro-Kemloko Kemloko, Tembarak 1 Ruas 600,000,000- Jalan Bulu-Wanutengah Gondosuli, Bulu 1 Ruas 500,000,000- Jalan Pare-Madyocondro Pare Kranggan 1 Ruas 400,000,000- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

- Jalan Parakan-Bansari Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000- Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari Jamusan, Jumo 1 Ruas 500,000,000- Jalan Plosogaden-Candiroto Muneng, Candiroto 1 Ruas 500,000,000- Jalan Bantir-Rejosari Kec. Wonoboyo 1 Ruas 750,000,000- Jalan Sanggrahan-Kwarakan Kramat, Kranggan 1 Ruas 600,000,000- Jalan Kwarakan-Wonokerso Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 500,000,000- Jalan Wanutengah-sanggen- Gandurejo Kec. Bulu 1 Ruas 750,000,000- Jalan Tleter-Kwarakan Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 550,000,000- Jalan Lempuyang-Tretep Tretep 1 Ruas 750,000,000

57

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong

1 6 UPTD 300,000,000 200,000,000 89,928,000 88,067,700 98 300,000,000

2 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Parakan, Maron-Kandangan, KotaKranggan,Kebraman Muncar,lingk. Candiroto (jl.Ngadirejo-jumpritdan rehab platdeker), DIPanjaitan,menggora-kemloko

TercapainyaPembangunan/rehabilitasi 6 Saluran Drainase/gorong-gorong

TercapainyaPembangunan 1Saluran Drainase/gorong-gorong

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Pemeliharaan saluran drainase/gorong -gorong

KabupatenTemanggung

TercapainyaPemeliharaan SaluranDrainase/ gorong-gorong6 UPTD

TercapainyaPemeliharaanSaluran Drainase/gorong-gorong 6UPTD

58

2 6 Lokasi 1,000,000,000 499,600,000 - - - 1,000,000,000

1 Kab. Temanggung 1 Kegiatan 590,500,000 590,475,000 50,000,000 46,450,950 93 590,500,000

2- Talud Traji - Sukomarto Traji 1 Unit 350,000,000 550,000,000 804,680,000 604,496,340 75 792,000,000- Talud Jl. Desa Pandemulyo Pandemulyo 1 Unit 350,000,000- Talud Jalan Bengkal-Gambasan Ds Kebonagung 1 Unit 130,000,000

Kec.Selopampang

-Talud Jalan Madureso-Tembarak

Ds Lungge 1 Unit 120,000,000Kec.Tembarak

- Talud Jalan Muntung-Jumo Kec Jumo, 1 Unit 120,000,000Kec.Candiroto

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Parakan, Maron-Kandangan, KotaKranggan,Kebraman Muncar,lingk. Candiroto (jl.Ngadirejo-jumpritdan rehab platdeker), DIPanjaitan,menggora-kemloko

TercapainyaPembangunan/rehabilitasi 6 Saluran Drainase/gorong-gorong

TercapainyaPembangunan 1Saluran Drainase/gorong-gorong

Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Mengamankaninfrastruktur irigasi

Mengamankaninfrastruktur irigasi

Pembangunan Turap/Talud PengamanJalan

Kec.Candiroto- Talud Jalan Ngadirejo-Tegong Kec.Ngadirejo 1 Unit 100,000,000- Talud Jalan Kedu - Tegong Ngadimulyo 1 Unit 100,000,000

Kec.Kedu- Talud Jalan Purwosari-Kramat Ds Kramat 1 Unit 150,000,000

Kec.Kranggan

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

58

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1 247,990,000 - - - 220,000,000

-

Pemel.Jembatan dan PembuatanDrainase Larangan Luwok-Tretep

Kec.Bejen 1 Unit 350,000,000

-Pemb. Angel Kali Brangkongan DsNglondong Kec.Parakan 1 Unit 250,000,000

-Pemeliharaan Jembatan Kali MangutDs.Gondosuli Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000

-

Pemeliharaan Jembatan Kali LunyuDs.Banaran Kec.Gemawang

Kec.Gemawang 1 Unit 225,000,000

-Pemeliharaan Jembatan Kali KuarDs.Putat Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

59

2 1 Kegiatan 3,000,000,000 2,499,992,500 2,681,410,000 2,493,106,803 93 2,750,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan1 1 Kegiatan 50,000,000 30,000,000 19,800,000 10,625,800 54 55,000,000

2 1 Kegiatan 100,000,000 99,313,000 74,965,000 68,940,915 92 110,000,000KabupatenTemanggung

Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan dan alat -alat berat

Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan danalat - alat berat

KabupatenTemanggung Laboratorium dan Alat -

alat berat yang siappakai

Laboratorium danAlat - alat berat yangsiap pakai

Pemeliharaan Rutin Jalan dan PrasaranaJalan

KabupatenTemanggung

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

Tertingkatnyakemudahanmobilitas orang danbarang

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Rehabilitasi/pemeliharaan laboratoriumkebinamargaan

KabupatenTemanggung

Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan dan alat -alat berat

Terpeliharanyalaboratoriumkebinamargaan danalat - alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tertingkatnyakemudahan mobilitasorang dan barang

3 Kegiatan Pengadaan Alat Berat 1,650,000,000- Backhoe loader 1 Unit 1,150,000,000 - - - -- Dump truck 1 Unit 350,000,000 - - - -

dan Jaringan Pengairan Lainnya1 1 Kegiatan 619,983,000 619,983,000 555,895,000 546,892,000 98 619,983,000

Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Pembangunan jaringan air bersih/air minum KabupatenTemanggung

Tercukupinya kebutuhanair bersih untukmasyarakat

Tercukupinyakebutuhan air bersihuntuk masyarakat

KabupatenTemanggung Laboratorium dan Alat -

alat berat yang siappakai

Laboratorium danAlat - alat berat yangsiap pakai

59

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

-Pembuatan DAM (pembangunansarana air bersih) 98,000,000

4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 99,200,000 91,812,175 93KabupatenTemanggung Terkendalinya

pengaturan debit air

Operasional dan Pemeliharaan Bendungdan Jaringan Irigasi

Tercukupinyakebutuhan air irigasiuntuk masyarakat

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

KabupatenTemanggung

Tercukupinya kebutuhanair bersih untukmasyarakat

Tercukupinyakebutuhan air bersihuntuk masyarakat

60

5 549,204,300 160,000,000 157,560,000 98 1,925,000,000

-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Belik Ds Mojotengah 1 Paket 450,000,000

Kec.Kedu

-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Jragan Ds Jragan 1 Paket 250,000,000

Kec.Tembarak

-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Kedung Tarung Ds Bejen 1 Paket 350,000,000

Kec.Bejen

-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Jlegong Desa Jlegong 1 Paket 250,000,000

Kec.Bejen

-Perbaikan Bendung dan JarianganIrigasi Aji Gambasan Desa Gambasan 1 Paket 200,000,000

Kec.Selopampang

-Perbaikan Bendung dan JaringanIrigasi Seglagah Desa Kebonsari 1 Paket 250,000,000

Kec.Wonoboyo

6 1 Kegiatan 50,000,000 24,487,900 25,000,000 24,507,750 98 25,000,000

Operasional dan Pemeliharaan Bendungdan Jaringan Irigasi

Tercukupinyakebutuhan air irigasiuntuk masyarakat

Tercukupinya kebutuhanair irigasi untukmasyarakat

Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaanpetani pemakai air (P3A)

KabupatenTemanggung

Pemahaman terhadappetani pemakai airtentang pemeliharaanjaringan irigasi

Pemahamanterhadap petanipemakai air tentangpemeliharaanjaringan irigasi

7 1 Kegiatan 609,091,600 609,091,600 613,500,000 529,620,370 86 670,000,760(WISMP)Pendampingan Water Resources andirrigation sector managemen program

KabupatenTemanggung Terbangunnya

infrastruktur irigasi Terbangunnyainfrastruktur irigasi

KabupatenTemanggung

Pemahaman terhadappetani pemakai airtentang pemeliharaanjaringan irigasi

Pemahamanterhadap petanipemakai air tentangpemeliharaanjaringan irigasi

60

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

8 Terpeliharanya 14 Paket 302,500,000 334,259,500 503,025,000 406,905,592 81 Terpeliharanya 332,750,000saluran irigasi saluran irigasi

9 1 Kegiatan 110,527,000 143,112,200 91,934,200 71,963,277 78 121,579,700(Pendampingan DAK non DR)

10 1 Kegiatan 450,720,000 550,850,000 31,100,000 31,100,000 100 388,850,000

11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93

Tercukupinyakebutuhan air untukirigasi 1,925,000,000

Pembangunan Bendung dan JaringanIrigasi

Tercukupinya kebutuhanair untuk irigasi

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan airbersih/air minum

KabupatenTemanggung

Terbangunnya sarana airbersih di perdesaan

Terbangunnyasarana air bersih diperdesaan

Water Resources and irrigation sectormanagemen program (WISMP)

KabupatenTemanggung Tercukupinya kebutuhan

air untuk irigasi

Tercukupinyakebutuhan air untukirigasi

Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi(Pendampingan DAK non DR)

KabupatenTemanggung

61

11 - 1,750,000,000 1,631,788,150 93

Tercukupinyakebutuhan air untukirigasi 1,925,000,000

-Rehab Irigasi pertanian Kel Kebonsarike Kel Manding 265,000,000

-Pembangunan Dam Penahan Kali

Dsn.Tawangsari - 1 unit 75,000,000Purwodadi

- Rehab DAM Kerokan/Belik Mati Kerokan Kutoanyar 700,000,000

- Pembangunan Irigasi Sekledung Dsn.Piyak Kedungngumpul 1000 m 200,000,000

- Pembangunan Bendung Salam Ds Salamsari 1 Paket 500,000,000Kec.Kedu

-Pembangunan Bendung Kali Ketek

Desa Banjarsari 1 Paket 300,000,000Kec.Bejen

- Pembangunan Bendung Siledah Desa Padurejo 1 Paket 350,000,000Kec.Jumo

-Pembangunan Bendung Kedung Kutut

Desa Kaloran 1 Paket 300,000,000Kec.Kaloran

-Pembangunan Bendung Silempong

Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000

Pembangunan Bendung dan JaringanIrigasi

Tercukupinya kebutuhanair untuk irigasi

-Pembangunan Bendung Silempong

Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000Kec.Wonoboyo

12 1 Kegiatan 187,080,100 - 187,080,100 173,450,000 93 205,788,110

13 1 Kegiatan 50,000,000 - - - - 50,000,000Fasilitasi Forum Daerah Aliran SungaiKabupaten Temanggung

KabupatenTemanggung

Agar masyarakat lebihmemahami fungsi DAS

Agar masyarakatlebih memahamifungsi DAS

Pembangunan Infrastruktur Air Minum KabupatenTemanggung

Tercukupinya kebutuhanair bersih masyarakat Tercukupinya

kebutuhan air bersihmasyarakat

61

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1 0 - - 986,640,000 15,261,598,500 13,263,909,456 87 - -

KabupatenTemanggung

Agar masyarakat lebihmemahami fungsi DAS

Agar masyarakatlebih memahamifungsi DAS

Program Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat TumbuhPembangunan Gedung-Gedung Pemberdayaan masyarakat

dan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

KabupatenTemanggung

TercapainyaPembangunan SaranaPrasarana Pemerintah

62

2 Penataan Rest Area Kledung Kec.Kledung 1 Lokasi 1,200,000,000 1,199,800,000 1,174,760,000 1,054,506,300 90 1,200,000,000

1 10 Desa 100,000,000 97,833,400 150,560,300 123,059,800 82 100,000,000

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Terwujudnya penataankawasan yangrepresentatif

Terwujudnyapenataan kawasanyang representatif

Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan

Fasilitasi Pembangunan InfrastrukturPedesaan (PPIP)

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

KabupatenTemanggung

Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastruktur Perdesaan

Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastrukturPerdesaan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

2 405 75,000,000 73,891,500 121,998,250 105,611,500 87 75,000,000Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

KabupatenTemanggung

PeningkatanKeberdayaan masyarakatdalam aksi bersamapenanggulangankemiskinan

Desa/Kelurahan

PeningkatanKeberdayaanmasyarakat dalamaksi bersamapenanggulangankemiskinan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastruktur Perdesaan

Tercapinya fasilitasiPembangunanInfrastrukturPerdesaan

62

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1 Ls 900,000,000 899,250,000 298,010,000 283,675,290 95 900,000,0001

Meterisasi dan Instalasi Penerangan JalanUmum Meningkatkan Kualitas dan

pelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung LPJU yang efektif dan

efisien

LPJU yang efektifdan efisien

Program Pengembangan PrasaranaPerkotaan

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

Kelancaran operasionalpemeliharaan LPJU

Kelancaranoperasionalpemeliharaan LPJU

Pemeliharaan lampu Penerangan JalanUmum (LPJU)

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

PeningkatanKeberdayaan masyarakatdalam aksi bersamapenanggulangankemiskinan

PeningkatanKeberdayaanmasyarakat dalamaksi bersamapenanggulangankemiskinan

63

2 1 Ls 1,000,000,000 998,450,000 448,325,000 375,091,965 84 1,000,000,000

3 2 unit 30,000,000 29,500,000 10,000,000 - - 30,000,000

4

-Rehabilitasi Kantor KelurahanKowangan dan Jurang - - - - - - 410,000,000 402,279,500 98 - -

- - - - -

-Rehabilitasi Kantor UPT DPU Parakan

Kec Parakan 1 unit 288,750,000 - - - - - -

Pemeliharaan Gedung - GedungPemerintah Daerah

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tercapainya Rehabilitasi1 unit Aula DPU

Tercapinya Rehabilitasi 1unit Kantor UPT DPUParakan

Meterisasi dan Instalasi Penerangan JalanUmum Meningkatkan Kualitas dan

pelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung LPJU yang efektif dan

efisien

LPJU yang efektifdan efisien

Pembangunan panggung reklameMeningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

TercapinyaPembangunan 2Panggung Reklame

TercapinyaPembangunan 2Panggung Reklame

-Rehabilitasi Kantor KelurahanMadureso Kel Madureso 1 unit 210,000,000 - - - - - -

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tercapinya Rehabilitasi 1unit Kantor UPT DPUParakan

Tercapinya Rehabilitasi 1unit Kantor KelurahanMadureso

63

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

-Rehabilitasi Kantor UPT DPUKranggan Kec Kranggan 1 unit 105,000,000 - - - - - -

-Rehabilitasi Eks Kawedanan Candiroto

Kec Candiroto 1 unit 250,000,000 - - - - - -

-Rehabilitasi Gedung Pelayanan UPTKec Pringsurat Kec Pringsurat 1 unit 105,000,000 - - - - - -

Tercapainya RehabilitasiEks KawedananCandiroto

Rehabilitasi 1 unitGedung Pelayanan UPTKec Pringsurat

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tercapainya Rehabilitasi1 unit Kantor UPT DPUKranggan

64

-Rehabilitasi Talud dan Kantor SatpolPP Kec Temanggung 1 unit 262,500,000 - - - - - -

-

Fasilitasi Pengembangan Prasaranadan sarana Aksesibilitas Pada

Kab Temanggung 1 unit 50,000,000 - - - - - -Bangunan Gedung

-Pembangunan gedung pertemuan dangarasi pemadam Kec Temanggung 1 unit 928,000,037 - - - - - -kebakaran

Data LPJU seKabupatenTemanggung

Rehabilitasi 1 unitGedung Pelayanan UPTKec PringsuratTercapainya RehabilitasiTalud dan Kantor SatpolPP

TercukupinyaAksesibilitas padaGedung/Fasilitas Umum

Kelancaran dalampelayanan kebakaran diKabupaten Temanggung

Pendataan LPJU

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung Data LPJU se

Kabupaten Temanggung

5 1 Ls 100,000,000 - - - - 100,000,000 Data LPJU seKabupatenTemanggung

Program Pembangunan danRehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar

Pendataan LPJU

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung Data LPJU se

Kabupaten Temanggung

64

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1 Ds.Menggoro - Tembarak 500 m 750,000,000 - - - - - -

2 Desa Gemawang 2000 m 200,000,000 - - - - - -

3 Kec.Temanggung 650 m 350,000,000 - - - - - -Walitelon (m)

4 Kec.candiroto

5 Pembangunan Trotoar - - - - 650,000,000 565,000,000 2,587,722,000 2,523,490,000 98 - -

-Pembangunan Trotoar ParakanKauman

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Pembangunan Lanjutan Trotoar DsMenggoro - Tembarak (m)

Pembangunan Trotoar Desa Gemawang(m)Pembangunan Trotoar Jalan Hayam Wurukdan jalan tembus Maron -

Pembangunan Trotoar (lanjutan) (m)

65

-Pembangunan Trotoar ParakanKauman

-Pembangunan Trotoar dan drainasetentara genie pelajar

6 - - - - - 1,925,000,000 - - - - -

7 6 UPTD 400,000,000 350,000,000 98,344,550 97,406,550 99 400,000,000

1 202,500,000 202,500,000 170,000,000 149,274,950 88 202,500,000

216,250,000

2 Kabupaten 1 Kegiatan 1,250,000,000 1,000,000,000 - - - 1,500,000,000Temanggung

41 Kelurahan/Desa Tercapinya fasilitasi

PNPM Perkotaan di41 Kel/ Desa

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Meningkatkan Kualitasdan pelestarianlingkungan hidup

MeningkatkanKualitas danpelestarianlingkungan hidup

Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl.DIpanjaitanRehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar Kabupaten

TemanggungTercapainyaPemeliharaan Trotoar 6UPTD

TercapainyaPemeliharaanTrotoar 6 UPTD

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Lingkungan

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Pendampingan PNPM perkotaan Kec Temanggungdan Kec Parakan

Tercapainya fasilitasiPNPM Perkotaan di 41Kel/ Desa

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Temanggung

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Meningkatkan Kualitasdan pelestarianlingkungan hidup

MeningkatkanKualitas danpelestarianlingkungan hidup

65

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1 2 keg 30,000,000 34,000,000 10,000,000 9,996,500 100 30,000,000

Program Perumahan Perumahan

Program Pemberdayaan JasaKonstruksi

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Meningkatkanpemahaman dankewajiban tentang JasaKonstruksi

Pembinaan Jasa Konstruksi KabupatenTemanggung

Meningkatkanpemahaman dankewajiban tentangJasa Konstruksi

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

66

1 1000 unit 100,000,000 49,995,000 - - - 100,000,000

2 20 Kecamatan 50,000,000 - - - - - -Pendataan / Pemetaan Kawasan KumuhPerkotaan dan Permukiman

KabupatenTemanggung

Tercapainya Pendataan /Pemetaan KawasanKumuh Perkotaan danPermukiman di 20kecamatan

Program Lingkungan Sehat Perumahan Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Program Perumahan Perumahan

Fasilitasi Pemugaran Pemukiman RumahTidak Layak Huni

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

KabupatenTemanggung

Tercapainya FasilitasiPembangunanPerumahan yang Layakbagi Masyarakat

TercapainyaFasilitasiPembangunanPerumahan yangLayak bagiMasyarakat

1 12 Desa 100,000,000 100,000,000 98,400,000 85,435,000 87 100,000,000Miskin

Tercapainyafasilitasi PAMSIMASuntuk 12 Desa

Tercapainya Pendataan /Pemetaan KawasanKumuh Perkotaan danPermukiman di 20kecamatan

Program Lingkungan Sehat Perumahan Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Penyediaan Sarana Air Bersih dan SanitasiDasar Teruttama Bagi Masyarakat

KabupatenTemanggung

Tercapainya fasilitasiPAMSIMAS untuk 12Desa

66

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

1,000,000,000 330,000,000

2 6 Lokasi 75,000,000 40,000,000 39,193,000 35,727,000 91 40,000,000

84,660,000

3 1 Lokasi 50,000,000Fasilitasi SPPID Penataan kawasanPermukiman

Penataan KawasanPermukiman

KabupatenTemanggung

Tertatanya kawasanpermukiman

Tercapainyafasilitasi PAMSIMASuntuk 12 Desa

Pendampingan Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat (SLBM)

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

Tercapainya fasilitasiSLBM untuk 3 Desa danSanimas 3 lokasi

Tercapainyafasilitasi SLBM untuk3 Desa

Pemberdayaan masyarakatdan seluruh potensi ekonomikerakyatan, bertumpu padapotensi sumber daya alamdan potensi unggulan daerahserta pemerataanpertumbuhan ekonomidaerah

Tercapainya fasilitasiPAMSIMAS untuk 12Desa

67

1 1 Ls 125,000,000 99,375,000 300,000,000 287,663,800 96 150,000,000

1 Ls 150,000,000 - 59,995,200 58,509,085 98 200,000,0002

3 - - - 120,000,000 - - - - -Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran KabupatenTemanggung

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

KabupatenTemanggung

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

KabupatenTemanggung

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

Operasional Pemadam Kebakaran

Penataan KawasanPermukiman

KabupatenTemanggung

Tertatanya kawasanpermukiman

Program Peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran

4 1 Ls 1,175,000,000 - 1,295,000,000 1,223,774,000 94 1,400,000,000 Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

KabupatenTemanggung

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

Pengadaan Sarana dan PrasaranaPemadam Kebakaran

KabupatenTemanggung

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran danpembelian alatsosialisasi pemadamkebakaran

67

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

2 Kecamatan 40 Desa/ Kel 30,000,000 19,630,000 - - - 30,000,0001

1 1 ls 400,000,000 300,000,000 250,000,000 248,651,575 99 450,000,000persampahan

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana

KabupatenTemanggung

Beroperasinya Saranadan prasarana di TPASanggrahan

BeroperasinyaSarana danprasarana di TPASanggrahan

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran

Program Pengendalian PemanfaatanRuang

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup

TerlaksananyaPendataan PemanfaatanRuang di 40 Desa/ Kel

TerlaksananyaPendataanPemanfaatan Ruangdi 40 Desa/ Kel

Monitoring dan Pengendalian Ruang

Kesiapan dalampenanggulanganbencana bahayakebakaran danpembelian alatsosialisasi pemadamkebakaran

68

1 ls 250,000,000 198,500,000 175,000,000 167,193,000 300,000,0002

3 Revitalisasi Prasarana persampahan Kab. Temanggung 4 ls 100,000,000 100,000,000 86,420,000 84,380,000 98 100,000,000

4 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik Kab. Temanggung 1 ls 1,350,000,000 800,000,000 684,107,800 674,284,489 99 1,350,000,000

Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)

Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)

KabupatenTemanggung

Terwujudnya Kota diKabupaten Temanggungyang bersih dan Heigenis

Terwujudnya Kota diKabupatenTemanggung yangbersih dan Heigenis

Pemeliharaan kebersihan kota

Terwujudnya Pelayananyang Prima kepadaMasyarakat

TerwujudnyaPelayanan yangPrima kepadaMasyarakat

Beroperasinya Saranadan prasarana di TPASanggrahan

BeroperasinyaSarana danprasarana di TPASanggrahan

5 Kab Temanggung 1 ls 50,000,000 30,000,000 19,250,000 14,505,000 75 60,000,000Temanggung

Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)

Terselenggarnyapengelolaanpersampahan (alatangkut sampah)

Fasilitasi bantuan keserasian RT/RWKabupaten

Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalam polahidup sehat dan peranserta masyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan

Meningkatnyakesadaranmasyarakat dalampola hidup sehat danperan sertamasyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan

68

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

6 Kab. Temanggung 1 ls 50,000,000 - - - - 75,000,000

7 Pengadaan Mobil Tinja 450,000,0008 Kab. Temanggung 1 unit 600,000,000 550,000,000 479,492,300 433,030,900 90 650,000,000Pengadaan Truck arm roll dan kontainer Pengelolaan sampah

yang efektif, efisien danlebih berguna danmenciptakan lingkunganyang bersih

Pengelolaansampah yang efektif,efisien dan lebihberguna danmenciptakanlingkungan yangbersih

Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalam polahidup sehat dan peranserta masyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan

Meningkatnyakesadaranmasyarakat dalampola hidup sehat danperan sertamasyarakat dalampengelolaankebersihan/kebersihan

Fasilitasi Bantuan Hibah PeningkatanKualitas Lingkungan

Meningkatnya kualitaslingkungan di kawasanpermukiman

Meningkatnyakualitas lingkungandi kawasanpermukiman

69

8 Kab. Temanggung 1 unit 600,000,000 550,000,000 479,492,300 433,030,900 90 650,000,000

9 Pengadaan Alat Angkut Sampah Kab. Temanggung 1 unit 250,000,000 170,000,000 - - - 350,000,000

10 Kab. Temanggung 1 Kegiatan 80,000,000 - - - - - -

11 Lungge 1 unit 400,000,000 - - - - 500,000,000Peningkatan dan Pengembangan TPSdan/atau TPST 3R

Pengelolaan sampahsejak dari sumber,sehingga umur TPAmenjadi panjang

Pengelolaansampah sejak darisumber, sehinggaumur TPA menjadipanjang

Pengadaan Truck arm roll dan kontainer Pengelolaan sampahyang efektif, efisien danlebih berguna danmenciptakan lingkunganyang bersih

Pengelolaansampah yang efektif,efisien dan lebihberguna danmenciptakanlingkungan yangbersih

Kelancaran operasionalpengelolaanpersampahan

Kelancaranoperasionalpengelolaanpersampahan

Pembuatan sistem informasi persampahan Pengelolaan sampahyang efektif, efisien danlebih berguna danmenciptakan lingkunganyang bersih

11 Lungge 1 unit 400,000,000 - - - - 500,000,000

1 Kab. Temanggung 30 orang 300,000,000 250,000,000 150,000,000 148,888,300 99 650,000,000

Peningkatan dan Pengembangan TPSdan/atau TPST 3R

Pengelolaan sampahsejak dari sumber,sehingga umur TPAmenjadi panjang

Pengelolaansampah sejak darisumber, sehinggaumur TPA menjadipanjang

Program Peningkatan pengendalian PolusiPemeliharaan kebersihan kawasan pusatkota Temanggung Meningkatkan Kualitas dan

pelestarian lingkungan hidup Kota Temanggung yangbersih dan sehat

Kota Temanggungyang bersih dansehat

69

Urusan/Bidang Urusan Indikator AlokasiPemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

Kota Temanggung 1 Paket 400,000,000 300,000,000 - - - 500,000,0001

2 Kota TemanggungKota Temanggung yangindah dan sehat 1 Paket 1,000,000,000 950,000,000 - - - Kota Temanggung yang indah dan sehat1,000,000,000

3 1 unit 350,000,000Pengadaan Mobil tanki Operasionalpemeliharaan taman

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH) Meningkatkan Kualitas dan

pelestarian lingkungan hidup

Kota Temanggung yangindah dan sehat

Kota Temanggungyang indah dansehat

Penataan dan pemeliharaan RTH

Pembangunan RTH

Meningkatkan Kualitas danpelestarian lingkungan hidup Kota Temanggung yang

bersih dan sehat

Kota Temanggungyang bersih dansehat

70

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 79,156,796,700 56,451,413,563 44,091,795,725 59,669,081,495

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG 82,529,306,700 56,451,413,563 59,669,081,495

70