badan pengawasan keuangan dan pembangunan 2016.pdf · perbaikan pengelolaan program prioritas...
TRANSCRIPT
ftp~ BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERJANJIAN KINERJA T AHUNAN DAN TRIWULANAN
PERWAKILAN BPKP PROVINS! GORONTALO
T AHUN 2016 (REVIS I)
f, ', ·__, I )~ t ,_-
~ ·,,· ; .
I
I
l, . 'f I , ._
,' ·~ ~ .; : " -~~- . ,
,. -~. \
.... ~ \
'
~ .
• . ,t I , I " . L,
Norhor: LKIN-1~5/PW31/6/2q_16, Tanggal, 17 NoJ ember 2016 ._ ·
I
I
I
I I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERW AKILAN BPKP PROVINS! GORONT ALO
Jalan Bypass Kelurahan Tamalate Kecamat:an Kola Timur Kola Gorontalo %163 Tele~)()n (0435) 8525999 Faksimili (0435) 8525888 E-mail: [email protected]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (REVISI)
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan al...'Untabel serta berodentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Jabatan
Tri Handoyo Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama Jabatan
Ardan Adiperdana Kepala BPKP
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
r
Ardan Adiperdana NIP 195906161979111 001
Jakarta, 17 November 2016 tama,
yo 85031001
SASARAN PROGRAM/KEGIAT AN
1 A. Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan
keuanean neeara/koroorasi
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Sasaran Kegiatan
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilim BPKP
B. Sasaran Program 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
peneawasan BPKP
Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukunp,an manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya dalam mencapai kcpuasan layanan
2. Termanfaatkannya Asel secara optimal
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (REVISI) PERW AKILAN BPKP PROVINSI GORONT ALO
INDIKATOR KINERJA
2 lndikator Kinetja Program
1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
2 Persentase tindak lcmjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern 3 Penyeraha.n hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
4 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) 5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupalen/kota (level 3) 6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik •) 7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) •) 8 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 9 Presentase BLUD yanp, kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) 12 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 13 Kapabilitas APIP PC'merinwh Kabupaten/Kota(Level 2) 14 Kapabililas APIP Pemerinlah Provinsi (Level 1) 15 Kapabilitas APIP Pcmerintah Kabupalen/Kota (Level 1)
lndikator Kinetja Kegidtan
1. Rekomcndasi Penr,awasan Pcn,•.ik.ilan BPKP
2. Rekonwndas i PC'ng,1w.is.1n Pen\'c1kilan BPKP Nc1warilil
3. RekomenrutSi Peng.iwil..s,m Region,11 Bidanr, Otonomi D.ierah Nawadta
4. Rekomendasi Perbaik.111 PcnyelengP,.iraan SPIP
5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pcnr,Jwasan Intern Pemda
Indikator Kinetja Progrc1m
1. Pcrsepsi kepuasan layan.1n ketatausahaan (skala likert 1-10)
lndikator Kinetja Kegiatan 1. Jumlah Layanan Dukunr,an Manajemen Perwaki1m BPKP
2. Tersedianya sarana prasarana BPKP
Ha laman 1 / 2
TARGET Satuan Jumlah
3 4
% 45
% 100
% 60
% 100 % 10
% 0 % 0 % 52 % 58
% 100 % 16,67 % 0 % 66,67 % 0 % 16,67
Rekomendasi 70
Rekomendasi 25
Rekomendasi 4
Rekomendasi 25
Rekomendasi 2
skala 7
laporan 80
unit 5
__ ___ ... - .. -- -~---------- --- - -Kegiatan
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara clan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4. Pengadaan dan Penya1uran Sarana dan Prasarana
Jumlah
Kepala BPKP,
Ardan Adiperdana NIP 19590616197911 1 001
Anggaran Rp. 2.417.635.000,00
Rp. 10. 964.642.000,00
Rp. 546.291.000,00
Re. 350.000.000,00
_..13£. 14.278.568.000,00
Halaman 2/2
-
ber 2016 ·• an,
z <(
~ \ ~ fl) ., ~ ·~ -. :.P~~ ~
\ • . - Tn Handoyo "'-r <'; l~ l'JW1965oo{ 198503 1 001
' ~
SASARAN PROGRAM/I<EGIATAN
1 A. Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional
dan pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
.....a....--.i,..,.~ .... ... -- ... --.-. -
PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2016 (REVISI) PERWAKILAN BPKP PROVINS! GORONTALO
INDIKATOR KINERJA Satuan TargetTrw I Target Trw II
Jumlah Jumlah 2 3 4 5
Indikator Kinerja Program 1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,
dan pengemlalian intern pengelolaan % 0 0 program nasional
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan % 0 0 korporasi
3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak % 0 0 hukum
4 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 0 0
5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 0 0
6 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) % 0 0
7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A % 0 0 (baik) *)
8 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD % 0 0 yangdibina
9 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina % 0 0
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0 0
11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % 0 0
Lamplran 1 / 3
TargetTrwill Target Trw IV Target Setalnm
Jumlah Jumlah Jmnlah 6 7 8
0 -15 -15
0 100 100
0 60 60
0 100 100
0 10 10
0 0 0
0 0 0
0 52 52
0 58 58
0 100 100
0 16,67 16,67
TargetTrwl TargetTrw n Target Trw III TargetTrw IV Target Setahun SASARAN PROGRAM{KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Satuan
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8
12 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi 0 0 0 0 0
(Level 2) %
13 Kapabilitas APlP Pemerintah % 0 0 0 66,67 66,67
Kabupaten/ Kota(Level 2)
14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi % 0 0 0 0 0 (Level 1)
15 Kapabilitas APIP Pemerintah % 0 0 0 16,67 16,67 Kabupaten/Kota (LeveJ 1)
Sasaran Kegiatan Indikator Kinetja Kegiatan
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Rekomendasi Pengawasan Pe rwakilan Rck 7 17 10 36 70 Perwakilan BPKP 1.
BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan Rek 2 11 2 10 25 2.
BPKP Nawacita
Rekomendasi Pengawasan Regional Rek 0 0 0 4 4 3.
Bidang Otonomi Daerah Nawacita
Rekomendasi Perbaikan Rek 0 1 5 19 25 4.
Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas 5. Pengawasan Intern Pemda Rek 0 0 2 0 2
B. Sasaran Program Indikator Kinetja Program 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan Persepsi kepuasan layanan
skala 0 0 0 7 7 teknis dalam pengawasan BPKP 1. ketatausahaan (skala likert 1-10)
Sasaran Kegiatan Indikator Kinetja Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan 1.
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 80 Lap 20 17 21 22 pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai
Perwakilan BPKP kepuasanlayanan
2. Termanfaalkannya Aset secara optimal Tersedianya sarana prasarana BPKP unit 0 0 0 5 5 2.
I I I I I I Lamplran 2 / 3
1.
? -·
3.
4.
...... - '819' ... ._ - - ~
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKA TOR KINERJA
1 2
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Kepala BPKP,
Ardan Ad.iperdana
NTP 195906161979111 001
Jumlah
Satuan
3
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Lamplran 3 / 3
TargetTiwl Target Tiw II
Jumlah Jumlah 4 5
333.027.273 633.643.909
2.696.886.352 2.586.138.064
72.013.650 148.978.236
- -3.101.927.274 3.368.760.209
Target Tiw III TargetTIW IV Target Setahun
Jumlah Juml.th Jumlah 6 7 8
792.839.909 658.123.909 2417.635.000
2.971.896.343 2.709.721.241 10.964.642.000
156.825.264 168.473.850 546.291.000
350.000.000 - 350.000.000
4.271 .561.516 3.536.319.000 14.278.568.000
akarta, 17 November 2016
, i\<.EUANG~ c.,1-- '''o~
r;:,r:'1' '1-- K-e_~ l'!!~ erwakilan, ~ ~ \
ff! • ~ i I bpkp ~ ~ I< '_/ -
, "' r---:--:-:::-::-----i "" I
~ ' ' 0H .. A, LC', .,. I
<:-' ----7 t_y-I~doyo
~ N ~ 965Jl22 198503 1 001
----- -----·