bab v integrasi asia dalam perencanaan … · program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga ......

27
BAB V | Integrasi ASIA da Analisis Situasi Ibu dan Ana IN Perencanaan pemba melibatkan beberapa stake dengan mempertimbangkan Analisis Situasi Ibu berdasarkan kondisi saat in perencanaan pembangunan Dalam formasi Ren waktu tahunan didalamnya pembangunan terkait situas 2011 merupakan hasil dari SKPD, Musrenbang Kabupa A. Evaluasi Pelaksanaan Berdasarkan program da dana APBD 2009 yang 1. Bidang Pendidikan Untuk mengukur k dilaksanakan progra a. Program Pembi Program Pen Program Wa Program Pen b. Pelaksanaan Pr Program Pen kegiatan : Pendidik alokasi d atau 100% Pengemb dengan Rp.66.49 alam Perencanaan Pembangunan Daerah ak Berbasis HAM BAB V NTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH angunan daerah merupakan suatu proses penyusu eholder demi kesejahteraan masyarakat dalam s n sumber daya yang tersedia. u dan Anak (ASIA) berbasis HAM merupakan ku ni terkait situasi ibu dan anak dapat dijadikan sa daerah. ncana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 201 a terdapat beberapa program /kegiatan prioritas si ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar. Ha i proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musre aten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabu Program dan Kegiatan Tahun 2009 an kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupate terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak n keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pe am dan kegiatan sebagai berikut:: inaan ningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependid ajib Belajar Sembilan Tahun ndidikan Menengah rogram dan Kegiatan ningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidi kan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi st dana sebesar Rp.276.017.200,- dengan realisasi % bangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, de 93.500,- atau 99.51% Page | 334 TAHUN 2010 N unan tahapan kegiatan yang suatu wilayah atau daerah umpulan data atau infomasi alah satu instrument dalam 11 yang mempunyai jangka s yang merupakan sasaran asil rumusan RKPD Tahun enbang Kecamatan, Forum upaten Polewali Mandar. en Polewali Mandar sumber k sebagai berikut: endidikan tahun 2009 telah dikan dikan, dilaksanakan melalui tandar kualifikasi, dengan capaian Rp.276.017.200,- k dan tenaga kependidikan, engan realisasi capaian

Upload: trandang

Post on 23-Apr-2018

225 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan beberapa stakeholder demi

dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)

berdasarkan kondisi saat ini terkait

perencanaan pembangunan daerah.

Dalam formasi Rencana Kerja Pe

waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran

pembangunan terkait situasi ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar.

2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum

SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten

A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber

dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah

dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut::

a. Program Pembinaan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Wajib Belajar Sembi

Program Pendidikan Menengah

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui

kegiatan :

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan

alokasi dana seb

atau 100%

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,

dengan alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, dengan realisasi capaian

Rp.66.493.500,

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

BAB V

INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

melibatkan beberapa stakeholder demi kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah

dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) berbasis HAM merupakan kumpulan data atau infomasi

berdasarkan kondisi saat ini terkait situasi ibu dan anak dapat dijadikan salah satu instrument dalam

perencanaan pembangunan daerah.

Dalam formasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2011

waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran

mbangunan terkait situasi ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar. Hasil rumusan RKPD Tahun

2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum

SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber

dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut:

Pendidikan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah

dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut::

Program Pembinaan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan

alokasi dana sebesar Rp.276.017.200,- dengan realisasi capaian Rp.276.017.200,

atau 100%

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,

dengan alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, dengan realisasi capaian

Rp.66.493.500,- atau 99.51%

Page | 334

TAHUN 2010

INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah

merupakan kumpulan data atau infomasi

pat dijadikan salah satu instrument dalam

rangkat Daerah (RKPD) tahun 2011 yang mempunyai jangka

waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran

Hasil rumusan RKPD Tahun

2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum

SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber

dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut:

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan

dengan realisasi capaian Rp.276.017.200,-

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,

dengan alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, dengan realisasi capaian

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan :

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000,

dengan realisasi capaian Rp.231.614.050,

Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.42.512.500,

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar

Rp.93.665.800,

Pelaksanaan UASBN, dengan alokasi dana sebesa

realisasi capaian Rp.246.928.500,

Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan

alokasi dana sebesar Rp.2.913.510.000,

Rp.2.915.827.000,

Monitoring, E

dengan realisasi capaian Rp.98.946.000,

Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan :

Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,

dengan realisasi capaian Rp.485.156.500, atau 94.89%

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,

dengan realisasi capaian Rp.302.169.300, atau 93.68%

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar

Rp.63.284.000,

Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,

dengan realisasi capaian Rp.37.776.000,

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan :

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000,

dengan realisasi capaian Rp.231.614.050,- atau 100%

Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.42.512.500,- atau 100%

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar

Rp.93.665.800,- dengan realisasi capaian Rp.102.090.800,

Pelaksanaan UASBN, dengan alokasi dana sebesar Rp.255.528.500,

realisasi capaian Rp.246.928.500,- atau 96.63%

Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan

alokasi dana sebesar Rp.2.913.510.000,- dengan realisasi capaian

Rp.2.915.827.000,- atau 100.8%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.99.966.000,

dengan realisasi capaian Rp.98.946.000,- atau 98.98%

Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan :

Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,

ngan realisasi capaian Rp.485.156.500, atau 94.89%

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,

dengan realisasi capaian Rp.302.169.300, atau 93.68%

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar

.63.284.000,- dengan realisasi capaian Rp.56.965.850, atau 90.02%

Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,

dengan realisasi capaian Rp.37.776.000,- atau 100%

Page | 335

TAHUN 2010

Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan :

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000,

Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.42.512.500,-

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.102.090.800,- atau 91.75%

r Rp.255.528.500,- dengan

Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan

dengan realisasi capaian

valuasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.99.966.000,-

Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan :

Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,-

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,-

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.56.965.850, atau 90.02%

Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,-

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

2. Bidang Kesehatan

a. Program Pembinaan

Program pengadaan,

Puskesmas pembantu dan jaringannya.

Program obat dan pembekalan kesehatan.

Program upaya kesehatan masyarakat

Program pengawasan obat dan makanan

Program perbaikan gizi masyarakat

Program pengemban

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program kemitraan pelayanan kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program pelayanan kontrasepsi

Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuha

kembang anak

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,

puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan

Pembangunan puskesmas (lanjutan), d

dengan realisasi capaian Rp.16.120.000,

Pembangunan Puskesmas Pembantu 15 Unit, dengan alokasi dana

sebesarRp.2.090.998.700,

Pembangunan Puskesmas

Rp.142.305.700,

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar

Rp.1.877.888.190, dengan realisasi capaian Rp.1.813.527,

Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar

Rp.2.244.331.000,

Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana

sebesar Rp.25.799.250,

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar

Rp.704.100.339,

Pemeliharaan rutin/berkala sa

dana sebesar Rp.110.879.000,

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Bidang Kesehatan

Program Pembinaan

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,

Puskesmas pembantu dan jaringannya.

Program obat dan pembekalan kesehatan.

Program upaya kesehatan masyarakat

Program pengawasan obat dan makanan

Program perbaikan gizi masyarakat

Program pengembangan lingkungan sehat

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program kemitraan pelayanan kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program pelayanan kontrasepsi

Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuha

kembang anak

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,

puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan

Pembangunan puskesmas (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.16.120.000,

dengan realisasi capaian Rp.16.120.000,- atau 100%

Pembangunan Puskesmas Pembantu 15 Unit, dengan alokasi dana

sebesarRp.2.090.998.700,- dengan realisasi capaian Rp.1.984.622.550,

Pembangunan Puskesmas Pembantu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar

Rp.142.305.700,- dengan realisasi capaian Rp.142.305.700,

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar

Rp.1.877.888.190, dengan realisasi capaian Rp.1.813.527,-

Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar

Rp.2.244.331.000,- dengan realisasi capaian Rp.2.122.114.450,

Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana

Rp.25.799.250,- dengan realisasi capaian Rp.25.799.250,

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar

Rp.704.100.339,- dengan realisasi capaian Rp.515.497.200,

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pustu (lanjutan), dengan alokasi

dana sebesar Rp.110.879.000,- dengan realisasi capaian Rp.73.005.400,

Page | 336

TAHUN 2010

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,

Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuhan dan pembinaan tumbuh

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,

puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan

engan alokasi dana sebesar Rp.16.120.000,

Pembangunan Puskesmas Pembantu 15 Unit, dengan alokasi dana

dengan realisasi capaian Rp.1.984.622.550,- atau 94,91%

Pembantu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.142.305.700,- atau 100%

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar

- atau 96.57%

Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.2.122.114.450,- atau sebesar 94,55%

Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana

dengan realisasi capaian Rp.25.799.250,- atau sebesar 100%

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.515.497.200,- atau 73.21%

rana dan prasarana pustu (lanjutan), dengan alokasi

dengan realisasi capaian Rp.73.005.400,- atau 65.84%

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar

Rp.398.000.000,

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana

sebesar Rp.9.032.500,

Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana

sebesar Rp.752.002.990,

Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana

sebesar Rp.165.582.750,

Program obat dan pem

Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat),

dengan alokasi dana sebesar Rp.895.502.860,

Rp.895.502.860,

Pengadaan obat dan pe

Rp.667.508.263,

Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke

PKM), dengan alokasi dana sebesar Rp.47.876.000,

Rp.47.876.000,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,

dengan realisasi capaian Rp.11.633.500,

Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.18.296.000,

Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya, dengan alokasi dana sebesar Rp.43.200

Rp.43.200.000,

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

(jumantik), dengan alokasi dana sebesar Rp.30.377.500,

Rp.30.377.500,

Revitalisasi siste

realisasi capaian Rp.4.266.500,

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi

dana sebesar Rp.454.659.750,

100%

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar

Rp.398.000.000,- dengan realisasi capaian Rp.378.100.000,

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana

sebesar Rp.9.032.500,- dengan realisasi capaian Rp.9.032.500,

Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana

besar Rp.752.002.990,- dengan realisasi capaian Rp.738.794.972,

Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana

sebesar Rp.165.582.750,- dengan realisasi capaian Rp.136.291.750,

Program obat dan pembekalan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan

Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat),

dengan alokasi dana sebesar Rp.895.502.860,- dengan realisasi capaian

Rp.895.502.860,- atau 100%

Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar

Rp.667.508.263,- dengan realisasi capaian Rp.667.508.263,

Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke

PKM), dengan alokasi dana sebesar Rp.47.876.000,-

Rp.47.876.000,- atau 100%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,

dengan realisasi capaian Rp.11.633.500,- atau 100%

Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.18.296.000,- dengan realisasi capaian Rp.18.296.000,-

Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya, dengan alokasi dana sebesar Rp.43.200.000,

Rp.43.200.000,- atau 100%.

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

(jumantik), dengan alokasi dana sebesar Rp.30.377.500,-

Rp.30.377.500,- atau 100%

Revitalisasi sistem kesehatan, dengan alokasi dan sebesar Rp.4.266.500,

realisasi capaian Rp.4.266.500,- atau 100%

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi

dana sebesar Rp.454.659.750,- dengan realisasi dana capaian Rp.454.659.7

Page | 337

TAHUN 2010

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar

78.100.000,- atau 95.00%

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana

dengan realisasi capaian Rp.9.032.500,- atau 100%

Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana

dengan realisasi capaian Rp.738.794.972,- atau 98.24%

Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana

dengan realisasi capaian Rp.136.291.750,- atau 82.31%

bekalan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat),

dengan realisasi capaian

mbekalan kesehatan (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.667.508.263,- atau 100%

Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke

dengan realisasi capaian

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,-

Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar

atau 100%

Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

.000,- dengan realisasi capaian

Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

- dengan realisasi capaian

m kesehatan, dengan alokasi dan sebesar Rp.4.266.500,- dengan

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi

dengan realisasi dana capaian Rp.454.659.750,- atau

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,

dengan realisasi dana capaian Rp.12.890.100,

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana

sebesar Rp.11.396.000,

Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi

dana sebesar Rp.987.587.500,

90.91%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, denga

dengan realisasi capaian Rp.4.810.000,

Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan

pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,

realisasi capaian Rp.4.810.000,

Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar

Rp.17.335.00,

Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar

Rp.134.787.500,

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang

yudium (GAKY), kurang vitamin A, dan k

alokasi dana sebesar Rp.33.037.500,

100%

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi

dana sebesar Rp.310.805.000,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan

alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,

dengan realisasi capaian Rp.19.614.000,

Program pengembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar

Rp.10.250.000,

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (kapanye sa

(CLTS), dengan alokasi dana sebesar Rp.246.900.000,

Rp.234.582.500,

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan:

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,

dengan realisasi dana capaian Rp.12.890.100,- atau 89.70%

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana

sebesar Rp.11.396.000,- dengan realisasi capaian Rp.11,356.000,

Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi

dana sebesar Rp.987.587.500,- dengan realisasi capaian Rp.897.781.675,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.572.000,

dengan realisasi capaian Rp.4.810.000,- atau 29.10%

Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan

pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,

asi capaian Rp.4.810.000,- atau 29.10%

Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar

Rp.17.335.00,- dengan realisasi capaian Rp.17.335.00,- atau 100%

Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar

Rp.134.787.500,- dengan realisasi capaian Rp.134.787.500,

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang

yudium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, dengan

alokasi dana sebesar Rp.33.037.500,- dengan realisasi capaian Rp.33.037.500,

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi

dana sebesar Rp.310.805.000,- dengan realisasi capaian Rp.310.805.000,

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan

alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,

dengan realisasi capaian Rp.19.614.000,- atau 100%

gembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar

Rp.10.250.000,- dengan realisasi capaian Rp.10.250.000,-

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (kapanye sanitasi total oleh masyarakat

(CLTS), dengan alokasi dana sebesar Rp.246.900.000,-

Rp.234.582.500,- atau 85,01%

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui

kegiatan:

Page | 338

TAHUN 2010

Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,-

atau 89.70%

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana

dengan realisasi capaian Rp.11,356.000,- Rp. 99.65%

Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi

dengan realisasi capaian Rp.897.781.675,- atau

n alokasi dana sebesar Rp.16.572.000,-

Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan

pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,- dengan

Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar

atau 100%

Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.134.787.500,- atau 100%

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang

ekurangan zat gizi mikro lainnya, dengan

dengan realisasi capaian Rp.33.037.500,- atau

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi

aian Rp.310.805.000,- atau 100%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan

alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,-

gembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar

atau 100%

nitasi total oleh masyarakat

- dengan realisasi capaian

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Penyemprotan/fogging sar

Rp.225.799.400,

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar

Rp.37.288.00,

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta,

HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000,

Rp.91.649.000,

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal

penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,

dengan realisasi capaian Rp.101.898.500,

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi

dana sebesar Rp.26.349.000,

Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.10.183.150,

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.17.348.000,

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan:

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi

dana sebesar Rp.38.993.500,

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi

dana sebesar Rp.73.450.500,

Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat

kontrasepsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.324.804.800,

Rp.324.804.800,

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar

Rp.9.375.000,

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dengan alokasi dana sebesar

Rp.225.799.400,- dengan realisasi capaian Rp.225.799.400,

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar

Rp.37.288.00,- dengan realisasi capaian Rp.19.988.000,- atau 53.60%

elayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta,

HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000,

Rp.91.649.000,- atau 96.78%

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal

penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,

dengan realisasi capaian Rp.101.898.500,- atau 99.00%

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi

dana sebesar Rp.26.349.000,- dengan realisasi capaian Rp.25.584.000,

Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.10.183.150,- dengan realisasi capaian Rp.10.183.150,-

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.17.348.000,- dengan realisasi capaian Rp.17.348.000,-

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui

giatan:

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi

dana sebesar Rp.38.993.500,- dengan realisasi capaian Rp.37.243.500,

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi

esar Rp.73.450.500,- dengan realisasi capaian Rp.73.450.500,

Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat

kontrasepsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.324.804.800,-

Rp.324.804.800,- atau 100%

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar

Rp.9.375.000,- dengan realisasi capaian Rp.9.375.000,- atau 100%

Page | 339

TAHUN 2010

ang nyamuk, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.225.799.400,- atau 100%

Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar

atau 53.60%

elayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta,

HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000,- dengan realisasi capaian

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal filarial dan

penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,-

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi

an realisasi capaian Rp.25.584.000,- atau 97.10%

Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar

atau 100%

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar

atau 100%

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi

dengan realisasi capaian Rp.37.243.500,- atau 95.51%

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi

dengan realisasi capaian Rp.73.450.500,-atau 100%

Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat

- dengan realisasi capaian

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar

atau 100%

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Program Pembinaan

Program penataan Administrasi kependudukan

b. Pelaksanaan program dan Kegiatan

Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.386.165.900,

Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,

dengan realisasi capaian sebesar Rp.62.240.000,

Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,

dengan realisasi capaian sebesar Rp.27.025.850,

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil,

Rp.209.961.300,

4. Bidang Ketenagakerjaan

a. Program Pembinaan

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

b. Pelaksanaan Program

Program peningkatan kuali

kegiatan-kegiatan:

Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,

dengan realisasi capaian Rp.248.512.500,

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi

Rp.127.255.000,

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pembinaan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan

melalui kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesej

anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.34.205.000,

Rp.34.205.000,

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Pembinaan

Program penataan Administrasi kependudukan

Pelaksanaan program dan Kegiatan

Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar

Rp.386.165.900,- dengan realisasi capaian Rp.347.428.400,- atau 89.97%

Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,

ngan realisasi capaian sebesar Rp.62.240.000,- atau 69.85%

Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,

dengan realisasi capaian sebesar Rp.27.025.850,- atau 60.83%

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil, dengan alokasi dana sebesar

Rp.209.961.300,- dengan realisasi capaian sebesar Rp.200.147.130,

Bidang Ketenagakerjaan

Program Pembinaan

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Pelaksanaan Program

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga Kerja, dilaksanakan melalui

kegiatan:

Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,

dengan realisasi capaian Rp.248.512.500,- atau 94.10%

Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dengan alokasi dana

Rp.127.255.000,- dengan realisasi capaian Rp.125.573.500,- atau 98.68%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Pembinaan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

ningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan

melalui kegiatan-kegiatan:

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesejahteraan gender dan perlindungan

anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.34.205.000,-

Rp.34.205.000,- atau 100%

Page | 340

TAHUN 2010

Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar

atau 89.97%

Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,-

atau 69.85%

Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,-

atau 60.83%

dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian sebesar Rp.200.147.130,- atau 95.33%

tas dan produktivitas tenaga Kerja, dilaksanakan melalui

Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,-

pencari kerja, dengan alokasi dana

atau 98.68%

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

ningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan

ahteraan gender dan perlindungan

dengan realisasi capaian

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan,

dilaksanakan melalui kegiatan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan

gender, dengan alokasi dana sebesar Rp.198.445.000,

Rp.198.445.000,

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera,

dengan alokasi dana sebesar Rp.46.425.000,

Rp.46.425.000,

6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program Pembinaan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan

alokasi dana sebesar Rp.142.480.500,

atau 96%

Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,

dengan realisasi capaian Rp.46.222.000,

Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar

Rp.885.500.000,

7. Bidang Sosial

a. Program Pembinaan

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program Pembinaan panti asuhan/p

Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan:

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar

Rp.59.772.000,

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan,

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

n pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan

gender, dengan alokasi dana sebesar Rp.198.445.000,-

Rp.198.445.000,- atau 100%

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera,

ngan alokasi dana sebesar Rp.46.425.000,- dengan realisasi capaian Rp.

Rp.46.425.000,- atau 100%

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Pembinaan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Program dan Kegiatan

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan

alokasi dana sebesar Rp.142.480.500,- dengan realisasi capaian Rp.137.095.500,

96%

Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,

dengan realisasi capaian Rp.46.222.000,- atau 83%

Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar

Rp.885.500.000,- dengan realisasi capaian Rp.863.174.75

Program Pembinaan

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo

Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan:

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar

Rp.59.772.000,- dengan realisasi capaian sebesar Rp.58.802.000,

Page | 341

TAHUN 2010

Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan,

n pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan

- dengan realisasi capaian

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera,

dengan realisasi capaian Rp.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan

dengan realisasi capaian Rp.137.095.500,-

Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,-

Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian Rp.863.174.750,- atau 97.48%

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan

penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan:

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar

dengan realisasi capaian sebesar Rp.58.802.000,- atau 98.38%

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan :

Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.990.000,

100%.

Penanganan masalah

biasa, dengan al

anggaran sebesar Rp.502.665.000,

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan:

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti j

dengan alokasi dana sebesar Rp.99.245.000,

atau 99.97%

Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui

kegiatan :

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku

masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,

Rp.27.226.000,

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana

sebesar Rp.32.587.000,

99,85%

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui

kegiatan :

Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.990.000,- realisasi capaian anggaran

Penanganan masalah-masalah straregis cepat tanggap darurat dan kejadian luar

biasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.915.000,

anggaran sebesar Rp.502.665.000,- atau 99,95%.

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan:

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti j

dengan alokasi dana sebesar Rp.99.245.000,- dengan realisasi capaian Rp.99.220.000,

atau 99.97%

Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahtera

masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,

Rp.27.226.000,- atau 99,80%

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana

sebesar Rp.32.587.000,- realisasi capaian anggaran sebesar Rp.32.53

99,85%

Page | 342

TAHUN 2010

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui

Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social,

realisasi capaian anggaran

masalah straregis cepat tanggap darurat dan kejadian luar

okasi anggaran sebesar Rp.500.915.000,- realisasi capaian

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan:

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti jompo,

dengan realisasi capaian Rp.99.220.000,-

Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui

pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,- realisasi capaian

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana

realisasi capaian anggaran sebesar Rp.32.537.000,- atau

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (

Program dan kegiatan yang tertuang didalam

khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan

RKPD Tahun 2011 dapat dilihat pada

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

1

Meningkatkankualitas sumberdaya manusia dankesejahteraan sosial

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Meningkatnya angkausia harapan hidup

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011

Program dan kegiatan yang tertuang didalam RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011

khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan

RKPD Tahun 2011 dapat dilihat pada Table 73 dibawah ini:

Tabel 73Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Peningkatan Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

URUSAN WAJIB

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatanPengadaan Obat dan PerbekalanKesehatanPengadaan Peralatan Kesehatan BidanPeningkatan Pemerataan Obat &Perbekalan Kes.Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Program Upaya KesehatanMasyarakat

Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penyelenggaraan Penc. &Pemberantasan Penyakit Menular &WabahPeningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah KesehatanOperasional dan PemeliharaanPuskesmasPenyelengg. Penyehatan LingkunganMonitoring, Evaluasi & Pelaporan

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan Keamananpangan & Bahan Berbahaya

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Penyuluhan Masyarakat Pola HidupSehatProgram desa siagaPeningkatan Pemanfaatan SaranaKesehatan

Page | 343

TAHUN 2010

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011

khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan

Tahun 2011

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

984,290,000 Dinkes

4,331,500,000

332,500,000

39,200,000

4,972,000,000

139,000,000

15,000,000

28,617,500

6,222,500

45,000,000

33,371,250

35,000,000

1,646,380,000

20,000,00017,000,000

35,000,000

Pagu IndikatifSKPD

PenanggungJawab

150,000,000

48,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

prevalensi gizi kurang

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Menurunnyaprevalensi gizi kurang

anak balita

Program Perbaikan GiziMasyarakat

Penyusunan Peta InformasiMasyarakat Kurang GiziPemberian Makanan Tambahan &VitaminTambahan Gizi anak- Anak / Balitadan ibu HamilPenanggulangan KEP, Anemia GiziBesi, GAKY, & Kekurangan Zat GiziMikroPemberdayaan Masyarakat untukPencapaian KadarziInsentif Kader PosyanduMonitoring, Evaluasi & PelaporanProg. Gizi

Pemicuan Jambang Keluarga (STBM)

Penyuluhan Menciptakan LingkunganSehat

Penyuluhan & Penyadaran Kesehatan

Sosialisasi Kebijakan LingkunganSehatPengawasan Sanitasi

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Pencegahan & PenanggulanganPenyakit MenularPenyemprotan/Fogging SarangNyamukPelayanan Vaksinasi bagi Balita &Anak SekolahPelayanan Pencegahan & Penangg.Peny. Menular

Penyakit Endemik/Epidemik

Peningkatan SurveilenceEpidemiologi

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar PelayananKesehatanPenyusunan dan PengembanganStandar Pelayanan KesehatanKabupatenMonitoring dan Evaluasi PelaksanaanStandar Pelayanan MinimalKesehatan TK. PuskesmasPembangunan dan Pemuktahiran DataStandar Pelayanan Kesehatan (UpdateData Dasar Pusk.)1. Petugas Puskesmas2. Petugas Kabupaten

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatanKemitraan Peningkatan KualitasDokter & KesehatanKemitraan Pengobatan Lanjutan bgPasien Rujukan

Kemitraan Asuransi Kes. Masyarakat

Kemitraan Pengobatan bg PasienKurang mampu

Penerbitan/Penambahan KartuJamkesmas/Jamkesda

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Page | 344

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

45,000,000

215,000,000

53,500,000

750,000,000

39,315,000

200,000,000

35,000,000

15,000,000

320,000,000

74,576,000

115,000,000

120,000,000

54,500,000

22,000,000

17,500,000

6,500,000

11,000,000

17,355,000

29,826,000

18,500,000

17,500,000

7,500,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Menurunnya angkakematian bayi dan ibumelahirkan

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Menurunkan angkakematian bayi dan ibumelahirkan

JUMLAH

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Pengadaan, Peningkatan PerbaikanSarana dan Prasarana PKM, Pustu& JaringannyaPembangunan Poskesdes/PukesmasPembantu

Pengadaan Poskesdes

Pengadaan Sarana dan PrasaranaPKM

Pengadaan mobiler pustu

Peningkatan Puskesmas menjadi PKMrawat InapPeningkatan Puskesmas PerawatanTapango

Penambahan gedung rawat inappuskesmas pelitakan

Pembangunan gedunglaboratorium puskesmas pelitakan

Pembangunan Gedung UGDPuskesmas KebunsariPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana &Prasarana PuskesmasRehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas& Pustu

Rehab. Berat Pustu

Pembangunan Posyandu

Pengadaan Mobiler Posyandu

Penyediaan Biaya Pendamping DAKKesehatanPenyediaan Biaya Opers. DAKKesehatan

Menurunnya angkakematian bayi dan ibumelahirkan

Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak balita

Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak Balita

Meningkatnya angkausia harapan hidup

Peningkatan Pelayanan KesehatanLansia

Peningkatan Pelayanan Lansia

Rekruitmen tenaga perawat kesehatan

Penambahan tenaga medis

Pendidikan dan pelatihan perawatankesehatan

Pelatihan Kader Posyandu

Pelatihan peningkatan Kesehatan danpemanfaatan limbah

- Mengolah kotoran ternak (pupuk)

- Mengolah tempurung kelapa

- Mengolah bamboo

Menurunkan angkakematian bayi dan ibumelahirkan

Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan & AnakSosialisasi Kemitraan Bidan, Dukundan KaderPembinaan/Pelatihan kemitraanBidan, Dukun dan Kader

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Page | 345

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

4,180,000,000

1,600,000,000

462,000,000

40,000,000

3,850,000,000

1,870,400,000

165,000,000

35,550,000

23,390,500

170,098,000

56,408,500

27,575,500,250

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

1 Mempercepatpengembangansumber dayamanusia yangberkualitasberdasarkan nilaiagama dan budayalokal

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikankinerja

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 74Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran.

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur.Program Peningkatan DisiplinAparatur.Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan keuanganProgram Pemberian BiayaOperasionalBiaya Operasional Kantor UPTDBiaya Operasional TK Pembina

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Sarana dan PrasaranaBermainPengadaan Buku-Buku dan AlatTulis SiswaPengadaaan alat praktik dan peragasiswa

Pengadaan mebeluer sekolah

Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik

Pengembangan pendidikan anakusia diniPenyelenggaraan pendidikan anakusia dini

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pembinaan Minat dan Bakat danKreatifitas Anak Usia DiniPenyediaan biaya pendampingPPAUD Bidang Pendidikan

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun

Pembangunan Gedung Sekolah

Penambahan ruang kelas sekolah

Pembangunan perpustakaansekolah

Pengadaan Buku-Buku dan AlatTulis Siswa

Page | 346

TAHUN 2010

Tahun 2011

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

791,500,000

Disdikpora

946,000,000

85,000,000

100,000,000

49,500,000

685,000,000

340,000,000345,000,000

1,468,000,000

375,000,000

5,000,000

225,000,000

153,000,000

70,000,000

70,000,000

98,000,000

7,000,000

30,000,000

435,000,000

50,178,000,000

1,344,000,000

448,000,000

210,000,000

5,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Pengadaan alat praktek dan alatperaga siswaPengadaan Perlengkapan SekolahRehabilitasi Sedang/BeratBangunan SekolahPelatihan Kompetensi TenagaPendidikPelatihan Kopetensi SiswaBerprestasi

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Pembinaan Forum MasyarakatPeduli Pendidikan

Penyelenggaraan Paket A setara SD

Penyelenggaraan Paket A setaraSMPPembinaan Kelembagaan danmanajemen sekolah denganpenerapan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) di satuanpendidikan dasarPembinaan minat, bakat,dankreatifitas siswaPengembangan comprehensiveteaching and learning (CTL)Penyediaan Beasiswa Retrivaluntuk Anak Putus SekolahPenyediaan Beasiswa Transisi

Penyelenggaraan AkreditasiSekolah Dasar

Penyelenggaraan multi-gradeteaching di daerah terpencilPelaksanaan UASBN

Penyediaan Biaya PendampingDana Alokasi Khusus BidangPendidikan

Penyediaan Biaya OperasionalDana Alokasi Khusus BidangPendidikan

Monitoring, Evaluasi, PelaporanPenyediaan Biaya PendampingSekolah Standar Nasional (SSN)

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Pendidikan Menengah

Pembangunan Gedung Sekolah

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Pembangunan sarana dan prasaranaolah raga sekolahPembangunan perpusatakaansekolahPengadaan alat praktik dan peragasiswa

Pengadaan Mobiler Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Rehabilitasi sedang berat bangunansekolahPelatihan Kopentensi TenagaPendidik

Page | 347

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

41,000,000

80,000,000

40,000,000,000

50,000,000

350,000,000

100,000,000

50,000,000

45,000,000

45,000,000

85,000,000

120,000,000

75,000,000

720,000,000

1,200,000,000

65,000,000

75,000,000

270,000,000

4,000,000,000

200,000,000

600,000,000

19,175,000,000

2,800,000,000

5,580,000,000

800,000,000

210,000,000

75,000,000

90,000,000

70,000,000

360,000,000

200,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Meningkatnyapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Pembinaan Forum MasyarakatPeduli Pendidikan

Penyediaan Beasiswa BagiKeluarga tidak Mampu

Penyelenggaraan Paket C setaraSMAPembinaan kelembagaan sekolah &Manajemen sekolah denganpenerapan MBS

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan Minat, bakat danKreatifitas Siswa

Pengembangan Konprenhensiveteaching and learning (CTL)

Penyelenggaraan pekan olahragaantar tingkat Sekolah Menengah(POPSMA)

Penyelenggaraan AkreditasiSekolah MenengahPenyelenggaraan Ujian AkhirNasionalPenyediaan Biaya OperasionalSekolah MenengahPenyediaan Biaya PendampingSekolah Standar Nasional (SSN)

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Pendidikan Non Formal

Pemberdayaan tenaga pendidik nonformalPembinaan Pendidikan Kursus danKelembagaanPengembangan pendidikankeaksaraanPenyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formalPublikasi dan SosialisasiPendidikan Non Formal

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Pendidikan Luar Biasa

Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Peningkatan Mutupendidik dan tenagakependidikan

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Pelaksanaan Uji KompetensiPendidik dan tenaga Kependidikan

Page | 348

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

275,000,000

100,000,000

1,000,000,000

40,000,000

300,000,000

100,000,000

90,000,000

150,000,000

50,000,000

35,000,000

350,000,000

5,300,000,000

1,200,000,000

585,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

250,000,000

85,000,000

7,000,000

7,000,000

635,000,000

20,000,000

50,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran Pembangunan

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Peningkatan peranpemuda dalampembangunan

Peningkatan peran pemudadalam pembangunan

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Pembinaan Kelompok kerja guru(KKG)

Pendidikan lanjutan bagi pendidikuntuk memenuhi standar kualifikasi

Pengembanga sistim pendataan danpemetaan pendidik dan tenagakependidikanPengembangan sistem penghargaandan perlindungan terhadap profesipendidik

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

Pengembangan Minat dan BudayaBaca

Penyediaan Bantuan PengembanganPerpustakaan dan Minat Baca diDaearahPublikasi dan Sosialisasi Minat danBudaya Baca

Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja

Program Manajemen PelayananPendidikan

Pelaksanaan Evaluasi Hasil KinerjaBidang Pendidikan

Pembinaan Dewan Pendidikan

Pembinaan Komite sekolah

Penyelenggaraan Hari AksaraNasional dan Internasional

Pengembangan Taman BacaanMasyarakat

Penyelenggaraan Hari PendidikanNasional

Peningkatan peranpemuda dalampembangunan

Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

Peningkatan Keimanan danKetaqwaan kepemudaan

Peningkatan peran pemudadalam pembangunan

Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi KepemudaanPendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup PemudaPelatihan kewirausahaan bagipemudaPelatihan keterampilan bagipemuda

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Program PengembanganKebijakan dan manajemenOlahraga

Page | 349

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

140,000,000

200,000,000

150,000,000

75,000,000

155,000,000

85,000,000

20,000,000

50,000,000

305,000,000

20,000,000

30,000,000

30,000,000

50,000,000

125,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

125,000,000

30,000,000

95,000,000

210,000,000

20,000,000

190,000,000

140,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

PembangunanDaerah

Sasaran

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaanPengembangan sistem sertifikasidan standarisasi profesi

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Olahraga

Pangadaan alat olah raga

Pengembangan sistem pendataanbidang pemuda dan olah raga

JUMLAH

Page | 350

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

90,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

100,000,000

50,000,000

50,000,000

75,800,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan

1

Meningkatkankualitas sumberdayamanusia dankesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana

Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 75Program dan Kegiatan Bidang Keluarga BerencanaTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

SEKRETARIS

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran.

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur.

PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATURProgram Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan keuangan

Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana

BIDANG KB-KS

Penyediaan Pelayanan KB dan AlatKontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Operasionalisasi Pelayanan KBKesehatan Melalui TingkatKabupaten/ KecamatanOperasionalisasi Pelayanan KBKesehatan Melalui TMKK TingkatPenambahan Insentif PPKBD danSUBOperasionalisasi Pelayanan KBKesehatan Melalui Kesatuan GerakPKK

Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana

Pelayanan KIE

Operasionalisasi KIE melaluiMedia TradisionalOperasionalisasi KIE melaluiMedia ElektronikOperasionalisasi KIE melaluiMedia CetakOperasionalisasi KIE KB-KSMelalui Media MUPELPeningkatan Perlindungan HakReproduksi IndividuPencabutan ImplantBiaya KomplikasiBiaya Rujukan Komplikasi

Pengadaan Kontrasepsi

AndalanPil KB/MikrodiolOperasionalisasi KelompokMasyarakat Peduli KBPembiayaan OperasionalisasiPPKBDPembiayaan Operasionalisasi SubPPKBDRapat PPKBD

Page | 351

TAHUN 2010

Program dan Kegiatan Bidang Keluarga BerencanaTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Pagu IndikatifSKPD

PenanggungJawab

BKKBPP

703,328,000

617,195,000

30,000,000

47,000,000

10,355,000

80,000,000

53,600,000

30,000,000

191,067,000

188,332,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

Pembangunan DaerahSasaran

Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Koordinasi Pengelolaan ProgramRakerdaReview Program KBPengadaan APE (Alat PermainanEdukatif)Pengadaan APEPengadaan Kartu TumbuhKembang AnakPelatihan Kader BKB/PKBPengadaan sarana tempatpenyimpanan Alat Kontrasepsi

Pembinaan Keluarga Berencana

Bimbingan dan PembinaanKelestarian Ber-KBTKBK Kec- DesaTKBK Kab-KecKonsultasi Kabupaten ke ProvinsiPemberian Penghargaan kepadaPeserta KB Lestari, KeluargaHarmonis dan Pengelola KBTeladan

Harganas Tingkat Kabupaten

Pengadaan gedung alkon

Pengadaan Alat BKB

Pengadaan Kendaraan Dinas RodaDua untuk PLKBPengadaan Laptop untuk PLKB

Kesehatan Reproduksi RemajaAdvokasi dan KIE tentangkesehatan reproduksi remaja

Penyuluhan Kesehatan ReproduksiPerempuan (KB)Pelatihan Petugas KIE KRR bagiPLKB/ PKBKIE Kelompok melalui JamborePramukaHarganas Tingkat Pusat danProvinsiPenguatan Dukungan danPartisipasi MasyarakatSosialisasi Program KB kepadapara TOMA,TOGA, Ormas, Org.Wanita, dll.

Pelayanan Konseling KB

Pengadaan Buku Pedoman bagiPetugas dan KaderPengadaan Buku PedomanKonseling Medis bagi providerPelatihan Konseling KB kepadaPetugasKader dan ProviderPelayanan Pemasangan AlatKontrasepsiOperasionalisasi Pelayanan KBImplant dan IUD

Operasionalisasi Klinik

BIDANG PIKMeningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana

Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

Page | 352

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab26,000,000

33,350,000

45,415,000

225,795,560

255,000,000

332,544,000

105,000,000

23,838,000

73,000,000

26,500,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan

Meningkatnya indekspemberdayaan gender

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

LDU Bagi PLKB dan PLKBSukarelaPelatihan R/R bagi PLKB danPLKB SukarelaOrientasi bagi PPKBD

Orientasi bagi SUB PPKBD

Refresing bagi PLKB dan PLKBSukarelaPelatihan insersi IUD bagi BidanKlinik

Pelatihan pemasangan Implant

Pelatihan pencabutan Implant

Operasional pendataan bagi pendata95.000 kkPemantauan pendataan dikecamatanOperasional DALLAP PELKONbagi pengelola laporanPenguatan kelembagaan bagipetugas lapanganSeminar kependudukan seluruhSKPD terkait

Pelatihan R/R pelkon di puskesmas

Sarasehan tingkat kecamatan

BIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN (PP)

Meningkatnya indekspemberdayaan gender

Penyelenggaraan DiklatPeningkatan Peran Serta dalamkesetaraan GenderPelatihan TOT bagi SDMPelayanan dan pelaporan KDRpeningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan PerempuanPelatihan TOT bagi SDMpelayanan dan Pelaporan KDR

Pelatihan pemberdayaan perempuan(Keterampilan keluarga)

Sosialisasi dan Advokasi KebijakanPenghapusan Buta AksaraPerempuan ( PBAP )

Sosialisasi Sistem Pencatatan danPelaporan KDRT

Sosialisasi pemberdayaanPerempuan terhadap KelompokDasa Wisma

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Keserasian kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan sertaSosialisasi tentang kesetaraanGender perempuan danPerlindungan Anak

Pelaksanaan Pembinaan KelompokBaby Sister /Pengasuh Anak

Perayaan Hari Anak Nasional

Kegiatan Penyuluhan bagi IbuRumah Tangga dalam membangunkeluarga sejahtera

JUMLAH

Page | 353

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

191,640,500.00

169,646,000.00

86,445,500.00

98,967,500.00

19,930,000.00

76,328,000.00

72,263,000.00

69,798,000.00

95,000,000.00

37,440,000.00

9,000,000.00

250,000,000.00

53,427,500.00

26,393,000.00

56,259,000.00

396,890,000

46,425,000

48,705,000

102,060,000

46,205,000

80,000,000

66,833,000

51,651,250

64,425,000

198,445,000

5,511,496,810

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program dan Kegiatan

NoPrioritas

Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan

1

Meningkatkankualitas sumberdayamanusia dankesejahteraan sosial

Meningkatkankehidupanpenyandang cacat,terlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar,dan Fakir Miskin

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 76Program dan Kegiatan Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

I. BIDANGPEMBERDAYAAN DANREHABILITASI SOSIAL

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program pembinaan pantiasuhan/ panti jompo

Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/ jompo

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma

Pendayagunaan para penyandangcacat dan eks trauma

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program pembinaan anakterlantar

Pelatihan Keterampilan dan PraktekBelajar kerja bagi anak terlantar

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

Renovasi Rumah Tidak LayakHuni

Program Komunitas AdatTerpencil (KAT)

Program Komunitas AdatTerpencil (KAT)

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya- Pelatihan Klp Menjahit danPengadaan Mesin Jahit

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program PemberdayaanKelembagaan dan KesejahteraanSosial

Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Pembinaan Karang Taruna

Pengadaan Magang KlpKeterampilan Bambu

Page | 354

TAHUN 2010

, Tenaga kerja dan TransmigrasiTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Pagu indikatif(Rp.000)

SKPDPenanggung

jawab

Sosnakertrans

250,000,000

265,000,000

150,000,000

150,000,000

590,000,000

95,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar,dan Fakir Miskin

Meningkatkankehidupan sosialpenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir MiskinMeningkatkan

kehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

2Pembangunan dayasaing ekonomi daerah

Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja

Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Pelatihan Karang Taruna

Pembinaan Karang Taruna

II. BIDANG PERLINDUNGANDAN JAMINAN SOSIAL

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program pengelolaan arealpemakaman

Pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman- Rehabilitasi TMP- Pembuatan tugu Korban 40.000Jiwa

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program Sosialisasi Perlindungandan Penanggulangan BencanaSosial

Penyelenggaraan bakti socialMeningkatkan

kehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program perbaikan perumahanakibat bencana alam/social

Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin

Program PemberdayaanKelembagaan dan KesejahteraanSosial

Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan (ORSOS)

Pembinaan Organisasi Pemuda

Pembinaan Organisasi Pemuda

III. BIDANGKETENAGAKERJAAN

Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja

Program PeningkatanKesempatan Kerja

Pengembangan Bursa kerja secaraonline dan penyebaran informasipasar kkerja

Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja

Program Peningkatan Kualitasdan Produktifitas Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Pelatihan berbasiskompetensi

a. Pelatihan Keterampilan Menjahit

b. Pelatihan KeterampilanPerbengkelan

c. Pelatihan KeterampilanPertukangan

d. Pelatihan Menjahite. Pelatihan dan Pengadaan Alat

Pertukangan Kayuf. Pelatihan Jahit Menjahitg. Pelatihan Jahit MenjahitPengadaan PelatihanKewirausahaan menjahit,Pertukangan dan otomotifa. Pelatihan Pertukangan

Page | 355

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

100,000,000

50,000,000

250,000,000

70,000,000

50,000,000

150,000,000

75,000,000

75,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

NoPrioritas

Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan

Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

b. Pengembangan PelatihanMenjahit

c. Pelatihan Keterampilan Wanita- Komputer, 5 Klp- Percetakan dan Sablon, 3 Klp- Menjahit, 5 Klp- Menenun Kain Sutera, 5 Klp- Ukiran-Ukiran 5 Klp

d. Kursus Menjahite. Kursus Menjahit dan KomputerPengadaan Life Skill (KeterampilanJahit, Otomotif, Las)Penyelenggaraan Pelatihan berbasiskompetensi

Pengadaan Prasarana PelatihanMenjahit, Otomotif danPertukangan

Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja

Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Pengendalian dan PembinaanLembaga Penyalur Tenaga Kerja

IV. Bidang Transmigrasi

Program Pengembangan WilayahTransmigrasiPembinaan Transmigrasi Pada UPTPatambanuaPembangunan Transmigrasi DesaTapua Dsn Pamombong

JUMLAH

Page | 356

TAHUN 2010

Pagu Indikatif(Rp.)

SKPDPenanggung

Jawab

71,000,000

50,000,000

150,000,000

2,591,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program dan Kegiatan

NoPrioritas Pembangunan

DaerahSasaran Pembangunan

1Kualitas manajemendan administrasipembangunan

Meningkatkanperencanaan

Meningkatkan kualitasperencanaan

Meningkatkanperencanaan

Meningkatkan kualitasperencanaan

Pengembangan SistemPelayanan Publik

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 77Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Meningkatkan kualitasperencanaan

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatkan kualitasperencanaan

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

Meningkatkan kualitasperencanaan

Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Meningkatkan kualitasperencanaan

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Pengembangan SistemPelayanan Publik

Program Penataan AdministrasiKependudukanPeningkatan Pelayanan di bidangPencatatan SipilPenyediaan Informasi yang dapatdiakses masyarakatPeningkatan Pelayanan Publik diBidang KependudukanMonitoring, evaluasi dan pelaporanPengembangan data base danpemutakhiran data kependudukanPeningkatan dan pemeliharaan saranadan prasarana SIAKPengolahan dalam penyusunanlaporan informasi dokumenkependudukanPeningkatan Kapasitas AparatKependudukan dan Catatan SipilPelatihan tenaga pengelola SIAK

Pelayanan Penerbitan Isbath

JUMLAH

Page | 357

TAHUN 2010

Dinas Kependudukan dan Catatan SipilTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Pagu IndikatifSKPD

PenanggungJawab

209,524,745 CAPIL

125,000,000

99,950,000

28,500,000

3,135,000,000

150,000,000

500,000,000

50,000,000

1,000,000,000

750,000,000

35,000,000

200,000,000

450,000,000

6,732,974,745

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program dan Kegiatan

NoPrioritas Pembangunan

Daerah Pembangunan Daerah

1Meningkatkan kualitassumberdaya manusiadan kesejahteraan sosial

Mempercepatpembangunan sumberdaya manusia yangberkualitasberdasarkan nilaiagama dankebudayaan

Meningkatkan peranpemudapembangunan

Meningkatkanpemberdayaan gender

Meningkatnyakehidupan social bagianak dan

Meningkatnya kualitassumber daya manusia

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 78Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

PrioritasPembangunan Daerah

Program dan Kegiatan

Mempercepatpembangunan sumberdaya manusia yangberkualitasberdasarkan nilaiagama dankebudayaan local

Pengadaan bahan dan materipendidikan dan keterampilankerja.

Peningkatan Jaminankesejahteraan Imam Masjid, GuruNgaji, Pendeta dan Guru SekolahMinggu

Peningkatan Minat Baca,Menghafal dan pemahamankandungan Al-Qur'an melaluiSeleksi Tilawatil Qur'an (STQ)

Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan

Program PengembanganWawasan Kebangsaan

Peningkatan Toleransi danKerukunan dalam KehidupanBeragama

Bimbingan Tehnis PengelolaanZakat

Meningkatkan indekspemberdayaan gender

Perumusan kebiajakanpeningkatan kualitas hidupperempuan dibidang ilmupengetahuan dan teknologi

Kualitas hidup perempuandibidang ilmu pengetahuan dantehnologi

Meningkatnyakehidupan social bagianak dan perempuan

Fasilitasi Upaya PerlindunganPerempuan terhadap tindakKekerasan

Upaya perlindungan perempuanterhadap tindak kekerasan

Meningkatnya kualitassumber daya manusia

Peningkatan Semangat MenuntutIlmu pendidikan pengetahuan bagimahasiswa yang akanmenyelesaikan

Bantuan terhadap Mahasiswadalam rangka penyelesaian studi

Penyuluhan penanggulanganNarkoba dan PMS di Sekolah

JUMLAH

Page | 358

TAHUN 2010

Kesejahteraan Rakyat (KESRA)Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Pagu IndikatifSKPD

PenanggungJawab

1,750,000,000 Bag. Kesra

1,600,000,000

150,000,000

190,000,000

100,000,000

90,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

835,000,000

785,000,000

50,000,000

2,835,000,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program dan Kegiatan

NoPrioritas Pembangunan

Daerah

1Meningkatkan kualitassumberdaya manusia dankesejahteraan sosial

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 79Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Sasaran PembangunanDaerah

Program dan Kegiatan

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Peningkatan kualitaspelayanan rumah sakitumum

Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana

Pengembangan Gedung/Sarana &Prasarana Rumah SakitPengadaan Alat-Alat Kesehatan &LaboratoriumPengadaan Alat-alat Kedikteran &LaboratoriumPengadaan Obat-obatan Rumah SakitPengadaan Ambulance dan MobilJenazahPengadaan Mobeleur Rumah SakitPengadaan Perlengkapan RumahTanggaPengadaan Bahan-Bahan LogistikRumah SakitPengadaan Incenerator

Peningkatan kualitaspelayanan rumah sakitumum

Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit

Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahSakitPemeliharaan Rutin / Berkala InstalasiPemeliharaan rutin/Berkala Alat-AlatKesehatanPemeliharaan Rutin / BerkalaAmbulance / Mobil JenazahPemeliharaan Rutin / Berkala Mobeleurrumah SakitPemeliharaan rutin / BerkalaPerlengkapan Rumah Sakit (02)

Peningkatan kualitaspelayanan rumah sakitumum

Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan

Kemitraan Asuransi KesehatanMasyarakat miskin (JAMKESDA)

Kemitraan Pencegahan &Pemberantasan Penyakit Menular &Tidak Menular

Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagiPasien RujukKemitraan Pengobatan bagi PasienKurang MampuKemitraan Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya kualitasperencanaan

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturPendidikan

Pelatihan

JUMLAH

Page | 359

TAHUN 2010

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Pagu IndikatifSKPD

PenanggungJawab

1,783,185,000 RSUD

205,432,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,200,000Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 7,000,000

Program Pengadaan, Peningkatan16,880,000,000

2,500,000,000

3,600,000,000

5,000,000,000

obatan Rumah Sakit 2,400,000,000

400,000,000

450,000,000

450,000,000

1,080,000,000

1,000,000,000

Program Pemeliharaan Sarana dan1,076,000,000

250,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi 250,000,000Alat

250,000,000

51,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobeleur50,000,000

225,000,000

3,675,000,000

1,800,000,000

50,000,000

Pengobatan Lanjutan bagi25,000,000

600,000,000

1,200,000,000

2,000,000,000

1,200,000,000

800,000,000

25,681,817,000

BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Program dan Kegiatan

NoPrioritas

PembangunanDaerah

1

Meningkatkankualitas manajemendan administrasipembangunan

Meningkatkankualitas perencanaan

Meningkatkankualitas perencanaan

Meningkatkankualitas perencanaan

Meningkatkankualitas perencanaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati No

tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang te

dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan m

logframe yang telah dibuat oleh SKPD tersebut di atas

Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM

Tabel 80Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

SasaranPembangunan

DaerahProgram dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Meningkatkankualitas perencanaan

Program Pengembangan Data / Informasi

Penyusunan dan analisis data informasiperencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan profil daerah

Penyusunan dan analisis data informasiperencanaan pembangunan sarana dan prasarana

Meningkatkankualitas perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPDPenyelenggaraan Musrenbang RKPDPenetapan RKPD

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanrencana pembangunan daerah

Penyusunan KUA dan PPA

Penyusunan KUA dan PPA Perubahan

Meningkatkankualitas perencanaan

Program Perencanaan Pembangunan BidangSosial Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangSosial BudayaMonitoring, evaluasi dan pelaporanKelangsungan Hidup, PerkembanganPerlindungan Ibu dan AnakPenyusunan dan analisa data MDGs

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Meningkatkankualitas perencanaan

Program pengembangandata/informasi/statistik daerahPenyusunan dan pengumpulan data dan statistikdaerahPengolahan, updating dan analisis data danstatistik daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Pengolahan, updating dan analisis data PDRBJUMLAH

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar yang yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 11 Tanggal 24 Mei 2010 dan mengacu pada proyeksi APBD

tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang te

dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan m

g telah dibuat oleh SKPD tersebut di atas.

Page | 360

TAHUN 2010

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011

Pagu IndikatifSKPD

PenanggungJawab

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 511,500,000 Bappeda

147,500,000

26,250,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya65,000,000

17,780,000

775,000,000

175,000,000

250,000,000

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana350,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 592,500,000

25,000,000275,000,00035,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan135,000,000

75,000,000

47,500,000

Perencanaan Pembangunan Bidang455,500,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang175,000,000

25,000,000

75,000,000

95,000,000

85,500,000

200,000,000

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik95,000,000

65,000,000

25,000,000

15,000,0002,791,030,000

Kabupaten Polewali Mandar yang yang telah

dan mengacu pada proyeksi APBD

tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang terkait dengan situasi ibu

dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan memperhatikan matriks