bab v integrasi asia dalam perencanaan … · program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga ......
TRANSCRIPT
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang
melibatkan beberapa stakeholder demi
dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
berdasarkan kondisi saat ini terkait
perencanaan pembangunan daerah.
Dalam formasi Rencana Kerja Pe
waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran
pembangunan terkait situasi ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar.
2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum
SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten
A. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009
Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber
dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah
dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut::
a. Program Pembinaan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Program Wajib Belajar Sembi
Program Pendidikan Menengah
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui
kegiatan :
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan
alokasi dana seb
atau 100%
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,
dengan alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, dengan realisasi capaian
Rp.66.493.500,
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
BAB V
INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang
melibatkan beberapa stakeholder demi kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah
dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) berbasis HAM merupakan kumpulan data atau infomasi
berdasarkan kondisi saat ini terkait situasi ibu dan anak dapat dijadikan salah satu instrument dalam
perencanaan pembangunan daerah.
Dalam formasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2011
waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran
mbangunan terkait situasi ibu dan anak Kabupaten Polewali Mandar. Hasil rumusan RKPD Tahun
2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum
SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009
Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber
dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut:
Pendidikan
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah
dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut::
Program Pembinaan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan
alokasi dana sebesar Rp.276.017.200,- dengan realisasi capaian Rp.276.017.200,
atau 100%
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,
dengan alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, dengan realisasi capaian
Rp.66.493.500,- atau 99.51%
Page | 334
TAHUN 2010
INTEGRASI ASIA DALAM PERENCANAAN
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang
kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah
merupakan kumpulan data atau infomasi
pat dijadikan salah satu instrument dalam
rangkat Daerah (RKPD) tahun 2011 yang mempunyai jangka
waktu tahunan didalamnya terdapat beberapa program /kegiatan prioritas yang merupakan sasaran
Hasil rumusan RKPD Tahun
2011 merupakan hasil dari proses pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum
SKPD, Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Tim ASIA Kabupaten Polewali Mandar.
Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sumber
dana APBD 2009 yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak sebagai berikut:
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pada bidang pendidikan tahun 2009 telah
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilaksanakan melalui
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, dengan
dengan realisasi capaian Rp.276.017.200,-
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,
dengan alokasi dana sebesar Rp.66.778.500, dengan realisasi capaian
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan :
Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000,
dengan realisasi capaian Rp.231.614.050,
Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.42.512.500,
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar
Rp.93.665.800,
Pelaksanaan UASBN, dengan alokasi dana sebesa
realisasi capaian Rp.246.928.500,
Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan
alokasi dana sebesar Rp.2.913.510.000,
Rp.2.915.827.000,
Monitoring, E
dengan realisasi capaian Rp.98.946.000,
Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan :
Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,
dengan realisasi capaian Rp.485.156.500, atau 94.89%
Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,
dengan realisasi capaian Rp.302.169.300, atau 93.68%
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar
Rp.63.284.000,
Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,
dengan realisasi capaian Rp.37.776.000,
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan :
Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000,
dengan realisasi capaian Rp.231.614.050,- atau 100%
Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.42.512.500,- atau 100%
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar
Rp.93.665.800,- dengan realisasi capaian Rp.102.090.800,
Pelaksanaan UASBN, dengan alokasi dana sebesar Rp.255.528.500,
realisasi capaian Rp.246.928.500,- atau 96.63%
Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan
alokasi dana sebesar Rp.2.913.510.000,- dengan realisasi capaian
Rp.2.915.827.000,- atau 100.8%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.99.966.000,
dengan realisasi capaian Rp.98.946.000,- atau 98.98%
Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan :
Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,
ngan realisasi capaian Rp.485.156.500, atau 94.89%
Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,
dengan realisasi capaian Rp.302.169.300, atau 93.68%
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar
.63.284.000,- dengan realisasi capaian Rp.56.965.850, atau 90.02%
Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,
dengan realisasi capaian Rp.37.776.000,- atau 100%
Page | 335
TAHUN 2010
Wajib Belajar Sembilan Tahun, dilaksanakan melalui kegiatan :
Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.245.370.000,
Rehab sedang/berat bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.42.512.500,-
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.102.090.800,- atau 91.75%
r Rp.255.528.500,- dengan
Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang pendidikan, dengan
dengan realisasi capaian
valuasi dan Pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.99.966.000,-
Program Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui kegiatan :
Pembangunan gedung sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.511.294.800,-
Penambahan ruang kelas sekolah, dengan alokasi dana sebesar Rp.322.544.300,-
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.56.965.850, atau 90.02%
Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.776.000,-
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
2. Bidang Kesehatan
a. Program Pembinaan
Program pengadaan,
Puskesmas pembantu dan jaringannya.
Program obat dan pembekalan kesehatan.
Program upaya kesehatan masyarakat
Program pengawasan obat dan makanan
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pengemban
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program kemitraan pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program pelayanan kontrasepsi
Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuha
kembang anak
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,
puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan
Pembangunan puskesmas (lanjutan), d
dengan realisasi capaian Rp.16.120.000,
Pembangunan Puskesmas Pembantu 15 Unit, dengan alokasi dana
sebesarRp.2.090.998.700,
Pembangunan Puskesmas
Rp.142.305.700,
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar
Rp.1.877.888.190, dengan realisasi capaian Rp.1.813.527,
Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar
Rp.2.244.331.000,
Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana
sebesar Rp.25.799.250,
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar
Rp.704.100.339,
Pemeliharaan rutin/berkala sa
dana sebesar Rp.110.879.000,
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Bidang Kesehatan
Program Pembinaan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,
Puskesmas pembantu dan jaringannya.
Program obat dan pembekalan kesehatan.
Program upaya kesehatan masyarakat
Program pengawasan obat dan makanan
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pengembangan lingkungan sehat
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Program kemitraan pelayanan kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Program pelayanan kontrasepsi
Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuha
kembang anak
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,
puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan
Pembangunan puskesmas (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar Rp.16.120.000,
dengan realisasi capaian Rp.16.120.000,- atau 100%
Pembangunan Puskesmas Pembantu 15 Unit, dengan alokasi dana
sebesarRp.2.090.998.700,- dengan realisasi capaian Rp.1.984.622.550,
Pembangunan Puskesmas Pembantu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar
Rp.142.305.700,- dengan realisasi capaian Rp.142.305.700,
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar
Rp.1.877.888.190, dengan realisasi capaian Rp.1.813.527,-
Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar
Rp.2.244.331.000,- dengan realisasi capaian Rp.2.122.114.450,
Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana
Rp.25.799.250,- dengan realisasi capaian Rp.25.799.250,
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar
Rp.704.100.339,- dengan realisasi capaian Rp.515.497.200,
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pustu (lanjutan), dengan alokasi
dana sebesar Rp.110.879.000,- dengan realisasi capaian Rp.73.005.400,
Page | 336
TAHUN 2010
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,
Program pengembangan bahan informasi tentang prngasuhan dan pembinaan tumbuh
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas,
puskesmas pembantu dan jaringannya, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan
engan alokasi dana sebesar Rp.16.120.000,
Pembangunan Puskesmas Pembantu 15 Unit, dengan alokasi dana
dengan realisasi capaian Rp.1.984.622.550,- atau 94,91%
Pembantu (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.142.305.700,- atau 100%
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 5 paket, dengan alokasi dana sebesar
- atau 96.57%
Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.2.122.114.450,- atau sebesar 94,55%
Peningkatan puskesmas menjadi PKM rawat inap (lanjutan), dengan alokasi dana
dengan realisasi capaian Rp.25.799.250,- atau sebesar 100%
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PKM, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.515.497.200,- atau 73.21%
rana dan prasarana pustu (lanjutan), dengan alokasi
dengan realisasi capaian Rp.73.005.400,- atau 65.84%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar
Rp.398.000.000,
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana
sebesar Rp.9.032.500,
Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana
sebesar Rp.752.002.990,
Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana
sebesar Rp.165.582.750,
Program obat dan pem
Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat),
dengan alokasi dana sebesar Rp.895.502.860,
Rp.895.502.860,
Pengadaan obat dan pe
Rp.667.508.263,
Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke
PKM), dengan alokasi dana sebesar Rp.47.876.000,
Rp.47.876.000,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,
dengan realisasi capaian Rp.11.633.500,
Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.18.296.000,
Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya, dengan alokasi dana sebesar Rp.43.200
Rp.43.200.000,
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
(jumantik), dengan alokasi dana sebesar Rp.30.377.500,
Rp.30.377.500,
Revitalisasi siste
realisasi capaian Rp.4.266.500,
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi
dana sebesar Rp.454.659.750,
100%
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar
Rp.398.000.000,- dengan realisasi capaian Rp.378.100.000,
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana
sebesar Rp.9.032.500,- dengan realisasi capaian Rp.9.032.500,
Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana
besar Rp.752.002.990,- dengan realisasi capaian Rp.738.794.972,
Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana
sebesar Rp.165.582.750,- dengan realisasi capaian Rp.136.291.750,
Program obat dan pembekalan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan
Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat),
dengan alokasi dana sebesar Rp.895.502.860,- dengan realisasi capaian
Rp.895.502.860,- atau 100%
Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar
Rp.667.508.263,- dengan realisasi capaian Rp.667.508.263,
Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke
PKM), dengan alokasi dana sebesar Rp.47.876.000,-
Rp.47.876.000,- atau 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,
dengan realisasi capaian Rp.11.633.500,- atau 100%
Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.18.296.000,- dengan realisasi capaian Rp.18.296.000,-
Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya, dengan alokasi dana sebesar Rp.43.200.000,
Rp.43.200.000,- atau 100%.
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
(jumantik), dengan alokasi dana sebesar Rp.30.377.500,-
Rp.30.377.500,- atau 100%
Revitalisasi sistem kesehatan, dengan alokasi dan sebesar Rp.4.266.500,
realisasi capaian Rp.4.266.500,- atau 100%
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi
dana sebesar Rp.454.659.750,- dengan realisasi dana capaian Rp.454.659.7
Page | 337
TAHUN 2010
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu, dengan alokasi dana sebesar
78.100.000,- atau 95.00%
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan pustu (lanjutan), dengan alokasi dana
dengan realisasi capaian Rp.9.032.500,- atau 100%
Penyediaan biaya pendamping DAK Bidang Kesehatan 4 paket, dengan alokasi dana
dengan realisasi capaian Rp.738.794.972,- atau 98.24%
Penyediaan biaya operasional DAK Bidang Kesehatan 12 item, dengan alokasi dana
dengan realisasi capaian Rp.136.291.750,- atau 82.31%
bekalan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan (pengadaan obat dan pengepakan obat),
dengan realisasi capaian
mbekalan kesehatan (lanjutan), dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.667.508.263,- atau 100%
Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan (pendistribusian obat ke
dengan realisasi capaian
Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.11.633.500,-
Program upaya kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar
atau 100%
Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
.000,- dengan realisasi capaian
Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
- dengan realisasi capaian
m kesehatan, dengan alokasi dan sebesar Rp.4.266.500,- dengan
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana, dengan alokasi
dengan realisasi dana capaian Rp.454.659.750,- atau
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,
dengan realisasi dana capaian Rp.12.890.100,
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana
sebesar Rp.11.396.000,
Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi
dana sebesar Rp.987.587.500,
90.91%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan, denga
dengan realisasi capaian Rp.4.810.000,
Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan
pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,
realisasi capaian Rp.4.810.000,
Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar
Rp.17.335.00,
Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar
Rp.134.787.500,
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang
yudium (GAKY), kurang vitamin A, dan k
alokasi dana sebesar Rp.33.037.500,
100%
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi
dana sebesar Rp.310.805.000,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan
alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,
dengan realisasi capaian Rp.19.614.000,
Program pengembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar
Rp.10.250.000,
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (kapanye sa
(CLTS), dengan alokasi dana sebesar Rp.246.900.000,
Rp.234.582.500,
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan:
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,
dengan realisasi dana capaian Rp.12.890.100,- atau 89.70%
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana
sebesar Rp.11.396.000,- dengan realisasi capaian Rp.11,356.000,
Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi
dana sebesar Rp.987.587.500,- dengan realisasi capaian Rp.897.781.675,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.572.000,
dengan realisasi capaian Rp.4.810.000,- atau 29.10%
Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan
pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,
asi capaian Rp.4.810.000,- atau 29.10%
Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar
Rp.17.335.00,- dengan realisasi capaian Rp.17.335.00,- atau 100%
Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar
Rp.134.787.500,- dengan realisasi capaian Rp.134.787.500,
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang
yudium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, dengan
alokasi dana sebesar Rp.33.037.500,- dengan realisasi capaian Rp.33.037.500,
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi
dana sebesar Rp.310.805.000,- dengan realisasi capaian Rp.310.805.000,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan
alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,
dengan realisasi capaian Rp.19.614.000,- atau 100%
gembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar
Rp.10.250.000,- dengan realisasi capaian Rp.10.250.000,-
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat (kapanye sanitasi total oleh masyarakat
(CLTS), dengan alokasi dana sebesar Rp.246.900.000,-
Rp.234.582.500,- atau 85,01%
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui
kegiatan:
Page | 338
TAHUN 2010
Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.14.370.100,-
atau 89.70%
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, dengan alokasi dana
dengan realisasi capaian Rp.11,356.000,- Rp. 99.65%
Penyediaan operasional dan pemeliharaan (dana operasional PKM), dengan alokasi
dengan realisasi capaian Rp.897.781.675,- atau
n alokasi dana sebesar Rp.16.572.000,-
Program pengawasan obat dan makanan, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan
pengawasan keamanan pangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.527.000,- dengan
Program perbaikan gizi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, dengan alokasi dana sebesar
atau 100%
Pemberian tambahan makanan dan vitamin, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.134.787.500,- atau 100%
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi, gangguan akibat kurang
ekurangan zat gizi mikro lainnya, dengan
dengan realisasi capaian Rp.33.037.500,- atau
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dengan alokasi
aian Rp.310.805.000,- atau 100%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan (monitoring dan evaluasi program gizi), dengan
alokasi dana sebesar Rp.34.206.000, dengan alokasi dana sebesar Rp.19.614.000,-
gembangan lingkungan sehat, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dengan alokasi dana sebesar
atau 100%
nitasi total oleh masyarakat
- dengan realisasi capaian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dilaksanakan melalui
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Penyemprotan/fogging sar
Rp.225.799.400,
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar
Rp.37.288.00,
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta,
HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000,
Rp.91.649.000,
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal
penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,
dengan realisasi capaian Rp.101.898.500,
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi
dana sebesar Rp.26.349.000,
Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.10.183.150,
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.17.348.000,
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan:
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi
dana sebesar Rp.38.993.500,
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi
dana sebesar Rp.73.450.500,
Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat
kontrasepsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.324.804.800,
Rp.324.804.800,
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar
Rp.9.375.000,
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dengan alokasi dana sebesar
Rp.225.799.400,- dengan realisasi capaian Rp.225.799.400,
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar
Rp.37.288.00,- dengan realisasi capaian Rp.19.988.000,- atau 53.60%
elayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta,
HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000,
Rp.91.649.000,- atau 96.78%
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal
penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,
dengan realisasi capaian Rp.101.898.500,- atau 99.00%
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi
dana sebesar Rp.26.349.000,- dengan realisasi capaian Rp.25.584.000,
Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.10.183.150,- dengan realisasi capaian Rp.10.183.150,-
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.17.348.000,- dengan realisasi capaian Rp.17.348.000,-
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui
giatan:
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi
dana sebesar Rp.38.993.500,- dengan realisasi capaian Rp.37.243.500,
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi
esar Rp.73.450.500,- dengan realisasi capaian Rp.73.450.500,
Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat
kontrasepsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.324.804.800,-
Rp.324.804.800,- atau 100%
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar
Rp.9.375.000,- dengan realisasi capaian Rp.9.375.000,- atau 100%
Page | 339
TAHUN 2010
ang nyamuk, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.225.799.400,- atau 100%
Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah, dengan alokasi dana sebesar
atau 53.60%
elayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (diare, TBC, kusta,
HIV/AIDS), dengan alokasi dana sebesar Rp.94.694.000,- dengan realisasi capaian
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik (pengobatan missal filarial dan
penanggulangan penyakit malaria), dengan alokasi dana sebesar Rp.102.923.500,-
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, dengan alokasi
an realisasi capaian Rp.25.584.000,- atau 97.10%
Program kemitraan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan kesehatan, dengan alokasi dana sebesar
atau 100%
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan, dengan alokasi dana sebesar
atau 100%
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, dilaksanakan melalui
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi
dengan realisasi capaian Rp.37.243.500,- atau 95.51%
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu, dengan alokasi
dengan realisasi capaian Rp.73.450.500,-atau 100%
Program pelayanan kontrasepsi, dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan alat
- dengan realisasi capaian
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak, dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, dengan alokasi dana sebesar
atau 100%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
3. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Pembinaan
Program penataan Administrasi kependudukan
b. Pelaksanaan program dan Kegiatan
Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.386.165.900,
Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,
dengan realisasi capaian sebesar Rp.62.240.000,
Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,
dengan realisasi capaian sebesar Rp.27.025.850,
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil,
Rp.209.961.300,
4. Bidang Ketenagakerjaan
a. Program Pembinaan
Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
b. Pelaksanaan Program
Program peningkatan kuali
kegiatan-kegiatan:
Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,
dengan realisasi capaian Rp.248.512.500,
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi
Rp.127.255.000,
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Pembinaan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan
melalui kegiatan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesej
anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.34.205.000,
Rp.34.205.000,
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pembinaan
Program penataan Administrasi kependudukan
Pelaksanaan program dan Kegiatan
Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar
Rp.386.165.900,- dengan realisasi capaian Rp.347.428.400,- atau 89.97%
Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,
ngan realisasi capaian sebesar Rp.62.240.000,- atau 69.85%
Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,
dengan realisasi capaian sebesar Rp.27.025.850,- atau 60.83%
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil, dengan alokasi dana sebesar
Rp.209.961.300,- dengan realisasi capaian sebesar Rp.200.147.130,
Bidang Ketenagakerjaan
Program Pembinaan
Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
Pelaksanaan Program
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga Kerja, dilaksanakan melalui
kegiatan:
Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,
dengan realisasi capaian Rp.248.512.500,- atau 94.10%
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, dengan alokasi dana
Rp.127.255.000,- dengan realisasi capaian Rp.125.573.500,- atau 98.68%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
ningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan
melalui kegiatan-kegiatan:
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesejahteraan gender dan perlindungan
anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.34.205.000,-
Rp.34.205.000,- atau 100%
Page | 340
TAHUN 2010
Program penataan Administrasi kependudukan, dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, dengan alokasi dana sebesar
atau 89.97%
Pengembangan datebase kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.89.110.000,-
atau 69.85%
Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan alokasi dana sebesar Rp.44.424.850,-
atau 60.83%
dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian sebesar Rp.200.147.130,- atau 95.33%
tas dan produktivitas tenaga Kerja, dilaksanakan melalui
Pembangunan Balai Latihan Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.264.090.000,-
pencari kerja, dengan alokasi dana
atau 98.68%
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
ningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, dilaksanakan
ahteraan gender dan perlindungan
dengan realisasi capaian
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan,
dilaksanakan melalui kegiatan
Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan
gender, dengan alokasi dana sebesar Rp.198.445.000,
Rp.198.445.000,
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera,
dengan alokasi dana sebesar Rp.46.425.000,
Rp.46.425.000,
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Program Pembinaan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan
alokasi dana sebesar Rp.142.480.500,
atau 96%
Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,
dengan realisasi capaian Rp.46.222.000,
Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar
Rp.885.500.000,
7. Bidang Sosial
a. Program Pembinaan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program Pembinaan panti asuhan/p
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan:
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar
Rp.59.772.000,
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan,
dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:
n pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan
gender, dengan alokasi dana sebesar Rp.198.445.000,-
Rp.198.445.000,- atau 100%
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera,
ngan alokasi dana sebesar Rp.46.425.000,- dengan realisasi capaian Rp.
Rp.46.425.000,- atau 100%
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pembinaan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program dan Kegiatan
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan
alokasi dana sebesar Rp.142.480.500,- dengan realisasi capaian Rp.137.095.500,
96%
Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,
dengan realisasi capaian Rp.46.222.000,- atau 83%
Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar
Rp.885.500.000,- dengan realisasi capaian Rp.863.174.75
Program Pembinaan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan:
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar
Rp.59.772.000,- dengan realisasi capaian sebesar Rp.58.802.000,
Page | 341
TAHUN 2010
Program peningkatan peran serta & kesejahteraan gender dalam pembangunan,
n pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesejahteraan
- dengan realisasi capaian
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera,
dengan realisasi capaian Rp.
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dengan
dengan realisasi capaian Rp.137.095.500,-
Pembianaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.55.897.000,-
Operasional kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian Rp.863.174.750,- atau 97.48%
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan
penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS), dilaksanakan melalui kegiatan:
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin, dengan alokasi dana sebesar
dengan realisasi capaian sebesar Rp.58.802.000,- atau 98.38%
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan :
Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.990.000,
100%.
Penanganan masalah
biasa, dengan al
anggaran sebesar Rp.502.665.000,
Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan:
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti j
dengan alokasi dana sebesar Rp.99.245.000,
atau 99.97%
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui
kegiatan :
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku
masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,
Rp.27.226.000,
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana
sebesar Rp.32.587.000,
99,85%
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui
kegiatan :
Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.990.000,- realisasi capaian anggaran
Penanganan masalah-masalah straregis cepat tanggap darurat dan kejadian luar
biasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.915.000,
anggaran sebesar Rp.502.665.000,- atau 99,95%.
Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan:
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti j
dengan alokasi dana sebesar Rp.99.245.000,- dengan realisasi capaian Rp.99.220.000,
atau 99.97%
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahtera
masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,
Rp.27.226.000,- atau 99,80%
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana
sebesar Rp.32.587.000,- realisasi capaian anggaran sebesar Rp.32.53
99,85%
Page | 342
TAHUN 2010
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui
Penyusunan database dan pusat informasi penyandang ,asalah kesejahteraan social,
realisasi capaian anggaran
masalah straregis cepat tanggap darurat dan kejadian luar
okasi anggaran sebesar Rp.500.915.000,- realisasi capaian
Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo, dilaksanakan melalui kegiatan:
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan atau panti jompo,
dengan realisasi capaian Rp.99.220.000,-
Program pemberdayaan kelembagaan dan kesejahteraan sosial, dilaksanakan melalui
pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.281.000,- realisasi capaian
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat,dengan alokasi dana
realisasi capaian anggaran sebesar Rp.32.537.000,- atau
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (
Program dan kegiatan yang tertuang didalam
khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan
RKPD Tahun 2011 dapat dilihat pada
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
1
Meningkatkankualitas sumberdaya manusia dankesejahteraan sosial
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Meningkatnya angkausia harapan hidup
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011
Program dan kegiatan yang tertuang didalam RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011
khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan
RKPD Tahun 2011 dapat dilihat pada Table 73 dibawah ini:
Tabel 73Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Peningkatan Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
URUSAN WAJIB
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatanPengadaan Obat dan PerbekalanKesehatanPengadaan Peralatan Kesehatan BidanPeningkatan Pemerataan Obat &Perbekalan Kes.Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Program Upaya KesehatanMasyarakat
Pemeliharaan & Pemulihan Kesehatan
Revitalisasi Sistem Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Penyelenggaraan Penc. &Pemberantasan Penyakit Menular &WabahPeningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah KesehatanOperasional dan PemeliharaanPuskesmasPenyelengg. Penyehatan LingkunganMonitoring, Evaluasi & Pelaporan
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan pengawasan Keamananpangan & Bahan Berbahaya
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Penyuluhan Masyarakat Pola HidupSehatProgram desa siagaPeningkatan Pemanfaatan SaranaKesehatan
Page | 343
TAHUN 2010
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011
khusus SKPD yang terkait dengan peningkatan kualitas Ibu dan Anak. Secara rinci hasil rumusan
Tahun 2011
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
984,290,000 Dinkes
4,331,500,000
332,500,000
39,200,000
4,972,000,000
139,000,000
15,000,000
28,617,500
6,222,500
45,000,000
33,371,250
35,000,000
1,646,380,000
20,000,00017,000,000
35,000,000
Pagu IndikatifSKPD
PenanggungJawab
150,000,000
48,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
prevalensi gizi kurang
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Menurunnyaprevalensi gizi kurang
anak balita
Program Perbaikan GiziMasyarakat
Penyusunan Peta InformasiMasyarakat Kurang GiziPemberian Makanan Tambahan &VitaminTambahan Gizi anak- Anak / Balitadan ibu HamilPenanggulangan KEP, Anemia GiziBesi, GAKY, & Kekurangan Zat GiziMikroPemberdayaan Masyarakat untukPencapaian KadarziInsentif Kader PosyanduMonitoring, Evaluasi & PelaporanProg. Gizi
Pemicuan Jambang Keluarga (STBM)
Penyuluhan Menciptakan LingkunganSehat
Penyuluhan & Penyadaran Kesehatan
Sosialisasi Kebijakan LingkunganSehatPengawasan Sanitasi
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Pencegahan & PenanggulanganPenyakit MenularPenyemprotan/Fogging SarangNyamukPelayanan Vaksinasi bagi Balita &Anak SekolahPelayanan Pencegahan & Penangg.Peny. Menular
Penyakit Endemik/Epidemik
Peningkatan SurveilenceEpidemiologi
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar PelayananKesehatanPenyusunan dan PengembanganStandar Pelayanan KesehatanKabupatenMonitoring dan Evaluasi PelaksanaanStandar Pelayanan MinimalKesehatan TK. PuskesmasPembangunan dan Pemuktahiran DataStandar Pelayanan Kesehatan (UpdateData Dasar Pusk.)1. Petugas Puskesmas2. Petugas Kabupaten
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatanKemitraan Peningkatan KualitasDokter & KesehatanKemitraan Pengobatan Lanjutan bgPasien Rujukan
Kemitraan Asuransi Kes. Masyarakat
Kemitraan Pengobatan bg PasienKurang mampu
Penerbitan/Penambahan KartuJamkesmas/Jamkesda
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Page | 344
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
45,000,000
215,000,000
53,500,000
750,000,000
39,315,000
200,000,000
35,000,000
15,000,000
320,000,000
74,576,000
115,000,000
120,000,000
54,500,000
22,000,000
17,500,000
6,500,000
11,000,000
17,355,000
29,826,000
18,500,000
17,500,000
7,500,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Menurunnya angkakematian bayi dan ibumelahirkan
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Menurunkan angkakematian bayi dan ibumelahirkan
JUMLAH
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Pengadaan, Peningkatan PerbaikanSarana dan Prasarana PKM, Pustu& JaringannyaPembangunan Poskesdes/PukesmasPembantu
Pengadaan Poskesdes
Pengadaan Sarana dan PrasaranaPKM
Pengadaan mobiler pustu
Peningkatan Puskesmas menjadi PKMrawat InapPeningkatan Puskesmas PerawatanTapango
Penambahan gedung rawat inappuskesmas pelitakan
Pembangunan gedunglaboratorium puskesmas pelitakan
Pembangunan Gedung UGDPuskesmas KebunsariPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana &Prasarana PuskesmasRehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas& Pustu
Rehab. Berat Pustu
Pembangunan Posyandu
Pengadaan Mobiler Posyandu
Penyediaan Biaya Pendamping DAKKesehatanPenyediaan Biaya Opers. DAKKesehatan
Menurunnya angkakematian bayi dan ibumelahirkan
Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak balita
Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak Balita
Meningkatnya angkausia harapan hidup
Peningkatan Pelayanan KesehatanLansia
Peningkatan Pelayanan Lansia
Rekruitmen tenaga perawat kesehatan
Penambahan tenaga medis
Pendidikan dan pelatihan perawatankesehatan
Pelatihan Kader Posyandu
Pelatihan peningkatan Kesehatan danpemanfaatan limbah
- Mengolah kotoran ternak (pupuk)
- Mengolah tempurung kelapa
- Mengolah bamboo
Menurunkan angkakematian bayi dan ibumelahirkan
Kesehatan Ibu dan Anak
Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan & AnakSosialisasi Kemitraan Bidan, Dukundan KaderPembinaan/Pelatihan kemitraanBidan, Dukun dan Kader
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Page | 345
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
4,180,000,000
1,600,000,000
462,000,000
40,000,000
3,850,000,000
1,870,400,000
165,000,000
35,550,000
23,390,500
170,098,000
56,408,500
27,575,500,250
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
1 Mempercepatpengembangansumber dayamanusia yangberkualitasberdasarkan nilaiagama dan budayalokal
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikankinerja
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 74Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran.
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur.Program Peningkatan DisiplinAparatur.Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan keuanganProgram Pemberian BiayaOperasionalBiaya Operasional Kantor UPTDBiaya Operasional TK Pembina
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Sarana dan PrasaranaBermainPengadaan Buku-Buku dan AlatTulis SiswaPengadaaan alat praktik dan peragasiswa
Pengadaan mebeluer sekolah
Pelatihan Kompetensi TenagaPendidik
Pengembangan pendidikan anakusia diniPenyelenggaraan pendidikan anakusia dini
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pembinaan Minat dan Bakat danKreatifitas Anak Usia DiniPenyediaan biaya pendampingPPAUD Bidang Pendidikan
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun
Pembangunan Gedung Sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah
Pembangunan perpustakaansekolah
Pengadaan Buku-Buku dan AlatTulis Siswa
Page | 346
TAHUN 2010
Tahun 2011
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
791,500,000
Disdikpora
946,000,000
85,000,000
100,000,000
49,500,000
685,000,000
340,000,000345,000,000
1,468,000,000
375,000,000
5,000,000
225,000,000
153,000,000
70,000,000
70,000,000
98,000,000
7,000,000
30,000,000
435,000,000
50,178,000,000
1,344,000,000
448,000,000
210,000,000
5,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Pengadaan alat praktek dan alatperaga siswaPengadaan Perlengkapan SekolahRehabilitasi Sedang/BeratBangunan SekolahPelatihan Kompetensi TenagaPendidikPelatihan Kopetensi SiswaBerprestasi
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Pembinaan Forum MasyarakatPeduli Pendidikan
Penyelenggaraan Paket A setara SD
Penyelenggaraan Paket A setaraSMPPembinaan Kelembagaan danmanajemen sekolah denganpenerapan Manajemen BerbasisSekolah (MBS) di satuanpendidikan dasarPembinaan minat, bakat,dankreatifitas siswaPengembangan comprehensiveteaching and learning (CTL)Penyediaan Beasiswa Retrivaluntuk Anak Putus SekolahPenyediaan Beasiswa Transisi
Penyelenggaraan AkreditasiSekolah Dasar
Penyelenggaraan multi-gradeteaching di daerah terpencilPelaksanaan UASBN
Penyediaan Biaya PendampingDana Alokasi Khusus BidangPendidikan
Penyediaan Biaya OperasionalDana Alokasi Khusus BidangPendidikan
Monitoring, Evaluasi, PelaporanPenyediaan Biaya PendampingSekolah Standar Nasional (SSN)
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Pembangunan sarana dan prasaranaolah raga sekolahPembangunan perpusatakaansekolahPengadaan alat praktik dan peragasiswa
Pengadaan Mobiler Sekolah
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Rehabilitasi sedang berat bangunansekolahPelatihan Kopentensi TenagaPendidik
Page | 347
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
41,000,000
80,000,000
40,000,000,000
50,000,000
350,000,000
100,000,000
50,000,000
45,000,000
45,000,000
85,000,000
120,000,000
75,000,000
720,000,000
1,200,000,000
65,000,000
75,000,000
270,000,000
4,000,000,000
200,000,000
600,000,000
19,175,000,000
2,800,000,000
5,580,000,000
800,000,000
210,000,000
75,000,000
90,000,000
70,000,000
360,000,000
200,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Meningkatnyapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Pembinaan Forum MasyarakatPeduli Pendidikan
Penyediaan Beasiswa BagiKeluarga tidak Mampu
Penyelenggaraan Paket C setaraSMAPembinaan kelembagaan sekolah &Manajemen sekolah denganpenerapan MBS
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan Minat, bakat danKreatifitas Siswa
Pengembangan Konprenhensiveteaching and learning (CTL)
Penyelenggaraan pekan olahragaantar tingkat Sekolah Menengah(POPSMA)
Penyelenggaraan AkreditasiSekolah MenengahPenyelenggaraan Ujian AkhirNasionalPenyediaan Biaya OperasionalSekolah MenengahPenyediaan Biaya PendampingSekolah Standar Nasional (SSN)
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Pendidikan Non Formal
Pemberdayaan tenaga pendidik nonformalPembinaan Pendidikan Kursus danKelembagaanPengembangan pendidikankeaksaraanPenyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formalPublikasi dan SosialisasiPendidikan Non Formal
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Pendidikan Luar Biasa
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Peningkatan Mutupendidik dan tenagakependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Pelaksanaan Uji KompetensiPendidik dan tenaga Kependidikan
Page | 348
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
275,000,000
100,000,000
1,000,000,000
40,000,000
300,000,000
100,000,000
90,000,000
150,000,000
50,000,000
35,000,000
350,000,000
5,300,000,000
1,200,000,000
585,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
250,000,000
85,000,000
7,000,000
7,000,000
635,000,000
20,000,000
50,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran Pembangunan
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Peningkatan peranpemuda dalampembangunan
Peningkatan peran pemudadalam pembangunan
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Pembinaan Kelompok kerja guru(KKG)
Pendidikan lanjutan bagi pendidikuntuk memenuhi standar kualifikasi
Pengembanga sistim pendataan danpemetaan pendidik dan tenagakependidikanPengembangan sistem penghargaandan perlindungan terhadap profesipendidik
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
Pengembangan Minat dan BudayaBaca
Penyediaan Bantuan PengembanganPerpustakaan dan Minat Baca diDaearahPublikasi dan Sosialisasi Minat danBudaya Baca
Meningkatnya angkapartisipasi kasar dan angkapartisipasi murni padasemua tingkat satuanpendidikan berbasiskinerja
Program Manajemen PelayananPendidikan
Pelaksanaan Evaluasi Hasil KinerjaBidang Pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan
Pembinaan Komite sekolah
Penyelenggaraan Hari AksaraNasional dan Internasional
Pengembangan Taman BacaanMasyarakat
Penyelenggaraan Hari PendidikanNasional
Peningkatan peranpemuda dalampembangunan
Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda
Peningkatan Keimanan danKetaqwaan kepemudaan
Peningkatan peran pemudadalam pembangunan
Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi KepemudaanPendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup PemudaPelatihan kewirausahaan bagipemudaPelatihan keterampilan bagipemuda
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Program PengembanganKebijakan dan manajemenOlahraga
Page | 349
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
140,000,000
200,000,000
150,000,000
75,000,000
155,000,000
85,000,000
20,000,000
50,000,000
305,000,000
20,000,000
30,000,000
30,000,000
50,000,000
125,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
125,000,000
30,000,000
95,000,000
210,000,000
20,000,000
190,000,000
140,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
PembangunanDaerah
Sasaran
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Peningkatan mutu organisasi dantenaga keolahragaanPengembangan sistem sertifikasidan standarisasi profesi
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Olahraga
Pangadaan alat olah raga
Pengembangan sistem pendataanbidang pemuda dan olah raga
JUMLAH
Page | 350
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
90,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
75,800,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan
1
Meningkatkankualitas sumberdayamanusia dankesejahteraan sosial
Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana
Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 75Program dan Kegiatan Bidang Keluarga BerencanaTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
SEKRETARIS
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran.
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur.
PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATURProgram Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan keuangan
Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana
BIDANG KB-KS
Penyediaan Pelayanan KB dan AlatKontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Operasionalisasi Pelayanan KBKesehatan Melalui TingkatKabupaten/ KecamatanOperasionalisasi Pelayanan KBKesehatan Melalui TMKK TingkatPenambahan Insentif PPKBD danSUBOperasionalisasi Pelayanan KBKesehatan Melalui Kesatuan GerakPKK
Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana
Pelayanan KIE
Operasionalisasi KIE melaluiMedia TradisionalOperasionalisasi KIE melaluiMedia ElektronikOperasionalisasi KIE melaluiMedia CetakOperasionalisasi KIE KB-KSMelalui Media MUPELPeningkatan Perlindungan HakReproduksi IndividuPencabutan ImplantBiaya KomplikasiBiaya Rujukan Komplikasi
Pengadaan Kontrasepsi
AndalanPil KB/MikrodiolOperasionalisasi KelompokMasyarakat Peduli KBPembiayaan OperasionalisasiPPKBDPembiayaan Operasionalisasi SubPPKBDRapat PPKBD
Page | 351
TAHUN 2010
Program dan Kegiatan Bidang Keluarga BerencanaTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Pagu IndikatifSKPD
PenanggungJawab
BKKBPP
703,328,000
617,195,000
30,000,000
47,000,000
10,355,000
80,000,000
53,600,000
30,000,000
191,067,000
188,332,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
Pembangunan DaerahSasaran
Meningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Koordinasi Pengelolaan ProgramRakerdaReview Program KBPengadaan APE (Alat PermainanEdukatif)Pengadaan APEPengadaan Kartu TumbuhKembang AnakPelatihan Kader BKB/PKBPengadaan sarana tempatpenyimpanan Alat Kontrasepsi
Pembinaan Keluarga Berencana
Bimbingan dan PembinaanKelestarian Ber-KBTKBK Kec- DesaTKBK Kab-KecKonsultasi Kabupaten ke ProvinsiPemberian Penghargaan kepadaPeserta KB Lestari, KeluargaHarmonis dan Pengelola KBTeladan
Harganas Tingkat Kabupaten
Pengadaan gedung alkon
Pengadaan Alat BKB
Pengadaan Kendaraan Dinas RodaDua untuk PLKBPengadaan Laptop untuk PLKB
Kesehatan Reproduksi RemajaAdvokasi dan KIE tentangkesehatan reproduksi remaja
Penyuluhan Kesehatan ReproduksiPerempuan (KB)Pelatihan Petugas KIE KRR bagiPLKB/ PKBKIE Kelompok melalui JamborePramukaHarganas Tingkat Pusat danProvinsiPenguatan Dukungan danPartisipasi MasyarakatSosialisasi Program KB kepadapara TOMA,TOGA, Ormas, Org.Wanita, dll.
Pelayanan Konseling KB
Pengadaan Buku Pedoman bagiPetugas dan KaderPengadaan Buku PedomanKonseling Medis bagi providerPelatihan Konseling KB kepadaPetugasKader dan ProviderPelayanan Pemasangan AlatKontrasepsiOperasionalisasi Pelayanan KBImplant dan IUD
Operasionalisasi Klinik
BIDANG PIKMeningkatkan kualitaspembangunankependudukan &keluarga Berencana
Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga
Page | 352
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab26,000,000
33,350,000
45,415,000
225,795,560
255,000,000
332,544,000
105,000,000
23,838,000
73,000,000
26,500,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan
Meningkatnya indekspemberdayaan gender
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
LDU Bagi PLKB dan PLKBSukarelaPelatihan R/R bagi PLKB danPLKB SukarelaOrientasi bagi PPKBD
Orientasi bagi SUB PPKBD
Refresing bagi PLKB dan PLKBSukarelaPelatihan insersi IUD bagi BidanKlinik
Pelatihan pemasangan Implant
Pelatihan pencabutan Implant
Operasional pendataan bagi pendata95.000 kkPemantauan pendataan dikecamatanOperasional DALLAP PELKONbagi pengelola laporanPenguatan kelembagaan bagipetugas lapanganSeminar kependudukan seluruhSKPD terkait
Pelatihan R/R pelkon di puskesmas
Sarasehan tingkat kecamatan
BIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN (PP)
Meningkatnya indekspemberdayaan gender
Penyelenggaraan DiklatPeningkatan Peran Serta dalamkesetaraan GenderPelatihan TOT bagi SDMPelayanan dan pelaporan KDRpeningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan PerempuanPelatihan TOT bagi SDMpelayanan dan Pelaporan KDR
Pelatihan pemberdayaan perempuan(Keterampilan keluarga)
Sosialisasi dan Advokasi KebijakanPenghapusan Buta AksaraPerempuan ( PBAP )
Sosialisasi Sistem Pencatatan danPelaporan KDRT
Sosialisasi pemberdayaanPerempuan terhadap KelompokDasa Wisma
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Keserasian kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan sertaSosialisasi tentang kesetaraanGender perempuan danPerlindungan Anak
Pelaksanaan Pembinaan KelompokBaby Sister /Pengasuh Anak
Perayaan Hari Anak Nasional
Kegiatan Penyuluhan bagi IbuRumah Tangga dalam membangunkeluarga sejahtera
JUMLAH
Page | 353
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
191,640,500.00
169,646,000.00
86,445,500.00
98,967,500.00
19,930,000.00
76,328,000.00
72,263,000.00
69,798,000.00
95,000,000.00
37,440,000.00
9,000,000.00
250,000,000.00
53,427,500.00
26,393,000.00
56,259,000.00
396,890,000
46,425,000
48,705,000
102,060,000
46,205,000
80,000,000
66,833,000
51,651,250
64,425,000
198,445,000
5,511,496,810
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program dan Kegiatan
NoPrioritas
Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan
1
Meningkatkankualitas sumberdayamanusia dankesejahteraan sosial
Meningkatkankehidupanpenyandang cacat,terlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar,dan Fakir Miskin
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 76Program dan Kegiatan Bidang Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
I. BIDANGPEMBERDAYAAN DANREHABILITASI SOSIAL
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program pembinaan pantiasuhan/ panti jompo
Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan/ jompo
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
Pendayagunaan para penyandangcacat dan eks trauma
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program pembinaan anakterlantar
Pelatihan Keterampilan dan PraktekBelajar kerja bagi anak terlantar
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS
Renovasi Rumah Tidak LayakHuni
Program Komunitas AdatTerpencil (KAT)
Program Komunitas AdatTerpencil (KAT)
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya- Pelatihan Klp Menjahit danPengadaan Mesin Jahit
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program PemberdayaanKelembagaan dan KesejahteraanSosial
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat
Pembinaan Karang Taruna
Pengadaan Magang KlpKeterampilan Bambu
Page | 354
TAHUN 2010
, Tenaga kerja dan TransmigrasiTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Pagu indikatif(Rp.000)
SKPDPenanggung
jawab
Sosnakertrans
250,000,000
265,000,000
150,000,000
150,000,000
590,000,000
95,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar,dan Fakir Miskin
Meningkatkankehidupan sosialpenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir MiskinMeningkatkan
kehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
2Pembangunan dayasaing ekonomi daerah
Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja
Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Pelatihan Karang Taruna
Pembinaan Karang Taruna
II. BIDANG PERLINDUNGANDAN JAMINAN SOSIAL
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program pengelolaan arealpemakaman
Pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman- Rehabilitasi TMP- Pembuatan tugu Korban 40.000Jiwa
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program Sosialisasi Perlindungandan Penanggulangan BencanaSosial
Penyelenggaraan bakti socialMeningkatkan
kehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program perbaikan perumahanakibat bencana alam/social
Meningkatkankehidupan sosial bagipenyandang cacat, anakterlantar, Yatim Piatudan Fakir Miskin
Program PemberdayaanKelembagaan dan KesejahteraanSosial
Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan (ORSOS)
Pembinaan Organisasi Pemuda
Pembinaan Organisasi Pemuda
III. BIDANGKETENAGAKERJAAN
Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja
Program PeningkatanKesempatan Kerja
Pengembangan Bursa kerja secaraonline dan penyebaran informasipasar kkerja
Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja
Program Peningkatan Kualitasdan Produktifitas Tenaga Kerja
Penyelenggaraan Pelatihan berbasiskompetensi
a. Pelatihan Keterampilan Menjahit
b. Pelatihan KeterampilanPerbengkelan
c. Pelatihan KeterampilanPertukangan
d. Pelatihan Menjahite. Pelatihan dan Pengadaan Alat
Pertukangan Kayuf. Pelatihan Jahit Menjahitg. Pelatihan Jahit MenjahitPengadaan PelatihanKewirausahaan menjahit,Pertukangan dan otomotifa. Pelatihan Pertukangan
Page | 355
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
100,000,000
50,000,000
250,000,000
70,000,000
50,000,000
150,000,000
75,000,000
75,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
NoPrioritas
Pembangunan DaerahSasaran Pembangunan
Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
b. Pengembangan PelatihanMenjahit
c. Pelatihan Keterampilan Wanita- Komputer, 5 Klp- Percetakan dan Sablon, 3 Klp- Menjahit, 5 Klp- Menenun Kain Sutera, 5 Klp- Ukiran-Ukiran 5 Klp
d. Kursus Menjahite. Kursus Menjahit dan KomputerPengadaan Life Skill (KeterampilanJahit, Otomotif, Las)Penyelenggaraan Pelatihan berbasiskompetensi
Pengadaan Prasarana PelatihanMenjahit, Otomotif danPertukangan
Pengembangan saranadan prasarana balailatihan kerja
Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan
Pengendalian dan PembinaanLembaga Penyalur Tenaga Kerja
IV. Bidang Transmigrasi
Program Pengembangan WilayahTransmigrasiPembinaan Transmigrasi Pada UPTPatambanuaPembangunan Transmigrasi DesaTapua Dsn Pamombong
JUMLAH
Page | 356
TAHUN 2010
Pagu Indikatif(Rp.)
SKPDPenanggung
Jawab
71,000,000
50,000,000
150,000,000
2,591,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program dan Kegiatan
NoPrioritas Pembangunan
DaerahSasaran Pembangunan
1Kualitas manajemendan administrasipembangunan
Meningkatkanperencanaan
Meningkatkan kualitasperencanaan
Meningkatkanperencanaan
Meningkatkan kualitasperencanaan
Pengembangan SistemPelayanan Publik
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 77Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Meningkatkan kualitasperencanaan
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Meningkatkan kualitasperencanaan
Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
Meningkatkan kualitasperencanaan
Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
Meningkatkan kualitasperencanaan
Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Pengembangan SistemPelayanan Publik
Program Penataan AdministrasiKependudukanPeningkatan Pelayanan di bidangPencatatan SipilPenyediaan Informasi yang dapatdiakses masyarakatPeningkatan Pelayanan Publik diBidang KependudukanMonitoring, evaluasi dan pelaporanPengembangan data base danpemutakhiran data kependudukanPeningkatan dan pemeliharaan saranadan prasarana SIAKPengolahan dalam penyusunanlaporan informasi dokumenkependudukanPeningkatan Kapasitas AparatKependudukan dan Catatan SipilPelatihan tenaga pengelola SIAK
Pelayanan Penerbitan Isbath
JUMLAH
Page | 357
TAHUN 2010
Dinas Kependudukan dan Catatan SipilTerkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Pagu IndikatifSKPD
PenanggungJawab
209,524,745 CAPIL
125,000,000
99,950,000
28,500,000
3,135,000,000
150,000,000
500,000,000
50,000,000
1,000,000,000
750,000,000
35,000,000
200,000,000
450,000,000
6,732,974,745
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program dan Kegiatan
NoPrioritas Pembangunan
Daerah Pembangunan Daerah
1Meningkatkan kualitassumberdaya manusiadan kesejahteraan sosial
Mempercepatpembangunan sumberdaya manusia yangberkualitasberdasarkan nilaiagama dankebudayaan
Meningkatkan peranpemudapembangunan
Meningkatkanpemberdayaan gender
Meningkatnyakehidupan social bagianak dan
Meningkatnya kualitassumber daya manusia
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 78Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA)
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
PrioritasPembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Mempercepatpembangunan sumberdaya manusia yangberkualitasberdasarkan nilaiagama dankebudayaan local
Pengadaan bahan dan materipendidikan dan keterampilankerja.
Peningkatan Jaminankesejahteraan Imam Masjid, GuruNgaji, Pendeta dan Guru SekolahMinggu
Peningkatan Minat Baca,Menghafal dan pemahamankandungan Al-Qur'an melaluiSeleksi Tilawatil Qur'an (STQ)
Meningkatkan peranpemuda dalampembangunan
Program PengembanganWawasan Kebangsaan
Peningkatan Toleransi danKerukunan dalam KehidupanBeragama
Bimbingan Tehnis PengelolaanZakat
Meningkatkan indekspemberdayaan gender
Perumusan kebiajakanpeningkatan kualitas hidupperempuan dibidang ilmupengetahuan dan teknologi
Kualitas hidup perempuandibidang ilmu pengetahuan dantehnologi
Meningkatnyakehidupan social bagianak dan perempuan
Fasilitasi Upaya PerlindunganPerempuan terhadap tindakKekerasan
Upaya perlindungan perempuanterhadap tindak kekerasan
Meningkatnya kualitassumber daya manusia
Peningkatan Semangat MenuntutIlmu pendidikan pengetahuan bagimahasiswa yang akanmenyelesaikan
Bantuan terhadap Mahasiswadalam rangka penyelesaian studi
Penyuluhan penanggulanganNarkoba dan PMS di Sekolah
JUMLAH
Page | 358
TAHUN 2010
Kesejahteraan Rakyat (KESRA)Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Pagu IndikatifSKPD
PenanggungJawab
1,750,000,000 Bag. Kesra
1,600,000,000
150,000,000
190,000,000
100,000,000
90,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
835,000,000
785,000,000
50,000,000
2,835,000,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program dan Kegiatan
NoPrioritas Pembangunan
Daerah
1Meningkatkan kualitassumberdaya manusia dankesejahteraan sosial
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 79Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Sasaran PembangunanDaerah
Program dan Kegiatan
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Program Peningkatan Sarana danPrasarana AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Peningkatan kualitaspelayanan rumah sakitumum
Program Pengadaan, PeningkatanSarana dan Prasarana
Pengembangan Gedung/Sarana &Prasarana Rumah SakitPengadaan Alat-Alat Kesehatan &LaboratoriumPengadaan Alat-alat Kedikteran &LaboratoriumPengadaan Obat-obatan Rumah SakitPengadaan Ambulance dan MobilJenazahPengadaan Mobeleur Rumah SakitPengadaan Perlengkapan RumahTanggaPengadaan Bahan-Bahan LogistikRumah SakitPengadaan Incenerator
Peningkatan kualitaspelayanan rumah sakitumum
Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahSakitPemeliharaan Rutin / Berkala InstalasiPemeliharaan rutin/Berkala Alat-AlatKesehatanPemeliharaan Rutin / BerkalaAmbulance / Mobil JenazahPemeliharaan Rutin / Berkala Mobeleurrumah SakitPemeliharaan rutin / BerkalaPerlengkapan Rumah Sakit (02)
Peningkatan kualitaspelayanan rumah sakitumum
Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan
Kemitraan Asuransi KesehatanMasyarakat miskin (JAMKESDA)
Kemitraan Pencegahan &Pemberantasan Penyakit Menular &Tidak Menular
Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagiPasien RujukKemitraan Pengobatan bagi PasienKurang MampuKemitraan Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya kualitasperencanaan
Program Peningkatan KapasitasSumber Daya AparaturPendidikan
Pelatihan
JUMLAH
Page | 359
TAHUN 2010
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Pagu IndikatifSKPD
PenanggungJawab
1,783,185,000 RSUD
205,432,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 55,200,000Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 7,000,000
Program Pengadaan, Peningkatan16,880,000,000
2,500,000,000
3,600,000,000
5,000,000,000
obatan Rumah Sakit 2,400,000,000
400,000,000
450,000,000
450,000,000
1,080,000,000
1,000,000,000
Program Pemeliharaan Sarana dan1,076,000,000
250,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi 250,000,000Alat
250,000,000
51,000,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobeleur50,000,000
225,000,000
3,675,000,000
1,800,000,000
50,000,000
Pengobatan Lanjutan bagi25,000,000
600,000,000
1,200,000,000
2,000,000,000
1,200,000,000
800,000,000
25,681,817,000
BAB V | Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Program dan Kegiatan
NoPrioritas
PembangunanDaerah
1
Meningkatkankualitas manajemendan administrasipembangunan
Meningkatkankualitas perencanaan
Meningkatkankualitas perencanaan
Meningkatkankualitas perencanaan
Meningkatkankualitas perencanaan
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati No
tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang te
dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan m
logframe yang telah dibuat oleh SKPD tersebut di atas
Integrasi ASIA dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Situasi Ibu dan Anak Berbasis HAM
Tabel 80Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
SasaranPembangunan
DaerahProgram dan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Meningkatkankualitas perencanaan
Program Pengembangan Data / Informasi
Penyusunan dan analisis data informasiperencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan profil daerah
Penyusunan dan analisis data informasiperencanaan pembangunan sarana dan prasarana
Meningkatkankualitas perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan rancangan RKPDPenyelenggaraan Musrenbang RKPDPenetapan RKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanrencana pembangunan daerah
Penyusunan KUA dan PPA
Penyusunan KUA dan PPA Perubahan
Meningkatkankualitas perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan BidangSosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangSosial BudayaMonitoring, evaluasi dan pelaporanKelangsungan Hidup, PerkembanganPerlindungan Ibu dan AnakPenyusunan dan analisa data MDGs
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
Meningkatkankualitas perencanaan
Program pengembangandata/informasi/statistik daerahPenyusunan dan pengumpulan data dan statistikdaerahPengolahan, updating dan analisis data danstatistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Pengolahan, updating dan analisis data PDRBJUMLAH
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar yang yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati No 11 Tanggal 24 Mei 2010 dan mengacu pada proyeksi APBD
tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang te
dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan m
g telah dibuat oleh SKPD tersebut di atas.
Page | 360
TAHUN 2010
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Terkait dengan Kualitas Ibu dan Anak Tahun 2011
Pagu IndikatifSKPD
PenanggungJawab
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 511,500,000 Bappeda
147,500,000
26,250,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya65,000,000
17,780,000
775,000,000
175,000,000
250,000,000
perencanaan pembangunan sarana dan prasarana350,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 592,500,000
25,000,000275,000,00035,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan135,000,000
75,000,000
47,500,000
Perencanaan Pembangunan Bidang455,500,000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang175,000,000
25,000,000
75,000,000
95,000,000
85,500,000
200,000,000
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik95,000,000
65,000,000
25,000,000
15,000,0002,791,030,000
Kabupaten Polewali Mandar yang yang telah
dan mengacu pada proyeksi APBD
tahun 2011 program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi SKPD yang terkait dengan situasi ibu
dan akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2011 dengan memperhatikan matriks