bab i pendahuluan - bandungkab.go.id tahunan tahun 2015.pdf · sosialisasi peraturan-peraturan...

172
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 1.2 Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan laporan ini, adalah merupakan laporan kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dinas; 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas; 3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

Upload: trankhanh

Post on 10-Apr-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini, adalah merupakan laporan kepala Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai

masukan dalam peningkatan kinerja dinas; 2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas,

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;

3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2

1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan, penataan ruang dan sebagian bidang pekerjaan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai

dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah : 1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu : a. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan ;

1). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus 2). Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 3

b. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ; 1). Seksi Pembangunan Perumahan 2). Seksi Pembinaan Perumahan 3). Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan ; 1). Seksi Perencanaan Tata Ruang 2). Seksi Pemanfaatan Ruang 3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan ; 1). Seksi Pembangunan Bangunan Gedung 2). Seksi Pembinaan Teknis 3). Seksi Pengendalian Bangunan

e. Bidang Permukiman, membawahkan : 1). Seksi Pembangunan 2). Seksi Pembinaan Teknis 3). Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri

f. Bidang Kebersihan, membawahkan : 1). Seksi Pelayanan Kebersihan 2). Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan 3). Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana

4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :

a. UPTD Pemadam Kebakaran (Wilayah Soreang, Ciparay dan Cicalengka) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas : Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

c. UPTD Pengangkutan Sampah (Wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay dan Rancaekek) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 4

Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri atas :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kepala Dinas (Eselonering II b)

Sekretaris (Eselonering III a)

Kepala Bidang (Eselonering III b)

Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)

Kepala Seksi (Eselonering IV a)

Kepala UPTD (Eselonering IV a)

Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)

Kelompok Jabatan Fungsional umum tertentu

Pelaksana (Staf)

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

TKK (Tenaga Kontrak Kerja)

Non PNS (Pegawai Harian Lepas)

J u m l a h

1

1

6

3

17

8

8

18

267

3

328

660

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

orang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) serta mengacu kepada kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 5

Kebijakan keuangan tahun 2015 dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 yang disepakati bersama antara Bupati Bandung dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung

melalui Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor

/1213/9032014/10/903_ tanggal 23 Juli 2014 tentang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015 dan Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor

/1214/9032014/11/903_ tanggal 23 Juli 2014

tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2015 meliputi program / kegiatan yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah 12. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi. Teknis & Perkantoran 13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah 14. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 6

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan: 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional 8. Penataan Landcape Komplek Pemda Kabupaten Bangung

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,terdiri atas kegiatan: 1. Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten

Bandung 2. Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kabupaten Bandung 3. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung

Negara di Kabupaten 4. Evaluasi Kelembagaan

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

f) Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5. Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka laksana Rt.04 Rw. 10 Desa

Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (Bangub) 6. Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih Rw. 04 Desa

Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung (Bangub)

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 7

7. Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih Rw. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bangub)

8. Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga – Cibeureum (Bangub)

g) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin 2. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan

dan lingkungan hunian berimbang 3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin 4. Penanggulangan Kemiskinan ( Bantuan Gubernur ) 5. Peningkatan Sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat ( Bantuan

Gubernur ) 6. Pembangunan Sanitasi Tipe ODF ( Bantuan Gubernur ) 7. Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF ( Bantuan Gubernur ) 8. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL (37 Kegiatan

Unggulan) (BANGUB) 9. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL (37 Kegiatan

Unggulan) (BANGUB) 10. Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sabermas ) di DAS

Citarum ( GCB ) ( 37 Kegiatan Unggulan ) ( BANGUB )

h) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan

perumahan

i) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

2. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

4. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

5. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 8

j) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

k) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

l) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pengawasan dan Pengendalian Ruang

M) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan

Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2. Penyusunan Analisis harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung 3. Penyusunan data bangunan Pemerintah berbasis web di Kabupaten

Bandung 4. Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan

Penertiban Bangunan) n) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh,

terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh.

2. Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh o) Program perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

p) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan :

1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 9

4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah ( Motor 3 Roda, Bank Sampah, Pencacah Komposter, Gerobak Sampah, Dump Truk, TPS) ( Bantuan Gubernur )

7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB)

8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (BANGUB)

q) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :

1. Penataan RTH 2. Pemeliharaan RTH 3. Penyusunan Masterplan RTH 4. Pengendalian Reklame 5. Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH (Luncuran Bantuan

Gubernur) 6. Pembebasan Lahan untuk RTH Warung Lobak ( Bantuan Gubernur ) 7. Pertamanan dan Pemakaman (BANGUB)

r) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Terdiri atas kegiatan : 1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (PSPM)

s) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1. Revitalisasi IPAL Cipatik Soreang ( Bantuan Gubernur )

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 10

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum dan Sistematika

Penyusunan.

Bab II Program Kerja

Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

Bab III Anggaran, Realisasi Pendapatan Dan Belanja

Berisi Pendapatan dan Belanja.

Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya

Berisi Pelaksanaan Kegiatan berikut Hasilnya dari setiap Program dan

Kegiatan dari berbagai sumber dana

Bab V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan

Berisi Permasalahan dan Upaya Pemecahan.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Berisi Kesimpulan Dan Saran.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 11

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN

1. Visi Dan Misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan

1.1. Visi Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 - 2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah : ” Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015 ”

Penjelasan dari visi tersebut :

a. Permukiman : Tempat bermukim masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

b. Layak : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai tempat bermukim warganya

c. Tertata : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung

d. Berkelanjutan

: Permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 12

1.2. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (Tujuh) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian

ruang yang berkualitas dan terintegrasi. 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan

permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung,dan sarana prasarana kebersihan.

3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.

5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat.

6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

7. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.

Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang lautan,dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap. Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan waktu. Dengan perkembangan waktu dan pertambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar manusia (penduduk) maupun antar kepentingan pembangunan.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 13

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan secara pesat, namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas ataupun kualitas penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/tertentu perlu pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung. Aspek pengelolaan yang terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas.

Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan

Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif adalah dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan dan perdesaan yang memenuhi standar dan terintegrasi, dan terselenggaranya tertib penataan ruang melalui penguatan perangkat dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan yang implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan perwujudan pelaksanaan Misi 1 Kabupaten Bandung yakni Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clean Governance).

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 14

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan demikian dalam pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung (gedung dan rumah negara, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial, gedung sarana olah raga/kesenian sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi persyaratan adminstratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara tertib. Persyaratan adminstratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Selain itu juga dengan penyelanggaraan dan peningkatan lingkungan dan pemukiman sehat, program pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Sehat.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 15

Untuk Peningkatan sarana, prasaran kerbersihan, melalui pemeliharaan dan peningkatan kondisi TPA Babakan, penyediaan TPST serta pemantauan/pengawasan terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di komplek-komplek perumahan.

Misi Meningkatkan Kualitas Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Bangunan Gedung dan Sarana Prasarana Kebersihan dalam rangka melaksanakan Misi 5 Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah serta Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi 3 : Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, serta Bencana Alam / Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan daerah rawan bencana, baik bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, puting beliung maupun bencana sosial. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung terjadi hampir sepanjang tahun dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Salah satu fungsi yang melekat pada tupoksi dispertasih dalam penanganan bencana ini adalah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan bencana mencakup fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran. Fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan api padam. Perkembangan penyelenggaran pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Bandung menunjukan perkembangan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu pengaturan pengamanan bangunan gedung atau pembangunan terhadap bahaya kebakaran senantiasa selalu dilakukan peningkatan kualitas baik dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan/pemadaman kebakaran. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran selain sarana dan prasarana kebakaran yang lengkap dan siap pakai, perlu juga terimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 16

personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen pemadam kebakaran yang mempunyai dasar pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi : keahlian pengamanan kebakaran (fire safety), keahlian penyelamatan darurat dan keahlian manajemen kebakaran.

Misi Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 . yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang melalui

pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pembangunan agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai sesuai rencana serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan mengikuti perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang besar dan beraneka ragam karakteristik, serta besarnya jarak perbedaan antara suatu karakteristik wilayah dengan karakteristik lainnya. Mekanisme pengawasan dan pengendalian bangunan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengatur perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bandung terutama pada daerah-daerah dengan tingkat perkembangan pembangunan yang relatif pesat. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 17

mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB.

Misi Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Misi 5 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian

pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan

Cakupan pelayanan di sektor air minum, limbah dan sampah masih rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Cakupan yang rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana air minum, sarana limbah dan persampahan masih terlalu berorientasi pada pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Sementara laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan air minum, pengelolaan limbah dan sampah terus meningkat. Contoh di sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan pengangkutan masih terbatas, mengacu kepada kondisi sampai tahun 2015 baru bisa melayani 24 kecamatan perkotaan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Paradigma pengelolaan sampah saat ini yaitu masih ”kumpul-angkut-buang”, dan sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang. Cara pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran investor/dunia usaha dalam pengolahan sampah.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 18

Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, maka masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggung jawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta pemanfaatan fasilitas. Misi meningkatkan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah serta pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang sudah selesai dikerjakan dari berbagai program sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 15.020 unit sehingga sampai saat ini Rumah Tidak Layak Huni masih sebanyak 55.721 unit. Pada tahun 2015 dengan sumber dana APBD Kab. Bandung telah dikerjakan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1.269 unit. Tidak sebandingnya penyediaan rumah dan kebutuhan rumah yang ada di masyarakat mengakibatkan pemadatan bangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas perumahan dan permukiman sehingga menjadi kawasan-kawasan yang tidak layak dan cenderung kumuh. Sebaran rumah yang tidak layak huni dan sebaran kawasan-kawasan kumuh di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi. Sementara disisi lain, fakta menunjukan bahwa dalam penyediaan rumah, peran masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan lebih 80 % rumah yang ada di Kabupaten Bandung dibangun oleh warga masyarakat dengan berbagai cara. Dengan demikian sudah selayaknya, dalam pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bandung paradigma harus dirubah, perubahan tersebut sejalan dengan peraturan yang ada bahwa dalam pembangunan perumahan dan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 19

permukiman masyarakat harus menjadi pelaku utamanya, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator saja. Hal lain, sektor perumahan dan permukiman ini faktanya melibatkan berbagai pelaku lain seperti swasta dan dunia usaha. Untuk itu kiranya perlu dilakukan sinergitas antara para pelaku tersebut, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, produktif dan berkelanjutan. Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan Misi Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan melalui kegiatan kegiatan administrasi, pemerintahan umum serta pelayanan kesekretariatan dalam rangka perbaikan performa dinas berbasis pada kinerja, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi.

2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk

pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan

dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 20

mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah :

1) Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus guna menunjang terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.

Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan. Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan

permukiman dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat guna perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 21

Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna menunjang terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara.

Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan sasaran

Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan. Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan

olah raga, dengan sasaran :

Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda,

dengan sasaran :

Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran :

Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.

3) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di

lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan bencana kebakaran guna menunjang terwujudnya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dengan sararan :

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, pemahaman, wawasan dan keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum datangnya unit pemadam kebakaran.

Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat.

4). Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.

Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 22

Terwujudnya kinerja pembangunan permukiman guna menunjang terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran :

Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan bidang permukiman guna menunjang meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif.

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup

permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.

Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran:

Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan dan sanitasi.

5) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase

permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.

Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan

persampahan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran:

Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan persampahan kepada masyarakat

Meningkatnya capaian MDGs di sektor air minum, limbah dan persampahan.

Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan sasaran:

Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran masyarakat

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 23

Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui sinergi dan peningkatan peran masyarakat dan swasta (dunia usaha).

Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem drainase permukiman

6) Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu : Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan

mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran:

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju lingkungan perumahan permukiman yang layak.

7) Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Tercapainya pelayanan publik prima, sebagai wujud dari profesionalisme

birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan

permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.

Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan 3. Kebijakan dan Program

Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Bandung yaitu :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 24

3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah . Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah lingkup Dinas Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi retribusi daerah.

3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan

permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu : 1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung

kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan program yaitu : a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas b. Pengembangan utilitas umum

2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program : a. Pengembangan kesehatan lingkungan b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

3) Peningkatan kuaitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan

3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan

kebakaran guna menunjang peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteran sosial. Guna menunjang kebijakan tersebut dilakukan kebijakan peningkatan kualitas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 25

pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan program : peningkatan kapasitas dan kualitas menajemen penanggulangan kebakaran.

3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan dan perdesaan guna menunjang percepatan pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung, diantaranya kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu upaya penyerasian antara pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu: 1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah 2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang

tercantum dalam RTRW Kabupaten. 3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK

(Perkotaan, Perdesaan dan Strategis). Pembinaan Penataan Ruang melalui : 1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang

penataan ruang 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 26

Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)

Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.

Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana Detail Kawasan

Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027.

2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang nya.

Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi data base dan map base berupa foto udara skala 1 : 1000 serta peta fotogrametris skala 1 : 1000 dan 1 : 5000.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 27

3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:

Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan bangunan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian aktifitas pembangunan

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman serta peningkatan kualitas peraturan lingkup permukiman dengan program pengembangan produk hukum daerah

Peningkatan kemampuan pengelolaan air minum perdesaan dan sanitasi, malalui kegiatan pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan sanitasi.

3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan persampahan danlimbah domestik lingkungan permukiman

Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam

usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah domestik

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan limbah domestik

4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan di Kabupaten Bandung.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 28

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 3. Memenuhihakdasarkebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan

sanitasi. 4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase

permukiman. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis

dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah,teduhdan

lestari.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah:

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 29

1. Meningkatnya kinerja aparatur Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator: a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan

kebersihan. h) Prosentase kesesuaian program yang di rencanakan terhadap program

yang dianggarkan 2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan

gedung lainnya Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak. b) Prosentase gedung yang telah memenuhi standar c) Prosentase Rehabilitas gedung juang baleendah

d) Prosentase sarana prasarana yang di bangun

3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih. b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi c) Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan d) Jumlah pembinaan kelompok pengelolaan Air Bersih dan sanitasi

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 30

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase kota Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase drainase yang layak.

5. Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai

ketetapan penataan ruang dan tertata rapih. b) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh

infrastruktur dasar. 6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio rumah layak huni. b) Persentase rumah tangga ber sanitasi. c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh. d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik.

7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya. d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW e) Luas wilayah produktif f) Luas wilayah industri g) Luas wilayah kebanjiran h) Luas wilayah kekeringan i) Luas wilayah perkotaan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 31

8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase sampah yang mendapat penanganan. b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPST) Kabupaten Bandung per satuan

penduduk. c) Rasio jumlah truk pengangkutan sampah per satuan penduduk d) Jumlah sarana kebersihan (Mobil Oprasional)

5. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah, antara lain:

Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman (Raksa):

1) R, Rumah; Program perbaikan permukiman Rumah Tidak Layak Huni

2) A, Air; Program penyediaan sanitasi air bersih

3) K, Kakus; Program penyediaan sarana MCK

4) S, Sampah; Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat

5) A, Alam; Program perbaikan alam dan lingkungan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 32

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang serta penanganan kawasan strategis;

Peningkatan sumber daya aparatur dalam pelayanan publik;

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pelayanan dasar, yang diwujudkan dalam bentuk percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

6. Rencana Kinerja Tahun 2015 Sebagai Implementasi dari program – program yang telah ditetapkan, maka

disusun Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung pada tahun 2015. Dalam menentukan kegiatan tersebut berpedoman kepada : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 33

7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Pendapatan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu : a. Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun

2012. b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Nomor 17

Tahun 2012. c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan

Bangunan (Rumah Susun Sewa) berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012.

d. Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012.

e. Retribusi Penyedotan Kakus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 34

Anggaran dan Realisasi Belanja

Untuk kegiatan belanja SKPD Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 170.532.992.472,61 yang bersumber dari dana : 1. APBD sebesar .............................................. Rp. 117.241.690.760,61

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar ............... Rp. 6.842.945.990,00

3. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar ………….... Rp. 45.898.355.722,00

4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp. 550.000.000,00

J u m l a h Rp. 170.532.992.472,61

Realisasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. APBD sebesar............................................... Rp. 109.902.739.582,00

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar................ Rp. 6.676.850.800,00

3. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar................ Rp. 19.025.797.289,00

4. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) Rp. 248.577.000,00

J u m l a h Rp. 135.853.964.671,00

Sisa Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2015 pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari : 1. Sisa Anggaran sebesar ............................... Rp. 3.660.143.292,91

2. Sisa Lelang sebesar ................................... Rp. 3.527.856.120,70

3. Tidak Dilaksanakan sebesar ………………….….. Rp. 26.790.228.388,00

J u m l a h Rp. 34.679.027.801,61

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 35

BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA A. Pendapatan

Pos-pos pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, yaitu: 1. Retribusi Sewa Rumah Susun 2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 4. Retribusi Pelayanan Persampahan 5. Retribusi Penyedotan Tinja Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1 REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2015

No Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian

1.

2.

3.

4.

5.

Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Rumah Susun Retribusi Penyedotan Tinja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.900.000.000,00

11.500.000,00

252.000.000,00

27.500.000,00

6.450.000.000,00

2.711.542.400,00

11.660.000,00

173.210.000,00

14.555.000,00

6.882.067.491,00

93,50

101,39

68,73

52,93

106,70

J u m l a h 9.641.000.000,00 9.793.034.891,00 101,58

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 36

Adapun hasil keluaran setiap retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi dari Sewa Unit Hunian sebanyak 74 Unit dengan tingkat hunian Rata rata 80% atau 55 Unit kamar setiap Bulannya.

2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah terbitnya surat ijin mendirikan bangunan untuk :

Fungsi Hunian 153 unit

Fungsi Usaha 155 unit Fungsi Sosial Budaya 14 unit Fungsi Keagamaan 2 unit Fungsi Struktur Berdiri Sendiri (Tower) 36 unit

3. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk : a) Penyediaan Tanah Makam

Tidak menggunakan peti 213 m2

Menggunakan peti biasa 78 m2 Ijin tanah cadangan 4 m2

b) Ijin Penembokan/Tanda Kuburan

Menggunakan bahan marmer/granit 3 buah Menggunakan tembok biasa 4 buah

4. Retribusi Pelayanan Persampahan :

Wilayah Soreang meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Ciwidey, Kec. Soreang, Kec. Katapang, Kec. Margahayu, Kec. Margaasih, Kec. Kutawaringin, Kec. Rancabali, Kec.Pasir Jambu dengan 96 titik pelayanan

Wilayah Baleendah meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Cangkuang, Kec. Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Kec. Dayeuhkolot, Kec. Baleendah, Kec. Bojongsoang, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dengan 71 titik pelayanan

Wilayah Ciparay meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Majalaya, Kec. Arjasari, Kec. Ciparay, Kec. Solokan Jeruk, Kec. paseh, Kec. Pacet, Kec. Ibun, Kec. Kertasari dengan 22 titik pelayanan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 37

Wilayah Rancaekek meliputi 7 kecamatan yaitu Kec. Cimenyan, Kec. Cilengkrang, Kec. Cileunyi, Kec. Cicalengka, Kec. Rancaekek, Kec. Cikancung, Kec. Nagreg dengan 68 titik pelayanan

Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah : a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang menjadi faktor

penyebabnya adalah : Meningkatnya volume sampah terutama di sekitar fasos/fasum dan juga protokol yang menyebabkan kendaraan operasional pengangkutan sampah digunakan sebagai fungsi sosial sehingga mengurangi pelayanan pengangkutan sampah dalam rangka peningkatan PAD, Sering terjadinya demo masyarakat sekitar TPA menuntut untuk segera ditutupnya TPA atau tidak difungsikan lagi sebagai TPA sehingga pelayanan pengangkutan sampah terhambat, Adanya pembatasan jumlah truk pengangkutan sampah yang masuk dan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA oleh masyarakat sekitar terutama pada hari libur/hari besar.

b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan bangunan (Rusun), dikarenakan Rusunawa PU sampai saat ini belum difungsikan dikarenakan belum di serah terimakan oleh pusat ke pemerintah daerah dan faktor lainnya adalah untuk penghunian kamar yang ditempati sifatnya fluktuatif (keluar masuk) sehingga berpengaruh terhadap konsistensi pencapaian target pendapatan.

c) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang menjadi faktor penyebabnya adalah : Untuk setiap pelayanan penyedotan tinja di lingkungan rumah tangga/permukiman mempunyai tenggang waktu cukup lama ± adanya 3 sampai dengan 4 tahun, Belum adanya data akurat sasaran pelayanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung, Persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan tinja secara door to door, Belum adanya tindak lanjut pengalihan pelayanan jasa sedot tinja kepada swasta dan aturan teknis yang jelas terkait kewajiban, hak dan perijinan yang harus dilakukan oleh badan usaha yang memberikan layanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 38

B. Belanja Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :

Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.559.940.026,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.106.930.343,00 atau 88,62 %.

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 148.973.052.446,61 dan terealisasi sebesar Rp. 116.747.034.328,00 atau 78,37 %, terdiri dari :

1. Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 8.022.251.154,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.732.980.446,00 atau 96,39 %.

2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 86.055.250.728,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.812.623.399,00 atau 91,58 %.

Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana sebesar Rp. 170.532.992.472,61 terealisasi sebesar Rp. 135.853.964.671,00 atau pencapaian 79,66 %.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 39

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Pada Bab ini diuraikan kemajuan pelaksanaan pada setiap Urusan/Program/ Kegiatan baik yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung maupun sumber dana lainnya.

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Yang akan diuraikan meliputi : - Jumlah rencana Anggaran dan realisasinya - Indikator kinerja, lokasi kegiatan dan pencapaian targetnya (masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak) - Langkah-langkah kegiatan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan N0. 59 Tahun 2007

yang menjadi kewenangan pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah Urusan Wajib Perumahan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), direncanakan melaksanakan 21 program, terdiri dari 69 kegiatan belanja langsung (belanja langsung SKPD dan belanja langsung Urusan) dan kegiatan belanja tidak langsung dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.21.559.940.026,00 terealisasi sebesar Rp.19.106.930.343,00 atau pencapaian 88.62%. Secara lebih rinci Belanja pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan terbagi menjadi : 1. Belanja Tidak Langsung dengan Anggaran sebesar Rp.

22.975.485.026,00 terealisasi sebesar Rp.20.401.026.343,00 atau 88,83% merupakan gaji dan tunjangan bagi pegawai.

2. Belanja Langsung dengan Anggaran sebesar Rp.148.973.052.446,00 terealisasi sebesar Rp.116.747.034.328,00 atau 78,37% Adapun rencana dan realisasi Belanja Langsung terbagi menjadi :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 40

4.1. Program dan kegiatan pada setiap SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 12.243.637.088,00 terealisasi sebesar Rp. 11.168.339.225,00 atau 91,22 %, meliputi program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan Anggaran sebesar Rp. 1.483.731.113,00 terealisasi sebesar Rp. 1.383.924.502,00 atau 93,27 %, terdiri atas :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran sebesar Rp. 72.335.113,00 terealisasi sebesar Rp. 38.419.158,00 atau 53,11% dengan langkah kegiatan berupa :

Pembayaran jasa telepon/internet, air PDAM dan air galon DinasPertasih selama 12 bulan dan 6 Bulan untuk Air PDAM.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 72.335.113,00

Teralokasinya dana sebesar RP. 38.419.158,00

2 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan biaya internet dan air bersih (PDAM) Dinas Pertasih, Pemasangan baru Internet untuk UPTD Pemadam Kebakaran dan pemasangan baru listrik kebun bibit

12bulan, 6 Bulan 12bulan, 6 Bulan

3 Hasil Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya Pelayanan aparatur Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan Kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 41

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.993.000,00 atau 99,95% dengan langkah-langkah kegiatan:

Pembayaran Sewa Repeater.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya Sarana komunikasi Pemadam Kebakaran sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 2 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR.

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar RP. 15.000.000,

Teralokasinya dana sebesar

RP. 14.993.000,00

2 Keluaran Tersedianya sarana komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran

3 UPTD Damkar

3 UPTD Damkar

3 Hasil Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

40 % 40 %

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

3 UPTD 3 UPTD

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

3 UPTD 3 UPTD

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 42

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.249.354.000,00 atau 99,74% dengan langkah-langkah kegiatan:

Persiapan rapat rapat

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah tersusunnya Dokumen animasi Raksa Dinas dan meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 3 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 250.000.000,00

Teralokasinya dana sebesarRp.249.354.000,00

2. Keluaran Tersusunnya Dokumen animasi Raksa Dinas Pertasih Infomasi publik program dispertasih

1 Dokumen 2 Dokumen, 1 Paket

3 Hasil Tersedianya Dokumen Animasi Raksa Dinas Pertasih

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 43

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.470.000,00 atau 99,60% dengan langkah-langkah kegiatan :

Pembelian Perangko, materai dan benda pos lainnya yaitu pembelian materai 6.000 sebanyak 845 lembar, materai 3.000 sebanyak 350 lembar dan buku cek 15 buah yang menunjang kegiatan dinas.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 4 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.500.000,00

Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.470.000,00

2. Keluaran Tersedianya bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran/penerimaan pengelola barang dan materai/cek

12 Bulan 12 Bulan

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya produktifitas kerja di bidang pengelolaan keuangan

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 44

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 109.070.000,00 terealisasi sebesar Rp.102.019.600,00 atau 93,54% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk pemakaian selama 12 bulan

Pembayaran honorarium Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 3 orang selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 5 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 109.070.000,00 3 orang; 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 102.019.600,00; 3 orang; 12 bulan

2. Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor 32 Jenis 32 Jenis

3 Hasil Terciptanya kenyamanan bekerja di kantor

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 45

6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Anggaran sebesar Rp. 203.860.000,00 terealisasi sebesarRp. 202.862.800,00 atau 99,51% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Belanja barang berupa alat tulis kantor sebanyak 1 paket untuk pemakaian selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 6

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana

sebesar Rp. 203.860.000,00; jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 202.862.800,00 lokasi Dinas, jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas 79 Jenis 79 Jenis

3 Hasil Terciptanya kelancaran tugas dinas

100% 100%

4 Manfaat Terpenuhinya Oprasional Perkantoran

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kelancaran tugas dinas

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 46

7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran sebesar Rp. 163.846.000,00 terealisasi sebesarRp.160.032.100,00 atau 97,67% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga

Tersedianya barang cetakan dinas sebanyak 1 paket untuk pemakaian selama 12 bulan

Penggandaan dinas keperluan selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 7 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 163.846.000,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp.160.032.100,00 alat/bahan 1 paket, lokasi 1 Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas

24 Jenis, 309.696 Lembar dan 492 Buah

24 Jenis, 309.696 Lembar dan 492 Buah

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 47

8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.000.000,00atau 100,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan barang berupa alat-alat listrik kebutuhan gedung dinas (Pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran dan UPTD Pengangkutan Sampah)

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 8 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 12.000.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 12.000.000,00alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tresedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas

6 Jenis 6 Jenis

3 Hasil Terpenuhinya penerangan ruangan dan lingkungan dinas

100% 100%

4 Manfaat Mendukungnya aktivitas kegiatan dinas

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 48

9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Anggaran sebesar Rp. 49.980.000,00 terealisasi sebesar Rp.44.309.000,00 atau 88,65%, dengan langkah-langkah kegiatan:

Pembelian media lokal dan media nasional.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 9 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana

sebesar Rp. 49.980.000,00alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 44.309.000,00 alat/bahan, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan pegawai 12 Bulan 12 Bulan

3 Hasil Meningkatnya pengetahuan pegawai

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya pengetahuan Aparatur Dinas

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 49

10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran sebesar Rp. 64.220.000,00 terealisasi sebesar Rp.58.230.000,00 atau 90,67% dengan langkah-langkah kegiatan berupa penyediaan :

Makanan dan Minuman Rapat (Jamuan makan box/snack box) selama 12 bulan

Makanan dan Minuman Tamu (Jamuan makan box/snack box) selama 12 bulan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL 10 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 64.220.000,00 ; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.230.000,00; 6 orang Non PNS, dan sejumlah tamu selama 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya makanan dan minumanr apat dinas dan tamu

12 Bulan 12 Bulan

3 Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 50

11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Anggaran sebesar Rp. 260.920.000,00 terealisasi sebesar Rp. 258.955.844,00 atau 99,25% dengan langkah-langkah kegiatan : Pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kab. Bandung Barat dan Kab/Kota di lingkup Pemprop Jabar). Pelaksanaan perjalanan dinastujuan luar Propinsi Jawa Barat.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 11 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana

sebesar Rp. 260.920.000,00 dalam jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 258.955.844,00 dalam jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah (Koordinasi dengan Pemerintah Pusat)

400 HOK 445 HOK

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 51

12) Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran Anggaran sebesar Rp. 117.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.500.000,00 atau 70,51 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 3 orang/12 bulan di lingkungan dinas.

Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Akuntansi dan teknis 2 orang/12 bulan di lingkungan Dinas

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 12 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN

TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS DAN PERKANTORAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 117.000.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

Teralokasinya dana sebesar Rp. 82.500.000,00, lokasi Dinas jangka waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan tenaga teknis dan akuntansi

8 Tenaga ahli dan tenaga ahli dan teknis serta pelaksanaan administrasi

8 Tenaga ahli dan tenaga ahli dan teknis serta pelaksanaan administrasi

3 Hasil Meningkatnya Pelayanan aparatur dan kinerja dinas

1 dinas 1 dinas

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 52

13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Anggaran sebesar Rp. 58.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.000.000,00 atau 100,00 % dengan langkah-langkah kegiatan : Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten Bandung (Kecamatan dan desa) selama 12 bulan.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini

TABEL 13 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.000.000,00; 12 bulan

2. Keluaran Tersediannya anggaran perjalanan dinas dalam daerah 272 Hok 272 Hok

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 53

14) Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesarRp. 94.779.000,00 atau 94,78 % dengan langkah-langkah kegiatan : Belanja bahan baku kegiatan meliputi biaya hari-hari besar nasional (Hari Jadi Kabupaten, HUT RI, KORPRI, Hari Proklamasi dan Hari Damkar) selama 5 Hari-hari Besar.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 14 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BESAR BERSEJARAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 94.779.000,00;

2. Keluaran Tersedianya anggaran hari-hari besar nasional 5 hari-hari besar 5 hari-hari besar

3 Hasil Terlaksananya kelancaran kegiatan hari hari besar nasional bersejarah

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 54

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Anggaran sebesar Rp. 10.088.842.975,00 terealisasi sebesar Rp.9.136.969.437,00 atau 90.57%, terdiri atas kegiatan : 1) Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor

Anggaran sebesar Rp. 672.584.750,00 terealisasi Rp. 670.266.690,00 atau99,66 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan Perlengkapan dan mesin Kantor (Pengadaan Printer, Pengadaan Gorden, Pengadaan Camera DLSR, Pengadaan Aiphone, Pengadaan Beskop, Pengadaan Wireles, Pengadaan Tangga Aluminium, Pengadaan Komputer PC, Pengadaan Laptop, Pengadaan Sound System, Pengadaan mesin penghancur, kertas, Pengadaan Finger Print, Pengadaan Brankas, Pengadaan kursi kerja staf, pengadaan kursi rapat putar, Pengadaan Meja Kerja, Pengadaan Meja ½ Biro, Pengadaan Spring Bad, Pengadaan Lemari Pakaian Gantung, Pengadaan Loker Pakaian dan Pengadaan Meja mimbar) Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 15 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 10.088.842.975,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 670.266.690,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya peralatan gedung kantor

47 Unit 209 Unit

3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur 100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 55

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi Rp.49.944.400,00 atau 99,89 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor Pertasih, UPTD pemadam Kebakaran, UPTD Pengangkutan Sampah

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 16 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00;waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.944.400,00;waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpeliharanya gedung kantor dinas pertasih

1 Gedung 1 Gedung

3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur 100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 56

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Anggaran sebesar Rp. 175.264.000,00 terealisasi sebesarRp.120.301.922,00 atau 68,64% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Penggantian suku cadang13 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 6 unit kendaraan roda 2 (dua)

BBM Roda 2/Gas dan Pelumas kendaraan bermotor Roda 4 dan 2

STNK roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 17 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 175.264.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.301.922,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 30 unit 31 unit

3 Hasil Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan operasional aparatur

100%` 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 57

4) Kegiatan Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.543.313.000,00 atau 90,55% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Perencanaa dan Pengawasan lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Pemkab

Pembangunan Pagar Komplek Pemkab Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 18 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN PAGAR DAN PINTU GERBANG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 600.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 543.313.000,00;

2. Keluaran Terbangunnya pagar di komplek pemkab Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket

3 Hasil Terciptanya pagar di komplek pemkab. Bandung sesuai standar bangunan

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 58

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor Anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.24.560.000,00 atau 68,22% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan gedung kantor Dinas Pertasih

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 19 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 36.000.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 24.560.000,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertasih 1 Gedung 1 Gedung

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 59

6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor Anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.855.994.000,00 atau 90,54% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Perencanaan dan pengawasan

- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung kantor Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah

- Pekerjaan Rehab Gedung kantor Dispertasih

- Pekerjaan Lanjutan Rehabilitas Gedung Kantor Dispertasih

Pengadaan Bangunan Gedung Kantor :

- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung kantor Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah

- Pekerjaan Rehab Gedung kantor Dispertasih

- Pekerjaan Lanjutan Rehabilitas Gedung Kantor Dispertasih

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga

TABEL 20

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN REHAB SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 2.050.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.855.994.000,00;

2. Keluaran Terbangunnya gedung kantor yang representif 2 Gedung 2 Gedung

3 Hasil Terciptanya gedung kantor di komplek pemkab bandung sesuai dengan standar

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 60

7) Kegiatan Pengadaan Sarana prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran sebesar Rp. 6.104.994.225,00 terealisasi sebesar Rp.5.500.481.425,00 atau 90,10% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Pengadaan Peralatan dan mesin

Pekerjaan Pengadaan alat alat berat ,Pengadaan Kelengkapan Pompa Pemadam (Selang, Nozzle, Y Connection) sebanyak 1 Paket, Pengadaan Mobil Pick Up sebanyak 1 Unit, Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Berbasis PTO System sebanyak 1 Unit, Pengadaan Truk Compektor Kav. 6 M3 sebanyak 2 Unit, pengadaan Amroll sebanyak 3 Unit,Pengadaa Kendaraan Motor Roda Tiga Tangki Penyiram sebanyak 1 Unit,Pengadaan Pencacah Sampah Sebanyak 1 Unit, Countrainer/bak dump truck sebanyak 4 Unit, Pengadaan Mobil Sky Lief Taman Sebanyak 1 Unit.

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 21 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 6.104.994.225,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 5.500.481.425,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terpenuhinya honor PHL dan tersedianya sarana dan prasarana oprasional

12 unit 12 unit, 6 orang PHL

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 61

8) Kegiatan Penataan Landcape Komplek Pemda Kabupaten

Bandung Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.372.108.000,00 atau 93,03% dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Pekerjaan Penataan Infrastruktur (Lanscape) Komplek Pemkab. Bandung

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 22 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENATAAN LANDCAPE KOMPLEK PEMDA KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 400.000.000,00; waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 372.108.000,00; waktu 12 bulan

2. Keluaran Terbangunya RTH yang sesuai dengan ketentuan dan di komplek pemda kab. Banudng

1 Paket 1 Paket

3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

Komplek Pemda Komplek Pemda

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 62

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan Anggaran sebesar Rp. 264.856.000,00 terealisasi sebesarRp.262.777.800,00 atau 92,22%, terdiri atas :

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Anggaran sebesar Rp. 214.286.000,00 terealisasi sebesar Rp. 212.854.600,00 atau 99,33 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan Pakaian kuning Lengkap

Pengadaan Kelengkapan Pakaian Kerja Damkar (Sepatu Safety)

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja aparatur UPTD Damkar sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 23

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 214.286.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 212.854.600,00;

2. Keluaran Tersedianya pakaian kerja lapangan (Pakaian kuning lengkap) dan kelengkapan pakaian kerja damkar (sepatu safety)

100 Set, 23 Pasang 200 Set, 23 Pasang

3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur Dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

3 UPTD Damkar 3 UPTD Damkar

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 3 UPTD Damkar 3 UPTD Damkar

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 63

2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu Anggaran sebesar Rp. 50.570.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.923.200,00 atau 98,72 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan pakaian Korpri

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 24 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.570.000,00;12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.923.200,00;12 bulan

2. Keluaran Tersedianya pakaian seragam korpri

323 stel 335 stel

3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur dinas

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

100% 100%

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 100% 100%

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 64

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Anggaran sebesar Rp. 356.835.000,00 terealisasi sebesar Rp. 348.088.486,00 atau 97,55 % terdiri atas : 1) Kegiatan Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman

Umum Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesarRp. 95.543.486,00 atau 95,54 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat konsultansi Penyusunan Kajian Data Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Kabupaten Bandung

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 25 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN INVENTARISASI PEMANFAATAN

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana, Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00;

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 95.543.486,00

2. Keluaran Inventarisasi pemanfaatan tempat pemakam umum (TPU) dan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) Kab. Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersusunya dokumen inventarisasi tempat pemakaman umum (TPU) dan tempat pemakaman bukan umum (TBU) kab. Bandung

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

TPU 2 TPBU Kab Bandung TPU 2 TPBU Kab Bandung

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas TPU 2 TPBU Kab Bandung TPU 2 TPBU Kab Bandung

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 65

2) Kegiatan Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 98.980.000,00 atau 98,98 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat konsultansi Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran Kab. Bandung

proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 26

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN SOP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 100.000.000,00waktu 12 bulan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 98.980.000,00 waktu 12 bulan

2. Keluaran Tersusunya SOP pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersusunya SOP pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 66

3) Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 48.775.000,00 atau 97,55 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Bahan pakai habis lainnya :

- Kelengkapan kegiatan peserta sosialisasi sebanyak 100 Orang

Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Uang Saku Peserta sebanyak 100 Orang

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 27 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI

KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 48.775.000,00

2. Keluaran Terselenggarannya berbagai sosialisasi peraturan undang-undangan tentang bangunan gedung negara

31 Kecamatan/100 Orang 31 Kecamatan/100 Orang

3 Hasil Meningkatnya pengetahuan seluruh pemangku kepentingan mengenai kepentingan peraturan undang-undangan tentang bangunan gedung negara

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 67

4) Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Anggaran sebesar Rp. 106.835.000,00 terealisasi sebesar Rp. 104.790.000,00 atau 98,09 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ke tiga

Persiapan rapat rapat konsultasi perencanaan Evaluasi Kelembagaan Dinas Pertasih dan Penyusunan Raperda

kelembagaan

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 28 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN EVALUASI KELEMBAGAAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 106.835.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 104.790.000,00

2. Keluaran Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan dinas pertasih

1 Dokumen 1 Dokumen

3 Hasil Tersedianya dokumen kajian pengelolaan persampahan melalui bank sampah

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja Dinas 1 dinas 1 dinas

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan Anggaran sebesar Rp. 49.372.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.579.000,00 atau 74,09 % terdiri atas :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 68

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggara sebesar Rp. 49.372.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.579.000,00 atau 74,09 % dengan langkah-langkah kegiatan pembuatan Laporan Kinerja Dinas berbentuk :

laporan kinerja dinas (RKPD, RENSTRA, RKA/RKAP,DPA/DPPA,Renja SKPD, LKPJ, LPPD, LAKIP, lap Tahunan, Lap Semesteran, Lap Keuangan, Lap Penyusunan SPJ, Lap Pengelolaan Aset, dan Penyusunan SPP dan SPM).

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya kinerja Dinas kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 29 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 49.372.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 36.579.000,00

2. Keluaran Tersedianya laporan kinerja dinas (RKPD, RENSTRA, RKA/RKAP,DPA/DPPA,Renja SKPD, LKPJ, LPPD, LAKIP, lap Tahunan, Lap Semesteran, Lap Keuangan, Lap Penyusunan SPJ, Lap Pengelolaan Aset, dan Penyusunan SPP dan SPM)

12 Dokumen 16 Dokumen

3 Hasil Terlaksananya laporan tepat waktu

100% 100%

4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat

1 dinas 1 dinas

5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas

4.2. Program dan kegiatan Urusan

Dengan Anggaran sebesar Rp. 132.329.415.358,61 terealisasi sebesar Rp. 101.478.121.628,00 atau 76.69 %, meliputi Urusan/Program/Kegiatan sebagai berikut:

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 69

4.2.1. Urusan Perumahan Dengan Anggaran sebesar Rp. 20.466.947.482,60 terealisasi sebesar Rp. 19.625.517.236,00 atau 95,89 %, meliputi Program/Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan Dengan Anggaran sebesar Rp. 20.466.947.482,60 terealisasi sebesar Rp.19.625.517.236,00 atau 95,89 %,terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Anggaran sebesar Rp. 93.848.482,60 terealisasi sebesar Rp. 89.287.600,00 atau 95,14 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan Dokumen Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Workshop Penyepakatan Program RPI2JM Kab. Bandung Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah lancarnya tugas – tugas dinas dan meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya Pelayanan Aparatur dan kinerja Dinas Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 30 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR,

PEDOMAN dan MANUAL (NSPM)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 93.848.482,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 89.287.600,00

2. Keluaran Adanya Pedoman prioritas pembangunan Bidang Keciptakaryaan

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Tersedianya rencana program pembangunan yang sesuai antara rencana pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten (sesuai RTRW dan RPIJM)

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap acuan pengembangan penataan kawasan di wilayah Kabupaten Bandung

1 Kabupaten 1 Kabupaten

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Kabupaten 1 Kabupaten

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 70

2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan

Perumahan

Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 117.714.500,00 atau 58,86 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan perumahan

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya data verifikasi fasos fasum perumahan yang menjadi acuan masyarakat terhadap hunian yang layak huni dan representatif.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 31 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 117.714.500,00;

2. Keluaran Terlaksananya inventarisasi dan verifikasi PSU perumahan

20 lokasi 20 lokasi

3. Hasil Terlaksananya serah terima PSU Perumahan

20 lokasi 20 lokasi

4. Manfaat Terpenuhinya acuan masyarakat terhadap penataan hunian yang layak huni &representative

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya Kesehatan dan kenyamanan lingkungan permukiman masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 71

3) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Anggaran sebesar Rp. 16.543.099.000,00 terealisasi sebesar Rp. 16.424.131.500,00 atau 99,28 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi dan pembuatan dokumen pengadaan pihak ketiga / swakelola.

Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi dan pengawasan oleh pihak ketiga dan konstruksi yang dikerjakan dengan sistem KSO/Swakelola

Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.208 unit lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 208 desa sebagai berikut:

No Kecamatan Desa/Kelurahan Volume (Unit)

1 Rancabali Alamendah

Sukaresmi

10

10

2 Ciwidey

Lebak Muncang

Nengkelan

Panyocokan

Rawabogo

Sukawening

Ciwidey

Sukaweuning

Panyocokan

10

5

5

10

5

5

5

5

3 Pasirjambu Mekarsari

Cibodas

Cisondari

Cikoneng

Mekarmaju

Pasirjambu

Cukang Genteng

Tenjolaya

Sugihmukti

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 72

4 Soreang Pamekaran

Panyirapan

Sadu

Sekarwangi

Soreang Sukanagara

Kramat Mulya

Cingcin

5

5

5

5

5

5

5

5

5 Kutawaringin Kutawaringin

Kopo

Jatisari

Gajah Mekar

Buninagara

5

5

5

5

5

6 Pangalengan Tribaktimulya

Pangalengan

Margamulya

Margaluyu

Sukaluyu

Warnasari

Pulosari

Margamekar

Sukamanah

Margamukti

Lamajang

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7 Cimaung Campaka Mulya

Cikalong

Cimaung

Cipinang

Jagabaya

Malasari

Pasirhuni

Cimaung

10

10

12

10

10

5

10

5

8 Banjaran Banjaran

Banjaran Wetan

Kamasan

Margahurip

Mekarjaya

Neglasari

Pasirmulya

Sindang Panon

5

5

10

10

10

10

10

5

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 73

Tarajusari

Ciapus

Kiangroke

Sindangpanon

10

5

10

5

9 Cangkuang Bandasari

Ciluncat

Pananjung

Nagrak

5

5

5

5

10 Arjasari Rancakole

Pinggirsari

Batukarut

Arjasari

Lebakwangi

Patrolsari

Baros

Ancol Mekar

11

10

10

5

5

5

5

10

11 Pameungpeuk Rancatungku

Langonsari

Bojongkunci

Rancamulya

Sukasari

Bojongmanggu

5

5

5

5

5

5

12 Margaasih Mekar Rahayu

Lagadar

5

5

13 Dayeuhkolot Cangkuang Kulon

Cangkuang Wetan

Citeureup

Pasawahan

Sukapura

5

5

10

5

5

14 Pacet Cipeujeuh

Mandalahaji

Maruyung

Mekarjaya

Mekarsari

Sukarame

Cikitu

Pangauban

Cikawao

Nagrak

Girimulya

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 74

15 Solokan Jeruk Bojong Emas

Langensari

Rancakasumba

Solokan Jeruk

Cibodas

Panyadap

Padamukti

5

5

5

5

5

5

5

16 Cikancung Mekarlaksana

Cihanyir

Cikancung

5

5

5

17 Kertasari

Cibeureum

Sukapura

Cihawuk

Resmitinggal

5

5

5

5

18 Ibun Cibeet

Ibun

Karyalaksana

Laksana

Lampegan

Mekarwangi

Sudi

Neglasari

5

5

5

5

5

5

5

5

19 Majalaya Majalaya

Sukamukti

Majasetra

Majakerta

Sukamaju

Padaulun

Padamulya

Bojong

5

5

5

5

5

5

5

5

20 Ciparay Bumiwangi

Ciheulang

Cikoneng

Ciparay

Gunung Leutik

Mekarlaksana

Mekarsari

Pakutandang

Sagaracipta

Sarimahi

10

5

5

5

10

5

5

10

5

5

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 75

Serang Mekar

Sumbersari

Babakan

5

5

10

21 Paseh Sindangsari

Sukamantri

Tangsimekar

Mekar Pawitan

Karang Tunggal

Cijagra

Sukamantri

Loa

5

5

5

5

5

5

5

5

22 Cicalengka Babakan Peuteuy

Cikuya

Dampit

Margaasih

Cicalengka Wetan

Nagrog

Tanjungwangi

Waluya

Tenjolaya

Cikuya

Cicalengka Wetan

Cicalengka Kulon

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

23 Nagreg Nagreg Kendan

Nagreg

Ciherang

Ciaro

Mandalawangi

Ganjarsabar

Citaman

5

5

5

5

5

5

5

24 Cimenyan Mekarmanik

Cikadut

Mandala Mekar

Padasuka

Mekarsaluyu

Ciburial

Cibeunying

5

5

5

5

5

5

5

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 76

25 Cilengkrang Jatiendah

Melatiwangi

Ciporeat

Girimekar

5

5

5

5

26 Bojongsoang Buahbatu 5

27 Baleendah Andir

Rancamanyar

Baleendah

Malakasari

Bojongmalaka

Manggahang

5

5

5

5

5

10

28 Margahayu Margahayu Selatan

Sulaiman

Sukamenak

Sayati

5

5

5

5

29 Katapang Cilampeni

Gandasari

Katapang

Pangauban

Banyusari

Sukamukti

Katapang

5

5

5

5

5

5

5

30 Cikancung Mandalasari

Hegarmanah

Cikasungka

Tanjunglaya

5

5

5

5

31 Rancaekek Sukamanah

Cangkuang

Tegal Sumedang

Rancaekek Kulon

Haurpugur

Jelegong

5

5

5

5

5

5

Jumlah 1.208

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 77

Pelaksanaan Penataan PSU lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 121 desa sebagai berikut:

NO KECAMATAN NO DESA Volume (PAKET)

1 CILEUNYI 1 CIBIRU WETAN 1 Paket

2 CINUNUK 1 Paket 3 CIMEKAR 1 Paket 2 CIMENYAN 4 MEKARMANIK 1 Paket 5 MANDALA MEKAR 1 Paket 6 MEKARSALUYU 1 Paket 3 CILENGKRANG 7 JATIENDAH 1 Paket 8 GIRIMEKAR 1 Paket 4 MARGAHAYU 9 MARGAHAYU SELATAN 1 Paket 10 SAYATI 1 Paket 5 MARGAASIH 11 LAGADAR 1 Paket 6 KATAPANG 12 PANGAUBAN 1 Paket 13 BANYUSARI 1 Paket 14 SUKAMUKTI 1 Paket 7 DAYEUHKOLOT 15 PASAWAHAN 1 Paket 16 SUKAPURA 1 Paket 17 CANGKUANG WETAN 1 Paket 8 PAMEUNGPEUK 18 RANCAMULYA 1 Paket 19 SUKASARI 1 Paket 20 LANGONSARI 1 Paket 9 PANGALENGAN 21 MARGAMULYA 1 Paket 22 MARGALUYU 1 Paket 23 PULOSARI 1 Paket 24 MARGAMEKAR 1 Paket 25 TRIBAKTIMULYA 1 Paket

10 ARJASARI 26 ARJASARI 1 Paket 27 PATROLSARI 1 Paket 28 ANCOL MEKAR 1 Paket 29 PINGGIRSARI 1 Paket 30 BATUKARUT 1 Paket 31 CIMAUNG 1 Paket

11 CIMAUNG 32 CIPINANG 1 Paket 33 MEKARSARI 1 Paket 34 JAGABAYA 1 Paket 35 MALASARI 1 Paket 36 CIKALONG 1 Paket

12 CICALENGKA 37 TANJUNGWANGI 1 Paket 38 TENJOLAYA 1 Paket 39 CIKUYA 1 Paket 40 CICALENGKA WETAN 1 Paket 41 CICALENGKA KULON 1 Paket 42 BABAKAN PEUTEUY 1 Paket 43 DAMPIT 1 Paket 44 MARGAASIH 1 Paket

13 NAGREG 45 CIARO 1 Paket 46 NAGREG 1 Paket 47 MANDALAWANGI 1 Paket 48 GANJARSABAR 1 Paket

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 78

49 NAGREG KENDAN 1 Paket 14 CIKANCUNG 50 HEGARMANAH 1 Paket 51 TANJUNG LAYA 1 Paket 52 CIHANYIR 1 Paket 53 MEKARLAKSANA 1 Paket 54 CIKANCUNG 1 Paket

15 RANCAEKEK 55 SUKAMANAH 1 Paket 56 CANGKUANG 1 Paket 57 RANCAEKEK KULON 1 Paket

16 PACET 58 CIKITU 1 Paket 59 MEKARSARI 1 Paket 60 PANGAUBAN 1 Paket 61 CIKAWAO 1 Paket 62 NAGRAK 1 Paket 63 MEKARJAYA 1 Paket 64 MARUYUNG 1 Paket 65 MANDALAHAJI 1 Paket

17 CIPARAY 66 PAKUTANDANG 1 Paket 67 SARIMAHI 1 Paket 68 BUMIWANGI 1 Paket 69 SAGARACIPTA 1 Paket 70 GUNUNG LEUTIK 1 Paket

18 KERTASARI 71 CIHAWUK 1 Paket 72 RESMITINGGAL 1 Paket 73 CIBEUREUM 1 Paket

19 BALEENDAH 74 RANCAMANYAR 1 Paket 75 BALEENDAH 1 Paket 76 MALAKASARI 1 Paket 77 MANGGAHANG 1 Paket

20 MAJALAYA 78 PADAMULYA 1 Paket 79 MAJAKERTA 1 Paket 80 SUKAMAJU 1 Paket

21 SOLOKAN JERUK 81 CIBODAS 1 Paket 82 PADAMUKTI 1 Paket 83 SOLOKAN JERUK 1 Paket 84 LANGENSARI 1 Paket

22 PASEH 85 MEKAR PAWITAN 1 Paket 86 CIJAGRA 1 Paket 87 LOA 1 Paket 88 SUKAMANTRI 1 Paket

23 IBUN 89 NEGLASARI 1 Paket 90 SUDI 1 Paket 91 KARYALAKSANA 1 Paket 92 MEKARWANGI 1 Paket 93 CIBEET 1 Paket

24 SOREANG 94 SUKANAGARA 1 Paket 95 KRAMAT MULYA 1 Paket 96 SEKARWANGI 1 Paket 97 PANYIRAPAN 1 Paket

25 PASIRJAMBU 98 SUGIHMUKTI 1 Paket 99 MEKARSARI 1 Paket

26 CIWIDEY 100 CIWIDEY 1 Paket 101 PANYOCOKAN 1 Paket

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 79

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat sehingga meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 32 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI

PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 16.543.099.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 16.424.131.500,00

2. Keluaran Rumah dan prasarana lingkungan yang dibangun

50 lokasi 50 lokasi

3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat

100% 100% 4. Manfaat Meningkatnya produktifitas

masyarakat yang terkena sasaran kegiatan

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat

100% 100%

102 LEBAKMUNCANG 1 Paket 103 RAWABOGO 1 Paket

27 RANCABALI 104 ALAM ENDAH 1 Paket 105 SUKARESMI 1 Paket

28 CANGKUANG 106 NAGRAK 1 Paket 107 BANDASARI 1 Paket

29 KUTAWARINGIN 108 JATISARI 1 Paket 109 BUNINAGARA 1 Paket 110 JELEGONG 1 Paket 111 SUKAMULYA 1 Paket 112 PADASUKA 1 Paket

30 BANJARAN 113 CIAPUS 1 Paket 114 MEKARJAYA 1 Paket 115 KAMASAN 1 Paket 116 NEGLASARI 1 Paket 117 MARGAHURIP 1 Paket 118 PASIRMULYA 1 Paket 119 BANJARAN WETAN 1 Paket 120 SINDANGPANON 1 Paket

31 BOJONGSOANG 121 BUAHBATU 1 Paket JUMLAH 121

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 80

4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Anggaran sebesar Rp. 3.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.774.446.636,00 atau 81,60 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Peralataan Kebersihan 4 TB)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( Belanja Bahan Bakar Mesin babat rumput 1 bahan x 2 liter x 5 hari x 12 bulan dan belanja oli campuran, low smok 1:25)

Belanja Air (Rekening PDAM 4 TB x 12 Bulan)

Belanja Listrik (Pengelolaan Rusunawa Rekening Listrik 4 TB x 12 Bulan)

Belanja jasa lainnya (Jasa Kebersihan 7 orang x 25 hari x 12 Bulan, Jasa Keamanan 12 orang x 30 hari x 12 bulan dan jasa pengelola 7 orang x 25 hari x 12 bulan)

Pemeliharaan Rusun sewa Baleendah

Belanja Konsultansi perencanaan pernataan perumahan pada kawasan pedesaan

Belanja Jasa Konsultansi Perancanaan penataanpenyehatan lingkungan permukiman

Pengadaan tanah kosong kompensasi lahan rusunawa jatisari

Penataan PSU Rusunawa (Lanjutan penataan PSU Rusunawa, Perencanaan Perancaan Penataan PSU Rusunawa dan Pengawasan Penataan PSU Rusunawa

Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedesaan (Prasarana Dasar Lingkungan Penunjang tersebar di wilayah :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 81

No Kecamatan/Desa Pekerjaan Volume

1. Desa. Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan TMMD Tahun 2015)

1 Paket

2. Desa. Alamendah KecamatanRancabali

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BSMSS Tahun 2015)

1 Paket

3. Desa Rancakole Kecamatan Arjasari

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan P2WKSS Tahun 2015)

1 Paket

4. Ds. Neglasari Kec. Banjaran

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)

1 Paket

5 Desa. Pinggirsari Kecamatan Arjasari

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)

1 Paket

6 Desa. Panyirapan Kecamatan Soreang

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)

1 Paket

7 Desa. Sukawening Kecamatan Ciwidey

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015)

1 Paket

8 Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Paket

9 Desa. Cibodas Kecamatan Kutawaringin

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Paket

10 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Paket

11 Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Paket

12 Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Paket

13 Desa Dukuh Kecamatan Ibun

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1 Paket

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 82

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come tertatanya prasarana dan sarana lingkungan permukiman sehingga meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 33 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.400.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.774.446.636,00

2. Keluaran Terlaksananya pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman dan terlaksananya pemeliharaan rusun sewa,terbangunnya prasarana , sarana utilitas di lingkungan rusunawa,terbangunnya sapras kawasan perumahan,penataan pedesaan dan penyusunan studi kelayakan TPU

7 Kegiatan 7 Kegiatan

3. Hasil Meningkatnya pelayanan kepada penghuni sehingga meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan kesehatan lingkungan masyarakat Kab Bandung

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

100% 100%

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 83

5). Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana RT. 04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 57.694.000,00 atau 96,16 %

Terlaksananya Terbangunan Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana RT. 04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 34 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON KP. SUKA LAKSANA RT. 04 RW. 10 DESA PANGGUH KEC. IBUN

KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 60.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.694.000,00

2. Keluaran Terbangunnya sarana prasarana lingkup pedesaan

1 Desa 1 Desa

3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan lingkungan masyarakat

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

100% 100%

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 84

6). Kegiatan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernurterealisasi Sebesar Rp. 47.644.000,00 atau 95,29 %

Terlaksananya Terbangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh di Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 35 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN TPT/KIRMIR

KP. BABAKAN CAMPAKA PUTIH RW. 04 DESA SUKARESMI KEC. RANCABALI KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 50.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 47.644.000,00

2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan

1 Desa 1 Desa

3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan masyarakat Desa

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

100% 100%

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 85

7). Kegiatan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Rancabali Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 57.277.000,00 atau 95,46 %

Terlaksananya Terbangunya Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten di Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 36

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN TPT/KIRMIR KP. BABAKAN CAMPAKA PUTIH RW. 04 DESA TANGSIMEKAR KEC. RANCABALI KABUPATEN BANDUNG (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 60.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.277.000,00

2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan

1 Desa 1 Desa

3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan masyarakat Desa

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat

100% 100%

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 86

8). Kegiatan TPT/Drainase Babakan Tiga - Cibeureum (Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 57.322.000,00 atau 95,54 %

Terlaksananya Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 37 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN TPT/DRAINASE BABAKAN

TIGA - CIBEUREUM (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 60.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 57.322.000,00

2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan

1 Desa 1 Desa

3. Hasil Meningkatnya kesejahtraan masyarakat Desa

100% 100%

4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

100% 100%

5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

100% 100%

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan Dengan anggaran sebesar Rp. 59.492.130.013,00 terealisasi sebesar Rp. 33.179.847.160,00 atau 55,77 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar

Bagi Masyarakat Miskin Anggaran sebesar Rp. 26.176.389.013,00 terealisasi sebesar Rp. 25.081.334.360,00 atau 95,85% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/penyuluhan Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi, pengawasan dan konstruksi

Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis Air Bersih Pedesaan 2 Paket (Program Musrenbang)

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 87

Perencanaan pembangunan drainase/SPAL meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis drainase/SPAL 1Paket (Program Musrenbang)

Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA)

Penyusunan Teknis Pembangunan Drainase/SPAL

Pengawasan Konstruksi meliputi 2 paket program musrenbang dan 2 paket program DAK

Pelaksanaan fisik penyediaan air bersih pedesaan berlokasi tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :

No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan 1 Kecamatan Paseh Desa Cipedes Perpipaan

- Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.590 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.150 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.070 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 existing (5 unit) - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 139 meter

Desa Cijagra Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.590 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.150 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.070 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 40 unit

Desa Cigentur Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 852 m - Sambungan rumah sebanyak 160 unit

Desa Tangsimekar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pipa 1 inch 120 meter - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Karangtunggal

Perpipaan DAK - Pipa 4 inch 1.080 meter - Pipa 3 inch 3.450 meter - Pipa 2 inch 3.000 meter - Pipa 1 inch 2.400 meter - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Reservoar 5 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 88

Desa Drawati Perpipaan DAK - Pipa 3 inch 1.560 meter - Pipa 2 inch 2.100 meter - Pipa 1 inch 1.500 meter - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

2 Kecamatan Pacet Desa Mekarjaya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 156 meter

Desa Cinanggela Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.380 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.920 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 30 unit

Desa Girimulya Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 420 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 450 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 630 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 18 unit

Desa Nagrak Pengadaan Pipa - Pengadaan Jaringan Perpipaan2 inch 2.100 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 1.200 m

Desa Pangauban Perpipaan DAK - Pengadaan Jaringan Perpipaan 4 inch 1.380 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.860 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.600 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 4.500 m - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

Desa Sukarame Perpipaan DAK - Pengadaan Jaringan Perpipaan 4 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 3.750 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.298 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.400 m - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

Desa Cikitu Perpipaan BANGUB - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 90m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.470 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 930 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

3 Kecamatan Kertasari

Desa Cikembang Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.016 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 900 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 89

Desa Cibeureum

Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.380 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.640 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.500 m - Broncaptering - Reservoar 20 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Santosa Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.820 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.790 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.440 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3

Desa Cihawuk Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 3.400 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.560 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah

Desa Neglawangi Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.988 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.260 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Tarumajaya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 306 meter Perpipaan BANGUB - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.470 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 930 m - Broncaptering - Reservoar 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Resmitinggal Perpipaan BANGUB

- Pengadaan Jaringan Perpipaan3 inch 480 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 780 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 840 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

4 Kecamatan Ibun Desa Pangguh Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 780 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.260 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.440 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumahsebanyak 25 unit Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 414 meter

Desa Talun Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.310 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.500 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 90

- Broncaptering - Reservoar 5 m3 Existing (5 unit) - Sambungan rumah sebanyak 40 unit

Desa Laksana Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 222 meter

Desa Tanggulun Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

5 Kecamatan Pasirjambu

Desa Margamulya Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 600 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.400 m - Broncaptering - Reservoar existing 16 unit - Sambungan rumah sebanyak 150 unit

Desa Mekarsari Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.160 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.200 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 810m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 10 unit

SPAM IKK

Pasirjambu Desa Sugihmukti Perpipaan DAK

- Pengadaan Jaringan Perpipaan 4 inch 480 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.350 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 3.240 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 2.400 m - Broncaptering - Reservoar 15 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 200 unit

Desa Tenjolaya Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 252 meter

Desa Cikoneng Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

6 Kecamatan Cimaung

Desa Malasari Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.500 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.500 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.500 m - Broncaptering - Sambungan rumah sebanyak 30 unit

Desa Warjabakti Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.830 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 700 m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 12 unit

Desa Sukamaju Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 240 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 722 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 600 m

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 91

- Broncaptering - Reservoar kapasitas 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 25 unit

7 Kecamatan Cimenyan

Desa Cimenyan Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 450 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.790 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Mekarsaluyu Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 2.280 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.590 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Kelurahan Padasuka

Pengadaan Pipa - Pipa HDPE 3 inch 1950 m

Desa Cibeunying Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 142 meter

8 Kecamatan Cicalengka

Desa Dampit Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.800 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.200 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Margaasih Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m

Sambungan Rumah sebanyak 5 unit Desa Tenjolaya Konstruksi sumur dangkal

- Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Babakan Peuteuy

Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 114 meter

Desa Cicalengka Wetan

Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 224 meter

Desa Narawita Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 600 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 900 m - Sambungan rumah sebanyak 60 unit

9 Kecamatan Ciparay

Desa Ciheulang Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 1.740 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 2.610 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.590 m

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 92

- Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Babakan Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Reservoar 5 m3 - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

Desa Gunung leutik

Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Bumiwangi Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

10 Kecamatan Kutawaringin

Desa Cibodas Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 390 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.920 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.860 m - Bak Penangkap Mata Air 1 m3 1 unit - Sambungan rumah sebanyak 60 unit

Desa Jatisari Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 930 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3 - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Kutawaringin Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

11 Kecamatan Cilengkrang

Desa Melatiwangi Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 4.650 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 120 m - Broncaptering - Reservoar 10 m3

Desa Cipanjalu

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 190 meter

12 Kecamatan Rancaekek

Desa Nanjungmekar

Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.980 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.380 m - Sambungan rumah sebanyak 20 unit

Desa Sukamulya Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 93

Desa Jelegong Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 110 meter

Desa Rancaekek Kulon

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 159 meter

Desa Cangkuang Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 110 meter Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Linggar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

13 Kecamatan Bojongsoang

Desa Cipagalo Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Bojongsoang Pekerjaan Drainase Permukiman

- Saluran Drainase sepanjang 120 meter

Desa Tegalluar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

14 Kecamatan Ciwidey

Desa Nengkelan Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 330 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 660 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.590 m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 5 m3 - Sambungan rumah sebanyak 40 unit

15 Kecamatan Pangalengan

Desa Wanasuka Perpipaan - Pengadaan Jaringan Perpipaan 3 inch 300 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.520 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 320 m - Broncaptering - Reservoar kapasitas 5m3 Sambungan rumah sebanyak 12 unit

Desa Margamekar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Pulosari Perpipaan DAK - Pipa 4 inch 3.900 meter - Pipa 3 inch 1.200 meter - Pipa 2 inch 2.610 meter - Pipa 1 inch 2.700 meter - Broncaptering

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 94

- Reservoar 20 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

Desa Margamukti Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 130 meter

Desa Sukamanah Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 43 meter

Desa Pangalengan Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 136 meter

Desa Tribaktimulya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 100 meter

Pengadaan Pipa dan Sambungan Rumah - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 680 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 750 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan ½ inch 330 m - Sambungan Rumah sebanyak 80 unit

16 Kecamatan Banjaran

Desa Kamasan Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 966 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

Desa Mekarjaya Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

Desa Banjaran Wetan

Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

Desa Sindangpanon

Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Desa Mekarjaya Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 156 meter

17 Kecamatan Soreang

Desa Sukajadi Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Reservoar 5 m3 - Water Meter Induk - Sambungan Rumah

Desa Sukanegara Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter

Desa Karamatmulya

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 95

Desa Soreang Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter

18 Kecamatan Solokan Jeruk

Desa Solokan Jeruk

Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

Desa Cibodas Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

19 Kecamatan Cileunyi

Desa Cibiru Wetan Konstruksi Sumur Dalam - Sumur Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 966 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

20 Kecamatan Majalaya

Desa Biru Konstruksi Sumur Dalam - Dalam 150 meter 1 unit - Pemasangan pipa 2 inch 300 meter - Pemasangan pipa 1 inch 300 meter - Water Meter Induk - Sambungan Rumah sebanyak 50 unit

Desa Majakerta Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

21 Kecamatan Baleendah

Desa Wargamekar Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

Kel. Jelekong Konstruksi sumur dangkal

- Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

22 Kecamatan Arjasari

Desa Rancakole Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 140 meter

Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

23 Kecamatan Rancabali

Desa Alamendah Perpipaan DAK - Pipa 4 inch 2.610 meter - Pipa 3 inch 1.020 meter - Pipa 2 inch 3.000 meter - Pipa 1 inch 2.400 meter - Broncaptering - Reservoar 20 m3

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 96

- Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

24 Kecamatan Cangkuang

Desa Nagrak Perpipaan DAK - Pipa 3 inch 870 meter - Pipa 2 inch 2.820 meter - Pipa 1 inch 2.520 meter - Broncaptering - Reservoar 15 m3 - Water meter induk - Sambungan rumah sebanyak 300 unit

25 Kecamatan Dayeuhkolot

Desa Cangkuang Kulon

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 202 meter

Desa Cangkuang Wetan

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 122 meter

Desa Sukapura Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 133 meter

Desa Dayeuhkolot Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

26 Kecamatan

Pameungpeuk Desa Bojongmanggu

Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 180 meter

Desa Bojongkunci Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m - Sambungan Rumah sebanyak 5 unit

27 Kecamatan Katapang

Desa Banyusari Konstruksi sumur dangkal - Sumur Dangkal 60 m 1 unit - Pengadaan dan Pemasangan Pompa 1 unit - Menara Air setinggi 3 meter - Pengadaan Jaringan Perpipaan1 inch 120 m Sambungan Rumah sebanyak 5 unit Pekerjaan Drainase Permukiman - Saluran Drainase sepanjang 320 meter

Desa Pangauban Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 150 meter

Desa Sukamukti Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 180 meter

28 Kecamatan Cikancung

Desa Sri Rahayu Pengadaan Pipa dan Sambungan Rumah - Pengadaan Jaringan Perpipaan 2 inch 1.200 m - Pengadaan Jaringan Perpipaan 1 inch 1.200 m - Sambungan rumah sebanyak 90 unit

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 97

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 38 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH

DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 26.176.389.013

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 25.081.334.360,00

2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 55 desa dan spal di 20 Desa

85 desa 85 desa

3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum

14,20% 14,20% 4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan

28 Kecamatan, 56 desa 28 Kecamatan, 56 desa

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

28 Kecamatan, 56 desa 28 Kecamatan, 56 desa

2) Kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi

penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang Anggaran sebesar Rp. 306.600.000,00 terealisasi Rp. 291.211.600,00 atau 94,98 % dengan kegiatan sebagai berikut :

Pekerjaan Perencanaan Penyusunan Community Action Plan Rencana Perumahan dan Permukiman (CAP-RPP) Di Kecamatan Banjaran, Cicalengka dan Penyusunan Pedoman Pendataan keterpaduan sarana dan prasarana kawasan cicalengka pendukung kawasan wisata cirug Cinulang.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 98

TABEL 39 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KESERASIAN KAWASAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 306.600.000,00 Lokasi di 2 Kecamatan

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 291.211.600,00Lokasi di 2 Kecamatan

2. Keluaran Rencana tindak Perbaikan Lingkungan Permukiman (Kawasan kumuh)

1 Dokumen 2 Dokumen

3. Hasil Terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai dengan RTRW , RP4D

100% 100%

4. Manfaat Tertatanya kawasan dan lingkungan hunian

2 kecamatan 2 kecamatan

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

2 kecamatan 2 kecamatan

3) Kegiatan Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat

miskin Anggaran sebesar Rp. 2.291.625.000,00 terealisasi Rp. 2.234.617.100,00 atau 97,51 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Penataan Sanitasi meliputi pengawasan/pendampingan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal serta Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal dengan Sistem KSO/Swakelola yang dibiayai oleh APBD sebanyak 10 unit di 9 kecamatan 10

No Kecamatan Desa

1. Kecamatan Pangalengan Desa Margamukti 2. Kecamatan Pacet Desa Sukarame 3. Kecamatankertasari Desa Resmitinggal

Desa Cibeureum 4. Kecamatan Cilengkrang Desa Girimekar 5. Kecamatan Dayeuhkolot Desa Dayeuhkolot 6. Kecamatan Cangkuang Desa Cangkuang 7. Kecamatan Cicalengka DesaBabakan Peuteuy 8. Desa Raksa Sabilulungan 9. Kecamatan Margaasih Desa Rahayu

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 99

TABEL 40 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 2.291.625.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.234.617.100,00

2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal sebanyak 13 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,13% dari jumlah penduduk, dan bertambahnya TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan)

13 unit 13 Paket

3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sapras sanitasi

7.500 jiwa 7.500 jiwa

4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat

7.600 jiwa 7.600 jiwa 5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk

yang melakukan BABS 7.600 jiwa 7.600 jiwa

4) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 2.038.515.023,00 terealisasi Rp. 1997.798.100,00 atau 98,00 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Konsultan Pengaawasan :

- Supervisi SPAM Pedesaan (Bangub) Sebanyak 2 Paket

Konsultansi Perencanaan :

- Perencanaan SPAM Pedesaan ( Bangub ) Sebanyak 2 Paket

Pengadaan Pipa Water Meter Desa. Tanjungwangi Kcamatan Cicalengka

Pelaksanaan fisik pembangunan Perpipaan dan Sumur Dangkalyang tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai

No Kecamatan Desa/Kelurahan

Perpipaan

1. Kecamatan Cimaung DesaSukamaju 2. Kecamatan Kertasari DesaResmitinggal

DesaTarumajaya 3. Kecamatan Kutawaringin DesaJatisari 4. Kecamatan Pacet DesaCikitu 5. Kecamatan Cikancung DesaSrirahayu 6. Kecamatan Cicalengka DesaNarawita

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 100

Sumur Dangkal 1. Kecamatan Pasirjambu Desa Cikoneng 2. Kecamatan Rancaekek Desa Cangkuang 3. Kecamatan Ibun Desa Tanggulun 4. Kecamatan Cimenyan Desa Cimenyan 5. Kecamatan Rancaekek Desa linggar 6. Kecamatan Kutawaringin Desa Kutawaringin 7. Kecamatan Bojongsoang Desa Tegalluar 8. Kecamatan Baleendah Desa Jelegong

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 41 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.038.515.023,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1997.798.100,00

2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 16 Desa

16Desa 16Desa

3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum pedesaan

8,45% penduduk terlayani air bersih pedesaan

8,45% penduduk terlayani air bersih pedesaan

4. Manfaat Meningkatknya cakupan layanan air minum

100% 100% 5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial,

ekonomi dan lingkungan masyarakat

100% 100%

5) Kegiatan Peningkatan Sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat ( Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 terealisasi Rp. 2.314.001.000,00 atau 92,56 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Tenaga Fasilitator Lapangan (3 Orang x 8 Bulan)

PembangunanIPAL komunal Desa Biru. Kec Majalaya

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 101

TABEL 42 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN SANITASI (AIR

LIMBAH) PERKOTAAN JAWA BARAT ( BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.314.001.000,00

2. Keluaran Terbangunnya IPAL Komunal di Majalaya

1 Paket 1 Paket

3. Hasil Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan prasarana sanitasi dengan sistem perpipaan

181 Unit Rumah 181 Unit Rumah

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

6) Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tipe ODF ( Bantuan

Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 terealisasi Rp. 23.110.000,00 atau 2,20 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

persiapan meliputi rapat-rapat FGD dan Pelatihan Wira Usaha sanitasi

Tenaga Fasilitator Lapangan (1 Orang x 9 Bulan)

Pembangunan MCK + IPAL komunal Desa Ciporet. Kec Cilengkrang

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 102

TABEL 43 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN SANITASI TIPE ODF ( BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.050.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 23.110.000,00

2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi Tipe ODF

2 Unit 2 Unit

3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang sudah ODF

3.200 Jiwa 3.200 Jiwa

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

7) Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tipe Pre ODF ( Bantuan

Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 21.850.000.000,00 terealisasi Rp. 1.237.775.000,00 atau 5,66 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

persiapan meliputi rapat-rapat FGD dan Pelatihan Wira Usaha sanitasi

Belanja Jasa Tenaga Fasilitator koordinasi, Fasilitator Kelembagaan, Fasilitator Teknis, Fasilitator Kesehatan dan fasilitator Lapangan

Belanja jasa Konsultansi Pengawasan dan Monev sarana sanitasi Komunal

Pelaksanaan fisik pembangunan Pembangunan MCK + IPAL komunal berlokasi tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :

No Kecamatan Desa/Kelurahan 1 Solokan Jeruk - Cibodas

2 Ciparay - Pakuntandang

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 103

- Mangunharja 3 Baleendah - Baleendah

- Andir 4 Banjaran - Kamasan

- Ciapus - Sindang Panon

5 Pameungpek - Sukasari

6 Majalaya - Padamulya - Sukamaju - Majasetra

7 Rancaekek - Rancaekek

8 Dayeuhkolot - Pasawahan - Dayeuhkolot

9 Bojongsoang - Bojongsoang 10 Katapang - Pangauban 11 Cikancung - Panenjoan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 44 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PEMBANGUNAN SANITASI TIPE PRE ODF ( Bantuan Gubernur)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 21.850.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.237.775.000,00

2. Keluaran Terbangunanya potensi sarana sanitasi Tipe ODF

38 Unit 38 Unit

3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang sudah ODF

60.800 Jiwa 60.800 Jiwa

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

8) Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL

( 37 Kegiatan Unggulan ) ( Bantuan Gubernur ) Anggaran sebesar Rp. 456.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 104

Belanja Jasa Tenaga Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat Sosialisasi dan penyuluhan

Pembangunan MCK + IPAL komunal Desa Batukarut. Kec Arjasari dan Desa Margamulya. Kec Pangalengan.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 45

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI KOMUNAL MCK +

IPAL ( 37 KEGIATAN UNGGULAN ) ( BANTUAN GUBERNUR )

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 456.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00

2. Keluaran Terbangunanya potensi sarana sanitasi Komunal

2 Lokasi - Lokasi

3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang sudah ODF

375 Jiwa - Jiwa

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

9) Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK + IPAL

( Bantuan Gubernur ) Anggaran sebesar Rp. 273.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Belanja Jasa Tenaga Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat Sosialisasi dan penyuluhan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 105

Pembangunan MCK + IPAL komunal Desa Bojongemas. Kec Solokan Jeruk

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 46 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA SANITASI

KOMUNAL MCK + IPAL(BANTUAN GUBERNUR )

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 273.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00

2. Keluaran Terbangunnya Potensi Sarana sanitasi komunal

2 Lokasi - Lokasi

3. Hasil Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sarana dan prasarana sanitasi pada daerah yang rawan Sanitasi

375 Jiwa - Jiwa

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

10) Kegiatan Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat

(Sabermas) di DAS Citarum (GCB) (37 Kegiatan Unggulan) ( Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 2.550.000.000,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis meliputi rapat-rapat Sosialisasi dan penyuluhan

Pendampingan Sanitasi Berbasih Masyarakat (Sabermas) di DAS

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 106

TABEL 47 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENDAMPINGAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (Sabermas) di DAS CITARUM (GCB) (37 Kegiatan Unggulan) ( Bantuan Gubernur)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 2.550.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00

2. Keluaran Terbentuknya kelompok swadaya masyarakat peduli sanitasi di 56 desa sekitar DAS Citarum

56 Desa - Desa

3. Hasil Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi melalui pendampingan masyarakat

56 Desa - Desa

4. Manfaat Terlayaninya sarana air bersih yang layak bagi masyarakat miskin

1 Paket 1 Paket

5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

1 Paket 1 Paket

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Dengan anggaran sebesar Rp. 274.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 250.346.000,00 atau 91,37 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan Perumahan Anggaran sebesar Rp. 274.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 250.346.000,00 atau 91,37 %,dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Konsultan Perencanaan : Penyusunan Profil KPPABD sebanyak 1 Paket

Sosialisasi pelatihan dan evaluasi KPPABD

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah :

Meningkatnya data pengelolaan KPPABD di wilayah Kabupaten Bandung dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 107

TABEL 48 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar

Rp. 274.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp 250.346.000,00

2. Keluaran Tersedianya Buku Profil KPPABD

1 Paket 1 Paket

3. Hasil Terlaksananya 50 KPPABD 80 % 80 % 4. Manfaat Terlaksananya pengembangan

air bersih pedesaan Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya derajat kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

BahayaKebakaran Dengan anggaran sebesar Rp. 3.180.515.881,00terealisasi sebesar Rp. 3.086.453.598,00 atau 97,04 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan

bahaya kebakaran Anggaran sebesar Rp. 175.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 174.882.700,00 atau 99,48 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pelatihan Internal Penanggulangan Kebakaran Daerah Perbatasan/Gabungan/Pelatihan Skill Competetion

Diklat/ Bimtek terampil Pemadam I/II dan Sertifikasi Kompetensi

Berdasarkanproseslangkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 108

TABEL 49 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 175.800.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 174.882.700,00

2. Keluaran Terciptanya peningkatan kesadaran siswa sekolah terhadap upaya penanggulangan dini kebakaran

8 Sekolah

8 Sekolah

3. Hasil Terciptanya sinergitas pemerintah dan lingkungan sekolah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran

20% dari jumlah sekolah

20% dari jumlah sekolah

4. Manfaat Terciptanya kesiapsiagaan bangunan/gedung/industri dari ancaman bahaya kebakaran dengan kesiapan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki

31 Kecamatan

31 Kecamatan

5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran

31 Kecamatan

31 Kecamatan

2) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan BencanaKebakaran

Anggaran sebesar Rp. 120.982.250,00 terealisasi sebesar Rp. 120.056.250,00 atau 99,23 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengisian Tabung Pemadam (APAR) untuk praktek.

Modul Materi Penyuluhan Kebakaran

Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan

Pakaian Olah Raga / Training Damkar Honor

Tenaga Ahli / Narasumber

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut : Terciptanya Kesadaran Siswa Sekolah terhadap upaya Penanggulangan dini kebakaran

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 109

TABEL 50 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYULUHAN PENCEGAHAN BENCANAKEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.982.250,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.056.250,00

2. Keluaran Terciptanya peningkatan kesadaran siswa sekolah terhadap upaya penanggulangan dini kebakaran

6 Sekolah 12 Sekolah

3. Hasil Terciptanya sinergitas pemerintah dan lingkungan sekolah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran

20% dari jumlah sekolah

30% dari jumlah sekolah

4. Manfaat Terciptanya kesiapsiagaan bangunan/gedung/industri dari ancaman bahaya kebakaran dengan kesiapan sistem proteksi kebakaran yang dimiliki

31 Kecamatan

31 Kecamatan

5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran

31 Kecamatan

31 Kecamatan

2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran Anggaran sebesar Rp. 695.387.500,00 terealisasi sebesar Rp. 691.918.648,00atau 99,50 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pemadam

kebakaran sebanyak 12 unit (9 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 3 Unit Mobil Operasional/komando)

Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 110

TABEL 51 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 695.387.500,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 691.918.648,00

2. Keluaran Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kab Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM dan pemeliharaan sarpras mobil damkar yang memadai

11 unit mobil 12 unit mobil

3. Hasil Terpeliharanya sarana mobil pemadam kebakaran untuk operasional penganggulangan kebakaran

60% secara rutin 60% secara rutin

4. Manfaat Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kinerja aparatur pemadam kebakaran

Kab. Bandung Kab. Bandung

3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Anggaran sebesar Rp. 1.739.506.131,91 terealisasi sebesar Rp. 1.653.842.000,00 atau 95,08 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Pembayaran insentif uang piket harian selama 12 bulan petugas pemadam kebakaran

Pembayaran honorarium pegawai non PNS petugas damkar

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah - terciptanya peningkatan penanggulangan kebakaran di Wilayah

Kabupaten Bandung sehingga meningkatnya kinerja Dinas.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 111

TABEL 52 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.739.506.131,91

Teralokasinya Dana sebesar Rp.1.653.842.000,00

2. Keluaran Terciptanya peningkatan

keterampilan teknis petugas damkar dalam upaya penanggulanagan kebakaran

82org petugas damkar

82org petugas damkar

3. Hasil Terciptanya aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi dan sinergitas institusi damkar antar daerah perbatasan dalam penanggulangan kebakaran

75% dari standar petugas damkar secara rutin

75% dari standar petugas damkar secara rutin

4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Terminimalisirnya resiko kerugian akibat kebakaran

Kab. Bandung

Kab. Bandung

4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran Anggaran sebesar Rp. 448.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 445.754.000,00 atau 99,31 % dengan langkah-langkah kegiatan berupa :

Konstruksi/Fisik Pembangunan Pos Sektor Damkar sebanyak 1 Paket

Konsultan Perencanaan : Perencanaan Pos Sektor Damkar Konsultan Pengawasan : Pengawasan Pos Sektor Damkar Pengadaan Lampu Senter Personal Petugas Damkar 88 Unit Pengadaan Sepatu Safety sebanyak 48 Pasang dan Sepatu PDL

Lapangan sebanyak 88 Pasang

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah terciptanya peningkatan penanggulangan kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung sehingga meningkatnya kinerja Dinas.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 112

TABEL 53 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 448.840.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp.. 445.754.000,00

2. Keluaran Terciptanya penambahan bangunan pos pemadam kebakaran guna peningkatan respon time penanggulangan kebakaran

10,20 %

10,20 %

3. Hasil Terciptanya peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung

40,80 % 49,52 %

4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Terminimalisirnya resiko kerugian akibat kebakaran

Kab. Bandung

Kab. Bandung

e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Dengan anggaran sebesar Rp. 216.836.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.645.800,00 atau 96,18% %, terdiri atas : 1). Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Anggaran sebesar Rp. 216.836.000,00 terealisasi sebesar Rp. 200.645.800,00 atau 96,18% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga Pemeliharaan ruang terbuka hijau (Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Makam meliputi TPU Sanggar indah Banjaran, TPU eigendom Banjaran, TPU Haminteu, TPU Pananjung, TPU Blok Ciputat, TPU Daraulin, TPU Cikoneng.

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 113

TABEL 54 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 216.836.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.645.800,00

2. Keluaran Terlaksananya penataan TPU di Blok Warung Nenggang Desa Pananjung Kec. Cangkuang dan terpeliharannya 7 (tujuh) titik lokasi TPU di Kabupaten Bandung

7 lokasi 7 lokasi

3. Hasil Tersedianya Sarana Penunjang Areal TPU

35% 35%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pemakaman yang representatif

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana areal TPU di Wil Kab Bandung

Kab. Bandung Kab. Bandung

1.2.2. Urusan Penataan Ruang

Dengan anggaran sebesar Rp. 1.996.062.199,00 terealisasi sebesar Rp. 1.919.855.200,00 atau 96,18 % terdiri dari Program/Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Tata Ruang Dengan anggaran sebesar Rp. 1.996.026.199,60 terealisasi sebesar Rp 1.919.855.200,00 atau 96,18 %, terdiri dari Program/Kegiatan sebagai berikut : 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kawasan Anggaran sebesar Rp. 1.996.026.199,60 terealisasi sebesar Rp1.919.855.200,00 atau 96,18 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Konsultansi Perencanaan :

- Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Cicalengka

- Penyempurnaan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Banjaran, Kutawaringin, Majalaya (Termasuk Naskah Akademi dan Draf Raperda)

- KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

- KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Cileunyi

- Pendampingan Pemetaan RDTR

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 114

KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RDTR Cileunyi

Pendampingan Pemetaan RDTR

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 55 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG ( RDTR ) KAWASAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.996.026.199,60

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.919.855.200,00

2. Keluaran Dokumen RDRTK dan Zoning Regulation

1 Dokumen

4 Dokumen

3. Hasil Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan penataan ruang

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya Pedoman untuk penataan ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Kab Bandung Kab Bandung

C. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dengan anggaran sebesar Rp. 517.643.000,00 terealisasi sebesar Rp. 494.426.600,00 atau 95,51 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Anggaran sebesar Rp. 130.213.000,00 terealisasi sebesar Rp. 123.711.000,00 atau 95,01 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Konsultansi Perencanaan meliputi : - Penatapan kebijakan pengembangan kawasan siap bangun - Pembangunan Animasi Kawasan Kampung Sunda

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 115

TABEL 56

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 130.213.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 123.711.000,00

2. Keluaran Tersedianya panduan penerapan Pembangunan di Kawasan Siap Bangun Kutawaringin dan DED Kampung sunda dan Pembuatan Animasi Kawasan Kampung Sunda

1 Dokumen 2 Dokumen

3. Hasil Tersedianya dokumen panduan pengembangan kawasan siap bangun dan DED Kampung Sunda

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

1) Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Anggaran sebesar Rp. 112.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 106.211.600,00 atau 94,47 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Konsultansi Perencanaan Meliputi : - Penyusunan Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan

ruang untuk kawasan kawasan siap bangun kutawaringi - Penyusunan DED kampung Sunda sebanyak 1 paket

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 116

TABEL 57 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN PROSEDUR DAN MANUAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 112.430.000,00,

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 106.211.600,00,

2. Keluaran Tersusunya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dan penyusunan DED Kampung sunda

1 Dokumen 2 Dokumen

3. Hasil Tersedianya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan siap bangun kutawaringin danpenyusunan DED Kampung Sunda

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya dokumen untuk mengendalikan pembangunan pemanfaatan ruang di Wilayah Kab Bandung

100% 100%

5. Dampak Tertatanya bangunan perumahan

100% 100%

3) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 68.400.000,00 atau 91,20 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Bandung Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 117

TABEL 58 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN MONITORING,

EVALUASI DAN PELAPORAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 75.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 68.400.000,00

2. Keluaran Tersedianya dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Terlaksananya pengawasan dan pengendaliaan pemanfaatan ruang

100%

100%

4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun

100%

100%

5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

100%

100%

4) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ruang Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 196.104.000,00 atau 99,05 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Sosialisasi dan Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Terkendalinya pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Bandung Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di

bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 118

TABEL 59 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 196.104.000,00

2. Keluaran Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan pemanfaatan ruang dan Penyusunan Perumahan Terorganisir

5 Paket 1 Kegiatan, 1 Dokumen

3. Hasil Penambahan wawasan aparatur mengenai peraturan perundangan pemanfaatan ruang

100%

100%

4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun

100%

100%

5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

100%

100%

d. Program Pengembangan Data/Informasi Dengan anggaran sebesar Rp. 507.405.434,50 terealisasi sebesar

Rp.484.261.000,00 atau 95,44 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan

Perumahan dan Permukimanpada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung

Anggaran sebesar Rp. 94.405.434,50 terealisasi sebesar Rp. 90.260.500,00 atau 95,61 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Penyusunan kajian keterpaduan program sarana dan prasarana

kawasan perumahan dan permukiman di Kecamatan Bojongsoang Kab Bandung

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Terlaksananya penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sesuai dengan RTRW

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 119

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 60 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN

KETERPADUAN PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 94.405.434,00,Lokasi

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 90.260.500,00,

2. Keluaran Rencana tindak penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (kawasan kumuh)

1 paket 1 paket

3. Hasil Terlaksananya penataan sarana dan prasarana lingkungan permukiman (kawasan kumuh) sesuai dengan RTRW dan RP4D

100 % 100 %

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100 % 100 %

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100 % 100 %

3) Kegiatan Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan Di

Kab Bandung Anggaran sebesar Rp. 112.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 104.849.000,00 atau 93,62 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Evaluasi dan

Pembahasan Materi

Penyusunan analisa harga satuan Kab Bandung sebanyak 1 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 120

TABEL 61 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN DI KAB BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 112.000.000,00 Lokasi Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 104.849.000,00 Lokasi Kab Bandung

2. Keluaran Tersusunnya buku analisa harga satuan bangunan di Kab Bandung

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Adanya acuan harga satuan bangunan di Kab Bandung

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya pedoman harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung

100% 100%

5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung

100% 100%

4) Kegiatan Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis

web di Kab Bandung Anggaran sebesar Rp. 154.400.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 148.073.000,00 atau 95,90 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat

Konsultansi Perencanaan : - Penyusunan Data Bangunan dan Evaluasi Pemerintahan sebanyak

1 Paket Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya acuan penataan bangunan pemerintah di Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 121

TABEL 62 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN DATA BANGUNAN PEMERINTAH BERBASIS WEB DI KAB BANDUNG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 154.400.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 148.073.000,00

2. Keluaran Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kab Bandung sebagai pedoman pendataan aset Pemkab Bandung sebagai bahan untuk bisa di akses secara online

3 Kecamatan 3 Kecamatan

3. Hasil Adanya acuan penataan bangunan pemerintah di Kab Bandung

100%

100%

4. Manfaat Tersedianya pedoman data bangunan pemerintah di Kab Bandung

100% 100%

5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung

100% 100%

7) Kegiatan Penataan dan Pengendalian Bangunan

(Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) Anggaran sebesar Rp. 146.600.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 141.078.500,00 atau 96,23 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaanoleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi

dan Evaluasi

Penyusunan data bangunan non Pemerintah di Kabupaten Bandung

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Tersedianya data bangunan non pemerintah yang ber-IMB

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 122

TABEL 63 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN (PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 146.600.000,00 Lokasi Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 141.078.500,00 Lokasi Kab Bandung

2. Keluaran Tersusunnya data bangunan non pemerintah yang ber-IMB

1 dokumen 2dokumen

3. Hasil Tertibnya data bangunan non pemerintah yang ber-IMB

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan Komplek Pemda Kab Bandung .

100% 100%

e. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh Dengan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 149.701.400,00 atau 93,56 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 96.361.400,00 atau 96,36 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan dan

Koordinasi

Penyusunan Rencana Program Sapras Insfrastruktur Cipta Karya di Wilayah Kawasan Strategis terpadu Kec. Ciwidey

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Tersusunnya mekanisme kerjasama program dan pembiayaan antara pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan strategis

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 123

TABEL 64 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 100.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 96.361.400,00

2. Keluaran Rencana program pengembangan kawasan cepat tumbuh di Kab Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Terlaksananya perencanaan kawasan strategisdan kawasan cepat tumbuh sesuai dengan RTRW

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh Anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 53.340.000,00 atau 88,90 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga Belanja jasa konsultansi Perencanaan Pendampingan Tim

Penyiapan Kelembagaan

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Tersusunnya mekanisme kerjasama program dan pembiayaan antara pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan strategis

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 124

TABEL 65 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 60.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 53.340.000,00

2. Keluaran Rencana program pengembangan kawasan cepat tumbuh di Kab Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Terlaksananya perencanaan kawasan strategisdan kawasan cepat tumbuh sesuai dengan RTRW

100%

100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah

100% 100%

5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.

100% 100%

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.000.000,00 atau 92,00 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam

Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik Anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.23.000.000,00 atau 92,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Persiapan kegiatan musrenbang meliputi rapat-rapat Persiapan serta kegiatan musrenbang dari delegasi ataupun pihak kecamatan

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Terselenggaranya kegiatan musrenbang serta sosialisasi kepada Aparatur Dinas dan Masyarakat Kabupaten Bandung mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 125

TABEL 66 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 25.000.000,00 Teralokasinya Dana sebesar Rp. 23.000.000,00

2. Keluaran Meningkatnya pemahaman mengenai perencanaan Pembangunan Daerah

1 dokumen 1 dokumen

3. Hasil Adanya Dokumen Kegiatan Tahun 2016

100%

100%

4. Manfaat Terlaksananya kegiatan musrenbang dinas

100% 100% 5. Dampak Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah

100% 100%

1.2.3. Urusan Lingkungan Hidup

Dengan anggaran sebesar Rp. 35.733.248.250,00 terealisasi sebesar Rp. 33.923.766.064,00 atau 94,94 % meliputi Program/Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dengan anggaran sebesar Rp. 35.733.248.250,00 terealisasi sebesar Rp.33.923.766.064,00 atau 94,94 %, terdiri atas :

1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

Anggaran sebesar Rp. 239.400.000,00 terealisasi Rp. 238.385.000,00 atau 99,58 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pembayaran Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa; Kegiatan rutin : ATK, Cetak dokumen peraturan perundang

undangan, Mamin Rapat, Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;

Pembayaran Jasa lainnya : PHL sebanyak 6 orang (6 org x 25 hr x 4 bln);

Pengadaan KonsultanPerencanaan Pendampingan Pembangunan TPST Kab. Bandung dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

Pengadaan KonsultanPengawasan Pembangunan TPST

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 126

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan persampahan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 67 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 239.400.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 238.385.000,00

2. Keluaran Tersusunnya dokumen perencanaan, pengawasan dan pendampingan pembangunan TPST di Kab. Bandung serta penambahan Pegawai Harian Lepas (PHL)

3 Dokumen

3 Dokumen dan 6 0rang PHL

3. Hasil Tersedianya dokumen pengawasan dan pendampingan pembangunan TPST di Kab. Bandung

100%

100%

4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan

Kab. Bandung

Kab. Bandung

2) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

Persampahan. Anggaran sebesar Rp. 7.265.440.000,00 terealisasi Rp.7.002.908.350,00 atau 94,60 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan fisik dan penaksir harga tanah serta konstruksi kegiatan fisik

Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : Perbaikan Pipa Gas Methan di TPA, Penambahan suku cadang alat berat, motor tiga roda dan Pick up

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 127

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Perbaikan Jaringan dan instalasi pengolah air limbah domestik, perbaikan saluran dan instalasi pengolah air lindi, Perbaikan bangunan pengolah sampah di TPA Babakan, Perbaikan bangunan hanggar di TPA Babakan, Perbaikan Bak kontrol utama dan saluran lindi, Perbaikan sarana dan prasarana di TPST Pemda dan TPST Magot, Perbaikan bangunan workshop

Konsultan Perencanaan : Penyusunan DED perbaikan sarana, Penyusunan DED Perbaikan IPAL Lindi, Penyusunan DED Bangunan TPST dan workshop, FGD Pengelolaan Sampah di TPA, Kajian Pengelolaan Sampah di TPA, Kajian Penanganan Sampah dengan URC, Kajian Analisis Pembangunan PLTSa di Kab. Bandung

Konsultan Pengawasan : Pengawasan Jasa Konstruksi, Pengawasan Pembangunan Transfer Depo, TPST dan Workshop, pengawasan perbaikan bangunan di TPA

Konsultan Apraisal Tanah

Hibah barang atau jasa yang diserahterimakan kepada pihak ketiga/masyarakat : Pengadaan gerobak sampah sebanyak 19 unit, pengadaan tong sampah sebanyak 216 unit

Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kosong : Pembelian tanah SPA Ds. Bojong Kec. Majalaya = 4.200 m2 dan Pembelian Tanah TPS/TPST Ds. Babakan Kec. Ciparay = 2.400 m2 beserta biaya pengukuran, honor untuk pelepasan hak, pengurusan sertifikat, honor perencana

Modal Pengangkutan alat-alat angkutan darat tidak bermotor : Pengadaan gerobak sebanyak 20 unit, container fiber sebanyak 4 unit, container (Armroll) sebanyak 4 unit, Mesin pencacah organik sebanyak 2 unit, alat kebersihan sebanyak 1 paket, peralatan workshop sebanyak 1 paket

Pengadaan Konstruksi/pembelian sarana dan prasarana : pembangunan bangunan pengolahan sampah dan sarana

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 128

penunjang/Stasiun Peralihan Antara (SPA), Pembangunan TPS Tipe I, Pembangunan TPS Tipe II, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) RW.02 Ds. Rancakole Kec. Arjasari, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan jalan lingkungan RW.01 Ds. Rancakole Kec. Arjasari, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), jalan lingkungan, plat deker RW.10 Ds. Rancakole Kec. Arjasari, Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 11 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Jalan Operasional pembuangan Sampah, pembangunan Jembatan dan Jalan Lingkungan RW. 12 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan Jalan Lingkungan RW.04 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan dan Bak Penampung Air RW.03 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan dan Pengerasan Jalan RW.05 Ds. Babakan Kec. Ciparay, Pembangunan Filter untuk IPAL Lindi, pembangunan TPST Citaliktik, Pengadaan dan pemasangan pipa di TPA Babakan Kec. Ciparay, Perbaikan saluran drainase di TPA Babakan Kec. Ciparay, Penambahan Pipa Gas Methan di TPA.

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya cakupan pelayanan sampah di Kabupaten Bandung serta meningkatnya kinerja pengelolaan TPST/TPA Babakan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 129

TABEL 68 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.265.440.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.002.908.350,00

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang pengelolaan persampahan

62 Paket 62 Paket

3. Hasil Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan

40% 40%

4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

1 Kabupaten 1 Kabupaten 5. Dampak Meningkatnya kesehatan

lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan

1 Kabupaten 1 Kabupaten

3) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Sarana Persampahan. Anggaran sebesar Rp. 14.807.808.250,00 terealisasi Rp. 4.007.994.950,00 atau 94,60 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pembayaran panitia pengadaan dan penerimaan serta uang lembur PNS;

Pembayaran Jasa Lainnya : honorarium pegawai honorer/tidak tetap (PHL) sebanyak : Bidang Kebersihan 32 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang sebanyak 73 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah sebanyak 39 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek sebanyak 53 orang dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay sebanyak 19 orang;

Kegiatan rutin : Belanja ATK, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Bahan kimia, Bahan baku kegiatan, Listrik, Perawatan kendaraan bermotor, Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, KIR, STNK, Penggandaan, Sewa gedung/Kantor/Tempat, Sewa alat berat eksavator, Mamin harian pegawai, mamin rapat, mamin kegiatan, Perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, UPTD

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 130

Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : pengadaan ban kendaraan operasional, pemeliharaan dan perbaikan operasional suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional (perbaikan bak/container) di Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Pemeliharaan/Perbaikan TPA Babakan dan IPAL Cibeet

Pembayaran Jasa Penyapu Jalan diluar Wilayah Perkotaan Soreang;

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat meliputi : Kompensasi TPA Babakan (Ds. Babakan, Rancakole, Ancol Mekar) Sehingga :

Terpeliharanya dan terkelolanya TPA Babakan

Terpeliharanya dan terkelolanya IPAL Soreang

Terpeliharanya dan terkelolanya IPLT Cibeet

Terangkutnya sampah dari fasilitas sosial dan fasilitas umum

Terangkutnya sampah dari permukiman

Terselenggaranya operasi pengangkutan sampah dari masyarakat

dan terpeliharanya mobilitas

Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan sehingga layak untuk

beroperasi

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut : Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 131

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 69 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana,lokasi Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 14.807.808.250,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 14.007.994.950,00

2. Keluaran Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet - Ibun ,terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang laik pengangkutan sampah UPTD soreang,baleendah,ciparay dan rancaekek

1 Kabupaten 1 Kabupaten

3. Hasil Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan

100 % 100 %

4. Manfaat Terpeliharanya sarana dan prasarana serta mobilitas angkutan sampah.

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Terpeliharanya kualitas lingkungan

Kab. Bandung Kab. Bandung

4) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Anggaran sebesar Rp. 164.400.000,00 terealisasi Rp. 158.300.000,00 atau 96,29 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat sebanyak 250 orang

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut : Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 132

TABEL 70 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 164.400.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 146.900.000,00

2. Keluaran Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat

250 orang 250 orang

3. Hasil Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar

Kab Bandung Kab Bandung

4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan

Kab Bandung Kab Bandung

5) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

Anggaran sebesar Rp. 3.934.600.000,00 terealisasi Rp. 3.823.414.650,00 atau 97,17 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk perencanaan, pengawasan fisik serta konstruksi kegiatan fisik;

Konsultan Perencanaan : Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Pengelolaan TPS 3 R Bantuan Pusat

Bimbingan Teknis Pelatihan Pengelolaan sampah

Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat : Pembangunan TPST 23 unut, Pengadaan bak sampah 1 unit, roda sampah 84 unit, motor tiga roda 12 unit, pembuatan papan peringatan 1 paket, mesin pencacah organik 15 unit, mesin pencacah plastik 2 unit, komposter komunal 1 unit, roda sampah 8 unit, motor tiga roda 2 unit. Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 133

Berkurangnya beban volume timbulan sampah dari sumber sampah di lingkungan masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 71 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 3.934.600.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.823.414.650,00

2. Keluaran Kader pengelola sampah,bangunan dan instalasi pengolah sampah serta penambahan makanan dan minuman kegiatan opsih

150 unit dan 1 paket alat kebersihan

150 unit dan 1 paket alat kebersihan

3. Hasil Berkurangnya beban volumen timbulan sampah di sumber sampah

4 % 4 %

4. Manfaat Adanya kelompok pengelola sampah di lingkungan sasaran

1 Kabupaten 1 Kabupaten 5. Dampak Meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah

1 Kabupaten 1 Kabupaten

6. Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

(Motor 3 Roda, Bank Sampah, Pencacah Komposter, Gerobak Sampah, Dump Truck, TPS) (Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 7.499.600.000,00 terealisasi Rp. 7.087.126.000,00 atau 94,50 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat : Pengadaan motor roda tiga pengangkut sampah 56 unit, Composter individual 560 unit, mesin pencacah sampah organik 56 unit, gerobak sampah 56 unit, pembangunan bank sampah 10 paket, pembangunan tempat penampungan sampah (TPS) 8 paket

Konsultan pengawasan pembangunan TPS 1 paket Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor : Pengadaan Dump

Truck sebanyak 8 unit.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 134

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengolahan sampah di Hulu Sungai Citarum dengan wilayah radius 0 – 20 KM Sungai Citarum meliputi Kec. Kertasari, Pacet, Ibun, Paseh dan Majalaya.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 72 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

FASILITASI SARANA dan PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH (MOTOR 3 RODA, BANK SAMPAH, PENCACAH KOMPOSTER, GEROBAK SAMPAH,

DUMP TRUCK, TPS) (Bantuan Gubernur)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.499.600.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 7.087.126.000,00

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan bagi wilayah DAS Citarum Hulu

6 paket + 8 unit 6 paket + 8 unit

3. Hasil Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan persampahan dan terolahnya sampah di wilayah Hulu Sungai Citarum dari 15 % menjadi 20,3 %

Kab Bandung Kab Bandung

4. Manfaat Meningkatnya pengolahan sampah di Hulu Sungai Citarum

Kab Bandung Kab Bandung 5. Dampak Meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap pengelolaan persampahan

Kab Bandung Kab Bandung

6. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 273.000.000,00 terealisasi Rp. 69.000.000,00 atau 25,27 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Modal Peralatan dan mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga : Motor Roda Tiga sebanyak 2 unit

Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik : pembangunan Transfer Depo sebanyak 1 paket

Konsultan Perencanaan : Perencanaan pembangunan Transfer Depo

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 135

Konsultan Pengawasan : Pengawasan pembangunan Transfer Depo

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya sarana prasarana kebersihan

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 73 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA dan PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (37 KEGIATAN UNGGULAN) (Bantuan Gubernur)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 273.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 69.000.000,00

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah berupa motor roda tiga dan transfer depo

2 unit, 3 paket 2 unit, 3 paket

3. Hasil Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

100 % 100 % 4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan

Kab Bandung Kab Bandung

7. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan (Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 1.549.000.000,00 terealisasi Rp. 1.449.297.114,00 atau 93,56 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Alat Berat (Excavator) sebanyak 1 unit. Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come kegiatan sebagai berikut :

Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dengan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 136

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 74 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYEDIAAN SARANA dan PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Bantuan Gubernur)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 1.549.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.449.297.114,00

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana di TPA Babakan

1 unit 1 unit

3. Hasil Meningkatnya pelayanan pengelolaanpersampahan

100 % 100 % 4. Manfaat Meningkatnya pengadaan di

TPA Babakan Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan

Kab Bandung Kab Bandung

b. Program Pengembangan Nilai Budaya

Dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.147.000,00 atau 39,66 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Juang

Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi Rp. 99.147.000,00 atau 39,66 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang sebanyak 2 paket.

Konsultan Perencanaan : Perencanaan Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang sebanyak 2 Paket

Konsultan Pengawasan : pengawasan Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang sebanyak 2 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

- Terciptanya Rehabilitasi Lanjutan Gedung Juang Baleendah

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 137

TABEL 75 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

REHABILITASI GEDUNG JUANG

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 250.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 99.147.000,00

2. Keluaran Terciptanya perbaikan Gedung Juang Baleendah

1 Gedung 2 Paket

3. Hasil Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang lebih nyaman

100% 100%

4. Manfaat Meningkatkan aktivitas yang lebih refresentatif

Kab Bandung Kab Bandung 5. Dampak Peningkatan sarana prasarana

gedung Kab Bandung Kab Bandung

b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dengan anggaran sebesar Rp. 8.309.627.097,00 terealisasi sebesar Rp. 7.349.107.870,00 atau 84,44 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Penataan RTH

Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 terealisasi Rp. 694.316.600,00 atau 99,19%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Modal Gedung dan Bangunan : Penataan RTH Alun – alun Kecamatan Ciparay

Konsultan Perencanaan : Review DED Penataan RTH Kec. Ciparay Konsultan Pengawasan : Supervisi Penataan RTH Kec. Ciparay

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

- Tersedianya penataan RTH di Kecamatan Ciparay Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 138

TABEL 76 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PENATAAN RTH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 700.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 694.316.600,00

2. Keluaran Tersusunnya dokumen dan penataan RTH di Kecamatan Ciparay

1 Kecamatan 1 kecamatan

3. Hasil Tersedianya kebutuhan RTH publik di Kecamatan Ciparay

100% 100%

4. Manfaat Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan & Pengelolaan RTH

Kab Bandung Kab Bandung

5. Dampak Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan & Pengelolaan RTH

Kab Bandung Kab Bandung

2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Anggaran sebesar Rp. 4.039.790.350,00 terealisasi Rp. 3.907.680.350,00 atau 96,73%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau : Pemeliharaan RTH/Taman di Perkotaan Soreang, Pemeliharaan RTH/Taman di Luar Perkotaan Soreang, Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan Perkantoran PEMDA, Penataan RTH Rancaekek, Pengadaan Pot Bunga, Penataan Taman Sekitar Lapang Upakarti, Penataan Taman di Sekitar Stadion Si Jalak Harupat, Penataan Taman Alun-alun Banjaran, Penataan Taman Burung (Balesarakan) di Baleendah, Pengadaaan Tanaman Hias, Pengadaan Pohon Pelindung, Penataan Kebon Bibit, Pengadaan Alat-alat sarana pertamanan, Penataan Taman Taman Pramuka Kwarcab Baleendah, Penataan Taman Jalan Masuk Desa Bojongloa Kec. Rancaekek, Pembuatan Taman Arena Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda.

Konsultan Perencanaan : Perencanaan RTH/Taman Perkantoran PEMDA, Perencanaan RTH Rancaekek, Perencanaan Taman 9 (sembilan) titik lokasi Kabupaten Bandung

Konsultan Pengawasan : Pengawasan Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan Perkantoran PEMDA, pengawasan Penataan Taman

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 139

Alun-alun Rancaekek, Pengawasan Taman 9 (sembilan) titik lokasi Kabupaten Bandung

Pengadaan Mesin Babat Rumput sebanyak 5 unit

Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas : Pembuatan Gapura “ Selamat Datang di Kabupaten Bandung Sabilulungan “ di Nagreg sebanyak 1 Paket.

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya pemeliharaan penataan sarana dan prasarana

taman serta pembuatan gapura di wilayah Kab. Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 78 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.039.790.350,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.907.680.350,00

2. Keluaran Pemeliharaan Taman 13 lokasi

13 lokasi

3. Hasil Terpeliharanya Taman di 13 titik lokasi Wilayah Kab Bandung

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

3) Kegiatan Penyusunan Masterplan RTH

Anggaran sebesar Rp. 68.887.800,00 terealisasi Rp. 68.044.000,00 atau 98,78%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Konsultan Perencanaan : Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Soreang (Kawasan Pemerintahan)

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya penataan RTH di wilayah kawasan Pemerintahan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 140

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 78 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENYUSUNAN MASTERPLAN RTH

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 68.887.800,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 68.044.000,00

2. Keluaran Tersusunnya dokumen masterplan RTH Perkotaan Soreang di Kawasan Pemerintahan

1 dokumen

1 dokumen

3. Hasil Tersedianya pedoman untuk penyelenggaraan dan pengelolaan RTH

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

4) Kegiatan Pengendalian Reklame

Anggaran sebesar Rp. 28.725.000,00 terealisasi Rp. 28.575.000,00 atau 99,48% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga Belanja Bahan Pakai HabisMesin Las Portable 220V Pengadaan Kerja Lapangan antara lainnya Rompi, Sarung

Tangan, Topi dan Sepatu Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya penataan sarana dan prasarana taman di wilayah

Kab. Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 141

TABEL 80 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGENDALIAN REKLAME

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 28.725.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 28.575.000,00

2. Keluaran Adanya pemasangan dan penertiban reklame di wilayah Kabupaten Bandung

5 Unit

5 Unit

3. Hasil Tertibnya reklame di wilayah Kabupaten Bandung

100 % 100% 4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat terhadap Taman yang representatif

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5) Kegiatan Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH

(Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 2.204.468.225,00 terealisasi Rp. 2.202.206.420,00 atau 99,90%dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum untuk 4 Lokasi (Kec.

Paseh, Nagreg, Cikancung dan Arjasari sebanyak 1 Paket.

Belanja Jasa Kantor meliputi : Pengukuran, Pertimbangan Teknis Pertanahan, Dokumen SPPL, Pelepasan Hak 7 keg, Sertifikat.

Konsultan Perencanaan : Penyusunan Feasilibity Studi (FS) dan DED Sarana Pemerintah, Perencanaan Teknis Pertanahan.

Konsultan Afraisal Tanah : Penaksiran Harga Tanah Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya pengadaan tanah untuk penataan sarana dan

prasarana taman di wilayah Kab. Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 142

TABEL 81 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN

PENGADAAN SARANA PEMERINTAH/RUANG PUBLIK/RTH (Bantuan Gubernur)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 2.204.468.225,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.202.206.420,00

2. Keluaran Tersedianya lahan bagi kebutuhan RTH

1Paket

1 Paket

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan RTH Publik di Wilayah Kab. Bandung

100% 100% 4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan

masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

6) Kegiatan Pembebasan Lahan untuk RTH Warung Lobak

(Bantuan Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 811.755.722,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Belanja Bahan Pakai HabisMesin Las Portable 220V sebanyak 1 Unit

Pengadaan Kerja Lapangan antara lainnya Rompi sebanyak 4 Buah, Sarung Tangan, Topi dan Sepatu sebanyak 4 Buah.

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Tertibnya Reklame di Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 143

TABEL 82 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK

RTH WARUNG LOBAK

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 811.755.722,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00

2. Keluaran Tersedianya lahan bagi kebutuhan RTH

1 Paket

1 Paket

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan RTH Publik di Wilayah Kabupaten Bandung

0,17 % ... %

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

7) Kegiatan Pertamanan dan Pemakaman (Bantuan Gubernur)

Anggaran sebesar Rp. 456.000.000,00 terealisasi Rp. 448.285.500,00 atau 98,31% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)/Taman : Penataan Taman Al-fathu Soreang dan Penataan Taman Kota Soreang/Cingcin

Konsultan Perencanaan : Perencanaan Taman di 2 (dua) titik lokasi

Konsultan Pengawasan : Pengawasan Taman di 2 (dua) titik lokasi

Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu : Gergaji Mesin (Chain Saw)

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terlaksananya penataan sarana dan prasarana taman di 2 titik

lokasi wilayah Kab. Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 144

TABEL 83 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 456.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 448.285.500,00

2. Keluaran Pemeliharaan Taman serta dokumen perencanaan

2 lokasi

2 lokasi

3. Hasil Terpelihara taman yang ada di 2 Titik Lokasi Wilayah Kabupaten Bandung

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah

Kab. Bandung

Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung

Kab. Bandung

C . Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa Dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 359.632.700,00 atau 55,33 %terdiri atas :

1) Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah

Sederhana sehat(PSPM) Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.443.469.700,00 atau 68,23 %,dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan PSPM dalam pembangunan masyarakat sebanyak 1 paket.

Konsultansi Perencanaan : Penyusunan Base Line 100 – 0 – 100 (Bantuan ke BKM)

Sosialisasi PNPM-MP dan Lokakarya Kecamatan

Pengadaan komputer meliputi : Pengadaan Printer sebanyak 1 unit, Pengadaan Scanner sebanyak 1 unit, Pengadaan Modem-Wifi sebanyak 2 unit.

Pengadaan alat-alat ukur meliputi : alat GPS sebanyak 2 unit dan Pengadaan Meteran Roda sebanyak 1 unit.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 145

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan PNPM -

MP Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 84 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SEHAT SEDERHANA

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 650.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 443.469.700,00

2. Keluaran Terlaksananya koordinasi dan optimalisasi fasilitasi perencanaan Pemerintah Kab. Bandung dalam terselenggaranya program berkelanjutan penanggulangan kemiskinan di perkotaan

171 Desa 171 Desa

3. Hasil Tercapainya tolak ukur program penanggulangan kemiskinan di perkotaan

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan penaggulangan kemiskinan di perkotaan

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

D . Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah Dengan anggaran sebesar Rp. 4.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.100.573.475,00 atau 93,19 %, terdiri atas :

1) Kegiatan Revitalisasi IPAL Cipatik Soreang (Bantuan

Gubernur) Anggaran sebesar Rp. 4.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.100.573.475,00 atau 93,19 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Pengadaan Pompa Air Kotor dan Mesin sebanyak 1 LS

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 146

Pengadaan Unit pemeliharaan Lapangan : Pengadaan Alat Rodding sebanyak 1 unit

Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus : Pengadaan Mobil Tangki Air sebanyak 1 unit dan Pengadaan Mobil untuk Jetting sebanyak 1 unit

Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik sebanyak 1 Paket

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah

domestik Kota Soreang

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 85 TARGET DAN REALISASI

KEGIATAN REVITALISASI IPAL CIPATIK SOREANG (BANTUAN GUBERNUR)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana

sebesar Rp. 4.400.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.100.573.475,00

2. Keluaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik Kota Soreang

1 Paket 1 Paket

3. Hasil Meningkatnya cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik terpusat

40 % dari wilayah pelayanan

100%

4. Manfaat Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik terpusat

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik terpusat di Kabupaten Bandung

Kab. Bandung Kab. Bandung

E . Program Fasilitasi Pembangunan Sarana Pendukung Tembakau

Dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 248.577.000atau 45,20 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo)

Anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 248.577.000,00 atau 99,43 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gazebo

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 147

Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gazebo

pembangunan Gazebo Sebanyak 4 Unit diantaranya di Alun-alun majalaya, Kec. Pasirjambu, Kantor Disdik dan kantor dinsos.

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya kebutuhan karyawan dan masyarakat

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 86 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN TEMPAT KHUSUS

MEROKOK (GAZEBO)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 250.000.000,00 lokasi kegiatan Kab Bandung

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 248.577.000,00 lokasi kegiatan Kab Bandung

2. Keluaran Terlaksananya pembangunan gazebo tempat meroko

4 Unit 4 Unit

3. Hasil Tersedianya fasilitasi tempat meroko bagi karyawan dan masyarakat di kabupaten

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan karyawan dan masyarakat di lingkungan Dinas

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat

Kab. Bandung Kab. Bandung

2) Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tembakau melalui

Pembangunan Gudang Tembakau Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Lanjutan Pembangunan Gudang Tembakau Pasca Panen

Konsultansi Perencanaan Kajian UPL/UKL Bangunan gedung Tembakau

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut :

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 148

- Meningkatnya kualitas penanganan panen dan pasca panen bahan baku dilingkungan masyarakat petani tembakau

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 87 TARGET DAN REALISASI PENANGANAN PASCA PANEN TEMBAKAU

melalui PEMBANGUNAN GUDANG TEMBAKAU

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 300.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 0,00

2. Keluaran Terlaksananya Pembangunan Gedung pasca panen tembakau di Kec. Ciparay

100% -

3. Hasil Tersedianya fasilitas tempat penanganan panen dan hasil panen bahan baku tembakau di Kec. Ciparay

1 Unit -

4. Manfaat Tersedianya gedung penanganan panen

Kab. Bandung -

5. Dampak Meningkatnya hasil bahan baku tembakau

Kab. Bandung -

F. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa. Dengan anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 443.469.700,00 atau 68,23 %, terdiri atas : 1) Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

(PSPM)

Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 443.469.700,00 atau 68,23 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga

Persiapan rapat rapat Belanja Bahan Baku kegiatan sosialisasi PNPM MP dan Lokakarya

Kecamatan

Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan sebagai berikut : - Terpenuhinya sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 149

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 88 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT (PSPM)

No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi

1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 650.000.000,00

Teralokasinya Dana sebesar Rp. 443.469.700,00

2. Keluaran Terlaksananya koordinasi dan Optimalisasi perencanaan pemerintah kabupaten Bandung dan terselenggaranya program penanggulangan kemiskinan di perkotaan

171 Desa 171 Desa

3. Hasil Terciptannya tolak ukur program penanggulangan kemiskinan di perkotaan

100% 100%

4. Manfaat Terpenuhinya di lingkungan peremukiman

Kab. Bandung Kab. Bandung

5. Dampak Meningkatnya fasilitasi perencanaan di lingkungan

Kab. Bandung Kab. Bandung

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 150

Berdasarkan Laporan Progres Fisik kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun Anggaran 2015, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 89 PROGRES FISIK KEGIATAN

NO

PROGRAM

KEGIATAN

PROGRES FISIK

RENCANA

REALISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Sewa Repeater

100 %

100 % 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah - Animasi Sosialisasi Raksa - Publikasi dan Informasi Program Dispertasih (Kajian

Air Tidak Layak Konsumsi dalam Program Raksa Desa)

- Publikasi dan Informasi Program Dispertasih (Kajian Rumah Tidak Layak Huni dalam Program Raksa Desa)

- Publikasi Dan Informasi Program Dispertasih (Mengelola Sampah Berbasis Kearifan Lokal)

- Publikasi dan Informasi Program Dispertasih (Pola Hidup Sehat dengan Sanitasi dan Sarana Kaskus yang Refresentatif)

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

3 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorPengadaan barang cetakan - Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

100 %

100 %

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor

100 %

100 %

5 Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan - Penggandaan Barang Cetakan

100 %

100 % 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Meubelair

(Pengadaan Kursi Kerja Staf, Kursi Rapat Putar, Meja Kerja)

- Pengadaan Peralatan Personal Komputer Printer (Printer)

- Pengadaan Alat Komunikasi Telepon (Aiphone, Bekstop Dan Wireless)

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Mesin Penghancur Kertas)

- Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Finger Print) - Pegadaan Personal Komputer (Komputer PC dan

Laptop) - Pengadaan Peralatan Personal Komputer-Printer

(Printer) - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Sound

System) - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya/Home

House (Gorden)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

2 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pembangunan Pagar Komplek Pemerintah

Kabupaten Bandung Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pembangunan Pagar Komplek Pemkab Konsultansi Pengawasan

100 %

100 %

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 151

- Pengawasan Lanjutan Pembangunan Pagar Komplek Pemkab

100 %

100 %

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Pertasih

100 %

100 %

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih - Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih konsultansi Perencanaan - Perencanaan Tahap II Rehabilitasi Gedung Kantor

Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah

- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dispertasih - Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor

Dispertasih konsultansi Pengawasan - Pengawasan Tahap II Rehabilitasi Gedung Kantor

Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa - Pengadaan Kelengkapan Pompa Pemadam (Selang,

Nozzle, Y Connection) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus - Pengadaan Mobil Pick Up - Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Berbasis

Pompa PTO System - Pengadaan Truk Compactor Kav. 6 m3 - Pengadaan Amroll - Pengadaan Mobil Dump Truk - Pengadaan Container/Bak Dump Truk - Pengadaan Mobil Sky Lief Taman - Pengadaan Container/Bak Dump Truk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Pengadaan Kendaraan Motor Roda Tiga Tanki

Penyiram Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Angkutan Darat Tak Bermotor - Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Tak Bermotor

(Mesin Pencacah Sampah)

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

6 Penataan Landscape Komplek Pemda Kabupaten Bandung Belanja Modal - Penataan Infrastruktur (Landscape) Komplek

Pemkab. Bandung Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan Landscape Komplek Pemda

Kabupaten Bandung

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Pengadaan Pakaian Kuning Lengkap (Baju Kuning

Lengkap, Topi, Sarung Tangan, Masker Dan Sepatu Boat)

- Kelengkapan Pakaian Kerja Damkar (Sepatu Safety) - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian

Kuning Lengkap, Topi Kuning, Sepatu Boat, Masker, Sarung Tangan)

100 %

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - Pengadaan Pakaian KORPRI

100 %

100 % 4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Inventarisasi Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan - Kajian Data Lahan Tempat Pemakaman Umum

(TPU) Kabupaten Bandung

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 152

2 Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan - Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran Kabupaten Bandung

100 %

100 %

3 Evaluasi Kelembagaan konsultansi Perencanaan - Evaluasi Kelembagaan Dinas Pertasih dan

Penyusunan Raperda Kelembagaan

100 %

100 %

PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN

1 Program Pengembangan Perumahan

1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) konsultansi Perencanaan - Penyusunan Review RP2JM

100 %

100 % 2 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu konsultansi Perencanaan - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi RTLH (Paket 1) - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi RTLH (Paket 2) - Perencanaan Update Data Perumahan Kawasan

Permukiman - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 1 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 4 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 5 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 7 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 9 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 10 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 11 - Update Data Kawasan Kumuh - Perencanaan PSU, Paket 1 - Perencanaan PSU, Paket 2 - Perencanaan PSU - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 2 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 3 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 6 - Fasilitasi dan Stimulasi RTLH, Paket 8 - Perencanaan PSU, Paket 3 - Perencanaan PSU, Paket 4 Konsultansi Pengawasan - Pengawasan PSU, Paket 1 - Pengawasan PSU, Paket 2 - Pengawasan PSU - Pengawasan PSU, Paket 3 - Pengawasan PSU, Paket 4 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - 121 Pembangunan jalan setapak dan Jalan

lingkungan Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - 224 Pembangunan Stimulan Rehab RTLH

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

3

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Penataan Prasarana Perumahan

pada Kawasan Pedesaan - Perencanaan Penataan Penyehatan Lingkungan

Permukiman Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan Prasarana Perumahan

pada Kawasan Pedesaan - Pengawasan Penataan Penyehatan Lingkungan

Permukiman Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan

kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan

Pedesaan (Penunjang : Kegiatan TMMD Tahun 2015) di Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 153

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BSMSS Tahun 2015) di Ds. Alamendah Kec. Rancabali

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan P2WKSS Tahun 2015) di Ds. Rancakole Kec. Arjasari

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Neglasari Kec. Banjaran

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Pinggirsari Kec. Arjasari

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Panyirapan Kec. Soreang

- Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2015) di Ds. Sukawening Kec. Ciwidey

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Hegarmanah Kec. Cikancung

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Cibodas Kec. Kutawaringin

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Lengkong Kec. Bojongsoang

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Sugihmukti Kec. Pasirjambu

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Kutawaringin Kec. Kutawaringin

- Penataan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Ds. Dukuh Kec. Ibun

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

- Lanjutan Penataan PSU Rusunawa - Perencanaan Penataan PSU Rusunawa - Pengawasan Penataan PSU Rusunawa

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

4 Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana

RT. 04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana RT.

04 RW. 10 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung

100 %

100 %

5 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka

Putih RW. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung

100 %

100 %

6 Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka

Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung

100 %

100 %

7

Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga-Cibeureum (BANGUB) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga-

Cibeureum

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 154

2 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin Konsultan Perencanaan - Perencanaan Teknis Air Besih Perdesaan

(Musrenbang), Paket 1 - Perencanaan Teknis Air Besih Perdesaan

(Musrenbang), Paket 2 - Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase/SPAL

(Musrenbang) - Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah

(JAKSTRADA) - Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase/SPAL - Perencanaan Teknis Air Besih Perdesaan

(Musrenbang) - Perencanaan Teknis Drainase/Spal Dan Air Bersih

Perdesaan Konsultan Pengawasan - Konsultan Supervisi Air Bersih Perdesaan (DAK),

Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih Perdesaan (DAK),

Paket 2 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -

Perpipaan), Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -

Perpipaan), Paket 2 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -

Perpipaan) - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -

Sumur Dalam) - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -

Sumur Dangkal), Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih Pedesaan (APBD -

Sumur Dangkal), Paket 2 - Konsultan Supervisi Drainase/SPAL, Paket 1 - Konsultan Supervisi Drainase/SPAL, Paket 2 - Konsultan Supervisi

Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Biaya Konstruksi/Fisik Perpipaan (APBD Kab) - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-01 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-02 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-03 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-04 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-05 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-06 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-07 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-08 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-09 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-10 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-11 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-24 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-12 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-13 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-14 - Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi

Perpipaan), Paket APBD-15

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 155

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-16

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-23

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-17

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-18

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-1

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-21

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-22

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Jaringan Instalasi Air Siap Minum Stadion Jalak Harupat

- Penyediaan Air Bersih Pedesan (Konstruksi Perpipaan), Paket APBD-20

- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa)

- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa)

- Jaringan Retikulasi SPAM IKK Pasirjambu Biaya Konstruksi Sumur Dalam - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Kamasan

Kec. Banjaran - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Mekarjaya

Kec. Banjaran - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Sukajadi

Kec. Soreang - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Babakan

Kec. Ciparay - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Solokan

Jeruk Kec. Solokan Jeruk - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Banjaran

Wetan Kec. Banjaran - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. Cibiru

Kec. Cileunyi - Biaya Konstruksi Sumur Dalam di Ds. biru

Kec. Majalaya Biaya Konstruksi/Fisik Sumur Dangkal (APBD Kab) - Sumur Dangkal di Ds. Margaasih Kec.

Cicalengka - Sumur Dangkal di Ds. Tenjolaya

Kec. Cicalengka - Sumur Dangkal di Ds. Bojongkunci

Kec. Pameungpeuk - Sumur Dangkal di Ds. Banyusari Kec.

Katapang - Sumur Dangkal di Ds. Sukamulya Kec.

Rancaekek - Sumur Dangkal di Ds. Dayeuhkolot

Kec. Dayeuhkolot - Sumur Dangkal di Ds. Cipagalo Kec.

Bojongsoang - Sumur Dangkal di Ds. Majakerta Kec.

Majalaya - Sumur Dangkal di Ds. Wargamekar

Kec. Baleendah - Sumur Dangkal di Ds. Tangsi Mekar

Kec. Paseh - Sumur Dangkal di Ds. Gunung Leutik

Kec. Ciparay - Sumur Dangkal di Ds. Bumiwangi Kec.

Ciparay - Sumur Dangkal di Ds. Sindangpanon Kec.

Banjaran - Sumur Dangkal di Ds. Rancakole Kec.

Arjasari - Sumur Dangkal di Ds. Margamekar

Kec. Pangalengan - Sumur Dangkal di Ds. Cibodas Kec.

Solokanjeruk

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 156

- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa) di Ds. Wanasuka Kec. Pangalengan

- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa) di Kel. Padasuka Kec. Cimenyan

- Penyediaan Air Bersih Perdesaan (Pengadaan Pipa) di Sumur Dangkal di

Biaya Konstruksi/Fisik Pembangunan SPAL - Pembangunan SPAL di Ds. Cangkuang Kulon

Kec. Dayeuhkolot - Pembangunan SPAL di Ds. Babakan Peuteuy

Kec. Cicalengka - Pembangunan SPAL di Ds. Jelegong

Kec. Rancaekek - Pembangunan SPAL di Ds. Banyusari

Kec. Katapang - Pembangunan SPAL di Ds. Mekarjaya

Kec. Banjaran - Pembangunan SPAL di Ds. Bojongsoang

Kec. Bojongsoang - Pembangunan SPAL di Ds. Sukanagara

Kec. Soreang - Pembangunan SPAL di Ds. Bojongmanggu Kec.

Pameungpeuk - Pembangunan SPAL di Ds. Cipedes

Kec. Paseh - Pembangunan SPAL di Ds. Tarumajaya

Kec. Kertasari - Pembangunan SPAL di Ds. Sukamanah

Kec. Pangalengan - Pembangunan SPAL di Ds. Cipanjalu

Kec. Cilengkrang - Pembangunan SPAL di Ds. Cangkuang Wetan

Kec. Dayeuh Kolo - Pembangunan SPAL di Ds. Sukapura

Kec. Dayeuh Kolot - Pembangunan SPAL di Ds. Cicalengka Wetan

Kec. Cicalengka - Pembangunan SPAL di Ds. Rancaekek Kulon

Kec. Rancaekek - Pembangunan SPAL di Ds. Cangkuang

Kec. Rancaekek - Pembangunan SPAL di Ds. Margamukti

Kec. Pangalengan - Pembangunan SPAL di Ds. Pangauban

Kec. Katapang - Pembangunan SPAL di Ds. Cibeunying

Kec. Cimenyan - Pembangunan SPAL di Ds. Rancakole Kec.

Arjasari - Pembangunan SPAL di Ds. Sukamukti Kec.

Katapang - Pembangunan SPAL di Ds. Laksana

Kec. Ibun - Pembangunan SPAL di Ds. Kramatmulya

Kec. Soreang - Pembangunan SPAL di Ds. Tanjungsari

Kec. Cangkuang - Pembangunan SPAL di Ds. Soreang

Kec. Soreang - Pembangunan SPAL di Ds. Pangalengan

Kec. Pangalengan - Pembangunan SPAL di Ds. Tenjolaya

Kec. Pasirjambu - Pembangunan SPAL di Ds. Pangguh

Kec. Ibun - Pembangunan SPAL di Ds. Tribakti Mulya

Kec. Pangalengan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 157

3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Profil KPPABD

100 %

100 %

4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Belanja Modal - Pengadaan Pos Sektor Damkar

Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pos Sektor Damkar

Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pos Sektor Damkar

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 5 Program Perencanaan Tata

Ruang 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Konsultan Perencanaan - Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec.

Cicalengka - Penyempurnaan RTDR dan Peraturan Zonasi Kec.

Banjaran - Penyempurnaan RTDR dan Peraturan Zonasi Kec.

Kutawaringin - Penyempurnaan RTDR dan Peraturan Zonasi Kec.

Majalaya - KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RTDR

Cileunyi - Pendampingan Pemetaan RTDR

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

6 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan

- Penetapan Kebijakan Pengembangan Kawasan Siap Bangun

- Pembuatan Animasi Kawasan Kampung Sunda

100 %

100 %

100 %

100 % 2 Penyusunan Prosedur dan Manual

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian

Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Siap Bangun Kutawaringin

- Penyusunan DED Kampung Sunda

100 %

100 %

100 %

100 % 3 Penyusunan Prosedur dan Manual

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan

- Konsultansi Perencanaan Penataan Perumah Terorganisir

100 %

100 %

7 Program Pengembangan Data /Informasi

1 Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan - Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Sarana

dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kec. Banjaran di Kab. Bandung

100 %

100 %

2 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan

- Penyusunan Analisa Harga Satuan Kabupaten Bandung

100 %

100 %

3 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung konsultansi Perencanaan

- Penyusunan Data Bangunan Pemerintah

100 %

100 % 4 Penataan dan Pengendalian Bangunan

(Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) konsultansi Perencanaan

- Penyusunan Data Bangunan Non Pemerintah di Kabupaten Bandung

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 158

8 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh konsultansi Perencanaan

- Penyusunan DED RTH Taman Lisiba I Jatisari sebanyak 1 paket

100 %

100 %

2 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh konsultansi Perencanaan

- Pendampingan Tim Penyiapan Kelembagaan

100 %

100 % 9 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Konsultansi Perencanaan

- Pendampingan Pembangunan TPST Kab. Bandung - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan

Tanah Untuk Kegiatan Pengadaan TPA Konsultansi Pengawasan

- Pengawasan Pembangunan TPST Tahun 2015

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan Belanja Bahan/Bibit Tanaman - Pengadaan Tanaman untuk Greenbelt di TPA Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perbaikan Gas Methan di TPA - Penambahan Suku Cadang Alat Berat, Motor Roda

Tiga dan Pick Up Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan Jaringan dan Instalasi Pengolahan Air

Limbah Domestik - Perbaikan Saluran dan Instalasi Pengolahan Air Lindi - Perbaikan Bangunan Pengolah Sampah di TPA

Babakan - Perbaikan Bangunan Hanggar di TPA Babakan - Perbaikan Bak Kontrol Utama dan Saluran Lindi - Perbaikan Sarana dan Prasarana di TPST Pemda

dan TPST Magot - Perbaikan Bangunan Workshop Konsultansi Perencanaan - Penyusunan DED Perbaikan Sarana (TPA, IPAL,

IPLT, TPT, Jalan Lingkungan, Jalan Gang) - Penyusunan DED Perbaikan IPAL Lindi - Penyusunan DED Bangunan TPST dan Workshop - FGD Pengelolaan Sampah di TPA - Kajian Pengelolaan Sampah di TPA - Kajian Penanganan Sampah dengan URC - Kajian Analisis Pembangunan PLTSa di Kabupaten

Bandung Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Jasa Konsultansi Konstruksi - Pengawasan Perbaikan Sarana (TPA, IPAL, IPLT,

TPT, Jalan Lingkungan, Jalan Gang) - Pengawasan Jasa Konsultansi Pembangunan

Transfer Depo, TPST dan Workshop - Pengawasan Jasa konsultansi Perbaikan Bangunan

di TPA Konsultansi Apraisal Tanah - Konsultan Penaksir Harga Tanah Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Tong Sampah - Pengadaan Tong Sampah Belanja Modal Tanah - Pengadaan tanah Kosong - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan

TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan

TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan

TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 159

TPS/TPST - Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk SPA dan

TPS/TPST Pengadaan Kendaraan Tidak Bermotor - Pengadaan Gerobak - Pengadaan Container (Fiber) - Pengadaan Container (Amroll) - Pengadaan Mesin Pencacah Organik Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe I - Pembangunan TPS Tipe II - Pembangunan TPS Tipe II - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer)

RW. 02 Desa Rancakole Kec. Arjasari - Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer)

dan Jalan Lingkungan RW.01 Desa Rancakole Kec. Arjasari

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan, Plat Deker RW. 10 Desa Babakan Kec. Ciparay

- Pembangunan Jalan Lingkungan RW. 11 Desa Babakan Kec. Ciparay

- Pembangunan Jalan Operasional Pembuangan Sampah

- Pembangunan Jembatan dan Jalan Lingkungan RW. 12 Desa Babakan Kec. Ciparay

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan Jalan Lingkungan RW. 04 Desa Babakan Kec. Ciparay

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer), Jalan Lingkungan dan Bak Penampung Air Rw.03 Desa Babakan Kec. Ciparay

- Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Keermer) dan Pengerasan Jalan RW. 05 Desa Babakan Kec. Ciparay

- Pembangunan Filter untuk IPAL Lindi - Pembangunan TPST Citaliktik Belanja Modal Penambahan Pipa Gas Methan di TPA - Perbaikan Saluran Drainase di TPA Babakan Ciparay Belanja Modal Penambahan Pipa Gas Methan di TPA - Penambahan Pipa Gas Methan di TPA

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan Belanja Jasa Pihak Ketiga - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Pihak Ketiga - Belanja Jasa Penyapu Jalan - Belanja Jasa Penyapu Jalan diluar Wilayah

Perkotaan Soreang Belanja Jasa Lainnya - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja

Jasa Service (Bidang Kebersihan) - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja

Jasa Service (Bidang Kebersihan) Belanja Sewa Alat Berat - Belanja Sewa Eksavator Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Ban Kendaraan Operasional - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Operasional (Suku Cadang) Bidang Kebersihan Suku Cadang Truk

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 160

- Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Bidang Kebersihan (Pengadaan Suku Cadang Alat Berat + Motor Roda Tiga)

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan/Perbaikan TPA Babakan dan IPLT

Cibeet

100 %

100 %

4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan - Pembelian Peralatan Kebersihan Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat - Pendampingan Pengelolaan TPS 3 R Bantuan Pusat Belanja Bimbingan Teknis - Bimbingan Teknis Pelatihan Pengelolaan Sampah Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat - Pembangunan TPST di Ds. Mekarsaluyu Kec.

Cimenyan - Pembangunan TPST di Ds. Rahayu

Kec. Margaasih - Pembangunan TPST di Ds. Cibodas

Kec. Pasirjambu - Pembangunan TPST di Ds. Sukamanah

Kec. Pangalengan - Pembangunan TPST di Ds. Cipedes

Kec. Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Cigentur

Kec. Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Magungharja

Kec. Ciparay - Pembangunan TPST di Ds. Hegarmanah

Kec. Cikancung - Pembangunan TPST di Ds. Mekarmanik

Kec. Cimenyan - Pembangunan TPST di Ds. Sukamukti

Kec. Katapang - Pembangunan TPST di Ds. Cangkuang Wetan

Kec. Dayeuhkolot - Pembangunan TPST di Ds. Panyadap

Kec.Solokanjeruk - Pembangunan TPST di Ds. Bojong

Kec. Nagreg - Pembangunan TPST di Ds. Langensari Kec.

Solokanjeruk - Pembangunan TPST di Ds. Drawati Kec.

Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Girimulya

Kec. Pacet - Pembangunan TPST di Ds. Mekarpawitan Kec.

Paseh - Pembangunan TPST di Ds. Malasari Kec.

Cimaung - Pembangunan TPST di Ds. Cipanjalu Kec.

Cilengkrang - Pembangunan TPST di Ds. Pangalengan

Kec. Pangalengan - Pembangunan TPST di Ds. Seke

Kec. Solokanjeruk - Pembangunan TPST di KP.Sogar

Kec. Solokanjeruk - Pembangunan TPST di Ds. Lebak Muncang

Kec. Ciwidey - Pengadaan Bak Sampah - Pengadaan Roda Sampah - Pengadaan Motor Tiga Roda - Pengadaan Papan Peringatan - Pengadaan Mesin Pencacah Organik - Pengadaan Mesin Pencacah Plastik - Pengadaan Roda Sampah

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 161

- Pengadaan Motor Tiga Roda 100 % 100 %

5 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Bantuan Gubernur) Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Motor Roda Tiga - Pengadaan Mesin Pecacah Organik - Pengadaan Composter Individual - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan Bank Sampah - Pembangunan TPS Konsultansi Pengawasan - Jasa Konsultansi pengawasan Belanja Modal Peralatan Mesin-Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor - Pengadaan Dump Truck

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Motor Roda Tiga

100 %

100 % 7 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan Unggulan) (BANGUB) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Alat Berat (Excavator)

100 %

100 % 10 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

1 Penataan RTH Belanja Modal - Penataan RTH Alun-alun Kecamatan Ciparay - Penataan RTH Alun-alun Kecamatan Ciparay Konsultansi Perencanaan - Review DEDPenataan RTH Kec. Ciparay Konsultansi Pengawasan - Konsultan Supervisi Penataan RTH Kec. Ciparay - Konsultan Supervisi Penataan RTH Kec. Ciparay

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

2 Pemeliharaan RTH

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan Perkantoran

Pemda - Penataan RTH Rancaekek - Pengadaan Pot Bunga - Penataan Taman Sekitar Lapang Upakarti - Penataan Taman disekitar Stadion Si Jalak Harupat - Penataan Taman Alun-alun Banjaran - Penataan Taman Burung (Balesarakan) di

Baleendah - Pengadaan Tanaman Hias - Pengadaan Pohon Pelindung - Penataan Kebon Bibit - Pengadaan Alat-alat Sarana Pertamanan - Penataan Taman Pramuka Kwarcab Baleendah - Penataan dan Dekorasi Tanaman Hias Ds.

Sukamanah Kec. Rancaekek - Penataan Taman Jalan Masuk Desa Bojongloa Kec.

Rancaekek - Pembuatan Taman Arena Bermain Anak di Depan

Rumah Dinas Sekda Konsultansi Perencanaan

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 162

- Perencanaan RTH/Taman Perkantoran Pemda - Perencanaan RTH Rancaeke - Perencanaan Taman 9 (Sembilan) Titik Lokasi

Kabupaten Bandung Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pemeliharaan RTH/Taman Kawasan

Perkantoran Pemda - Pengawasan Penataan Taman Rancaekek - Pengawasan Taman 9 (Sembilan) Titik Lokasi

Kabupaten Bandung Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas - Pembuatan Gapura "Selamat Datang di Kabupaten

Bandung Sabilulungan di Nagreg"

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

3 Penyusunan Masterplan RTH Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan Soreang

(Kawasan Pemerintahan)

100 %

4 Pengadaan Sarana Pemerintah/Ruang Publik/RTH (Luncuran Bantuan Gubernur) Belanja Modal Tanah - Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum

(Lokasi Desa Cikancung Kec. Cikancung) luas 534 M2

- Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong (Lokasi Desa Patrolsari Kec. Arjasari) luas 555 Tumbak

- Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong (Lokasi Desa Tangsimekar Kec. paseh) luas 5033 M2

Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Feasibility Studi (FS) dan DED Sarana

Pemerintah - Perancanaan Teknis Pertanahan Konsultansi Aprasial Tanah - Penaksiran Harga Tanah

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 % 5 Pertamanan dan Pemakaman (BANGUB)

Belanja Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Penataan taman Alfathu Soreang - Penataan Taman Kota Soreang/Cingcin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin - Pengadaan Gergaji Mesin (Chainsaw)

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

100 %

11 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (PSPM) Belanja Bahan Baku Kegiatan - Pengadaan Bahan Baku Kegiatan Kelengkapan

Materi/Bahan Peserta Sosialisasi dan Kelengkapan Materi/Bahan Peserta Lokakarya

100 %

100 %

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 163

B. Program Pemerintah Pusat/Provinsi (Bantuan Gubernur). Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan menangani beberapa kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu : 1. Pengadaan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Berupa

56 Unit Motor roda 3, 560 Unit Mesin Composter Individual, 56 Unit Mesin Pencacah Sampah Organik, 56 Unit Gerobak Sampah, 10 Paket Pembangunan Sampah, dan 8 Paket (TPS) Tempat Penampungan Sampah dengan nilai Anggaran Rp.7.499.600.000,-

2. Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Persampahan (37 Kegiatan unggulan) berupa, 2 Unit Motor Roda 3, dan 1 Paket Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Organik Berupa Pembangunan Transper Depo dengan nilai Anggaran Rp. 273.000.000,-

3. Penyediaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Persampahan berupa 1 Unit Alat Berat (Excavator) dengan nilai Anggaran Rp. 1.549.000.000,-

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Rabat Beton Kp. Suka Laksana Rt.04 Rw.10 Desa pangguh Kec. Ibun Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 60.000.000,-

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Sukaresmi Kec. Rancabali Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 50.000.000,-

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan TPT/Kirmir Kp. Babakan Campaka Putih RW. 04 Desa Tangsimekar Kec. Paseh Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 60.000.000,-

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan TPT/Drainase Babakan Tiga – Cibeureum dengan nilai Anggaran Rp. 60.000.000,-

8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kemiskinan Berupa Pekerjaan kontruksi Perpipaan dan Sumur Dangkal di 14 Kecamatan 16 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 2.038.515.023,-

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana peningkatan sanitasi (Air Limbah) Perkotaan Jawa Barat berupa 1 Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik IPAL

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 164

Komunal di satu desa Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 2.500.000.000,-

10. Pembangunan Sarana Sanitasi tipe ODF Berupa 2 Unit Pekerjaan Kontruksi Fisik pola Pembangunan MCK + IPAL Komunal di satu Desa Kabupaten Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 1.050.000.000,-

11. Pembangunan Sarana Sanitasi tipe Pre ODF Berupa 38 Unit Pekerjaan Kontruksi Fisik Pola Pembangunan MCK+IPAL Komunal di 11 Kecamatan 19 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 21.850.000.000,-

12. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK+IPAL (37 Kegiatan Unggulan) Berupa 2 Lokasi Pembangunan MCK+IPAL Komunal di 2 Kecamatan 2 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 456.000.000,-

13. Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal MCK+IPAL berupa 1 Unit Pembangunan MCK+IPAL Komunal di 1 Kecamatan 1 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 273.000.000,-

14. Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berupa Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sabermas ) di DAS Citarum ( GCB ) ( 37 Kegiatan Unggulan ) di 56 Desa dengan nilai Anggaran Rp. 2.550.000.000,-

15. Program kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Bandung terdiri dari kegiatan P2KP, PPIP dan PAMSIMAS tahun 2015 dapat lihat pada lampiran.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 165

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN Tahun anggaran 2015, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk :

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 21.559.940.026,00 dan terealisasi sebesar Rp.19.106.930.343,00atau88,62%.

Belanja Langsung sebesar Rp. 148.973.052.446,61 dan terealisasi sebesar Rp. 116.747.034.328,00 atau 78,37 %.

Sehingga pencapaian kinerja keuangan dari rencana sebesar Rp.170.532.992.472,61 terealisasi sebesar Rp. 130.853.964.671,00 atau pencapaian 79,66%.

Permasalahan dan Solusi Secara umum seluruh bila dikaitkan dengan sasaran yang diharapkan maka masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

No Permasalahan Solusi

1 Belum optimalnya pemahaman tentang mekanisme perencanaan baik ditingkat SKPD, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan

Peningkatan kapasitas SDM mengenai perencanaan serta pembentukan forum perencanaan

2 Keterbatasan dana untuk pendataan bangunan gedung negara

Adanya peningkatan anggaran untuk pendataan bangunan gedung Negara

3 Jumlah kenaikan rumah layak huni dan permukiman layak huni masih sangat kecil

Menambah jumlah rehabilitasi RTLH dan penanganan kawasan kumuh agar dilaksanakan berkelanjutan pada setiap tahun

4 Keterbatasan dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah untuk merehab rumah tidak layak huni)

Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan/merehab rumah tidak layak huni dengan mengajukan sumber dari APBD, APBN maupun Swasta

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 166

5 Keterbatasan dana untuk pengembangan lebih lanjut pembangunan PSU (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah)

Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan/merehab rumah tidak layak huni dengan mengajukan sumber dari APBD, APBN maupun Swasta

6 Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum pedesaan pada tahun 2014

Meningkatkan prosentase cakupan pelayanan air bersih pedesaan sehingga prosentase cakupan pelayanan meningkat sesuai sasaran MDG’s, SPM dan capaian kinerja tahun 2014 dengan mengajukan proposal bantuan pembangunan ke pemerintah pusat dan pihak swasta

7 Masih banyak pemukiman penduduk yang belum terjangkau jaringan perpipaan air bersih karena wilayah pelayanan sangat luas, tersebar dan berbukit-bukit

Dilakukan pemilahan pada sistem penyediaan air bersih yang akan digunakan, diantaranya dengan system perpipaan secara gravitasi atau pemompaan ataupun dibangun sumur dalam atau sumur dangkal

8 Terbatasnya sumber air baku yang layak kualitas dan kuantitas

Dilakukan pengambilan mata air dari desa lain dan untuk desa yang tidak memiliki mata air dibangun sumur dalam atau sumur dangkal

9 Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan yang telah terbangun oleh para pengelola air bersih desa

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku potensial bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keinginan untuk mengelola dengan baik

10 Terbatasnya dana investasi untuk pengembangan SPAM, dimana saat ini sebagian besar masih mengandalkan dana APBD

Adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana air bersih baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun swasta

11 Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih pedesaan

Perlunya sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dlm pengelolaan air bersih dan masyarakat

12 Tidak adanya payung hukum/legalitas pengelola air bersih

Perlu adanya payung hukum/legalitas terkait pengelolaan air bersih pedesaan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 167

13 Belum adanya mekanisme pelaporan perkembangan pengelolaan air bersih pedesaan

Perlu adanya pembaharuan data base setiap tahunnya terkait pengelolaan air bersih pedesaan

14 Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan limbah yang masih belum efektif, sehingga belum optimalnya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestic

Perlu dilakukannya secara terus menerus sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat dan penegakan hukumnya

15 Aspek kelembagaan, peleburan Dinas Kebersihan menjadi salah satu bidang di bawah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mengakibatkan adanya perubahan (penyempitan) tupoksi, wewenang serta beban kerja pengelolaan air limbah dan persampahan. Sedangkan untuk sektor drainase permukiman, saat ini belum ada kejelasan menganai OPD dengan tupoksi khusus pengelolaan drainase permukiman.

Perlu dibentuknya lembaga khusus pengelola air limbah domestik (Pembentukan UPTD Air Limbah) dan pemberdayaan komunitas perumahan untuk pengelolaan sanitasi

17 Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya ketersediaan infrastuktur pendukung pengelolaan sanitasi mengakibatkan masih rendahnya cakupan air limbah domestik

Revisi dan evaluasi tupoksi di aspek kelembagaan

18 Dalam sektor partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berkelanjutan cenderung masih rendah

Meningkatkan pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat dengan teknologi yang tepat guna

19 Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam hal pengelolaan sanitasi

Mendorong pembiayaan alternatif pengelolaan sanitasi melalui Program percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

20 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan IMB sebagai penyelenggaraan tata bangunan

Meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dalam melakukan pengurusan IMB melalui sosialisasi dan melakukan panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran kepada masyarakat yang sedang membangun sebagai bahan potensi IMB

21 Kurangnya tertib bangunan sesuai tata ruang dan tata lingkungan yang sehat dan serasi

Sosialisasi peraturan perundangan tentang teknis bangunan

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 168

22 Masih rendahnya sebagian masyarakat dalam meningkatkan mutu bangunan yang fungsional dan handal sesuai dengan persyarakatan teknis

Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengendalian dan pengawasan bangunan lebih intensif di lapangan

23 Belum diperdakannya/Legalisasi RDTR yang telah disusun sehingga tidak bisa dipakai sebagai acuan (Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat persetujuan dari Propinsi)

Melaksanakan proses legalisasi terhadap Perda RDTR dengan mengupayakan pihak propinsi agar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) memperoleh rekomendasi gubernur yang selanjutnya akan segera diproses ke BKPRN

24 Belum lengkapnya penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan kawasan – kawasan strategis

Penyusunan lebih lanjut perencanaan dan standarisasi pengembangan kawasan – kawasan strategis

25 Terbatasnya anggaran pada APBD tahun 2016 dalam hal kegiatan – kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pengusulan beberapa kegiatan pada anggaran perubahan, seperti kegiatan Sosialisasi NSPM pencegahan kebakaran dan pengadaan Sarana prasarana pencegahan damkar.

26 Masih sangat tingginya waktu respon time penanggulangan kebakaran yaitu waktu standar nasional yang ditetapkan untuk menuju ke lokasi kebakaran dari pos damkar terdekat.

Usulan penambahan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, kegiatan yang mendukung pencapaian indikator cakupan penanggulangan kebakaran antara lain Diklat aparatur pemadam kebakaran,Penyuluhan/pemberdayaan masyarakat serta mengusulkan penambahan pembangunan Pos Damkar guna meningkatkan cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Bandung dan memperpendek respon time.

27 Belum adanya kajian dan implementasi simulasi respon time dan Ren-Ops (Rencana Operasi) di beberapa wilayah kecamatan sebagai acuan dalam operasi penanggulangan kebakaran.

Rencana usulan program Penyusunan Ren-Ops dan Stimulasi respon time di beberapa wilayah pada anggaran APBD 2015, termasuk latihan gabungan sebagai bagian dari koordinasi dan komunikasi dengan pemadam kebakaran lainnya yang berbatasan seperti Kota bandung, Kota

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 169

Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dalam upaya penanggulangan kebakaran pada daerah perbatasan dan atau bantuan lintas wilayah.

28 Belum terbangunnya sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) yang terintegrasi sampai di tingkat kelurahan/desa, sehingga terkadang masyarakat tidak bisa melaporkan kejadian kebakaran dengan data yang cepat dan tepat.

Perlu usulan kajian SKIK (Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran) berbasis masyarakat.

29 Keterbatasan jumlah mobil pemadam kebakaran, jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk dan atau luas wilayah Kabupaten Bandung yang harus dilayani.

Pengusulan anggaran setiap tahun untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran guna mencapai target indikator RPJMD, Renstra serta SPM penanggulangan kebakaran

30 Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat ini Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan memiliki armada truk sebanyak 78 unit.

Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dan mengoptimalkan penggunaannya melalui penjadualan ulang pengangkutan

31 Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi kewilayahan (kecamatan dan desa) dalam hal pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampahdengan sistem 3 R, maka diharapkan jumlah timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya

32 Kurangnya Sumbar Daya Manusia.

Penyediaaan sumber daya manusia yang memadai

32 Paska Penyerahan Rusunawa di Baleendah ke Pemerintahan Kabupaten Bandung Pemanfaatannya belum jelas

Agar Segera mengoptimalkan fungsi rusunawa tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah potensi PAD

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 170

33 Mengenai Pelayanan dan penanggulangan sampah diwilayah Kabupaten Bandung

- Perlu ada Kajian tentang pelayanan sampah di wilayah Kabupaten Bandung

- Adanya penambahan armada pengangkutan sampah

- SDM mengenai penguatan tenaga pelayanan sampah perlu ada pelatihan khusus tentang sampah serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk tenaga pengangkutan sampah

- Untuk daerah-daerah tertentu perlu diadakan penataan ulang tentang pengelolaan serta retribusi tentang sampah.

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 171

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- Secara umum bahwa dari 21 program dan 69 kegiatan yang direncanakan

di Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat diselesaikan

100 % sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan;

- Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat pada umumnya dan diselaraskan dengan program pemerintah

pusat (Program Nasional).

- Adanya beberapa kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah

Pusat/Propinsi memberikan andil besar bagi upaya percepatan

pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat kemampuan

pendanaan Pemerintah Daerah semakin terbatas.

- Keberhasilan dan pencapaian terget sasaran tidak terlepas dari adanya

dana yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan

APBN seperti beberapa program/kegiatan yang berkesinambungan perlu

adanya tindak lanjut kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya, terutama

untuk kegiatan yang memiliki target sasaran yang harus dicapai pada

tahun yang ditetapkan sesuai SPM, RPJM, dan lain-lain;

6.2 Saran

- Walaupun pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya

alangkah lebih baik lagi bila penyelesaian kegiatan diselesaikan beberapa

bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir untuk memudahkan

evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, hal ini

Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 172

sangat terkait dengan harapan agar penetapan APBD dapat ditetapkan di

awal tahun anggaran;

- Bagi kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dengan instansi / lembaga

lain diperlukan upaya pelaksanaan koordinasi yang lebih baik lagi

dimasa-masa yang akan datang, baik melalui fasilitasi Bappeda,

Sekretariat Daerah maupun oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan sendiri;

- Bagi beberapa kegiatan yang diperlukan adanya kesinambungan

penanganan agar dapat diprogramkan kembali pada tahun anggaran

berikutnya;

- Bagi beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah

Pusat/Propinsi agar tetap dilakukan koordinasi dan diharapkan

bantuannya sehingga sasaran makro pembangunan di wilayah Kabupaten

Bandung akan dapat lebih dipercepat lagi waktu pencapaiannya.