tarakan, 5 april 2017 -...

Post on 01-Mar-2018

222 Views

Category:

Documents

4 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

UPUNTAKA

SEJAHTERA

Tarakan, 5 April 2017

1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Berkualitas Dan Berdaya Saing;

2

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan

Lingkungan;

3

Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang

Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat;

4

Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi

Pemanfaatan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif

Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal;

5

Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan

Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur

Berbasis Iptek;

6

Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan

Kreatifitas;

7

Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung

Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di

Provinsi Kalimantan Utara;

8

Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah,

Murah, Adil Dan Transparan;

9

Mengembangkan Agroindustri Pertanian.

TEMA

RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG

TAHUN 2018

SASARAN PRIORITAS

TERWUJUDNYA DAYA

SAING APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN)

2018

82%

2016

75%

2018

89%

2016

82%

2016

15%

2018

30%

2016

S1 = 85%

S2 = 30%

S3 = 0%

2018

S1 = 90%

S2 = 50%

S3 = 5%

SASARAN PRIORITAS :

TERSEDIANYA

PELAYANAN PENDIDIKAN

DASAR YANG

BERKUALITAS DAN

MERATA

SASARAN PRIORITAS :

TERWUJUDNYA TENAGA

KERJA YANG PRODUKTIF,

TERAMPIL DAN BERDAYA

SAING

PENCAPAIAN PRIORITAS #1 DENGAN URUSAN

PENDIDIKAN

TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017

TAHUN 2010-2014 TAHUN 2017

TAHUN 2010-2014

TAHUN 2017

PEMBANGUNAN SMP/SMA TERPADU UNGGULAN

KECAMATAN SESAYAP

TAHUN 2010-2014

TAHUN 2017

SASARAN PRIORITAS :

TERSELESAIKANNYA BATAS

INTERNAL DAN EKSTERNAL

WILAYAH

2016

60%

2018

100%

2016

40%

2018

50%

SASARAN PRIORITAS :

TERWUJUDNYA PENINGKATAN

KUALITAS LINGKUNGAN

HIDUP SECARA SEIMBANG

SASARAN PRIORITAS :

• TERCAPAINYA

PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA SERTA

INFRASTRUKTUR JALAN

• TERCAPAINYA

PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA SERTA

INFRASTRUKTUR PELABUHAN

• TERWUJUDNYA PERUMAHAN

DAN PERMUKIMAN LAYAK

• TERCAPAINYA

PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA SERTA

INFRASTRUKTUR SISTEM

PENGELOLAAN AIR BERSIH /

AIR MINUM

1. PEMBANGUNAN JALAN (KM)

2016 = 240 KM

2018 = 252 KM

2. PEMBANGUNAN JEMBATAN (KM)

2016 = 178,5 M

2018 = 278 M

JUMLAH DERMAGA YANG DIBANGUN

2016 = 9 UNIT

2018 = 13 UNIT

JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI

2016 = 322

2018 = 312

AKSES AIR MINUM LAYAK (%)

2016 = 20

2018 = 75

SASARAN PRIORITAS :

• TERPENUHINYA KEBUTUHAN

ENERGI LISTRIK

• TERCAPAINYA

PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN

PRASARANA SERTA

INFRASTRUKTUR

TELEKOMUNIKASI

• TERLAKSANANYA

PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN PASAR

• TERWUJUDNYA SISTEM

TRANSPORTASI YANG

HANDAL DAN TERPADU

KAPASITAS PEMBANGKIT

2016 = 4.550 MW

2018 = 5.000 MW

RASIO ELEKTRIFIKASI

2016 = 60 %

2018 = 80 %

KECAMATAN YANG DIJANGKAU BROADBAND (KECAMATAN)

2016 = 5

2018 = 5

JUMLAH PASAR YANG TERBANGUN

2016 = 4

2018 = 6

MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN

2016 = 80%

2018 = 100%

ASPAL

AGREGAT

TANAH

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

JALAN DAN JEMBATAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

JALAN DAN JEMBATAN

2007

•BELUM ADA

2010-2015

•SESAYAP : 1195 M

•SESAYAP HILIR : 1560 M

•TANA LIA : 1595 M

2016

•SESAYAP : 1543 M

•SESAYAP HILIR : 1900 M

•TANA LIA : 1595 M

PROGRAM PEMBANGUNAN SHEET FILE

5 UNIT2007 10 UNIT2010-2015

10 UNIT2016

2 Jam 45 Menit

38 Km (38 Menit)

4 Jam

107 Km

(1 Jam 47 Menit)

167 Km

(3 Jam)

(± 1 Jam

1 Jam

KONDISI PELABUHAN BEBATU

AKSES JALAN MENUJU PELABUHANEKSISTING PELABUHAN BEBATU

RENCANA PELABUHAN BEBATU RENCANA PELABUHAN BEBATU

DESAIN SISI DARAT PELABUHAN BEBATU

•SUTM : 27.729 Ms

•SUTR : 22.476 Ms

•TRAFO 50 KVA : 8 Unit

•TRAFO 100 KVA : 16 Unit

2016

•SUTM : 27.729 Ms

•SUTR : 22.476 Ms

•TRAFO 50 KVA : 8 Unit

•TRAFO 100 KVA : 16 Unit

2010-2015

•SUTR : 1.500 Ms

•PLTS : 321 Unit

2007

PEMBANGKIT LISTRIK PLTD Tideng Pale / Sedulun = 2 unit 776

KVA, 1 unit 1000 KVA Unit Listrik Desa (ULD) Tanah Merah = 1

unit 1200 KVA

2007

•JARINGAN PERPIPAAN : 5.000 M

•SAMBUNGAN RUMAH : 250 UNIT

•KAPASITAS : 5 L/dtk

2010-2015

•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M

•SAMBUNGAN RUMAH : 1587 UNIT

•KAPASITAS : 10 L/dtk

2016

•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M

•SAMBUNGAN RUMAH : 1626 UNIT

•KAPASITAS : 30 L/dtk

JARINGAN SEDULUN

JARINGAN SEDULUN

MOBIL TANGKI AIR PDAM

KANTOR PDAM

IPA SEDULUN

2007 5 UNIT 2010-2015 15 UNIT 2016 16 UNIT

INDIKATOR PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

MASJID

PEMBANGUNAN GEREJA

TAHUN 2007

BELUM ADA

BELUM ADA

2010-2015

5

4

2016

5

4

2007

2013

24

PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORANINDIKATOR

PEMBANGUNANPEMBANGUNAN GEDUNG

PEMDA

PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN

PEMBANGUNAN KANTOR DESA

TAHUN 2007

6

3

-

TAHUN 2010-2015

13

5

20

TAHUN 2016

13

5

20

Rencana lokasi peruntukan kawasan pusat pemerintahan

16,000 HA

+

Masterplan Pusat

Pemerintahan

Kabupaten Tana Tidung

+

MASTERPLAN PUSAT

PEMERINTAHAN

KABUPATEN TANA TIDUNG

+

KAWASAN

KANTOR BUPATI

DAN DPRD

KAWASAN

PERKANTORAN

INSTANSI

VERTIKAL

Site Plan Kantor

Bupati

AKSES JALAN MASUK

KANTOR BUPATI

LANDMARK BAGIAN DEPAN

KANTOR BUPATI

+

SITE PLAN

KAWASAN

GEDUNG DPRD

TANA TIDUNG

GERBANG KAWASAN

+ DROP OFF BAGIAN

DEPAN KANTOR DPRD

AKSES JALAN UTAMA

MENUJU KANTOR DPRD

+

TAMAN DI BAGIAN

DEPAN GEDUNG DPRD

KOLAM DI BAGIAN DEPAN

GEDUNG DPRD

+

KAWASAN

PERKANTORAN

INSTANSI VERTIKAL

BPN

KANTOR TELKOM

KANTOR BPS

KANTOR PAJAK

KODIM

POLRES

BADAN

NARKOTIKA

KPUD

PENGADILAN

MAKO BRIMOB

KANTOR POS

KEJAKSANAAN

+

KOMPLEKS

KANTOR BUPATI

DAN DPRD

KANTOR DPRD

KANTOR BUPATIMASJID AGUNG

+

KOMPLEKS

PERKANTORAN

SIMPANG SENGKONG BEBATU

LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN

SIMPANG EMPAT BUNDARAN

2007-2010 2011-2015

SASARAN PRIORITAS :

• BERKURANGNYA ANGKA

KEMISKINAN

• BERKURANGNYA ANGKA

PENGANGGURAN

• TERWUJUDNYA IKLIM USAHA

YANG KONDUSIF

• MENINGKATNYA KAPASITAS

SUMBER DAYA PARIWISATA

• MENINGKATNYA HASIL

PRODUKSI DAN KUALITAS

TANAMAN PANGAN

• MENINGKATNYA NILAI

TAMBAH DAN DAYA SAING

PRODUK PERTANIAN

• MENINGKATNYA PENDAPATAN

MASYARAKAT

ANGKA TINGKAT KEMISIKINAN

2016 = 9,2 %

2018 = 8 %

TINGKAT PENGANGGURAN

TERBUKA

2016 = 2,58 %

2018 = 2,35 %

PROSENTASE KOPERASI AKTIF

2016 = 45 %

2018 = 80 %

PENGEMBANGAN OBJEK

WISATA LOKAL

2016 = 1

2018 = 3

CETAK SAWAH

2016 = -

2018 = 600 Ha

PENINGKATAN PRODUK HASIL

PERTANIAN

2016 = 75 %

2018 = 82 %

PERTUMBUHAN EKONOMI

2016 = 3,35 %

2018 = 6 %

SASARAN PRIORITAS :

• TERWUJUDNYA PENINGKATAN

PELAYANAN DIBIDANG

KESEHATAN YANG BAIK DAN

TERJANGKAU

• TERWUJUDNYA PENINGKATAN

PELAYANAN DIBIDANG

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN YANG

CEPAT, MURAH DAN

TRANSPARAN

• TERWUJUDNYA PENINGKATAN

PELAYANAN TERKAIT

PERIZINAN USAHA YANG

LEBIH CEPAT, MUDAH DAN

PREDIKTEBEL

2016

5

2018

7

2016

80 %

2018

88,5 %

2016

80 %

2018

90 %

RUMAH SAKITTAHUN 2010-2014RUMAH SAKIT TAHUN 2016

PUSKESMAS TAHUN 2010-2014 PUSKESMAS TAHUN 2016

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

RSU

0 UNIT

PUSKESMAS

3 UNIT

PUSTU

8UNIT

RSU

1 UNIT

PUSKESMAS

5 UNIT

PUSTU

14UNIT

RSU

1 UNIT

PUSKESMAS

5 UNIT

PUSTU

18 UNIT

SASARAN PRIORITAS :• TERWUJUDNYA PENINGKATAN PAD DARI

SEKTOR-SEKTOR EKONOMI POTENSIAL

• TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN

HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN BERBAGAI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

• TERUMUSKANNYA BERBAGAI PRODUK

HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM

MENDUKUNG KEBIJAKAN SERTA

PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH

DIRENCANAKAN

• TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

• TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN

YANG AKAN MENDUKUNG KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN YANG DIABDIKAN PADA

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

• TERCAPAINYA PENGAWASAN YANG

EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

SEBAGAI UPAYA PENURUNAN

TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

RATA-RATA PAJAK/RETRIBUSI KABUPATEN

TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

2016 = 25 %

2018 = 30%

JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN

2016 = 65 %

2018 = 75 %

JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIHASILKAN DAN DIPERDAKAN

2016 = 4 BUAH

2018 = 8 BUAH

OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

2016 = WDP

2018 = WTP

PROSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN

TERHADAP PERDA

2016 = 70 %

2018 = 60 %

PROSENTASE JUMLAH TEMUAN YANG

DI TINDAKLANJUT

2016 = 55,6 %

2018 = 80 %

TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN

SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

DI BUMI UPUNTAKA”

PRINSIP LANGKAH CEPAT WUJUDKAN MIMPI

MASYARAKAT KTT SEJAHTERA YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN

SEJAHTERA

PIKIRAN

PROGRAM

PRIORITAS 1 DAN 6

SEJAHTERA

RAGA

PROGRAM PRIORITAS

2, 3 DAN 5

SEJAHTERA

PENDAPATAN

PROGRAM PRIORITAS

4 DAN 6

“UPUNTAKA

SEJAHTERA”

TEMA RKP NASIONAL 2018

“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN”

TEMA RKPD PROVINSI 2018

“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN UTARA DIDUKUNG OLEH

INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI”

TEMA RKPD TAHUN 2018

“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA”

PEMBANGUNAN BIDANG

EKONOMI

PEMBANGUNAN BIDANG

INFRATRUKTUR

APBN USULAN SEBANYAK 35 KEGIATAN

DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 233.800.000.000,00

APBD PROVINSI KALIMANTAN UTARA USULAN SEBANYAK 56 KEGIATAN

DENGAN TOTAL PEMBIAYAAN SEBESAR RP 289.127.560.000,00

top related