kata · gambar 1.7 komposisi besar dan sumber anggaran ... c. penerbitan iuki dan ipki yang...
Post on 11-Mar-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
KATA
PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi atas
penggunaan anggaran tahun 2017. Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-
2018 untuk tahun pertama pasca pemisahan
Organisasi Perangkat Daerah antara Dinas
Perindustrian dengan Dinas Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat didasarkan
atas penilaian Indikator Kinerja Utama yang
merupakan indikator keberhasilan
pencapaian sasaran strategis sebagaimana
telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.
Indikator Kinerja Utama tersebut juga telah
dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja
antara Gubernur Nusa Tenggara Barat
dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Barat di awal dimulainya
pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.
Secara garis besar pencapaian kinerja atas
Indikator Kinerja Utama yang dilakukan
melalui pelibatan seluruh pegawai Dinas
Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dukungan stakeholder/mitra kerjasama, dan
partisipasi masyarakat. sudah mencapai
target yang telah ditetapkan. Namun,
tentunya diperlukan perbaikan atas langkah-
langkah/upaya-upaya yang sudah dilakukan,
sehingga di masa mendatang pencapaian
dimaksud dapat terwujud melalui cara-cara
yang lebih efektif dan efisien. Adanya
masukan, saran dan kritik tentunya sangat
diperlukan untuk kesempurnaan pencapaian
berikutnya.
Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini dapat memenuhi harapan para
pihak yang berkepentingan.
Mataram, Januari 2018
Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M.Si
NIP. 19620515 198812 2 002
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................................... i
Daftar Isi .............................................................................................................................. ii
Daftar Tabel ....................................................................................................................... iii
Daftar Gambar .................................................................................................................. iv
Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................1
1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ..........................................1
1.2 Aspek Strategis Organisasi .............................................................................1
1.3 Struktur Organisasi .........................................................................................4
1.4 Sarana dan Prasarana ....................................................................................20
1.6 Sistematika Penyajian ....................................................................................27
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................................29
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ............................................................29
2.1.1 Visi dan Misi ....................................................................................30
2.1.2 Tujuan dan Sasaran ..........................................................................30
2.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan .....................................36
2.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017 .................................................53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................................................58
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................58
3.1.1 Indikator Kinerja Utama ..................................................................58
3.1.2 Sasaran Strategis ...............................................................................59
3.1.3 Sasaran Program ...............................................................................70
3.2 Realisasi Anggaran ........................................................................................76
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................88
4.1 Kesimpulan ....................................................................................................88
4.2 Rencana Tindak .............................................................................................88
LAMPIRAN:
1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
2. Rencana Aksi Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
5. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Peserta Pelatihan/Bimbingan Teknis
6. Perjanjian Kerjasama Tahun 2017
7. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017
8. Capaian Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV
9. Rencana Aksi Tahun 2018
10. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan ................................................................17
Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin..................................17
Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan ..........................................................17
Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Usia ....................................................................17
Tabel 1.5 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan ............................................................18
Tabel 1.6 Daftar Sarana dan Prasarana ................................................................................20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran..............................................................................................53
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama ......................................................................................59
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis....................................................................................60
Tabel 3.3 Capaian Program ................................................................................................70
Tabel 3.4 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi ..................................................................................................................73
Tabel 3.5 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah ...........................................................................................................................74
Tabel 3.6 Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan dan Penguatan
Klaster Berbasis OVOP ......................................................................................................75
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan ...................................................77
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Struktur Organisasi ............................................................................................4
Gambar 1.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan ................................18
Gambar 1.3 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin......................18
Gambar 1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan ..........................19
Gambar 1.5 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia .....................................19
Gambar 1.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan.............................20
Gambar 1.7 Komposisi Besar dan Sumber Anggaran .........................................................26
Gambar 1.8 Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Bersumber APBD ..........27
Gambar 3.1 Grafik Realisasi Anggaran (Fisik dan Keuangan) per Triwulan .....................79
Gambar 3.2 Dokumentasi Pelatihan Produk Turunan Tenun untuk Tas dan Sepatu
kerjasama dengan Islamic Relief Indonesia Kantor Nusa Tenggara Barat .........................84
Gambar 3.3 Dokumentasi Temu Usaha Pembentukan Forum Komunikasi Jaringan
Perempuan Pengelola HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Gunung Rinjani ....85
Gambar 3.4 Dokumentasi Peningkatan Life Skill (Penguatan Usaha Kecil dan Menengah)
Bagi Kelompok Masyarakat di Karang Bagu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional
Provinsi NTB .......................................................................................................................85
Gambar 3.5 Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Upakarti kepada Walikota Bima,
UD. Azhari (Kabupaten Lombok Tengah), dan Jaelani (Kabupaten Lombok Tengah) ......87
v
IKHTISAR
EKSEKUTIF
Dinas Perindustrian merupakan Perangkat
Daerah hasil pemisahan dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan yang
terbentuk pada tahun 2017. Selain mengelola
pendaftaran desain industri, merek dan hak
cipta sebagai salah satu indikator kinerja
utama, Dinas Perindustrian Provinsi NTB
juga menjadi SKPD pendukung untuk
mencapai target kinerja daerah yang dikelola
SKPD lain, yaitu: pertumbuhan ekonomi non
tambang, pola pangan harapan, pengeluaran
per kapita, laju investasi, angka kemiskinan,
pertumbuhan PAD, kunjungan wisatawan
(mancanegara, nusantara), cakupan
penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, tingkat penyelesaian
aduan pelayanan publik, jumlah kunjungan
yang mengakses layanan NTB online, dan
tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD.
Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat
menjadi sektor yang semakin strategis
seiring dengan kebijakan yang dicanangkan
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,
Dr. H.M. Zainul Majdi dan Drs. H.M. Amin,
M.Si yang menetapkan pariwisata sebagai
sektor unggulan. Kondisi ini merupakan
peluang dan tantangan bagi Industri Kecil
dan Menengah (IKM) untuk semakin
berperan, baik dalam pengolahan pangan,
sandang, maupun kerajinan. Industri logam,
mesin, alat transportasi, elektronika, dan
telematika, juga turut mengambil bagian
dalam proses modernisasi yang terjadi di
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai
penggerak utama dalam operasional
kegiatan, terdapat 62 orang pegawai Dinas
Perindustrian Provinsi NTB beserta seluruh
sarana dan prasarana pendukung yang
digunakan untuk mewujudkan (1) capaian
kinerja Indikator Kinerja Utama Pendaftaran
HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain
Industri, Merek, dan Hak Cipta) sebesar
200% (berdasarkan penganggaran dari
sumber dana APBD), dan sebesar 272%
(berdasarkan penganggaran dari sumber dana
APBD dan APBN), (2) capaian Sasaran
Strategis untuk mendukung pencapaian
tujuan, misi, dan visi rata-rata sebesar
95,33%, (3) capaian Sasaran Program rata-
rata sebesar 97,04%, dan (4) capaian
Realisasi Anggaran rata-rata sebesar 97,46%
untuk realisasi fisik dan 95,14% untuk
realisasi keuangan. Untuk meningkatkan
kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa
Tenggara Barat di masa mendatang,
diperlukan langkah-langkah dalam
(1) meningkatkan koordinasi internal dan
eksternal, (2) melanjutkan dan memperluas
kerjasama dengan pihak ketiga,
(3) penyesuaian indikator kinerja utama,
target sasaran strategis, dan target sasaran
program dalam dokumen perencanaan,
(4) memperbanyak frekuensi pendampingan
kepada Industri Kecil dan Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tetap
berkooordinasi dengan Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota setempat, (5) melaksanakan
efisiensi anggaran melalui evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan secara
berkala, dan (6) meningkatkan peran Tenaga
Penyuluh Lapangan dalam rangka
mewujudkan IKM Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang lebih berdaya saing.
1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi
Dinas Perindustrian merupakan Perangkat Daerah hasil pemisahan dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, yang di dalamnya terdapat urusan perindustrian yang
dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang, yaitu Bidang Industri Agrokimia dan Aneka Industri
(AAI) dan Bidang Pengembangan Industri Kecil (PIK), serta 1 (satu) UPTD Balai
Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah dan Kemasan (BPKUD&K). Berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, Dinas Perindustrian
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Urusan Daerah Provinsi dalam bidang perindustrian adalah:
1. Perencanaan Pembangunan Industri:
Penetapan rencana pembangunan industri provinsi
2. Perizinan:
a. Penerbitan IUI Besar
b. Penerbitan IPUI bagi industri besar
c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1
daerah provinsi.
3. Sistem informasi industri nasional:
Penyampaian laporan informasi industri untuk:
- IUI besar dan izin perluasannya;dan
- IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
1.2 Aspek Strategis Organisasi
Selain mengelola pendaftaran desain industri, merek dan hak cipta sebagai salah
satu indikator kinerja utama, Dinas Perindustrian Provinsi NTB juga menjadi SKPD
pendukung untuk mencapai target kinerja daerah yang dikelola SKPD lain, sebagai
berikut:
- Pertumbuhan ekonomi non tambang
Biro Perekonomian (Sekretariat Daerah) selaku SKPD Pengelola sedangkan Dinas
Perindustrian bersama dengan Bappenda, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Koperasi dan
2
Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), Badan Perencana Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pertanian dan Perkebunan
(Dispertabun), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) selaku SKPD pendukung.
- Pola Pangan Harapan
Dinas Ketahanan Pangan selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian
bersama dengan Disdag, Dispertabun, Dislutkan, Disnakeswan, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) selaku SKPD pendukung.
- Pengeluaran per Kapita
Disdag selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), DPMPTSP, Diskop UKM, Bappeda,
BPKAD, Dispar, Dispertabun, Dislutkan, Disnakeswan, Biro Perekonomian, Dinas
Sosial (Dinsos), Disnakertrans selaku SKPD pendukung.
- Laju Investasi
DPMPTSP selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan
Bappenda, Disdag, Diskop UKM, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Perekonomian
selaku SKPD pendukung.
- Angka kemiskinan,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (DPMPD-DUKCAPIL) selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian
bersama dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
- Pertumbuhan PAD
Bappenda selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan
seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
- Kunjungan Wisatawan (Mancanegara, Nusantara)
Dinas Pariwisata selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama
dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
- Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dinas Sosial selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan
seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
- Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik
Biro Organisasi (Sekretariat Daerah) selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas
Perindustrian bersama dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
3
- Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online (kali)
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas
Perindustrian bersama dengan seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
- Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Bappeda selaku SKPD Pengelola, sedangkan Dinas Perindustrian bersama dengan
seluruh SKPD selaku SKPD pendukung.
Industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sektor yang semakin strategis
seiring dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,
Dr. H.M. Zainul Majdi dan Drs. H.M. Amin, M.Si yang menetapkan pariwisata sebagai
sektor unggulan. Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, telah
ditetapkan target angka kunjungan wisatawan sebesar 3,5 juta wisatawan pada tahun 2017
dan 4 juta wisatawan pada tahun 2018. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkenal
dengan keindahan alam, keanekaragaman budaya dan adat-istiadat, serta kekayaan kuliner,
menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Sebanyak
3.508.903 wisatawan, yang terdiri dari 2.078.654 wisatawan nusantara dan 1.430.249
wisatawan mancanegara, tercatat telah datang mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat
pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan peluang dan tantangan bagi Industri Kecil dan
Menengah di bawah binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk semakin berperan,
baik dalam pengolahan pangan, sandang, maupun kerajinan. Di samping promosi,
standardisasi, pengemasan, serta diversifikasi dan inovasi, menjadi kunci agar produk
yang dihasilkan oleh Industri Kecil dan Menengah dapat bersaing dengan produk yang
diproduksi secara masal oleh para pengusaha besar. Begitu pula halnya dengan sektor
sandang. Luasnya pasar, baik di pulau Lombok dan Sumbawa juga mendorong para
pelaku industri kreatif, untuk menghasilkan produk pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya
dengan desain-desain yang sesuai dengan trend yang sedang digemari. Selain itu juga
muncul inovasi dalam menghasilkan produk sepatu dan tas dengan modifikasi bahan dari
kain tenun khas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri logam, mesin, alat transportasi,
elektronika, dan telematika, juga turut mengambil bagian dalam proses modernisasi yang
terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tuntutan pembangunan infrastruktur, pemenuhan
kebutuhan perumahan, perbengkelan termasuk perawatan dan pemeliharaan barang-barang
elektronik menjadi energi positif bagi IKM dimaksud untuk terus bergerak.
Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Dinas Perindustrian
Kabupaten/Kota hadir dalam upaya pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah
yang tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mewujudkan
masyarakat industri yang unggul dan berdayasaing.
4
1.3 Struktur Organisasi
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas dibantu dengan Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit
Pelaksana Teknis. Struktur organisasi Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebagai berikut:
KEPALA
Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M. Si
Pembina Utama Madya/(IV/d)
KASUBBAG
PROGRAM&KEU
Sri Wahyuni, S.IP
Penata Tk. I/(III/d)
KELOMPOK
PEJABAT
FUNGSIONAL
UPT BALAI KEMASAN
PRODUK DAERAH
L. Suwarjaya
Pembina Tk. /(IV/b)
KASUBBAG
UMUM
Rabiatun, S. Sos
Penata Tk. I/(III/d)
SEKRETARIS
Drs. Bambang S. Ariadi, MM
Pembina Tk. I/(IV/b)
KABID INDUSTRI AGRO
Ir. Sri Wijayaningsih, M. Si
Pembina /(IV/a)
KABID INDUSTRI LOGAM,
MESIN, ALAT TRANSPORTASI,
ELEKTRONIKA, DAN
TELEMATIKA
Hj. Baiq Laily Patmi, ST, ME
Pembina /(IV/a)
KABID INDUSTRI
KREATIF, SANDANG
DAN KERAJINAN
Muna’im, SE, M. Si
Pembina /(IV/a)
KASIE INDUSTRI LOGAM,
MESIN DAN ALAT
TRANSPORTASI
Baiq Sri Larasati, S. Sos
Penata Tk. I /(III/d)
KASIE INDUSTRI
ELEKTRONIKA DAN
TELEMATIKA
Irfana Amir, ST
Penata Tk. I /(III/d)
KASIE INDUSTRI
MAKANAN DAN
MINUMAN, HASIL LAUT,
PERIKANAN DAN
PETERNAKAN
Dra. Nuraida
Penata Tk. I /(III/d)
KASIE INDUSTRI
HASIL PERTANIAN,
HUTAN DAN
PERKEBUNAN
H. Jazu’I, S. Sos
Penata Tk. I /(III/d)
KASIE INDUSTRI
SANDANG DAN
KERAJINAN
Maskanah
Penata Tk. I /(III/d)
KASIE INDUSTRI
KREATIF
Ir. Evy Djulaeha
Taviningsih
Penata Tk. I /(III/d)
Gambar 1.1
Struktur Organisasi
5
Ringkasan serta Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi:
1. Kepala Dinas
Ringkasan Tugas:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu
Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Rincian Tugas:
a. merumuskan dan menetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis
dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri
menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri
dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b. melaksanakan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi
industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,
pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran
dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta
peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di
bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri,
pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan
pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri;
d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
e. membina dan memberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas
Perindustrian;
f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perindustrian;
g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Rincian Fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
6
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis
dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri
menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri
dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi
industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,
pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran
dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta
peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang
penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha,
promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi
industri,pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan
pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri, ketahanan industri dan kerjasama, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri;
d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas
Perindustrian;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perindustrian;
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
2. Unit Kerja Sekretariat
a. Sekretaris:
Ringkasan Tugas:
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan
program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan,
pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan aset.
Rincian Fungsi:
a. koordinasi kegiatan Dinas Perindustrian;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas
Perindustrian;
7
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip, dan dokumentasi Dinas Perindustrian;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan
barang/jasa;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Rincian Tugas:
Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, penggunaan dan pemeliharaan
aset, kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Dinas.
Rincian Tugas:
a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan program
dinas;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan
anggaran dinas;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi serta penyusunan
laporan;
d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;
e. Melaksanakan urusan akuntansi;
f. Melaksanakan urusan pengelolaan barang milik daerah.
c. Kepala Sub Bagian Umum
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, organisasi
dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.
Rincian Tugas:
a. melaksanakan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai serta
organisasi dan tata laksana bidang lingkup dinas;
b. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan bidang lingkup dinas;
c. melaksanakan urusan tata usaha.
d. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian
Umum Dinas Perindustrian;
e. Menyiapkan kelengkapan sistem manajemen kepegawaian Dinas Perindustrian;
f. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
Sub Bagian Umum;
g. Memfasilitasi penyelesaian kasus kepegawaian Dinas Perindustrian;
h. Menyiapkan kajian hasil pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan aset, penatausahaan,
pengamanan aset dan pemanfaatan aset.
j. Penyiapan administrasi perkantoran, perpustakaan dan kearsipan Dinas
Perindustrian.
k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum Dinas Perindustrian
secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan
kebijakan pimpinan;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
3. Unit Kerja Bidang Industri Agro
a. Kepala Bidang
Ringkasan Tugas:
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi
industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam
negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman,
hasil laut dan perikanan
Rincian Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan
industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan
perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing,pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan
industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
hasil hutan dan perkebunan, industri makanan dan minuman, hasil laut dan
perikanan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendalaman dan
penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi
industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;
9
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendalaman
dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim
usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi
industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan
penggunaan produk dalam negeri pada industri hasil hutan dan perkebunan,
industri makanan dan minuman, hasil laut dan perikanan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri
strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri
pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan serta minuman,
hasil laut dan perikanan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Agro;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
b. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Hutan dan Perkebunan
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber
daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,
serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian,
hutan dan perkebunan.
Rincian Tugas:
a. Menyusun rencana, program, anggaran , evaluasi dan pelaporan pengembangan
industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri hasil pertanian, hutan dan perkebunan;
c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan pengamanan dan
penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan
teknis pengembangan industri di bidang industri hasil pertanian, hutan dan
perkebunan;
d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di
bidang perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian, hutan dan
perkebunan;
10
e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, data dan informasi industri hasil pertanian hutan dan perkebunan;
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
c. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman, Hasil Laut, Perikanan dan
Peternakan
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber
daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri
makanan dan minuman, hasil laut , perikanan dan peternakan.
Rincian Tugas:
a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan
industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri makanan dan minuman , hasil laut, perikanan dan peternakan;
c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri makanan dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan;
d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di
bidang perencanaan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, perikanan
dan peternakan;
e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan
perikanan;
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
4. Unit Kerja Industri Logam, Mesin, Alat, Transportasi, Elektronika Dan
Telematika
a. Kepala Bidang
Ringkasan Tugas:
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan
struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi
11
industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam
negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri
elektronika dan telematika.
Rincian Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan
industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan
telematika;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya
saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri,
standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan
industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri
logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan
telematika;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan struktur
industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri
dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan
industri strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk
dalam negeri pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan
maritim, serta industri elektronika dan telematika;
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang penguatan struktur industri, peningkatan daya saing,
pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi
industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau,
serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada industri logam,
industri mesin, industri alat transportasi, serta industri elektronika dan
telematika;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan struktur industri,
peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa
industri, standarisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri
strategis dan industri hijau, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri
pada industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, serta industri
elektronika dan telematika;
12
f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,
Elektronika dan Telematika; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
b. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Alat Transportasi
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber
daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,
serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri logam, mesin dan
alat transportasi.
Rincian Tugas:
a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan
industri logam, mesin dan alat transportasi;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri logam, mesin dan alat transportasi;
c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan
sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri logam, mesin dan alat transportasi;
d. Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan norma,standar, prosedur, kriteria di
bidang perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat
transportasi;
e. Menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, data dan informasi industri logam, mesin dan alat transportasi;
f. Melaksanakan administrasi seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi;
g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
c. Kepala Seksi Elektronika Dan Telematika
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran industri, pembangunan sumber
daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri,
serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri elektronika dan
telematika.
13
Rincian Tugas:
a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran
di bidang industri elektronika dan telematika;
b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data,
serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telamatika.
c. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.
5. Unit Kerja Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan
a. Kepala Bidang
Ringkasan Tugas:
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan
dan pemberdayaan, standardisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya
saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian
fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan
kerajinan.
Rincian Fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi
industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi
industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan
pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan
teknis, bantuan teknis dan pembiayaan,keterkaitan dan hubungan kemitraan,
serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan
kerajinan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi
industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi
industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan
pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan
teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan,
serta promosi industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan
kerajinan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan
pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya
saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,
pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra
dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan
hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri
kreatif, sandang dan kerajinan;
14
d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan
industri menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan
teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan
tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan
teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi
industri dan jasa industri pada industri kreatif, sandang dan kerajinan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan
pemberdayaan potensi industri kecil dan industri menengah, peningkatan daya
saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha,
pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra
dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan
hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri
kreatif, sandang dan kerajinan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Industri Kreatif, Sandang dan Kerajinan;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.
b. Kepala Seksi Industri Kreatif
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri
di bidang industri kreatif.
Rincian Tugas:
a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan pengembangan
industri kreatif;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri kreatif;
c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana
industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan
fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri kreatif;
d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, data dan informasi industri kreatif;
15
e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, data dan informasi industri kreatif.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.
c. Kepala Seksi Industri Sandang Dan Kerajinan
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri,
promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri
di bidang industri Sandang dan Kerajinan.
Rincian Tugas:
a. Menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi pelaporan pengembangan
industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang dan kerajinan;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
industri kecil dan industri menengah di bidang industri sandang dan kerajinan;
c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri
provinsi, kebijakan industri provinsi, penyebaran dan pemerataan industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana
industri, pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan
fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri kecil dan menengah di bidang industri sandang dan
kerajinan;
d. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di
bidang industri sandang dan kerajinan;
e. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah di
bidang industri sandang dan kerajinan;
f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang.
6. Unit Kerja Balai Kemasan Produk Daerah
Tugas:
Melaksanakan tugas teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap
kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.
16
Fungsi:
a. Pelaksanaan operasional pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta
memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat
sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis dinas sesuai dengan bidangnya;dan
c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.
Susunan Organisasi Balai Kemasan Produk Daerah, terdiri dari:
a. Kepala
Ringkasan Tugas:
Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD
Balai Kemasan Produk Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas Perindustrian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi:
1. Pelaksanaan operasional dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan
perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat;
2. Pelaksanaan operasional tugas-tugas teknis Balai;dan
3. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan pada UPTD.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Ringkasan Tugas:
Melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan informasi dan dokumentasi
serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Kemasan
Produk Daerah.
c. Kepala Seksi Diklat dan Promosi
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan di bidang pengolahan
industri makanan, minuman, dan kerajinan
d. Kepala Seksi Teknis Kemasan
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan pelayanan teknis di bidang desain dan kemasan produk unggulan
daerah.
e. Kelompok Jabatan Fungsional
Ringkasan Tugas:
Melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala UPTD sesuai dengan bidang keahlian,
yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di
bawah dan bertanggngjawab kepada Kepala UPTD, dengan jumlah tenaga dalam
jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
17
keahlian yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang
jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturna perundang-undangan.
Seluruh pegawai Dinas Perindustrian per tanggal 31 Desember 2017 berjumlah 62 orang,
dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan No. Jabatan Jumlah
(Orang)
Persentase
(%) 1 2 3 4
1. Pejabat Struktural 17 27.42
2. Fungsional Tertentu 10 16.13
3. Fungsional Umum 35 56.45
Jumlah 62 100.00
Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin No. Jabatan Jumlah
(Orang)
Pria Persentase
(%)
Wanita Persentase
(%) 1 2 3 4 5 6 7
1. Pejabat
Struktural
17 6 35.29 11 64.71
2. Fungsional
Tertentu
10 5 50.00 5 50.00
3. Fungsional
Umum
35 21 60.00 14 40.00
Total 62 32 51.61 30 48.39
Tabel 1.3
Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan No. Pendidikan Jumlah
(Orang)
Persentase
(%) 1 2 3 4
1. S2/Magister 8 12.90
2. S1/D IV 36 58.06
3. Sarjana Muda/D III 2 3.23
4. SMA/SMK 14 22.58
5. SMP 1 1.61
6. SD 1 1.61
Jumlah 62 100.00
Tabel 1.4
Komposisi SDM Berdasarkan Usia No. Usia Jumlah
(Orang)
Persentase
(%) 1 2 3 4
1. >58 0 -
2. 51 s/d 58 31 50.00
3. 41 s/d 50 15 24.19
4. 31 s/d 40 15 24.19
5. < 30 1 1.61
Jumlah 62 100.00
18
Tabel 1.5
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
(Orang)
Persentase
(%) 1 2 3 4
1. IV 9 14.52
2. III 45 72.58
3. II 8 12.90
Jumlah 62 100.00
Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Provinsi NTB dalam bentuk grafik
dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:
27%
16%57%
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Pejabat Struktural Fungsional Tertentu Fungsional Umum
52%
48%
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
Pria (%) Wanita (%)
Gambar 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan
Gambar 1.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin
19
13%
58%
3%
22%
2% 2%
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
S2/Magister S1/D IV Sarjana Muda/D III
SMA/SMK SMP SD
0%
50%
24%
24%
2%
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia
>58 51 s/d 58 41 s/d 50 31 s/d 40 < 30
Gambar 1.4
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan
Gambar 1.5
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia
20
1.4 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan
program/kegiatan pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB berjumlah 196 aset dengan nilai
Rp. 10.264.870.622,33.
Rincian sarana dan prasarana sebagai berikut:
Tabel 1.6
Daftar Sarana dan Prasarana
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
A. Tanah dan Gedung 7,320,480,054.00
1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 1984 Baik 1,170,000,000.00
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2011 Baik 965,314,450.00
3. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
1984 Baik 387,933,000.00
4. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
1997 Baik 317,175,000.00
5. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2012 Baik 99,613,000.00
6. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2012 Baik 39,825,000.00
7. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2012 Baik 356,932,734.00
8. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2013 Baik 15,497,400.00
9. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2013 Baik 225,477,500.00
10. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2013 Baik 577,687,000.00
14%
73%
13%
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
IV III II
Gambar 1.6
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan
21
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
11. Bangunan Gedung Kantor
Permanen
2014 Baik 168,630,000.00
12. Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 2005 Baik 83,818,000.00
13. Bangunan Gudang Tertutup
Permanen
2012 Baik 49,800,000.00
14. Bangunan Bengkel Permanen 2015 Baik 2,308,054,000.00
15. Gedung Garasi/Pool Permanen 2015 Baik 99,600,000.00
16. Bangunan Gedung Pabrik Permanen 2010 Baik 405,222,970.00
17. Bangunan Tempat Kerja Lain-lain 2016 Baik 49,900,000.00
B. Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 1,499,532,913.33
1. Station Wagon 2005 Baik 166,000,000.00
2. Station Wagon 2014 Baik 302,350,000.00
3. Station Wagon 2015 Baik 199,509,130.00
4. Station Wagon 2015 Baik 199,708,750.00
5. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke
bawah)
2002 Baik 113,415,000.00
6. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke
bawah)
2006 Baik 196,750,000.00
7. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke
bawah)
2013 Baik 160,670,000.00
8. Sepeda Motor 1995 Baik 4,225,000.00
9. Sepeda Motor 1999 Baik 10,737,000.00
10. Sepeda Motor 2006 Baik 11,902,000.00
11. Sepeda Motor 2007 Baik 12,850,000.00
12. Sepeda Motor 2007 Baik 10,990,000.00
13. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.00
14. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.00
15. Sepeda Motor 2011 Baik 16,000,000.00
16. Sepeda Motor 2012 Baik 15,904,133.33
17. Sepeda Motor 2015 Baik 46,521,900.00
C. Peralatan dan Perlengkapan 1,444,857,655.00
1. Mesin Press 2016 Baik 52,000,000.00
2. Pisau Peraut 2016 Baik 5,000,000.00
3. Alat Processing Lain-lain 2012 Baik 9,998,000.00
4. Mesin Ketik Manual Portable (11-
13)
2012 Baik 2,833,335.00
5. Mesin Ketik Manual Standar (14-
16)
2004 Baik 350,000.00
6. Mesin Ketik Manual Standar (14-
16)
2005 Baik 3,350,000.00
7. Mesin Ketik Manual Longewagen
(18)
2011 Baik 3,775,000.00
8. Mesin Absen (Time Recorder) 2015 Baik 3,700,000.00
22
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
9. Lemari Besi 2017 Baik 8,000,000.00
10. Filling Besi/Metal 2017 Baik 7,500,000.00
11. Brankas 2009 Baik 3,500,000.00
12. Brankas 2015 Baik 10,000,000.00
13. Papan Nama Instansi 2009 Baik 4,900,000.00
14. Papan Pengumunan 2010 Baik 575,000.00
15. Papan Pengumunan 2011 Baik 9,750,000.00
16. White Board 2010 Baik 250,000.00
17. White Board 2011 Baik 1,437,500.00
18. Mesin Absensi 2013 Baik 6,500,000.00
19. Mesin Absensi 2017 Baik 3,000,000.00
20. Alat Pemotong Kertas 2013 Baik 3,875,000.00
21. Overhead Projektor 2010 Baik 18,200,000.00
22. Lemari Kayu 2010 Baik 3,000,000.00
23. Lemari Kayu 2011 Baik 15,525,000.00
24. Lemari Kayu 2011 Baik 1,725,000.00
25. Rak Kayu 2009 Baik 11,500,000.00
26. Meja Rapat 2011 Baik 16,200,000.00
27. Meja Podium 2014 Baik 2,000,000.00
28. Meja Tambahan 2009 Baik 4,950,000.00
29. Kursi Rapat 2011 Baik 16,000,000.00
30. Kursi Tamu 2009 Baik 16,000,000.00
31. Kursi Lipat 1998 Baik 600,000.00
32. Kursi Lipat 2009 Baik 1,776,250.00
33. Kursi Lipat 2009 Baik 3,000,000.00
34. Kursi Lipat 2009 Baik 8,120,000.00
35. Kursi Lipat 2010 Baik 1,540,000.00
36. Kursi Lipat 2010 Baik 6,160,000.00
37. Kursi Lipat 2016 Baik 8,250,000.00
38. Mesin Potong Rumput 2013 Baik 3,500,000.00
39. Lemari Es 2016 Baik 4,840,000.00
40. AC Unit 2016 Baik 13,200,000.00
41. AC Split 2009 Baik 10,500,000.00
42. AC Split 2009 Baik 8,000,000.00
43. AC Split 2012 Baik 6,525,000.00
44. AC Split 2013 Baik 7,400,000.00
45. AC Split
2013 Baik 4,500,000.00
23
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
46. AC Split 2013 Baik 7,400,000.00
47. AC Split 2014 Baik 9,150,000.00
48. AC Split 2014 Baik 17,630,000.00
49. AC Split 2015 Baik 10,800,000.00
50. Kipas Angin 2009 Baik 1,200,000.00
51. Kipas Angin 2016 Baik 2,000,000.00
52. Up Right Chiller/frezzer 2013 Baik 2,250,000.00
53. Alat Dapur Lainnya 2014 Baik 24,766,250.00
54. Alat Pemanas 2016 Baik 3,000,000.00
55. Televisi 2010 Baik 2,706,000.00
56. Televisi 2011 Baik 2,340,000.00
57. Televisi 2016 Baik 5,720,000.00
58. Televisi 2016 Baik 3,500,000.00
59. Televisi 2017 Baik 11,000,000.00
60. Sound System 2012 Baik 50,250,000.00
61. Wireless 2009 Baik 4,500,000.00
62. Wireless 2016 Baik 4,840,000.00
63. Megaphone 1984 Baik 750,000.00
64. Microphone 2016 Baik 396,000.00
65. Microphone Floor Stand 2015 Baik 500,000.00
66. Camera Video 2016 Baik 8,000,000.00
67. Tangga Alumunium 2015 Baik 4,000,000.00
68. Dispenser 2009 Baik 172,000.00
69. Dispenser 2010 Baik 187,000.00
70. Dispenser 2012 Baik 218,000.00
71. Dispenser 2012 Baik 219,000.00
72. Dispenser 2012 Baik 219,000.00
73. Dispenser 2014 Baik 245,000.00
74. Handy Cam 2010 Baik 9,500,000.00
75. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2009 Baik 3,005,000.00
76. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2011 Baik 18,500,000.00
77. Alat Rumah Tangga Lain-lain 2014 Baik 10,600,000.00
78. P.C Unit 2009 Baik 19,185,000.00
79. P.C Unit 2009 Baik 19,050,000.00
80. P.C Unit 2010 Baik 7,950,000.00
81. P.C Unit 2016 Baik 6,345,000.00
82. P.C Unit
2017 Baik 7,000,000.00
24
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
83. Laptop 2009 Baik 9,950,000.00
84. Laptop 2009 Baik 9,348,000.00
85. Laptop 2010 Baik 7,975,000.00
86. Laptop 2010 Baik 7,975,000.00
87. Laptop 2013 Baik 11,505,000.00
88. Laptop 2014 Baik 20,400,000.00
89. Laptop 2014 Baik 7,150,000.00
90. Laptop 2014 Baik 6,875,000.00
91. Laptop 2015 Baik 13,500,000.00
92. Laptop 2015 Baik 7,900,000.00
93. Laptop 2017 Baik 21,000,000.00
94. Note Book 2012 Baik 9,250,000.00
95. Note Book 2016 Baik 15,000,000.00
96. Note Book 2016 Baik 8,000,000.00
97. Printer 2010 Baik 1,850,000.00
98. Printer 2012 Baik 1,825,000.00
99. Printer 2013 Baik 1,925,000.00
100. Printer 2014 Baik 2,450,000.00
101. Printer 2015 Baik 2,450,000.00
102. Printer 2015 Baik 1,300,000.00
103. Printer 2016 Baik 6,462,000.00
104. Printer 2017 Baik 10,000,000.00
105. Printer 2017 Baik 24,000,000.00
106. Peralatan Jaringan Lain-lain 2014 Baik 750,000.00
107. Meja Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,800,000.00
108. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 7,200,000.00
109. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,400,000.00
110. Meja Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,400,000.00
111. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 6,000,000.00
112. Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 2,600,000.00
113. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995 Baik 700,000.00
114. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1995 Baik 350,000.00
115. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 18,000,000.00
116. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 Baik 1,520,000.00
117. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2010 Baik 17,480,000.00
118. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2011 Baik 6,550,000.00
119. Meja Kerja Pegawai Non Struktural
2012 Baik 8,080,000.00
25
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
120. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 1,010,000.00
121. Meja Kerja Pegawai Non Struktural 2012 Baik 1,010,000.00
122. Meja Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 2,000,000.00
123. Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2009 Baik 2,900,000.00
124. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 2,600,000.00
125. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Kurang
Baik
1,300,000.00
126. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2009 Baik 1,300,000.00
127. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 Baik 2,215,000.00
128. Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2015 Baik 1,000,000.00
129. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2009 Baik 1,000,000.00
130. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 2015 Baik 3,300,000.00
131. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 400,000.00
132. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 3,200,000.00
133. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2009 Baik 5,600,000.00
134. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 Baik 13,695,000.00
135. Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 2015 Baik 15,750,000.00
136. Kursi Rapat Pejabat Eselon III 2016 Baik 3,000,000.00
137. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2014 Baik 5,625,000.00
138. Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff 2016 Baik 6,000,000.00
139. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
Eselon III
2016 Baik 7,500,000.00
140. Buffet Kayu 2014 Baik 375,000.00
141. Proyektor + Attachment 2016 Baik 10,420,000.00
142. Proyektor + Attachment 2017 Baik 9,000,000.00
143. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 2,000,000.00
144. Microphone/Wireless Mic 2015 Baik 3,000,000.00
145. Professional Sound System 2015 Baik 8,000,000.00
146. Unintemuptible Power Supply
(UPS)
2009 Baik 1,186,000.00
147. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 2,700,000.00
148. Peralatan studio Visual Lain-lain 2015 Baik 1,600,000.00
149. Camera Electronic 2015 Baik 6,050,000.00
150. Pesawat Telephone 2009 Baik 223,000.00
151. Facsimile 2006 Kurang
Baik
7,440,500.00
152. Facsimile 2016 Baik 2,500,000.00
153. Packaging Machine 2013 Baik 298,549,920.00
154. Kain Panel 2015 Baik 5,000,000.00
155. Fire Extinguisher 2016 Baik 3,000,000.00
26
No. Uraian Tahun
Pembelian
Kondisi Harga (Rp.)
1 2 3 4 5
156. Tugu Peringatan Lainnya 2016 Baik 6,000,000.00
157. Instalasi Air Bersih Lain-lain 2013 Baik 4,220,600.00
158. Jaringan Transmisi Tegangan
Dibawah 100 KVA
2010 Baik 13,235,700.00
159. Jaringan Transmisi Tegangan
Dibawah 100 KVA
2011 Baik 12,000,000.00
160. Jaringan Transmisi Tegangan
Dibawah 100 KVA
2015 Baik 49,999,950.00
161. Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d
20 KVA
2014 Baik 20,283,650.00
162. Jaringan Telepon Di atas Tanah
Lain-lain
2009 Baik 350,000.00
1.5 Sumber dan Besar Anggaran
Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 mengelola
anggaran sebesar Rp. 19.981.100.000,00, yang terbagi atas sumber dana dari APBD
sebesar Rp. 17.611.100.000,00 (88,14%) dan APBN (Dekonsentrasi) sebesar
Rp. 2.370.000.000,00 (11,86%). Sumber dana APBD tersebut terbagi untuk Belanja
Langsung dan Tidak Langsung, dengan rincian sebesar Rp. 5.003.452.600,00 (28,41%)
Belanja Langsung dan Rp. 10.820.531.152,00 (71,59%) Belanja Tidak Langsung.
Komposisi APBD dan APBD, dan Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Langsung
Bersumber APBD, sebagaimana gambar di bawah ini:
88%
12%
Komposisi APBD dan APBN
APBD APBN
Gambar 1.7
Komposisi Sumber dan Besar Anggaran
27
1.6 Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017 ini disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
1.2 Aspek Strategis Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Sarana dan Prasarana
1.5 Sumber dan Besar Anggaran
1.6 Sistematika Penyajian
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018
2.1.1 Visi dan Misi
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
2.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
28%
72%
Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Bersumber APBD
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Gambar 1.8
Komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Bersumber APBD
28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1 Indikator Kinerja Utama
3.1.2 Sasaran Strategis
3.1.3 Sasaran Program
3.2. Realisasi Anggaran
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Rencana Tindak
LAMPIRAN
- Rencana Strategis
- Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
- Rencana Kinerja Tahun 2017
- Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Tahun 2017
- Rencana Aksi Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Laporan Pendukung LAKIP
29
BAB II.
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018,
ditetapkan visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu:
Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera.
Visi pembangunan tersebut mengandung 4 kata kunci, yaitu:
Masyarakat NTB, artinya seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di
wilayah Nusa Tenggara Barat.
Beriman, artinya masyarakat yang taat beragama, berbudi pekerti luhur dan saling
menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial budaya.
Berbudaya, artinya masyarakat yang mampu beradaptasi dalam pembangunan
dilansadi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Berdayasaing, artinya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar
mampu bersaing secara global.
Visi pembangunan tersebut diwujudkan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:
1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum
yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan
mengembangkan keunggulan daerah.
6. Melanjutkan percepatan pembanguan infrastruktur dan konetivitas wilayah berbasis
tata ruang.
7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Untuk melaksanakan urusan perindustrian, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran,
Indikator Kinerja Utama, strategi, kebijakan, dan program dalam Rencana Strategis Dinas
Perindustrian Provinsi NTB yang mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat
melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor: 800/20/IND/2017 tentang Rencana Strategis
Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018, sebagai berikut:
30
2.1.1 Visi dan Misi
Visi Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah “Terwujudnya Masyarakat
Industri yang Unggul dan Berdayasaing”.
Tiga kata kunci dalam visi di atas, yaitu:
Masyarakat Industri, mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang ada di
wilayah NTB yang bergerak dalam bidang industri.
Unggul, mengandung arti memiliki struktur yang kuat, mantap dan inovatif di bidang
industri.
Berdayasaing, mengandung pengertian komponen-komponen di bidang industri
pelaku usaha yang memiliki kompetensi, inovasi, dan kreativitas.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang dan
Kerajinan.
2. Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.
3. Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, Elektronika dan Telematika.
4. Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal.
5. Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan.
2.1.2 Tujuan dan Sasaran
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang akan
dicapai adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target per
Tahun
2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatkan
Kemampuan
dan
Kemandirian
Industri
Kreatif,
Sandang dan
Kerajinan
1. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
industri kreatif
1. Terbina,
terlatih, dan
terfasilitasinya
IKM industri
kreatif yang
berkesinambun
gan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri kreatif
IKM 130 40
2. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha industri
kreatif yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 20 20
31
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Satuan Target per
Tahun
2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
industri
sandang dan
kerajinan
3. Terbina,
terlatih, dan
terfasilitasinya
IKM industri
sandang dan
kerajinan yang
berkesinambun
gan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
sandang dan
kerajinan
IKM 65 40
4. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha industri
sandang dan
kerajinan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 20 20
2. Meningkatkan
Kemampuan
dan Kemajuan
Industri Agro
3. Meningkatnya
kualitas,
kuantitas dan
kapasitas
industri
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
5. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
yang
berkesenimbun
gan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
makanan dan
minuman,
hasil laut,
perikanan dan
peternakan
IKM 72 20
6. Terfasilitasiny
a standarisisasi
produk IKM
Jumlah IKM
yang
distandarisasi
IKM 52 25
7. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
yang memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 20 20
4. Meningkatnya
kualitas,
kuantitas dan
kapasitas
industri hasil
pertanian,
hutan dan
perkebunan
8. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
hasil pertanian,
hutan dan
perkebunan
yang
berkesenimbun
gan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri hasil
pertanian,
hutan dan
perkebunan
IKM 60 40
32
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target per
Tahun
2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8
9. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha industri
hasil pertanian,
hutan dan
perkebunan
yang memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 30 20
3. Meningkatkan
Kemampuan
dan
Kemandirian
Industri
Logam, Mesin,
Alat
Transportasi,
Elektronika
dan
Telematika
5. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
produk industri
logam, mesin
dan alat
transportasi
10. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
logam, mesin,
dan alat
transportasi
yang
berkesenimbun
gan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi
IKM 48 20
11. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha industri
logam, mesin,
dan alat
transportasi
yang memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 352 138
6. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
produk industri
elektronika dan
telematika
12. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
elektronika dan
telematika
yang
berkesinambun
gan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
elektronika
dan telematika
IKM 65 20
4. Meningkatkan
Kelancaran
dan Ketertiban
Pelayanan
Internal
7. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
program dan
keuangan
13. Terwujudnya
dokumen
perencanaan
dan pelaporan
yang benar dan
lengkap
Jumlah
laporan kinerja
Dok. 7 7
14. Terwujudnya
laporan
keuangan yang
baik dan benar
Jumlah
Laporan
Keuangan
Dok. 1 1
15. Tersedianya
Data yang
Valid
Jumlah
Laporan
Dok. 3 3
33
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target per
Tahun
2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8
16. Tersedianya
informasi perindustrian
Jumlah
Informasi Perindustrian
Paket 2 2
17. Terlaksananya Event Kerjasama
Mitra Praja
Utama
Jumlah Event Event 3
8. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas administrasi
umum dan
kepegawaian
18. Terwujudnya
administrasi/man
ajemen/tata kelola yang
tertib
Jumlah Laporan Dok. 12 12
19. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja
Bulan 12 12
20. Terlatih dan Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Orang 3 3
5. Mendorong
Kemajuan
Industri Olahan dan Kemasan
9. Meningkatnya
efektifitas
admisitrasi Balai Kemasan
Produk Daerah
21. Terwujudnya
administrasi/man
ajemen/tata kelola yang
tertib
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok. 15 15
22. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja
Bulan 12 12
10. Meningkatnya
kapasitas pengusaha
industri
makanan,
minuman dan kerajinan
23. Terlatih dan
Terbinanya IKM Olahan Pangan
secara
berkesinambung
an
Jumlah IKM
Olahan Pangan yang Mengikuti
Pelatihan
Kemasan
IKM 119 70
11. Meningkatnya kualitas kemasan
produk industri
makanan,
minuman dan kerajinan
24. Terlatih dan Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Operator
Mesin Kemasan
Jumlah Operator Mesin Kemasan
Orang 3 3
25. Tersedianya fasilitas
penunjang yang
memadai
Jumlah IKM yang mendapat
bantuan
peralatan dan
kemasan
IKM 111 70
26. Tersedianya
Fasilitas Bagi Operasional
Rumah Kemasan
Lancarnya
Kegiatan Pelayanan
Rumah
Kemasan
Bulan 12 12
Dalam RPJMD Provini NTB Tahun 2013-2018, pendaftaran Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HaKI) Karya Seni Budaya Daerah untuk desain industri, merek, dan
hak cipta. Pendaftaran Desain Industri, Merek dan Hak Cipta ditetapkan sebagai indikator
kinerja utama yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau sering juga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI) merupakan padanan kata dari bahasa inggris "Intellectual Property Rights" (IPR).
Menurut Buku Panduan Pengenalan HKI, Direktorat IKM, Departemen Perindustrian,
HKI secara substantif didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir
34
karena kemampuan intelektual manusia. F.X. Soedijana, S.H, dkk dalam bukunya yang
berjudul Ekonomi Pembangunan Indonesia (Tinjauan Aspek Hukum), menjelaskan bahwa
secara garis besar, HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:
1. Hak Cipta (copyrights);
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
a. Paten (patent)
b. Desain industri (industrial design)
c. Merek (trademark)
d. Penanggulangan praktik persaingan curang (repression unfair competition)
e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
f. Rahasia dagang (trade secret)
Manfaat HKI:
1. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan
karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar
negeri.
2. Bagi investor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta
terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
3. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat
WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI.
4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa
gangguan pihak lain.
5. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi
pelanggaran/peniruan.
6. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,
kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk
membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam
kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan
pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa
adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa
sejenis lainnya.
35
Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang
teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Perlindungan Paten meliputi:
1. Paten, diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat
diterapkan dalam industri.
2. Paten sederhana, diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau
proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.
Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan
untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
a. dalam hal paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan,
menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk
yang diberi Paten;
b. dalam hal paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk
membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak
dapat diperpanjang. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung
sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya
jangka waktu paten dan paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media
elektronikdan/atau media non-elektronik.
Tabel 2.2
Target Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2014-2018
Indikator Kinerja Daerah Kondisi
Kinerja
awal Tahun
2013
Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
Pendaftaran HKI Karya Seni
Budaya Daerah
1. Desain industri 37 15 15 15 15 15
2. Merek 42 20 20 20 20 20
3. Hak cipta 18 15 15 15 15 15
Jumlah 97 50 50 50 50 50
36
2.1.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
2.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Pertama dan Tujuan
Pertama
Misi Pertama : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif,
Sandang dan Kerajinan.
Tujuan Pertama : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Kreatif
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi, fasilitasi,
dan negosiasi
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;
3. Membangun sistem klaster berbasis One Village One Product
(OVOP) dan sentra; dan
4. Penanaman modal berbasis Green Investment
Program/Kegiatan : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM),
dengan anggaran sebesar Rp. 1.812.690.000,00 dan target
Pertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.
a. Kegiatan Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah
terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan anggaran
Rp. 608.840.000,00.
Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Bagi
Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber
Daya untuk 83 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan,
program, kebijakan, strategi, tujuan pertama, dan misi
pertama di atas adalah:
- Pelatihan Fashion di Kabupaten Sumbawa Barat dengan
anggaran sebesar Rp. 80.500.000 untuk 20 IKM.
- Bantuan peralatan mesin jahit (pelatihan fashion) untuk
20 IKM.
b. Kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi
SNI, dengan anggaran Rp. 342.980.000,00. Target kegiatan
adalah Terlaksananya Pendaftaram Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI (karya/temuan) untuk 139 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung misi
pertama, tujuan pertama, strategi kebijakan, program, dan
kegiatan di atas adalah:
37
- Sosialisasi HKI dengan anggaran Rp. 33.885.000 untuk
35 IKM.
- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Merek
dengan anggaran Rp. 84.847.500 dan target
terlaksananya:
Bimbingan Teknis Pendaftaran Merek untuk 35
IKM.
Fasilitasi Pendaftaran Merek untuk 35 produk dari
35 IKM.
- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain
Industri dengan anggaran Rp. 85.972.500 dan target
terlaksananya:
Bimbingan Teknis Desain Industri untuk 35 IKM.
Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri untuk 35
produk dari 35 IKM.
- Bimtek dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan
anggaran Rp. 76.025.000 dan target terlaksananya:
Bimtek Hak Cipta untuk 30 IKM.
Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta untuk 30 produk
dari 30 IKM.
2.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Pertama dan Tujuan
Kedua
Misi Pertama : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kreatif,
Sandang dan Kerajinan.
Tujuan Kedua : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Sandang dan
Kerajinan.
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi, fasilitasi,
dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait,
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,
3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product
(OVOP) dan Sentra, dan
4. Penanaman modal berbasis Green Investment.
38
Program/Kegiatan : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan
anggaran Rp. 1.812.690.000,00 dan target Pertumbuhan Produk
IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.
a. Kegiatan Penguatan Bagi Industri Kecil dan Menengah
terhadap Pemanfaatan Sumberdaya, dengan anggaran
Rp. 608.840.000,00.
Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Bagi
Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya untuk 83 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung misi
pertama, tujuan kedua, strategi kebijakan, program, dan
kegiatan di atas adalah:
- Pelatihan Tas Berbahan Tenun dan Batik Sasambo di
Kota Bima dengan anggaran sebesar
Rp. 76.600.000,00 untuk 20 IKM.
- Partisipasi pada Pameran Berskala Nasional untuk 3
IKM.
- Bantuan peralatan mesin jahit (pelatihan tas) untuk 20
IKM.
b. Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaran
Rp. 790.975.000,00.
Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri
Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industri untuk 207 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi pertama, tujuan
kedua, strategi kebijakan, program, dan kegiatan di atas
adalah Magang Tas dan Sepatu dengan anggaran
Rp.64.350.000 untuk 5 IKM.
2. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
dengan anggaran sebesar Rp. 93.390.000,00 dan target 18%
Kompetensi SDM IKM.
Kegiatan Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik
Sasambo, dengan anggaran Rp. 93.390.000,00.
Target kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Penguatan Tas
dan Sepatu Berbahan Tenun Bagi IKM, yaitu Pelatihan
Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo
39
di Kabupaten Dompu untuk 20 IKM.
3. Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis
OVOP, dengan anggaran sebesar Rp. 113.250.000,00 dan
target sebanyak 3 komoditas produk unggulan desa.
Kegiatan Peningkatan Pengembangan Mutu Produk Berbasis
OVOP dengan anggaran Rp. 113.250.000,00 dan target
terlaksananya kegiatan Penguatan Kerajinan Anyaman Ketak
dan Lainnya Bagi IKM Lombok Tengah, yaitu Pelatihan
Penguatan Kerajinan Anyaman Ketak dan Lainnya Bagi IKM
Lombok Tengah untuk 20 IKM.
2.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kedua dan Tujuan
Ketiga
Misi Kedua : Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.
Tujuan Ketiga : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kapasitas industri makanan
dan minuman, hasil laut, perikanan dan peternakan.
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait,
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,
3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product
(OVOP) dan Sentra, dan
4. Penanaman modal berbasis Green Investment.
Program/Kegiatan : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan
anggaran sebesar Rp. 1.812.690.000,00 dan target
Pertumbuhan Produk IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.
a. Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaran
Rp. 790.975.000,00.
Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri
Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster
Industri untuk 207 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan
ketiga, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas
adalah:
- Pelatihan Pengolahan Rumput Laut (Pulau Lombok dan
Pulau Sumbawa) dengan anggaran Rp. 54.225.000,00
untuk 20 IKM.
40
- Pelatihan Pengolahan Pemindangan Ikan Pulau Lombok
dengan anggaran Rp. 51.725.000,00 untuk 20 IKM.
- Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Ternak di
Kabupaten Dompu dengan anggaran Rp. 54.900.000,00
untuk 20 IKM.
- Bantuan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak dengan
anggaran Rp. 75.000.000,00 untuk 20 IKM.
- Uji Kandungan Nutrisi/Analisa Informasi Nilai Gizi
Produk IKM Makanan dan Minuman dengan anggaran
Rp. 20.800.000,00 untuk 20 IKM.
b. Kegiatan Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk
Unggulan, dengan anggaran Rp. 69.895.000,00 dan target
Terlaksananya Pemberian Bantuan Sertifikasi Halal kepada
30 IKM Pengolahan Makanan dan Minuman.
c. Kegiatan Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi
SNI, dengan anggaran Rp. 342.980.000,00.
Target kegiatan adalah Terlaksananya Pendaftaram
Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI (karya/temuan) untuk
139 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan
ketiga, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas
adalah Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sertifikasi
SNI dengan anggaran Rp. 58.000.000,00 untuk 4 IKM.
2. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
dengan anggaran sebesar Rp. 232.120.000,00 dan target
Pertumbuhan IKM sebanyak 4%.
Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi
dengan anggaran Rp. 106.645.000,00 dengan target
Terlaksananya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis
Teknologi untuk 40 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan
ketiga, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas adalah
Bimbingan Teknis Operator Depot Air Minum dengan
anggaran Rp. 38.870.000,00 untuk 20 IKM.
41
2.1.3.4 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kedua dan Tujuan
Keempat
Misi Kedua : Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agro.
Tujuan Keempat : Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kapasitas industri hasil
pertanian, hutan dan perkebunan.
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait,
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota,
3. Membangun Sistem klaster berbasis One Village One Product
(OVOP) dan Sentra, dan
4. Penanaman modal berbasis Green Investment.
Program/Kegiatan : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan
anggaran Rp. 1.812.690.000,00 dan target Pertumbuhan Produk
IKM yang Bersertifikat sebanyak 1,4%.
Kegiatan Penguatan Industri Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat Jaringan Klaster Industri, dengan anggaran
Rp. 790.975.000,00.
Target kegiatan adalah Terlaksananya Penguatan Industri Kecil
dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri untuk
207 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi kedua, tujuan keempat,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas adalah:
- Pelatihan Pengolahan gula briket dan gula semut Lombok
Barat dengan anggaran Rp. 53.925.000,00 untuk 20 IKM.
- Pelatihan Pengolahan Produk dan Variasi Kopi Bubuk Pulau
Lombok dengan anggaran Rp. 54.775.000,00 untuk 20 IKM.
- Gebyar Kopi Lombok-Sumbawa dengan anggaran
Rp. 181.602.000,00 untuk 20 IKM.
- Magang Pengolahan Tembakau ke Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran Rp. 69.975.000,00
untuk 8 IKM.
- Bantuan Peralatan Pengolahan Tembakau dengan anggaran
Rp. 74.900.000,00 untuk 30 IKM.
42
2.1.3.5 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Ketiga dan Tujuan
Kelima
Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
Tujuan Kelima : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri logam, mesin
dan alat transportasi
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;
3. Penanaman modal berbasis Green Investment;dan
4. Bantuan peralatan dan mesin.
Program/Kegiatan : 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, dengan
anggaran sebesar Rp. 232.120.000,00 dan target Pertumbuhan
IKM sebanyak 4%.
Kegiatan:
a. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri, dengan
anggaran Rp. 125.475.000,00. Target kegiatan adalah
Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
Industri untuk 24 IKM.
- Pelatihan Perekayasaan Pemanfaatan Daur Ulang
Limbah Industri Logam dengan anggaran
Rp. 62.300.000,00 untuk 20 IKM.
- Magang Pelaku Usaha Perbengkelan IKM Logam dan
Mesin dengan anggaran Rp. 63.175.000,00 untuk
4 IKM.
b. Penguatan Kemampuan Teknologi Berbasis Teknologi,
dengan anggaran Rp. 106.645.000,00. Target kegiatan
adalah Terlaksananya Penguatan Kemampuan Teknologi
Berbasis Teknologi untuk 40 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi ketiga, tujuan
kelima, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas
adalah Pelatihan Teknis Mekanik bagi IKM Perbengkelan
Bubut dengan anggaran Rp. 67.775.000,00 untuk 20 IKM.
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan
anggaran Rp. 6.353.510.000,00 dan target 3% Pertumbuhan
IKM yang Memanfaatkan Teknologi.
43
Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan anggaran
Rp. 6.353.510.000,00. Target kegiatan adalah terlaksananya
pelaksanaan kegiatan Kemampuan Teknologi Industri untuk
416 IKM.
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi ketiga, tujuan
kelima, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas
adalah:
- Pendampingan IKM Sentra Industri Logam dan Mesin
dengan anggaran Rp. 26.375.000,00 untuk 4 IKM.
- Monitoring dan Evaluasi Industri Logam dan Mesin dengan
anggaran Rp. 39.075.000,00 untuk 1 kegiatan.
- Hibah bantuan mesin/peralatan dengan anggaran
Rp. 4.290.500.000,00 dengan target terlaksananya
pemberian 366 paket bantuan mesin/peralatan, yang terdiri
atas 244 paket mesin/peralatan dan 122 unit bantuan
mesin/peralatan untuk 352 IKM.
2.1.3.6 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Ketiga dan Tujuan
Keenam
Misi Ketiga : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika
Tujuan Keenam : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri elektronika
dan telematika
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;
3. Penanaman modal berbasis Green Investment;dan
4. Bantuan peralatan dan mesin.
Program/Kegiatan : Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan
anggaran sebesar Rp. 6.353.510.000,00 dan target Pertumbuhan
IKM yang Memanfaatkan Teknologi sebanyak 3%.
Kegiatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan anggaran
Rp. 6.353.510.000,00.
Target kegiatan adalah terlaksananya pelaksanaan kegiatan
Kemampuan Teknologi Industri untuk 416 IKM.
44
Sub kegiatan yang dilaksanakan untuk misi ketiga, tujuan keenam,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di atas adalah:
- Pelatihan Teknis Service Hand Phone dengan anggaran
Rp. 48.800.000,00 untuk 30 IKM.
- Sosialisasi E-Smart IKM dengan anggaran Rp. 27.060.000,00
untuk 35 IKM.
2.1.3.7 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Keempat dan Tujuan
Ketujuh
Misi Keempat : Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal
Tujuan Ketujuh : Meningkatnya kualitas dan kuantitas program dan keuangan
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.
Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
anggaran sebesar Rp. 786.813.000,00 dan target 100% Tingkat
Kelancaran Administrasi Perkantoran.
Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran
Rp. 77.967.000,00 dan target tersedianya jasa administrasi
keuangan selama 12 bulan.
- Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran,
dengan anggaran Rp. 28.640.000,00 dan target tersedianya
jasa administrasi dan teknis perkantoran selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran
Rp. 389.639.000,00 dan target 2 Dokumen Rencana Program.
Kegiatan:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran
Rp. 96.429.000,00 dan target Terwujudnya dokumen
perencanaan dan pelaporan yang benar dan lengkap
sebanyak 7 Dokumen.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan
anggaran Rp. 17.000.000,00 dan target Terwujudnya
laporan keuangan yang baik dan benar sebanyak 1
Dokumen.
45
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan anggaran
Rp. 126.210.000,00 dan target terlaksananya kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 12 bulan.
d. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan
Peralatan, dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan target
terlaksananya kegiatan Verifikasi/Survey Calon Penerima
Bantuan Mesin dan Peralatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan anggaran Rp. 19.200.000,00 dan target 1
dokumen manajemen aset.
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah,
dengan anggaran Rp. 19.200.000,00 dan target tersedianya
laporan manajemen aset/inventaris barang milik daerah melalui
2 laporan dokumen manajemen aset.
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah, dengan
anggaran Rp. 481.999.152,00 dan target 10 Dokumen
Penyelarasan.
Kegiatan:
a. Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian, dengan
anggaran Rp. 100.396.000,00 dan target tersusunnya
dokumen program perindustrian sebanyak 1 laporan.
b. Penyebarluasan Informasi Perindustrian, dengan anggaran
Rp. 50.000.000,00 dan target tersusunnya informasi
potensi produk perindustrian selama 12 bulan.
c. Partisipasi pada Pameran dan Promosi Dalam Negeri,
dengan anggaran Rp. 183.571.152,00 dan target
tersusunnya laporan partisipasi pada pameran promosi
dalam negeri sebanyak 1 dokumen.
d. Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU), dengan
anggaran Rp. 106.500.000,00 dan target tersusunnya
laporan kegiatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU),
sebanyak 1 laporan.
e. Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor
Perindustrian, dengan anggaran Rp. 41.532.000,00 dan
target tersedianya informasi strategis pembangunan daerah
selama 12 bulan.
46
2.1.3.8 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Keempat dan Tujuan
Kedelapan
Misi Keempat : Meningkatkan Kelancaran Dan Ketertiban Pelayanan Internal
Tujuan Kedelapan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Administrasi Umum dan
Kepegawaian.
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota.
Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
anggaran Rp. 786.843.000,00 dan target 100% Tingkat
Kelancaran Administrasi Perkantoran.
Kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran
Rp. 4.000.000,00 dan target terkirimnya surat selama 12
bulan.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik, dengan anggaran Rp. 103.700.000,00 dan target
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
selama 12 bulan.
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran
Rp. 236.880.000,00 dan target tersedianya jasa kebersihan
kantor selama 12 bulan.
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran
Rp.31.990.000,00 dan target tersedianya barang alat tulis
kantor selama 12 bulan.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan
anggaran Rp. 17.850.000,00 dan target tersedianya barang
cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 14.685.000,00
dan target tersedianya alat listrik/penerangan bangunan
kantor selama 12 bulan.
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan
anggaran Rp. 111.425.000,00 dan target tersedianya
peralatan dan perlengkapan kantor 111 unit selama 12
bulan.
47
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan, dengan anggaran Rp. 11.560.000,00 dan target
tersedianya bahan bacaan bagi pegawai selama 12 bulan.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran
Rp. 15.000.000,00 dan target tersedianya makanan dan
minuman rapat pegawai selama 12 bulan.
j. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah,
dengan anggaran Rp. 71.800.000,00 dan target
terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi selama
12 bulan.
k. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 61.346.000,00 dan
target terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi
selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
anggaran Rp. 499.940.000,00 dan target 100% Tingkat
Kelancaran Tugas Aparatur.
Kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan
anggaran Rp. 221.700.000,00 dan target tersedianya
kendaraan dinas untuk operasional sebanyak 1 unit.
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan
anggaran Rp. 81.550.000,00 dan target tersedianya
perlengkapan gedung kantor sebanyak 15 paket.
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan
anggaran Rp. 65.000.000,00 dan target tersedianya
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 1
paket.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan anggaran Rp. 105.190.000,00
dan target tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional sebanyak 18 unit.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dengan
anggaran Rp. 26.500.000,00 dan target tersusunnya jasa
pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 28 unit.
48
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan anggaran Rp. 37.950.000,00 dan target 100% Tingkat
Kompetensi Aparatur.
Kegiatan:
a. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur, dengan anggaran
Rp. 12.000.000,00 dan target terbinanya mental fisik
aparatur yang sehat, beriman dan bertaqwa selama 12
bulan.
b. Peningkatan SDM Aparatur, dengan anggaran
Rp. 25.950.000,00 dan target terlaksananya pelatihan bagi
Sumber Daya Manusia Aparatur untuk 3 orang selama 12
bulan.
2.1.3.9 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan
Kesembilan
Misi Kelima : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan
Tujuan Kesembilan : Meningkatnya Efektifitas Administrasi Balai
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan
3. Kerjasama degan Balai Kemasan Makanan dan Minuman,
Asosiasi Pengusaha/Pengrajin.
Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
anggaran Rp. 191.527.000,00 dan target 100% Tingkat
Kelancaran Administrasi Perkantoran.
Kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran
Rp. 1.500.000,00 dan target terkirimnya surat selama 12
bulan.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik, dengan anggaran Rp. 71.600.000,00 dan target
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
selama 12 bulan.
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan
anggaran Rp. 44.410.000,00 dan target tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.
49
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran
Rp. 5.951.000,00 dan target tersedianya jasa
kesebersihan kantor selama 12 bulan..
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran
Rp.6.100.000,00 dan target tersedianya barang alat tulis
kantor selama 12 bulan.
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan
anggaran Rp. 3.700.000,00 dan target tersedianya
barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 4.316.000,00
dan target tersedianya alat listrik/penerangan bangunan
kantor selama 12 bulan.
h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran
Rp. 3.950.000,00 dan target tersedianya makanan dan
minuman rapat pegawai selama 12 bulan.
i. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah,
dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 dan target
terwujudnya kegiatan rapat koordinasi/konsultasi selama
12 bulan.
j. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp. 25.000.000,00
dan target terwujudnya kegiatan rapat
koordinasi/konsultasi selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
anggaran Rp. 105.100.000,00 dan target target 100% Tingkat
Kelancaran Tugas Aparatur.
Kegiatan:
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan
anggaran Rp. 29.500.000,00 dan target tersedianya
perlengkapan gedung kantor sebanyak 19 unit selama 12
bulan.
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan
anggaran Rp. 40.700.000,00 dan target terpeliharanya 1
gedung kantor selama 12 bulan.
50
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
dengan anggaran Rp. 32.400.000,00 dan target
terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dengan
anggaran Rp. 2.500.000,00 dan target terpeliharanya
peralatan kantor selama 12 bulan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan anggaran Rp. 36.370.000,00 dan target terlaksananya
dan target 100% Tingkat Kompetensi Aparatur.
Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur dengan anggaran Rp.
18.185.000,00 dan target terlaksananya pelatihan bagi
Sumber Daya Manusia Aparatur untuk 3 orang selama 12
bulan.
2.1.3.10 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan
Kesepuluh
Misi Kelima : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan
Tujuan Kesepuluh : Meningkatnya Kapasitas Pengusaha Industri Makanan, Minuman
dan Kerajinan
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan
3. Kerjasama dengan UPTD Balai Kemasan Provinsi Jawa
Barat dan Jawa Timur, dan Asosiasi Pengusaha.
Program/Kegiatan : Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi
Unggulan, dengan anggaran Rp. 1.004.150.000,00 dan target 12
jenis produk yang dihasilkan.
a. Kegiatan Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan
Pangan dengan anggaran Rp. 712.265.000,00 dan target
terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Mutu Desain
Kemasan Produk Olahan Pangan untuk 100 IKM
b. Kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain Kemasan
Produk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng Presto) dengan
anggaran Rp. 220.660.000,00 dan target terlaksananya
kegiatan Pendampingan Peningkatan Mutu Desain Kemasan
Produk Unggulan (Olahan Kopi dan Bandeng) untuk 10
IKM.
51
c. Kegiatan Magang IKM dan Aparatur ke Bandung/Provinsi
Lainnya dengan anggaran Rp. 71.225.000 dan target
terlaksananya kegiatan Magang IKM dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi Lainnya sebanyak 9 IKM.
2.1.3.11 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Misi Kelima dan Tujuan
Kesebelas
Misi Kelima : Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan
Tujuan Kesebelas : Meningkatnya kualitas kemasan produk industri makanan,
minuman dan kerajinan
Strategi : Koordinasi, konsultasi, inventarisasi, investigasi, edukasi,
fasilitasi, dan negosiasi.
Kebijakan : 1. Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait;
2. Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota;dan
3. Penanaman modal berbasis Green Investment.
Program/Kegiatan : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
dengan anggaran Rp. 36.370.000,00 dan target 100% Tingkat
Kompetensi Aparatur.
Kegiatan Peningkatan SDM Operator Mesin dengan
anggaran Rp. 18.185.000,00 dan target terlaksananya
pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Operator Mesin untuk
3 orang selama 12 bulan.
2. Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan, dengan
anggaran Rp. 416.669.248,00 dan target 6 Jenis Produk yang
Dihasilkan.
a. Kegiatan Operasional Rumah Kemasan dengan anggaran
Rp. 75.000.000,00 dan target terlaksananya kegiatan
operasional rumah kemasan selama 12 bulan.
b. Kegiatan Bantuan Kemasan Bagi IKM Olahan Pangan
dengan anggaran Rp. 341.669.248.000,00 dan target
terdistribusikannya bantuan kemasan bagi 111 IKM
Olahan Pangan.
52
Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian tidak hanya berasal dari pembiayaan
APBD, namun juga dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dengan perincian,
sebagai berikut:
1. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran
Rp. 2.370.000.000,00
Kegiatan:
a. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 269.910.000,00 dan target 12
laporan.
b. Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Penandatanganan Kontrak
TPL-TA 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 122.463.000,00 dan target 1 laporan.
c. Pengarahan Penyusunan Program IKM 2018, dengan anggaran
Rp. 131.770.000,00 dan target 1 laporan.
d. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja Pengendalian
Program, dengan anggaran Rp. 30.710.000,00 dan target 12 laporan.
e. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 143.730.000,00 dan target 10
database.
f. Bimtek Pendataan Bagi Aparat Pembina Industri Kecil dan Menengah se-NTB,
dengan anggaran Rp. 88.715.000,00 dan target 20 orang.
g. Unit Pendampingan Langsung (UPL) , dengan anggaran Rp. 129.600.000,00 dan
target 12 laporan.
h. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Angkatan 2012 dan 2013, dengan anggaran
Rp. 394.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.
2. Program Wirausaha Industri yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan,
Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital, dengan anggaran
Rp. 1.058.182.000,00
Kegiatan:
a. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 133.760.000,00 dan target
20 orang.
b. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Pengolahan Pakan Ternak Bagi IKM
Kabupaten Sumbawa, dengan anggaran Rp. 115.060.000,00 dan target 20 orang.
c. Bimbingan Teknis ATBM Bagi IKM Tenun Kabupaten Sumbawa Barat, dengan
anggaran Rp. 112.310.000,00 dan target 20 orang.
d. Bimbingan Teknis Desain Bordir Bagi IKM Kabupaten Dompu, dengan anggaran
Rp. 114.510.000,00 dan target 20 orang.
e. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Service AC bagi IKM Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Barat, dengan anggaran Rp. 108.845.000,00 dan target 20
orang.
53
f. Bimbingan Teknis Kerajinan Berbasis Tali Bagi IKM Kabupaten Loteng dan
Kabupaten Lombok Utara, dengan anggaran Rp. 110.110.000,00 dan target 20
orang.
g. Fasilitas Pengembangan Produk IKM Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran
Rp. 136.657.000,00 dan target 180 orang.
h. Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Tenun Tradisional Bagi IKM Kota dan
Kabupaten Bima, dengan anggaran Rp. 116.710.000,00 dan target 20 orang.
i. Bimbingan Teknis Pewarnaan Alam Bagi IKM Tenun Kabupaten Lombok Timur,
dengan anggaran Rp. 110.220.000,00 dan target 20 orang.
2.2 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2017
Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/
perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Dinas
Perindustrian Tahun 2017, sebagai berikut:
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun
2017
Unit Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatkan
Kemampuan
dan
Kemandirian
Industri
Kreatif,
Sandang dan
Kerajinan
1. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
industri
kreatif
1. Terbina,
terlatih, dan
terfasilitasin
ya IKM
industri
kreatif yang
berkesinamb
ungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri kreatif
IKM 130 Bidang
Industri
Kreatif
Sandang,
dan
Kerajinan
2. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha
industri
kreatif yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 20
54
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun
2017
Unit Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
industri
sandang
dan
kerajinan
3. Terbina,
terlatih, dan
terfasilitasin
ya IKM
industri
sandang dan
kerajinan
yang
berkesinamb
ungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
sandang dan
kerajinan
IKM 65 Bidang
Industri
Kreatif
Sandang,
dan
Kerajinan
4. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha
industri
sandang dan
kerajinan
yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 20
2. Meningkatkan
Kemampuan
dan Kemajuan
Industri Agro
3. Meningkat
nya
kualitas,
kuantitas
dan
kapasitas
industri
makanan
dan
minuman,
hasil laut,
perikanan
dan
peternakan
5. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
makanan dan
minuman,
hasil laut,
perikanan
dan
peternakan
yang
berkesenimb
ungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
makanan dan
minuman,
hasil laut,
perikanan dan
peternakan
IKM 72 Bidang
Industri
Agro
6. Terfasilitasin
ya
standarisasi
produk IKM
Jumlah IKM
yang
distandarisasi
IKM 52
7. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha
makanan dan
minuman,
hasil laut,
perikanan
dan
peternakan
yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 20
55
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun
2017
Unit Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Meningkat
nya
kualitas,
kuantitas
dan
kapasitas
industri
hasil
pertanian,
hutan dan perkebunan
8. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
hasil
pertanian,
hutan dan
perkebunan
yang
berkesenimb
ungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri hasil
pertanian,
hutan dan
perkebunan
IKM 60 Bidang
Industri
Agro
9. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha
industri hasil
pertanian,
hutan dan
perkebunan
yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 30
3. Meningkatkan
Kemampuan
dan
Kemandirian
Industri
Logam, Mesin,
Alat
Transportasi,
Elektronika
dan
Telematika
5. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
produk
industri
logam,
mesin dan
alat transportasi
10. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
logam,
mesin, dan
alat
transportasi
yang
berkesenimb
ungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi
IKM 48 Bidang
ILMATE
11. Tersedianya
fasilitas
penunjang
usaha
industri
logam,
mesin, dan
alat
transportasi
yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM 352
56
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun
2017
Unit Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
6. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
produk
industri elektronika dan
telematika
12. Terbina dan
terlatihnya
IKM industri
elektronika
dan
telematika
yang
berkesinamb
ungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk
industri
elektronika
dan telematika
IKM 65 Bidang
ILMATE
4. Meningkatkan
Kelancaran
dan Ketertiban
Pelayanan
Internal
7. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
program
dan
keuangan
13. Terwujudny
a dokumen
perencanaan
dan
pelaporan
yang benar
dan lengkap
Jumlah
laporan kinerja
Dok. 7 Sekretariat
14. Terwujudny
a laporan
keuangan
yang baik
dan benar
Jumlah
Laporan
Keuangan
Dok. 1
15. Tersedianya
Data yang
Valid
Jumlah
Laporan
Dok. 3
16. Tersedinya
informasi
perindustrian
Jumlah
Informasi
Perindustrian
Paket 1
17. Terlaksanan
ya Event
Kerjasama
Mitra Praja
Utama
Jumlah Event Event 3
8. Meningkat
nya
kualitas
dan
kuantitas
administra
si umum
dan
kepegawai
an
18. Terwujudny
a
administrasi/
manajemen/t
ata kelola
yang tertib
Jumlah
Laporan
Dok. 12
19. Tersedia dan
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja
Bulan 12
20. Jumlah
Aparatur
yang
Mengikuti
Pendidikan
dan
Pelatihan
Jumlah
Aparatur yang
Mengikuti
Pendidikan
dan Pelatihan
Orang 3
57
No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target
Tahun
2017
Unit Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Mendorong
Kemajuan
Industri
Olahan dan
Kemasan
9. Meningkat
nya
efektifitas
admisitrasi
balai
21. Terwujudny
a
administrasi/
manajemen/t
ata kelola
yang tertib
Jumlah
Laporan yang
diselesaikan
Dok. 15 Balai
Kemasan
Produk
Daerah
22. Tersedia dan
Terpeliharan
ya Sarana
dan
Prasarana
Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja yang
Terpelihara
Bulan 12
10.Meningkat
nya
kapasitas
pengusaha
industri
makanan,
minuman
dan
kerajinan
23. Terlatih dan
Terbinanya
IKM Olahan
Pangan
secara
berkesinamb
ungan
Jumlah IKM
Olahan Pangan
yang
Mengikuti
Pelatihan
Kemasan
IKM 119
11.Meningkat
nya
kualitas
kemasan
produk
industri
makanan,
minuman
dan
kerajinan
24. Terlatih dan
Meningkatn
ya
Kompetensi
Tenaga
Operator
Mesin
Kemasan
Jumlah
Operator
Mesin
Kemasan
Orang 3
25. Tersedianya
fasilitas
penunjang
yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan dan
kemasan
IKM 111
26. Tersedianya
Fasilitas
Bagi
Operasional
Rumah
Kemasan
Lancarnya
Kegiatan
Pelayanan
Rumah
Kemasan
Bulan 12
58
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Secara umum capaian kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
dapat diukur dari 4 indikator, yaitu capaian indikator kinerja utama, capaian sasaran
strategis, capaian sasaran program/kegiatan, dan capaian realisasi anggaran. Masing-
masing capaian dapat dijelaskan sebagai berikut:
3.1.1 Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018
adalah Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya Daerah (Desain
Industri, Merek, dan Hak Cipta). Realisasi atas Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya
Daerah, baik desain industri, merek, maupun hak cipta tahun 2017 sudah terlampaui.
Sebanyak 136 produk sudah didaftarkan dari target sebesar 50 produk atau sebesar 227%.
Realisasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah:
1. Desain Industri, pencapaian sebanyak 35 produk (233,33%) dari target 15 produk dari
pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Bila digabung dengan
pencapaian dari sumber dana APBN menjadi 61 produk (406,67%).
2. Merek, pencapaian sebanyak 35 produk (175%) dari target 20 produk dari pelaksanaan
kegiatan dengan sumber dana dari APBD. Bila digabung dengan pencapaian dari
sumber dana APBN menjadi 45 produk (225%).
3. Hak Cipta, pencapaian sebanyak 30 produk (100%) dari target 30 produk dari
pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana seluruhnya dari APBD.
Secara kumulatif sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sebanyak 1769 produk
sudah didaftarkan untuk desain industri, merek, dan hak cipta dari target sebanyak 297
produk atau sudah mencapai 595,62%. Jika dirinci, pendaftaran desain industri sebanyak
122 dari target 97 (125,77%), pendaftaran merek sebanyak 1520 dari target 122
(1245,90%), dan pendaftaran hak cipta sebanyak 127 dari target 78 (162,82%).
Pencapaian ini merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Dinas Perindustrian
Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Indikator Kinerja Utama ini menjadi target yang harus dicapai sampai
dengan tahun 2018. Oleh sebab itu, kerjasama dan kooordinasi dengan Kementerian
Hukum dan HAM selaku stakeholder terkait akan terus ditingkatkan untuk mengawal
pencapaian target dimaksud.
59
Realisasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Budaya Daerah Tahun
2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama
Hak
Kekayaan
Intelektual
Tahun
Awal
2013
2014 2015 2016 2017 2018 Target
sampai
dengan
2017
Target
sampai
dengan
2018
Realisasi
sampai
dengan
2017
T R T R T R T R T R T T R
Desain
Industri
37 15 15 15 5 15 4 15 61 15 0 97 112 122
Merek 42 20 670 20 628 20 135 20 45 20 0 122 142 1520
Hak Cipta 18 15 20 15 30 15 29 15 30 15 0 78 93 127
Jumlah 97 50 705 50 663 50 168 50 136 50 0 297 347 1769
Keterangan:
T = Target
R = Realisasi
3.1.2 Sasaran Strategis
Jumlah Sasaran Strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk mendukung 11
tujuan, 5 misi, dan 1 visi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perindustrian
Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah sebanyak 26 sasaran strategis. Secara prosentase
umum capaian sasaran strategis Dinas Perindustrian Provinsi NTB adalah sebesar
95,33%. Rincian capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.
60
Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri kreatif yang
berkesinambungan
Jumlah IKM yang
dikembangkan melalui
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk
industri kreatif
IKM 130 130 100,00 Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Fashion di Kabupaten
Sumbawa Barat (20 IKM);
2. mengikuti Sosialisasi HKI
(35 IKM);
3. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek (35 IKM);
4. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri (23 IKM);
5. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran Hak
Cipta (17 IKM).
Target sudah tercapai.
2. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri kreatif yang
memadai
Jumlah IKM yang
mendapat bantuan
peralatan
IKM 20 20 100,00 Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan mesin jahit
untuk fashion (20 IKM)
Target sudah tercapai.
61
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri sandang dan
kerajinan yang
berkesinambungan
Jumlah IKM yang
dikembangkan melalui
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk
industri sandang dan
kerajinan
IKM 68 68 100,00 Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Tas
Berbahan Tenun dan Batik
Sasambo di Kota Bima (20
IKM);
2. mengikuti pameran
Berskala Nasional (3 IKM);
3. mengikuti Magang Tas dan
Sepatu untuk (5 IKM)
4. mengikuti Pelatihan
Penguatan Desain Tas
Berbasis Tenun dan Batik
Sasambo di Kabupaten
Dompu untuk (20 IKM);
dan
5. mengikuti Penguatan
Kerajinan Anyaman Ketak
dan Lainnya Bagi IKM
Lombok Tengah (20 IKM)
Target sudah tercapai.
4. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri sandang dan
kerajinan yang
memadai
Jumlah IKM yang
mendapat bantuan
peralatan
IKM 20 20 100,00 Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan peralatan
mesin jahit untuk pembuatan
tas (20 IKM).
Target sudah tercapai.
62
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM yang
dikembangkan melalui
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk
industri makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan
IKM 80 72 90,00 Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Rumput Laut
Pulau Sumbawa di
Kabupaten Sumbawa Barat
(20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Pemindangan
Ikan di Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Pelatihan Teknis
Pembuatan Pakan Ternak di
Kabupaten Dompu (20
IKM); dan
4. mengikuti Bimbingan
Teknis Operator Depot Air
Minum untuk (12 IKM).
Target tidak tercapai
disebabkan oleh alokasi
anggaran pada
program/kegiatan tidak
berbanding lurus dengan
target yang ingin dicapai.
63
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Terfasilitasinya
standarisisasi produk
IKM
Jumlah IKM yang
distandarisasi
IKM 58 58 100,00 Menjumlahkan IKM yang:
1. difasilitasi untuk Uji
Kandungan Nutrisi Analisa
Informasi Nilai Gizi Produk
Makanan dan Minuman (24
IKM);
2. diberikan Bantuan
Sertifikasi Halal
Pengolahan Makanan dan
Minuman (30 IKM); dan
3. difasilitasi untuk
Manajemen Mutu ISO 9001
: 2008 dan Sertifikasi SNI
(4 IKM).
Target sudah tercapai.
7. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan yang
memadai
Jumlah IKM yang
mendapat bantuan
peralatan
IKM 20 20 100,00 Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Pakan Ternak (20
IKM).
Target sudah tercapai.
64
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM yang
dikembangkan melalui
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk
industri hasil pertanian,
hutan dan perkebunan
IKM 68 68 100,00 Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Gula Briket dan
Gula Semut di Kabupaten
Lombok Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Produk dan
Variasi Kopi Bubuk Pulau
Lombok (20 IKM);
3. mengikuti Gebyar Kopi
Pulau Lombok-Sumbawa
2017 (20 IKM); dan
4. mengikuti Magang
Pengolahan Tembakau ke
Deli Serdang (8 IKM).
Target sudah tercapai.
9. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
memadai
Jumlah IKM yang
mendapat bantuan
peralatan
IKM 30 30 100,00 Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau (30
IKM).
Target sudah tercapai.
65
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri logam, mesin,
dan alat transportasi
yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM yang
dikembangkan melalui
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk
industri industri logam,
mesin, dan alat
transportasi
IKM 48 48 100,00 Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Perekayasaan Pemanfaatan
Daur Ulang Limbah
Industri Logam (20 IKM);
2. mengikuti Magang Pelaku
Usaha Perbengkelan IKM
Logam dan Mesin (4 IKM);
3. mengikuti Pelatihan Teknik
Mekanik Bagi IKM
Perbengkelan Bubut (20
IKM); dan
4. diberikan Pendampingan
tentang Logam&Mesin (4
IKM).
Target sudah tercapai.
11. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri logam, mesin,
dan alat transportasi
yang memadai
Jumlah IKM yang
mendapat bantuan
peralatan
IKM 352 352 100,00 Menjumlahkan IKM yang
diberikan Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan (352 IKM).
Target sudah tercapai.
12. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri elektronika
dan telematika yang
berkesinambungan
Jumlah IKM yang
dikembangkan melalui
pelatihan untuk
meningkatkan kualitas
dan kuantitas produk
industri elektronika dan
telematika
IKM 65 60 92,31 Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Teknik
Service Handphone (25
IKM);
2. mengikuti Sosialisasi E-
Smart IKM (35 IKM).
Target tidak tercapai
disebabkan oleh alokasi
anggaran pada
program/kegiatan tidak
berbanding lurus dengan
target yang ingin dicapai.
66
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Terwujudnya
dokumen perencanaan
yang benar dan
lengkap
Jumlah laporan kinerja Dok. 7 7 100,00 Menghitung jumlah laporan
kinerja yang diselesaikan,
yaitu: RKPD, Renja,
Perjanjian Kinerja, RKA,
DPA, RKA-P, dan DPA-P.
Target sudah tercapai.
14. Terwujudnya laporan
keuangan yang baik
dan benar
Jumlah Laporan
Keuangan
Dok. 1 1 100,00 Menghitung jumlah laporan
keuangan tahunan yang
diselesaikan.
Target sudah tercapai.
15. Tersedianya data yang
valid
Jumlah laporan Dok. 3 3 100,00 Menghitung laporan kegiatan
yang diselesaikan, yaitu:
laporan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah (2
dokumen) dan Penyelarasan
Dokumen Program
Perindustrian (1 dokumen).
Target sudah tercapai.
16. Tersedianya informasi
perindustrian
Jumlah Informasi
Perindustrian
Paket 2 1,60 80,00 Menghitung jumlah paket
informasi perindustrian yang
diselesaikan.
Target tidak tercapai
disebabkan oleh adanya
sub kegiatan yang tidak
direalisasikan karena
output kegiatan sama
dengan output dari
kegiatan yang bersumber
dari dana dekonstrasi
Kementerian
Perindustrian, yaitu
Pembuatan Data
Perindustrian 2017.
67
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17. Terlaksananya Event
Kerjasama Mitra Praja
Utama
Jumlah Event Event 3 2 66,67 Menghitung jumlah event
yang diikuti.
Target tidak tercapai
disebabkan karena event
melalui Kerjasama Mitra
Praja Utama masih
terbatas. Terhadap event
yang sudah diikuti, tidak
semua item kegiatan dapat
dilaksanakan, misalnya
stand pameran yang tidak
berbayar. Kondisi ini
berpengaruh terhadap
realisasi keuangan
(efisiensi anggaran).
18. Terwujudnya
administrasi/manajem
en/tata kelola yang
tertib
Jumlah Laporan Dok. 12 12 100,00 Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu:
laporan gaji berkala, kenaikan
pangkat, pensiun, diklat
fungsional, Daftar Urutan
Kepangkatan, absensi
pegawai, pakta integritas,
barang milik daerah, standar
operasional prosedur, sasaran
kinerja pegawai, analisis
jabatan, dan KP4.
Target sudah tercapai.
68
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19. Tersedia dan
Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana Kerja
Jumlah Sarana dan
Prasarana Kerja yang
Terpelihara
Bulan 12 12 100,00 Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
Target sudah tercapai.
20. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Orang 3 1 33,33 Meghitung jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan pengembangan
SDM berdasarkan undangan
dari Kementerian atau
Lembaga yang terakreditasi.
Target tidak tercapai
disebabkan karena
aparatur hanya mengikuti
pendidikan dan pelatihan
pengembangan sumber
daya manusia berdasarkan
undangan dari
Kementerian atau
Lembaga yang sudah
terakreditasi.
21. Terwujudnya
administrasi/manajem
en/tata kelola yang
tertib
Jumlah Laporan yang
diselesaikan
Dokumen 15 15 100,00 Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu
laporan bulanan selama 12
bulan, laporan tahunan,
laporan keuangan, dan laporan
bantuan kepada IKM.
Target sudah tercapai.
22. Tersedia dan
Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana Kerja
Jumlah Sarana dan
Prasarana Kerja
Bulan 12 12 100,00 Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
Target sudah tercapai.
69
No. Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Tahun 2017
Realisasi Cara Menghitung Analisis
Jumlah % 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Terlatih dan
Terbinanya IKM
Olahan Pangan secara
berkesinambungan
Jumlah IKM Olahan
Pangan yang Mengikuti
Pelatihan Kemasan
IKM 119 119 100,00 Menghitung jumlah IKM
yang:
1. mengikuti Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
(100 IKM);
2. didampingi dalam
Peningkatan Mutu Desain
Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto) (10
IKM), dan
3. mengikuti Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya (9 IKM).
Target sudah tercapai.
24. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Operator Mesin
Kemasan
Jumlah Operator Mesin
Kemasan
Orang 3 3 100,00 Menghitung jumlah operator
mesin kemasan yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan SDM.
Target sudah tercapai.
25. Tersedianya fasilitas
penunjang yang
memada
Jumlah IKM yang
mendapat bantuan
peralatan dan kemasan
IKM 111 111 100,00 Menghitung jumlah IKM
Olahan Pangan yang
diberikan bantuan kemasan.
Target sudah tercapai.
26. Tersedianya Fasilitas
Bagi Operasional
Rumah Kemasan
Lancarnya Kegiatan
Pelayanan Rumah
Kemasan
Bulan 12 12 100,00 Meghitung waktu
pelaksanaan operasional
rumah kemasan.
Target sudah tercapai.
70
3.1.3 Sasaran Program
Jumlah Sasaran Program Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai
Kemasan Produk Daerah) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018,
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 adalah sebanyak 13 sasaran program
dengan 47 kegiatan. Secara umum prosentase capaian sasaran program Dinas
Perindustrian Provinsi NTB sebesar 97,04%. Sebanyak 6 dari 13 Program yang dikelola
oleh tidak mencapai 100%, yaitu: (1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur (88,89%), (2) Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi (90,00%),
(3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (98,91%), (4) Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (94,505%), (5) Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Daerah (89,33%), dan (6) Program Pengembangan dan Penguatan
Klaster Berbasis OVOP (33,33%). Rata-rata pencapaian keenam program tersebut sebesar
82,49%.
Rincian capaian masing-masing sasaran program, sebagaimana tabel 3.3.
Tabel 3.3
Capaian Program
No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung 1 2 3 4 5 6
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat
Kelancaran
administrasi
perkantoran
100,00% 100,00% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas dan
Balai).
Dinas 100,00% 100,00%
Balai 100,00% 100,00%
2. Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Tingkat
kelancaran
tugas aparatur
100,00% 100,00% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas dan
Balai).
Dinas 100,00% 100,00%
Balai 100,00% 100,00%
3. Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Tingkat
kompetensi
aparatur
100,00% 88,89% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas dan
Balai).
Dinas 100,00% 66,67%
Balai 100,00% 100,00%
71
No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung 1 2 3 4 5 6
4. Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Rencana
program
2
Dokumen
2
Dokumen
Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas dan
Balai). Dinas 2
Dokumen
2
Dokumen
Balai 2
Dokumen
2
Dokumen
5. Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Manajemen
aset
1
Dokumen
1
Dokumen
Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas). Dinas 1
Dokumen
6. Peningkatan
Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi
Pertumbuhan
IKM
4% 3,6% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas):
90 x 4% = 3,6%
100 Dinas 3,6%
7. Pengembangan
industri kecil dan
menengah
Pertumbuhan
Produk IKM
yang
Bersertifikat
(halal, haki, uji
nutrisi, sni)
1,4% 1,32% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas).
94,505 x 1,4% = 1,32%
100
Dinas 1,32%
8. Peningkatan
kemampuan
teknologi industri
Pertumbuhan
IKM yang
memanfaatkan
teknologi
3 % 2,96% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas).
98,81 x 3% = 2,96%
100 Dinas 2,96%
9. Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Kompetensi
SDM IKM
18 % 18% Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas).
100 x 18% = 18%
100
Dinas 18%
72
No. Program Indikator Target Realisasi Cara Menghitung 1 2 3 4 5 6
10. Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Daerah
Penyelarasan
dokumen
10
Dokumen
9
Dokumen
Menghitung capaian
realisasi fisik program
berdasarkan alokasi pagu
anggaran pada dokumen
RPJMD, Renstra
maupun DPA Perangkat
Daerah (Dinas).
89,33 x 10 = 8,93
100
= 9 (pembulatan)
Dinas 9
Dokumen
11. Pengembangan
dan Penguatan
Klaster Berbasis
OVOP
Produk
unggulan desa
3
Komodi-
tas
1
Komodi-
tas
Menghitung capaian
realisasi jenis komoditas
yang dihasilkan pada
program yang
dilaksanakan. Dinas 1
Komodi-
tas
12. Peningkatan
Pengelolaan
Rumah Kemasan
Produk yang
dihasilkan
6 Jenis 12 Jenis Menghitung jenis produk
yang dihasilkan: (1)
rumput laut, (2) kopi, (3)
gula semut, (4) terasi, (5)
madu, (6) paru, (7) abon
sapi, (8) abon ikan, (9)
bandeng presto, (10) kue
basah, (11) serbat jahe,
dan (12) aneka kue
kering. Balai 12 Jenis
13. Peningkatan Mutu
dan
Pengembangan
Pengolahan
Komoditi
Unggulan Daerah
Produk yang
dihasilkan
12 Jenis 20 Jenis Menghitung jenis produk
yang dihasilkan: (1) stik
ceker ayam, (2) aneka
kue kering, (3) aneka
dodol, (4) gula semut, (5)
serbat jahe, (6) kerupuk
ceker ayam, (7) kopi
bubuk, (8) stik rumput
laut, (9) minyak hati ikan
hiu, (10) terasi, (11) abon
ikan, (12) abon sapi, (13)
ikan asin, (14) bakso
ikan, (15) brownies, (16)
madu, (17) kue basah,
(18) kerupuk paru, (19)
bubuk susu kuda, dan
(20) bandeng presto. Balai 20 Jenis
Sebab tidak tercapainya beberapa sasaran program tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Target program ini adalah 100% tingkat kompetensi aparatur. Program ini
dilaksanakan oleh Dinas dan Balai. Terdapat 3 kegiatan yang mendukung program ini,
yaitu Kegiatan Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur, Kegiatan Peningkatan Sumber
Daya Manusia Aparatur, dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Operator
Mesin. Dari ketiga kegiatan ini, hanya Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia
Aparatur yang tidak mencapai target. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia
73
Aparatur yang dilaksanakan oleh Balai sudah mencapai 100%, namun yang dilaksanakan
oleh Dinas hanya mencapai 33,33%. Hal ini karena dari 3 orang aparatur yang
direncanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan, hanya 1 orang saja yang dikirim. Hal
ini disebabkan karena aparatur hanya mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan
sumber daya manusia melalui undangan dari Kementerian atau Lembaga yang sudah
terakreditasi.
2. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Target program ini adalah 4% Pertumbuhan IKM dan tercapai 3,6%. Program ini
hanya dilaksanakan oleh Dinas. Terdapat 2 kegiatan yang mendukung program ini, yaitu
Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri dan Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri Berbasis Teknologi. Kegiatan yang tidak mencapai target adalah
Kegiatan Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi. Target kegiatan sebanyak
40 IKM yang mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis hanya terealisasi sebanyak 32 IKM
saja. Rinciannya adalah sebanyak 20 IKM mengikuti Pelatihan Teknik Mekanik bagi IKM
Perbengkelan Bubut dan sebanyak 12 IKM yang mengikuti Bimbingan Teknis Operator
Depot Air Minum. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-
2018, BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
(halaman 470), tercantum sebagai berikut:
Tabel 3.4
Indikasi Anggaran dan Target pada
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Tahun Indikasi Anggaran Target
Pertumbuhan
IKM 1 2 3
2014 - 1
2015 Rp. 91.818.000,00 2
2016 Rp. 237.013.000,00 3
2017 Rp. 232.370.000,00 4
2018 Rp. 904.693.000,00 5
Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Tahun 2017, anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
sebesar Rp. 232.120.000,00. Target pertumbuhan IKM sebesar 1% setiap tahun tidak
berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, sehingga pencapaian target
pertumbuhan IKM sebesar 4% pada tahun 2017 tidak mencapai target.
74
3. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Target program ini adalah 1,4% Pertumbuhan Produk IKM yang bersertifikat dan
tercapai 1,32%. Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 4 kegiatan yang
mendukung, yaitu Kegiatan Penguatan IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya,
Kegiatan Penguatan IKM dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, Kegiatan
Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan, dan Kegiatan Pendaftaran HKI,
Sertifikasi SNI. Dari semua kegiatan, yang tidak mencapai target adalah Kegiatan
Pendaftaran HKI, Sertifikasi SNI. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan yang tidak
mencapai target, yaitu Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri
dengan target 35 IKM namun hanya tercapai 23 IKM, dan sub kegiatan Bimbingan Teknis
dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan target 30 IKM namun hanya tercapai 17
IKM. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
- Sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Desain Industri dengan
target 35 IKM namun hanya tercapai 23 IKM (65,71%).
IKM yang mengikuti Bimbingan Teknis Desain Industri sebanyak 35 IKM, namun
IKM yang mendaftarkan desain industri produk hanya 23 IKM, dengan jumlah produk
sebanyak 35 buah
- Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta dengan target 30 IKM namun
hanya tercapai 17 IKM (56,67%).
IKM yang mengikuti Bimbingan Teknis Hak Cipta sebanyak 30 IKM, namun IKM
yang mendaftarkan hak cipta produk hanya 17 IKM, dengan jumlah produk sebanyak
30 buah.
Pelaksanaan program ini dapat dinilai sangat efisien. Berdasarkan dokumen RPJMD
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, BAB VIII. Indikasi Rencana Program
Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (halaman 470), tercantum sebagai berikut:
Tabel 3.5
Indikasi Anggaran dan Target pada Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Tahun Indikasi Anggaran Target Pertumbuhan
Produk IKM yang
Bersertifikat
1 2 3
2014 Rp. 1.930.056.000,00 1,1
2015 Rp. 2.712.094.000,00 1,2
2016 Rp. 3.756.428.000,00 1,3
2017 Rp. 1.376.340.000,00 1,4
2018 Rp. 4.325.103.000,00 1,5
75
Besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 782.038.000
dari tahun 2014 seiring dengan meningkatnya target pertumbuhan IKM sebanyak 0,1%.
Begitu pula pada tahun 2016, besaran anggaran meningkat Rp. 1.044.334.000,00 seiring
dengan meningkatnya target pertumbuhan IKM sebanyak 0,1%. Namun pada tahun 2017,
anggaran berkurang sebesar Rp. 2.380.088.000,00 namun target pertumbuhan IKM tetap
sebesar 1,4% atau meningkat 0,1% dari target tahun 2016. Sebagai catatan bahwa pagu
anggaran indikatif tidak jauh berbeda dengan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran, yaitu dengan nilai Rp. 1.766.253.500,00. Bila dibandingkan dengan anggaran
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, maka terdapat anggaran yang berkurang sebesar
Rp. 1.990.174.500,00.
4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Target program ini adalah 3% Pertumbuhan Produk IKM yang memanfaatkan
teknologi dan tercapai 2,96%. Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 1
kegiatan yang mendukung, yaitu Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
Target kegiatan sebanyak 421 IKM yang mengikuti pendampingan, diberikan bantuan
peralatan/mesin, pelatihan, dan sosialisasi. Sub kegiatan yang tidak mencapai target adalah
Pelatihan Teknik Service Handphone dengan target 30 IKM namun karena keterbatasan
anggaran hanya dapat direalisasikan untuk 25 IKM saja.
5. Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP
Target program ini adalah 3 Jenis Produk Unggulan Desa dan tercapai 2,96%.
Program ini hanya dilaksanakan oleh Dinas dengan 1 Jenis Produk Unggulan Desa
(33,33%). Kegiatan yang mendukung hanya 1 kegiatan saja, yaitu Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOP. Target kegiatan sebanyak 20 IKM yang
mengikuti pelatihan Penguatan Kerajinan Anyaman Ketak dan Lainnya yang ditujuan
untuk IKM Lombok Tengah. Produk unggulan desa yang dihasilkan oleh satu kegiatan ini
hanya satu, yaitu kerajinan anyaman ketak.
Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, BAB
VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan (halaman
470), tercantum sebagai berikut:
Tabel 3.6
Indikasi Anggaran dan Target pada Program Pengembangan
dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP Tahun Indikasi Anggaran Target Jenis Produk
Unggulan Desa
1 2 3
2014 Rp. 226.860.000,00 2
2015 Rp. 223.360.000,00 2
2016 Rp. 573.335.000,00 2
2017 Rp. 239.250.000,00 3
2018 Rp. 2.241.642.000,00 4
76
Besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 349.975.000
dari tahun 2015 walaupun target Jenis Produk Unggulan Desa tetap sebanyak 2 jenis
sebagaimana tahun 2015. Pada tahun 2017, anggaran berkurang Rp. 334.085.00,00 dari
tahun 2016, namun target yang ditetapkan justru meningkat menjadi 3 jenis produk
unggulan desa dari yang sebelumnya hanya 2. Besaran alokasi anggaran pada tahun 2014
sebesar Rp. 226.860.000,00 dengan target 2 jenis produk unggulan desa, tidak serta merta
dapat dibandingkan dengan anggaran dan target pada tahun 2017. Hal ini disebabkan
karena terjadi perbedaan standar satuan harga setiap tahunnya.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
Target program ini adalah 10 Dokumen Penyelarasan. Berdasarkan realisasi fisik
pencapaian sebesar 89,33%. Melalui pendekatan realisasi fisik ini diperoleh pencapaian
realisasi program sebesar 9 Dokumen Penyelarasan. Kegiatan yang mendukung program
ini adalah Kegiatan Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian, Kegiatan
Penyebarluasan Informasi Perindustrian, Kegiatan Partisipasi pada Pameran dan Promosi
Dalam Negeri, Kegiatan Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU), dan Kegiatan
Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian. Kegiatan yang tidak
mencapai target adalah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perindustrian (80,00%) dan
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (66,67%). Pada Kegiatan
Penyebarluasan Informasi Perindustrian, terdapat 1 sub kegiatan yang tidak direalisasikan,
yaitu Pembuatan Data Perindustrian 2017 karena output kegiatan sama dengan output dari
kegiatan yang bersumber dari dana dekonstrasi Kementerian Perindustrian. Kegiatan
Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama tidak mencapai target karena dari 3 event yang
direncanakan hanya 2 event saja yang diikuti. Hal ini disebabkan karena event melalui
Kerjasama Mitra Praja Utama masih terbatas. Terhadap event yang sudah diikuti, tidak
semua item dapat dilaksanakan, misalnya stand pameran yang tidak berbayar. Kondisi ini
berpengaruh terhadap realisasi keuangan (efisiensi anggaran).
Pada program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah terdapat ketidaksesuaian
antara target pada sasaran strategis dengan target pada program dan target pada masing-
masing kegiatan, sehingga berakibat pada perhitungan capaian realisasi.
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB berasal dari realisasi
Dinas Perindustrian selaku Organisasi Perangkat Daerah induk dan Balai Kemasan Produk
Daerah selaku Unit Pelaksana Teknis. Secara umum realisasi anggaran sebesar 97,46%
untuk realisasi fisik dan 95,14% untuk realisasi keuangan. Rincian realisasi anggaran
(realisasi fisik dan keuangan) Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk Balai Kemasan
Produk Daerah) per Program dan Kegiatan sebagaimana tabel 3.7.
77
Tabel 3.7
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan
No. Program/Kegiatan Realisasi
Fisik Keuangan
% Rp. % 1 2 3 4 5
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 875.764.525,00 89,51
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100,00 5.377.000,00 97,76
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
100,00 107.407.615,00 61,27
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100,00 122.269.000,00 99,91
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,00 235.748.850,00 97,08
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,00 35.576.500,00 93,40
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
100,00 21.157.800,00 98,18
7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100,00 19.001.000,00 100,00
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
100,00 111.025.000,00 99,64
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100,00 11.375.000,00 98,40
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 100,00 17.727.558,00 93,55
11. Penyelarasan Program Pemerintah Pusat
dan Daerah
100,00 75.547.257,00 78,04
12. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100,00 28.600.000,00 99,86
13. Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
100,00 84.951.945,00 98,39
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100,00 593.821.041,00 98,15
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 100,00 220.963.000,00 99,67
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,00 111.050.000,00 100,00
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,00 105.700.000,00 99,86
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100,00 100.309.041,00 95,36
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
100,00 28.993.000,00 83,20
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Kantor
100,00 100.309.041,00 99,98
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
88,89 48.873.597,00 65,76
1. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur 100,00 10.994.000,00 91,62
2. Peningkatan SDM Aparatur 66,67 21.570.597,00 48,87
3. Peningkatan SDM Operator Mesin
Kemasan
100,00 16.309.000,00 89,68
D. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,00 333.405.738,00 78,83
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100,00 83.029.000,00 86,10
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
100,00 23.800.000,00 94,07
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 143.266.738,00 94,75
4. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan
Mesin dan Peralatan
100,00 83.310.000,00 55,54
E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
100,00 18.350.000,00 95,57
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik
Daerah
100,00 18.350.000,00 95,57
78
No. Program/Kegiatan Realisasi
Fisik Keuangan
% Rp. %
1 2 3 4 5
F. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi 100,00 207.152.124,00 89,24
1. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi
Industri
100,00 112.752.318,00 89,86
2. Penguatan Kemampuan Teknologi Berbasis
Teknologi
100,00 94.399.806,00 88,52
G. Pengembangan industri kecil dan menengah 100,00 1.766.253.500,00 97,44
1. Penguatan Industri Kecil dan Menengah
terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
100,00 588.092.900,00 96,59
2. Penguatan Industri Kecil dan Menengah
dalam Memperkuat Jaringan Kluster
Industri
100,00 768.830.900,00 97,20
3. Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu
Produk Unggulan
100,00 69.870.000,00 99,96
4. Pendaftaran dan Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
100,00 339.459.700,00 98,97
H. Peningkatan kemampuan teknologi industri 98,81 6.246.382.720,00 98,31
1. Kemampuan Teknologi Industri 98,81 6.246.382.720,00 98,31
I. Pengembangan sentra-sentra industri
potensial
100,00 92.925.100,00 99,50
1. Penguatan Desain Tas Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo
100,00 92.925.100,00 99,50
J. Program Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Daerah
89,33 331.114.192,00 68,70
1. Penyelarasan Dokumen Program
Perindustrian
100,00 98.835.20000 98,45
2. Penyebarluasan Informasi Perindustrian 80,00 40.000.000,00 80,00
3. Partisipasi pada Pameran dan Promosi
Dalam Negeri
100,00 133.353.200,00 72,64
4. Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama
(MPU)
66,67 26.593.792,00 24,97
5. Penyediaan Informasi Strategis
Pembangunan Sektor Perindustrian
100,00 32.332.000,00 77,85
K. Pengembangan dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
100,00 110.520.000,00 97,59
1. Peningkatan Pengembangan Mutu Produk
Berbasis OVOP
100,00 110.520.000,00 97,59
L. Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan 100,00 396.191.500,00 95,09
1. Operasional Rumah Kemasan 100,00 70.182.500,00 93,58
2. Bantuan Kemasan bagi IKM Olahan Pangan 100,00 326.009.000,00 95,42
M. Peningkatan Mutu dan Pengembangan
Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah
100,00 973.669.700,00 96,96
1. Penguatan Mutu Desain Kemasan Produk
Olahan Pangan
100,00 693.977.700,00 97,43
2. Pendampingan Peningkatan Mutu Desain
Kemasan Produk Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto)
100,00 208.934.000,00 94,69
3. Magang IKM dan Aparatur ke Bandung dan
Provinsi Lainnya
100,00 70.758.000,00 99,34
79
Perkembangan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perindustrian Provinsi NTB (termasuk
Balai Kemasan Produk Daerah) per Triwulan sebagaimana gambar 3.1.
Beberapa catatan penting untuk melengkapi capaian kinerja Dinas Perindustrian
Provinsi NTB Tahun 2017 adalah pelaksanaan program/kegiatan dengan sumber
pembiayaan dari Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian, kerjasama dengan pihak
ketiga dan penghargaan yang diterima dalam bidang perindustrian bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota maupun IKM.
1. Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan dari Dekonsentrasi
Kementerian Perindustrian
a. Program Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi, dengan anggaran
Rp. 2.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.271.767.600,00 (96,95%).
Kegiatan:
1. Administrasi Kegiatan, dengan anggaran Rp. 269.910.000,00 dan target 12
laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 12 laporan sebagai
target sudah disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 263.328.900,00 (97,20%).
20.00
10.77
11.90
50.00
26.62
36.69
80.00
51.33
66.89
100.00
95.14
97.46
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Target
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Target
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Target
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Target
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
s/d
Tri
wu
lan
Is/
d T
riw
ula
n I
Is/
d T
riw
ula
n I
Is/
d T
riw
ula
n I
V
Gambar 3.1
Grafik Realisasi Anggaran (Fisik dan Keuangan) per Triwulan
80
2. Pengarahan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Penandatanganan
Kontrak TPL-TA 2017, dengan anggaran sebesar Rp. 122.463.000,00 dan
target 1 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 122.463.000,00 (100,00%).
3. Pengarahan Penyusunan Program IKM 2018, dengan anggaran
Rp. 131.770.000,00 dan target 1 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 129.707.700,00 (100,00%).
4. Penerapan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja Pengendalian
Program, dengan anggaran Rp. 30.710.000,00 dan target 12 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. Rp. 30.710.000,00 (100,00%).
5. Pengembangan Data Base, dengan anggaran Rp. 143.730.000,00 dan target 10
database.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dan sebanyak 10 database sudah
disusun. Realisasi anggaran sebesar Rp. 127.789.000 (88,90%).
6. Bimtek Pendataan Bagi Aparat Pembina se-NTB, dengan anggaran
Rp. 88.715.000,00 dan target 20 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan bulan April 2017 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 88.715.000,00 (100%).
7. Unit Pendampingan Langsung (UPL) , dengan anggaran Rp. 129.600.000,00
dan target 12 laporan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 119.454.000,00 (92,20%).
8. Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) Angkatan 2012 dan 2013, dengan anggaran
Rp. 394.920.000,00 dan target 240 sentra/IKM Binaan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 390.600.000,00 (98,90%).
b. Program Wirausaha Industri yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan,
Pelatihan Teknis Produksi dan Bantuan Start Up Capital, dengan anggaran
Rp. 1.058.182.000,00 terealisasi sebesar Rp. 982.835.000 (92,88%).
Kegiatan:
1. Bimbingan Market Place E-Smart, dengan anggaran Rp. 133.760.000,00 dan
target 20 orang.
81
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 23 sampai dengan 25
Agustus 2017 dan diikuti oleh 50 orang berasal dari IKM dan para aparatur
Kabupaten/Kota se-NTB.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Memberikan informasi dan pengetahuan bagi pelaku usaha IKM tentang
ekonomi berbasis digital;
b. Meningkatkan ekspor produk IKM;
c. Memperluas akses pasar dan pendanaan;
d. Menciptakan showcase produk sendiri dan bagi daerah lain.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 133.760.000,00 (100%).
2. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru Pengolahan Pakan Ternak Bagi IKM
Kabupaten Sumbawa, dengan anggaran Rp. 115.060.000,00 dan target 20
orang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 1 sampai dengan 5
Agustus 2017 di Kabupaten Sumbawa dan diikuti sebanyak 20 orang
mengikuti kegiatan ini.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peternak dalam
mengembangkan pengolahan pakan ternak;
b. Meningkatkan produk pengolahan pakan ternak untuk mengembangkan
pangsa pasar;dan
c. Mewujudkan pengembangan Wira Usaha Baru, yaitu pemanfaatan sumber
daya lokal.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 115.060.000,00 (100%).
3. Bimbingan Teknis ATBM Bagi IKM Tenun Kabupaten Sumbawa Barat,
dengan anggaran Rp. 112.310.000,00 dan target 20 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 4 sampai dengan 8
September 2017 di Kabupaten Sumbawa Barat dan sebanyak 20 orang
mengikuti kegiatan ini.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kreasi produk bagi pengusaha IKM
Sandang;
b. Mewujudkan peran dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif
guna menciptakan lapangan kerja/usaha serta penyerapan tenaga kerja;dan
c. Mewujudkan pengembangan Wira Usaha Baru, yaitu pemanfaatan sumber
daya lokal.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 112.310.000,00 (100%).
82
4. Bimbingan Teknis Desain Bordir Bagi IKM Kabupaten Dompu, dengan
anggaran Rp. 114.510.000,00 dan target 20 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 9 sampai dengan 13
Oktober 2017 di Kabupaten Dompu dan sebanyak 20 orang mengikuti kegiatan
ini.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kreasi produk bagi pengusaha IKM;
b. Mewujudkan peran dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif
guna menciptakan lapangan kerja/usaha serta penyerapan tenaga kerja;dan
c. Mewujudkan pengembangan Wira Usaha Baru, yaitu pemanfaatan sumber
daya lokal.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 114.510.000,00 (100%).
5. Bimbingan Teknis Wira Usaha Baru service AC bagi IKM Kota Mataram dan
Kabupaten Lombok Barat, dengan anggaran Rp. 108.845.000,00 dan target 20
orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 25 sampai dengan
29 September 2017 di Kota Mataram dan diikuti oleh 20 orang dari IKM Kota
Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Terwujudnya Wira Usaha Baru yang profesional dan kompeten;
b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha IKM;
c. Meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan;
d. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 108.845.000,00 (100%).
6. Bimbingan Teknis Kerajinan Berbasis Tali Bagi IKM Kabupaten Loteng dan
Kabupaten Lombok Utara, dengan anggaran Rp. 110.110.000,00 dan target 20
orang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 20 sampai dengan 24
Maret 2017 di Kabupaten Lombok Tengah dan sebanyak 20 orang mengikuti
kegiatan ini.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Terwujudnya Wira Usaha Baru yang profesional dan kompeten;
b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha IKM;
c. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan;
d. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 110.110.000,00 (100%).
83
7. Fasilitas Pengembangan Produk IKM Nusa Tenggara Barat, dengan anggaran
Rp. 136.657.000,00 dan target 180 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2017 dan desain industri
produk sebanyak 26 produk dan 10 merek produk sudah didaftarkan dari 36
IKM. Terdapat sub kegiatan yang tidak direalisasikan, yaitu fasilitasi
pendaftaran ijin usaha, karena sudah tidak menjadi kewenangan Dinas
Perindustrian Provinsi NTB.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 61.310.000,00 (44,90%).
8. Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Tenun Tradisional Bagi IKM Kota dan
Kabupaten Bima, dengan anggaran Rp. 116.710.000,00 dan target 20 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 25 sampai dengan 29
September 2017 di Kota Bima dan sebanyak 20 orang mengikuti kegiatan ini.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Meningkatkan ketrampilan teknis dan dapat mengenal bahan/peralatan serta
cara atau proses pengolahan bahan baku yang baik;
b. Meningkatkan kualitas, kuantitas, kreasi, dan diversifikasi produk bagi
pengusaha IKM Sandang (tenun);dan
c. Mewujudkan peran dan menumbuhkembangkan usaha ekonomu produktif
guna menciptakan lapangan kerja/usaha serta penyerapan tenaga kerja.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 116.710.000,00 (100%).
9. Bimbingan Teknis Pewarnaan Alam Bagi IKM Tenun Kabupaten Lombok
Timur, dengan anggaran Rp. 110.220.000,00 dan target 20 orang.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 11 sampai dengan 15
September 2017 di Kabupaten Lombok Timur dan sebanyak 20 orang
mengikuti kegiatan ini.
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah:
a. Memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan motivasi bagi pengusaha IKM
sandang/tenun untuk memperbaiki tampilan produk akhir, sehingga lebih
diminati oleh pembeli;
b. Meningkatkan mutu/kualitas serta kreativitas dan ide IKM;dan
c. Meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan usaha, pendapatan pengusaha
tenun khas NTB.
Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 110.220.000,00 (100%).
84
2. Kerjasama dengan pihak ketiga
a. Pelatihan Produk Turunan Tenun untuk Tas dan Sepatu kerjasama dengan
Islamic Relief Indonesia Kantor Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 27 November sampai
1 Desember 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan IKM dalam
memproduksi tas dan sepatu dengan bahan dari tenun. Narasumber berasal dari
Industri Tas dan Koper, Tanggulangin, Jawa Timur. Peserta sebanyak 80 IKM
merupakan IKM Tas dan Sepatu yang terdiri dari 50 IKM Tas dan 30 IKM Sepatu.
b. Pembentukan Forum Komunikasi Jaringan Perempuan Pengelola HHBK
(Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Gunung Rinjani kerjasama dengan
Worldwide Fund for Nature (WWF) Indonesia
Kegiatan dilaksanakan pada 16-17 November 2017 diikuti 20 kelompok
dari 12 desa di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan
Kabupaten Lombok Timur.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk:
a. Meningkat dan terbangunnya pemahaman peserta dalam upaya membangun
kelembagaan usaha ekonomi;
b. Terjalinnya koordinasi dan penjajakan pemasaran bersama, akses pembiayaan
dan permodalan usaha;
c. Teridentifikasinya peluang-peluang kemitraan;
d. Teridentifikasinya kebutuhan regulasi yang penting dan efektif guna
mendukung usaha produktif yang dikembangkan;dan
Gambar 3.2
Dokumentasi Pelatihan Produk Turunan Tenun untuk Tas dan Sepatu
kerjasama dengan Islamic Relief Indonesia Kantor Nusa Tenggara Barat
85
e. Adanya inisiasi bersama pembentukan jaringan kerja dan komunikasi
perempuan pengelola HHBK bersama ASPPUK Nusa Tenggara dan Forum
Pengembangan Ekonomi Lokal di kawasan Gunung Rinjani.
Dokumentasi:
c. Pelatihan Life Skill (Penguatan Usaha Kecil dan Menengah) Bagi Kelompok
Masyarakat di Karang Bagu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional
(BNN) Provinsi NTB
Tujuan kegiatan adalah untuk:
1. Membangun kesadaran, motivasi dan daya kreatif;
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengolah makanan dan
kerajinan;dan
3. Meningkatkan kesempatan kerja, kesempatan usaha, pendapatan pengusaha
kecil dan menengah.
Dokumentasi:
Gambar 3.3
Dokumentasi Temu Usaha Pembentukan
Forum Komunikasi Jaringan Perempuan Pengelola HHBK
(Hasil Hutan Bukan Kayu) di Kawasan Gunung Rinjani
Gambar 3.4
Dokumentasi Peningkatan Life Skill
(Penguatan Usaha Kecil dan Menengah) Bagi Kelompok Masyarakat di
Karang Bagu kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
86
d. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen Bagi Kelompok Wanita Tani kerjasama
dengan Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan kelompok
tani (9 kelompok) lahan kering di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:
1. Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar dengan potensi sebagai daerah penghasil
jagung. Kelompok tani pada dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan
jagung menjadi emping jagung.
2. Dusun Montong Bae (Desa Pemenang Barat), Dusun Luk Pasiran (Desa
Bentek), dann Dusun Tenggorong (Desa Gumantar). Kelompok tani pada
ketiga dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan kelapa menjadi minyak
kelapa murni atau Virgin Coconut Oil (VCO).
3. Dusun Dasan Beleq (Desa Gumantar), Dusun Montor Lekong (Desa Toya),
dan Dusun Kekuang (Desa Toya) dengan potensi sebagai daerah penghasil
pisang. Kelompok tani dari ketiga dusun ini sudah mendapat pelatihan
pengolahan pisang menjadi keripik pisang.
4. Dusun Sapit, Desa Sapit, dengan potensi sebagai daerah penghasil pisang.
Kelompok tani dari ketiga dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan
kopi dan jahe menjadi produk minuman kopi-jahe instant.
5. Dusun Batu Pandang, Desa Sapit, dengan potensi sebagai daerah penghasil
nangka. Kelompok tani pada dusun ini sudah mendapat pelatihan pengolahan
nagka menjadi dodol nangka.
Tujuan kegiatan adalah agar Para Kelompok Tani daapat memiliki pengetahuan
dan ketrampilan yang sama untuk meningkatkan kualitas produk, memasarkan
produk, dan memperluas jaringan pemasaran.
3. Penghargaan dalam Bidang Industri
Pada tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Walikota Kota Bima,
IKM UD. Azhari, dan perseorangan (Jaelani) menerima penghargaan tertinggi dalam
bidang perindustrian. Adanya penghargaan ini menjadi salah satu bentuk perwujudan
atas kinerja Dinas Perindustrian Provinsi dalam melakukan pembinaan kepada Dinas
Perindustrian Kabupaten/Kota dan IKM. Pemberian penghargaan yang diberikan
langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta diberikan untuk
kategori:
1. Walikota Bima, untuk Upakarti kategori Jasa Kepedulian
Penghargaan ini diberikan karena:
a. Penetapan visi dan misi yang berpihak pada IKM;
b. Pengalokasian anggaran bagi IKM;
87
c. Pembangunan infrastruktur untuk pembinaan dan pengembangan industri;
d. Pemberian kemudahan perijinan;
e. Peningkatan akses kepada sumber pendanaan, pengembangan sumber daya
dan pemasaran;dan
f. Pemberian bantuan langsung kepada IKM.
2. UD. Azhari (Kabupaten Lombok Tengah), kategori Kreasi Prima Mutu
Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan pemerintah kepada IKM yang telah
bersungguh-sungguh menerapkan dan mengembangkan Pengendalian Mutu
Terpadu - Gugus Kendali Mutu (PMT-GKM). Perusahaan IKM dianggap mampu
menunjukkan peran pekerjanya yg telah berkreasi melalui penerapan GKM yg
berujung pada terbangunnya jaminan mutu perusahaan, dengan menunjukkan
bukti-bukti:
a. Dokumen siklus perbaikan mutu
b. Standar operational procedure (SOP) yang dijalankan sebagai kekuatan
operasional
3. Jaelani (Kabupaten Lombok Tengah) untuk kategori Desain Produk Terbaik
Indonesia kategori desain produk industri masal.
Gambar 3.5
Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Upakarti kepada Walikota Bima,
UD. Azhari (Kabupaten Lombok Tengah), dan
Jaelani (Kabupaten Lombok Tengah)
88
BAB IV.
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 diukur
dari capaian sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja Utama Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain
Industri, Merek, dan Hak Cipta) sebesar 200% berdasarkan penganggaran dari sumber
dana APBD, dan sebesar 272% berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD
dan APBN. Rincian sebagai berikut:
a. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Desain Industri sebesar 233%
berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 406,67%
berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.
b. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Merek sebesar 175% berdasarkan
penganggaran dari sumber dana APBD, dan sebesar 225% berdasarkan
penganggaran dari sumber dana APBD dan APBN.
c. Pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah Hak Cipta sebesar 200%
berdasarkan penganggaran dari sumber dana APBD.
2. Capaian Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan, misi, dan visi rata-rata
sebesar 95,33%.
3. Capaian Sasaran Program rata-rata sebesar 97,04%.
4. Capaian Realisasi Anggaran rata-rata sebesar 97,46% untuk realisasi fisik dan 95,14%
untuk realisasi keuangan.
4.2. Rencana Tindak
Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Kementerian
Hukum&HAM, Badan Sertifikasi Nasional (Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Perindustrian), Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan)
Kementerian Perindustrian, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam
rangka standarisasi produk Industri Kecil dan Menengah.
2. Melaksanakan penyesuaian indikator kinerja utama, target sasaran strategis, dan target
sasaran program dalam dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, Rencana Strategis
Dinas Perindustrian Provinsi NTB, dan dokumen-dokumen perencanaan terkait
89
lainnya dengan mendasarkan pada target pembangunan industri yang ditetapkan oleh
Kementerian Perindustrian, perkembangan sektor perindustrian Provinsi terdekat atau
provinsi dengan kondisi geografis yang relatif sama, perkembangan sektor
perindustrian Provinsi NTB, perkembangan kondisi Industri Kecil dan Menengah
Provinsi NTB, trend penganggaran (APBN dan APBD) setiap tahun, dan hal-hal
terkait lainnya.
3. Meningkatkan kooordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
terkait, seperti Bappeda, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, Biro
Perekonomian, Badan Pusat Statistik, dan Badan/Dinas lain yang terkait guna
perumusan langkah-langkah untuk menurunkan angka kemiskinan melalui kolaborasi
program-program strategis antar sektor.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota terkait dengan
program/kegiatan yang terintegrasi dan komprehensif, dan terkait dengan usulan
peserta Bimbingan Teknis atau Pelatihan agar lebih tepat sasaran, sehingga target
penurunan angka kemiskinan melalui sektor perindustrian dapat lebih cepat tercapai.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian sehubungan dengan
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan agar pembangunan sektor industri di
Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat lebih terintegrasi.
6. Memperluas kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis
maupun Pelatihan, dalam rangka percepatan peningkatan kualitas Industri Kecil dan
Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Memperbanyak frekuensi pendampingan kepada pelaku usaha Industri Kecil dan
Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tetap berkooordinasi dengan Dinas
Perindustrian Kabupaten/Kota setempat.
8. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala sehubungan dengan pencapaian
target kinerja dan melaksanakan evaluasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis
dalam rangka pencapaian target.
9. Melaksanakan efisiensi anggaran melalui evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
secara berkala.
10. Meningkatkan peran Tenaga Penyuluh Lapangan dalam rangka mewujudkan Industri
Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih berdaya saing.
PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017
TRIWULAN: I
A. Capaian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri kreatif yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri kreatif
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Fashion di Kabupaten
Sumbawa Barat (20
IKM);
2. mengikuti Sosialisasi
HKI (35 IKM);
3. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek (35 IKM);
4. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri (23
IKM);
5. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Hak Cipta (17 IKM).
130 35 26,92 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber
Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Fashion di
Kabupaten Sumbawa
Barat untuk 20 IKM.
- Bantuan peralatan
mesin jahit (pelatihan
fashion) untuk 4 IKM.
572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14
b. Kegiatan Pendaftaran dan
Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
- Sub kegiatan:
Sosialisasi HKI untuk
35 IKM.
342.980.000 0 0 0,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimbingan Teknis dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek. Target kegiatan
adalah terlaksananya:
Bimbingan Teknis
Pendaftaran
Merek untuk 35
IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Merek untuk 35
produk dari 35
IKM.
- Bimbingan Teknis dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri. Target
kegiatan adalah
terlaksananya:
Bimbingan Teknis
Desain Industri
untuk 35 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Desain Industri
untuk 35 produk
dari 35 IKM.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimtek dan Fasilitasi
Pendaftaran Hak Cipta.
Target kegiatan
terlaksananya:
Bimtek Hak Cipta
untuk 30 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran Hak
Cipta utk 30
produk dari 30
IKM.
2. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri kreatif yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan mesin
jahit untuk fashion (20
IKM)
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan: Bantuan
Peralatan Mesin Jahit
(Pelatihan Fashion) untuk 20
IKM
572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri sandang dan
kerajinan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri sandang
dan kerajinan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri sandang
dan kerajinan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Tas
Berbahan Tenun dan
Batik Sasambo di Kota
Bima (20 IKM);
2. mengikuti pameran
Berskala Nasional (3
IKM);
3. mengikuti Magang Tas
dan Sepatu untuk (5
IKM)
4. mengikuti Pelatihan
Penguatan Desain Tas
Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo di
Kabupaten Dompu untuk
(20 IKM); dan
5. mengikuti Penguatan
Kerajinan Anyaman
Ketak dan Lainnya Bagi
IKM Lombok Tengah
(20 IKM)
68 20 29,41 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Tas Berbahan
Tenun dan Batik
Sasambo di Kota Bima
untuk 20 IKM.
- Partisipasi pada
Pameran Berskala
Nasional untuk 3 IKM.
572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14
b. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan
Klaster Industri.
Sub kegiatan:
Magang Tas dan Sepatu
untuk 5 IKM.
390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
93.390.000 9.150.000 9.150.000 9,80
Kegiatan Penguatan Desain
Tas Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo
93.390.000 9.150.000 9.150.000 9,80
3. Program Pengembangan
dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
239.250.000 0 0 0,00
Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Mutu
Produk Berbasis OVOP.
Sub Kegiatan:
Penguatan Kerajinan
Anyaman Ketak dan
Lainnya Bagi IKM
Lombok Tengah untuk 20
IKM
239.250.000 0 0 0,00
4. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri sandang dan
kerajinan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan peralatan
mesin jahit untuk
pembuatan tas (20 IKM).
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan:
Bantuan peralatan mesin jahit
(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM
572.490.000 23.685.000 23.685.000 4,14
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri makanan
dan minuman, hasil
laut, perikanan dan
peternakan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Rumput Laut
Pulau Sumbawa di
Kabupaten Sumbawa
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan
Pemindangan Ikan di
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknis Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu (20 IKM); dan
4. mengikuti Bimbingan
Teknis Operator Depot
Air Minum untuk (12
IKM).
80 20 25 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan
Rumput Laut untuk 20
IKM Pulau Sumbawa
di Kabupaten
Sumbawa Barat
- Pelatihan Pengolahan
Pemindangan Ikan
untuk 20 IKM Pulau
Lombok
- Pelatihan Teknis
Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu untuk 20 IKM
390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56
2. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.370.000 39.010.000 39.010.000 16,79
Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
Sub Kegiatan:
Bimbingan Teknis
Operator Depot Air Minum
untuk 12 IKM
106.895.000 0 0 0,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Terfasilitasinya
standarisisasi
produk IKM
Jumlah IKM
yang
distandarisasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. difasilitasi untuk Uji
Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan
dan Minuman (24 IKM);
2. diberikan Bantuan
Sertifikasi Halal
Pengolahan Makanan
dan Minuman (30 IKM);
dan
3. difasilitasi untuk
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan
Sertifikasi SNI (4 IKM).
58 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Uji Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan dan
Minuman
390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56
b. Kegiatan Sertifikasi Halal
dan Pengujian Mutu
Produk Unggulan
Sub Kegiatan:
Bantuan Sertifikasi Halal
kepada 30 IKM
Pengolahan Makanan dan
Minuman
69.895.000 0 0 0,00
c. Kegiatan Pendaftaran dan
Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
Sub Kegiatan:
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan Sertifikasi
SNI
342.980.000 0 0 0,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Pakan Ternak
(20 IKM).
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan Pengolahan
Pakan Ternak untuk 20 IKM
390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56
8. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri hasil
pertanian, hutan
dan perkebunan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Gula Briket
dan Gula Semut di
Kabupaten Lombok
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Produk dan
Variasi Kopi Bubuk
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Gebyar Kopi
Pulau Lombok-Sumbawa
2017 (20 IKM); dan
4. mengikuti Magang
Pengolahan Tembakau
ke Deli Serdang (8
IKM).
68 20 29,11 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan Gula
Briket dan Gula Semut
untuk 20 IKM Kabupaten
Lombok Barat.
- Pelatihan Pengolahan
Produk dan Variasi Kopi
Bubuk Pulau Lombok
untuk 20 IKM.
- Gebyar Kopi P.Lombok-
Sumbawa 2017 untuk 20
IKM.
- Magang Pengolahan
Tembakau ke Deli Serdang
sebanyak 8 orang
390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau (30
IKM).
30 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 88.435.000 88.435.000 6,43
Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau
untuk 6 unit untuk 30 IKM
390.975.000 64.750.000 64.750.000 16,56
10. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri industri
logam, mesin,
dan alat
transportasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan Daur Ulang
Limbah Industri Logam
(20 IKM);
2. mengikuti Magang
Pelaku Usaha
Perbengkelan IKM
Logam dan Mesin (4
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknik Mekanik Bagi
IKM Perbengkelan
Bubut (20 IKM); dan
4. diberikan Pendampingan
tentang Logam&Mesin
(4 IKM).
48 20 41,67 1. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.370.000 39.010.000 39.010.000 16,79
a. Kegiatan
Pengembangan
Sistem Inovasi
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan
Daur Ulang
Limbah Industri
Logam 20 IKM
- Magang Pelaku
Usaha
Perbengkelan
IKM Logam dan
Mesin untuk 4
IKM
125.475.000 39.010.000 39.010.000 31,09
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b. Kegiatan Penguatan
Kemampuan
Industri Berbasis
Teknologi
Sub Kegiatan:
Pelatihan Teknik
Mekanik Bagi IKM
Perbengkelan Bubut
untuk 20 IKM
106.895.000 0 0 0,00
2. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pendampingan
IKM Sentra IKM
Logam&Mesin
- Monitoring dan
Evaluasi
Logam&Mesin
4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28
11. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan (352 IKM).
352 35 9,94 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan
4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri elektronika
dan telematika yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri
elektronika dan
telematika
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Teknik Service
Handphone (25 IKM);
2. mengikuti Sosialisasi E-
Smart IKM (35 IKM).
65 0 0 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Teknik
Service Handphone
untuk 25 IKM
- Sosialisasi E-Smart
IKM untuk 35 IKM
4.431.810.000 500.000.000 500.000.000 11,28
13. Terwujudnya
dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
benar dan lengkap
Jumlah laporan
kinerja
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
kinerja yang diselesaikan,
yaitu: RKPD, Renja,
Perjanjian Kinerja, RKA,
DPA, RKA-P, dan DPA-P.
7 5 71,42 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 15.300.000 15.900.000 4,32
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
103.825.000 300.000 900.000 0,87
2. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
30.840.000 4.400.000 4.400.000 14,27
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. Terwujudnya
laporan keuangan
yang baik dan benar
Jumlah Laporan
Keuangan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
keuangan tahunan yang
diselesaikan.
1 0 0 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 15.300.000 15.900.000 4,32
Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
15.000.000 0 0 0,00
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
77.967.000 5.196.000 15.588.000 19,99
15. Tersedianya Data
yang Valid
Jumlah Laporan Dok
ume
n
Menghitung laporan
kegiatan yang diselesaikan,
yaitu: laporan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah
(2 dokumen) dan
Penyelarasan Dokumen
Program Perindustrian (1
dokumen).
3 0 0 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 15.300.000 15.900.000 4,32
Kegiatan
Verifikasi/Survey Calon
Penerima Bantuan Mesin
dan Peralatan
150.000.000 15.000.000 15.000.000 10,00
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
99.500.000 0 0 0
2. Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
19.200.000 0 0 0,00
Kegiatan Peningkatan
Manajemen Aset/Barang
Milik Daerah
19.200.000 0 0 0,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 53.125.000 53.125.000 11,54
a. Kegiatan
Penyelarasan
Dokumen Program
Perindustrian
80.000.000 51.325.000 51.325.000 64,16
b. Kegiatan Partisipasi
pada Pameran dan
Promosi Dalam
Negeri
194.871.152 0 0 0,00
c. Kegiatan Penyediaan
Informasi Strategis
Pembangunan Sektor
Perindustrian
26.532.000 1.800.000 1.800.000 6,78
16. Tersedianya
informasi
perindustrian
Jumlah
Informasi
Perindustrian
Pake
t
Menghitung jumlah paket
informasi perindustrian
yang diselesaikan.
2 0 0 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 53.125.000 53.125.000 11,54
Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Perindustrian
50.000.000 0 0 0,00
17. Terlaksananya
Event Kerjasama
Mitra Praja Utama
Jumlah Event Even
t
Menghitung jumlah event
yang diikuti.
3 0 0 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 53.125.000 53.125.000 11,54
Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Mitra Praja
109.000.000 0 0 0,00
Utama (MPU)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Dinas
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu: (1)
laporan gaji berkala, (2)
kenaikan pangkat, (3)
pensiun, (4) diklat
fungsional, (5) Daftar
Urutan Kepangkatan, (6)
absensi pegawai, (7) pakta
integritas, (8) barang milik
daerah, (9) standar
operasional prosedur, (10)
sasaran kinerja pegawai,
(11) analisis jabatan, dan
(12) KP4.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
4.000.000 491.000 491.000 12,28
b. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
31.990.000 6.710.500 6.710.500 20,98
c. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
15.200.000 410.200.000 410.200.000 2,70
d. Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
9.000.000 835.000 835.000 9,28
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
15.000.000 2.038.705 2.038.705 13,59
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
46.800.000 0 0 0,00
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
46.346.000 0 0 0,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.000.000 0 2.500.000 4,24
Kegiatan Peningkatan
Mental dan Fisik
Aparatur
12.000.000 2.500.000 2.500.000 20,38
19. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja Yang
Dipelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 154.279.308 164.671.308 25,60
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
102.000.000 12.490.853 12.490.853 12,25
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
152.068.000 36.401.250 36.401.250 23,94
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
14.685.000 3.305.800 3.305.800 22,51
d. Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
97.425.000 82.000.000 82.000.000 84,17
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
470.000.000 14.318.900 14.318.900 3,05
a. Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
225.000.000 0 0 0,00
b. Kegiatan Pengadaan 59.500.000 0 0 0,00
Perlengkapan Gedung
Kantor
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
65.000.000 0 0 00,00
d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
94.000.000 12.041.900 12.041.900 12,81
e. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
26.500.000 2.277.000 2.277.000 8,59
20. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur
Jumlah Aparatur
yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Oran
g
Meghitung jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
pengembangan SDM
berdasarkan undangan dari
Kementerian atau Lembaga
yang terakreditasi.
3 0 0 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.000.000 2.500.000 2.500.000 4,24
Kegiatan Peningkatan SDM
Aparatur
47.000.000 0 0 0,00
21. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Balai
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok. Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu
laporan bulanan selama 12
bulan, laporan tahunan,
laporan keuangan, dan
laporan bantuan kepada
IKM.
15 3 20 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
185.277.000 13.780.771 40.168.284 21,68
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1.500.000 90.000 183.000 12,20
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
38.160.000 9.504.000 9.504.000 24,91
c. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
6.100.000 0 0 0,00
d. Kegiatan Penyediaan 3.700.000 0 0 0,00
Barang Cetakan dan
Penggandaan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
3.950.000 225.000 525.000 13,29
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
25.000.000 0 6.919.000 27,68
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
25.000.000 0 9.950.000 39,80
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 0 17.301.000 47,57
Kegiatan Peningkatan
SDM Aparatur
18.185.000 17.301.000 17.301.000 95,14
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
33.300.000 0 0 0,00
a. Kegiatan Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
8.300.000 0 0 00,00
b. Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
25.000.000 0 0 00,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja yang
Terpelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
185.277.000 13.780.771 40.168.284 21,68
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
71.600.000 3.961.771 10.659.284 14,89
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
5.951.000 0 928.000 15,59
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.316.000 0 0 00,00
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
113.800.000 0 0 00,00
a. Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
26.500.000 0 0 00,00
b. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
40.700.000 0 0 00,00
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
44.100.000 0 0 00,00
d. Kegiatan 2.500.000 0 0 00,00
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23. Terlatih dan
Terbinanya IKM
Olahan Pangan
secara
berkesinambungan
Jumlah IKM
Olahan Pangan
yang Mengikuti
Pelatihan
Kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
yang:
1. mengikuti Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
(100 IKM);
2. didampingi dalam
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto) (10
IKM), dan
3. mengikuti Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya (9 IKM).
119 30 25,21 Program Peningkatan Mutu
dan Pengembangan
Komoditi Unggulan
1.346.790.000 154.080.000 161.040.000 11,96
a. Kegiatan Penguatan
Mutu Produk Unggulan
Daerah (Ikan, Gula Aren,
Jagung, Garam, Permen
Susu)
825.000.000 0 0 00,00
b. Kegiatan Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
360.565.000 154.080.000 161.040.000 44,66
c. Kegiatan Pendampingan
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto)
90.000.000 0 0 00,00
d. Kegiatan Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya
71.225.000 0 0 00,00
24. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Operator Mesin
Kemasan
Jumlah Operator
Mesin Kemasan
Oran
g
Menghitung jumlah operator
mesin kemasan yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan SDM.
3 3 100 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 17.301.000 17.301.000 47,57
Kegiatan Peningkatan SDM
Operator Mesin Kemasan
18.185.000 0 0 00,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. Tersedianya fasilitas
penunjang yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan dan
kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
Olahan Pangan yang
diberikan bantuan kemasan.
111 0 0 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
281.189.248 6.800.000 13.600.000 4,84
Kegiatan Bantuan Kemasan
Bagi IKM Olahan Pangan
206.189.248 0 0 00,00
26. Tersedianya
Fasilitas Bagi
Operasional Rumah
Kemasan
Lancarnya
Kegiatan
Pelayanan
Rumah Kemasan
Bula
n
Meghitung waktu
pelaksanaan operasional
rumah kemasan.
12 3 25 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
281.189.248 6.800.000 13.600.000 4,84
Kegiatan Operasional
Rumah Kemasan
75.000.000 6.800.000 13.600.000 18,13
B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target
1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan.
C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -
D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -
Mataram, 9 April 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si
NIP. 19620515 198812 2 002
PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017
TRIWULAN: II
A. Capaian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri kreatif yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri kreatif
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Fashion di Kabupaten
Sumbawa Barat (20
IKM);
2. mengikuti Sosialisasi
HKI (35 IKM);
3. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek (35 IKM);
4. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri (23
IKM);
5. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Hak Cipta (17 IKM).
130 58 44,615 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber
Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Fashion di
Kabupaten Sumbawa
Barat untuk 20 IKM.
- Bantuan peralatan
mesin jahit (pelatihan
fashion) untuk 4 IKM.
572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01
b. Kegiatan Pendaftaran dan
Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
- Sub kegiatan:
Sosialisasi HKI untuk
35 IKM.
342.980.000 12.750.000 123.099.500 35,89
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan I
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimbingan Teknis dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek. Target kegiatan
adalah terlaksananya:
Bimbingan Teknis
Pendaftaran
Merek untuk 35
IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Merek untuk 35
produk dari 35
IKM.
- Bimbingan Teknis dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri. Target
kegiatan adalah
terlaksananya:
Bimbingan Teknis
Desain Industri
untuk 35 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Desain Industri
untuk 35 produk
dari 35 IKM.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimtek dan Fasilitasi
Pendaftaran Hak Cipta.
Target kegiatan
terlaksananya:
Bimtek Hak Cipta
untuk 30 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran Hak
Cipta utk 30
produk dari 30
IKM.
2. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri kreatif yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan mesin
jahit untuk fashion (20
IKM)
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan: Bantuan
Peralatan Mesin Jahit
(Pelatihan Fashion) untuk 20
IKM
572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri sandang dan
kerajinan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri sandang
dan kerajinan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri sandang
dan kerajinan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Tas
Berbahan Tenun dan
Batik Sasambo di Kota
Bima (20 IKM);
2. mengikuti pameran
Berskala Nasional (3
IKM);
3. mengikuti Magang Tas
dan Sepatu untuk (5
IKM)
4. mengikuti Pelatihan
Penguatan Desain Tas
Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo di
Kabupaten Dompu untuk
(20 IKM); dan
5. mengikuti Penguatan
Kerajinan Anyaman
Ketak dan Lainnya Bagi
IKM Lombok Tengah
(20 IKM)
68 3 4,41 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Tas Berbahan
Tenun dan Batik
Sasambo di Kota Bima
untuk 20 IKM.
- Partisipasi pada
Pameran Berskala
Nasional untuk 3 IKM.
572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01
b. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan
Klaster Industri.
Sub kegiatan:
Sub kegiatan:
Magang Tas dan Sepatu
untuk 5 IKM.
390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
93.390.000 76.849.700 85.999.700 92,90
Kegiatan Penguatan Desain
Tas Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo
93.390.000 76.849.700 85.999.700 92,90
3. Program Pengembangan
dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
239.250.000 0 0 0
Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Mutu
Produk Berbasis OVOP.
Sub Kegiatan:
Penguatan Kerajinan
Anyaman Ketak dan
Lainnya Bagi IKM
Lombok Tengah untuk 20
IKM
239.250.000 0 0 0
4. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri sandang dan
kerajinan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan peralatan
mesin jahit untuk
pembuatan tas (20 IKM).
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan:
Bantuan peralatan mesin jahit
(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM
572.490.000 56.536.000 80.224.000 14,01
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri makanan
dan minuman, hasil
laut, perikanan dan
peternakan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Rumput Laut
Pulau Sumbawa di
Kabupaten Sumbawa
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan
Pemindangan Ikan di
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknis Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu (20 IKM); dan
4. mengikuti Bimbingan
Teknis Operator Depot
Air Minum untuk (12
IKM).
80 20 25 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan
Rumput Laut untuk 20
IKM Pulau Sumbawa
di Kabupaten
Sumbawa Barat
- Pelatihan Pengolahan
Pemindangan Ikan
untuk 20 IKM Pulau
Lombok
- Pelatihan Teknis
Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu untuk 20 IKM
390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03
2. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.370.000 109.592.318 208.502.124 89,73
Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
Sub Kegiatan:
Bimbingan Teknis
Operator Depot Air Minum
untuk 12 IKM
106.895.000 34.500.000 94.399.806 88,31
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Terfasilitasinya
standarisisasi
produk IKM
Jumlah IKM
yang
distandarisasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. difasilitasi untuk Uji
Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan
dan Minuman (24 IKM);
2. diberikan Bantuan
Sertifikasi Halal
Pengolahan Makanan
dan Minuman (30 IKM);
dan
3. difasilitasi untuk
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan
Sertifikasi SNI (4 IKM).
58 30 51,72 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Uji Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan dan
Minuman
390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03
b. Kegiatan Sertifikasi Halal
dan Pengujian Mutu
Produk Unggulan
Sub Kegiatan:
Bantuan Sertifikasi Halal
kepada 30 IKM
Pengolahan Makanan dan
Minuman
69.895.000 0 0 0
c. Kegiatan Pendaftaran dan
Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
Sub Kegiatan:
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan Sertifikasi
SNI
342.980.000 12.750.000 123.099.500 35,89
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Pakan Ternak
(20 IKM).
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan Pengolahan
Pakan Ternak untuk 20 IKM
390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03
8. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri hasil
pertanian, hutan
dan perkebunan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Gula Briket
dan Gula Semut di
Kabupaten Lombok
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Produk dan
Variasi Kopi Bubuk
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Gebyar Kopi
Pulau Lombok-Sumbawa
2017 (20 IKM); dan
4. mengikuti Magang
Pengolahan Tembakau
ke Deli Serdang (8
IKM).
68 20 29,41 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan Gula
Briket dan Gula Semut
untuk 20 IKM Kabupaten
Lombok Barat.
- Pelatihan Pengolahan
Produk dan Variasi Kopi
Bubuk Pulau Lombok
untuk 20 IKM.
- Gebyar Kopi P.Lombok-
Sumbawa 2017 untuk 20
IKM.
- Magang Pengolahan
Tembakau ke Deli Serdang
sebanyak 8 orang
390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau (30
IKM).
30 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 80.636.000 363.738.500 26,43
Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau
sebanyak 6 unit untuk 30
IKM
390.975.000 11.350.000 160.415.000 41,03
10. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri industri
logam, mesin,
dan alat
transportasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan Daur Ulang
Limbah Industri Logam
(20 IKM);
2. mengikuti Magang
Pelaku Usaha
Perbengkelan IKM
Logam dan Mesin (4
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknik Mekanik Bagi
IKM Perbengkelan
Bubut (20 IKM); dan
4. diberikan Pendampingan
tentang Logam&Mesin
(4 IKM).
48 24 50 1. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.370.000 109.592.318 208.502.124 89,73
a. Kegiatan
Pengembangan
Sistem Inovasi
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan
Daur Ulang
Limbah Industri
Logam 20 IKM
- Magang Pelaku
Usaha
Perbengkelan
IKM Logam dan
Mesin untuk 4
IKM
125.475.000 75.092.318 114.102.318 90,94
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b. Kegiatan Penguatan
Kemampuan
Industri Berbasis
Teknologi
Sub Kegiatan:
Pelatihan Teknik
Mekanik Bagi IKM
Perbengkelan Bubut
untuk 20 IKM
106.895.000 34.500.000 94.399.806 88,31
2. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pendampingan
IKM Sentra IKM
Logam&Mesin
- Monitoring dan
Evaluasi
Logam&Mesin
4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44
11. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan (352 IKM).
352 68 19,32 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan
4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri elektronika
dan telematika yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri
elektronika dan
telematika
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Teknik Service
Handphone (25 IKM);
2. mengikuti Sosialisasi E-
Smart IKM (35 IKM).
65 0 0 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Teknik
Service Handphone
untuk 25 IKM
- Sosialisasi E-Smart
IKM untuk 35 IKM
4.431.810.000 315.000.000 1.127.459.00 25,44
13. Terwujudnya
dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
benar dan lengkap
Jumlah laporan
kinerja
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
kinerja yang diselesaikan,
yaitu: RKPD, Renja,
Perjanjian Kinerja, RKA,
DPA, RKA-P, dan DPA-P.
7 2 28,57 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 8.305.000 53.915.000 14,64
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
103.825.000 300.000 1.800.000 1,73
2. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
30.840.000 4.400.000 13.200.000 42,80
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. Terwujudnya
laporan keuangan
yang baik dan benar
Jumlah Laporan
Keuangan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
keuangan tahunan yang
diselesaikan.
1 0 0 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 8.305.000 53.915.000 14,64
Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
15.000.000 0 0 0
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
77.967.000 5.196.000 31.626.000 40,56
15. Tersedianya Data
yang Valid
Jumlah Laporan Dok
ume
n
Menghitung laporan
kegiatan yang diselesaikan,
yaitu: laporan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah
(2 dokumen) dan
Penyelarasan Dokumen
Program Perindustrian (1
dokumen).
3 1 33,33 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 8.305.000 53.915.000 14,64
Kegiatan
Verifikasi/Survey Calon
Penerima Bantuan Mesin
dan Peralatan
150.000.000 3.605.000 24.405.000 16,27
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
99.500.000 4.400.000 27.710.000 27,85
2. Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
19.200.000 0 0 0
Kegiatan Peningkatan
Manajemen Aset/Barang
Milik Daerah
19.200.000 0 0 0
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 14.308.000 71.993.000 15,64
a. Kegiatan
Penyelarasan
Dokumen Program
Perindustrian
80.000.000 113.408.000 66.593.000 83,24
b. Kegiatan Partisipasi
pada Pameran dan
Promosi Dalam
Negeri
194.871.152 0 0 0
c. Kegiatan
Penyediaan
Informasi Strategis
Pembangunan
Sektor Perindustrian
26.532.000 900.000 5.400.000 20,35
16. Tersedianya
informasi
perindustrian
Jumlah
Informasi
Perindustrian
Pake
t
Menghitung jumlah paket
informasi perindustrian
yang diselesaikan.
2 0 0 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 14.308.000 71.993.000 15,64
Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Perindustrian
50.000.000 0 0 0
17. Terlaksananya
Event Kerjasama
Mitra Praja Utama
Jumlah Event Even
t
Menghitung jumlah event
yang diikuti.
3 0 0 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 14.308.000 71.993.000 15,64
Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Mitra Praja
Utama (MPU)
109.000.000 0 0 0
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Dinas
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu: (1)
laporan gaji berkala, (2)
kenaikan pangkat, (3)
pensiun, (4) diklat
fungsional, (5) Daftar
Urutan Kepangkatan, (6)
absensi pegawai, (7) pakta
integritas, (8) barang milik
daerah, (9) standar
operasional prosedur, (10)
sasaran kinerja pegawai,
(11) analisis jabatan, dan
(12) KP4.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
4.000.000 273.000 974.000 24,35
b. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
31.990.000 8.194.500 15.425.000 48,22
c. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
15.200.000 4.600.000 5.330.200 35,07
d. Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
9.000.000 1.670.000 3.340.000 37,11
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
15.000.000 1.330.672 4.955.877 33,04
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
46.800.000 0 7.074.000 15,12
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
46.346.000 0 21.173.883 45,69
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.000.000 300.000 4.475.000 7,58
Kegiatan Peningkatan
Mental dan Fisik
Aparatur
12.000.000 300.000 4.475.000 37,29
19. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja Yang
Dipelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 53.538.179 311.774.877 48,46
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
102.000.000 8.564.007 28.116.667 27,57
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
152.068.000 16.310.000 88.648.450 58,30
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
14.685.000 0 6.390.800 43,52
d. Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
97.425.000 3.000.000 85.520.000 87,78
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
470.000.000 88.238.750 115.968.200 24,67
a. Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
225.000.000 0 0 0
b. Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
59.500.000 15.500.000 15.500.000 26,05
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
65.000.000 65.000.000 65.000.000 100
d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
94.000.000 5.463.750 26.916.200 28,63
e. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
26.500.000 2.275.000 8.552.000 32,27
20. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur
Jumlah Aparatur
yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Oran
g
Meghitung jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
pengembangan SDM
berdasarkan undangan dari
Kementerian atau Lembaga
yang terakreditasi.
3 0 0 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.000.000 300.000 4.475.000 7,58
Kegiatan Peningkatan SDM
Aparatur
47.000.000 0 0 0
21. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Balai
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok. Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu
laporan bulanan selama 12
bulan, laporan tahunan,
laporan keuangan, dan
laporan bantuan kepada
IKM.
15 3 20 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
185.277.000 11.790.354 76.371.214 41,22
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 315.000 21,00
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
38.160.000 3.186.000 19.044.000 49,91
c. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
6.100.000 0 3.000.000 49,18
d. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.700.000 1.250.000 2.500.000 67,57
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
3.950.000 0 1.770.000 44,81
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
25.000.000 0 6.919.000 27,68
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
25.000.000 4.430.000 16.880.000 67,52
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 225.000 17.301.000 47,57
Kegiatan Peningkatan
SDM Aparatur
18.185.000 0 17.301.000 95,14
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
33.300.000 3.200.000 11.950.000 35,89
a. Kegiatan Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
8.300.000 0 0 0
b. Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
25.000.000 3.200.000 11.950.000 47,80
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja yang
Terpelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
185.277.000 11.790.354 76.371.214 41,22
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
71.600.000 2.924.354 21.535.214 30,08
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
5.951.000 0 3.427.000 57,59
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.316.000 0 981.000 22,73
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
113.800.000 4.600.000 74.150.000 65,16
a. Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
26.500.000 0 26.500.000 100
b. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
40.700.000 0 40.550.000 99,63
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
44.100.000 3.850.000 5.600.000 12,70
d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
2.500.000 750.000 1.500.000 60,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan II
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23. Terlatih dan
Terbinanya IKM
Olahan Pangan
secara
berkesinambungan
Jumlah IKM
Olahan Pangan
yang Mengikuti
Pelatihan
Kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
yang:
1. mengikuti Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
(100 IKM);
2. didampingi dalam
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto) (10
IKM), dan
3. mengikuti Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya (9 IKM).
119 2 1,68 Program Peningkatan Mutu
dan Pengembangan
Komoditi Unggulan
1.346.790.000 14.586.000 190.212.000 14,12
a. Kegiatan Penguatan
Mutu Produk Unggulan
Daerah (Ikan, Gula Aren,
Jagung, Garam, Permen
Susu)
825.000.000 0 0 0
b. Kegiatan Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
360.565.000 14.586.000 190.212.000 52,75
c. Kegiatan Pendampingan
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto)
90.000.000 0 0 0
d. Kegiatan Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya
71.225.000 0 0 0
24. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Operator Mesin
Kemasan
Jumlah Operator
Mesin Kemasan
Oran
g
Menghitung jumlah operator
mesin kemasan yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan SDM.
3 0 0 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 225.000 17.301.000 47,57
Kegiatan Peningkatan SDM
Operator Mesin Kemasan
18.185.000 225.000 16.534.000 90,92
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu Cara Pengukuran Targ Reali % Rp. Realisasi Realisasi s/d %
an Indikator Sasaran et sasi Bulan ini Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. Tersedianya fasilitas
penunjang yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan dan
kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
Olahan Pangan yang
diberikan bantuan kemasan.
111 0 0 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
281.189.248 15.860.500 35.613.500 12,67
Kegiatan Bantuan Kemasan
Bagi IKM Olahan Pangan
206.189.248 6.153.000 12.306.000 5,97
26. Tersedianya
Fasilitas Bagi
Operasional Rumah
Kemasan
Lancarnya
Kegiatan
Pelayanan
Rumah Kemasan
Bula
n
Meghitung waktu
pelaksanaan operasional
rumah kemasan.
12 3 25 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
281.189.248 15.860.500 35.613.500 12,67
Kegiatan Operasional
Rumah Kemasan
75.000.000 9.707.500 23.307.500 31,08
B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target
1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan
4. Mengajukan usulan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -
D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -
Mataram, 9 Juli 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si
NIP. 19620515 198812 2 002
PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017
TRIWULAN: III
A. Capaian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri kreatif yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri kreatif
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Fashion di Kabupaten
Sumbawa Barat (20
IKM);
2. mengikuti Sosialisasi
HKI (35 IKM);
3. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek (35 IKM);
4. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri (23
IKM);
5. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Hak Cipta (17 IKM).
130 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber
Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Fashion di
Kabupaten Sumbawa
Barat untuk 20 IKM.
- Bantuan peralatan
mesin jahit (pelatihan
fashion) untuk 4 IKM.
572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87
b. Kegiatan Pendaftaran dan
Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
- Sub kegiatan:
Sosialisasi HKI untuk
35 IKM.
342.980.000 1.800.000 200.045.700 58,33
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimbingan Teknis dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek. Target kegiatan
adalah terlaksananya:
Bimbingan Teknis
Pendaftaran
Merek untuk 35
IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Merek untuk 35
produk dari 35
IKM.
- Bimbingan Teknis dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri. Target
kegiatan adalah
terlaksananya:
Bimbingan Teknis
Desain Industri
untuk 35 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Desain Industri
untuk 35 produk
dari 35 IKM.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimtek dan Fasilitasi
Pendaftaran Hak Cipta.
Target kegiatan
terlaksananya:
Bimtek Hak Cipta
untuk 30 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran Hak
Cipta utk 30
produk dari 30
IKM.
2. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri kreatif yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan mesin
jahit untuk fashion (20
IKM)
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan: Bantuan
Peralatan Mesin Jahit
(Pelatihan Fashion) untuk 20
IKM
572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri sandang dan
kerajinan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri sandang
dan kerajinan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri sandang
dan kerajinan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Tas
Berbahan Tenun dan
Batik Sasambo di Kota
Bima (20 IKM);
2. mengikuti pameran
Berskala Nasional (3
IKM);
3. mengikuti Magang Tas
dan Sepatu untuk (5
IKM)
4. mengikuti Pelatihan
Penguatan Desain Tas
Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo di
Kabupaten Dompu untuk
(20 IKM); dan
5. mengikuti Penguatan
Kerajinan Anyaman
Ketak dan Lainnya Bagi
IKM Lombok Tengah
(20 IKM)
68 20 29,41 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Tas Berbahan
Tenun dan Batik
Sasambo di Kota Bima
untuk 20 IKM.
- Partisipasi pada
Pameran Berskala
Nasional untuk 3 IKM.
572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87
b. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan
Klaster Industri.
Sub kegiatan:
Sub kegiatan:
Magang Tas dan Sepatu
untuk 5 IKM.
390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
93.390.000 0 85.999.700 92,09
Kegiatan Penguatan Desain
Tas Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo
93.390.000 0 85.999.700 92,09
3. Program Pengembangan
dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
239.250.000 89.160.000 93.440.000 39,06
Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Mutu
Produk Berbasis OVOP.
Sub Kegiatan:
Penguatan Kerajinan
Anyaman Ketak dan
Lainnya Bagi IKM
Lombok Tengah untuk 20
IKM
239.250.000 89.160.000 93.440.000 39,06
4. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri sandang dan
kerajinan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan peralatan
mesin jahit untuk
pembuatan tas (20 IKM).
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan:
Bantuan peralatan mesin jahit
(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM
572.490.000 45.000.000 125.224.000 21,87
No.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri makanan
dan minuman, hasil
laut, perikanan dan
peternakan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Rumput Laut
Pulau Sumbawa di
Kabupaten Sumbawa
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan
Pemindangan Ikan di
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknis Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu (20 IKM); dan
4. mengikuti Bimbingan
Teknis Operator Depot
Air Minum untuk (12
IKM).
80 20 25 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan
Rumput Laut untuk 20
IKM Pulau Sumbawa
di Kabupaten
Sumbawa Barat
- Pelatihan Pengolahan
Pemindangan Ikan
untuk 20 IKM Pulau
Lombok
- Pelatihan Teknis
Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu untuk 20 IKM
390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23
2. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.370.000 0 208.502.124 89,73
Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
Sub Kegiatan:
Bimbingan Teknis
Operator Depot Air Minum
untuk 12 IKM
106.895.000 0 94.399.806 88,31
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Terfasilitasinya
standarisisasi
produk IKM
Jumlah IKM
yang
distandarisasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. difasilitasi untuk Uji
Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan
dan Minuman (24 IKM);
2. diberikan Bantuan
Sertifikasi Halal
Pengolahan Makanan
dan Minuman (30 IKM);
dan
3. difasilitasi untuk
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan
Sertifikasi SNI (4 IKM).
58 30 51,72 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Uji Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan dan
Minuman
390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23
b. Kegiatan Sertifikasi Halal
dan Pengujian Mutu
Produk Unggulan
Sub Kegiatan:
Bantuan Sertifikasi Halal
kepada 30 IKM
Pengolahan Makanan dan
Minuman
69.895.000 69.870.000 69.870.000 99,96
c. Kegiatan Pendaftaran dan
Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
Sub Kegiatan:
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan Sertifikasi
SNI
342.980.000 1.800.000 200.045.700 58,33
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Pakan Ternak
(20 IKM).
20 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan Pengolahan
Pakan Ternak untuk 20 IKM
390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23
8. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri hasil
pertanian, hutan
dan perkebunan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Gula Briket
dan Gula Semut di
Kabupaten Lombok
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Produk dan
Variasi Kopi Bubuk
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Gebyar Kopi
Pulau Lombok-Sumbawa
2017 (20 IKM); dan
4. mengikuti Magang
Pengolahan Tembakau
ke Deli Serdang (8
IKM).
68 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan Gula
Briket dan Gula Semut
untuk 20 IKM Kabupaten
Lombok Barat.
- Pelatihan Pengolahan
Produk dan Variasi Kopi
Bubuk Pulau Lombok
untuk 20 IKM.
- Gebyar Kopi P.Lombok-
Sumbawa 2017 untuk 20
IKM.
- Magang Pengolahan
Tembakau ke Deli Serdang
sebanyak 8 orang
390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau (30
IKM).
30 0 0 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.376.340.000 155.570.000 607.154.700 44,11
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan Pengolahan
Tembakau sebanyak 6 unit
untuk 30 IKM
390.975.000 38.900.000 212.015.000 54,23
10. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri industri
logam, mesin,
dan alat
transportasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan Daur Ulang
Limbah Industri Logam
(20 IKM);
2. mengikuti Magang
Pelaku Usaha
Perbengkelan IKM
Logam dan Mesin (4
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknik Mekanik Bagi
IKM Perbengkelan
Bubut (20 IKM); dan
4. diberikan Pendampingan
tentang Logam&Mesin
(4 IKM).
48 0 0 1. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.370.000 0 208.502.124 89,73
a. Kegiatan
Pengembangan Sistem
Inovasi Teknologi
Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan Daur
Ulang Limbah
Industri Logam 20
IKM
- Magang Pelaku
Usaha Perbengkelan
IKM Logam dan
Mesin untuk 4 IKM
125.475.000 0 114.102.318 90,94
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b. Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
Sub Kegiatan:
Pelatihan Teknik
Mekanik Bagi IKM
Perbengkelan Bubut
untuk 20 IKM
106.895.000 0 94.399.806 88,31
2. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pendampingan IKM
Sentra IKM
Logam&Mesin
- Monitoring dan
Evaluasi
Logam&Mesin
4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51
11. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan (352
IKM).
352 44 12,5 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan
4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri elektronika
dan telematika yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui pelatihan
untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas produk
industri
elektronika dan
telematika
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Teknik Service
Handphone (25 IKM);
2. mengikuti Sosialisasi E-
Smart IKM (35 IKM).
65 60 92,31 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Teknik Service
Handphone untuk 25 IKM
- Sosialisasi E-Smart IKM
untuk 35 IKM
4.431.810.000 1.161.305.250 2.548.871.960 57,51
13. Terwujudnya
dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
benar dan lengkap
Jumlah laporan
kinerja
Dok
ume
n
Menghitung jumlah
laporan kinerja yang
diselesaikan, yaitu: RKPD,
Renja, Perjanjian Kinerja,
RKA, DPA, RKA-P, dan
DPA-P.
7 0 0 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 37.700.000 154.700.000 42,00
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
103.825.000 37.700.000 42.350.000 40,79
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82
Kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi dan Teknis
Perkantoran
30.840.000 2.200.000 19.800.000 64,20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. Terwujudnya
laporan keuangan
yang baik dan benar
Jumlah Laporan
Keuangan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
keuangan tahunan yang
diselesaikan.
1 0 0 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 37.700.000 154.700.000 42,00
Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
15.000.000 0 0 0
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
77.967.000 5.196.000 48.164.000 61,77
15. Tersedianya Data
yang Valid
Jumlah Laporan Dok
ume
n
Menghitung laporan
kegiatan yang diselesaikan,
yaitu: laporan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah
(2 dokumen) dan
Penyelarasan Dokumen
Program Perindustrian (1
dokumen).
3 0 0 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
368.325.000 37.700.000 154.700.000 42,00
Kegiatan
Verifikasi/Survey Calon
Penerima Bantuan Mesin
dan Peralatan
150.000.000 0 66.040.000 44,03
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
99.500.000 0 46.310.000 46,54
2. Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
19.200.000 1.600.000 13.550.000 70,57
Kegiatan Peningkatan
Manajemen Aset/Barang
Milik Daerah
19.200.000 1.600.000 13.550.000 70,57
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 17.900.000 91.693.000 19,92
a. Kegiatan
Penyelarasan
Dokumen Program
Perindustrian
80.000.000 0 66.593.000 83,24
b. Kegiatan Partisipasi
pada Pameran dan
Promosi Dalam
Negeri
194.871.152 17.000.000 17.000.000 8,72
c. Kegiatan
Penyediaan
Informasi Strategis
Pembangunan
Sektor Perindustrian
26.532.000 900.000 8.100.000 30,53
16. Tersedianya
informasi
perindustrian
Jumlah
Informasi
Perindustrian
Pake
t
Menghitung jumlah paket
informasi perindustrian
yang diselesaikan.
2 1,6 80 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 17.900.000 91.693.000 19,91
Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Perindustrian
50.000.000 0 0 0
17. Terlaksananya
Event Kerjasama
Mitra Praja Utama
Jumlah Event Even
t
Menghitung jumlah event
yang diikuti.
3 2 66,67 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
460.403.152 17.900.000 91.693.000 19,91
Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Mitra Praja
109.000.000 0 0 0
Utama (MPU)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Dinas
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu: (1)
laporan gaji berkala, (2)
kenaikan pangkat, (3)
pensiun, (4) diklat
fungsional, (5) Daftar
Urutan Kepangkatan, (6)
absensi pegawai, (7) pakta
integritas, (8) barang milik
daerah, (9) standar
operasional prosedur, (10)
sasaran kinerja pegawai,
(11) analisis jabatan, dan
(12) KP4.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
4.000.000 280.000
1.595.000 39,88
b. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
31.990.000 9.950.000 25.574.000 79,94
c. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
15.200.000 0 6.513.600 42,85
d. Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
9.000.000 0 5.845.000 64,94
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
15.000.000 1.825.809 6.881.686 45,88
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
46.800.000 0 31.487.145 67,28
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
46.346.000 5.656.500 32.306.183 69,71
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.000.000 1.200.000 7.810.000 13,24
Kegiatan Peningkatan
Mental dan Fisik
Aparatur
12.000.000 1.200.000 7.810.000 65.08
19. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja Yang
Dipelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
643.321.000 49.415.584 462.028.156 71,82
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
102.000.000 4.938.200 37.512.317 36,78
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
152.068.000 16.310.000 143.614.450 94,44
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
14.685.000 3.058.975 9.449.775 64,35
d. Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
97.425.000 0 93.285.000 95,75
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
470.000.000 700.000 367.853.994 78,27
a. Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
225.000.000 0 219.613.000 97,61
b. Kegiatan Pengadaan 59.500.000 0 30.500.000 51,26
Perlengkapan Gedung
Kantor
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
65.000.000 0 65.000.000 100
d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
94.000.000 700.000 39.272.494 41,78
e. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
26.500.000 0 13.468.500 50,82
20. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur
Jumlah Aparatur
yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Oran
g
Meghitung jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
pengembangan SDM
berdasarkan undangan dari
Kementerian atau Lembaga
yang terakreditasi.
3 0 0 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59.000.000 1.200.000 7.810.000 13,24
Kegiatan Peningkatan SDM
Aparatur
47.000.000 0 0 0
21. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Balai
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok. Menghitung jumlah laporan
yang diselesaikan, yaitu
laporan bulanan selama 12
bulan, laporan tahunan,
laporan keuangan, dan
laporan bantuan kepada
IKM.
15 3 20 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
185.277.000 11.254.838 115.072.588 62,11
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1.500.000 90.800 782.225 51,15
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
38.160.000 6.336.000 28.548.000 74,81
c. Kegiatan Penyediaan 6.100.000 0 4.500.000 73,77
Alat Tulis Kantor
d. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.700.000 0 2.700.000 72,79
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
3.950.000 0 2.185.000 55,32
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
25.000.000 0 20.320.600 81,28
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
25.000.000 0 16.880.000 67,52
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 0 33.795.000 92,92
Kegiatan Peningkatan
SDM Aparatur
18.185.000 0 17.486.000 96,16
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
33.300.000 0 11.950.000 35,89
a. Kegiatan Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
8.300.000 0 0 0
b. Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan
25.000.000 0 11.950.000 47,80
Pelaporan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja yang
Terpelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
185.277.000 11.254.838 115.072.588 62,11
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
71.600.000 3.358.038 782.225 51,15
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
5.951.000 625.000 4.841.000 81,35
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.316.000 845.000 2.789.000 64,62
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
113.800.000 0 74.400.000 65,38
a. Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
26.500.000 0 26.500.000 100
b. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
40.700.000 0 40.550.000 99,63
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
44.100.000 0 5.600.000 12,70
Kantor
d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
2.500.000 0 1.750.000 70,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23. Terlatih dan
Terbinanya IKM
Olahan Pangan
secara
berkesinambungan
Jumlah IKM
Olahan Pangan
yang Mengikuti
Pelatihan
Kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
yang:
1. mengikuti Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
(100 IKM);
2. didampingi dalam
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto) (10
IKM), dan
3. mengikuti Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya (9 IKM).
119 0 0 Program Peningkatan Mutu
dan Pengembangan
Komoditi Unggulan
1.346.790.000 75.002.700 308.972.700 22,94
a. Kegiatan Penguatan
Mutu Produk Unggulan
Daerah (Ikan, Gula Aren,
Jagung, Garam, Permen
Susu)
825.000.000 0 0 0
b. Kegiatan Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
360.565.000 62.152.700 296.565.000 82,13
c. Kegiatan Pendampingan
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto)
90.000.000 12.850.000 12.850.000 14,28
d. Kegiatan Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya
71.225.000 0 0 0
24. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Operator Mesin
Kemasan
Jumlah Operator
Mesin Kemasan
Oran
g
Menghitung jumlah operator
mesin kemasan yang
mengikuti kegiatan
Peningkatan SDM.
3 0 0 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 0 33.795.000 92,92
Kegiatan Peningkatan SDM
Operator Mesin Kemasan
18.185.000 0 16.309.000 89,68
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program/Kegiatan Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan III
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. Tersedianya fasilitas
penunjang yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan dan
kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
Olahan Pangan yang
diberikan bantuan kemasan.
111 0 0 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
281.189.248 18.630.000 147.554.500 52,48
Kegiatan Bantuan Kemasan
Bagi IKM Olahan Pangan
206.189.248 11.830.000 95.697.000 46,41
26. Tersedianya
Fasilitas Bagi
Operasional Rumah
Kemasan
Lancarnya
Kegiatan
Pelayanan
Rumah Kemasan
Bula
n
Meghitung waktu
pelaksanaan operasional
rumah kemasan.
12 3 25 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
281.189.248 18.630.000 147.554.500 52,48
Kegiatan Operasional
Rumah Kemasan
75.000.000 6.800.000 51.857.500 69,14
B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target
1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan
4. Melaksanakan perubahan/revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -
D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -
Mataram, 9 Oktober 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si
NIP. 19620515 198812 2 002
PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB TAHUN 2017
TRIWULAN: IV
A. Capaian Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri kreatif yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
kreatif
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Fashion di Kabupaten
Sumbawa Barat (20
IKM);
2. mengikuti Sosialisasi
HKI (35 IKM);
3. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Merek (35 IKM);
4. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Desain Industri (23
IKM);
5. mengikuti Bimtek dan
Fasilitasi Pendaftaran
Hak Cipta (17 IKM).
130 37 28,46 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber
Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Fashion di
Kabupaten
Sumbawa Barat
untuk 20 IKM.
- Bantuan peralatan
mesin jahit
(pelatihan fashion)
untuk 4 IKM.
608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59
b. Kegiatan Pendaftaran
dan Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
- Sub kegiatan:
Sosialisasi HKI
untuk 35 IKM.
342.980.000 44.600.000 339.459.700 98,97
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ni
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimbingan Teknis
dan Fasilitasi
Pendaftaran Merek
Target kegiatan
adalah
terlaksananya:
Bimbingan
Teknis
Pendaftaran
Merek untuk 35
IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Merek untuk 35
produk dari 35
IKM.
- Bimbingan Teknis
dan Fasilitasi
Pendaftaran Desain
Industri. Target
kegiatan adalah
terlaksananya:
Bimbingan
Teknis Desain
Industri untuk
35 IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Desain Industri
untuk 35 produk
dari 35 IKM.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ni
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Bimtek dan
Fasilitasi
Pendaftaran Hak
Cipta. Target
kegiatan adalah
terlaksananya:
Bimtek Hak
Cipta untuk 30
IKM.
Fasilitasi
Pendaftaran
Hak Cipta utk
30 produk dari
30 IKM.
2. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri kreatif yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan mesin
jahit untuk fashion (20
IKM)
20 20 100 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah
terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
Sub Kegiatan: Bantuan
Peralatan Mesin Jahit
(Pelatihan Fashion) untuk
20 IKM
608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ni
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Terbina, terlatih, dan
terfasilitasinya IKM
industri sandang dan
kerajinan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
sandang dan
kerajinan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
sandang dan
kerajinan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan Tas
Berbahan Tenun dan
Batik Sasambo di Kota
Bima (20 IKM);
2. mengikuti pameran
Berskala Nasional (3
IKM);
3. mengikuti Magang Tas
dan Sepatu untuk (5
IKM)
4. mengikuti Pelatihan
Penguatan Desain Tas
Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo di
Kabupaten Dompu
untuk (20 IKM); dan
5. mengikuti Penguatan
Kerajinan Anyaman
Ketak dan Lainnya Bagi
IKM Lombok Tengah
(20 IKM)
68 25 36,76 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber
Daya.
Sub kegiatan:
- Pelatihan Tas
Berbahan Tenun dan
Batik Sasambo di
Kota Bima untuk 20
IKM.
- Partisipasi pada
Pameran Berskala
Nasional untuk 3
IKM.
608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59
b. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah Dalam
Memperkuat Jaringan
Klaster Industri.
Sub kegiatan:
Magang Tas dan Sepatu
untuk 5 IKM.
790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ni
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri
Potensial
93.390.000 6.925.400 92.925.100 99,50
Kegiatan Penguatan Desain
Tas Berbasis Tenun dan
Batik Sasambo
93.390.000 6.925.400 92.925.100 99,50
3. Program Pengembangan
dan Penguatan Klaster
Berbasis OVOP
113.250.000 5.160.000 110.520.000 97,59
Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Mutu
Produk Berbasis OVOP.
Sub Kegiatan:
Penguatan Kerajinan
Anyaman Ketak dan
Lainnya Bagi IKM
Lombok Tengah untuk 20
IKM
113.250.000 5.160.000 110.520.000 97,59
4. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri sandang dan
kerajinan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan bantuan
peralatan mesin jahit untuk
pembuatan tas (20 IKM).
20 20 100 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah terhadap
Pemanfaatan Sumber Daya
Sub Kegiatan:
Bantuan peralatan mesin jahit
(Pelatihan Tas) untuk 20 IKM
608.840.000 251.170.400 588.092.900 96,59
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ni
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri makanan
dan minuman, hasil
laut, perikanan dan
peternakan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
makanan dan
minuman, hasil
laut, perikanan
dan peternakan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Rumput
Laut Pulau Sumbawa di
Kabupaten Sumbawa
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan
Pemindangan Ikan di
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknis Pembuatan
Pakan Ternak di
Kabupaten Dompu (20
IKM); dan
4. mengikuti Bimbingan
Teknis Operator Depot
Air Minum untuk (12
IKM).
80 20 25 1. Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan
Rumput Laut untuk 20
IKM Pulau Sumbawa
di Kabupaten
Sumbawa Barat
- Pelatihan Pengolahan
Pemindangan Ikan
untuk 20 IKM Pulau
Lombok
- Pelatihan Teknis
Pembuatan Pakan
Ternak di Kabupaten
Dompu untuk 20 IKM
790.975.000 251.170.400 588.092.900 96,59
2. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.120.000 0 207.152.124 89,24
Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
Sub Kegiatan:
Bimbingan Teknis
Operator Depot Air Minum
untuk 12 IKM
106.645.000 0 94.399.806 88,52
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ni
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6. Terfasilitasinya
standarisisasi
produk IKM
Jumlah IKM
yang
distandarisasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. difasilitasi untuk Uji
Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan
dan Minuman (24
IKM);
2. diberikan Bantuan
Sertifikasi Halal
Pengolahan Makanan
dan Minuman (30
IKM); dan
3. difasilitasi untuk
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan
Sertifikasi SNI (4
IKM).
58 28 48,28 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
a. Kegiatan Penguatan
Industri Kecil dan
Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Uji Kandungan Nutrisi
Analisa Informasi Nilai
Gizi Produk Makanan
dan Minuman
790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20
b. Kegiatan Sertifikasi
Halal dan Pengujian
Mutu Produk Unggulan
Sub Kegiatan:
Bantuan Sertifikasi Halal
kepada 30 IKM
Pengolahan Makanan
dan Minuman
69.895.000 0 69.870.000 99,96
c. Kegiatan Pendaftaran
dan Perlindungan HKI,
Sertifikasi SNI
Sub Kegiatan:
Manajemen Mutu ISO
9001 : 2008 dan
Sertifikasi SNI
342.980.000 44.600.000 339.459.700 98,97
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
makanan dan
minuman, hasil laut,
perikanan dan
peternakan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan
Peralatan Pengolahan
Pakan Ternak (20 IKM).
20 20 100 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan
Pengolahan Pakan Ternak
untuk 20 IKM
790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20
8. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
hasil pertanian,
hutan dan
perkebunan
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Gula Briket
dan Gula Semut di
Kabupaten Lombok
Barat (20 IKM);
2. mengikuti Pelatihan
Pengolahan Produk dan
Variasi Kopi Bubuk
Pulau Lombok (20
IKM);
3. mengikuti Gebyar Kopi
Pulau Lombok-
Sumbawa 2017 (20
IKM); dan
4. mengikuti Magang
Pengolahan Tembakau
ke Deli Serdang (8
IKM).
68 28 41,18 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan Kluster
Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Pengolahan
Gula Briket dan Gula
Semut untuk 20 IKM
Kabupaten Lombok Barat.
- Pelatihan Pengolahan
Produk dan Variasi Kopi
Bubuk Pulau Lombok
untuk 20 IKM.
- Gebyar Kopi P.Lombok-
Sumbawa 2017 untuk 20
IKM.
- Magang Pengolahan
Tembakau ke Deli
Serdang sebanyak 8 orang
790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri hasil
pertanian, hutan dan
perkebunan yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Bantuan
Peralatan Pengolahan
Tembakau (30 IKM).
30 30 100 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.812.690.000 510.141.900 1.766.253.500 97,44
Kegiatan Penguatan Industri
Kecil dan Menengah dalam
Memperkuat jaringan
Kluster Industri
Sub Kegiatan:
Bantuan Peralatan
Pengolahan Tembakau
untuk 6 unit untuk 30 IKM
790.975.000 214.371.500 768.830.900 97,20
10. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
berkesenimbungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan Daur
Ulang Limbah Industri
Logam (20 IKM);
2. mengikuti Magang
Pelaku Usaha
Perbengkelan IKM
Logam dan Mesin (4
IKM);
3. mengikuti Pelatihan
Teknik Mekanik Bagi
IKM Perbengkelan
Bubut (20 IKM); dan
4. diberikan
Pendampingan tentang
Logam&Mesin (4
IKM).
48 4 8,33 1. Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
232.120.000 0 207.152.124 89,24
a. Kegiatan
Pengembangan
Sistem Inovasi
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan
Perekayasaan
Pemanfaatan Daur
Ulang Limbah
Industri Logam 20
IKM
- Magang Pelaku
Usaha
Perbengkelan
IKM Logam dan
Mesin untuk 4
IKM
125.475.000 0 112.752.318 89,86
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
b. Kegiatan Penguatan
Kemampuan Industri
Berbasis Teknologi
Sub Kegiatan:
Pelatihan Teknik
Mekanik Bagi IKM
Perbengkelan Bubut
untuk 20 IKM
106.645.000 0 94.399.806 88,52
2. Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pendampingan IKM
Sentra IKM
Logam&Mesin
- Monitoring dan
Evaluasi
Logam&Mesin
6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31
11. Tersedianya fasilitas
penunjang usaha
industri logam,
mesin, dan alat
transportasi yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan
IKM Menjumlahkan IKM yang
diberikan Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan (352
IKM).
352 205 58,24 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
Hibah Bantuan
Mesin/Peralatan
6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12. Terbina dan
terlatihnya IKM
industri elektronika
dan telematika yang
berkesinambungan
Jumlah IKM
yang
dikembangkan
melalui
pelatihan untuk
meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
produk industri
elektronika dan
telematika
IKM Menjumlahkan IKM yang:
1. mengikuti Pelatihan
Teknik Service
Handphone (25 IKM);
2. mengikuti Sosialisasi E-
Smart IKM (35 IKM).
65 60 92,31 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31
Kegiatan Kemampuan
Teknologi Industri.
Sub Kegiatan:
- Pelatihan Teknik Service
Handphone untuk 25
IKM
- Sosialisasi E-Smart IKM
untuk 35 IKM
6.353.510.000 1.424.577.670 6.246.382.720 98,31
13. Terwujudnya
dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
benar dan lengkap
Jumlah laporan
kinerja
Dok
ume
n
Menghitung jumlah
laporan kinerja yang
diselesaikan, yaitu: RKPD,
Renja, Perjanjian Kinerja,
RKA, DPA, RKA-P, dan
DPA-P.
7 2 28,57 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
389.639.000 25.310.400 300.345738 77,08
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
96.429.000 15.000.000 83.029.000 86,10
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
28.640.000 0 28.600.000 99,86
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. Terwujudnya
laporan keuangan
yang baik dan benar
Jumlah Laporan
Keuangan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah
laporan keuangan tahunan
yang diselesaikan.
1 1 100 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
389.639.000 25.310.400 300.345738 77,08
Kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun
17.000.000 1.500.000 15.500.000 91,18
2. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74
Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
77.967.000 2.028.000 77.967.000 100,00
15. Tersedianya Data
yang Valid
Jumlah Laporan Dok
ume
n
Menghitung laporan
kegiatan yang diselesaikan,
yaitu: laporan Manajemen
Aset/Barang Milik Daerah
(2 dokumen) dan
Penyelarasan Dokumen
Program Perindustrian (1
dokumen).
3 2 66,67 1. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
389.639.000 25.310.400 300.345738 77,08
Kegiatan
Verifikasi/Survey Calon
Penerima Bantuan Mesin
dan Peralatan
150.000.000 7.010.000 83.310.000 55,54
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
126.210.000 1.800.400 118.506.738 93,90
2. Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
19.200.000 1.600.000 18.350.000 95,57
Kegiatan Peningkatan
Manajemen Aset/Barang
Milik Daerah
19.200.000 1.600.000 18.350.000 95,57
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
481.999.152 14.900.000 331.114.192 68,70
a. Kegiatan
Penyelarasan
Dokumen Program
Perindustrian
100.396.000 0 98.835.200 98,45
b. Kegiatan Partisipasi
pada Pameran dan
Promosi Dalam
Negeri
183.571.152 300.000 133.353.200 72,64
c. Kegiatan
Penyediaan
Informasi Strategis
Pembangunan
Sektor Perindustrian
41.532.000 14.600.000 32.332.000 77,85
16. Tersedianya
informasi
perindustrian
Jumlah
Informasi
Perindustrian
Pake
t
Menghitung jumlah paket
informasi perindustrian
yang diselesaikan.
2 1,06 80,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
481.999.152 14.900.000 331.114.192 68,70
Kegiatan Penyebarluasan
Informasi Perindustrian
50.000.000 0 40.000.000 80,00
17. Terlaksananya
Event Kerjasama
Mitra Praja Utama
Jumlah Event Even
t
Menghitung jumlah event
yang diikuti.
3 2 66,67 Program Pembinaan dan
Pengembangan Usaha
Daerah
481.999.152 14.900.000 331.114.192 68,70
Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Mitra Praja
106.500.000 0 26.593.792 24,97
Utama (MPU)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
18. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Dinas
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok
ume
n
Menghitung jumlah
laporan yang diselesaikan,
yaitu: (1) laporan gaji
berkala, (2) kenaikan
pangkat, (3) pensiun, (4)
diklat fungsional, (5)
Daftar Urutan
Kepangkatan, (6) absensi
pegawai, (7) pakta
integritas, (8) barang milik
daerah, (9) standar
operasional prosedur, (10)
sasaran kinerja pegawai,
(11) analisis jabatan, dan
(12) KP4.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
4.000.000 0 3.941.000 98,53
b. Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor
31.990.000 637.500 29.476.500 92,14
c. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
17.850.000 5.673.400 17.657.800 98,92
d. Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
11.560.000 990.000 11.375.000 98,40
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
15.000.000 5.314.241 14.542.558 96,95
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
71.800.000 0 50.705.057 70,62
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
61.346.000 3.730.000 60.201.945 98,14
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
37.950.000 5.884.597 15.078.597 39,37
Kegiatan Peningkatan
Mental dan Fisik
Aparatur
12.000.000 1.800.000 10.994.000 91,62
19. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja Yang
Dipelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
786.843.000 29.309.872 713.946.112 90,74
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
103.700.000 6.028.000 63.972.402 61,69
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
236.880.000 645.000 229.797.850 97,01
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
14.685.000 464.5000 14.685.000 100,00
d. Kegiatan Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
111.425.000 3.625.000 111.025.000 99,64
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
499.940.000 15.857.550 494.315.041 98,87
a. Kegiatan Pengadaan
Kendaraan
221.700.000 1.350.000 220.963.000 99,67
Dinas/Operasional
b. Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
81.550.000 0 81.550.000 100,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
65.000.000 0 65.000.000 100,00
d. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
105.190.000 12.031.550 100.309.041 95,36
e. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
26.500.000 2.476.000 26.493.000 99,97
20. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi
Aparatur
Jumlah
Aparatur yang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Oran
g
Meghitung jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan
pengembangan SDM
berdasarkan undangan dari
Kementerian atau Lembaga
yang terakreditasi.
3 1 33,33 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
37.950.000 5.884.597 15.078.597 39,37
Kegiatan Peningkatan SDM
Aparatur
25.950.000 4.084.597 4.084.597 15,74
21. Terwujudnya
administrasi/manaje
men/tata kelola yang
tertib pada Balai
Jumlah Laporan
yang
diselesaikan
Dok. Menghitung jumlah
laporan yang diselesaikan,
yaitu laporan bulanan
selama 12 bulan, laporan
tahunan, laporan keuangan,
dan laporan bantuan
kepada IKM.
15 6 40 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
191.527.000 16.994.876 161.818.413 84,49
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
1.500.000 299.275 1.436.000 95,73
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi
Keuangan
44.410.000 3.793.000 44.302.000 99,76
c. Kegiatan Penyediaan 6.100.000 800.000 6.100.000 100,00
Alat Tulis Kantor
d. Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
3.700.000 400.000 3.500.000 94,59
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e. Kegiatan Penyediaan
Makanan dan
Minuman
3.950.000 1.000.0000 3.185.000 80,63
f. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Pusat dan Daerah
25.000.000 0 24.843.200 99,37
g. Kegiatan
Penyelarasan
Program Pemerintah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
25.000.000 5.350.000 24.750.000 99,00
2. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 0 33.795.000 92,92
Kegiatan Peningkatan
SDM Aparatur
18.185.000 0 17.486.000 96,16
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
33.300.000 11.050.000 33.060.000 99,28
a. Kegiatan Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
8.300.000 8.100.000 8.300.000 100,00
b. Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
25.000.000 2.950.000 24.760.000 99,04
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22. Tersedia dan
Terpeliharanya
Sarana dan
Prasarana Kerja
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Kerja yang
Terpelihara
Bula
n
Menghitung waktu
pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan prasarana kerja.
12 3 25 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
191.527.000 16.994.876 161.818.413 84,49
a. Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan
Listrik
71.600.000 4.065.601 43.435.213 60,66
b. Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
5.951.000 510.000 5.951.000 100,00
c. Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
4.316.000 777.000 4.316.000 100,00
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
105.100.000 16.056.000 99.506.000 94,68
a. Kegiatan Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
29.500.000 0 29.500.000 100,00
a. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
40.700.000 0 40.550.000 99,63
b. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
32.400.000 16.056.000 26.956.000 83,20
c. Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor
2.500.000 0 2.500.000 100,00
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23. Terlatih dan
Terbinanya IKM
Olahan Pangan
secara
berkesinambungan
Jumlah IKM
Olahan Pangan
yang Mengikuti
Pelatihan
Kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
yang:
1. mengikuti Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
(100 IKM);
2. didampingi dalam
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan
Produk Unggulan
(Olahan Kopi dan
Bandeng Presto) (10
IKM), dan
3. mengikuti Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya (9 IKM).
119 87 73,11 Program Peningkatan Mutu
dan Pengembangan
Komoditi Unggulan
1.004.150.000 80.972.000 973.667.700 96,96
a. Kegiatan Penguatan
Mutu Produk Unggulan
Daerah (Ikan, Gula Aren,
Jagung, Garam, Permen
Susu)
- - - -
b. Kegiatan Penguatan
Mutu Desain Kemasan
Produk Olahan Pangan
712.265.000 33.972.000 693.977.700 97,43
c. Kegiatan Pendampingan
Peningkatan Mutu
Desain Kemasan Produk
Unggulan (Olahan Kopi
dan Bandeng Presto)
220.660.000 47.000.000 208.934.000 94,69
d. Kegiatan Magang IKM
dan Aparatur ke
Bandung/Provinsi
Lainnya
71.225.000 0 70.758.000 99,34
24. Terlatih dan
Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Operator Mesin
Kemasan
Jumlah
Operator Mesin
Kemasan
Oran
g
Menghitung jumlah
operator mesin kemasan
yang mengikuti kegiatan
Peningkatan SDM.
3 0 0 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
36.370.000 0 33.795.000 92,92
Kegiatan Peningkatan SDM
Operator Mesin Kemasan
18.185.000 0 16.309.000 89,68
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran APBD
Uraian Satu
an
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Targ
et
Reali
sasi
% Program/Kegiatan Rp. Realisasi
Bulan ini
Realisasi s/d
Triwulan IV
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
25. Tersedianya fasilitas
penunjang yang
memadai
Jumlah IKM
yang mendapat
bantuan
peralatan dan
kemasan
IKM Menghitung jumlah IKM
Olahan Pangan yang
diberikan bantuan
kemasan.
111 111 100 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
416.669.248 396.191.500 95,09
Kegiatan Bantuan Kemasan
Bagi IKM Olahan Pangan
341.669.248 326.009.000 95,42
26. Tersedianya
Fasilitas Bagi
Operasional Rumah
Kemasan
Lancarnya
Kegiatan
Pelayanan
Rumah
Kemasan
Bula
n
Meghitung waktu
pelaksanaan operasional
rumah kemasan.
12 3 25 Program Peningkatan
Pengelolaan Rumah
Kemasan
416.669.248 396.191.500 95,09
Kegiatan Operasional
Rumah Kemasan
75.000.000 70.182.500 93,58
B. Upaya yang telah dilakukan Dalam Rangka Pencapaian Target
1. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan
C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Dalam Rangka Pencapaian Target: -
D. Informasi Lain Terkait Prestasi SKPD atas nama Pemerintah Daerah: -
Mataram, 9 Januari 2018
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DRA. HJ. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si
NIP. 19620515 198812 2 002
top related