a rencana kerja h (renja) u ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/rencana-k… · ·...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN
2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmah yang tercurah
di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang telah
diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan Rahmat dan Ridho-Nya.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 selain
berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang
evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2015).
Total dana keseluruhan dari 11 (Sebelas) Program dan 32 (Tiga
Puluh Dua) kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun 2017 yaitu Rp. 204.387.500.000,- (Dua Ratus Empat Milyar Tiga
Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sumber
dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, DAK dan APBN
(Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi).
Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga
semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah.
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si.
NIP. 19681130 199403 2 007
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN
2017
ii
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................... ii
A. BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ................................................... 12
C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 14
A Tujuan …………………………………………………………………… 14
B Sasaran ……….…………………………………………………………. 16
C Strategi ……….…………………………………………………………. 16
D Kebijakan ……….…………………………………………………………. 18
E Program ..…………………………………………………………………. 19
D. BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….. 20
LAMPIRAN
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
1
BAB I . PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
berlangsungsecara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme
merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan
pengembangan dan penerapan sistemperencanaan yang tepat, jelas,
terukur dan legitimate.
Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan
pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja
yang diinginkan di masayang akan datang.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pandeglang merupakan penjabaran tahunan
dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta
Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pandeglang yang telah disusun.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah salah
satu satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah
Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 48
Watampone, Dinas ini mempunyai Tugas untuk melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah diibidang Kelautan dan Perikanan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan
perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi
dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan,
berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian,
penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus
dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi
yang terus menerus.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
2
Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan
dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan
memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola,
memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan
perikanan demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang, khususnya
masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan,
serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, dimana Dinas
Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Pandeglang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Bone adalah :
1) Tugas Pokok
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan
perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2) Fungsi
Dalam menyelengarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan
dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan bidang kelautan dan perikanan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang kelautan dan perikanan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
3
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang budidaya, kelautan, sarana
produksi, pembinaan usaha perikanan dan kelautan
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan
Perikanan
f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan
dan Perikanan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan
(perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 60% dari potensi
lestarinya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi
lahan tambak baru dimanfaatkan 80%).
Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berdasarkan beberapa
perumusan permasalahan, yaitu :
1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat
perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan
belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif,
belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah pedesaan
serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan
pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam.
2. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan
masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang
berdayanya masyarakat pedesaan.
3. Penataan ruang, dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Bone
untuk Pemanfaatan masih belum optimal, hal ini terkait Rencana
Zonasi Wilayah pesisir di Kabupaten Bone Baru terbuat pada tahun
2015, dan untuk pemberlakuannya harus menunggu
ditetapkannya Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
4
Propinsi Sulawesi Selatan yang terintegrasi dan sinergis dengan
pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi
sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu
permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi
kawasan dan tata ruang wilayah.
4. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih
lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas
kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2017 disusun berdasarkan
Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai
landasan konstitusional, dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999
tentang GBHN 1999-2004 sebagai landasan operasional. Selain itu
penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2017 berpedoman pada dasar hukum
sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155);
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
5
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupatern Bone Nomor 2 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bone 2005 – 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupatern Bone Nomor 8 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bone 2013 – 2018;
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2017 ini merupakan salah satu
dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program
pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2017 ini berisikan uraian
mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kelautan dan Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun
yang akan datang.
Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ini
disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang telah disusun.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
6
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone sekaligus memahami tujuan dan
sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur pemda untuk memahami
dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan
operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada
tahun 2017 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang
diharapkan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyajian
sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
7
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan
kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD
yang bersangkutan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih
dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur
kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang
bersangkutan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM
dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukanyaitumembandingkan antara rancangan
awal RKPD denganhasilanalisiskebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam
bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan
ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh
SKPD bersangkutan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
10
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
e. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi:
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
11
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja
yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang
terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat
tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci
menurut sumber pendanaannya.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala
SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan.
LAMPIRAN RENJA
Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana
program dan kegiatan SKPD
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
12
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
Selama tahun 2015 pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada
program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target
kinerja, Hal tersebut dapat tercapai karena merupakan kerja keras
dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai
kegiatan tersebut.
Penyelesaian kegiatan tahun 2015 mengoptimalkan sumber
daya yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan
dalam hal penyesuaian Anggaran Kas, Sehingga diharapkan dapat
terjadi peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian
kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai. Pencapaian Kinerja
Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
dapat dilihat pada Tabel 1 pada BAB LAMPIRAN.
Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Dana APBD (DAK dan DAU)
terdiri dari 10 Program dan 56 Kegiatan dengan Total Anggaran
sebesar Rp. 10.070.174.500,- dengan penyerapan anggaran
Rp. 9.722.856.390,- atau 96,55% dengan realisasi fisik 100%. Target
Pendapatan (PAD) Tahun 2015 sebesar Rp. 250.000.000, dengan
capaian realisasi sebesar Rp. 250.560.000 atau 100,22%.
Adapun dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone yang bersumber dari APBN Tugas pembantuan
Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 3 (tiga) satker yaitu :
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
13
1. Satker (190560) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI
dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.047.712.000,- dimana
capaian Penyerapan anggaran Rp. 2.038.827.500 atau 99,57%
dengan realisasi fisik 100%.
2. Satker (190556) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI
dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 684.000.000,- dimana
capaian Penyerapan anggaran Rp. 682.440.000 atau 99,77%
dengan realisasi fisik 100%.
3. Satker (190564) Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing
Produk Hasil Kelautan dan Perikanan KKP RI dengan Jumlah
anggaran sebesar Rp. 8.484.139.000,- dimana capaian Penyerapan
anggaran Rp. 8.431.327.546 atau 99,38% dengan realisasi fisik
100%.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 baik yang
bersumber dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada Tabel
2,3,4,5 dan 6 dalam BAB lampiran.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pada tahun 2015 terdapat beberapa kendala terkait teknis
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone yang diuraikan sebagai berikut : Permasalahan
tersebut antara lain adalah :
1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai
yang direncanakan sehingga mengakibatkan kurang
optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti
pada Kegiatan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan
Tangkap yaitu Paket Pemberian Bantuan Sarana dan
Prasarana Untuk Peningkatan Produksi Tangkapan Ikan
masih kurang karena pagu anggaran yang disediakan kurang
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
14
mencukupi untuk pelaksanaannya selain itu program PUMM
yang berasal dari Anggaran Dekonsentrasi tidak dialokasikan
di Kabupaten Bone untuk tahun 2015 sehingga target ada
RPJMD dan Renstra tidak tercapai;
2) Target Produksi Perikanan Tangkap dalam RPJMD dan Renstra
terlalu tinggi karena andanya perbedaan penghitungan
statistik akibatnya capaian produksi perikanan tangkap tahun
2015 sangat rendah dibandingkan target yang ada.
3) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf
pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan;
4) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal
diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan
pemanfaatan teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan
ramah lingkungan yang masih rendah;
5) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang
belum digali secara maksimal misalnya Penerapan teknologi
budidaya Rumput Laut Eucheuma cottonii dan Penerapan
Teknologi Budidaya Udang dan bandeng dengan Metode CBIB.
Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka
peningkatan kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone yang perlu dilakukan antara lain
sebagai berikut :
- Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas
utama program dan kebutuhan pembangunan bidang
perikanan dan kelautan.
- Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan
kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara
lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan.
Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi
aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan
peningkatan usaha kelautan dan perikanan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
15
- Perlunya dilakukan penerapan hasil dari perencanaan
zonasi kelautan dan perikanan yang telah dibuat oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone guna
memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang
belum termanfaatkan.
- Pada tahun 2016 dan tahun selanjutnya akan dilakukan
penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan
berdasarkan skala prioritas.
Analisis Program menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja dan pelayanan kinerja SKPD
tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: :
1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peisisr
Pelaksanaan Program tersebut dimaksudkan untuk
mendukung dan menunjang indikator sasaran strategis
yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan dan
Perikanan yang terberdayakan (KUB). Program tersebut
terdiri atas pembinaan kelompok (KUB) melalui
pendampingan berupa interfensi program PUMM,
pemberian bantuan seperti alat penangkapan ikan, alat
bantu penangkapan ikan dan sarana penangakan ikan
diatas kapal serta Sosialisasi dan pembinaan ke kelompok
tentang cara penagkapan ikan dengan menggunakan
peralatan yang modern sampai penanganan ikan diatas
kapal sampai tiba di darat kembali. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga
linear dengan pendapatan nelayan.
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD
Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.
Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
16
Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan
kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat
perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai
sasaran tersebut.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk
menunjang dan mendukung indikator sasaran srategis
yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya dan
Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana
dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan). Program
tersebut terdiri atas pemberian bantuan sarana dan
prasarana produksi budidaya, pembinan kelompok,
sosialisasi tentang cara berbudidaya yang dengan
menerapkan Cara budidaya Ikan yang baik (CBIB).
Pemanfaatan lokasi untuk lahan budidaya serta peluang
jenis budidaya sehingga peningkatan produksi budidaya
semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan pembudidaya
juga meningkat. Keberhasilan/kegagalan dari program ini
sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD
Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.
Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran
Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan
kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat
perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai
sasaran tersebut.
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Program ini dilakukan untuk mendukung produksi
ikan olahan. Beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya
pencapaian sasaran adalah mulai meningkatnya usaha
pengolahan ikan dan juga adanya diversifikasi produk
olahan asal ikan. Secara keseluruhan tingkat capaian dari
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
17
tahun 2013-2015 produk olahan mengalami peningkatan
dalam volume dan keanekaragaman produk. Peningkatan
keanekaragaman produk ini mengindikasikan minat
masyarakat dalam mengembangkan olahan berbahan
baku ikan dan respon konsumen terhadap referensi olahan
ikan cukup baik .
Potensi produk olahan yang ada di wilayah
Kabupaten Bone antara lain ikan pindang, abon ikan, ikan
kering (Dempo), krupuk ikan dan produk-produk lain
seperti bakso ikan, nugget ikan, dan ikan asap. Produk-
produk ini berasal sebagian besar dari bahan baku ikan
hasil tangkapan perikanan laut dan sebagian kecil dari
ikan hasil tangkapan perairan umum dan budidaya.
Peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka
meningkatkan produksi ikan olahan didukung dengan
pelaksanaan kegiatan melalui program optimalisasi
pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan melalui
pembinaan dan sosialisasi, pemberian bantuan berupa
sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran seperti
peralatan pembuat abon ikan, pelatan pembuatan bakso
ikan, peralatan pengasapan ikan, Cool Box, box gandeng
ikan.
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD
Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.
Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran
Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan
kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat
perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai
sasaran tersebut.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
18
4. Program Pemberdayaan Masyarkat dalam Pengawasan
dan Pengendalian SD Kelautan
Pelaksanaan Program ini dimaksudkan untuk
menunjang dan mendukung indikator sasaran strategis
yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) aktif. Program ini teridiri dari pembinaan
dan pemberian bantuan kepada POKMASWAS sehingga
kinerjanya semakin baik dan masih aktif dalam membantu
aparatur dinas dalam rangka melakukan pencegahan dan
pemberhetian terhadap tindakan pelanggaran dalam
bidang kelautan dan perikanan seperti pelarangan
penggunaan alat tangkap trawl, bom dan bius serta
semacamnya yang dapat merusak kelestarian ekosistem
dan biota laut (ikan).
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD
Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.
Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran
Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan
kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat
perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai
sasaran tersebut.
5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan
penunjang proses pengumpulan dan pengolahan data
kelautan dan perikanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab.Bone. Penyediaan sarana penyuluhan
kelautan dan perikanan dimaksudkan untuk menggali
potensi dan daya dukung lingkungan bidang kelautan dan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
19
perikanan melalui pendataan yang akurat. Pelaksanaan
kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
kelautan dan perikanan terdiri atas Pengadaan sarana
operasional berupa kendaraan bermotor roda 2, bahan KIT
penyuluhan, bahan pembuatan materi penyuluhan Laptop,
dan printer.
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD
Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.
Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran
Sumberdaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan
kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat
perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai
sasaran tersebut.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir.
b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan
(KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program).
c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada
tengkulak.
d. Nelayan belum memahami pentingnya berkelompok dalam
pengelolaan usahanya.
e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan
wilayah pesisir.
f. Tingginya illegal fishing.
g. Masih rendanya peran masyarakat dalam pengendalian
sumberdaya kelautan.
h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan
harga yang menurun.
i. Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
20
j. Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan
peningkatan kerusakan habitat mangrove.
k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya.
l. Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara
budidaya ikan yang baik (CBIB).
m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih
rendah.
n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh
perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan
mangrove.
o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada
perikanan tangkap masih rendah.
p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan
kapal penangkapan ikan.
q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami
standar penanganan ikan di atas kapal.
r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas
mutu ikan di PPI.
s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah
lingkungan.
t. Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas
Kelautan dan perikanan.
u. Masih terbatasanya sarana dan prasarana penunjang
penyuluhan perikanan.
v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio
penyuluh.
w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan
baku menjadi barang jadi (produk).
x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar)
masih kurang.
y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah
hasil perikanan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
21
z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes.
aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis.
bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam
menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik berasal
dari usulan musrenbang skala prioritas, daftar longlist
maupun proposal yang diajukan oleh Kelompok akan
menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam
perencanaan Tahun yang akan datang.
Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang berasal
dari usulan musrenbang dan usulan proposal kelompok
dapat dilihat pada BAB LAMPIRAN.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
22
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun 2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Produksi Kelautan dan
Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat.” maka tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran
2016 adalah sebagai berikut:
A. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan
misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun
waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima
tahun (2013 – 2018).
Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil
perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat
pesisir
Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:
- Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran:
Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan
sasaran:
- Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan
Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil
perikanan budidaya
1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran:
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
23
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air
payau dan air tawar.
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran:
Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil
perikanan
Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang
bermutu, aman dan bernilai jual.
1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan
sasaran:
- Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.
2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan
ikan, dengan sasaran:
- Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
- Meningkatnya keamanan produk olahan ikan
Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya
kelautan dan perikanan
1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing,
dengan sasaran:
- Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah
illegal fishing
Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur,
dan kualitas pelayanan SKPD.
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur,
dengan sasaran:
- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan SKPD, dengan sasaran:
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
24
- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
SKPD
- Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan
perikanan yang terbarukan.
- Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja SKPD
B. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah
dalam
jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga
bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Tercapainya peningkatan produksi perikanan.
b. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya
ikan dan pengolah ikan.
c. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.
d. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan
kesempatan berusaha.
e. Tercapainya peningkatan sarana/prasarana Kelautan dan
Perikanan.
f. Tercapainya peningkatan kelembagaan ditingkat
nelayan/pembudidaya ikan.
C. STRATEGI
Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone
dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui
peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
25
2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan
diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.
3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam
pengembangan usaha perikanan.
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui
ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok
pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana
pembenihan.
5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan
teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem
rantai dingin.
6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui
pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR.
7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui
penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan
produk.
8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).
9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat
pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan.
10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan
bimbingan teknis
11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai
standar dan prosedur.
12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
penunjang pelayanan SKPD
13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik
dan petugas pelaporan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
26
D. KEBIJAKAN
Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan
perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan
perikanan sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas
kapal
3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir
4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka
mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).
5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.
6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara
pembenihan ikan yang baik.
7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan
8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan
produk olahan ikan.
9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan
ikan.
10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal
fishing.
11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
27
E. PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi
anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU + DAK pada Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Pengembangan Data/Informasi
6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
8. Pengembangan Perikanan Budidaya
9. Pengembangan Perikanan Tangkap
10. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
11. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
F. KEGIATAN
Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah kegiatan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melui dana DAK + DAU
pada Tahun 2017 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
28
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
9. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
10. Pendidikan/Pelatihan Formal
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
17. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
18. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
19. Pengembangan Wilayah Pesisir
20. Pengelolaan Wilayah Pesisir
21. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
Sumberdaya Kelautan
22. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
23. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
24. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
25. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan
Perikanan Budidaya
26. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
27. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
29. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
30. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan
Perikanan Tangkap
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
29
31. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
32. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu
Indikatif Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat pada
Tabel 7.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE
TAHUN 2017
30
BAB IV.
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun 2017 merupakan salah satu indikasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan
untuk dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja
ini disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas
masukan dan hasil penjaringan dari berbagai pihak yang terkait.
Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah, Masyarakat dan
Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut
di atas, sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone khususnya pembangunan Kelautan
dan Perikanan.
Hasil kinerja Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun 2017 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta
keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun
Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan
berkesinambungan. Keberhasilan Rencana Kerja ini sangat tergantung
dengan penyediaan Dana baik yang bersumber dari APBD maupun dan
APBN.
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19681130 199403 2 007
Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
Produksi Perikanan
Tangkap (Ton) 72.606,0 74.763,0 76.983,0 79.270,0 33.651,4 34.628,7 36.356,4 40.117,4
Jumlah kelompok
Perikanan Tangkap (KUB) 209,0 225,0 244,0 263,0 202,0 211,0 244,0 263,0
Jumlah Nelayan yang
Mendapat Alokasi Sertifikasi
Tanah (Persil) 300,0 450,0 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah TPI/PPI yang akan
dibangun 2,0 1,0 1,0 1,0 - - - 1,0
Jumlah TPI/PPI yang akan
direhabilitasi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0
Jumlah Kelompok Nelayan
yang Mendapat Alat Tangkap
dan Alat Bantu Penangkapan 31,0 32,0 32,0 32,0 84,0 55,0 55,0 55,0
Optimalnya Operasional PPI
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Kelompok
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan Yang
Terberdayakan (KUB) 21,0 21,0 22,0 23,0 84,0 55,0 22,0 23,0
Jumlah Kelompok Masyarakat
Yang didampingi (KUB) 21,0 21,0 22,0 23,0 21,0 21,0 22,0 23,0
Jumlah Sarana dan Prasarana
yang akan dibangun/diadakan
(Paket) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 2,0 12,0
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiNo. Indikator
SPM/standar
NasionalIndikator Kinerja Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Produksi Perikanan
Budidaya (Ton) 133.300,0 137.500,0 141.600,0 146.000,0 241.084,8 242.979,8 251.300,0 296.000,0
Jumlah Kelompok
Pembudidaya Ikan
(Pokdakan) 336,0 343,0 350,0 357,0 158,0 96,0 350,0 357,0
Jumlah Kelompok
Pembenihan Ikan yang
Mendapat (Pokdakan) 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 1,0
Jumlah Pokdakan yang
mendapat Pendampingan
(Kelompok) 15,0 21,0 30,0 41,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah sarana dan Prasarana
yang dibangun/diadakan
(Paket) 38,0 45,0 55,0 66,0 26,0 32,0 32,0 188,0
Jumlah Benih Ikan Air Tawar
Produksi BBI (Ekor) 255.000,0 433.500,0 735.950,0 1.252.815,0 356.000,0 458.300,0 755.610,0 1.300.000,0
Jumlah Produksi Ikan
Olahan (Ton) 2.782,0 2.837,0 2.894,0 2.952,0 2.948,8 3.037,3 2.894,0 2.952,0
Jumlah Poklahsar yang
berkembang (Kelompok) 80,0 82,0 83,0 85,0 86,0 86,0 86,0 86,0
Jumlah Poklahsar yang
mendapat Bantuan Parasana
dan Sarana Pengolahan dan
Pemasaran (Kelompok) 14,0 15,0 17,0 21,0 17,0 20,0 22,0 27,0
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Jumlah Pokmaswas yang
dibina (Kelompok) 3,0 4,0 4,0 4,0 10,0 12,0 12,0 12,0
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Jumlah Pegawai yang
mengikuti
Pelatihan/Bimtek (Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 - 3,0 3,0 3,0
Jumlah Pegawai yang
diikutkan dalam kegiatan
Bimbingan Teknis/Pelatihan
(Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 - 3,0 3,0 3,0
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Terbayarnya Jasa Telepon, Air
dan Listrik (Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Prosentase Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
berfungsi (%) 66,0 69,0 73,0 77,0 66,0 69,0 73,0 77,0
Prosentase Pelaksanaan
Administrasi Pengelolaan
Keuangan (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ketersediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan (Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Prosentase Pelaksanaan
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Alat Tulis
Perkantoran (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Laporan Kinerja
yang tersusun (Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Jumlah Laporan Kinerja yang
tersusun (Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prosentase Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Aparatur (%) 70,0 75,0 80,0 85,0 70,0 75,0 80,0 85,0
Jumlah Kendaraan Bermotor
(Unit) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 - 5,0
Prosentase Fungsi Gedung
Kantor Dinas (%) 80,0 85,0 90,0 95,0 90,0 95,0 100,0 100,0
Berfungsinya Kendaraan
Bermotor (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
(Unit) 86,0 90,0 94,0 98,0 8,0 26,0 26,0 26,0
Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Jumlah Motor Penyuluh (Unit) 2,0 2,0 2,0 2,0 - 5,0 8,0 3,0
Tersusunnya Database
Kemiskinan (Dokumen) - 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0
Tersusunnya Database
Kemiskinan (Dokumen) - 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas
NIP. 19681130 199403 2 007
Ir. WAHIDA, M.Si
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab.Bone Tahun 2015
Jumlah Jumlah
No Jumlah anggaran anggaran
Urut Anggaran yg terealisir yang telah
disetor
1 2 3 10(4+7) 11(5+8)
1 412 02 01- Retribusi Pemakaian 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124
Kekayaan Daerah
- Excavator 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124
2 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan 136.950.000 153.560.000 153.560.000 112
- Sewa Kios Nelayan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 100
- Sewa Kantin Nelayan 6.930.000 6.930.000 6.930.000 100
- Sewa Tangki SPDN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100
- Jasa Pelelangan Ikan 74.900.000 88.700.000 88.700.000 118
- Tambat/ Labuh 2.000.000 4.110.000 4.110.000 206
- Pas Masuk 15.000.000 15.700.000 15.700.000 105
- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100
3 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. 35.000.000 - - 0
Jumlah 250.000.000 250.560.000 250.560.000 100,22
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Uraian Persentase (%)
Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015
Provinsi : Sulawesi Selatan
Kabupaten : Bone
KEU. (Rp) FISIK (%)
1 2 5 6 7 9 10
1Penyediaan Jasa Surat
Menyurat1
Prosentase Surat yang
terbuat/terkirim% 100 300.000 210.630 70,21 100 DAU
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik2
Terpenuhinya Pelayanan Jasa
Telepon, Air dan Listrik (Jenis)Bulan 12 100.500.000 90.152.800 89,70 100 DAU
3Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kator3
Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor% 100 10.000.000 9.999.800 100,00 100 DAU
4Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan4
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran% 100 184.740.000 181.840.000 98,43 100 DAU
5Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kator5
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor% 100 3.000.000 2.965.000 98,83 100 DAU
6
Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
6 Tersedianya bahan bacaan 2 Jenis 7.000.000 7.000.000 100,00 100 DAU
7
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke dalam dan
Keluar Daerah
7terwujudnya kelancaran
Konsultasi dan KoordinasiBulan 12 219.000.000 218.822.589 99,92 100 DAU
8Pelaksanaan Adminsitrasi
Perkantoran8
Terwujudnya Pelaksanaan
Administrasi PerkantoranBulan 12 74.545.500 74.010.000 99,28 100 DAU
9Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional9 Penyediaan Kendaraan Dinas Unit 1 331.600.000 331.600.000 100,00 100 DAU
10Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor10
Terwujudnya Ketersediaan
Perlengkapan KantorJenis 5 50.400.000 50.400.000 100,00 100 DAK+DAU
11Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor (Lanjutan)11
Terwujudnya Ketersediaan
Perlengkapan KantorJenis 7 94.336.000 94.336.000 100,00 100 DAU
12Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor12
Terjaganya Kondisi Gedung
KantorKantor 3 45.000.000 42.930.000 95,40 100 DAU
13Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional13
Terjaganya Kondisi Kendaraan
Dinas/Operasional (Mobil 2
Unit, Motor 22 Unit)
Jenis 2 109.880.000 104.172.796 94,81 100 DAU
PROGRAM
UTAMA
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
NO.
1
2
FISIK
(%)
SUMBER
DANA
SASARAN REALISASI
URAIAN INDIKATOR KINERJA
3 4 8
SATUAN TARGET ANGGARAN (RP)
1 2 5 6 7 9 103 4 8
3
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
14
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
14
Tersedianya
RKA,DPA,DPPA,Laporan
Tahunan,Lakip,Renja,
Jenis 5 49.200.000 49.085.000 99,77 100 DAU
4
Pengembangan
Data dan
Informasi
14
Penyusnan dan Analisis Data
Informasi Perencanaan
Pembangunan
14Tersedianya Data Base
KemiskinanDokumen 1 50.000.000 49.928.000 99,86 100 DAU
16Pembinaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat Pesisir16
Terbinanya Kelompok
Masyarakat PesisirKelompok 21 32.400.000 32.077.000 99,00 100 DAU
17 Pengembangan Wilayah Pesisir 17
Jumlah jalan kampung dan
talud penahan Abrasi Pantai
yang Terbangun (Jalan
Kampung 6 Paket, Talud
Penahan Abrasi 2 Paket)
Paket 8 1.091.400.000 1.089.835.000 99,86 100 DAK+DAU
18Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)18
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 4 20.000.000 - - 100 DAU
19Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)19
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 6 29.580.750 4.920.000 16,63 100 DAU
20Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)20
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 4 18.638.950 - - 100 DAU
21Pengembangan Wilayah Pesisir
(Utang)21
Pemeliharaan Jumlah jalan
kampung yang telah
Terbangun Tahun sebelumnya
Paket 6 29.495.000 - - 100 DAU
22 Pengelolaan Wilayah Pesisir 22Tersedianya Dokumen Zonasi
Wilayah PesisirDokumen 1 547.100.000 545.516.650 99,71 100 DAU
23
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan
23
Meningkatnya Kinerja
Pokmaswas dan Menurunnya
pelanggaran di Bidang
Kelautan dan Perikanan
Pokmaswas 4 259.500.000 259.213.000 99,89 100 DAK+DAU
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pengawasan
dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
5
6
1 2 5 6 7 9 103 4 8
24
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan
24
Bertambahnya Sarana dan
Prasarana dalam Pelaksanaan
Pengawasan Sumberdaya
Kelautan (2 Motor Pengawas
dan 5 Papan Himbauan
Buah 4 122.000.000 122.000.000 100,00 100 DAK+DAU
25
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan (Utang)
25
Terpeliharanya Tempat Labuh
Speed Boat dan Jalan Masuk
dan Rabat Pekarangan Gedung
Pengawasan yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 2 7.425.000 4.950.000 66,67 100 DAU
26
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan (Utang)
26
Terpeliharanya Garasi (Rel
Pengangkat) Speed Boat yang
telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 1 3.785.000 3.785.000 100,00 100 DAU
27Pengembangan Bibit Ikan
Unggul (Utang)27
Tersedianya Prasarana Balai
Benih IkanPaket 1 15.000.000 - - 100 DAU
28 Pendampingan Pada Kelompok
Tani Pembudidaya Ikan
28 Betambahnya Status Hukum
Hak Atas Tanah Pembudidaya
Persil 100 38.000.000 37.605.500 98,96 100 DAU
29Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan29
Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya untuk
mendukung Peningkatan
Produksi (Para-Para 12 Unit,
Dempond Percontohan
Budidaya Ikan Air tawar 2
Unit, Keramba Jaring Apung)
Unit 19 428.230.000 428.189.000 99,99 100 DAK,DAU
30Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan30
Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya untuk
mendukung Peningkatan
Produksi
(Pembangunan/Peningkatan/R
ehabilitasi Jalan Produksi 7
Paket,
Pembangunan/Rehabilitasi
Saluran Tambak 6 Paket )
Paket 13 2.444.500.000 2.444.459.600 100,00 100 DAK,DAU
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pengawasan
dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
6
7
1 2 5 6 7 9 103 4 8
31Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan31
Terwujudnya Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya untuk
mendukung Peningkatan
Produksi
(Pembangunan/Peningkatan/R
ehabilitasi Jalan Produksi 1
Paket,
Paket 1 98.500.000 98.500.000 100 100 DAU
32
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
32Terwujudnya Pemeliharaan
Para-Para 120 Paket di 6
Lokasi Kecamatan) yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 120 29.556.750 - - 100 DAU
33
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
33Terwujudnya Pemeliharaan
Saluran tambak 5 Paket di 5
Lokasi Kecamatan) yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 5 72.678.300 - - 100 DAU
34
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
34
Terwujudnya Pemeliharaan
Rehablitasi Saluran Kolam
UPR 1 Paket dan
Pembangunan Pintu Air 25
Unit di 11 Lokasi Kecamatan)
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Jenis 2 15.250.000 - - 100 DAU
35
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
35Terwujudnya Pemeliharaan
Dempon Budidaya Ikan Air
Tawar 1 Paket yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 500.800 - - 100 DAU
36
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
36Terwujudnya Pemeliharaan
Rehablitasi Saluran Tambak 2
Paket yang telah dibangun
tahun sebelumnya
Paket 2 18.000.000 - - 100 DAU
37
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
37
Terwujudnya Pemeliharaan
Dempond (Percontohan)
Budidaya Ikan Air Tawar 5
Paket , Sanggar Tani 1 paket)
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 6 5.237.500 2.487.500 47,49 100 DAU
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
7
1 2 5 6 7 9 103 4 8
38
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan (Utang)/Dana
Pemeliharaan
38
Terwujudnya Pemeliharaan
Saluran tambak 5 Paket ,
Jalan Produksi 4 Paket dan
perbaikan Konstruksi
Pematang Tambak Mallari 1
Paket) yang telah dibangun
tahun sebelumnya
Paket 10 71.311.000 66.361.000 93,06 100 DAU
39
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Budidaya
Perikanan
39
Terwujudnya Peningkatan
Produksi Benih Ikan Air Tawar
d(Rehabilitasi Pintu Air,
Saluran Berm dan Talud
Kolam, Rehabilitasi Jaringan
Listrik, Rehabilitasi Gedung di
BBI Amali, Pengadaan Induk
Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan
bahan Pembuat Pakan an
Operasional UPTD BBI Amali )
9 Jenis 989.213.000 987.664.500 99,84 100 DAK,DAU
40
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Budidaya
Perikanan (Utang)
40
Terpeliharanya Berm dan
Talud Kolam Ikan yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 9.200.000 9.200.000 100,00 100 DAU
41Pendampingan Pada Kelompok
Nelayan Perikanan Tangkap41
Bertambahnya Status Hukum
Hak atas Tanah NelayanPersil 100 37.800.000 37.476.600 99,14 100 DAU
42Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (Utang)41
Terpeliharanya Sumur untuk
pabrik Es, yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 2.400.000 - - 100 DAU
43Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (Utang)42
Terpeliharanya Instalasi Listrik
Gedung PPI dan TPI, Taman
Kompleks PPI, Besi pengaman
kantor Administrasi PPI dan
Pabrik Es yang telah dibangun
tahun sebelumnya
Paket 4 20.426.150 - - 100 DAU
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
7
8
1 2 5 6 7 9 103 4 8
44Pembangunan Tempat
Pelelangan Ikan (Utang)43
Terpeliharanya Peningkatan
Jalan dan Rabat Halaman
Pabrik Es, Drainase Kompleks
PPI , dan Demmaga Tempat
Pelelangan Ikan di Lamuru
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 3 12.650.000 - - 100 DAU
45
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan
(Utang)
44Terpeliharanya Pemeliharaan
PPI LonraePaket 1 6.500.000 - - 100 DAU
46
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan
(Utang)
45
Terpeliharanya Balai Nelayan
yang telah dibangun
sebelumnya
Paket 1 10.817.950 10.817.950 100 100 DAU
47
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan
(Utang)
46
Terpeliharanya Pemasangan
Batu Armord Jalan Masuk TPI
yang telah dibangun
sebelumnya
Paket 1 25.286.350 25.286.350 100 100 DAU
48Pembinaan Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap47
Bertambahnya Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap
dalam rangka mendukung
peningkatan produksi ( Purse
Seine, Jaring Insang, Bubu/
Rakkang, Bubu Ikan Dasar,
Sero/Belle,Pancing Rawai
Tetap(Tabere), Alat Selam,
Rumpon, Mesin Kapal, Fish
Fender, dan Cool Box)
Paket 11 1.342.420.000 1.342.400.000 100,00 100 DAK,DAU
49
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Perikanan
Tangkap
48Terwujudnya Operasional
UPTD PPI Lonrae% 100 21.500.000 20.689.500 96,23 100 DAU
50Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan49
Bertambahnya Sarana dan
Prasarana Penyuluhan (Motor
5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7
Unit, Bahan/KIT Penyuluhan
(Kamera 8 Buah, Alat Kualitas
Air 2 Buah, Scanner 2 Buah)
Jenis 6 216.278.000 216.278.000 100,00 100 DAK,DAU
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
8
9
1 2 5 6 7 9 103 4 8
51Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan50
Terpeliharanya Besi Pengaman
Gedung Penyuluhan, Gedung
Pengawasan yang telah
dibangun tahun sebelumnya
Paket 1 2.500.000 - - 100 DAU
52
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (1)
51
Terselenggaranya Pembinaan
Poklahsar dan Promosi Produk
Hasil Perikanan
Jenis 5 389.000.000 388.946.625 99,99 100 DAU
53
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (02)
52
Bertambahnya Fasilitas
Pendukung Peningkatan Mutu
Hasil Perikanan (Box Gandeng
Ikan 15 Paket, Sarana
Pengolahan dan Pemasaran 1
Paket)
Jenis 2 226.900.000 226.900.000 100,00 100 DAK,DAU
54
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (Utang)
53
Terpeliharanya Pasar Ikan
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 3 14.850.000 - - 100 DAU
55
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (Utang)
54
Terpeliharanya Pasar Ikan
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 1 4.997.500 - - 100 DAU
56
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (Utang)
55
Terpeliharanya Pasar Ikan
yang telah dibangun tahun
sebelumnya
Paket 2 9.845.000 9.845.000 100,00 100 DAU
10.070.174.500 9.722.856.390 96,55 100 TOTAL
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
10
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan
9
Tabel 4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Pengembangan 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
dan Pengelolaan
Perikanan Tangkap
2337 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
Pembinaan dan
Pengembangan Kapal
Perikanan, Alat
Penangkap Ikan, dan 2337,037 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
Pengawakan Kapal Jumlah Kapal 10 - 30 GT
Perikanan yang Terbangun
2 (Dua) Unit
2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 450.000 450.000 100,00 100,00
521115 Honor Operasional Satua Kerja 46.350.000 46.350.000 100,00 100,00
521211 Belanja Bahan 11.038.000 11.038.000 100,00 100,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 24.000.000 23.984.500 99,94 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.000.000 16.000.000 100,00 100,00
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.909.874.000 1.901.005.000 99,54 100,00
masyarakat / pemda
- Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 1.855.774.000 1.847.395.000 99,55 100,00
- Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 30.000.000 29.700.000 99,00 100,00
KKP RI Tahun 2015
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
- Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 20.000.000 19.810.000 99,05 100,00
- Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00
- Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan 1.500.000 1.500.000 100,00 100,00
Kapal Perikanan 12 GT
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 500.000 100,00 100,00
2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00TOTAL
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Tabel 5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan budidaya
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Peningkatan 684.000.000 682.440.000 99,77 100,00
Produksi Perikanan
Budidaya
2345 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0
Pengembangan Sistem
Prasana dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
2345,011 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0
Kabupaten/Kota Minapolitan
Berbasis Perikanan Budidaya
521211 Belanja Bahan 7.350.000 7.350.000 100,0 100,0
521213 Honor Output kegiatan 34.650.000 34.650.000 100,0 100,0
522151 Belanja Jasa Profesi 2.800.000 2.800.000 100,0 100,0
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 12.500.000 12.500.000 100,0 100,0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 10.000.000 10.000.000 100,0 100,0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.850.000 17.850.000 100,0 100,0
2346 455.300.000 453.740.000 99,66 100,00
Pengembangan Sistem
Produksi Pembudidayaan
Ikan
2346,008 445.300.000 443.740.000 99,65 100,00
Kelompok Budidaya Yang
Siap Untuk Identifikasi CBIB
521211 Belanja Bahan 12.700.000 12.700.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 14.700.000 14.700.000 100,00 100,00
KKP RI Tahun 2015
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.000.000 3.000.000 100,00 100,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 19.000.000 19.000.000 100,00 100,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 24.500.000 24.500.000 100,00 100,00
526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada 360.600.000 359.040.000 99,57 100,00
masyarakat/pemda
2346,996 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
526212 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00
dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada
Pemerintah daerah
2348 143.550.000 143.550.000 100,00 100,00
Peningkatan Dukungan
Manajemen dan pelak-
sanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Perikanan
Budidaya
2348,008 51.750.000 51.750.000 100,00 100,00
Perencanaan, Kerjasama,
Evaluasi dan Pelaporan
Program dan Anggaran
Berdasarkan Data Terkini dan
Akurat
521211 Belanja bahan 1.650.000 1.650.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 3.600.000 3.600.000 100,00 100,00
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.500.000 40.500.000 100,00 100,00
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
2348,011 32.000.000 32.000.000 100,00 100,00
Pengembangan Administrasi
Keuangan, Ketatausahaan,
dan Kerumahtanggaan di
Lingkungan Dit
521213 Honor Output kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000 20.000.000 100,00 100,00
2348,994 59.800.000 59.800.000 100,00 200,00
Layanan Perkantoran
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 53.100.000 53.100.000 100,00 100,00
521211 Belanja Bahan 6.700.000 6.700.000 100,00 100,00
684.000.000 682.440.000 99,77 100,00
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Tabel 6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Peningkatan 8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100
Peningkatan Daya
Saing Usaha dan
Produk Kelautan
dan Perikanan
2358 4.853.500.000 4.819.320.400 99,32 100
Fasilitasi Pengembangan
Industri Pengolahan
Hasil Perikanan
2358,014 1.483.500.000 1.479.300.000 99,72 100
Lokasi Sarana dan Prasarana
Pengolahan Hasil Kelautan
dan Perikanan yang
dikembangkan dan dibina
(Pembangunan Pabrik ES)
1 Lokasi
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.500.000 5.500.000 100,00 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.478.000.000 1.473.800.000 100 100
masyarakat / pemda
2358,037 1.870.000.000 1.851.081.100 98,99 100
Cold Storage yang dibangun/
dioperasikan di Sentra
Perikanan Terpadu
(Pembangunan Cold Storage)
1 Unit
Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
521211 Belanja Bahan 6.450.000 6.450.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 23.680.000 23.680.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 95.000.000 94.830.000 99,82 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 66.300.000 62.073.800 93,63 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.678.570.000 1.664.047.300 99,13 100
masyarakat / pemda
2358,038 1.500.000.000 1.488.939.300 99,26 100
Sentra Pengolahan Hasil
Perikanan yang dibangun/
di Sentra Terpadu
(Pembangunan Sentra
Pengolahan Hasil Perikanan
1 Unit
521211 Belanja Bahan 6.250.000 6.250.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 10.230.000 10.230.000 100,00 100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.750.000 8.750.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000 100,00 100
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 100,00 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.000.000 32.000.000 100,00 100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.500.000 16.116.300 97,67 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.364.270.000 1.353.593.000 99,22 100
masyarakat / pemda
2359 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100
Pengembangan Produk
dan Usaha Usaha Pasca
Panen Non Pangan
Hasil Perikanan 2359,022 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100
Jumlah Lokasi Sarana dan
Prasarana Pengembangan
dan Pembinaan Produk Non
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Pangan Hasil Perikanan
(Pengembangan Produk
Non Pangan Tepung Ikan
di Sentra Perikanan Terpadu
1 Lokasi
521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 7.290.000 7.290.000 100,00 100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.200.000 71.200.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 238.483.000 238.483.000 100,00 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.000.000 12.453.200 88,95 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 3.182.017.000 3.167.327.750 99,54 100
masyarakat / pemda
2361 110.199.000 107.803.196 97,83 100
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis di Bidang Pasca
Panen dan Pemasaran
Hasil Kelautan dan
Perikanan
2361,001 110.199.000 107.803.196 97,83 100
Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan
Administrasi Satker
Keuangan %Keuangan % Fisik
Realisasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 599.996 100,00 100
521115 Honor Operasional Satua Kerja 79.560.000 77.880.000 97,89 100
521211 Belanja Bahan 12.539.000 12.439.000 99,20 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.000.000 2.000.000 100,00 100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.500.000 14.884.200 96,03 100
8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
LAMPIRAN I (Sesuai Format Permendagri 54 Tahun 2010
a. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
2,05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 11.178.500.000 42.890.000.000 54.669.000.000 95.650.000.000 204.387.500.000 Priorintas 11.378.500.000 42.720.000.000 53.694.000.000 58.650.000.000 166.442.500.000
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil
Analisis
2,05 2.05.01 0'1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran
2,05 2.05.01 0'1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat KeluarKec.T.Riattang 3000 Surat 500.000 500.000 3000 Surat 500.000 500.000
2,05 2.05.01 0'1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaJumlah Jenis Rekening Pem,bayaran Kec.T.Riattang 3 Jenis 160.000.000 160.000.000 3 Jenis 160.000.000 160.000.000
Air dan Listrik selama 1 tahun
2,05 2.05.01 0'1 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kec.T.Riattang 1 Tahun 27.500.000 27.500.000 1 Tahun 27.500.000 27.500.000
Kantor selama 1 Tahun
2,05 2.05.01 0'1 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS yang Kec.T.Riattang 46 Orang 250.000.000 250.000.000 46 Orang 250.000.000 250.000.000
diberikan honor selama 1 Tahun
2,05 2.05.01 0'1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan KantorKec.T.Riattang 1 Tahun 3.500.000 3.500.000 1 Tahun 3.500.000 3.500.000
2,05 2.05.01 0'1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanJumlah jenis Bahan Bacaan Kec.T.Riattang 2 Jenis 25.000.000 25.000.000 2 Jenis 25.000.000 25.000.000
Perundang-Undangan
2,05 2.05.01 0'1 23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam danJumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang Kab. Bone dam 90 Orang 250.000.000 250.000.000 90 Orang 250.000.000 250.000.000
Keluar Daerah diberi Tugas Dinas dalam Daerah dan Luar Kab.Bone
Dinas Luar Daerah selama 1 Tahun
2,05 2.05.01 0'1 24 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Kec.T.Riattang 1 Paket 110.000.000 110.000.000 1 Paket 110.000.000 110.000.000
Penggandaan dan makanan serta Minuman
selama 1 Tahun
2,05 2.05.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Sarana Prasarana yang ber
Aparatur fungsi dengan Baik
2,05 2.05.01 02 05 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional1. Jumlah informasi dan data statistik perikanan
- Kendaraan Roda Dua Kec.T.Riattang 5 Unit 100.000.000 100.000.000 5 Unit 100.000.000 100.000.000
2,05 2.05.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan
Prasarana Aparatur untuk Petugas Statistik
Perikanan (Perikanan Tangkap,Perikanan
Budidaya,Pengawasan dan P2HP)
- Alat Pengolahan Data Kec.T.Riattang 5 Paket 60.000.000 60.000.000 5 Paket 60.000.000 60.000.000
- AC Kec.T.Riattang 6 Unit 42.000.000 42.000.000 6 Unit 42.000.000 42.000.000
2,05 2.05.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip, Meja dan Kursi Kec.T.Riattang 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 Paket 150.000.000 150.000.000
2,05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Gedung yang dipelihara Kec.T.Riattang 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 500.000.000
TR.Timur
Amali
2,05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanJumlah Kendaraan dinas Yang mendapat Kec.T.Riattang 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000
Dinas/Operasional pemeliharaan
2,05 2.05.01 02 45 Rehabilitasi Sedang / BeratGedung Jumlah Gedung yang direhabilitasi Kec.T.Riattang 1 Tahun 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Tahun 3.000.000.000 3.000.000.000
Kantor Dinas
2,05 2.05.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Cakupan pemenuhan kompetensi sumber
Aparatur daya aparatur
2,05 2.05.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur dinas yang mengikuti Kec.T.Riattang 5 Orang 150.000.000 150.000.000 5 Orang 150.000.000 150.000.000
pendidikan dan pelatihan formal
2,05 2.05.01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Cakupan Dokumen dan Laporan Kinerja
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang disusun sesuai aturan, tepat waktu
dan akuntabel
2,05 2.05.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Kec.T.Riattang 7 Jenis 200.000.000 200.000.000 7 Jenis 200.000.000 200.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu
dan akuntabel
2,05 106.2.05.01 15 Program Pengembangan Data / Cakupan Dokumen Database
Informasi
1,06 106.2.05.01 15 04 Penyusunan dan Analisis Data InformasiDokumen Database untuk dasar perencanaan Kec.Awangpone 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 100.000.000
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembangunan
2,05 2.05.01 15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Pembinaan Masyarakat Pesisir
Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Rencana Tahun 2017 Prakiran Maju Rencana Tahun : 2018
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Catatan
pentingTOTAL (Rp.)
Target capaian kinerjaTarget capaian
kinerja
Kode
1 5 12
LAMPIRAN I (Sesuai Format Permendagri 54 Tahun 2010a. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE Lembar dari
2 3 4 6
2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 156,928,500,000Rp 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05 2.05.01 15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah penerima manfaat…. (KK) Pesisir pada tahun 20152.05 2.05.01 15 01 Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan (Paket)- Jalan Kampung/Lingkungan Kec.Pantai 10 Paket 1,500,000,000Rp - Pembangunan Tambatan Perahu Kec.Pantai 2 Unit 500,000,000Rp 2.05 2.05.01 16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penurunan jumlah kasus Illegal FishingPengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan2.05 2.05.01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Jumlah sarana dan prasarana PengawasSwakarsa Pengamanan Sumberdaya PerikananKelautan - Perahu motor untuk pokmaswas Kec.Pantai 1 Unit 187,000,000Rp - Speed Boat untuk pengawas perikanan Kec.Pantai 1 Unit 400,000,000Rp - Sepeda Motor untuk Pengawas perikanan Kec.Pantai 4 Unit 80,000,000Rp - Mobil untuk pengawas perikanan Kab.Bone 1 Unit 400,000,000Rp - Peralatan Pengawas Perikanan Kab.Bone 1 Paket 50,000,000Rp - Rompi dan Senter untuk Pokmaswas Kab.Bone 1 Paket 50,000,000Rp 2.05 2.05.01 20 Pengembangan Perikanan Budidaya - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015 sebesar 242.979,8 Ton - Nilai Tukar Pembudidaya2.05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana budidaya yang Perikanan dibangun/diadakan (Paket/Unit)* Pengembangan Budidaya Laut- Unit Perbanyakan Bibit Rumput Laut Kec.Pantai 1 Paket 200,000,000 - Percontohan (Dempond) Budidaya Air LautKec.Pantai 15 Unit 150,000,000
Lokasi1 5
Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Bone
Rencana Tahun 2017Target capaian kinerjaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12
Pesisir
2,05 2.05.01 15 01 Pembinaan Kelompok Ekonomi MasyarakatJumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang 10 Kecamatan 22 KUB 100.000.000 100.000.000 22 KUB 100.000.000 100.000.000
Pesisir mendapat Pembinaan (KUB)
2,05 2.05.01 15 02 Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dibangun/diadakan (Paket)
- Jalan Kampung/Lingkungan Kec.Pantai 5 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 5 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000
- Pembangunan/Rehab.Talud Penahan Abrasi Kec.Pantai 2 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 6 Paket 1.200.000.000 - 1.200.000.000
- Pembangunan Tambatan Perahu Kec.Pantai 2 Unit 500.000.000 500.000.000 2 Unit 600.000.000 600.000.000
- Operasional dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 Tahun 150.000.000 150.000.000
2,05 2.05.01 15 03 Pengelolaan Wilayah Pesisir Jumlah Wilayah Kecamatan Pesisir yang Kec.Pantai 10 Kec 100.000.000 100.000.000 10 Kec 100.000.000 100.000.000
termanfaatkan sesuai dengan Peta Zonasi
2,05 2.05.01 16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penurunan jumlah kasus Illegal Fishing
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
2,05 2.05.01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Jumlah sarana dan prasarana Pengawas
Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Perikanan
Kelautan - Perahu motor untuk pokmaswas Kec.Pantai 2 Unit 400.000.000 400.000.000 2 Unit 400.000.000 400.000.000
- Speed Boat untuk pengawas perikanan Kec.Pantai 1 Unit 400.000.000 400.000.000 -
- Sepeda Motor untuk Pengawas perikanan Kec.Pantai 4 Unit 80.000.000 80.000.000 4 Unit 100.000.000 100.000.000
- Mobil untuk pengawas perikanan Kab.Bone 1 Unit 400.000.000 400.000.000
- Peralatan Pengawas Perikanan Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000
- Rompi dan Senter untuk Pokmaswas Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000
- Operasional Kegiatan Pengawasan Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 250.000.000 250.000.000
2,05 2.05.01 20 Pengembangan Perikanan Budidaya - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun
2015 sebesar 242.979,8 Ton
- Nilai Tukar Pembudidaya
2,05 2.05.01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Jenis Bibit Ikan Unggul ynag Kec.Amali 3 Jenis 200.000.000 200.000.000 3 Jenis 200.000.000 200.000.000
tersertifikatkan
2,05 2.05.01 20 02 Penadimpingan pada Kelompok Tani Jumlah Bidang Tanah Pembudidaya yang Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000
Pembudidaya Ikan tersertifikatkan
2,05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana budidaya yang
Perikanan dibangun/diadakan (Paket/Unit)
* Pengembangan Budidaya Laut
- Unit Perbanyakan Bibit Rumput Laut Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 250.000.000 250.000.000
- Percontohan (Dempond) Budidaya Air Laut Kec.Pantai 15 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 15 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000
- Perahu Pembudidaya Rumput Laut Kec.Pantai 50 Unit 550.000.000 550.000.000 50 Unit 550.000.000 550.000.000
- Para-para (Penjemuran Rumput Laut) Kec.Pantai 50 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 50 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000
* Pengembangan Budidaya Air Payau
- Pembangunan/Rehab Saluran Tambak Kec.Pantai 10 Paket 500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000 10 Paket 500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000
- Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Kec.Pantai 10 Paket 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 10 Paket 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000
- Pengadaan Pintu Air Kec.Pantai 20 Unit 194.000.000 194.000.000 20 Unit 194.000.000 194.000.000
- Dempond (Percontohan) Budidaya Air PayauKec.Pantai 10 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
* Pengembangan Budidaya Air Tawar
- Pengembangan UPR 2 Kecamatan 2 Unit 150.000.000 150.000.000 2 Unit 150.000.000 150.000.000
- Percontohan (Dempond) Budidaya Air TawarKec.Pantai 10 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 10 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000
* Pembangunan/Pengadaan Sarana Unit Pos Kec.T.Riattang 10 Unit 500.000.000 500.000.000 10 Unit 500.000.000 500.000.000
Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Terpadu
* Pembangunan/Pengadaan Sarpras Kec.T.Riattang 10 Unit 500.000.000 500.000.000 10 Unit 500.000.000 500.000.000
Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
* Operasional dan Pendamping Fisik Kab. Bone 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 500.000.000
2,05 2.05.01 20 04 Pengembangan UPTD, Pembinaan Jumlah sarana dan prasarana balai benih ikan
dan Mekanisme Pengelolaan dan Operasional UPTD
Budidaya perikanan - Pemeliharaan /Rehabilitasi BBI Amali Kec. Amali 1 Paket 700.000.000 700.000.000 1 Paket 700.000.000 700.000.000
a. Pembangunan /Rehabilitasi Gedung
Kolam Pemijahan
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Operasional BBI
c. Pembangunan Gudang Pakan, dan Pupuk
Produksi benih ikan berkualitas pada unit
balai benih Ikan
- Penyediaan Induk
* Ikan Lele Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Mas Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Patin Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Gurami Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12
* Ikan Nila Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
- Operasional UPTD Kec. Amali 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000
2,05 2.05.01 21 Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi perikanan Tangkap sebesar
34.628,7 ton pada tahun 2015
2,05 2.05.01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Jumlah Bidang Tanah Nelayan yang Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000
Nelayan Perikanan Tangkap tersertifikatkan
2,05 2.05.01 21 02 Pembangunan Tempat Pelelangan Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun
Ikan - Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Kec.Pantai 1 Unit 700.000.000 700.000.000 1 Unit 800.000.000 800.000.000
2,05 2.05.01 21 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi
Pelelangan Ikan - Pemeliharaan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 28.000.000.000 15.000.000.000 43.000.000.000 1 Paket 15.000.000.000 5.000.000.000 20.000.000.000
- Pengaspalan Jalan Masuk dan Pemasangan
Paving Blok Pelataran PPI Lonrae
- Rehabilitasi Drainase dan Talud PPI
- Rehabilitasi Gedung Administrasi PPI
- Rehabilitasi Mesjid PPI
- Rehabilitasi Kios Nelayan
- Reklamasi Tempat Pelangan Ikan
- Pembangunan Dermaga /Jalan Case Way
- Pemasangan Bolar
- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kec. Amali 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 1 Tahun 150.000.000 150.000.000
2,05 2.05.01 21 06 Pembinaan Kelompok Nelayan Jumlah kelompok usaha khususnya perikanan
Perikanan Tangkap tangkap yang menerima sasaran 10 (KUB)
pada tahun 2015
- Pengadaan Alat Tangkap dan Alat Bantu Kec.Pantai 1 Paket 500.000.000 500.000.000 14.000.000.000 25.000.000.000 40.000.000.000 1 Paket 500.000.000 500.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 46.000.000.000
Penangkapan Ikan dan Penanganan Ikan diatas Kapal
a. Alat Penangkapan Ikan
- Jaring Insang
- Rawai Tabere
- Bubu/Rakkang
- Sero/Belle
- Kapal < 5 - 30 GT
b. Alat Bantu Penangkapan Ikan
- GPS
- Mesin Kapal
- Rumpon
- Fish Fender
c. Sarana Penanganan Ikan Diatas Kapal
- Cool Box
- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000
2,05 2.05.01 21 07 Pengembangan UPTD, Pembinaan Operasional UPTD PPI
dan Mekanisme Pengelolaan
Perikanan Tangkap - Operasional Pelaksanaan UPTD PPI Kec. TR.Timur 1 Tahun 250.000.000 250.000.000 1 Paket 700.000.000 700.000.000
2,05 2.05.01 22 Pengembangan Sistem Penyuluhan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Perikanan
2,05 2.05.01 22 23 Peningkatan Sarana dan Prasarana - Motor untuk Penyuluh Kab.Bone 10 Unit 200.000.000 200.000.000 10 Unit 200.000.000 200.000.000
Penyuluhan - Bahan/KIT penyuluhan Kab.Bone 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000
- Sarana Penyuluhan Kab.Bone 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000
2,05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan 1. Volume ikan yang diolah 2.837 (ton) thn 2015
dan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan pemasaran
3. Tingkat penurunan kualitas ikan (losses)
4. Tingkat Konsumsi Ikan sebanyak
48,34 (kg/kapita) pada Tahun 2015
2,05 2.05.01 23 01 Kajian Optimalisasi Pengelolaan - Box Gandeng Ikan ( Cool Box) Kab. Bone 25 Paket 200.000.000 200.000.000 25 Paket 250.000.000 250.000.000
dan Pemasaran Produksi Perikanan - Sarana Pemasaran Kab. Bone 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000
- Sarana Pengolahan Kab. Bone 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 200.000.000
- Sarana Penjemuran (Para-para) Kab. Bone 20 Paket 300.000.000 300.000.000 20 Paket 300.000.000 300.000.000
- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000
2.05. 0100 06. Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya
Jumlah pokdakan yang mendapat bantuan
dan pembinaan
2.05. 0100 06. 0002 Pengembangan Teknologi Sistem - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
Perbenihan Air Payau dan Laut Payau
2.05. 0100 06. 0005 Pengembagan Kawasan Budidaya - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12
Air Tawar Tawar
2.05. 0100 06. 0008 Pengembangan Pelayanan Usaha - Jumlah sarana produksi budidaya rumput Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
Komoditas Unggulan Rumput Laut laut
2.05. 0100 10 Pengembangan dan Pengelolaan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Perikanan Tangkap 1. Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang
memenuhi standar laik Laut, Laik
2.05. 0100 10 0001 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Tangkap dan Laik Simpan
Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan
Pengawakan kapal 2. Jumlah Kapal Perikanan yang
dilengkapi buku kapal
- Sertifikasi Standardisasi kapal perikanan, Kab.Bone 3 Orang 150.000.000 150.000.000 3 Orang 150.000.000 150.000.000
alat penangkap ikan dan pengawakan -
kapal perikanan (Kesyahbandaran) -
- Pengadaan Kapal Mina Maritim Kab.Bone 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000
-
- Pengadaan Kapal Perikanan < 5 GT 30 Unit 9.000.000.000 9.000.000.000 30 Unit - -
- Pengadaan Kapal Perikanan > 5 GT - 10 GT 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000
Jumlah Pengembangan Kelembagaan -
2.05. 0100 10 0005 Pengembangan Usaha Penangkapan KUB Mandiri -
Ikan dan Pemberdayaan Neleyan - Jumlah KUB yang terbina dan mandiri Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000
Skala Kecil (Peningkatan SDM Nelayan dan Bantuan -
Penguatan Modal) -
- Konversi BBM ke BBG Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000
Peningkatan Produksi perikanan tangkap -
di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Laut -
2.05. 0100 10 0006 Pengelolaan Sumberdaya Ikan - Jumlah Benih yang akan ditebar pada Kab. Bone 1.000.000 Ekor 100.000.000 100.000.000 ####### Ekor 100.000.000 100.000.000
PUD (Restocking) -
-
- Apartemen Ikan Kec.Pantai 2 Paket 600.000.000 600.000.000 2 Paket 600.000.000 600.000.000
-
2.05. 0100 11 Peningkatan Daya Saing Produk 1. Peningkatan terbinananya Pasar Hasil -
Perikanan Perikanan Dalam negeri -
2. Penguatan Pasar dalam Negeri dan -
Pengembangan Sistem Logistik dan -
distribusi Hasil Perikanan -
2.05. 0100 11 0002 Pengembangan Usaha Pengolahan - Pengadaan Sarana Rantai Dingin (SRD) Kab.Bone 2 Paket 200.000.000 200.000.000 2 Paket 200.000.000 200.000.000
Hasil Perikanan (Cool Box) -
2.05. 0100 12. Pengawasan Sumberdaya Kelautan Jumlah PPNS Perikanan yang dididik -
2.05. 0100 12. 0002 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Peningkatan SDM PPNS -
Perikanan - Pelatihan/Bintek PPNS Kab.Bone 2 OK 100.000.000 100.000.000 2 OK 100.000.000 100.000.000
-
032.03 Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah KUB yang mendapat bantuan dan -
Tangkap mendapat pembinaan -
Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan -
Kesejahteraan Nelayan -
- Pengembangan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM)Kab.Bone 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000
- SeHAT Nelayan Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000
032.04 Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan -
Budidaya Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan -
Kesejahteraan Pembudidaya -
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM)Kab.Bone 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000
- Demfarm Rumput Laut Kab.Bone 20 Paket 190.000.000 190.000.000 20 Paket 200.000.000 200.000.000
- SeHAT Pembudidaya Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000
Jumlah Prasarana yang dibangun untuk -
Peningkatan produksi -
- Irigasi/Saluran Tambak Kec.Pantai 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000
- Jalan Produksi Kec.Pantai 20 paket 3.500.000.000 3.500.000.000 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000
-
032.05 Pengembangan Sumberdaya Kelautan Penigkatan SDM PPNS -
dan Perikanan Pengawasan dan Peningkatan SDM -
- Pelatihan PPNS Kab.Bone 2 Orang 100.000.000 100.000.000 2 Orang 100.000.000 100.000.000
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kab.Bone 7 Orang 350.000.000 350.000.000 7 Orang 350.000.000 350.000.000
Pengawas Perikanan -
- Pelatihan Operator Speed Boat Kab.Bone 2 Orang 20.000.000 20.000.000 2 Orang 20.000.000 20.000.000
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12
Pengawasan -
-
032.06 Pengembangan Usaha Pengolahan 1. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan -
dan Pemasaran 2. Jumlah Sarana dan prasarana pengolahan hasil -
dan Pemasaran perikanan -
3. Peningkatan Mutu Hasil Perikanan -
4. Penguatan ketahanan, pemasaran Hasil -
Perikanan -
- Mobil Roda 6 Pemasaran Ikan Hulu Ke Hilir Kec.T.R.Timur 1 Unit 750.000.000 750.000.000 1 Unit 750.000.000 750.000.000
- Mobil Roda 4 Pemasaran Alih Teknolgi Kec.T.R.Timur 1 Unit 400.000.000 400.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000
Hasil Perikanan -
- Pembangunan Pemasaran Retail Ikan (PPRI) Kec.T.R.Timur 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Unit - -
- Pembangunan Sentra Kuliner Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket - -
- Pembangunan Gudang Rumput Laut Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket - -
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Kab.Bone 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000
-
032.07 Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Penerima Manfaat …….. KK -
- Air Bersih Kec.Pantai 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
- Jalan Lingkungan Kec.Pantai 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000
- Dermaga/Tambatan Perahu Kec.Pantai 2 paket 800.000.000 800.000.000 2 paket 800.000.000 800.000.000
- Sarana Listrik Kec.Pantai 4 Paket 900.000.000 900.000.000 4 Paket 900.000.000 900.000.000
- Pemulihan Sumberdaya Ikan (Rajungan) Kec.Pantai 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000
11.178.500.000 42.890.000.000 54.669.000.000 95.650.000.000 204.387.500.000 11.378.500.000 42.720.000.000 53.694.000.000 58.650.000.000 166.442.500.000
Keterangan : 10 Kecamatan Pantai ( Kajuara, Salomekko, Tonra Mare, Sibulue, Barebbo, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu Siattinge dan Cenrana)
Watampone, Juni 2016
Kepala Dinas,
Ir.WAHIDA,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19681130 199403 2 007
JUMLAH
#REF! 500.000.000
28.000.000.000Rp 600.000.000
14.000.000.000Rp 3.000.000.000
1.774
20.000.000Rp 25.000.000
100.000.000
100.000.000
8.000.000Rp 3.200.000
100.000.000Rp 100.000.000
200.000.000Rp 150.000.000
15.000.000Rp 150.000.001
10.000.000Rp 12.000.000
10.000.000Rp 6.000.000
10.000.000Rp 6.000.000
50.000.000Rp 55.000.000 750.000.000,00 ########
1.800.000.000Rp 360.000.000
- Kapal Penangkap Ikan Ukuran < 5 GT####### 9.000.000.000
900.000.000Rp - Kapal Penangkap Ikan Ukuran 5 GT#######
1.500.000.000Rp - Kapal Penangkap Ikan Ukuran 10 GT#######
- Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT#######
100.000.000Rp 100.000.000
100.000.000Rp 100.000.000
100Rp 100
300.000.000Rp 350.000.000
100.000.000Rp 100.000.000
50.000.000Rp 60.000.000
20.000.000.000Rp 20.000.000.000
100.000.000Rp 100.000.000
18.000.000Rp 6.000.000
100.000.000Rp 100.000.000
9.500.000Rp 12.000.000
18.000.000Rp 6.000.000
200.000.000Rp 200.000.000
175.000.000Rp 190.000.000
50.000.000Rp 50.000.000
50.000.000Rp 50.000.000
10.000.000Rp 15.000.000