a rencana kerja h (renja) u ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/rencana-k… ·  ·...

65
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE 2017 RENCANA KERJA (RENJA) T A H U N

Upload: vuongdiep

Post on 23-Apr-2018

220 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BONE

2017

RENCANA

KERJA

(RENJA)

T

A

H

U

N

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN

2017

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmah yang tercurah

di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang telah

diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan Rahmat dan Ridho-Nya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 selain

berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang

evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2015).

Total dana keseluruhan dari 11 (Sebelas) Program dan 32 (Tiga

Puluh Dua) kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun 2017 yaitu Rp. 204.387.500.000,- (Dua Ratus Empat Milyar Tiga

Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang sumber

dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, DAK dan APBN

(Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi).

Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga

semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah.

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si.

NIP. 19681130 199403 2 007

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN

2017

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................... ii

A. BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1

B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ................................................... 12

C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 14

A Tujuan …………………………………………………………………… 14

B Sasaran ……….…………………………………………………………. 16

C Strategi ……….…………………………………………………………. 16

D Kebijakan ……….…………………………………………………………. 18

E Program ..…………………………………………………………………. 19

D. BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….. 20

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

1

BAB I . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

berlangsungsecara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme

merupakan perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan

pengembangan dan penerapan sistemperencanaan yang tepat, jelas,

terukur dan legitimate.

Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan

pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja

yang diinginkan di masayang akan datang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pandeglang merupakan penjabaran tahunan

dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Pandeglang yang telah disusun.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah salah

satu satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah

Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 48

Watampone, Dinas ini mempunyai Tugas untuk melaksanakan

urusan Pemerintahan Daerah diibidang Kelautan dan Perikanan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan

perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi

dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan,

berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian,

penyelenggaraan program kelautan dan perikanan harus

dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi

yang terus menerus.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

2

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan

dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan

memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber

pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola,

memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan

perikanan demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang, khususnya

masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan,

serta untuk meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, dimana Dinas

Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Pandeglang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Bone adalah :

1) Tugas Pokok

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan

perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Fungsi

Dalam menyelengarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan

dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan bidang kelautan dan perikanan;

b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang kelautan dan perikanan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

3

d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan bidang budidaya, kelautan, sarana

produksi, pembinaan usaha perikanan dan kelautan

e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan

Perikanan

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan

dan Perikanan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan

(perikanan tangkap baru dimanfaatkan sebesar 60% dari potensi

lestarinya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi

lahan tambak baru dimanfaatkan 80%).

Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berdasarkan beberapa

perumusan permasalahan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat

perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan

belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif,

belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah pedesaan

serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan

pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam.

2. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan

masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang

berdayanya masyarakat pedesaan.

3. Penataan ruang, dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Bone

untuk Pemanfaatan masih belum optimal, hal ini terkait Rencana

Zonasi Wilayah pesisir di Kabupaten Bone Baru terbuat pada tahun

2015, dan untuk pemberlakuannya harus menunggu

ditetapkannya Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

4

Propinsi Sulawesi Selatan yang terintegrasi dan sinergis dengan

pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi

sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu

permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi

kawasan dan tata ruang wilayah.

4. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih

lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas

kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2017 disusun berdasarkan

Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

landasan konstitusional, dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999

tentang GBHN 1999-2004 sebagai landasan operasional. Selain itu

penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2017 berpedoman pada dasar hukum

sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 155);

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

5

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun

2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupatern Bone Nomor 2 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Bone 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone tahun 2008 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupatern Bone Nomor 8 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bone 2013 – 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2017 ini merupakan salah satu

dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program

pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2017 ini berisikan uraian

mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kelautan dan Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun

yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 ini

disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang telah disusun.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

6

2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone sekaligus memahami tujuan dan

sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur pemda untuk memahami

dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan

operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.

5. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada

tahun 2017 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang

diharapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyajian

sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi /Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

7

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan

dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah

disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD

yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih

dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur

kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang

bersangkutan.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM

dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukanyaitumembandingkan antara rancangan

awal RKPD denganhasilanalisiskebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan

kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan

Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari

hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan

ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh

SKPD bersangkutan.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

10

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan

usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan.

Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian MDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

e. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, antara lain meliputi:

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

11

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja

yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat

tertentu).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci

menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal

dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala

SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN RENJA

Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana

program dan kegiatan SKPD

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

12

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.

Selama tahun 2015 pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada

program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target

kinerja, Hal tersebut dapat tercapai karena merupakan kerja keras

dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai

kegiatan tersebut.

Penyelesaian kegiatan tahun 2015 mengoptimalkan sumber

daya yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan

dalam hal penyesuaian Anggaran Kas, Sehingga diharapkan dapat

terjadi peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian

kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai. Pencapaian Kinerja

Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

dapat dilihat pada Tabel 1 pada BAB LAMPIRAN.

Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2015 bersumber dari Dana APBD (DAK dan DAU)

terdiri dari 10 Program dan 56 Kegiatan dengan Total Anggaran

sebesar Rp. 10.070.174.500,- dengan penyerapan anggaran

Rp. 9.722.856.390,- atau 96,55% dengan realisasi fisik 100%. Target

Pendapatan (PAD) Tahun 2015 sebesar Rp. 250.000.000, dengan

capaian realisasi sebesar Rp. 250.560.000 atau 100,22%.

Adapun dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone yang bersumber dari APBN Tugas pembantuan

Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 3 (tiga) satker yaitu :

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

13

1. Satker (190560) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI

dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.047.712.000,- dimana

capaian Penyerapan anggaran Rp. 2.038.827.500 atau 99,57%

dengan realisasi fisik 100%.

2. Satker (190556) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI

dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 684.000.000,- dimana

capaian Penyerapan anggaran Rp. 682.440.000 atau 99,77%

dengan realisasi fisik 100%.

3. Satker (190564) Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing

Produk Hasil Kelautan dan Perikanan KKP RI dengan Jumlah

anggaran sebesar Rp. 8.484.139.000,- dimana capaian Penyerapan

anggaran Rp. 8.431.327.546 atau 99,38% dengan realisasi fisik

100%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015 baik yang

bersumber dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada Tabel

2,3,4,5 dan 6 dalam BAB lampiran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada tahun 2015 terdapat beberapa kendala terkait teknis

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bone yang diuraikan sebagai berikut : Permasalahan

tersebut antara lain adalah :

1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Kelautan

dan Perikanan tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai

yang direncanakan sehingga mengakibatkan kurang

optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti

pada Kegiatan Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan

Tangkap yaitu Paket Pemberian Bantuan Sarana dan

Prasarana Untuk Peningkatan Produksi Tangkapan Ikan

masih kurang karena pagu anggaran yang disediakan kurang

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

14

mencukupi untuk pelaksanaannya selain itu program PUMM

yang berasal dari Anggaran Dekonsentrasi tidak dialokasikan

di Kabupaten Bone untuk tahun 2015 sehingga target ada

RPJMD dan Renstra tidak tercapai;

2) Target Produksi Perikanan Tangkap dalam RPJMD dan Renstra

terlalu tinggi karena andanya perbedaan penghitungan

statistik akibatnya capaian produksi perikanan tangkap tahun

2015 sangat rendah dibandingkan target yang ada.

3) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf

pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan;

4) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal

diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan

pemanfaatan teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan

ramah lingkungan yang masih rendah;

5) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang

belum digali secara maksimal misalnya Penerapan teknologi

budidaya Rumput Laut Eucheuma cottonii dan Penerapan

Teknologi Budidaya Udang dan bandeng dengan Metode CBIB.

Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka

peningkatan kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bone yang perlu dilakukan antara lain

sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas

utama program dan kebutuhan pembangunan bidang

perikanan dan kelautan.

- Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan

kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara

lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan.

Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi

aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan

peningkatan usaha kelautan dan perikanan.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

15

- Perlunya dilakukan penerapan hasil dari perencanaan

zonasi kelautan dan perikanan yang telah dibuat oleh

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone guna

memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan yang

belum termanfaatkan.

- Pada tahun 2016 dan tahun selanjutnya akan dilakukan

penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan

berdasarkan skala prioritas.

Analisis Program menunjang keberhasilan/kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja dan pelayanan kinerja SKPD

tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peisisr

Pelaksanaan Program tersebut dimaksudkan untuk

mendukung dan menunjang indikator sasaran strategis

yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan

Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan dan

Perikanan yang terberdayakan (KUB). Program tersebut

terdiri atas pembinaan kelompok (KUB) melalui

pendampingan berupa interfensi program PUMM,

pemberian bantuan seperti alat penangkapan ikan, alat

bantu penangkapan ikan dan sarana penangakan ikan

diatas kapal serta Sosialisasi dan pembinaan ke kelompok

tentang cara penagkapan ikan dengan menggunakan

peralatan yang modern sampai penanganan ikan diatas

kapal sampai tiba di darat kembali. Hal ini sangat

berpengaruh terhadap peningkatan produksi sehingga

linear dengan pendapatan nelayan.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD

Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.

Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

16

Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan

kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat

perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai

sasaran tersebut.

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk

menunjang dan mendukung indikator sasaran srategis

yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya dan

Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat Sarana

dan Prasarana Produksi Budidaya (Pokdakan). Program

tersebut terdiri atas pemberian bantuan sarana dan

prasarana produksi budidaya, pembinan kelompok,

sosialisasi tentang cara berbudidaya yang dengan

menerapkan Cara budidaya Ikan yang baik (CBIB).

Pemanfaatan lokasi untuk lahan budidaya serta peluang

jenis budidaya sehingga peningkatan produksi budidaya

semakin tinggi dan tingkat kesejahteraan pembudidaya

juga meningkat. Keberhasilan/kegagalan dari program ini

sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD

Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.

Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran

Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan

kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat

perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai

sasaran tersebut.

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Program ini dilakukan untuk mendukung produksi

ikan olahan. Beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya

pencapaian sasaran adalah mulai meningkatnya usaha

pengolahan ikan dan juga adanya diversifikasi produk

olahan asal ikan. Secara keseluruhan tingkat capaian dari

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

17

tahun 2013-2015 produk olahan mengalami peningkatan

dalam volume dan keanekaragaman produk. Peningkatan

keanekaragaman produk ini mengindikasikan minat

masyarakat dalam mengembangkan olahan berbahan

baku ikan dan respon konsumen terhadap referensi olahan

ikan cukup baik .

Potensi produk olahan yang ada di wilayah

Kabupaten Bone antara lain ikan pindang, abon ikan, ikan

kering (Dempo), krupuk ikan dan produk-produk lain

seperti bakso ikan, nugget ikan, dan ikan asap. Produk-

produk ini berasal sebagian besar dari bahan baku ikan

hasil tangkapan perikanan laut dan sebagian kecil dari

ikan hasil tangkapan perairan umum dan budidaya.

Peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka

meningkatkan produksi ikan olahan didukung dengan

pelaksanaan kegiatan melalui program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan melalui

pembinaan dan sosialisasi, pemberian bantuan berupa

sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran seperti

peralatan pembuat abon ikan, pelatan pembuatan bakso

ikan, peralatan pengasapan ikan, Cool Box, box gandeng

ikan.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD

Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.

Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran

Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan

kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat

perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai

sasaran tersebut.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

18

4. Program Pemberdayaan Masyarkat dalam Pengawasan

dan Pengendalian SD Kelautan

Pelaksanaan Program ini dimaksudkan untuk

menunjang dan mendukung indikator sasaran strategis

yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) aktif. Program ini teridiri dari pembinaan

dan pemberian bantuan kepada POKMASWAS sehingga

kinerjanya semakin baik dan masih aktif dalam membantu

aparatur dinas dalam rangka melakukan pencegahan dan

pemberhetian terhadap tindakan pelanggaran dalam

bidang kelautan dan perikanan seperti pelarangan

penggunaan alat tangkap trawl, bom dan bius serta

semacamnya yang dapat merusak kelestarian ekosistem

dan biota laut (ikan).

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD

Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.

Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran

Sumberdaya dari Dinas kelautan dan Perikanan

kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat

perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai

sasaran tersebut.

5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan

penunjang proses pengumpulan dan pengolahan data

kelautan dan perikanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bone dalam hal ini Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab.Bone. Penyediaan sarana penyuluhan

kelautan dan perikanan dimaksudkan untuk menggali

potensi dan daya dukung lingkungan bidang kelautan dan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

19

perikanan melalui pendataan yang akurat. Pelaksanaan

kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan

kelautan dan perikanan terdiri atas Pengadaan sarana

operasional berupa kendaraan bermotor roda 2, bahan KIT

penyuluhan, bahan pembuatan materi penyuluhan Laptop,

dan printer.

Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat

dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD

Kabupaten, DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN.

Selain dari dukungan anggaran dari pemerintah peran

Sumberdaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan

kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok sangat

perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai

sasaran tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir.

b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan

(KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program).

c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada

tengkulak.

d. Nelayan belum memahami pentingnya berkelompok dalam

pengelolaan usahanya.

e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan

wilayah pesisir.

f. Tingginya illegal fishing.

g. Masih rendanya peran masyarakat dalam pengendalian

sumberdaya kelautan.

h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan

harga yang menurun.

i. Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

20

j. Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan

peningkatan kerusakan habitat mangrove.

k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya.

l. Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara

budidaya ikan yang baik (CBIB).

m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih

rendah.

n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh

perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan

mangrove.

o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada

perikanan tangkap masih rendah.

p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan

kapal penangkapan ikan.

q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami

standar penanganan ikan di atas kapal.

r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas

mutu ikan di PPI.

s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah

lingkungan.

t. Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas

Kelautan dan perikanan.

u. Masih terbatasanya sarana dan prasarana penunjang

penyuluhan perikanan.

v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio

penyuluh.

w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan

baku menjadi barang jadi (produk).

x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar)

masih kurang.

y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah

hasil perikanan.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

21

z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes.

aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis.

bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.

cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran

dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam

menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan

keuangan dan statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik berasal

dari usulan musrenbang skala prioritas, daftar longlist

maupun proposal yang diajukan oleh Kelompok akan

menjadi acuan dalam menentukan kebijakan dalam

perencanaan Tahun yang akan datang.

Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang berasal

dari usulan musrenbang dan usulan proposal kelompok

dapat dilihat pada BAB LAMPIRAN.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

22

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Tahun 2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Produksi Kelautan dan

Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat.” maka tujuan, sasaran, program dan

kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran

2016 adalah sebagai berikut:

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan

misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun

waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima

tahun (2013 – 2018).

Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil

perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat

pesisir

Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran:

Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan

sasaran:

- Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan

Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil

perikanan budidaya

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran:

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

23

- Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air

payau dan air tawar.

2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran:

Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil

perikanan

Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang

bermutu, aman dan bernilai jual.

1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan

sasaran:

- Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.

2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan

ikan, dengan sasaran:

- Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan

- Meningkatnya keamanan produk olahan ikan

Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya

kelautan dan perikanan

1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing,

dengan sasaran:

- Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah

illegal fishing

Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur,

dan kualitas pelayanan SKPD.

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur,

dengan sasaran:

- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Meningkatkan kualitas pelayanan SKPD, dengan sasaran:

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

24

- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

SKPD

- Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan

perikanan yang terbarukan.

- Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja SKPD

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah

dalam

jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga

bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Tercapainya peningkatan produksi perikanan.

b. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya

ikan dan pengolah ikan.

c. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.

d. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan

kesempatan berusaha.

e. Tercapainya peningkatan sarana/prasarana Kelautan dan

Perikanan.

f. Tercapainya peningkatan kelembagaan ditingkat

nelayan/pembudidaya ikan.

C. STRATEGI

Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone

dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui

peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

25

2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan

diatas kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.

3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam

pengembangan usaha perikanan.

4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui

ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan kelompok

pembudidaya ikan, serta peningkatan sarana dan prasarana

pembenihan.

5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan

teknologi penanganan pasca panen dan penerapan sistem

rantai dingin.

6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui

pembentukan dan pemberdayaan POKLAHSAR.

7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui

penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan

produk.

8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara

Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).

9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat

pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan.

10. Mengikutkan aparatur SKPD pada kegiatan pelatihan dan

bimbingan teknis

11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai

standar dan prosedur.

12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur

penunjang pelayanan SKPD

13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik

dan petugas pelaporan.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

26

D. KEBIJAKAN

Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan

perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan

perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan

2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas

kapal

3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir

4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka

mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).

5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.

6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara

pembenihan ikan yang baik.

7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan

produk olahan ikan.

9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan

ikan.

10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal

fishing.

11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

27

E. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi

anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU + DAK pada Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Pengembangan Data/Informasi

6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

8. Pengembangan Perikanan Budidaya

9. Pengembangan Perikanan Tangkap

10. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

11. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

F. KEGIATAN

Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah kegiatan pada

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melui dana DAK + DAU

pada Tahun 2017 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

28

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

9. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

10. Pendidikan/Pelatihan Formal

11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

17. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

18. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

19. Pengembangan Wilayah Pesisir

20. Pengelolaan Wilayah Pesisir

21. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan

Sumberdaya Kelautan

22. Pengembangan Bibit Ikan Unggul

23. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

24. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

25. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan

Perikanan Budidaya

26. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

27. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan

29. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

30. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan

Perikanan Tangkap

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

29

31. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

32. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu

Indikatif Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat pada

Tabel 7.

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2017

30

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone Tahun 2017 merupakan salah satu indikasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan

untuk dijadikan acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. Rencana Kerja

ini disusun dan dibuat berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas

masukan dan hasil penjaringan dari berbagai pihak yang terkait.

Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah, Masyarakat dan

Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut

di atas, sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

Pembangunan Daerah Kabupaten Bone khususnya pembangunan Kelautan

dan Perikanan.

Hasil kinerja Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bone Tahun 2017 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta

keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun

Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan

berkesinambungan. Keberhasilan Rencana Kerja ini sangat tergantung

dengan penyediaan Dana baik yang bersumber dari APBD maupun dan

APBN.

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

Ir. WAHIDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19681130 199403 2 007

RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN

2017

LAMPIRAN

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Produksi Perikanan

Tangkap (Ton) 72.606,0 74.763,0 76.983,0 79.270,0 33.651,4 34.628,7 36.356,4 40.117,4

Jumlah kelompok

Perikanan Tangkap (KUB) 209,0 225,0 244,0 263,0 202,0 211,0 244,0 263,0

Jumlah Nelayan yang

Mendapat Alokasi Sertifikasi

Tanah (Persil) 300,0 450,0 400,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah TPI/PPI yang akan

dibangun 2,0 1,0 1,0 1,0 - - - 1,0

Jumlah TPI/PPI yang akan

direhabilitasi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0

Jumlah Kelompok Nelayan

yang Mendapat Alat Tangkap

dan Alat Bantu Penangkapan 31,0 32,0 32,0 32,0 84,0 55,0 55,0 55,0

Optimalnya Operasional PPI

(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Kelompok

Masyarakat Kelautan dan

Perikanan Yang

Terberdayakan (KUB) 21,0 21,0 22,0 23,0 84,0 55,0 22,0 23,0

Jumlah Kelompok Masyarakat

Yang didampingi (KUB) 21,0 21,0 22,0 23,0 21,0 21,0 22,0 23,0

Jumlah Sarana dan Prasarana

yang akan dibangun/diadakan

(Paket) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 8,0 2,0 12,0

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiNo. Indikator

SPM/standar

NasionalIndikator Kinerja Kegiatan

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Produksi Perikanan

Budidaya (Ton) 133.300,0 137.500,0 141.600,0 146.000,0 241.084,8 242.979,8 251.300,0 296.000,0

Jumlah Kelompok

Pembudidaya Ikan

(Pokdakan) 336,0 343,0 350,0 357,0 158,0 96,0 350,0 357,0

Jumlah Kelompok

Pembenihan Ikan yang

Mendapat (Pokdakan) 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 1,0

Jumlah Pokdakan yang

mendapat Pendampingan

(Kelompok) 15,0 21,0 30,0 41,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah sarana dan Prasarana

yang dibangun/diadakan

(Paket) 38,0 45,0 55,0 66,0 26,0 32,0 32,0 188,0

Jumlah Benih Ikan Air Tawar

Produksi BBI (Ekor) 255.000,0 433.500,0 735.950,0 1.252.815,0 356.000,0 458.300,0 755.610,0 1.300.000,0

Jumlah Produksi Ikan

Olahan (Ton) 2.782,0 2.837,0 2.894,0 2.952,0 2.948,8 3.037,3 2.894,0 2.952,0

Jumlah Poklahsar yang

berkembang (Kelompok) 80,0 82,0 83,0 85,0 86,0 86,0 86,0 86,0

Jumlah Poklahsar yang

mendapat Bantuan Parasana

dan Sarana Pengolahan dan

Pemasaran (Kelompok) 14,0 15,0 17,0 21,0 17,0 20,0 22,0 27,0

Jumlah Kelompok

Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas) 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0

Jumlah Pokmaswas yang

dibina (Kelompok) 3,0 4,0 4,0 4,0 10,0 12,0 12,0 12,0

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Jumlah Pegawai yang

mengikuti

Pelatihan/Bimtek (Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 - 3,0 3,0 3,0

Jumlah Pegawai yang

diikutkan dalam kegiatan

Bimbingan Teknis/Pelatihan

(Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 - 3,0 3,0 3,0

Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Terbayarnya Jasa Telepon, Air

dan Listrik (Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Prosentase Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

berfungsi (%) 66,0 69,0 73,0 77,0 66,0 69,0 73,0 77,0

Prosentase Pelaksanaan

Administrasi Pengelolaan

Keuangan (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ketersediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan (Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Prosentase Pelaksanaan

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tingkat Pemenuhan

Kebutuhan Alat Tulis

Perkantoran (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Laporan Kinerja

yang tersusun (Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Jumlah Laporan Kinerja yang

tersusun (Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prosentase Kebutuhan

Sarana dan Prasarana

Aparatur (%) 70,0 75,0 80,0 85,0 70,0 75,0 80,0 85,0

Jumlah Kendaraan Bermotor

(Unit) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 - 5,0

Prosentase Fungsi Gedung

Kantor Dinas (%) 80,0 85,0 90,0 95,0 90,0 95,0 100,0 100,0

Berfungsinya Kendaraan

Bermotor (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jumlah Sarana dan

Prasarana Penyuluhan

(Unit) 86,0 90,0 94,0 98,0 8,0 26,0 26,0 26,0

Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jumlah Motor Penyuluh (Unit) 2,0 2,0 2,0 2,0 - 5,0 8,0 3,0

Tersusunnya Database

Kemiskinan (Dokumen) - 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0

Tersusunnya Database

Kemiskinan (Dokumen) - 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas

NIP. 19681130 199403 2 007

Ir. WAHIDA, M.Si

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab.Bone Tahun 2015

Jumlah Jumlah

No Jumlah anggaran anggaran

Urut Anggaran yg terealisir yang telah

disetor

1 2 3 10(4+7) 11(5+8)

1 412 02 01- Retribusi Pemakaian 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124

Kekayaan Daerah

- Excavator 78.050.000 97.000.000 97.000.000 124

2 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan 136.950.000 153.560.000 153.560.000 112

- Sewa Kios Nelayan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 100

- Sewa Kantin Nelayan 6.930.000 6.930.000 6.930.000 100

- Sewa Tangki SPDN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100

- Jasa Pelelangan Ikan 74.900.000 88.700.000 88.700.000 118

- Tambat/ Labuh 2.000.000 4.110.000 4.110.000 206

- Pas Masuk 15.000.000 15.700.000 15.700.000 105

- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100

3 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. 35.000.000 - - 0

Jumlah 250.000.000 250.560.000 250.560.000 100,22

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Uraian Persentase (%)

Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2015

Provinsi : Sulawesi Selatan

Kabupaten : Bone

KEU. (Rp) FISIK (%)

1 2 5 6 7 9 10

1Penyediaan Jasa Surat

Menyurat1

Prosentase Surat yang

terbuat/terkirim% 100 300.000 210.630 70,21 100 DAU

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik2

Terpenuhinya Pelayanan Jasa

Telepon, Air dan Listrik (Jenis)Bulan 12 100.500.000 90.152.800 89,70 100 DAU

3Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kator3

Terpeliharanya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor% 100 10.000.000 9.999.800 100,00 100 DAU

4Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan4

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran% 100 184.740.000 181.840.000 98,43 100 DAU

5Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kator5

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor% 100 3.000.000 2.965.000 98,83 100 DAU

6

Penyediaan Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan

6 Tersedianya bahan bacaan 2 Jenis 7.000.000 7.000.000 100,00 100 DAU

7

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke dalam dan

Keluar Daerah

7terwujudnya kelancaran

Konsultasi dan KoordinasiBulan 12 219.000.000 218.822.589 99,92 100 DAU

8Pelaksanaan Adminsitrasi

Perkantoran8

Terwujudnya Pelaksanaan

Administrasi PerkantoranBulan 12 74.545.500 74.010.000 99,28 100 DAU

9Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional9 Penyediaan Kendaraan Dinas Unit 1 331.600.000 331.600.000 100,00 100 DAU

10Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor10

Terwujudnya Ketersediaan

Perlengkapan KantorJenis 5 50.400.000 50.400.000 100,00 100 DAK+DAU

11Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor (Lanjutan)11

Terwujudnya Ketersediaan

Perlengkapan KantorJenis 7 94.336.000 94.336.000 100,00 100 DAU

12Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor12

Terjaganya Kondisi Gedung

KantorKantor 3 45.000.000 42.930.000 95,40 100 DAU

13Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operasional13

Terjaganya Kondisi Kendaraan

Dinas/Operasional (Mobil 2

Unit, Motor 22 Unit)

Jenis 2 109.880.000 104.172.796 94,81 100 DAU

PROGRAM

UTAMA

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

NO.

1

2

FISIK

(%)

SUMBER

DANA

SASARAN REALISASI

URAIAN INDIKATOR KINERJA

3 4 8

SATUAN TARGET ANGGARAN (RP)

1 2 5 6 7 9 103 4 8

3

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

14

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

14

Tersedianya

RKA,DPA,DPPA,Laporan

Tahunan,Lakip,Renja,

Jenis 5 49.200.000 49.085.000 99,77 100 DAU

4

Pengembangan

Data dan

Informasi

14

Penyusnan dan Analisis Data

Informasi Perencanaan

Pembangunan

14Tersedianya Data Base

KemiskinanDokumen 1 50.000.000 49.928.000 99,86 100 DAU

16Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir16

Terbinanya Kelompok

Masyarakat PesisirKelompok 21 32.400.000 32.077.000 99,00 100 DAU

17 Pengembangan Wilayah Pesisir 17

Jumlah jalan kampung dan

talud penahan Abrasi Pantai

yang Terbangun (Jalan

Kampung 6 Paket, Talud

Penahan Abrasi 2 Paket)

Paket 8 1.091.400.000 1.089.835.000 99,86 100 DAK+DAU

18Pengembangan Wilayah Pesisir

(Utang)18

Pemeliharaan Jumlah jalan

kampung yang telah

Terbangun Tahun sebelumnya

Paket 4 20.000.000 - - 100 DAU

19Pengembangan Wilayah Pesisir

(Utang)19

Pemeliharaan Jumlah jalan

kampung yang telah

Terbangun Tahun sebelumnya

Paket 6 29.580.750 4.920.000 16,63 100 DAU

20Pengembangan Wilayah Pesisir

(Utang)20

Pemeliharaan Jumlah jalan

kampung yang telah

Terbangun Tahun sebelumnya

Paket 4 18.638.950 - - 100 DAU

21Pengembangan Wilayah Pesisir

(Utang)21

Pemeliharaan Jumlah jalan

kampung yang telah

Terbangun Tahun sebelumnya

Paket 6 29.495.000 - - 100 DAU

22 Pengelolaan Wilayah Pesisir 22Tersedianya Dokumen Zonasi

Wilayah PesisirDokumen 1 547.100.000 545.516.650 99,71 100 DAU

23

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan

23

Meningkatnya Kinerja

Pokmaswas dan Menurunnya

pelanggaran di Bidang

Kelautan dan Perikanan

Pokmaswas 4 259.500.000 259.213.000 99,89 100 DAK+DAU

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Pesisir

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

pengawasan

dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

5

6

1 2 5 6 7 9 103 4 8

24

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan

24

Bertambahnya Sarana dan

Prasarana dalam Pelaksanaan

Pengawasan Sumberdaya

Kelautan (2 Motor Pengawas

dan 5 Papan Himbauan

Buah 4 122.000.000 122.000.000 100,00 100 DAK+DAU

25

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan (Utang)

25

Terpeliharanya Tempat Labuh

Speed Boat dan Jalan Masuk

dan Rabat Pekarangan Gedung

Pengawasan yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 2 7.425.000 4.950.000 66,67 100 DAU

26

Pembentukan Kelompok

Masyarakat Swakarsa

Pengamanan Sumberdaya

Kelautan (Utang)

26

Terpeliharanya Garasi (Rel

Pengangkat) Speed Boat yang

telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 1 3.785.000 3.785.000 100,00 100 DAU

27Pengembangan Bibit Ikan

Unggul (Utang)27

Tersedianya Prasarana Balai

Benih IkanPaket 1 15.000.000 - - 100 DAU

28 Pendampingan Pada Kelompok

Tani Pembudidaya Ikan

28 Betambahnya Status Hukum

Hak Atas Tanah Pembudidaya

Persil 100 38.000.000 37.605.500 98,96 100 DAU

29Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan29

Terwujudnya Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya untuk

mendukung Peningkatan

Produksi (Para-Para 12 Unit,

Dempond Percontohan

Budidaya Ikan Air tawar 2

Unit, Keramba Jaring Apung)

Unit 19 428.230.000 428.189.000 99,99 100 DAK,DAU

30Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan30

Terwujudnya Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya untuk

mendukung Peningkatan

Produksi

(Pembangunan/Peningkatan/R

ehabilitasi Jalan Produksi 7

Paket,

Pembangunan/Rehabilitasi

Saluran Tambak 6 Paket )

Paket 13 2.444.500.000 2.444.459.600 100,00 100 DAK,DAU

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

pengawasan

dan

Pengendalian

Sumber Daya

Kelautan

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

6

7

1 2 5 6 7 9 103 4 8

31Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan31

Terwujudnya Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perikanan Budidaya untuk

mendukung Peningkatan

Produksi

(Pembangunan/Peningkatan/R

ehabilitasi Jalan Produksi 1

Paket,

Paket 1 98.500.000 98.500.000 100 100 DAU

32

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

32Terwujudnya Pemeliharaan

Para-Para 120 Paket di 6

Lokasi Kecamatan) yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 120 29.556.750 - - 100 DAU

33

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

33Terwujudnya Pemeliharaan

Saluran tambak 5 Paket di 5

Lokasi Kecamatan) yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 5 72.678.300 - - 100 DAU

34

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

34

Terwujudnya Pemeliharaan

Rehablitasi Saluran Kolam

UPR 1 Paket dan

Pembangunan Pintu Air 25

Unit di 11 Lokasi Kecamatan)

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Jenis 2 15.250.000 - - 100 DAU

35

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

35Terwujudnya Pemeliharaan

Dempon Budidaya Ikan Air

Tawar 1 Paket yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 1 500.800 - - 100 DAU

36

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

36Terwujudnya Pemeliharaan

Rehablitasi Saluran Tambak 2

Paket yang telah dibangun

tahun sebelumnya

Paket 2 18.000.000 - - 100 DAU

37

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

37

Terwujudnya Pemeliharaan

Dempond (Percontohan)

Budidaya Ikan Air Tawar 5

Paket , Sanggar Tani 1 paket)

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 6 5.237.500 2.487.500 47,49 100 DAU

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

7

1 2 5 6 7 9 103 4 8

38

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan (Utang)/Dana

Pemeliharaan

38

Terwujudnya Pemeliharaan

Saluran tambak 5 Paket ,

Jalan Produksi 4 Paket dan

perbaikan Konstruksi

Pematang Tambak Mallari 1

Paket) yang telah dibangun

tahun sebelumnya

Paket 10 71.311.000 66.361.000 93,06 100 DAU

39

Pengembangan UPTD,

Pembinaan dan Mekanisme

Pengelolaan Budidaya

Perikanan

39

Terwujudnya Peningkatan

Produksi Benih Ikan Air Tawar

d(Rehabilitasi Pintu Air,

Saluran Berm dan Talud

Kolam, Rehabilitasi Jaringan

Listrik, Rehabilitasi Gedung di

BBI Amali, Pengadaan Induk

Ikan, Pakan Ikan, Pupuk dan

bahan Pembuat Pakan an

Operasional UPTD BBI Amali )

9 Jenis 989.213.000 987.664.500 99,84 100 DAK,DAU

40

Pengembangan UPTD,

Pembinaan dan Mekanisme

Pengelolaan Budidaya

Perikanan (Utang)

40

Terpeliharanya Berm dan

Talud Kolam Ikan yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 1 9.200.000 9.200.000 100,00 100 DAU

41Pendampingan Pada Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap41

Bertambahnya Status Hukum

Hak atas Tanah NelayanPersil 100 37.800.000 37.476.600 99,14 100 DAU

42Pembangunan Tempat

Pelelangan Ikan (Utang)41

Terpeliharanya Sumur untuk

pabrik Es, yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 1 2.400.000 - - 100 DAU

43Pembangunan Tempat

Pelelangan Ikan (Utang)42

Terpeliharanya Instalasi Listrik

Gedung PPI dan TPI, Taman

Kompleks PPI, Besi pengaman

kantor Administrasi PPI dan

Pabrik Es yang telah dibangun

tahun sebelumnya

Paket 4 20.426.150 - - 100 DAU

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

7

8

1 2 5 6 7 9 103 4 8

44Pembangunan Tempat

Pelelangan Ikan (Utang)43

Terpeliharanya Peningkatan

Jalan dan Rabat Halaman

Pabrik Es, Drainase Kompleks

PPI , dan Demmaga Tempat

Pelelangan Ikan di Lamuru

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 3 12.650.000 - - 100 DAU

45

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Tempat Pelelangan Ikan

(Utang)

44Terpeliharanya Pemeliharaan

PPI LonraePaket 1 6.500.000 - - 100 DAU

46

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Tempat Pelelangan Ikan

(Utang)

45

Terpeliharanya Balai Nelayan

yang telah dibangun

sebelumnya

Paket 1 10.817.950 10.817.950 100 100 DAU

47

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Tempat Pelelangan Ikan

(Utang)

46

Terpeliharanya Pemasangan

Batu Armord Jalan Masuk TPI

yang telah dibangun

sebelumnya

Paket 1 25.286.350 25.286.350 100 100 DAU

48Pembinaan Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap47

Bertambahnya Sarana dan

Prasarana Perikanan Tangkap

dalam rangka mendukung

peningkatan produksi ( Purse

Seine, Jaring Insang, Bubu/

Rakkang, Bubu Ikan Dasar,

Sero/Belle,Pancing Rawai

Tetap(Tabere), Alat Selam,

Rumpon, Mesin Kapal, Fish

Fender, dan Cool Box)

Paket 11 1.342.420.000 1.342.400.000 100,00 100 DAK,DAU

49

Pengembangan UPTD,

Pembinaan dan Mekanisme

Pengelolaan Perikanan

Tangkap

48Terwujudnya Operasional

UPTD PPI Lonrae% 100 21.500.000 20.689.500 96,23 100 DAU

50Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan49

Bertambahnya Sarana dan

Prasarana Penyuluhan (Motor

5 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 7

Unit, Bahan/KIT Penyuluhan

(Kamera 8 Buah, Alat Kualitas

Air 2 Buah, Scanner 2 Buah)

Jenis 6 216.278.000 216.278.000 100,00 100 DAK,DAU

Pengembangan

Perikanan

Tangkap

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

8

9

1 2 5 6 7 9 103 4 8

51Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penyuluhan50

Terpeliharanya Besi Pengaman

Gedung Penyuluhan, Gedung

Pengawasan yang telah

dibangun tahun sebelumnya

Paket 1 2.500.000 - - 100 DAU

52

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (1)

51

Terselenggaranya Pembinaan

Poklahsar dan Promosi Produk

Hasil Perikanan

Jenis 5 389.000.000 388.946.625 99,99 100 DAU

53

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (02)

52

Bertambahnya Fasilitas

Pendukung Peningkatan Mutu

Hasil Perikanan (Box Gandeng

Ikan 15 Paket, Sarana

Pengolahan dan Pemasaran 1

Paket)

Jenis 2 226.900.000 226.900.000 100,00 100 DAK,DAU

54

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (Utang)

53

Terpeliharanya Pasar Ikan

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 3 14.850.000 - - 100 DAU

55

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (Utang)

54

Terpeliharanya Pasar Ikan

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 1 4.997.500 - - 100 DAU

56

Kajian Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan (Utang)

55

Terpeliharanya Pasar Ikan

yang telah dibangun tahun

sebelumnya

Paket 2 9.845.000 9.845.000 100,00 100 DAU

10.070.174.500 9.722.856.390 96,55 100 TOTAL

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

10

Pengembangan

Sistem

Penyuluhan

Perikanan

Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan

9

Tabel 4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan Tangkap

Keuangan %Keuangan % Fisik

Program Pengembangan 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap

2337 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

Pembinaan dan

Pengembangan Kapal

Perikanan, Alat

Penangkap Ikan, dan 2337,037 2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

Pengawakan Kapal Jumlah Kapal 10 - 30 GT

Perikanan yang Terbangun

2 (Dua) Unit

2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 450.000 450.000 100,00 100,00

521115 Honor Operasional Satua Kerja 46.350.000 46.350.000 100,00 100,00

521211 Belanja Bahan 11.038.000 11.038.000 100,00 100,00

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 24.000.000 23.984.500 99,94 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.000.000 16.000.000 100,00 100,00

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.909.874.000 1.901.005.000 99,54 100,00

masyarakat / pemda

- Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 1.855.774.000 1.847.395.000 99,55 100,00

- Konsultan Perencana Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 30.000.000 29.700.000 99,00 100,00

KKP RI Tahun 2015

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

Keuangan %Keuangan % Fisik

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

- Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 20.000.000 19.810.000 99,05 100,00

- Honorarium Lelang Pembangunan Kapal Perikanan 12 GT 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00

- Honorarium penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan 1.500.000 1.500.000 100,00 100,00

Kapal Perikanan 12 GT

- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 500.000 100,00 100,00

2.047.712.000 2.038.827.500 99,57 100,00TOTAL

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Tabel 5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan budidaya

Keuangan %Keuangan % Fisik

Program Peningkatan 684.000.000 682.440.000 99,77 100,00

Produksi Perikanan

Budidaya

2345 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0

Pengembangan Sistem

Prasana dan Sarana

Pembudidayaan Ikan

2345,011 85.150.000 85.150.000 100,0 100,0

Kabupaten/Kota Minapolitan

Berbasis Perikanan Budidaya

521211 Belanja Bahan 7.350.000 7.350.000 100,0 100,0

521213 Honor Output kegiatan 34.650.000 34.650.000 100,0 100,0

522151 Belanja Jasa Profesi 2.800.000 2.800.000 100,0 100,0

524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 12.500.000 12.500.000 100,0 100,0

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 10.000.000 10.000.000 100,0 100,0

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.850.000 17.850.000 100,0 100,0

2346 455.300.000 453.740.000 99,66 100,00

Pengembangan Sistem

Produksi Pembudidayaan

Ikan

2346,008 445.300.000 443.740.000 99,65 100,00

Kelompok Budidaya Yang

Siap Untuk Identifikasi CBIB

521211 Belanja Bahan 12.700.000 12.700.000 100,00 100,00

521213 Honor Output kegiatan 14.700.000 14.700.000 100,00 100,00

KKP RI Tahun 2015

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

Keuangan %Keuangan % Fisik

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 10.800.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 3.000.000 3.000.000 100,00 100,00

524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 19.000.000 19.000.000 100,00 100,00

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 24.500.000 24.500.000 100,00 100,00

526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada 360.600.000 359.040.000 99,57 100,00

masyarakat/pemda

2346,996 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

526212 Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi 10.000.000 10.000.000 100,00 100,00

dan Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada

Pemerintah daerah

2348 143.550.000 143.550.000 100,00 100,00

Peningkatan Dukungan

Manajemen dan pelak-

sanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen Perikanan

Budidaya

2348,008 51.750.000 51.750.000 100,00 100,00

Perencanaan, Kerjasama,

Evaluasi dan Pelaporan

Program dan Anggaran

Berdasarkan Data Terkini dan

Akurat

521211 Belanja bahan 1.650.000 1.650.000 100,00 100,00

521213 Honor Output kegiatan 3.600.000 3.600.000 100,00 100,00

524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.500.000 40.500.000 100,00 100,00

Keuangan %Keuangan % Fisik

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

2348,011 32.000.000 32.000.000 100,00 100,00

Pengembangan Administrasi

Keuangan, Ketatausahaan,

dan Kerumahtanggaan di

Lingkungan Dit

521213 Honor Output kegiatan 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000 20.000.000 100,00 100,00

2348,994 59.800.000 59.800.000 100,00 200,00

Layanan Perkantoran

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 53.100.000 53.100.000 100,00 100,00

521211 Belanja Bahan 6.700.000 6.700.000 100,00 100,00

684.000.000 682.440.000 99,77 100,00

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

Tabel 6. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing

Keuangan %Keuangan % Fisik

Program Peningkatan 8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100

Peningkatan Daya

Saing Usaha dan

Produk Kelautan

dan Perikanan

2358 4.853.500.000 4.819.320.400 99,32 100

Fasilitasi Pengembangan

Industri Pengolahan

Hasil Perikanan

2358,014 1.483.500.000 1.479.300.000 99,72 100

Lokasi Sarana dan Prasarana

Pengolahan Hasil Kelautan

dan Perikanan yang

dikembangkan dan dibina

(Pembangunan Pabrik ES)

1 Lokasi

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.500.000 5.500.000 100,00 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.478.000.000 1.473.800.000 100 100

masyarakat / pemda

2358,037 1.870.000.000 1.851.081.100 98,99 100

Cold Storage yang dibangun/

dioperasikan di Sentra

Perikanan Terpadu

(Pembangunan Cold Storage)

1 Unit

Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2015

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

Keuangan %Keuangan % Fisik

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

521211 Belanja Bahan 6.450.000 6.450.000 100,00 100

521213 Honor Output Kegiatan 23.680.000 23.680.000 100,00 100

522131 Belanja Jasa Konsultan 95.000.000 94.830.000 99,82 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 66.300.000 62.073.800 93,63 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.678.570.000 1.664.047.300 99,13 100

masyarakat / pemda

2358,038 1.500.000.000 1.488.939.300 99,26 100

Sentra Pengolahan Hasil

Perikanan yang dibangun/

di Sentra Terpadu

(Pembangunan Sentra

Pengolahan Hasil Perikanan

1 Unit

521211 Belanja Bahan 6.250.000 6.250.000 100,00 100

521213 Honor Output Kegiatan 10.230.000 10.230.000 100,00 100

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.750.000 8.750.000 100,00 100

522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000 100,00 100

522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 100,00 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.000.000 32.000.000 100,00 100

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.500.000 16.116.300 97,67 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.364.270.000 1.353.593.000 99,22 100

masyarakat / pemda

2359 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100

Pengembangan Produk

dan Usaha Usaha Pasca

Panen Non Pangan

Hasil Perikanan 2359,022 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100

Jumlah Lokasi Sarana dan

Prasarana Pengembangan

dan Pembinaan Produk Non

Keuangan %Keuangan % Fisik

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

Pangan Hasil Perikanan

(Pengembangan Produk

Non Pangan Tepung Ikan

di Sentra Perikanan Terpadu

1 Lokasi

521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 100,00 100

521213 Honor Output Kegiatan 7.290.000 7.290.000 100,00 100

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.200.000 71.200.000 100,00 100

522131 Belanja Jasa Konsultan 238.483.000 238.483.000 100,00 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.000.000 12.453.200 88,95 100

526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 3.182.017.000 3.167.327.750 99,54 100

masyarakat / pemda

2361 110.199.000 107.803.196 97,83 100

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis di Bidang Pasca

Panen dan Pemasaran

Hasil Kelautan dan

Perikanan

2361,001 110.199.000 107.803.196 97,83 100

Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

Administrasi Satker

Keuangan %Keuangan % Fisik

Realisasi

Program Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 599.996 100,00 100

521115 Honor Operasional Satua Kerja 79.560.000 77.880.000 97,89 100

521211 Belanja Bahan 12.539.000 12.439.000 99,20 100

524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.000.000 2.000.000 100,00 100

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.500.000 14.884.200 96,03 100

8.484.139.000 8.431.327.546 99,38 100

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas

Ir. WAHIDA, M.Si

NIP. 19681130 199403 2 007

LAMPIRAN I (Sesuai Format Permendagri 54 Tahun 2010

a. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE

APBD KAB/DAU

(Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)

APBD

KAB/DAU (Rp.)

APBD PROV.

(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17

2,05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 11.178.500.000 42.890.000.000 54.669.000.000 95.650.000.000 204.387.500.000 Priorintas 11.378.500.000 42.720.000.000 53.694.000.000 58.650.000.000 166.442.500.000

2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil

Analisis

2,05 2.05.01 0'1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran

2,05 2.05.01 0'1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat KeluarKec.T.Riattang 3000 Surat 500.000 500.000 3000 Surat 500.000 500.000

2,05 2.05.01 0'1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaJumlah Jenis Rekening Pem,bayaran Kec.T.Riattang 3 Jenis 160.000.000 160.000.000 3 Jenis 160.000.000 160.000.000

Air dan Listrik selama 1 tahun

2,05 2.05.01 0'1 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kec.T.Riattang 1 Tahun 27.500.000 27.500.000 1 Tahun 27.500.000 27.500.000

Kantor selama 1 Tahun

2,05 2.05.01 0'1 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS yang Kec.T.Riattang 46 Orang 250.000.000 250.000.000 46 Orang 250.000.000 250.000.000

diberikan honor selama 1 Tahun

2,05 2.05.01 0'1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan KantorKec.T.Riattang 1 Tahun 3.500.000 3.500.000 1 Tahun 3.500.000 3.500.000

2,05 2.05.01 0'1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanJumlah jenis Bahan Bacaan Kec.T.Riattang 2 Jenis 25.000.000 25.000.000 2 Jenis 25.000.000 25.000.000

Perundang-Undangan

2,05 2.05.01 0'1 23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam danJumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang Kab. Bone dam 90 Orang 250.000.000 250.000.000 90 Orang 250.000.000 250.000.000

Keluar Daerah diberi Tugas Dinas dalam Daerah dan Luar Kab.Bone

Dinas Luar Daerah selama 1 Tahun

2,05 2.05.01 0'1 24 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Jumlah Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Kec.T.Riattang 1 Paket 110.000.000 110.000.000 1 Paket 110.000.000 110.000.000

Penggandaan dan makanan serta Minuman

selama 1 Tahun

2,05 2.05.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan Sarana Prasarana yang ber

Aparatur fungsi dengan Baik

2,05 2.05.01 02 05 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional1. Jumlah informasi dan data statistik perikanan

- Kendaraan Roda Dua Kec.T.Riattang 5 Unit 100.000.000 100.000.000 5 Unit 100.000.000 100.000.000

2,05 2.05.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan

Prasarana Aparatur untuk Petugas Statistik

Perikanan (Perikanan Tangkap,Perikanan

Budidaya,Pengawasan dan P2HP)

- Alat Pengolahan Data Kec.T.Riattang 5 Paket 60.000.000 60.000.000 5 Paket 60.000.000 60.000.000

- AC Kec.T.Riattang 6 Unit 42.000.000 42.000.000 6 Unit 42.000.000 42.000.000

2,05 2.05.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip, Meja dan Kursi Kec.T.Riattang 1 Paket 150.000.000 150.000.000 1 Paket 150.000.000 150.000.000

2,05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Gedung yang dipelihara Kec.T.Riattang 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 500.000.000

TR.Timur

Amali

2,05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanJumlah Kendaraan dinas Yang mendapat Kec.T.Riattang 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000

Dinas/Operasional pemeliharaan

2,05 2.05.01 02 45 Rehabilitasi Sedang / BeratGedung Jumlah Gedung yang direhabilitasi Kec.T.Riattang 1 Tahun 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Tahun 3.000.000.000 3.000.000.000

Kantor Dinas

2,05 2.05.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Cakupan pemenuhan kompetensi sumber

Aparatur daya aparatur

2,05 2.05.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur dinas yang mengikuti Kec.T.Riattang 5 Orang 150.000.000 150.000.000 5 Orang 150.000.000 150.000.000

pendidikan dan pelatihan formal

2,05 2.05.01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Cakupan Dokumen dan Laporan Kinerja

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanganyang disusun sesuai aturan, tepat waktu

dan akuntabel

2,05 2.05.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Kec.T.Riattang 7 Jenis 200.000.000 200.000.000 7 Jenis 200.000.000 200.000.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai aturan, tepat waktu

dan akuntabel

2,05 106.2.05.01 15 Program Pengembangan Data / Cakupan Dokumen Database

Informasi

1,06 106.2.05.01 15 04 Penyusunan dan Analisis Data InformasiDokumen Database untuk dasar perencanaan Kec.Awangpone 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 100.000.000

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pembangunan

2,05 2.05.01 15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Pembinaan Masyarakat Pesisir

Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Rencana Tahun 2017 Prakiran Maju Rencana Tahun : 2018

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Catatan

pentingTOTAL (Rp.)

Target capaian kinerjaTarget capaian

kinerja

Kode

1 5 12

LAMPIRAN I (Sesuai Format Permendagri 54 Tahun 2010a. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE Lembar dari

2 3 4 6

2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 156,928,500,000Rp 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05 2.05.01 15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Jumlah penerima manfaat…. (KK) Pesisir pada tahun 20152.05 2.05.01 15 01 Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun/diadakan (Paket)- Jalan Kampung/Lingkungan Kec.Pantai 10 Paket 1,500,000,000Rp - Pembangunan Tambatan Perahu Kec.Pantai 2 Unit 500,000,000Rp 2.05 2.05.01 16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penurunan jumlah kasus Illegal FishingPengawasan dan PengendalianSumberdaya Kelautan2.05 2.05.01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Jumlah sarana dan prasarana PengawasSwakarsa Pengamanan Sumberdaya PerikananKelautan - Perahu motor untuk pokmaswas Kec.Pantai 1 Unit 187,000,000Rp - Speed Boat untuk pengawas perikanan Kec.Pantai 1 Unit 400,000,000Rp - Sepeda Motor untuk Pengawas perikanan Kec.Pantai 4 Unit 80,000,000Rp - Mobil untuk pengawas perikanan Kab.Bone 1 Unit 400,000,000Rp - Peralatan Pengawas Perikanan Kab.Bone 1 Paket 50,000,000Rp - Rompi dan Senter untuk Pokmaswas Kab.Bone 1 Paket 50,000,000Rp 2.05 2.05.01 20 Pengembangan Perikanan Budidaya - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015 sebesar 242.979,8 Ton - Nilai Tukar Pembudidaya2.05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana budidaya yang Perikanan dibangun/diadakan (Paket/Unit)* Pengembangan Budidaya Laut- Unit Perbanyakan Bibit Rumput Laut Kec.Pantai 1 Paket 200,000,000 - Percontohan (Dempond) Budidaya Air LautKec.Pantai 15 Unit 150,000,000

Lokasi1 5

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017Dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Bone

Rencana Tahun 2017Target capaian kinerjaKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12

Pesisir

2,05 2.05.01 15 01 Pembinaan Kelompok Ekonomi MasyarakatJumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang 10 Kecamatan 22 KUB 100.000.000 100.000.000 22 KUB 100.000.000 100.000.000

Pesisir mendapat Pembinaan (KUB)

2,05 2.05.01 15 02 Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dibangun/diadakan (Paket)

- Jalan Kampung/Lingkungan Kec.Pantai 5 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 5 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

- Pembangunan/Rehab.Talud Penahan Abrasi Kec.Pantai 2 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 6 Paket 1.200.000.000 - 1.200.000.000

- Pembangunan Tambatan Perahu Kec.Pantai 2 Unit 500.000.000 500.000.000 2 Unit 600.000.000 600.000.000

- Operasional dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 Tahun 150.000.000 150.000.000

2,05 2.05.01 15 03 Pengelolaan Wilayah Pesisir Jumlah Wilayah Kecamatan Pesisir yang Kec.Pantai 10 Kec 100.000.000 100.000.000 10 Kec 100.000.000 100.000.000

termanfaatkan sesuai dengan Peta Zonasi

2,05 2.05.01 16 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penurunan jumlah kasus Illegal Fishing

Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

2,05 2.05.01 16 01 Pembentukan Kelompok Masyarakat Jumlah sarana dan prasarana Pengawas

Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Perikanan

Kelautan - Perahu motor untuk pokmaswas Kec.Pantai 2 Unit 400.000.000 400.000.000 2 Unit 400.000.000 400.000.000

- Speed Boat untuk pengawas perikanan Kec.Pantai 1 Unit 400.000.000 400.000.000 -

- Sepeda Motor untuk Pengawas perikanan Kec.Pantai 4 Unit 80.000.000 80.000.000 4 Unit 100.000.000 100.000.000

- Mobil untuk pengawas perikanan Kab.Bone 1 Unit 400.000.000 400.000.000

- Peralatan Pengawas Perikanan Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000

- Rompi dan Senter untuk Pokmaswas Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000

- Operasional Kegiatan Pengawasan Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 250.000.000 250.000.000

2,05 2.05.01 20 Pengembangan Perikanan Budidaya - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun

2015 sebesar 242.979,8 Ton

- Nilai Tukar Pembudidaya

2,05 2.05.01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul Jumlah Jenis Bibit Ikan Unggul ynag Kec.Amali 3 Jenis 200.000.000 200.000.000 3 Jenis 200.000.000 200.000.000

tersertifikatkan

2,05 2.05.01 20 02 Penadimpingan pada Kelompok Tani Jumlah Bidang Tanah Pembudidaya yang Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000

Pembudidaya Ikan tersertifikatkan

2,05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana budidaya yang

Perikanan dibangun/diadakan (Paket/Unit)

* Pengembangan Budidaya Laut

- Unit Perbanyakan Bibit Rumput Laut Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 250.000.000 250.000.000

- Percontohan (Dempond) Budidaya Air Laut Kec.Pantai 15 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 15 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000

- Perahu Pembudidaya Rumput Laut Kec.Pantai 50 Unit 550.000.000 550.000.000 50 Unit 550.000.000 550.000.000

- Para-para (Penjemuran Rumput Laut) Kec.Pantai 50 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 50 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000

* Pengembangan Budidaya Air Payau

- Pembangunan/Rehab Saluran Tambak Kec.Pantai 10 Paket 500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000 10 Paket 500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000

- Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Kec.Pantai 10 Paket 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 10 Paket 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000

- Pengadaan Pintu Air Kec.Pantai 20 Unit 194.000.000 194.000.000 20 Unit 194.000.000 194.000.000

- Dempond (Percontohan) Budidaya Air PayauKec.Pantai 10 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

* Pengembangan Budidaya Air Tawar

- Pengembangan UPR 2 Kecamatan 2 Unit 150.000.000 150.000.000 2 Unit 150.000.000 150.000.000

- Percontohan (Dempond) Budidaya Air TawarKec.Pantai 10 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000 10 Unit 1.000.000.000 1.000.000.000

* Pembangunan/Pengadaan Sarana Unit Pos Kec.T.Riattang 10 Unit 500.000.000 500.000.000 10 Unit 500.000.000 500.000.000

Layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Terpadu

* Pembangunan/Pengadaan Sarpras Kec.T.Riattang 10 Unit 500.000.000 500.000.000 10 Unit 500.000.000 500.000.000

Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

* Operasional dan Pendamping Fisik Kab. Bone 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 500.000.000

2,05 2.05.01 20 04 Pengembangan UPTD, Pembinaan Jumlah sarana dan prasarana balai benih ikan

dan Mekanisme Pengelolaan dan Operasional UPTD

Budidaya perikanan - Pemeliharaan /Rehabilitasi BBI Amali Kec. Amali 1 Paket 700.000.000 700.000.000 1 Paket 700.000.000 700.000.000

a. Pembangunan /Rehabilitasi Gedung

Kolam Pemijahan

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Operasional BBI

c. Pembangunan Gudang Pakan, dan Pupuk

Produksi benih ikan berkualitas pada unit

balai benih Ikan

- Penyediaan Induk

* Ikan Lele Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Mas Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Patin Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

* Ikan Gurami Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12

* Ikan Nila Kec. Amali 500 Kg 75.000.000 75.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000

- Operasional UPTD Kec. Amali 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000

2,05 2.05.01 21 Pengembangan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi perikanan Tangkap sebesar

34.628,7 ton pada tahun 2015

2,05 2.05.01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok Jumlah Bidang Tanah Nelayan yang Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000

Nelayan Perikanan Tangkap tersertifikatkan

2,05 2.05.01 21 02 Pembangunan Tempat Pelelangan Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun

Ikan - Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Kec.Pantai 1 Unit 700.000.000 700.000.000 1 Unit 800.000.000 800.000.000

2,05 2.05.01 21 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi

Pelelangan Ikan - Pemeliharaan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 28.000.000.000 15.000.000.000 43.000.000.000 1 Paket 15.000.000.000 5.000.000.000 20.000.000.000

- Pengaspalan Jalan Masuk dan Pemasangan

Paving Blok Pelataran PPI Lonrae

- Rehabilitasi Drainase dan Talud PPI

- Rehabilitasi Gedung Administrasi PPI

- Rehabilitasi Mesjid PPI

- Rehabilitasi Kios Nelayan

- Reklamasi Tempat Pelangan Ikan

- Pembangunan Dermaga /Jalan Case Way

- Pemasangan Bolar

- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kec. Amali 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 1 Tahun 150.000.000 150.000.000

2,05 2.05.01 21 06 Pembinaan Kelompok Nelayan Jumlah kelompok usaha khususnya perikanan

Perikanan Tangkap tangkap yang menerima sasaran 10 (KUB)

pada tahun 2015

- Pengadaan Alat Tangkap dan Alat Bantu Kec.Pantai 1 Paket 500.000.000 500.000.000 14.000.000.000 25.000.000.000 40.000.000.000 1 Paket 500.000.000 500.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 46.000.000.000

Penangkapan Ikan dan Penanganan Ikan diatas Kapal

a. Alat Penangkapan Ikan

- Jaring Insang

- Rawai Tabere

- Bubu/Rakkang

- Sero/Belle

- Kapal < 5 - 30 GT

b. Alat Bantu Penangkapan Ikan

- GPS

- Mesin Kapal

- Rumpon

- Fish Fender

c. Sarana Penanganan Ikan Diatas Kapal

- Cool Box

- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000

2,05 2.05.01 21 07 Pengembangan UPTD, Pembinaan Operasional UPTD PPI

dan Mekanisme Pengelolaan

Perikanan Tangkap - Operasional Pelaksanaan UPTD PPI Kec. TR.Timur 1 Tahun 250.000.000 250.000.000 1 Paket 700.000.000 700.000.000

2,05 2.05.01 22 Pengembangan Sistem Penyuluhan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Perikanan

2,05 2.05.01 22 23 Peningkatan Sarana dan Prasarana - Motor untuk Penyuluh Kab.Bone 10 Unit 200.000.000 200.000.000 10 Unit 200.000.000 200.000.000

Penyuluhan - Bahan/KIT penyuluhan Kab.Bone 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000

- Sarana Penyuluhan Kab.Bone 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000

2,05 2.05.01 23 Program Optimalisasi Pengelolaan 1. Volume ikan yang diolah 2.837 (ton) thn 2015

dan Pemasaran Produksi Perikanan 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan pemasaran

3. Tingkat penurunan kualitas ikan (losses)

4. Tingkat Konsumsi Ikan sebanyak

48,34 (kg/kapita) pada Tahun 2015

2,05 2.05.01 23 01 Kajian Optimalisasi Pengelolaan - Box Gandeng Ikan ( Cool Box) Kab. Bone 25 Paket 200.000.000 200.000.000 25 Paket 250.000.000 250.000.000

dan Pemasaran Produksi Perikanan - Sarana Pemasaran Kab. Bone 1 Paket 100.000.000 100.000.000 1 Paket 100.000.000 100.000.000

- Sarana Pengolahan Kab. Bone 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 200.000.000

- Sarana Penjemuran (Para-para) Kab. Bone 20 Paket 300.000.000 300.000.000 20 Paket 300.000.000 300.000.000

- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000

2.05. 0100 06. Pengembangan Perikanan Budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Jumlah pokdakan yang mendapat bantuan

dan pembinaan

2.05. 0100 06. 0002 Pengembangan Teknologi Sistem - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

Perbenihan Air Payau dan Laut Payau

2.05. 0100 06. 0005 Pengembagan Kawasan Budidaya - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12

Air Tawar Tawar

2.05. 0100 06. 0008 Pengembangan Pelayanan Usaha - Jumlah sarana produksi budidaya rumput Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

Komoditas Unggulan Rumput Laut laut

2.05. 0100 10 Pengembangan dan Pengelolaan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap 1. Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang

memenuhi standar laik Laut, Laik

2.05. 0100 10 0001 Pembinaan dan Pengembangan Kapal Tangkap dan Laik Simpan

Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan

Pengawakan kapal 2. Jumlah Kapal Perikanan yang

dilengkapi buku kapal

- Sertifikasi Standardisasi kapal perikanan, Kab.Bone 3 Orang 150.000.000 150.000.000 3 Orang 150.000.000 150.000.000

alat penangkap ikan dan pengawakan -

kapal perikanan (Kesyahbandaran) -

- Pengadaan Kapal Mina Maritim Kab.Bone 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000

-

- Pengadaan Kapal Perikanan < 5 GT 30 Unit 9.000.000.000 9.000.000.000 30 Unit - -

- Pengadaan Kapal Perikanan > 5 GT - 10 GT 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000

Jumlah Pengembangan Kelembagaan -

2.05. 0100 10 0005 Pengembangan Usaha Penangkapan KUB Mandiri -

Ikan dan Pemberdayaan Neleyan - Jumlah KUB yang terbina dan mandiri Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000

Skala Kecil (Peningkatan SDM Nelayan dan Bantuan -

Penguatan Modal) -

- Konversi BBM ke BBG Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000

Peningkatan Produksi perikanan tangkap -

di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Laut -

2.05. 0100 10 0006 Pengelolaan Sumberdaya Ikan - Jumlah Benih yang akan ditebar pada Kab. Bone 1.000.000 Ekor 100.000.000 100.000.000 ####### Ekor 100.000.000 100.000.000

PUD (Restocking) -

-

- Apartemen Ikan Kec.Pantai 2 Paket 600.000.000 600.000.000 2 Paket 600.000.000 600.000.000

-

2.05. 0100 11 Peningkatan Daya Saing Produk 1. Peningkatan terbinananya Pasar Hasil -

Perikanan Perikanan Dalam negeri -

2. Penguatan Pasar dalam Negeri dan -

Pengembangan Sistem Logistik dan -

distribusi Hasil Perikanan -

2.05. 0100 11 0002 Pengembangan Usaha Pengolahan - Pengadaan Sarana Rantai Dingin (SRD) Kab.Bone 2 Paket 200.000.000 200.000.000 2 Paket 200.000.000 200.000.000

Hasil Perikanan (Cool Box) -

2.05. 0100 12. Pengawasan Sumberdaya Kelautan Jumlah PPNS Perikanan yang dididik -

2.05. 0100 12. 0002 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan Peningkatan SDM PPNS -

Perikanan - Pelatihan/Bintek PPNS Kab.Bone 2 OK 100.000.000 100.000.000 2 OK 100.000.000 100.000.000

-

032.03 Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah KUB yang mendapat bantuan dan -

Tangkap mendapat pembinaan -

Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan -

Kesejahteraan Nelayan -

- Pengembangan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000

- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM)Kab.Bone 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000

- SeHAT Nelayan Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000

032.04 Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan -

Budidaya Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan -

Kesejahteraan Pembudidaya -

- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM)Kab.Bone 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000

- Demfarm Rumput Laut Kab.Bone 20 Paket 190.000.000 190.000.000 20 Paket 200.000.000 200.000.000

- SeHAT Pembudidaya Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000

Jumlah Prasarana yang dibangun untuk -

Peningkatan produksi -

- Irigasi/Saluran Tambak Kec.Pantai 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000

- Jalan Produksi Kec.Pantai 20 paket 3.500.000.000 3.500.000.000 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000

-

032.05 Pengembangan Sumberdaya Kelautan Penigkatan SDM PPNS -

dan Perikanan Pengawasan dan Peningkatan SDM -

- Pelatihan PPNS Kab.Bone 2 Orang 100.000.000 100.000.000 2 Orang 100.000.000 100.000.000

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kab.Bone 7 Orang 350.000.000 350.000.000 7 Orang 350.000.000 350.000.000

Pengawas Perikanan -

- Pelatihan Operator Speed Boat Kab.Bone 2 Orang 20.000.000 20.000.000 2 Orang 20.000.000 20.000.000

2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 171 5 12

Pengawasan -

-

032.06 Pengembangan Usaha Pengolahan 1. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan -

dan Pemasaran 2. Jumlah Sarana dan prasarana pengolahan hasil -

dan Pemasaran perikanan -

3. Peningkatan Mutu Hasil Perikanan -

4. Penguatan ketahanan, pemasaran Hasil -

Perikanan -

- Mobil Roda 6 Pemasaran Ikan Hulu Ke Hilir Kec.T.R.Timur 1 Unit 750.000.000 750.000.000 1 Unit 750.000.000 750.000.000

- Mobil Roda 4 Pemasaran Alih Teknolgi Kec.T.R.Timur 1 Unit 400.000.000 400.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000

Hasil Perikanan -

- Pembangunan Pemasaran Retail Ikan (PPRI) Kec.T.R.Timur 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Unit - -

- Pembangunan Sentra Kuliner Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket - -

- Pembangunan Gudang Rumput Laut Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket - -

- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)Kab.Bone 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000

-

032.07 Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Penerima Manfaat …….. KK -

- Air Bersih Kec.Pantai 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000

- Jalan Lingkungan Kec.Pantai 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000

- Dermaga/Tambatan Perahu Kec.Pantai 2 paket 800.000.000 800.000.000 2 paket 800.000.000 800.000.000

- Sarana Listrik Kec.Pantai 4 Paket 900.000.000 900.000.000 4 Paket 900.000.000 900.000.000

- Pemulihan Sumberdaya Ikan (Rajungan) Kec.Pantai 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000

11.178.500.000 42.890.000.000 54.669.000.000 95.650.000.000 204.387.500.000 11.378.500.000 42.720.000.000 53.694.000.000 58.650.000.000 166.442.500.000

Keterangan : 10 Kecamatan Pantai ( Kajuara, Salomekko, Tonra Mare, Sibulue, Barebbo, Tanete Riattang Timur, Awangpone, Tellu Siattinge dan Cenrana)

Watampone, Juni 2016

Kepala Dinas,

Ir.WAHIDA,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19681130 199403 2 007

JUMLAH

10.000.000,00

#REF! 500.000.000

28.000.000.000Rp 600.000.000

14.000.000.000Rp 3.000.000.000

1.774

20.000.000Rp 25.000.000

100.000.000

100.000.000

8.000.000Rp 3.200.000

100.000.000Rp 100.000.000

200.000.000Rp 150.000.000

15.000.000Rp 150.000.001

10.000.000Rp 12.000.000

10.000.000Rp 6.000.000

10.000.000Rp 6.000.000

50.000.000Rp 55.000.000 750.000.000,00 ########

1.800.000.000Rp 360.000.000

- Kapal Penangkap Ikan Ukuran < 5 GT####### 9.000.000.000

900.000.000Rp - Kapal Penangkap Ikan Ukuran 5 GT#######

1.500.000.000Rp - Kapal Penangkap Ikan Ukuran 10 GT#######

- Kapal Penangkap Ikan Ukuran 30 GT#######

100.000.000Rp 100.000.000

100.000.000Rp 100.000.000

100Rp 100

300.000.000Rp 350.000.000

100.000.000Rp 100.000.000

50.000.000Rp 60.000.000

20.000.000.000Rp 20.000.000.000

100.000.000Rp 100.000.000

18.000.000Rp 6.000.000

100.000.000Rp 100.000.000

9.500.000Rp 12.000.000

18.000.000Rp 6.000.000

200.000.000Rp 200.000.000

175.000.000Rp 190.000.000

50.000.000Rp 50.000.000

50.000.000Rp 50.000.000

10.000.000Rp 15.000.000

750.000.000Rp

400.000.000Rp

3.000.000.000Rp

5.000.000.000Rp

100.000.000Rp 50.000.000

50.000.000Rp 50.000.000

150.000.000Rp 175.000.000

400.000.000Rp 400.000.000

225.000.000Rp 250.000.000

7.000Rp 9.000

14

25

56,00