tabel 4.2 prioritas kesehatan rpjmd kab. nama program … filepersentase terselenggaranya...

23
Satuan Target 2014 1 2 3 4 5 7 Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 3 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5 Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan jaringannya 6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan 7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan 8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular 10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan 11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat a. BOR % 38.96% 2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata b. BTO Kali 40 kali 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata c. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan b. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin c. NDR /1.000 10,03/1.000 Peningkatan Kesehatan dan Kondisi Sosial Masyarakat Dinas Kesehatan Tabel 4.2 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Kesehatan Prioritas PembangunanTahun 2014 Sasaran Pembangunan RPJMD Kab. Probolinggo Tahun 2013 - 2018 SKPD Pelaksana Nama Program Kinerja Indikator RSUD TONGAS 6

Upload: phamminh

Post on 07-Mar-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

Kesehatan 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2 Angka Kematian Ibuper 100.000

KH81,07 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

3 Angka Kematian Bayi per 1000

KH12,43 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 5Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu

dan jaringannya

6Proporsi rumah tangga dengan akses jamban

sehat % 59,03 6 Program Obat & Perbekalan Kesehatan

7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 7 Program pengawasan obat dan makanan

8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

9Persentase penduduk miskin berkunjung ke

fasilitas pelayanan kesehatan% 51,53 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

10 Program peningkatan Sumber Daya Kesehatan

11 Program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan

1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. BOR % 38.96% 2Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

b. BTO Kali 40 kali 3Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Matac. TOI Hari 4,65 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakata. ALOS Hari 3,35 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanb. GDR /1.000 13,95/1.000 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

c. NDR /1.000 10,03/1.000

Peningkatan

Kesehatan dan

Kondisi Sosial

Masyarakat

Dinas Kesehatan

Tabel 4.2

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Kesehatan

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD PelaksanaNama Program

Kinerja

Indikator

RSUD TONGAS

6

1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pada Satu Satuan Waktu Tertentu % 57.57 3. Program Pelayanan, Perawatan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari

3.194. Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS paru-paru/RS

Mata

Rata-rata lama Penderita di Rawat 5. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 666. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur 7 Program Peningkatan Sumber Daya KesehatanPada Satu Periode Tertentu

4 TOI (Turn Over Interval) Hari 2.34Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati

dari telah diisi ke saat terisi berikutnya

5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam

Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar

6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum

Untuk 1000 pasien Keluar

1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 1 Program Keluarga berencana

2Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I% 58.51 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

3Persentase jumlah anggota bina keluarga balita

yang ber KB% 77.72 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

4Persentasse jumlah kelompok pusat informasi

remaja% 354.16 4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak

5 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 5Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan

Anak

6Persentase penanganan tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak% 60.5 6 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan

7Persentase jumlah peningkatan perempuan yang

terlatih % 43.33

1 Jumlah klub olahraga Buah 107 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3Persentase Pemasalan cabang Olahraga

berprestasi% 80%

3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi

5Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas

kewirausahaan pemuda% 80%

5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

BADAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN &

KELUARGA

BERENCANA

KANTOR PEMUDA

& OLAHRAGA

Peningkatan

Kesehatan dan

Kondisi Sosial

Masyarakat

RSUD WALUYO

JATI

6Persentase terpenuhinya Sarana & Prasarana

Olahraga bagi pelajar dan masyarakat.% 89% 6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

7Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan

dalam pembangunan % 75% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan

8Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya

Narkoba dan pencegahan dikalangan Pemuda% 70% 8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba

9

Meningkatnya jumlah pengetahuan dan

keterampilan pengurus dan anggota organisasi

kepemudaan

Orang 1200 9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan

10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan

11 Jumlah gedung olahraga Buah 1

12 Gelanggang Pemuda Olahraga Buah 0

KANTOR PEMUDA

& OLAHRAGA

Peningkatan

Kesehatan dan

Kondisi Sosial

Masyarakat

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

Pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 21.25 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)

2 APK SD % 93.43 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3 APK SMP % 77.62 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 APK SMA % 49.5 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 91.4 5 Program Pendidikan Menengah

6 Angka rata-rata lama sekolah SD Rasio 6.82 6 Program Pendidikan Keaksaraan

7Angka rata-rata lama sekolah SMP Rasio 3.46 7

Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan

Lanjutan)

8 Angka rata-rata lama sekolah SMA Rasio 3.24 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal

9 Rasio guru dan murid SD Rasio 8,2 : 1 9 Program Pendidikan Luar Biasa

10 Rasio guru dan murid SMP Rasio 9,4 : 1 10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

11 Rasio guru dan murid SMA Rasio 11,75 : 1 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Penyelenggaraan organisasi olahraga, kepemudaan, seni dan budayaOrg/th 300 12 Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru

13 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar

14 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 1 Pengembangan Nilai Budaya

2 Pengelolaan Keragaman Budaya

3 Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Persentase Peningkatan Pengunjung

Perpustakaan Umum Daerah% 22% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan

2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan

KelilingLokasi 265 lokasi

3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11%

DINAS

PENDIDIKAN

DINAS

KEBUDAYAAN &

PARIWISATA

KANTOR

PERPUSTAKAAN

Tabel 4.3

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pendidikan

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

Nama Program

6

SKPD Pelaksana

Peningkatan kualitas

pendidikan

Kinerja

Indikator

4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku

5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang

DibinaOrg 280 orang

KANTOR

PERPUSTAKAAN

Peningkatan kualitas

pendidikan

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Ketersediaan pangan utama Ton 167.70 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

4 Program Pengembangan Agribisnis

5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

6 Program Peningkatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Badan Ketahanan

Pangan

Katahanan Pangan Peningkatan

Perekonomian

Daerah

6

Nama Program

Tabel 4.4

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan

SKPD Pelaksana

Kinerja

Indikator

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan

Makanan terhadap PDRB

% 17.191 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

2 Peningkatan produktifitas : 2Program Peningkatan Produksi dan Produkstivitas serta Mutu Komoditi

Pertanian

- Padi Ton/ha 5,5 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Jagung Ton/ha 4,5

- Bawang Merah Ton/ha 11

- Kentang Ton/ha 12,1

- Kubis Ton/ha 19,6

- Alpokat Kg/ph 38

- Mangga Kg/ph 50

- Ubi Kayu Kw/ha 146

3 Peningkatan produksi :

- Padi Ton 316.423

- Jagung Ton 322.921

- Bawang Merah Ton 42.966

- Kentang Ton 48.578

- Kubis Ton 48.770

- Alpokat Ton 3.660

- Mangga Ton 53.949

- Ubi Kayu Ton 117.888

1Kontribusi sub sektor tanaman Perkebunan

terhadap PDRB% 4.1 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan

3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan

4 Program Peningkatan sarana dan prasarana perkebunan

5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan

6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan

Dinas Pertanian

Dinas Perkebunan

& Kehutanan

Revitalisasi Pertanian Peningkatan

Perekonomian

Daerah

Kinerja

Nama Program

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Revitalisasi Pertanian

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

Tabel 4.5

Indikator

6

1Kontribusi Sub Sektor Peternakan dan hasil-

hasilnya terhadap PDRB% 3.81

1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 Peningkatan populasi ternak 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)

- Sapi potong ekor 296,867 3 Program Peningkatan Ketersediaan Pakan

- Sapi perah ekor 8,888 4 Program Peningkatan Permodalan Peternak

- Kambing ekor 47,141 5 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- Domba ekor 73,178 6 Program Penataan Kelembagaan di Bidang Peternakan

- Ayam buras ekor 998,115 7 Program Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH

- Ayam ras ekor 533,866 8 Program Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif

3 Peningkatan produksi hasil ternak 9 Program Peningkatan Gizi Masyarakat

- Telur kg 1,300,112 10 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Susu liter 9,967,424 11 Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- Daging kg 5,949,249 12 Program Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan

4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 13 Program Penerapan Teknologi Peternakan

5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 10

6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :

- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942

- Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350

1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 1.08 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan

3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian

Lingkungan

6 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1 Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 3.76 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan

2 Produksi perikanan Ton 17,670.11 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan

- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.403 Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya

Perikanan

- Perikanan tangkap PU Ton 166.104 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air

Tawar

- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- Budidaya laut Ton 317.09 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan

- Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan

3 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Dinas Perkebunan

& Kehutanan

Dinas Peternakan

& Kesehatan

Hewan

Dinas Perkebunan

& Kehutanan

Dinas Perikanan &

Kelautan

Revitalisasi Pertanian Peningkatan

Perekonomian

Daerah

4 Cakupan bina kelompok % 75 10 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

11 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim

12 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumber Daya Kelautan

13 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Dinas Perikanan &

Kelautan

Revitalisasi Pertanian Peningkatan

Perekonomian

Daerah

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui

pelaksanaan pemberdayaan sosial

Jiwa 84.951 Jiwa 1 Program Pemberdayaan Sosial

2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu

melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui

pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial

Jiwa 6.163 Jiwa 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu

melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui

pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan

perlindungan sosial

Jiwa 11.899 Jiwa 3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial

4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang

berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)Jiwa 1.347 jiwa 4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat

5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) yang

mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan

bantuan

Jiwa

95

Lembaga/

454 orang

5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan

rehabilitasi sosialJiwa 3.245 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial

7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi

sosial KRAKSAANJiwa 0 jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

1 Prosentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2Prosentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa

(UED) Terbina% 5.60 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3 Prosentase Swadaya Masyarakat % 3.90 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4 Prosentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,83 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja

2 Persentase Keselamatan & perlindungan % 33,66 2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Sosial

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pengurangan Kemiskinan

& Pengangguran

Peningkatan Kualitas

Kesehatan & Kondisi

Sosial Masyarakat

Tabel 4.6

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

Dinas Tenaga

Kerja &

Transmigrasi

Kinerja

Nama Program

Indikator

6

3 Persentase sengketa pengusaha - pekerja per th % 3,96 3 Program Pengembangan Lembaga & Perlindungan Tenaga Kerja

4 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 78,74 4 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

5 Meningkatnya juml transmigran yg diberangkatkan Jiwa 76 5 Program Pemberdayaan & Pembinaan Catrans & Eks Transmigran

Pengurangan Kemiskinan

& Pengangguran

Peningkatan Kualitas

Kesehatan & Kondisi

Sosial Masyarakat

Dinas Tenaga

Kerja &

Transmigrasi

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1Kontribusi sub sektor keuangan, persewaan & jasa

perusahaan terhadap PDRB% 4.20% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi

2Kontribusi sub sektor jasa pemerintahan umum &

swasta terhadap PDRB% 7.74% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19

Kantor

Penanaman Modal

& Perijinan

6

Prioritas Iklim Investasi dan Usaha

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

Kinerja

Nama Program

Indikator

Iklim Investasi & Usaha Peningkatan

Perekonomian

Daerah

Tabel 4.7

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2Persentase pelayanan pencegahan pencemaran

air% 83.33 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

3Persentase informasi status kerusakan lahan untuk

produksi biomasa% 25 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

4Persentase pelayanan pencegahan pencemaran

udara sumber tidak bergerak% 88.89 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

5

Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan

masyarakat akibat adanya pengaduan pencemaran

dan/atau perusakan LH

% 66.67 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup

6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat

1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi

3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 3 Program Kedaruratan dan Logistik

1Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan

ruang agar sesuai rencana tata ruangUnit 1,000 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2Meningkatnya informasi perencanaan penataan

ruang yang berkualitasDokumen 1 2 Program Perencanaan Tata Ruang

Badan Lingkungan

Hidup

Tabel 4.8

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

Lingkungan Hidup &

Penanggulangan Bencana

Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Dinas PU Cipta

Karya

Kinerja

Nama Program

Indikator

6

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1

Menngkatnya jumlah warga masyarakat di

kecamatan yg menerima informasi tentang

kebinamargaan

Kec. 3 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan

2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan

3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan

4Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong

yang terbangun di jalan kabupatenUnit 0 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

5Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas,

berwawasan & berpengalamanKali 1 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur

6Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan &

jembatan yg tersedia secara validKec. 6 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

7Meningkatnya jumlah sarana & prasarana

kebinamargaan yg memadaiUnit 1 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan

8Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan

desa yang berkondisi baikKm 86.635 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

3 Penurunan Rasio Derah Rawan Banjir % 25 3 Program Pengendalian Banjir

4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 100 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 1005 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air

6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 100 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau &

Sumber Air Lainnya

Dinas PU

Pengairan

Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Daerah

2Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan

penampungan air lainnya% 20

1 Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan

Pengairan Lainnya

2

1Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air

yang baik% 53

6

Dinas PU Bina

Marga

Tabel 4.9

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Infrastruktur Daerah

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Probolinggo Tahun

2013 - 2018

SKPD Pelaksana

Kinerja

Nama Program

Indikator

1Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman

% 38% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Fasum bagi Masyarakat

2Meningkatnya kualitas lingkungan hunian

masyarakatMeter 4,641 2

Program Pengendalian Banjir

3Meningkatnya sarana prasarana pelayanan dasar

dan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat % 57 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase

4

Meningkatnya penataan kelembagaan dan

pengembangan infrastruktur air minum/air bersih

atau meningkatnya kinerja pengelolaan air minum% 67 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah

1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang

2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 2 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

3Kontribusi sub sektor pengangkutan terhadap

PDRB% 2.19 3 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

4 Rasio ijin trayek Unit 103 4 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas

5 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 5 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan

6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 6 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

7 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000

Dinas PU Cipta

Karya

Dinas

Perhubungan

Infrastruktur Daerah Peningkatan Kualitas

Infrastruktur Daerah

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas hunian

masyarakat% 1.88 1 Program Pengembangan Perumahan

2 Meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat

dalam menata & mengelola lingkungan agar aman,

tertib, sehat, nyaman dan lestari

Kegiatan 0 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan

3 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm

upaya pencegahan dan penanggulangan

kebakaran

Paket 0 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran

4 Meningkatnya penataan areal makam agar

lingkungan hunian lebih tertataDesa 0 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5 Meningkatnya pemahaman program kebijakan

dalam memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Orang 725 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

6

Perumahan & Sanitasi

Permukiman

Peningkatan Kualitas

Sanitasi, Perumahan

& Permukiman

Dinas PU Cipta

Karya

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Perumahan dan Sanitasi Permukiman

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD PelaksanaIndikator

Tabel 4.10

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1Kontribusi sub sektor industri non migas terhadap

PDRB% 19.05 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah

2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 23 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 3 Program Pengembangan Kemitraan

4Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap

PDRB% 26.92 4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri

5 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri

6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

7 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan

8 Program Pembinaan PK5 dan Asongan

9 Program Kemetrologian

6

Pengembangan IKM &

Perdagangan

Peningkatan

Perekonomian

Daerah

Dinas

Perindustrian &

Perdagangan

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pengembangan IKM dan Perdagangan

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD PelaksanaIndikator

Tabel 4.11

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1 Persentase koperasi aktif % 75 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi

2 Persentas koperasi binaan % 75 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM

3 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM

4 Persentase UKM % 75 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM

6

Koperasi & UMKM Peningkatan dan

Pemerataan

Pendapatan

Masyarakat

Dinas Koperasi &

UKM

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Koperasi dan UMKM

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD PelaksanaIndikator

Tabel 4.12

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1Kontribusi sub sektor hotel & restoran terhadap

PDRB% 2.45 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2 Pengembangan Destinasi

6

Pariwisata & Ekonomi

Kreatif

Peningkatan

Perekonomian

Daerah

Dinas Kebudayaan

& Pariwisata

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD PelaksanaIndikator

Tabel 4.13

Satuan Target 2014

1 2 3 4 5 7

1Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg

telah ditetapkan dgn PERDAAda/Tidak Ada 1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

2 Ada/Tidak Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg

telah ditetapkan dgn PERKADAAda/Tidak Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam

6 Program Pengembangan Data/Informasi

1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal serta

pengaduan masyarakat

% 64 1Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik

teknis maupun fungsional

% 42 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

1Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannyaPaket 5 1 Program Peningkatan disiplin aparatur

2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan

Peningkatan

Transparansi &

Akuntabilitas Publik

1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan % 100 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan

2Persentase laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang tertib% 98 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum

3Persentase kuantitas dan kualitas sarana

prasarana aparatur% 98 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo

4Persentase peningkatan jumlah pelaksanaan

desiminasi informasi% 100 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram

5Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik% 98 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan

Bag. Protokol &

RT

6 Persentase peningkatan pelayanan publik % 75 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum

BappedaPenyelenggaraan Otonomi

Daerah yang Partisipatif,

Transparan & Akuntabel Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg

telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Peningkatan

Partisipasi Aktif

Masyarakat dalam

Pembangunan

Sekretariat DPRD

Inspektorat

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel

Prioritas

PembangunanTahun

2014

Sasaran

Pembangunan

RPJMD Kab.

Kinerja

Nama Program SKPD Pelaksana

6

Indikator

Tabel 4.14

7 Persentase yang melaksanakan ANJAB dan ABK % 100 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi

8 Persentase jumlah SKPD yang menyusun IKM % 100 8 Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganBag. Pengelolaan

& Pengadaan

9 Persentase jumlah SKPD yang menerapkan SPM % 100 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra

10 Persentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO % 85 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

11Persentase peningkatan kapasitas sumber daya

manusia aparatur% 85 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

12 Persentase terwujudnya disiplin aparatur % 95 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

13Persentase terwujudnya kelembagaan yang

proposional sesuai dengan kebutuhan daerah% 100 13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

14Persentase tertib administrasi, ketatausahaan,

persuratan dan kearsipan% 85 14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

15 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan % 98 15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama

16Persentase jumlah cinderamata berdasarkan

kunjungan tamu% 85 16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan

17Persentase mengukur tingkat ketertiban

administrasi kecamatan% 75 17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur

18 Persentase pelayanan kerjasama antar daerah % 50

19Persentase peningkatan pelayanan administrasi

kewilayahan tingkat desa% 70

20Persentase terpenuhinya produk hukum daerah

sesuai kebutuhan% 100

21Persentase peningkatan pengembangan &

pemberdayaan KIM% 100

1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuanganTepat/tdk

tepatTepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah WDP/WTP WDP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah

3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah

4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah

5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyelenggaraan Otonomi

Daerah yang Partisipatif,

Transparan & Akuntabel

1 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Buah

10 pajak

daerah & 2

retribusi

daerah

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah % 7% 2.Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

3 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

4 % peningkatan perbaikan & pemeliharaan pasar daerah % 3% 4. Program Revitalisasi Pasar

5 Jumlah sistem aplikasi & informasi yg berbasis Iptek Buah 1 5. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi

1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur

2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 80 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 3 Program Pendidikan Kedinasan

4 Persentase jumlah pegawai % 80 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5Persentase PNS yg mendapatkan hukuman

disiplin% 1.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur

1Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis

& statis SKPD %50

1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Boks 994 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

3Prosentase peningkatan pengelolaan arsip daerah

yang terdokumentasi/yg dikelola% 68.04

3 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan

4Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras

penyimpanan & pemeliharaan arsip% 25.03

4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan

1Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKPkali 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum

2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat

3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Kali 121 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum

2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda

2Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

Daerah

%80% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

4Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per

TahunKali 0 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0

6Persentase anggota satpol pp yang sudah

mengikuti Diklat PPNS

%0 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Satpol PP

Bakesbangpol

Linmas

Kantor Arsip

Daerah

Badan

Kepegawaian

Daerah

Dinas Pendapatan

Penyelenggaraan Otonomi

Daerah yang Partisipatif,

Transparan & Akuntabel

2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai

pertanggungjawaban nasional, spt pemliu yg dpt

7Persentase anggota satpol pp yang sudah

mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an

%0

8Persentase masyarakat yang telah mengakses

website Satpol PP Kab. Probolinggo% 0 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatanTerlaksana/

TidakTerlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & LinmasTerlaksana/

TidakTerlaksana

3Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan &

pertanggungjawaban APBD Desa

Terlaksana/

TidakTerlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah

4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan

musrenbang

Terlaksana/

TidakTerlaksana

6Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm

pembangunan desa

Terlaksana/

TidakTerlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan

pembinaan sosial

Terlaksana/

TidakTerlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

8Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran

distribusi sembako

Terlaksana/

TidakTerlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal

9 Terlaksananya peringatan Maulid NabiTerlaksana/

TidakTerlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama

10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatanTerlaksana/

TidakTerlaksana

Peningkatan kualitas

pelayanan prima

bidang administrasi

1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum 1 Program Perijinan Satu Atap

2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari

1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64%

3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah

4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9%

5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67%

Dinas

Kependudukan &

Catatan Sipil

Kantor

Penanaman Modal

& Perijinan

Kecamatan

Satpol PP

Penyelenggaraan Otonomi

Daerah yang Partisipatif,

Transparan & Akuntabel