rencanaaksi kegiatan dinas pariwisata dan … · 2020. 7. 3. · rencanaaksi kegiatan dinas...
TRANSCRIPT
RENCANAAKSI KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Brigjen Katamso No.51 Purworejo, Telp. 0275 -325401 FAX 0275 - 325401
PURWOREJO 54115
· RAKPERANGKATDAERAH
Sasaran
Uraian lndikator Kinerja Target Program
Uraian
1 2 3 4 5 ·-- -
Tepenuhinya Terlaksananya kegiatan TWI : 25% I Pelayanan Administras!_ ~nyediaan Jasa --- -pelaksanaan Adum I~ 25% Perkantoran Komunikasi,sumber daya - --- -Kegiatan _f.dum ____ TWIii 25% air dan listrik - --- -
TWIV 25% ---·-- ----- ------- ·----- - --------·-- - --------- -------
---- ·-------- - --------- ----- - --
2Penyediaan ATK TWI 34% -------- -TWII 22% - --- ---·--- --·--• --- - --- --· - 1-- --TWIii 44% --------------·-- ---- - ---- ----- - -- ---TWIV : 0% ----- --·- ·- - --- ---- --- - -
-·------·- ---· ---- ---- -- ------------- ---f- -- ---·--- -·-----
TWI 29% 3 Penyediaan Barang --- ------·- ----- -TWII 24% Cetakan dan ---- -----·-- ·------ ·-·· TWIii 47% Penggandaan -·----- --TWIV 0% ------ -----·------ ---- -
----- - --- ---- ------- ------------ ------------ ----- ----------- ----- --
-·-------- --- --------- ----- ------·-
TWI : 29% -------
4 Penyediaan Komponen . __ ------·---- --rvvil :- 71% ------lnstalasi Listrik/ ----- ------ - - - --rw-111- : -- 0% -- ---· - -·- - --
~- _!:enerangan bangunan · __ ------- -- ---·---- -- TWIV : - 0% - ---- ---kantor ---- - - - - --· -- --- ··---- -
--- - -- -· - -· ·----- --- -- - - --- --- - -- ------ ----- --··· -- -- ---·- - -- - ----- - ----- -- ---- -- - - - - - - ---- - T~--:-- 47% - ---- - --·-- - 2-. Penyediaan alat kebersihan _ - - --- - - - - - - -- - TINII : -- 0% --· -- --
_ dan bahan pembersih __ -·-- - - -·--- - - TWIii : - 53% ----·-· ---- - -- - -
0% -- --- -- - - -- - --- - -•--
TWIV - - - - - - -
- - - - -- - - - -
TWI 25% 5 Penyediaan Bahan TWII 25% Bacaan dan Peraturan TWIii 25% Perundang-undangan TWIV 25%
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR : TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERJANJIAN, PENGUKURAN, DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KEGIATAN
lndikator Kerja Satuan Target Keterang
6 7 8 9
INPUT : * dana ~p 22,800,000 APBD ---OUTPUT: jasa komunikasi sumber dava air dan ___ bulan 12 listrik -----OUTCOME --Cakuoan layanan administrasi perkantoran % 100 --
----+ - --INPUT: APBD ----* dana Rp 22,500,000 --OUTPUT : --Alat Tulis Kantor J?ulan 12 ---OUTCOME --Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 --INPUT:
c-APBD
* dana BP 8,500,000 --- --OUTPUT: Tersedianya barang cetakan dan ---
bulan - 12 ---penggandaan OUTCOME ·-Cakupan layanan admlnistrasi perkantoran % 100 -- ------
INPUT: APBC "dana
--- ~p_ __ __ 1500,000 OUTPUT: ·-
-·-----~u~n
--Alat listrik/Penerangan 12 OUTCOME
------ - -
Cakupan layanan administrasi perkantoran f-c --·---- - 100 -·-% ---
INPUT: ----- ----- - --e-- -- -- - APB[
'-dana ------ ---
fp_ =-= -
_- 8,5:[0_,_QQQ OUTPUT:
-· -- -·----
Aiat kebersihan dan bahan pembersih _ - bulan --- 72 ----- - -
~bersj!l ___ - - - --- -OUTCOME C"akupa!!_ layanan adminTstrasi perRanforan ru;o mo ·-
-INPUT: *dana 0-UTPUT:
Rp 3,000,000 APB1
Tersedianr:iya bacaan buian 12 OUTCOME Cakupan iavanan administrasi oerkantoran % 100
2 3 4 5 I 6 I 7 I 8 I 9
6 Penyedlaan Makanan INPUT : --====-=- . ----- -··,--====~· ______L_APBD
TW II : 15% ___ ______ OUT PUT : -_-=. __ J - - ·- -==CTw 1 : - 42% __ _ -=-= I dao Mi,omao ~ "'iia,-a--- =-=--- -==BP-- 35,0Q0,Q_QQJ_ =
!----·--- - 1---11 ----· ---- ew Ill : = 21 % --- . - - -. Terpenuhinya minuman harian pega~ b~
j _______ TWIV : 21% ______ --------~1-:Oc-CU:,.:T_C.:..O.:..c:.Mcc:E'----- --------1-, -------+---------- _· __ _ _____ _ _ Cakupan layanan administrasi perkantoran % ___ J _1.c..:o:..co-1!-------- -----·· - t--- - --- ----1- ---- --+--- -- ---
- ------ TW I : - 25% ---- 7 Rapa! Koordinasi dan INPUT : ------- --- - TW 11 : -·· 25% ·--- Konsultasi ke luar • dana ---Rp 73,700,000I APBD
------- ___ ---TWIii : - 25% . Daerah OUT PUT : ---------- TW IV . - 25% Koordinasi dan konsultasi bulan 12
-·-- ____ ---- . KeLuarDaerah ~ OUTCOME ~----_-_-_-_ = ___ ICakupan lavanan admlnlstrasi perkantoran % 100 --
1 ______ -1== ___ --Jrw1 : 33% ___ 8 RapatKoordinasi dan INPUT: ~~ - ! W II : = 34% ___ __ ___ Konsultasi kedalam • dana ___ Rp 31,500,000 _t.PBD
TW 111 : 33% --===== Daerah OUT PUT : - •- --- -----
§ w IV : 0%-___ -· ___ ___ Koordinasi dan bulan - 1~2-+----
---- - OUT COME -.E --- ____________________________ - konsultasi Kedalam Daerah --1----
__ __ ___ _ ====== ==-====== ===:========= ====== ==:=== ====== ====== Cakupan layanan administrasi perkantoran !% ___ 1--- _ 10'-'0-+---------· ---- - 1-- --- - . ---+ - ----- ----+-- ----- - ---·----+-----1-------t--
------ ·---· TW I : 25% 10 Penyediaan Jasa INPUT : ----- - ::::J --APBD. TW II : 25% Keamanan Kantor • dana ---- Rp 54 000000
-~ TWIii : - 25% --- OUTPUT: , _ , ------_,__ == Iw IV : - 25% __ ___ honorer oetuaas jaga malam orang 3 OUTCOME
___ -_-_-_-_-_-_ Cakupan layanan administrasi perkantoran °/o _J_QQ_ ---
Peningkatan kecepat Keceoatan, kenvamanan TW I : 24% II Peningkatan Sarans 1 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT : APBt an kenyamanan dan dalam melaksanakan T~: .::_ 19% dan Prasarana Aparatur la Gedung~ antor - - • dana ___ ----Rp 26,208,512 ·-keamanan aparatur tugas kedinasan ____ !_~ : __ 57% ___ ___ OUT PUT :
-·--- _ _ ___ _ __ '!_W IV : _ 0% __ ____ ___ tersedianya pemeliharaan gedung kantor m-2-- - 902 -
---- -----1--- ---- ----+---- - - ----------- ----- - •-------- - ----1- ---
OUTCOME Cakupan layanan administrasi perkantoran 1°/o 100
TWI - -- --- ! Pemellharaan Rutin/Berka- INPUT : --· - -· - . r ~- 1=----',;,500,000 _____ --- - --+-- - - -- ---1
___ 25% -- - - la Kendaraan Dinas / _Qpe- • dana --- - -- -· -·
-1--· --------TW II 25% ---- -- -- rasional --=-- _ OUT ~UT : - .-- -- . --,.- ------ --- ----- -- _ _!':"{J!!__ 25% ____ --- -- - =- -·· -· ~ eliharan}'? kendaraan dms/_. ---- unit -I 2 roda empat; _ -
,_ - - - --- TW IV : 25% ____ -- - -- ---• ~ as,onal _____ - -- -- 11 roda 2 ---.- --- - -,--- ----------··- --- --- --- -- ·- ,-- -·------ ----
---·-- --t-----i---- I APB[
--·- ··--· -1--· ·-· -~--·-,--- ---=-r=- - - --· 7--- - ·-·---- ~ TCOME ·~-· ---1-- _ : _ _ - -- · --- _ - · - _ --~ _ - - - - -- - -- - - J ~upan laEOan~<!_minis~~si p~rkantoran _•1o---=-=:i-:::-=--=- J..9Q_I ____ -
TWI TWII TWIii TWIV
25% 25% 25% 25%
3 Pemeliharaan -Rut1n/Berka- INPUT: 1a:~ralafan gedung - ,. dana_- -kantor OUT PUT :
Te.rpeliharanya peralatan kantor/ kOJ:!)pU~r OUTCOME
Rp
unit
Cakupan layanan admihistrasi perkantoran I%
23,750,000
6 CPU, 17 laptop
4 jenis
100
APB!
2 3 4 5 6 7 8 9
-26'l
- 31 - 26% Ill Peningkatan____ 1 Penyusunan _ - INPITT:-- ____ ____ ___ __ __ ------j1--- __
31 % pengembangan sistem Pelaooran _ __ _ • dana ___________ tRp I 19,513,800 [__APBD - ~
- 2( 23% pelaporan capaian _ ~ uangan ___ _ OUT PUT : ______ t ___ I ______ _,_ __ _
_ __,____ ___ _ 20% kinerja dan keuangan __ _ ___ _____ Tersedian a la oran keuan an dokumen
l · ____ - -1---- ____ bulanan, triwulan, semesteran, tahun) ___ __ - ,-----·-- - - ·-- -- OUT COME -- E-t-____ -_-_ -_ -_ -_-= == ====== == ---·- ====== :---- ·- --1-------- ---- Prosentase Sistem Capaian Kinerja_ ~n % ~ =
_________ _,_____ ____ Keuangan
28
---------1 --· --------+---- ----
-------~~----1 --·· - TWI • 69% ____ 2 Penyusunanperencanaan INPUT : I APBD ·- _ ---TWII = 12% dan evaluasi pelaporan _ * dana Rp 20,000,000
------1-T_W_I_II _ 12% ---_ _,___ --- OUT PUT : I ==----= ___ TWIV --· 7% _____ __ ,______ DokumenRKA, RKT, LAKIP,DPA ---~okumen 28 __ ___ ___ _ _ ______ _ ____ - -1--- _______ - --+--- _____ Prosentase Sistem Capai_an Kinerja dan . __ _ ___ ____ _ _______ ------1--- ____ -------+--- _________ Keuangan % 100
Peningkatan keters.ed Data dan Laporan ---TWI = 21 % IV Program Pe_nyusunan _ _ Data Dasar Pembangunan INPUT : ___________ Re:=- - ~ 5,53~0,000 ~ PBD DataPembangunan bidan Pariwisata ~ T~ : _ 17% DataDasar ______ _______ * dana _______________ __ bidang Paiwisata Kebudayaan TW Ill _ 19% Pembang!!_nan _ ___ ___ OUT PUT : ___ ,__ ___ __ dan Kebudayaan ______________ J_W IV : _ 30% ____ ____ _ ____ ____ Terlaksanan a data base potensi pariwisata dokumen
dan Kebuda aan --------=-=--- _____ ---· ·--------____ ----___ -· OUTCOME =======------<----1---- ___ L = ____ ____ _ _ ______ __, _____ _,_ _____________________ Data base potensi pariwisata dan kebudayaa Jo ____
1 ___ _ 100, __
---- ---- -1- ------1- -- ----1- --- ---- - 1----------!---------- ----·----t-----1----- ------+-------- _____ _._____ --------1- -- - --+------------- --+------------- ---+------- --------- ---- ----- ----- ___ ,_ --
----·-·I------ ----1- -- - --+ ---- - ----- .-1-- ---------1---- ---- ------- - --l-----1---- --+-- ------ ---- -1---- ---- ---1--·-- - - -+-- ---- ---- _ _,_ ______ ---- --- - ----·---- --------1-----+-------+---
1---- ---- - 1---------1--- - --1--------- --jf------- ---- - ----------r----1-------+-------1-------1----------t-----------r--------------1- ---t---- ---+--·--
---- ---- -1--------1------1-------- - - ------ ---- --1- ---------- __ ___, ____ - ___ --- ---------·-1---•· -- -------1- -------+------------ 1----------1----------------1-----1--- - -+---
-- - - ,--- ---- ---+- ---- __ _,__ ---- ---- - -t---- ---- ---- ---1------ ·-- -- ------1-----1---- ---+- --
----- ----- - ,--- --- ----- - --+-- ---- - -- -------1-- ---1---- ---+- ---- - -- ---- - 1--- ---- ----1- - - ---!- ----·-- - _ , ___ ----- ---- ---+-- ----- ---- ---- --+------ •-------· -- ----- •--- --- - _---J_ -- ---+--- ---- --- - -- -- ----- --------• --·- 1---- ---•----
, ___ --·- ·- - --·•- --- --+-- --· -- --- - --·--- --- - 1- - --11----
-- - - ---- -1--- ---·- -· - I- - --- --1--- ---- --- - -1-- ----- ·-- -- ---- ---- i------1----- 1- --- - 1--- --- --- ·- - 1--- --- ·- - __ ,__ ____ _ ----1---- ---1- -
,_. __ --- - ---•- ---- --- 1-- ----- ----- -•--- --··-- - ---- ---•-· ----- ---- ----•- -----1----- ---1- -
. ·- ·--1- - --- --1- - ---- ___, _____ - ·-----1---- ---------1----1------1--
1 2 3 4 5 0 I u " Mengembangkan . _ Kineda Penoem - TWI . 22% V Program Pengembangc!!!_ 1 Pembuatan Sarana INPUT: _B_p_ 325,000,000 APBD ' -- - ------ ----pariwisata unggulan_ ~gan_Pariwis~_ TWII : 60% Destinasi, Pemasaran _ Promosi Pariwisata * dana --- - -- -- --- --dim rangka TWIii 18% Pariwisata dan Ekonomi -- ..Q!:l.TPUT: - I- ------ - --- ---menggerakkan
I-TWIV 0% Kreatif Sarana oromosi pariwisata titik 20 -
perekonomian -~ ---~ OUTCOME ---daerah Kinerja Pengembangan Pariwisata % 100 --- -
TWI 1% 2 Pemllihan bagus roro tinqkat INPUT: Rp 90,000,000 APBD ----'---TWII : - 6%
-kabupaten * dana
---- - --
TWIii : 68% OUTPUT: - '---· --- '--- -TWIV 25% Jumlah oasan11an van!!. dikirim Pasana 1
OUTCOME - - --· --- I-•
Kine9a Pengambangan Pariwisata % 65 --
TWI 1% 3 Pemllihan bagus roro tinakat INPUT: Ro 35,000,000 APBD -~ ---~- TWII 6% Propinsi * dana -
68% OUTPUT: --
TWIii -25% Jumlah oasan11an vana dikirim
--TWIV pasang 1 -----I- --OUTCOME -I- ---- - --Kineria Pen~bangan Pariwisata
--% 65 --
4 Purworejo carnival INPUT: ---- ---- --* dana Ro 100,000,000 APBD -·--· ------ - -- --
--------- Terlaksananva karnaval regu 1 --------- •·•- --OUTCOME ------- ----- -- --Kinerja Pengambangan Pariwisata % 65 ---- ---
TWI 21% 5 Even Wlsata INPUT: Rp 700,000,000 - APBC - ---- - --TWII 15% * dana - - -- --
62% OUTPUT: TWIii : ---,_ __ -TWIV 2% Jumlah even vang dilaksanakan paket 7 ----
OUTCOME _,_ ____ --
Kineria Pemzembangan Pariwisata % 65 -- -------- ---- -
C---- -- 6 Rebranding Kabupaten INPUT : - --- --- ---APB[
-1- - Purworejo * dana Rp 100,000,000 ----- ---OUTPUT: --------- ----·-- - - -- -------- -
-- --·- Jumlah even yang dilaksanakan lPaket 5 ---- ----OUTCOME -------------·- ·-------- _,_ -
-i-----·-- ---· I- ---- Kinerja Pengembangan Parhljsata -· % 65 -
,__ ---·- ----· -·· -----· -- --- ----··- -·-TWI : 34% ?Pelatihan Manajem~Ke~ INPUT: ._Rp 230,000,000 APB! --- -· -·--· ----- -· ·- - --· - -•---- --- ,___ -TWII 27% sadar wsata dan • Dana -------·-·---- - ------ --·- -
28% --···-• --~ Pokdarwis ---
__ ,_ --~ : •----- --- OUT PUT: p~~~an_ 15 --·-· - -·-·- - - --- ---·- - - - -- -- --- ·-J_V'!_I~ 11% - Meningkatnya pengetahuan tent~ _ -· - --- - --·--- t------------- - ~ ------·-
-- -- - -· - - - - - - - - -·- pengeloi~ariwisata - -- .. o/o- - -- --OUTCOME _ 97,5 - - - - - -- -Ki_'!_eri!!_f~emban~ Pariwisat~
- - -- -- - - ~ -
34% 8 Festifal desa wisata dan INPUT: - -
APB TW I - Rp 100,000,000 TWII 27% j ambore Pokdarwis * dana TW Iii 28% OUTPUT: TW IV 11% M~1ingkatnya-pcngetahuan tentang kelompok 100
pengelolaan pariwisata OUT COME Kincria Pengembangan Pariwisala % 95,5
2 3 4 5 I 6 I 7 8 9 1W I 34% r Poogelol,ao Obyek w;sata INPL[G__ _ _____ BQ____ _ -----i-- ---TWII : 25% -~- ___ dan Aset Daerah • dana __ _ __ _
-------------- TWIii : 3% OUTPUT: § -,-__ - _-_-_-_-_-_- TWIV : - 38% --==== ====== ====== --===== Obvek Wisata dan Aset Daerah yang dikelola lokasi =n=, ___ _
--------- __ _,___ ______ ,___ ___ _______ OUTCOME . _ _ ====== -_-_-_ -_ -_ _ _ ---- _______ - -r---- - ___ -- _______ Kinerja Pengembangan Pariwisata __ % _ 66 __
1, 120,00_Q,OOO j_j\PBD
_ - lY'L!_ . = 10 Rehab fasilitas penunjana INPUT : I Rp I 848,58~000 UPBD
~
-------1i-'TW II . - -+------- ____ wisata • dana
11____ ____ ____ 1\IVIII =----+-- ________ - +------------ OUT PUT: ----~-=--1-- - --1--- ------+----TW IV __ --+----------+-------____ Menine.katnva oelavanan fasilitas oenuo·an lokasi I __ 21
--- ------+-=O-=U...:.T....:C:...:O::..:M.:.::E=---------- . _ ---- ---- - ---- Kinerja Pengembangan Pariwisata ___ ,____°A_o___ 99 --
- --- ---- -11---- ---- ----1- ------+------- ---- - -+-- --- -
396,213,800 APBD _ _____ __ TW I : -~ 11 Pen adaan sarana fasilitas INPUT: Rp
~ TW II : _ ____ enunjang wisata • dana
·-- TWIii : - OUTPUT: - I -~ ------ -------JWIV : - ·_-----_ --_ -_ -_ -_-_ -_ - -- =~~~----_ -------~-=-= Kawasan wisata terpadujatimalang- keburuhan lokasi ~ ---
--- --- OUTCOME ~ --------- ------ _,__ ________ --1--K~i~ne--Q-=.a-=P~e~ng~e-m-b-an_g_a_n_P_ariwisata --
1----- -- - -l--------- I - --<--- ------- % 99
~
---- ---~ _ 100% - -- I" :'"'"'""'" Pe,.,, T.,,,, INPUT - --- __ _j_ BP 1_ ______ TW....:...;.__c..;.11 _ 0% ___ ___ Daftar Usaha Pariwisata __ ,._*_d_an __ ac;__ _______ _
___ _ ____ __._TW Ill . - 0% ______ - TDUP) ____ OUT PUT: ~~--~~4f ___ _
__ ___ _ TWIV - 0% ___ ___ ___ ____ Tersedianya perda TDUP ----- ldokumen ------ OUTCOME
--- - - Kiner}aPengembangan Pariwisata -------- -1---------+----- ---+-- ---- ---- - +------- ---,%'------
75,00~PBC
1 I ---
---- 96 ---------- - ---- ___ __,_ ______ ,____ ---- ---- - +-,-,.....-,,,-- --------,---+ -c=-~------ --- 1--
---- -----l--'TW.......:...--I _ --+----- ____ 13 Penvusunan masterolan INPUT: ___ ___ Rp ~- _ ----____ TW II =----+-- ____ ____ Kawasan wisata terpadu • dana __________ --~ __ __
-- ___ TWIii -----+--- ______ .,___________ OUTPUT : ______ ~
396,213'--80_() __APB[
_ --- ____ ==]WN _ _ _ -- ____ - -+-- ____ ____ tersedianva dokumen masterplan ---dokumen 1 _= --- OUTCOME
---- -_ -_-_:~-=-= _---- ___ -- _____ --+---- _______ ---~ ___ ____ Kinerja Pengembangan Pariwisata % _ 96 = ___ ----§ -____ . ___ "TY'L!_ : -J ___ -~,. P•"'"'""'" DED INPUT, _ -r, 1
_ 255.~o.ooo ePBI TW II : ___ Kawasan wisata • dana --- - - ---- ---TWIii - --- ___ --+O....:U:..:T::..:.::.P_U_T_:____ -- -- -____ -= ~ _ --- ---- ___ TW IV : _ ___ _ -·· ____________ g~~~~~:okumen DED kawasan wis_: _ I-0okumen 1--_ ~ I __
___ ___ Kinerja Pet_1_~bangan Pariwisata _ _ !Jo ______ =m= _ -- -- ---- - ,---- -- - -·- - 1-- -- --- - ·- ----- ----
I- -- - - -r;~ :-~---------~ -~I~:~~u~;n~-~-I~~~:- - -·_ - - - -
TWIii : -1·- OUTPUT: TWIV T~ cdia_!!Ya dokumen D__J;:D Gedung Wnnita
OUTCOME Kinerja Pengembangan Pariwisata
Rp______ j_ 396,213,800 LJ\PBI
-l- -
dokumen
% 43
2 I 3 4 5 6 I 7 I 8 I 9
---+--~: 16 Pensertifikatan Tanah INPUT : ·---Be _ 6_0,000,000 - 1---
TWII : Goa Seplawan • dana TW Ill : OUTPUT : TWIV : Tersedianya serti fikat tanag Goa seolawan dokumen I 21
OUTCOME . Kinerja Pengell!b~ at1 Pariwisata I% I 91
I
I
-TWI : 17 Rehab pagar dan linakungan INPUT: 1Rp I 200,000,000 I APBD TWII :
---kolam renang • dana
TWIii : OUT PUT: TWIV :
-· terlaksananya rehab pagar __l.ll_aj<et OUTCOME Kineria Pengembangan Pariwisata
1:e I 96 -- - ~
I I
TWI : 18 Penyusunan Perbub TDUP INPUT : J_ - 10,000,000 I APBD TWII .
--- ---• dana
TWIii : OUT PUT : TWIV . tersedianva oerbuo TDUP ldokumen
OUTCOME --}o/o --- -.
Kinerja Pengem~ an Pariwisata I 90
~~--~ ---
·--- ---
·---. .
-1--------- ----------+-----1-------1-- --
-------- ---1--------------t ---- - ----t---------- - -t--- -------- __ __,__ -------- ---- ---1----- 1--------l----
1------------t----- ---1---- - --+-- -------+---- ------- - -t---------- ---- ---+-------1----+- ---- --1--- -------- - t---- ---- ---- ---L--------- ----· ---1
1---- --- -1--- _____ ___, --- - -t-- ------ - +-- --- --- - ----1- ------ --- ---I- ---Ii--------+------------ ---1----------~-
--1 ------ - ----f---------------- ----+------- ---- __ _,___ ---- ------ ---- ----1----- 11---- ---1--- -
-----------I--------- ------1---- _ __,__ --- --- - -r--- ------- -~,____ _____ --·- --- ---1- ----l1----
-----------•- ------------ -----+---- ----------- ------------- ----+-------- ------------- ------------- ___ ,__ ----------- ----------- ----------- --------1------------- f-----------------------+-1----- ---- --1--- ---·-· ---1- ---- ---+-- --- --- - 1-- ---- ------- --1--- ---- ---- --- ---i-----1------~-
------- -·1---- ----------- ------1- ----------- __ _, __ ---- ----------- ----+----- ----------- ------------- ------<------------------ ------------- ----------- -----------1---------------- 11 ----------- --------+--
--- - ,-------·- -------· ----,- ---- -----1----- ------------- ----------- - 1--------------- ---------------I-- ---- ----------- ----- ----1---
----- - -r--- ---- -·--·- --+ ---- ---- ------- -------1----- l1------1- --
----------- - 1--- ----- - - ----•-- ------------- ---·---- -- ··--1-- ·-----,_ ___ _ __ , _ ____ -- --·-------- - - --·-t - _________ ., ·--1-- - 1---- -·------ ---··- --I--- --- - - ---·-- ---· -- - ------1-- -·----- 1----
-· --1---- --· ---- 1------- --- -----· 1-- -~-
- - - - --1- - - ----- - ---- ---l- - ------ - --- ---· --I-----·-- -- - ·--·-- ----- -- -- 1-- ---1--- ----
2 3 4 5 6 7 8 9
program Pengembangan t· Gelar Seni ~an Pelestarian Senl dan - -- ---- - -· _ INPUT : Budaya ___ - -- ----- ----• • dana ~-----=-== ·- ---- ---- _ - -- OUTPUT: ______ . Rp ~ 81 ,234,700 I APBD
---- - I ======= I --======x -------- -------- Persiapan danPenyelenggaraan Pementasa kali ----= ---- - ---- - ---- ----=1= Sen1 Budaya dalam dan luar daerah k 1· ~ -------- ------.=i------===== -- OUTCOME ·--- ai 5
- ~upan Gelar ~ ~1W__!_ : _ 13%IV1
~
5% TWII : 30% = Misl Kesenian 100% IW Ill : = 41% ___ 1WIV : 16%
--- --- -- - -'--=-~ -- ----
Meningkatnya partisipasi pelaku budaya Daerah
_______ % ____ ____ 100 •---· ---- Cakupan Gelar Seni - --1
---- ---- - ---- ------- - - -+- - ---------- - -+--------- ---t- ____ ,___ ___ --+--TW I . 39% ___ ___ 2 Parade Budaya INPUT :
____ - .._ _ ______ --- - TWII - 0% ___ ___ - +--- _______ --1--•--=d=ac..:n=-a _ ____ _____ _ ________ - ____ TW 111 1% ____ - -+-- ________ OUT PUT :
- _ _ __ ___ J_W IV - 60% ________ - -+--- ____ ____ Festifal seni budaya menyambut hari 'adl even kec I~ ± 16 ·--even kab 3 __
---- - - -1-----------t----------- OUTCOME ___________ .......... ___ __ ---- -------+--- --- ·---- Misi Kesenian % · ·
Rp 965,794,300 I APBD
100 , ___ _ 1----- ----- - -1---------
- ----------t---- ----1---- ---- - 1--------
--- - '3 Fasilitasi Grup Kesenian IINPUT: --- Rp__ -1 965,794,300 I APBD .,..,,..,.,;--- ---- ---- --=:~---_- ____ ____ • dana ______ --- · .~ ; I --- --- . OUT PUT : __ --,- - .------1r--:--:-
1 Fasilitasi kepada grup kesenian paket E . -I --OUT COME ___ --- o/c 100
··- ___ 1
-------- I ___ IMisiKesenian ___ ______ 0
-- ---- - 1------ ---+-r- ·- - -+-- - --- ----- -·-- ----
---•,:WI -4% __ ,TWII -
96% -0% TWIii
TWIV - 0% ___ [ -
45
---- - 1--- ----- ----f----- ---t-- --------- -1---------------1--- --------- --------t- I--------+- --
Meningkatnya pem - 1 Jumlah cagar buda a TW I . = 7% VII Program Pelestarian 1 Penelusuran Hari Jadi INPUT : ___________ ··---~ I binaan dan perlin- ang dire istras~ T~ : _ 0% Pengelolaan Nilai Sej,_ Kabupaten Purworejo • dana ______ Rp . 299,999,900 APB[
dungan aset budaya 2 Jumlah ca ar buda a TW Ill _ 0% Nilai Budaya, dan _ ,______ ___ ___ __ OUT PUT : ____ - +-~a__,ng direvitalisasi 86) TW IV 93% Kepurbakalaan _ ,______ ___ ___ dokumen naskah akademik dokumen - -- ·
3 Tersedian a m.useum ____ - ~>--- ________ - -I---___ ___ sosialisasi hari jadi _____ __,__ ·====-=--,--- - ~f-----
- ~g represent~ _____ _,_ ________ ,______ ___ ___ OUT COME _________ ________ ---1-1---2
---- -· - - - 1----- ----t- ---- ----+-- ---- ---- - -+-- ---- ---- --- - ---- ---- ---- ---t- ----~---- ---+- ·--
--- TWI - 34% ~ Pengelolaan Museum dan INPUT : -- TINII - 7% ___ - --- Pelestarian Nilai Tradisi -- • dana ___ -- f P 171 ,622,344 j --·--- ---TWIii - 54% -- OUT PUT : -- -- --- -- --
====== ====== ] == ~-= _ r~ ..:..=- 5% ====== __ _ - _ _ __ _ ___ _ Rek~ning Jasa, pemeliharaan gedun~ _paket 1 I = koleksi, pameran, jamasan dan ruwa~ ___ _ OUTCOME ------ -- ------
------ ---- ----ll-- ----1 --+-- ------- ----- - •--- APB[
-··- -!---
_,__ - - ---- ---- 1- ----
--+--- ----- - 1--·- -----·-----
--1--- ----
- ---= -~ -- =- _ --=- -=--~TW I • =- 1 % - _ _ =-- ~ ~ f>!mbaog,o,o Baog,o,o INPUT , -=:_ -= ~= =~~ ====--•--- __ __ -=· = ___________ TW 11 : _ 31% _ __ _ __ _ _ Ca~ Budaya _ __ _ __ * dana __ _ __ _ ____ Rp____ 2,290,71 2:2ool APBI TW 111 : 27% OUT PUT :
- ·- _ _ TW IV : 41 % _ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ Bangunan Cagar BudaE ___ __ __ aket _ _ __ -- - OUTCOME
Prosen_!?se ~agar budaya yang direvitalisasi 1% 100
2 3 4 5 6 7 8 9
TWIii : 15% ______ ______ OUTPUT : - --- ___ T~ : - 6% ___ ___ -- ___ ___ Worksho dan Monev lap Seni ka_li ___ - 16 --
___ --- -===--- --- - --- -----+---------- ________ OUTCOME ___ ----=== ---------1--- ---- ---!- ------>-------
___ ---.-----.~-=I~: -7~~ Vl ll ~;:d=~.~~~t~~e~a~~i L P~lestarianS.eni __ --- ~N:a~; : ___________ !{p ____ 100,700~,_@__ A.· ~
___ - -+--- ____ ____ Berkembangnya seni budaya daerah _ _. _-_
1---- ---- _ , ___ ---- I- -------+----------- - 1--- ---- ______ ,___ ---- ---- -------l-- ----1----__ _,__ --
---------=1 ____ l.:!W I : -. 32% ___ 2 Persemaian Karakter Banasa INPUT : ___ t. 1----t--~ --- ____ _ _ _____ I_~ : _ 22% ___ -----1-- _______ • dana j!{p 32,SO~ PBD
39% _______ ,__ _______ - --1i--::OccU:..:T--'P'--U=-T-'--'-: ______ _ 1~w111 ______ j -- ----- ·====: j.IW IV 7% ____ ,___ ____ ____ Pemutaran Film/Bioskoo Keliling
--- -1 ---- ___ ,__ ---- __ ,___ -------- _ _,_ __ ------- OUT COME: ---t ---1 I ·---------- - -+---__________ _,_P_e_ngenalan pendidikan karakter masyarakat ______ --1--- __
----1 kali 24
i --- --------
- --_______ TWI : - 6% TWII : - 0%
------ TWIii: - 94%
--- --- TWIV : - 0% -- -
= 31/Vorksho Sejarah Lokal INPUT: ___ ---1----1 _ _ _ ____,~ = ___ _ _,_*_d_ana _______ !{p 25,000,000 APBD ___ 1-Oc..:U=-T:--'P'--U=-T.:__:_: ______ _
-- sosialisasi kesejarahan --- - ---------1--oran_L_J 251 _ OUT COME: 1
___ == =1== ----==t =---=.=!== ______ j __ ___ ___ lmen.Lngkatnya pengetahuan kesejara.~f---I _ I = ---------------1=----=i=-- _- ______ _______ terhadapguru _______ ___ ____ _ _
- ___ - TW I . - 0% ___ - 4 Pembinaan Kelompok P~ INPUT : ______ ---~- --
====--- - _____ ~==TW II . = 58% ---- ___ --~ yat Keperc~ _ '-aana ---· Rp 20,000,000 APBC --- TW 111 : 42% ___ -1----______ OUT PUT :
___ _ ---===2WIV : -- 0% -=.=_ ___ - 1--- ___ . Sarasehan dan Monevlap ---· orQanisasi ---_ 9E _ Fasilitasi _ ====== =--___ ___ ~~~~----_ --1-------- ____ =:_ -- ==~ OUT COME: ----~ -=
________ -+--- _______ _,_ ____ --+--- -------- - +---- ____ ____ 1Terciptanya kerukunan beragama ----- + ----- 1----- ---•- --
----- ---- - ~1---- - - 1-------- - -t-- ---- --
Meningk.atnya Presta™ .u pan Sumber Daya T~ : = 30% IX P,ooram Pemblo,ao ___ I' Fes. tival Seni _ _ __ _ INP~ - -~ ~ ·__ ·-Seni dan Budaya D~rah Manusia Kesenian TY'L!!_ : _ 50% Prestasi Seni dan _ ___ ___ _ • dana ______ Rp 100,000,000 _
____ ___ --12 Cakupan Organ~ T~: _ 20% O_i:g~nisasi ____ _ _ ___ ___ _ OUT PUT : _____________ =c _ __________ TWIV : 0% _______________ FeslivalSeniBudaya ______ festival .--1!--
--- _ _,__O"--U"--T COME: - _ , __ ---==_-: ___ --~ arngnya prestasi seni buda~ - - - ----- ·-
APB[
-1---- --- - ____ , ----- --1-- - ----- ---- - - •---
--------- ---· - ·----- - --· + ------- ------------- -1----· --- - ·- -· -- --1- --1-- - -- - - --~- - 1--------- ----- ---· I--------- - --- ------ ·--- - - --- -
- -== = -f __ = -_ -- -!~ !~ ~ :i ~ -~ -~ ~ -= -r ~~::~=~~~~~,, ---I~,~:,, Poo,1,~,, ~ ·-
13 I
ITWI 1 o/o TWII 1% TWIii 98%
I TWIV 0%
-
Fasilitasi Dewan Kesenian
OUT COME: -- -- -terfasilitasiny~ komunitas wayang
INPUT : • dana 9UTPUT:
Pementasan Dewan Kesenian OUT COME: terfasilitasinya dew~n kesenian
·-- __ ,_ _____ , __ -- - --1-- --
-- - I- _____ ,__ ____ - --•- --
---- I- ____ , _____ ---;-- --
Re_ __ J_ _ 72,000,000 L APBI
---jkali -= - -t -- -
-- -
Rp 100,000,000 I APB
even 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya Tersedianya Te~ TWI : 29% X Program Pengembangan 1 Pengelolaan dan Pemeliharaa INPUT : --- - ~~- - ---- ---Ketersediaan Wahana pembinaan seni budaya TWII 23% WahanaS~ni Budaya _ - G~dung Kese~ an _ -- ~Rp -- - 100,006,006 --APBD
- ---Peningkatan Presta~i TWIii 25% OUTPUT : --- -------- -- ------ --~- --->---- --SeniBud~y_a ___ TWIV : 23% Rekening Jasa, bulan 12 ------ --- - 4 ------
--- - -----· ---- -·---· Tenaga Keamanan dan Kebersihan -- orang --- -- ---I- - ----- --- Rehab atap Paket -- 1 _:__ -
OUTCOME - --- - ---- --- -- ----- Cakupan tempat % 50 ---- - - -
TWI 0% 2 Pembangunan Art Center INPUT: -50% APBD TWII * dana .B£._ 3,000,000,000 ------ ------- ---
TWIii 50% OUT PUT: - - --- - - --0% TWIV Art Center _paket 1 - --- ---1- --- --
OUTCOME - ---Cakuoan tempat % 50
8 Januari 2018
dan Kebudayaan