rencana program dan kegiatan prioritas daerah …banggaikab.go.id/dokumens/attachment/79.pdf · 1 2...
TRANSCRIPT
NAMA DINAS : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
NON URUSAN
03.01 01 1.476.196.481 1.786.197.741
01 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0,79% Tersedianya jasa
surat menyurat
1500 Lbr Terpenuhinya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 11.700.000 14.157.000
02 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
11,01% Tersedianya jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
1 Tahun Terpenuhinya
jasa
komunikasi,
sumber daya
air dan listrik
100% 162.500.000 196.625.000
08 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2,25% Tersedianya jasa
kebersihan kantor
1 Tahun Terpenuhinya
jasa
kebersihan
kantor
100% 33.280.000 40.268.800
10 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
7,65% Tersedianya Alat
Tulis Kantor
50 Paket/
Mix
Terpenuhinya
Alat Tulis
Kantor
100% 112.970.000 136.693.700
11 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2,20% Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
1 Tahun Terpenuhinya
barang
cetakan dan
penggandaan
100% 32.500.000 39.325.000
12 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
0,26% Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
10 Paket/
Mix
Terpenuhinya
komponen
instalasi
listrik/peneran
gan bangunan
kantor
100% 3.900.000 4.719.000
DINAS BINA
MARGA DAN
PENGAIRAN
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Program Pelayanan
Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KABUPATEN BANGGAI
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 44
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
15 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1,76% Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
1 Paket Terpenuhinya
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-
undangan
100% 26.000.000 31.460.000
17 Penyediaan makanan dan minumanReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1,76% Tersedianya
makanan dan
minuman
2500 Dos Terpenuhinya
makanan dan
minuman
100% 26.000.000 31.460.000
18 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Dalam Dan
Luar
Daerah
Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
59,62% Tersedianya Rapat-
rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
1 Tahun Terpenuhinya
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
100% 880.146.481 1.064.977.241
19 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12,68% Tersedianya Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
180 OB Terpenuhinya
Jasa
Administrasi
Teknis
Perkantoran
100% 187.200.000 226.512.000
02 2.024.555.000 2.449.711.550
05 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
58,95% Tersedianya
Kendaraan Dinas /
Operasional
14 Unit Terpenuhinya
Kendaraan
Dinas /
Operasional
100% 1.193.400.000 1.444.014.000
07 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3,40% Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
10 Unit Terpenuhinya
perlengkapan
gedung kantor
100% 68.900.000 83.369.000
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparaturPengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 45
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
09 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
10,27% Tersedianya
peralatan gedung
kantor
10 Unit Terpenuhinya
peralatan
gedung kantor
100% 208.000.000 251.680.000
10 Pengadaan Meubelair Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3,62% Tersedianya Meubelair 10 Buah Trepenuhinya
Meubelair
100% 73.255.000 88.638.550
24 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
5,78% Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
20 Unit Terpenuhinya
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasio
nal
100% 117.000.000 141.570.000
25 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
0,96% Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
10 Unit Terpenuhinya
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
100% 19.500.000 23.595.000
28 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
0,96% Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
30 Unit Terpenuhinya
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
100% 19.500.000 23.595.000
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 46
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
30 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
1,93% Tersedianya
Pemeliharaan
rutin/berkala
jaringan listrik
30 Unit Terpenuhinya
rutin/berkala
jaringan listrik
100% 39.000.000 47.190.000
42 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
14,13% Tersedianya
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
1 Paket Terpenuhinya
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
100% 286.000.000 346.060.000
-
03 327.600.000 396.396.000
02 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
29,17% Tersedianya
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
210 Pasang Terpenuhinya
pakaian dinas
beserta
perlengkapan
nya
100% 95.550.000 115.615.500
04 Pengadaan pakaian KORPRIReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
12,50% Tersedianya
pakaian KORPRI
210 Pasang Terpenuhinya
pakaian
KORPRI
100% 40.950.000 49.549.500
05 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
Peningkatan
Disiplin Aparatur
58,33% Tersedianya
pakaian khusus
hari - hari tertentu
420 Pasang Terpenuhinya
pakaian
khusus hari -
hari tertentu
100% 191.100.000 231.231.000
Pemeliharaan
rutin/berkala jaringan
listrik
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian
khusus hari - hari tertentu
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 47
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
04 21.450.000 25.954.500
04 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
fasilitas
pindah/purna
tugas PNS
100% Tersedianya
Pemulangan
pegawai yang
pensiun
2 Orang Terpenuhinya
Pemulangan
pegawai yang
pensiun
100% 21.450.000 25.954.500
05 169.000.000 204.490.000
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Dalam Dan
Luar
Daerah
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
76,92% Tersedianya
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
1 Tahun Terpenuhinya
Pendidikan
dan Pelatihan
Formal
100% 130.000.000 157.300.000
42 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
23,08% Tersedianya
Pertemuan dan
Pembinaan
Kepegawaian
1 Tahun Terpenuhinya
Pertemuan
dan
Pembinaan
Kepegawaian
100% 39.000.000 47.190.000
06 305.500.000 369.655.000
02 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
8,51% Tersedianya
Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
1 Laporan Terpenuhinya
Penyusunan
laporan
keuangan
semesteran
100% 26.000.000 31.460.000 Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja keuangan
Pemulangan pegawai
yang pensiun
Program fasilitas
Program peningkatan
Pertemuan dan
Pembinaan Kepegawaian
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 48
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
04 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
12,77% Tersedianya
Penyusunan
pelaporan
keuangan akhir
tahun
1 Laporan Terpenuhinya
Penyusunan
pelaporan
keuangan
akhir tahun
100% 39.000.000 47.190.000
05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPDReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
25,53% Tersedianya
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Anggaran SKPD
6 Laporan Terpenuhinya
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
dan Anggaran
SKPD
100% 78.000.000 94.380.000
08 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
23
Kecamata
n
Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
38,30% Tersedianya
Monitoring Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
1 Tahun Terpenuhinya
Monitoring
Dan Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
100% 117.000.000 141.570.000
20 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
Luwuk Terwujudnya
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
keuangan
14,89% Tersedianya
Penyusunan
Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kab.
Banggai (SKPD)
1 Dok Terpenuhinya
Penyusunan
Laporan
Inventarisasi
Aset
Pemerintah
Kab. Banggai
(SKPD)
100% 45.500.000 55.055.000
07 65.000.000 78.650.000
02 Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Dan Upah KerjaReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
23
Kecamata
n
100% Tersedianya
Penyusunan Daftar
Harga Satuan
Bahan Bangunan
Dan Upah Kerja
2 Dok Terpenuhinya
Penyusunan
Daftar Harga
Satuan Bahan
Bangunan
Dan Upah
Kerja
100% 65.000.000 78.650.000
Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kab. Banggai
(SKPD)
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Program
Pengembangan Sistim
Informasi/Data
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 49
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
08 Program Perencanaan Umum 97.500.000 117.975.000
01 Penyusunan Rencana Kerja TahunanReformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
kinerja
pelaksanaan,
pengawasan,
evaluasi dan
pemeliharaan hasil-
hasil pembangunan
23
Kecamata
n
Terwujudnya
Perencanaan
Umum
100% Tersedianya
Penyusunan
Rencana Kerja
Tahunan
1 Dok Terpenuhinya
Penyusunan
Rencana Kerja
Tahunan
100% 97.500.000 117.975.000
1 URUSAN PEKERJAAN UMUM
15 50.029.962.500 60.536.254.625
01 Perencanaan Pembangunan jalanPembangunan
Infrastruktur dan
energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
Terwujudnya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
0,91% Tersedianya
Perencanaan
Pembangunan
jalan
Terpenuhinya
Perencanaan
Pembangunan
jalan
100% 455.000.000 550.550.000
03 Pembangunan jalan Pembangunan
Infrastruktur dan
energi
Terwujudnya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
14,39% Tersedianya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Terpenuhinya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
100% 7.201.112.500 8.713.346.125
1 Peningkatan Jalan
Bela - Saiti
Kec.
Nuhon
1 Paket 616.250.000 745.662.500
2 Peningkatan Jalan
Kabua bua - Damai
makmur
Kec.
Nuhon
1 Paket 425.000.000 514.250.000
3 Peningkatan Jalan
Dalam kota kec.
Nuhon
Kec.
Nuhon
1 Paket 637.500.000 771.375.000
4 Pembangunan Jalan
Trans. Siuna - Trans.
Mayayap
Kec.
Pagimana,
Bualemo
1 Paket 781.250.000 945.312.500
5 Pembangunan Jalan
Dalam Kota kec.
Pagimana
Kec.
Pagimana
1 Paket 375.000.000 453.750.000
6 Pembangunan Jalan
Bajo Poat - Gumou
Kec.
Pagimana
1 Paket 675.000.000 816.750.000
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 50
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
7 Pembangunan Jalan
Dongkalan - Dolom
Kec.
Pagimana,
Lobu
1 Paket 750.000.000 907.500.000
8 Pembangunan Jalan
Asaan - Luwuk
(segmen 1)
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 1.250.000.000 1.512.500.000
9 Pembangunana
Jalan Tg, Tuis -
Bubung
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 1.041.250.000 1.259.912.500
10 Pembangunan Jalan
Dalam Kota kec.
Nambo
Kec.
Nambo
1 Paket 375.000.000 453.750.000
11 Pembangunan Jalan
Dalam Kota kec.
Kintom
Kec.
Kintom
1 Paket 250.000.000 302.500.000
Administrasi
Kegiatan
24.862.500 30.083.625
04 Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
Terwujudnya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
0,06% Tersedianya
Pembangunan
jembatan
Terpenuhinny
a
Pembangunan
jembatan
100% 28.600.000 34.606.000
05 Pembangunan jembatan Terwujudnya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
31,08% Tersedianya
Pembangunan
jembatan
Terpenuhinya
Pembangunan
jembatan
100% 15.548.250.000 18.813.382.500
1 Pembangunan
Jembatan Gonohop
Kec.
Simpang
raya
2.500.000.000 3.025.000.000
2 Pembangunan
Jembatan Binohu
Kec.
Simpang
raya
810.000.000 980.100.000
3 Pembangunan
Jembatan Dowiwi
Kec.
Simpang
raya
1.440.000.000 1.742.400.000
4 Pembangunan
Jembatan Dolango
Kec. Bunta 1.350.000.000 1.633.500.000
5 Pembangunan
Jembatan Jaya Bakti
Kec.
Pagimana
1.080.000.000 1.306.800.000
9 Pembangunan
Jembatan Sungai
Biak Desa Biak
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 450.000.000 544.500.000
Perencanaan
Pembangunan jembatan
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 51
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
10 Pembangunan Plat
Deker Desa
Lumpoknyo
Kec.
Luwuk
1 Paket 175.000.000 211.750.000
11 Pembangunan Plat
Deker Kel. Baru
Kec.
Luwuk
1 Paket 70.000.000 84.700.000
12 Pembangunan Plat
Deker Kelurahan
Bungin RT 04
Kec.
Luwuk
1 Paket 105.000.000 127.050.000
13 Pembangunan
Jembatan Terminal
Luwuk Selatan
Kec.
Luwuk
selatan
1 Paket 2.250.000.000 2.722.500.000
15 Pembangunan
Jembatan Tou
Kec.
Moilong
1 Paket 1.500.000.000 1.815.000.000
17 Pembangunan
Jembatan Bukit Jaya
(Lanjutan)
Kec. Toili 1 Paket 3.750.000.000 4.537.500.000
Administrasi
Kegiatan
68.250.000 82.582.500
09 Peningkatan Jalan Terwujudnya
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
53,56% Tersedianya
Peningkatan Jalan
Terpenuhinya
Peningkatan
Jalan
100% 26.797.000.000 32.424.370.000
1 Peningkatan Jalan
Rantau Jaya -
Mantan A
Kec.
Simpang
raya
1 Paket 1.500.000.000 1.815.000.000
2 Peningkatan Jalan
Dalam kota kec.
Bunta
Kec. Bunta 1 Paket 1.980.000.000 2.395.800.000
3 Peningkatan Jalan
Dondosoboli -
Beringin Jaya
Kec. Bunta 1 Paket 987.000.000 1.194.270.000
4 Peningkatan Jalan
SMA Bunta - Dondo
soboli
Kec. Bunta 1 Paket 1.449.000.000 1.753.290.000
5 Peningkatan Jalan
Bolobungkang -
Lambuli
Kec. Lobu 1 Paket 1.176.000.000 1.422.960.000
6 Peningkatan Jalan
Balanga - Balean
Kec. Lobu 1 Paket -
7 Peningkatan Jalan
Dalam kota Kec.
Lobu
Kec. Lobu 1 Paket -
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 52
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
8 Peningkatan Jalan
Sampaka - Benteng
Kec.
Bualemo
1 Paket -
9 Peningkatan Jalan
Sampaka - Tanah
merah
Kec.
Bualemo
1 Paket -
10 Peningkatan Jalan
Nipa - Kalimoa
Kec.
Bualemo
1 Paket -
11 Peningkatan Jalan
Bualemo - Sampaka
Kec.
Bualemo
1 Paket 637.500.000 771.375.000
12 Peningkatan Jalan
Mayayap - Trans
mayayap
Kec.
Bualemo
1 Paket 1.700.000.000 2.057.000.000
13 Peningkatan Jalan
Dalam kota kec.
Balantak utara
Kec.
Balantak
Utara
1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000
14 Peningkatan Jalan
Sepe - boy
Kec.
Balantak
Selatan
1 Paket 850.000.000 1.028.500.000
15 Peningkatan Jalan
boy - tintingon
Kec.
Balantak
Selatan
1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000
16 Peningkatan Jalan
Dalam kota kec.
Balantak selatan
Kec.
Balantak
Selatan
1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000
17 Peningkatan Jalan
Ibu Kota Kecamatan
Mantoh
Kec.
Mantoh
1 Paket 850.000.000 1.028.500.000
18 Peningkatan Jalan
Ibu Kota Kecamatan
Masama
Kec.
Masama
1 Paket 900.000.000 1.089.000.000
19 Peningkatan Jalan
Pagimana - Biak
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket - -
20 Peningkatan Jalan
Biak - Batas Kota
Luwuk
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket - -
21 Peningkatan Jalan
Biak - Kamumu
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 1.700.000.000 2.057.000.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 53
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
22 Peningkatan Jalan
Dalam Kota Luwuk
Kec.
Luwuk
Utara,
Luwuk,
luwuk
selatan
1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000
23 Peningkatan Jalan
Kel. Kilongan Permai
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 300.000.000 363.000.000
24 Peningkatan Jalan
Imam Bonjol
Kec.
Luwuk
1 Paket - -
25 Peningkatan Jalan
Samratulangi
Kec.
Luwuk
1 Paket - -
26 Peningkatan Jalan
Sungai Musi
Kec.
Luwuk
1 Paket - -
27 Peningkatan Jalan
Hasanuddin
Kec.
Luwuk
1 Paket - -
28 Peningkatan Jalan
Dalam Kota Luwuk
Kec.
Luwuk
1 Paket 2.500.000.000 3.025.000.000
29 Peningkatan Jalan
Soho - Keles
Kec.
Luwuk
1 Paket 1.200.000.000 1.452.000.000
30 Peningkatan Jalan
Simpong - Hanga
hanga
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 850.000.000 1.028.500.000
31 Peningkatan Jalan
Puge - Kaswasan
Perkantoran tg. Tuis
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 892.500.000 1.079.925.000
32 Peningkatan Jalan
Dalam Kota Luwuk
Kec.
Luwuk
Utara,
Luwuk,
luwuk
selatan
1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000
33 Pembangunan Jalan
Luwuk - Batui
Kec.
Nambo
1 Paket - -
34 Peningkatan Jalan
Ibu Kota Kecamatan
Toili Barat
Kec. Toili
Barat
1 Paket 950.000.000 1.149.500.000
35 Peningkatan Jalan
Salodik - Siuna
Kec.
Pagimana
1 Paket - -
36 Peningkatan Jalan
Siuna - Bualemo
Kec.
Bualemo
1 Paket - -
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 54
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
37 Peningkatan Jalan
Biak - Bonebobakal
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket - -
38 Penngkatan Jalan
Bonebobakal -
Balantak
Kec.
Lamala
1 Paket - -
39 Peningkatan Jalan
Toili - Rata
Kec. Toili 1 Paket - -
17 15.591.120.000 18.865.255.200
03 Terwujudnya
Pembangunan
turap/talud/bronjo
ng
100% Tersedianya
Pembangunan
turap/talud/bronjon
g
Terpenuhinya
Pembangunan
turap/talud/bro
njong
100% 15.591.120.000 18.865.255.200
1 Pembuatan Bronjong
Ds.Dowiwi (Dusun
II)
Kec.
Simpang
Raya
200.000.000 242.000.000
2 Pembuatan Bronjong
Ds. Sumber Mulya
(Dusun IV)
Kec.
Simpang
Raya
1.000.000.000 1.210.000.000
3 Pembangunan
Tutap/Talud/Bronjon
g Desa Matabas
Kec.
Bunta
400.000.000 484.000.000
4 Pembangunan
Tutap/Talud/Bronjon
g Desa Huhak
Kec.
Bunta
400.000.000 484.000.000
5 Pembangunan
Tutap/Talud/Bronjon
g Desa
Kalumbangan
Kec.
Bunta
400.000.000 484.000.000
6 Pembangunan
turap/Talud/bronjong
Sungai Toima
Kec.
Bunta
200.000.000 242.000.000
7 Pembuatan tanggul
Lobu
Kec. Lobu 500.000.000 605.000.000
8 Pembuatan tanggul
Desa Uha-uhangon
Kec. Lobu 500.000.000 605.000.000
Program Pembangunan
turap/talud/bronjong
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
Pembangunan
turap/talud/bronjong
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 55
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9 Pembuatan tanggul
Kadodi
Kec. Lobu 500.000.000 605.000.000
10 Pembuatan tanggul
Desa Niubulan
Kec. Lobu 250.000.000 302.500.000
11 Pemb. Tanggul
sungai Kelurahan
Basabungan
Kec.
Pagimana
250.000.000 302.500.000
12 Pemb. Tanggul
sungai Kel.
Pagimana
Kec.
Pagimana
500.000.000 605.000.000
13 Pemb. Tanggul
sungai Desa
Lambangan
Kec.
Pagimana
250.000.000 302.500.000
14 Pemb. Tanggul
sungai Desa Salipi
Kec.
Pagimana
400.000.000 484.000.000
15 Pembuatan Talud
Tikupon
Kec.
Bualemo
200.000.000 242.000.000
16 Pembuatan Talud
Nipa Kalimoan
Kec.
Bualemo
750.000.000 907.500.000
17 Pembuatan Tanggul
Sampaka
Kec.
Bualemo
200.000.000 242.000.000
18 Pembuatan Tanggul
Bualemo A
Kec.
Bualemo
100.000.000 121.000.000
19 Pembuatan Tanggul
Buaemo B
Kec.
Bualemo
375.000.000 453.750.000
20 Pembuatan Tanggul
Longkoga Timur
Kec.
Bualemo
500.000.000 605.000.000
21 Pembuatan Tanggul
Lembah Tompotika
Kec.
Bualemo
200.000.000 242.000.000
22 Pembangunan Turab
Talud/bronjong Desa
Toweer Dusun I
Kec.
Balantak
Utara
300.000.000 363.000.000
23 Pembangunan Turab
Talud/bronjong Desa
Pangkalasean
Dusun III
Kec.
Balantak
Utara
900.000.000 1.089.000.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 56
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
24 Pembuatan tanggul
Desa Sobol
Kec.
Mantoh
500.000.000 605.000.000
25 Pembangunan talud
Ds. Padangon
Kec.
Masama
350.000.000 423.500.000
26 Pembuatan
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Bukit Mulya
Ds. Bukit Mulya
Kec.
Luwuk
Timur
375.000.000 453.750.000
27 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Desa Biak
Kec.
Luwuk
Utara
450.000.000 544.500.000
28 Pembuatan talud
Pengaman sungai
Kel. Soho Jl. S.
Asaan
Kec.
Luwuk
1 Paket 300.000.000 363.000.000
29 Pembuatan Bronjong
/ Pengaman Sungai
Kel. Soho (Bataran
Sungai Soho)
Kec.
Luwuk
1 Paket 100.000.000 121.000.000
30 Pembuatan talud
Pengaman Sungai
RT. 1, RT. 2 Kel.
Hanga-Hanga
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 400.000.000 484.000.000
31 Pembuatan talud
Pengaman Sungai
Kel. Maahas RT. 4
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 350.000.000 423.500.000
32 Pembangunan
turap/Talud/bronjong
Desa Sukamaju I
Kec. Batui
Selatan
1 Paket 750.000.000 907.500.000
33 Pembangunan
turap/Talud/bronjong
Desa Gori-Gori
Kec. Batui
Selatan
1 Paket 850.000.000 1.028.500.000
34 Pembangunan
turap/Talud/bronjong
Sungai Mansahan
Kec.
Moilong
1 Paket 500.000.000 605.000.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 57
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
35 Pembangunan
turap/Talud/bronjong
Sungai Singkoyo
desa Tanah Abang
Kec. Toili 1 Paket 250.000.000 302.500.000
36 Pembangunan
turap/Talud/bronjong
Sungai Singkoyo
desa Sentral Sari
Kec. Toili 1 Paket 250.000.000 302.500.000
37 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Rata
Kec. Toili
Barat
1 Paket 425.000.000 514.250.000
38 Pembangunan
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Dongin
Kec. Toili
Barat
1 Paket 425.000.000 514.250.000
39 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Luk Desa
Honbola
Kec. Batui 1 Paket
40 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Bakung
Desa Ondo-ondolu
Kec. Batui 1 Paket
41 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Kayoa
Desa Manampak
Kec. Batui
Selatan
1 Paket
42 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Binsil Desa
Malik
Kec.
Bualemo
1 Paket
43 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g SungaiWaru Desa
Kospa Karya
Kec.
Masama
1 Paket
44 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai
Mansahang Desa
Kayuku
Kec.
Moilong
1 Paket
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 58
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
45 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Bunta
Desa Hion
Kec.
Nuhon
1 Paket
46 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai
Lambangan
Kec.
Pagimana
1 Paket
47 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Dongin
Desa Sindang Sari
Kec. Toili
Barat
1 Paket
48 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Sinorang
Desa Bone Balantak
Kec. Batui
Selatan
1 Paket
49 Pemb.
Turap/Talud/Bronjon
g Sungai Sinorang
Desa Gori-gori
Kec. Batui
Selatan
1 Paket
- Administrasi
Kegiatan
41.120.000 49.755.200
18 16.307.980.000 19.732.655.800
03 Terwujudnya
Rehabilitasi/pem
eliharaan Jalan
dan Jembatan
93,53% Tersedianya
Rehabilitasi/pemeli
haraan jalan
Trepenuhinya
Rehabilitasi/pe
meliharaan
jalan
100% 15.252.560.000 18.455.597.600
1 Pemeliharaan Jalan
Temeang-SP.B hek
Kec.
Nuhon
1 Paket 276.500.000 334.565.000
2 Pemeliharaan Jalan
Petak - Sp. C Hek
Kec.
Nuhon
1 Paket 259.000.000 313.390.000
3 Pemeliharaan jalan
Tetesulu-Pibombo
Kec.
Nuhon
1 Paket 98.000.000 118.580.000
4 Pemeliharaan jalan
Tobelombang -
Poposon
Kec.
Nuhon
1 Paket 70.000.000 84.700.000
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
Program
Rehabilitasi/pemeliharaa
n Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan
Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan
Bencana
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 59
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
5 Pemeliharaan jalan
SP.E - Bohotokon
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 486.500.000 588.665.000
6 Pemeliharaan jalan
Sp.C - Koninis - Ulos
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 210.000.000 254.100.000
7 Rehabilitasi Jalan
Siuna - Bualemo
segmen 1
Kec.
Pagimana
1 Paket -
8 Rehab. Jalan
Hohudongan -
Pinapuan
Kec.
Pagimana
1 Paket 450.000.000 544.500.000
9 Rehab. Jalan
Tongkonunuk -
Jayabakti
Kec.
Pagimana
1 Paket 500.000.000 605.000.000
10 Pemeliharaan jalan
Asaan - Ampera
Kec.
Pagimana
1 Paket 140.000.000 169.400.000
11 Pemeliharaan jalan
Siuna - Bantayan
Kec.
Pagimana,
Luwuk
Timur
1 Paket 700.000.000 847.000.000
12 Pemeliharaan jalan
Salipi - Tg. Jepara
Kec.
Pagimana
1 Paket 210.000.000 254.100.000
13 Rehabilitasi Jalan
Siuna - Bualemo
segmen 2
Kec.
Bualemo
1 Paket
14 Rehabilitasi Jalan
Siuna - Bualemo
segmen 3
Kec.
Bualemo
1 Paket
15 Rehab. Jalan
Samaku - Panjit
Kec.
Bualemo
1 Paket
16 Pemeliharaan jalan
Tikupon - Salipi
Kec.
Bualemo
1 Paket
17 Rehabilitasi jalan
Pangkalaseang -
Balantak
Kec.
Balantak
utara
1 Paket
18 Rehab. Jalan
Balantak - Kiloma
Kec.
Balantak
1 Paket
19 Rehab. Jalan
Bonebobakal -
Balantak
Kec.
Mantoh
1 Paket
20 Rehab. Jalan
Bonebobakal -
Poroan
Kec.
Lamala
1 Paket
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 60
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
21 Rehab. Jalan Dalam
kota Kec.
Bonebobakal
Kec.
Lamala
1 Paket 450.000.000 544.500.000
22 Pemeliharaan jalan
Kotabaru - Baruga
Kec.
Lamala
1 Paket 108.500.000 131.285.000
23 Pemeliharaan jalan
Kotabaru - Trans
nelayan
Kec.
Lamala
1 Paket 143.500.000 173.635.000
24 Pemeliharaan jalan
Ranga ranga -
Minangandala
Kec.
Masama
1 Paket 164.500.000 199.045.000
25 Pemeliharaan jalan
Boitan - Kembang
merta
Kec.
Masama
1 Paket 329.000.000 398.090.000
26 Pemeliharaan jalan
Cemerlang -
Duatakarya
Kec.
Masama
1 Paket 315.000.000 381.150.000
27 Pemeliharaan jalan
Biak - Bonebobakal
Kec.
Masama
1 Paket
28 Rehab. Jalan Bunga -
Bonebobakal
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket
29 Rehab. Jalan Pohi -
Lontos
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket
30 Pemeliharaan jalan
Baya - Uwedikan
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 210.000.000 254.100.000
31 Pemeliharaan jalan
Bayu - Lauwon
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 315.000.000 381.150.000
32 Pemeliharaan jalan
Soho - Kilongan
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 276.500.000 334.565.000
33 Pemeliharaan jalan
Soho - Keles
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 262.500.000 317.625.000
34 Rehabilitasi Jalan
Samratulangi II
Kec.
Luwuk
1 Paket
35 Rehabilitasi Jalan
Urip Sumoharjo
Kec.
Luwuk
1 Paket
36 Rehabilitasi Jalan
jend Sudirman
Kec.
Luwuk
1 Paket
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 61
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
37 Rehabilitasi jalan
Yos Sudarso
Kec.
Luwuk
1 Paket
38 Rehabilitasi Jalan
RE. Marthadinata
Kec.
Luwuk
1 Paket
39 Rehabilitasi Jalan
Kel. Bungin Timur
Kec.
Luwuk
1 Paket 375.000.000 453.750.000
40 Rehabilitasi jalan M.
Hatta
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket
41 Pemeliharaan jalan
Maahas - Bubung
Kec.
Luwuk
selatan
1 Paket 280.000.000 338.800.000
42 Rehab. Jalan dalam
kota kec. Kintom
Kec.
Kintom
1 Paket 675.000.000 816.750.000
43 Rehab. Jalan Kayoa
- Nonong
Kec. Batui 1 Paket 742.500.000 898.425.000
44 Rehab. Jalan
Bakung - ondo
ondolu
Kec. Batui 1 Paket 900.000.000 1.089.000.000
45 Rehab. Jalan dalam
kota kec. Batui
Kec. Batui 1 Paket 506.250.000 612.562.500
46 Rehab. Jalan
Sukamaju -
Mosungkang
Kec. Batui
Selatan
1 Paket 450.000.000 544.500.000
47 Rehab. Jalan Saluan
- Tou
Kec.
Moilong
1 Paket 506.250.000 612.562.500
48 Rehab. Jalan Toili -
Bumibaru
Kec.
Moilong
1 Paket 382.500.000 462.825.000
49 Rehab. Jalan
Mulyoharjo -
Rusakencana
segmen 1
Kec.
Moilong
1 Paket 675.000.000 816.750.000
50 Rehab. Jalan
Mulyoharjo -
Rusakencana
segmen 2
Kec. Toili 1 Paket 855.000.000 1.034.550.000
51 Rehab. Jalan Dalam
Kota Kec. Toili
Kec. Toili 1 Paket 450.000.000 544.500.000
52 Rehab. Jalan Tirta
kencana - Sentral
Timur
Kec. Toili 1 Paket 843.750.000 1.020.937.500
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 62
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
53 Rehab. Jalan
Singkoyo - Tolisu
Kec. Toili 1 Paket 528.750.000 639.787.500
54 Rehab. Jalan
Mentawa A -
Mentawa B
Kec. Toili
Barat
1 Paket 450.000.000 544.500.000
55 Rehabilitasi Jalan
Makapa - Bukit
Makarti
Kec. Toili
Barat
1 Paket 562.500.000 680.625.000
- Administrasi
Kegiatan
95.560.000 115.627.600
04 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
Terwujudnya
Rehabilitasi/pem
eliharaan Jalan
dan Jembatan
6,47% Tersedianya
Rehabilitasi/Pemeli
haraan Jembatan
Terpenuhinya
Rehabilitasi/P
emeliharaan
Jembatan
100% 1.055.420.000 1.277.058.200
1 Pemeliharaan
jembatan Koninis
Kec.
Simpang
raya
1 Paket 75.000.000 90.750.000
2 Pemeliharaan
jembatan Rangka
Baja Duwata Karya
Kec.
Masama
1 Paket 125.000.000 151.250.000
3 Pemeliharaan
jembatan Bakung -
ondo ondolu
Kec. Batui 1 Paket 312.500.000 378.125.000
4 Pemeliharaan
jembatan rangka
baja sukamaju 1
Kec. Batui
selatan
1 Paket 125.000.000 151.250.000
5 Pemeliharaan
jembatan belly Rata
Pantai
Kec. Toili
Barat
1 Paket 225.000.000 272.250.000
Administrasi
Kegiatan
192.920.000 233.433.200
20 42.900.000 51.909.000
01 Inspeksi kondisi Jalan Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23
Kecamata
n
Terwujudnya
inspeksi kondisi
Jalan dan
Jembatan
66,67% Tersedianya
Inspeksi kondisi
Jalan
1 Tahun Terpenuhinya
Inspeksi
kondisi Jalan
100% 28.600.000 34.606.000
02 Inspeksi kondisi Jembatan Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23
Kecamata
n
Terwujudnya
inspeksi kondisi
Jalan dan
Jembatan
33,33% Tersedianya
Inspeksi kondisi
Jembatan
1 Tahun Terpenuhinya
Inspeksi
kondisi
Jembatan
100% 14.300.000 17.303.000
Program inspeksi
kondisi Jalan dan
Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jembatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 63
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
21 257.400.000 311.454.000
01 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23
Kecamata
n
Terwujudnya
Tanggap Darurat
Jalan dan
Jembatan
57,22% Tersedianya
Rehabilitasi jalan
dalam kondisi
tanggap darurat
1 Tahun Terpenuhinya
Rehabilitasi
jalan dalam
kondisi
tanggap
darurat
100% 147.290.000 178.220.900
02 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23
Kecamata
n
Terwujudnya
Tanggap Darurat
Jalan dan
Jembatan
42,78% Tersedianya
Rehabilitasi
jembatan dalam
kondisi tanggap
darurat
1 Tahun Terpenuhinya
Rehabilitasi
jembatan
dalam kondisi
tanggap
darurat
100% 110.110.000 133.233.100
23 3.821.128.909 4.623.565.980
04 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23 Kec Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
64,54% Tersedianya Alat-
Alat Berat
1 Unit Terpenuhinya
Alat-Alat Berat
100% 2.466.100.000 2.983.981.000
10 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23 Kec Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
16,08% Tersedianya
Rehabilitasi/pemeli
haraan alat-alat
berat
1 Paket Terpenuhinya
Rehabilitasi/pe
meliharaan
alat-alat berat
100% 614.250.000 743.242.500
12 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatkan
Fungsi dan layanan
jalan dan jembatan
23 Kec Terwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
kebinamargaan
19,39% Tersedianya
Rehabilitasi/pemeli
haraan alat-alat
ukur dan bahan
laboratorium
kebinamargaan
1 Paket Terpenuhinya
Rehabilitasi/pe
meliharaan
alat-alat ukur
dan bahan
laboratorium
kebinamargaa
n
100% 740.778.909 896.342.480
24 10.960.533.520 13.262.245.559 Program pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa
Program peningkatan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat ukur dan bahan
laboratorium
kebinamargaan
Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat berat
Rehabilitasi jembatan
dalam kondisi tanggap
darurat
Rehabilitasi jalan dalam
kondisi tanggap darurat
Pengadaan Alat-Alat
Berat
Program Tanggap
Darurat Jalan dan
Jembatan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 64
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
01 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Kec Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
2,55% Tersedianya
Perencanaan
pembangunan
jaringan irigasi
1 Tahun Terpenuhinya
Perencanaan
pembangunan
jaringan irigasi
100% 280.000.000 338.800.000
02 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Kec Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
0,45% Tersedianya
Perencanaan
normalisasi saluran
sungai
1 Tahun Terpenuhinya
Perencanaan
normalisasi
saluran sungai
100% 49.500.000 59.895.000
09 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Kec Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
40,89% Tersedianya
Pelaksanaan
normalisasi saluran
sungai
Terpenuhinya
Pelaksanaan
normalisasi
saluran sungai
100% 4.481.980.000 5.423.195.800
1 Normalisasi Sungai
Ds.Mantan A
Kec.
Simpang
Raya
300.000.000 363.000.000
2 Normalisasi Sungai
Ds.Lokait
Kec.
Simpang
Raya
50.000.000 60.500.000
3 Normalisasi Sungai
Ds.Sumber Mulya
(Dusun I)
Kec.
Simpang
Raya
200.000.000 242.000.000
4 Normalisasi Sungai
Kelurahan Kalaka
(Lanjutan)
Kec.
Bunta
150.000.000 181.500.000
5 Normalisasi Sungai
Lingk. I, III
Kelurahan
Salabenda
Kec.
Bunta
75.000.000 90.750.000
6 Normalisasi Sungai
Dusun II Desa Koili
Kec.
Bunta
50.000.000 60.500.000
Pelaksanaan normalisasi
saluran sungai
Perencanaan
pembangunan jaringan
irigasi
Perencanaan normalisasi
saluran sungai
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 65
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
7 Normalisasi Sungai
Dusun II Desa
Huhak
Kec.
Bunta
30.000.000 36.300.000
8 Normalisasi sungai
Lobu
Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000
9 Normalisasi sungai
Niubulan
Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000
10 Normalisasi sungai
Kadodi
Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000
11 Normalisasi sungai
Uha-uhangon
Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000
12 Normalisasi sungai
Dolom
Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000
13 Normalisasi Sungai
Malik
Kec.
Bualemo
100.000.000 121.000.000
14 Normalisasi Sungai
Sampaka
Kec.
Bualemo
300.000.000 363.000.000
15 Normalisasi Sungai
Longkoga Barat
Kec.
Bualemo
200.000.000 242.000.000
16 Normalisasi Sungai
Lembah Tompotika
Kec.
Bualemo
70.000.000 84.700.000
17 Normalisasi Saluran
Sungai Desa Teku
Dusun I,II
Kec.
Balantak
Utara
150.000.000 181.500.000
18 Normalisasi Saluran
Sungai Desa Toweer
Kec.
Balantak
Utara
50.000.000 60.500.000
19 Normalisasi sungai
Ds. Ranga-ranga
Kec.
Masama
1 Paket 150.000.000 181.500.000
20 Normalisasi Sungai
Korui
Kec.
Masama
1 Paket 200.000.000 242.000.000
21 Normalisasi sungai
Ds. Indang Sari
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 150.000.000 181.500.000
22 Normalisasi Sungai
Timboa Desa Boitan
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 200.000.000 242.000.000
23 Normalisasi Sungai
Kel. Bakung
Kec. Batui 1 Paket 200.000.000 242.000.000
24 Normalisasi Sungai
Kel. Sisipan
Kec. Batui 1 Paket 150.000.000 181.500.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 66
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
25 Normalisasi Sungai
Desa Nonong
Kec. Batui 1 Paket 350.000.000 423.500.000
26 Normalisasi sungai
Desa Slametharjo
Kec.
Moilong
1 Paket 100.000.000 121.000.000
27 Normalisasi sungai
Desa Bumiharjo
Kec.
Moilong
1 Paket 100.000.000 121.000.000
28 Normalisasi sungai
Desa Karanganyar
Kec.
Moilong
1 Paket 150.000.000 181.500.000
29 Normalisasi sungai
Desa Minahaki
Kec.
Moilong
1 Paket 100.000.000 121.000.000
30 Normalisasi sungai
Desa Minakarya
Kec.
Moilong
1 Paket 150.000.000 181.500.000
31 Normalisasi sungai
Desa Mulyoharjo
Kec.
Moilong
1 Paket 100.000.000 121.000.000
32 Normalisasi sungai
Desa Toili
Kec.
Moilong
1 Paket 100.000.000 121.000.000
33 Normalisasi Sungai.
Cendana Pura
Kec. Toili 1 Paket 150.000.000 181.500.000
34 Normalisasi Sungai.
Bina Tani
Kec. Toili 1 Paket 100.000.000 121.000.000
35 Normalisasi Sungai
Mansahang
Kec.
Moilong
1 Paket
36 Normalisasi Sungai
Bangketa
Kec.
Nuhon
1 Paket
37 Normalisasi Sungai
Bella
Kec.
Nuhon
1 Paket
38 Normalisasi Sungai
Desa Bukit Jaya
Kec. Toili 1 Paket
39 Normalisasi Sungai
Suka Maju II /
Ombolu
Kec. Batui
Selatan
1 Paket
40 Normalisasi Sungai
Desa Rusa Kencana
Kec. Toili 1 Paket
- Administrasi
Kegiatan
56.980.000 68.945.800
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 67
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
10 Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
10,81% Tersedianya
Rehabilitasi/pemeli
haraan jaringan
irigasi
Terpenuhinya
Rehabilitasi/pe
meliharaan
jaringan irigasi
100% 1.184.500.000 1.433.245.000
1 D.I. Tomeang Kec.
Nuhon
150.000.000 181.500.000
2 D.I. Saleabon Kec.
Masama
200.000.000 242.000.000
3 Bendung Mentawa Kec. Toili
Barat
350.000.000 423.500.000
4 Bendung Dongin I Kec. Toili
Barat
350.000.000 423.500.000
1 D.I. Waru Lamala Kec.
Masama
1 Paket
2 D.I. Bakung Kec. Batui 1 Paket
3 D.I. Toili Kec.
Toili/Moilo
ng
1 Paket
4 D.I. Moilong . Kec.
Moilonng
1 Paket
5 D.I. Tolisu A/B Kec.
Toili/Moilo
ng
1 Paket
6 D.I. Dongin
pandanwangi
Kec. Toili
Barat
1 Paket
7 D.I. Bunta Kec.
Simpang
Raya
1 Paket
8 D.I. Bela Kec.
Nuhon
1 Paket
Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaa
n jaringan irigasi (APBD
Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 68
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 D.I. Sinorang Kec. Batui
Selatan
1 Paket
2 D.I. Mentawa Kec.Toili
Barat
1 Paket
3 D.I. Singkoyo Kec. Toili 1 Paket
Administrasi
Kegiatan
134.500.000 162.745.000
13 Bunta Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
1,00% 1 Paket Terpenuhinya
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Pintu Air
100% 110.000.000 133.100.000
- 4 Daerah Irigasi
15 Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
14,30% Tersedianya
Optimalisasi fungsi
jaringan irigasi
yang telah
dibangun
Trepenuhinya
Optimalisasi
fungsi jaringan
irigasi yang
telah dibangun
100% 1.567.053.520 1.896.134.759
1 D.I. Bahulolok Kec.
Nuhon
30.000.000 36.300.000
2 D.I.Pakowa Kec.
Nuhon
30.000.000 36.300.000
3 D.I. Bahulolok atas Kec.
Simpang
Raya
30.000.000 36.300.000
4 D.I. Dondosoboli Kec.
Bunta
30.000.000 36.300.000
5 D.I. Toiba Kec.
Bualemo
30.000.000 36.300.000
Tersedianya
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Pintu Air
Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Optimalisasi fungsi
jaringan irigasi yang telah
dibangun
Jaringan Irigasi yang di
Rehabilitasi (Pemel.
Berkala)
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Pintu Air
Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaa
n jaringan irigasi (APBN)
> 3000 Ha
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 69
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
6 D.I. Samaku Kec.
Bualemo
30.000.000 36.300.000
7 D.I. Longkoga Kec.
Bualemo
30.000.000 36.300.000
8 D.I.Lomba Kec.
Lamala
30.000.000 36.300.000
9 D.I. Sosokaon Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
10 D.I. Korui Atas Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
11 D.I. Salu boko-boko Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
12 D.I.Ranga-ranga Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
13 D.I. Nintu Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
14 D.I. Wunut Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
15 D.I.Muangi Kec.
Masama
30.000.000 36.300.000
16 D.I. Bumi Harapan Kec. Toili
Barat
1 Paket 30.000.000 36.300.000
17 D.I.Uwelolu Kec. Toili
Barat
1 Paket 30.000.000 36.300.000
18 D.I.Siuna Kec.
Pagimana
1 Paket 30.000.000 36.300.000
1 D.I. Pakowa Kec.
Nuhon
1 Paket 6.875.000 8.318.750
2 D.I. Tomeang Kec.
Nuhon
1 Paket 8.750.000 10.587.500
3 D.I Hek Kec.
Nuhon
1 Paket 62.500.000 75.625.000
4 D.I. Rantau Jaya Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 10.250.000 12.402.500
5 D.I. Bahulolok Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 10.000.000 12.100.000
6 D.I. Bahulolok Atas Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 13.750.000 16.637.500
Jaringan Irigasi yang di
operasikan dan di
Pelihara ( Pemel. Rutin )
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 70
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
7 D.I. Dondosoboli Kec.
Bunta
1 Paket 5.187.500 6.276.875
8 D.I. Siuna Kec.
Pagimana
1 Paket 53.750.000 65.037.500
9 D.I. Tikupon A/B Kec.
Bualemo
1 Paket 15.000.000 18.150.000
10 D.I. Toiba Kec.
Bualemo
1 Paket 17.500.000 21.175.000
11 D.I. Mayayap Kec.
Bualemo
1 Paket 60.000.000 72.600.000
12 D.I. Longkoga Kec.
Bualemo
1 Paket 20.000.000 24.200.000
13 D.I. Samaku Kec.
Bualemo
1 Paket 55.000.000 66.550.000
14 D.I. Salu Boko-boko Kec.
Bualemo
1 Paket 51.250.000 62.012.500
15 D.I. Lomba Kec.
Lamala
1 Paket 52.500.000 63.525.000
16 D.I. Lamala Labotan Kec.
Lamala
1 Paket 25.000.000 30.250.000
17 D.I. Ranga-ranga Kec.
Masama
1 Paket 8.750.000 10.587.500
18 D.I. Kembang Merta Kec.
Masama
1 Paket 10.000.000 12.100.000
19 D.I Roa Kec.
Masama
1 Paket 27.500.000 33.275.000
20 D.I. Nintu Kec.
Masama
1 Paket 17.500.000 21.175.000
21 D.I. Wunut Kec.
Masama
1 Paket 18.750.000 22.687.500
22 D.I. Minang Andala Kec.
Masama
1 Paket 13.750.000 16.637.500
23 D.I. Muangi Kec.
Masama
1 Paket 7.500.000 9.075.000
24 D.I. Sosokaon Kec.
Masama
1 Paket 9.375.000 11.343.750
25 D.I. Waru kiri Kec.
Masama
1 Paket 27.500.000 33.275.000
26 D.I Korui Atas Kec.
Masama
1 Paket 9.375.000 11.343.750
27 D.I. Rata Kec. Toili
Barat
1 Paket 76.250.000 92.262.500
28 D.I. Bumi Harapan Kec. Toili
Barat
1 Paket 6.875.000 8.318.750
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 71
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
29 D.I. Uwelolu Kec. Toili
Barat
1 Paket 13.750.000 16.637.500
30 D.I Topo Kec. Toili
Barat
1 Paket 39.375.000 47.643.750
31 D.I. Pohi Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 21.250.000 25.712.500
32 D.I. Bantayan Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 28.750.000 34.787.500
33 D.I. Saleabon Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 26.250.000 31.762.500
34 D.I Baya Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 32.125.000 38.871.250
35 D.I Tolisu Sindang Kec. Toili 1 Paket 87.500.000 105.875.000
36 D.I. Tomolongsong Kec. Toili 1 Paket 9.375.000 11.343.750
37 D.I. Piondo Kec. Toili 1 Paket 18.750.000 22.687.500
- Administrasi
Kegiatan
49.491.020 59.884.134
18 Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
23,15% Tersedianya
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Terpenuhinya
Pembangunan
Jaringan
Irigasi
100% 2.537.500.000 3.070.375.000
1 Pembangunan
Jaringan Irigasi Kota
baru (D.I Lomba)
Kec.
Lamala
300.000.000 363.000.000
2 Pembangunan
saluran irigasi Ds.
Taugi (D.I. Wunut)
Kec.
Masama
500.000.000 605.000.000
3 Pembangunan
Bendung Waru Ds.
Wunut
Kec.
Masama
500.000.000 605.000.000
Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Pembangunan Jaringan
Irigasi
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 72
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
4 Talang Saluran
Irigasi Desa Masing
(Kewenangan Pusat)
Kec. Batui
Selatan
5 Pembangunan
saluran irigasi Ds.
Minakarya
Kec.
Moilong
500.000.000 605.000.000
6 Pembangunan
Jaringan Irigasi (jitu)
Margakencana
(Pusat)
Kec. Toili
7 Pembuatan
Bendungan Suplesi
Lembah Keramat
(D.I Rata)
Kec. Toili
Barat
700.000.000 847.000.000
8 Pembuatan
Bendungan Suplesi
Makapa
(Kewenangan Pusat)
Kec. Toili
Barat
1 Paket
Administrasi
kegiatan
37.500.000 45.375.000
35 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
5 Kec Terwujudnya
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan
pengairan
lainnya
6,84% Tersedianya
Penguatan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
(WISMP)
1 Tahun Terpenuhinya
Penguatan
Pengelolaan
Irigasi
Partisipatif
(WISMP)
100% 750.000.000 907.500.000
1 D.I. Topo Kec.
Toili.Barat
1 Paket 150.000.000 181.500.000
2 D.I. Baya Kec.
Masama
1 Paket 150.000.000 181.500.000
3 D.I. Roa Kec.
Masama
1 Paket 150.000.000 181.500.000
4 D.I. Hek Kec.
Nuhon
1 Paket 150.000.000 181.500.000
5 D.I. Tolisu Sindang Kec. Toili 1 Paket 150.000.000 181.500.000
Kec.
Masama
1 Paket
Penguatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
(WISMP)
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 73
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Kec.
Nuhon
1 Paket
28 6.196.730.000 7.498.043.300
09 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Terwujudnya
pengendalian
banjir
100% Tersedianya
Pembangunan
prasarana
pengaman pantai
Terpenuhinya
Pembangunan
prasarana
pengaman
pantai
100% 6.196.730.000 7.498.043.300
1 Pembangunan
Pemecah Ombak
Lingk. I dan VI
Kelurahan Bunta I
Kec.
Bunta
1 Paket 300.000.000 363.000.000
2 Pembuatan Tanggul
Pantai Tintingan
(Lanjutan)
Kec.
Pagimana
1 Paket 300.000.000 363.000.000
3 Pembangunan
Tanggul Abrasi
Pantai Desa
Ondoliang Dusun I,II
Kec.
Balantak
Utara
1 Paket 250.000.000 302.500.000
4 Pembangunan
Tanggul Penahan
Ombak Desa
Pangkalaseang
Dusun III
Kec.
Balantak
Utara
1 Paket 312.500.000 378.125.000
5 Pembangunan
Pengaman Pantai
Desa Talang Batu
Kec.
Balantak
1 Paket 250.000.000 302.500.000
6 Pembangunan
Tanggul Pantai Desa
Sulubombong Dusun
I,2,3
Kec.
Mantoh
1 Paket 300.000.000 363.000.000
7 Pembangunan
Tanggul Pantai Desa
Sobol Baru (lanjutan)
Kec.
Mantoh
1 Paket 437.500.000 529.375.000
8 Pembangunan
tanggul pemecah
ombak Bonebobakal
Kec.
Lamala
1 Paket 300.000.000 363.000.000
Program pengendalian
banjir
Pembangunan prasarana
pengaman pantai
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 74
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
9 Pembangunan
tanggul Abrasi
Pantai Kota Raya
Kec.
Lamala
1 Paket 300.000.000 363.000.000
10 Pembangunan
Tanggul Abrasi
Pantai Desa Biak
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 562.500.000 680.625.000
11 Pembangunan
Pengaman Pantai
Kel. Kilongan
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 375.000.000 453.750.000
12 Pembuatan Tanggul
Abrasi Pantai Desa
Lumpoeknyo
Kec.
Luwuk
1 Paket 625.000.000 756.250.000
13 Pembuatan Tanggul
Pantai Kel. Bungin
(STM Daerah )
Kec.
Luwuk
1 Paket 250.000.000 302.500.000
14 Pembangunan
Pengaman Pantai
Kel. Tj. Tuis
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 300.000.000 363.000.000
15 Pembangunan
Pengaman Pantai
Ds. Bubung
Kec.
Luwuk
Selatan
1 Paket 300.000.000 363.000.000
16 Pembuatan Tanggul
abrasi Pantai Nambo
Lempek
Kec.
Nambo
1 Paket 375.000.000 453.750.000
17 Pembuatan Tanggul
abrasi Pantai Nambo
Lempek Baru
Kec.
Nambo
1 Paket 375.000.000 453.750.000
18 Pembuatan Tanggul
abrasi Pantai Nambo
Padang
Kec.
Nambo
1 Paket 250.000.000 302.500.000
19 Pembangunan
Tanggul Pemecah
Ombak Ds. Dimpalon
Kec.
Kintom
1 Paket
20 Pembangunan
Tanggul Pemecah
Ombak Ds.
Samadoya
Kec.
Kintom
1 Paket
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 75
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
21 Pembangunan
Abrasi pantai Desa
Nonong
Kec. Batui 1 Paket
22 Pembangunan
Abrasi pantai Desa
Honbola (lanjutan)
Kec. Batui 1 Paket
23 Pembangunan
Tanggul Pantai Desa
Moilong
Kec.
Moilong
1 Paket
24 Pembangunan
Tanggul Pantai Desa
Tou
Kec.
Moilong
1 Paket
25 Pembangunan
Lanjutan Abrasi
Pantai Dongin
Kec. Toili
Barat
1 Paket
26 Pengaman Pantai
Honbola
Kec. Batui 1 Paket -
27 Pengaman Pantai
Mendono
Kec.
Kintom
1 Paket -
28 Pengaman Pantai
Desa Kota Raya
Kec.
Lamala
1 Paket -
29 Pengaman Pantai
Bangketa
Kec.
Nuhon
1 Paket -
30 Pengaman Pantai
Biak
Kel. Luwuk
Utara
1 Paket -
31 Pengaman Pantai
Bunga
Kel. Luwuk
Utara
1 Paket -
32 Pengaman Pantai
Taima
Kec. Bunta 1 Paket -
33 Pengaman Pantai
Dongin
Kec. Toili
Barat
1 Paket -
- Administrasi
Kegiatan
34.230.000 41.418.300
30 40.820.642.500 49.392.977.425
02 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Terwujudnya
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
94,97% Tersedianya
Pembangunan
jalan dan jembatan
perdesaan
Terpenuhinya
Pembangunan
jalan dan
jembatan
perdesaan
100% 38.769.337.500 46.910.898.375
Pembangunan Jalan
Pembangunan jalan dan
jembatan perdesaan
Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 76
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Pembangunan jalan
Desa Bantayan
Kec.
Luwuk
Timur
650.000.000 786.500.000
Pembangunan Jalan
Desa Dwipa Karya
Kec.
Simpang
Raya
150.000.000 181.500.000
Pembangunan jalan
Desa Honduhon
Kec.
Luwuk
Timur
425.000.000 514.250.000
Pembangunan Jalan
Desa Lomba
Kec.
Lamala
2.000.000.000 2.420.000.000
Pembangunan jalan
Desa Padang
Kec.
Kintom
450.000.000 544.500.000
Pembangunan Jalan
Desa Pondan Dsn I
Kec.
Mantoh
150.000.000 181.500.000
Pembangunan Jalan
Desa Ranga-ranga
Kec.
Masama
250.000.000 302.500.000
Pembangunan Jalan
Desa Sirom
Kec.
Lamala
150.000.000 181.500.000
Pembangunan Jalan
Desa Sobol
Kec.
Mantoh
150.000.000 181.500.000
Pembangunan jalan
Desa Solan
Kec.
Kintom
300.000.000 363.000.000
Pembangunan Jalan
Desa Talima B
Kec.
Balantak
250.000.000 302.500.000
Pembangunan Jalan
Desa Tongke
Kec.
Balantak
Selatan
300.000.000 363.000.000
Pembangunan jalan
Desa Ulin
Kec.
Kintom
200.000.000 242.000.000
Pembangunan Jalan
Kel. Balantang
Kec. Batui 150.000.000 181.500.000
Pembangunan Jalan
Kel. Dale-dale
Kec.
Balantak
300.000.000 363.000.000
Pembangunan jalan
Kel. Mendono
Kec.
Kintom
250.000.000 302.500.000
Pembangunan Jalan
Kel. Sisipan
Kec. Batui 275.000.000 332.750.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 77
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Pembangunan Jalan
Kel. Tolando
Kec. Batui 400.000.000 484.000.000
Pembangunan Jalan
Lingkar Desa Nanga-
nangaon
Kec.
Bunta
300.000.000 363.000.000
Administrasi
Kegiatan
41.450.000 50.154.500
Pembangunan Jembatan
Pembangunan
Jembatan Argomulyo
Kec.
Moilong
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Bumi Harapan
Kec. Toili
Barat
375.000.000 453.750.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Demangan Jaya Dsn
I
Kec.
Bunta
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Dolom
Kec. Lobu 900.000.000 1.089.000.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Dondo
Kec.
Balantak
Selatan
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Dongkalan
Kec.
Pagimana
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa Dwi
Karya
Kec.
Bualemo
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Kospa Duata Karya
Kec.
Masama
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Koyoan
Kec.
Nambo
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Lontio Dsn 1
Kec.
Bunta
450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Matabas
Kec.
Bunta
450.000.000 544.500.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 78
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Pembangunan
Jembatan Desa
Molino
Kec.
Luwuk
Timur
750.000.000 907.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Niubulan
Kec. Lobu 450.000.000 544.500.000
Pembangunan
Jembatan Desa
Ondo-ondolu I
(Gilingan Besi)
Kec. Batui 675.000.000 816.750.000
3 Pembangunan
Jembatan Desa Polo
Dsn 1
Kec.
Bunta
1 Paket 450.000.000 544.500.000
17 Pembangunan
Jembatan Desa
Rusa Kencana
Kec. Toili 1 Paket 450.000.000 544.500.000
22 Pembangunan
Jembatan Desa
Sampaka
Kec.
Bualemo
1 Paket 450.000.000 544.500.000
36 Pembangunan
Jembatan Desa
Toiba
Kec.
Bualemo
1 Paket 450.000.000 544.500.000
37 Pembangunan
Jembatan Desa
Tower
Kec.
Balantak
Utara
1 Paket 675.000.000 816.750.000
38 Pembangunan
Jembatan Dolango
Kec.
Bunta
1 Paket 925.000.000 1.119.250.000
48 Pembangunan
Jembatan Gantung
Desa Gonohop Dsn
IV 100 mtr
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 625.000.000 756.250.000
57 Pembangunan
Jembatan Kel.
Balantak
Kec.
Balantak
1 Paket 450.000.000 544.500.000
63 Pembangunan
Jembatan Minakarya
Kec.
Moilong
1 Paket 450.000.000 544.500.000
64 Pembangunan
Jembatan Popoloti
Kel Bakung btg 20
mtr
Kec. Batui 1 Paket 450.000.000 544.500.000
72 Pembangunan Plat
Deker Desa
Bolobungkang
Kec. Lobu 1 Paket 150.000.000 181.500.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 79
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
73 Pembangunan Plat
Deker Desa Lobu
Kec. Lobu 1 Paket 75.000.000 90.750.000
75 Pembangunan Plat
Deker di Kecamatan
Simpang Raya
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 180.000.000 217.800.000
Administrasi
Kegiatan
300.000.000 363.000.000
Peningkatan Jalan
Peningkatan Jalan
Desa Bahari Makmur
(lanjutan)
Kec.
Lamala
500.000.000 605.000.000
Peningkatan Jalan
Desa Benteng
Kec. Toili 562.500.000 680.625.000
Peningkatan Jalan
Desa Binohu
Kec.
Nuhon
506.250.000 612.562.500
Peningkatan Jalan
Desa Bolobungkang
Kec. Lobu 562.500.000 680.625.000
Peningkatan Jalan
Desa Bualemo B
Kec.
Bualemo
250.000.000 302.500.000
Peningkatan Jalan
Desa Demangan
Jaya
Kec.
Bunta
675.000.000 816.750.000
Peningkatan Jalan
Desa Dondo Soboli
Kec.
Bunta
900.000.000 1.089.000.000
Peningkatan Jalan
Desa Dowiwi -
Rantau Jaya
Kec.
Simpang
Raya
900.000.000 1.089.000.000
Peningkatan Jalan
Desa Dwi Karya
Kec.
Bualemo
675.000.000 816.750.000
Peningkatan Jalan
Desa Dwipa Karya
Dsn 1,2,3,4
Kec.
Simpang
Raya
250.000.000 302.500.000
Peningkatan Jalan
Desa Gonohop Dsn
IV
Kec.
Simpang
Raya
375.000.000 453.750.000
Peningkatan Jalan
Desa Hion Dsn I
Kec.
Bunta
250.000.000 302.500.000
Peningkatan Jalan
Desa Kadodi
Kec. Lobu 250.000.000 302.500.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 80
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
Peningkatan Jalan
Desa Kampangar
Kec.
Balantak
Utara
270.000.000 326.700.000
Peningkatan Jalan
Desa Lambuli
Kec. Lobu 350.000.000 423.500.000
Peningkatan Jalan
Desa Lobu
Kec. Lobu 250.000.000 302.500.000
Peningkatan Jalan
Desa Lokait -
Sumber Mulya
Kec.
Simpang
Raya
337.500.000 408.375.000
Peningkatan Jalan
Desa Lomba
Kec.
Lamala
337.500.000 408.375.000
Peningkatan Jalan
Desa Masungkang
Kec. Batui
Selatan
337.500.000 408.375.000
Peningkatan Jalan
Desa Mentawa
Kec. Toili
Barat
348.750.000 421.987.500
Peningkatan Jalan
Desa Nambo
Padang
Kec.
Nambo
360.000.000 435.600.000
Peningkatan Jalan
Desa Nipa Kalimoa
Kec.
Bualemo
371.250.000 449.212.500
Peningkatan Jalan
Desa Padang
Kec.
Balantak
382.500.000 462.825.000
Peningkatan Jalan
Desa Padangon
Kec.
Masama
202.500.000 245.025.000
Peningkatan Jalan
Desa Pasir Lamba
Kec. Toili
Barat
337.500.000 408.375.000
Peningkatan Jalan
Desa Pibombo
Kec.
Nuhon
337.500.000 408.375.000
Peningkatan Jalan
Desa Saiti
Kec.
Nuhon
225.000.000 272.250.000
2 Peningkatan Jalan
Desa Samalore
Kec. Toili 1 Paket 675.000.000 816.750.000
10 Peningkatan Jalan
Desa sidomukti
(Lanjutan)
Kec.
Moilong
1 Paket 250.000.000 302.500.000
11 Peningkatan Jalan
Desa Talima A
Kec.
Balantak
1 Paket 250.000.000 302.500.000
39 Peningkatan Jalan
Desa Tetesulu
Kec.
Nuhon
1 Paket 562.500.000 680.625.000
40 Peningkatan Jalan
Desa Tombongan
Ulos - Hion
Kec.
Bunta
1 Paket 675.000.000 816.750.000
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 81
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
42 Peningkatan Jalan
Desa Tower Dusun
1,2
Kec.
Balantak
Utara
1 Paket 562.500.000 680.625.000
44 Peningkatan Jalan
Desa Trans
Mayayap
Kec.
Bualemo
1 Paket 675.000.000 816.750.000
46 Peningkatan jalan
Desa Trans Pohi
Kec.
Luwuk
Timur
1 Paket 525.000.000 635.250.000
50 Peningkatan Jalan
Desa Uha-uhangon
Kec. Lobu 1 Paket 450.000.000 544.500.000
52 Peningkatan Jalan
ke Obyek Wisata
Kec.
Pagimana
1 Paket 697.500.000 843.975.000
56 Peningkatan Jalan
Kel. Bakung
Kec. Batui 1 Paket 225.000.000 272.250.000
59 Peningkatan Jalan
Kel. Balantak
Kec.
Balantak
1 Paket 675.000.000 816.750.000
60 Peningkatan Jalan
Kel. Pakowa
Kec.
Pagimana
1 Paket 495.000.000 598.950.000
61 Peningkatan Jalan
Kel. Talang Batu
Kec.
Balantak
1 Paket 225.000.000 272.250.000
62 Peningkatan Jalan
Kel. Tolando
Kec. Batui 1 Paket 225.000.000 272.250.000
Administrasi
Kegiatan
76.637.500 92.731.375
05 Pembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
Terwujudnya
pembangunan
infrastruktur
perdesaaan
5,03% Tersedianya
Rehabilitasi/pemeli
haraan jalan dan
jembatan
perdesaaan
Terpenuhinya
Rehabilitasi/pe
meliharaan
jalan dan
jembatan
perdesaaan
100% 2.051.305.000 2.482.079.050
Rehabilitasi Jalan
1 Rehabilitasi Jalan
Desa Bahari Makmur
Kec.
Lamala
1 Paket 250.000.000 302.500.000
2 Rehabilitasi Jalan
Desa Damai Makmur
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 75.000.000 90.750.000
4 Rehabilitasi Jalan
Desa Nipa
Kec.
Lamala
1 Paket 150.000.000 181.500.000
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
perdesaaan
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 82
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
5 Rehabilitasi Jalan
Desa Petak -
Bolobungkang
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 281.250.000 340.312.500
6 Rehabilitasi Jalan
Pangkalaseang-
Balantak
Kec.
Balantak
Utara
1 Paket 356.250.000 431.062.500
7 Rehabilitasi/Pemelih
araan Jalan Desa
Tohiti Sari
Kec. Toili 1 Paket 187.500.000 226.875.000
8 Talud Jalan Desa
Awu
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 175.000.000 211.750.000
9 Talud Jalan Desa
Boyou
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 175.000.000 211.750.000
10 Talud Jalan Desa
Lenyek
Kec.
Luwuk
Utara
1 Paket 175.000.000 211.750.000
Administrasi
Kegiatan
38.625.000 46.736.250
Rehabilitasi
Jembatan
1 Rehabilitasi
Jembatan Desa
Dowiwi - Rantau
Jaya
Kec.
Simpang
Raya
1 Paket 170.000.000 205.700.000
Administrasi
Kegiatan
17.680.000 21.392.800
33 559.221.091 676.657.520
01 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pengaturan Jasa
Konstruksi
42,97% Tersedianya
Sosialisasi dan
Deseminasi
Peraturan
Perundang-
Undangan Jasa
Konstruksi Terkait
dan Peraturan
Lainnya
1 Kali Terpenuhinya
Sosialisasi
dan
Deseminasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jasa
Konstruksi
Terkait dan
Peraturan
Lainnya
100% 240.299.846 290.762.813 Sosialisasi dan
Deseminasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jasa Konstruksi Terkait
dan Peraturan Lainnya
Program Pengaturan
Jasa Konstruksi
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 83
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
02 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pengaturan Jasa
Konstruksi
1,92% Tersedianya
Pengaturan dan
Penyelenggaraan
Ijin Usaha Jasa
Konstruksi
1 Tahun Terpenuhinya
Pengaturan
dan
Penyelenggar
aan Ijin Usaha
Jasa
Konstruksi
100% 10.725.000 12.977.250
03 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pengaturan Jasa
Konstruksi
7,66% Tersedianya
Penyelenggaraan
Pengadaan Barang
dan Jasa
1 Tahun Terpenuhinya
Penyelenggar
aan
Pengadaan
Barang dan
Jasa
100% 42.849.950 51.848.440
05 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pengaturan Jasa
Konstruksi
46,17% Tersedianya
Panitia PHO, FHO
dan Penilai Kontrak
1 Tahun Terpenuhinya
Panitia PHO,
FHO dan
Penilai
Kontrak
100% 258.196.296 312.417.518
06 Reformasi birokrasi
dan tata kelola
pemerintahan
daerah
Terselenggaranya
pelayanan
administrasi publik
yang efisien dan
efektif
Luwuk Terwujudnya
Pengaturan Jasa
Konstruksi
1,28% Tersedianya
Penyusunan
Sistem Informasi
Data Base Jasa
Konstruksi
1 Paket Terpenuhinya
Penyusunan
Sistem
Informasi Data
Base Jasa
Konstruksi
100% 7.150.000 8.651.500
36 500.000.000 605.000.000
01 Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai Dalam Kondisi Tanggap DaruratPembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
23 Kec Terwujudnya
Tanggap Darurat
Jaringan Irigasi,
Sungai dan
Pantai
100% Tersedianya
Rehabilitasi
Jaringan Irigasi,
Sungai dan Pantai
Dalam Kondisi
Tanggap Darurat
1 Tahun Terpenuhinya
Rehabilitasi
Jaringan
Irigasi, Sungai
dan Pantai
Dalam Kondisi
Tanggap
Darurat
100% 500.000.000 605.000.000
Program Tanggap
Darurat Jaringan Irigasi,
Sungai dan Pantai
Penyelenggaraan
Pengadaan Barang dan
Jasa
Pengaturan dan
Penyelenggaraan Ijin
Usaha Jasa Konstruksi
Panitia PHO, FHO dan
Penilai Kontrak
Penyusunan Sistem
Informasi Data Base Jasa
Konstruksi
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 84
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Tolak Ukur Target
1 2 9
1.03.01
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan daerah
dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015 (Rp)
Perkiraan Manu
Tahun 2016 Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
37 425.100.000 514.371.000
01 Inspeksi kondisi Jaringan irigasiPembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
23 Kec Terwujudnya
inspeksi kondisi
Jaringan Irigasi,
Sungai dan
Pantai
41,28% Tersedianya
Inspeksi kondisi
Jaringan irigasi
1 Tahun Terpenuhinya
Inspeksi
kondisi
Jaringan
irigasi
100% 175.500.000 212.355.000
02 Inspeksi kondisi Sungai dan pantaiPembangunan
Infrastruktur dan
Energi
Meningkatnya
keandalan irigasi
dan perlindungan
sumber daya air
23 Kec Terwujudnya
inspeksi kondisi
Jaringan Irigasi,
Sungai dan
Pantai
58,72% Tersedianya
Inspeksi kondisi
Sungai dan pantai
1 Tahun Terpenuhinya
Inspeksi
kondisi Sungai
dan pantai
100% 249.600.000 302.016.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD 149.999.520.000 181.499.419.200
Program inspeksi
kondisi Jaringan Irigasi,
Sungai dan Pantai
LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 85