rencana program dan kegiatan prioritas daerah …banggaikab.go.id/dokumens/attachment/79.pdf · 1 2...

42
NAMA DINAS : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 NON URUSAN 03.01 01 1.476.196.481 1.786.197.741 01 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,79% Tersedianya jasa surat menyurat 1500 Lbr Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 11.700.000 14.157.000 02 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,01% Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% 162.500.000 196.625.000 08 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,25% Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Tahun Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 100% 33.280.000 40.268.800 10 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,65% Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Paket/ Mix Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100% 112.970.000 136.693.700 11 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,20% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100% 32.500.000 39.325.000 12 Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif Luwuk Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,26% Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Paket/ Mix Terpenuhinya komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor 100% 3.900.000 4.719.000 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Tolak Ukur Target 1 2 9 1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa kebersihan kantor RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) Perkiraan Manu Tahun 2016 Jenis Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 44

Upload: truongdien

Post on 17-Aug-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

NAMA DINAS : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

NON URUSAN

03.01 01 1.476.196.481 1.786.197.741

01 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

0,79% Tersedianya jasa

surat menyurat

1500 Lbr Terpenuhinya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 11.700.000 14.157.000

02 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

11,01% Tersedianya jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

1 Tahun Terpenuhinya

jasa

komunikasi,

sumber daya

air dan listrik

100% 162.500.000 196.625.000

08 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2,25% Tersedianya jasa

kebersihan kantor

1 Tahun Terpenuhinya

jasa

kebersihan

kantor

100% 33.280.000 40.268.800

10 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

7,65% Tersedianya Alat

Tulis Kantor

50 Paket/

Mix

Terpenuhinya

Alat Tulis

Kantor

100% 112.970.000 136.693.700

11 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

2,20% Tersedianya

barang cetakan

dan penggandaan

1 Tahun Terpenuhinya

barang

cetakan dan

penggandaan

100% 32.500.000 39.325.000

12 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

0,26% Tersedianya

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

10 Paket/

Mix

Terpenuhinya

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

100% 3.900.000 4.719.000

DINAS BINA

MARGA DAN

PENGAIRAN

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Program Pelayanan

Administrasi

PerkantoranPenyediaan jasa surat

menyurat

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

KABUPATEN BANGGAI

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 44

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

15 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1,76% Tersedianya bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

1 Paket Terpenuhinya

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

100% 26.000.000 31.460.000

17 Penyediaan makanan dan minumanReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1,76% Tersedianya

makanan dan

minuman

2500 Dos Terpenuhinya

makanan dan

minuman

100% 26.000.000 31.460.000

18 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Dalam Dan

Luar

Daerah

Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

59,62% Tersedianya Rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1 Tahun Terpenuhinya

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

100% 880.146.481 1.064.977.241

19 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

12,68% Tersedianya Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

180 OB Terpenuhinya

Jasa

Administrasi

Teknis

Perkantoran

100% 187.200.000 226.512.000

02 2.024.555.000 2.449.711.550

05 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

58,95% Tersedianya

Kendaraan Dinas /

Operasional

14 Unit Terpenuhinya

Kendaraan

Dinas /

Operasional

100% 1.193.400.000 1.444.014.000

07 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

3,40% Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

10 Unit Terpenuhinya

perlengkapan

gedung kantor

100% 68.900.000 83.369.000

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparaturPengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 45

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

09 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

10,27% Tersedianya

peralatan gedung

kantor

10 Unit Terpenuhinya

peralatan

gedung kantor

100% 208.000.000 251.680.000

10 Pengadaan Meubelair Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

3,62% Tersedianya Meubelair 10 Buah Trepenuhinya

Meubelair

100% 73.255.000 88.638.550

24 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

5,78% Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

20 Unit Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasio

nal

100% 117.000.000 141.570.000

25 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

0,96% Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

10 Unit Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

100% 19.500.000 23.595.000

28 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

0,96% Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

30 Unit Terpenuhinya

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

100% 19.500.000 23.595.000

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 46

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

30 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

1,93% Tersedianya

Pemeliharaan

rutin/berkala

jaringan listrik

30 Unit Terpenuhinya

rutin/berkala

jaringan listrik

100% 39.000.000 47.190.000

42 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

14,13% Tersedianya

Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

1 Paket Terpenuhinya

Rehabilitasi

sedang/berat

gedung kantor

100% 286.000.000 346.060.000

-

03 327.600.000 396.396.000

02 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Disiplin Aparatur

29,17% Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

210 Pasang Terpenuhinya

pakaian dinas

beserta

perlengkapan

nya

100% 95.550.000 115.615.500

04 Pengadaan pakaian KORPRIReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Disiplin Aparatur

12,50% Tersedianya

pakaian KORPRI

210 Pasang Terpenuhinya

pakaian

KORPRI

100% 40.950.000 49.549.500

05 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

Peningkatan

Disiplin Aparatur

58,33% Tersedianya

pakaian khusus

hari - hari tertentu

420 Pasang Terpenuhinya

pakaian

khusus hari -

hari tertentu

100% 191.100.000 231.231.000

Pemeliharaan

rutin/berkala jaringan

listrik

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian

khusus hari - hari tertentu

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 47

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

04 21.450.000 25.954.500

04 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

fasilitas

pindah/purna

tugas PNS

100% Tersedianya

Pemulangan

pegawai yang

pensiun

2 Orang Terpenuhinya

Pemulangan

pegawai yang

pensiun

100% 21.450.000 25.954.500

05 169.000.000 204.490.000

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Dalam Dan

Luar

Daerah

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

76,92% Tersedianya

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

1 Tahun Terpenuhinya

Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

100% 130.000.000 157.300.000

42 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

23,08% Tersedianya

Pertemuan dan

Pembinaan

Kepegawaian

1 Tahun Terpenuhinya

Pertemuan

dan

Pembinaan

Kepegawaian

100% 39.000.000 47.190.000

06 305.500.000 369.655.000

02 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

8,51% Tersedianya

Penyusunan

laporan keuangan

semesteran

1 Laporan Terpenuhinya

Penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

100% 26.000.000 31.460.000 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja keuangan

Pemulangan pegawai

yang pensiun

Program fasilitas

Program peningkatan

Pertemuan dan

Pembinaan Kepegawaian

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 48

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

04 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

12,77% Tersedianya

Penyusunan

pelaporan

keuangan akhir

tahun

1 Laporan Terpenuhinya

Penyusunan

pelaporan

keuangan

akhir tahun

100% 39.000.000 47.190.000

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPDReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

25,53% Tersedianya

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

6 Laporan Terpenuhinya

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

dan Anggaran

SKPD

100% 78.000.000 94.380.000

08 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan KegiatanReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

23

Kecamata

n

Terwujudnya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

38,30% Tersedianya

Monitoring Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan

1 Tahun Terpenuhinya

Monitoring

Dan Evaluasi

Pelaksanaan

Kegiatan

100% 117.000.000 141.570.000

20 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

Luwuk Terwujudnya

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

14,89% Tersedianya

Penyusunan

Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kab.

Banggai (SKPD)

1 Dok Terpenuhinya

Penyusunan

Laporan

Inventarisasi

Aset

Pemerintah

Kab. Banggai

(SKPD)

100% 45.500.000 55.055.000

07 65.000.000 78.650.000

02 Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan Dan Upah KerjaReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

23

Kecamata

n

100% Tersedianya

Penyusunan Daftar

Harga Satuan

Bahan Bangunan

Dan Upah Kerja

2 Dok Terpenuhinya

Penyusunan

Daftar Harga

Satuan Bahan

Bangunan

Dan Upah

Kerja

100% 65.000.000 78.650.000

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kab. Banggai

(SKPD)

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Program

Pengembangan Sistim

Informasi/Data

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 49

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

08 Program Perencanaan Umum 97.500.000 117.975.000

01 Penyusunan Rencana Kerja TahunanReformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kinerja

pelaksanaan,

pengawasan,

evaluasi dan

pemeliharaan hasil-

hasil pembangunan

23

Kecamata

n

Terwujudnya

Perencanaan

Umum

100% Tersedianya

Penyusunan

Rencana Kerja

Tahunan

1 Dok Terpenuhinya

Penyusunan

Rencana Kerja

Tahunan

100% 97.500.000 117.975.000

1 URUSAN PEKERJAAN UMUM

15 50.029.962.500 60.536.254.625

01 Perencanaan Pembangunan jalanPembangunan

Infrastruktur dan

energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

Terwujudnya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

0,91% Tersedianya

Perencanaan

Pembangunan

jalan

Terpenuhinya

Perencanaan

Pembangunan

jalan

100% 455.000.000 550.550.000

03 Pembangunan jalan Pembangunan

Infrastruktur dan

energi

Terwujudnya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

14,39% Tersedianya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Terpenuhinya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

100% 7.201.112.500 8.713.346.125

1 Peningkatan Jalan

Bela - Saiti

Kec.

Nuhon

1 Paket 616.250.000 745.662.500

2 Peningkatan Jalan

Kabua bua - Damai

makmur

Kec.

Nuhon

1 Paket 425.000.000 514.250.000

3 Peningkatan Jalan

Dalam kota kec.

Nuhon

Kec.

Nuhon

1 Paket 637.500.000 771.375.000

4 Pembangunan Jalan

Trans. Siuna - Trans.

Mayayap

Kec.

Pagimana,

Bualemo

1 Paket 781.250.000 945.312.500

5 Pembangunan Jalan

Dalam Kota kec.

Pagimana

Kec.

Pagimana

1 Paket 375.000.000 453.750.000

6 Pembangunan Jalan

Bajo Poat - Gumou

Kec.

Pagimana

1 Paket 675.000.000 816.750.000

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 50

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

7 Pembangunan Jalan

Dongkalan - Dolom

Kec.

Pagimana,

Lobu

1 Paket 750.000.000 907.500.000

8 Pembangunan Jalan

Asaan - Luwuk

(segmen 1)

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 1.250.000.000 1.512.500.000

9 Pembangunana

Jalan Tg, Tuis -

Bubung

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 1.041.250.000 1.259.912.500

10 Pembangunan Jalan

Dalam Kota kec.

Nambo

Kec.

Nambo

1 Paket 375.000.000 453.750.000

11 Pembangunan Jalan

Dalam Kota kec.

Kintom

Kec.

Kintom

1 Paket 250.000.000 302.500.000

Administrasi

Kegiatan

24.862.500 30.083.625

04 Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan

Bencana

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

Terwujudnya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

0,06% Tersedianya

Pembangunan

jembatan

Terpenuhinny

a

Pembangunan

jembatan

100% 28.600.000 34.606.000

05 Pembangunan jembatan Terwujudnya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

31,08% Tersedianya

Pembangunan

jembatan

Terpenuhinya

Pembangunan

jembatan

100% 15.548.250.000 18.813.382.500

1 Pembangunan

Jembatan Gonohop

Kec.

Simpang

raya

2.500.000.000 3.025.000.000

2 Pembangunan

Jembatan Binohu

Kec.

Simpang

raya

810.000.000 980.100.000

3 Pembangunan

Jembatan Dowiwi

Kec.

Simpang

raya

1.440.000.000 1.742.400.000

4 Pembangunan

Jembatan Dolango

Kec. Bunta 1.350.000.000 1.633.500.000

5 Pembangunan

Jembatan Jaya Bakti

Kec.

Pagimana

1.080.000.000 1.306.800.000

9 Pembangunan

Jembatan Sungai

Biak Desa Biak

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 450.000.000 544.500.000

Perencanaan

Pembangunan jembatan

Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan

Bencana

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 51

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

10 Pembangunan Plat

Deker Desa

Lumpoknyo

Kec.

Luwuk

1 Paket 175.000.000 211.750.000

11 Pembangunan Plat

Deker Kel. Baru

Kec.

Luwuk

1 Paket 70.000.000 84.700.000

12 Pembangunan Plat

Deker Kelurahan

Bungin RT 04

Kec.

Luwuk

1 Paket 105.000.000 127.050.000

13 Pembangunan

Jembatan Terminal

Luwuk Selatan

Kec.

Luwuk

selatan

1 Paket 2.250.000.000 2.722.500.000

15 Pembangunan

Jembatan Tou

Kec.

Moilong

1 Paket 1.500.000.000 1.815.000.000

17 Pembangunan

Jembatan Bukit Jaya

(Lanjutan)

Kec. Toili 1 Paket 3.750.000.000 4.537.500.000

Administrasi

Kegiatan

68.250.000 82.582.500

09 Peningkatan Jalan Terwujudnya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

53,56% Tersedianya

Peningkatan Jalan

Terpenuhinya

Peningkatan

Jalan

100% 26.797.000.000 32.424.370.000

1 Peningkatan Jalan

Rantau Jaya -

Mantan A

Kec.

Simpang

raya

1 Paket 1.500.000.000 1.815.000.000

2 Peningkatan Jalan

Dalam kota kec.

Bunta

Kec. Bunta 1 Paket 1.980.000.000 2.395.800.000

3 Peningkatan Jalan

Dondosoboli -

Beringin Jaya

Kec. Bunta 1 Paket 987.000.000 1.194.270.000

4 Peningkatan Jalan

SMA Bunta - Dondo

soboli

Kec. Bunta 1 Paket 1.449.000.000 1.753.290.000

5 Peningkatan Jalan

Bolobungkang -

Lambuli

Kec. Lobu 1 Paket 1.176.000.000 1.422.960.000

6 Peningkatan Jalan

Balanga - Balean

Kec. Lobu 1 Paket -

7 Peningkatan Jalan

Dalam kota Kec.

Lobu

Kec. Lobu 1 Paket -

Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan

Bencana

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 52

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

8 Peningkatan Jalan

Sampaka - Benteng

Kec.

Bualemo

1 Paket -

9 Peningkatan Jalan

Sampaka - Tanah

merah

Kec.

Bualemo

1 Paket -

10 Peningkatan Jalan

Nipa - Kalimoa

Kec.

Bualemo

1 Paket -

11 Peningkatan Jalan

Bualemo - Sampaka

Kec.

Bualemo

1 Paket 637.500.000 771.375.000

12 Peningkatan Jalan

Mayayap - Trans

mayayap

Kec.

Bualemo

1 Paket 1.700.000.000 2.057.000.000

13 Peningkatan Jalan

Dalam kota kec.

Balantak utara

Kec.

Balantak

Utara

1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000

14 Peningkatan Jalan

Sepe - boy

Kec.

Balantak

Selatan

1 Paket 850.000.000 1.028.500.000

15 Peningkatan Jalan

boy - tintingon

Kec.

Balantak

Selatan

1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000

16 Peningkatan Jalan

Dalam kota kec.

Balantak selatan

Kec.

Balantak

Selatan

1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000

17 Peningkatan Jalan

Ibu Kota Kecamatan

Mantoh

Kec.

Mantoh

1 Paket 850.000.000 1.028.500.000

18 Peningkatan Jalan

Ibu Kota Kecamatan

Masama

Kec.

Masama

1 Paket 900.000.000 1.089.000.000

19 Peningkatan Jalan

Pagimana - Biak

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket - -

20 Peningkatan Jalan

Biak - Batas Kota

Luwuk

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket - -

21 Peningkatan Jalan

Biak - Kamumu

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 1.700.000.000 2.057.000.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 53

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

22 Peningkatan Jalan

Dalam Kota Luwuk

Kec.

Luwuk

Utara,

Luwuk,

luwuk

selatan

1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000

23 Peningkatan Jalan

Kel. Kilongan Permai

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 300.000.000 363.000.000

24 Peningkatan Jalan

Imam Bonjol

Kec.

Luwuk

1 Paket - -

25 Peningkatan Jalan

Samratulangi

Kec.

Luwuk

1 Paket - -

26 Peningkatan Jalan

Sungai Musi

Kec.

Luwuk

1 Paket - -

27 Peningkatan Jalan

Hasanuddin

Kec.

Luwuk

1 Paket - -

28 Peningkatan Jalan

Dalam Kota Luwuk

Kec.

Luwuk

1 Paket 2.500.000.000 3.025.000.000

29 Peningkatan Jalan

Soho - Keles

Kec.

Luwuk

1 Paket 1.200.000.000 1.452.000.000

30 Peningkatan Jalan

Simpong - Hanga

hanga

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 850.000.000 1.028.500.000

31 Peningkatan Jalan

Puge - Kaswasan

Perkantoran tg. Tuis

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 892.500.000 1.079.925.000

32 Peningkatan Jalan

Dalam Kota Luwuk

Kec.

Luwuk

Utara,

Luwuk,

luwuk

selatan

1 Paket 1.275.000.000 1.542.750.000

33 Pembangunan Jalan

Luwuk - Batui

Kec.

Nambo

1 Paket - -

34 Peningkatan Jalan

Ibu Kota Kecamatan

Toili Barat

Kec. Toili

Barat

1 Paket 950.000.000 1.149.500.000

35 Peningkatan Jalan

Salodik - Siuna

Kec.

Pagimana

1 Paket - -

36 Peningkatan Jalan

Siuna - Bualemo

Kec.

Bualemo

1 Paket - -

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 54

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

37 Peningkatan Jalan

Biak - Bonebobakal

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket - -

38 Penngkatan Jalan

Bonebobakal -

Balantak

Kec.

Lamala

1 Paket - -

39 Peningkatan Jalan

Toili - Rata

Kec. Toili 1 Paket - -

17 15.591.120.000 18.865.255.200

03 Terwujudnya

Pembangunan

turap/talud/bronjo

ng

100% Tersedianya

Pembangunan

turap/talud/bronjon

g

Terpenuhinya

Pembangunan

turap/talud/bro

njong

100% 15.591.120.000 18.865.255.200

1 Pembuatan Bronjong

Ds.Dowiwi (Dusun

II)

Kec.

Simpang

Raya

200.000.000 242.000.000

2 Pembuatan Bronjong

Ds. Sumber Mulya

(Dusun IV)

Kec.

Simpang

Raya

1.000.000.000 1.210.000.000

3 Pembangunan

Tutap/Talud/Bronjon

g Desa Matabas

Kec.

Bunta

400.000.000 484.000.000

4 Pembangunan

Tutap/Talud/Bronjon

g Desa Huhak

Kec.

Bunta

400.000.000 484.000.000

5 Pembangunan

Tutap/Talud/Bronjon

g Desa

Kalumbangan

Kec.

Bunta

400.000.000 484.000.000

6 Pembangunan

turap/Talud/bronjong

Sungai Toima

Kec.

Bunta

200.000.000 242.000.000

7 Pembuatan tanggul

Lobu

Kec. Lobu 500.000.000 605.000.000

8 Pembuatan tanggul

Desa Uha-uhangon

Kec. Lobu 500.000.000 605.000.000

Program Pembangunan

turap/talud/bronjong

Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan

Bencana

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

Pembangunan

turap/talud/bronjong

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 55

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

9 Pembuatan tanggul

Kadodi

Kec. Lobu 500.000.000 605.000.000

10 Pembuatan tanggul

Desa Niubulan

Kec. Lobu 250.000.000 302.500.000

11 Pemb. Tanggul

sungai Kelurahan

Basabungan

Kec.

Pagimana

250.000.000 302.500.000

12 Pemb. Tanggul

sungai Kel.

Pagimana

Kec.

Pagimana

500.000.000 605.000.000

13 Pemb. Tanggul

sungai Desa

Lambangan

Kec.

Pagimana

250.000.000 302.500.000

14 Pemb. Tanggul

sungai Desa Salipi

Kec.

Pagimana

400.000.000 484.000.000

15 Pembuatan Talud

Tikupon

Kec.

Bualemo

200.000.000 242.000.000

16 Pembuatan Talud

Nipa Kalimoan

Kec.

Bualemo

750.000.000 907.500.000

17 Pembuatan Tanggul

Sampaka

Kec.

Bualemo

200.000.000 242.000.000

18 Pembuatan Tanggul

Bualemo A

Kec.

Bualemo

100.000.000 121.000.000

19 Pembuatan Tanggul

Buaemo B

Kec.

Bualemo

375.000.000 453.750.000

20 Pembuatan Tanggul

Longkoga Timur

Kec.

Bualemo

500.000.000 605.000.000

21 Pembuatan Tanggul

Lembah Tompotika

Kec.

Bualemo

200.000.000 242.000.000

22 Pembangunan Turab

Talud/bronjong Desa

Toweer Dusun I

Kec.

Balantak

Utara

300.000.000 363.000.000

23 Pembangunan Turab

Talud/bronjong Desa

Pangkalasean

Dusun III

Kec.

Balantak

Utara

900.000.000 1.089.000.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 56

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

24 Pembuatan tanggul

Desa Sobol

Kec.

Mantoh

500.000.000 605.000.000

25 Pembangunan talud

Ds. Padangon

Kec.

Masama

350.000.000 423.500.000

26 Pembuatan

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Bukit Mulya

Ds. Bukit Mulya

Kec.

Luwuk

Timur

375.000.000 453.750.000

27 Pembangunan

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Desa Biak

Kec.

Luwuk

Utara

450.000.000 544.500.000

28 Pembuatan talud

Pengaman sungai

Kel. Soho Jl. S.

Asaan

Kec.

Luwuk

1 Paket 300.000.000 363.000.000

29 Pembuatan Bronjong

/ Pengaman Sungai

Kel. Soho (Bataran

Sungai Soho)

Kec.

Luwuk

1 Paket 100.000.000 121.000.000

30 Pembuatan talud

Pengaman Sungai

RT. 1, RT. 2 Kel.

Hanga-Hanga

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 400.000.000 484.000.000

31 Pembuatan talud

Pengaman Sungai

Kel. Maahas RT. 4

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 350.000.000 423.500.000

32 Pembangunan

turap/Talud/bronjong

Desa Sukamaju I

Kec. Batui

Selatan

1 Paket 750.000.000 907.500.000

33 Pembangunan

turap/Talud/bronjong

Desa Gori-Gori

Kec. Batui

Selatan

1 Paket 850.000.000 1.028.500.000

34 Pembangunan

turap/Talud/bronjong

Sungai Mansahan

Kec.

Moilong

1 Paket 500.000.000 605.000.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 57

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

35 Pembangunan

turap/Talud/bronjong

Sungai Singkoyo

desa Tanah Abang

Kec. Toili 1 Paket 250.000.000 302.500.000

36 Pembangunan

turap/Talud/bronjong

Sungai Singkoyo

desa Sentral Sari

Kec. Toili 1 Paket 250.000.000 302.500.000

37 Pembangunan

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Rata

Kec. Toili

Barat

1 Paket 425.000.000 514.250.000

38 Pembangunan

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Dongin

Kec. Toili

Barat

1 Paket 425.000.000 514.250.000

39 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Luk Desa

Honbola

Kec. Batui 1 Paket

40 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Bakung

Desa Ondo-ondolu

Kec. Batui 1 Paket

41 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Kayoa

Desa Manampak

Kec. Batui

Selatan

1 Paket

42 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Binsil Desa

Malik

Kec.

Bualemo

1 Paket

43 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g SungaiWaru Desa

Kospa Karya

Kec.

Masama

1 Paket

44 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai

Mansahang Desa

Kayuku

Kec.

Moilong

1 Paket

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 58

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

45 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Bunta

Desa Hion

Kec.

Nuhon

1 Paket

46 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai

Lambangan

Kec.

Pagimana

1 Paket

47 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Dongin

Desa Sindang Sari

Kec. Toili

Barat

1 Paket

48 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Sinorang

Desa Bone Balantak

Kec. Batui

Selatan

1 Paket

49 Pemb.

Turap/Talud/Bronjon

g Sungai Sinorang

Desa Gori-gori

Kec. Batui

Selatan

1 Paket

- Administrasi

Kegiatan

41.120.000 49.755.200

18 16.307.980.000 19.732.655.800

03 Terwujudnya

Rehabilitasi/pem

eliharaan Jalan

dan Jembatan

93,53% Tersedianya

Rehabilitasi/pemeli

haraan jalan

Trepenuhinya

Rehabilitasi/pe

meliharaan

jalan

100% 15.252.560.000 18.455.597.600

1 Pemeliharaan Jalan

Temeang-SP.B hek

Kec.

Nuhon

1 Paket 276.500.000 334.565.000

2 Pemeliharaan Jalan

Petak - Sp. C Hek

Kec.

Nuhon

1 Paket 259.000.000 313.390.000

3 Pemeliharaan jalan

Tetesulu-Pibombo

Kec.

Nuhon

1 Paket 98.000.000 118.580.000

4 Pemeliharaan jalan

Tobelombang -

Poposon

Kec.

Nuhon

1 Paket 70.000.000 84.700.000

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

Program

Rehabilitasi/pemeliharaa

n Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan

Lingkungan Hidup

dan Pengelolaan

Bencana

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 59

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

5 Pemeliharaan jalan

SP.E - Bohotokon

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 486.500.000 588.665.000

6 Pemeliharaan jalan

Sp.C - Koninis - Ulos

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 210.000.000 254.100.000

7 Rehabilitasi Jalan

Siuna - Bualemo

segmen 1

Kec.

Pagimana

1 Paket -

8 Rehab. Jalan

Hohudongan -

Pinapuan

Kec.

Pagimana

1 Paket 450.000.000 544.500.000

9 Rehab. Jalan

Tongkonunuk -

Jayabakti

Kec.

Pagimana

1 Paket 500.000.000 605.000.000

10 Pemeliharaan jalan

Asaan - Ampera

Kec.

Pagimana

1 Paket 140.000.000 169.400.000

11 Pemeliharaan jalan

Siuna - Bantayan

Kec.

Pagimana,

Luwuk

Timur

1 Paket 700.000.000 847.000.000

12 Pemeliharaan jalan

Salipi - Tg. Jepara

Kec.

Pagimana

1 Paket 210.000.000 254.100.000

13 Rehabilitasi Jalan

Siuna - Bualemo

segmen 2

Kec.

Bualemo

1 Paket

14 Rehabilitasi Jalan

Siuna - Bualemo

segmen 3

Kec.

Bualemo

1 Paket

15 Rehab. Jalan

Samaku - Panjit

Kec.

Bualemo

1 Paket

16 Pemeliharaan jalan

Tikupon - Salipi

Kec.

Bualemo

1 Paket

17 Rehabilitasi jalan

Pangkalaseang -

Balantak

Kec.

Balantak

utara

1 Paket

18 Rehab. Jalan

Balantak - Kiloma

Kec.

Balantak

1 Paket

19 Rehab. Jalan

Bonebobakal -

Balantak

Kec.

Mantoh

1 Paket

20 Rehab. Jalan

Bonebobakal -

Poroan

Kec.

Lamala

1 Paket

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 60

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

21 Rehab. Jalan Dalam

kota Kec.

Bonebobakal

Kec.

Lamala

1 Paket 450.000.000 544.500.000

22 Pemeliharaan jalan

Kotabaru - Baruga

Kec.

Lamala

1 Paket 108.500.000 131.285.000

23 Pemeliharaan jalan

Kotabaru - Trans

nelayan

Kec.

Lamala

1 Paket 143.500.000 173.635.000

24 Pemeliharaan jalan

Ranga ranga -

Minangandala

Kec.

Masama

1 Paket 164.500.000 199.045.000

25 Pemeliharaan jalan

Boitan - Kembang

merta

Kec.

Masama

1 Paket 329.000.000 398.090.000

26 Pemeliharaan jalan

Cemerlang -

Duatakarya

Kec.

Masama

1 Paket 315.000.000 381.150.000

27 Pemeliharaan jalan

Biak - Bonebobakal

Kec.

Masama

1 Paket

28 Rehab. Jalan Bunga -

Bonebobakal

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket

29 Rehab. Jalan Pohi -

Lontos

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket

30 Pemeliharaan jalan

Baya - Uwedikan

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 210.000.000 254.100.000

31 Pemeliharaan jalan

Bayu - Lauwon

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 315.000.000 381.150.000

32 Pemeliharaan jalan

Soho - Kilongan

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 276.500.000 334.565.000

33 Pemeliharaan jalan

Soho - Keles

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 262.500.000 317.625.000

34 Rehabilitasi Jalan

Samratulangi II

Kec.

Luwuk

1 Paket

35 Rehabilitasi Jalan

Urip Sumoharjo

Kec.

Luwuk

1 Paket

36 Rehabilitasi Jalan

jend Sudirman

Kec.

Luwuk

1 Paket

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 61

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

37 Rehabilitasi jalan

Yos Sudarso

Kec.

Luwuk

1 Paket

38 Rehabilitasi Jalan

RE. Marthadinata

Kec.

Luwuk

1 Paket

39 Rehabilitasi Jalan

Kel. Bungin Timur

Kec.

Luwuk

1 Paket 375.000.000 453.750.000

40 Rehabilitasi jalan M.

Hatta

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket

41 Pemeliharaan jalan

Maahas - Bubung

Kec.

Luwuk

selatan

1 Paket 280.000.000 338.800.000

42 Rehab. Jalan dalam

kota kec. Kintom

Kec.

Kintom

1 Paket 675.000.000 816.750.000

43 Rehab. Jalan Kayoa

- Nonong

Kec. Batui 1 Paket 742.500.000 898.425.000

44 Rehab. Jalan

Bakung - ondo

ondolu

Kec. Batui 1 Paket 900.000.000 1.089.000.000

45 Rehab. Jalan dalam

kota kec. Batui

Kec. Batui 1 Paket 506.250.000 612.562.500

46 Rehab. Jalan

Sukamaju -

Mosungkang

Kec. Batui

Selatan

1 Paket 450.000.000 544.500.000

47 Rehab. Jalan Saluan

- Tou

Kec.

Moilong

1 Paket 506.250.000 612.562.500

48 Rehab. Jalan Toili -

Bumibaru

Kec.

Moilong

1 Paket 382.500.000 462.825.000

49 Rehab. Jalan

Mulyoharjo -

Rusakencana

segmen 1

Kec.

Moilong

1 Paket 675.000.000 816.750.000

50 Rehab. Jalan

Mulyoharjo -

Rusakencana

segmen 2

Kec. Toili 1 Paket 855.000.000 1.034.550.000

51 Rehab. Jalan Dalam

Kota Kec. Toili

Kec. Toili 1 Paket 450.000.000 544.500.000

52 Rehab. Jalan Tirta

kencana - Sentral

Timur

Kec. Toili 1 Paket 843.750.000 1.020.937.500

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 62

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

53 Rehab. Jalan

Singkoyo - Tolisu

Kec. Toili 1 Paket 528.750.000 639.787.500

54 Rehab. Jalan

Mentawa A -

Mentawa B

Kec. Toili

Barat

1 Paket 450.000.000 544.500.000

55 Rehabilitasi Jalan

Makapa - Bukit

Makarti

Kec. Toili

Barat

1 Paket 562.500.000 680.625.000

- Administrasi

Kegiatan

95.560.000 115.627.600

04 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

Terwujudnya

Rehabilitasi/pem

eliharaan Jalan

dan Jembatan

6,47% Tersedianya

Rehabilitasi/Pemeli

haraan Jembatan

Terpenuhinya

Rehabilitasi/P

emeliharaan

Jembatan

100% 1.055.420.000 1.277.058.200

1 Pemeliharaan

jembatan Koninis

Kec.

Simpang

raya

1 Paket 75.000.000 90.750.000

2 Pemeliharaan

jembatan Rangka

Baja Duwata Karya

Kec.

Masama

1 Paket 125.000.000 151.250.000

3 Pemeliharaan

jembatan Bakung -

ondo ondolu

Kec. Batui 1 Paket 312.500.000 378.125.000

4 Pemeliharaan

jembatan rangka

baja sukamaju 1

Kec. Batui

selatan

1 Paket 125.000.000 151.250.000

5 Pemeliharaan

jembatan belly Rata

Pantai

Kec. Toili

Barat

1 Paket 225.000.000 272.250.000

Administrasi

Kegiatan

192.920.000 233.433.200

20 42.900.000 51.909.000

01 Inspeksi kondisi Jalan Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23

Kecamata

n

Terwujudnya

inspeksi kondisi

Jalan dan

Jembatan

66,67% Tersedianya

Inspeksi kondisi

Jalan

1 Tahun Terpenuhinya

Inspeksi

kondisi Jalan

100% 28.600.000 34.606.000

02 Inspeksi kondisi Jembatan Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23

Kecamata

n

Terwujudnya

inspeksi kondisi

Jalan dan

Jembatan

33,33% Tersedianya

Inspeksi kondisi

Jembatan

1 Tahun Terpenuhinya

Inspeksi

kondisi

Jembatan

100% 14.300.000 17.303.000

Program inspeksi

kondisi Jalan dan

Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 63

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

21 257.400.000 311.454.000

01 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23

Kecamata

n

Terwujudnya

Tanggap Darurat

Jalan dan

Jembatan

57,22% Tersedianya

Rehabilitasi jalan

dalam kondisi

tanggap darurat

1 Tahun Terpenuhinya

Rehabilitasi

jalan dalam

kondisi

tanggap

darurat

100% 147.290.000 178.220.900

02 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23

Kecamata

n

Terwujudnya

Tanggap Darurat

Jalan dan

Jembatan

42,78% Tersedianya

Rehabilitasi

jembatan dalam

kondisi tanggap

darurat

1 Tahun Terpenuhinya

Rehabilitasi

jembatan

dalam kondisi

tanggap

darurat

100% 110.110.000 133.233.100

23 3.821.128.909 4.623.565.980

04 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23 Kec Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

64,54% Tersedianya Alat-

Alat Berat

1 Unit Terpenuhinya

Alat-Alat Berat

100% 2.466.100.000 2.983.981.000

10 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23 Kec Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

16,08% Tersedianya

Rehabilitasi/pemeli

haraan alat-alat

berat

1 Paket Terpenuhinya

Rehabilitasi/pe

meliharaan

alat-alat berat

100% 614.250.000 743.242.500

12 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatkan

Fungsi dan layanan

jalan dan jembatan

23 Kec Terwujudnya

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

19,39% Tersedianya

Rehabilitasi/pemeli

haraan alat-alat

ukur dan bahan

laboratorium

kebinamargaan

1 Paket Terpenuhinya

Rehabilitasi/pe

meliharaan

alat-alat ukur

dan bahan

laboratorium

kebinamargaa

n

100% 740.778.909 896.342.480

24 10.960.533.520 13.262.245.559 Program pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa

Program peningkatan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat ukur dan bahan

laboratorium

kebinamargaan

Rehabilitasi/pemeliharaan

alat-alat berat

Rehabilitasi jembatan

dalam kondisi tanggap

darurat

Rehabilitasi jalan dalam

kondisi tanggap darurat

Pengadaan Alat-Alat

Berat

Program Tanggap

Darurat Jalan dan

Jembatan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 64

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

01 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Kec Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

2,55% Tersedianya

Perencanaan

pembangunan

jaringan irigasi

1 Tahun Terpenuhinya

Perencanaan

pembangunan

jaringan irigasi

100% 280.000.000 338.800.000

02 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Kec Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

0,45% Tersedianya

Perencanaan

normalisasi saluran

sungai

1 Tahun Terpenuhinya

Perencanaan

normalisasi

saluran sungai

100% 49.500.000 59.895.000

09 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Kec Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

40,89% Tersedianya

Pelaksanaan

normalisasi saluran

sungai

Terpenuhinya

Pelaksanaan

normalisasi

saluran sungai

100% 4.481.980.000 5.423.195.800

1 Normalisasi Sungai

Ds.Mantan A

Kec.

Simpang

Raya

300.000.000 363.000.000

2 Normalisasi Sungai

Ds.Lokait

Kec.

Simpang

Raya

50.000.000 60.500.000

3 Normalisasi Sungai

Ds.Sumber Mulya

(Dusun I)

Kec.

Simpang

Raya

200.000.000 242.000.000

4 Normalisasi Sungai

Kelurahan Kalaka

(Lanjutan)

Kec.

Bunta

150.000.000 181.500.000

5 Normalisasi Sungai

Lingk. I, III

Kelurahan

Salabenda

Kec.

Bunta

75.000.000 90.750.000

6 Normalisasi Sungai

Dusun II Desa Koili

Kec.

Bunta

50.000.000 60.500.000

Pelaksanaan normalisasi

saluran sungai

Perencanaan

pembangunan jaringan

irigasi

Perencanaan normalisasi

saluran sungai

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 65

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

7 Normalisasi Sungai

Dusun II Desa

Huhak

Kec.

Bunta

30.000.000 36.300.000

8 Normalisasi sungai

Lobu

Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000

9 Normalisasi sungai

Niubulan

Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000

10 Normalisasi sungai

Kadodi

Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000

11 Normalisasi sungai

Uha-uhangon

Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000

12 Normalisasi sungai

Dolom

Kec. Lobu 50.000.000 60.500.000

13 Normalisasi Sungai

Malik

Kec.

Bualemo

100.000.000 121.000.000

14 Normalisasi Sungai

Sampaka

Kec.

Bualemo

300.000.000 363.000.000

15 Normalisasi Sungai

Longkoga Barat

Kec.

Bualemo

200.000.000 242.000.000

16 Normalisasi Sungai

Lembah Tompotika

Kec.

Bualemo

70.000.000 84.700.000

17 Normalisasi Saluran

Sungai Desa Teku

Dusun I,II

Kec.

Balantak

Utara

150.000.000 181.500.000

18 Normalisasi Saluran

Sungai Desa Toweer

Kec.

Balantak

Utara

50.000.000 60.500.000

19 Normalisasi sungai

Ds. Ranga-ranga

Kec.

Masama

1 Paket 150.000.000 181.500.000

20 Normalisasi Sungai

Korui

Kec.

Masama

1 Paket 200.000.000 242.000.000

21 Normalisasi sungai

Ds. Indang Sari

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 150.000.000 181.500.000

22 Normalisasi Sungai

Timboa Desa Boitan

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 200.000.000 242.000.000

23 Normalisasi Sungai

Kel. Bakung

Kec. Batui 1 Paket 200.000.000 242.000.000

24 Normalisasi Sungai

Kel. Sisipan

Kec. Batui 1 Paket 150.000.000 181.500.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 66

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

25 Normalisasi Sungai

Desa Nonong

Kec. Batui 1 Paket 350.000.000 423.500.000

26 Normalisasi sungai

Desa Slametharjo

Kec.

Moilong

1 Paket 100.000.000 121.000.000

27 Normalisasi sungai

Desa Bumiharjo

Kec.

Moilong

1 Paket 100.000.000 121.000.000

28 Normalisasi sungai

Desa Karanganyar

Kec.

Moilong

1 Paket 150.000.000 181.500.000

29 Normalisasi sungai

Desa Minahaki

Kec.

Moilong

1 Paket 100.000.000 121.000.000

30 Normalisasi sungai

Desa Minakarya

Kec.

Moilong

1 Paket 150.000.000 181.500.000

31 Normalisasi sungai

Desa Mulyoharjo

Kec.

Moilong

1 Paket 100.000.000 121.000.000

32 Normalisasi sungai

Desa Toili

Kec.

Moilong

1 Paket 100.000.000 121.000.000

33 Normalisasi Sungai.

Cendana Pura

Kec. Toili 1 Paket 150.000.000 181.500.000

34 Normalisasi Sungai.

Bina Tani

Kec. Toili 1 Paket 100.000.000 121.000.000

35 Normalisasi Sungai

Mansahang

Kec.

Moilong

1 Paket

36 Normalisasi Sungai

Bangketa

Kec.

Nuhon

1 Paket

37 Normalisasi Sungai

Bella

Kec.

Nuhon

1 Paket

38 Normalisasi Sungai

Desa Bukit Jaya

Kec. Toili 1 Paket

39 Normalisasi Sungai

Suka Maju II /

Ombolu

Kec. Batui

Selatan

1 Paket

40 Normalisasi Sungai

Desa Rusa Kencana

Kec. Toili 1 Paket

- Administrasi

Kegiatan

56.980.000 68.945.800

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 67

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

10 Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

10,81% Tersedianya

Rehabilitasi/pemeli

haraan jaringan

irigasi

Terpenuhinya

Rehabilitasi/pe

meliharaan

jaringan irigasi

100% 1.184.500.000 1.433.245.000

1 D.I. Tomeang Kec.

Nuhon

150.000.000 181.500.000

2 D.I. Saleabon Kec.

Masama

200.000.000 242.000.000

3 Bendung Mentawa Kec. Toili

Barat

350.000.000 423.500.000

4 Bendung Dongin I Kec. Toili

Barat

350.000.000 423.500.000

1 D.I. Waru Lamala Kec.

Masama

1 Paket

2 D.I. Bakung Kec. Batui 1 Paket

3 D.I. Toili Kec.

Toili/Moilo

ng

1 Paket

4 D.I. Moilong . Kec.

Moilonng

1 Paket

5 D.I. Tolisu A/B Kec.

Toili/Moilo

ng

1 Paket

6 D.I. Dongin

pandanwangi

Kec. Toili

Barat

1 Paket

7 D.I. Bunta Kec.

Simpang

Raya

1 Paket

8 D.I. Bela Kec.

Nuhon

1 Paket

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaa

n jaringan irigasi (APBD

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 68

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 D.I. Sinorang Kec. Batui

Selatan

1 Paket

2 D.I. Mentawa Kec.Toili

Barat

1 Paket

3 D.I. Singkoyo Kec. Toili 1 Paket

Administrasi

Kegiatan

134.500.000 162.745.000

13 Bunta Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

1,00% 1 Paket Terpenuhinya

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Pintu Air

100% 110.000.000 133.100.000

- 4 Daerah Irigasi

15 Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

14,30% Tersedianya

Optimalisasi fungsi

jaringan irigasi

yang telah

dibangun

Trepenuhinya

Optimalisasi

fungsi jaringan

irigasi yang

telah dibangun

100% 1.567.053.520 1.896.134.759

1 D.I. Bahulolok Kec.

Nuhon

30.000.000 36.300.000

2 D.I.Pakowa Kec.

Nuhon

30.000.000 36.300.000

3 D.I. Bahulolok atas Kec.

Simpang

Raya

30.000.000 36.300.000

4 D.I. Dondosoboli Kec.

Bunta

30.000.000 36.300.000

5 D.I. Toiba Kec.

Bualemo

30.000.000 36.300.000

Tersedianya

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Pintu Air

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Optimalisasi fungsi

jaringan irigasi yang telah

dibangun

Jaringan Irigasi yang di

Rehabilitasi (Pemel.

Berkala)

Rehabilitasi /

Pemeliharaan Pintu Air

Kegiatan

Rehabilitasi/pemeliharaa

n jaringan irigasi (APBN)

> 3000 Ha

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 69

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

6 D.I. Samaku Kec.

Bualemo

30.000.000 36.300.000

7 D.I. Longkoga Kec.

Bualemo

30.000.000 36.300.000

8 D.I.Lomba Kec.

Lamala

30.000.000 36.300.000

9 D.I. Sosokaon Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

10 D.I. Korui Atas Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

11 D.I. Salu boko-boko Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

12 D.I.Ranga-ranga Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

13 D.I. Nintu Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

14 D.I. Wunut Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

15 D.I.Muangi Kec.

Masama

30.000.000 36.300.000

16 D.I. Bumi Harapan Kec. Toili

Barat

1 Paket 30.000.000 36.300.000

17 D.I.Uwelolu Kec. Toili

Barat

1 Paket 30.000.000 36.300.000

18 D.I.Siuna Kec.

Pagimana

1 Paket 30.000.000 36.300.000

1 D.I. Pakowa Kec.

Nuhon

1 Paket 6.875.000 8.318.750

2 D.I. Tomeang Kec.

Nuhon

1 Paket 8.750.000 10.587.500

3 D.I Hek Kec.

Nuhon

1 Paket 62.500.000 75.625.000

4 D.I. Rantau Jaya Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 10.250.000 12.402.500

5 D.I. Bahulolok Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 10.000.000 12.100.000

6 D.I. Bahulolok Atas Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 13.750.000 16.637.500

Jaringan Irigasi yang di

operasikan dan di

Pelihara ( Pemel. Rutin )

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 70

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

7 D.I. Dondosoboli Kec.

Bunta

1 Paket 5.187.500 6.276.875

8 D.I. Siuna Kec.

Pagimana

1 Paket 53.750.000 65.037.500

9 D.I. Tikupon A/B Kec.

Bualemo

1 Paket 15.000.000 18.150.000

10 D.I. Toiba Kec.

Bualemo

1 Paket 17.500.000 21.175.000

11 D.I. Mayayap Kec.

Bualemo

1 Paket 60.000.000 72.600.000

12 D.I. Longkoga Kec.

Bualemo

1 Paket 20.000.000 24.200.000

13 D.I. Samaku Kec.

Bualemo

1 Paket 55.000.000 66.550.000

14 D.I. Salu Boko-boko Kec.

Bualemo

1 Paket 51.250.000 62.012.500

15 D.I. Lomba Kec.

Lamala

1 Paket 52.500.000 63.525.000

16 D.I. Lamala Labotan Kec.

Lamala

1 Paket 25.000.000 30.250.000

17 D.I. Ranga-ranga Kec.

Masama

1 Paket 8.750.000 10.587.500

18 D.I. Kembang Merta Kec.

Masama

1 Paket 10.000.000 12.100.000

19 D.I Roa Kec.

Masama

1 Paket 27.500.000 33.275.000

20 D.I. Nintu Kec.

Masama

1 Paket 17.500.000 21.175.000

21 D.I. Wunut Kec.

Masama

1 Paket 18.750.000 22.687.500

22 D.I. Minang Andala Kec.

Masama

1 Paket 13.750.000 16.637.500

23 D.I. Muangi Kec.

Masama

1 Paket 7.500.000 9.075.000

24 D.I. Sosokaon Kec.

Masama

1 Paket 9.375.000 11.343.750

25 D.I. Waru kiri Kec.

Masama

1 Paket 27.500.000 33.275.000

26 D.I Korui Atas Kec.

Masama

1 Paket 9.375.000 11.343.750

27 D.I. Rata Kec. Toili

Barat

1 Paket 76.250.000 92.262.500

28 D.I. Bumi Harapan Kec. Toili

Barat

1 Paket 6.875.000 8.318.750

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 71

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

29 D.I. Uwelolu Kec. Toili

Barat

1 Paket 13.750.000 16.637.500

30 D.I Topo Kec. Toili

Barat

1 Paket 39.375.000 47.643.750

31 D.I. Pohi Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 21.250.000 25.712.500

32 D.I. Bantayan Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 28.750.000 34.787.500

33 D.I. Saleabon Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 26.250.000 31.762.500

34 D.I Baya Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 32.125.000 38.871.250

35 D.I Tolisu Sindang Kec. Toili 1 Paket 87.500.000 105.875.000

36 D.I. Tomolongsong Kec. Toili 1 Paket 9.375.000 11.343.750

37 D.I. Piondo Kec. Toili 1 Paket 18.750.000 22.687.500

- Administrasi

Kegiatan

49.491.020 59.884.134

18 Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

23,15% Tersedianya

Pembangunan

Jaringan Irigasi

Terpenuhinya

Pembangunan

Jaringan

Irigasi

100% 2.537.500.000 3.070.375.000

1 Pembangunan

Jaringan Irigasi Kota

baru (D.I Lomba)

Kec.

Lamala

300.000.000 363.000.000

2 Pembangunan

saluran irigasi Ds.

Taugi (D.I. Wunut)

Kec.

Masama

500.000.000 605.000.000

3 Pembangunan

Bendung Waru Ds.

Wunut

Kec.

Masama

500.000.000 605.000.000

Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Pembangunan Jaringan

Irigasi

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 72

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

4 Talang Saluran

Irigasi Desa Masing

(Kewenangan Pusat)

Kec. Batui

Selatan

5 Pembangunan

saluran irigasi Ds.

Minakarya

Kec.

Moilong

500.000.000 605.000.000

6 Pembangunan

Jaringan Irigasi (jitu)

Margakencana

(Pusat)

Kec. Toili

7 Pembuatan

Bendungan Suplesi

Lembah Keramat

(D.I Rata)

Kec. Toili

Barat

700.000.000 847.000.000

8 Pembuatan

Bendungan Suplesi

Makapa

(Kewenangan Pusat)

Kec. Toili

Barat

1 Paket

Administrasi

kegiatan

37.500.000 45.375.000

35 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

5 Kec Terwujudnya

pengembangan

dan pengelolaan

jaringan irigasi,

rawa dan

jaringan

pengairan

lainnya

6,84% Tersedianya

Penguatan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

(WISMP)

1 Tahun Terpenuhinya

Penguatan

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif

(WISMP)

100% 750.000.000 907.500.000

1 D.I. Topo Kec.

Toili.Barat

1 Paket 150.000.000 181.500.000

2 D.I. Baya Kec.

Masama

1 Paket 150.000.000 181.500.000

3 D.I. Roa Kec.

Masama

1 Paket 150.000.000 181.500.000

4 D.I. Hek Kec.

Nuhon

1 Paket 150.000.000 181.500.000

5 D.I. Tolisu Sindang Kec. Toili 1 Paket 150.000.000 181.500.000

Kec.

Masama

1 Paket

Penguatan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

(WISMP)

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 73

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Kec.

Nuhon

1 Paket

28 6.196.730.000 7.498.043.300

09 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Terwujudnya

pengendalian

banjir

100% Tersedianya

Pembangunan

prasarana

pengaman pantai

Terpenuhinya

Pembangunan

prasarana

pengaman

pantai

100% 6.196.730.000 7.498.043.300

1 Pembangunan

Pemecah Ombak

Lingk. I dan VI

Kelurahan Bunta I

Kec.

Bunta

1 Paket 300.000.000 363.000.000

2 Pembuatan Tanggul

Pantai Tintingan

(Lanjutan)

Kec.

Pagimana

1 Paket 300.000.000 363.000.000

3 Pembangunan

Tanggul Abrasi

Pantai Desa

Ondoliang Dusun I,II

Kec.

Balantak

Utara

1 Paket 250.000.000 302.500.000

4 Pembangunan

Tanggul Penahan

Ombak Desa

Pangkalaseang

Dusun III

Kec.

Balantak

Utara

1 Paket 312.500.000 378.125.000

5 Pembangunan

Pengaman Pantai

Desa Talang Batu

Kec.

Balantak

1 Paket 250.000.000 302.500.000

6 Pembangunan

Tanggul Pantai Desa

Sulubombong Dusun

I,2,3

Kec.

Mantoh

1 Paket 300.000.000 363.000.000

7 Pembangunan

Tanggul Pantai Desa

Sobol Baru (lanjutan)

Kec.

Mantoh

1 Paket 437.500.000 529.375.000

8 Pembangunan

tanggul pemecah

ombak Bonebobakal

Kec.

Lamala

1 Paket 300.000.000 363.000.000

Program pengendalian

banjir

Pembangunan prasarana

pengaman pantai

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 74

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

9 Pembangunan

tanggul Abrasi

Pantai Kota Raya

Kec.

Lamala

1 Paket 300.000.000 363.000.000

10 Pembangunan

Tanggul Abrasi

Pantai Desa Biak

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 562.500.000 680.625.000

11 Pembangunan

Pengaman Pantai

Kel. Kilongan

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 375.000.000 453.750.000

12 Pembuatan Tanggul

Abrasi Pantai Desa

Lumpoeknyo

Kec.

Luwuk

1 Paket 625.000.000 756.250.000

13 Pembuatan Tanggul

Pantai Kel. Bungin

(STM Daerah )

Kec.

Luwuk

1 Paket 250.000.000 302.500.000

14 Pembangunan

Pengaman Pantai

Kel. Tj. Tuis

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 300.000.000 363.000.000

15 Pembangunan

Pengaman Pantai

Ds. Bubung

Kec.

Luwuk

Selatan

1 Paket 300.000.000 363.000.000

16 Pembuatan Tanggul

abrasi Pantai Nambo

Lempek

Kec.

Nambo

1 Paket 375.000.000 453.750.000

17 Pembuatan Tanggul

abrasi Pantai Nambo

Lempek Baru

Kec.

Nambo

1 Paket 375.000.000 453.750.000

18 Pembuatan Tanggul

abrasi Pantai Nambo

Padang

Kec.

Nambo

1 Paket 250.000.000 302.500.000

19 Pembangunan

Tanggul Pemecah

Ombak Ds. Dimpalon

Kec.

Kintom

1 Paket

20 Pembangunan

Tanggul Pemecah

Ombak Ds.

Samadoya

Kec.

Kintom

1 Paket

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 75

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

21 Pembangunan

Abrasi pantai Desa

Nonong

Kec. Batui 1 Paket

22 Pembangunan

Abrasi pantai Desa

Honbola (lanjutan)

Kec. Batui 1 Paket

23 Pembangunan

Tanggul Pantai Desa

Moilong

Kec.

Moilong

1 Paket

24 Pembangunan

Tanggul Pantai Desa

Tou

Kec.

Moilong

1 Paket

25 Pembangunan

Lanjutan Abrasi

Pantai Dongin

Kec. Toili

Barat

1 Paket

26 Pengaman Pantai

Honbola

Kec. Batui 1 Paket -

27 Pengaman Pantai

Mendono

Kec.

Kintom

1 Paket -

28 Pengaman Pantai

Desa Kota Raya

Kec.

Lamala

1 Paket -

29 Pengaman Pantai

Bangketa

Kec.

Nuhon

1 Paket -

30 Pengaman Pantai

Biak

Kel. Luwuk

Utara

1 Paket -

31 Pengaman Pantai

Bunga

Kel. Luwuk

Utara

1 Paket -

32 Pengaman Pantai

Taima

Kec. Bunta 1 Paket -

33 Pengaman Pantai

Dongin

Kec. Toili

Barat

1 Paket -

- Administrasi

Kegiatan

34.230.000 41.418.300

30 40.820.642.500 49.392.977.425

02 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Terwujudnya

pembangunan

infrastruktur

perdesaaan

94,97% Tersedianya

Pembangunan

jalan dan jembatan

perdesaan

Terpenuhinya

Pembangunan

jalan dan

jembatan

perdesaan

100% 38.769.337.500 46.910.898.375

Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan

Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 76

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Pembangunan jalan

Desa Bantayan

Kec.

Luwuk

Timur

650.000.000 786.500.000

Pembangunan Jalan

Desa Dwipa Karya

Kec.

Simpang

Raya

150.000.000 181.500.000

Pembangunan jalan

Desa Honduhon

Kec.

Luwuk

Timur

425.000.000 514.250.000

Pembangunan Jalan

Desa Lomba

Kec.

Lamala

2.000.000.000 2.420.000.000

Pembangunan jalan

Desa Padang

Kec.

Kintom

450.000.000 544.500.000

Pembangunan Jalan

Desa Pondan Dsn I

Kec.

Mantoh

150.000.000 181.500.000

Pembangunan Jalan

Desa Ranga-ranga

Kec.

Masama

250.000.000 302.500.000

Pembangunan Jalan

Desa Sirom

Kec.

Lamala

150.000.000 181.500.000

Pembangunan Jalan

Desa Sobol

Kec.

Mantoh

150.000.000 181.500.000

Pembangunan jalan

Desa Solan

Kec.

Kintom

300.000.000 363.000.000

Pembangunan Jalan

Desa Talima B

Kec.

Balantak

250.000.000 302.500.000

Pembangunan Jalan

Desa Tongke

Kec.

Balantak

Selatan

300.000.000 363.000.000

Pembangunan jalan

Desa Ulin

Kec.

Kintom

200.000.000 242.000.000

Pembangunan Jalan

Kel. Balantang

Kec. Batui 150.000.000 181.500.000

Pembangunan Jalan

Kel. Dale-dale

Kec.

Balantak

300.000.000 363.000.000

Pembangunan jalan

Kel. Mendono

Kec.

Kintom

250.000.000 302.500.000

Pembangunan Jalan

Kel. Sisipan

Kec. Batui 275.000.000 332.750.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 77

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Pembangunan Jalan

Kel. Tolando

Kec. Batui 400.000.000 484.000.000

Pembangunan Jalan

Lingkar Desa Nanga-

nangaon

Kec.

Bunta

300.000.000 363.000.000

Administrasi

Kegiatan

41.450.000 50.154.500

Pembangunan Jembatan

Pembangunan

Jembatan Argomulyo

Kec.

Moilong

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Bumi Harapan

Kec. Toili

Barat

375.000.000 453.750.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Demangan Jaya Dsn

I

Kec.

Bunta

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Dolom

Kec. Lobu 900.000.000 1.089.000.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Dondo

Kec.

Balantak

Selatan

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Dongkalan

Kec.

Pagimana

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa Dwi

Karya

Kec.

Bualemo

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Kospa Duata Karya

Kec.

Masama

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Koyoan

Kec.

Nambo

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Lontio Dsn 1

Kec.

Bunta

450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Matabas

Kec.

Bunta

450.000.000 544.500.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 78

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Pembangunan

Jembatan Desa

Molino

Kec.

Luwuk

Timur

750.000.000 907.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Niubulan

Kec. Lobu 450.000.000 544.500.000

Pembangunan

Jembatan Desa

Ondo-ondolu I

(Gilingan Besi)

Kec. Batui 675.000.000 816.750.000

3 Pembangunan

Jembatan Desa Polo

Dsn 1

Kec.

Bunta

1 Paket 450.000.000 544.500.000

17 Pembangunan

Jembatan Desa

Rusa Kencana

Kec. Toili 1 Paket 450.000.000 544.500.000

22 Pembangunan

Jembatan Desa

Sampaka

Kec.

Bualemo

1 Paket 450.000.000 544.500.000

36 Pembangunan

Jembatan Desa

Toiba

Kec.

Bualemo

1 Paket 450.000.000 544.500.000

37 Pembangunan

Jembatan Desa

Tower

Kec.

Balantak

Utara

1 Paket 675.000.000 816.750.000

38 Pembangunan

Jembatan Dolango

Kec.

Bunta

1 Paket 925.000.000 1.119.250.000

48 Pembangunan

Jembatan Gantung

Desa Gonohop Dsn

IV 100 mtr

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 625.000.000 756.250.000

57 Pembangunan

Jembatan Kel.

Balantak

Kec.

Balantak

1 Paket 450.000.000 544.500.000

63 Pembangunan

Jembatan Minakarya

Kec.

Moilong

1 Paket 450.000.000 544.500.000

64 Pembangunan

Jembatan Popoloti

Kel Bakung btg 20

mtr

Kec. Batui 1 Paket 450.000.000 544.500.000

72 Pembangunan Plat

Deker Desa

Bolobungkang

Kec. Lobu 1 Paket 150.000.000 181.500.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 79

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

73 Pembangunan Plat

Deker Desa Lobu

Kec. Lobu 1 Paket 75.000.000 90.750.000

75 Pembangunan Plat

Deker di Kecamatan

Simpang Raya

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 180.000.000 217.800.000

Administrasi

Kegiatan

300.000.000 363.000.000

Peningkatan Jalan

Peningkatan Jalan

Desa Bahari Makmur

(lanjutan)

Kec.

Lamala

500.000.000 605.000.000

Peningkatan Jalan

Desa Benteng

Kec. Toili 562.500.000 680.625.000

Peningkatan Jalan

Desa Binohu

Kec.

Nuhon

506.250.000 612.562.500

Peningkatan Jalan

Desa Bolobungkang

Kec. Lobu 562.500.000 680.625.000

Peningkatan Jalan

Desa Bualemo B

Kec.

Bualemo

250.000.000 302.500.000

Peningkatan Jalan

Desa Demangan

Jaya

Kec.

Bunta

675.000.000 816.750.000

Peningkatan Jalan

Desa Dondo Soboli

Kec.

Bunta

900.000.000 1.089.000.000

Peningkatan Jalan

Desa Dowiwi -

Rantau Jaya

Kec.

Simpang

Raya

900.000.000 1.089.000.000

Peningkatan Jalan

Desa Dwi Karya

Kec.

Bualemo

675.000.000 816.750.000

Peningkatan Jalan

Desa Dwipa Karya

Dsn 1,2,3,4

Kec.

Simpang

Raya

250.000.000 302.500.000

Peningkatan Jalan

Desa Gonohop Dsn

IV

Kec.

Simpang

Raya

375.000.000 453.750.000

Peningkatan Jalan

Desa Hion Dsn I

Kec.

Bunta

250.000.000 302.500.000

Peningkatan Jalan

Desa Kadodi

Kec. Lobu 250.000.000 302.500.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 80

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Peningkatan Jalan

Desa Kampangar

Kec.

Balantak

Utara

270.000.000 326.700.000

Peningkatan Jalan

Desa Lambuli

Kec. Lobu 350.000.000 423.500.000

Peningkatan Jalan

Desa Lobu

Kec. Lobu 250.000.000 302.500.000

Peningkatan Jalan

Desa Lokait -

Sumber Mulya

Kec.

Simpang

Raya

337.500.000 408.375.000

Peningkatan Jalan

Desa Lomba

Kec.

Lamala

337.500.000 408.375.000

Peningkatan Jalan

Desa Masungkang

Kec. Batui

Selatan

337.500.000 408.375.000

Peningkatan Jalan

Desa Mentawa

Kec. Toili

Barat

348.750.000 421.987.500

Peningkatan Jalan

Desa Nambo

Padang

Kec.

Nambo

360.000.000 435.600.000

Peningkatan Jalan

Desa Nipa Kalimoa

Kec.

Bualemo

371.250.000 449.212.500

Peningkatan Jalan

Desa Padang

Kec.

Balantak

382.500.000 462.825.000

Peningkatan Jalan

Desa Padangon

Kec.

Masama

202.500.000 245.025.000

Peningkatan Jalan

Desa Pasir Lamba

Kec. Toili

Barat

337.500.000 408.375.000

Peningkatan Jalan

Desa Pibombo

Kec.

Nuhon

337.500.000 408.375.000

Peningkatan Jalan

Desa Saiti

Kec.

Nuhon

225.000.000 272.250.000

2 Peningkatan Jalan

Desa Samalore

Kec. Toili 1 Paket 675.000.000 816.750.000

10 Peningkatan Jalan

Desa sidomukti

(Lanjutan)

Kec.

Moilong

1 Paket 250.000.000 302.500.000

11 Peningkatan Jalan

Desa Talima A

Kec.

Balantak

1 Paket 250.000.000 302.500.000

39 Peningkatan Jalan

Desa Tetesulu

Kec.

Nuhon

1 Paket 562.500.000 680.625.000

40 Peningkatan Jalan

Desa Tombongan

Ulos - Hion

Kec.

Bunta

1 Paket 675.000.000 816.750.000

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 81

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

42 Peningkatan Jalan

Desa Tower Dusun

1,2

Kec.

Balantak

Utara

1 Paket 562.500.000 680.625.000

44 Peningkatan Jalan

Desa Trans

Mayayap

Kec.

Bualemo

1 Paket 675.000.000 816.750.000

46 Peningkatan jalan

Desa Trans Pohi

Kec.

Luwuk

Timur

1 Paket 525.000.000 635.250.000

50 Peningkatan Jalan

Desa Uha-uhangon

Kec. Lobu 1 Paket 450.000.000 544.500.000

52 Peningkatan Jalan

ke Obyek Wisata

Kec.

Pagimana

1 Paket 697.500.000 843.975.000

56 Peningkatan Jalan

Kel. Bakung

Kec. Batui 1 Paket 225.000.000 272.250.000

59 Peningkatan Jalan

Kel. Balantak

Kec.

Balantak

1 Paket 675.000.000 816.750.000

60 Peningkatan Jalan

Kel. Pakowa

Kec.

Pagimana

1 Paket 495.000.000 598.950.000

61 Peningkatan Jalan

Kel. Talang Batu

Kec.

Balantak

1 Paket 225.000.000 272.250.000

62 Peningkatan Jalan

Kel. Tolando

Kec. Batui 1 Paket 225.000.000 272.250.000

Administrasi

Kegiatan

76.637.500 92.731.375

05 Pembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

Terwujudnya

pembangunan

infrastruktur

perdesaaan

5,03% Tersedianya

Rehabilitasi/pemeli

haraan jalan dan

jembatan

perdesaaan

Terpenuhinya

Rehabilitasi/pe

meliharaan

jalan dan

jembatan

perdesaaan

100% 2.051.305.000 2.482.079.050

Rehabilitasi Jalan

1 Rehabilitasi Jalan

Desa Bahari Makmur

Kec.

Lamala

1 Paket 250.000.000 302.500.000

2 Rehabilitasi Jalan

Desa Damai Makmur

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 75.000.000 90.750.000

4 Rehabilitasi Jalan

Desa Nipa

Kec.

Lamala

1 Paket 150.000.000 181.500.000

Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

perdesaaan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 82

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

5 Rehabilitasi Jalan

Desa Petak -

Bolobungkang

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 281.250.000 340.312.500

6 Rehabilitasi Jalan

Pangkalaseang-

Balantak

Kec.

Balantak

Utara

1 Paket 356.250.000 431.062.500

7 Rehabilitasi/Pemelih

araan Jalan Desa

Tohiti Sari

Kec. Toili 1 Paket 187.500.000 226.875.000

8 Talud Jalan Desa

Awu

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 175.000.000 211.750.000

9 Talud Jalan Desa

Boyou

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 175.000.000 211.750.000

10 Talud Jalan Desa

Lenyek

Kec.

Luwuk

Utara

1 Paket 175.000.000 211.750.000

Administrasi

Kegiatan

38.625.000 46.736.250

Rehabilitasi

Jembatan

1 Rehabilitasi

Jembatan Desa

Dowiwi - Rantau

Jaya

Kec.

Simpang

Raya

1 Paket 170.000.000 205.700.000

Administrasi

Kegiatan

17.680.000 21.392.800

33 559.221.091 676.657.520

01 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pengaturan Jasa

Konstruksi

42,97% Tersedianya

Sosialisasi dan

Deseminasi

Peraturan

Perundang-

Undangan Jasa

Konstruksi Terkait

dan Peraturan

Lainnya

1 Kali Terpenuhinya

Sosialisasi

dan

Deseminasi

Peraturan

Perundang-

Undangan

Jasa

Konstruksi

Terkait dan

Peraturan

Lainnya

100% 240.299.846 290.762.813 Sosialisasi dan

Deseminasi Peraturan

Perundang-Undangan

Jasa Konstruksi Terkait

dan Peraturan Lainnya

Program Pengaturan

Jasa Konstruksi

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 83

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

02 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pengaturan Jasa

Konstruksi

1,92% Tersedianya

Pengaturan dan

Penyelenggaraan

Ijin Usaha Jasa

Konstruksi

1 Tahun Terpenuhinya

Pengaturan

dan

Penyelenggar

aan Ijin Usaha

Jasa

Konstruksi

100% 10.725.000 12.977.250

03 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pengaturan Jasa

Konstruksi

7,66% Tersedianya

Penyelenggaraan

Pengadaan Barang

dan Jasa

1 Tahun Terpenuhinya

Penyelenggar

aan

Pengadaan

Barang dan

Jasa

100% 42.849.950 51.848.440

05 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pengaturan Jasa

Konstruksi

46,17% Tersedianya

Panitia PHO, FHO

dan Penilai Kontrak

1 Tahun Terpenuhinya

Panitia PHO,

FHO dan

Penilai

Kontrak

100% 258.196.296 312.417.518

06 Reformasi birokrasi

dan tata kelola

pemerintahan

daerah

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi publik

yang efisien dan

efektif

Luwuk Terwujudnya

Pengaturan Jasa

Konstruksi

1,28% Tersedianya

Penyusunan

Sistem Informasi

Data Base Jasa

Konstruksi

1 Paket Terpenuhinya

Penyusunan

Sistem

Informasi Data

Base Jasa

Konstruksi

100% 7.150.000 8.651.500

36 500.000.000 605.000.000

01 Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai Dalam Kondisi Tanggap DaruratPembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

23 Kec Terwujudnya

Tanggap Darurat

Jaringan Irigasi,

Sungai dan

Pantai

100% Tersedianya

Rehabilitasi

Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai

Dalam Kondisi

Tanggap Darurat

1 Tahun Terpenuhinya

Rehabilitasi

Jaringan

Irigasi, Sungai

dan Pantai

Dalam Kondisi

Tanggap

Darurat

100% 500.000.000 605.000.000

Program Tanggap

Darurat Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai

Penyelenggaraan

Pengadaan Barang dan

Jasa

Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin

Usaha Jasa Konstruksi

Panitia PHO, FHO dan

Penilai Kontrak

Penyusunan Sistem

Informasi Data Base Jasa

Konstruksi

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 84

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

Tolak Ukur Target

1 2 9

1.03.01

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan daerah

dan Program/KegiatanPrioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Tahun 2015 (Rp)

Perkiraan Manu

Tahun 2016 Jenis

Kegiatan

SKPD

Penanggung

Jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

37 425.100.000 514.371.000

01 Inspeksi kondisi Jaringan irigasiPembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

23 Kec Terwujudnya

inspeksi kondisi

Jaringan Irigasi,

Sungai dan

Pantai

41,28% Tersedianya

Inspeksi kondisi

Jaringan irigasi

1 Tahun Terpenuhinya

Inspeksi

kondisi

Jaringan

irigasi

100% 175.500.000 212.355.000

02 Inspeksi kondisi Sungai dan pantaiPembangunan

Infrastruktur dan

Energi

Meningkatnya

keandalan irigasi

dan perlindungan

sumber daya air

23 Kec Terwujudnya

inspeksi kondisi

Jaringan Irigasi,

Sungai dan

Pantai

58,72% Tersedianya

Inspeksi kondisi

Sungai dan pantai

1 Tahun Terpenuhinya

Inspeksi

kondisi Sungai

dan pantai

100% 249.600.000 302.016.000

TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD 149.999.520.000 181.499.419.200

Program inspeksi

kondisi Jaringan Irigasi,

Sungai dan Pantai

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_BINA MARGA DAN PENGAIRAN Hal 85