rencana kerja (renja) tahun 2019 · rencana kerja kecamatan selanjutnya disebut renja ... kegiatan...

86
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018

Upload: others

Post on 27-Jan-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RENCANA KERJA

    (RENJA)

    TAHUN 2019

    KECAMATAN JEJANGKIT

    KABUPATEN BARITO KUALA

    TAHUN 2018

  • KATA PENGANTAR

    ASSALAMUALAIKUM WR.WB

    Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Karunia

    dan Rahmat-NYa, sehingga kami bisa menyelesaikan Rencana Kerja

    (RENJA) Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 secara tepat waktu.

    Renja 2019 ini merupakan penjabaran dari Renstra yang telah

    dibuat sebelumnya, renja ini menjadi sangat penting pelaksanaannya dalam

    mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan

    perencanaan dan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari

    tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

    pendukung kegiatan perencanaan dan pembangunan daerah.

    Kecamatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang

    berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Dalam

    pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

    pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan

    produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran

    pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Jejangkit

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

    Renja Kecamatan ini selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan

    Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan

    Jejangkit. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019.

    Demikian Renja Kecamatan Tahun 2019 ini dibuat, semoga bisa

    menjadi bagian dari rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dimasa

    yang akan datang.

    Jejangkit, 01 Juli 2018

    Camat Jejangkit

    RUSDIANSYAH, S.AP

    NIP. 19680407 198903 1 008

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito

    Kuala Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari

    pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen

    Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

    Tahun 2017-2022. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit Kabupaten

    Barito Kuala Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

    dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

    Barito Kuala Tahun 2019. Rencana Kerja Kecamatan selanjutnya disebut Renja

    Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 mengacu pada

    Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022,

    sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan

    pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dalam proses penyusunannya,

    juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas

    dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu

    dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih

    terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan

    sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara

    efisien dan efektif.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 2

    1.2 Landasan Hukum

    Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

    Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit tahun 2019 adalah sebagai

    berikut:

    1. Landasan Ideal : Pancasila

    2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

    3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan

    Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

    4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

    Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

    Negara

    7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

    Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

    8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional .

    9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

    10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

    Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

    Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

    13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

    Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

    14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja

    Instansi Pemerintah (AKIP)

    15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang

    pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 3

    Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

    16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012

    Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016

    Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

    18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2019

    Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

    Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

    Kuala Tahun 2019 Nomor 2);

    19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan

    Kelurahan.

    20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian

    Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

    1.3 Maksud dan Tujuan

    Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jejangkit

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen

    perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan

    daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat

    untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi

    Kecamatan Jejangkit pada Tahun 2019. Renja Kecamatan Jejangkit

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 disusun dengan tujuan sebagai

    berikut :

    1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Jejangkit dalam menentukan arah

    kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2019.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 4

    2. Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan

    akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan kecamatan.

    3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan

    tugas pokok dan fungsi.

    1.4 Sistematika Penulisan

    Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

    Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

    BAB I PENDAHULUAN

    Berisi penjelasan mengenai Latar belakang, dasar hukum,

    maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja kecamatan

    tahun 2019.

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

    Menggambarkan kajiaan (review) terhadap hasil evaluasi

    Renja SKPD capaian tahun berjalan

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan

    capaian renstra SKPD

    2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan

    2.3. Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

    Kecamatan

    2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

    2.5. Penelahaan program dan usulan kegiatan masyarakat

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    Pada bagian ini menggambarkan kajian (reviuw) terhadap

    tujuan, sasaran, program & kegiatan SKPD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 5

    3.1. Telaahan tujuan da sasaran teerhadap kebijakan

    Nasional

    3.2. Tujuan dan sasaran renja Kecamatan

    3.3. Program Kecamatan

    3.4. Kegiatan Kecamatan

    BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

    Pada bagian ini menggambarkan mengenai rencana kinerja

    yang akan disusun menjadi RKA Tahun 2019 dan kerangka

    pendanaannya.

    BAB VI PENUTUP

    Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat

    perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan

    dan rencana tindak lanjut.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 6

    BAB II

    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

    3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

    Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jejangkit Tahun 2018

    dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

    Daerah (DPA) Tahun 2018.

    Pada tahun 2018 Kecamatan Jejangkit telah melaksanakan program

    kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi

    anggaran tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Juni 2018 yang terkait secara

    langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian realisasi belanja

    menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

    A. Belanja Tidak Langsung

    Belanja Pegawai (Tunjangan Daerah) sampai dengan bulan Juni 2018 dan

    terealisasi sebesar Rp. 69.205.500 (30,67%) dari Pagu sebesar Rp

    225.634.500.

    B. Belanja Langsung

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.680.000,00 Kegiatan ini

    menghasilkan administrasi surat menyurat dan pembelian biaya

    materai dan benda pos lainnya serta tenaga teknis kantor selama 12

    bulan.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 10.520.000,00 atau 53,45%.

    b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.200.000,00

    Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 7

    • Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan

    • Penyediaan jaringan internet selama 12 bulan

    • Penyediaan Tv Kable Oke Vision selama 12 Bulan

    Dengan Realisasi sebesar Rp 4.998.275,00 atau 69,42 %.

    c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

    Dinas Operasional

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.600.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda

    5 (lima) buah yakni 1 buah mobil dan roda 2 sebanyak 4 (empat) buah.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 993.500,00 atau 62,09 %.

    d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.480.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan selama

    12 bulan dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

    Dengan Realisasi sebesar Rp 4.247.000 atau 50,08 %.

    e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.940.000

    Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan ATK selama 12

    bulan.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 2.875.000,00 atau 48,40 %.

    f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.544.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan,

    penggandaan/fotocopy selama 12 bulan.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 1.759.500,00 atau 49,65%.

    g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

    Bangunan Kantor

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 820.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan listrik lainnya

    sebanyak 74 Buah

    Dengan Realisasi sebesar Rp 820.000,00 atau 100 %.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 8

    h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

    undangan

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000,-

    Kegiatan ini melaksanakan pembelian buku-buku perundang-

    undangan.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.

    i) Penyediaan Makanan dan Minuman

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.690.500,00

    Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian

    pegawai, tamu dan rapat porsi sebanyak 4.258 Porsi

    Dengan Realisasi sebesar Rp 5.631.500,00 atau 67,44 %.

    j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.287.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan

    TUPOKSI kecamatan Jejangkit ke provinsi dan luar provinsi. Dengan

    Realisasi sebesar Rp 9.851.000,00 atau 60,48 %.

    k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.500.000,00 Kegiatan ini

    melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI

    Kecamatan Jejangkit ke provinsi dan luar provinsi sebanyak 250

    Laporan.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 13.500.000 atau 40,30 %.

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.000.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan pengadaan belanja laptop sebanyak 1 jenis.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 0, 0 %.

    b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.775.000,00

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 9

    Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan gedung kantor

    Dengan Realisasi sebesar Rp. 6.440.000,00 atau 50,41 %.

    c) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 22.710.000,00, kegiatan ini

    melaksanakan belanja perawatan kendaraan bermotor / mobil dengan

    realisasi Rp. 18.320.000,00 atau 59,49%

    d) Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.150.000,00

    Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan Laptop dan komputer pc 8

    buah.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.

    3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

    undangan

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.250.000,00

    Kegiatan ini menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 9.250.000,00 atau 100%.

    4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

    a) Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.535.000,00

    Kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi gangguan keamanan

    dalam negeri, kegiatan ini dengan Realisasi sebesar Rp 6.600.000,00

    atau 42,11 %.

    5. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

    a) Pelaksanaan pelatihan paskibraka dan Upacara 17 Agustus

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.11.625.000,00 dengan

    melaksanakan pelatihan dan pelaksanaan peringatan 17 agustus,

    dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 10

    6. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana

    daerah.

    a) Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.500.000,00

    Kegiatan melaksanakan pameran pembangunan 1 kali.

    Dengan Realisasi sebesar Rp Rp 2.500.000,00 atau 100 %.

    7. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

    pembangunan

    a) Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam

    membangun keluarga sejahtera

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.025.000,00. Kegiatan ini

    melaksanakan penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga

    Dengan Realisasi sebesar Rp 3.757.000,00 atau 25,05 %.

    8. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

    a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.040.000,00 kegiatan ini

    melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa, realisasi sebesar

    Rp. 0, atau 0 %

    b) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian

    pelaksanaan APBDes

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.055.000,00 kegiatan ini

    melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa, realisasi sebesar

    Rp. 0,00 atau 0%.

    9. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan

    agama dan pembinaan kerukunan beragama

    a. MTQ Tingkat Kabupaten

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 11

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.100.000,00, kegiatan ini

    melaksanakan pengiriman kafilah MTQ kecamatan untuk mengikuti

    MTQ Tingkat Kabupaten.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.

    10. Program Perencanaan pembangunan daerah

    a) Penyelenggaraan musrenbang RKPD

    Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.340.000,00. Kegiatan ini

    melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan.

    Dengan Realisasi sebesar Rp 3.340.000,00 atau 100 %.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 12

    Tabel 2.1

    Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jejangkit dan Pencapaian Renstra Sampai 2018

    Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

    Tabel T-C 29

    Kode

    Urusan/Bidang

    Urusan Pemerintah

    Daerah dan

    Program dan Kegiatan

    Indikator Kinerja

    Program (outcome)

    dan Kegiatan

    (output)

    Target

    capaian

    Kinerja

    Renstra

    SKPD

    Tahun 2019

    Realisasi

    target

    kinerja

    hasil

    Program

    dan

    keluaran

    kegiatan

    s/d tahun

    2016

    Target dan realisasi Kinerja

    Program dan Kegiatan

    Tahun Lalu (2017)

    Target

    program

    dan

    kegiatan

    Renja

    SKPD

    tahun 2018

    Perkiraan realisasi

    capaian target

    Renstra SKPD s/d

    2018

    Catatan

    Target

    Realisasi

    Tingkat

    realisasi

    (%)

    Realisasi

    capaian

    Tingkat

    capaian

    (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    1 26 01

    Program Pelayanan Adminstasi Perkantoran

    Presentase Capaian Adminsitrasi perkantoran

    APBD

    1 26 01 01 Penyediaan jasa surat

    menyurat

    Jumlah surat yang dikirim & diterima(lembar)

    850 surat 120 lembar 131 lembar 131 Surat 100 828 Surat 828 Surat 100 APBD

    1 26 01 02

    Penyediaan jasa

    komunikasi, sumber daya

    air dan listrik

    Jumlah Tagihan langganan telepon, listrik, internet dan air yang dibayarakan (bulan)

    36 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 Bulan 100 APBD

    1 26 01 06 Penyediaan jasa

    pemeliharaan dan perizinan

    kendaraan Dinas /

    Jumlah kendaraan

    dinas operasional

    roda dua, tiga dan

    7 Unit 5 Unit 6 Unit 6 Unit 100 7 Unit 7 Unit 100 APBD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 13

    operasional empat yang

    membayar pajak

    tahunan

    1 26 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

    kantor

    Jumlah tersedianya

    alat-alat kebersihan

    dan jasa kebersihan

    kantor

    60 300 308 308 100 318 315 95,63 APBD

    1 26 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Ketersediaan

    alat tulis kantor 195 Buah 234 Buah 234 Buah 234 Buah 100 189 Buah 148 Buah 78,31 APBD

    1 26 01 11 Penyediaan barang cetakan

    & Penggandaan

    Jumlah barang

    cetakan dan

    penggandaan untuk

    administrasi kantor

    11286 13221 13221 11774 89,06 11286 11286 100 APBD

    1 26 01 12

    Penyediaan Komponen

    Instalasi Listrik /

    Penerangan bangunan

    Kantor

    Jumlah alat listrik

    tersedia 80 Buah 90 Buah 95 Buah 95 Buah 100 74 Buah 74 Buah 100 APBD

    1 26 01 15 Penyediaan bahan bacaan

    dan peraturan perundang-

    undangan

    Jumlah bahan bacaan

    PERUU 5 Buah 90 Buah 93 Buah 93 Buah 100 3 Buah 3 Buah 100 APBD

    1 26 01 17 Penyediaan makanan dan

    minuman

    Jumlah makan dan

    minum pegawai, rapat

    dan jamuan tamu

    4258 Porsi 4129 Porsi 4129 Porsi 3719 Porsi 90.09 4275Porsi 3515 Porsi 82,22 APBD

    1 26 01 18 Rapat Koordinasi dan

    Konsultasi

    ke luar daerah

    Jumlah laporan

    kegiatan koordinasi

    dan konsultasi keluar

    daerah

    40 Laporan 32 Laporan 32 Laporan 32 laporan 100 20 Laporan 20 Laporan 100 APBD

    1 26 01 20 Rapat Koordinasi dan

    Konsultasi kedalam daerah

    Jumlah laporan

    kegiatan koordinasi 250 Laporan 450 Laporan

    458 Laporan 457 laporan 99,56 250 Laporn 220 Laporn 88,41 APBD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 14

    dan konsultasi ke

    dalam daerah

    1 26 02

    PROGRAM

    PENINGKATAN

    SARANA DAN

    PRASARANA

    APARATUR

    Persentase Sarana

    dan Prasarana yang

    berfungsi dengan

    baik (%)

    100 %

    APBD

    1 26 02 05 Pengadaan kendaraan

    dinas/operasional

    Jumlah pengadaan

    kendaraan dinas

    aparatur

    1 Unit - 1 1 100 1 Unit 1 Unit 100 APBD

    1 26 02 09 Pengadaan peralatan

    gedung kantor

    Jumlah pengadaan

    peratan gedung kantor 2 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit 100 1 Unit 1 Unit 100 APBD

    1 26 02 07 Pengadaan perlengkapan

    gedung kantor

    Jumlah pengadaan

    perlengkapan gedung

    kantor

    2 Buah 5 buah 2 Buah 2 Buah 100 2 Buah 2 buah 100 APBD

    1 26 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala

    rumah dinas

    Jumlah rumah dinas

    yang dipelihara 1 Kali - - - - 1 Kali 1 Kali 100 APBD

    1 26 02 22 Pemeliharaan berkala

    gedung kantor

    Jumlah gedung kantor

    yang dipelihara dan

    siap operasional (unit)

    1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100 1 Unit 1 Unit 100 APBD

    1 26 02 24

    Pemeliharaan rutin /

    berkala

    kendaraan dinas /

    operasional

    Jumlah belanja jasa

    service, suku cadang

    dan bahan bakar

    pelumas

    7 Unit 5 Unit 6 Unit 6 Unit 100 7 Unit 7 Unit 100 APBD

    1 26 02 26 Pemeliharaan rutin /

    berkala perlengkapan

    Gedung Kantor

    Jumlah pemeliharaan

    perlengkapan gedung

    kantor

    2 buah - - - - 2 Buah 2 Buah 100 APBD

    1 26 02 28 Pemeliharaan rutin /

    berkala peralatan Gedung

    Kantor

    Jumlah pemeliharaan

    peralatan gedung

    kantor

    9 Unit 5 Unit 8 Unit 7 Unit 87,50 3 Unit 3 Unit 100 APBD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 15

    1 26 05

    PROGRAM

    PENINGKATAN

    KAPASITAS SUMBER

    DAYA APARATUR

    PERSENTASE

    PENINGKATAN

    KAPASITAS

    SUMBERDAYA

    APARATUR (%)

    100 %

    APBD

    1 26 05 03 Bimbingan Teknis

    implementasi peraturan

    perundang-undangan

    Jumlah aparatur

    mengikuti Bimtek 3 Ok 1 Ok 2 Ok 2 Ok 100 2 Ok 2 Ok 100 APBD

    1 26 15

    PROGRAM

    PENINGKATAN

    KEAMANAN DAN

    KENYAMANAN

    LINGKUNGAN

    Persentase kasus

    gangguan keamanan

    yang ditangani (%)

    100 %

    APBD

    1 26 15 08 Koordinasi penanganan

    gangguan keamanan dalam

    negeri

    jumlah rapat

    koordinasi tingkat

    kecamatan

    12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 5 Laporan 83,33 12 Laporan 12 Laporan 100 APBD

    1 26 15

    PROGRAM

    PENINGKATAN

    PROMOSI DAN

    KERJASAMA

    INVESTASI

    Persentase Jumlah

    pelaksanaan

    pameran promosi

    investasi di

    kabupaten (%)

    100 %

    APBD

    1 26 15 10 Penyelenggaraan Pameran

    Investasi / Promosi Daerah

    Jumlah keikutsertaan

    pameran promosi

    daerah hari jadi

    Kabupaten Barito

    Kuala

    1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 kali 100 1 Kali 1 Kali 100 APBD

    1 26 16

    PROGRAM

    PENINGKATAN PERAN

    SERTA KEPEMUDAAN

    Persentase Pemuda

    yang berperan dalam

    pembangunan (%)

    100 %

    APBD

    1 26 16 08 Pelaksanaan pelatihan

    paskibra dan upacatra 17

    agustus

    Jumlah Paskibraka

    Tingkat Kecamatan 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 100 10 Orang 10 Orang 100 APBD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 16

    1 26 16 12 kemah bakti karang taruna

    Jumlah pemuda yang

    ikut kemah bakti

    karang taruna tingkat

    kabupaten

    25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 0 25 Orang 25 Orang 100 APBD

    1 26 18

    PROGRAM

    PENINGKATAN PERAN

    SERTA DAN

    KESETARAAN GENDER

    DALAM

    PEMBANGUNAN

    Persentase Ibu-ibu

    yang mendapatkan

    penyuluhan

    kesetaraan gender

    (%)

    100 %

    APBD

    1 26 18 03

    Kegiatan penyuluhan bagi

    ibu rumah tangga dalam

    pembangunan keluarga

    sejahtera

    Jumlah ibu-ibu yang

    memahami kesetaraan

    gender

    280 Orang 280 Orang 140 Orang 140 Orang 100 70 Orang 70 Orang 100 APBD

    1 26 19

    PROGRAM

    PEMBINAAN DAN

    FASILITASI

    PENGELOLAAN

    KEUANGAN DESA

    Persentase desa

    yang menyusun

    Apbdesa yang benar

    dan tepat waktu(%)

    100 %

    APBD

    1 26 19 01 Evaluasi rancangan

    peraturan desa tentang

    APB Desa

    Jumlah evaluasi

    rancangan peraturan

    desa tentang APB

    Desa

    7 Laporan - 7 Laporan 7 Laporan 100 7 Laporan 6 laporan 85,71 APBD

    1 26 19 04 Monitoring, evaluasi dan

    pengendalian pelaksanaan

    APBDes

    jumlah desa yang

    dimonitor dan di

    evaluasi (desa)

    7 Laporan - 7 Laporan 5 Laporan 71,43 7 Laporan 7 Laporan 100 APBD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 17

    2 26 19

    PROGRAM PENINGKATAN

    KUALITAS PEMAHAMAN DAN

    PENGALAMAN AGAMA DAN

    PEMBINAAN KERUKUNAN

    BERAGAMA

    Persentase kafilah yang

    berprestasi pada MTQ

    Tingkat Kabupaten (%)

    Persentase kafilah yang

    berprestasi pada MTQ

    Tingkat Kabupaten (%) APBD

    2 26 19 01 MTQ Tingkat Kabupaten

    Jumlah kafilah

    kecamatan yang

    dikirim pada MTQ

    Tingkat kabupaten

    (orang)

    13 Orang 7 Orang 9 Orang 9 Orang 100 11 Orang 11 orang 100 APBD

    1 26 21

    PROGRAM

    PERENCANAAN

    PEMBANGUNAN

    DAERAH

    Persentase program

    dan kegiatan

    prioritas yang

    diakomodir (%)

    APBD

    1 26 19 01 Penyelenggaraan

    musrenbang RKPD

    Jumlah Dokumen

    musrenbang

    kecamatan

    1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 1 Dokumen 100 APBD

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 18

    2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Jejangkit

    Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

    pelayanan kecamatan Jejangkit dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan

    dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi

    permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam

    rangka peningkatan pelayanan skpd sesuai dengan tugas dan fungsi.

    Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Jejangkit

    dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi

    Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang telah tertuang dalam

    Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 dan Renstra

    Kecamatan Jejangkit tahun 2012-2017 dan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun

    2017-2022 dan Renstra Kecamatan Jejangkit tahun 2017-2022 .

    Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kantor

    Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran kinerja yang

    merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.

    Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk

    mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

    Sebelumnya akan dijelaskan untuk Sasaran Renstra Kantor Camat

    Jejangkit dalaam menetukan IKU kantor kecamatan Jejangkit yaitu :

    1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

    2. Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan di desa

    Berdasarkan Sasaran Renstra di atas, maka ditentukan Indikator Kinerja

    Utama Kantor Camat Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah :

    1. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

    2. Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 19

    Tabel 2.2

    Pencapaian Kinerja Pelayanan

    Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

    ` Tabel T-C 30

    Target

    Realisasi

    Proyeksi

    Catatan

    Capaian Analisis

    No Indikator

    SPM/

    Standart

    IKK

    Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

    Nasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

    Realisasi 2017 Prosentase Dan Indeks proyeksi 1 Kepuasan - - 90 80 85 90 79,75 79,50 85 90 2018- Masyarakat 2019 IKM (%) memakai angka target

    Realisasi

    Prosentase

    2017

    proyeksi

    Desa dengan

    2018-

    2 Administrasi

    - - - 80 85 90 - 85,71 85 90

    2019

    Desa yang

    memakai

    Baik (%)

    angka target

    Dari hasil proses capaian IKU tersebut, dapat dianalisa bahwa penilaian

    untuk Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2018 adalah

    sebesar 79,50 % dengan kalkulasi target sebesar 80 % pada renstra

    kecamatan, dengan demikian kegiatan ini telah terlaksana sebesar 99,37 %

    atau kurang dari target yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan

    responden tahun 2018. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum

    sepenuhnya puas dalam menerima pelayanan dari aparatur.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 20

    Selanjutnya untuk Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik

    untuk penilaian dan pengukuran ini diukur dari jumlah desa yang memiliki

    system administrasi yang baik yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan, monitoring

    dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan ADD di 7 (tujuh) desa di Kecamatan

    Jejangkit. Sementara itu, hingga akhir tahun pelaksanaan pada Tahun 2018

    untuk indikator kedua Prosentase Desa dengan Administrasi Desa yang Baik

    telah mencapai persentase pencapaian sebesar 85,71 % atau melebihi target

    yang ditetapkan sebesar 80% atau dengan capaian sebesar 107,14 % atau

    melebihi dari target yang ditentukan.

    2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jejangkit

    Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Jejangkit

    tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan

    terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah kabupaten maupun Pemerintah

    Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan

    fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

    Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-

    masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang

    terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan

    kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan

    pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah

    Kecamatan Jejangkit yang tentunya tidak jauh berbeda dengan permasalahan

    kabupaten Barito Kuala yang akan datang pada tahun 2019, antara lain sebagai

    berikut :

    1. Permasalahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

    • Kapasitas kelembagaan, SDM aparatur dan pemahaman masyarakat akan

    peran sertanya dalam pembangunan menjadi permasalahan utama

    mengingat peran Pemerintah Kecamatan Jejangkit sebagai agen

    pembangunan dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan publik masih

    sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 21

    bagaimana menjadikan Kecamatan memiliki daya saing dalam ekonomi dan

    berkehidupan pada umumnya.

    • Permasalahan penyelenggaraan umum pemerintahan menyangkut dukungan

    umum fungsi-fungsi birokrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan

    daerah, utamanya menyangkut keterbatasan sumber pembiayaan

    pembangunan dan pengembangan aparatur. Secara umum permasalahan

    yang terkait pemerintahan umum dan pelayanan publik ditandai dengan:

    a) Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan masih rendah

    sehingga diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup

    antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

    b) Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat dalam menciptakan

    ketertiban dan ketentraman umum.

    c) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan

    khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

    lingkungan.

    d) Masih belum optimalnya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian

    ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.

    e) Masih belum optimalnya pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas

    kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, keluarga kecil

    berkualitas serta pemuda dan olahraga.

    f) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih belum

    optimal.

    2. Permasalahan di Bidang Ekonomi

    • Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis home industry

    dan/atau small industry, termasuk koperasi pertanian yang kurang aktif

    sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum

    dirasakan.

    • Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu

    bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 22

    • Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang

    mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk

    mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi

    juga masih kurang.

    3. Permasalahan di Bidang Sosial dan Budaya

    • Belum meratanya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat

    • Masih tingginya tingkat pekerja anak khususnya di sektor informal

    • Belum maksimalnya Pendidikan Anak Usia Dini

    • Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum mencukupi

    • Distribusi guru yang tidak merata

    • Masih rendahnya kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan.

    • Masih rendahnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan bagi

    masyarakat

    • Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih belum memadai.

    • Sistem Informasi Kesehatan (SIK) belum berfungsi dengan baik.

    • Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular belum optimal.

    • Keterbatasan Jumlah dan Jenis Perbekalan Kesehatan dan farmasi

    • Masih rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan

    • Perilaku masyarakat belum mendukung pola hidup bersih dan sehat.

    • Masih tingginya angka kemiskinan.

    • Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran budaya dan pariwisata

    serta pengelolaan destinasi wisata.

    4. Permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

    Permasalahan dalam infrastruktur pembangunan Kecamatan Jejangkit

    yang paling utama adalah menyangkut ketersediaan infrastruktur dasar bagi

    berjalannya roda pembangunan yang meliputi permasalahan keterbatasan

    sarana dan layanan jalan dan jembatan, sanitasi dan permukiman, teknologi

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 23

    Informasi, air bersih dan kelistrikan. Permasalahan-permasalahan tersebut

    mencakup:

    • Kondisi geografis Kecamatan Jejangkit yang merupakan daerah tanah lunak

    (rawa) sehingga pembangunan jalan harus menerapkan struktur dan

    metode pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daya dukung tanah yang

    rendah dan kompresibilitas yang tinggi, Dampaknya biaya pembangunan

    konstruksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

    • Belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berwawasan

    lingkungan.

    • Belum optimalnya pemeliharaan kebersihan pada prasarana umum dan

    pemukiman.

    • Belum tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

    • Belum meratanya pelayanan listrik bagi masyarakat diseluruh wilayah.

    • Pelayanan air bersih belum tersedia di semua desa yang ada di Kecamatan

    Jejangkit

    2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

    Pada prinsipnya program dan kegiatan merupakan bagian program dan

    kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Jejangkit

    Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan

    rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan

    kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Tahun 2017-2022

    merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas.

    Rancangan awal SKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan

    rancangan awal rencana kerja SKPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan,

    dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Kecamatan Jejangkit. Secara

    keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal SKPD Tahun 2019 dapat

    dilihat pada matrix dibawah ini :

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 24

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 25

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 26

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 27

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 28

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 25

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 26

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 27

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2018 30

    Berdasarkan table di atas, Kecamatan Jejangkit merubah sebahagian

    besaran anggaran dan mengurangi output-output kegiatan terutama belanja

    rutin kantor kecamatan seperti Penyediaan Jasa Kebersihan kantor, Penyediaan

    makan dan minuman dan Penyediaan alat-alat komponen listrik ( Program

    Pelayanan Administrasi Perkantoran) serta pemeliharaan kantor seperti

    Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Gedung

    Kantor (Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur) dan menghilangkan

    output-output kegiatan tahun 2019 yang dianggap belum begitu penting seperti

    Pengadaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta pemeliharaan-

    pemeliharaan lainnya yang telah termuat dalam Renstra Kecamatan 2017-2022.

    Analisis program dan kegiatan Kecamatan Jejangkit untuk tahun 2019

    ditetapkan melalui proses internal tanpa mengesampingkan usulan Program dan

    Kegiatan dari masyarakat. Sehingga Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

    kebutuhan tidaklah jauh berbeda.

    Pada prinsipnya program dan kegiatan merupakan bagian program dan

    kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Jejangkit

    Tahun 2017-2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan

    rancangan awal tidak terdapat perbedaan untuk program kegiatannya, dimana

    program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan

    Tahun 2017-2022 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan

    skala prioritas.

    Namun berbagai pertimbangan reviuw yang diberikan oleh instansi terkait

    terutama banyak program yang ingin dilaksanakan namun minim anggaran

    memungkinkan Rancangan Awal (Ranwal) Renja banyak mengalami perubahan

    yang signifikan dari jumlah anggaran pada perhitungan Rancangan Akhir

    (Rankhir) renja kecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada Renstra SKPD

    2017-2022.

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2018 31

    3.5 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

    Dalam penyusunannya Renja Kecamatan Jejangkit 2019 Kabupaten

    Barito Kuala mengacu pada Renstra Kecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022

    dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam

    konteks perencanaan yang partisipatif, Kecamatan Jejangkit juga dituntut untuk

    mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan

    berbagai permasalahan yang ada.

    Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, renja

    Kecamatan Jejangkit juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan

    kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait

    kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan musrenbang, terhadap

    prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang

    direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

    Kecamatan Jejangkit selaku SKPD yang menjalankan prinsip-prinsip tata

    kelola pemerintahan yang baik juga menjaring aspirasi dari berbagai macam

    kepentingan–kepentingan masyarakat guna menjadikan Pemerintahan Barito

    Kuala setara. Namun untuk kecamatan Jejangkit tidak ada program yang menjadi

    Usulan masyarakat yang akan dimasukkan kedalam Program/kegiatan yang

    termuat dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaan Kecamatan Jejangkit Tahun

    2019.

    Tabel 2.4

    Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

    Tahun 2019 Kecamatan Jejangkit

    Tabel T-C 32

    No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

    Kinerja

    Besaran /

    Volume

    Catatan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    - - - - - -

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2018 28

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 29

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 32

    BAB III

    TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN JEJANGKIT

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

    Berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah baik itu

    pemerintah provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota harus selaras dan

    sejalan dengan kebijakan-kebijakan nasional dalam konsep Nawacita yang

    digaungkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin reformasi birokrasi guna

    menghasilkan pelayanan public yang cepat, tepat dan tanpa terbelit-belit.

    Untuk itu dalam menuntukan arah, tujuan dan sasaran yang akan diambil

    oleh segenap pemerintah daerah terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) harus

    mengacu dan singkron terhadap Rencana pembangunan Nasional.

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jejangkit

    Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito

    Kuala, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang

    lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019,

    yaitu :

    Tujuan Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

    1) Meningkatkan kinerja pelayanan publik

    2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa

    Adapun rumusan sasaran Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

    1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

    2) Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa

    3.3 Program dan Kegiatan

    Pelaksanaan program rencana kerja Kecamatan Jejangkit Tahun 2019

    dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

    1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Sarana &

    Prasarana Aparatur

    a. Penyediaan jasa kebersihan kantor

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 33

    b. Penyediaan jasa jaminan milik daerah

    c. Penyediaan jasa surat menyurat

    d. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

    e. Penyediaan Alat tulis kantor

    f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

    g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    h. Pengadaan peralatan gedung kantor

    i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

    j. Penyediaan makanan dan minuman

    k. Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

    l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

    m. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    n. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

    o. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

    1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

    2. Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan

    Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

    3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

    Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah

    4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

    Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

    sosial bagi PMKS

    5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

    Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga

    sejahtera

    6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

    a. Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus

    b. Kemah Bhakti karang taruna

    7. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

    Pembinaan Kerukunan Beragama

    Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Barito Kuala

    8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

    Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD

    a. Penyusunan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 34

    b. Penyusunan Laporan Kinerja Institusi Pemerintahan

    9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

    10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

    a. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa

    b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengendalian Pelaksanaan APB Desa

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 35

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 36

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 37

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 38

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 39

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 40

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 41

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 42

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 43

    BAB IV

    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JEJANGKIT

    Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Jejangkit pada Tahun Anggaran

    2019 mengacu pada Renstra Kecamatan Jejangkit 2017-2022 yang telah

    ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Untuk rencana Kerja dan Pendanaan

    Kecamatan Jejangkit Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel din bawah ini:

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 44

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 45

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 46

    \

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 47

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 48

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 49

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 50

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 51

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 37

  • RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019 52

    BAB VI

    P E N U T U P

    Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

    pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit

    tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

    transparansi, dan akuntabilitas. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana

    untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi

    seluruh jajaran Kecamatan Jejangkit. Renja juga memberikan umpan balik

    yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

    rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf

    Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

    Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jejangkit Tahun

    2019 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas

    pencapaian visi misi kkecamatan Jejangkit Tahun 2017-2022.

  • PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

    KECAMATAN JEJANGKIT Jln. Pendidikan No. 21 Rt 6. Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581

    SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA

    NOMOR 19 TAHUN 2018

    TENTANG

    RENCANA KERJA

    KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019

    CAMAT JEJANGKIT,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten

    Barito Kuala Tahun 2019;

    b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

    Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala yang

    merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

    Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

    Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

  • Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4700);

    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

    Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

    12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

    Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

  • Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

    Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun

    2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun

    2008 Nomor 2);

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan

    Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

    15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun

    2018 tentang Rencana Pembangungan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-

    2022; 16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017

    tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

    Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018; 17. Surat Keputusan Camat Jejangkit Kabupaten Bario Kuala

    Nomor 018/JKT/2018 tentang Penetapanan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018.

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    KESATU : Rencana Kerja Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala

    Tahun 2019.

    KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Kecamatan

    Jejangkit tahun anggaran 2018.

    KETIGA Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan

    dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

    KEPUTUSAN SEKRETARIS

    Ditetapkan di Jejangkit Pada tanggal : Juli 2018

    CAMAT JEJANGKIT

    RUSDIANSYAH, S.AP PEMBINA TK. I (IV/b)

    NIP. 19680407 198903 1 008

  • Lampiran : Keputusan Camat Jejangkit

    Kabupaten Barito Kuala

    Nomor : 19 /JKT/2018

    Tanggal : Juli 2018

    SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JEJANGKIT

    KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019

    JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN

    Penanggung jawab

    Ketua

    Anggota

    : Camat Jejangkit

    : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan asset

    : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

    2. Kasi Pemerintahan

    3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

    4. Kasi Kesra dan Pelayanan

    5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

    6. Bendahara Pengeluaran

    7. Analis Program & Perencanaan

    CAMAT JEJANGKIT

    RUSDIANSYAH, S.AP PEMBINA TK. I (IV/b)

    NIP. 19680407 198903 1 008

  • PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

    KECAMATAN JEJANGKIT Jln. Pendidikan No. 21 Rt 6. Telp (0511) 7479577 Kode Pos 70581

    KEPUTUSAN CAMAT JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA

    NOMOR 19 TAHUN 2018

    TENTANG

    PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

    RENCANA KERJA KECAMATAN JEJANGKIT KABUPATEN BARITO KUALA

    TAHUN 2019

    CAMAT JEJANGKIT,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

    Kecamatan Jejangkit Tahun 2019, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat

    waktu;

    b. bahwa sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim

    penyusun RENJA Kecamatan Jejangkit tahun 2019 yang ditetapkan dengan surat keputusan Camat Jejangkit;

    Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

    Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

    Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

    Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

  • Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4700);

    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintah Daerah ProvinsidanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor21,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

    Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

    Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

    12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

    Tahun 2008 Nomor 2);

    13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11

    Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

    14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2

  • Tahun 2018 tentang Rencana Pembangungan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan :

    KESATU : Membentuk Tim Penyusun RENJA Kecamatan Jejangkit tahun

    2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

    KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Jejangkit tahun

    anggaran 2019

    KETIGA Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan

    sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    KEPUTUSAN SEKRETARIS

    Ditetapkan di Jejangkit Pada tanggal : Juli 2018

    CAMAT JEJANGKIT

    RUSDIANSYAH, S.AP PEMBINA TK. I (IV/b)

    NIP. 19680407 198903 1 008

  • Lampiran : Keputusan Camat Jejangkit

    Kabupaten Barito Kuala

    Nomor : 19 /JKT/2018

    Tanggal : Juli 2018

    SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JEJANGKIT

    KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019

    JABATAN DALAM TIM NAMA/JABATAN

    Penanggungjawab

    Ketua

    Anggota

    : Camat Jejangkit

    : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan asset

    : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

    2. Kasi Pemerintahan

    3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

    4. Kasi Kesra dan Pelayanan

    5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

    6. Bendahara Pengeluaran

    7. Analis Program & Perencanaan

    CAMAT JEJANGKIT

    RUSDIANSYAH, S.AP

    PEMBINA TK. I (IV/b) NIP. 19680407 198903 1 008

  • Target

    Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana

    Target Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    0

    0 0

    0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit JejangkitJumlah surat yang

    dikirim/diterima

    850 Lembar 19,680,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 300

    lembar dan jasa

    admistrasi kantor

    528 oh

    828 surat 1,200,000

    0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Jejangkit Jumlah Tagihan

    langganan listrik, tv

    Kabel dan internet

    yang dibayar

    12 Bulan 5,400,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,

    internet dan tv satelit

    selama 12 bulan

    12 bulan 7,200,000

    0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

    Jejangkit Jumlah kendaraan

    yang dibayarkan

    pajaknya

    7 Unit 1,600,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak

    kendaraan dinas

    roda 2,3 dan 4

    7 unit 1,600,000

    0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah jenis alat kebersihan yang

    disediakan

    56 Buah 8,480,000 Pendapatan Daerah Belanja peralatan

    kebersihan sebanyak

    8 jenis dan jasa

    kebersihan kantor

    252 oh

    56 buah 9,740,000

    0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit Jumlah jenis alat tulis kantor yang

    disediakan

    180 Buah 5,444,000 Pendapatan Daerah Belanja keperluan

    ATK selama 12 bulan

    189 buah 8,365,000

    0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit Jumlah penggandaan yang

    disediakan

    11.250 Lembar

    5 Jenis

    4,250,000 Pendapatan Daerah belanja cetak

    sebanyak 5 jenis dan

    penggandaan

    sebanyak 9745

    lembar

    9.745 lembar 4,250,000

    0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    Jejangkit Jumlah jenis

    pembelian

    komponen listrik

    penerangan kantor

    50 Buah 500,000 Pendapatan Daerah Belanja alat listrik

    dan elektronik

    sebanyak 4 jenis

    74 buah 820,000

    Hasil Analisa Kebutuhan

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

    Rencana Awal Kecamatan Jejangkit

    2019 (N)

    Catatan Penting

    Non Urusan

    -

    TABEL C - 31

    Tabel 2.3

    Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 kecamatan Jejangkit

    KABUPATEN BARITO KUALA

    Kode

    (1)

  • 0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

    Jejangkit Jumlah penyediaan

    bahan buku

    peraturan

    Perundang

    Undangan

    3 Buah 300,000 Pendapatan Daerah Belanja buku

    peraturan Perundang-

    undangan sebanyak

    3 buah

    3 buah 300,000

    0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan dan minum pegawai

    4.198 Porsi 19,975,000 Pendapatan Daerah Belanja makan

    minum harian

    pegawai, rapat dan

    tamu selama 12

    bulan

    4.258 porsi 22,690,500

    0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan kegiatan koordinasi

    dan konsultasi

    keluar daerah

    25 Laporan 16,287,500 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan

    dinas luar daerah

    luar provinsi 1 ok

    dan perjalanan dinas

    luar daerah dalam

    provinsi 33 oh

    34 laporan 6,000,000

    0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit Jumlah laporan kegiataan

    koordinasi dalam

    daerah

    250 Laporan 33,500,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan

    dinas dalam daerah

    ke kabupaten 150 oh

    dan perjalanan dinas

    dalam daerah ke

    desa 100 oh

    295 laporan 33,250,000

    0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit jumlah pengadaan sepeda motor

    1 Unit 17,500,000 Pendapatan Daerah Pengadaan 1 unit

    kendaraan dinas

    untuk Kasubbag

    Perencanaan,

    Keuangan dan Aset

    1 Unit 17,500,000

    0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan perlengkapan

    gedung kantor

    (buah)

    0 0 Pendapatan Daerah 2 buah 700,000

    0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian peralatan gedung

    kantor berupa

    laptop

    1 UNIT 14,439,000 Pendapatan Daerah Pembelian laptop

    kantor sebanyak 1

    unit

    1 unit 1,271,000

    0 0 2 10 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jejangkit Jumlah bangunan rumah dinas yang

    dipelihara dan

    kondisi baik

    1 Buah 2,500,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan rumah

    dinas camat berupa

    perbaikan plafon

    rumah

    1 Buah 2,500,000

    0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah bangunan gedung kantor yang

    terpelihara dan

    kondisi baik

    12 BULAN 12,950,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa upah

    petugas jaga malam

    365 oh

    1 unit 14,325,000

  • 0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    Jejangkit Jumlah kendaraan

    dinas yang siap

    operasional

    8 UNIT 35,555,000 Pendapatan Daerah Belanja suku cadang,

    service, dan bahan

    bakar roda 2,3 dan 4

    7 unit 20,710,000

    0 0 2 27 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

    Jejangkit jumlah

    perlengkapan

    gedung kantor yang

    dipelihara (buah)

    2 Buah 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan

    perbaikan AC dan

    Kipas Angin kantor

    2 buah 1,000,000

    0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah peralatan gedung kantor yang

    terpelihara dan siap

    operasional

    1 Unit 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan laptop

    kantor 1 unit

    3 buah 1,800,000

    0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

    Jejangkit 1 Ok 9,250,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan

    dinas dan uang saku

    pegawai sebanyak 1

    Orang

    Belanja perjalanan

    dinas dalam rangka

    bimtek 2 ok

    2 ok 18,500,000

    0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    0 0 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Jejangkit Jumlah tersusunnya

    Laporan RFK,

    Substantif dan LKIP

    Kecamatan

    36 Laporan 400,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan

    penjilidan laporan

    dan dokumen

    36 Laporan 400,000

    0 0 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jejangkit Jumlah laporan keuangan akhir

    tahun yang disusun

    1 Dokumen 350,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan

    penjilidan dokumen

    1 Dokumen 600,000

    1

    1 6

    1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

    1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

    Jejangkit Jumlah Laporan

    perjalanan dinas

    dalam rangka

    monitoring

    penyaluran RASTRA

    12 laporan 480,000 Pendapatan Daerah 12 laporan 480,000

    4

    4 8

    4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Wajib

    Sosial

  • 4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

    Jejangkit Jumlah ibu ibu yang

    mengikuti

    kesetaraan gender

    dalam

    pembangunan

    280 Orang 10,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan penyuluhan

    kesetaraan gender 4

    kali kegiatan

    280 Orang 10,000,000

    4 18

    4 18 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

    4 18 17 10 Pengembangan potensi unggulan daerah Jejangkit Jumlah pameran potensi unggulan

    daerah yang diikuti

    1 Kali 2,500,000 Pendapatan Daerah Pameran

    dilaksanakan 1 kali

    di Marabahan pada

    Hari Jadi kab. Batola

    1 kali 3,500,000

    4 19

    4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

    4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus

    Jejangkit Jumlah paskibra

    tingkat kecamatan

    10 orang 11,625,000 Pendapatan Daerah Belanja dekorasi,

    honorarium tenaga

    ahli, makan minum

    dan pakaian

    paskibraka

    10 orang 11,625,000

    4 19 16 12 Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit Jumlah peserta kemah bakti tingkat

    kabupaten

    25 orang 2,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan

    minum kegiatan dan

    perjalanan dinas

    kemah bakti

    25 orang 2,500,000

    3

    3 38

    3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan

    Beragama

    3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah kecamatan yang

    dikirim pada MTQ

    Tingkat kabupaten

    14 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    dilaksanakan pada

    kecamatan terpilih

    sebanyk 1 kali

    13 orang 18,100,000

    1

    1 5

    1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

    1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

    Jejangkit Jumlah rapat

    koordinasi tingkat

    kecamatan

    12 Laporan 20,535,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    digunakan untuk

    Honorarium 3

    Muspika, Makan

    minum rapat dan

    perjalanan dinas ke

    kabupaten

    12 laporan 20,175,000

    3

    3 34

    Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

    Keuangan

    Penanaman Modal

    Kepemudaan dan Olahraga

    Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

    Wajib

  • 3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

    3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan rancangan

    peraturan APB Desa

    yang dibuat

    7 Laporan 2,040,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    digunakan untuk

    belanja barang dan

    jasa evaluasi Apbdes

    di kc. jejangkit

    7 laporan 3,925,000

    3 34 19 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes

    Jejangkit Jumlah Laporan

    monitoring,

    Evaluasi, Pelaporan

    dan Pegendalian

    pelaksanaan

    APBDes

    7 Laporan 3,055,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan

    monitoring dan

    evaluasi di 7 desa

    7 laporan 3,030,000

    3 39

    3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik

    3 39 33 Survey indeks kepuasan masyarakat Jejangkit Jumlah rapat penyusunan SOP

    Pelayanan Publik

    2 Kali 0 Pendapatan Daerah 1 Kali 300,000

    3 39 33 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah sosialisasi layanan adminstrasi

    kecamatan

    1 Kali 0 Pendapatan Daerah Sosialisasi

    dilaksanakan di

    kantor kecamatan

    melalui belanja

    makan minum

    kegiatan dan

    penggandaan

    0 0

    3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

    3 38 17 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

    Jejangkit Jumlah sosialisasi

    wawasan

    kebangsaan

    0 0 Pendapatan Daerah 12 kali 12 kali

    3 39 33

    3 33

    3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen musrenbang

    kecamatan

    1 Dokumen 3,340,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    digunakan pada

    rapat penyusunan

    Dokumen

    musrenbang

    kecamatan dan

    belanja perjalanan

    dinas musrenbang ke

    kabupaten

    1 dokumen 3,340,000

    258,376,500 258,376,500TOTAL

    Perencanaan

    Pemerintahan Umum

  • Target

    Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana

    Target Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    0

    0 0

    0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit JejangkitJumlah surat yang

    dikirim/diterima

    828 surat 1,200,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 300

    lembar dan jasa

    admistrasi kantor 528

    oh

    0 0

    0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Jejangkit Jumlah Tagihan

    langganan listrik, tv

    Kabel dan internet

    yang dibayar

    12 bulan 7,200,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,

    internet dan tv satelit

    selama 12 bulan

    0 0

    0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

    Jejangkit Jumlah kendaraan

    yang dibayarkan

    pajaknya

    7 unit 1,600,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak

    kendaraan dinas roda

    2,3 dan 4

    0 0

    0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jejangkit Jumlah jenis alat kebersihan yang

    disediakan

    56 buah 9,740,000 Pendapatan Daerah Belanja peralatan

    kebersihan sebanyak

    8 jenis dan jasa

    kebersihan kantor

    252 oh

    0 0

    0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jejangkit Jumlah jenis alat tulis kantor yang

    disediakan

    176 buah 8,365,000 Pendapatan Daerah Belanja keperluan

    ATK selama 12 bulan

    0 0

    0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jejangkit Jumlah penggandaan yang

    disediakan

    11280 lembar 4,250,000 Pendapatan Daerah belanja cetak

    sebanyak 5 jenis dan

    penggandaan

    sebanyak 9745

    lembar

    0 0

    0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

    Jejangkit Jumlah jenis

    pembelian

    komponen listrik

    penerangan kantor

    74 buah 820,000 Pendapatan Daerah Belanja alat listrik dan

    elektronik sebanyak 4

    jenis

    0 0

    Tabel T-C 33

    RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019

    KABUPATEN BARITO KUALA

    Kode

    (1)

    Non Urusan

    -

    TABEL 3.1

    DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

    (N+1)

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

    Rencana Kecamatan Jejangkit

    2019 (N)

    Catatan Penting

  • 0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

    Jejangkit Jumlah penyediaan

    bahan buku

    peraturan

    Perundang

    Undangan

    3 buah 300,000 Pendapatan Daerah Belanja buku

    peraturan Perundang-

    undangan sebanyak 3

    buah

    0 0

    0 0 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jejangkit Jumlah porsi makan dan minum pegawai

    4.258 porsi 22,690,500 Pendapatan Daerah Belanja makan

    minum harian

    pegawai, rapat dan

    tamu selama 12

    bulan

    0 0

    0 0 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jejangkit Jumlah laporan kegiatan koordinasi

    dan konsultasi

    keluar daerah

    20 laporan 6,000,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan

    dinas luar daerah luar

    provinsi 1 ok dan

    perjalanan dinas luar

    daerah dalam provinsi

    33 oh

    0 0

    0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jejangkit Jumlah laporan kegiataan

    koordinasi dalam

    daerah

    295 laporan 33,250,000 Pendapatan Daerah Belanja perjalanan

    dinas dalam daerah

    ke kabupaten 150 oh

    dan perjalanan dinas

    dalam daerah ke desa

    100 oh

    0 0

    0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    0 0 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jejangkit jumlah pengadaan sepeda motor

    1 Unit 17,500,000 Pendapatan Daerah Pengadaan 1 unit

    kendaraan dinas

    untuk Kasubbag

    Perencanaan,

    Keuangan dan Aset

    0 0

    0 0 2 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jejangkit jumlah pengadaan perlengkapan

    gedung kantor

    (buah)

    2 buah 700,000 Pendapatan Daerah 0 0

    0 0 2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah pembelian peralatan gedung

    kantor berupa laptop

    1 unit 1,271,000 Pendapatan Daerah Pembelian laptop

    kantor sebanyak 1

    unit

    0 0

    0 0 2 10 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Jejangkit Jumlah bangunan rumah dinas yang

    dipelihara dan

    kondisi baik

    0 Pemeliharaan rutin/

    berkala rumah dinas

    Pendapatan Daerah Pemeliharaan rumah

    dinas camat berupa

    perbaikan plafon

    rumah

    0 0

  • 0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jejangkit Jumlah bangunan gedung kantor yang

    terpelihara dan

    kondisi baik

    1 unit 14,325,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa upah

    petugas jaga malam

    365 oh

    0 0

    0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    Jejangkit Jumlah kendaraan

    dinas yang siap

    operasional

    7 unit 20,710,000 Pendapatan Daerah Belanja suku cadang,

    service, dan bahan

    bakar roda 2,3 dan 4

    0 0

    0 0 2 27 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

    Jejangkit jumlah

    perlengkapan

    gedung kantor yang

    dipelihara (buah)

    2 buah 1,000,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan

    perbaikan AC dan

    Kipas Angin kantor

    0 0

    0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jejangkit Jumlah peralatan gedung kantor yang

    terpelihara dan siap

    operasional

    3 buah 1,800,000 Pendapatan Daerah Pemeliharaan laptop

    kantor 1 unit

    0 0

    0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    0 0 5 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

    Jejangkit 1 Ok 2 ok 18,500,000 Belanja perjalanan

    dinas dan uang saku

    pegawai sebanyak 1

    Orang

    Belanja perjalanan

    dinas dalam rangka

    bimtek 2 ok

    0 0

    0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    0 0 6 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Jejangkit Jumlah tersusunnya

    Laporan RFK,

    Substantif dan LKIP

    Kecamatan

    12 Laporan 400,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan

    penjilidan laporan dan

    dokumen

    0 0

    0 0 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jejangkit Jumlah laporan keuangan akhir

    tahun yang disusun

    2 Laporan 600,000 Pendapatan Daerah Belanja fotocopy dan

    penjilidan dokumen

    0 0

    1

    1 6

    1 6 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

    Wajib

    Sosial

  • 1 6 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

    Jejangkit Jumlah Laporan

    perjalanan dinas

    dalam rangka

    monitoring

    penyaluran RASTRA

    12 laporan 480,000 Pendapatan Daerah 0 0

    4

    4 8

    4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

    4 8 18 03 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

    Jejangkit Jumlah ibu ibu yang

    mengikuti

    kesetaraan gender

    dalam

    pembangunan

    280 Orang 10,000,000 Pendapatan Daerah Kegiatan penyuluhan

    kesetaraan gender 4

    kali kegiatan

    0 0

    4 18

    4 18 17 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

    4 18 17 10 Pengembangan potensi unggulan daerah Jejangkit Jumlah pameran potensi unggulan

    daerah yang diikuti

    1 Kali 3,500,000 Pendapatan Daerah Pameran

    dilaksanakan 1 kali di

    Marabahan pada Hari

    Jadi kab. Batola

    0 0

    4 19

    4 19 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

    4 19 16 11 Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus

    Jejangkit Jumlah paskibra

    tingkat kecamatan

    10 orang 11,625,000 Pendapatan Daerah Belanja dekorasi,

    honorarium tenaga

    ahli, makan minum

    dan pakaian

    paskibraka

    0 0

    4 19 16 12 Kemah Bakti Karang Taruna Jejangkit Jumlah peserta kemah bakti tingkat

    kabupaten

    25 orang 2,500,000 Pendapatan Daerah Belanja makan

    minum kegiatan dan

    perjalanan dinas

    kemah bakti

    0 0

    3

    3 38

    3 38 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan

    Beragama

    3 38 25 01 MTQ Tingkat Kabupaten Jejangkit Jumlah kafilah kecamatan yang

    dikirim pada MTQ

    Tingkat kabupaten

    14 Orang 18,100,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    dilaksanakan pada

    kecamatan terpilih

    sebanyk 1 kali

    0 0

    Kepemudaan dan Olahraga

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

    Penanaman Modal

  • 1

    1 5

    1 5 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

    1 5 15 08 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

    Jejangkit Jumlah rapat

    koordinasi tingkat

    kecamatan

    12 Laporan 20,175,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    digunakan untuk

    Honorarium 3

    Muspika, Makan

    minum rapat dan

    perjalanan dinas ke

    kabupaten

    0 0

    3

    3 34

    3 34 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

    3 34 19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa Jejangkit Jumlah laporan rancangan

    peraturan APB Desa

    yang dibuat

    7 laporan 3,925,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    digunakan untuk

    belanja barang dan

    jasa evaluasi Apbdes

    di kc. jejangkit

    0 0

    3 34 19 04 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes

    Jejangkit Jumlah Laporan

    monitoring, Evaluasi,

    Pelaporan dan

    Pegendalian

    pelaksanaan

    APBDes

    7 laporan 3,030,000 Pendapatan Daerah Belanja kegiatan

    monitoring dan

    evaluasi di 7 desa

    0 0

    3 39

    3 39 33 Program Peningkatan Pelayanan Publik

    3 39 33 Survey indeks kepuasan masyarakat Jejangkit Jumlah rapat penyusunan SOP

    Pelayanan Publik

    2 Kali 300,000 Pendapatan Daerah 0 0

    3 39 33 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jejangkit Jumlah sosialisasi layanan adminstrasi

    kecamatan

    1 Kali 0 Pendapatan Daerah Sosialisasi

    dilaksanakan di

    kantor kecamatan

    melalui belanja

    makan minum

    kegiatan dan

    penggandaan

    0 0

    3 38 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

    3 38 17 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

    Jejangkit Jumlah sosialisasi

    wawasan

    kebangsaan

    0 0 Pendapatan Daerah 0 0

    3 39 33

    Wajib

    Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

    Keuangan

    Pemerintahan Umum

  • 3 33

    3 33 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

    3 33 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jejangkit Jumlah Dokumen musrenbang

    kecamatan

    1 Dokumen 3,340,000 Pendapatan Daerah Kegiatan ini

    digunakan pada rapat

    penyusunan

    Dokumen

    musrenbang

    kecamatan dan

    belanja perjalanan

    dinas musrenbang ke

    kabupaten

    0 0

    258,376,500 0TOTAL

    Perencanaan

  • Target

    Capaian Pagu Indikatif Sumber Dana

    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    0

    0 0

    0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    0 0 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jejangkit JejangkitJumlah surat yang

    dikirim/diterima

    828 surat 1,200,000 Pendapatan Daerah Belanja materai 300

    lembar dan jasa

    admistrasi kantor 528

    oh

    0 0 1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

    Jejangkit Jumlah Tagihan

    langganan listrik, tv

    Kabel dan internet

    yang dibayar

    12 bulan 7,200,000 Pendapatan Daerah Belanja jasa listrik,

    internet dan tv satelit

    selama 12 bulan

    0 0 1 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

    Jejangkit Jumlah kendaraan

    yang dibayarkan

    pajaknya

    7 unit 1,600,000 Pendapatan Daerah Pembayaran pajak

    kendaraan dinas roda

    2,3 dan 4

    0 0 1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor J