rencana kerja - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau...

61
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Upload: trinhnhi

Post on 11-Aug-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

RENCANA KERJA TAHUN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BLITAR

Page 2: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah,

rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar dapat disusun dan

diselesaikan dengan baik, dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini diharapkan

menjadikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas di lingkup

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar selama kurun

waktu satu tahun.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini memiliki fungsi dan manfaat yang

sangat prinsip bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, selain akan

memberikan arah dalam pelaksanaan kerja sekaligus berperan sebagai alat

pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil

pelaksanaan kerja, adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun

2018 adalah menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara

bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun

mendatang.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 19 Juni 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BLITAR

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19660423 199203 1 007

Page 3: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ....................................................... 1

1.2 Landasan Hukum …................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan .............................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PU DAN

PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN LALU .....…....

6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PU dan Penataan

Ruang Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Blitar ……........

6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU dan Penataan

Ruang Kota Blitar ....................................................

18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Blitar .............

21

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018 ……..…...................

22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat …………………………………………………..

36

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN …………………........ 39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................... 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PU dan Penataan

Ruang Kota Blitar ……..........………………………….....

39

3.3 Program dan Kegiatan ……….....………………………. 41

BAB V PENUTUP ......................................................................... 55

Page 4: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016

8-17

Tabel 2.2 : Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

20

Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2018 Kota Blitar

25-34

Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para

Pemangku Kepentingan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2018

36-38

Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Tahun 2018

40-41

Tabel 3.2 : Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2018

41-45

Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas

Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

46-54

DAFTAR LAMPIRAN

Page 5: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

iv

Page 6: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

1 Rencana Kerja Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat

(2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan

ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya

diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah,

dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa OPD menyusun Renja

OPD.

Sebagai dokumen perencanaan OPD, maka Renja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2018

mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018, Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2016 -

2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

kegiatan yang berasala dari masyarakat. Dengan demikian, Renja

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana

operasional

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan

perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur

Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Page 7: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

2 Rencana Kerja Tahun 2018

4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan

penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD

dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar tahun 2018 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Page 8: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

3 Rencana Kerja Tahun 2018

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4 );

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah ( RPJMD )

Tahun 2016 -2021 ;

14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (

RPJMD ) Kota Blitar Tahun 2016-2021 ;

Page 9: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

4 Rencana Kerja Tahun 2018

16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2018

17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2017 tentang

Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016

tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota

Blitar Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota

Blitar

18. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor

188/261/HK/410.010.2/2017 tentang Penetapan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar untuk periode

1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk

mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ;

Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

sasaran;

Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan

tahun anggaran 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Kota Blitar sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan

dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

Page 10: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

5 Rencana Kerja Tahun 2018

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun lalu, berisikan

evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun lalu dan

capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar, Analisis Kinerja

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar, review terhadap

rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar, dan penelaahan usulan

program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan

mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan

dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar, program dan kegiatan

dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar tahun 2018

Page 11: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

6 Rencana Kerja Tahun 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BLITAR TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber

daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan

masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan

meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah

alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik

berupa fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

Page 12: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

7 Rencana Kerja Tahun 2018

anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut

telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sampai

dengan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Page 13: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

8 Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016

KODE

Urusan / Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Program

(outcome) / Kegiatan

(output)

Target

Capaian

Kinerja

Renstra

PD

Tahun 2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun

2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keluaran

Kegiatan PD Tahun 2016

Target

Program/

Kegiatan

Renja PD

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Program/Kegiatan

Renstra PD s/d Tahun 2017

Catatan

Target Realisa

si

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan

Kapasitas Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Persentase

keikutsertaan SDM

aparatur dalam event

daerah

Fasilitasi keperansertaan pada

even daerah dan hari

besar nasional

Frekuensi Keperansertaan Dinas

PU pada Event Daerah

20 4 4 100 5 9 45,00

Penyebarluasan informasi program /

kegiatan SKPD

Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa

25 5 5 100 2 7 28,00

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase

terpenuhinya kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa

komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar

72 4 4 100 5 9 12,50

Page 14: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

9 Rencana Kerja Tahun 2018

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara dan memperoleh izin/pajak

tahunan yang

terbayarkan

126 4 4 100 20 24 19,05

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis alat tulis

kantor yang

terpenuhi

24 4 4 100 72 76 316,67

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan danpengandaan

yang terpenuhi

24 4 4 100 9 13 54,17

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor yang

terpenuhi

18 3 3 100 20 23 127,78

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga

kantor yang tersedia

18 3 3 100 38 41 227,78

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia dalam

satu tahun

4464 744 744 100 4 748 16,76

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan minum yang tersedia

72 12 12 100 12 24 33,33

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Jumlah rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi regional dan

nasional yang

diikuti

180 50 50 100 34 84 46,67

Page 15: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

10 Rencana Kerja Tahun 2018

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana kantor

dalam kondisi baik

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor

yang terpenuhi

12 9 9 100 5 14 116,67

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpenuhi

18 23 23 100 10 33 183,33

Pengadaan Meubelair Jumlah paket

pengadaan mebelair

bagi kelancaran urusan

kedinasan

6 29 29 100 29 483,33

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

6 5 5 100 3 8 133,33

Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara (penggantian

suku cadang) dan

mendapatkan BBM

secara teratur

30 5 5 100 6 11 36,67

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis

perlengkapan kantor yang

dipelihara

150 22 22 100 2 24 16,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan

Kantor yang dipelihara

72 67 67 100 9 76 105,56

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Meubelair

Jumlah jenis meubelair

kantor yang

terpelihara

180 40 40 100 4 44 24,44

Page 16: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

11 Rencana Kerja Tahun 2018

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan dan

pelaporan SKPD yang tersusun

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun ( LKj IP 2016, LPPD 2016,

SPM 2016, SOP )

18 3 3 100 4 7 38,89

Penyusunan Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen yang tersusun

(Renja, RKA, PRKA,

DPA, DPPA )

36 6 6 100 5 11 30,56

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase ketersediaan dokumen

dan informasi tata

ruang

Penyusunan rencana

tehnik ruang kawasan

Jumlah Dokumen

Rencana Penataan

Kawasan yang tersusun

2 2 2 100,00

Penyusunan rencana

tata bangunan dan

lingkungan

Jumlah dokumen RTBL

yang tersusun

6 3 3 100 3 50,00

Pembuatan Sistem

Informasi Tata Ruang

Jumlah sistem informasi

tata ruang yang

terupdate

3 1 1 33,33

Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

Jumlah dokumen teknis tata ruang yang

tersusun

5 2 2 40,00

Penyusunan Rencana

Tata Ruang

Jumlah dokumen tata

ruang yang tersusun

5 2 2 40,00

Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey

dan pemetaan yang tersusun

6 7 7 100 1 8 133,33

Page 17: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

12 Rencana Kerja Tahun 2018

Program Penataan

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Persentase tanah aset

bersertifikat

Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan

Dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Tanah Asset

Pemerintah Kota yang

telah bersertifikat

571 543 543 95,10

Fasilitasi Penyelesaian

Konflik Pertanahan

Jumlah penyelesaian

masalah pertanahan

80 35 35 43,75

Program Pengendalian dan Pemanfaatan

Ruang

Persentase pemberian rekom Ijin Mendirikan

Bangunan

Monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian

dan pemanfaatan tata

ruang

Jumlah survey perijinan tata ruang

2800 144 144 100 3 147 5,25

Sosialisasi kebijakan,

norma standar, procedur dan manual

pemanfaatan ruang

Jumlah sosialisasi

NSPM

18 3 2 66,67 3 5 27,78

Program Peningkatan

Sarana dana Prasarana Kebinamargaan

Persentase sarana dan

prasarana kebinamargaan dalam

kondisi baik

Rehabilitasi/pemelihara

an alat-alat berat

Jumlah alat-alat berat

yang dipelihara

12 4 4 100 6 10 83,33

Program Pembangunan

dan

Rehabilitasi/Pemelihar

aan Jalan dan

Jembatan

Persentase jalan dalam

kondisi baik

Page 18: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

13 Rencana Kerja Tahun 2018

Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Panjang jalan yang

dibangun

1000 0 0,00

Jumlah jembatan yang

dibangun

5 0 0,00

Rehabilitasi/Pemelihara

an Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang

dilakukan rehabilitasi

dan pemeliharaan rutin

6580 0 0,00

Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan

rutin

0 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan dan trotoar yang dilakukan

peningkatan dan

pemeliharaan

31880 12250 12250 100 6000 18250 57,25

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan ( DAK )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

11950 4900 4900 100 5000 9900 82,85

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

5 0 0,00

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan ( Banprop )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

10700 2570 2570 100 2570 24,02

Jumlah jembatan yang

dilakukan peningkatan

0 0,00

Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Panjang jalan yang

dilakukan peningkatan

0 0,00

Jumlah jembatan yang

dilakukan peningkatan

0 0,00

Rehabilitasi/Pemelihara

an Jalan dan Jembatan

( DAK Tambahan )

Panjang Jalan yang

dilakukan peningktan

11950 37710 37710 100 37710 315,56

Page 19: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

14 Rencana Kerja Tahun 2018

Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan

Lainnya

Persentase luas

layanan jaringan irigasi

Rehabilitasi/pemelihara

an jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi

yang dilakukan

pemeliharaan rutin

2700 1900 1900 100 1000 2900 107,41

Pemeliharaan Jaringan

Irigasi ( DAK )

Panjang jaringan irigasi

yang dilakukan

peningkatan

24200 16400 16400 100 3697 20097 83,05

Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan

Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang jaringan

pengairan/irigasi yang

direhabilitasi

0

Pembangunan dan Rehabilitasi

Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong

dalam kondisi baik

0

Pembangunan

turap/talud/bronjong

Panjang talud yang

terbangun

15000 3122 3122 100 4800 7922 52,81

Pembangunan saluran

drainase / gorong-

gorong

Panjang saluran

drainase/gorong-gorong

yang terbangun

10250 4450 4450 100 4450 43,41

Rehabilitasi/Pemelihara

an Saluran Drainase /

Gorong-gorong

Panjang saluran

drainase lingkungan

yang

dilakukan pemeliharaan rutin

1500 1000 1000 66,67

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Kota

Prosentase sarana dan

prasarana kota

terbangun

Page 20: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

15 Rencana Kerja Tahun 2018

Pembangunan dan

Rehabilitasi sarana /

prasarana fasilitas umum

Jumlah fasilitas umum

yang terbangun

9 0 0,00

Pembangunan Pagar

Pengaman Sarana

Prasarana Kota

Jumlah bangunan

gapuro yang terbangun

7 0 0,00

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung

Pemerintah

Jumlah gedung pemerintah yang

terbangun dan

direhabilitasi

7 0 0,00

Jumlah sarana

prasarana gedung pemerintah yang

direhabilitasi

5 0 0,00

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung,

Penataan Bangunan dan

Lingkungan

Jumlah fasilitasi

penyelenggaraan

bangunan gedung,

penataan bangunan dan

lingkungan

0

Pembangunan

sarana/prasarana

fasilitas umum

Jumlah Bangunan

Fasilitas Umum yang

terbangun

9 6 6 100 4 10 111,11

Program Standarisasi Bidang Pekerjaan

Umum

Persentase dokumen perencanaan teknis

bidang pekerjaan

umum yang sesuai

standar

Penyusunan standart

harga barang dan jasa konstruksi (SNI)

Jumlah buku standart

harga barang dan upah kerja serta analisa harga

satuan pekerjaan

24 5 5 100 5 10 41,67

Page 21: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

16 Rencana Kerja Tahun 2018

Fasilitasi jasa

konstruksi dan

konsultansi

Jumlah sosialisasi

peraturan jasa

konstruksi dan pelatihan keahlian

tenaga teknik

13 4 4 100 3 7 53,85

Jumlah buletin

konstruksi yang

diterbitkan

6000 551 551 9,18

Pra Desain Rehabilitasi

/ Pemeliharaan dan

Pembangunan Sarana

Prasarana Kota

Jumlah pra desain

sarana prasarana kota

yang dihasilkan

35 17 17 100 1 18 51,43

Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis

Pembangunan Fisik

Jumlah DED perencanaan

pembangunan

infrastruktur yang

diverifikasi

700 100 100 100 100 200 28,57

Pembinaan Teknis

Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemelihara

an Infrastruktur

Jumlah pembinaan

teknis dan pelatihan yang dilakukan

19 4 4 100 4 8 42,11

Prosentase

ketersediaan data

bidang ke-PU an

Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke

PU-an

Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana

prasarana infrastruktur

18 3 3 100 3 6 33,33

Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

, Air Limbah dan

Drainase

Persentase jaringan air

minum yang terbangun

30%

Pembangunan jaringan

air bersih / air minum

Jumlah SPAM yang

terbangun

1200 4 4 100 5 9 0,75

Page 22: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

17 Rencana Kerja Tahun 2018

Prosentase jaringan air

limbah yang terbangun

Pembangunan Sarana

Sanitasi Lingkungan

Berbasis Masyarakat

Jumlah prasarana IPAL

yang terbangun

20 6 6 100 5 11 55,00

Fasilitasi pengelolaan

air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

Frekuensi pelaksanaan

koordinasi dan

sosialisasi sanitasi

perkotaan

30 4 4 100 28 32 106,67

Persentase saluran

drainase lingkungan yang dipelihara

Pembangunan dan

Rehabilitasi Saluran

Drainase

Panjang saluran

drainase lingkungan

yang dilakukan pemeliharaan rutin

Page 23: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

18 Rencana Kerja Tahun 2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Blitar

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 60

Tahun 2016 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan

diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada

pembangunan sektoral.

c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga

menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas

perencanaan pembangunan.

e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan

hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan

penelitian serta pengkajian.

b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka

pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi,

potensi dan kebutuhan masyarakat.

d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.

e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali

tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

Page 24: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

19 Rencana Kerja Tahun 2018

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018

dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai

hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil

yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam

tabel 2.2 sebagai berikut :

Page 25: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

20 Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

No. INDIKATOR

SPM /

STANDAR NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISIS TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

TAHUN

2016

TAHUN

2017

TAHUN

2018

TAHUN

2019

1 Persentase

kesesuaian

pemanfaatan ruang

90,07% 91,59% 92,47% 93,36% 90,07% 92,47% 93,36%

2 Persentase jalan dalam kondisi

mantap dan

berkeselamatan

73,50% 74% 74,50% 75% 73,55% 74,50% 75%

3 Persentase jembatan

dalam kondisi baik

98,62% 98,62%

4 Persentase saluran

drainase dalam

kondisi baik

80,00% 93% 94% 95% 91,93% 94% 96%

5 Persentase rumah

tangga yang

memiliki akses air bersih

81,08% 87,39% 93,69% 100% 80,94% 93,69% 100%

6 Persentase rumah

tangga yang

memiliki akses air

limbah

98,00% 99% 99,5% 100% 98,22% 98,20% 98,30%

7 Persentase

Pelayanan Drainase Perkotaan

30,00% 40% 50% 60% 30,18% 50% 60%

Page 26: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

21 Rencana Kerja Tahun 2018

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tidak dapat terlepas dari

isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis

dimaksud antara lain :

1. Isu kecukupan infrastruktur penunjang usaha dan kecukupan

pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi informasi di suatu

daerah akan meningkatkan peluang daya saingnya.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi antar

daerah dan pusat dan wilayah pelosok untuk mendukung

sektor industri kreatif dan sektor pariwisata dan kemudahan

aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional serta

pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung

daerah perkotaan sebagai pusat dan simpul utama kegiatan

perdagangan barang sebagai pintu gerbang nasional. Alih

fungsi lahan dan pengendalian ruang pada kawasan

beridentitas budaya lokal menjadi tantangan tersendiri

Pemerintah Kota Blitar;

2. Isu karakter dan identitas daerah, penguatan karakter budaya

kawasan dengan cara mengintegrasikan pembangunan

karakter fisik lingkungan dengan pengembangan ekonomi

wilayah dan pengembangan pariwisata nilai dan budaya

berbasis kultural dan religius dalam memperkuat nilai dan

karakter masyarakat Kota Blitar. Salah satu destinasi wisata

nasional adalah wisata religi dan kebangsaan yaitu makan

Bung Karno sang Proklamator. SelainMakam Proklamator,

destinasi wisata lain di Kota Blitar adalah Perpustakaan Bung

Karno, Istana Gebang, Water Park Sumber Udel dan wisata

cagar budaya bersejarah lainnya, perlu dijaga keberadaanya

dan kondisinya sebagai warisan budaya daerah. Perlu juga

dikembangkan kampung tradisional dan potensi ekonomi lokal

seperti batik, kuliner, budaya dan adat istiadat menjadi

kekuatan besar Kota Blitar untuk bersaing dengan daerah lain;

3. Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi

degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan

Page 27: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

22 Rencana Kerja Tahun 2018

mengatasi perubahan iklim di Kota Blitar. Peningkatan

kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk

berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air

dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di

perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang

dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah

penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan

pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir

cenderung meningkat. Dari ranah isu regulasi, perlu

penegasan Implementasi Kebijakan tata ruang wilayah dan tata

guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban, dan

kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Disamping itu, perlindungan masyarakatdari ancaman

bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak

asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma

dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan mitigasi

bencanaPerubahan peraturan perundang – undangan sehingga

belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga

dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional

dan daerah.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 telah

menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah,

yaitu :

1. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah,

budaya serta kearifan local;

3. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai

Keagamaan;

4. Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan;

5. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola

Pendidikan;

6. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga

Kependidikan;

Page 28: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

23 Rencana Kerja Tahun 2018

7. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib

Belajar 12 Tahun;

8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk

Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan;

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan

Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas

Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan;

10. Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi

Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan

Sistem Jaminan Kesehatan;

11. Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam

Pembangunan Kesehatan;

12. Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;

13. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,

Perdagangan dan jasa daerah;

14. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan

Pendapatan Masyarakat;

15. Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk

Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha

Informal;

16. Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector

dan antar Program;

17. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;

18. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan

Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

19. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat;

20. Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan;

21. Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar

Stakeholder dalam Pembangunan;

22. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi;

23. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah,

Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses

Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif;

24. Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan

Hidup;

Page 29: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

24 Rencana Kerja Tahun 2018

25. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ditunjuk

sebagai penanggung jawab atau pelaksana 5 (lima) prioritas yang

dijabarkan dalam 9 ( sembilan ) Program kegiatan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka

meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan

kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel

dibawah ;

Page 30: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

25 Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018

Kota Blitar

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata

n Pentin

g Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan

administrasi Perkantoran

12 450.000.000 Program Pelayanan Perkantoran

Persentase terpenuhinya kebutuhan

penyelenggaraan administrasi Perkantoran

12 1.200.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar

12 100.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar

Dinas PU dan Tata Ruang

12 100.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan

21 10.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan

Dinas PU dan Tata Ruang

21 10.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi

4 37.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi

Dinas PU dan Tata Ruang

4 37.000.000

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan pengandaan yang terpenuhi

4 40.000.000 Penyediaan Barang

Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan pengandaan yang terpenuhi

Dinas PU dan

Tata Ruang

4 40.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

3 20.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

yang terpenuhi

Dinas PU dan Tata Ruang

3 20.000.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah tangga

kantor yang tersedia

3 19.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis peralatan rumah

Dinas PU dan Tata Ruang

3 19.000.000

Page 31: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

26 Rencana Kerja Tahun 2018

tangga kantor yang tersedia

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun

744 9.000.000 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dalam satu tahun

Dinas PU dan

Tata Ruang

744 9.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan minum yang tersedia

12 25.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan minum yang tersedia

Dinas PU dan Tata Ruang

12 25.000.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

36 190.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang

diikuti

Dinas PU dan Tata Ruang

36 190.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rasio sarana dan prasarana kantor dalam

kondisi baik

87 750.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang terpenuhi

Dinas PU dan Tata Ruang

2 65.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang

terpenuhi

2 65.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang terpenuhi

Dinas PU dan Tata Ruang

3 145.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

3 145.000.000 Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran

urusan kedinasan

Dinas PU dan Tata Ruang

1 55.000.000

Pengadaan Meubelair Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran

urusan kedinasan

1 55.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

Dinas PU dan Tata Ruang

1 285.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

1 285.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM

secara teratur

Dinas PU dan Tata Ruang

5 165.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

5 165.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan kantor

yang dipelihara

Dinas PU dan Tata Ruang

25 9.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara

25 9.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara

Dinas PU dan Tata Ruang

12 12.000.000

Page 32: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

27 Rencana Kerja Tahun 2018

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara

12 12.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah jenis meubelair kantor yang

terpelihara

Dinas PU dan Tata Ruang

30 14.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah jenis meubelair kantor yang

terpelihara

30 14.000.000 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan

pelaporan SKPD yang tersusun

100 75.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100 75.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKj IP 2016, LPPD 2016,

SPM 2016, SOP )

Dinas PU dan Tata Ruang

3 35.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKj IP

2016, LPPD 2016, SPM 2016, SOP )

3 35.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan

dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen yang

tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA )

Dinas PU dan Tata Ruang

6 40.000.000

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA,

PRKA, DPA, DPPA )

6 40.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Prosentase keikutsertaan SDM

aparatur dalam event daerah

40 125.000.000

Program Peningkatan

Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Prosentase keikutsertaan

SDM aparatur dalam event daerah

40 125.000.000 Fasilitasi

keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Frekuensi

Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah

Kota Blitar 4 75.000.000

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari

besar nasional

Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event

Daerah

4 75.000.000 Penyebarluasan informasi program /

kegiatan SKPD

Jumlah pemberitaan kegiatan di media

masa

Kota Blitar 5 50.000.000

Penyebarluasan informasi

program / kegiatan SKPD

Jumlah pemberitaan

kegiatan di media masa

5 50.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang

Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi

tata ruang

85 700.847.700 Program Penataan Ruang

Prosentase ketersediaan

dokumen dan informasi tata ruang

85 1.485.499.000

Penyusunan rencana tehnik

ruang kawasan

Jumlah dokumen RTRK

kawasan yang tersusun

Penyusunan Rencana

Tata Ruang

Jumlah dokumen

RTRK kawasan yang tersusun

RTRK kawasan

Jl. Bali Kel. Karangtengah ; Kawasan Koridor Jl. Ciliwung

2 400.000.000

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Jumlah dokumen RTBL yang tersusun

1 231.391.500 Jumlah dokumen RTBL yang tersusun

RTBL Jl. Mahakam s/d Brantas

1 231.391.500

Page 33: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

28 Rencana Kerja Tahun 2018

Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate

1 Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun

kawasan sempadan sungai lahar

1 100.000.000

Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

Jumlah dokumen teknis tata ruang

1 200.000.000 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate

Kota Blitar 1

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun

1 100.000.000 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

Jumlah dokumen teknis tata ruang

Kota Blitar 1 200.000.000

Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun

1 169.456.200 Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun

Kota Blitar 1 169.456.200

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase tanah aset bersertifikat

94 0 Monitoring evaluasi dan pelaporan penataan ruang

Jumlah survey perijinan tata ruang

Kota Blitar 450 214.651.300

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat

543 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual

penataan ruang

Jumlah sosialisasi NSPM

Kota Blitar 3 170.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

Prosentase penyelesaian masalah pertanahan

65 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Persentase tanah aset bersertifikat

94 198.845.200

Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

Prosentase pemberian rekom Ijin Mendirikan

Bangunan

384.651.300 Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang

telah bersertifikat

Kota Blitar 543 100.000.000

Monitoring evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang

Jumlah survey perijinan tata ruang

450 214.651.300 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

Prosentase penyelesaian masalah pertanahan

Kota Blitar 65 98.845.200

Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah sosialisasi NSPM 3 170.000.000

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jalan dalam kondisi baik

74,5 5.346.001.100

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang direhabilitasi dan

ditingkatkan

750 750.000.000

Page 34: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

29 Rencana Kerja Tahun 2018

Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin

2500 326.001.100

Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin

1000 170.000.000

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah jembatan yang direhabilitasi

1 600.000.000

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan ( DAK )

Panjang jalan yang

dilakukan peningkatan

1200 2.000.000.000

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

1000 1.500.000.000

Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebinamargaan

Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik

70 24.122.200

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat

4 24.122.200

Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jalan dalam kondisi baik

6.258.733.000 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Prosentase jalan dalam kondisi baik

6.282.855.200

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan

500 1.075.975.700 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Panjang jalan yang dibangun dan

ditingkatkan

Jl. Mastrip Lanjutan ; Jl.

tembus Tulungrejo-Gedog ; Jl. Tembus Kurma-

BTN Melati lanjutan ; Jl. Tembus Ngadirejo-

Tanggung ( Jl.Cikandang) ; Jl. Tembus Sembot Tegal (

utara Green Park)

2000 1.075.975.700

Page 35: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

30 Rencana Kerja Tahun 2018

Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan

1 586.756.200 Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan

Jembatan Penghubung (RW.03-04)

Kel.Tanggung ; Jembatan Kali Porong

2 586.756.200

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin

2500 326.001.100 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin

Pemeliharaan Jalan di Jl. Halmahera; Jl.

Maluku; Jl. Gunojoyo; Jl. Kol. Sugiono; Jl. Pemuda

Sumpono; BTN Asabri; Jl. Natuna; Jl. Buton; Jl.

Mentawai (Tembus Jl. Sumatra); Perum GKR; Jl.

Kyai Mojo; Jl. Dr. Wahidin; Jl. Raung; BTN

Wisma Indah; BTN Melati; Jl. Soka; Jl. Toba (Tembus SMPN

9); Jl. Rayung Wulan

8400 326.001.100

Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin

1000 170.000.000 Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin

1000 170.000.000

Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin

1 600.000.000 Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin

1 600.000.000

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

1200 2.000.000.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan ( DAK )

Panjang jalan yang dilakukan

peningkatan

Jl. Mahakam Lanjutan ; Jl.

Kali Brantas ; Jl. Jati ; Jl. Klampis ; Jl. Muara Takus

1200 2.000.000.000

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

1000 1.500.000.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

1000 1.500.000.000

Page 36: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

31 Rencana Kerja Tahun 2018

Panjang trotoar yang dilakukan rehabilitasi

Panjang trotoar yang dilakukan rehabilitasi

Trotoar di Jl. S. Supriadi ; Jl. Ir. Soekarno ; Jl.

Tanjung Timur ; Jl. Cepaka ; Jl. Mawar ; Jl. TGP ; Jl. Veteran ;

Jl. Cokroaminoto ; Jl. Seruni ; Jl. Anjasmoro ; Jl.

S. Supriadi Timur

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

Jumlah jembatan yang dilakukan

peningkatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi

baik

95,3 3.944.305.600 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah paket pemeliharaan alat-

alat berat

Kota Blitar 4 24.122.200

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin

400 316.634.600 Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik

95,3 3.194.305.600

Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan

800 758.573.200 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin

Kota Blitar 400 316.634.600

Rehabilitasi Drainase

Perkotaan

Panjang drainase

pematusan dan jaringan irigasi yang direhabilitasi

400 750.000.000 Pemeliharaan Jaringan

Irigasi ( DAK )

Panjang jaringan

irigasi yang dilakukan peningkatan

di D.I.

Karangsari; D.I. Bd. Sudung; D.I. Sbr. Jajar; D.I. Karanglo I ; D.I.

Tulungrejo ; D.I. Bd. Banjar Rejo ; D.I. Tulungrejo ;

D.I. Tanjungsari ; D.I. Karanglo II ; D.I. Sbr. Ngrebo

800 758.573.200

Page 37: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

32 Rencana Kerja Tahun 2018

Pemeliharaan Saluran Drainase

Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin

Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Panjang jaringan pengairan/irigasi yang direhabilitasi

Jl. Cokroaminoto ; Jl. Batanghari

Barat ; Jl. Kampar ; Jl. A. Yani ; Jl. Ciliwung ; Jl.

Bogowonto ; Jl. Gunojoyo

400 750.000.000

Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang jaringan pengairan/irigasi yang

direhabilitasi

400 750.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi

Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong

dalam kondisi baik

Jl. Sutan Syahrir ; Jl. Sam

Ratulangi ; Jl. Bengawan Solo

2500 1.369.097.800

Pembangunan dan Rehabilitasi

Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong

dalam kondisi baik

2500 1.369.097.800 Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan

Prosentase sarana dan prasarana kota

terbangun

60 5.737.172.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota

Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun

60 3.650.927.600 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana / Prasarana Fasilitas Umum

Jumlah fasilitas umum yang terbangun

Sar Pras Utara MBK ; Lapangan Tenis Indoor Kebon Rojo ;

Sport Center Lanjutan

3 500.000.000

Pembangunan sarana /

prasarana fasilitas umum

Jumlah fasilitas umum

yang terbangun

1 500.000.000 Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

Jumlah gedung

pemerintah yang terbangun

Gedung

Kesenian Lanjutan ; Kel. Bendo Lanjutan ; Kel. Pakunden

Lanjutan

1 2.650.927.600

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Pemerintah

Jumlah gedung pemerintah yang terbangun

1 2.650.927.600 Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang

direhabilitasi

1 300.000.000

Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi

1 300.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung,

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah peraturan tentang bangunan gedung yang tersusun

Kota Blitar 1 200.000.000

Fasilitasi Penyelenggaraan

Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah peraturan tentang

bangunan gedung yang tersusun

1 200.000.000 Pembangunan jaringan

air bersih / air minum

Jumlah sambungan

rumah yang terbangun

200 1.000.000.000

Page 38: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

33 Rencana Kerja Tahun 2018

Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang

pekerjaan umum

70 658.470.900 Jumlah SPAM yang terbangun

SPAM di Kel. Plosokerep ; Kel. Pakunden ;

RW.3 Kel. Karangsari ; Kel. Gedog ; Kel. Ngadirejo

5

Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)

Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan

4 70.000.000 Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL

99

Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi

Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik

2 150.000.000 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Jumlah prasarana IPAL yang terbangun

IPAL Komunal RT.01 RW.03 Kel. Sukorejo ; RT.01 RW.01

Kel. Sukorejo ; RT.02 RW.04 Kel. Karangsari ; Kel. Sentul ;

Kel. Gedog ; RT.02/2 Kel. Tlumpu ; JL. Veteran Gang

Kel. Kepanjenkidul

3 726.244.400

Jumlah buletin konstruksi

yang diterbitkan

500 Fasilitasi pengelolaan

air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Frekuensi

pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan

Kota Blitar 5 110.000.000

Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana

Prasarana Kota

Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan

5 90.000.000 Persentase saluran drainase lingkungan yang dipelihara

Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik

Jumlah DED perencanaan pembangunan

infrastruktur yang diverifikasi

100 50.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran

Drainase

Panjang saluran drainase lingkungan

yang dilakukan pemeliharaan rutin

Kota Blitar 300 250.000.000

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan

Infrastruktur

Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan

2 198.470.900 Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang

pekerjaan umum

70 658.470.900

Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an

90 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)

Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta

Kota Blitar 4 70.000.000

Page 39: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

34 Rencana Kerja Tahun 2018

analisa harga satuan pekerjaan

Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke PU-an

Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur

2 100.000.000 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi

Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian

tenaga teknik

Kota Blitar 2 150.000.000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum , Air Limbah dan Drainase

Prosentase rumah tangga yang terlayani SR

93,69 2.086.244.400 Jumlah buletin konstruksi yang

diterbitkan

500

Pembangunan jaringan air

bersih / air minum

Jumlah sambungan rumah

yang terbangun

200 1.000.000.000 Pra Desain Rehabilitasi

/ Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota

Jumlah pra desain

sarana prasarana kota yang dihasilkan

Kota Blitar 5 90.000.000

Jumlah SPAM yang

terbangun

2 Verifikasi Hasil

Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik

Jumlah DED

perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi

Dinas PU &

Penataan Ruang

100 50.000.000

Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL

99 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemelihar

aan Infrastruktur

Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan

Kota Blitar 2 198.470.900

Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Jumlah prasarana IPAL yang terbangun

3 726.244.400 Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an

90

Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan

5 110.000.000 Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke PU-an

Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana

infrastruktur

Kota Blitar 2 100.000.000

Persentase saluran drainase lingkungan yang dipelihara

Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase

Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin

300 250.000.000

23.179.303.800 18.957.147.900

Page 40: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

35 Rencana Kerja Tahun 2018

Page 41: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

36 Rencana Kerja Tahun 2018

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar juga berasal

dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat,

LSM, perguruan tinggi, maupun Perangkat Daerah dalam hal

penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi

sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program

dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai

berikut :

Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2018

No. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA VOLUME CATATAN

1 Pembangunan dan

Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Jl. Kyai Jamal Panjang jalan

dalam kondisi

baik

Usulan

Musrenbang

Kec. Dan

pokok-

pokok pikiran

DPRD

Jl. Simping 480 m

Jl. Pamenang 470 m

Jl. Prambanan 530 m

Jl. Sulawesi 820 m

Jl. Sungai Hulu

Barat

217 m

Jl. Beringin 180 m

Jl. Mangga 283 m

Jl. Cikandang 300 m

Jl. Halmahera 1000 m

Jl. DI. Panjaitan 1370 m

Jl. Anjasmoro 648 m

Jl. Kali Brantas 460 m

Jl. Merapi 447 m

Jl. Suren 94,3 m

Jl. Ploso 311 m

Jl. Kemuning 518 m

Jl. Kangean 590 m

2 Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Jl. Bungur

Utara

Panjang

jaringan irigasi

yang

dilakukan pemeliharaan

rutin

285 m

Jl. Bungur

Selatan

285 n

Jl. Mawar 502 m

Jl. Jati 700 m

Jl. Widuri 800 m

3 Pembangunan dan

Rehabilitasi Jaringan

Irigasi dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Jl. Kalpataru Panjang

jaringan irigasi

yang

dilakukan

peningkatan

92 m

Jl. Mastrip 150 m

Jl. DI. Panjaitan 1300 m

Jl. Masjid 200 m

Page 42: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

37 Rencana Kerja Tahun 2018

Jl. Pandan 268 m

Jl. Semeru

Barat

660 m

Jl. Barito

Selatan

468 m

Jl. S. Hilir

Timur

132 m

Jl. Lapangan

Jl. Kalideres 303 m

Jl. Cimandiri 1500 m

Jl. Riam Kiri 655 m

Jl. Bromo 154 m

Jl. Cemara

Jl. S. Supriadi 990 m

Saluran di Kel. Bendogerit

4 Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Kali Miri Panjang talud

terbangun

1728 m

Kali Cilik

Kali Sumber

Jl. Widuri Utara

Kali Lahar di

Kel. Blitar,

Karangsari,

Sukorejo, Bendo

Jl. Cisarua 390 m

Jl. DI. Panjaitan 1378 m

Jl. Ciwulan 638 m

RW.01 & 08 Kel.

Klampok

525 m

TPU Mbaurekso Kel. Kauman

Jl. Barito

Selatan

468 m

Jl. Soka Dimoro 75 m

Kali Sawah

Sendang Kel.

Bendogerit

Jl. Kalasan Barat

400 m

Jl. Irogati 479 m

Jl. Muna 107 m

Lingk. Balapan

Kel. Sukorejo

5

Pembangunan dan

Rehabilitasi Saluran

Drainase

Panjang

saluran

drainase yang dipelihara

Jl. Kawi Gg.

Cutin

Jl. Galunggung 129 m

Jl. Mayang 288 m

Jl. Manggar

barat

350 m

Jl..Bungur

Jl. Kerantil

barat

565 m

Jl. Batanghari

Page 43: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

38 Rencana Kerja Tahun 2018

Jl. Kalasan

Barat

440 m

Jl. Dieng Timur 462 m

Jl. Prambanan 532 m

6 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Umum

Jumlah

sarana dan

prasarana

fasilitas umum yang

terbangun

Gapuro Batas Kota Kel. Tanjungsari 1 unit

Kel. Plosokerep 1 unit

7 Pembangunan dan

Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung

Pemerintah

Kel.

Karangtengah

Jumlah

sarana dan

prasarana

gedung pemerintah

terbangun

1 unit

Kel. Gedog 1 unit

Kel. Kepanjen

Lor

1 unit

8 Pembangunan jaringan air

bersih / air minum

SPAM di RW.03,

RW.04 Jl.

Tirtoyudo Gg. I

Kel. Blitar ; RW.03 RW.13

Kel. Sukorejo ;

RT.01 RW.03

Kel. Sukorejo

Jumlah SPAM

terbangun

4 unit

Page 44: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

39 Rencana Kerja Tahun 2018

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018,

telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di

prioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional

yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.

Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut,

maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih

baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari

tahun ke tahun, terdapatketerpaduan dan sinkronisasi yang lebih

baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana

daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki

dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah

pengembangan dan antar pusat pelayan transportasi dan

pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas

jalan;

2. Pemenuhan akses masyarakat terhadap kebutuhan air

bersih serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air

3. Pemenuhan akses masyarakat terhadap kebutuhan sanitasi

4. Pembangunan system drainase wilayah dan kawasan ;

5. Penataan kawasan perkotaan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra Perangkat

Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dimaksud dijabarkan

dalam tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :

Page 45: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

40 Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PU dan Penataan Ruang Tahun 2018

TUJUAN SASARAN

Uraian

Indikator

Rumus Perhitungan

Uraian Indikator Rumus

Perhitungan

Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan

Persentase infrastruktur dalam kondisi baik

Rata-rata penjumlahan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan, jaringan irigasi dalam kondisi baik, gedung pemerintah yang sesuai standar, saluran drainase dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya

Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan

Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan

Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik

Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

( Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi ) x 100%

Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakaryaan

1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart

( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%

2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih

( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%

3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah

( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%

Page 46: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

41 Rencana Kerja Tahun 2018

4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase ) x 100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator

kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari

terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat

diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung

aspek – aspek yang relevan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah

menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 dan menguraikan dalam 9

(sembilan) program dan 52 (lima puluh dua ) kegiatan dengan uraian

sebagai berikut :

Tabel 3.2

Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

SASARAN

Program dan Kegiatan

Uraian Indikator Target

2018

Meningkatnya kualitas

pemanfaatan ruang sesuai perencanaan

tata ruang

Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

92,47% Program Penataan Ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

Survey dan Pemetaan

Monitoring evaluasi dan pelaporan penataan ruang

Page 47: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

42 Rencana Kerja Tahun 2018

Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual

pemanfaatan ruang

Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan

Pemanfaatan Tanah

Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

Meningkatnya kualitas

infrastruktur jalan

Persentase jalan dalam kondisi

mantap dan berkeselamatan

74,5% Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Pembangunan dan Peningkatan

Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan ( DAK )

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Meningkatnya

kualitas infrastruktur

jaringan irigasi

Prosentase jaringan

irigasi dalam kondisi baik

93% Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

Pembangunan Jaringan Irigasi

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Rehabilitasi / Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong

Meningkatnya kualitas sarana

1. Persentase bangunan gedung

60% Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

Page 48: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

43 Rencana Kerja Tahun 2018

prasarana keciptakaryaan

pemerintah yang sesuai standart

Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi

(SNI)

Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi

Pra Desain Rehabilitasi /

Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota

Verifikasi Hasil Perencanaan

Teknis Pembangunan Fisik

Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur

Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke PU-an

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan

Pembangunan sarana / prasarana fasilitas umum

Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

Fasilitasi Penyelenggaraan

Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan

2. Persentase rumah tangga yang

memiliki akses air bersih

93,69% Pembangunan jaringan air bersih / air minum

3. Persentase rumah tangga yang

memiliki akses air limbah

99,5% Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat

Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

4. Persentase saluran drainase

dalam kondisi baik

94% Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase

Program Pelayanan Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Page 49: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

44 Rencana Kerja Tahun 2018

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

Page 50: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

45 Rencana Kerja Tahun 2018

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar

nasional

Penyebarluasan informasi

program / kegiatan SKPD

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan

beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Page 51: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

46 Rencana Kerja Tahun 2018

Tabel. 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kota Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Ket.

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

( Rp. ) ( Rp. )

1 03 1 01 Program Pelayanan Perkantoran

Persentase kecukupan pelayanan perkantoran

100 927.706.200 12 948.107.251

1 03 1 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang terbayar

Dinas PU dan Penataan Ruang

5 103.200.000 DAU 5 110.000.000,00

1 03 1 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya

Dinas PU dan Penataan Ruang

21 8.760.000

DAU 21 10.000.000,00

1 03 1 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

Dinas PU dan Penataan Ruang

72 34.943.500

DAU 72 36.000.000,00

1 03 1 01 06 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

Dinas PU dan Penataan Ruang

72 22.992.400

DAU 72 23.000.000,00

1 03 1 01 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia

Dinas PU dan Penataan Ruang

20 9.879.200

DAU 20 12.000.000,00

1 03 1 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor yang tersedia

Dinas PU dan

Penataan Ruang

38

11.296.900

DAU 38 12.000.000,00

1 03 1 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

Dinas PU dan Penataan Ruang

4 7.740.000

DAU 4 8.000.000,00

Page 52: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

47 Rencana Kerja Tahun 2018

1 03 1 01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan minum yang tersedia

Dinas PU dan Penataan Ruang

12 19.129.600

DAU 12 20.000.000,00

1 03 1 01 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

Dinas PU dan Penataan Ruang

36 155.787.800

DAU 36 170.000.000,00

1 03 1 01 20 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

Dinas PU dan Penataan Ruang

5 63.764.000

DAU 5 70.000.000,00

1 03 1 01 21 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

Dinas PU dan Penataan Ruang

10 129.111.500

DAU 10 130.000.000,00

1 03 1 01 22 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi

Dinas PU dan Penataan Ruang

3 35.680.000

DAU 3 34.107.250,73

1 03 1 01 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dinas PU dan Penataan Ruang

1 169.190.000

DAU 1 150.000.000,00

1 03 1 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (penggantian suku cadang) dan mendapatkan BBM secara teratur

Dinas PU dan Penataan Ruang

5 120.936.600

DAU 5 125.000.000,00

1 03 1 01 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara

Dinas PU dan Penataan Ruang

2 8.833.000

DAU 2 10.000.000,00

1 03 1 01 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara

Dinas PU dan Penataan Ruang

9 15.561.700

DAU 9 16.000.000,00

1 03 1 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Meubelair

Jumlah jenis meubelair

kantor yang terpelihara

Dinas PU dan

Penataan Ruang

4

10.900.000

DAU 4 12.000.000,00

1 03 1 03 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase dokumen

perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100

20.000.000

100

20.439.817

Nilai SKM baik baik

Page 53: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

48 Rencana Kerja Tahun 2018

1 03 1 03 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah jenis dokumen yang tersusun ( LKj IP , LPPD , SPM , SKM )

Dinas PU dan Penataan Ruang

4 10.000.000

DAU 4 10.000.000,00

1 03 1 03 03 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah jenis dokumen yang tersusun (Renja, RKA, PRKA, DPA, DPPA )

Dinas PU dan Penataan Ruang

5 10.000.000

DAU 5 10.439.817,06

1 03 1 02 Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100 60.000.000

100 61.319.451

1 03 1 02 04 Fasilitasi keperansertaan

pada even daerah dan hari besar nasional

Frekuensi Keperansertaan

Dinas PU pada Event Daerah

Kota Blitar 4

50.000.000

DAU 4 51.319.451,18

1 03 1 02 05 Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa

Kota Blitar 2 10.000.000

DAU 2 10.000.000,00

1 03 1 05 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jalan dalam kondisi baik

99,9 34.251.319.900 100 34.784.627.113

1 03 1 05 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan

Jl. Mastrip Lanjutan ; Jl. tembus Tulungrejo-Gedog ; Jl. Tembus Kurma-BTN

Melati lanjutan ; Jl. Tembus Ngadirejo-Tanggung ( Jl.Cikandang) ; Jl. Tembus Sembot Tegal ( utara Green Park)

7000 7.000.000.000 DAU 7000 7.453.307.212,52

Jumlah jembatan yang dibangun dan ditingkatkan

Jembatan Penghubung (RW.03-04)

Kel.Tanggung ; Jembatan Kali Porong

2 DAU 2

Panjang utilitas jalan yang dibangun dan ditingkatkan

1000 1000

Page 54: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

49 Rencana Kerja Tahun 2018

1 03 1 05 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin

Kota Blitar 1000 720.000.000 DAU 1000 800.000.000,00

Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin

1000 1000

Jumlah jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin

3 3

1 03 1 05 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

Jl. Mahakam Lanjutan ; Jl. Kali Brantas ; Jl. Jati ; Jl. Klampis ; Jl. Muara Takus

5000 16.481.319.900 DAK 1200 16.481.319.900,00

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

1 03 1 05 '04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( Banprop )

Panjang jalan yang dilakukan peningkatan

1000 10.000.000.000 BANPROP 1000 10.000.000.000,00

Panjang trotoar yang dilakukan rehabilitasi

Trotoar di Jl. S. Supriadi ; Jl. Ir. Soekarno ; Jl. Tanjung Timur ; Jl. Cepaka ; Jl. Mawar ; Jl. TGP ; Jl. Veteran ; Jl. Cokroaminoto ; Jl. Seruni ; Jl. Anjasmoro ; Jl. S. Supriadi Timur

Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan

1 03 1 05 05 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat

Kota Blitar 4 50.000.000 DAU 4 50.000.000,00

1 03 1 06 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan

Prosentase luas layanan jaringan pengairan

95,3 16.306.500.700 95,3 16.665.094.561

Page 55: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

50 Rencana Kerja Tahun 2018

Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 03 1 06 01 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

Panjang jaringan pengairan/irigasi yang dibangun

Jl. Cokroaminoto ; Jl. Batanghari Barat ; Jl. Kampar ; Jl. A. Yani ; Jl. Ciliwung ; Jl. Bogowonto ;

Jl. Gunojoyo

5000 5.500.000.000 DAU 5000 5.500.000.000,00

1 03 1 06 02 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun

Jl. Sutan Syahrir ; Jl. Sam Ratulangi ; Jl. Bengawan Solo

5000 5.369.097.800 DAU 5000 5.315.094.560,88

1 03 1 06 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin

Kota Blitar 2000 500.000.000 DAU 2000 600.000.000,00

1 03 1 06 04 Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )

Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan

di D.I. Karangsari; D.I. Bd. Sudung; D.I. Sbr. Jajar; D.I. Karanglo I ; D.I. Tulungrejo ; D.I. Bd. Banjar Rejo ; D.I. Tulungrejo ; D.I. Tanjungsari ; D.I. Karanglo II ; D.I. Sbr. Ngrebo

3000 4.241.714.200 DAK 3000 4.500.000.000,00

1 03 1 06 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong

Panjang turap/talud/bronjong yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan

Kota Blitar 750 695.688.700 DAU 750 750.000.000,00

1 03 1 07 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakaryaan

Prosentase gedung pemerintah yang dibangun dan dipelihara

33,33 23.406.937.900 50 23.915.762.863

Prosentase jaringan air minum yang terbangun

83,33 100

Page 56: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

51 Rencana Kerja Tahun 2018

Prosentase jaringan air limbah yang terbangun

94,28 100

1 03 1 07 01 Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan

Kota Blitar 5 110.000.000 DAU 5 110.000.000,00

1 03 1 07 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung

Kota Blitar 1 250.000.000 DAU 1 275.000.000,00

1 03 1 07 03 Pembangunan jaringan air

bersih / air minum

Jumlah sambungan rumah

yang terbangun

200 3.900.748.600 DAK 200 3.500.000.000,00

Jumlah SPAM yang terbangun

SPAM di Kel. Plosokerep ; Kel.

Pakunden ; RW.3 Kel. Karangsari ; Kel. Gedog ; Kel. Ngadirejo

2 2

1 03 1 07 04 Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat

Jumlah prasarana IPAL yang terbangun

IPAL Komunal RT.01 RW.03 Kel. Sukorejo ; RT.01 RW.01 Kel. Sukorejo ; RT.02 RW.04 Kel. Karangsari ; Kel. Sentul ; Kel. Gedog ; RT.02/2 Kel. Tlumpu ; JL. Veteran Gang

Kel. Kepanjenkidul

7 2.216.763.500 DAK 7 2.300.000.000,00

1 03 1 07 05 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana / Prasarana Fasilitas Umum

Jumlah fasilitas umum yang terbangun

Lapangan Tenis Indoor Kebon Rojo ; Lapangan Kepanjen Kidul

Lanjutan ; Gapuro Batas Kota di Kel. Tanjungsari ; Gapuro Batas di Kel. Plosokerep ;

5 5.800.000.000 DAU 3 5.900.000.000,00

Page 57: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

52 Rencana Kerja Tahun 2018

PBL Kawasan Strategis Kota

1 03 1 07 06 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah

Jumlah gedung pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi

Gedung Kesenian Lanjutan ; Gedung Artha Praja ; Kel. Karangtengah ; Kel. Ngadirejo

4 9.864.279.800 DAU 4 10.630.762.862,91

1 03 1 07 07 Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran

Drainase

Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan

pemeliharaan rutin

Kota Blitar 1000 1.265.146.000 DAU 1000 1.200.000.000,00

1 03 1 08 Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum

Prosentase dokumen perencanaan teknis bidang pekerjaan pekerjaan umum

50 840.600.900 50 865.000.000

Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an

90 90

1 03 1 08 01 Pengelolaan Data Elektronik Bidang Pekerjaan Umum

Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur

Kota Blitar 2 158.101.600 DAU 2 160.000.000,00

1 03 1 08 02 Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)

Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan

Kota Blitar 4 70.000.000 DAU 4 75.000.000,00

1 03 1 08 03 Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota

Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan

Kota Blitar 5 121.581.600 DAU 5 125.000.000,00

1 03 1 08 04 Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi

Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik

Kota Blitar 2 215.417.700 DAU 2 220.000.000,00

Jumlah buletin konstruksi

yang diterbitkan

1500 500

1 03 1 08 05 Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik

Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi

Dinas PU dan Penataan Ruang

100 60.500.000 DAU 100 65.000.000,00

Page 58: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

53 Rencana Kerja Tahun 2018

1 03 1 08 06 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur

Jumlah pembinaan teknis dan pelatihan yang dilakukan

Kota Blitar 2 215.000.000 DAU 2 220.000.000,00

1 03 1 09 Program Penataan Ruang Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang

85 1.149.616.400 90 1.174.897.445,33

1 03 1 09 01 Survey dan Pemetaan Jumlah dokumen survey dan pemetaan yang tersusun

Kota Blitar 1 50.000.000 DAU 1 50.000.000,00

1 03 1 09 02 Pengembangan Data Teknis Tata Ruang

Jumlah dokumen teknis tata ruang

Kota Blitar 1 100.000.000 DAU 1 200.000.000,00

1 03 1 09 03 Penyusunan Rencana Tata Ruang

Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun

RTRK kawasan Jl. Bali Kel. Karangtengah ; Kawasan Koridor Jl. Ciliwung

2 600.000.000 DAU 2 729.897.445,33

Jumlah dokumen RTBL yang tersusun

RTBL Jl. Mahakam s/d Brantas

1 1

Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun

kawasan sempadan sungai lahar

1 1

1 03 1 09 04 Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate

Kota Blitar 1 209.000.000 DAU

1 03 1 09 05 Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual penataan ruang

Jumlah sosialisasi NSPM Kota Blitar 3 100.000.000 DAU 3 100.000.000,00

1 03 1 09 06 Monitoring evaluasi dan

pelaporan penataan ruang

Jumlah survey perijinan

tata ruang

Kota Blitar 450 90.616.400 DAU 450 95.000.000,00

2 04 1 05 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Persentase tanah aset

bersertifikat

97 329.412.900 97 336.656.971

Page 59: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

54 Rencana Kerja Tahun 2018

2 04 1 05 01 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah Tanah Asset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat

Kota Blitar 543 229.412.900 DAU 553 236.656.970,68

2 04 1 05 02 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan

Prosentase penyelesaian masalah pertanahan

Kota Blitar 35 100.000.000 DAU 35 100.000.000,00

JUMLAH 77.292.094.900

78.771.905.471

Page 60: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

55 Rencana Kerja Tahun 2018

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar tahun 2018 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Blitar 2018. Rencana ini disusun

setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang

sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu

berlakunya Renja tahun 2018 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan

bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja tahun 2018 ini selanjutnya digunakan sebagai

dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2018. Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar ini dapat

tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras,

oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi

positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan

good governance melalui perencanaan pembangunan yang

mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, 19 Juni 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR

Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. Pembina Utama Muda

NIP. 19660423 199203 1 007

Page 61: RENCANA KERJA - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1638.pdf · pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja, adapun tujuan

56 Rencana Kerja Tahun 2018