rencana aksi camatwonosari.malangkab.go.id/source/2/rencana-aksi-wonosari-2017.pdf · baik ... √...
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI CAMAT
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya partisipasi - Persentase peningkatan partisipasi Masyarakat/ 65 %
masyarakat/ perwakilan perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan
masyarakat dalam Musrenbangcam
pelaksanaan Musrenbangcam
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Sosialisasi pelaksanaan √ Kegiatan Program Pelayanan Penyediaan Jasa 11.400.0000
Musrenbang desa Musrenbangdes tepat Administrasi Komunikasi, Sumber
sasaran dan sesuai Perkantoran Daya Air dan Listrik
jadwal
2. Pelaksanaan Musrenbang √ - Pelaksanaan Penyediaan Jasa 51.600.000
Kecamatan Musrenbangcam sesuai Administrasi
jadwal menghasilkan Keuangan usulan desa
- Penyediaan Alat Tulis 34.346.000
Kantor
- Penyediaan Barang 15.010.000
Cetakan dan
Penggandaan
- Penyediaan Makanan 54.585.000
dan Minuman
- Rapat-Rapat 96.590.000
Kordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam
Daerah
- Program Penyelenggaraan 28.001.000
Perencanaan Musrenbang RKPD
Pembangunan
Daerah
RENCANA AKSI CAMAT
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya kelancaran Persentase peningkatan kelancaran proses
proses Administrasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan a. Pengantar KTP 100 % 100 % 100 % 100 % b. Pengantar KK 100 % 100 % 100 % 100 % c. Surat Pindah ( Mutasi Penduduk ) 100 % 100 % 100 % 100 %
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Meningkatnya Kelancaran √ √ √ √ - Jumlah pelayanan Program Penataan Peningkatan 9.840.000 Proses Pelayanan Masyarakat Administrasi Kependudukan Administrasi Pelayanan Publik
dan Administrasi 3700 surat Kependudukan dalam Bidang Kependudukan
- Jumlah Pelayanan Paten 13 Kependudukan
surat
- Jumlah legalisasi surat-surat
yang terlayani 1500 surat
Program Pengadaan 34.190.000 Peningkatan Sarana Peralatan Gedung dan Prasarana
Kantor
42.503.000 Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan 39.800.000 Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.120.000
RENCANA AKSI CAMAT
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target I II III IV
Meningkatnya keaktifan Siskamling Persentase Peningkatan Keaktifan 56 % Siskamling
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Mengusulkan mengirim staf √ √ √ √ Peserta pendidikan pelatihan Program Peningkatan Pendidikan dan 5.120.000 untuk mengikuti pendidikan Kapasitas Sumber Pelatihan
dan pelatihan formal Daya Aparatur Formal
2 Melakukan koordinasi dengan √ √ √ √ - Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Terlaksananya 28.800.000 desa menyangkut kegiatan Keamanan Lingkungan Peningkatan
Kamtibmas Keamanan
Lingkungan
3. Melakukan pembinaan linmas √ √ √ √ - Jumlah linmas yang dibina
desa bersama instansi terkait dan monitoring kegiatan
siskamling
Pelaporan periodik √ √ √ √ - Laporan yang terkirim
ipoleksosbudhankam, dan
laporan cepat kejadian khusus
Malang, 2017
AHMAD MUWASSI ARIF, M.Si Pembina Tingkat I
NIP.19690131 198903 1 003
RENCANA AKSI SEKCAM
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target I II III IV
Meningkatkan produktifitas kinerja Tingkat Kehadiran PNS lingkup Kecamatan 63 % Aparatur Kecamatan sehingga
pelayanan kepada masyarakat semakin
baik
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Memerintahkan subag √ √ √ √ Presensi pegawai Program Peningkatan Pendidikan dan 5.120.000 umpeg untuk merekap Kapasitas Sumber Pelatihan Formal
absen Daya Aparatur
2 Melaporkan rekap absensi √ √ √ √ - Laporan Presensi
bulanan kepada Camat
pegawai
3 Melakukan pembinaan √ √ √ √ - Peningkatan disiplin PNS
terhadap PNS
Membuat surat teguran √ √ √ √ - Peningkatan disiplin PNS
4 apabila ada pelanggaran
disiplin
Memerintahkan subag √ √ √ √ - Peningkatan disiplin PNS
5 umpeg untuk Melaporkan
ke BKD setiap bulan
RENCANA AKSI SEKCAM
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatkan produktifitas kinerja Aparatur - Jumlah dokumen perencanaan dan 2 1 dokumen 1 dokumen 3
Kecamatan sehingga pelayanan kepada laporan kinerja tahunan yang berkualitas dokumen dokumen masyarakat semakin baik baik
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
√ √ Disposisi atau perintah untuk Program Peningkatan Pendidikan dan 5.120.000
Merapatkan dengan Camat menyusun dokumen Kapasitas Sumber Pelatihan Formal
1 bahwa akan menyusun perencanaan Daya Aparatur
Dokumen Perencanaan
Merapatkan Penyusunan √ √ Ketersediaan data dokumen
2 Dokumen Perencanaan perencanaan
dengan para Kasi dan
Kasubag
Mengkoordinasikan √ √ Kelengkapan data dokumen
3 Penyusunan Dokumen perencanaan
Pelaporan Kepada Para Kasi
dan Kasubag
Menyusun draft dan √ √ Draft dokumen perencanaan
4 menghimpun draft dokumen
Pelaporan
5 Membahas dengan camat dan √ √ Dokumen Perencanaan
Kasi -kasi
6 Mencetak Laporan Laporan
7 Mengirim Kepada PD yang
√
√ √ √ Dokumen perencanaan
menangani pelaporan
RENCANA AKSI SEKCAM
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatkan produktifitas kinerja Aparatur Tingkat kelancaran administrasi keuangan 100% Kecamatan sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin baik
No Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Rp.
I II
III IV
1 Memerintahkan kasubag √ √ √ √ Dokumen Perencanaan Kegiatan Program Pelayanan Penyediaan Jasa
keuangan untuk mendata
Komunikasi, Sumber
Administrasi
11.400.000
kegiatan yang akan di laksanakan Daya Air dan Listrik
Perkantoran
terlebih dahulu
2 Memenrintahkan kasubag √ √ √ √ Dokumen pangajuan kegiatan Penyediaan Jasa
keuangan untuk membuat Administrasi 51.600.000
laporan pengajuan kegiatan Keuangan 3 Menandatangani/paraf usulan √ √ √ √ Dokumen sudah diparaf Penyediaan Alat
pengajuan kepada Camat Tulis Kantor 15.600.000 4 Menyerahkan usulan pencairan Dokumen usulan pencairan Penyediaan Barang
anggaran kepada Camat √ √ √ √ anggaran Cetakan dan 15.010.000 Penggandaan
5 Menyerahkan usulan yang Dokumen Pencairan anggaran Penyediaan
ditandatangani Camat kepada √ √ √ √ Makanan dan 54.585.000
kasubag Keuangan Minuman
- Rapat-Rapat
Kordinasi dan 96.590.000
Konsultasi Ke Dalam
Daerah
Malang, 2017
HERU IRAWAN AJI, S.AP
Penata
NIP. 19771120 199803 1 005
RENCANA AKSI KASI PEMERINTAHAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terlaksananya tertib adminstrasi - Jumlah laporan pelayanan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan kependudukan, dan pembinaan pemerintah kependudukan ( KTP,KK dan
desa serta tata kelola keuangan desa yang Mutasi )
transparan dan akuntabel
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
Merapatkan kepada Camat √ Terwujudnya target
1 tentang target pelayanan pelayanan kependudukan
Kependudukan
Memerintahkan staf untuk √ √ √ √ Terpenuhinya target
2 menyelesaikan laporan pelayanan masyarakat
kependudukan sesuai
jadwal dan tepat waktu
Melaporkan ke Dispenduk √ √ √ √ Laporan Penduduk
3 dan Capil Kabupaten
Malang
RENCANA AKSI KASI PEMERINTAHAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II
III IV
Terwujudnya pemerintah desa - Pembinaan perangkat desa 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali yang baik dalam peningkatan
kinerja perangkat desa dan tata
kelola keuangan desa yang
transparan dan akuntabel
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Merekap data kekayaan Data kekayaan Kecamatan, Kecamatan, Kelurahan, Desa Kelurahan, Desa serta sarana
serta sarana dan prasarana √ √ √ √ dan prasarana umum umum
2 Mengirim laporan data Laporan data kekayaan kekayaan Kecamatan,
√
√ √ √
Kecamatan, Kelurahan, Desa Kelurahan, Desa serta sarana serta sarana dan prasarana
dan prasarana umum ke umum
DPMD Kabupaten Malng
RENCANA AKSI KASI PEMERINTAHAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terwujudnya pemerintah desa - Pembinaan perangkat desa 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali dalam peningkatan kinerja
perangkat desa dan tata kelola
keuangan desa yang
transparan dan akuntabel
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Merapatkan dengan Camat √ √ √ √ Jadwal pelaksanaan
akan melaksanakan pembinaan perangkat desa
pembinaan perangkat desa
2 Menyusun bahan √ √ √ √ Tersusunnya bahan
pembinaan perangkat desa pembinaan perangkat desa
3 Menyelenggarakan √ √ √ √ Meningkatnya SDM
pembinaan perangkat desa perangkat desa
4 Melaporkan Hasil √ √ √ √ Laporan
Pembinaan ke DPMD
Kabupaten Malang
RENCANA AKSI KASI PEMERINTAHAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II
III IV
Terwujudnya pemerintah desa Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tentang 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali dalam peningkatan kinerja RPJMDes, APBDes, ADD/DD
perangkat desa dan tata kelola
keuangan desa yang
transparan dan akuntabel
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Merapatkan dengan Camat √ √ √ √ Jadwal pelaksanaan
akan melaksanakan MUSDES
MUSDES tentang APBDes,
ADD dan DD
2 Menyusun bahan MUSDES √ √ √ √ Tersusunnya bahan
MUSDES
3 Menyelenggarakan √ √ √ √ Laporan APBDes, ADD dan
MUSDES DD
4 Melaporkan Hasil Musdes √ √ √ √ Laporan
Malang, 2017
FIRMAN AGUNG RUDITO, SSTP PENATA TK. I
NIP. 19810916 200012 1 001
RENCANA AKSI KASI KESSOS DAN KEPEMUDAAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terwujudnya kualitas pelayanan - Jumlah laporan distribusi Raskin
3 laporan
3 laporan
3 laporan 3 laporan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Mengirimkan Jadwal Surat pemberitahuan jadwal
pendistribusian Raskin ke √ raskin
desa-desa
2 Memantau pendistribusian √
√ √
√
Beras terdistribusi sesuai Raskin ke desa-desa sasaran
3 Melaporkan hasil Laporan pendistribusian
pendistribusian raskin ke √ √ √ √ raskin yang benar
Bupati Malang
RENCANA AKSI KASI KESSOS DAN KEPEMUDAAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II
III IV
Terwujudnya kualitas pelayanan - Monitoring dan fasilitasi program keluarga harapan 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali program kesejahteraan sosial (PKH)
bagi masyarakat kurang mampu
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
- Monitoring dan fasilitasi
1 kegiatan program keluarga
√
√ √ √ Kegiatan monitoring
harapan (PKH)
RENCANA AKSI KASI KESSOS DAN KEPEMUDAAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terwujudnya kualitas pelayanan - Monitoring dan fasilitasi program jaminan kesehatan 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali program kesejahteraan sosial (BPJS) dan KIS
bagi masyarakat kurang mampu
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
- Monitoring dan fasilitasi
1 kegiatan program jaminan
kesehatan (BPJS) dan KIS
√
√ √
√ Kegiatan monitoring
bersama TKSK
Malang, 2017
ABDUL BASAR
PENATA TK. I
NIP. 19640706 198703 1 007
RENCANA AKSI KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III
IV
Terkendalinya situasi Pembinaan linmas dan monitoring kegiatan siskamling 67 Linmas 67 Linmas 68 Linmas 68 Linmas keamanan, ketertiban dan
kenyamanan masyarakat yang
dinamis dan kundusif.
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Mendata jumlah linmas √ √ √ √ Dokumen data linmas dan Program Peningkatan Pengendalian 32.400.000 terkait dengan anggaran kelompok siskamling Keamanan dan Keamanan
linmas dan Kelompok Kenyamanan Lingkungan
Siskamling Lingkungan
2 Melakukan pembinaan √ √ √ √ Terselenggaranya
Linmas pembinaan linmas
3 Monitoring evaluasi √ √ √ √ Laporan monev kegiatan
kegiatan Linmas dan linmas dan siskamling
Siskamling
4 Membuat laporan jumlah √ √ √ √ Laporan Linmas dan
Linmas dan siskamling yang Siskamling aktif
masih aktif di masing
masing desa
RENCANA AKSI KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terkendalinya situasi - Pelaporan periodik ipoleksosbudhankam, dan laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan keamanan, ketertiban dan cepat kejadian khusus
kenyamanan masyarakat yang
dinamis dan kundusif.
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Merencanakan penyusunan √ √ √ √ Bahan Laporan
laporan IPOLEKSOSBUD IPOLEKSOSBUD
2 Menyusun laporan √ √ √ √ Tersusunnya laporan
IPOLEKSOSBUD IPOLEKSOSBUD
3 Mengirim laporan √ √ √ √ Laporan IPOLEKSOSBUD
IPOLEKSOSBUD kepada
SKPD terkait
Malang, 2017
ADRIYANUS MAKANONENG, S.pd PENATA Tk I
NIP. 19610729 198201 1 005
RENCANA AKSI KASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III
IV
Meningkatnya partisipasi - Jumlah Usulan dalam Musrenbangdes Th. 2017 246 usulan
masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbang
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Menyusun Tim dan Jadual Tim dan Jadual Program Penyelenggaraan 28.001.000 pelaksanaan √ Musrenbangdes Perencanaan Musrenbang
Musrenbangdes Pembangunan Daerah RKPD
2 Mengirimkan Jadual Surat pemberitahuan
Musrenbangdes ke desa- √
desa
3 Turun ke desa guna - Hasil usulan
memantau pelaksanaan √ musrenbangdes
musrenbangdes
4 Pendampingan entry data - Data terkirim secara on line
usulan melalui sintem on √
line e-planning
-
RENCANA AKSI KASI EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya partisipasi - Jumlah usulan dalam Musrenbangcam Th. 2017 20 usulan
masyarakat dalam pelaksanaan
Musrenbang
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Membentuk Tim
Musrenbang Tingkat √ Tim Musrenbang Kecamatan
kecamatan
2 Mengirimkan undangan
pelaksanaan musrenbang √
Surat undangan
kecamatan ke desa dan
instansi terkait
3 Melaksanakan musrenbang √
- Jumlah usulan
tingkat kecamatan
4 Mengentry data hasil usulan
desa yang disepakati dan - Data usulan
tidak disepakati melalui e-
planning
5 Membentuk Delegasi
kecamatan untuk mewakili √ - Delegasi kecamatan
ke musrenbangkab
RENCANA AKSI KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Target
I II
III IV
Penyerapan Dana ADD dan DD pada Jumlah Pembangunan Fisik yang terealisasi 36 titik
Pembangunan Desa dari ADD dan DD
No Aksi/Kegiatan JadwalPelaksanaan
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Rp. I II III IV
1 Membuat Surat permintaan √ Beredarnya surat
data kegiatan pembangunan
fisik desa
2 Mengumpulkan Laporan data √ Terkumpulnya laporan data
kegiatan pembangunan fisik desa
3 Menyusun jadwal Monitoring √ Jadwal Monitoring
Monitoring Pembangunnan Pembangunan
Fisik yang terealisasi
4 Melaksanakan Monitoring √ √ √ Terlaksananya Monitoring
Pembangunan
5 Merekab hasil monitoring √ Dokumen hasil monitoring
Pembangunan Fisik setiap Pembangunan Fisik desa se
desa Kecamatan
6 Melaporkan Dokumen Hasil √ Dokumen hasil monitoring
monitoring Pembangunan Pembangunan Fisik desa se
Fisik Kecamatan
RENCANA AKSI KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SasaranStrategis
IndikatorKinerja
Target
I II
III IV
Penyerapan Dana ADD dan DD pada Pembinaan Kelompok Perempuan 9 kelompok
Pembangunan Desa
No Aksi/Kegiatan JadwalPelaksanaan
Output/Keluaran
Program
Kegiatan
Rp.
I II III IV
1 Membuat Surat permintaan data √ Beredarnya surat
kelompok perempuan
produktifdesa yang mendapat
dana dari ADD dan DD
2 Menyusun jadwal Monitoring √ Jadwal Monitoring
Pembinaan kelompok
perempuan produktif desa yang
mendapat dana dari ADD dan DD
3 Melaksanakan Monitoring √ √ √ √ Terlaksananya Monitoring dan
Pembinaan
4 Merekab hasil monitoring √ Dokumen hasil monitoring
Pembinaan kelompok Pembangunan Fisik desa se
perempuan produktif desa yang Kecamatan
mendapat dana dari ADD dan DD
5 Melaporkan Dokumen Hasil √ Dokumen hasil monitoring
Pembinaan kelompok Pembinaan kelompok perempuan perempuan produktif desa yang produktifdesa yang mendapat dana
mendapat dana dari ADD dan DD dari ADD dan DD
Malang, 2017
TYAS HARI PRASETYO, SP PENATA TK. I
NIP. 19700616 200604 1 005
RENCANA AKSI KASI PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III
IV
Meningkatnya Kelancaran Proses - Jumlah pelayanan Administrasi Kependudukan ( KTP, 3700 surat Pelayanan Masyarakat dan KK, SURAT PINDAH ) Administrasi Kependudukan
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Persiapan tempat √ √ √ √ Program Penataan Peningkatan 9.840.000 pelayanan
Ruang pelayanan yang Administrasi Pelayanan
Kependudukan Publik dalam
bersih
Bidang
Kependudukan
2 Penerimaan berkas √ √ √ √ Berkas yang sudah diteliti
pengajuan
3 Meregister berkas √ √ √ √ Buku register
4 Penendatanganan berkas √ √ √ √ Berkas yang sudah ditanda
tangani
5 Penyerahan berkas ke √ √ √ √ Berkas siap diserahkan
pemohon
RENCANA AKSI KASI PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terlaksananya tertib adminstrasi - Jumlah Pelayanan Paten 13 surat pelayanan perijinan /Paten
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Persiapan tempat √ √ √ √ Ruang pelayanan yang
pelayanan bersih
2 Penerimaan berkas √ √ √ √ Berkas yang sudah diteliti
pengajuan
3 Meregister berkas √ √ √ √ Buku register
4 Penendatanganan berkas √ √ √ √ Berkas yang sudah ditanda
tangani
5 Penyerahan berkas ke √ √ √ √ Berkas siap diserahkan
pemohon
6. Melaporkan lewatweb √ √ √ √ Laporan pengajuan
SIPATEN
RENCANA AKSI KASI PELAYANAN PUBLIK
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II
III IV
Meningkatnya Kelancaran Proses - Jumlah legalisasi surat-surat yang terlayani 1673 surat Pelayanan Masyarakat dan
Administrasi Kependudukan
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Persiapan tempat √ √ √ √ Ruang pelayanan yang
pelayanan bersih
2 Penerimaan berkas √ √ √ √ Berkas yang sudah diteliti
pengajuan
3 Meregister berkas √ √ √ √ Buku register
4 Penendatanganan berkas √ √ √ √ Berkas yang sudah ditanda
tangani
5 Penyerahan berkas ke √ √ √ √ Berkas siap diserahkan
customer
Malang, 2017
RIDWAN DH.SP Penata TK I
NIP. 19691020 199803 1 011
RENCANA AKSI KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASSET
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya produktifitas Persentase jumlah PNS yang hadir 73 % kinerja Aparatur Kecamatan
sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin
berkwalitas
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 membuat dan menyiapkan √ √ √ √ Daftar hadir
daftar hadir PNS
2 Melaporkan daftar hadir dan √ √ √ √
rekap absensi bulanan Peningkatan disiplin PNS
kepada Camat
3 Melaporkan daftar hadir dan √ √ √ √
rekap absensi bulanan Laporan daftar hadir pegawai
kepada
Badan
Kepegawaian Daerah
RENCANA AKSI KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASSET
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya produktifitas - Jumlah pelanggaran disiplin < 2 kinerja Aparatur Kecamatan
sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin
berkwalitas
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Merekap daftar hadir √
√ √
√
Rekap daftar hadir
karyawan kecamatan
2 Melaporkan hasil rekap Jumlah pelanggar disiplin
bulanan kepada Sekcam √
√ √
√
dan dikoordinasikan
bersama camat
RENCANA AKSI KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASSET
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya produktifitas - Jumlah pelanggaran disiplin < 2 kinerja Aparatur Kecamatan
sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin
berkwalitas
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Merekap daftar hadir √
√ √
√
Rekap daftar hadir
karyawan kecamatan
2 Melaporkan hasil rekap Jumlah pelanggar disiplin
bulanan kepada Sekcam √
√ √
√
dan dikoordinasikan
bersama camat
RENCANA AKSI KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASSET
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
I II
III IV
Meningkatnya Tertib - Dokumen laporan keuangan yang tepat dan benar 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen
Administrasi Keuangan
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Menyiapkan bahan laporan √
√ √
√
Bahan laporan keuangan
keuangan
2 Menyusun laporan √
√ √
√
Laporan keuangan keuangan
RENCANA AKSI KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASSET
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Terpeliharanya Asset/inventaris - Pemeliharaan kendaraan kantor 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit dan pengamanan data serta
pelaporan asset/inventaris kantor
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Perawatan rutin/berkala √
√ √
√
Kendaraan dinas kantor layak
kendaraan dinas kantor
pakai
RENCANA AKSI KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASSET
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II
III IV
Terpeliharanya Asset/inventaris Jumlah asset kantor yang terdokumentasi 114 asset
dan pengamanan data serta
pelaporan asset/inventaris kantor
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Mendata dan Data Inventaris Asset
mendokumentasi Asset √ √ √ √
keSimda BMD
Malang, 2017
JUMIATI
PENATA NIP. 19630307 199201 2 001
RENCANA AKSI KASUBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I
II
III IV
Meningkatnya ketepatan waktu Jumlah dokumen pelaporan yang disusun 7 laporan
penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Berkoordinasi dengan sekcam √ √ Disposisi atau perintah untuk
dan mengumpulkan bahan menyusun dokumen
guna menyusun Dokumen perencanaan
Perencanaan
2 Merapatkan Penyusunan √ √ Ketersediaan data dokumen
Dokumen Perencanaan perencanaan
3 Mengkoordinasikan √ √ Kelengkapan data dokumen
Penyusunan Dokumen perencanaan
Pelaporan Kepada Kasi
4 Menyusun dan Menghimpun √ √ Draft dokumen perencanaan
dokumen Pelaporan
5 Pengiriman dokumen √ √ Dokumen Perencanaan
Perencanaan
RENCANA AKSI KASUBAG. KEUANGAN
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
I II
III IV
Meningkatnya Tertib Administrasi Dokumen laporan keuangan yang tepat dan benar 5 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen Keuangan
Jadwal
No Aksi/Kegiatan Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Menyiapkan bahan laporan √
√ √
√
Bahan laporan keuangan keuangan
2 Menyusun laporan √
√ √
√
Laporan keuangan
keuangan
Malang, 2017
GATOT PUJI PRIANTO
Penata Muda TK. I NIP. 19700423 199212 1 001