realisasi program dan kegiatan dinas...

213
1 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,026,724,000.00 32,693,598,459.00 88.30% 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 465,000,000.00 364,358,444.00 78.36% 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000,000.00 264,638,900.00 96.23% 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 490,000,000.00 480,197,000.00 98.00% 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 370,000,000.00 358,303,500.00 96.84% 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45,000,000.00 43,904,900.00 97.57% 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 105,000,000.00 92,176,500.00 87.79% 7 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,100,000.00 163,139,715.00 98.81% 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 90,000,000.00 37,830,000.00 42.03% 9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 34,896,624,000.00 30,809,239,500.00 88.29% 10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 125,000,000.00 79,810,000.00 63.85% 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 745,000,000.00 475,532,768.00 63.83% 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100,000,000.00 - 0.00% 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100,000,000.00 - 0.00% 3 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00 98,550,000.00 98.55% 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 160,000,000.00 152,336,100.00 95.21% 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 200,000,000.00 149,624,668.00 74.81% 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 85,000,000.00 75,022,000.00 88.26% 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,000,000.00 84,716,000.00 84.72% 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu 100,000,000.00 84,716,000.00 84.72% 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 305,000,000.00 248,502,800.00 81.48% 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55,000,000.00 54,600,000.00 99.27% 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 150,000,000.00 95,580,400.00 63.72% 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100,000,000.00 98,322,400.00 98.32% 05 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,125,000,000.00 1,035,558,500.00 92.05% 1 Penyelenggaraan Gelar Karya PNFI dan PAUD 200,000,000.00 183,535,000.00 91.77% 2 Akreditasi Taman Kanak-kanak 75,000,000.00 59,040,000.00 78.72% 3 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI 100,000,000.00 88,094,000.00 88.09% 4 Porseni PAUD 200,000,000.00 169,037,500.00 84.52% 5 Pengadaan Bahan Bacaan yang dilengkapi Permainan Edukatif untuk Jenjang PAUD Kota Bekasi 500,000,000.00 486,282,000.00 97.26%

Upload: phungnga

Post on 04-Apr-2019

303 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

37,026,724,000.00 32,693,598,459.00 88.30%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

465,000,000.00 364,358,444.00 78.36%

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 275,000,000.00 264,638,900.00 96.23%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 490,000,000.00 480,197,000.00 98.00%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

370,000,000.00 358,303,500.00 96.84%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

45,000,000.00 43,904,900.00 97.57%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

105,000,000.00 92,176,500.00 87.79%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 165,100,000.00 163,139,715.00 98.81%

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

90,000,000.00 37,830,000.00 42.03%

9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

34,896,624,000.00 30,809,239,500.00 88.29%

10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

125,000,000.00 79,810,000.00 63.85%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

745,000,000.00 475,532,768.00 63.83%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000.00 - 0.00%

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100,000,000.00 - 0.00%

3 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00 98,550,000.00 98.55%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

160,000,000.00 152,336,100.00 95.21%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

200,000,000.00 149,624,668.00 74.81%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

85,000,000.00 75,022,000.00 88.26%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

100,000,000.00 84,716,000.00 84.72%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

305,000,000.00 248,502,800.00 81.48%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55,000,000.00 54,600,000.00 99.27%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

150,000,000.00 95,580,400.00 63.72%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

100,000,000.00 98,322,400.00 98.32%

05 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1,125,000,000.00 1,035,558,500.00 92.05%

1 Penyelenggaraan Gelar Karya PNFI dan PAUD

200,000,000.00 183,535,000.00 91.77%

2 Akreditasi Taman Kanak-kanak 75,000,000.00 59,040,000.00 78.72%

3 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI 100,000,000.00 88,094,000.00 88.09%

4 Porseni PAUD 200,000,000.00 169,037,500.00 84.52%

5 Pengadaan Bahan Bacaan yang dilengkapi Permainan Edukatif untuk Jenjang PAUD Kota Bekasi

500,000,000.00 486,282,000.00 97.26%

Page 2: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

6 Pengadaan Perlengkapan Kegiatan PAUD RW. 01 Kel. Aren Jaya

50,000,000.00 49,570,000.00 99.14%

06 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun

347,632,810,360.00 199,517,474,014.00 57.39%

1 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Mustikajaya

4,248,048,000.00 4,196,618,900.00 98.79%

2 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Jatiasih

4,554,228,000.00 4,343,931,000.00 95.38%

3 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Pondokgede

4,797,660,000.00 4,675,329,125.00 97.45%

4 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Pondokmelati

2,631,720,000.00 2,527,392,000.00 96.04%

5 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Selatan

3,821,916,000.00 3,506,916,000.00 91.76%

6 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Timur

6,592,152,000.00 6,229,213,500.00 94.49%

7 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Barat

5,480,328,000.00 5,222,776,000.00 95.30%

8 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bekasi Utara

6,480,516,000.00 6,157,183,778.00 95.01%

9 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Rawalumbu

4,478,628,000.00 4,171,147,800.00 93.13%

10 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Jatisampurna

2,059,428,000.00 1,936,774,325.00 94.04%

11 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Bantargebang

2,334,108,000.00 2,209,900,500.00 94.68%

12 Penyelenggaraan Pendidikan BOS SDN se Kecamatan Medan Satria

2,578,194,600.00 2,308,989,400.00 89.56%

13 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 1 Kota Bekasi

1,096,200,000.00 898,108,250.00 81.93%

14 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 2 Kota Bekasi

1,537,380,000.00 1,338,378,198.00 87.06%

15 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 3 Kota Bekasi

1,447,200,000.00 770,586,450.00 53.25%

16 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 4 Kota Bekasi

1,487,700,000.00 1,345,671,750.00 90.45%

17 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 5 Kota Bekasi

1,109,700,000.00 1,030,142,830.00 92.83%

18 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 6 Kota Bekasi

1,388,340,000.00 1,230,209,393.00 88.61%

19 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 7 Kota Bekasi

1,509,300,000.00 1,230,009,700.00 81.50%

20 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 8 Kota Bekasi

1,547,100,000.00 1,327,972,450.00 85.84%

21 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 9 Kota Bekasi

1,595,700,000.00 1,479,646,000.00 92.73%

22 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 10 Kota Bekasi

1,344,600,000.00 1,240,077,570.00 92.23%

23 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 11 Kota Bekasi

1,387,260,000.00 1,171,152,670.00 84.42%

Page 3: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

24 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 12 Kota Bekasi

1,537,920,000.00 1,454,034,500.00 94.55%

25 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 13 Kota Bekasi

1,309,500,000.00 1,011,114,800.00 77.21%

26 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 14 Kota Bekasi

1,326,780,000.00 1,242,374,990.00 93.64%

27 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 15 Kota Bekasi

1,313,280,000.00 1,212,116,900.00 92.30%

28 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 16 Kota Bekasi

1,354,860,000.00 1,037,289,500.00 76.56%

29 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 17 Kota Bekasi

1,495,260,000.00 1,401,320,530.00 93.72%

30 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 18 Kota Bekasi

1,381,320,000.00 1,313,160,069.00 95.07%

31 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 19 Kota Bekasi

1,763,640,000.00 1,642,762,810.00 93.15%

32 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 20 Kota Bekasi

1,318,140,000.00 1,052,924,280.00 79.88%

33 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 21 Kota Bekasi

1,485,000,000.00 1,253,159,200.00 84.39%

34 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 22 Kota Bekasi

1,298,700,000.00 1,085,254,720.00 83.56%

35 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 23 Kota Bekasi

1,845,720,000.00 1,701,152,500.00 92.17%

36 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 24 Kota Bekasi

1,315,440,000.00 1,225,368,700.00 93.15%

37 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 25 Kota Bekasi

1,438,560,000.00 1,270,979,660.00 88.35%

38 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 26 Kota Bekasi

1,380,240,000.00 1,255,408,150.00 90.96%

39 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 27 Kota Bekasi

1,372,140,000.00 1,209,404,435.00 88.14%

40 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 28 Kota Bekasi

1,318,680,000.00 1,084,734,250.00 82.26%

41 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 29 Kota Bekasi

1,314,900,000.00 1,098,549,750.00 83.55%

42 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 30 Kota Bekasi

1,109,700,000.00 782,472,200.00 70.51%

43 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 31 Kota Bekasi

1,166,400,000.00 1,084,234,200.00 92.96%

44 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 32 Kota Bekasi

1,315,980,000.00 1,184,566,996.00 90.01%

45 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 33 Kota

1,296,000,000.00 1,131,398,400.00 87.30%

Page 4: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Bekasi

46 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 34 Kota Bekasi

1,309,500,000.00 1,252,436,500.00 95.64%

47 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 35 Kota Bekasi

1,135,080,000.00 1,090,042,675.00 96.03%

48 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 36 Kota Bekasi

1,215,540,000.00 1,148,849,000.00 94.51%

49 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 37 Kota Bekasi

1,145,340,000.00 1,023,539,150.00 89.37%

50 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 38 Kota Bekasi

1,185,300,000.00 1,015,948,300.00 85.71%

51 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 39 Kota Bekasi

957,960,000.00 911,001,480.00 95.10%

52 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 40 Kota Bekasi

602,100,000.00 520,951,600.00 86.52%

53 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 1 Kota Bekasi

2,425,560,000.00 2,235,408,290.00 92.16%

54 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 2 Kota Bekasi

3,056,940,000.00 2,360,782,991.00 77.23%

55 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 3 Kota Bekasi

2,248,080,000.00 1,229,185,317.00 54.68%

56 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 4 Kota Bekasi

2,464,320,000.00 2,421,569,260.00 98.27%

57 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 5 Kota Bekasi

2,050,200,000.00 1,393,227,361.00 67.96%

58 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 6 Kota Bekasi

2,379,660,000.00 1,423,272,760.00 59.81%

59 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 7 Kota Bekasi

2,167,500,000.00 1,369,735,800.00 63.19%

60 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 8 Kota Bekasi

2,840,700,000.00 1,681,536,704.00 59.19%

61 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 9 Kota Bekasi

2,249,100,000.00 1,007,823,585.00 44.81%

62 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 10 Kota Bekasi

2,185,860,000.00 2,035,141,280.00 93.10%

63 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 11 Kota Bekasi

2,296,020,000.00 1,707,073,862.00 74.35%

64 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 12 Kota Bekasi

2,147,100,000.00 1,826,032,110.00 85.05%

65 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 13 Kota Bekasi

1,987,980,000.00 1,769,464,000.00 89.01%

66 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 14 Kota Bekasi

2,209,320,000.00 1,652,052,750.00 74.78%

Page 5: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

67 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 15 Kota Bekasi

1,543,260,000.00 1,150,058,300.00 74.52%

68 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 16 Kota Bekasi

2,148,120,000.00 1,618,313,650.00 75.34%

69 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 17 Kota Bekasi

1,535,100,000.00 1,099,198,917.00 71.60%

70 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMAN 18 Kota Bekasi

1,010,820,000.00 968,026,550.00 95.77%

71 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 1 Kota Bekasi

3,458,820,000.00 2,648,828,653.00 76.58%

72 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 2 Kota Bekasi

2,981,460,000.00 2,094,111,350.00 70.24%

73 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 3 Kota Bekasi

2,825,400,000.00 2,331,575,050.00 82.52%

74 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 4 Kota Bekasi

1,869,660,000.00 1,396,097,400.00 74.67%

75 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 5 Kota Bekasi

1,957,380,000.00 1,514,608,425.00 77.38%

76 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 6 Kota Bekasi

1,786,020,000.00 1,732,989,450.00 97.03%

77 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 7 Kota Bekasi

1,689,120,000.00 1,502,620,405.00 88.96%

78 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 8 Kota Bekasi

1,771,740,000.00 1,667,991,250.00 94.14%

79 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 9 Kota Bekasi

1,127,100,000.00 861,335,560.00 76.42%

80 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 10 Kota Bekasi

1,045,500,000.00 1,015,519,300.00 97.13%

81 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 11 Kota Bekasi

1,026,120,000.00 890,494,900.00 86.78%

82 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMPN 41 Kota Bekasi

455,760,000.00 364,982,450.00 80.08%

83 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP Swasta dan MTS

1,275,000,000.00 1,274,460,000.00 99.96%

84 Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMA Swasta/MA dan SMK Swasta

4,725,000,000.00 2,764,120,000.00 58.50%

85 Pengadaan Meubelair SD / SMP / SMA / SMK dan UPTD SD

31,475,653,400.00 6,841,723,750.00 21.74%

86 Lomba Pengamalan Pendidikan Agama Islam

300,000,000.00 279,620,000.00 93.21%

87 Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin SMP Swasta

100,000,000.00 61,017,000.00 61.02%

88 Manajemen Penyaluran Dana BOS SD/SMP (Dana Pusat) dan BOSDA

150,000,000.00 91,424,100.00 60.95%

89 PENDIDIKAN SMP/SMPLB (DAK) 13,756,213,000.00 7,039,945,220.00 51.18%

90 PENDIDIKAN SMA (DAK) 7,077,278,000.00 798,605,500.00 11.28%

91 PENDIDIKAN SMK (DAK) 13,643,276,000.00 3,105,332,100.00 22.76%

Page 6: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

92 Pemberian Penghargaan Terhadap Siswa SMP/SMA/SMK Peraih Nilai UN Tertinggi

300,000,000.00 299,495,000.00 99.83%

93 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SD Swasta Kota Bekasi

8,565,960,000.00 8,563,958,000.00 99.98%

94 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMP Swasta Kota Bekasi

8,596,080,000.00 8,559,106,000.00 99.57%

95 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA SMA/SMK Swasta Kota Bekasi

18,137,100,000.00 18,136,766,000.00 100.00%

96 Pengadaan Meubelair Untuk SD/MI Kota Bekasi (Banprov)

12,000,000,000.00 - 0.00%

97 Pengadaan Meubelair Untuk SMP/MTS Kota Bekasi (Banprov)

7,000,000,000.00 - 0.00%

98 Pengadaan Meubelair Untuk SMA/SMK Kota Bekasi (Banprov)

5,000,000,000.00 - 0.00%

99 Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMK Negeri (Banprov)

2,892,000,000.00 - 0.00%

100 Bantuan Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA Negeri (Banprov)

3,922,400,000.00 - 0.00%

101 Bantuan Operasional SMP Terbuka Di Jawa Barat (Banprov)

353,700,000.00 - 0.00%

102 Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SMP (Banprov)

650,000,000.00 - 0.00%

103 Bantuan Penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional Jenjang SD (Banprov)

250,000,000.00 - 0.00%

104 Pendidikan Dasar T.A. 2014 (Luncuran DAK)

5,213,956,580.00 - 0.00%

105 Peningkatan Mutu Pendidikan SD T.A. 2011 (Luncuran DAK)

274,436,120.00 - 0.00%

106 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP T.A. 2011 (Luncuran DAK)

125,600,000.00 - 0.00%

107 Pendidikan Menengah T.A. 2013 (Luncuran DAK)

372,009,960.00 354,495,400.00 95.29%

108 Pengadaan Buku Ensiklopedia IPA, IPS dan Pengetahuan Populer untuk SMP

1,000,000,000.00 - 0.00%

109 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran untuk SMP Swasta

887,500,000.00 - 0.00%

110 Pengadaan Kamus Mata Pelajaran untuk SMP Negeri

1,278,000,000.00 - 0.00%

111 Pengadaan Buku Islam dan Juz Amma Interaktif untuk SD

1,278,000,000.00 - 0.00%

112 Pengadaan Peralatan Life Science untuk SMP

1,278,000,000.00 - 0.00%

113 Pengadaan Alat Peraga SMP IPA dan IPS Terpadu

1,384,500,000.00 - 0.00%

114 Pengadaan Komputer Penunjang Pembelajaran SD

4,485,000,000.00 - 0.00%

115 Pengadaan Media Pembelajaran IPA Berbasis TIK untuk SD se- Kota Bekasi

3,000,000,000.00 - 0.00%

116 Pengadaan Alat Peraga IPA untuk SD se- Kota Bekasi

1,500,000,000.00 - 0.00%

117 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri dan Swasta T.A. 2008 (DAK)

1,170,702,700.00 - 0.00%

Page 7: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

118 Peningkatan Prasarana Pendidikan SD T.A. 2011 (DAK)

14,485,900,000.00 - 0.00%

119 Peningkatan Prasarana Pendidikan SMP T.A. 2011 (DAK)

126,558,000.00 - 0.00%

120 Pengadaan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia untuk SD dan SMP

2,000,000,000.00 - 0.00%

121 Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Augmented Reality untuk SD

1,000,000,000.00 - 0.00%

122 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis BOSDA di SMKN 12 Kota Bekasi

146,880,000.00 133,670,430.00 91.01%

123 Media Belajar Berbasis TIK SD dan SMP

1,000,000,000.00 - 0.00%

124 Alat Peraga Calistung Untuk PAUD dan SD Kelas Rendah

1,000,000,000.00 - 0.00%

07 Program Pendidikan Non Formal 7,695,400,000.00 4,309,213,600.00 56.00%

1 Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 6,560,400,000.00 3,308,750,000.00 50.44%

2 Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Dasar Bagi Tutor PAUD

200,000,000.00 190,975,600.00 95.49%

3 Sosialisasi Kurikulum Paket C 200,000,000.00 196,650,000.00 98.33%

4 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket C (Lanjutan)

300,000,000.00 293,824,000.00 97.94%

5 Penyelenggaraan UN Kesetaraan Paket A, B, C

300,000,000.00 187,764,000.00 62.59%

6 Pengadaan Meubelair UPTD PNFI dan UPTD SKB

135,000,000.00 131,250,000.00 97.22%

08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25,795,000,000.00 23,028,683,400.00 89.28%

1 Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA/MDA/MI/MTs/MA

15,120,000,000.00 15,120,000,000.00 100.00%

2 Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD Swasta, SMP Swasta dan SMA/SMK Swasta

6,550,000,000.00 4,398,220,000.00 67.15%

3 Apresiasi Kompetensi dan Porseni Guru

150,000,000.00 145,295,000.00 96.86%

4 Kajian Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi

250,000,000.00 218,667,000.00 87.47%

5 Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru Terhadap Bidang Studi yang Diajarkan

250,000,000.00 238,897,000.00 95.56%

6 Penerapan Hasil Kajian Tercapai Standar Nasional Pendidikan di Kota Bekasi

250,000,000.00 230,954,000.00 92.38%

7 Pelayanan Penyaluran Dana Tunjangan Fungsional Guru Non PNS

100,000,000.00 - 0.00%

8 Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah

100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%

9 Peningkatan Kompetensi Guru BK 250,000,000.00 238,830,000.00 95.53%

10 Peningkatan Kompetensi Guru Non PNS

100,000,000.00 94,750,000.00 94.75%

11 Peningkatan Kompetensi Guru Agama SD dan SMP

250,000,000.00 248,592,000.00 99.44%

12 Peningkatan Kompetensi Guru SMA/SMK Melalui MGMP

200,000,000.00 138,998,000.00 69.50%

13 Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah SD dan SMP Berprestasi

275,000,000.00 238,970,000.00 86.90%

Page 8: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

14

Penerapan/Implementasi hasil Analisis Peran Pengawas/Penilik dan Pola Rekruitmen Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan

250,000,000.00 235,780,000.00 94.31%

15 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pengembangan Kurikulum 2013

300,000,000.00 257,919,000.00 85.97%

16 Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas

200,000,000.00 198,920,000.00 99.46%

17

Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemahaman Pengembangan Model Pembelajaran SMA/SMK

200,000,000.00 169,002,000.00 84.50%

18 Peningkatan Kompetensi Guru Seni SD dan SMP

250,000,000.00 167,470,000.00 66.99%

19 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 250,000,000.00 140,565,000.00 56.23%

20 Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat SMA/SMK

300,000,000.00 285,194,000.00 95.06%

21

Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menggunakan Multimedia untuk Pengajar TIK SMPN

200,000,000.00 166,910,400.00 83.46%

09 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

16,725,000,000.00 3,586,174,035.00 21.44%

1 Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2015/2016

300,000,000.00 285,657,000.00 95.22%

2 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan

100,000,000.00 72,960,000.00 72.96%

3 Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000

280,000,000.00 273,690,800.00 97.75%

4

Peningkatan Manajemen Arsip Sekolah Sistem Pengelolaan, Pelaporan dan Pemantauan Aset Sekolah

500,000,000.00 482,905,000.00 96.58%

5 Rencana Kerja Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi

305,000,000.00 288,500,000.00 94.59%

6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2014

100,000,000.00 85,254,300.00 85.25%

7 Pengadaan Buku Raport 1,500,000,000.00 776,932,560.00 51.80%

8 Peningkatan Kompetensi JARDIKNAS

150,000,000.00 83,621,375.00 55.75%

9 Pengadaan Komputer dan Virtual Board Untuk Ruang Tata Usaha SMA/SMK

- - 0.00%

10 Pengadaan Buku Rangkuman Mata Pelajaran untuk SD Negeri

1,065,000,000.00 - 0.00%

11 Pengadaan Alat Peraga Penunjang Pembelajaran Agama Islam

2,485,000,000.00 - 0.00%

12 Pengadaan Permainan Edukatif Bahasa dan Matematika

1,065,000,000.00 1,051,773,000.00 98.76%

13 Profil Pendidikan 2015 50,000,000.00 49,640,000.00 99.28%

14 Pengembangan Sistem Pelayanan Pendidikan

50,000,000.00 35,840,000.00 71.68%

15 Pembinaan Manajemen Sarana Prasarana Sekolah

100,000,000.00 99,400,000.00 99.40%

16 Pengembangan Aplikasi ENSYS (Education System School)

75,000,000.00 - 0.00%

17 Pengadaan Komputer Untuk Tata Usaha SMAN / SMKN

400,000,000.00 - 0.00%

18 Pengadaan Multifunction Computer Library 40 Client

3,000,000,000.00 - 0.00%

Page 9: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

19 Pengadaan Digital Classroom 1,200,000,000.00 - 0.00%

20 Finger Print and Multi Channel Attendance System for School

1,000,000,000.00 - 0.00%

21 Pengadaan Perpustakaan Berbasis Kelas SD dan SMP

1,000,000,000.00 - 0.00%

22 Pengadaan Kamus Bahasa Inggris - Indonesia untuk Sekolah Menengah se - Kota Bekasi

2,000,000,000.00 - 0.00%

10 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

7,085,000,000.00 3,292,939,430.00 46.48%

1 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP

150,000,000.00 145,620,000.00 97.08%

2 Penyelenggaraan UN SMP 200,000,000.00 182,010,000.00 91.01%

3 Penyelenggaraan UAN/US SD 500,000,000.00 480,705,730.00 96.14%

4 Pelaksanaan lomba Calistung dan Baca Al Quran SD

200,000,000.00 196,667,300.00 98.33%

5 LDK Pembina OSIS SMP Swasta 150,000,000.00 115,875,000.00 77.25%

6 Implementasi Kurikulum 2013 300,000,000.00 298,152,000.00 99.38%

7 MGMP SMP 250,000,000.00 228,980,400.00 91.59%

8 OSIS Award SMP 150,000,000.00 140,404,000.00 93.60%

9 Polisi Cilik SD 200,000,000.00 193,400,000.00 96.70%

10 Lomojari SMP Terbuka 150,000,000.00 147,600,000.00 98.40%

11 KKG dan Lomba Gugus 250,000,000.00 241,445,000.00 96.58%

12 Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren (PORSENI PONTREN)

200,000,000.00 197,273,000.00 98.64%

13 Pelaksanaan Popwil 200,000,000.00 190,143,000.00 95.07%

14 O2SN SD, SMP dan SMA 400,000,000.00 392,021,000.00 98.01%

15 Pelaksanaan Olahraga Tradisional (OTRAD)

150,000,000.00 142,643,000.00 95.10%

16

Penyetaraan Kualitas Pendidikan Melalui Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Sekolah Jenjang SD dan SMP Kota Bekasi

1,000,000,000.00 - 0.00%

17 Pengadaan Modul Eksperimen IPA 500,000,000.00 - 0.00%

18 Akreditasi SD dan SMP 135,000,000.00 - 0.00%

19 Pengadaan Alat Peraga Matematika SD

1,000,000,000.00 - 0.00%

20 Pengadaan Paket Buku Referensi Sains Jenis Ensiklopedia SLTP

1,000,000,000.00 - 0.00%

11 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah

12,167,500,000.00 1,442,229,500.00 11.85%

1 Penyelenggaraan UN SMA/SMK 100,000,000.00 91,150,000.00 91.15%

2 Olimpiade Sains SMA Tingkat Kota Bekasi

300,000,000.00 270,083,000.00 90.03%

3 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Bekasi

300,000,000.00 74,137,000.00 24.71%

4 Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) SMA Tingkat Kota Bekasi

200,000,000.00 180,163,000.00 90.08%

5 Jurnalistik SMA/SMK 200,000,000.00 163,845,000.00 81.92%

6

Pengadaan Bahan Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia untuk Perpustakaan Jenjang SMA / SMK Kota Bekasi

1,500,000,000.00 - 0.00%

7 Pengadaan Alat Praktek CNC Technology Trainer untuk SMK

1,452,000,000.00 - 0.00%

8 Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan Jenjang SMA dan SMK

1,278,000,000.00 - 0.00%

Page 10: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Negeri

9 Pengadaan Peralatan Life Science untuk SMA

2,492,500,000.00 - 0.00%

10 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Kimia untuk SMA Negeri Kota Bekasi

1,065,000,000.00 - 0.00%

11 Pengadaan Buku Panduan Praktikum Sains Tingkat SMA

1,000,000,000.00 - 0.00%

12 Pengadaan Modul Eksperimen Berbasis IT untuk SMA Biologi

1,000,000,000.00 - 0.00%

13 Pengayaan Psikologi dan Kespro Remaja

200,000,000.00 - 0.00%

14 Pengayaan Bahasa dan Budaya Indonesia

200,000,000.00 - 0.00%

15 Pengembangan Praktek Lapangan di Jendela Geologi Dunia

200,000,000.00 - 0.00%

16 Pelatihan Desain Web untuk Pelajar SMA / SMK Kota Bekasi

200,000,000.00 190,952,000.00 95.48%

17 Pelatihan Perbaikan Komputer dan Instalasi Jaringan untuk Siswa SMK Kota Bekasi

180,000,000.00 177,790,000.00 98.77%

18 Workshop Wawasan Kebangsaan Bagi Aktivis Rohis SMA / SMK

200,000,000.00 196,447,000.00 98.22%

19 Pendidikan Anti Korupsi (PA) untuk Siswa Sekolah Menengah

100,000,000.00 97,662,500.00 97.66%

JUMLAH TOTAL 456,402,434,360.00 269,714,622,506.00 59.10%

Page 11: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,732,307,000.00

2,611,504,121.00

95.58%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,500,000.00

6,370,000.00

50.96%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

300,000,000.00

255,667,550.00

85.22%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15,575,000.00

9,846,700.00

63.22%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165,000,000.00

161,146,900.00

97.66%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

115,000,000.00

113,650,500.00

98.83%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

50,000,000.00

49,833,000.00

99.67%

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

200,000,000.00

196,390,000.00

98.20%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

30,060,000.00

30,045,500.00

99.95%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 58,000,000.00

56,975,000.00

98.23%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100,000,000.00

97,764,471.00

97.76%

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,611,172,000.00

1,558,814,500.00

96.75%

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

335,000,000.00

256,309,739.00

76.51%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

210,000,000.00

133,469,739.00

63.56%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

100,000,000.00

97,840,000.00

97.84%

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

95,000,000.00

24,050,000.00

25.32%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

25,000,000.00

24,050,000.00

96.20%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70,000,000.00

68,050,000.00

97.21%

04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000.00

12,500,000.00

25.00%

Page 12: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000.00

12,500,000.00

25.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

380,000,000.00

327,384,000.00

86.15%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

70,000,000.00

69,550,000.00

99.36%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

50,000,000.00

25,022,000.00

50.04%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

30,000,000.00

17,796,000.00

59.32%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

200,000,000.00

190,158,000.00

95.08%

5 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM

30,000,000.00

24,858,000.00

82.86%

06 Program Penataan Administrasi Kependudukan

4,103,320,000.00

3,689,005,950.00

89.90%

1 Pengadaan Card Reader dan Printer KTP-el

550,000,000.00

352,195,400.00

64.04%

2 Pengadaan Blanko Catatan Sipil -

-

0.00%

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Dokumentasi Catatan Sipil

378,320,000.00

364,950,000.00

96.47%

4 Penataan Ruang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

580,000,000.00

555,952,000.00

95.85%

5 Peningkatan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil

250,000,000.00

216,818,800.00

86.73%

6 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIAK, Warehouse dan Arsip Digital

200,000,000.00

195,580,000.00

97.79%

7 Pelayanan Akta Kelahiran Bagi Anak-anak Panti Asuhan, Anak Terlantar dan Anak Jalanan

110,000,000.00

12,967,000.00

11.79%

8 Pelaksanaan Kegiatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/KTP-el

600,000,000.00

593,600,000.00

98.93%

9 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penyusunan Laporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID)

180,000,000.00

180,000,000.00

100.00%

10 Pengelolaan Kegiatan Warehouse, Website dan Pemindaian Data Kependudukan dan Catatan Sipil

125,000,000.00

113,030,000.00

90.42%

11 Operasi Yustisi Kependudukan 180,000,000.00

178,330,000.00

99.07%

12 Penataan Dokumentasi Akta-akta Catatan Sipil

150,000,000.00

148,559,200.00

99.04%

13 Pencacahan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian dan Akta Perkawinan Non Muslim

200,000,000.00

188,040,550.00

94.02%

14 Pengadaan Blanko Kependudukan -

-

0.00%

15 Pembinaan Tertib Administrasi Kependudukan

250,000,000.00

248,220,000.00

99.29%

16 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 250,000,000.00

243,290,000.00

97.32%

Page 13: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

13

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

17 Pembuatan Sistem Informasi Inventory Persediaan/Barang Habis Pakai (Stock Opname)

100,000,000.00

97,473,000.00

97.47%

07 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

75,000,000.00

74,450,000.00

99.27%

1 Penyusunan Profil Kependudukan 75,000,000.00

74,450,000.00

99.27%

JUMLAH TOTAL

7,770,627,000.00

7,063,253,810.00 90.90%

Page 14: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

14

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,691,690,000.00 2,444,424,147.00 90.81%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165,000,000.00 146,702,530.00 88.91%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000.00 11,837,400.00 59.19%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120,000,000.00 118,610,000.00 98.84%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

50,000,000.00 49,041,000.00 98.08%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 220,166,000.00 209,733,750.00 95.26%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

120,000,000.00 113,481,500.00 94.57%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,917,000.00 99.67%

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

225,000,000.00 211,670,000.00 94.08%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35,000,000.00 34,997,400.00 99.99%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100,000,000.00 95,230,000.00 95.23%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

350,000,000.00 348,943,567.00 99.70%

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1,247,024,000.00 1,064,760,000.00 85.38%

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%

15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

- - 0.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 508,700,000.00 469,200,260.00 92.24%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

180,000,000.00 174,720,000.00 97.07%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 328,700,000.00 294,480,260.00 89.59%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

80,834,000.00 40,990,000.00 50.71%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

34,950,000.00 - 0.00%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 45,884,000.00 40,990,000.00 89.33%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%

1 Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan

151,700,000.00 133,200,000.00 87.80%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

78,000,000.00 66,519,900.00 85.28%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

20,000,000.00 14,119,900.00 70.60%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

43,000,000.00 37,400,000.00 86.98%

06 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4,254,364,000.00 3,767,835,954.00 88.56%

1 Pengadaan Obat dan Pelayanan Farmasi

1,000,000,000.00 811,478,500.00 81.15%

Page 15: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

2 Penerimaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Monitoring Obat dan Alat Kesehatan di Puskesmas

340,000,000.00 335,070,070.00 98.55%

3 Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Labolatorium olah UPTD Labkesda

334,600,000.00 324,123,384.00 96.87%

4 Pelayanan Kefarmasian (DAK) 2,579,764,000.00 2,297,164,000.00 89.05%

07 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

85,316,973,540.00 54,465,905,457.00 63.84%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur

330,000,000.00 305,743,795.00 92.65%

2 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya

410,000,000.00 370,734,542.00 90.42%

3 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantargebang

993,600,000.00 967,889,516.00 97.41%

4 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara 295,000,000.00 288,833,511.00 97.91%

5 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya

340,000,000.00 330,978,376.00 97.35%

6 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Menteng

334,000,000.00 330,555,601.00 98.97%

7 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu

823,000,000.00 791,670,937.00 96.19%

8 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya

308,000,000.00 299,989,416.00 97.40%

9 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya

379,000,000.00 377,331,837.00 99.56%

10 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulya

369,000,000.00 365,457,907.00 99.04%

11 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih

655,000,000.00 623,625,349.00 95.21%

12 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening

301,000,000.00 284,714,500.00 94.59%

13 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur

413,000,000.00 400,516,213.00 96.98%

14 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatirahayu

286,000,000.00 283,877,175.00 99.26%

15 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatisampurna

869,000,000.00 824,721,930.00 94.90%

16 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiwarna

501,000,000.00 486,322,820.00 97.07%

17 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah

513,000,000.00 498,615,892.00 97.20%

18 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri

723,000,000.00 637,404,838.00 88.16%

Page 16: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

19 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru

321,000,000.00 298,920,364.00 93.12%

20 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji 293,000,000.00 287,396,831.00 98.09%

21 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya

293,000,000.00 282,613,095.00 96.45%

22 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustika Jaya

570,000,000.00 556,643,686.00 97.66%

23 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang

583,000,000.00 580,878,517.00 99.64%

24 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya

389,000,000.00 377,358,468.00 97.01%

25 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan

428,000,000.00 421,027,373.00 98.37%

26 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II

329,000,000.00 328,132,152.00 99.74%

27 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede

902,000,000.00 859,131,314.00 95.25%

28 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya

276,000,000.00 267,339,761.00 96.86%

29 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga

445,000,000.00 428,853,175.00 96.37%

30 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja 525,000,000.00 493,764,465.00 94.05%

31 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung

483,000,000.00 474,616,751.00 98.26%

32 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan

150,000,000.00 123,684,000.00 82.46%

33 Kesekretariatan Tim Pembina Kota Sehat

375,000,000.00 340,910,000.00 90.91%

34 Pelaksanaan P3K 150,000,000.00 58,608,000.00 39.07%

35 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

100,000,000.00 82,574,000.00 82.57%

36 Pembinaan tim Kesehatan Jiwa Masyarakat

100,000,000.00 87,620,000.00 87.62%

37 Pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Swasta

300,000,000.00 234,078,400.00 78.03%

38 Penanggulangan Siaga Bencana 100,000,000.00 38,610,000.00 38.61%

39 Pengelolaan Informasi Kesehatan 150,000,000.00 146,720,000.00 97.81%

40 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

100,000,000.00 92,685,000.00 92.69%

41 Peningkatan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan Kesehatan Masyarakat) 45,000,000.00 28,605,000.00 63.57%

42 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji 162,000,000.00 159,997,000.00 98.76%

43 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

53,051,597,000.00 38,635,477,304.00 72.83%

44 Persiapan Pengembangan Puskesmas menjadi BLUD di Kota Bekasi Tahun 2015

147,580,000.00 139,380,000.00 94.44%

Page 17: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

45 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Sisa TA. 2014)

15,394,711,540.00 - 0.00%

46 Penyusunan Feasibility Study RSUD Type D Jatisampurna dan Bantargebang di Kota Bekasi

200,000,000.00 73,604,000.00 36.80%

47 engelolaan dan Pemafaatan Dana Non Kapitasi JKN (Silpa TA.2014) 111,485,000.00 97,692,646.00 87.63%

08 Program Pengawasan Obat dan Makanan

150,000,000.00 145,178,474.00 96.79%

1 Pembinaan Pengendalian dan Monitoring Sarana Produk Farmasi dan Makanan

150,000,000.00 145,178,474.00 96.79%

09 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%

1 Promosi Kesehatan 1,200,000,000.00 927,099,000.00 77.26%

10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 550,000,000.00 477,316,800.00 86.78%

1 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita Kurang Gizi

380,000,000.00 314,090,800.00 82.66%

2 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat

170,000,000.00 163,226,000.00 96.02%

11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

450,000,000.00 439,880,500.00 97.75%

1 Pengawasan Kualitas Air dan Air Minum 100,000,000.00 99,998,500.00 100.00%

2 Penyehatan Lingkungan Pemukiman 100,000,000.00 98,074,000.00 98.07%

3 Pembinaan dan Pengawasan Makanan Siap Saji

50,000,000.00 49,854,000.00 99.71%

4 Pembuatan Naskah Akademik Dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Kualitas Air Minum

50,000,000.00 46,000,000.00 92.00%

5 Pembuatan Naskah Akademik Dalam Rangka Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan Siap Saji

50,000,000.00 45,954,000.00 91.91%

6 Pengenalan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%

12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 2,394,000,000.00 2,152,644,004.00 89.92%

1 Pengadaan Alat Fogging 1,000,000,000.00 950,280,000.00 95.03%

2 Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Filariasis (Kaki Gajah) 300,000,000.00 281,103,550.00 93.70%

3 Pencegahan dan Penggulangan Penyakit DBD

400,000,000.00 328,965,270.00 82.24%

4 Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi 75,000,000.00 53,424,416.00 71.23%

5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular lainnya 200,000,000.00 197,875,532.00 98.94%

6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 99,000,000.00 82,677,900.00 83.51%

7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS

300,000,000.00 258,317,336.00 86.11%

8 Mesin Alat Fogging RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah

20,000,000.00 - 0.00%

13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

145,000,000.00 97,297,500.00 67.10%

1 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 100,000,000.00 68,593,000.00 68.59%

2 Penyusunan Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan di UPTD Puskesmas se Kota Bekasi

45,000,000.00 28,704,500.00 63.79%

14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

33,992,000,000.00 19,349,447,369.00 56.92%

Page 18: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin diluar Jaminan Kesehatan Nasional dan Operasional Pelaksanaan Kegiatan

20,000,000,000.00 19,230,607,369.00 96.15%

2 Operasi Katarak Bagi Masyarakat Tidak Mampu

150,000,000.00 118,840,000.00 79.23%

3 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (Banprov)

13,842,000,000.00 - 0.00%

15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 210,000,000.00 199,459,500.00 94.98%

1 Penyelenggaraan Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Imunisasi

210,000,000.00 199,459,500.00 94.98%

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

50,000,000.00 41,048,400.00 82.10%

17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1,450,000,000.00 1,049,824,250.00 72.40%

1 P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) 300,000,000.00 230,553,750.00 76.85%

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 350,000,000.00 234,717,750.00 67.06%

3 Peningkatan Kualitas Kesehatan Anak Balita

400,000,000.00 243,791,750.00 60.95%

4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Remaja

400,000,000.00 340,761,000.00 85.19%

18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35%

1 Bimbingan Teknis dan Penghargaan Untuk Nakes Teladan 70,000,000.00 68,847,000.00 98.35%

19 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6,027,042,000.00 5,695,278,800.00 94.50%

1 Pengadaan Alat Kesehatan 4,046,382,000.00 3,818,737,700.00 94.37%

2 Pengadaan Alat Kesehatan (Dental Unit)

1,600,000,000.00 1,529,502,100.00 95.59%

3 Pengadaan Sarana Cold Chain di Puskesmas

380,660,000.00 347,039,000.00 91.17%

4 Penyediaan Ruang Kerja Puskesmas - - 0.00%

JUMLAH TOTAL 139,770,303,540.00 92,031,397,315.00 65.84%

Page 19: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

19

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,005,364,000.00

3,248,677,085.00

81.11%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00

4,680,000.00

46.80%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

506,000,000.00

390,023,485.00

77.08%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50,000,000.00

33,196,000.00

66.39%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

70,000,000.00

47,715,000.00

68.16%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00

96,343,000.00

96.34%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,000,000.00

74,546,000.00

74.55%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

40,000,000.00

39,000,000.00

97.50%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

175,000,000.00

159,310,000.00

91.03%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

23,220,000.00

15,459,000.00

66.58%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 85,000,000.00

40,533,000.00

47.69%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

50,000,000.00

34,821,600.00

69.64%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2,746,144,000.00

2,313,050,000.00

84.23%

13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

50,000,000.00

-

0.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

596,700,000.00

506,517,978.00

84.89%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000.00

39,438,250.00

78.88%

2 Pengadaan Mebeleur 50,000,000.00

46,000,000.00

92.00%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

121,700,000.00

118,739,000.00

97.57%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

375,000,000.00

302,340,728.00

80.62%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

150,000,000.00

145,870,000.00

97.25%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150,000,000.00

145,870,000.00

97.25%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

46,500,000.00

16,750,000.00

36.02%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 46,500,000.00

16,750,000.00

36.02%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90,000,000.00

83,637,000.00

92.93%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60,000,000.00

54,852,000.00

91.42%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

30,000,000.00

28,785,000.00

95.95%

06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

66,936,807,662.00

41,972,710,553.00

62.70%

1 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

300,000,000.00

284,462,000.00

94.82%

2 Pembangunan TPS 96.98%

Page 20: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

250,000,000.00 242,459,000.00

3 Pengadaan TPSS Terpilah 200,000,000.00

194,558,000.00

97.28%

4 Penanganan Sampah di Stasiun Peralihan Antara

250,000,000.00

229,057,565.00

91.62%

5 Pengadaan Gerobak Sampah Kap. 1 m3 400,000,000.00

335,664,000.00

83.92%

6 Penanganan Pengangkutan Sampah se-Kota Bekasi

16,063,046,100.00

11,736,297,216.00

73.06%

7 Pengadaan Tong Sampah Dorong 120 Liter

100,000,000.00

90,180,000.00

90.18%

8 Penanganan Sampah di TPA 6,501,131,500.00

4,828,538,038.00

74.27%

9 Pemeliharaan IPLT 3,205,178,240.00

112,655,000.00

3.51%

10 Pengelolaan Pool Kendaraan Sampah Bojong Menteng

670,000,000.00

627,949,500.00

93.72%

11 Mobilisasi Dan Penanganan Sampah Liar dan Pembuatan Plang-Plang

200,000,000.00

148,613,000.00

74.31%

12 Pengendalian Kawasan Bebas sampah 100,000,000.00

76,930,000.00

76.93%

13 Pengadaan Peralatan Kerja UPTD Kebersihan, UPTD Protokol dan UPTD Kontainer

720,000,000.00

657,246,000.00

91.28%

14 Sosialisasi Peraturan Walikota 200,000,000.00

178,496,000.00

89.25%

15 Pelatihan Pengolahan Sampah dan Pengelolaan Bank Sampah Untuk Seluruh RW di Pondok Melati

150,000,000.00

118,346,000.00

78.90%

16 Pembinaan Bank Sampah se-Kota Bekasi

262,000,000.00

243,610,000.00

92.98%

17 Forum SKPD Tingkat Dinas Kebersihan -

-

0.00%

18 Sosialisasi Pengelolaan Sampah RT. 01 RW. 01

40,000,000.00

6,500,000.00

16.25%

19 Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah 8,500,000,000.00

3,114,030,955.00

36.64%

20 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Kebersihan

600,000,000.00

-

0.00%

21 Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan

13,725,460,000.00

13,711,066,000.00

99.90%

22 Pengadaan Alat Pengolahan Sampah Lingkungan

25,000,000.00

24,000,000.00

96.00%

23 Perbaikan Bak Container 250,000,000.00

227,988,750.00

91.20%

24 Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dan Gerakan K3

634,460,000.00

447,316,600.00

70.50%

25 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 300,000,000.00

241,830,000.00

80.61%

26 Pemantauan Penyaluran Dana Tipping Fee dan Kegiatan Pembangunan Oleh LPM Di Lokasi Sekitar TPA Bantargebang

200,000,000.00

184,990,000.00

92.50%

27 Pembelian Pupuk Kompos Olahan Pengelola Sampah di Sumber

778,000,000.00

467,501,000.00

60.09%

28 Pengadaan Tanah Penutup Sampah (Cover Soil)

1,000,000,000.00

832,408,700.00

83.24%

29 Pembinaan Pengelolaan Komposting 360,000,000.00

352,079,900.00

97.80%

30 Pemeriksaan dan Pengobatan Petugas Lapangan Dinas Kebersihan

150,000,000.00

138,057,500.00

92.04%

31 Pembangunan dan Rehabilitasi Landasan Kontaener

250,000,000.00

241,273,000.00

96.51%

Page 21: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

21

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

32 Pengelolaan IPLT Sumur Batu 1,139,802,500.00

940,838,829.00

82.54%

33 Implementasi Fisik Zona 6 Sanitary Landfill (Banprov)

7,000,000,000.00

98,000,000.00

1.40%

34 Penanganan Penertiban Sampah 180,000,000.00

19,030,000.00

10.57%

35 Pengadaan Baktor Kel. Kaliabang Tengah RW. 09

30,000,000.00

-

0.00%

36 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kec. Pondokgede

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

37 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Cempaka

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

38 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jatiwaringin

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

39 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Rahayu

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

40 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Warna

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

41 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Murni

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

42 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Melati

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

43 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Raden

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

44 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

45 Pengadaan Plastik Pilah di Kantor Kel. Jati Karya

100,000,000.00

63,871,000.00

63.87%

46 Pengadaan Baktor RW. 013, RW. 015, RW. 004, RT. 001(RW 001), RW. 007 Kel. Kranji

150,000,000.00

-

0.00%

47 Pengadaan Baktor RW. 026, Kel. Pejuang

80,000,000.00

-

0.00%

48 Pengadaan Baktor RW. 009, Kel. Medan Satria

40,000,000.00

-

0.00%

49 Pengadaan Baktor RW. 001, 002, 007 Kel. Kalibaru

90,000,000.00

-

0.00%

50 Pengadaan Baktor RT. 005, RW. 005, Kel. Bintara

80,000,000.00

-

0.00%

51 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 003 RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya

50,000,000.00

-

0.00%

52 Pengadaan Gerobak Sampah RT. 01, 02, 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna

20,000,000.00

-

0.00%

53 Pengadaan Bak Sampah / Drum Sampah di Wilayah RW. 03 Kel. Jatisampurna

25,000,000.00

-

0.00%

54 Pengangkut Sampah / Baktor RT. 08 RW. 02 Kel. Bojong Rawalumbu

40,000,000.00

-

0.00%

55 Pengadaan gerobak Sampah tersebar se kelurahan Jatikramat

15,229,322.00

-

0.00%

56 Pengadaan Baktor, bak Sampah RW. 12 Kel. Jakasetia

100,000,000.00

-

0.00%

57 Pengadaan Bak Sampah Tersebar se- Kelurahan Jatikramat

127,500,000.00

-

0.00%

58 Pengadaan Baktor RW. 01. RW. 06. RW. 07. RW. 08. RW. 11. RW. 12. RW. 13. RW. 14 Kel. Jatirasa

180,000,000.00

-

0.00%

59 Sosialisasi Bank Sampah Kelurahan Bantargebang

25,000,000.00

14,506,000.00

58.02%

60 Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan Kinerja Persampahan untuk UPTD Kebersihan

180,000,000.00

167,522,000.00

93.07%

Page 22: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

22

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

JUMLAH TOTAL

71,825,371,662.00

45,974,162,616.00

64.01%

Page 23: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perekonomian Rakyat

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.534.830.000,00 2.170.145.222,00 85,61%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.810.000,00 96,20%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

83.000.000,00 37.823.921,00 45,57%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

45.650.000,00 3.285.800,00 7,20%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 83.000.000,00 83.000.000,00 100,00%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000,00 120.409.600,00 96,33%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

120.000.000,00 116.718.500,00 97,27%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

64.980.000,00 63.330.000,00 97,46%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

20.000.000,00 19.638.000,00 98,19%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 64.771.000,00 99,65%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

120.000.000,00 98.887.201,00 82,41%

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.603.400.000,00 1.381.746.000,00 86,18%

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 57.600.000,00 75,00%

15 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

73.000.000,00 68.125.200,00 93,32%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

623.000.000,00 421.688.700,00 67,69%

1 Pengadaan Meubelair 103.000.000,00 100.295.000,00 97,37%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

500.000.000,00 301.393.700,00 60,28%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

203.620.000,00 193.220.000,00 94,89%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

98.200.000,00 92.542.000,00 94,24%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 105.420.000,00 100.678.000,00 95,50%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.000.000,00 - 0,00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000,00 - 0,00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

415.000.000,00 372.303.800,00 89,71%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

160.000.000,00 128.473.800,00 80,30%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

75.000.000,00 71.050.000,00 94,73%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

30.000.000,00 26.423.000,00 88,08%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

150.000.000,00 146.357.000,00 97,57%

06 Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan

4.721.720.000,00 2.967.698.936,00 62,85%

Page 24: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

24

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

Perikanan

1 Pengembangan SDM Petugas Pertanian Perkotaan

150.000.000,00 98.439.000,00 65,63%

2 Pembinaan Para Pemotong Unggas Kota Bekasi

150.000.000,00 139.174.000,00 92,78%

3 Pembinaan dan Pengawasan Pakan Ternak dan Ikan

100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%

4 Pendataan Populasi Hewan / Ternak Se-Kota Bekasi

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

5 Perbaikan Rumah Potong Hewan (RPH)

350.000.000,00 308.907.000,00 88,26%

6 Pengembangan Budidaya Ikan Hias dan Konsumsi

341.000.000,00 176.314.000,00 51,70%

7 Optimalisasi Pusat Promosi Ikan Hias

100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%

8 Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias Dan Hortikultura, Lomba Adenium

150.000.000,00 104.690.000,00 69,79%

9 Pameran dan Promosi Perikanan AQUABEX 2015

200.000.000,00 197.615.000,00 98,81%

10 Pengembangan Tanaman Buah-Buahan di Kota Bekasi

100.000.000,00 - 0,00%

11 Pencegahan Dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan

100.000.000,00 98.900.000,00 98,90%

12 Pengembangan Kelompok Tani Sayuran dan Tanaman Hias

100.000.000,00 67.780.000,00 67,78%

13 Penerapan Teknologi Pertanian dan Penyusunan RDKK di Balai Penyuluhan Pertanian

200.000.000,00 180.643.000,00 90,32%

14 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

150.000.000,00 130.411.136,00 86,94%

15 Pengembangan Kelompok Tani Jamur dan Makanan Olahan

250.000.000,00 86.227.800,00 34,49%

16

Pengendalian dan Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)

200.000.000,00 198.400.000,00 99,20%

17 Pengiriman Peserta Hari Krida Pertanian, Temu Penyuluh dan Pameran Produk Pertanian

100.000.000,00 85.085.500,00 85,09%

18 Penguatan Usaha Agribisnis Perikanan

150.000.000,00 106.650.000,00 71,10%

19 Pembangunan Dan Pengadaan Sarana Prasarana Balai Benih Ikan Hias (Banprov)

1.000.000.000,00 - 0,00%

20 Pameran, Promosi Dan Kontes Nasional Ikan Hias (Banprov)

500.000.000,00 481.552.500,00 96,31%

21 Pengadaan Prasarana Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Banprov)

200.000.000,00 186.610.000,00 93,31%

22 BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Banprov)

30.720.000,00 24.150.000,00 78,61%

07 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal

632.000.000,00 327.356.000,00 51,80%

1 Penertiban dan Pengendalian PKL Kota Bekasi

332.000.000,00 327.356.000,00 98,60%

2 Penyusunan Rencana Induk Penataan PKL di Kota Bekasi

150.000.000,00 143.244.500,00 95,50%

3 Pemutakhiran Data PKL Kota Bekasi dan Penyusunan Profil PKL yang ada di Kota Bekasi

150.000.000,00 146.342.000,00 97,56%

Page 25: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

08 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar

4.955.200.000,00 4.489.487.450,00 90,60%

1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Pasar

700.000.000,00 698.950.000,00 99,85%

2 Rehab Pasar Kranji Baru (Lanjutan) 600.000.000,00 543.129.500,00 90,52%

3 Sosialisasi Peraturan Ketertiban dan Kebersihan di Lingkungan Pasar

200.000.000,00 196.120.000,00 98,06%

4 Rehab Pasar Jatiasih (Lanjutan) 500.000.000,00 469.374.500,00 93,87%

5 Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar

200.000.000,00 192.937.500,00 96,47%

6 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pasar Lingkungan

225.000.000,00 168.578.150,00 74,92%

7 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Prasarana Komposting

150.000.000,00 148.819.750,00 99,21%

8 Perbaikan, Pemeliharaan dan Pengelolaan TPS

150.000.000,00 132.932.850,00 88,62%

9 Pemeliharaan Pasar 300.000.000,00 291.570.000,00 97,19%

10 Penyelenggaraan K.3 di Pasar 300.000.000,00 166.718.200,00 55,57%

11 Pengadaan Sarana Peningkatan Pelayanan Pasar

540.200.000,00 515.024.000,00 95,34%

12 General Check Up untuk Petugas Pasar

250.000.000,00 225.087.000,00 90,03%

13 Forum Dialog Pedagang dan Warga Pasar dengan Pemerintah

150.000.000,00 112.130.000,00 74,75%

14 Penyusunan Feasibility Study Pembentukan BLUD

200.000.000,00 190.930.000,00 95,47%

15 Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Bintara

150.000.000,00 121.680.000,00 81,12%

16 Pengadaan Sarana Petugas dan Peningkatan Kompetensi Petugas Satgasus

340.000.000,00 315.506.000,00 92,80%

09 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

650.000.000,00 632.498.508,00 97,31%

1 Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan

100.000.000,00 98.305.000,00 98,31%

2 Biosecurity Tempat Pemotongan Unggas Pada Pasar Tradisional

100.000.000,00 99.200.000,00 99,20%

3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza

150.000.000,00 149.528.358,00 99,69%

4 Pengendalian Penyakit Zoonosis 200.000.000,00 193.418.480,00 96,71%

5 Optimalisasi Klinik Keswan dan laboratorium Kesmavet

100.000.000,00 92.046.670,00 92,05%

10 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

250.000.000,00 199.702.800,00 79,88%

1 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Pelaksanaan Forum SKPD

100.000.000,00 83.686.800,00 83,69%

2 Database Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi

150.000.000,00 116.016.000,00 77,34%

JUMLAH TOTAL 14.990.370.000,00 12.063.687.916,00 80,48%

Page 26: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

26

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Sosial

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,101,163,500.00

986,775,919.00

89.61%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000.00

600,000.00

12.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

98,987,500.00

90,246,091.00

91.17%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,000,000.00

29,966,000.00

99.89%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00

92,641,350.00

92.64%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

90,000,000.00

79,856,000.00

88.73%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

9,815,000.00

98.15%

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,000,000.00

2,722,500.00

38.89%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15,000,000.00

14,647,500.00

97.65%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 40,000,000.00

33,963,700.00

84.91%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

80,000,000.00

48,432,878.00

60.54%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

525,176,000.00

503,620,000.00

95.90%

12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

100,000,000.00

80,264,900.00

80.26%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

640,000,000.00

509,932,919.00

79.68%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

200,000,000.00

181,020,000.00

90.51%

2 Penyediaan Ruang Kerja 55,000,000.00

26,809,600.00

48.74%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

175,000,000.00

149,950,000.00

85.69%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

185,000,000.00

128,341,319.00

69.37%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5,000,000.00

4,115,000.00

82.30%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20,000,000.00

19,697,000.00

98.49%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

35,000,000.00

34,510,000.00

98.60%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 35,000,000.00

34,510,000.00

98.60%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20,000,000.00

10,500,000.00

52.50%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000.00

10,500,000.00

52.50%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90,480,000.00

88,972,000.00

98.33%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

28,480,000.00

28,194,000.00

99.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

17,600,000.00

17,600,000.00

100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

44,400,000.00

43,178,000.00

97.25%

06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4,090,000,000.00

3,634,261,761.00

88.86%

Page 27: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

27

1 Penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

100,000,000.00

71,500,000.00

71.50%

2 Pemberian Sandang Dan Pangan Bagi Anak Terlantar Dalam Dan Luar Panti

480,000,000.00

451,505,400.00

94.06%

3 Pemberian Makanan Kepada Penyandang Cacat Mental di Yayasan Jambrud Biru

100,000,000.00

94,365,000.00

94.37%

4 Pengadaan Sarana Operasional Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

100,000,000.00

96,455,000.00

96.46%

5 Penyelenggaraan Potensi Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Sekretariat UPPKH dan Pendamping

300,000,000.00

275,264,061.00

91.75%

6 Pembinaan Masyarakat Lansia 150,000,000.00

123,519,000.00

82.35%

7 Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial

150,000,000.00

122,403,500.00

81.60%

8 Penyelanggaraan Pameran Hasil Karya Panti Dan Kelompok Usaha Bersama

100,000,000.00

95,363,000.00

95.36%

9 Pengadaan Sarana Panti Sosial Asuh Anak

200,000,000.00

191,935,000.00

95.97%

10 Pendampingan Penanganan PMKS 325,000,000.00

314,945,000.00

96.91%

11 Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Pahlawan/Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan RI

50,000,000.00

31,845,000.00

63.69%

12 Sertifikasi PSM dan Relawan Sosial 100,000,000.00

93,624,000.00

93.62%

13 Pelatihan Menjahit Lanjutan Untuk Keluarga Miskin

100,000,000.00

91,690,000.00

91.69%

14 Pengadaan Papan Himbauan PMKS Jalanan

100,000,000.00

77,580,000.00

77.58%

15 Pelayanan dan Pembinaan Keterampilan Bagi Remaja dari Keluarga Miskin

150,000,000.00

138,615,000.00

92.41%

16 Pembinaan Anak Jalanan 200,000,000.00

183,864,000.00

91.93%

17 Pelatihan Keterampilan dan Pengadaan Alat Keterampilan Membatik

150,000,000.00

134,741,500.00

89.83%

18 Pembinaan PMKS Jalanan 300,000,000.00

238,570,000.00

79.52%

19 Pemberian Permakanan Kepada Penyandang Cacat Mental di Yayasan Galuh

200,000,000.00

191,063,000.00

95.53%

20 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar

150,000,000.00

78,596,800.00

52.40%

21 Pelayanan dan Pembinaan Bagi Anak-Anak Yang Berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial

150,000,000.00

135,220,000.00

90.15%

22 Pelayanan dan Rehabilitasi Ex Narkoba dan HIV/AIDS

235,000,000.00

228,465,000.00

97.22%

23 Penyelenggaraan HKSN 200,000,000.00

173,132,500.00

86.57%

07 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

760,960,000.00

602,970,000.00

79.24%

1 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

150,000,000.00

142,520,000.00

95.01%

2 Klasifikasi Yayasan dan Organisasi Sosial

85,960,000.00

81,885,000.00

95.26%

3 Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan

100,000,000.00

87,281,000.00

87.28%

4 Pembinaan PSM dan TKSK 150,000,000.00

98,394,000.00

65.60%

Page 28: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

28

5 Evaluasi dan Monitoring Bidang Kesejahteraan Sosial

75,000,000.00

73,165,000.00

97.55%

6 Penilaian PSM Berprestasi 125,000,000.00

57,945,000.00

46.36%

7 Peningkatan K3S Kota Bekasi 75,000,000.00

61,780,000.00

82.37%

08 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya

650,000,000.00

572,395,500.00

88.06%

1 Pelatihan Keterampilan Bagi Lansia Produktif

100,000,000.00

77,202,500.00

77.20%

2 Pelatihan Pembuatan Makanan Khas Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

50,000,000.00

48,300,000.00

96.60%

3 Pembinaan Pengembangan Potensi Keluarga Binaan Sosial (KBS) Dalam KUBE

150,000,000.00

129,268,000.00

86.18%

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

100,000,000.00

95,210,000.00

95.21%

5 Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

150,000,000.00

133,935,000.00

89.29%

6 Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

100,000,000.00

88,480,000.00

88.48%

09 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

300,000,000.00

294,671,000.00

98.22%

1 Pemeliharaan dan Pembangunan Gapura Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa

300,000,000.00

294,671,000.00

98.22%

JUMLAH TOTAL

7,687,603,500.00

6,734,989,099.00 87.61%

Page 29: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

29

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tata Kota

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,460,550,000.00

3,992,200,396.00

89.50%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,370,000.00

7,368,000.00

99.97%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

20,000,000.00

3,209,946.00

16.05%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198,600,000.00

177,677,700.00

89.47%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

192,400,000.00

165,215,000.00

85.87%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18,000,000.00

9,321,500.00

51.79%

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

325,000,000.00

298,305,000.00

91.79%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

23,000,000.00

18,357,000.00

79.81%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 142,000,000.00

107,472,750.00

75.69%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

150,000,000.00

91,925,500.00

61.28%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

3,384,180,000.00

3,113,348,000.00

92.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

652,140,000.00

540,038,989.00

82.81%

1 Pengadaan Meubelair 165,000,000.00

153,005,000.00

92.73%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100,000,000.00

77,690,000.00

77.69%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

320,000,000.00

247,578,989.00

77.37%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

30,000,000.00

25,425,000.00

84.75%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

37,140,000.00

36,340,000.00

97.85%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

211,440,000.00

197,252,500.00

93.29%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

13,440,000.00

12,720,000.00

94.64%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 198,000,000.00

184,532,500.00

93.20%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

64,680,000.00

30,600,000.00

47.31%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 64,680,000.00

30,600,000.00

47.31%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

78,057,000.00

70,152,000.00

89.87%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

39,307,000.00

34,018,000.00

86.54%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

23,012,000.00

20,396,000.00

88.63%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

15,738,000.00

15,738,000.00

100.00%

06 Program Perencanaan Tata Ruang 6,825,000,000.00

6,082,149,000.00

89.12%

1 Rakor Implementasi Rencana Teknis Ruang Kota

150,000,000.00

80,642,000.00

53.76%

Page 30: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30

2 Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pertelaan dan Sertifikat Laik Fungsi

150,000,000.00

124,926,000.00

83.28%

3 RTBL Koridor Jalan Wibawa Mukti II (Komsen-Jatirangga)

500,000,000.00

388,684,000.00

77.74%

4 Penyusunan Naskah Akademis Perda Tentang Pengelolaan Hunian Vertikal / Apartemen dan Hunian Berimbang

300,000,000.00

283,001,000.00

94.33%

5 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Bekasi Utara

500,000,000.00

480,398,000.00

96.08%

6 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Pusat Kota

500,000,000.00

464,077,000.00

92.82%

7 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Jatisampurna

500,000,000.00

473,419,000.00

94.68%

8 Pembangunan Sistem Informasi Ketatakotaan

1,135,000,000.00

1,056,647,500.00

93.10%

9 Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Stasiun Bekasi

400,000,000.00

375,798,000.00

93.95%

10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Ketatakotaan

200,000,000.00

63,016,500.00

31.51%

11 Penyusunan RTBL Koridor Jl. Sudirman - Sultan Agung (BWP Bekasi Utara)

500,000,000.00

482,794,000.00

96.56%

12 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Mustikajaya

500,000,000.00

454,305,000.00

90.86%

13 Studi Kelayakan Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Pembentuk Struktur Ruang BWP Pondokgede

500,000,000.00

467,301,000.00

93.46%

14 Pelaksanaan Program Smart City Kota Bekasi

540,000,000.00

507,060,000.00

93.90%

15 Renovasi dan Design Control Room Program Smart City

360,000,000.00

326,190,000.00

90.61%

16 Pelaksanaan Pengembangan Taman - Taman Kota Melalui CSR

90,000,000.00

53,890,000.00

59.88%

07 Program Pemanfaatan Ruang 1,885,000,000.00

749,174,500.00

39.74%

1 Pembongkaran dan Penataan Kawasan Sepanjang Kali Bekasi Koridor Jl. A. Yani - Jl. Juanda

1,170,000,000.00

341,345,500.00

29.17%

2 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penataan Kawasan Perkotaan

200,000,000.00

169,871,000.00

84.94%

3 Sosialisasi Penataan Sempadan Kali Bekasi (Koridor Jl. A. Yani - Jl. Juanda)

200,000,000.00

186,708,000.00

93.35%

4 Pembongkaran dan Penataan Kawasan Jl. Cut Mutia - Jl. Juanda

-

-

0.00%

5 Pembongkaran dan Pengamanan Kawasan Jl. Cut Mutia - Jl. Juanda

315,000,000.00

51,250,000.00

16.27%

08 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4,960,000,000.00

3,502,367,600.00

70.61%

1 Lanjutan Proses Sertifikasi PSU Temuan BPK

200,000,000.00

140,725,000.00

70.36%

2 Lanjutan Proses Sertifikasi PSU Non Temuan BPK

200,000,000.00

145,275,000.00

72.64%

3 Penyegelan Dan Pembongkaran Bangunan Yang Melanggar IMB

680,000,000.00

337,119,600.00

49.58%

Page 31: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

31

4 Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengendalian Ruang

350,000,000.00

313,597,000.00

89.60%

5 Penyusunan Naskah Akademis Revisi Perda IMB

200,000,000.00

161,545,000.00

80.77%

6 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi IPPL dan Rencana Tapak

250,000,000.00

245,042,000.00

98.02%

7 Verifikasi Permohonan dan Kajian Penerbitan Rekomendasi IPPL dan Rencana Tapak

100,000,000.00

84,900,000.00

84.90%

8 Sosialisasi Aturan Teknis dan Jurnal Tata Kota

500,000,000.00

421,682,000.00

84.34%

9 Pembongkaran dan Penataan Kawasan Kumuh Sepanjang Saluran Irigasi

1,000,000,000.00

605,770,000.00

60.58%

10 Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Teknis Bangunan

250,000,000.00

249,250,000.00

99.70%

11 Penanganan Sengketa Pemanfaatan Ruang (Lanjutan)

350,000,000.00

111,846,000.00

31.96%

12 Bimbingan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang

200,000,000.00

198,216,000.00

99.11%

13 Penyegelan Dan Pembongkaran Bangunan Non Gedung Yang Melanggar IMB

500,000,000.00

355,550,000.00

71.11%

14 Verifikasi Permohonan dan Kajian Penerbitan Rekomendasi Teknis Bangunan

180,000,000.00

131,850,000.00

73.25%

JUMLAH TOTAL

19,136,867,000.00

15,163,934,985.00

79.24%

Page 32: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

32

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Bangunan dan Permukiman

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,088,736,000.00

1,931,903,335.00

92.49%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00

-

0.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

36,000,000.00

28,207,146.00

78.35%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

34,800,000.00

33,600,000.00

96.55%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000.00

145,460,350.00

96.97%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

125,000,000.00

114,989,650.00

91.99%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

42,000,000.00

37,060,000.00

88.24%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25,000,000.00

17,148,000.00

68.59%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

120,000,000.00

91,898,780.00

76.58%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

120,000,000.00

89,171,409.00

74.31%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,313,336,000.00

1,276,668,000.00

97.21%

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

57,600,000.00

57,600,000.00

100.00%

12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

50,000,000.00

40,100,000.00

80.20%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

668,140,000.00

599,703,307.00

89.76%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

75,000,000.00

72,590,000.00

96.79%

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

90,000,000.00

86,550,000.00

96.17%

3 Pengadaan Mebeleur 100,000,000.00

95,269,000.00

95.27%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

288,740,000.00

249,794,307.00

86.51%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

69,400,000.00

53,150,000.00

76.59%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

45,000,000.00

42,350,000.00

94.11%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

315,000,000.00

265,773,750.00

84.37%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

95,000,000.00

78,736,000.00

82.88%

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

70,000,000.00

60,694,000.00

86.71%

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 150,000,000.00

126,343,750.00

84.23%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000.00

22,200,000.00

44.40%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000.00

22,200,000.00

44.40%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

135,000,000.00

130,402,600.00

96.59%

Page 33: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

33

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55,000,000.00

55,000,000.00

100.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

45,000,000.00

42,776,800.00

95.06%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

35,000,000.00

32,625,800.00

93.22%

06 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata

6,000,000,000.00

5,621,230,500.00

93.69%

1 Renovasi Selasar 1,000,000,000.00

949,829,000.00

94.98%

2 Renovasi Ruang Perkantoran 3,000,000,000.00

2,715,683,000.00

90.52%

3 Renovasi Gedung Rawat Inap 2,000,000,000.00

1,955,718,500.00

97.79%

07 Program Pengembangan Perumahan

40,121,600,000.00

38,425,389,500.00

95.77%

1 Renovasi Posyandu RW. 28 Kelurahan Teluk Pucung

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

2 Identifikasi Infrastruktur dan Kawasan Kumuh di Lingkungan Permukiman Kota Bekasi

500,000,000.00

392,590,000.00

78.52%

3 Pembangunan Pos RT. 08 dan 09 RW. 16 Kelurahan Aren Jaya

75,000,000.00

73,652,000.00

98.20%

4 Pembangunan Pos RT. 07 RW. 16 Kelurahan Aren Jaya

75,000,000.00

73,652,000.00

98.20%

5 Pembangunan Gedung Serba Guna Kantor RW. 016, Perum. Bumi Alam Hijau

200,000,000.00

196,929,000.00

98.46%

6 Renovasi Gedung RW. 05 Menjadi 2 Lantai

100,000,000.00

97,209,000.00

97.21%

7 Renovasi Gedung Serba Guna 2 Lantai Jl. Pala Raya RW. 06 Kel. Kota Baru

200,000,000.00

196,929,000.00

98.46%

8 Peningkatan Jalan RW. 08 Kel. Kalibaru

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

9 Pembuatan Saluran Air Jalan Caringin Raya RW. 02 Kel. Mustikasari

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

10 Peningkatan Jalan Manggis RT. 09 RW. 07 Kel. Bekasi Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

11 Lanjutan Peningkatan Jalan Tipan RT. 04 RW. 07 Kel. Cimuning

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

12 Peningkatan Jalan Anin Depan Gunin RT. 09 RW. 03 Kel. Cimuning

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

13 Peningkatan Jalan Saem RT. 02 RW. 010 Kel. Padurenan

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

14 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Benan RT. 04/ RW. 010 Kel. Pedurenan

80,000,000.00

78,921,000.00

98.65%

15 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Bakri RT. 04/ RW. 010 Kel. Pedurenan

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

16 Lanjutan Peningkatan Jalan Al-Hidayah RT. 01 RW. 07 Kel. Mustikajaya

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

17 Peningkatan Jalan Bungur I RT. 09 RW. 03 Kel. Cimuning

80,000,000.00

78,921,000.00

98.65%

18 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 09 Kel. Pedurenan

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

Page 34: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

34

19 Peningkatan Jalan Asna RT. 01 RW. 08 Timur TKW Kel. Mustikajaya

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

20 Rehabilitasi Jl. Rawa Betok RT. 02 RW. 05 Kel. Cimuning

150,000,000.00

147,808,000.00

98.54%

21 Rehabilitasi Jalan RT. 03, 05 RW. 02 Kel. Medan Satria

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

22 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 04 Kel. Kalibaru

400,000,000.00

383,938,500.00

95.98%

23 Peningkatan Jalan Baru RT. 02 RW. 06 Kel. Jatimurni

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

24 Peningkatan Jalan Gang Ridho RW. 01 Kel. Jatiranggon

150,000,000.00

147,808,000.00

98.54%

25 Peningkatan Jalan AL- Amin RT. 03 RW. 04 Kel. Mustikasari

70,000,000.00

69,071,000.00

98.67%

26 Peningkatan Jalan Gang Mawar 1 RT. 03 RW. 06 Kel. Mustikasari

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

27 Rehabilitasi Jalan di RT. 07 RW. 02 Kel. Bintara

300,000,000.00

281,052,500.00

93.68%

28 Kurasan Jalan Bintara Jaya RT. 04 RW. 08 Bintara Jaya

55,000,000.00

54,296,000.00

98.72%

29 Rehabilitasi Jl. H. Saleh RT. 003 RW. 003 Kel. Pejuang

120,000,000.00

113,860,000.00

94.88%

30 Peningkatan Jl. Sultan Agung RT. 004/005 Kel. Medan Satria

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

31 Peningkatan Jl. Lepet Kranggan Lembur RT. 001 RW. 03 Kel. Jatisampurna

300,000,000.00

286,680,500.00

95.56%

32 Peningkatan Jalan Ujung Menteng RT. 04, 05 RW. 008 Kel. Medan Satria

165,000,000.00

162,578,000.00

98.53%

33 Peningkatan Jalan RT. 06 RW. 016 Kel. Kayuringin Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

34 Peningkatan Gg. Dukuh RT. 2 RW. 2, Kel. Teluk Pucung

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

35 Rehabilitasi Jalan H. Midan RT. 05 RW. 03, Kel. Jatikramat

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

36 Drainase/Saluran air RW. 25 Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

37 Rehabilitasi Jl. Gang RT. 03 RW. 07 Kel. Bantargebang

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

38 Peningkatan Jalan RT. 04 RW. 02 Samping Irigasi Kel. Teluk Pucung

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

39 Rehabilitasi Jalan RT. 003 RW. 07 Kel. Ciketing Udik

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

40 Rehabilitasi Jl. Gang RT. 01/07 Kel. Bantargebang

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

41 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gang Haji Oyib RT. 001 RW. 06 Kel. Ciketing Udik

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

42 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03, 05 RW. 02 Kel. Harapan Mulya

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

43 Peningkatan Jl. Musholla An Nida RT. 01/10 Kel. Bantargebang

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

44 Rehabilitasi Jalan Lingkungan/ Tembusan ke Masjid Baiturahman RT. 009 RW. 004 Kel. Harapan Jaya

110,000,000.00

108,431,000.00

98.57%

45 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Santa Monica RT. 05/07 Kel. Duren Jaya

70,000,000.00

69,071,000.00

98.67%

46 Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 001/008 Menuju RT. 002/008 Kel. Jatirangga

500,000,000.00

473,042,500.00

94.61%

Page 35: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

35

47 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 011/017 Kel. Harapan Jaya

110,000,000.00

108,431,000.00

98.57%

48 Rehabilitasi Jalan Letnan Arsyad 08 RT. 02 RW. 12 Kel. Kayuringin Jaya

150,000,000.00

147,808,000.00

98.54%

49 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 01 Kel. Kalibaru

80,000,000.00

78,921,000.00

98.65%

50 Rehabilitasi Jalan Penggalang C RT. 001 RW. 008 Kel. Bojong Rawalumbu

132,000,000.00

130,078,000.00

98.54%

51 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 2 RW. 9 Kelurahan Jati Rangga

150,000,000.00

147,808,000.00

98.54%

52 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 2 RW. 12 Kelurahan Jati Rangga

150,000,000.00

147,808,000.00

98.54%

53 Perbaikan Gorong-Gorong RT. 5 RW. 6 Kelurahan Jatimurni

75,000,000.00

73,863,000.00

98.48%

54 Peningkatan Jalan lingkungan RT. 5 RW. 6 Kelurahan Jatimurni

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

55 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 7 Kelurahan Jatimakmur

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

56 Peningkatan Jalan RT. 3 RW. 2 Kelurahan Jati Cempaka

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

57 Peningkatan Jalan RT. 02 dan 03 RW. 015 Kel. Kota Baru

120,000,000.00

118,250,000.00

98.54%

58 Peningkatan Jalan RW. 015 Kel. Kranji

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

59 Peningkatan Jalan RT. 08 RW. 012 Kel. Kota Baru

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

60 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 03 Kel. Kranji

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

61 Peningkatan Jalan RW. 010 Kel. Kranji

170,000,000.00

156,235,000.00

91.90%

62 Peningkatan Jalan Mawar 1 Kel. Kalibaru

80,000,000.00

78,921,000.00

98.65%

63 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01 s/d RT. 08 RW. 011 Kel. Kota Baru

120,000,000.00

117,550,000.00

97.96%

64 Lanjutan Peningkatan Jalan Family III RT. 02 RW. 05 Kel. Bintara

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

65 Peninggian Turap Kali Jalan Beringin Kel. Kranji

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

66 Turap Saluran Sisi Jalan Utan Kalim RT. 04 RW. 06 Kel. Cimuning

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

67 Perbaikan Saluran Air RT. 005 RW. 10 Kel. Duren Jaya

70,000,000.00

65,310,000.00

93.30%

68 Perbaikan Saluran Air RT. 01 RW. 07 Kel. Mustikajaya

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

69 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 07 Kel. Mustikajaya

55,000,000.00

52,796,000.00

95.99%

70 Normalisasi Saluran Drainase KH. Mas Mansyur RW. 02, Kel. Bekasi Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

71 Pembuatan Saluran Sodetan Penanggulangan Banjir Jl. H. Ilyas - H. Tekel RT. 01 RW. 11 sampai dengan RT. 08 RW. 04, Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

72 Normalisasi Saluran Drainase Jl. Irigasi Persada Baru RW. 11, Kel. Bekasi Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

73 Perbaikan Saluran Drainase Jalan Arjuna 5 RT. 12 RW. 13, Kel. Duren Jaya

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

Page 36: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

36

74 Perbaikan Saluran Drainase Jalan Arjuna 4 RT. 12 RW. 13, Kel. Duren Jaya

70,000,000.00

69,071,000.00

98.67%

75 Pembuatan Saluran RW. 08 Kel. Kalibaru

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

76 Normalisasi Gorong-Gorong RT. 02, 06, 07 RW. 005, Kel. Jakasetia

100,000,000.00

98,389,000.00

98.39%

77 Perbaikan Saluran Air Jl. Utama Tanjung VI, VII, VIII RT. 06/18 Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

78 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran RT. 02 RW. 010 Kel. Jakasampurna

70,000,000.00

69,071,000.00

98.67%

79 Pembuatan Turap RT. 10 s/d RT. 011 RW. 03 Kel. Cimuning

70,000,000.00

69,071,000.00

98.67%

80 Pembuatan Saluran Air Jl. Teladan RT. 02-03 RW. 07 Kel. Duren Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

81 Penyodetan Kali Cakung RW. 13 Kel. Jatimekar

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

82 Pembuatan Saluran Air Belakang SMPN 8 Kel. Bojong Menteng

80,000,000.00

78,921,000.00

98.65%

83 Pembuatan Gorong-Gorong dan Pengecoran Jl. Narogong Cantik VII dan Jl. Narogong Cantik IV, Kel. Pengasinan

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

84 Penurapan Saluran Air Tebing Batas Dengan Perkampungan RT. 011 RW. 03 Kel. Mustikajaya

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

85 Normalisasi Saluran Air RT. 011 RW. 03 Kel. Mustikajaya

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

86 Pembuatan Pintu Air Saluran Pembuang Ke Kali Sunter RT. 05, 06, 07 RW. 03 Kel. Jatiwaringin

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

87 Perbaikan Saluran Air / Gorong-Gorong RT. 04 RW. 09, Kel. Pedurenan

50,000,000.00

49,265,000.00

98.53%

88 Rehabilitasi Saluran Air Gang Lapangan RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

89 Saluran Air Jl. Elang 9 Blok E RT. 006 RW. 13 Perum BTR Cimuning, Kel. Cimuning

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

90 Rehabilitasi Saluran Air RT. 01 RW. 07, Kel. Mustikajaya

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

91 Penurapan Saluran Air, Kel. Jatiwarna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

92 Rehabilitasi Saluran Air Gang Umut RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikasari

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

93 Perbaikan Saluran Jl. Cempaka XI, Komp. Kranggan Permai RW. 13

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

94 Rehabilitasi Saluran Air Blok B6/16, Blok B7/01, B7/15 RT. 03 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya

70,000,000.00

68,604,000.00

98.01%

95 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Jambu RT. 02 RW. 08 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

97,001,000.00

97.00%

96 Turap Saluran Air Komp. Griya Agung RT. 008 RW. 004, Kel. Jatimelati

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

97 Penurapan Saluran Air RT. 07 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya

60,000,000.00

59,118,000.00

98.53%

98 Normalisasi Saluran Air RT. 03/04, Kel. Jatimurni

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

Page 37: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

37

99 Pembuatan Saluran Air di RW. 020 Kel. Mustikajaya

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

100 Pembuatan Drainase Jl. Cempaka 2 RT. 006 RW. 001, Kel. Jatibening

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

101 Pembuatan Saluran Air Jalan Raya Puri Gading, Kel. Jatimelati

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

102 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Caringin III RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

103 Normalisasi Saluran Air RT. 012, 004, 003 RW. 002, Kel. Harapan Jaya

55,000,000.00

53,952,000.00

98.09%

104 Perbaikan Gorong-Gorong, Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

105 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Bambu Kuning RT. 03 RW. 03 Kel. Sepanjang Jaya

80,000,000.00

78,577,000.00

98.22%

106 Pembuatan Saluran Air dan Jalan Gg. Demas Kp. Sawah RT. 001 RW. 004, Kel. Jatimelati

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

107 Normalisasi Saluran Air Jalan Lumbu Tengah III F RT. 001 RW. 29, Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

108 Pelebaran Gorong-Gorong Jalan Cut Mutia RT. 01 RW. 03 Kel. Sepanjang Jaya

75,000,000.00

73,652,000.00

98.20%

109 Pembangunan Tanggul Delta Pekayon RW. 03, Kel. Pekayon Jaya

50,000,000.00

47,687,000.00

95.37%

110 Perbaikan Saluran Air di RW. 04 Kel. Kalibaru

70,000,000.00

68,727,000.00

98.18%

111 Normalisasi Saluran Air Jalan Lumbu Timur II RW. 031, Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,039,000.00

98.04%

112 Perbaikan Saluran Air di Gg. H. Dulloh RT. 06, RW. 05, Kel. Jatimelati

50,000,000.00

47,687,000.00

95.37%

113 Perbaikan Gorong-Gorong Depan Masjid Al Muhaimin, Kel. Jatimelati

50,000,000.00

47,687,000.00

95.37%

114 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya RT. 001 RW. 004, Kel. Kaliabang Tengah

80,000,000.00

77,077,000.00

96.35%

115 Pembangunan Saluran Air RT. 01, 02 RW. 04, Kel. Harapan Mulya

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

116 Normalisasi Saluran Air Kp. Rawa Aren RT. 002/005, Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

117 Normalisasi Saluran Air Jl. Cendrawasih Raya RW. 015, Kel. Jatisampurna

15,000,000.00

14,797,000.00

98.65%

118 Normalisasi Saluran Air Jl. Garuda IV RT. 003, RW. 05, Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

119 Pembuatan Saluran Air disepanjang Jalan Rajawali Raya RW. 02 di Sisi Kiri dan Kanan Jalan, Kel. Kayuringin Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

120 Pembuatan Saluran Air RT. 02 RW. 15, Kel. Jakamulya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

121 Pembuatan Saluran Air Jalan Sawo Jatikramat Kaum RT. 003/004, Kel. Jatikramat

85,000,000.00

83,502,000.00

98.24%

122 Pemasangan U Block di Selokan Jl. Pala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RW. 06 Harapan Baru Kel. Kotabaru

80,000,000.00

78,577,000.00

98.22%

Page 38: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38

123 Pembuatan Saluran Air Gang Parma Kampung Cikunir RT. 004/001, Kel. Jatikramat

85,000,000.00

83,846,000.00

98.64%

124 Pembuatan Saluran Air/Gorong-Gorong Perbatasan Antara RW. 014 Dengan Kel. Mustika Sari, Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

125 Pembuatan Gorong Gorong RT. 001 RW. 027, Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

126 Rehabilitasi Saluran Air Jalan Raya Caringin RT. 003 RW. 003 Kel. Mustikasari

70,000,000.00

68,727,000.00

98.18%

127 Gorong-Gorong RT. 004/003, Kel. Sumur Batu

100,000,000.00

98,389,000.00

98.39%

128 Pembuatan Saluran Air Jalan Raya Mandor Demong RT. 01 RW. 03 Kel. Mustikasari

80,000,000.00

78,921,000.00

98.65%

129 Pembuatan Saluran Air Jalan Gang Ibu Sidin RT. 02 RW. 03 Kel. Mustikasari

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

130 Normalisasi Saluran Air Dipersimpangan Jalan Delima RT. 10 RW. 10, Kel. Jakamulya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

131 Perbaikan Saluran Air Jl. Teratai RT. 007 RW. 005, Kel. Jakasetia

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

132 Normalisasi Saluran dan Irigasi Perumahan Polimer RT. 001/021, Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

133 Perbaikan Saluran Air Bawah Tanah Bintara I, RT. 07 RW. 02, Kel. Bintara

100,000,000.00

-

0.00%

134 Pembuatan Saluran Air Jl. Nangka I RT. 002/009, Kel. Jatiraden

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

135 Pembuatan Drainase Jl. Gank Entong RT. 01 RW. 07 Kp. Cimatis, Kel. Jatikarya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

136 Normalisasi Saluran Air Jalan Lumbu Tengah IVE RT. 003, 005, 006 RW. 29, Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

137 Saluran Air Jl. H. Muhasyim RT. 11 RW. 02, Kel. Jakasampurna

40,000,000.00

39,157,000.00

97.89%

138 Normalisasi Saluran Air/ Pengerukan Lumpur Jl. P. Irian Jaya Raya RT. 006/018, Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

98,389,000.00

98.39%

139 Perbaikan Saluran Air RT. 002, 003 RW. 002, Kel. Jatiwarna

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

140 Perbaikan Gorong-Gorong RT. 001, 004 dan 006 RW. 017, Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

141 Pembuatan Saluran Air Jl. Sinar Asih RT. 02 RW. 08 Kel. Jatiasih

85,000,000.00

83,846,000.00

98.64%

142 Saluran Air Jl. Ar-Ridwan, RT. 11 RW. 02, Kel. Jakasampurna

60,000,000.00

59,221,000.00

98.70%

143 Pembuatan Saluran Air Jl. Masjid At-Taqwa Bintara Jaya 8 RT. 04 RW. 09, Kel. Bintara Jaya

50,000,000.00

49,351,000.00

98.70%

144 Pembuatan Gorong-Gorong RW. 16, Kel, Harapan Baru

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

145 Perbaikan Dinding Saluran dan Pengerukan Perbatasan RW. 021 dan RW. 005 Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

146 Pengerukan Saluran Utama Jl. Margahayu Raya Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

Page 39: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

39

147 Penyelesaian Saluran Air di Jl. Swatantra 1, Kel. Jatirasa

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

148 Pembuatan Crossing Saluran Air RT. 01-5 RW. 24 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

149 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Tengah 11 RW. 14, Kel. Pekayon Jaya

280,000,000.00

265,216,000.00

94.72%

150 Saluran Air RT. 01 RW. 17 Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

47,687,000.00

95.37%

151 Normalisasi Saluran Air Jl. Lingkungan RT. 001 RW. 06, Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

152 Normalisasi Saluran Air Jl. Bp. Ntah RT. 003/05, Kel. Bantargebang

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

153 Perbaikan Sodetan Saluran Air RT. 07 RW. 15, Kel. Harapan Baru

75,000,000.00

73,652,000.00

98.20%

154 Normalisasi Saluran Air Depan Rumah Bp. Ahmad DF, Kel. Cikiwul

75,000,000.00

73,652,000.00

98.20%

155 Perbaikan Saluran Air Jl. Cipendawa RT. 01 RW. 03, Kel. Bojong Menteng

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

156 Perbaikan Saluran Jl. Pulo Sirih Tengah III RW. 13 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

157 Rehabilitasi Gorong-Gorong RW. 1 Kelurahan Jati Bening Baru

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

158 Perbaikan Saluran Air Jl. Tanjung VI RT. 06/18 Kel. Margahayu

60,000,000.00

59,118,000.00

98.53%

159 Normalisasi Saluran Air Jl. Muung Maan RT. 002, RW. 08, Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

160 Perbaikan Saluran Air Jl. Tanjung X RT. 06/18 Kel. Margahayu

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

161 Normalisasi Saluran Air Jl. SMPN 28 RT. 003, RT. 004 RW. 02, Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

162 Perbaikan Saluran Air Jl. Tanjung Raya RT. 06/18 Kel. Margahayu

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

163 Normalisasi Kali Sebelah dan Belakang Kantor Kelurahan Kotabaru

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

164 Normalisasi Saluran Air RT. 04/01 Kel. Bantargebang

50,000,000.00

49,007,000.00

98.01%

165 Pembuatan Saluran Baru RT. 02 RW. 011 Kelurahan Jatirahayu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

166 Pembangunan Sodetan Saluran Air RT. 008 RW. 008 Kel. Harapan Jaya

55,000,000.00

53,952,000.00

98.09%

167 Normalisasi Saluran Timur Bojong Rangkong Jl. Gardenia Blok B s/d Blok C RW. 009 Kel. Kota Baru

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

168 Pembuatan Saluran Air Jalan Swadaya II Jatikramat Kaum RT. 003/004 Kel. Jatikramat

85,000,000.00

83,502,000.00

98.24%

169 Normalisasi Saluran Air dan Perbaikan Dinding Saluran Perumahan Polymer RT. 003/012 Kel. Aren Jaya , Bekasi Timur

70,000,000.00

68,727,000.00

98.18%

170 Perbaikan Saluran Air Jl. Durian 2 Dan Durian 4 RT. 02 RW. 007 Kel. Kranji

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

Page 40: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

40

171 Perbaikan Gorong-Gorong Jalan Lumbu Barat Raya RW. 010 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

172 Normalisasi Saluran Air Taman Narogong Indah Blok EB RT. 008 RW. 004 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

173 Normalisasi Saluran Air Jl. Armed 7 RT. 001 RW. 005 Kel. Cikiwul

90,000,000.00

88,771,000.00

98.63%

174 Saluran Air Jalan Al-Falah RT. 002/006 Kel. Cikiwul

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

175 Pembuatan Saluran Air RT. 001/010 Kel. Jatiraden

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

176 Saluran Air Jalan SDN Jatikramat RT. 002/004 Jatikramat Kaum

85,000,000.00

83,846,000.00

98.64%

177 Perbaikan Saluran Air di RW. 12 Kel. Kalibaru

90,000,000.00

88,427,000.00

98.25%

178 Perbaikan Saluran Air di RW. 01 Kel. Kalibaru

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

179 Perbaikan Saluran RT. 04 RW. 15, Kel. Harapan Baru

80,000,000.00

78,577,000.00

98.22%

180 Normalisasi Kali Chandra di RW. 014 - 015 Kelurahan Jatirahayu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

181 Perbaikan Saluran Air RT. 03 RW. 06 Kel. Harapan Baru

85,000,000.00

83,502,000.00

98.24%

182 Pengerukan Got RT. 005 RW. 018 Kel. Harapan Jaya

50,600,000.00

49,618,000.00

98.06%

183 Perbaikan Saluran Air Lingkar Barat RW. 15 Kel. Harapan Baru

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

184 Normalisasi Saluran Lingkungan Lapangan Perwira Kel. Perwira

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

185 Perbaikan Turap Saluran Air RW. 004 Kel. Jatiwarna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

186 Normalisasi Saluran Air/Got RT. 09 RW. 15 Kel. Harapan Baru

90,000,000.00

88,771,000.00

98.63%

187 Normalisasi Saluran Jl. Senjata RT. 001, 002 dan 003/004 Kel. Aren Jaya

85,000,000.00

83,846,000.00

98.64%

188 Pembuatan Saluran Air Jalan Pansor RW. 02 Kel. Bojong Menteng

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

189 Tanggul dan Got Lapangan Fasos Fasum RW. 008 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

190 Perbaikan Saluran Air Jl. Nangka Raya RT. 04 RW. 06

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

191 Pengerukan Lumpur di Saluran Air RW. 013, Kel. Kranji

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

192 Perbaikan Saluran Air Jl. Mangga 3 dan Jl. Jambu 6 RT. 04 RW. 007, Kel. Kranji

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

193 Sodetan Saluran Air Jl. Musik Ijo RW. 004, Kel. Sepanjang Jaya

72,000,000.00

27,810,000.00

38.63%

194 Pembuatan Saluran RW. 08 Kel. Kota Baru

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

195 Normalisasi Saluran Air Perumahan TNI AL RW. 013, Kel. Jatikramat

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

196 Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Air Jl. P. Halmahera Raya RT. 007/018, Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

197 Normalisasi Saluran Jl. Roket RT. 001, 006, 004, 002 dan 003/004, Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

Page 41: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

41

198 Perbaikan Saluran Air Jl. Kedondong Raya RT. 07 RW. 06, Kel. Kranji

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

199 Normalisasi Saluran Air Perumahan Graha Indah RW. 017, Kel. Jatikramat

85,000,000.00

83,502,000.00

98.24%

200 Pembuatan Saluran Air di RT. 05 RW. 03 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

201 Normaslisasi Saluran Air Masjid At-Taqwa RW. 09 Kel. Kranji

64,000,000.00

63,161,000.00

98.69%

202 Perbaikan Saluran Air di RT. 13 RW. 06, Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

203 Pembuatan Gorong-Gorong Jalan Sakura RW. 09 Kel. Kranji

64,000,000.00

63,161,000.00

98.69%

204 Pembangunan Tanggul Kali Blencong, Kel. Pejuang

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

205 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 015, Kel. Kranji

75,000,000.00

73,996,000.00

98.66%

206 Pengecoran Jalan Gg. Mawar RT. 008/006, Kel. Jatiwarna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

207 Pengecoran Jalan Nahir RT. 05/04 Batas RT. 06/03, Kel. Jatimurni

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

208 Perbaikan Jalan SMK 10 Kp. Sawah RT. 001 RW. 004, Kel. Jatimelati

200,000,000.00

196,730,000.00

98.37%

209 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 014 RW. 09, Kel. Bintara Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

210 Peningkatan Jalan RT. 04 RW. 09, Kel. Bintara

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

211 Perbaikan Jalan Utama Kp. Asem RT. 003 RW. 006, Kel. Jatimelati

120,000,000.00

117,933,000.00

98.28%

212 Pengecoran Jl. Lot Osan Lanjutan Ke Makam Cinambui Kranggan Wetan RT. 002 RW. 001, Kel. Jatirangga

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

213 Pengecoran Jl. Tanjakan Kintong Kp. Pabuaran RT. 002/03, Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

214 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 05-06 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya

150,000,000.00

140,509,000.00

93.67%

215 Perbaikan Jalan Bergelombang Batas RT. 001 dan RT. 002 RW. 022 Kel. Kota Baru

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

216 Lanjutan Pengecoran Jalan Raya Bintara I RT. 006 s/d RT. 008/01, Kel. Bintara

60,000,000.00

58,877,000.00

98.13%

217 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

218 Pengecoran Jl. Amin Kranggan Wetan RT. 002 RW. 011, Kel. Jatirangga

100,000,000.00

85,881,000.00

85.88%

219 Peningkatan Jalan Swadaya RT. 014/02, Kel. Bintara

140,000,000.00

137,608,000.00

98.29%

220 Peningkatan Jalan Neit RT. 01 RW. 05, Kel. Pedurenan

300,000,000.00

285,326,500.00

95.11%

221 Pengecoran Jalan Musholla Al Tobah RT. 03/04, Kel. Jatimurni

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

222 Pengecoran Jalan di RT. 006/ 03 Kelurahan Jatirahayu

150,000,000.00

142,140,000.00

94.76%

223 Perbaikan Jl. Mushola Alhidayah RT. 02 RW. 09, Kel. Pedurenan

300,000,000.00

283,610,500.00

94.54%

224 Pengecoran Jalan Kidang RT. 002 RW. 003, Kel. Bantargebang

250,000,000.00

237,472,500.00

94.99%

Page 42: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

42

225 Normalisasi Kali RW. 007, Kel. Jakasampurna

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

226 Jalan Jonjing 1 RT. 005 RW. 002, Kel. Bantargebang

200,000,000.00

196,708,000.00

98.35%

227 Pengerukan Kolam Penampungan Air RW. 018, Kel. Kayuringin Jaya

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

228 Peningkatan Jalan Madona 5, Kel. Bojong Menteng

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

229 Perbaikan Jalan Lingkungan Sojiwan 1 RT. 006/010, Kel. Bintara

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

230 Rehabilitasi Jalan Gang Dukuh IV Kel. Teluk Pucung

220,000,000.00

214,001,500.00

97.27%

231 Pembuatan Jalan dan Saluran Air Gg. Kuli Kp. Sawah RT. 001 RW. 004, Kel. Jatimelati

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

232 Pemeliharaan Jalan Swadaya RT. 005 RW. 012 Kel. Kotabaru

240,000,000.00

239,058,000.00

99.61%

233 Normalisasi Saluran Air Jalan Armed 7 RT. 001/005, Kel. Cikiwul

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

234 Penataan Halaman dan Conblok Belakang Kel. Bintara

150,000,000.00

143,394,000.00

95.60%

235 Pengecoran Jalan RT. 005/03 Kelurahan Jatirahayu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

236 Perbaikan Jalan Lingkungan/Pengecoran Jalan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Jatirahayu

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

237 Peningkatan Jalan H. Mursidi Kp. Pabuaran RT. 01/01 Kel. Cimuning

200,000,000.00

197,676,000.00

98.84%

238 Peningkatan Jalan Garuda 1 Kp. Cimuning RT. 02/05 Kel. Cimuning

150,000,000.00

147,450,000.00

98.30%

239 Lanjutan Peningkatan Jl. Kanda Kp. Ciketing RT. 002/011 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

98,566,000.00

98.57%

240 Rehabilitasi Sodetan Depan Perum Kodam RW. 013 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

1,500,000.00

1.50%

241 Perbaikan Jalan Sanif RW. 010, Kel. Kranji

175,000,000.00

172,098,000.00

98.34%

242 Pembuatan Jalan Akses Disamping Maslakur Akhyar RW. 015, Kel. Kranji

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

243 Pengerasan Gang H. Ridih dan Saluran Air Kampung Cikunir RT. 001/001, Kel. Jatikramat

100,000,000.00

98,216,000.00

98.22%

244 Penguatan PNPM 350,000,000.00

216,252,000.00

61.79%

245 Penataan dan pemasangan Paving Blok Lahan Fasos / Fasum RT. 04 RW. 01 Kel. Bantargebang (Belakang Polsek Bantargebang)

100,000,000.00

99,000,000.00

99.00%

246 Pengaspalan Jalan Lingkungan Blok S RW. 011 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

150,000,000.00

147,630,000.00

98.42%

247 Pengaspalan Jalan Tombak 2 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

150,000,000.00

147,900,000.00

98.60%

248 Pengaspalan Jalan Tombak 7 A Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

130,000,000.00

128,030,000.00

98.48%

249 Pengaspalan Jalan Tombak 9 A Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

150,000,000.00

147,770,000.00

98.51%

250 Pengaspalan Jalan Tombak 10 Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

90,000,000.00

88,350,000.00

98.17%

251 Pengaspalan Jalan Tombak 10 A Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

150,000,000.00

148,040,000.00

98.69%

252 Pengaspalan Jalan Tombak 10 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

150,000,000.00

147,770,000.00

98.51%

Page 43: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

43

253 Pengaspalan Jalan Tombak 11 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

75,000,000.00

73,120,000.00

97.49%

254 Pengaspalan Jalan Tombak 13 B Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

60,000,000.00

59,140,000.00

98.57%

255 Pengaspalan Jalan Tombak 13 C Perum Yon Armed - 7 / 105 GS

80,000,000.00

78,820,000.00

98.53%

256 Pengecoran Jalan Nangka RT. 04 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

200,000,000.00

196,960,000.00

98.48%

257 Pembuatan Ruangan Kegiatan PAUD RT. 04 RW. 02 Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,440,000.00

98.44%

258 Pembuatan Gorong - gorong RT. 05 RW. 01 Kel. Jakamulya

85,000,000.00

83,770,000.00

98.55%

259 Perbaikan Pos Keamanan RT. 07 RW. 025 Taman Harapan Baru Kel. Pejuang

50,000,000.00

48,030,000.00

96.06%

260 Pembangunan Sekretariat RT. 02 RW. 010 Kel. Bekasi Jaya

125,000,000.00

123,080,000.00

98.46%

261 Rehab Kantor RT. 08 RW. 15 Kel. Duren Jaya

125,000,000.00

123,080,000.00

98.46%

262 Pembangunan Posyandu RW. 4 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

146,650,000.00

97.77%

263 Pembuatan Gorong - gorong RT. 01 RW. 10 Jl. Borneo IV

50,000,000.00

48,120,000.00

96.24%

264 Perbaikan Saluran Jl. Jati Timur 4 RT. 07 RW. 08 Kel. Bojong Menteng

150,000,000.00

148,070,000.00

98.71%

265 Normalisasi Saluran Air Kp. Jaha RT. 07 / 11 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

100,000,000.00

99,210,000.00

99.21%

266 Normalisasi Saluran Air Kp. Rawa Bogo RT. 04. 17 Jatimekar Kec. Jatiaisih

100,000,000.00

97,440,000.00

97.44%

267 Normalisasi Saluran Air Kp. Cakung RT. 04 / 12 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

200,000,000.00

196,970,000.00

98.49%

268 Renovasi Balai Pertemuan Komplek Bumi Makmur RW. 003

150,000,000.00

147,560,000.00

98.37%

269 Pembangunan Gedung Sekretariat RW. 016 Kel. Jatimakmur

250,000,000.00

227,888,000.00

91.16%

270 Pembangunan Kantor RW. 010 RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

146,920,000.00

97.95%

271 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 003 RW. 001, Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Saatria

50,000,000.00

47,880,000.00

95.76%

272 Perbaikan Saluran Air RW. 014, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

196,960,000.00

98.48%

273 Perbaikan Saluran Air RT. 002 RW. 011, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

120,000,000.00

118,220,000.00

98.52%

274 Pembangunan Kantor RT. 005 RW. 003 Harapan Baru II, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat

80,000,000.00

78,850,000.00

98.56%

275 Pembangunan Kantor RT. 001 RW. 008 Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat

80,000,000.00

78,990,000.00

98.74%

276 Pembuatan Gapura Jalan Banteng RT. 014 RW. 008, Depan BRI Unit Kranji

50,000,000.00

-

0.00%

277 Pembuatan Gapura Jalan Banteng Sisi Jalan Sudirman RW. 015, Kel. Kranji

50,000,000.00

49,210,000.00

98.42%

Page 44: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

44

278 Pengecoran Jalan Bambu Kuning RT. 003 RW. 002, Kel. Sepanjang Jaya

100,000,000.00

85,051,000.00

85.05%

279 Pembuatan Taman Bermain Anak RT. 008 RW. 022, Perum Grand Regency

100,000,000.00

99,310,000.00

99.31%

280 Perbaikan Saluran Air Jl. Madona 3 RT. 001 RW. 001, Kel. Bojong Menteng

100,000,000.00

98,490,000.00

98.49%

281 Pembuatan Gapura RT. 02 RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya

100,000,000.00

98,940,000.00

98.94%

282 Peningkatan Jalan Grand Regency RT. 004 RW. 22, Kel. Padurenan

100,000,000.00

98,660,000.00

98.66%

283 Pembuatan Saluran Air RT. 002 RW. 003, Kel. Sepanjang Jaya

200,000,000.00

194,000,000.00

97.00%

284 Peningkatan Jalan H. Mahdi RT. 008 / RW. 005, Kel. Jaticempaka

175,000,000.00

172,180,000.00

98.39%

285 Peningkatan Jalan RW. 006 Kel. Jatiwaringin

125,000,000.00

123,140,000.00

98.51%

286 Peningkatan Jalan Gg. Padang Jalan H. Mian RT. 001, 008, RW. 006, Kel. Jatiwaringin

90,000,000.00

88,700,000.00

98.56%

287 Peningkatan Jalan Curug Jaya I RT. 004, 005, RW. 001, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondokgede

100,000,000.00

99,180,000.00

99.18%

288 Peningkatan Jalan H. Rijin RT. 001, RW. 009, Kel. Jatimakmur, Ke. Pondokgede

150,000,000.00

148,780,000.00

99.19%

289 Perbaikan Atap dan Plafon Kantor Kelurahan Jatiwaringin Lt. 2 Ruang Kerja Lurah dan 2 Ruang Aula

200,000,000.00

197,050,000.00

98.53%

290 Renovasi Balai Warga Jl. Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna

60,000,000.00

3,100,000.00

5.17%

291 Perbaikan atap, Plafond & Kusen Seketariat RW. 011 Kel. Jatisampurna

25,000,000.00

24,670,000.00

98.68%

292 Renovasi Seketariat RW. 012 Kel. Jatisampurna

75,000,000.00

74,050,000.00

98.73%

293 Renovasi Seketariat RW. 013 Kel. Jatisampurna

90,000,000.00

89,180,000.00

99.09%

294 Pagar Keliling Lahan Fasos Selatan RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

69,340,000.00

99.06%

295 Gapura Kantor RW. 014 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

47,990,000.00

95.98%

296 Lanjutan Pemagaran Makam Bpk. Kolot Ipin RT. 02 RW. 06 Kel. Jatisampurna

135,000,000.00

133,860,000.00

99.16%

297 Pemagaran Makam Cogreg RW. 09 Kel. Jatiraden

135,000,000.00

133,630,000.00

98.99%

298 Pembangunan Pos Hansip, RT. 006 RW. 06, Kel Harapan Jaya

102,000,000.00

100,270,000.00

98.30%

299 Pembangunan Sekretariat RT. 005 RW. 13, Kel Perwira

152,000,000.00

143,980,000.00

94.72%

300 Renovasi Sekretariat Kantor RW. 19, Kel Harapan Jaya

100,000,000.00

98,570,000.00

98.57%

301 Normalisasi Saluran RT. 003,006 RW. 09 Kel. Jatirahayu

20,000,000.00

350,000.00

1.75%

302 Pembangunan Lanjutan Paving Block Lahan Parkir Puskesmas Jatiwarna Kompleks PMI Kel. Jatiwarna

30,000,000.00

28,817,500.00

96.06%

303 Peningkatan Jalan RT. 4 RW. 23 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede

175,000,000.00

172,650,000.00

98.66%

Page 45: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

45

304 Peningkatan Jalan RT. 5 RW. 23 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede

175,000,000.00

171,280,000.00

97.87%

305 Pembangunan Kantor Kesekretariatan MUI Kec. Pondok Melati di Lingkungan Kantor Kec. Pondok Melati, Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

-

0.00%

306 Perbaikan Lapangan RW. 08 Kel. Jatirasa

100,000,000.00

98,400,000.00

98.40%

307 Rehabilitasi Pos Keamanan Lingkungan RT. 001 / 024 Kel. Pengasinan

50,000,000.00

49,270,000.00

98.54%

308 Pembangunan Kantor RW. 30 Kel. Pengasinan

200,000,000.00

196,380,000.00

98.19%

309 Pembangunan Kantor RW. 29 Kel. Pengasinan

180,000,000.00

176,860,000.00

98.26%

310 Pembangunan Kantor RW. 03 Kel. Mustikajaya

180,000,000.00

176,700,000.00

98.17%

311 Pembangunan Kantor Sekretariat RT. 03 / 26 Kel. Pengasinan

100,000,000.00

99,390,000.00

99.39%

312 Pemasangan Paving Block Jalan Trotoar Depan SMA PGRI 2 Kota Bekasi Kel. Margamulya

210,000,000.00

206,810,000.00

98.48%

313 Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan Pintu Utama Tytyan Kencana RW. 04 Kel. Margamulya

200,000,000.00

196,740,000.00

98.37%

314 Pembangunan Sekretariat RT. 001 RW. 010 Jl. Manggis 1 Blok B7 / 37 Perumahan Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung

108,000,000.00

106,340,000.00

98.46%

315 Pembangunan Sekretariat RT. 02 RW. 07 Kel. Aren Jaya

70,000,000.00

69,110,000.00

98.73%

316 Pembangunan Sekretariat RT. 01 RW. 07 Kel. Aren Jaya

70,000,000.00

68,870,000.00

98.39%

317 Perbaikan Sekretariat RT. 04 RW. 07 Kel. Aren Jaya

70,000,000.00

69,170,000.00

98.81%

318 RUTILAHU Rumah Bapak Nein Gg. Swadaya III RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon

25,000,000.00

24,700,000.00

98.80%

319 RUTILAHU Rumah Bapak Hasanudin Jl. Transad X RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon

25,000,000.00

24,740,000.00

98.96%

320 Perencanaan Perumahan dan Permukiman 2016

1,000,000,000.00

852,290,000.00

85.23%

321 Pembuatan Profil Perumahan dan Permukiman Kota Bekasi

180,000,000.00

176,888,000.00

98.27%

322 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 01, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,920,000.00

98.56%

323 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 02, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,850,000.00

98.47%

324 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 05, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,980,000.00

98.64%

325 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 06, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

74,110,000.00

98.81%

326 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 07, RW. 15, Kel. Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,980,000.00

98.64%

327 Lanjutan Pembangunan Posyandu Seruni RW. 11 Blok B Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,920,000.00

98.56%

Page 46: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

46

328 Lanjutan Pembangunan Sekretariat RT. 11 RW. 09 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

50,000,000.00

49,250,000.00

98.50%

329 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan dan Saluran Gg. H. Ridih RT. 01 RW. 01 Kel. Jatikramat

180,000,000.00

177,250,000.00

98.47%

330 Lanjutan Peningkatan Jalan Perumahan Jl. Penataan Raya, Duta Keranji Kel. Bintara

180,000,000.00

177,410,000.00

98.56%

331 Lanjutan Perbaikan Drainase Lingkungan Jl. Utama Tanjung ke Jl. Damar dan Jl. Turi

180,000,000.00

176,600,000.00

98.11%

332 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Manggis RW. 07

90,000,000.00

89,170,000.00

99.08%

333 Lanjutan Peningkatan Drainase Lingkungan Jl. Bina Asih I

90,000,000.00

88,690,000.00

98.54%

334 Lanjutan Peningkatan Saluran Mesjid At - Taqwa RW. 09

135,000,000.00

133,110,000.00

98.60%

335 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Swadaya RT. 07 / 02

135,000,000.00

132,990,000.00

98.51%

336 Pembangunan Pos Keamanan dan Renovasi Kantor RW. 13 Perum TNI AL Kel. Jatikramat

90,000,000.00

88,700,000.00

98.56%

337 Renovasi dan Perluasan Kantor Sekretariat RW. 17 Kel. Bojong Rawalumbu

135,000,000.00

132,930,000.00

98.47%

338 Pembangunan Gapura di Lingkungan RW. 21 Kel. Teluk Pucung

135,000,000.00

132,760,000.00

98.34%

339 Lanjutan Rehabilitasi Kantor RW. 027 Perum Taman Harapan Baru Kel. Pejuang

180,000,000.00

177,170,000.00

98.43%

340 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 07, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat

162,000,000.00

159,530,000.00

98.48%

341 Perbaikan Saluran Air / Drainase Lingkungan RW. 07, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat

135,000,000.00

133,230,000.00

98.69%

342 Pengadaan Alat Uji Bangunan Perumahan dan Permukiman

90,000,000.00

88,380,000.00

98.20%

343 Lanjutan Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran RT. 02 RW. 10 Kel. Jakasampurna

90,000,000.00

88,530,000.00

98.37%

344 Lanjutan Kurasan Jalan Bintara Jaya RT. 4 RW. 8 Kel. Bintara Jaya

90,000,000.00

88,770,000.00

98.63%

345 Lanjutan drainase Jalan cempaka 2 RT. 6 RW. 01 Kel. Jatibening

90,000,000.00

88,690,000.00

98.54%

346 Lanjutan Jalan Muhasyim RT. 11 RW. 2 Kel. Jakasampurna

90,000,000.00

88,690,000.00

98.54%

347 Lanjutan Perbaikan Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah XI RT. 5 RW. 15 Kel. Jakasetia

90,000,000.00

88,850,000.00

98.72%

348 Lanjutan Penurapan Kali RT. 14 RW. 2 Kel. Bintara

180,000,000.00

177,580,000.00

98.66%

349 Lanjutan Perbaikan Saluran RW. 8 Kel. Bojong Rawalumbu

90,000,000.00

88,850,000.00

98.72%

350 Lanjutan Peningkatan Drainase Lingkungan RT. 3 / 9 Kel. Jatiasih

80,000,000.00

78,840,000.00

98.55%

351 Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 12 dan RT. 13 RW. 12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning

90,000,000.00

88,690,000.00

98.54%

Page 47: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

47

352 Lanjutan Peningkatan Jalan Melati Perum Graha Indah RW. 17 Kel. Jatikramat

135,000,000.00

133,230,000.00

98.69%

353 Lanjutan Pembangunan Balai Pertemuan Warga RW. 26 Kel. Margahayu

180,000,000.00

176,940,000.00

98.30%

354 Lanjutan Pembangunan Taman dan Jogging Track RW. 26 Kel. Margahayu

180,000,000.00

177,250,000.00

98.47%

355 Lanjutan Penataan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor UPTD IPALD

180,000,000.00

171,250,000.00

95.14%

356 Lanjutan Pembangunan Balai serbaguna RW. 12 Blok I Dukuh Zamrud Kel. Cimuning

180,000,000.00

176,860,000.00

98.26%

357 Renovasi Pos Satpam RT. 03 RW. 09 Titian Asri Kel. Harapan Mulya

150,000,000.00

147,700,000.00

98.47%

358 Pembangunan Pos Keamanan / Gapura RW. 015 Kel. Pejuang

100,000,000.00

98,270,000.00

98.27%

359 Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 15 Kel. Pejuang

200,000,000.00

197,060,000.00

98.53%

360 Pembangunan Kantor RW. 011 Jl. Duta Prima VI RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru

135,000,000.00

132,230,000.00

97.95%

361 Lanjutan Pembangunan Kantor RW. 24 Kel. Pengasinan

200,000,000.00

196,910,000.00

98.46%

362 Lanjutan Pembangunan Kantor RW. 13 Kel. Bojong Menteng

100,000,000.00

98,940,000.00

98.94%

363 Pembuatan Pintu Gapura Yonif Mekanis 202 / Tajimalela RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

98,440,000.00

98.44%

08 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

156,020,000,000.00

141,191,818,931.00

90.50%

1 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Duren Jaya XIV

800,000,000.00

756,041,000.00

94.51%

2 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Harapan Jaya VIII

250,000,000.00

231,559,000.00

92.62%

3 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya VII

900,000,000.00

845,194,000.00

93.91%

4 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya IX

250,000,000.00

231,409,000.00

92.56%

5 Lanjutan Rehabilitasi SDN Duren Jaya IV

700,000,000.00

663,185,000.00

94.74%

6 Lanjutan Pembangunan RKB dan Perpustakaan SDN Bintara IV

600,000,000.00

565,138,000.00

94.19%

7 Lanjutan Pembangunan SDN Harapan Baru I

350,000,000.00

340,729,500.00

97.35%

8 Lanjutan Pembangunan SDN Aren Jaya XI

1,000,000,000.00

945,076,000.00

94.51%

9 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Harapan Baru III

1,000,000,000.00

943,908,000.00

94.39%

10 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatibening V

250,000,000.00

231,618,000.00

92.65%

11 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Baru V

660,000,000.00

636,720,000.00

96.47%

12 Rehabilitasi/Pembangunan SDN Jatiwaringin IX

600,000,000.00

566,913,000.00

94.49%

13 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya VI

125,000,000.00

122,877,000.00

98.30%

14 Pemagaran SDN Jatiwaringin VIII dan XII

250,000,000.00

231,528,000.00

92.61%

Page 48: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

48

15 Lanjutan Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 5 Kota Bekasi

750,000,000.00

708,783,000.00

94.50%

16 Lanjutan Pembangunan SMAN 6 Kota Bekasi

750,000,000.00

723,538,000.00

96.47%

17 Lanjutan Pembangunan SMPN 29 Bekasi

1,000,000,000.00

962,150,000.00

96.22%

18 Lanjutan Pembangunan RKB USB dan Penataan Halaman SMPN 41 Kota Bekasi

2,000,000,000.00

1,931,858,500.00

96.59%

19 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 31 Kota bekasi

1,600,000,000.00

1,545,685,500.00

96.61%

20 Lanjutan Rehabilitasi SDN Aren Jaya XVIII

1,000,000,000.00

961,381,000.00

96.14%

21 Lanjutan Pembangunan dan Pemagaran dan Penataan Halaman SMPN 33 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,411,486,500.00

94.10%

22 Lanjutan Rehab Total SDN Bekasi Jaya III

800,000,000.00

747,199,000.00

93.40%

23 Lanjutan Penambahan RKB SMPN 36 Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,130,147,500.00

94.18%

24 Rehabilitasi SDN Duren Jaya II 600,000,000.00

559,877,000.00

93.31%

25 Lanjutan Pembangunan SMPN 39 Kota Bekasi

900,000,000.00

798,284,000.00

88.70%

26 Lanjutan Pembangunan RKB USB dan Penataan Halaman SMPN 40 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,427,617,500.00

95.17%

27 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Jatimakmur V

225,000,000.00

223,255,000.00

99.22%

28 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bekasi Jaya XV

1,500,000,000.00

1,429,551,700.00

95.30%

29 Lanjutan Rehab Berat Bertahap RKB SMPN 28 Bekasi

1,000,000,000.00

952,664,000.00

95.27%

30 Pemagaran dan Gapura SDN Harapan Jaya XVIII

200,000,000.00

198,319,000.00

99.16%

31 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 3 Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,161,568,500.00

96.80%

32 Lanjutan Pembangunan SMPN 32 Kota Bekasi

1,100,000,000.00

1,054,571,500.00

95.87%

33 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Marga Mulya III

1,500,000,000.00

1,390,777,500.00

92.72%

34 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 34 Kota Bekasi

1,300,000,000.00

1,251,802,500.00

96.29%

35 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Marga Mulya V

1,500,000,000.00

1,411,440,500.00

94.10%

36 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 13 Kota Bekasi

1,400,000,000.00

1,332,770,500.00

95.20%

37 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Harapan Mulya I

1,600,000,000.00

1,389,803,500.00

86.86%

38 Lanjutan Pembangunan SMAN 11 Kota Bekasi

2,900,000,000.00

2,723,601,000.00

93.92%

39 Lanjutan Rehabilitasi SDN Perwira VI

1,000,000,000.00

951,333,000.00

95.13%

40 Rehabilitasi Total SMPN 8 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,428,460,500.00

95.23%

41 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya X

150,000,000.00

148,494,000.00

99.00%

42 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 23 Kota Bekasi

2,000,000,000.00

1,855,113,500.00

92.76%

43 Lanjutan Rehabilitasi SDN Harapan Jaya XVII

150,000,000.00

148,738,000.00

99.16%

44 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 17 Kota Bekasi

3,000,000,000.00

2,763,677,000.00

92.12%

45 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Duren Jaya X

250,000,000.00

231,554,000.00

92.62%

Page 49: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

49

46 Lanjutan Rehabilitasi SDN Bintara Jaya IV

800,000,000.00

742,573,000.00

92.82%

47 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pejuang V

300,000,000.00

289,568,300.00

96.52%

48 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 22 Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,155,749,500.00

96.31%

49 Lanjutan Penataan Halaman dan Pemagaran SDN Kota Baru IX

600,000,000.00

557,615,900.00

92.94%

50 Lanjutan Pembangunan SMPN 30 Kota Bekasi

2,000,000,000.00

1,804,175,500.00

90.21%

51 Lanjutan Pembangunan RKB Peningkatan SDN Kota Baru VII

1,500,000,000.00

1,434,811,500.00

95.65%

52 Lanjutan Pembangunan SMPN 35 Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,131,919,400.00

94.33%

53 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Kranji II

800,000,000.00

760,608,000.00

95.08%

54 Lanjutan Pembangunan SMPN 37 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,422,520,500.00

94.83%

55 Lanjutan Pembangunan SDN Pekayon Jaya VI

250,000,000.00

231,040,000.00

92.42%

56 Lanjutan Pembangunan SMPN 38 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,438,781,400.00

95.92%

57 Lanjutan Penataan Lapangan dan Pagar SDN Aren Jaya VI

200,000,000.00

198,025,000.00

99.01%

58 Rehabilitasi Total SDN Jatimekar III

1,000,000,000.00

897,208,000.00

89.72%

59 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng IV

600,000,000.00

570,754,000.00

95.13%

60 Rehabilitasi Total SDN Bojong Menteng V

1,400,000,000.00

1,338,963,500.00

95.64%

61 Lanjutan Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Gapura SDN Sepanjang Jaya VI dan X

300,000,000.00

287,065,500.00

95.69%

62 Rehabilitasi Total SDN Jatiwaringin XI

1,300,000,000.00

1,235,222,500.00

95.02%

63 Lanjutan Pembangunan SDN Cimuning III

350,000,000.00

333,924,500.00

95.41%

64 Lanjutan Pembangunan SDN Jatimelati I

500,000,000.00

478,703,000.00

95.74%

65 Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatiasih VII

1,000,000,000.00

939,711,000.00

93.97%

66 Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatibening Baru IV

850,000,000.00

791,924,000.00

93.17%

67 Rehabilitasi Total SDN Aren Jaya II

200,000,000.00

194,617,000.00

97.31%

68 Perbaikan Kanopi SDN Jatimakmur III

150,000,000.00

147,193,000.00

98.13%

69 Rehabilitasi Total SBN Margahayu XXIII

1,600,000,000.00

1,498,314,500.00

93.64%

70 Lanjutan Pembangunan RKB dan Rehabilitasi SDN Kaliabang Tengah VIII

1,200,000,000.00

1,114,286,500.00

92.86%

71 Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung V

500,000,000.00

478,506,000.00

95.70%

72 Lanjutan Rehabilitasi dan Tambah Ruang SDN Jatimekar I

1,200,000,000.00

1,146,631,500.00

95.55%

73 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 15 Kota Bekasi

1,400,000,000.00

1,302,293,500.00

93.02%

74 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 2 Kota Bekasi

2,500,000,000.00

2,394,461,500.00

95.78%

75 Lanjutan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Penataan Halaman, dan WC Komplek SDN Teluk Pucung III, V dan VI

250,000,000.00

231,111,000.00

92.44%

76 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiluhur IV

750,000,000.00

712,662,000.00

95.02%

Page 50: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

50

77 Pembangunan/Rehabilitasi SDN Jatiasih X

1,200,000,000.00

1,122,951,500.00

93.58%

78 Lanjutan Pembangunan SMKN 5 Bekasi

2,500,000,000.00

2,391,147,500.00

95.65%

79 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Teluk Pucung VII

150,000,000.00

146,923,000.00

97.95%

80 Lanjutan Pembangunan RKB dan Pemagaran SDN Jatiranggon I

350,000,000.00

330,394,500.00

94.40%

81 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Harapan Baru VI

700,000,000.00

675,164,000.00

96.45%

82 Lanjutan Pembangunan SMPN 6 Kota Bekasi

3,200,000,000.00

3,040,258,000.00

95.01%

83 Lanjutan Rehabilitasi SDN Teluk Pucung VIII

150,000,000.00

146,944,000.00

97.96%

84 Lanjutan Rehab Berat Bertahap SDN Jatiranggon III

1,200,000,000.00

1,159,284,500.00

96.61%

85 Rehabilitasi SDN Teluk Pucung IX 200,000,000.00

198,391,000.00

99.20%

86 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pejuang VII

1,100,000,000.00

1,055,682,500.00

95.97%

87 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 11 Kota Bekasi

700,000,000.00

662,077,000.00

94.58%

88 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiasih VIII

750,000,000.00

706,831,000.00

94.24%

89 Lanjutan Rehabilitasi SDN Medan Satria VII

1,100,000,000.00

957,875,631.00

87.08%

90 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 16 Kota Bekasi

1,800,000,000.00

1,684,458,500.00

93.58%

91 Lanjutan Pembangunan RKB SDN Teluk Pucung I

250,000,000.00

231,260,000.00

92.50%

92 Lanjutan Rehabilitasi Ruang Kelas Baru SDN Jatiluhur I

750,000,000.00

717,105,000.00

95.61%

93 Lanjutan Pembangunan SMAN 15 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,261,907,500.00

84.13%

94 Lanjutan Rehabilitasi SDN Jatirahayu V

400,000,000.00

361,021,500.00

90.26%

95 Lanjutan Pembangunan SMKN 4 Bekasi

2,000,000,000.00

1,899,355,500.00

94.97%

96 Lanjutan Pembangunan SMKN 2 Kota Bekasi

2,000,000,000.00

1,898,485,500.00

94.92%

97 Lanjutan Rehabilitasi RKB Bertingkat SDN Jatibening Baru VI

1,350,000,000.00

1,279,344,500.00

94.77%

98 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 4 Kota Bekasi

1,100,000,000.00

1,037,228,500.00

94.29%

99 Lanjutan Pembangunan SMAN 12 Kota Bekasi

2,000,000,000.00

1,862,376,500.00

93.12%

100 Lanjutan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru SDN Jatiwaringin VII

300,000,000.00

290,107,500.00

96.70%

101 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 10 Kota Bekasi

1,400,000,000.00

1,343,664,300.00

95.98%

102 Lanjutan Rehabilitasi SMAN 1 Bekasi

2,850,000,000.00

2,710,940,000.00

95.12%

103 Lanjutan Pembangunan RKB dan Perpustakaan SDN Jatiwaringin I

400,000,000.00

379,869,500.00

94.97%

104 Lanjutan Pembangunan SMKN 6 Bekasi

2,000,000,000.00

1,924,419,500.00

96.22%

105 Lanjutan Pembangunan SMKN 3 Bekasi

1,650,000,000.00

1,555,027,500.00

94.24%

106 Lanjutan Rehabilitasi SDN Pengasinan VI

400,000,000.00

378,038,500.00

94.51%

107 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 9 Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,168,647,500.00

97.39%

108 Lanjutan Pembangunan SMKN 8 Kota Bekasi

2,000,000,000.00

1,864,090,500.00

93.20%

Page 51: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

51

109 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul I

150,000,000.00

148,511,000.00

99.01%

110 Lanjutan Pembangunan SMKN 7 Bekasi

1,800,000,000.00

1,725,455,500.00

95.86%

111 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 18 Kota Bekasi

1,300,000,000.00

1,230,265,500.00

94.64%

112 Lanjutan Penambahan Ruang Belajar Bertingkat SDN Jatimurni V

650,000,000.00

618,723,000.00

95.19%

113 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul IV

1,400,000,000.00

1,331,027,500.00

95.07%

114 Lanjutan Rehabilitasi dan Pemagaran SMPN 14 Kota Bekasi

1,000,000,000.00

965,784,000.00

96.58%

115 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 24 Bekasi

2,300,000,000.00

2,204,338,500.00

95.84%

116 Lanjutan Rehabilitasi SMPN 7 Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,093,734,500.00

91.14%

117 Pembangunan RKB SDN Margahayu VII

1,200,000,000.00

1,129,621,500.00

94.14%

118 Lanjutan Rehabilitasi Total SMPN 12 Kota Bekasi

800,000,000.00

749,290,000.00

93.66%

119 Lanjutan Pembangunan Ruang Ekskul dan Rehabilitasi SMAN 4 Bekasi

750,000,000.00

724,023,000.00

96.54%

120 Lanjutan Rehabilitasi Total SDN Cikiwul II

600,000,000.00

530,254,800.00

88.38%

121 Lanjutan Pembangunan SMAN 16 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,444,597,500.00

96.31%

122 Lanjutan Pembangunan SMAN 9 Kota Bekasi

3,800,000,000.00

3,652,011,000.00

96.11%

123 Lanjutan Pembangunan SMAN 13 Kota Bekasi

3,000,000,000.00

2,877,740,000.00

95.92%

124 Lanjutan Pembangunan SMAN 17 Kota Bekasi

1,500,000,000.00

1,434,535,500.00

95.64%

125 Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi SMAN 2 Bekasi

2,100,000,000.00

2,005,393,500.00

95.49%

126 Lanjutan Pembangunan SMAN 14 Kota Bekasi

3,000,000,000.00

2,751,709,000.00

91.72%

127 Lanjutan Pembangunan RKB SMAN 7 Kota Bekasi

600,000,000.00

567,295,000.00

94.55%

128 Lanjutan Pembangunan SMAN 8 Kota Bekasi

1,000,000,000.00

910,726,000.00

91.07%

129 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Tahun 2015 (Banprov)

540,000,000.00

-

0.00%

130 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Tahun 2015 (Banprov)

2,700,000,000.00

-

0.00%

131 Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN Tahun 2015 (Banprov)

3,240,000,000.00

-

0.00%

132 Pembangunan KM / WC SDN Sepanjang Jaya I

175,000,000.00

170,392,000.00

97.37%

133 Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Pengasinan III

275,000,000.00

229,074,000.00

83.30%

134 Pembangunan Pagar dan Gapura SDN Bojong Menteng I

175,000,000.00

170,008,000.00

97.15%

135 Pembangunan KM / WC dan pemagaran SDN Bojong Rawalumbu IX

175,000,000.00

170,202,000.00

97.26%

136 Penataan Halaman dan pemagaran SDN Bojong Rawalumbu XIII

175,000,000.00

169,662,000.00

96.95%

137 Pembangunan Ruang Guru SDN Jatiwaringin III

175,000,000.00

170,457,000.00

97.40%

Page 52: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52

138 Penataan Halaman dan pemagaran SDN Jaticempaka VI

175,000,000.00

169,702,000.00

96.97%

139 Penataan Halaman SDN Teluk Pucung I, II dan IX

175,000,000.00

170,322,000.00

97.33%

140 Pembangunan KM / WC dan Penataan Halaman SDN Teluk Pucung II

175,000,000.00

170,312,000.00

97.32%

141 Penataan Halaman SDN Teluk Pucung III, V dan VI

175,000,000.00

169,752,000.00

97.00%

142 Penataan Halaman SDN Harapan Baru I dan VI

175,000,000.00

169,532,000.00

96.88%

143 Penataan Halaman SDN Harapan Baru II dan IV

200,000,000.00

195,317,000.00

97.66%

144 Penataan Halaman dan pemagaran SDN Jaticempaka VII

175,000,000.00

169,992,000.00

97.14%

145 Pemagaran SMPN I 175,000,000.00

169,852,000.00

97.06%

146 Rehabilitasi dan Pemagaran SDN Bekasi Jaya IX

300,000,000.00

224,859,000.00

74.95%

147 Penataan Halaman & pemagaran SDN Duren Jaya XII

175,000,000.00

169,752,000.00

97.00%

148 Penataan Halaman SDN Margahayu - SDN Margahayu XIX

175,000,000.00

170,387,000.00

97.36%

149 Pemagaran SDN Jatibening IV dan V

175,000,000.00

170,377,000.00

97.36%

150 Penataan Halaman SMPN 33 175,000,000.00

169,919,000.00

97.10%

151 Penataan Halaman SMPN 21 175,000,000.00

170,024,000.00

97.16%

152 Penataan Halaman SDN Jakasetia III

175,000,000.00

169,948,000.00

97.11%

153 Pembangunan KM / WC SDN Ciketing Udik III

200,000,000.00

194,695,000.00

97.35%

154 Penataan Halaman Sekolah SDN Jatimekar VIII Perum angkasa Puri

100,000,000.00

97,709,000.00

97.71%

155 Pemagaran SDN Jatiasih VII 240,000,000.00

234,210,000.00

97.59%

156 Konblok Halaman SDN Jatiasih VII 75,000,000.00

72,211,000.00

96.28%

157 Pengecoran Lapangan Volly RW. 07 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

196,090,000.00

98.05%

158 Penurapan Pinggir Sekolah SDN Jatisari II

90,000,000.00

-

0.00%

159 Pengerasan Lapangan Upacara SDN Jatisari II

90,000,000.00

86,521,000.00

96.13%

160 Penataan Halaman SDN Jatisampurna III RT 05 RW. 09, Kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna

75,000,000.00

72,411,000.00

96.55%

161 Penataan Halaman SDN Ciketing Udik II

180,000,000.00

174,705,000.00

97.06%

162 Finishing SMKN 1 Kota Bekasi 180,000,000.00

175,209,000.00

97.34%

163 Lanjutan Pembangunan SMA Negeri 10 Kota Bekasi

135,000,000.00

133,063,000.00

98.57%

164 Penataan Halaman USB SMA Negeri 18

180,000,000.00

174,936,000.00

97.19%

165 Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya I

180,000,000.00

170,846,000.00

94.91%

166 Penataan Halaman SDN Aren Jaya IV dan V

180,000,000.00

174,816,000.00

97.12%

167 Pemagaran SDN Aren Jaya VI dan VII

180,000,000.00

174,756,000.00

97.09%

168 Penataan Halaman SDN Margahayu I

90,000,000.00

86,951,000.00

96.61%

169 Rehabilitasi SDN Kranji X 180,000,000.00

175,501,000.00

97.50%

Page 53: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

53

170 Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Bekasi Jaya VII

180,000,000.00

174,959,000.00

97.20%

171 Pemagaran Kantor UPTD Pembinaan SD Kec. Mustikajaya

180,000,000.00

177,330,000.00

98.52%

172 Pemagaran SDN Cimuning IV 180,000,000.00

174,739,000.00

97.08%

173 Pemagaran dan Penataan Halaman SDN Aren Jaya VII, XII dan XIII

180,000,000.00

174,793,000.00

97.11%

174 Renovasi Perpustakaan SMAN 10 Kota Bekasi, Medan Satria

150,000,000.00

145,308,000.00

96.87%

175 Perbaikan Pagar Keliling SMAN 10 Kota Bekasi, Medan Satria

180,000,000.00

175,571,000.00

97.54%

09 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

29,650,961,617.00

20,837,711,500.00

70.28%

1 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jatiasih

2,500,000,000.00

2,360,580,000.00

94.42%

2 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Jati Ranggon

2,500,000,000.00

2,366,026,000.00

94.64%

3 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jatiluhur

2,500,000,000.00

2,337,314,000.00

93.49%

4 Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas Padurenan

2,500,000,000.00

2,401,708,000.00

96.07%

5 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Jatibening

2,500,000,000.00

2,371,303,000.00

94.85%

6 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Kota Baru

700,000,000.00

653,500,000.00

93.36%

7 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Pengasinan

2,500,000,000.00

2,285,718,000.00

91.43%

8 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Duren Jaya

2,500,000,000.00

2,381,698,000.00

95.27%

9 Rehabilitasi Total Bertingkat Puskesmas Perumnas II

2,500,000,000.00

2,284,658,000.00

91.39%

10 Rehabilitasi Total Pustu Kalibaru 1,000,000,000.00

880,912,000.00

88.09%

11 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Menjadi 4 Lantai

7,450,961,617.00

47,000,000.00

0.63%

12 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Bekasi Jaya Lantai 2

500,000,000.00

467,294,500.00

93.46%

10 Program Pengembangan Rumah Susun Huni dan Rumah Susun Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1,000,000,000.00

982,458,000.00

98.25%

1 Rehabilitasi RUSUNAWA Kota Bekasi

1,000,000,000.00

982,458,000.00

98.25%

11 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih

6,541,211,600.00

6,267,999,000.00

95.82%

1 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi/Retikulasi Air Minum (DAK)

5,946,556,000.00

5,694,454,000.00

95.76%

2 Tambahan Pendamping DAK Infrastruktur Air Minum

594,655,600.00

573,545,000.00

96.45%

12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olah Raga

142,591,194,000.00

142,042,280,500.00

99.62%

1 Pembangunan Stadion Mini Kec. Pondokgede

2,000,000,000.00

1,797,296,500.00

89.86%

2 Pembangunan Stadion Mini Kec. Mustika Jaya

2,000,000,000.00

1,833,174,500.00

91.66%

3 Lanjutan Pembangunan Stadion Bekasi (Tahap II)

138,591,194,000.00

138,411,809,500.00

99.87%

Page 54: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

54

4 Sarana Prasarana Penunjang Stadion Sepak Bola Kota Bekasi (PON XIX) (Banprov)

-

-

0.00%

13 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

158,703,414,000.00

48,361,353,700.00

30.47%

1 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jatikarya

200,000,000.00

196,310,000.00

98.16%

2 Penataan Halaman Kantor Kelurahan Jatisampurna

200,000,000.00

196,310,000.00

98.16%

3 Penataan Bangunan, Pagar dan Paving Blok Kantor Inspektorat Kota Bekasi

1,000,000,000.00

957,960,500.00

95.80%

4 Pembangunan Kantor Kecamatan Pondokgede

3,600,000,000.00

3,247,381,000.00

90.21%

5 Penataan Halaman Parkir dan Pagar Pos Induk Pemadam Kebakaran

700,000,000.00

650,782,500.00

92.97%

6 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Bantargebang

1,000,000,000.00

942,941,500.00

94.29%

7 Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Bekasi Timur

800,000,000.00

761,694,500.00

95.21%

8 DED Masjid Al-Amir Pemerintah Kota Bekasi

200,000,000.00

173,197,000.00

86.60%

9 Rehabilitasi Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bappeda Kota Bekasi

3,500,000,000.00

3,328,673,000.00

95.10%

10 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Kota Baru

2,500,000,000.00

2,383,043,500.00

95.32%

11 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Bojongmenteng

1,000,000,000.00

941,074,400.00

94.11%

12 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Cimuning

2,500,000,000.00

2,387,713,500.00

95.51%

13 Rehabilitasi Total Kantor Kelurahan Bekasi Jaya

2,500,000,000.00

2,303,568,500.00

92.14%

14 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Jatimakmur

1,200,000,000.00

1,107,878,500.00

92.32%

15 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Teluk Pucung

1,500,000,000.00

1,425,452,500.00

95.03%

16 Pembangunan Kantor UPTD Kecamatan Bekasi Timur

1,200,000,000.00

957,414,500.00

79.78%

17 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Mustikasari

500,000,000.00

465,989,500.00

93.20%

18 DED Kantor Imigrasi Kota Bekasi -

-

0.00%

19 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Marga Mulya

500,000,000.00

466,063,500.00

93.21%

20 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Kranji

1,200,000,000.00

1,092,037,500.00

91.00%

21 DED Perkantoran Dinas Bina Marga dan Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi

300,000,000.00

269,680,000.00

89.89%

22 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Harapan Mulya

1,600,000,000.00

1,491,400,500.00

93.21%

23 Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiasih

400,000,000.00

369,783,500.00

92.45%

24 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

610,000,000.00

546,850,500.00

89.65%

25 Pembangunan Gedung RSUD Kota Bekasi

102,000,000,000.00

14,920,154,000.00

14.63%

26 Pembangunan Rumah Pintar 545,125,000.00

503,443,500.00

92.35%

Page 55: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

55

27 Kantor Kelurahan Jati Ranggon, RT. 002/005 Kelurahan Jatiranggon Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)

150,000,000.00

-

0.00%

28 Rehabilitasi Gedung Perkantoran Walikota Bekasi Pasca Kebakaran serta Penataan Ruang Perkantoran Pada Gedung 10 Lantai

2,108,789,000.00

329,710,000.00

15.64%

29 Penyusunan DED Kantor Markas Komando Satpol PP

180,000,000.00

-

0.00%

30 Renovasi Pos Jaga Pol PP Kantor Lingkungan Jl. Ir. Juanda No. 100 dan Kantor DPRD Kota Bekasi

270,000,000.00

255,966,300.00

94.80%

31 Penataan Gedung Bappeda 1,200,000,000.00

-

0.00%

32 Rehabilitasi Gedung PABSI Kota Bekasi

180,000,000.00

177,050,000.00

98.36%

33 Pemagaran dan Penataan Halaman Pos Jaga Pemadam Kebakaran Kec. Mustikajaya

90,000,000.00

87,960,000.00

97.73%

34 Perbaikan Plafon Kantor Kelurahan Ciketing Udik

180,000,000.00

176,850,000.00

98.25%

35 Rehabilitasi Monumen Persimpangan Lampu Merah Bekasi Timur

90,000,000.00

87,860,000.00

97.62%

36 Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman Kantor Kecamatan Bekasi Barat

157,500,000.00

154,350,000.00

98.00%

37 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD PALD

360,000,000.00

345,255,000.00

95.90%

38 Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendidikan

2,500,000,000.00

2,277,220,000.00

91.09%

39 Perencanaan Pembangunan Prasarana Kesehatan

750,000,000.00

672,198,000.00

89.63%

40 Perencanaan Pembangunan Prasarana Gedung Aparatur

1,500,000,000.00

1,121,386,500.00

74.76%

41 Penyusunan DED Taman Dan Air Mancur Komplek Kantor Walikota Bekasi

225,000,000.00

-

0.00%

42 Pembangunan Kelurahan Aren Jaya

500,000,000.00

-

0.00%

43 Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi

200,000,000.00

196,350,000.00

98.18%

44 Penataan Lapangan Tembak Batalyon Armed

200,000,000.00

196,250,000.00

98.13%

45 Rehabilitasi Aula Batalyon Armed 200,000,000.00

196,150,000.00

98.08%

46 Pengadaan Ruang Laboratorium Bahasa (Banprov)

4,102,000,000.00

-

0.00%

47 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi (Banprov)

12,305,000,000.00

-

0.00%

14 Program Identifikasi Topografi Wilayah

175,000,000.00

-

0.00%

1 Pembangunan Tugu Selamat Datang Dari DKI Jakarta Ke Jawa Barat, RW. 04 Kelurahan Jati Cempaka Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)

75,000,000.00

-

0.00%

2 Pembangunan Tugu Batas, Jembatan Molek RW. 01 Kelurahan Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi (Banprov)

75,000,000.00

-

0.00%

3 Pembuatan Tugu Batas, Jl. Raya Alternatif Kelurahan Jatisampurna

25,000,000.00

-

0.00%

Page 56: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

56

Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)

JUMLAH TOTAL 544,060,257,217.00

406,680,224,623.00

74.75%

Page 57: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

57

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Tata Air

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,476,884,000.00

4,285,649,402.00

95.73%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,000,000.00

24,298,730.00

97.19%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

315,000,000.00

312,370,600.00

99.17%

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

75,000,000.00

74,775,000.00

99.70%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100,000,000.00

97,989,400.00

97.99%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00

241,964,872.00

96.79%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

231,500,000.00

224,524,300.00

96.99%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

35,000,000.00

34,780,000.00

99.37%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

237,000,000.00

232,274,000.00

98.01%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

45,000,000.00

39,682,500.00

88.18%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

135,000,000.00

134,725,000.00

99.80%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

275,000,000.00

238,397,500.00

86.69%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2,753,384,000.00

2,629,867,500.00

95.51%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

865,000,000.00

338,012,000.00

39.08%

1 Penyediaan Ruang Kerja 350,000,000.00

338,012,000.00

96.57%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

65,000,000.00

61,782,850.00

95.05%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

450,000,000.00

403,613,000.00

89.69%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

136,500,000.00

133,715,000.00

97.96%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 136,500,000.00

133,715,000.00

97.96%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25,000,000.00

18,790,000.00

75.16%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25,000,000.00

18,790,000.00

75.16%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

225,000,000.00

100,000,000.00

44.44%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100,000,000.00

100,000,000.00

100.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

60,000,000.00

60,000,000.00

100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

65,000,000.00

65,000,000.00

100.00%

06 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

309,981,875,000.00

295,868,549,079.12

95.45%

Page 58: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58

1 Peningkatan Jalan RT. 03 RW. 20 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,457,000.00

97.94%

2 Peningkatan Jalan Mendut 5 Perum Duren Jaya Permai RW. 04 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,505,000.00

98.01%

3 Peningkatan Jalan Sedap Malam, Jl. Kenanga RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,122,000.00

98.12%

4 Peningkatan Jalan Rudal RW. 04 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

97,297,000.00

97.30%

5 Peningkatan Jalan Kina Kav. PLN RT. 001/002 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

210,000,000.00

199,191,000.00

94.85%

6 Peningkatan Jalan Eboni 1 Blok A2 Perum Duren Jaya RT. 12 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

95,486,799.97

95.49%

7 Peningkatan Jalan Senjata RW. 04 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,344,000.00

98.23%

8 Rehabilitasi Jalan H. Milun RW. 02, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

200,000,000.00

196,236,000.00

98.12%

9 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 002 Kel Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,106,000.00

98.11%

10 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Putat RT. 04 RW. 010 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

90,000,000.00

88,297,000.00

98.11%

11 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 09 Perum Griya Mustikasari Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

400,000,000.00

385,178,500.00

96.29%

12 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

80,000,000.00

78,067,000.00

97.58%

13 Peningkatan Jalan Depan Kantor Kelurahan Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

93,228,000.00

93.23%

14 Rehabilitasi Jalan Mandor Raem RT. 04 RW. 010 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

98,607,000.00

98.61%

15 Pemeliharaan Jalan Arteri Kota 25,000,000,000.00

24,193,635,100.00

96.77%

16 Rehabilitasi Jalan RW. 15 Arah Jalan Agus Salim Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

275,000,000.00

262,440,100.00

95.43%

17 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 03 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

130,000,000.00

128,747,000.00

99.04%

18 Rehabilitasi Jalan Depan SMPN 8 RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,757,000.00

97.76%

19 Peningkatan Jalan Masjid II RW. 01 dan RW. 011 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

150,000,000.00

130,071,000.00

86.71%

20 Pembangunan Jalan Pahlawan - Ganda Agung - Kec. Bekasi Timur

2,700,000,000.00

2,594,228,700.00

96.08%

21 Peningkatan Jalan BPKPM Ahmad Yani Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan

1,000,000,000.00

963,876,700.00

96.39%

Page 59: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

59

22 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 010 RW. 03 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

68,622,000.00

98.03%

23 Peningkatan Jalan Setia II RT. 03, 05, 07 RW. 04 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

400,000,000.00

383,403,000.00

95.85%

24 Peningkatan Jalan Raya Hankam 7,600,000,000.00

7,207,690,000.00

94.84%

25 Peningkatan Jalan BKKBN Menuju Gondang Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

350,000,000.00

322,749,900.00

92.21%

26 Peningkatan Jalan Wibawa Mukti II (Depan Jalan Exit Tol Jatiasih) - Kec. Jatiasih

1,000,000,000.00

942,189,400.00

94.22%

27 Lanjutan Peningkatan Jalan Durian Raya Perum Bumi Alam Hijau RW. 016 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

147,284,000.00

98.19%

28 Rehabilitasi Jalan Lingkungan, Jalan Bunong RT. 01 RW. 010 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

80,000,000.00

76,514,000.00

95.64%

29 Peningkatan Jalan Grand Regency 6 RT. 03 RW. 22 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

124,180,000.00

82.79%

30 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 027 Perum BKKBN Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

130,000,000.00

125,312,000.00

96.39%

31 Rehabilitasi Jalan Blok L Perum Dukuh Zamrud, RT. 01/ RW. 018 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

32 Peningkatan Jalan RH. Umar Dari Pertigaan H. Suhaimi Ke Jembatan H. Nawa Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

1,000,000,000.00

988,212,900.00

98.82%

33 Peningkatan Jalan Musholla Azakiyah RT. 02 RW. 010 Kel. Padurenan - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

147,364,000.00

98.24%

34 Peningkatan Jalan Sangata II RT. 004/005 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

250,000,000.00

238,520,500.00

95.41%

35 Rehabilitasi Jalan Kenari 3 RT. 03 RW. 018, Perum BTR Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

148,605,000.00

99.07%

36 Rehabilitasi Jalan Murai 2 Blok H Perum BTR , RT. 01 RW. 015 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

148,605,000.00

99.07%

37 Peningkatan Jalan Cempaka XI Kranggan Permai Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

194,352,000.00

97.18%

38 Peningkatan Jalan Peusar RW. 06 Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

300,000,000.00

287,143,100.00

95.71%

39 Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Perum Jatiasih Permai Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

500,000,000.00

488,665,100.00

97.73%

40 Rehabilitasi Jalan Rawa Indah RT. 02 RW. 10 Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede

200,000,000.00

196,055,000.00

98.03%

41 Peningkatan Jalan Melati 12, RT. 09, RW. 13 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

194,106,000.00

97.05%

Page 60: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

60

42 Lanjutan Peningkatan Jalan Caman Raya RT. 007, RT. 004, RT. 005 RT. 008 RW. 001 Kel. Jatibening - Kec. Pondokgede

700,000,000.00

666,589,400.00

95.23%

43 Rehabilitasi Jalan RW. 08 Permata Bekasi 2 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

354,800,000.00

341,633,300.00

96.29%

44 Rehabilitasi Jalan Swadaya I RT. 01, 04 RW. 02 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

150,000,000.00

145,971,000.00

97.31%

45 Peningkatan Jalan Haji Ranim RT. 01/01 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

75,000,000.00

73,547,000.00

98.06%

46 Rehabilitasi Kp. Bojongsari Jl. Sirojul Munir RT. 003/002 Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,284,000.00

98.19%

47 Peningkatan Jalan Cendana Raya, Kel. Jakasampurna

500,000,000.00

461,158,800.00

92.23%

48 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 004, 005, 006 RW. 09 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

150,000,000.00

147,379,000.00

98.25%

49 Peningkatan Jalan Cempaka VIII Kranggan Permai Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

194,277,000.00

97.14%

50 Lanjutan Peningkatan Jalan Kramat Lebak RT. 01 RW. 020 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

97,548,000.00

97.55%

51 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 S/D RT. 07 RW. 016 Harapan Indah Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

150,000,000.00

146,925,000.00

97.95%

52 Peningkatan Jalan Utama Pinggir Kali Graha Harapan Blok E RW. 018 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

300,000,000.00

283,300,100.00

94.43%

53 Peningkatan Jalan Batas Mustikasari Arah Bojong Menteng RT. 01/04 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

75,000,000.00

73,952,000.00

98.60%

54 Peningkatan Jalan Taruma Negara RW. 02 dan RW. 03 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

196,530,000.00

98.27%

55 Rehabilitasi Jalan Depan SD Darussalam Kel. Pekayon - Kec. Bekasi Selatan

190,000,000.00

185,991,600.00

97.89%

56 Peningkatan Jalan Utama Perum Asabri RW. 018 Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

175,000,000.00

171,130,000.00

97.79%

57 Peningkatan Jalan Wareng Rawa Buntu RT. 02 /05 Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang

350,000,000.00

316,834,700.00

90.52%

58 Peningkatan Jalan Gang Alhamdulillah RT. 01 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

99,008,000.00

99.01%

59 Pembangunan Jembatan Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

20,000,000,000.00

19,705,656,000.00

98.53%

60 Peningkatan Jalan Rawa Silam RW. 06 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

372,800,000.00

361,683,800.00

97.02%

61 Peningkatan Jalan Lele Raya, Perumnas II Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

750,000,000.00

707,092,300.00

94.28%

Page 61: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

61

62 Peningkatan Jalan SDN Jatisari I RT. 005/006 Kp. Payangan Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

63 Peningkatan Jalan Sorih RT. 03 RW. 08 Kel. Padurenan - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

98,605,000.00

98.61%

64 Peningkatan Jalan Makam dan Pembuatan Gorong-Gorong RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

143,640,000.00

95.76%

65 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 016 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

209,000,000.00

194,990,000.00

93.30%

66 Peningkatan Jalan RT. 03/05 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

75,000,000.00

74,159,000.00

98.88%

67 Peningkatan Jalan Musi RW. 08 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

172,400,000.00

168,690,000.00

97.85%

68 Rehabilitasi Jalan Caringin Kel. Mustika Jaya - Kec. Mustika Jaya

350,000,000.00

333,852,900.00

95.39%

69 Peningkatan Jalan Pipit Villa Jatirasa RT. 01 RW. 11 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

70 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 006, 007, 009 RW. 022 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

175,000,000.00

172,060,000.00

98.32%

71 Lanjutan Rehabilitasi Jalan RW. 07 Jl. Majapahit Raya Kel. Pondok Melati - Kec. Pondok Melati

380,000,000.00

366,812,000.00

96.53%

72 Rehabilitasi Jalan Beringin V Komplek DDN RT. 02 RW. 010 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

150,000,000.00

147,229,000.00

98.15%

73 Rehabilitasi Jalan Makam Mayangsari RT. 005/003 RW. 02, 03 Kp.Cakung Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

122,799,000.00

98.24%

74 Lanjutan Peningkatan Jalan Rambutan RT. 01 RW. 07 Kel. Padurenan - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

69,212,000.00

98.87%

75 Rehabilitasi RW. 01 Jl. Swadaya Raya Timur Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede

150,000,000.00

147,314,000.00

98.21%

76 Rehabilitas Jalan Pangkalan 2 RT. 01/03 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang

400,000,000.00

377,353,000.00

94.34%

77 Peningkatan Jalan Gusana RT. 004/005 Kp. Cakung Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

200,000,000.00

196,565,000.00

98.28%

78 Peningkatan Jalan Gang Pos RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

69,212,000.00

98.87%

79 Rehabilitasi RW. 09 Jl. Birun Indah Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede

200,000,000.00

190,562,000.00

95.28%

80 Pembangunan Jembatan Ganda Agung (Kali Lengkak) - Kec. Bekasi Timur

2,800,000,000.00

2,661,606,000.00

95.06%

81 Peningkatan Jalan Manipah RT. 04 RW. 010 Al Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

120,000,000.00

113,798,000.00

94.83%

82 Rehabilitasi Jl. Buana Sari RT. 003/002 Kp. Bojongsari Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,172,000.00

98.17%

83 Peningkatan Jalan Plamboyan 5 dan 6 (Lanjutan) RT. 04 RW. 07

70,000,000.00

69,212,000.00

98.87%

Page 62: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

62

Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

84 Peningkatan Jalan Oman Jaya 4 RW. 08 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

200,000,000.00

193,318,000.00

96.66%

85 Lanjutan Peningkatan Jalan RT. 9 RW. 22 Kel. Pejuang - Kec. Medan satria

50,000,000.00

49,072,000.00

98.14%

86 Peningkatan Jalan Umum Jalan Kapin Raya/Atas Jembatan Tol RT. 009 RW. 004 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

250,000,000.00

225,823,900.00

90.33%

87 Lanjutan Peningkatan Jalan Al-Hikmah RT. 02 RW. 06 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

69,212,000.00

98.87%

88 Peningkatan Jalan Raya Alternatif s.d Jl. Kalimanggis RW. 016 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

500,000,000.00

481,547,900.00

96.31%

89 Peningkatan Jalan Setia Warga II RW. 02 Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

193,464,000.00

96.73%

90 Lanjutan Peningkatan Jalan Sadiberan RT. 01 RW. 05 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

69,212,000.00

98.87%

91 Peningkatan Jalan Gg Mursan RT. 05 RW. 01 Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna

150,000,000.00

146,641,000.00

97.76%

92 Peningkatan Jalan Maan RT. 01 RW. 03 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

69,205,000.00

98.86%

93 Peningkatan Jalan Gang Mawar 2 RT. 03 RW. 06 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

60,000,000.00

46,558,000.00

77.60%

94 Lanjutan Peningkatan Jalan Ace Pelat RT. 04 RW. 02 Kel. Bojongmenteng - Kec. Rawalumbu

78,000,000.00

76,107,000.00

97.57%

95 Peningkatan Jalan Fathul Iman Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

50,000,000.00

49,072,000.00

98.14%

96 Pembuatan Pedestrian dan Penataan Trotoar

3,500,000,000.00

3,444,585,800.00

98.42%

97 Peningkatan Jalan Ace Lengkeng RT. 01 RW. 02 Kel. Bojongmenteng - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,107,000.00

97.63%

98 Rehabilitasi Jalan Gunung Gede 6, 7, 8, 9 Kel. Kayuringinjaya - Kec. Bekasi Selatan

120,000,000.00

117,220,000.00

97.68%

99 Peningkatan Jalan Semeru RT. 5 RW. 12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

60,000,000.00

58,407,000.00

97.35%

100 Peningkatan Jalan Bima Kel. Pejuang - Kec. Medan satria

65,000,000.00

59,449,000.00

91.46%

101 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 07 Kel. Kalibaru - Kec. Medan Satria

300,000,000.00

282,531,400.00

94.18%

102 Pembangunan Jembatan Komplek Wisma Melati RT. 002/009 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

194,368,000.00

97.18%

103 Lanjutan Peningkatan Jalan Rawa Gede RT. 04 RW. 02 Kel. Bojongmenteng - Kec. Rawalumbu

73,000,000.00

68,972,000.00

94.48%

104 Lanjutan Perbaikan Jalan Nakula Raya RT. 002 RW. 008 Kel.

150,000,000.00

146,789,000.00

97.86%

Page 63: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

63

Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

105 Rehabiltasi Jalan Lele 9 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

50,000,000.00

49,107,000.00

98.21%

106 Peningkatan Jalan Depan Pasar Kranggan - SMAN 7, Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

800,000,000.00

772,216,800.00

96.53%

107 Peningkatan Jalan Gang Mawar 7 RT. 03 RW. 06 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

60,000,000.00

57,571,000.00

95.95%

108 Rehabilitasi Jalan Lele 10 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

50,000,000.00

49,102,000.00

98.20%

109 Peningkatan Jalan Lengkeng 3 RW. 20 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

110 Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawa Baru (Sejajar Jl. Under Pass) Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

5,000,000,000.00

4,727,916,000.00

94.56%

111 Pembangunan dan Peninggian Jembatan Hasibuan (Depan PDAM Tirta Bhagasasi), Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan

5,500,000,000.00

4,962,825,000.00

90.23%

112 Lanjutan Peningkatan Jalan Bonan RT. 04 RW. 04 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

63,139,000.00

90.20%

113 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Lele 12 dan Lele 6 RW. 05 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

50,000,000.00

46,800,750.00

93.60%

114 Peningkatan Jalan Kecapi RW. 20 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

180,000,000.00

176,440,000.00

98.02%

115 Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan, Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

3,000,000,000.00

2,877,167,000.00

95.91%

116 Rehabilitasi Jalan di Jl. Melati Raya, Melati 1 - 4 , Kel. Pejuang - Kec. Medan satria

200,000,000.00

185,761,000.00

92.88%

117 Rehabilitasi Jalan Lingkungan di RW. 10 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria

300,000,000.00

276,285,400.00

92.10%

118 Rehabilitasi Jalan Telaga Said RT. 02, 04 RW. 05 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

400,000,000.00

360,323,200.00

90.08%

119 Pengecoran Jalan, Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria

150,000,000.00

145,398,485.50

96.93%

120 Rehabilitasi Jalan Pramuka No.13 dan 27 RT. 04 RW. 06 Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan

50,000,000.00

49,091,000.00

98.18%

121 Rehabilitasi Jalan Delima RT. 010 RW. 010 Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,394,000.00

98.26%

122 Peningkatan Jalan Setia Warga 1 RW. 02 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna

300,000,000.00

291,296,600.00

97.10%

123 Peningkatan Jl. Pusar RW. 06 Kp. Payangan Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,050,000.00

98.03%

124 Peningkatan Jalan Belakang Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,264,000.00

98.18%

Page 64: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

64

125 Rehabilitasi Jalan Bintara Loka Indah RT. 10 RW. 11 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

300,000,000.00

261,650,600.00

87.22%

126 Pembangunan Jalan Sisi Saluran SS Pulo Timaha (Sejajar Jalan Lingkar Utara) - Kec. Bekasi Utara

2,100,000,000.00

2,009,430,000.00

95.69%

127 Peningkatan Jalan RT. 007 RW. 27 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

128 Peningkatan Jalan Melati 3 RT. 003, RT. 005 RW. 002 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

200,000,000.00

183,376,000.00

91.69%

129 Lanjutan Peningkatan Jalan Makam 2 RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

63,525,000.00

90.75%

130 Peningkatan Jalan Kenari, Jl. Merpati dan Jl. Kinanti RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,772,000.00

97.77%

131 Peningkatan Jalan Utama di RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

120,000,000.00

117,869,000.00

98.22%

132 Peningkatan Jalan Ujung Menteng RT. 002/010 Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria

60,000,000.00

58,797,000.00

98.00%

133 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 09 RW. 021 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

120,000,000.00

111,218,000.00

92.68%

134 Peningkatan Jalan Kaswari Raya, Jl. Kaswari 2 dan Jl. Kaswari 3 RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,611,000.00

97.61%

135 Peningkatan Jalan dan Saluran Jl. Sabana RT. 9 dan RT. 16 RW. 02 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

173,000,000.00

86.50%

136 Rehabilitasi Jalan Komp. Griya Bintara RT. 10 RW. 12 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

142,204,000.00

94.80%

137 Jalan Utama RT. 13 Blok AM 12, AM 13, AM 14, AM 16 RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

125,000,000.00

122,764,000.00

98.21%

138 Peningkatan Jalan Ranau Raya RW. 11 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

60,000,000.00

58,788,000.00

97.98%

139 Peningkatan Jalan Nuri Bumi Makmur Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

500,000,000.00

472,732,100.00

94.55%

140 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 011 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

75,000,000.00

73,157,000.00

97.54%

141 Peningkatan Jalan Kapuk Raya RT. 05 RW. 018 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,772,000.00

97.77%

142 Peningkatan Jalan Gn. Bromo Raya Mas Naga Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

500,000,000.00

427,556,200.00

85.51%

143 Rehabilitasi Jl. Melati Raya Perumnas 1 Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

120,000,000.00

115,133,987.16

95.94%

144 Pembangunan Jalan Lembur V - Jalan Menuju Pasar Kranggan

1,008,000,000.00

960,961,100.00

95.33%

Page 65: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

65

Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

145 Peningkatan Jalan Raya Masjid At-Taubah RT. 3 RW. 11 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

60,000,000.00

58,382,000.00

97.30%

146 Peningkatan Jalan RT. 006, 007, 009 RW. 022 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

110,000,000.00

107,959,000.00

98.14%

147 Rehabilitasi Jalan Kencana I dan IV Perum. Mayang Pratama Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

80,000,000.00

70,142,000.00

87.68%

148 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 011 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,107,000.00

97.63%

149 Perbaikan Jalan Lingkungan di RW. 09 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria

450,000,000.00

419,413,900.00

93.20%

150 Rehabilitasi Jalan Gn. Galunggung Mas Naga, RT. 009/012 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

500,000,000.00

437,037,200.00

87.41%

151 Jalan Gang Perbatasan RT. 12 - RT. 14 RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

130,000,000.00

127,339,000.00

97.95%

152 Peningkatan Jalan di RT. 16 RW. 21 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

65,000,000.00

63,332,000.00

97.43%

153 Peningkatan Jalan Masjid Miftahul Jannah RT. 02 RW. 03 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,186,000.00

98.09%

154 Rehabilitasi Paving Blok Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 018 Perum Graha Harapan Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

50,000,000.00

45,943,000.00

91.89%

155 Peningkatan Jalan di RT. 10 RW. 11 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

156 Peningkatan Jalan Raya Kranggan Pasar RT. 004/004 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

100,000,000.00

98,077,000.00

98.08%

157 Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Selatan Kalimalang - Kec. Bekasi Selatan

6,000,000,000.00

5,479,104,000.00

91.32%

158 Lanjutan Peningkatan Jalan Servas Kp. Sawah RT. 003, 002 dan 007 RW. 004 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

196,845,000.00

98.42%

159 Peningkatan Jalan Kranggan Poncol RT. 001, 006/010 Kel Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

195,856,000.00

97.93%

160 Lanjutan Peningkatan Jalan Makam RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

52,797,000.00

75.42%

161 Peningkatan Jalan Perum. Taman Bumiyagara Blok G RT. 06 RW. 03, Kel. Mustika Jaya - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

140,375,000.00

93.58%

162 Jalan Lingkungan Depan Alfamart RT. 03 RW. 05, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

60,000,000.00

56,576,000.00

94.29%

163 Rehabilitasi Jalan Utama di RT. 01, 02 dan 03 RW. 13 Kel.

100,000,000.00

98,192,000.00

98.19%

Page 66: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

66

Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

164 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 03 Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria

150,000,000.00

145,153,000.00

96.77%

165 Peningkatan Jalan Dewi Sartika 2 RW. 15 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

110,000,000.00

108,164,000.00

98.33%

166 Peningkatan Jalan Kavling 1 Mayanggi Blok A RT. 04 RW. 02 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

58,799,000.00

84.00%

167 Peningkatan Jalan Mawar RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,772,000.00

97.77%

168 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 08 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

90,000,000.00

88,297,000.00

98.11%

169 Peningkatan Jalan Perum. Griya Citra Radifa Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

86,911,000.00

86.91%

170 Rehabilitasi Jalan Raung (Kodau) Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

50,000,000.00

49,102,000.00

98.20%

171 Rehabilitasi di Jalan Perkutut II RT. 1 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

135,000,000.00

132,194,000.00

97.92%

172 Hotmix Jalan Prima Harapan Regency RT. 2 RW. 12 Kel. Harapan Baru - Kec. Bekasi Utara

50,000,000.00

48,812,000.00

97.62%

173 Peningkatan Jalan Blok Intan RT. 05 RW. 17 Puri Mustika Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,772,000.00

97.77%

174 Peningkatan Jalan Raudaatul Muta RT. 001/004 Jatikramat Kaum Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

122,517,000.00

98.01%

175 Peningkatan Jalan Narogong Elok 18 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

98,117,000.00

98.12%

176 Rehabilitasi Jalan Tengger (Kodau) Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

177 Peningkatan Jalan Alia III RT. 02 RW. 25 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

50,000,000.00

48,812,000.00

97.62%

178 Peningkatan Jalan Tanah Apit RT. 005, 006 RW. 009 Kel. Medan Satria - Kec. Medan Satria

300,000,000.00

288,407,900.00

96.14%

179 Peningkatan Jalan Pengasinan Raya 2 RT. 07 RW. 02 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

98,207,000.00

98.21%

180 Peningkatan Jalan Lumbu Utara 1 dan 1 E RW. 19 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

95,418,000.00

95.42%

181 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 02, Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

50,000,000.00

45,410,000.00

90.82%

182 Peningkatan Jalan Manggis IX RT. 04 RW. 10 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

208,000,000.00

96,909,000.00

46.59%

183 Peningkatan Jalan Narogong Sakti 3. 4. 5 dan 6 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

280,000,000.00

262,082,000.00

93.60%

Page 67: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

67

184 Peningkatan Panjul RT. 03 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

77,928,000.00

97.41%

185 Rehabilitasi Jalan Taman Permata Selatan RT. 04 RW. 14, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

186 Peningkatan Jalan Apel Raya RT. 01 RW. 10 Taman Wisma Asri Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

35,000,000.00

34,107,000.00

97.45%

187 Peningkatan Jalan Anggrek Indah II RT. 014, RT. 016 RW. 017 Harapan Indah Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

176,000,000.00

165,873,000.00

94.25%

188 Peningkatan Jalan Garuda 7 dan Jl. Garuda 8 RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

98,157,000.00

98.16%

189 Peningkatan Jalan Cemara RT. 001/010 Kel. Jatiraden - Kec. Jatisampurna

150,000,000.00

144,377,000.00

96.25%

190 Lanjutan Peningkatan Jalan Narogong Sakti 1. 8 dan 9 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

95,790,000.00

95.79%

191 Rehabilitasi Jalan Mutiara 2 RT. 01 RW. 14, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,192,000.00

98.19%

192 Peningkatan Jalan Blok H1 -G1 RT. 12 RW. 14 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

73,122,000.00

97.50%

193 Pembangunan Jalan Masuk SMA 12, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

625,000,000.00

598,275,800.00

95.72%

194 Peningkatan Jalan Asmaradhana dan Jl. Maskumambang RW. 22 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

195 Peningkatan Jalan Narogong Elok 15 dan 16 RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

92,120,000.00

92.12%

196 Rehabilitasi Jalan Selatan 8 Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

200,000,000.00

196,074,000.00

98.04%

197 Peningkatan Jalan Telaga Mas Blok H8 RT. 05 RW. 14 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

73,122,000.00

97.50%

198 Peningkatan Jalan Puskesmas Belakang Makam Pahlawan RT. 06 RW. 01 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,394,000.00

98.26%

199 Peningkatan Jalan Komble RT. 02/02 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

300,000,000.00

285,455,400.00

95.15%

200 Rehabilitasi Jalan Kavling I RT. 007 RW. 05 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

117,985,000.00

94.39%

201 Peningkatan Jalan Blok Permata RT. 05 RW. 17 Puri Mustika Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

215,000,000.00

190,849,000.00

88.77%

202 Pembangunan Jembatan RT. 03, RW. 09 dan RT. 06, RW. 04 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

196,435,000.00

98.22%

203 Peningkatan Jalan Narogong Elok 18 A RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

95,284,000.00

95.28%

Page 68: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

68

204 Rehabilitasi Jalan Burangrang (Kodau) Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

93,270,000.00

93.27%

205 Rehabilitasi Jalan Harapan Kita Raya di RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

73,138,000.00

97.52%

206 Peningkatan Jalan Utama RT. 12 RW. 16 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

73,121,000.00

97.49%

207 Peningkatan Jalan Sepakat Raya RW. 07 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatiasih

135,000,000.00

126,014,000.00

93.34%

208 Peningkatan Jalan Harapan Indah RT. 005/018 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

209 Peningkatan Jalan Blok Mutiara 2 RT. 05 RW. 17 Puri Mustika Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

125,000,000.00

120,793,700.00

96.63%

210 Peningkatan Jalan Narogong Sakti Raya A dan B RW. 13 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

92,320,450.00

92.32%

211 Peningkatan Jalan Tengah RT. 02/10 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

125,000,000.00

122,764,000.00

98.21%

212 Peningkatan Jalan Raya Batas RT. 2 dan 3 RW. 36 Blok H 8 - 9 Vila Indah Permai Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

85,000,000.00

83,342,000.00

98.05%

213 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 011 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

75,000,000.00

72,921,000.00

97.23%

214 Peningkatan Jalan Lumbu Tengah 2 RW. 30 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,251,000.00

97.81%

215 Peningkatan Jalan Makam Kalong RT. 05 RW. 01 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

60,439,000.00

86.34%

216 Peningkatan Gang Manyar RT. 02/10 Bantargebang Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

150,000,000.00

147,364,000.00

98.24%

217 Rehabilitasi Jalan H. Muhyin RW. 006 Kel. Jaticempaka - Kec. Pondokgede

300,000,000.00

281,840,600.00

93.95%

218 Peningkatan Jalan Bojong Asri 9 dan Bojong Asri 18 RW. 13 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,095,000.00

97.62%

219 Rehabilitasi Jalan Raya THB Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

250,000,000.00

230,007,900.00

92.00%

220 Peningkatan Jalan Badak Raya Blok H 20 Vila Indah Permai RT. 10 RW. 35 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

50,000,000.00

48,862,000.00

97.72%

221 Peningkatan Jalan Kav. H. Umar RT. 08 RW. 04 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

50,000,000.00

49,072,000.00

98.14%

222 Peningkatan Jalan Kavling BNI 46 RT. 004/002 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

132,046,000.00

88.03%

223 Peningkatan Jalan Pejuang Jaya RT. 004 RW. 013 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

100,000,000.00

98,112,000.00

98.11%

224 Peningkatan Jalan Blue Safir 1 RT. 01 RW. 040 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,427,000.00

98.03%

Page 69: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

69

225 Rehabilitasi RT. 01 RW. 03 Jalan Raya Kalimanggis Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

500,000,000.00

484,237,100.00

96.85%

226 Peningkatan RT. 7 RW. 28 Blok Q 54 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

98,122,000.00

98.12%

227 Penataan Simpang Se-Kota Bekasi

4,000,000,000.00

3,925,180,200.00

98.13%

228 Rehabilitasi Hot Mix Jl. Bojong Indah 1 RT. 07 RW. 011 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,501,000.00

98.13%

229 Peningkatan Jalan Bojong Asri 14 dan 15 RW. 13 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,427,000.00

98.03%

230 Rehabilitasi Jl. Kirabani RT. 003 RW. 05 Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang

250,000,000.00

240,484,600.00

96.19%

231 Peningkatan Jalan Banteng II Blok H22 dan 23, RT. 009 RW. 35 VIP Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

232 Peningkatan Jalan Dasa Darma dan Jalan Trisatya Rawalumbu, Kel. Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

2,000,000,000.00

1,867,096,200.00

93.35%

233 Peningkatan Jalan dan Saluran Jl. Raya Kranggan Poncol RT. 001, 006/010 Kel. Jatiraden - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

195,339,000.00

97.67%

234 Peningkatan Jalan Narogong Sakti VII RT. 01 RW. 14 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

90,000,000.00

87,488,000.00

97.21%

235 Peningkatan Jalan Lumbu Tengah 3 B dan Jl. Lumbu Tengah 3 E RW. 30 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

95,000,000.00

86,448,000.00

91.00%

236 Peningkatan Jalan Margi Utami RT. 03, 02, 01 RW. 07 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

250,000,000.00

232,660,300.00

93.06%

237 Peningkatan Jalan Banteng I Blok H 23, RT. 009 . RW. 35 VIP Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

97,210,000.00

97.21%

238 Peningkatan Jalan dan Saluran Jl. S. Munir RT. 002/003 Kp. Cakung Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

500,000,000.00

485,796,200.00

97.16%

239 Rehabilitasi Jalan Bojong Molek 9 dan 10 RW. 14 Kel. Bojong Rawalumbu (Hot Mix) - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,427,000.00

98.03%

240 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. H. Ibrohim RT. 04/04 Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

96,166,000.00

96.17%

241 Peningkatan Jalan Putsal RT. 03 RW. 05 Kel. Mustika Sari - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

55,086,000.00

78.69%

242 Peningkatan Jalan di RT. 12 RW. 10 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

144,180,000.00

96.12%

243 Peningkatan Jalan Gajah Raya RT. 01 RW. 36 VIP Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

185,000,000.00

181,730,000.00

98.23%

Page 70: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

70

244 Peningkatan Jalan Dewi Sartika 3 RW. 013 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

80,000,000.00

77,942,000.00

97.43%

245 Peningkatan Jalan Bojong Molek Raya, B Molek 4, 10 dan 11 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

80,000,000.00

78,397,000.00

98.00%

246 Peningkatan Jalan H. Nair RT. 001/005 Kp. Cakung Payangan Kelurahan Jatisari - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

122,689,000.00

98.15%

247 Peningkatan Jalan Durian 2 dan 2A RT. 13 RW. 13 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

143,996,212.73

96.00%

248 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 08 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

125,000,000.00

119,498,000.00

95.60%

249 Peninggian Jembatan Kali Aren Jaya Jl. Raya Nusantara Samping Kantor Pos Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

1,500,000,000.00

1,412,927,800.00

94.20%

250 Pembetonan Jalan Durian 3 dan 3A RT. 13 RW. 13, Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,219,000.00

98.15%

251 Lanjutan Peningkatan Jalan Lembur V RT. 001/002 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

189,574,000.00

94.79%

252 Peningkatan Jalan Rawa Dollar RW. 5, Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna

600,000,000.00

560,215,700.00

93.37%

253 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Timur III dan VII RW. 13 Kel Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

254 Peningkatan Jalan Mangunsarkoro Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

400,000,000.00

385,251,600.00

96.31%

255 Peningkatan Jalan Eboni Raya RT. 07, 08 RW. 10 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

143,162,000.00

95.44%

256 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 06 /19 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

141,956,000.00

94.64%

257 Peningkatan Jalan Karimun Jawa 12 RW. 13 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

125,000,000.00

122,704,000.00

98.16%

258 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 03 /19 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

146,559,000.00

97.71%

259 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 01/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,324,000.00

98.22%

260 Peningkatan Jalan TMMD III RT. 04 RW. 05 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

261 Peningkatan Jalan Swadaya II Cimatis RT. 02 RW. 07 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

194,623,000.00

97.31%

262 Peningkatan Jalan Karimun Jawa 13 RW. 13 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

125,000,000.00

122,719,000.00

98.18%

263 Rehabilitasi Paving Block Jl. Bangka 1 RT. 05/16 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

75,000,000.00

73,507,000.00

98.01%

264 Rehabilitasi Jalan Utama Villa Jatirasa RW. 01, 011 dan 012 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

400,000,000.00

385,787,600.00

96.45%

Page 71: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

71

265 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 016 Griya Persada Elok Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

70,000,000.00

54,415,000.00

77.74%

266 Peningkatan Jalan Borobudur RW. 015 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

194,956,000.00

97.48%

267 Lanjutan Peningkatan Jalan Mekarsari Depan Kantor Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

400,000,000.00

385,361,700.00

96.34%

268 Peningkatan Jalan Karimun Jawa 14 RW. 13 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

125,000,000.00

122,704,000.00

98.16%

269 Lanjutan Peningkatan Jalan Ceria Raya (Depan Indomaret) Perumahan BJI Kampung Cerewet RW. 14 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

144,810,000.00

96.54%

270 Peningkatan Jalan Masjid Baitussalam RT. 02 RW. 05 Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

96,163,000.00

96.16%

271 Peningkatan Jalan Randu 4 RT. 005/010 Kel. Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

150,000,000.00

144,856,000.00

96.57%

272 Rehabilitasi Jalan Damar 4-6 RT. 02 dan 06 RW. 06 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,364,000.00

98.24%

273 Peningkatan Jalan RT. 01, 02, 03, 04 RW. 05 Kel. Harapan Mulya - Kec. Medan Satria

70,000,000.00

68,597,000.00

98.00%

274 Peningkatan Jalan Puskesmas Belakang Makam Pahlawan RT. 07 RW. 01 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,364,000.00

98.24%

275 Peningkatan Jalan Manggis Raya RT. 04/12 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,364,000.00

98.24%

276 Peningkatan Jalan Servas RT. 05/03 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

196,845,000.00

98.42%

277 Rehabilitasi Jalan Semeru RT. 05/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,379,000.00

98.25%

278 Rehabilitasi Jalan Tonasa RT. 01/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,339,000.00

98.23%

279 Peningkatan Jalan Utama Villa Jatirasa RT. 02 RW. 07 Kel Jatirasa - Kec. Jatiasih

200,000,000.00

195,829,000.00

97.91%

280 Rehabilitasi Jalan Taman Harapan Baru RT. 05/27 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

100,000,000.00

98,127,000.00

98.13%

281 Peningkatan Jalan S. Musi RT. 005 dan 011 RW. 019 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

108,064,000.00

98.24%

282 Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Pejuang, Kel. Pejuang - Kec. Medan satria

6,000,000,000.00

5,718,927,000.00

95.32%

283 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 3 dan 4 RT. 04/14 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,364,000.00

98.24%

284 Rehabilitasi Jalan Alia 1A RT. 01/25 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

142,764,000.00

95.18%

Page 72: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

72

285 Rehabilitasi Jalan Perkutut 1 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

146,975,000.00

97.98%

286 Peningkatan Jalan RT. 09 RT. 011 RW. 06 Perum Tytyan Kencana Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

104,174,897.47

94.70%

287 Peningkatan Jl. Mayangsari RT. 003/004 Kp. Cakung Payangan Kel. Jatisari - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,414,000.00

98.28%

288 Rehabilitasi Jalan Alia XII, XIII RT. 03/25 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

192,446,000.00

96.22%

289 Rehabilitasi Jalan Perkutut 2 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

146,523,000.00

97.68%

290 Rehabilitasi Jalan Tangkuban Perahu RT. 02/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

96,421,000.00

96.42%

291 Rehabilitasi Jalan Perkutut 4 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

125,000,000.00

122,684,000.00

98.15%

292 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 05, 06/08 Perum PGP Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

130,000,000.00

124,655,000.00

95.89%

293 Perbaikan Jalan RT. 01/06 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,274,000.00

98.18%

294 Rehabilitasi Jalan Utama RW. 022 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

250,000,000.00

241,806,200.00

96.72%

295 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Harapan Indah Jalan Salak RW. 020 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

100,000,000.00

98,117,000.00

98.12%

296 Rehabilitasi Jalan Kinibalu 3 RT. 05/12 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,279,000.00

98.19%

297 Perbaikan Jalan Bango 9 RW. 23 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

125,000,000.00

122,550,000.00

98.04%

298 Peningkatan Jalan Perjuangan Dalam RT. 01, 02 RW. 09 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

106,010,000.00

96.37%

299 Peningkatan Jalan Hulu Cai 2 RT. 003/004 Kel. Jatiraden - Kec. Jatisampurna

100,000,000.00

96,355,000.00

96.36%

300 Peningkatan Jalan Hibrida 1-5 RW. 28 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

250,000,000.00

240,572,400.00

96.23%

301 Peningkatan Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 5 RT. 05/14 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

275,000,000.00

266,733,000.00

96.99%

302 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Blok F1 No. 1 S/D No. 18 RT. 06/24 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

193,653,000.00

96.83%

303 Peningkatan Jalan Perumahan RW. 12 Kel. Kalibaru - Kec. Medan Satria

80,000,000.00

77,829,000.00

97.29%

304 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03/24 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

98,139,000.00

98.14%

305 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 09/09 Pondokgede Permai Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

122,764,000.00

98.21%

Page 73: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

73

306 Rehabilitasi Jalan Gandaria Timur 1, 2, 3, 5 dan 6 RW. 22 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

175,000,000.00

171,798,000.00

98.17%

307 Lanjutan Peningkatan Jalan Swatantra III RT. 003/004 Depan Kantor Kelurahan Jatirasa - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

308 Rehabilitasi Jalan Gandaria Utara 3 dan 4 RW. 22 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

175,000,000.00

170,468,000.00

97.41%

309 Pembangunan Jembatan Jatimekar (Depan Perum Bumi Nasio Indah) dan Jalan Pendekat, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

2,740,000,000.00

2,606,672,700.00

95.13%

310 Pelebaran Jembatan Mangseng - Kec. Bekasi Utara

1,500,000,000.00

1,438,123,900.00

95.87%

311 Peningkatan Jalan Lingkungan Hibrida 1-4, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

106,374,000.00

96.70%

312 Peningkatan Jalan Utama RT. 3 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

95,044,000.00

95.04%

313 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 1 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

92,863,993.29

92.86%

314 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 05 RW. 08 Pondokgede Permai Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,135,000.00

98.14%

315 Peningkatan Jalan SMPN 31 RT. 06/09 Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang

250,000,000.00

230,198,400.00

92.08%

316 Peningkatan Jalan Utama RT. 2 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,191,000.00

97.19%

317 Peningkatan Jalan Masjid At Taubah Batas Jatimurni Jatiranggon, Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna

300,000,000.00

283,818,300.00

94.61%

318 Peningkatan Jalan Utama RT. 6 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

319 Peningkatan Jalan Lingkungan Dewi Sartika 3 dan 4 RW. 015 Kel. Pejuang Jaya - Kec. Medan Satria

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

320 Peningkatan Jalan Utama RT. 7 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,037,000.00

97.04%

321 Peningkatan Jalan Utama RT. 8 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,122,000.00

98.12%

322 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 09 Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

120,000,000.00

117,814,000.00

98.18%

323 Pembangunan Jembatan Jalan Jatibening Depan Komplek IKIP dan Jalan Pendekat, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

1,920,000,000.00

1,824,749,000.00

95.04%

324 Pembangunan Jembatan Jalan Kartini dan Jalan Pendekat, Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur

2,628,000,000.00

2,490,176,200.00

94.76%

325 Peningkatan Jalan Utama RT. 10 RW. 23 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,107,000.00

98.11%

Page 74: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

74

326 Peningkatan Jalan RT. 2 RW. 10 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,143,000.00

97.14%

327 Peningkatan Jalan Narogong Megah 5 RT. 005 RW. 021 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

111,375,000.00

109,314,000.00

98.15%

328 Lanjutan Peningkatan Jalan Kavling Auri RT. 1 RW. 11 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,117,000.00

98.12%

329 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 9 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,157,000.00

98.16%

330 Rehabilitasi Jalan Hibrida 12-14 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

107,964,000.00

98.15%

331 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kologad RT. 5 RW. 9 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,564,000.00

98.38%

332 Peningkatan Jalan Lingkungan di RW. 02 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria

500,000,000.00

478,968,400.00

95.79%

333 Peningkatan Jalan Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

334 Lanjutan Peningkatan Jalan Lingkungan Kologad RT. 1 RW. 9 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,564,000.00

98.38%

335 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 1 dan RT. 2 RW. 3 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,127,000.00

98.13%

336 Peningkatan Jalan Lingkungan Hibrida Raya 8 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

107,964,000.00

98.15%

337 Rehabilitasi Jembatan Pengasinan - Bantargebang (Dekat Pom Bensin) - Kec. Bantargebang

1,500,000,000.00

1,422,191,400.00

94.81%

338 Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

107,941,000.00

98.13%

339 Rehabiltasi Jalan Setia I RT. 6 RW. 12 Kel. Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,223,000.00

97.22%

340 Pembangunan Jembatan dan Penguatan Dinding Saluran Perum Jatibening Baru 2, Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

2,300,000,000.00

2,237,833,600.00

97.30%

341 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 10 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,579,000.00

97.58%

342 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 02, 03, 04/08 Pondokgede Permai Kel. Jatirasa - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

144,298,000.00

96.20%

343 Rehabilitasi Jalan Cemara I Sampai Jalan Cemara VII RT. 01, 02, dan 03 RW. 02 Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

250,000,000.00

243,873,200.00

97.55%

344 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 10 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,637,000.00

97.64%

345 Peningkatan Jalan RT. 2 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,103,000.00

98.10%

Page 75: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75

346 Peningkatan Jalan RT. 6 RW. 5 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,112,000.00

98.11%

347 Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Puri Gading RW. 9 Kel. Jati Melati - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

145,319,000.00

96.88%

348 Peningkatan Jalan Jl. P Sawu 1, 2, 3, dan 4 RT. 006 dan 007/010 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

349 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 2 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,595,000.00

97.60%

350 Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Puri Gading RW. 12 Kel. Jati Melati - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

146,781,000.00

97.85%

351 Pembangunan Jembatan Al Muto Harun RT. 08, 09 RW. 010 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

125,000,000.00

122,656,000.00

98.12%

352 Peningkatan Jalan RT. 2 RW. 2 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

88,793,000.00

88.79%

353 Peningkatan Jalan Sigma Raya RT. 1 RW. 20 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

95,937,000.00

95.94%

354 Peningkatan Jalan Sigma 15 RT. 5 RW. 20 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,187,000.00

97.19%

355 Peningkatan Jalan RT. 1 RW. 1 Kel. Jati Cempaka - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

98,212,000.00

98.21%

356 Peningkatan Jalan Sigma 7 RT. 1 RW. 20 Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

96,566,000.00

96.57%

357 Pembangunan Jl. AC. Pelat RW. 02 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

300,000,000.00

272,528,700.00

90.84%

358 Pembangunan Jembatan RT. 01 RW. 010 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,304,000.00

98.20%

359 Peningkatan Jalan Kepok 2 dan 3 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

360 Rehabilitasi Jalan Raya RW. 03 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

145,883,000.00

97.26%

361 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 06 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

170,000,000.00

166,277,000.00

97.81%

362 Peningkatan Jalan Prambanan Raya RT. 004/010 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

350,000,000.00

333,920,000.00

95.41%

363 Rehabilitasi Jalan Muhajirin RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

170,000,000.00

163,905,000.00

96.41%

364 Peningkatan Jalan H. Nur Jatikramat Kaum RT. 001/004 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

98,064,000.00

98.06%

365 Peningkatan Jalan Masuk Perumahan Graha Indah RW. 017 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

225,000,000.00

209,848,800.00

93.27%

366 Peningkatan Jalan Sakura dan Oval RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

94,247,000.00

94.25%

Page 76: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

76

367 Peningkatan Jalan Mawar 1 S/D Jalan Mawar 4 RW. 0013 Perumahan Jatikramat Indah I Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

430,000,000.00

418,798,100.00

97.39%

368 Lanjutan Peningkatan Jalan Perbatasan RW. 12 - RW. 14 Blok F Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

80,000,000.00

78,427,000.00

98.03%

369 Peningkatan Jalan RT. 01 RW. 01 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

370 Peningkatan Jalan Nusa Indah Komplek Cahaya Kemang Permai RT. 001/004 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,306,000.00

98.20%

371 Peningkatan Gang Antara RT. 01 dan 02 RW. 11 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

50,000,000.00

49,072,000.00

98.14%

372 Peningkatan Jalan RT. 07 RW. 04 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,162,000.00

98.16%

373 Peningkatan Jalan Cirebon di RT. 1 RW. 21 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

160,000,000.00

152,616,000.00

95.39%

374 Rehabilitasi Jalan Raflesia, Jl.Perkutut, Jl.Kaka Tua RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,284,000.00

98.19%

375 Lanjutan Peningkatan Jalan Utama Komplek Dosen IKIP RW. 02 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

175,000,000.00

172,069,000.00

98.33%

376 Peningkatan Jalan RW. 18 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

90,000,000.00

88,297,000.00

98.11%

377 Lanjutan Rehabilitasi RW. 06 Pejuang Pratama Kel. Pejuang (Conblok dan Taman) - Kec. Medan Satria

150,000,000.00

147,306,000.00

98.20%

378 Peningkatan Jalan Glatik 1 S/D 4 RW. 09 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,887,000.00

97.89%

379 Peningkatan Jalan Burangrang Raya (Terminal Kayuringin), Kel. Kayuringin - Kec. Bekasi Selatan

2,940,000,000.00

2,427,988,003.00

82.58%

380 Penyelesaian Pembangunan Jembatan RSUD

6,000,000,000.00

5,734,748,700.00

95.58%

381 Penataan Simpang Sumir Jalan Raya Hankam - Kec. Pondok Melati

2,500,000,000.00

2,420,515,000.00

96.82%

382 Pembangunan Jalan Pengasinan Pondok Hijau - Jatimulya Kota Bekasi (Banprov)

15,000,000,000.00

14,246,394,200.00

94.98%

383 Lanjutan Pembangunan Jalan Transisi Kalimalang Kota Bekasi (Banprov)

15,000,000,000.00

14,405,206,600.00

96.03%

384 Lanjutan Pembangunan Sisi Selatan Kalimalang (Bandek)

60,000,000,000.00

55,960,823,600.00

93.27%

385 Lanjutan Pembangunan Jalan dan Jembatan Bojong Menteng dan Jatiasih (Bandek)

8,148,000,000.00

7,710,218,900.00

94.63%

386 Penyelesaian Pembangunan Jembatan dan Pelebaran Jalan disekitar Pintu Tol Bekasi Timur (Bandek)

30,000,000,000.00

29,643,269,900.00

98.81%

387 Perbaikan Jalan Rawa Pulo Kel. Jatikarya

180,000,000.00

167,743,000.00

93.19%

388 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara Dalam 1 RT. 04 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

200,000,000.00

196,759,000.00

98.38%

Page 77: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

77

389 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 01 Jalan Pulo Sirih Utara 2 Kel. Pekayon Jaya

200,000,000.00

196,562,000.00

98.28%

390 Pembangunan Jalan Banowati Perum Jatikramat Indah 5 Kel. Jatikramat

180,000,000.00

174,437,000.00

96.91%

391 Pembangunan Jalan Tegal RW. 14 Perum Kemang IFI Graha Kel. Jatirasa

157,500,000.00

153,960,000.00

97.75%

07 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

146,415,613,768.00

140,260,840,498.00

95.80%

1 Pembuatan Saluran Air dan Pemasangan Gorong-Gorong, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

115,000,000.00

112,874,000.00

98.15%

2 Turap Saluran Sisi Jalan Antara RT. 04 Dengan RT. 05 RW. 03 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang

150,000,000.00

147,301,000.00

98.20%

3 Pembuatan Saluran Sodetan Penanggulangan Banjir Jl. Abdul Rojak RT. 01 RW. 05, Jl. Wibawa Mukti RT. 08 RW. 02, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,203,000.00

98.14%

4 Normalisasi Saluran Air RT. 002 dan RT. 003 RW. 002 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara

165,000,000.00

161,987,000.00

98.17%

5 Perbaikan Saluran Air Jl. Horison RT. 005 RW. 019, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

147,301,000.00

98.20%

6 Pembuatan Saluran Air Drainase RT. 002 RW. 001, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,203,000.00

98.14%

7 Turap Jalan Lingkar Lap. Bola RW. 04, Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

136,000,000.00

133,534,000.00

98.19%

8 Normalisasi Saluran Air RT. 001 RW. 020, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

165,000,000.00

161,970,000.00

98.16%

9 Revitalisasi Rumah Pompa dan Pompa Underpass Pasar Baru - Kec. Bekasi Timur

1,000,000,000.00

910,421,100.00

91.04%

10 Perbaikan Turap RW. 10 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,197,000.00

98.13%

11 Normalisasi Saluran Air Dari Arah Grandmall RT. 01 RW. 003, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,308,000.00

98.21%

12 Perbaikan Pintu Air RW. 004 Perumahan Jakakencana, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,303,000.00

98.20%

13 Rehabilitasi Saluran Air Jl. P Biak Raya RT. 001/018, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,139,000.00

98.09%

14 Normalisasi Saluran Air/Kali Jalan Raya Taman Narogong Indah, Kel. Bojong Rawalumbu (RT. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009 RW. 013) - Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

147,305,000.00

98.20%

15 Lanjutan Pembangunan Saluran Jalan Raya Pekayon Outlet Kali Bekasi - Kec. Bekasi Selatan

4,000,000,000.00

3,747,437,000.00

93.69%

16 Normalisasi Saluran Air Pondok Artha Arah Palad RT. 02/05, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,312,000.00

98.21%

17 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ), Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,377,000.00

98.19%

Page 78: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

78

18 Normalisasi Saluran Air Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. Agus Salim RT. 03-04, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

170,000,000.00

166,896,000.00

98.17%

19 Normalisasi Kalibaru RT. 003, RT. 004, RT. 006 RW. 003, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

250,000,000.00

241,712,900.00

96.69%

20 Perbaikan Saluran Air Jl. Ki Mangun Sarkoro RT. 02, 03 RW. 07, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,514,000.00

98.26%

21 Perbaikan Saluran Air (Gorong-Gorong) RT. 01-02 RW. 04, Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan

200,000,000.00

196,512,000.00

98.26%

22 Tandon/Dam/Kanal Lapangan Blok C RT. 002 RW. 017, Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

500,000,000.00

453,593,700.00

90.72%

23 Normalisasi Saluran Air Jl. Ir. H. Juanda/Samping BRI RT. 01 RW. 04 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

250,000,000.00

229,690,400.00

91.88%

24 Pemasangan Turap Kalibaru RT. 003/009 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

196,938,000.00

98.47%

25 Normalisasi Saluran Air RW. 015, Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

250,000,000.00

229,754,300.00

91.90%

26 Pembuatan Saluran Air Jalan H. Abas, Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

150,000,000.00

147,239,000.00

98.16%

27 Gorong-Gorong Jalan Lumbu Barat II RT. 004 RW. 009, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

114,000,000.00

111,914,000.00

98.17%

28 Normalisasi Saluran Air dan Pengerukan Saluran Kp. Rawa Aren RT. 001, 003 dan RT. 004/022 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,375,000.00

98.19%

29 Pembuatan Saluran Air Jalan Raya Cikunir, RT. 03 - 04 RW. 02, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,302,000.00

98.20%

30 Penyodetan Saluran Air Jl, Mengeng Ke Sawah 1 X 350 M, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

350,000,000.00

324,609,000.00

92.75%

31 Saluran Air Jl. Wibawa Mukti I RT. 02 RW. 10, Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,212,000.00

98.14%

32 Saluran Air Pinggir Jalan Bintara 9 RT. 005/05, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

146,886,000.00

97.92%

33 Normalisasi dan Pembangunan Sheetpile SS Bekasi Tengah Jl. Pangeran Jayakarta - Kec. Medan Satria

2,000,000,000.00

1,744,966,400.00

87.25%

34 Normalisasi Saluran Air Menuju Kali Bekasi, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

196,488,000.00

98.24%

35 Drainase Jalan Raya Kalimanggis-Cimatis (Kanan dan Kiri) Kp. Kalimanggis RW. 03, 04, 05, 06 dan Kp. Cimatis RW. 07, 08, Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

150,000,000.00

146,925,000.00

97.95%

Page 79: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

79

36 Pengerukan Kolam Penampungan Air RW. 018, Kel. Jatimakmur - Kec. Pondokgede

200,000,000.00

196,469,000.00

98.23%

37 Pembangunan Sodetan Rawa Wates Batas Kecamatan Jatisampurna - Jatiasih Ke Arah Kali Cikeas - Kec. Jatiasih

2,680,000,000.00

2,390,658,100.00

89.20%

38 Perbaikan Saluran Air Taman Harapan Baru RT. 01 RW. 27, Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

150,000,000.00

147,309,000.00

98.21%

39 Normalisasi Saluran Air Dari Depan Rumah Bapak Nein S/D Pertigaan Saan Kranggan Wetan RT. 002/005 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

196,533,000.00

98.27%

40 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur - Kec. Bekasi Timur

950,000,000.00

927,938,000.00

97.68%

41 Normalisasi Saluran Air Jl Wisma Jaya RT. 001 S/D RT. 009/019 Kali Wisma Jaya, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

190,510,000.00

95.26%

42 Penurapan Saluran Sekunder Bekasi Pangkal Kel. Harapan Baru S/D Taman Wisma Asri - Kec. Bekasi Utara

1,000,000,000.00

957,216,800.00

95.72%

43 Pembuatan Saluran Air (Drainase) RW. 06 Sepanjang Jalan Arteri Tol, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

200,000,000.00

196,504,000.00

98.25%

44 Normalisasi Irigasi Perumahan Alinda 2, Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

120,000,000.00

117,717,000.00

98.10%

45 Perbaikan Saluran Air RT. 003 RW. 005 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

250,000,000.00

241,202,300.00

96.48%

46 Normalisasi dan Peninggian Turap Saluran Induk Perumahan Margahayu Jaya Jl. Margahayu Jaya RW. 014 , 015, 016, 017, 019 dan 020 Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur

300,000,000.00

286,805,400.00

95.60%

47 Pembuatan Saluran Komplek Pengairan RT. 01/01 Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

140,289,300.00

93.53%

48 Normalisasi Kali/Saluran Air Kali Mas Naga, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

196,325,000.00

98.16%

49 Pembangunan Saluran Jalan Guntur Raya Menuju Saluran Rawa Tembaga - Kec. Bekasi Selatan

2,000,000,000.00

1,935,750,000.00

96.79%

50 Revitalisasi Saluran Jatiluhur Sisi Jl. Sudirman - Kec. Bekasi Barat

2,000,000,000.00

1,963,741,200.00

98.19%

51 Rehabilitasi Turap Saluran dan Tanggul RT. 003 dan 004 RW. 008 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,272,000.00

98.18%

52 Pembuatan Saluran Air Jalan Jatibening Raya, Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

250,000,000.00

238,307,200.00

95.32%

53 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Barat - Kec. Bekasi Barat

950,000,000.00

931,802,000.00

98.08%

54 Normalisasi Perbaikan Saluran Air Dari Prapatan Pasar Ke Arah Mustikasari RT. 001 RW. 004 1 X

250,000,000.00

245,715,200.00

98.29%

Page 80: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

80

700 M, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

55 Pengerukan Saluran Air/Drainase Jl. Kemandoran RT. 01, 07, 08 dan 05 RW. 22 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

200,000,000.00

196,464,000.00

98.23%

56 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

950,000,000.00

931,391,000.00

98.04%

57 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Utara - Kec. Bekasi Utara

950,000,000.00

934,907,000.00

98.41%

58 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bantargebang - Kec. Bantargebang

950,000,000.00

927,256,000.00

97.61%

59 Pelebaran Saluran Air/Drainase RT. 07 RW. 12 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

250,000,000.00

240,270,200.00

96.11%

60 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan - Kec. Bekasi Selatan

950,000,000.00

926,779,000.00

97.56%

61 Perbaikan Gorong-Gorong RT. 01 RW. 09 Kelurahan Marga Mulya, Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

80,772,000.00

73.43%

62 Normalisasi Saluran Air Pertigaaan Sawo RT. 02/04 Bantargebang, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

150,000,000.00

147,196,000.00

98.13%

63 Pembangunan Saluran Air (Lanjutan) Jl. Merak 2, RT. 09 RW. 10 , Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,278,000.00

98.19%

64 Pembuatan Turap dan Saluran RW. 07 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

300,000,000.00

294,362,400.00

98.12%

65 Normalisasi Kali Alam RW. 010 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara

275,000,000.00

256,820,800.00

93.39%

66 Saluran Air/Gorong-Gorong RT. 04 RW. 18, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

136,400,000.00

133,844,000.00

98.13%

67 Normalisasi Drainase RW. 022 dan RW. 026, Kel . Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

196,286,000.00

98.14%

68 Normalisasi Gorong-Gorong Jl Yayasan S/D PT Arpeni, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

250,000,000.00

240,006,900.00

96.00%

69 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Pondokgede

950,000,000.00

929,092,000.00

97.80%

70 Turap Saluran Air Kali Cakung Perbatasan Dengan Puri Gading Kp. Sawah RT. 003, 006, 005, 002 dan RT. 001 RW. 003, Kel. Jatimelati- Kec. Pondok Melati

250,000,000.00

212,792,900.00

85.12%

71 Normalisasi dan Perbaikan Saluran Air RT. 08 RW. 35 , Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

196,288,000.00

98.14%

72 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Mustikajaya

950,000,000.00

929,924,000.00

97.89%

73 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Pondok Melati

950,000,000.00

930,940,000.00

97.99%

Page 81: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

81

74 Normalisasi Saluran Air Perumahan Wisma Jaya RT. 004/020 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,514,000.00

98.26%

75 Rehabilitasi/Perbaikan Saluran Air Jl. P. Irian Jaya Ujung dari Jl. P. Sangihe Raya Menuju Ke Sungai RT. 005/018 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

114,047,000.00

76.03%

76 Normalisasi Saluran Air RT. 01/07, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

125,000,000.00

122,725,000.00

98.18%

77 Penurapan Saluran Air Utama, RT. 07 RW. 06 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

220,000,000.00

209,612,000.00

95.28%

78 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Jatisampurna

950,000,000.00

920,954,000.00

96.94%

79 Perbaikan Saluran Air, RT. 001 S/D RT. 007 RW. 018 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,145,000.00

98.10%

80 Penurapan Saluran Air Jl. Mandor Aren RT. 002 RW. 07 , Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,507,000.00

98.25%

81 Normalisasi Saluran Air RT. 03/07, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,529,000.00

98.26%

82 Perbaikan Saluran Air RT. 003, RT. 004 RW. 002 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

150,000,000.00

147,320,000.00

98.21%

83 Turap Kali dan Tebing, RT. 01, 02, 03, 07 RW. 07 Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,133,000.00

98.09%

84 Drainase Saluran Air Jl. Masjid Al Ikhlas Raya RT. 002, 003, 004 dan 005/002 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,314,000.00

98.21%

85 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Jatiasih

950,000,000.00

927,946,000.00

97.68%

86 Pembuatan Saluran Air/Gorong-Gorong RT. 01-05 RW. 012 Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

250,000,000.00

244,872,200.00

97.95%

87 Rehabilitasi/Perbaikan Turap Sungai dan Pegerukan Lumpur Sungai Kali Aren Jaya Sampai Batas RT. 006 dan RT. 009/018 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,480,000.00

98.24%

88 Pemeliharaan Saluran Jalan Wilayah Kecamatan Medan Satria

950,000,000.00

935,173,000.00

98.44%

89 Pembangunan Saluran Air Jl. Pulo Ribung RW. 017 Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,139,000.00

98.09%

90 Pembuatan Drainase Jalan Swadaya II RT. 02 dan 03 RW. 07 Kp. Cimatis Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

250,000,000.00

242,956,600.00

97.18%

91 Penyodetan Saluran Air dari Rawa Gula Ke Kali Bekasi, RW. 010 dan RW. 006 Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

300,000,000.00

288,237,800.00

96.08%

Page 82: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

82

92 Drainase Jalan Lame II RT. 01 RW. 08 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

150,000,000.00

147,282,000.00

98.19%

93 Pelebaran Saluran Air Jl. Raya Kp. Sawah RT. 002 RW. 003 Kel. Jati Melati - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,134,000.00

98.09%

94 Perbaikan Saluran Air Saluran Utama RW. 0.17 Uj. Ruko S/D Blok E Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

330,000,000.00

323,480,000.00

98.02%

95 Pembuatan Saluran Dari Kampung Menuju Perumahan Graha Kampung Cakung RT. 005/009 Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

300,000,000.00

292,797,500.00

97.60%

96 Pembuatan Saluran Air RT. 004, 005 RW. 009 Kel. Jatiwarna - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

196,278,000.00

98.14%

97 Perbaikan Drainase Jalan Lame Kalimanggis (Kanan-Kiri) RW. 04 dan RW. 05 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

150,000,000.00

147,281,000.00

98.19%

98 Normalisasi Saluran Kali Sasak Bule RW. 20, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

300,000,000.00

292,909,200.00

97.64%

99 Normalisasi Saluran Pejuang Jaya RT. 001 RW. 011 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

120,000,000.00

117,810,000.00

98.18%

100 Turap Jalan Kramat RW. 01 - RW. 02 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

400,000,000.00

391,515,000.00

97.88%

101 Rehabilitasi Saluran Air Lingkungan Kantor Kecamatan Bekasi Barat - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

196,469,000.00

98.23%

102 Normalisasi Saluran Jl. Mutiara Intan RT. 01/10 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara

300,000,000.00

287,369,000.00

95.79%

103 Normalisasi Saluran Air Jl. Krakatau Raya RT. 11 dan RT. 01 RW. 12 Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

196,278,000.00

98.14%

104 Drainase Jl.Siliwangi RT. 01 dan 02 RW. 07 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

125,000,000.00

122,726,000.00

98.18%

105 Normalisasi Saluran Air - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

107,860,000.00

98.05%

106 Drainase Jalan Swadaya V S/D VI Kp. Cimatis RT. 03 RW. 08 Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

200,000,000.00

196,473,000.00

98.24%

107 Normalisasi Saluran Jalan Patriot Jl. Protokol Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

300,000,000.00

295,389,300.00

98.46%

108 Normalisasi Saluran Air/Penurapan Saluran Air Perbatasan RT. 005/013 dan RT. 005/001, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,289,000.00

98.19%

109 Normalisasi Saluran Air dan Perbaikan Gorong-Gorong RT. 001 S/D 004 RW. 06, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,220,000.00

98.15%

110 Perbaikan Saluran Air/Got Jl. Irida Timur I, II, III dan IV Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

390,000,000.00

363,107,248.00

93.10%

111 Pembuatan Saluran di Jalan Agus Salim

4,500,000,000.00

4,323,866,000.00

96.09%

Page 83: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

83

112 Normalisasi Saluran Air Jalan Balirotan RT. 003 RW. 005 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang

125,000,000.00

122,703,000.00

98.16%

113 Normalisasi Saluran Air Jl. Karang Satria RT. 04, 05 dan 03 RW. 07 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

175,000,000.00

171,889,000.00

98.22%

114 Sodetan Saluran Air Rawagula RT. 01/10 Bantargebang - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,477,000.00

98.24%

115 Pekerjaan Saluran Utama RT. 01, 06, 07, 08, 015 RW. 013 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,279,000.00

98.19%

116 Normalisasi/Penurapan Saluran Air Perumahan Margi Utami RT. 02/07 Bantargebang - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,465,000.00

98.23%

117 Pembangunan Saluran Air Wisma Jaya - Kec. Bekasi Timur

2,500,000,000.00

2,356,601,100.00

94.26%

118 Normalisasi Saluran Lingkungan RT. 002 RW. 009 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat

160,000,000.00

157,156,000.00

98.22%

119 Perbaikan Saluran Air di RW. 07 Kel. Kalibaru - Kec. Medan satria

120,000,000.00

117,806,000.00

98.17%

120 Penanganan Banjir di Perum Pondok Ungu Permai - Kec. Bekasi Utara

3,000,000,000.00

2,731,686,400.00

91.06%

121 Pembuatan Saluran Air ( Drainase ) Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

160,000,000.00

156,719,000.00

97.95%

122 Pembuatan Saluran Air Pinggiran Jl. Djoyomartono RT. 003 RW. 021 Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur

230,000,000.00

208,681,400.00

90.73%

123 Pembangunan Saluran Jl. Mustika Sari

2,500,000,000.00

2,468,612,500.00

98.74%

124 Penanganan Genangan Air Terowongan Jl. Ahmad Yani

2,200,000,000.00

2,063,668,100.00

93.80%

125 Peninggian Jembatan Selokan (Gorong - Gorong) Jl. Pala 3, 4, 5, 6, 7 RW. 06 Harapan Baru Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat

50,000,000.00

49,078,000.00

98.16%

126 Pelebaran dan Pendalaman dan Turap/ Plengsengan Bak Penampungan Air Hujan dan Air Kotor Komplek Bintara III Jl. Utama 1 Blok D RW. 07, 10, 01 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

187,282,300.00

93.64%

127 Penurapan Saluran Air RT. 02 RW. 03 Kel. Harapan Baru - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,148,000.00

98.10%

128 Pembuatan Saluran Air Jalan Kemang Sari I RT. 001 RW. 011 / RT. 006 RW. 003 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

300,000,000.00

287,967,000.00

95.99%

129 Normalisasi Saluran Air Jl. Al Bahar RW. 028 RT. 001 -005 RW. 028 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

120,000,000.00

117,678,000.00

98.07%

130 Lanjutan Pembangunan Sodetan Saluran Depan Strada Nawar-Jl. Mabes TNI Menuju Kali Sunter Kel. Jatiranggon - Kec. Jatisampurna

2,000,000,000.00

1,917,347,600.00

95.87%

Page 84: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

84

131 Normalisasi Saluran Irigasi, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

107,903,000.00

98.09%

132 Turap Tanggul Kali RW. 029 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

150,000,000.00

147,134,000.00

98.09%

133 Peningkatan Saluran Air Jl. Pramuka RT. 004/003 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

168,000,000.00

165,008,000.00

98.22%

134 Perbaikan Saluran Air/Got Jl. P. Yapen dan Jl. P. Saparua RW. 008 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,469,000.00

98.23%

135 Normalisasi Saluran Air Jl. Pahlawan RT. 01 dan 02 RW. 07 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,475,000.00

98.24%

136 Rehabilitasi Saluran Air RW. 10 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

175,000,000.00

171,899,000.00

98.23%

137 Normalisasi Saluran Air Jl. Merak Raya 2 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

220,000,000.00

210,203,000.00

95.55%

138 Rehabilitasi Saluran Air RT. 7 dan RT. 8 RW. 10 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,312,000.00

98.21%

139 Normalisasi Kali Alam RW. 013 Kel. Perwira - Kec. Bekasi Utara

220,000,000.00

209,996,000.00

95.45%

140 Normalisasi Saluran Air Jl. Raya Siliwangi RT. 001/004 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

147,138,000.00

98.09%

141 Perbaikan Saluran Air Jl. Pangandaran Raya RT. 003/008 Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

124,200,000.00

121,778,000.00

98.05%

142 Perbaikan Saluran Air RT. 06 RW. 009 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

187,199,650.00

93.60%

143 Pembuatan Saluran RW. 015 Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

175,000,000.00

171,889,000.00

98.22%

144 Rehabilitasi Saluran RW. 026 Kel. Pejuang - Kec. Medan Satria

175,000,000.00

171,905,000.00

98.23%

145 Perbaikan Saluran Air Jl.Pitung RW. 004, Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

480,000,000.00

264,361,000.00

55.08%

146 Pemeliharaan Rutin Saluran Sekunder

13,327,220,000.00

12,965,879,900.00

97.29%

147 Penurapan Kali Pintu Air Kel. Harapan Mulya - Kec. Medan satria

200,000,000.00

196,475,000.00

98.24%

148 Pembangunan Saluran di RW. 02 Jl. Kobak , Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

200,000,000.00

196,482,000.00

98.24%

149 Turap Kali Rawa Bambu Kel. Kalibaru - Kec. Medan Satria

150,000,000.00

147,276,000.00

98.18%

150 Rehabilitasi Drainasse RT. 01 dan RT. 08 RW. 011 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

350,000,000.00

317,177,900.00

90.62%

151 Lanjutan Pembangunan Sodetan Juanda - Kartini - Kec. Bekasi Timur

1,000,000,000.00

954,143,800.00

95.41%

152 Rehabilitasi Saluran Jalan Wibawa Mukti II (Depan Pom Bensin Kebantenan Arah

500,000,000.00

485,534,200.00

97.11%

Page 85: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

85

Komsen), Kel. Jatiasih - Kec. Jatiasih

153 Pembuatan Saluran Air RT. 001/001, Kel. Sepanjang Jaya - Kec. Rawalumbu

270,000,000.00

266,010,300.00

98.52%

154 Pembangunan Saluran Jalan Padurenan, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih

500,000,000.00

444,683,700.00

88.94%

155 Lanjutan Saluran Pramuka Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

750,000,000.00

728,126,900.00

97.08%

156 Pemeliharaan Rutin Saluran Primer

14,821,786,268.00

14,576,577,100.00

98.35%

157 Sodetan Asrama 202 Ke Kali Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

500,000,000.00

477,860,300.00

95.57%

158 Pemeliharaan Rutin Saluran Tersier

13,500,000,000.00

13,246,232,000.00

98.12%

159 Rehabilitasi Saluran Jalan Nusantara dari Sasak Jarang - Jalan Setia Mekar Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

900,000,000.00

885,302,900.00

98.37%

160 Rehabilitasi Saluran Air Jl. P. Biak Raya RT. 002/018, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

160,000,000.00

156,138,000.00

97.59%

161 Revitalisasi Saluran Dari Sasak Dikin Arah Kali Sunter Mabes TNI - Kec. Pondok Melati

4,000,000,000.00

3,661,074,000.00

91.53%

162 Normalisasi Siphon Uisma Rawalumbu, Siphon Jatiluhur Bekasi Barat, dan Siphon Galaxi Bekasi Selatan - Kec. Bekasi Selatan

5,000,000,000.00

4,720,986,000.00

94.42%

163 Perluasan dan Turap Saluran Air Pada Gorong-Gorong Induk Hingga Mas Naga. RT. 005/05 dan Lahan Mas Naga RW. 09, Kel. Bintarajaya - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

186,277,600.00

93.14%

164 Rehabilitasi Saluran Pembuangan Air Dari RW. 015 Ke Kali Bekasi Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

700,000,000.00

681,961,400.00

97.42%

165 Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Dari SD Monica Sampai Dengan Kali Lengkak Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

1,000,000,000.00

897,017,300.00

89.70%

166 Normalisasi Saluran Rawalumbu Depan Unisma Kalimalang - Kec. Rawalumbu

1,000,000,000.00

878,731,400.00

87.87%

167 Lanjutan Pembangunan Saluran Depan Strada Mawar Arah Mabes TNI Kali Sunter - Kec. Pondok Melati

1,600,000,000.00

1,592,024,200.00

99.50%

168 Normalisasi Saluran Wisma Jaya - Kec. Bekasi Timur

1,000,000,000.00

898,530,300.00

89.85%

169 Turap Drainase Jl. BKKBN Kp. Ciketing RT. 002/008, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

300,000,000.00

246,196,600.00

82.07%

170 Pelebaran Saluran Air Jl. P. Saparua Raya RT. 005, 006, 007 dan 008/008 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

195,461,000.00

97.73%

171 Pembuatan Saluran Air Jalan Kedaung Kp. Cimuning RW. 06, Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

250,000,000.00

224,536,300.00

89.81%

Page 86: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

86

172 Perbaikan dan Normalisasi Saluran Jl. Gelatik RT. 003/009, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

146,852,000.00

97.90%

173 Rehabilitasi Saluran Jalan Makam Kp. Sawah RT. 001/004 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati

170,000,000.00

165,830,000.00

97.55%

174 Rehabilitasi Saluran Air dan Pembuatan Sodetan RW. 012 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

195,682,000.00

97.84%

175 Perbaikan Jalan Dan Saluran Perbaikan Setu Dan Bintaro 9, RW. 05 Kelurahan Bintaro Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi (Banprov)

500,000,000.00

482,591,700.00

96.52%

176 Normalisasi Dan Pembuatan Saluran Lar Depan Naga Swalayan S.D Bekasi Timur Dan Gerbang Harapan Indah S.D Bekasi Timur (Banprov)

447,507,500.00

408,645,600.00

91.32%

177 Normalisasi Dan Pembuangan Saluran Air Di Jalan Raya Bintaro Jaya RW. 03, RW. 04, RW. 08, RW. 11, RW. 09, RW. 05 Dan RW. 10 Kelurahan Bintaro Jaya Kec. Bintaro Jaya Kota Bekasi (Banprov)

500,000,000.00

418,375,700.00

83.68%

178 Sodetan Air Jalan Radar - Jl. Raya Jatiwaringin, RW. 04 Kelurahan Jati Cempaka Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)

340,000,000.00

308,543,000.00

90.75%

179 Pengkatan Lumpur/Drainase, Jl. Raya Jatiwaringin, Kelurahan Jatiwaringin Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)

70,000,000.00

68,319,000.00

97.60%

180 Turap Kali Sunter, RW. 08, 09 Dan RW. 10 Kelurahan Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)

74,500,000.00

72,819,000.00

97.74%

181 Pembangunan Saluran Jalan H. Gintong RW. 03 Kel. Jatiranggon

180,000,000.00

176,520,000.00

98.07%

182 Pembangunan Saluran Gang Kober RT. 02 / 03 Kel. Jatisampurna

126,000,000.00

123,857,000.00

98.30%

183 Pembangunan Saluran Jalan Gang Kadut RT. 04 / 03 Kel. Jatiranggon

117,000,000.00

114,857,000.00

98.17%

184 Normalisasi Saluran RT. 08 RW. 11 Kav. Promaru I s / d V Kel. Margahayu

90,000,000.00

88,206,000.00

98.01%

185 Normalisasi Saluran RT. 06 RW. 06 Kel. Jatiwarna

90,000,000.00

88,287,000.00

98.10%

186 Normalisasi Saluran RW. 01 Kel. Jatiwarna

90,000,000.00

88,702,000.00

98.56%

187 Normalisasi Saluran Simpang Analis RW. 09 Kel. Jatiwarna

90,000,000.00

88,722,000.00

98.58%

188 Normalisasi Saluran RW. 03 Kel. Jatimurni

90,000,000.00

88,375,000.00

98.19%

189 Normalisasi Saluran Gang H. Yahi RT. 11 RW. 08 Kel. Jatikramat

90,000,000.00

88,295,000.00

98.11%

190 Normalisasi Saluran RT. 04 RW. 06 Kel. Jatirahayu

90,000,000.00

88,722,000.00

98.58%

Page 87: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

87

191 Normalisasi Saluran RW. 03 Kel. Jatimelati

90,000,000.00

88,679,000.00

98.53%

192 Perbaikan Saluran Air Lingkungan RW. 13 Kel. Jatirangga

90,000,000.00

88,123,000.00

97.91%

193 Perbaikan Saluran Air Makam Kalimiring Kel. Jatiraden

90,000,000.00

88,332,000.00

98.15%

194 Pembuatan Saluran Air Perum Grand Mutiara RW. 05 Kel. Jatiranggon

90,000,000.00

88,285,000.00

98.09%

195 Perbaikan Saluran Nurul Islam RT. 02 RW. 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,333,000.00

98.15%

196 Perbaikan Saluran Jalan Al Ikhlas RT. 01 / 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,289,000.00

98.10%

197 Pembuatan Saluran Jalan Al Falah RT. 05 / 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,294,000.00

98.10%

198 Perbaikan Saluran Jalan Attaqwa RT. 01 / 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,287,000.00

98.10%

199 Perbaikan Saluran Jalan Baitul Rahman RT. 04 RW. 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,292,000.00

98.10%

200 Pembuatan Saluran Air Jalan Dahlia RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,284,000.00

98.09%

201 Pembuatan Saluran Air Jalan H. Limun RT. 03 RW. 02 Kel. Mustikajaya

90,000,000.00

88,284,000.00

98.09%

202 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 1 RT. 06 / 07 Kel. Kranji

90,000,000.00

88,285,000.00

98.09%

203 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 2 RT. 06 / 07 Kel. Kranji

90,000,000.00

88,285,000.00

98.09%

204 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 4 RT. 05 / 07 Kel. Kranji

90,000,000.00

88,285,000.00

98.09%

205 Perbaikan Saluran Jalan Jambu 5 RT. 05 / 07 Kel. Kranji

90,000,000.00

88,287,000.00

98.10%

206 Normalisasi Saluran Komplek Perumahan PDK RT. 04 / 01 Kel. Ciketing Udik

90,000,000.00

88,291,000.00

98.10%

207 Normalisasi Saluran Pangkalan 2 dari Perempatan Embeh menuju Jalan asem Kel. Cikiwul

90,000,000.00

88,377,000.00

98.20%

208 Normalisasi Saluran Jalan Raya Narogong KM. 12, 5 Pangkalan 4 Kel. Cikiwul

90,000,000.00

88,357,000.00

98.17%

209 Pembuatan Sodetan Saluran dari Rawa Tengah ke arah Perempatan Embeh RT. 04 RW. 02 Kel. Cikiwul

90,000,000.00

88,287,000.00

98.10%

210 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah II RT. 1, 2, 3, 4 dan 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

90,000,000.00

88,681,000.00

98.53%

211 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Tengah 7 RT. 1, 2, 3, 4 dan 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

90,000,000.00

88,681,000.00

98.53%

212 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Utara Raya dan Pulo Sirih Utara 2 RT. 01 / 14 Kel. Pekayon Jaya

90,000,000.00

88,765,000.00

98.63%

213 Normalisasi Saluran Jalan Pulo Sirih Utara 3 RT. 02 / 14 Kel. Pekayon Jaya

90,000,000.00

88,680,000.00

98.53%

214 Perbaikan Saluran Jalan H. Abdul Karim RT. 05 RW. 09 Kel. Jatikramat

90,000,000.00

88,291,000.00

98.10%

Page 88: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

88

215 Normalisasi Saluran Air Jembatan 2 Bojong Rawalumbu Kel. Pengasinan

90,000,000.00

88,205,000.00

98.01%

216 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Pandu 1 dan 2 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya

90,000,000.00

88,347,000.00

98.16%

217 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Siaga A RT. 04 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya

90,000,000.00

88,357,000.00

98.17%

218 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Siaga E RT. 06 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya

90,000,000.00

88,357,000.00

98.17%

219 Perbaikan Saluran Air dan Penutup Got Jalan Siaga M, L dan N RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya

90,000,000.00

88,317,000.00

98.13%

220 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Utama dari Pos BKRW s / d Jembatan 3 Taman Narogong Indah Kel. Bojong Rawalumbu

90,000,000.00

88,347,000.00

98.16%

221 Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Utama dari Jembatan 3 s / d Jembatan 0 Taman Narogong Indah Kel. Bojong Rawalumbu

90,000,000.00

88,285,000.00

98.09%

222 Normalisasi Saluran Jalan Bintara (Bintara 6 s / d Kali Bintara 8) Kel. Bintara

90,000,000.00

88,328,000.00

98.14%

223 Lanjutan Normalisasi Saluran Lingkungan RW. 09 Kel. Bintara Jaya

90,000,000.00

-

0.00%

224 Normalisasi Saluran Perum Alinda Kencana RW. 21 Kel. Kaliabang Tengah

90,000,000.00

88,077,000.00

97.86%

225 Lanjutan Normalisasi Saluran Jalan Al - Ikhlas RW. 10 Kel. Kranji

90,000,000.00

88,333,000.00

98.15%

226 Normalisasi Saluran Jalan Rawa Bambu Perum SBS Kel. Harapan Jaya

90,000,000.00

88,331,000.00

98.15%

227 Peninggian Turap Kali Rawalumbu Utara

90,000,000.00

88,332,000.00

98.15%

228 Drainase Jalan Raya Cimatis RW. 07 Kel. Jatikarya

200,000,000.00

196,605,000.00

98.30%

229 Drainase Jalan RT. 01 / 05 Kel. Jatikarya

200,000,000.00

10,420,000.00

5.21%

230 Pembuatan Sodetan di RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08 RW. 01 Kel. Jakasampurna

150,000,000.00

147,577,000.00

98.38%

231 Normalisasi Saluran Air RT. 01 / 02 Kel. Cikiwul

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

232 Drainase / Saluran Air RT. 01 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

49,057,000.00

98.11%

233 Saluran Drainase Jl. H Tamih RT. 01 RW. 02 Kel. Ciketing Udik

100,000,000.00

98,199,000.00

98.20%

234 Pembuatan Saluran Air / Got RT. 005 RW. 013 Kel. Pejuang Kec. Medan satria

150,000,000.00

147,576,000.00

98.38%

235 Pelebaran Gorong - gorong air di Wilayah RT. 04 / 04 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

98,240,000.00

98.24%

236 Perbaikan / Normalisasi Saluran Air RT. 01 s / d RT. 04 RW. 10 Kel. Pekayon Jaya

150,000,000.00

147,956,000.00

98.64%

237 Normalisasi Saluran Jl. RA. Kartini RT. 002 / 002 Kel. Margahayu

93,000,000.00

91,254,000.00

98.12%

Page 89: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

89

238 Normalisasi Saluran Jl. RA. Kartini RT. 006 / 001 Kel. Margahayu

50,000,000.00

49,102,000.00

98.20%

239 Normalisasi Saluran Jl. Mayor Oking RT. 004 RW. 001 Kel. Margahayu

200,000,000.00

196,376,000.00

98.19%

240 Normalisasi Saluran Jl. Mayor Oking RT. 001 s / d RT. 002 RW. 002 Kel. Margahayu

160,000,000.00

157,120,000.00

98.20%

241 Pembuatan Saluran Air Wilayah RT. 001 / 001 Kel. Margahayu

50,000,000.00

49,082,000.00

98.16%

242 Perbaikan Saluran Air Kampung Sawah RT. 004 RW. 002 Kel. Jatimelati

75,000,000.00

73,540,000.00

98.05%

243 Normalisasi Saluran Air Jl. Al Khoiriyah - Rambutan RT. 006 RW. 003 Kel. Jatimurni

60,000,000.00

58,677,000.00

97.80%

244 Normalisasi Saluran Air Jl. Lembur 5 RT. 01 RW. 02 Kel. Jatirangga

100,000,000.00

98,287,000.00

98.29%

245 Normalisasi Turap Kali cakung Jl. Perumahan Lia Satelindo RT. 02 RW. 015 Kel. Jatirangga

200,000,000.00

196,608,000.00

98.30%

246 Perbaikan Saluran Air RT. 002 / 004 Kel. Sumur Batu

150,000,000.00

147,570,000.00

98.38%

247 Pembuatan Saluran Air Jl. Patria Jaya Kel. Jatirahayu

50,000,000.00

49,112,000.00

98.22%

248 Perbaikan Saluran Air RT. 001, 002, 003, 004, 005 RW. 09 Kel. Jatirahayu

50,000,000.00

49,112,000.00

98.22%

249 Normalisasi Saluran Air Depan Puskesmas Jatirahayu RW. 013 Kel. Jatirahayu

50,000,000.00

49,112,000.00

98.22%

250 Pelebaran Saluran Air Jl. Yanatera 4 Dari Arah Kelurahan RW. 001 Kel. Jatimelati

100,000,000.00

98,237,000.00

98.24%

251 Normalisasi Saluran Air Jalan Mu'ung ma'an RT. 02 RW. 08 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,238,000.00

98.24%

252 Normalisasi Saluran Air Belakang Pasar Kranggan RT. 01 RW. 02 Kel. Jatisampurna

200,000,000.00

196,605,000.00

98.30%

253 Normalisasi Saluran Air Jl. SMPN 28 Belakang Pasar Kranggan RT. 01 RW. 03 Kel. Jatisampurna

150,000,000.00

147,579,000.00

98.39%

254 Lanjutan Normalisasi Saluran Air Jl. Terusan Bakti Warga RT. 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,296,000.00

98.30%

255 Normalisasi Saluran Air Jl. Perintis RT. 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna

60,000,000.00

58,651,000.00

97.75%

256 Normalisasi Saluran Air Jl. Tonggong londok RW. 03 Kel. Jatisampurna

85,000,000.00

83,509,000.00

98.25%

257 Normalisasi Saluran Air Jl. Kala Miring RT. 02 RW. 03 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,244,000.00

98.24%

258 Normalisasi Jalan Terusan Rudal, belakang pasar RT. 01, RW. 03 Kel. Jatisampurna

60,000,000.00

58,595,000.00

97.66%

259 Perbaikan Saluran RT. 003 RW. 012 Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,605,000.00

98.30%

260 Perbaikan Drainase Jl. Rawa Dolar Arya RT. 03 / 07 Kel. Jatiraden

100,000,000.00

98,100,000.00

98.10%

Page 90: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

90

261 Pembuatan Saluran Air Jl. Swatantra I Perum Pondok Mitra RT. 04 / 05 Jatirasa - Jatiasih

100,000,000.00

98,247,000.00

98.25%

262 Saluran Air Jalan Kelurahan RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,193,000.00

98.19%

263 Saluran Air dan Dekker RT. 008 RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,284,000.00

98.28%

264 Saluran Air dan Dekker RW. 013 RW. 013, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

125,000,000.00

122,904,000.00

98.32%

265 Normalisai Saluran Air RT. 02 RW. 07 Kel. Duren Jaya

50,000,000.00

49,092,000.00

98.18%

266 Normalisasi Saluran Air Masjid Jami Al - Falaq 3 RT. 03 RW. 08, Kel. Jatiasih

100,000,000.00

98,189,000.00

98.19%

267 Normalisasi Saluran Air RT. 08 Kel. Jatiasih

80,000,000.00

78,445,000.00

98.06%

268 Normalisasi Saluran Air RT. 06, Kel. Jatiasih

80,000,000.00

78,447,000.00

98.06%

269 Perbaikan Saluran Air (Turab) Jalan Raya Basoka RT. 03 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,192,000.00

98.19%

270 Perbaikan Saluran Air Jalan Steyer RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,190,000.00

98.19%

271 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Lap. Tembak RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

272 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Lap. Tembak pistol RT. 05 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,232,000.00

98.23%

273 Perbaikan Saluran Air Jalan Raya Tirta Tajimalela RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,186,000.00

98.19%

274 Perbaikan Saluran Air Jalan Pistol 1 RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,009,000.00

98.01%

275 Pembangunan Saluran Air Gang Esan MT. Azzikrullah RT. 04 / 04 Kel. Mustikasari

100,000,000.00

98,242,000.00

98.24%

276 Normalisasi Saluran Air RT. 08 RW. 01 Samping Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

196,720,000.00

98.36%

277 Normalisasi Saluran Air Jalan Topeng RT. 01 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

196,720,000.00

98.36%

278 Normalisasi Saluran Air Jalan Inpres RT. 03 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

196,606,000.00

98.30%

279 Normalisasi Saluran Air RT. 01, 02 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

196,700,000.00

98.35%

280 Pembuatan Saluran Air RW. 01 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

196,798,000.00

98.40%

281 Pembuatan Saluran Air Jalan Kalimanggis RW. 06 Kel. Jatikarya

180,000,000.00

176,423,000.00

98.01%

282 Lanjutan Sodetan Jalan Sumur Binong Rawa Wates Kali Cikeas Kel. Jatisari Kec. Jatiasih

180,000,000.00

-

0.00%

283 Perbaikan Saluran Jl. Siaga 3 RT. 06 RW. 06

90,000,000.00

88,206,000.00

98.01%

284 Perbaikan dan Normalisasi Saluran Air Samping Kelurahan

180,000,000.00

177,018,000.00

98.34%

Page 91: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

91

Bojongrawalumbu RT. 08 RW. 01 Kel. Bojongrawalumbu

285 Perbaikan Saluran Jl. Borneo Utara V RT. 005 RW. 010

75,000,000.00

73,545,000.00

98.06%

286 Perbaikan Saluran Air RT. 01, 02 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

180,000,000.00

176,950,000.00

98.31%

287 Lanjutan Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Jalan Goa Kel. Jakasampurna

90,000,000.00

88,290,000.00

98.10%

288 Penurapan dan Normalisasi Saluran SS Bogor RW. 17 dan RW. 20 Kel. Pejuang

180,000,000.00

176,852,000.00

98.25%

289 Perbaikan Saluran Jalan Dahlia Raya RW. 17 Kel. Pejuang

135,000,000.00

132,752,000.00

98.33%

290 Perbaikan Saluran RT. 06 RW. 07 Kel. Pejuang

90,000,000.00

88,206,000.00

98.01%

291 Perbaikan Saluran RT. 05 RW. 07 Kel. Pejuang

90,000,000.00

88,206,000.00

98.01%

292 Rehabilitasi Saluran Jalan Rawa Kuda Kel. Jatiluhur

180,000,000.00

176,345,000.00

97.97%

293 Peningkatan / Perbaikan Saluran Air RT. 03 & 10 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,286,000.00

98.29%

294 Saluran Air perbatasan Jatiasih-Jatimekar RW. 08

150,000,000.00

147,568,000.00

98.38%

295 Perbaikan Saluran Air RT. 08 RW. 016 Kel. Harapan Baru

100,000,000.00

98,007,000.00

98.01%

296 Perbaikan Saluran Got RT. 08 RW. 016 Kel. Harapan Baru

60,000,000.00

58,687,000.00

97.81%

297 Perbaikan Drainase Lingkungan Kp. Cikunir Bulak RT. 04 / RW. 012, Kel. Jakamulya, Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

145,994,000.00

97.33%

298 Perbaikan Saluran Air Jl. Gamelan Raya F 8 / 11 Kemang IFI Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih

125,000,000.00

122,874,000.00

98.30%

299 Pembuatan Tanggul RT 003 / RW. 004, Kel. Kayuringin, Kec. Bekasi Selatan

125,000,000.00

122,872,000.00

98.30%

300 Perbaikan Saluran Air RT. 001 / RW. 011, Kel. Jatiluhur

150,000,000.00

147,564,000.00

98.38%

301 Lanjutan Perbaikan Saluran Air RT. 006 - 005 RW. 01 Kel. Kotabaru

75,000,000.00

73,512,000.00

98.02%

302 Perbaikan Saluran Air RT. 007/03 Kel. Kalibaru

75,000,000.00

73,502,000.00

98.00%

303 Normalisasi Saluran Air / Got Jl. Anggrek ke Jl. Cempaka 7 RW. 013 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,100,000.00

98.20%

304 Perbaikan Saluran Air Jl. Wijaya Kusumah RW. 012 Kel. Jatisampurna

150,000,000.00

147,599,000.00

98.40%

305 Pembuatan Saluran Air RW. 013 Kel. Jatisampurna

130,000,000.00

127,810,000.00

98.32%

306 Normalisasi Saluran Utama Jl. Kasuari Raya RT. 01, 02, 03, 05, 06, 09 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,466,000.00

97.81%

307 Normalisasi Saluran Utama Jl. Anggrek Raya RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,582,000.00

97.97%

308 Sodetan Saluran Air Transad VI RT. 02/ 08 Kel. Jatiranggon

150,000,000.00

147,694,000.00

98.46%

Page 92: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

92

309 Normalisasi Saluran Air Jl. Gang Nangka RT. 02 RW. 09 Kel. Jatiraden

100,000,000.00

98,246,000.00

98.25%

310 Normalisasi Saluran Air Jl. Tempe RT. 03 RW. 08 Kel. Jatiraden

100,000,000.00

98,247,000.00

98.25%

311 Drainase Jl. M. Baitusholihat RW. 22 Kel. Pekayon Jaya

200,000,000.00

196,610,000.00

98.31%

312 Normalisasi Saluran Air Jalan Hidayatullah RT. 001, 003/01 Kel. Jaka Setia

100,000,000.00

98,202,000.00

98.20%

313 Drainase/pembuatan Saluran Air (belakang Masjid Al fallah RT. 05 RW. 02) Kel. Kranji

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

314 Penutupan Saluran Air atau got di Gg. H. Awi RT. 01/04 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,144,000.00

98.14%

315 Normalisasi saluran Jl. Katelia Raya RW. 013 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,102,000.00

98.20%

316 Normalisasi saluran Jl. Perumahan Lia satelindo RT. 01, 02, 03, 04 RW. 15 Kel. Jatirangga

150,000,000.00

147,784,000.00

98.52%

317 Normalisasi saluran Jl. Bandung 3 RT. 03 / RW. 07 Kel. Jatisampurna

150,000,000.00

144,221,000.00

96.15%

318 Normalisasi saluran Jl. Cimanggu RT. 02 / 02 Kel, Jatisampurna

150,000,000.00

147,444,000.00

98.30%

319 Turap Kali Perum Bojong Menteng Indah RT. 02 / RW. 13 Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu (Banprov)

200,000,000.00

195,721,000.00

97.86%

320 Perbaikan Drainase Jalan Kemuning Perum Bojong Menteng Indah, RT. 01/ RW. 13 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu (Banprov)

200,000,000.00

196,039,000.00

98.02%

08 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

252,208,425,000.00

235,337,713,318.07

93.31%

1 Pengerasan Jalan Plamboyan Komplek Cahaya Kemang Permai RT. 002/004, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,940,000.00

97.94%

2 Pengecoran Jalan Sabun RT. 002, 007 RW. 003, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,047,000.00

97.05%

3 Pengerasan Jalan Melati Raya Perumahan Graha Indah RW. 017, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

120,733,000.00

96.59%

4 Pengecoran Jl. H. Tekel RT. 04/11 Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,324,000.00

98.22%

5 Pengerasan Gang Iprija Kampung Cikunir RT. 003/001, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

94,931,000.00

94.93%

6 Pengecoran Jalan H. Madi RT. 003/007, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,870,000.00

97.87%

7 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Irigasi Persada Baru RW. 11 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

97,940,000.00

97.94%

8 Pengecoran Jalan Katul (Jalan Lingkungan) RT. 03/01, Kel. Jatiluhur - Kec. Jatiasih

80,000,000.00

78,225,000.00

97.78%

Page 93: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

93

9 Pengecoran Jalan Apel II Perum Bumi Nasio Indah RT. 001 RW. 016, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

110,000,000.00

107,271,000.00

97.52%

10 Perbaikan Jalan Depan SDN Jatimekar VII A.Puri RT. 011 dan 012 RW. 010, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,940,000.00

97.94%

11 Pengecoran Jalan Lingkungan Gg.Bapak Menin Kp. Rawa Bogo RT. 001 RW. 003, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

125,000,000.00

122,659,000.00

98.13%

12 Lanjutan Pengecoran Jalan Swadaya Kp. Rawa Bogo RT. 004 RW. 001, Kel. Jatimekar - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

96,296,261.45

96.30%

13 Perbaikan Jalan Pariwisata Jl.Pariwisata Raya RW. 06, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

147,021,000.00

98.01%

14 Pengecoran Jalan di RT. 01, 02, 04 RW. 07 Kelurahan Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

147,139,000.00

98.09%

15 Peningkatan Jalan Boegenvile RT. 001/07 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,686,000.00

97.69%

16 Perbaikan Jalan Nusa Indah Ray dan Wijayakusuma RW. 012, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

205,000,000.00

195,448,000.00

95.34%

17 Peningkatan Jalan Cendrawasih Raya RT. 06, 07 RW. 07, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

190,000,000.00

186,230,000.00

98.02%

18 Peningkatan Jalan Kenangan 1, 2, 3 dan 4, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

95,451,000.00

95.45%

19 Rehabilitasi Jalan RT. 006 RW. 09 Kel Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

338,900,000.00

327,033,800.00

96.50%

20 Pengaspalan Jalan Cendrawasih RW. 003 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,890,000.00

97.89%

21 Pengecoran Jalan Palem 6 RW. 08, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

97,935,000.00

97.94%

22 Pengerasan Jalan Samin RT. 001 RW. 005, Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

97,872,000.00

97.87%

23 Pengecoran Jalan RT. 05/16 Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,840,000.00

97.84%

24 Pengecoran Jalan Sejahtera RT. 03/02 Kel. Mustikasari, Kec. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

75,000,000.00

73,192,000.00

97.59%

25 Peninggian Jalan P. Jawa Raya RT. 004/014 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

165,000,000.00

161,127,000.00

97.65%

26 Peningkatan Jalan Towati 4 Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

120,000,000.00

117,076,000.00

97.56%

27 Rehabilitasi Jalan Hasibuan - Kec. Bekasi Timur

2,500,000,000.00

2,349,826,500.00

93.99%

28 Pengecoran Jalan RT. 01, 02, 05 RW. 09 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

192,046,000.00

96.02%

29 Pengecoran Jalan Mawar 1 RT. 03 RW. 02, Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

92,382,000.00

92.38%

Page 94: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

94

30 Perbaikan Jembatan Jl. P. Halmahera 8 RT. 006/006, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

-

0.00%

31 Rehabilitasi Jalan dan Saluran Telkom Padurenan - Kec. Mustika Jaya

1,500,000,000.00

1,425,371,000.00

95.02%

32 Rehabiltasi Mawar Padurenan - Kec. Mustika Jaya

1,400,000,000.00

1,320,235,200.00

94.30%

33 Perbaikan Jalan Kelapa Dua Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

2,000,000,000.00

1,972,304,200.00

98.62%

34 Perbaikan/Pengecoran Jalan Kintamani B RT. 003 RW. 012, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

82,288,000.00

82.29%

35 Perbaikan Jalan Lingkungan di RT/RW Kelurahan Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

100,000,000.00

97,970,000.00

97.97%

36 Rehabiltasi Jalan KH. Noer Ali - Kec. Bekasi Selatan

2,000,000,000.00

1,773,716,200.00

88.69%

37 Perbaikan Jalan Jl. Kapuk I RT. 05 RW. 18, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

250,000,000.00

234,194,900.00

93.68%

38 Betonisasi/Pengecoran Jalan P. Tanimbar Raya RT. 001, 002, 003, 004 dan 005/007 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

196,530,000.00

98.27%

39 Peningkatan Jalan Cendana RT. 02/01, Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang

155,000,000.00

151,192,000.00

97.54%

40 Pengecoran Jalan Gg. Masjid RT. 05, RW. 01, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

145,888,000.00

97.26%

41 Perbaikan Jalan Tambun - Cimuning - Kec. Mustika Jaya

1,500,000,000.00

1,420,800,200.00

94.72%

42 Pengecoran Jalan Rambutan Perbatasan RT. 03 dan RT. 05, RW. 02, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

148,609,000.00

99.07%

43 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 07 Batas RT. 08 RW. 08, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

145,721,000.00

97.15%

44 Perbaikan Jalan Rawa Bogo RW. 8 Arah Makam TPU Pedurenan, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

195,349,000.00

97.67%

45 Perbaikan/Pengecoran Jalan Kintamani I RT. 003 RW. 012, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

130,000,000.00

121,235,000.00

93.26%

46 Perbaikan Jalan Bulog II, RT. 002 RW. 005 Kel. Jatimelati - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

194,497,000.00

97.25%

47 Peningkatan Jalan Pengasinan Raya - Kec. Rawalumbu

500,000,000.00

464,606,600.00

92.92%

48 Perbaikan Jalan Mandor Demong - Kec. Mustika Jaya

3,000,000,000.00

2,848,654,400.00

94.96%

49 Rehabilitasi Jalan Joyo Martono - Kec. Bekasi Timur

5,000,000,000.00

4,630,201,100.00

92.60%

50 Rehabilitasi Jalan di RT. 04 RT. 05 RW. 06 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

165,000,000.00

158,107,000.00

95.82%

51 Rehabilitasi Jalan RT. 03 RW. 06 Kel. Marga Mulya - Kec. Bekasi Utara

110,000,000.00

104,459,816.22

94.96%

Page 95: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

95

52 Perbaikan Jalan Guteng RT. 004 RW. 004, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,913,000.00

97.91%

53 Perbaikan Jalan RT, 02, 04, 05, 07, 09, 10 RW. 004 Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,077,000.00

98.05%

54 Lanjutan Perbaikan Jalan Armed/Jalan Rawa Semut, Kel. Cikiwul RT. 01/05 - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

192,876,172.26

96.44%

55 Perbaikan Jalan Lumbu Timur I H , Kel. Bojong Rawalumbu RW. 31 - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,840,000.00

97.84%

56 Perbaikan Jalan Baung Raya RW. 010, Kel. Kayuringin Jaya - Kec. Bekasi Selatan

200,000,000.00

194,105,000.00

97.05%

57 Jalan Gang H. Arsad RT. 001 RW. 004, Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang

154,000,000.00

150,312,000.00

97.61%

58 Peningkatan Jalan RT. 08 RW. 07 Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

60,000,000.00

57,893,000.00

96.49%

59 Pengaspalan Jalan Pisang Batu Raya, Pisang Batu I dan Jl. Gandaria RT. 002 RW. 009 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat

60,000,000.00

58,550,000.00

97.58%

60 Rehabilitasi Jalan Abadi, RT. 01 RW. 01, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

50,000,000.00

49,082,000.00

98.16%

61 Pengerasan Jalan RT. 002 dan RT. 003/ 08 , Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

147,022,000.00

98.01%

62 Perbaikan Jalan Gondang, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

1,600,000,000.00

1,415,392,800.00

88.46%

63 Rehabilitasi Jalan Mess Al Depan Warung Saan - Pertigaan Betawi - Arah Jatiranggon - Kec. Jatisampurna

4,000,000,000.00

3,839,125,000.00

95.98%

64 Pengecoran Jalan Sadi Beran RT. 001 RW. 005, Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

147,075,000.00

98.05%

65 Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Gang Entong RT. 01 RW. 07 Kp. Cimatis, Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

100,000,000.00

96,411,000.00

96.41%

66 Rehabilitasi Jalan Musholla Kp. Setu RT. 001 RW. 01 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

400,000,000.00

368,845,100.00

92.21%

67 Jalan Utama RT. 13 Blok AM 12, AM 13, AM 14, AM 16 RW. 12, Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

125,000,000.00

122,719,000.00

98.18%

68 Lanjutan Peningkatan Jalan Bintara 14 RW. 06/19, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

200,000,000.00

195,642,000.00

97.82%

69 Perbaikan Jalan Dewi Sartika Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur

3,000,000,000.00

2,413,190,400.00

80.44%

70 Pekerjaan Rigit Jalan Mawar Raya RT. 016, 013, 010, 011 RW. 013, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

193,480,000.00

96.74%

71 Perbaikan Jalan Setapak dan Saluran Air Jl. Letnan Marsaid V RT. 02/06 Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

142,446,000.00

94.96%

Page 96: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

96

72 Peningkatan Jalan Danau Kalimutu Raya RW. 11 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

80,000,000.00

77,785,000.00

97.23%

73 Pengecoran Jalan Masuk Kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

300,000,000.00

288,875,000.00

96.29%

74 Lanjutan Pengecoran Jalan Keramat Jawa RT. 04 RW. 001, Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

400,000,000.00

383,200,400.00

95.80%

75 Peningkatan Jalan/Conblok Jl. P. Panaitan Raya Depan Kantor Sekretariat RW. 014 RT. 002, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

147,127,000.00

98.08%

76 Betonisasi Jalan Makam RT. 005 RW. 003 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

130,000,000.00

126,944,000.00

97.65%

77 Pengecoran Jalan Kresek Tembus Rambutan RT. 03 RW. 04, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

97,895,000.00

97.90%

78 Pengaspalan Jalan Jl. Letjen Sarbini RT. 002/001 Komplek Pusbinal, Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan

200,000,000.00

195,457,000.00

97.73%

79 Pengaspalan Jalan Santosa Raya RT. 01 RW. 019 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

137,088,000.00

91.39%

80 Perbaikan Jalan Porod Dalam RT. 003/004, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,915,000.00

97.92%

81 Pengecoran Jalan RW. 010, Kel. Jakamulya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

146,686,000.00

97.79%

82 Rehabilitasi Jalan Cucut RW. 022 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

250,000,000.00

228,577,500.00

91.43%

83 Jalan Alternatif RT. 15 GPS RW. 11 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

50,000,000.00

48,161,000.00

96.32%

84 Pembetonan Jl. Gunung Pangrango RT. 005 RW. 012, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

75,000,000.00

69,864,250.00

93.15%

85 Perbaikan Jalan Elang Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

143,839,000.00

95.89%

86 Pengecoran Jalan Sersan Marjuki Dalam RT. 05/02 Kel. Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

146,368,000.00

97.58%

87 Peningkatan Jalan Sewu Raya RT. 11, 13/004 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

146,987,000.00

97.99%

88 Perbaikan Jalan Cendana V, VI, VII, VIII, IX dan X RW. 006A, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

94,514,000.00

94.51%

89 Peningkatan Jalan H. Onar RT. 03/05, Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

194,234,000.00

97.12%

90 Pengecoran Jalan P. Sumba Raya RT. 006, 007/010 Lanjutan APBD Tahun 2013, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

120,000,000.00

117,864,000.00

98.22%

Page 97: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

97

91 Peningkatan Jalan RT. 018 RW. 019, Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

194,344,000.00

97.17%

92 Perbaikan Jalan Bojong Sari 4 A RT. 003 RW. 012, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

140,800,000.00

138,239,000.00

98.18%

93 Rehabilitasi Jalan Bacang RT. 01-03, 07 dan 12 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

450,000,000.00

433,156,000.00

96.26%

94 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 13 RW. 04, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,324,000.00

98.22%

95 Pengaspalan Jalan Sekunder Jl. Pulo Sirih Timur III dan VII RW. 13, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

96,988,000.00

96.99%

96 Perbaikan Jalan Meranti Selatan V, RW. 11 Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

94,426,000.00

94.43%

97 Perbaikan Jalan Kp. Sawah - Pabuaran, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

5,000,000,000.00

4,461,985,000.00

89.24%

98 Perbaikan Jalan Kemakmuran, Kel. Margajaya - Kec. Bekasi Selatan

1,680,000,000.00

1,576,554,100.00

93.84%

99 Peningkatan Jalan Lingkungan Blok F1 RT. 006 RW. 024 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

250,000,000.00

230,025,500.00

92.01%

100 Pengecoran Jalan SDN Mustikasari IV dan Drainasenya Jalan Mustikasari IV RT. 001 RW. 004, Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

194,705,000.00

97.35%

101 Perbaikan Jalan Raya Harun RW. 10, Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

195,457,000.00

97.73%

102 Pengecoran Jl. Teratai, Jl.Anggrek dan Jl. Nusa Indah RT. 009/07, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,990,000.00

97.99%

103 Perbaikan Jalan Letnan Arsyad, Kel. Kayuringin - Kec. Bekasi Selatan

1,000,000,000.00

962,903,800.00

96.29%

104 Peningkatan Jalan Berhala RW. 010 Kel. Jatibening - Kec. Pondokgede

200,000,000.00

194,663,000.00

97.33%

105 Perbaikan Jalan Lingkungan Dukuh Zamrud RT. 01/12, Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

400,000,000.00

374,214,200.00

93.55%

106 Perbaikan Jalan Boegenvile RT. 010/07, Kel. Bintara - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

92,221,000.00

92.22%

107 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 018 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

144,558,000.00

96.37%

108 Perbaikan Jalan KH. Mas Mansyur, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

800,000,000.00

753,665,700.00

94.21%

109 Perbaikan Jalan Lumbu Timur IG RW. 31, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,860,000.00

97.86%

110 Peningkatan Jalan Jatisari RW. 12, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

140,409,000.00

93.61%

Page 98: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

98

111 Perbaikan Jalan Pete Raya, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

1,500,000,000.00

1,437,519,300.00

95.83%

112 Jalan Lingkungan Jl. Perkutut II RT. 010 RW. 023 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

260,000,000.00

244,305,000.00

93.96%

113 Peningkatan Jalan RT. 003/005, Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,887,000.00

98.44%

114 Pemeliharaan Rutin Jalan Lokal dan Lingkungan Se Kota Bekasi

12,000,000,000.00

11,862,637,650.00

98.86%

115 Perbaikan Jalan Rambutan, Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna

1,000,000,000.00

945,718,000.00

94.57%

116 Perbaikan Jalan Kalimanggis, Kel. Jatikarya - Kec. Jatisampurna

1,500,000,000.00

1,482,015,800.00

98.80%

117 Rehabilitasi Jalan Pangeran Jayakarta, Kel. Harapan Mulya - Kec. Medan Satria

1,000,000,000.00

947,501,800.00

94.75%

118 Peningkatan Jl, Lingkar Artesis RT. 02/05, Kel. Ciketing Udik - Kec. Bantargebang

200,000,000.00

196,560,000.00

98.28%

119 Pemeliharaan Rutin Jalan Perumahan Se Kota Bekasi

8,825,900,000.00

8,678,473,600.00

98.33%

120 Pemeliharaan Rutin Jalan Regional Kota

10,000,000,000.00

9,435,758,600.00

94.36%

121 Perbaikan Jalan Wijaya Kusuma 1, 2, 3, 4 dan 10 RT. 01-07/04, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

300,000,000.00

280,781,237.00

93.59%

122 Perbaikan Jalan Pangkalan II Bantargebang, Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

3,360,000,000.00

2,704,112,000.00

80.48%

123 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 003 RW. 09, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,341,000.00

97.34%

124 Pembangunan Jalan dan Saluran Pangkalan IA Kel. Bantargebang - Kec. Bantargebang

1,500,000,000.00

1,436,424,800.00

95.76%

125 Perbaikan Jalan Ki Mangun Sarkoro, Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

900,000,000.00

856,230,500.00

95.14%

126 Perbaikan Jalan Umum RT. 01-04 RW. 05, Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

97,940,000.00

97.94%

127 Perbaikan Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur

315,000,000.00

305,422,500.00

96.96%

128 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 06 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

150,000,000.00

141,129,000.00

94.09%

129 Perbaikan Jalan Rambutan, Kel. Jatimurni - Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

97,850,000.00

97.85%

130 Pemeliharaan Jembatan Se Kota Bekasi

1,000,000,000.00

983,928,300.00

98.39%

131 Perbaikan Jalan Binong Batas Kecamatan Jatiasih - Jatisampurna - Kec. Jatisampurna

1,200,000,000.00

1,012,606,098.00

84.38%

132 Rehabilitasi Jl. Pulo Sirih Utara Dalam 9 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

330,000,000.00

317,925,000.00

96.34%

133 Rehabilitasi Jl. Kemang Raya RT. 01 RW. 06 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

143,871,000.00

95.91%

Page 99: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

99

134 Rehabilitasi Mawar VI - Kec. Medan Satria

4,000,000,000.00

3,672,113,000.00

91.80%

135 Pengerasan Jalan Jl. H. Majar RT. 005 RW. 01, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

90,540,450.00

90.54%

136 Peningkatan Jalan Jl. Pulo Sirih Tengah 16 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya - Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

97,563,000.00

97.56%

137 Rehabilitasi Jalan Bantargebang - Setu - Kec. Bantargebang

1,000,000,000.00

956,997,300.00

95.70%

138 Lanjutan Perbaikan Jalan Damai Kampung Cakung RT. 002/002, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

85,000,000.00

83,120,000.00

97.79%

139 Rehabilitasi Jalan KH. Noer Ali 1,000,000,000.00

936,174,200.00

93.62%

140 Peningkatan Jalan Rambutan RT. 002, 003, 004, 005 RW. 04 Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

137,735,000.00

91.82%

141 Perbaikan Jalan Swadaya 10 RT. 01, 02/21, Kel. Jakasampurna - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,211,000.00

97.21%

142 Perbaikan Jalan Karang Satria - Kec. Bekasi Timur

700,000,000.00

678,455,400.00

96.92%

143 Jalan Gang H. Arsad RT. 001/04 Kel. Cikiwul - Kec. Bantargebang

130,000,000.00

128,095,000.00

98.53%

144 Pembangunan Jalan Bojong Menteng - Jatiasih, Kel. Bojong Menteng

12,500,000,000.00

11,553,297,000.00

92.43%

145 Perbaikan Jalan Bintang Raya RW. 009, Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

200,000,000.00

192,880,000.00

96.44%

146 Rehabilitasi Jalan Bintara Raya - Kec. Bekasi Barat

1,800,000,000.00

1,694,923,000.00

94.16%

147 Rehabilitasi Jalan Puskesmas RT. 006/001 Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

300,000,000.00

277,180,400.00

92.39%

148 Pemeliharaan Jalan Pisang Ambon I RT. 003 RW. 017 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,890,000.00

97.89%

149 Rehabilitasi Jalan Bintara Jaya Raya - Kec. Bekasi Barat

1,500,000,000.00

1,365,457,600.00

91.03%

150 Rehabilitasi Jalan Sultan Trenggono RT. 06 RW. 06 Kel. Margamulya - Kec. Bekasi Utara

275,000,000.00

253,385,400.00

92.14%

151 Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Agus Salim - Kec. Bekasi Timur

5,000,000,000.00

4,718,921,000.00

94.38%

152 Rehabilitasi Jalan RT. 06 RW. 09 Kel. Jakasetia - Kec. Bekasi Selatan

400,000,000.00

381,942,800.00

95.49%

153 Peningkatan Jalan RT. 003/002 Kel. Sumur Batu - Kec. Bantargebang

250,000,000.00

242,975,300.00

97.19%

154 Rehabilitasi Jalan Mandor Demong - Kec. Mustika Jaya

400,000,000.00

380,621,500.00

95.16%

155 Peningkatan Jalan Rawa Semut Raya 2 RT. 003 RW. 012 Kel. Margahayu - Kec. Bekasi Timur

180,000,000.00

175,568,000.00

97.54%

156 Rehabilitasi Jalan Pemuda Patriot - Kec. Bekasi Barat

3,000,000,000.00

2,797,041,000.00

93.23%

157 Rehabilitasi Jalan Lengkeng Raya RT. 001 RW. 020 Kel. Kotabaru - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

146,347,000.00

97.56%

158 Pembangunan/ Pelebaran Jalan Simpang Komsen (Jalan

1,300,000,000.00

1,287,385,700.00

99.03%

Page 100: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

Wibawamukti Arah Vila Nusa Indah) - Kec. Jatiasih

159 Rehabilitasi Jalan Manggis RT. 08 RW. 07 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

155,000,000.00

151,302,000.00

97.61%

160 Perbaikan Jalan Betonisasi Lumbu Timur Raya RT. 001, 005 RW. 032, Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

120,000,000.00

116,878,000.00

97.40%

161 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 S/D RT. 006 RW. 04 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

146,995,000.00

98.00%

162 Pemeliharaan Jalan Pisang Kepok II dan III RW. 016 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

146,977,000.00

97.98%

163 Lanjutan Jalan H. Awi (Yapidh-Purigading) RT. 002, 004 RW. 003, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

230,000,000.00

215,151,700.00

93.54%

164 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 03, 04 RW. 019 Kel. Kaliabang Tengah - Kec. Bekasi Utara

175,000,000.00

170,912,000.00

97.66%

165 Rehabilitasi Jalan dan Saluran Jalan Swatantra - Kec. Jatiasih

5,000,000,000.00

4,645,700,000.00

92.91%

166 Pengecoran Jalan Pintu Masuk Ke Perumahan Puri Bintara Regency. Dari Gapura S/D Kali Bintara Jaya RT. 002 RW. 02 dan RW. 013, Kel. Bintara Jaya - Kec. Bekasi Barat

225,000,000.00

216,256,400.00

96.11%

167 Perbaikan Jalan AC Lengkeng 2 RW. 02, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

93,603,000.00

93.60%

168 Rehabilitasi Jalan Antara RT. 03 dan RT. 09 RW. 014 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

69,652,177.14

92.87%

169 Perbaikan Jalan Raya Pekayon Pondokgede - Kec. Bekasi Selatan

15,000,000,000.00

14,636,756,656.00

97.58%

170 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 03 Kel. Harapan Baru - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

178,347,000.00

89.17%

171 Perbaikan Jalan Raya Jatimakmur - Kec. Pondokgede

3,000,000,000.00

2,839,305,000.00

94.64%

172 Rehabilitasi Jalan Taman Wisma Asri Raya, Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

200,000,000.00

195,412,000.00

97.71%

173 Peningkatan Jalan S. Bengawan Solo RT. 008 dan 009 RW. 019 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

75,000,000.00

71,792,000.00

95.72%

174 Rehabilitasi Jalan Danau Ranau Raya RT. 004, 005, 006 RW. 011 Komp. SBS, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

125,000,000.00

122,684,000.00

98.15%

175 Lanjutan Rehabilitasi Jalan Utama Persada Raya RW. 1 Kel. Jatibening Baru - Kec. Pondokgede

200,000,000.00

195,457,000.00

97.73%

176 Pengaspalan Jalan Utama RW. 014, Kel. Bintara Raya - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,890,000.00

97.89%

177 Perbaikan Jalan Veteran - Pramuka - Kec. Bekasi Selatan

3,500,000,000.00

87,239,000.00

2.49%

Page 101: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

101

178 Perbaikan Jalan Raya Jatiwaringin - Kec. Pondokgede

5,000,000,000.00

4,588,028,000.00

91.76%

179 Perbaikan Jalan Juanda - Kec. Bekasi Timur

2,250,000,000.00

2,113,116,000.00

93.92%

180 Rehabilitasi Rawa Dollar - Kec. Jatisampurna

1,340,000,000.00

1,304,512,500.00

97.35%

181 Perbaikan Jalan Sersan Aswan - Kec. Bekasi Timur

1,500,000,000.00

1,418,098,100.00

94.54%

182 Pelapisan Hotmix Jl. Intan I-C RT. 005 dan 006 RW. 013, Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

52,500,000.00

51,175,000.00

97.48%

183 Rehabilitasi Jalan Setapak RT. 005 RW. 018 Kel. Harapan Jaya - Kec. Bekasi Utara

51,500,000.00

50,112,000.00

97.30%

184 Rehabiitasi Jalan Bojong Sari 4 RT. 003 RW. 012 Kel. Bojong Rawalumbu - Kec. Rawalumbu

123,200,000.00

120,939,000.00

98.16%

185 Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Melati 11 RW. 020 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

92,228,550.00

92.23%

186 Perbaikan Jalan Chairil Anwar - Kec. Bekasi Timur

2,500,000,000.00

2,353,137,400.00

94.13%

187 Rehabilitasi Jalan Sawo Raya Kel. Teluk Pucung - Kec. Bekasi Utara

127,000,000.00

120,168,000.00

94.62%

188 Perbaikan Jalan Lingkar Chandra di RT. 07-04 RW. 015 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

97,961,000.00

97.96%

189 Perbaikan Jalan Pengasinan - Mustikasari

5,000,000,000.00

4,838,527,000.00

96.77%

190 Perbaikan Jalan Situ Rawa Gede RW. 02, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

143,186,000.00

95.46%

191 Pengecoran Jalan Jati Timur X RT. 04 RW. 08, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

96,737,000.00

96.74%

192 Peningkatan Jalan Jati Sengkeang Kp. Kandang RT. 002/012 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

250,000,000.00

232,496,600.00

93.00%

193 Peningkatan Jalan Bawang 8 Kp.Cibitung Sebrang RT. 04/09 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

250,000,000.00

235,504,700.00

94.20%

194 Pengaspalan Jalan di Wilayah RT. 007 RW. 005 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

105,000,000.00

102,878,000.00

97.98%

195 Pengecoran Gg. Rea RT. 02 RW. 07, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

96,115,000.00

96.12%

196 Peningkatan Jalan Lingkungan Blok D3 RT. 006/024 MGT, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

98,001,000.00

98.00%

197 Pengecoran Jl. Manggis Harapan Baru I RT. 003 RW. 020, Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,925,000.00

97.93%

198 Perbaikan dan Pelapisan Jalan Utama Komplek RT. 04, 06, 07 RW. 01 Kel. Jatirahayu - Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

146,126,000.00

97.42%

199 Pengecoran Jalan Utama Lingkungan Jl. Kurma RT. 04 RW. 019 Kel. Kota Baru - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

97,890,000.00

97.89%

Page 102: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

102

200 Lanjutan Peningkatan Jalan Siti I Kp. Ciketing RT. 003/008, Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

321,125,000.00

309,353,300.00

96.33%

201 Pembangunan Jalan RT. 005 RW. 02, Kel. Bojong Menteng - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

87,982,000.00

87.98%

202 Pengecoran Jl. Sakura RT. 05 RW. 009, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

95,569,000.00

95.57%

203 Peningkatan Jalan Gang Masjid Baitur Rohim RT. 02 RW. 001 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

147,047,000.00

98.03%

204 Lanjutan Peningkatan Jalan Lebak 2 Kp. Ciketing RT. 001/020 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

250,000,000.00

236,934,800.00

94.77%

205 Rehabilitasi Jalan Borneo Raya , Borneo 1, 2, 3 dan Taman Ulin RW. 09 Kel. Bekasi Jaya - Kec. Bekasi Timur

200,000,000.00

195,492,000.00

97.75%

206 Lanjutan Peningkatan Jalan Santika Kp. Pabuaran RT. 02, 05 RW. 02 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

189,394,000.00

94.70%

207 Rehabilitasi Jalan Jegong RT. 02 RW. 09 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

146,977,000.00

97.98%

208 Peningkatan Jalan SMPN 36 RT. 003 RW. 008 Kel. Pedurenan - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

195,766,000.00

97.88%

209 Lanjutan Peningkatan Jalan Bayan Tengah RW. 011 Kel. Mustikajaya - Kec. Mustika Jaya

200,000,000.00

184,696,000.00

92.35%

210 Peninggian Jalan Lingkungan Jl. P. Maluku 10 RT. 007 dan RT. 008/009, Jl. P Timor 6 Blok 12 RT. 005 dan RT. 009/009, Kel. Aren Jaya - Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

97,913,000.00

97.91%

211 Lanjutan Peningkatan Jalan Inon Kailan RT. 03 RW. 04 Kel. Mustikasari - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

97,932,000.00

97.93%

212 Pengecoran Jalan Oval RT. 06 RW. 009, Kel. Kranji - Kec. Bekasi Barat

125,000,000.00

122,002,000.00

97.60%

213 Peningkatan Jalan Mawin Kp. Pabuaran RT. 02/01 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

98,001,000.00

98.00%

214 Peningkatan Jalan Rawa Sentul Kp. Pabuaran RT. 02, 01 RW. 02 Kel. Cimuning - Kec. Mustika Jaya

150,000,000.00

147,057,000.00

98.04%

215 Pengerasan Jalan/Gang Muamalat RT. 003/005, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

92,493,000.00

92.49%

216 Perbaikan/Pengecoran Jalan Jl. Narogong Elok RT. 001/010 Samping SDN VIII, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

97,870,000.00

97.87%

217 Rehabilitasi Jalan Duta Bumi RW. 28 Kel. Pejuang - Kec. Medan satria

300,000,000.00

274,313,400.00

91.44%

218 Pengerasan Jalan Anggrek Komplek Cahaya Kemang Permai RT. 002/004, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,940,000.00

97.94%

Page 103: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

103

219 Pengerasan Jalan Kemang Sari Menuju Ke CKP Jalan Kemang Sari RT. 003/007, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,996,000.00

98.00%

220 Pengecoran Jalan Gang Bulu Tangkis RT. 003 RW. 003, Kel. Pengasinan - Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

147,284,000.00

98.19%

221 Pengerasan Jalan H. Sardi Jatikramat Kaum RT. 002/004, Kel. Jatikramat - Kec. Jatiasih

100,000,000.00

97,990,000.00

97.99%

222 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Timur

950,000,000.00

921,269,000.00

96.98%

223 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Selatan

950,000,000.00

915,450,000.00

96.36%

224 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Barat

950,000,000.00

921,547,900.00

97.01%

225 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Utara

950,000,000.00

919,143,000.00

96.75%

226 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondokgede

950,000,000.00

925,088,000.00

97.38%

227 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok Melati

950,000,000.00

923,041,000.00

97.16%

228 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Mustika Jaya

950,000,000.00

925,363,000.00

97.41%

229 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bantargebang

950,000,000.00

930,176,000.00

97.91%

230 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rawalumbu

950,000,000.00

922,568,000.00

97.11%

231 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatiasih

950,000,000.00

878,887,600.00

92.51%

232 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatisampurna

950,000,000.00

915,231,700.00

96.34%

233 Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Medan Satria

950,000,000.00

924,225,000.00

97.29%

234 Peningkatan Jalan Utama Perumahan Permata Bekasi 2 Kel. Duren Jaya - Kec. Bekasi Timur

150,000,000.00

146,997,000.00

98.00%

235 Pengecoran Jl. Rambutan Al/Protokol Kranggan Wetan RT. 001/012 - RT. 002/010 Kel. Jatirangga - Kec. Jatisampurna

400,000,000.00

344,026,200.00

86.01%

236 Pelebaran Dan Peningkatan Jalan Raya Kincan, RW. 003 Dan RW, 002 Kelurahan Jatibening Kec. Pondokgede Kota Bekasi (Banprov)

500,000,000.00

434,018,800.00

86.80%

237 Perbaikan Jalan Raya Pondokgede - Jatiwarna Pengecoran RW. 02, 04, 05, 06, 07 Dan RW. 18 Kelurahan Jatirahayu Kec. Pondok Melati Dan Kec. Jatisampurna Kota Bekasi (Banprov)

500,000,000.00

449,520,500.00

89.90%

238 Perbaikan Jalan Raya Hankam RT. 05/05 Kelurahan Jati Melati Kec. Pondok Melati Bekasi (Banprov)

300,000,000.00

286,821,800.00

95.61%

239 Pengecoran Jalan PLN - Mabes Yang Menuju Lapangan Golf, RT. 08/RW. 05 Kelurahan Jati Murni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi (Banprov)

500,000,000.00

483,392,100.00

96.68%

240 Pelebaran Jalan Pagelaran/Jalan Akses Kota Bekasi (Kelurahan Jatiwarna Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

96,036,000.00

96.04%

Page 104: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

104

Kota Bekasi) - Kelurahan Setu Jakarta Timur (Banprov)

241 Pelebaran Jalan Arah Rawa Bebek Ke Jalan Layang, RW. 01 Kelurahan Kotabaru Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi (Banprov)

500,000,000.00

492,193,400.00

98.44%

242 Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Di Wilayah Kota Bekasi (Banprov)

11,000,000,000.00

10,709,054,700.00

97.36%

243 Lanjutan Peningkatan Jalan Peusar Kel. Jatisari

200,000,000.00

196,420,000.00

98.21%

244 Peningkatan Jalan H. Nurbaman RT. 02 RW. 01 Kel. Pekayon Jaya

140,000,000.00

134,259,000.00

95.90%

245 Peningkatan Jalan Poncol RT. 02 RW. 08 Kel. Pedurenan

150,000,000.00

146,579,000.00

97.72%

246 Perbaikan Jalan Tegal Perintis RW. 02 Kel. Margamulya

155,000,000.00

152,220,000.00

98.21%

247 Peningkatan Jalan Gelatik Raya RW. 23 Kel. Harapan Jaya

90,000,000.00

87,891,000.00

97.66%

248 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 03 Kel. Margahayu

100,000,000.00

95,784,000.00

95.78%

249 Peningkatan Jalan Telaga Mas XV Blok G4 RT. 15 RW. 14 Kel. Harapan Baru

100,000,000.00

97,962,000.00

97.96%

250 Peningkatan Jalan Cempedak Dalam RT. 05 RW. 20 Blok AA 15 Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

97,850,000.00

97.85%

251 Peningkatan Jalan Jeruk Raya / Jeruk 9 RT. 04 RW. 15 Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

97,566,000.00

97.57%

252 Peningkatan Jalan Hibrida 19 dan Hibrida 20 TWA II Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

93,858,000.00

93.86%

253 Peningkatan Jalan Hibrida 18 TWA II Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

98,287,000.00

98.29%

254 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 36 Kel. Teluk Pucung

200,000,000.00

196,740,000.00

98.37%

255 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 33 Kel. Teluk Pucung

200,000,000.00

194,976,000.00

97.49%

256 Rehabilitasi Jalan Enau RT. 05 RW. 08 Kel. Jatibening Baru

100,000,000.00

98,232,000.00

98.23%

257 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 07 Kel. Harapan Jaya

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

258 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Raflesia Raya Jatibening Baru RW. 08 Kel. Jatibening Baru

100,000,000.00

98,277,000.00

98.28%

259 Rehabilitasi Jalan Perum Jaya Ratu RW. 10 Kel. Jatiwarna

100,000,000.00

98,570,000.00

98.57%

260 Rehabilitasi Jalan Bukit Kencana RW. 19 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

94,176,000.00

94.18%

261 Rehabilitasi Jalan Patria RW. 14 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

97,804,000.00

97.80%

262 Rehabilitasi Jalan Samping Kantor Pos RW. 06 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,583,000.00

98.58%

263 Rehabilitasi Jalan Kenari II PHP Kel. Pengasinan

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

264 Rehabilitasi Jalan Perum Bulog RW. 01 Kel. Jati Melati

100,000,000.00

98,612,000.00

98.61%

265 Rehabilitasi Jalan Servar RW. 04 Kel. Jati Melati

100,000,000.00

98,592,000.00

98.59%

Page 105: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

105

266 Rehabilitasi Jalan Masuk Menuju Kelurahan Jati Melati Perum Bulog

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

267 Rehabilitasi Jalan H. Abdul Karim RT. 05 RW. 09 Kel. Jatikramat

100,000,000.00

98,267,000.00

98.27%

268 Rehabilitasi Jalan Perum Cemara RW. 15 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,587,000.00

98.59%

269 Rehabilitasi Jalan Perum Cemara RW. 16 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,397,000.00

98.40%

270 Perbaikan Jalan Masjid Lingkungan RW. 09 Kel. Jatirangga

100,000,000.00

94,755,000.00

94.76%

271 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 01 Kel. Jatirangga

100,000,000.00

95,410,000.00

95.41%

272 Perbaikan Jalan Lingkungan Perum Kranggan Permai RW. 11 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,193,000.00

98.19%

273 Perbaikan Jalan Cempaka 3 Perum Kranggan Permai RW. 12 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

95,801,000.00

95.80%

274 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Jatiraden

100,000,000.00

98,101,000.00

98.10%

275 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 05 Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

98,232,000.00

98.23%

276 Perbaikan Jalan Perumahan Grand Mutiara RT. 08 RW. 05 Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

98,257,000.00

98.26%

277 Perbaikan Jalan Sasak Cempling Depan Kel. Jatikarya

100,000,000.00

98,252,000.00

98.25%

278 Rehabilitasi Jalan Masuk Kantor Kelurahan Ciketing Udik

100,000,000.00

93,700,000.00

93.70%

279 Rehabilitasi Jalan Masuk Kantor Kelurahan Cikiwul

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

280 Rehabilitasi Jalan Masuk TPA Pangkalan II Kelurahan Sumur Batu

100,000,000.00

98,147,000.00

98.15%

281 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 03 Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,054,000.00

98.05%

282 Rehabilitasi Jalan Lingkungan Gg. Mawar 5 RT. 03 RW. 03 Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,101,000.00

98.10%

283 Rehabilitasi Jalan Gg. Mawar 6 RT. 03 RW. 03 (Perbatasan dengan Wilayah RT. 02) Kel. Margahayu

200,000,000.00

196,518,000.00

98.26%

284 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 04 RW. 03 Kel. Margahayu

100,000,000.00

93,029,000.00

93.03%

285 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 06 RW. 03 Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,193,000.00

98.19%

286 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 03 Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

287 Rehabilitasi Jalan dan Saluran Air Baitul Mutakim RT. 04 RW. 02 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

98,188,000.00

98.19%

288 Perbaikan Jalan Kamper I Perum Taman Wisma Asri Blok M 54 RT. 003 / 31 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

96,552,000.00

96.55%

289 Rehabilitasi Jalan Raya Hankam RW. 10 (jln. Harum) Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,602,000.00

98.60%

290 Rehabilitasi Jalan Raya Hankam RW. 13 (SMU Sandika) Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,379,000.00

98.38%

Page 106: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

106

291 Rehabilitasi Jalan Raya Hankam RW. 06 (PLN) Kel. Jatimurni

100,000,000.00

98,379,000.00

98.38%

292 Rehabilitasi Jalan Kampung Sawah RW. 04 Kel. Jatimelati

100,000,000.00

98,379,000.00

98.38%

293 Rehabilitasi Jalan Utama Komp. TVRI Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,195,000.00

98.20%

294 Rehabilitasi Jalan Rawa Bacang RW. 12 RW. 14 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

295 Rehabilitasi Jalan Subur Raya RT. 03 & 04 RW. 03 Kel. Jatiasih

100,000,000.00

96,254,000.00

96.25%

296 Rehabilitasi Jalan Durian 1 RT. 04 RW. 010 Kel. Jatiasih

100,000,000.00

98,232,000.00

98.23%

297 Rehabilitasi Jalan KH. Muchtar Tabrani Depan Pom Bensin Perwira Kel. Harapan Jaya

100,000,000.00

94,267,000.00

94.27%

298 Perbaikan Jalan Kelengkeng RT. 05 RW. 05 Kel. Harapan Jaya

100,000,000.00

-

0.00%

299 Perbaikan Jalan Kampung Irian RW. 04 Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

94,950,000.00

94.95%

300 Perbaikan Jalan Utama RW. 13 Menuju Perum Graha Persada Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

65,457,000.00

65.46%

301 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 13 RW. 03 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

90,582,000.00

90.58%

302 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 006 RW. 027 Kel. Pejuang

100,000,000.00

98,197,000.00

98.20%

303 Rehabilitasi Jalan Elang II Perum Pondok Timur Indah I RT. 05 RW. 04 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

96,800,000.00

96.80%

304 Rehabilitasi Jalan Elang III Perum Pondok Timur Indah I RT. 05 RW. 04 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

305 Rehabilitasi Jalan Terusan Elang II ke Jalan Elang V Perum Pondok Indah I RT. 05 RW. 04 Kel. Mustikajaya

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

306 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara dalam 8 RT. 03 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,377,000.00

98.38%

307 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara dalam 4 RT. 05 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

97,790,000.00

97.79%

308 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 12 RT. 07 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

96,248,000.00

96.25%

309 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 13 RT. 07 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

95,779,000.00

95.78%

310 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 14 RT. 08 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,583,000.00

98.58%

311 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 15 RT. 08 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,437,000.00

98.44%

312 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 18 RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,547,000.00

98.55%

313 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 19 RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

97,686,000.00

97.69%

314 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah Raya RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,362,000.00

98.36%

Page 107: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

107

315 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Utara dalam 9 RT. 09 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,057,000.00

98.06%

316 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 7 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

97,031,000.00

97.03%

317 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 8 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

96,799,000.00

96.80%

318 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 9 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,007,000.00

98.01%

319 Perbaikan Jalan Pulo Sirih Tengah 10 RT. 10 RW. 14 Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,192,000.00

98.19%

320 Rehabilitasi Jalan Irian RW. 03 Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

97,930,000.00

97.93%

321 Lanjutan Rehabilitasi Jalan H. Abdul Karim RT. 05 RW. 09 Jatikramat Kec. Jatiasih

100,000,000.00

95,347,000.00

95.35%

322 Rehabilitasi Jalan Murai Raya RT. 05 RW. 03 Kel. Cimuning

100,000,000.00

98,272,000.00

98.27%

323 Rehabilitasi Jalan Pejuang RT. 05 RW. 24 Kel. Pejuang

100,000,000.00

96,323,000.00

96.32%

324 Rehabilitasi Jalan Swatantra 1 (jalan menuju Perum Pondok Mitra Lestari) RW. 05 Kel. Jatirasa

100,000,000.00

97,962,000.00

97.96%

325 Perbaikan Jalan Pramuka (sambungan Rigid) Kel. Sepanjang Jaya

100,000,000.00

98,380,000.00

98.38%

326 Rehabilitasi Jembatan 1 - Taman Narogong Indah Kel. Pengasinan

100,000,000.00

91,078,000.00

91.08%

327 Rehabilitasi Jl. Bomber RT. 004 / 08 Perum Dirgantara Permai Kel. Jatisari

100,000,000.00

98,637,000.00

98.64%

328 Perbaikan Jalan H. Longkot RT. 004 / 001 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,622,000.00

98.62%

329 Pemeliharaan Jalan dan Normalisasi Saluran Jl. Pangkalan V menuju TPA Bantargebang RT. 02 / 06 Kel. Cikiwul

200,000,000.00

193,809,000.00

96.90%

330 Perbaikan Jl. Siaga E RT. 06 RW. 06 Kel. Sepanjang Jaya

100,000,000.00

97,418,000.00

97.42%

331 Perbaikan Jl. Siaga 3 RT. 06 RW. 06

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

332 Perbaikan Jalan H. Juhat RT. 003 / 12 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan

150,000,000.00

147,579,000.00

98.39%

333 Perbaikan Jalan Lingkungan Belakang Pasar Sumber Arta RT. 005 / 03 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

144,313,000.00

96.21%

334 Perbaikan Jalan Nanas I dan Nanas II Taman Wisma Asri II Kel. Teluk Pucung

75,000,000.00

73,470,000.00

97.96%

335 Peningkatan Jalan Harapan Baru Timur Kota Baru Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat

120,000,000.00

116,507,000.00

97.09%

336 Perbaikan Jalan Patriot Dalam 3 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

144,219,000.00

96.15%

337 Pelebaran Jalan Al - Falah 1 RW. 21 (samping masjid) Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

75,000,000.00

72,406,000.00

96.54%

Page 108: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

108

338 Perbaikan Jalan Goa Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

96,337,000.00

96.34%

339 Perbaikan Jalan Bintara 7 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

95,699,000.00

95.70%

340 Perbaikan Jalan Kamboja 1 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,379,000.00

98.38%

341 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

94,564,000.00

94.56%

342 Perbaikan Lingkungan RW. 05 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,027,000.00

98.03%

343 Lanjutan Jl. Puri Bougenvile RT. 03 RW. 13 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,197,000.00

98.20%

344 Perbaikan Jalan Bintara 9A Raya Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

93,986,000.00

93.99%

345 Lanjutan Perbaikan Jalan Rawa Bambu Perum SBS RT. 08 / 016

110,000,000.00

108,050,000.00

98.23%

346 Perbaikan Jalan RT. 01 RW. 04 Kel. Teluk Pucung

140,000,000.00

130,796,000.00

93.43%

347 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 010 Kel. Harapan Jaya

80,000,000.00

77,697,000.00

97.12%

348 Peningkatan Jalan RW. 21 Depan Kantor RW. Kel. Kaliabang Tengah

120,000,000.00

118,708,000.00

98.92%

349 Peningkatan Jalan Pakis 8 RT. 06 RW. 12 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan

180,000,000.00

174,096,000.00

96.72%

350 Perbaikan Jalan Kelapa Gading Raya Taman Wisma Asri II Kel. Teluk Pucung

95,000,000.00

91,527,000.00

96.34%

351 Perbaikan Paving Blok Jl. Pandu B & C RT. 011 / 06 Kel. Sepanjang Jaya

100,000,000.00

98,287,000.00

98.29%

352 Rehabilitasi Lanjutan Jl. Puri Regency RW. 13 Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

96,762,000.00

96.76%

353 Lanjutan Perbaikan Glatik I dan Glatik II RW. 23 Kel. Harapan Jaya

140,000,000.00

135,809,000.00

97.01%

354 Lanjutan Jalan RW. 021 Kel. Kaliabang Tengah

70,000,000.00

68,582,000.00

97.97%

355 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 010 Kel. Harapan Jaya

80,000,000.00

78,447,000.00

98.06%

356 Lanjutan Perbaikan Jalan sisi kali Rawa Rorotan Kel. Kaliabang Tengah

195,000,000.00

177,922,000.00

91.24%

357 Perbaikan Jalan Kelapa Gading depan Mushola Al-Mukminat RW. 18 Kel.Teluk Pucung

95,000,000.00

93,229,000.00

98.14%

358 Rehabilitasi Jalan Penghubung RT. 02 RT. 03 dan RT. 04 RW. 017 Kel. Jakasampurna

100,000,000.00

84,757,000.00

84.76%

359 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 05 dan RT. 06 RW. 017 Kel. Jakasampurna

100,000,000.00

90,174,000.00

90.17%

360 Rehabilitasi Jalan Lingkungan RW. 07 Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

88,833,000.00

88.83%

361 Peningkatan Jalan Delima Utara 1 RT. 03 RW. 026 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

98,092,000.00

98.09%

Page 109: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

109

362 Peningkatan Jalan Delima Utara 3 RT. 03 RW. 026 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

87,242,000.00

87.24%

363 Peningkatan Jalan Setapak Lap. Tembak Tajimalela RT. 04 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

97,685,000.00

97.69%

364 Pengecoran Jalan Lap. Tenis Tajimalela RT. 01 RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

87,681,000.00

87.68%

365 Peningkatan Jalan Kel. Margahayu IV Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,232,000.00

98.23%

366 Peningkatan Jalan Kel. Margahayu V Kel. Margahayu

100,000,000.00

98,102,000.00

98.10%

367 Lanjutan Peningkatan Jalan Apel Merah VI RT. 002 / 019 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya

100,000,000.00

98,007,000.00

98.01%

368 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 01 / 018 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,379,000.00

98.38%

369 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 01 RW. 014 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,092,000.00

98.09%

370 Perbaikan Jalan Utama Mawar - Melati Blok A - B RT. 01, 05 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,193,000.00

98.19%

371 Pengecoran Jl. Apel Merah Wisma Asri 2 RT. 07 RW. 021 Kel. Teluk Pucung

100,000,000.00

91,979,000.00

91.98%

372 Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

373 Pengecoran Jalan Lingkungan RW. 010 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

98,101,000.00

98.10%

374 Pengecoran Jalan Lingkungan RW. 08 Kel. Kaliabang Tengah

100,000,000.00

94,644,000.00

94.64%

375 Pengaspalan Jalan Teladan RT. 02, 03 RW. 07 Kel. Duren Jaya

200,000,000.00

196,570,000.00

98.29%

376 Pengecoran Jalan Karimun Jawa Raya RT. 4 dan 5 RW. 13 Kel. Aren Jaya

200,000,000.00

192,899,000.00

96.45%

377 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 7 RW. 07 Kel. Margahayu

150,000,000.00

146,974,000.00

97.98%

378 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 10 RW. 16 Kel. Duren Jaya

75,000,000.00

73,517,000.00

98.02%

379 Perbaikan Jalan Lingkungan Jalan Kembu RT. 05 RW. 01 Kel. Jakamulya

80,000,000.00

75,641,000.00

94.55%

380 Pengecoran Jalan Masjid Baiturahman RT. 08 RW. 08 Kel. Jatiasih

100,000,000.00

97,048,000.00

97.05%

381 Pengecoran Jalan RT. 01 RW. 01, Kel. Jakamulya

85,000,000.00

83,350,000.00

98.06%

382 Perbaikan Jalan Sersan Idris RT. 01 RW. 03, Kel. Margajaya

175,000,000.00

169,015,000.00

96.58%

383 Lanjutan Jalan H. Takim RT. 01 RW. 07, Kel. Jatisari

140,000,000.00

135,576,000.00

96.84%

384 Jalan Mujair 7 RT. 08 RW. 04 Kel. Kayuringin

75,000,000.00

73,512,000.00

98.02%

385 Pengecoran Jalan RT. 03 RW. 017 Dekat Klinik sehat Harapan Indah Kel. Pejuang

100,000,000.00

96,172,000.00

96.17%

386 Pengecoran Jalan RT. 11, 13 RW. 17 Jalan Alamanda Harapan Indah Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,230,000.00

98.12%

Page 110: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

110

387 Pengecoran Jalan Belimbing Jalan Belimbing RT. 06 RW. 20 Harapan Indah Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,325,000.00

98.16%

388 Pengecoran Jalan Dahlia Indah Raya, Jalan Alamanda 1 RT. 02, RT. 11, RT. 14. RW. 17 Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,230,000.00

98.12%

389 Pengecoran Jl. Taman Apel Hijau 2 RT. 10 RW. 019 Kel. Padurenan

200,000,000.00

195,215,000.00

97.61%

390 Perbaikan Jl. Perum Dukuh Zamrut RT. 06 RW. 09 Kel. Padurenan

150,000,000.00

147,654,000.00

98.44%

391 Pengaspalan Jl. Perum Dukuh Zamrut Blok S RT. 08 RW. 11 Kel. Padurenan

125,000,000.00

98,850,000.00

79.08%

392 Pengecoran Jl. Flamboyan Raya & Flamboyan 2 RT. 07 RW. 10 Kel. Mustika Sari

180,000,000.00

174,898,000.00

97.17%

393 Pengecoran Jl. Flamboyan Raya RT. 02, 03, 04 RW. 10 Kel. Mustika Sari

175,000,000.00

154,496,000.00

88.28%

394 Pengecoran Jl. Bougenvile 1 RT. 09 RW. 10 Kel. Mustika Sari

100,000,000.00

98,007,000.00

98.01%

395 Pengecoran Jl. Dahlia 5 RT. 04 RW. 10 Kel. Mustika Sari

175,000,000.00

171,920,000.00

98.24%

396 Pengaspalan Jl. Duta Prima IV RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru

65,000,000.00

63,530,000.00

97.74%

397 Pengaspalan Jl. Duta Prima V RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru

65,000,000.00

63,530,000.00

97.74%

398 Pengaspalan Jl. Duta Kenanga RT. 04 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru

120,000,000.00

117,820,000.00

98.18%

399 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 016 Kel. Harapan Baru

100,000,000.00

95,275,000.00

95.28%

400 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 016 Kel. Harapan Baru

100,000,000.00

81,639,000.00

81.64%

401 Perbaikan Jl. Delima 7 & 8 RW. 12 Kel. Duren Jaya

180,000,000.00

175,455,000.00

97.48%

402 Rehab Jalan Meranti 2, 3, 4 dan Maranti Raya RT. 01 RW. 010 Kel. Duren Jaya

150,000,000.00

147,569,000.00

98.38%

403 Rehab Jalan Lingkungan RT. 013 & RT. 014 RW. 09 Kel. Duren Jaya

175,000,000.00

171,275,000.00

97.87%

404 Perbaikan Jl. Jakarta Timur Dalam 2 RT. 07 RW. 10 Kel. Bekasi Jaya

150,000,000.00

147,569,000.00

98.38%

405 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 016 Harapan Indah Kel. Pejuang

100,000,000.00

94,877,000.00

94.88%

406 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 008 RW. 005 Pondok Sani Kel. Pejuang

150,000,000.00

147,711,000.00

98.47%

407 Perbaikan Jalan Lingkungan dengan paving Blok RT. 004 RW. 018 Harapan Indah Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,985,000.00

98.49%

408 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 007 RW. 025 THB Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,985,000.00

98.49%

409 Perbaikan Jalan Lingkungan dengan paving Blok RT. 004 RW. 023 THB Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,984,000.00

98.49%

Page 111: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

111

410 Pengecoran Jalan Lingkungan RW. 033 Duta Bumi Kel. Pejuang

145,000,000.00

142,699,000.00

98.41%

411 Pengecoran Jalan Lingkungan Jl. Delima I RT. 003, 004 RW. 013 Kel. Duren Jaya

200,000,000.00

194,278,000.00

97.14%

412 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 008 Perwira sari Kel. Perwira

75,000,000.00

70,941,000.00

94.59%

413 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 010, 011 RW. 008 Perwira sari Kel. Perwira

75,000,000.00

73,242,000.00

97.66%

414 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Jati Tengah 7

100,000,000.00

98,286,000.00

98.29%

415 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Jati Tengah 10

150,000,000.00

147,570,000.00

98.38%

416 Pengecoran Jalan Perum MGT 2 Blok S antara RT. 07, 08 dan RT. 10 RW. 28 Kel. Mustikajaya

200,000,000.00

193,629,000.00

96.81%

417 Perbaikan Jalan Lingkungan Jl. Jati Tengah 9

100,000,000.00

98,286,000.00

98.29%

418 Rehabilitasi Jalan Tangkuban Perahu Komp. Graha Indah RW. 13 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih

150,000,000.00

147,879,000.00

98.59%

419 Pengecoran Jl. Nawi RW. 06 Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

420 Pengaspalan Jl. Taman Laguna RT. 03 / 02 Kel. Jatikarya

150,000,000.00

131,760,000.00

87.84%

421 Pengaspalan Jl. Laguna Raya RT. 03 / 02 Kel. Jatikarya

200,000,000.00

194,990,000.00

97.50%

422 Peningkatan Jalan Rajawali Harapan Baru II, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat

125,000,000.00

105,934,000.00

84.75%

423 Pengecoran Jalan Masjid Al - Ikhlas RW. 010, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

424 Pengecoran Jalan Lapangan RT. 004 RW. 001, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

125,000,000.00

122,754,000.00

98.20%

425 Pengaspalan Jalan RW. 026 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria

150,000,000.00

147,852,000.00

98.57%

426 Pengaspalan Jalan Durian Raya RW. 008, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat

150,000,000.00

143,091,000.00

95.39%

427 Peningkatan Jalan RT. 002 RW. 015, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

75,000,000.00

72,108,000.00

96.14%

428 Peningkatan Jalan RT. 004 RW. 015, Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat

75,000,000.00

72,318,000.00

96.42%

429 Peningkatan Jalan RW. 008, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi barat

150,000,000.00

130,315,000.00

86.88%

430 Perbaikan Jalan Lingkungan Kp. Cikunir Bulak RT. 04 RW. 012, Kel. Jakamulya, Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

97,962,000.00

97.96%

431 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 001 RW. 011, Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,680,000.00

98.68%

432 Pengecoran Jl. Telaga Harapan I dan II RT. 002 / 01 Kel. Kotabaru

100,000,000.00

96,429,000.00

96.43%

433 Pengecoran Jalan Lingkungan Perum. Bintara 3 Kel. Bintara Jaya

150,000,000.00

133,148,000.00

88.77%

434 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 007 / 03 Kel. Kalibaru

200,000,000.00

179,257,000.00

89.63%

Page 112: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

112

435 Lanjutan Perbaikan Jalan RT. 06 RW. 20 Kel. Pejuang

150,000,000.00

147,644,000.00

98.43%

436 Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 03 RW. 14 Kel. Pejuang

200,000,000.00

196,210,000.00

98.11%

437 Lanjutan Pembangunan Jalan RT. 4 RW. 25 Kel. Pejuang

150,000,000.00

147,852,000.00

98.57%

438 Peningkatan Jalan RT. 08 RW. 26 Kel. Pejuang

150,000,000.00

146,248,000.00

97.50%

439 Peningkatan Jalan RT. 09 RW. 26 Kel. Pejuang

150,000,000.00

148,242,000.00

98.83%

440 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 005 RW. 04 Kel. Kalibaru

100,000,000.00

97,885,000.00

97.89%

441 Pengaspalan Jl. Aren Raya RT. 04 RW. 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

48,239,000.00

96.48%

442 Lanjutan Pengecoran Jalan Tanjung Raya RW. 012 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

67,838,000.00

96.91%

443 Betonisasi Jl. Cempaka IX RT. 07 RW. 013 Kel. Jatisampurna

90,000,000.00

88,332,000.00

98.15%

444 Pengaspalan Jalan / Hot Mix Jalan Palem 1 RT. 01 / 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

45,822,000.00

91.64%

445 Pengaspalan Jalan / Hot Mix Jalan Palem 2 RT. 01 / 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

446 Pengaspalan Jalan Pinang 1 RT. 001 / 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

447 Pengaspalan Jalan Pinang 2 RT. 02 / 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

48,949,000.00

97.90%

448 Pengaspalan Jalan Palem Raya RT. 003 / 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

48,735,000.00

97.47%

449 Pengaspalan Jalan Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

450 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Katelia Raya RT. 01 RW. 11 Kel. Jatisampurna

60,000,000.00

56,362,000.00

93.94%

451 Perbaikan / Betonisasi Sarana Tembusan Jl. Anggrek 16 RT. 003 / 011 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,092,000.00

98.18%

452 Perbaikan / Betonisasi sarana Tembusan Jl. Anggrek 19 RT. 003 / 011 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

48,880,000.00

97.76%

453 Perbaikan / Betonisasi Sarana Tembusan Jl. Cempaka 6 RT. 004 / 011 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,082,000.00

98.16%

454 Perbaikan / Betonisasi sarana Tembusan Jl. Cempaka 7 RT. 004 / 011 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

455 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Anggrek Raya RT. 02 & 03 Kel. Jatisampurna

58,500,000.00

57,207,000.00

97.79%

456 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Melati 2 RW. 011 Kel. Jatisampurna

71,000,000.00

68,931,000.00

97.09%

457 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Mawar 8 Kel. Jatisampurna

71,000,000.00

62,650,000.00

88.24%

458 Perbaikan / Betonisasi sarana Jalan Cempaka 3. 4, 5 RT. 05 RW. 011 Kel. Jatisampurna

150,000,000.00

147,570,000.00

98.38%

459 Lanjutan Pengecoran Jl. Wijaya Kusuma RW. 012 Kel. Jatisampurna

75,000,000.00

65,651,000.00

87.53%

460 Pengecoran Jalan Mawar II RT. 01 / 02 Kel. Jatisampurna

140,000,000.00

137,690,000.00

98.35%

Page 113: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

113

461 Pengecoran Jalan Menur RT. 04 / 012 Kel. Jatisampurna

105,000,000.00

103,169,000.00

98.26%

462 Betonisasi Jalan Melati Raya RT. 05, 06, 07, 08, 09, 010 RW. 013 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,247,000.00

98.25%

463 Betonisasi Jalan Mawar Raya RT. 11, 09, 010 RW. 013 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,222,000.00

98.22%

464 Betonisasi Jalan Anggrek 23 RT. 03 RW. 13 Kel. Jatisampurna

75,000,000.00

70,208,000.00

93.61%

465 Betonisasi Jalan Cempaka 9 RT. 07 RW. 013 Kel. Jatisampurna

90,000,000.00

-

0.00%

466 Betonisasi Jalan Mawar 10 RT. 11 RW. 013 Kel. Jatisampurna

80,000,000.00

77,529,000.00

96.91%

467 Betonisasi Jalan Mawar 11 RT. 10 RW. 013 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,202,000.00

98.20%

468 Betonisasi Jalan Lingkungan RW. 013 Kel. Jatisampurna

125,000,000.00

115,400,000.00

92.32%

469 Perkerasan Parkiran RW. 014 Kel. Jatisampurna

50,000,000.00

-

0.00%

470 Perbaikan Jalan Kasuari Raya RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

66,369,000.00

94.81%

471 Perbaikan Jalan Anggrek Raya RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

64,352,000.00

91.93%

472 Perbaikan Jalan masuk Anggrek 5, 11, 16 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

64,885,000.00

92.69%

473 Perbaikan Jalan Anggrek 3 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

66,658,000.00

95.23%

474 Perbaikan Jalan Anggrek 4 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,465,000.00

97.81%

475 Perbaikan Jalan Anggrek 5 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,465,000.00

97.81%

476 Perbaikan Jalan Anggrek 6 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,466,000.00

97.81%

477 Perbaikan Jalan Anggrek 7 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

66,502,000.00

95.00%

478 Perbaikan Jalan Anggrek 8 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

67,557,000.00

96.51%

479 Perbaikan Jalan Anggrek 9 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,466,000.00

97.81%

480 Perbaikan Jalan Anggrek 10 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

66,457,000.00

94.94%

481 Perbaikan Jalan Anggrek 11 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

67,855,000.00

96.94%

482 Perbaikan Jalan Anggrek 12 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

66,332,000.00

94.76%

483 Perbaikan Jalan Anggrek 14 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,501,000.00

97.86%

484 Perbaikan Jalan Anggrek 15 RT. 08, 010 RW. 014 Kel. Jatisampurna

70,000,000.00

68,047,000.00

97.21%

485 Betonisasi Jl. Rajawali Raya RW. 015 Kel. Jatisampurna

200,000,000.00

192,153,000.00

96.08%

Page 114: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

114

486 Betonisasi Jl. Merak Raya RT. 01, 02, 11 RW. 015 Kel. Jatisampurna

175,000,000.00

169,778,000.00

97.02%

487 Betonisasi Jl. Cendrawasih Raya RT. 01 - 07 RW. 015 Kel. Jatisampurna

175,000,000.00

163,029,000.00

93.16%

488 Pengaspalan Jl. Borobudur RT. 12 dan RT. 13, RW. 015 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

-

0.00%

489 Pengaspalan Ruko RT. 015 RW. 015 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,379,000.00

98.38%

490 Pengaspalan Ruko RT. 016 RW. 015 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,632,000.00

98.63%

491 Pengecoran Jl. Musholah Al Iklas RT. 04 RW. 02 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

95,624,000.00

95.62%

492 Lanjutan Pengecoran Jl. Makam Cimanggu RT. 01 RW. 02 Kel. Jatisampurna

85,000,000.00

82,200,000.00

96.71%

493 Lanjutan Pengecoran Jl. SMP 28 Kel. Jatisampurna

85,000,000.00

79,965,000.00

94.08%

494 Pengecoran Jl. Anggrek Raya RW. 013 Kel. Jatisampurna

90,000,000.00

-

0.00%

495 Pengecoran Jl. Aren Raya Pasar Kranggan RT. 04 RW. 04 Kel. Jatisampurna

100,000,000.00

98,280,000.00

98.28%

496 Pengecoran Jl. Bandung Lapangan Gari RT. 02 RW. 06 Kel. Jatisampurna

150,000,000.00

146,143,000.00

97.43%

497 Betonisasi Jalan / Perbaikan Jalan Lapangan Rudal RT. 01 RW. 03 Kel. Jatisampurna

60,000,000.00

-

0.00%

498 Betonisasi Jl. Bakti Warga III RT. 02 RW. 03 Kel. Jatisampurna

75,000,000.00

71,995,000.00

95.99%

499 Hotmick Jl. Lembur 5 RT. 01 RW. 02 Kel. Jatirangga

150,000,000.00

147,570,000.00

98.38%

500 Pengecoran Jalan Sumur Alet RT. 01 RW. 04 Kel. Jatirangga

50,000,000.00

49,087,000.00

98.17%

501 Lanjutan Pengecoran Jl. Hidayah RT. 01 RW. 08 Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

96,140,000.00

96.14%

502 Pengecoran Jl. Gang Saleh RT. 02 RW. 08 Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

94,307,000.00

94.31%

503 Pengecoran Jl. Transad 5 dan 6 RT. 04 RW. 08 Kel. Jatiranggon

150,000,000.00

147,204,000.00

98.14%

504 Pengecoran Perumahan Wahana Block G 2, 3, 4 RT. 05 RW. 07 Kel. Jatiranggon

150,000,000.00

140,863,000.00

93.91%

505 Pengecoran Jl. Gang Dasir RT. 02 RW. 03 Kel. Jatiranggon

80,000,000.00

71,380,000.00

89.23%

506 Pengecoran Jl. Gang Makam RT. 04 RW. 03 Kel. Jatiranggon

80,000,000.00

63,209,000.00

79.01%

507 Pengecoran Jl. Gang Jalak RT. 03 RW. 03 Kel. Jatiranggon

85,000,000.00

83,197,000.00

97.88%

508 Pengecoran Jl. Gang Swadaya I RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon

50,000,000.00

49,087,000.00

98.17%

509 Pengecoran Jl. Gang Swadaya III RT. 02 / 08 Kel. Jatiranggon

150,000,000.00

138,925,000.00

92.62%

510 Pengecoran Jl. H Nalam RT. 04 RW. 05 Kel. Jatiranggon

75,000,000.00

73,322,000.00

97.76%

511 Pengecoran Jl. Gang Amil RT. 01 RW. 03 Kel. Jatiranggon

100,000,000.00

79,166,000.00

79.17%

512 Pengecoran Jl. Bambu 1 RT. 01 RW. 010 Kel. Jatikarya

90,000,000.00

85,358,000.00

94.84%

513 Pengecoran Jl. Bambu RT. 02 RW. 010 Kel. Jatikarya

90,000,000.00

88,107,000.00

97.90%

Page 115: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

115

514 Pengecoran Jl. Nangka 1 RT. 01, 02 RW. 09 Kel. Jatiraden

150,000,000.00

142,658,000.00

95.11%

515 Pengecoran Jl. Lingkungan RW. 06 Kel. Jatiraden

100,000,000.00

97,311,000.00

97.31%

516 Jalan Onik RT. 03 RW. 12 Kel. Jatisari

150,000,000.00

146,264,000.00

97.51%

517 Pengecoran Jalan Perintis 2 RT. 003 RW. 24, Kel Kaliabang Tengah

102,000,000.00

97,721,000.00

95.80%

518 Lanjutan Pengecoran Jalan Mangseng 1 RT. 006 RW. 24, Kel Kaliabang Tengah

150,000,000.00

147,711,000.00

98.47%

519 Lanjutan Pengecoran Jalan RT. 001 RW. 14, Kel Harapan Baru

102,000,000.00

99,959,000.00

98.00%

520 Pengecoran Jalan Swadaya 3 RT. 004 RW. 24, Kel. Kaliabang Tengah

152,000,000.00

148,458,000.00

97.67%

521 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02 RW. 10 Kel. Harapan Jaya

200,000,000.00

196,320,000.00

98.16%

522 Pengaspalan Jalan Lingkungan RT. 08 RW. 13 Kel. Harapan Jaya

80,000,000.00

75,032,000.00

93.79%

523 Lanjutan Pengecoran Jalan RT. 08 RW. 16 Kel. Harapan Jaya

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

524 Pengecoran Jalan RT. 12 RW. 23 Kel. Harapan Jaya

150,000,000.00

132,401,000.00

88.27%

525 Pengecoran Jalan Tegal Perintis RT. 06 RW. 02 Kel. Marga Mulya

150,000,000.00

146,242,000.00

97.49%

526 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 09 RW. 17 Samping Tower Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

49,057,000.00

98.11%

527 Pengecoran Jalan Alia 2 RT. 02 RW. 25 Kel. Harapan Jaya

70,000,000.00

68,466,000.00

97.81%

528 Perbaikan Jl. H. Soleh RT. 04 RW. 09 Cibitung Sebrang Kel. Cimuning

150,000,000.00

145,437,000.00

96.96%

529 Perbaikan Jalan Sasak RT. 02 RW. 04 Kel. Ciketing Udik

150,000,000.00

147,711,000.00

98.47%

530 Perbaikan Jalan H. Abas RT. 002 / 004 Kel. Sumur Batu

150,000,000.00

145,904,000.00

97.27%

531 Pembuatan Jalan Kampung Sawah RT. 007 RW. 002 Kel. Jatimelati

100,000,000.00

73,646,000.00

73.65%

532 Perbaikan Jalan Kampung Sawah RT. 007 RW. 002 Kel. Jatimelati

100,000,000.00

82,985,000.00

82.99%

533 Penutupan Bagian Atas Saluran Air Jl. Swadaya RW. 002 Kel. Jatimurni

100,000,000.00

98,235,000.00

98.24%

534 Jl. Jawi RT. 07 RW. 08 Kel. Jatiasih

100,000,000.00

94,919,000.00

94.92%

535 Pengecoran Jl. Ableh Kel. Pekayon Jaya

100,000,000.00

98,286,000.00

98.29%

536 Pengecoran Jalan H. Simin RT. 003 / 01 Kel. Jaka Setia

50,000,000.00

40,783,000.00

81.57%

537 Perbaikan Gang Icing RT. 002 / 04 Kel. Pekayon jaya

75,000,000.00

72,476,000.00

96.63%

538 Perbaikan Jl. Merpati Raya RT. 04, RT. 05 RW. 08 Kel. Kranji

50,000,000.00

43,391,000.00

86.78%

539 Perbaikan Jalan di Bansepco RT. 05 RW. 02 Kel. Kranji

50,000,000.00

44,936,000.00

89.87%

540 Peningkatan Jl. Gowa RT. 07, RT. 010 RW. 011 Kel. Jakasampurna

100,000,000.00

95,603,000.00

95.60%

Page 116: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

116

541 Pengecoran Jalan RT. 03 RW. 019 Kel. Jakasampurna

100,000,000.00

95,638,000.00

95.64%

542 Perbaikan Jalan Perum Kp. Dua Indah / KDI Blok A RT. 002 RW. 019 Kel. Jakasampurna

50,000,000.00

49,102,000.00

98.20%

543 Peningkatan Jl. Renang, Jl. Penahan, Jl. Atletik RT. 13 RW. 05 Kel. Jakasampurna

100,000,000.00

96,602,000.00

96.60%

544 Peningkatan Jalan RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 07, RT. 08, RT. 09, RT. 010 RW. 001 Kel. Jakasampurna

180,000,000.00

173,347,000.00

96.30%

545 Peningkatan Jl. Prambanan RT. 09 RW. 10 Komplek Duta Kranji Kel. Bintara

200,000,000.00

191,303,000.00

95.65%

546 Perbaikan Jalan lapangan RT. 05 RW. 02 Kel. Kranji

75,000,000.00

73,400,000.00

97.87%

547 Lanjutan Pengaspalan Jalan Perumahan Margi Utami RT. 02 / 07 Bantargebang

150,000,000.00

147,852,000.00

98.57%

548 Pengecoran Jalan Cendrawasih Raya RW. 13 Kel. Pejuang Kec. Medansatria

200,000,000.00

187,755,000.00

93.88%

549 Pengecoran Jalan Mangga 2 RW. 013 Pejuang jaya Kecamatan Medan Satria

100,000,000.00

98,397,000.00

98.40%

550 Pemasangan Conblok Gg. Tembakang RT. 003 / 06 Kel. Margahayu

200,000,000.00

-

0.00%

551 Pengecoran Jalan Mesjid RT. 06 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

49,009,000.00

98.02%

552 Pengecoran Jalan Asam RT. 08 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

553 Pengecoran Jalan Panjang RT. 06 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

49,056,000.00

98.11%

554 Pengecoran Jalan Jambu RT. 08 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

47,002,000.00

94.00%

555 Pengecoran Jalan Salim RT. 03 / 02 Kel. Ciketing Udik

200,000,000.00

190,736,000.00

95.37%

556 Pengecoran Jalan Tumang RW. 005 Kel. Sumur Batu

200,000,000.00

-

0.00%

557 Pengecoran Jalan Lingkungan Lingkar Citra RT. 003 RW. 07 Kel. Ciketing Udik

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

558 Pengecoran Jl. Manan RT. 02 / 03 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

95,115,000.00

95.12%

559 Perbaikan Jalan. Marta RT. 08 / 02 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,627,000.00

98.63%

560 Perbaikan Jl. Rasan RT. 08 / 02 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

97,849,000.00

97.85%

561 Rehabilitasi Jl. Aselih Kp. jaha RT. 09 / 11 Kel. Jatimekar

100,000,000.00

98,084,000.00

98.08%

562 Rehabilitasi Jl. Mawar Kp. Cakung RT. 06 / 02 Kel. Jatimekar

100,000,000.00

98,622,000.00

98.62%

563 Rehabilitasi Jl. H. Asan Kp. Cakung RT. 02 / 12

100,000,000.00

94,413,000.00

94.41%

564 Rehabilitasi Jl. Utama RT. 01 / 18 Rawabogo Kel. Jatimekar

100,000,000.00

98,228,000.00

98.23%

565 Rehabilitasi Jl. Kong Naelan RT. 01 / 07 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,632,000.00

98.63%

566 Rehabilitasi Jl. H. Abd Karim (mesjid Sa'adah) RT. 05 / 09 Kel. Jatikramat

120,000,000.00

118,255,000.00

98.55%

Page 117: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

117

567 Pengecoran Jl. bumi RT. 01 / 07 Kel. jakasetia

100,000,000.00

97,718,000.00

97.72%

568 Pengecoran Jalan Lingkungan Blok A Patria Jaya RW. 013 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

180,000,000.00

176,848,000.00

98.25%

569 Pengecoran Jalan Patria Jaya 4 RW. 013 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

150,000,000.00

144,664,000.00

96.44%

570 Pengecoran Jl. Chandra 9 RT. 002 / 015 Perumahan Chandra Indah Lama Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

97,945,000.00

97.95%

571 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 02, RT. 05 RW. 014 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

194,055,000.00

97.03%

572 Pengecoran Jalan Patria Jaya 7 dan 6 Blok A RW. 13 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

195,016,000.00

97.51%

573 Perbaikan Jalan Masjid Rawa Bacang RW. 013 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati

200,000,000.00

196,419,000.00

98.21%

574 Rehabilitasi Conblok Jl. Narogong Asri Raya RT. 003 / 030 Kel. Pengasinan

100,000,000.00

98,277,000.00

98.28%

575 Rehabiltasi Conblok Jl. Narogong Asri VIII RT. 003 / 030 Kel. Pengasinan

200,000,000.00

196,131,000.00

98.07%

576 Pengaspalan Jalan Perum. Laguna RT. 03 / 02 Kel. Jatikarya

200,000,000.00

181,665,000.00

90.83%

577 Pengaspalan Jalan Swadaya IV RW. 08 Kel. Jatikarya

200,000,000.00

196,985,000.00

98.49%

578 Pengecoran Jalan Pulo RT. 01 - 03 RW. 09 Kel. Jatikarya

200,000,000.00

182,393,000.00

91.20%

579 Pengecoran Jalan Taruna RT. 003 / 04 Kel. Jatiranggon

150,000,000.00

140,401,000.00

93.60%

580 Pengecoran Jalan Menur RW. 012 Kel. Jatisampurna

120,000,000.00

106,762,000.00

88.97%

581 Pengecoran Jalan RT. 011 / 04 Kel. Margamulya

200,000,000.00

194,833,000.00

97.42%

582 Pengecoran Jalan Sultan Nuku RT. 07 s / d 011 RW. 04 Kel. Margamulya

200,000,000.00

195,523,000.00

97.76%

583 Pengecoran Jalan Lingkungan RT. 02 / 04 Kel. Margamulya

200,000,000.00

196,050,000.00

98.03%

584 Rehabilitasi Jalan Asem Sari 2 RT. 04 / 04 Kel. Mustikasari

200,000,000.00

193,672,000.00

96.84%

585 Rehabilitasi Jalan Nusantara RT. 06 / 36 Perumahan Villa Indah Permai Kel. Teluk Pucung

200,000,000.00

196,608,000.00

98.30%

586 Pengecoran Jalan Nangka RT. 04 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

191,335,000.00

95.67%

587 Pengecoran Jalan Amil Yakub Kp. Pabuaran RT. 01 RW. 01 Kel. Cimuning

200,000,000.00

195,454,000.00

97.73%

588 Pengecoran Jalan Ksatria RT. 01 RW. 12 Kel. Pejuang

150,000,000.00

141,622,000.00

94.41%

589 Pengecoran Jalan Perumahan Tirta Asri Blok C1 RT. 02 RW. 09 Kel. Harapan Mulya

150,000,000.00

144,078,000.00

96.05%

590 Perbakan Jalan H. Ajid RT. 07 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

97,402,000.00

97.40%

591 Perbaikan Jalan H. Pelor RT. 06 RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

Page 118: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

118

592 Perbaikan Jalan Bojong Asri III RT. 07 RW. 12 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

98,101,000.00

98.10%

593 Lanjutan Perbaikan Jalan Villa Jatirasa RW. 11 dan 12 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

196,700,000.00

98.35%

594 Lanjutan Perbaikan Jalan Swatantra 3 RW. 04, 06 Komplek PPA Kel. Jatirasa

200,000,000.00

187,890,000.00

93.95%

595 Pengecoran Jalan SDN Jatirasa I RW. 01 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

196,705,000.00

98.35%

596 Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 15 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

194,484,000.00

97.24%

597 Rehabilitasi Jalan Bondeng 1 dan 2 RW. 03 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

193,608,000.00

96.80%

598 Pengecoran Jalan Benda Raya RW. 02 Kel. Jatirasa

200,000,000.00

196,419,000.00

98.21%

599 Peningkatan Jalan Telaga RT. 04 / 04 Kel. Bojong Rawalumbu

100,000,000.00

-

0.00%

600 Peningkatan Jalan Jati Tengah XII RT. 06 RW. 09

100,000,000.00

98,194,000.00

98.19%

601 Rehabilitasi Jalan H. Nawih RW. 13 Kel. Jatimakmur

200,000,000.00

196,385,000.00

98.19%

602 Peningkatan Jalan Intan 5 RT. 04 RW. 13 Kel. Harapan Jaya

200,000,000.00

192,376,000.00

96.19%

603 Peningkatan Jalan Lingkungan RW. 016 Telaga Mas ( Duta Harapan) Kel. Harapan Baru

150,000,000.00

147,344,000.00

98.23%

604 Rehabilitasi Jalan Krakatau Kel. Jatimekar

100,000,000.00

98,232,000.00

98.23%

605 Rehabilitasi Jalan Merbabu Kel. Jatimekar

100,000,000.00

91,169,000.00

91.17%

606 Rehabilitasi Jalan Bintuni Kel. Jatiwaringin

200,000,000.00

196,538,000.00

98.27%

607 Pengecoran Jalan H. Uup RT. 01 / 04 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

87,402,000.00

87.40%

608 Pengecoran Jalan YAPIDH 3 RT. 01 / 04 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

95,821,000.00

95.82%

609 Pengecoran Jalan Perumahan Duren Asri RT. 03 / 04 Kel. Jatiluhur

100,000,000.00

98,008,000.00

98.01%

610 Perbaikan Jalan Jl. Salak V RT. 005/007 Kel. Margahayu

76,000,000.00

74,458,000.00

97.97%

611 Perbaikan Jalan Lingkungan RT. 002 RW. 008 Kel. Jatirahayu

100,000,000.00

97,593,000.00

97.59%

612 Betonisasi Jl. Bakti Warga II RT. 02 RW. 03 Kel. Jatisampurna

75,000,000.00

73,512,000.00

98.02%

613 Pengecoran Jalan Jati I RT. 01 / RW. 15, Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur (Banprov)

200,000,000.00

185,804,000.00

92.90%

614 Pengecoran Jalan Nangka 1 dan Nangka 2 RT. 02 / RW. 09 Kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna

76,000,000.00

74,221,000.00

97.66%

615 Pengecoran Jalan Masjid Al - Ikhlas RT. 07 / RW. 02, Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur (Banprov)

200,000,000.00

187,410,000.00

93.71%

616 Lanjutan Pengecoran Jalan Nangka Raya RT. 01 / 02, RW. 09 Kel. Jatiraden, Kec. Jatisampurna (Banprov)

185,000,000.00

173,904,000.00

94.00%

617 Pengecoran Jalan Lindung I Arah Gg. Gabus RT. 04 / RW. 09 Kel. Jatiraden, Kc. Jatisampurna

185,000,000.00

181,581,000.00

98.15%

Page 119: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

119

09 Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan

15,366,000,000.00

13,458,263,500.00

87.58%

1 Perencanaan Teknis (DED) Polder Perum Depnaker Bekasi Selatan

250,000,000.00

240,114,000.00

96.05%

2 Perencanaan Teknis (DED) Polder Perum Bumi Nasio Indah

250,000,000.00

234,660,000.00

93.86%

3 Perencanaan Teknis (DED) Polder Candra Indah Lama Pondok Melati

250,000,000.00

-

0.00%

4 Perencanaan Teknis (DED) Jalan sisi Barat Underpass Rusunawa-DPRD Bekasi Timur

400,000,000.00

377,313,000.00

94.33%

5 Perencanaan Teknis (DED) Polder Pulo Permata Sari Bekasi Selatan

250,000,000.00

223,869,000.00

89.55%

6 Perencanaan Teknis (DED) Polder PGP Jatiasih

250,000,000.00

222,998,000.00

89.20%

7 Perencanaan Teknis (DED) Polder PPA Jatirasa

250,000,000.00

233,708,000.00

93.48%

8 Perencanaan Teknis (DED) Polder PML Jatiasih

250,000,000.00

246,434,000.00

98.57%

9 Perencanaan Teknis (DED) Polder Villa Indah Permai Bekasi

250,000,000.00

239,388,000.00

95.76%

10 Pengawasan dan Pengendalian Rumija

300,000,000.00

291,120,000.00

97.04%

11 Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jembatan Tol Jalan Jatiwaringin

500,000,000.00

474,648,000.00

94.93%

12 Perencanaan Teknis (DED) Polder Jatibening Baru Pondokgede

250,000,000.00

226,078,000.00

90.43%

13 Perencanaan Teknis (DED) Polder Pondok Timur Mas, Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan

250,000,000.00

-

0.00%

14 Pembuatan DED Polder Medan Satria

250,000,000.00

-

0.00%

15 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Utara

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

16 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Rawalumbu

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

17 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Selatan

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

18 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Barat

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

19 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Pondok Melati

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

20 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Jatisampurna

750,000,000.00

727,403,000.00

96.99%

21 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Jatisampurna

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

22 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bekasi Timur

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

23 Bintek Pengawas Lapangan, Pelatihan Survey dan Pemetaan, Pelatihan SAP, Analisa Resiko

450,000,000.00

411,683,000.00

91.49%

Page 120: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120

Pekerjaan Kontruksi, Pelatihan Perawatan Pompa

24 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih

750,000,000.00

702,968,000.00

93.73%

25 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Bantargebang

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

26 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria

750,000,000.00

712,428,000.00

94.99%

27 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Medan Satria

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

28 Pengadaan Alat Pengujian 500,000,000.00

498,149,500.00

99.63%

29 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Mustika Jaya

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

30 Penyelenggaran Pengawasan dan Pelaporan Kebinamargaan

350,000,000.00

338,052,750.00

96.59%

31 Penyelenggaraan Sarana Perencanaan Kebinamargaan dan Ketataairan

500,000,000.00

398,089,000.00

79.62%

32 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Jatiasih

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

33 Penyelenggaran Pengawasan dan Pelaporan Ketataairan

300,000,000.00

291,711,850.00

97.24%

34 Penyelenggaraan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

200,000,000.00

192,138,000.00

96.07%

35 Verifikasi dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kec. Pondokgede

100,000,000.00

95,620,000.00

95.62%

36 Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium Sipil, Pelatihan Auto Cad, Pelatihan SAP, Pelatihan ETAB

150,000,000.00

126,295,000.00

84.20%

37 Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantargebang

750,000,000.00

722,838,000.00

96.38%

38 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Bojong Rangkong

150,000,000.00

141,407,000.00

94.27%

39 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jatikramat

150,000,000.00

142,732,000.00

95.15%

40 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Pekayon

150,000,000.00

140,752,000.00

93.83%

41 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Buaran

150,000,000.00

142,732,000.00

95.15%

42 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang BSK

150,000,000.00

145,367,000.00

96.91%

43 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Jatiluhur

150,000,000.00

141,632,000.00

94.42%

44 Perencanaan Teknis (DED) Crossing Tol, Kalimalang Cakung

150,000,000.00

139,377,000.00

92.92%

45 Bintek perencanaan Kebinamargaan dan Ketataairan

600,000,000.00

589,829,500.00

98.30%

Page 121: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

121

46 Sertifikasi Manajemen ISO Binamarga dan Tata air

251,000,000.00

237,343,200.00

94.56%

47 DED Pembangunan Sisi Selatan Pangeran Jayakarta - Kec. Medan Satria

500,000,000.00

408,003,000.00

81.60%

48 Fisibilitas Kekuatan Jembatan 600,000,000.00

592,931,000.00

98.82%

49 DED Polder Kali mati 50,000,000.00

47,026,000.00

94.05%

50 DED Penataan Simpang Sersan Answar - Cut Mutia

50,000,000.00

46,995,000.00

93.99%

51 DED Pembangunan Badan Jalan, Pedestrian dan Drainase Fly Over Kranji - Rawa Bebek - Stasiun Cakung

50,000,000.00

46,971,000.00

93.94%

52 DED Pembangunan Badan Jalan, Pedestrian dan Drainase Jalan Lingkar Utara

50,000,000.00

46,900,000.00

93.80%

53 DED Pembangunan Kiri Kanan Saluran Bekasi Tengah sampai dengan Aqua Kel. Medan Satria

50,000,000.00

46,703,000.00

93.41%

54 DED Pembangunan Saluran, Trotoar dan Pedestrian Jalan Alternatif Transyogi Cibubur

50,000,000.00

46,861,000.00

93.72%

55 DED Pembangunan Maindrain dan Penataan Pedestrian Jalan I Gusti Ngurah Rai

50,000,000.00

46,834,000.00

93.67%

56 DED Pembuatan tando Air Bojong Menteng dan Normalisasi Saluran Rawalumbu

50,000,000.00

46,650,000.00

93.30%

57 Penataan Arsip Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi

90,000,000.00

87,880,000.00

97.64%

58 DED Sodetan di Jalan A. Yani 50,000,000.00

46,818,000.00

93.64%

59 DED Saluran Maindrain Jl. Tawes

50,000,000.00

46,845,000.00

93.69%

60 DED Dulting Utilitas 50,000,000.00

2,786,000.00

5.57%

61 DED Penguatan Tanggul kali Bekasi RW. 04 Kel. Sepanjang Jaya

50,000,000.00

46,790,000.00

93.58%

62 DED Sodetan Saluran Perum Mas Naga

50,000,000.00

47,065,000.00

94.13%

63 DED Pembangunan Jembatan U - turn 10 dan 11 Samping caman + Sumber Arta

50,000,000.00

-

0.00%

64 DED Pembangunan U - turn Galaxy

50,000,000.00

46,958,000.00

93.92%

65 DED Penataan Pendestrian dan Pembangunan Saluran Jalan A. Yani

50,000,000.00

46,768,000.00

93.54%

66 DED Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Ir. H Juanda (Kali Bekasi)

50,000,000.00

46,768,000.00

93.54%

67 DED Pembangunan Jembatan Jalan Pangeran Jayakarta - Harapan Mulya

50,000,000.00

46,935,000.00

93.87%

68 DED Pembangunan U - Turn Jalan A. Yani Sisi Pekayon

50,000,000.00

46,908,000.00

93.82%

69 DED Penataan Simpang Plasa Cibubur (Jl. Transyogi)

50,000,000.00

46,853,000.00

93.71%

70 DED Pembangunan Pedestrian Jalan Juanda - Hasibuan

50,000,000.00

47,029,000.00

94.06%

71 DED Pembuatan Saluran Wibawa Mukti Menuju Kali Cikeas Kel. Jatiluhur

50,000,000.00

46,857,000.00

93.71%

Page 122: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

122

72 Pemuktahiran Data Jalan Kota Bekasi

225,000,000.00

-

0.00%

73 DED Penataan Polder TPU Pedurenan

50,000,000.00

46,884,600.00

93.77%

74 DED Crossing Perum Wahana ke Kali Cikeas

50,000,000.00

46,864,000.00

93.73%

75 DED Revitalisasi Jalan Sersan Aswan dan Rawa Semut

50,000,000.00

47,035,000.00

94.07%

76 DED Crossing Liposos dan Penyiapan Rumah Pompa

50,000,000.00

46,972,000.00

93.94%

77 DED Penguatan Penahan Air Pada Pertemuan Kali Cileungsi dan Cikeas

50,000,000.00

46,758,100.00

93.52%

78 DED Pembebasan Lahan Pekayon - Pondokgede

50,000,000.00

46,897,000.00

93.79%

79 DED Penataan Simpang Pondokgede

50,000,000.00

47,021,000.00

94.04%

10 Program Pengendalian Banjir 150,770,500,000.00

130,619,024,879.40

86.63%

1 Pembangunan Saluran dari Jalan Siliwangi Ke Kali Bekasi

7,500,000,000.00

7,254,072,000.00

96.72%

2 Rehabilitasi Tanggul Kali Bekasi RW. 5, 6, 7, Kel. Pekayon Jaya

2,000,000,000.00

1,846,126,800.00

92.31%

3 Lanjutan Pembangunan Polder Air Galaxi Tahap 2

7,500,000,000.00

7,143,392,000.00

95.25%

4 Pembangunan Polder Pada Bendung Koja

5,000,000,000.00

4,735,044,000.00

94.70%

5 Normalisasi RS Rawa Baru dan Pelebaran Kali Gendong , Pengadaan dan Pebaikan Pintu Air Serta Pengadaan Pompa dan Rumah Pompa Bekasi Timur

7,350,000,000.00

6,814,646,000.00

92.72%

6 Pengadaan Pompa Mobile Lengkap

11,000,000,000.00

-

0.00%

7 Lanjutan Pembangunan Polder Pengasinan

12,000,000,000.00

11,522,817,000.00

96.02%

8 Pembangunan, Penguatan dan Peninggian Tanggul DAS Kali Bekasi Perum Pondok Gede Permai

9,400,000,000.00

8,999,213,000.00

95.74%

9 Penguatan Tanggul Pencegah Banjir Perum Kemang IFI

2,500,000,000.00

2,362,275,339.40

94.49%

10 Penanganan Banjir Perum Villa Indah Permai - Bekasi Utara

8,865,500,000.00

8,561,349,000.00

96.57%

11 Penanganan Banjir Perumnas III - Kec. Bekasi Timur

8,000,000,000.00

7,564,474,000.00

94.56%

12 Pembangunan dan Penguatan Turap Saluran Kartini s.d Kali Mati

3,000,000,000.00

2,817,949,600.00

93.93%

13 Penanganan Banjir Perum Putra Pertiwi Agung (PPA Jatirasa)

2,000,000,000.00

1,741,608,300.00

87.08%

14 Pembangunan dan Penguatan Tanggul Serta Perbaikan Pintu Air Das Kali Bekasi Perum Pondok Mitra Lestari, Jatiasih

3,000,000,000.00

2,954,132,700.00

98.47%

15 Pembangunan Tanggul Pencegah Banjir Teluk Pucung

6,750,000,000.00

6,524,394,000.00

96.66%

16 Rehabilitasi Saluran dan Pengadaan Pompa Pondok Sani Medan Satria

1,500,000,000.00

1,408,119,100.00

93.87%

17 Penanganan Banjir Perum Harapan Baru 2

5,700,000,000.00

5,349,489,000.00

93.85%

18 Penanganan Banjir Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih DAS Kali Cakung

-

-

0.00%

Page 123: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

123

19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Drainase

1,000,000,000.00

972,447,640.00

97.24%

20 Peninggian Tanggul Perum Depnaker - Bekasi Selatan DAS Kali Bekasi

2,000,000,000.00

1,721,528,400.00

86.08%

21 Pengendalian Banjir Se-Kota Bekasi

1,000,000,000.00

878,854,000.00

87.89%

22 Penanganan Banjir Pondok Timur Mas, Perum Galaxy, Villa Jakasetia, dan Green View - Bekasi Selatan

6,300,000,000.00

6,085,637,000.00

96.60%

23 Penanganan Banjir Perum Antilop - Pondokgede DAS Kali Jatikramat

3,000,000,000.00

2,904,613,900.00

96.82%

24 Pengadaan Pompa Serta Perbaikan Pintu Air DAS Kali Jatikramat, Perum Jatibening Baru - Pondokgede

800,000,000.00

769,103,200.00

96.14%

25 Penanganan Banjir Perum Candra Indah Lama-Pondok Melati DAS Jati Kramat

500,000,000.00

465,455,000.00

93.09%

26 Pembangunan Screen/Saringan Sampah Otomatis, Margahayu

-

-

0.00%

27 Pembangunan Polder Pulo Permatasari Kel. Pekayon Jaya

2,000,000,000.00

1,935,465,400.00

96.77%

28 Pembangunan Polder Perum Danita

5,000,000,000.00

4,059,408,000.00

81.19%

29 Pengadaan Pompa Kali Lengkak 1,500,000,000.00

-

0.00%

30 Pembangunan Untuk Polder Perum Dosen IKIP, Jatiasih, DAS Kali Jatikramat

5,000,000,000.00

4,817,541,000.00

96.35%

31 Lanjutan Penanganan Banjir Perumnas 3 Kota Bekasi (Banprov)

7,500,000,000.00

7,219,673,200.00

96.26%

32 Penanganan Banjir Perumnas 3 Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur (Banprov)

9,000,000,000.00

8,581,424,300.00

95.35%

33 Pemeliharaan Drainase Perumahan / Pemukiman

705,000,000.00

680,135,000.00

96.47%

34 Pengadaan Pompa Air Penanggulangan Banjir RW. 21 DAN 22 Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

-

0.00%

35 Pengadaan Genset Pompa Air 20 KPA RW. 21 dan RW. 22 Kel. Bojong Rawalumbu

200,000,000.00

-

0.00%

36 Penanggulangan Banjir dan Material Banjir

2,000,000,000.00

1,928,637,000.00

96.43%

JUMLAH TOTAL

880,470,797,768.00

821,010,953,526.59

93.25%

Page 124: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

124

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,267,672,000.00

4,481,940,155.00

85.08%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00

5,420,000.00

36.13%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

674,000,000.00

608,733,084.00

90.32%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 180,000,000.00

169,091,200.00

93.94%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

105,000,000.00

36,965,000.00

35.20%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,000,000.00

101,158,000.00

84.30%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

130,000,000.00

122,863,500.00

94.51%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20,000,000.00

15,060,250.00

75.30%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

150,000,000.00

134,010,000.00

89.34%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

25,000,000.00

21,690,000.00

86.76%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000.00

49,985,000.00

99.97%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

145,000,000.00

144,758,121.00

99.83%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

3,633,672,000.00

3,059,184,000.00

84.19%

13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

20,000,000.00

13,022,000.00

65.11%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

749,370,000.00

433,937,728.00

57.91%

1 Pengadaan Meubelair 100,000,000.00

93,840,000.00

93.84%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

126,000,000.00

123,428,500.00

97.96%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

500,000,000.00

204,527,428.00

40.91%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

23,370,000.00

12,141,800.00

51.95%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

250,000,000.00

244,182,000.00

97.67%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

150,000,000.00

146,825,000.00

97.88%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 100,000,000.00

97,357,000.00

97.36%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75,000,000.00

64,700,000.00

86.27%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

75,000,000.00

64,700,000.00

86.27%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100,000,000.00

94,977,200.00

94.98%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60,000,000.00

57,370,000.00

95.62%

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

40,000,000.00

37,607,200.00

94.02%

Page 125: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

125

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

06 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5,420,000,000.00

3,838,346,500.00

70.82%

1 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas 700,000,000.00

684,270,000.00

97.75%

2 Pemeliharaan dan Penataan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi

150,000,000.00

142,618,500.00

95.08%

3 Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor

150,000,000.00

-

0.00%

4 Perawatan Alat Uji Kendaraan (Overhole)

300,000,000.00

279,341,500.00

93.11%

5 Perawatan dan Pemeliharaan Terminal Induk Kota Bekasi

480,000,000.00

459,987,500.00

95.83%

6 Pemeliharaan Halte 100,000,000.00

93,597,500.00

93.60%

7 Monitoring Kegiatan Perparkiran, Perbengkelan dan Terminal

100,000,000.00

93,839,500.00

93.84%

8 Pemeliharaan ATCS 500,000,000.00

210,965,000.00

42.19%

9 Pemeliharaan Pos Jaga Lalin 150,000,000.00

147,810,000.00

98.54%

10 Pemeliharaan SIM Terminal Induk dan PKB

200,000,000.00

196,395,000.00

98.20%

11 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Dan Penunjang Kegiatan PON XIX Tahun 2016 (PON XIX) (Banprov)

850,000,000.00

-

0.00%

12 Rehabilitasi LED pada Simpang Rawa Panjang, Komsen 2

135,000,000.00

128,661,000.00

95.30%

13 Rehabilitasi LED pada Simpang Rawa Semut dan Terminal Induk

135,000,000.00

129,747,000.00

96.11%

14 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas 180,000,000.00

15,860,000.00

8.81%

15 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan

180,000,000.00

178,180,000.00

98.99%

16 Pengadaan Marka Jalan 180,000,000.00

176,730,000.00

98.18%

17 Perbaikan Simpang Tol Barat 180,000,000.00

175,120,000.00

97.29%

18 Pengadaan Water Barrier dan Traffic Cone

200,000,000.00

192,069,000.00

96.03%

19 Manajemen Rekayasa Simpang Stasiun Cakung dan Sekitarnya (Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai)

150,000,000.00

142,645,000.00

95.10%

20 Pembangunan Pagar Pembatas Jalan Raya Transyogi

200,000,000.00

195,180,000.00

97.59%

21 Pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan

200,000,000.00

195,330,000.00

97.67%

07 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1,535,000,000.00

1,298,359,150.00

84.58%

1 Pembangunan Tempat Pemberhentian APTB di Kota Bekasi

200,000,000.00

195,670,000.00

97.84%

2 Stikerisasi Lintasan Angkutan Umum di Kota Bekasi

100,000,000.00

95,090,000.00

95.09%

3 Pengadaan dan Percetakan Buku Panduan Angkutan di Kota Bekasi

150,000,000.00

108,110,000.00

72.07%

4 Pengadaan Peta Angkutan Lebaran di Kota Bekasi

150,000,000.00

147,970,000.00

98.65%

5 Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan

200,000,000.00

127,557,300.00

63.78%

6 Penyelenggaraan Mudik Gratis di Kota Bekasi

200,000,000.00

184,345,850.00

92.17%

7 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

50,000,000.00

46,310,000.00

92.62%

Page 126: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

126

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

8 Posko Angkutan Lebaran di Kota Bekasi

50,000,000.00

48,330,000.00

96.66%

9 Analisa dan Evaluasi Angkutan Lebaran di Kota Bekasi

50,000,000.00

45,916,000.00

91.83%

10 Pemeliharaan Aplikasi Rute Trayek di Kota Bekasi

75,000,000.00

74,270,000.00

99.03%

11 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

75,000,000.00

74,270,000.00

99.03%

12 Profil Perhubungan Kota Bekasi 100,000,000.00

78,860,000.00

78.86%

13 Penataan Trayek Angkutan Umum di Kota Bekasi

135,000,000.00

71,660,000.00

53.08%

08 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

5,988,558,000.00

4,421,498,200.00

73.83%

1 Pengadaan RPPJ 250,000,000.00

213,585,000.00

85.43%

2 Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ

1,236,000,000.00

651,230,000.00

52.69%

3 Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar dan Nasional

150,000,000.00

149,990,000.00

99.99%

4 Pemasangan Rambu Lalu Lintas 350,000,000.00

342,514,000.00

97.86%

5 Pemasangan Pagar Pembatas Jalan 200,000,000.00

192,958,000.00

96.48%

6 Pemasangan Marka Jalan 350,000,000.00

319,980,200.00

91.42%

7 Pemasangan Traffic Light 500,000,000.00

-

0.00%

8 Pengadaan Ruang Henti Khusus (RHK) Sepeda Motor

500,000,000.00

447,511,000.00

89.50%

9 Pengadaan Cermin Cembung Di RT. 03, 02 Dan 05 RW. 27 Kel. Pengasinan

20,000,000.00

19,150,000.00

95.75%

10 Pengadaan dan Pemasangan ZOSS (Zona Selamat Sekolah)

385,000,000.00

376,670,000.00

97.84%

11 Peningkatan Fasilitas Lalu Lintas Pada Kawasan Tertib Berlalu Lintas

350,000,000.00

337,183,000.00

96.34%

12 Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day)

150,000,000.00

149,575,000.00

99.72%

13 Pengamanan dan Pengaturan Hari-Hari Besar

200,000,000.00

190,433,000.00

95.22%

14 Keselamatan Transportasi (DAK) 657,558,000.00

359,847,000.00

54.72%

15 Pengadaan dan Pemasangan Guardrill

90,000,000.00

87,110,000.00

96.79%

16 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light

90,000,000.00

87,510,000.00

97.23%

17 Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas 135,000,000.00

131,180,000.00

97.17%

18 Pengadaan Perlengkapan Petugas Perbaikan Traffic Light

90,000,000.00

87,652,000.00

97.39%

19 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua Penunjang Terminal, Parkir dan PKB

90,000,000.00

89,950,000.00

99.94%

20 Papan Nama Jalan RW. 014 Kel. Jatisampurna

30,000,000.00

29,150,000.00

97.17%

21 Pemasangan Cermin Cembung Tikungan RW. 014 Kel. Jatisampurna

60,000,000.00

58,100,000.00

96.83%

22 Pemasangan Kaca Cermin Jalan RW. 07 Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

46,708,000.00

93.42%

Page 127: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

127

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

23 Pembuatan Zona Selamat Sekolah Dan Cermin Tikungan Serta Rumble Strip Jl. Raya Wibawa Mukti II (Depan Kelurahan Jatisari)

55,000,000.00

53,512,000.00

97.29%

09 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

6,467,000,000.00

2,831,666,500.00

43.79%

1 Uji Emisi di Kota Bekasi 100,000,000.00

90,927,000.00

90.93%

2 Pengadaan Alat Pengujian UPTD PKB

5,000,000,000.00

1,510,798,500.00

30.22%

3 Penyediaan Barang Logistik Pengujian

1,150,000,000.00

1,025,367,500.00

89.16%

4 Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor Keliling

52,000,000.00

47,977,000.00

92.26%

5 Pengadaan Cetakan Pengujian 90,000,000.00

85,416,500.00

94.91%

6 Pengadaan Stiker Tanda Samping Kendaraan

75,000,000.00

71,180,000.00

94.91%

10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1,045,000,000.00

1,007,488,000.00

96.41%

1 Penataan Lingkungan Kerja Terminal Kayuringin

150,000,000.00

142,225,500.00

94.82%

2 Pembangunan Shelter 200,000,000.00

195,408,500.00

97.70%

3 Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Retribusi Parkir dan Terminal

200,000,000.00

190,262,500.00

95.13%

4 Pengaspalan dan Pembuatan Jalur Terminal Taman Harapan Baru

135,000,000.00

128,374,000.00

95.09%

5 Pemindahan Gardu PLN di Terminal Kayuringin

270,000,000.00

265,905,000.00

98.48%

6 Pembinaan Pengelolaan Parkir, Fasilitas Penunjang Terminal dan Bengkel Kendaraan Bermotor

90,000,000.00

85,312,500.00

94.79%

11 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

140,000,000.00

137,082,000.00

97.92%

1 Pengadaan Papan Identitas Menara Telekomunikasi dan Plat Lunas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

90,000,000.00

89,082,000.00

98.98%

2 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

50,000,000.00

48,000,000.00

96.00%

JUMLAH TOTAL 27,037,600,000.00 18,854,177,433.00 69.73%

Page 128: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

128

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,020,616,000.00

1,608,432,717.00

79.60%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,000,000.00

6,900,000.00

38.33%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

307,000,000.00

185,272,715.00

60.35%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

32,000,000.00

22,965,700.00

71.77%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

62,000,000.00

54,995,000.00

88.70%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

31,000,000.00

23,310,000.00

75.19%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130,000,000.00

110,321,800.00

84.86%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

130,000,000.00

112,463,000.00

86.51%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

7,631,500.00

76.32%

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

199,000,000.00

177,075,000.00

88.98%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10,000,000.00

9,990,000.00

99.90%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

44,000,000.00

38,243,000.00

86.92%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

132,000,000.00

72,070,002.00

54.60%

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

895,616,000.00

787,195,000.00

87.89%

14 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

20,000,000.00

-

0.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

421,000,000.00

320,427,919.00

76.11%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

195,000,000.00

183,559,500.00

94.13%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

200,000,000.00

124,718,419.00

62.36%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4,000,000.00

4,000,000.00

100.00%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

22,000,000.00

8,150,000.00

37.05%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

60,000,000.00

58,975,000.00

98.29%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60,000,000.00

58,975,000.00

98.29%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

32,000,000.00

14,000,000.00

43.75%

1 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

32,000,000.00

14,000,000.00 43.75%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

179,000,000.00

139,572,000.00

77.97%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

70,000,000.00

40,494,000.00 57.85%

Page 129: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

129

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

42,000,000.00

42,000,000.00

100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

21,000,000.00

21,000,000.00

100.00%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

5 Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM

21,000,000.00

11,078,000.00

52.75%

06 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2,086,600,000.00

1,955,684,000.00

93.73%

1 Pelatihan Kewirausahaan 243,600,000.00

232,898,000.00

95.61%

2 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

200,000,000.00

192,580,000.00

96.29%

3 Penyelenggaraan Uji Kompetensi 200,000,000.00

184,490,000.00

92.25%

4 Penyelenggaraan Pola Magang bagi Para Pencari Kerja

300,000,000.00

293,340,000.00

97.78%

5 Sosialisasi Produktivitas Kerja di Perusahaan

100,000,000.00

73,626,000.00

73.63%

6 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

200,000,000.00

192,780,000.00

96.39%

7 Sosialisasi Sertifikasi bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan

100,000,000.00

96,330,000.00

96.33%

8 Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat

293,000,000.00

279,310,000.00

95.33%

9 Penyusunan dan Pengembangan Database Ketenagakerjaan

250,000,000.00

241,697,000.00

96.68%

10 Penyamaan Persepsi Peraturan Ketenagakerjaan

200,000,000.00

168,633,000.00

84.32%

07 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1,950,000,000.00

1,797,009,588.00

92.15%

1 Pendataan Kesempatan Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran

150,000,000.00

149,138,000.00

99.43%

2 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan di Bursa Kerja Khusus

100,000,000.00

93,666,000.00

93.67%

3 Penyebarluasan dan Informasi Bursa Tenaga Kerja

200,000,000.00

189,239,500.00

94.62%

4 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja Melalui Job Fair

600,000,000.00

568,250,000.00

94.71%

5 Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus

150,000,000.00

147,408,788.00

98.27%

6 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

250,000,000.00 177,996,000.00 71.20%

7 Penyempurnaan dan Perawatan Sistem Informasi kerja

300,000,000.00

276,188,500.00

92.06%

8 Penataan Ruang Pelayanan Bidang Penempatan

100,000,000.00

98,648,800.00

98.65%

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Bidang Penempatan

100,000,000.00

96,474,000.00

96.47%

08 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2,150,000,000.00

1,756,435,000.00

81.69%

1 Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh

200,000,000.00

177,390,000.00

88.70%

2 Pengembangan dan Sosialisasi Pengupahan

450,000,000.00

414,480,000.00

92.11%

3 Pengawasan K3 dan Penilaian Zero Accident

100,000,000.00

50,724,000.00

50.72%

Page 130: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

130

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

4 Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut

300,000,000.00

207,445,000.00

69.15%

5 Sosialisasi Perselisihan Hubungan Industrial

300,000,000.00

243,319,000.00

81.11%

6 Penyuluhan Tentang Norma Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Kasus

100,000,000.00

79,400,000.00

79.40%

7 Pengembangan Sarana Hubungan Industrial

300,000,000.00

237,844,000.00

79.28%

8 Penyuluhan Tentang Kesehatan Kerja dan Ergonomik di Perusahaan

200,000,000.00

150,123,000.00

75.06%

9 Pemberdayaan LKS Tripartit 200,000,000.00

195,710,000.00

97.86%

JUMLAH TOTAL

8,899,216,000.00

7,650,536,224.00

85.97%

Page 131: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

131

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8,067,682,000.00

7,302,756,468.00

90.52%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35,000,000.00

25,500,000.00

72.86%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

460,000,000.00

446,808,309.00

97.13%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 85,000,000.00

83,222,800.00

97.91%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

82,000,000.00

81,815,000.00

99.77%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 740,000,000.00

674,639,666.00

91.17%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2,518,250,000.00

1,937,715,970.00

76.95%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

260,000,000.00

224,580,000.00

86.38%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

40,000,000.00

39,850,000.00

99.63%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 130,000,000.00

111,772,000.00

85.98%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

125,000,000.00

105,170,723.00

84.14%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

3,567,432,000.00

3,546,682,000.00

99.42%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,570,000,000.00

1,369,305,901.00

87.22%

1 Pengadaan Meubelair 200,000,000.00

193,095,000.00

96.55%

2 Penyediaan Ruang Kerja 475,000,000.00

304,814,545.00

64.17%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200,000,000.00

196,143,000.00

98.07%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

595,000,000.00

575,533,356.00

96.73%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000.00

99,720,000.00

99.72%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

400,000,000.00

373,052,000.00

93.26%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

200,000,000.00

185,652,000.00

92.83%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 200,000,000.00

187,400,000.00

93.70%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100,000,000.00

82,850,000.00

82.85%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

100,000,000.00

82,850,000.00

82.85%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

290,000,000.00

248,756,000.00

85.78%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

135,000,000.00

135,000,000.00

100.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

30,000,000.00

22,848,000.00

76.16%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

25,000,000.00

12,096,000.00

48.38%

Page 132: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

132

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

100,000,000.00

78,812,000.00

78.81%

06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9,213,214,000.00

8,028,937,340.00

87.15%

1 Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah

250,000,000.00

211,752,000.00

84.70%

2 Pengembangan Sistem Aplikasi Database Informasi dan Manajemen Pajak Daerah

525,000,000.00

342,125,000.00

65.17%

3 Intensifikasi Pendataan Potensi PBB 2,500,000,000.00

2,394,902,000.00

95.80%

4 Pengelolaan Pelayanan PBB dan BPTHB melalui Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB

700,000,000.00

628,606,515.00

89.80%

5 Koordinasi dan Rekonsiliasi Dalam Rangka Meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH)

150,000,000.00

149,859,500.00

99.91%

6 Pelaksanaan Operasi Sisir Pemungutan PBB

353,214,000.00

344,705,000.00

97.59%

7 Penataan dan Pengembangan Simpatda

300,000,000.00

294,630,825.00

98.21%

8 Ekstensifikasi Pajak Daerah Melalui Penyusunan Review dan Naskah Akademis Raperda Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)

300,000,000.00

264,885,000.00

88.30%

9 Penegakkan Perda Atas Pajak Daerah 300,000,000.00

297,370,000.00

99.12%

10 Pemeriksaan Pajak Daerah 425,000,000.00

403,899,000.00

95.04%

11 Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan Daerah

250,000,000.00

230,960,000.00

92.38%

12 Penelitian Lapangan Atas PBB dan BPHTB

200,000,000.00

186,880,000.00

93.44%

13 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

200,000,000.00

199,900,000.00

99.95%

14 Penyusunan Rencana Kerja 50,000,000.00

44,650,000.00

89.30%

15 Verifikasi Data Piutang PBB 300,000,000.00

-

0.00%

16 Pengelolaan Barang Koasi/Benda Berharga

150,000,000.00

144,570,000.00

96.38%

17 Pelayanan Konsultasi Penanganan Keberatan dan Banding PBB dan BPHTB

300,000,000.00

292,585,000.00

97.53%

18 Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB 500,000,000.00

447,215,500.00

89.44%

19 Penilaian Individual Objek PBB 250,000,000.00

210,227,000.00

84.09%

20 Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB dan BPHTB

200,000,000.00

-

0.00%

21 Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) 400,000,000.00

345,078,000.00

86.27%

22 Pemeliharaan Sarana PBB 160,000,000.00

158,020,000.00

98.76%

23 Peningkatan Pelayanan PBB dan BPHTB

450,000,000.00

436,117,000.00

96.91%

JUMLAH TOTAL

19,640,896,000.00

17,405,657,709.00 88.62%

Page 133: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

133

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,593,549,000.00 1,420,029,015.00 89.11%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

38,360,000.00 6,008,983.00 15.66%

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,400,000.00 - 0.00%

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

11,104,000.00 11,104,000.00 100.00%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108,338,000.00 99,850,000.00 92.17%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,000,000.00 77,452,400.00 77.45%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

26,417,000.00 26,417,000.00 100.00%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

123,250,000.00 111,276,000.00 90.28%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

22,000,000.00 19,946,000.00 90.66%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

70,000,000.00 49,296,632.00 70.42%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,029,680,000.00 969,688,000.00 94.17%

12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

20,000,000.00 18,990,000.00 94.95%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

340,000,000.00 234,389,376.00 68.94%

1 Pengadaan Meubelair 60,000,000.00 59,165,000.00 98.61%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

60,000,000.00 57,340,000.00 95.57%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

215,000,000.00 112,884,376.00 52.50%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5,000,000.00 5,000,000.00 100.00%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

113,350,000.00 110,091,000.00 97.12%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

52,350,000.00 51,348,000.00 98.09%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 61,000,000.00 58,743,000.00 96.30%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30,000,000.00 29,200,000.00 97.33%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30,000,000.00 29,200,000.00 97.33%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

47,480,000.00 42,491,600.00 89.49%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00 5,011,600.00 50.12%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

18,740,000.00 18,740,000.00 100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

18,740,000.00 18,740,000.00 100.00%

06 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

750,000,000.00 - 0.00%

1 Penyelenggaraan Bekasi Expo 750,000,000.00 - 0.00%

07 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2,761,272,000.00 2,249,196,998.00 81.46%

1 Pengawasan Kelayakan Konsumsi Produk Makanan dan Minuman

185,000,000.00 145,690,000.00 78.75%

Page 134: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

134

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

2 Pengawasan Perdagangan Minuman Keras

250,000,000.00 190,625,000.00 76.25%

3 Penyelenggaraan Pasar Murah - - 0.00%

4 Tera Ulang dan Pendataan Potensi UTTP

250,000,000.00 222,413,500.00 88.97%

5 Penyelenggaraan BPSK 770,000,000.00 677,400,000.00 87.97%

6 Prasana Metrologi Legal 606,272,000.00 581,357,000.00 95.89%

7 Pengendalian Pasar dan Distribusi Barang

75,000,000.00 67,850,000.00 90.47%

8 Monitoring dan Evaluasi Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Toko Modern

200,000,000.00 134,120,000.00 67.06%

9 Operasi Pasar 250,000,000.00 74,840,000.00 29.94%

10 Penilaian UPTD Metrologi Legal Kota Bekasi

175,000,000.00 154,901,498.00 88.52%

08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3,645,000,000.00 2,872,251,676.00 78.80%

1 Pelaksanaan Bazaar Ramadhan Kota Bekasi

550,000,000.00 505,415,000.00 91.89%

2 Penerbitan Sertifikat HALAL Bagi UMKM

250,000,000.00 242,145,000.00 96.86%

3 Keikutsertaan Pelaku Usaha Industri Kecil dalam Pameran Produk Unggulan

935,000,000.00 609,502,676.00 65.19%

4 Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Kota Bekasi

600,000,000.00 512,873,000.00 85.48%

5 Pengembangan Media Produksi Produk Unggulan Kota Bekasi

300,000,000.00 226,090,000.00 75.36%

6

Review Perda Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil di Kota Bekasi dan Penyusunan Naskah Akademis Raperda UMKM

450,000,000.00 321,782,000.00 71.51%

7 Monitoring dan Evaluasi UMKM di Kota Bekasi

100,000,000.00 98,800,000.00 98.80%

8 Pemutakhiran Database UMKM 250,000,000.00 226,144,000.00 90.46%

9 Penataan Ruang Display dan Promosi UMKM

135,000,000.00 129,500,000.00 95.93%

10 Temu Usaha Pelaku Usaha se- Kota Bekasi

75,000,000.00 - 0.00%

09 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1,455,000,000.00 1,321,448,000.00 90.82%

1 Sosialisasi dan Penerapan HAKI 185,000,000.00 168,055,000.00 90.84%

2 Pelatihan dan Pengembangan Industri Boneka

185,000,000.00 172,488,000.00 93.24%

3 Pengembangan Industri Kecil Produk Tekstil

185,000,000.00 150,399,000.00 81.30%

4 Pengembangan Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan

200,000,000.00 178,395,000.00 89.20%

5 Pengembangan Industri Kecil Bahan Dasar Logam

200,000,000.00 181,225,000.00 90.61%

6 Pengembangan IKM Logam (Banprov)

500,000,000.00 470,886,000.00 94.18%

10 Program Peningkatan Kapasitas Ekspor Daerah

600,000,000.00 557,164,400.00 92.86%

1 Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

200,000,000.00 196,400,000.00 98.20%

2 Peningkatan Pengembangan Ekspor 200,000,000.00 166,238,400.00 83.12%

3 Pengembangan Jejaring Bisnis Antara Pelaku Usaha Dengan Eksportir

200,000,000.00 194,526,000.00 97.26%

Page 135: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

135

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

11 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

700,000,000.00 559,733,745.00 79.96%

1 Sosialisasi dan Penerapan SNI 250,000,000.00 203,276,745.00 81.31%

2 Pelatihan Pengembangan Desain dan Packaging

150,000,000.00 111,224,000.00 74.15%

3 Festival Makanan Etnik 150,000,000.00 125,880,000.00 83.92%

4 Pelatihan Quality Control bagi IKM 150,000,000.00 119,353,000.00 79.57%

12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1,850,000,000.00 1,627,754,000.00 87.99%

1 Pemeliharaan Database Koperasi 200,000,000.00 168,550,000.00 84.28%

2 Peringatan HUT Koperasi 500,000,000.00 369,473,000.00 73.89%

3 Sosialisasi Perkoperasian bagi Kelompok Strategis di Kota Bekasi

200,000,000.00 192,766,000.00 96.38%

4 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

200,000,000.00 172,535,000.00 86.27%

5 Peningkatan Kapabilitas Pengawas Koperasi

200,000,000.00 190,860,000.00 95.43%

6 Intermediasi Koperasi dan UMKM dengan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

200,000,000.00 192,920,000.00 96.46%

7 Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan dan Perpajakan bagi Pengurus Koperasi

200,000,000.00 192,880,000.00 96.44%

8 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Koperasi Penerima Dana Bergulir dari Pemerintah Kota Bekasi

150,000,000.00 147,770,000.00 98.51%

13 Program Penataan Struktur Industri

150,000,000.00 89,750,000.00 59.83%

1 E-Filling TDP 150,000,000.00 89,750,000.00 59.83%

14 Program Pembinaan Pedagang / Usaha Informal

550,000,000.00 417,855,000.00 75.97%

1 Sosialisasi Perizinan Usaha Perdagangan Kepada Pelaku Usaha

150,000,000.00 148,040,000.00 98.69%

2 Pendataan Usaha Jasa Perdagangan

150,000,000.00 106,580,000.00 71.05%

3 Pengendalian Perizinan Usaha Jasa Perdagangan

250,000,000.00 163,235,000.00 65.29%

15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

350,000,000.00 325,644,000.00 93.04%

1 Temu Usaha Pelaku Usaha Se-Kota Bekasi

200,000,000.00 182,624,000.00 91.31%

2 Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan 150,000,000.00 143,020,000.00 95.35%

16 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

100,000,000.00 97,950,000.00 97.95%

1 Penyusunan Rencana Kerja Disperindagkop TA. 2016 dan Pelaksanaan Forum SKPD

100,000,000.00 97,950,000.00 97.95%

JUMLAH TOTAL 15,035,651,000.00 11,954,948,810.00 79.51%

Page 136: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

136

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.466.344.500,00 2.652.706.702,00 76,53%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 1.950.000,00 39,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

875.000.000,00 341.488.202,00 39,03%

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40.000.000,00 35.570.000,00 88,93%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 303.483.000,00 269.318.000,00 88,74%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 183.582.500,00 183.260.000,00 99,82%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

90.000.000,00 89.598.000,00 99,55%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

68.000.000,00 43.373.000,00 63,78%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

506.987.000,00 437.840.000,00 86,36%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

20.000.000,00 17.040.000,00 85,20%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000,00 48.550.000,00 89,91%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

110.000.000,00 92.526.500,00 84,12%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.135.292.000,00 1.062.968.000,00 93,63%

13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

75.000.000,00 29.225.000,00 38,97%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

435.800.000,00 368.892.503,00 84,65%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

27.000.000,00 26.900.000,00 99,63%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

150.000.000,00 148.580.000,00 99,05%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

258.800.000,00 193.412.503,00 74,73%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

58.417.500,00 57.950.300,00 99,20%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 58.417.500,00 57.950.300,00 99,20%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

141.010.000,00 139.834.000,00 99,17%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

63.980.000,00 62.804.000,00 98,16%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

22.230.000,00 22.230.000,00 100,00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

22.400.000,00 22.400.000,00 100,00%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

32.400.000,00 32.400.000,00 100,00%

06 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

2.490.000.000,00 2.337.187.600,00 93,86%

1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

100.000.000,00 99.500.000,00 99,50%

2 Festival Budaya Daerah (Tk. Wilayah II, Tk. Prov. Jawa Barat dan Tingkat Nasional)

300.000.000,00 278.580.000,00 92,86%

Page 137: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

137

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

3 Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-hari Besar)

420.000.000,00 418.000.000,00 99,52%

4 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/SMP/SMA

300.000.000,00 296.500.000,00 98,83%

5 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional 70.000.000,00 69.168.000,00 98,81%

6 Pelatihan Bagi Guru Kesenian 100.000.000,00 99.190.600,00 99,19%

7 Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, Situs dan Monumen di Kota Bekasi

100.000.000,00 92.820.000,00 92,82%

8 Festival Budaya Daerah Tingkat Internasional

200.000.000,00 198.199.000,00 99,10%

9 Penyusunan Buku Tentang Pelestarian Budaya Bekasi

150.000.000,00 143.497.000,00 95,66%

10 Pelatihan Memasak Makanan Etnik Khas Bekasi di Pondok Melati dan Kampung Sawah

75.000.000,00 73.400.000,00 97,87%

11 Pelaksanaan Pameran Budaya 675.000.000,00 568.333.000,00 84,20%

07 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2.175.000.000,00 2.027.532.000,00 93,22%

1 Pembinaan PMR 100.000.000,00 99.660.000,00 99,66%

2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 150.000.000,00 147.920.000,00 98,61%

3 Pemilihan dan Pembinaan Karang Taruna

100.000.000,00 96.498.000,00 96,50%

4 Jambore Pemuda 150.000.000,00 148.064.000,00 98,71%

5 Jambore Pramuka 150.000.000,00 148.516.000,00 99,01%

6 Jumbara PMR 150.000.000,00 149.350.000,00 99,57%

7 Pembinaan Pramuka 150.000.000,00 148.341.000,00 98,89%

8 Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor

150.000.000,00 146.687.000,00 97,79%

9 Lomba Tata Upacara Bendera 150.000.000,00 148.620.000,00 99,08%

10 Pelatihan Wirausaha Untuk Pemuda 100.000.000,00 98.080.000,00 98,08%

11 Pemilihan dan Pembinaan Paskibra 550.000.000,00 543.055.000,00 98,74%

12 Pelatihan Keterampilan Praktis Remaja (Komputer)

- - 0,00%

13 Pelatihan Membuat Roti Caplok 75.000.000,00 74.174.000,00 98,90%

14 Karang Taruna Kelurahan Medan Satria Kec. Medan Satria

70.000.000,00 - 0,00%

15 Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Saka Wanabakti Tim Rescue

50.000.000,00 - 0,00%

16 Lanjutan Pelatihan Service AC 80.000.000,00 78.567.000,00 98,21%

08 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.880.000.000,00 1.762.519.900,00 93,75%

1 Pelaksanaan Liga Bola Besar 250.000.000,00 245.068.000,00 98,03%

2 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)

1.180.000.000,00 1.086.949.900,00 92,11%

3 Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)

250.000.000,00 233.588.000,00 93,44%

4 Pelaksanaan Peparpelda 200.000.000,00 196.914.000,00 98,46%

09 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Olah Raga

7.582.000.000,00 6.566.271.900,00 86,60%

1 Pendataan Database Bidang Olahraga

100.000.000,00 92.239.900,00 92,24%

2 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Stadion Olahraga

1.100.000.000,00 818.430.000,00 74,40%

3 Perbaikan Lapangan Bulutangkis RT. 03 RW. 01 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

20.000.000,00 19.732.000,00 98,66%

4 Pengecoran Lanjutan Lapangan Serba Guna RW. 23 Kel. Harapan

120.000.000,00 119.620.000,00 99,68%

Page 138: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

138

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Jaya Kec. Bekasi Utara

5 Perbaikan Sarana Olahraga Perum. Wahana RT. 10/RW. 07 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna

50.000.000,00 49.775.000,00 99,55%

6

Pembangunan Lapangan Bulutangkis dan Penutupan Saluran Air Samping Lapangan Bulutangkis di RT. 02/07 Kel. Bantargebang Kec. Bantargebang

100.000.000,00 99.750.000,00 99,75%

7 Perbaikan Sarana Olahraga Komp. Taman Laguna RW. 02 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna

200.000.000,00 198.115.000,00 99,06%

8 Pemagaran Lapangan Volly RW. 12 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

75.000.000,00 74.763.000,00 99,68%

9

Perbaikan/Pengecoran Lapangan Badminton Lapangan Pala 2 dan Pala 3 RW. 06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat

20.000.000,00 19.790.000,00 98,95%

10 Pembangunan Lapangan Serba Guna RW. 17 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

75.000.000,00 74.763.000,00 99,68%

11 Pembangunan Lapangan Volly RW. 018 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih

25.000.000,00 - 0,00%

12 Pengecoran Lapangan Olahraga RT. 003 RW. 04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

80.000.000,00 79.760.000,00 99,70%

13 Pembangunan Lapangan Olahraga RT. 13 RW. 11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

100.000.000,00 99.690.000,00 99,69%

14 Pembangunan Lapangan Olahraga RT. 05 RW. 14 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

80.000.000,00 79.760.000,00 99,70%

15 Perbaikan Lapangan RT. 03/14 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

100.000.000,00 99.750.000,00 99,75%

16 Lanjutan Pembangunan Atap Lapangan Badminton RT. 05 RW. 06 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur

135.000.000,00 - 0,00%

17

Rehab Sarana Olahraga Jl. Irigasi Baru 5 (depan Masjid Alhikmah) RW. 11 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

18 Lanjutan Pemagaran dan Perbaikan Lapangan Tenis RW. 18 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

19 Rehabilitasi dan Pemasangan Atap Lapangan Bulutangkis RT. 06 / 05 Kel. Duren Jaya

135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%

20 Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal RT. 10 RW. 12 Kranggan Permai Kel. Jatisampurna

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

21 Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna dan Sarana Olahraga RW. 15 Kel. Pejuang

135.000.000,00 - 0,00%

22 Pemagaran Jaring Besi Lapangan Futsal RW. 16 Kelurahan Margahayu

135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%

23 Penataan Lapangan Serba Guna RW. 06 Kel. Aren Jaya

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

24 Lanjutan Pembangunan Sarana Olahraga Indoor RT. 05 / 20 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

Page 139: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

139

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

25 Lanjutan Pembuatan Lapangan Basket 3 on 3 RW. 2 Bumyagara Kel. Mustikajaya

135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%

26 Lanjutan Perbaikan Lapangan Volly dan Bulutangkis RW. 22 Bumyagara Kel. Mustikajaya

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

27 Lanjutan Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna Bulutangkis dan Volly RT. 03 / 19 Perum Graha

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

28 Lanjutan Pembangunan Gedung GOR Mini RW. 016 Perum Bekasi Timur

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

29 Pengecoran Lapangan RT. 11 / 37 Perumahan Rawa Roko Mas Jl. Berlian Raya No. 14 Jembatan 14

135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%

30 Rehab Lapangan Olahraga Perum Duta Indah RT. 07 / 15 Kel. Jatimakmur

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

31 Renovasi dan Pembangunan Sarana Olahraga RW. 15 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

32

Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal Tanah Fasum Perum Jatibening 1 (dekat Sekretariat) RW. 05 (sasana Krida) Kel. Jatibening Baru

135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%

33 Lanjutan Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 17 Kel. Jakasampurna Bekasi Barat

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

34 Lanjutan Pembangunan Sarana / Gedung Olahraga Lapangan RT. 03 / 05 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

35 Perbaikan Lapangan Futsal RW. 07 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih

135.000.000,00 134.850.000,00 99,89%

36

Lanjutan Pembangunan Indoor Lapangan Olahraga Dasim RT. 06 / 04 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

37 Perbaikan Sarana Olahraga RW. 04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

38 Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga RW. 16 Kel. Mustikajaya

135.000.000,00 134.840.000,00 99,88%

39

Lanjutan Pembangunan dan Perbaikan Lapangan dilingkungan RT. 05, 06, 07, 08, 09 RW. 10 Perum Bumi Bekasi Baru Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu

135.000.000,00 134.830.000,00 99,87%

40 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Olahraga

75.000.000,00 59.124.000,00 78,83%

41 Pembangunan Lapangan Futsal RT. 09 / 04 Kel. Kota Baru

180.000.000,00 179.840.000,00 99,91%

42 Pembangunan Lapangan Serbaguna RT. 11 / 10 Kel. Bekasi Jaya

90.000.000,00 89.870.000,00 99,86%

43 Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 010 Kel. Bojong Menteng

180.000.000,00 179.840.000,00 99,91%

44 Pembangunan Lapangan Bulutangkis RW. 027 Kel. Teluk Pucung

90.000.000,00 89.870.000,00 99,86%

45 Pembangunan Sarana Olahraga PUP RT. 02 / 022 Kel. Kaliabang Tengah

90.000.000,00 89.820.000,00 99,80%

46 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga RT. 03 RW. 09 Kel. Kaliabang Tengah

50.000.000,00 49.870.000,00 99,74%

Page 140: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

140

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

47 Pelebaran Lapangan Bulutangkis Blok D 3 RT. 004 RW. 022 Kel. Pejuang

100.000.000,00 99.870.000,00 99,87%

48 Lanjutan Pemagaran Lapangan Bola Volly RT. 08 RW. 015 Duren Jaya

75.000.000,00 74.840.000,00 99,79%

49 Pembangunan Lapangan Bola Volly RT. 005 RW. 019 Kel. Jati Rahayu

100.000.000,00 99.820.000,00 99,82%

50 Pengadaan Lapangan olahraga / Sarana Bermain Jl. Aren Raya RT. 004 / 010 Kel. Jatisampurna

60.000.000,00 59.850.000,00 99,75%

51 Pembuatan / Penyempurnaan Lapangan Basket & Volly Kel. Jatisampurna

50.000.000,00 - 0,00%

52 Lanjutan Perbaikan Lapangan Futsal RW. 012 Kel. Jatisampurna

50.000.000,00 - 0,00%

53 Pemagaran Lapangan RW. 012 Kel. Jatisampurna

75.000.000,00 - 0,00%

54 Pengerasan Lapangan Futsal RW. 013 Kel. Jatisampurna

50.000.000,00 49.870.000,00 99,74%

55 Pemagaran Lapangan Futsal RW. 013 Kel. Jatisampurna

50.000.000,00 - 0,00%

56 Lanjutan Pemagaran Taman Barata RT. 006 RW. 06, Kel Harapan Jaya

102.000.000,00 101.940.000,00 99,94%

57 Pengadaan Alat Olahraga Panahan Untuk SMP / SMA / SMK se - Kota Bekasi

180.000.000,00 - 0,00%

58 Perbaikan Lapangan Badminton RT. 02 RW. 07 Kel. Aren Jaya

70.000.000,00 69.870.000,00 99,81%

59

Pembangunan Sarpras Olahraga Jl. Duta Prima VI RT. 02 RW. 011 Perum. Duta Harapan Kel. Harapan Baru

200.000.000,00 199.790.000,00 99,90%

60 Lanjutan Pembangunan Gedung Futsal dan Serbaguna RW. 015 Kel. Pejuang Kec. Medan satria

180.000.000,00 179.790.000,00 99,88%

10 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.159.997.760,00 2.118.805.500,00 98,09%

1 Festival Seni Budaya Kepariwisataan Kota Bekasi Tahun 2015

549.997.760,00 548.172.000,00 99,67%

2 Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi 430.000.000,00 423.966.500,00 98,60%

3 Aktualisasi Paguyuban Abang Mpok 150.000.000,00 127.224.000,00 84,82%

4 Promosi Pariwisata Nusantara 400.000.000,00 396.280.000,00 99,07%

5 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisataan dan Hiburan Umum

200.000.000,00 196.400.000,00 98,20%

6 Pemilihan Abang Mpok Cilik Kota Bekasi

250.000.000,00 248.088.000,00 99,24%

7 Workshop Pelatihan Protokoler Abang Mpok

180.000.000,00 178.675.000,00 99,26%

11 Program Pengembangan Destinasi Kepariwisataan

600.000.000,00 571.559.000,00 95,26%

1 Pembangunan Kawasan Kuliner Kota Bekasi

600.000.000,00 571.559.000,00 95,26%

JUMLAH TOTAL 21.008.569.760,00 18.623.259.405,00 88,65%

Page 141: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

141

Realisasi Program dan Kegiatan DPPPJU

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,989,420,000.00

1,616,283,568.00

81.24%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,500,000.00

1,600,000.00

12.80%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

204,000,000.00

12,795,918.00

6.27%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 91,550,000.00

87,345,900.00

95.41%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

25,660,000.00

1,700,000.00

6.63%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 188,955,000.00

183,842,650.00

97.29%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

78,900,000.00

62,012,600.00

78.60%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15,250,000.00

12,755,000.00

83.64%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

115,535,000.00

115,098,500.00

99.62%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12,000,000.00

9,857,000.00

82.14%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 56,250,000.00

45,519,000.00

80.92%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100,000,000.00

13,825,000.00

13.83%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,052,820,000.00

1,037,892,000.00

98.58%

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 36,000,000.00

32,040,000.00

89.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

545,782,000.00

324,832,076.00

59.52%

1 Pengadaan Meubelair 15,600,000.00

15,350,000.00

98.40%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

45,874,000.00

45,051,500.00

98.21%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

474,028,000.00

254,795,576.00

53.75%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

10,280,000.00

9,635,000.00

93.73%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

59,865,000.00

58,325,000.00

97.43%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 59,865,000.00

58,325,000.00

97.43%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

385,000,000.00

293,852,000.00

76.33%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35,000,000.00

3,000,000.00

8.57%

2 Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur

350,000,000.00

290,852,000.00

83.10%

05

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

157,500,000.00

117,232,500.00

74.43%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

85,000,000.00

83,789,500.00

98.58%

Page 142: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

142

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

22,500,000.00

16,185,000.00

71.93%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

25,000,000.00

17,258,000.00

69.03%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

25,000,000.00

-

0.00%

06 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

700,000,000.00

422,111,300.00

60.30%

1 Pemeliharaan Panggung Reklame di Kota Bekasi

250,000,000.00

10,232,500.00

4.09%

2 Penertiban Panggung Reklame di Kota Bekasi

200,000,000.00

179,527,000.00

89.76%

3 Pembangunan Panggung Tempat Pemasangan Spanduk

200,000,000.00

194,121,700.00

97.06%

4 Sewa Lahan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota Bekasi

50,000,000.00

38,230,100.00

76.46%

07 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

5,300,000,000.00

4,679,496,665.00

88.29%

1 Pengurugan TPU Padurenan 2,500,000,000.00

2,397,974,100.00

95.92%

2 Pemeliharaan TPU Perwira, TPU Jatisari, TPU Padurenan

500,000,000.00

461,326,200.00

92.27%

3 Pembangunan Saluran Tersier 250,000,000.00

234,588,500.00

93.84%

4 Pembangunan Jalan Blok TPU Padurenan

250,000,000.00

230,451,500.00

92.18%

5 Penurapan TPU Jatisari 400,000,000.00

243,263,365.00

60.82%

6 Pengukuran dan Pembuatan Peta Lokasi Perpetakan Tempat Pemakaman Umum Kota Bekasi

500,000,000.00

478,665,250.00

95.73%

7 Pembuatan Peta Bidang TPU Sumur Batu

450,000,000.00

400,985,250.00

89.11%

8 Pemagaran Makam Mbah Raden RT. 01, 02 RW. 03 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna

250,000,000.00

232,242,500.00

92.90%

9 Pemagaran Makam Bojong Nangka RW. 08 Kel. Jatirahayu

200,000,000.00

-

0.00%

08 Program Pengelolaan Pertamanan 5,245,000,000.00

2,724,748,300.00

51.95%

1 Penataan Lansekap Jalur Hijau Jalan A. Yani

2,000,000,000.00

56,736,000.00

2.84%

2 Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota

2,500,000,000.00

2,150,628,300.00

86.03%

3 Pembuatan Taman Al-Furqon 100,000,000.00

93,055,000.00

93.06%

4 Pembuatan Taman Dahlia 100,000,000.00

93,310,000.00

93.31%

5 Renovasi Taman Perumahan Sinar Kasih RW. 02 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede

200,000,000.00

-

0.00%

6 Pembuatan Taman Tytyan RW. 04 Kel. Margamulya

180,000,000.00

173,069,500.00

96.15%

7 Pembangunan Taman dan Pagar di Lingkungan RW. 13 s / d RW. 18 Taman Narogong Indah Kel. Bojong Rawalumbu

150,000,000.00

143,442,500.00

95.63%

8 Penghijauan Lingkungan Jl. Nipah RT. 030 / 010 Kel. Jatisampurna

15,000,000.00

14,507,000.00

96.71%

09

Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakanan dan PJU

7,087,005,172.00

4,388,277,090.00

61.92%

1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional DPPPJU

1,107,005,172.00

751,010,200.00

67.84%

2 Pengadaan Alat-alat Penunjang dan Perlengkapan Sarana Kerja

400,000,000.00

294,038,500.00

73.51%

Page 143: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

143

DPPPJU

3 Pemeliharaan PJU se-Kota Bekasi 4,000,000,000.00

3,166,842,490.00

79.17%

4 Pemetaan Rencana Pemasangan Kebutuhan Titik PJU dan Updating Data Sistem Informasi PJU

1,000,000,000.00

-

0.00%

5 Pengadaan Software dan Hardware Data Centre DPPPJU Kota Bekasi

400,000,000.00

-

0.00%

6 Pengadaan Komponen PJU 180,000,000.00

176,385,900.00

97.99%

10

Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)

51,920,500,000.00

47,771,757,957.00

92.01%

1 Pemasangan PJU Zona I 1,300,000,000.00

1,228,372,500.00

94.49%

2 Pemasangan PJU Zona II 1,850,000,000.00

1,724,121,389.00

93.20%

3 Pemasangan PJU Zona III 1,850,000,000.00

1,783,128,500.00

96.39%

4 Pemasangan PJU Zona IV 1,850,000,000.00

1,759,801,000.00

95.12%

5 Pembayaran Rekening Listrik 42,000,000,000.00

38,455,656,518.00

91.56%

6 Pemasangan PJU H - 16 di Pintu Tol Bekasi Timur

175,500,000.00

161,644,500.00

92.11%

7 Pemasangan PJU H - 12 di Halaman Kantor Walikota

180,000,000.00

166,862,000.00

92.70%

8 Pemasangan PJU Perumahan Griya Jatimurni

65,000,000.00

-

0.00%

9 Pemasangan PJU TPU Padurenan 180,000,000.00

173,318,500.00

96.29%

10 Pemasangan PJU TPU Perwira 110,000,000.00

105,657,250.00

96.05%

11 Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana PJU

110,000,000.00

94,072,750.00

85.52%

12 Pemasangan PJU Halaman Kecamatan Pondok Melati

67,000,000.00

64,735,500.00

96.62%

13 Pemasangan PJU H - 16 Putaran Pasar Pondokgede

94,500,000.00

87,998,750.00

93.12%

14 Pemasangan PJU H - 16 Perempatan KH. Noer Alie (depan BCP)

94,500,000.00

88,733,000.00

93.90%

15 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknik Tenaga Pemeliharaan PJU

216,000,000.00

192,572,000.00

89.15%

16 Penyusunan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PT PLN (Persero)

90,000,000.00

54,467,800.00

60.52%

17 Pemasangan PJU Jalan Caringin Kec. Rawalumbu

150,000,000.00

145,889,250.00

97.26%

18 Pemasangan PJU Jalan Mustikasari - Bantargebang

190,000,000.00

178,670,500.00

94.04%

19 Pemasangan PJU Jalan H. Jole Kel. Bantargebang

160,000,000.00

150,524,750.00

94.08%

20 Penerangan Jalan Lingkungan RW. 13 Kel. Aren Jaya

100,000,000.00

97,147,250.00

97.15%

21 Peneranagan Jalan perbatasan Jatiasih - Jatimekar RW. 08

140,000,000.00

136,129,250.00

97.24%

22 Penerangan Jalan umum RT. 06 RW. 02, Kel. Jatirasa

50,000,000.00

48,809,000.00

97.62%

23 Penerangan Jalan Umum Jl. Lingkungan RW. 010 Kel. Jatisampurna

36,000,000.00

35,032,500.00

97.31%

24 Lampu Penerangan Jalan Umum Kel. Jatisampurna

36,000,000.00

34,719,750.00

96.44%

Page 144: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

144

25 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan RT. 01, 02, 03 RW. 03 Kel. Jatisampurna

95,000,000.00

92,698,000.00

97.58%

26 Pemasangan PJU RT. 01 RW. 04 Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

48,523,000.00

97.05%

27 Pemasangan PJU RT. 02 RW. 04 Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

48,613,750.00

97.23%

28 Pemasangan PJU RT. 02 RW. 25 Kel. Harapan Jaya

50,000,000.00

48,613,750.00

97.23%

29 Penerangan TPU Kamboja RT. 03 / 06 Kel. Mustika sari

100,000,000.00

96,871,500.00

96.87%

30 Penerangan Jalan Umum Makam RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu

36,000,000.00

35,010,250.00

97.25%

31 Penerangan Jalan Umum Makam RW. 04 Kel. Bojong Rawalumbu

36,000,000.00

35,010,250.00

97.25%

32 Penerangan Jalan Umum Kp. Rawa Roko RT. 02 RW. 05 Kel. Bojong Rawalumbu

36,000,000.00

35,010,250.00

97.25%

33 Penerangan Jalan Umum RT. 01 RW. 41 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

48,799,000.00

97.60%

34 Penerangan Jalan Umum RT. 02 RW. 01 Kel. Sepanjang Jaya

47,000,000.00

45,666,500.00

97.16%

35 Penerangan Jalan Umum Makam RW. 41 Kel. Bojong Rawalumbu

36,000,000.00

34,939,500.00

97.05%

36 Penerangan Jalan Umum RT. 01 - 10 RW. 02 Kel. Bojong Rawalumbu

50,000,000.00

48,680,000.00

97.36%

37 Penerangan Jalan Umum RT. 05, Rt. 08 RW. 03 Kel. Bojong Rawalumbu

40,000,000.00

38,885,750.00

97.21%

38 Penerangan Jalan Umum Jl. Merak Raya RT. 11 RW. 015 Kel. Jatisampurna

150,000,000.00

146,372,250.00

97.58%

JUMLAH TOTAL 73,390,072,172.00

62,396,916,456.00

85.02%

Page 145: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

145

Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25,038,565,000.00

18,993,549,776.00

75.86%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25,000,000.00

16,146,000.00

64.58%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9,755,457,000.00

5,789,395,169.00

59.35%

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,600,000,000.00

1,054,267,100.00

65.89%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,370,000,000.00

4,058,934,208.00

92.88%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 550,000,000.00

537,394,700.00

97.71%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

450,000,000.00

363,889,700.00

80.86%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

500,000,000.00

434,179,700.00

86.84%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

130,000,000.00

128,546,800.00

98.88%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 3,000,000,000.00

2,927,364,506.00

97.58%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1,050,000,000.00

517,559,893.00

49.29%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

3,248,108,000.00

2,853,542,000.00

87.85%

12 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

360,000,000.00

312,330,000.00

86.76%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14,275,000,000.00

8,870,040,866.00

62.14%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

300,000,000.00

298,785,000.00

99.60%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

9,580,000,000.00

5,611,056,700.00

58.57%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2,300,000,000.00

1,254,299,616.00

54.53%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1,620,000,000.00

1,501,996,400.00

92.72%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

250,000,000.00

92,312,650.00

36.93%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

75,000,000.00

47,118,500.00

62.82%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 150,000,000.00

64,472,000.00

42.98%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1,135,000,000.00

440,966,500.00

38.85%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

850,000,000.00

174,265,000.00

20.50%

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

100,000,000.00

97,234,000.00

97.23%

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 185,000,000.00

169,467,500.00

91.60%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

400,000,000.00

381,006,490.00

95.25%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 400,000,000.00

381,006,490.00

95.25%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

190,000,000.00

151,490,000.00

79.73%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

7,400,000.00

74.00%

Page 146: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

146

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

30,000,000.00

29,311,750.00

97.71%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

150,000,000.00

114,778,250.00

76.52%

06 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2,198,336,000.00

1,858,333,750.00

84.53%

1 Pembinaan Penanaman Modal 100,000,000.00

71,313,000.00

71.31%

2 Intensifikasi Persiapan Pembangunan SPAM Pondokgede-Jatiasih Melalui Pola KPS (Kerja Sama Pemerintah Swasta)

300,000,000.00

179,340,000.00

59.78%

3 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

250,000,000.00

247,704,000.00

99.08%

4 Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

150,000,000.00

82,937,500.00

55.29%

5 Penyusunan Perwal Tentang Kerja Sama Daerah

300,000,000.00

261,600,000.00

87.20%

6 Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal

50,000,000.00

49,500,000.00

99.00%

2 Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

200,000,000.00

165,200,000.00

82.60%

3 Peningkatan Promosi Investasi Melalui Pameran Indonesia City Expo

300,000,000.00

288,171,850.00

96.06%

4 Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah

100,000,000.00

92,510,000.00

92.51%

5 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi

198,336,000.00

178,457,400.00

89.98%

3 Pengembangan Website SIID 100,000,000.00

98,680,000.00

98.68%

4 Evaluasi Perjanjian Kerja Sama 150,000,000.00

142,920,000.00

95.28%

8 Penyelenggaraan Bekasi Expo -

-

0.00%

07 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1,200,000,000.00

1,173,870,000.00

97.82%

1 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi

1,200,000,000.00

1,173,870,000.00

97.82%

08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

3,015,000,000.00

2,131,926,230.00

70.71%

1 Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah

150,000,000.00

95,768,500.00

63.85%

2 Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Walikota dan Wakil Walikota

500,000,000.00

239,927,750.00

47.99%

3 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen

400,000,000.00

337,057,550.00

84.26%

4 Pramu Acara Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota Bekasi

150,000,000.00

124,178,000.00

82.79%

5 Dialog/Audensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1,815,000,000.00

1,334,994,430.00

73.55%

09 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

690,000,000.00

499,909,816.00

72.45%

2 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bekasi

-

-

0.00%

3 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan TA. 2015

350,000,000.00

282,452,816.00

80.70%

4 Penyusunan Standar Biaya Belanja (SBB) Tahun 2016

150,000,000.00

139,307,000.00

92.87%

Page 147: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

147

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

5 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Bekasi

90,000,000.00

78,150,000.00

86.83%

6 Kajian Kelayakan Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi kepada PD Mitra Patriot Kota Bekasi

100,000,000.00

-

0.00%

10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

200,000,000.00

182,795,000.00

91.40%

1 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat 200,000,000.00

182,795,000.00

91.40%

11 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

400,000,000.00

188,630,000.00

47.16%

1 Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Agama Islam Non PNS di TK, SD, SMP, SMA/SMK

200,000,000.00

188,630,000.00

94.32%

2 Sapta Lomba PAI 200,000,000.00

-

0.00%

12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

250,000,000.00

246,502,500.00

98.60%

1 Penyelelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV/AIDS kepada Pelajar SMU oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

150,000,000.00

146,900,000.00

97.93%

2 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis

100,000,000.00

99,602,500.00

99.60%

13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

4,603,862,400.00

3,533,996,920.00

76.76%

1 Pengelolaan SMS Center 200,000,000.00

158,035,000.00

79.02%

2 Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi

100,000,000.00

56,311,670.00

56.31%

3 Pengelolaan Jaringan TIK Pemerintah Kota Bekasi

900,000,000.00

762,681,049.00

84.74%

4 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD

43,862,400.00

39,091,117.00

89.12%

5 Pengelolaan Workshop TIK 150,000,000.00

132,923,500.00

88.62%

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE

250,000,000.00

237,534,000.00

95.01%

7 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi

700,000,000.00

499,246,430.00

71.32%

8 Pengelolaan LPSE 935,000,000.00

796,774,654.00

85.22%

9 Pembangunan dan Pemeliharaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik

500,000,000.00

338,858,000.00

67.77%

10 Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD 40,000,000.00

35,000,000.00

87.50%

11 Penyelenggaraan Media Teleconference di Lingkungan Pemkot Bekasi

150,000,000.00

53,465,000.00

35.64%

12 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran

300,000,000.00

257,930,500.00

85.98%

13 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem Informasi Multi Media Digital Satu Atap

200,000,000.00

156,258,000.00

78.13%

14 Integrasi Data SIPPD dan SIMDA Keuangan

135,000,000.00

9,888,000.00

7.32%

15 Pembangunan Aplikasi Pelayanan Perizinan di Kecamatan dan

-

-

0.00%

Page 148: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

148

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Kelurahan

14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

2,225,904,000.00

1,693,375,800.00

76.08%

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

150,000,000.00

136,513,000.00

91.01%

2 Prolegda 600,000,000.00

440,422,000.00

73.40%

3 Evaluasi Produk Hukum Daerah 175,904,000.00

122,953,000.00

69.90%

4 Penyusunan Peraturan Walikota 200,000,000.00

172,075,800.00

86.04%

5 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

150,000,000.00

114,570,000.00

76.38%

6 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah

150,000,000.00

141,050,000.00

94.03%

7 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan

300,000,000.00

273,605,000.00

91.20%

8 Penanganan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional

300,000,000.00

292,187,000.00

97.40%

9 Penyuluhan Hukum 200,000,000.00

-

0.00%

15 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah

2,297,142,400.00

1,856,472,742.00

80.82%

1 Penyusunan Jabatan Fungsional dan Standar Kompetensi Jabatan

300,000,000.00

235,180,000.00

78.39%

2 Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

150,000,000.00

138,970,000.00

92.65%

3 Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi 100,000,000.00

49,915,000.00

49.92%

4 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

75,000,000.00

69,524,000.00

92.70%

5 Evaluasi Pelayanan Publik 100,000,000.00

68,685,000.00

68.69%

6 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 200,000,000.00

118,265,000.00

59.13%

7 Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi (Tupoksi) dan Rincian Tugas Jabatan Struktural

75,000,000.00

59,585,000.00

79.45%

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Bagian Organisasi

-

-

0.00%

9 Sosialisasi Tata Naskah Dinas 75,000,000.00

63,980,000.00

85.31%

10 Penyusunan Raperwal Pakaian Dinas 75,000,000.00

63,825,000.00

85.10%

11 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

197,142,400.00

183,335,839.00

93.00%

12 Studi Pembentukan Kelembagaan 125,000,000.00

111,719,000.00

89.38%

13 Pengembangan Konseptor Naskah Dinas

75,000,000.00

64,780,000.00

86.37%

14 Penyusunan Standar Pelayanan Publik

175,000,000.00

128,518,000.00

73.44%

15 Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan

75,000,000.00

67,605,903.00

90.14%

16 Penyusunan Tata Naskah Dinas Pada Sekolah dan Kelurahan

100,000,000.00

93,050,000.00

93.05%

17 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

200,000,000.00

160,595,000.00

80.30%

Page 149: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

149

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

18 Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi

200,000,000.00

178,940,000.00

89.47%

16 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

5,534,000,000.00

3,424,887,200.00

61.89%

1 Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota Bekasi

-

-

0.00%

2 Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor

50,000,000.00

47,505,000.00

95.01%

3 Pengadaan Tiang Umbu-Umbul, Umbul Umbul dan Vitrase

200,000,000.00

189,920,000.00

94.96%

4 Penataan Awning Parkir Motor di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi

200,000,000.00

194,151,000.00

97.08%

5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

372,000,000.00

56,785,500.00

15.26%

6 Penataan dan Pengadaan Ruang Rapat Terpadu Walikota

450,000,000.00

418,615,000.00

93.03%

7 Penataan Trotoar di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi

200,000,000.00

187,639,000.00

93.82%

8 Penambahan Daya dan Jaringan Listrik di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi

150,000,000.00

-

0.00%

9 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi

200,000,000.00

194,454,000.00

97.23%

10 Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai

200,000,000.00

-

0.00%

11 Perbaikan Plaza Kantor Walikota Bekasi

-

-

0.00%

12 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir Mobil dan Motor di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi

100,000,000.00

97,840,000.00

97.84%

13 Normalisasi Drainase di Lingkungan Kantor Walikota Bekasi

200,000,000.00

195,217,000.00

97.61%

14 Penataan Papan Nama Kantor Walikota

150,000,000.00

145,511,000.00

97.01%

15 Pengadaan Awning Gedung Kantor Setda dan Pendopo

200,000,000.00

196,020,000.00

98.01%

16 Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi

50,000,000.00

-

0.00%

17 Penataan Gedung PKK 100,000,000.00

-

0.00%

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Patriot

200,000,000.00

141,200,000.00

70.60%

19 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Kantor

700,000,000.00

682,494,100.00

97.50%

20 Pembuatan Papan Nama Gedung Kantor Walikota dan Papan Nama Gedung Perkantoran 10 Lantai

300,000,000.00

-

0.00%

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketatausahaan

200,000,000.00

11,238,500.00

5.62%

22 Pembuatan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

150,000,000.00

144,547,000.00

96.36%

23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Keprotokolan

100,000,000.00

94,995,000.00

95.00%

24 Pengadaan Prasarana Ruang Kerja Sekretaris Daerah Pasca Kebakaran

450,000,000.00

-

0.00%

25 Pengadaan Tabung Capasitor Bank 180,000,000.00

178,323,100.00

99.07%

26 Pengadaan Mesin Harmonik 180,000,000.00

-

0.00%

27 Lanjutan Penataan Trotoar dan Taman Depan Pintu Keluar Sebelah

135,000,000.00

133,747,000.00

99.07%

Page 150: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

150

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Kiri

28 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pada Setda Kota Bekasi

117,000,000.00

114,685,000.00

98.02%

17 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

629,343,360.00

547,481,150.00

86.99%

1 Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Berbasis Acrual Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Tentang SAP Yang Berbasis Acrual

200,000,000.00

188,143,350.00

94.07%

2 Penyusunan RKT Renja dan LAKIP Setda

79,343,360.00

53,258,300.00

67.12%

3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

250,000,000.00

221,282,500.00

88.51%

4 Peningkatan Kapasitas SDM di Lingkungan Setda

100,000,000.00

84,797,000.00

84.80%

18 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

167,664,276,666.00

91,888,130,470.00

54.80%

1 Pengadaan Tanah untuk Pembuatan Folder/Tandon Air Kel. Cikiwul Kec. Bantargebang

3,000,000,000.00

750,000.00

0.03%

2 Pengadaan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara RT. 007/02 Jatiluhur

-

-

0.00%

3 Pengadaan Tanah untuk Koridor Busway Pulo Gadung - HDP

10,000,000,000.00

45,605,000.00

0.46%

4 Pengadaan Tanah Saluran Jatikramat Batas DKI Persada Golf s/d PDAM DKI

500,000,000.00

452,542,500.00

90.51%

5 Bintek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

250,000,000.00

-

0.00%

6 Pengadaan Tanah SMKN 10 Bekasi 1,900,000,000.00

1,828,329,500.00

96.23%

7 Pengadaan Tanah Makam RW. 22 Pekayon Jaya

-

-

0.00%

8 Pengadaan Tanah TPA Sumur Batu 16,173,136,666.00

28,771,800.00

0.18%

9 Pengadaan Tanah Perluasan SMKN 7 Bekasi

-

-

0.00%

10 Pengadaan Tanah USB SMAN 18 Bekasi

-

-

0.00%

11 Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMKN 9

5,100,000,000.00

4,759,599,600.00

93.33%

12 Pengadaan Tanah Untuk Tandon Air se Kota Bekasi

-

-

0.00%

13 Pengadaan Tanah Perluasan Kantor Kelurahan Harapan Mulya

-

-

0.00%

14 Pengadaan Tanah untuk SMKN 6 Bekasi

2,000,000,000.00

750,000.00

0.04%

15 Pengadaan Tanah Fly Over dan Underpass Bulak Kapal

22,340,000,000.00

20,923,332,750.00

93.66%

16 Pengadaan Tanah Folder Rawabogo DAS Kali Jatikramat Kec. Pondok Melati

-

-

0.00%

17 Pengadaan Tanah Untuk Folder Perum Dosen IKIP, Jatiasih, DAS Kali Jatikramat

31,000,000,000.00

30,303,604,000.00

97.75%

18 Pengadaan Tanah Tanggul DAS Kali Bekasi Perum Pondokgede Permai

-

-

0.00%

19 Pengadaan Tanah untuk Penanganan Banjir Perum Putra Pertiwi Agung

8,910,000,000.00

8,799,465,000.00

98.76%

Page 151: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

151

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

(PPA Jatirasa)

20 Pengadaan Tanah untuk Penanganan Banjir Perum Bumi Nasio Indah Jatiasih DAS Kali Cakung

-

-

0.00%

21 Pengadaan Tanah untuk Peninggian Tanggul Perum Depnaker - Bekasi Selatan DAS Kali Bekasi

-

-

0.00%

22 Pengadaan Tanah Untuk Polder Situ Wong

10,000,000,000.00

-

0.00%

23 Pengadaan Tanah untuk Folder Aren Jaya

-

-

0.00%

24 Pengadaan Tanah untuk Folder di Perumahan Bukit Kencana

-

-

0.00%

25 Pengadaan Tanah Milik Warga Dilingkungan TPU Perwira

1,500,000,000.00

958,148,320.00

63.88%

26 Pengadaan Tanah untuk Simpang Sumir Jalan Raya Hankam - Kec. Pondok Melati

5,000,000,000.00

-

0.00%

27 Pengadaan Tanah Untuk Simpang Se-Kota Bekasi

6,000,000,000.00

3,839,531,000.00

63.99%

28 Pengadaan Tanah Untuk SDN Kalibaru I Kel. Medan Satria

4,000,000,000.00

-

0.00%

29 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

11,500,000,000.00

11,480,243,000.00

99.83%

30 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMKN 7

200,000,000.00

-

0.00%

31 Pengadaan Tanah untuk RSUD di Jalan Mayor Oking

8,500,000,000.00

8,467,458,000.00

99.62%

32 Pengadaan Tanah untuk Kantor Disbimarta Kota Bekasi

19,791,140,000.00

-

0.00%

19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2,253,000,000.00

1,436,665,952.00

63.77%

1 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI

528,000,000.00

222,833,850.00

42.20%

2 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal

200,000,000.00

101,950,000.00

50.98%

3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

275,000,000.00

-

0.00%

4 Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

400,000,000.00

324,598,000.00

81.15%

5 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

300,000,000.00

270,287,500.00

90.10%

6 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

550,000,000.00

516,996,602.00

94.00%

20 Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan

7,628,486,976.00

3,343,987,900.00

43.84%

1 Pembangunan Database Keagamaan di Kota Bekasi

200,000,000.00

189,750,000.00

94.88%

2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi

600,000,000.00

587,198,400.00

97.87%

3 Pemberdayaan Kepengurusan BAZDA / BAZNAS Kota Bekasi

100,000,000.00

91,961,000.00

91.96%

4 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat

400,000,000.00

323,005,000.00

80.75%

5 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tk. Provinsi Jawa Barat

550,000,000.00

514,455,000.00

93.54%

6 Penyelenggaraan Transportasi Pelayanan Haji di Kota Bekasi

300,000,000.00

156,790,000.00

52.26%

Page 152: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

152

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

7 Pelaksanaan Hari Besar Islam 600,000,000.00

456,487,500.00

76.08%

8 Sarasehan Tokoh Islam se-Kota Bekasi "Islam Rahmatan Lilalamiin"

50,000,000.00

-

0.00%

9 Pelatihan Manajemen Pengurus Masjid se-Kota Bekasi

50,000,000.00

42,305,000.00

84.61%

10 Program Safari Ramadhan dan Buka Bersama

70,000,000.00

60,188,000.00

85.98%

11 Pelatihan Khatib Jum'at Untuk Pemuda / Remaja Islam se-Kota Bekasi

50,000,000.00

49,150,000.00

98.30%

12 Honor Imam dan Merbot Masjid / Musholla se-Kota Bekasi

3,004,640,000.00

-

0.00%

13 Seminar Persiapan Menuju Pernikahan "SAMARA"

50,000,000.00

42,431,000.00

84.86%

14 Honor Amil se-Kota Bekasi 448,846,976.00

-

0.00%

15 Pelatihan Pengurusan Jenazah Se-Kota Bekasi

185,000,000.00

125,338,000.00

67.75%

16 Pelaksanaan Taraweh Keliling Pemerintah Kota Bekasi

320,000,000.00

222,075,000.00

69.40%

17 Pelaksanaan Subuh Keliling 300,000,000.00

254,284,000.00

84.76%

18 Penyelenggaraan Isbat Nikah 350,000,000.00

228,570,000.00

65.31%

21 Program Identifikasi Topografi Wilayah

190,000,000.00

-

0.00%

1 Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi

190,000,000.00

-

0.00%

22 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1,100,000,000.00

964,166,050.00

87.65%

1 Penyelesaian Masalah Tanah Kas Desa (TKD) Eks Kabupaten Bekasi

450,000,000.00

387,886,000.00

86.20%

2 Penyelesaian Masalah Pertanahan 400,000,000.00

360,235,650.00

90.06%

3 Pemberian Peralihan Status Tanah Negara

250,000,000.00

216,044,400.00

86.42%

23 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah

685,480,000.00

566,503,750.00

82.64%

1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ)

225,000,000.00

176,893,000.00

78.62%

2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ILPPD, Penyampaian ILPPD dan Evaluasi LPPD

235,480,000.00

202,227,750.00

85.88%

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

225,000,000.00

187,383,000.00

83.28%

24 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Pemerintah Daerah

400,000,000.00

152,250,000.00

38.06%

1 Seleksi Direksi dan Badan Pengawas PD. Migas dan PD. Mitra Patriot

200,000,000.00

-

0.00%

2 Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Bekasi

200,000,000.00

152,250,000.00

76.13%

25 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

250,000,000.00

231,246,000.00

92.50%

1 Temu Komunikasi dan Konsultasi Antara Kepala Daerah dan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan

250,000,000.00

231,246,000.00

92.50%

26 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media

3,885,222,400.00

2,797,080,592.00

71.99%

Page 153: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

153

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Massa

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

300,000,000.00

18,425,000.00

6.14%

2 Penguatan Media Center 210,000,000.00

189,037,670.00

90.02%

3 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku 165,000,000.00

161,180,000.00

97.68%

4 Pembuatan Buku Agenda 150,000,000.00

143,040,000.00

95.36%

5 Pengadaan Penunjang Perlengkapan Radio Komunikasi dan Telepon

200,000,000.00

187,975,000.00

93.99%

6 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi

200,000,000.00

190,877,000.00

95.44%

7 Peliputan Kepala Daerah 220,000,000.00

104,824,800.00

47.65%

8 Pembinaan Kehumasan 165,000,000.00

78,547,400.00

47.60%

9 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers

200,000,000.00

156,382,922.00

78.19%

10 Penguatan Fungsi PPID 150,000,000.00

130,007,000.00

86.67%

11 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

925,222,400.00

606,020,000.00

65.50%

12 Kerjasama Informasi Kehumasan 1,000,000,000.00

830,763,800.00

83.08%

27 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

846,976,000.00

687,862,940.00

81.21%

1 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Bekasi

146,976,000.00

127,532,600.00

86.77%

2 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota Bekasi

100,000,000.00

94,623,500.00

94.62%

3 Pengendalian Kegiatan Penyaluran Beras

600,000,000.00

465,706,840.00

77.62%

JUMLAH TOTAL

249,185,595,202.00

148,243,128,394.00

59.49%

Page 154: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

154

Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8,176,200,000.00

6,257,563,701.00

76.53%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50,000,000.00

10,731,500.00

21.46%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

600,000,000.00

441,319,495.00

73.55%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 700,000,000.00

588,617,360.00

84.09%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00

231,740,550.00

92.70%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

300,000,000.00

175,206,650.00

58.40%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

80,000,000.00

79,450,000.00

99.31%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

500,000,000.00

473,260,000.00

94.65%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

345,000,000.00

308,382,700.00

89.39%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 700,000,000.00

559,494,000.00

79.93%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

750,000,000.00

278,726,711.00

37.16%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2,651,200,000.00

2,586,324,000.00

97.55%

12 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

600,000,000.00

158,727,735.00

26.45%

13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

250,000,000.00

194,798,000.00

77.92%

14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400,000,000.00

170,785,000.00

42.70%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,100,000,000.00

1,721,438,327.00

81.97%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

750,000,000.00

720,158,000.00

96.02%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

300,000,000.00

254,620,545.00

84.87%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

600,000,000.00

357,307,782.00

59.55%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

350,000,000.00

292,317,000.00

83.52%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

100,000,000.00

97,035,000.00

97.04%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

590,000,000.00

574,045,000.00

97.30%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

500,000,000.00

485,220,000.00

97.04%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 90,000,000.00

88,825,000.00

98.69%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

416,707,500.00

42,123,000.00

10.11%

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

416,707,500.00

42,123,000.00

10.11%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

410,000,000.00

133,317,079.00

32.52%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

210,000,000.00

27,576,704.00

13.13%

Page 155: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

155

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

SKPD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

50,000,000.00

30,691,875.00

61.38%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

150,000,000.00

75,048,500.00

50.03%

06 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

16,250,392,000.00

9,244,483,335.00

56.89%

1 Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi

500,000,000.00

231,135,000.00

46.23%

2 Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI 200,000,000.00

93,273,500.00

46.64%

3 Paripurna HUT Kota Bekasi dan HUT RI (Pesta Rakyat HUT Kota Bekasi dan HUT RI)

500,000,000.00

427,840,000.00

85.57%

4 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi

500,000,000.00

225,952,226.00

45.19%

5 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ( LEMHANAS )

500,000,000.00

41,050,000.00

8.21%

6 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi

2,140,392,000.00

481,623,894.00

22.50%

7 Rapat Kerja dan Study Banding Komisi-Komisi dan BK DPRD

2,000,000,000.00

970,566,573.00

48.53%

8 Pelaksanaan Reses DPRD Kota Bekasi

2,700,000,000.00

2,692,480,750.00

99.72%

9 Peningkatan Pelayanan Penelaahan Produk-Produk Hukum

200,000,000.00

129,092,475.00

64.55%

10 Penyusunan Raperda Inisiatif dan Produk-Produk Hukum DPRD

1,300,000,000.00

552,188,596.00

42.48%

11 Penyelenggaraan Kegiatan Fraksi-Fraksi dan Peningkatan Tupoksi Staf Fraksi

300,000,000.00

57,347,000.00

19.12%

12 Penggandaan Produk Hukum Daerah dan Pengadaan Buku Perpustakaan

100,000,000.00

79,810,600.00

79.81%

13 Coffe Morning DPRD, Eksekutif dan Muspida

-

-

0.00%

14 Penataan Ruang Fraksi, AKD, Aspirasi dan Kesekretariatan

300,000,000.00

291,190,000.00

97.06%

15 Kerjasama Informasi Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kota Bekasi

300,000,000.00

282,748,000.00

94.25%

16 Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD

800,000,000.00

256,363,998.00

32.05%

17 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Sekretariat DPRD Dalam Daerah

100,000,000.00

11,700,000.00

11.70%

18 Pengadaan Pendingin Ruangan 150,000,000.00

149,110,000.00

99.41%

19 Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Perda (Pansus/Pantek)

2,750,000,000.00

1,447,130,995.00

52.62%

20 Pengadaan Komputer dan Printer 150,000,000.00

149,160,000.00

99.44%

21 Pengadaan Kalender, Pamflet dan Buku Agenda

100,000,000.00

96,340,000.00

96.34%

22 Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi

460,000,000.00

426,629,000.00

92.75%

23 Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bekasi

200,000,000.00

151,750,728.00

75.88%

Page 156: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

156

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

07 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

900,000,000.00

692,850,645.00

76.98%

1 Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan

150,000,000.00

44,416,168.00

29.61%

2 Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

300,000,000.00

244,072,877.00

81.36%

3 Pengelolaan Buku Perpustakaan dan Arsip

100,000,000.00

83,639,650.00

83.64%

4 Penyusunan Laporan Barang Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi

50,000,000.00

30,119,000.00

60.24%

5 Penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan

100,000,000.00

91,871,000.00

91.87%

6 Penyelenggaraan Kegiatan Media Center DPRD

200,000,000.00

198,731,950.00

99.37%

JUMLAH TOTAL

28,843,299,500.00

18,665,821,087.00 64.71%

Page 157: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

157

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas BAPPEDA

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,234,240,000.00

2,051,228,349.00

91.81%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

305,400,000.00

248,644,755.00

81.42%

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,000,000.00

93,644,900.00

93.64%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 155,000,000.00

150,612,600.00

97.17%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

135,000,000.00

121,450,800.00

89.96%

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

10,000,000.00

100.00%

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

175,000,000.00

159,152,800.00

90.94%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

55,000,000.00

47,880,000.00

87.05%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 150,000,000.00

149,993,000.00

100.00%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

300,000,000.00

289,061,494.00

96.35%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

848,840,000.00

780,788,000.00

91.98%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

705,000,000.00

575,231,230.00

81.59%

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150,000,000.00

125,554,000.00

83.70%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

175,000,000.00

174,728,530.00

99.84%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

340,000,000.00

234,948,700.00

69.10%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

155,000,000.00

133,961,300.00

86.43%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

80,000,000.00

71,344,500.00

89.18%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75,000,000.00

62,616,800.00

83.49%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60,000,000.00

30,000,000.00

50.00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

-

0.00%

2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

60,000,000.00

30,000,000.00

50.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

340,000,000.00

323,586,000.00

95.17%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

170,000,000.00

164,828,000.00

96.96%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

30,000,000.00

30,000,000.00

100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

30,000,000.00

22,140,000.00

73.80%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

110,000,000.00

106,618,000.00

96.93%

Page 158: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

158

06 Program Pengembangan Data Informasi

2,610,000,000.00

2,309,908,800.00

88.50%

1 Penyusunan Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014

300,000,000.00

298,800,000.00

99.60%

2 Pemeliharaan E-Database Perencanaan Pembangunan

100,000,000.00

88,600,000.00

88.60%

3 Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi

300,000,000.00

270,595,000.00

90.20%

4 Penyelenggaraan Forum Data dan Informasi Pembangunan

700,000,000.00

625,393,500.00

89.34%

5 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Aplikasi Data Spasial

250,000,000.00

233,200,000.00

93.28%

6 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi Tahun 2014

500,000,000.00

351,795,000.00

70.36%

7 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi

100,000,000.00

98,420,000.00

98.42%

8 Pembuatan Publikasi Dokumentasi Hasil Pembangunan Kota Bekasi

360,000,000.00

343,105,300.00

95.31%

07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

800,000,000.00

426,711,000.00

53.34%

1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana

700,000,000.00

426,711,000.00

60.96%

2 Sinergitas Perencanaan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Banprov)

100,000,000.00

-

0.00%

08 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4,360,000,000.00

3,426,007,238.00

78.58%

1 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan

400,000,000.00

367,557,750.00

91.89%

2 Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bekasi

400,000,000.00

284,992,000.00

71.25%

3 Evaluasi dan Review RPJMD Kota Bekasi 2013-2018

650,000,000.00

469,433,060.00

72.22%

4 Penyusunan RKPD 550,000,000.00

392,834,756.00

71.42%

5 Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan

790,000,000.00

570,375,636.00

72.20%

6 Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS

600,000,000.00

522,179,000.00

87.03%

7 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi

100,000,000.00

62,835,000.00

62.84%

8 Penyusunan Perjanjian Kinerja 200,000,000.00

176,505,000.00

88.25%

9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 670,000,000.00

579,295,036.00

86.46%

09 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

430,000,000.00

306,385,500.00

71.25%

1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Ekonomi

430,000,000.00

306,385,500.00

71.25%

10 Program Perencanaan Sosial Budaya

1,350,000,000.00

1,057,899,000.00

78.36%

1 Penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bekasi

-

-

0.00%

2 Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan Dalam Pembangunan

200,000,000.00

194,454,000.00

97.23%

3 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

600,000,000.00

424,928,000.00

70.82%

4 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian MDGs Kota Bekasi

300,000,000.00

220,938,000.00

73.65%

Page 159: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

159

5 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi

250,000,000.00

217,579,000.00

87.03%

6 Lanjutan Proses Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri Kota Bekasi

-

-

0.00%

11 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

4,055,000,000.00

3,387,725,750.00

83.54%

1 Review dan Evaluasi Program Sanitasi di Kota Bekasi

600,000,000.00

589,575,000.00

98.26%

2 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

600,000,000.00

529,177,000.00

88.20%

3 Sinergitas Perencanaan Lingkup Bidang Fisik

600,000,000.00

523,704,000.00

87.28%

4 Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi

400,000,000.00

393,321,000.00

98.33%

5 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi

200,000,000.00

194,000,000.00

97.00%

6 Masterplan Penerangan Jalan Umum 500,000,000.00

441,659,750.00

88.33%

7 Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan

500,000,000.00

492,396,000.00

98.48%

8 Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau

250,000,000.00

223,893,000.00

89.56%

9 Penyusunan DED Pembuatan Taman dan Air Mancur disisi Kalimalang Kota Bekasi

270,000,000.00

-

0.00%

10 Penyusunan DED Penataan Gedung Bappeda Mengacu Pada Konsep Green Building

135,000,000.00

-

0.00%

JUMLAH TOTAL

17,099,240,000.00

14,028,644,167.00

82.04%

Page 160: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

160

Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,208,596,000.00

1,813,823,798.00

82.13%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,020,000.00

2,210,000.00

22.06%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

26,400,000.00

15,969,512.00

60.49%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 450,000,000.00

391,449,200.00

86.99%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

450,000,000.00

283,265,200.00

62.95%

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

528,880,000.00

489,334,000.00

92.52%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

34,848,000.00

34,176,300.00

98.07%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 80,000,000.00

60,240,000.00

75.30%

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

453,324,000.00

417,619,586.00

92.12%

9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

175,124,000.00

119,560,000.00

68.27%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

387,480,000.00

270,471,779.00

69.80%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

305,890,000.00

200,558,779.00

65.57%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

56,590,000.00

44,913,000.00

79.37%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

235,640,000.00

179,732,000.00

76.27%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

76,450,000.00

55,720,000.00

72.88%

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

95,575,000.00

73,652,500.00

77.06%

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 63,615,000.00

50,359,500.00

79.16%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

115,000,000.00

111,537,800.00

96.99%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 115,000,000.00

111,537,800.00

96.99%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

82,950,000.00

46,667,100.00

56.26%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

36,590,000.00

20,059,500.00

54.82%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

14,040,000.00

8,075,000.00

57.51%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

10,600,000.00

3,000,000.00

28.30%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

21,720,000.00

15,532,600.00

71.51%

06 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

900,000,000.00

868,209,500.00

96.47%

1 Pembuatan ID Card 100,000,000.00

95,000,000.00

95.00%

Page 161: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

161

2 Penataan Dokumentasi, Arsip Kepegawaian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi PNSD/CPNSD

300,000,000.00

296,070,000.00

98.69%

3 Pengelolaan Manajemen Administrasi Kepegawaian Kota Bekasi

300,000,000.00

279,239,500.00

93.08%

4 Pengelolaan Database Tenaga Honorer

200,000,000.00

197,900,000.00

98.95%

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

9,055,277,680.00

6,612,065,380.00

73.02%

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan dan Pengadaan Barang dan Jasa

375,000,000.00

342,707,700.00

91.39%

2 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

250,000,000.00

61,825,000.00

24.73%

3 Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III 750,000,000.00

649,370,498.00

86.58%

4 DIklatpim Tk. III 330,000,000.00

170,666,000.00

51.72%

5 Sosialisasi LHKPN 150,000,000.00

124,590,000.00

83.06%

6 Diklatpim Tk. IV 922,500,000.00

769,781,500.00

83.45%

7 Diklatpim Tk. II 150,000,000.00

126,563,000.00

84.38%

8 Pembekalan bagi Aparatur Yang Memasuki Batas Usia Pensiun

400,000,000.00

350,988,000.00

87.75%

9 Pengiriman Tugas Belajar 1,150,000,000.00

545,121,000.00

47.40%

10 Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Kasus-kasus Indisipliner

410,000,000.00

236,768,000.00

57.75%

11 Diklat Pengawas Ketenagakerjaan 300,000,000.00

38,071,000.00

12.69%

12 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS

100,000,000.00

69,414,500.00

69.41%

13 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

200,000,000.00

195,808,000.00

97.90%

14 Seleksi (Asesment) Aparatur 350,000,000.00

287,717,250.00

82.20%

15 Peningkatan Etos Kerja Sumber Daya Aparatur Perizinan

250,000,000.00

204,746,778.00

81.90%

16 Seleksi P3K -

-

0.00%

17 Diklat Teknis Fungsional dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

2,500,000,000.00

2,074,934,474.00

83.00%

18 Sinergitas Kepegawaian 400,000,000.00

297,985,000.00

74.50%

19 Tugas Belajar Jenjang Pendidikan D III Kesehatan (Banprov)

24,550,000.00

21,780,000.00

88.72%

20 Tugas Belajar Jenjang Pendidikan S 1 Keperawatan Dan NERS (Banprov)

43,227,680.00

43,227,680.00

100.00%

JUMLAH TOTAL

12,984,943,680.00

9,902,507,357.00 76.26%

Page 162: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

162

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas BPLH

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

950,609,000.00

896,939,531.00

94.35%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000.00

1,950,000.00

97.50%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

54,000,000.00

35,015,369.00

64.84%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

8,615,000.00

5,021,300.00

58.29%

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30,000,000.00

30,000,000.00

100.00%

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7,802,000.00

7,802,000.00

100.00%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000.00

96,452,000.00

96.45%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100,000,000.00

96,954,000.00

96.95%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5,000,000.00

2,050,000.00

41.00%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

20,000,000.00

20,000,000.00

100.00%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 60,000,000.00

57,950,000.00

96.58%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

102,000,000.00

101,930,862.00

99.93%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

461,192,000.00

441,814,000.00

95.80%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

390,930,000.00

344,200,300.00

88.05%

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 40,000,000.00

40,000,000.00

100.00%

2 Penyediaan Ruang Kerja 83,400,000.00

80,640,000.00

96.69%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

267,530,000.00

223,560,300.00

83.56%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

75,000,000.00

71,608,400.00

95.48%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75,000,000.00

71,608,400.00

95.48%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15,000,000.00

9,000,000.00

60.00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15,000,000.00

9,000,000.00

60.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

110,000,000.00

107,280,000.00

97.53%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60,000,000.00

57,280,000.00

95.47%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

25,000,000.00

25,000,000.00

100.00%

06 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1,130,000,000.00

1,014,394,902.00

89.77%

1 Pembinaan Masyarakat Dalam Berbudaya Lingkungan di RW. 019 Graha Harapan Kel. Mustika Jaya

230,000,000.00

216,940,000.00

94.32%

Page 163: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

163

2 Pembinaan Eco School 250,000,000.00

195,268,902.00

78.11%

3 Pembuatan Rumah Kompos dan Sarana Pendukungnya

500,000,000.00

480,901,000.00

96.18%

4 Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daur Ulang Sampah / Limbah Domestik

150,000,000.00

121,285,000.00

80.86%

07 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2,400,000,000.00

1,839,542,432.00

76.65%

1 Lanjutan Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Sumber Rumah Tangga

100,000,000.00

-

0.00%

2 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3

200,000,000.00

123,270,000.00

61.64%

3 Pilot Project Pengelolaan Limbah Medis Skala Kecil di Puskesmas Kranji

200,000,000.00

183,777,000.00

91.89%

4 Penertiban Penggunaan Air Bawah Tanah

250,000,000.00

196,060,000.00

78.42%

5 Diseminasi Perda Pengelolaan Limbah Cair dan Pembuatan Naskah Akademis dan Draft Perda RPPLH

200,000,000.00

86,198,000.00

43.10%

6 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Dan Pembuatan Database Usaha Dan Atau Kegiatan

150,000,000.00

127,079,000.00

84.72%

7 Pengawasan Peredaran Bahan Perusak Ozon di Kota Bekasi (Sektor Refrigrasi)

200,000,000.00

120,305,000.00

60.15%

8 Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

100,000,000.00

86,415,500.00

86.42%

9 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Gas Rumah Kaca Dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Iklim (Pendukung Program MDGS)

300,000,000.00

270,460,000.00

90.15%

10 Sosialisasi Perda Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Industri Lainnya

100,000,000.00

63,909,000.00

63.91%

11 Lanjutan Penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan

600,000,000.00

582,068,932.00

97.01%

08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2,295,896,640.00

1,512,795,060.00

65.89%

1 Pembuatan Sumur-Sumur Resapan 820,000,000.00

682,308,000.00

83.21%

2 Pengadaan Stik Biopori dan Pembuatan Lubang Resapan Biopori

500,000,000.00

4,414,000.00

0.88%

3 Inventarisasi Status Kerusakan Lahan dan Identifikasi Potensi Lahan untuk Produksi Biomassa

75,896,640.00

66,290,500.00

87.34%

4 Perencanaan dan Implementasi Program Kampung Iklim

500,000,000.00

485,228,960.00

97.05%

5 Penyusunan Draft Raperda Daerah Tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati

250,000,000.00

146,618,600.00

58.65%

6 Identifikasi dan Revitalisasi Sumur-Sumur Pantau

150,000,000.00

127,935,000.00

85.29%

09 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1,300,000,000.00

1,158,970,500.00

89.15%

1 Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tentang Permasalahan Lingkungan Hidup

100,000,000.00

80,592,000.00

80.59%

Page 164: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

164

2 Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup

300,000,000.00

271,970,000.00

90.66%

3 Penyelenggaraan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)

200,000,000.00

193,221,500.00

96.61%

4 Penyelenggaraan Festival Kali Bekasi 200,000,000.00

190,037,000.00

95.02%

5 Penyelenggaraan Pemutakhiran Database Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan Hardware

100,000,000.00

98,000,000.00

98.00%

6 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi

250,000,000.00

181,635,000.00

72.65%

7 Pameran Lingkungan Hidup dan Potensi Lingkungan di Kota Bekasi

150,000,000.00

143,515,000.00

95.68%

10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

500,000,000.00

450,829,000.00

90.17%

1 Pemantauan Kualitas Udara Ambient Jalan Raya

250,000,000.00

228,815,000.00

91.53%

2 Pengawasan Standar Teknis Cerobong Sumber Emisi Tidak Bergerak di Usaha dan/atau Kegiatan

250,000,000.00

222,014,000.00

88.81%

11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2,050,000,000.00

1,882,939,000.00

91.85%

1 Pembuatan DED dan Penataan Hutan Kota

1,300,000,000.00

1,237,337,500.00

95.18%

2 Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura

250,000,000.00

217,410,000.00

86.96%

3 Pengelolaan Hutan Kota 500,000,000.00

428,191,500.00

85.64%

12 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Bersih

350,000,000.00

302,785,041.00

86.51%

1 Pemeliharaan Sumur Artesis 350,000,000.00

302,785,041.00

86.51%

13 Program Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

1,000,000,000.00

912,513,600.00

91.25%

1 Pengujian Kualitas Sungai (Badan Air)

250,000,000.00

222,565,000.00

89.03%

2 Pengawasan dan Pemantauan Kualitas Air Pada Inlet dan Outlet Sumber Pencemar

250,000,000.00

221,000,000.00

88.40%

3 Pembersihan Sampah/Gulma Kali atau Saluran di Kota Bekasi (PROKASIH)

400,000,000.00

391,448,600.00

97.86%

4 Penertiban Pembuangan Limbah Cair 100,000,000.00

77,500,000.00

77.50%

JUMLAH TOTAL

12,567,435,640.00

10,503,797,766.00 83.58%

Page 165: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

165

Realisasi Program dan Kegiatan BPPT

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,946,820,000.00

2,557,143,102.00

86.78%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00

6,986,430.00

69.86%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

113,000,000.00

15,052,279.00

13.32%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33,000,000.00

30,239,000.00

91.63%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275,000,000.00

256,736,000.00

93.36%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

425,000,000.00

363,001,900.00

85.41%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10,000,000.00

7,377,000.00

73.77%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

145,500,000.00

139,055,800.00

95.57%

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000.00

5,000,000.00

100.00%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

25,000,000.00

18,005,000.00

72.02%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 90,000,000.00

72,435,000.00

80.48%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

150,000,000.00

124,160,193.00

82.77%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,665,320,000.00

1,519,094,500.00

91.22%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

623,850,000.00

503,711,048.00

80.74%

1 Pengadaan Meubelair 132,000,000.00

130,540,000.00

98.89%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

150,000,000.00

143,637,000.00

95.76%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

236,850,000.00

158,139,048.00

66.77%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

50,000,000.00

38,075,000.00

76.15%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

55,000,000.00

33,320,000.00

60.58%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

196,500,000.00

184,340,000.00

93.81%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

141,500,000.00

130,810,000.00

92.45%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 55,000,000.00

53,530,000.00

97.33%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000.00

36,000,000.00

72.00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000.00

36,000,000.00

72.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90,000,000.00

72,907,000.00

81.01%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

8,980,000.00

89.80%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15,000,000.00

8,996,000.00

59.97%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

21,000,000.00

21,000,000.00

100.00%

Page 166: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

166

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

44,000,000.00

33,931,000.00

77.12%

06 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1,600,000,000.00

1,395,675,523.00

87.23%

1 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

350,000,000.00

287,540,000.00

82.15%

2 Pembangunan Database Perizinan 400,000,000.00

342,843,000.00

85.71%

3 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

300,000,000.00

285,700,523.00

95.23%

4 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu

200,000,000.00

189,017,000.00

94.51%

5 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

350,000,000.00

290,575,000.00

83.02%

JUMLAH TOTAL

5,507,170,000.00

4,749,776,673.00 86.25%

Page 167: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

167

Realisasi Program dan Kegiatan BPKAD

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5,137,127,750.00

4,024,560,495.00

78.34%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00

1,524,830.00

10.17%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

35,000,000.00

9,123,819.00

26.07%

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1,500,000,000.00

983,133,855.00

65.54%

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

30,000,000.00

2,749,889.00

9.17%

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17,000,000.00

14,634,500.00

86.09%

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

110,000,000.00

73,100,000.00

66.45%

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 380,000,000.00

357,701,600.00

94.13%

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

530,175,000.00

475,855,400.00

89.75%

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

33,450,000.00

13,890,000.00

41.52%

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

200,000,000.00

190,845,500.00

95.42%

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

20,000,000.00

11,067,400.00

55.34%

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

65,000,000.00

39,901,000.00

61.39%

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 170,000,000.00

137,081,503.00

80.64%

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

265,000,000.00

186,103,699.00

70.23%

15 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,766,502,750.00

1,527,847,500.00

86.49%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,174,566,000.00

706,086,129.00

60.11%

1 Pengadaan Meubelair 144,566,000.00

135,240,000.00

93.55%

2 Penyediaan Ruang Kerja 35,000,000.00

34,660,000.00

99.03%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

125,000,000.00

119,615,150.00

95.69%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

750,000,000.00

357,063,979.00

47.61%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

120,000,000.00

59,507,000.00

49.59%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

439,102,250.00

309,467,000.00

70.48%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

25,902,250.00

18,270,000.00

70.53%

2 Pengadaan Pakaian KORPRI 109,210,000.00

67,570,000.00

61.87%

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

106,190,000.00

88,830,000.00

83.65%

4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 197,800,000.00

134,797,000.00

68.15%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

326,000,000.00

180,871,525.00

55.48%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 326,000,000.00

180,871,525.00

55.48%

Page 168: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

168

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

232,270,000.00

147,246,000.00

63.39%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

87,000,000.00

86,850,000.00

99.83%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

16,760,000.00

7,545,000.00

45.02%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

16,610,000.00

9,572,000.00

57.63%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

111,900,000.00

43,279,000.00

38.68%

06 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12,973,028,800.00

9,810,920,650.00

75.63%

1 Penyusunan Laporan PPN dan PPh Kota Bekasi Sesuai Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2000

175,000,000.00

173,285,000.00

99.02%

2 Penyusunan SOP Pencatatan Pendapatan Pada SIMDA Berbasis Akrual

100,000,000.00

88,494,000.00

88.49%

3 Peningkatan Kompetensi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

125,000,000.00

106,955,000.00

85.56%

4 Penyelesaian Dana Bergulir BMT 270,000,000.00

137,908,000.00

51.08%

5 Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah

200,000,000.00

200,000,000.00

100.00%

6 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi

360,000,000.00

296,244,936.00

82.29%

7 Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Aplikasi Pengelolaan Kas Daerah

100,000,000.00

35,550,000.00

35.55%

8 Penyusunan dan Penggandaan Laporan Konsolidasi Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Sesuai SAP Berbasis Akrual

325,000,000.00

266,726,007.00

82.07%

9 Validasi Akun pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi

200,000,000.00

191,175,500.00

95.59%

10 Penyelenggaraan Pelayanan SP2D 350,000,000.00

337,160,000.00

96.33%

11 Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi

250,000,000.00

233,518,000.00

93.41%

12 Pengelolaan Gaji PNS Daerah 545,000,000.00

527,060,000.00

96.71%

13 Penyusunan Ikhtisar BUMD 100,000,000.00

93,550,000.00

93.55%

14 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan

200,000,000.00

186,175,000.00

93.09%

15 Pemeliharaan Pengendalian Pengembangan Lab. Sistem Aplikasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) dan Peningkatan Operator SIMDA

550,000,000.00

352,801,784.00

64.15%

16 Kodefikasi Penyusunan Dokumen Sumber

150,000,000.00

139,495,000.00

93.00%

17 Penyusunan dan Pembahasan RPAPBD 2015 dan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2016

900,000,000.00

647,253,899.00

71.92%

18 Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

200,000,000.00

162,840,000.00

81.42%

19 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Antara Kas Daerah Dengan Pihak Bank

175,000,000.00

174,250,000.00

99.57%

Page 169: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

169

20 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

200,000,000.00

184,990,000.00

92.50%

21 Pendampingan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial SKPD

335,000,000.00

222,780,000.00

66.50%

22 Peningkatan Kompetensi bagi Aparatur Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

250,000,000.00

130,042,000.00

52.02%

23 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengelola Hibah dan Bansos

300,000,000.00

203,483,000.00

67.83%

24 Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2016

600,000,000.00

504,023,000.00

84.00%

25 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan Belanja bagi SKPD

75,000,000.00

63,611,000.00

84.81%

26 Penyusunan dan Verifikasi Serta Pengendalian DPA SKPD

215,000,000.00

194,347,000.00

90.39%

27 Penyusunan dan Sosialisasi Surat Edaran Walikota Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

150,000,000.00

50,040,000.00

33.36%

28 Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)

390,000,000.00

325,671,000.00

83.51%

29 Pengelolaan Data Aset SIMBADA 200,000,000.00

100,380,400.00

50.19%

30 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Fasos

100,000,000.00

58,430,000.00

58.43%

31 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Pedoman Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi

100,000,000.00

90,078,000.00

90.08%

32 Penyusunan Buku Standar Harga Barang/Jasa Tertinggi

250,000,000.00

220,827,500.00

88.33%

33 Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

100,000,000.00

-

0.00%

34 Pensertifikatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi

500,000,000.00

116,694,640.00

23.34%

35 Verifikasi dan Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi

400,000,000.00

341,670,100.00

85.42%

36 Pelaksanaan Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR)

100,000,000.00

88,525,000.00

88.53%

37 Verifikasi Proposal Pemanfaatan Sarana Perumahan

150,000,000.00

128,850,000.00

85.90%

38 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Barang Daerah

250,000,000.00

117,439,000.00

46.98%

39 Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2015

327,028,800.00

291,423,000.00

89.11%

40 Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota Bekasi

100,000,000.00

-

0.00%

41 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Kota Bekasi

200,000,000.00

159,540,000.00

79.77%

42 Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

150,000,000.00

108,120,000.00

72.08%

43 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Pemerintah Kota Bekasi

-

-

0.00%

44 Pembinaan Penjurnalan di SIMDA Berbasis Akrual bagi SKPD

100,000,000.00

94,356,000.00

94.36%

45 Penyelenggaraan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

150,000,000.00

134,409,500.00

89.61%

46 Pembinaan Pengelolaan Akuntansi SKPD dan SKPKD untuk Sertifikat AAP

235,000,000.00

231,244,000.00

98.40%

Page 170: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

170

47 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD

350,000,000.00

276,192,254.00

78.91%

48 Pembangunan Database Keuangan 100,000,000.00

94,952,500.00

94.95%

49 Rekonsiliasi Penerimaan Pemerintah Kota Bekasi

200,000,000.00

188,802,130.00

94.40%

50 Penyusunan Buku Saku Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

200,000,000.00

79,820,000.00

39.91%

51 Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

300,000,000.00

245,142,500.00

81.71%

52 Penyusunan SOP Berbasis Akrual 90,000,000.00

57,870,000.00

64.30%

53 Penyusunan Laporan Dana Bergulir 135,000,000.00

-

0.00%

54 Pendampingan Penggunaan Sistem Aplikasi Persediaan Pemerintah Kota Bekasi

90,000,000.00

88,500,000.00

98.33%

55 Penyusunan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Akuntani Berbasis Akrual

216,000,000.00

184,785,000.00

85.55%

56 Penyusunan Perda Penyertaan Modal pada BUMD

90,000,000.00

83,440,000.00

92.71%

07 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

50,000,000.00

48,590,000.00

97.18%

1 Penyusunan Rencana Kerja BPKAD 2016

50,000,000.00

48,590,000.00

97.18%

08 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

64,004,144,800.00

60,945,513,216.00

95.22%

1 Pengadaan Alat Angkut Sampah 1,759,800,000.00

1,753,154,000.00

99.62%

2 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah

250,000,000.00

227,166,500.00

90.87%

3 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi

1,000,000,000.00

940,570,000.00

94.06%

4 Pengadaan Sarana Mobilitas 19,683,344,800.00

19,524,025,500.00

99.19%

5 Pengadaan Meubelair 1,000,000,000.00

694,890,000.00

69.49%

6 Pengadaan Ambulance 2,750,000,000.00

2,738,103,000.00

99.57%

7 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

1,939,000,000.00

1,815,810,000.00

93.65%

8 Pengadaan Kendaraan Operasional 1,984,500,000.00

1,641,628,000.00

82.72%

9 Pengadaan Mobil Truck Tinja (Banprov)

2,000,000,000.00

1,834,668,000.00

91.73%

10 Pengadaan Alat Berat (Ekskavator) Dan Dum Truck Sampah (Banprov)

3,000,000,000.00

2,974,780,716.00

99.16%

11 Bantuan Pengadaan Kendaraan Operasional Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Banprov)

502,500,000.00

500,090,000.00

99.52%

12 Pengadaan Truck Sampah 28,000,000,000.00

26,300,627,500.00

93.93%

13 Penyediaan Jasa Konsultansi untuk Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

135,000,000.00

-

0.00%

JUMLAH TOTAL

84,336,239,600.00

76,173,255,015.00 90.32%

Page 171: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

171

Realisasi Program dan Kegiatan BP3AKB

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,359,268,000.00

1,192,713,314.00

87.75%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000.00

1,020,000.00

26.15%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

54,600,000.00

10,283,739.00

18.83%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 53,175,000.00

53,175,000.00

100.00%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

71,600,000.00

37,760,000.00

52.74%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 101,760,000.00

100,317,300.00

98.58%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

89,915,000.00

88,553,000.00

98.49%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11,520,000.00

10,355,000.00

89.89%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17,651,500.00

16,269,800.00

92.17%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,720,000.00

9,720,000.00

100.00%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,260,000.00

31,260,000.00

100.00%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

310,582,500.00

288,410,475.00

92.86%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

593,584,000.00

536,239,000.00

90.34%

13 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

10,000,000.00

9,350,000.00

93.50%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

357,200,000.00

317,009,725.00

88.75%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

357,200,000.00

317,009,725.00

88.75%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

46,380,000.00

45,907,500.00

98.98%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 46,380,000.00

45,907,500.00

98.98%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18,950,000.00

13,100,000.00

69.13%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7,800,000.00

5,100,000.00

65.38%

2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan

11,150,000.00

8,000,000.00

71.75%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

73,571,500.00

71,616,500.00

97.34%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

51,571,500.00

51,571,500.00

100.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

10,000,000.00

8,405,000.00

84.05%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12,000,000.00

11,640,000.00

97.00%

06 Program Keluarga Berencana 915,000,000.00

884,523,965.00

96.67%

1 Penerangan dan Motivasi Melalui Mobil MUPEN

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

2 Pembinaan PIK Remaja 50,000,000.00

49,000,000.00

98.00%

Page 172: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

172

3 Pembinaan Generasi Muda Saka Kencana

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

4 Pelayanan Pemasangan MO, IUD, IMPLANT dan Pencabutan IMPLANT

350,000,000.00

334,684,000.00

95.62%

5 Peningkatan Mekanisme Operasional Program KB Petugas Lapangan

75,000,000.00

72,035,000.00

96.05%

6 Pembuatan Website P3AKB 50,000,000.00

46,800,000.00

93.60%

7 Rakerda P3AKB 90,000,000.00

85,230,000.00

94.70%

8 Peningkatan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan

200,000,000.00

196,774,965.00

98.39%

07 Program Keluarga Sejahtera 1,052,000,000.00

1,020,317,500.00

96.99%

1 Penyelenggaran Hari Keluarga 2015 Kota Bekasi

250,000,000.00

247,810,500.00

99.12%

2 Lomba Ketahanan Keluarga Tahun 2015

100,000,000.00

99,367,000.00

99.37%

3 Pendataan Keluarga Sejahtera 202,000,000.00

199,410,500.00

98.72%

4 Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

5 Pembentukan Konseling Keluarga di Kec. Mustika Jaya

250,000,000.00

243,630,000.00

97.45%

6 Pembinaan Keluarga Bahagia 50,000,000.00

34,221,000.00

68.44%

7 Peningkatan Peran Serta Pos KB dan Sub Pos KB dalam Program KB

50,000,000.00

49,883,000.00

99.77%

8 Intensifikasi dan Pengadaan Sarana BKB

100,000,000.00

95,995,500.00

96.00%

08 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

759,875,000.00

703,396,500.00

92.57%

1 Seminar Hari Ibu 50,000,000.00

49,003,000.00

98.01%

2 Pelatihan Keterampilan bagi PEKKA dan Kelompok

70,000,000.00

68,778,000.00

98.25%

3 Penyediaan Sarana Kelompok PEKKA

70,000,000.00

69,130,000.00

98.76%

4 Pembinaan Organisasi Wanita Kota Bekasi

250,000,000.00

213,374,000.00

85.35%

5 Pengadaan Sarana Pendukung Rumah Pintar

204,875,000.00

189,012,500.00

92.26%

6 Pelatihan Menjahit Ibu-Ibu PKK Kel. Margahayu

35,000,000.00

34,574,000.00

98.78%

7 Pelatihan Keterampilan Kaum Ibu 50,000,000.00

49,525,000.00

99.05%

8 Bantuan Bagi OPD Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (BP3AKB Kota Bekasi) (Banprov)

30,000,000.00

30,000,000.00

100.00%

09 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak

1,786,680,000.00

1,661,725,010.00

93.01%

1 Penyelenggaraan TESA (Telepon Sahabat Anak)

450,000,000.00

386,265,810.00

85.84%

2 Pengadaan Sarana Kerja KPAI dalam Penanganan Kasus Anak

100,000,000.00

93,295,000.00

93.30%

3 Pengumpulan Data Korban KDRT dan Penyediaan Data Terpilah

100,000,000.00

99,132,000.00

99.13%

4 Pengadaan Sarana Bermain Anak 150,000,000.00

146,718,500.00

97.81%

5 Peningkatan Pengawasan Perlindungan Anak dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak

250,000,000.00

234,543,500.00

93.82%

Page 173: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

173

6 Pembinaan Kepala Keluarga Sasaran P2WKSS

306,680,000.00

298,647,800.00

97.38%

7 Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi

80,000,000.00

79,610,000.00

99.51%

8 Peningkatan Pengurus Satgas Ramah Anak melalui Kegiatan Capacity Building KLA

150,000,000.00

146,567,500.00

97.71%

9 Pendampingan Kasus KDRT 150,000,000.00

127,866,900.00

85.24%

10 Pembentukan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kecamatan

50,000,000.00

49,078,000.00

98.16%

JUMLAH TOTAL

6,368,924,500.00

5,910,310,014.00

92.80%

Page 174: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

174

Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.261.807.000,00 1.062.971.928,00 84,24%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 2.400.000,00 40,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

163.200.000,00 110.043.307,00 67,43%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 49.440.000,00 49.440.000,00 100,00%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 170.000.000,00 165.908.500,00 97,59%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

116.000.000,00 98.140.000,00 84,60%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

24.000.000,00 14.094.000,00 58,73%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

88.000.000,00 82.590.000,00 93,85%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

23.000.000,00 21.818.800,00 94,86%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 81.375.000,00 50.192.000,00 61,68%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

140.800.000,00 77.873.321,00 55,31%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

306.192.000,00 306.192.000,00 100,00%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 93.800.000,00 84.280.000,00 89,85%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

440.325.000,00 326.477.306,00 74,14%

1 Pengadaan Meubelair 88.380.000,00 83.085.000,00 94,01%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

51.000.000,00 49.989.000,00 98,02%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

262.400.000,00 170.773.306,00 65,08%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

38.545.000,00 22.630.000,00 58,71%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

34.800.000,00 29.250.000,00 84,05%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 34.800.000,00 29.250.000,00 84,05%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00 3.750.000,00 12,50%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 3.750.000,00 12,50%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

52.000.000,00 39.162.000,00 75,31%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000,00 24.930.000,00 83,10%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

10.000.000,00 6.420.000,00 64,20%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.000.000,00 7.812.000,00 65,10%

06 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

5.321.556.000,00 2.901.028.462,00 54,51%

1 Kunjungan Perpustakaan 350.000.000,00 306.880.000,00 87,68%

2 Pengadaan Buku dan Sarana Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan

500.000.000,00 480.207.200,00 96,04%

3 Sosialisasi Perpustakaan 331.556.000,00 312.079.500,00 94,13%

4 Pelaksanaan Lomba Perpustakaan 100.000.000,00 96.679.000,00 96,68%

5 Pemeliharaan Website Perpustakaan Daerah dan Sistem

200.000.000,00 137.700.000,00 68,85%

Page 175: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

175

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

Aplikasi Perpustakaan

6 Hari Anak Bekasi Membaca 240.000.000,00 202.088.000,00 84,20%

7 Layanan Paket Buku 400.000.000,00 376.552.000,00 94,14%

8 Pembinaan Perpustakaan 350.000.000,00 255.985.000,00 73,14%

9 Layanan Keliling 500.000.000,00 398.131.762,00 79,63%

10 Pengayaan Koleksi dan Sarana Perpustakaan Daerah

350.000.000,00 334.726.000,00 95,64%

11

Peningkatan Minat Baca Masyarakat Melalui Pengadaan Bahan Bacaan Buku Referensi Ensiklopedia Untuk Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

2.000.000.000,00 - 0,00%

07 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

2.180.000.000,00 1.951.749.890,00 89,53%

1 Pemeliharaan Arsip In Aktif dan Statis SKPD

150.000.000,00 148.776.200,00 99,18%

2 Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi

- - 0,00%

3 Penataan Gedung Kantor Arsip Daerah

150.000.000,00 149.649.500,00 99,77%

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

250.000.000,00 243.095.000,00 97,24%

5 Pembinaan dan Penataan Kearsipan 150.000.000,00 143.422.000,00 95,61%

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Depo Arsip

650.000.000,00 637.197.000,00 98,03%

7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

8 Pelayanan Informasi Kearsipan 100.000.000,00 88.243.500,00 88,24%

9 Akuisisi Arsip In Aktif dan Statis SKPD

150.000.000,00 143.785.400,00 95,86%

10 Penelusuran Arsip Sejarah Kota Bekasi

180.000.000,00 21.475.040,00 11,93%

11 Pemilahan dan Penataan Arsip SKPD

350.000.000,00 326.106.250,00 93,17%

08 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

204.166.400,00 184.426.000,00 90,33%

1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Kearsipan

75.000.000,00 73.600.000,00 98,13%

2 Sosialisasi Kearsipan 129.166.400,00 110.826.000,00 85,80%

JUMLAH TOTAL 9.524.654.400,00 6.498.815.586,00 68,23%

Page 176: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

176

Realisasi Program dan Kegiatan Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,239,042,000.00

874,962,991.00

70.62%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,500,000.00

-

0.00%

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103,000,000.00

100,946,000.00

98.01%

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

121,000,000.00

107,169,300.00

88.57%

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9,000,000.00

2,000,000.00

22.22%

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

200,000,000.00

81,423,700.00

40.71%

6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,000,000.00

7,000,000.00

100.00%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15,000,000.00

15,000,000.00

100.00%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 75,000,000.00

67,292,000.00

89.72%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

132,099,000.00

108,239,991.00

81.94%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

466,443,000.00

342,692,000.00

73.47%

11 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

100,000,000.00

43,200,000.00

43.20%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

324,775,000.00

219,408,653.00

67.56%

1 Pengadaan Meubelair 9,000,000.00

9,000,000.00

100.00%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

312,365,000.00

209,556,653.00

67.09%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3,410,000.00

852,000.00

24.99%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

125,300,000.00

101,835,000.00

81.27%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

30,000,000.00

25,935,000.00

86.45%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 95,300,000.00

75,900,000.00

79.64%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17,500,000.00

-

0.00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 17,500,000.00

-

0.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

146,700,000.00

139,253,000.00

94.92%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

73,700,000.00

71,185,000.00

96.59%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15,000,000.00

13,582,000.00

90.55%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12,000,000.00

9,404,000.00

78.37%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

46,000,000.00

45,082,000.00

98.00%

06 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1,740,000,000.00

1,462,747,125.00

84.07%

1 Pemantauan dan Pengawasan Orang 55.55%

Page 177: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

177

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Asing 100,000,000.00 55,550,000.00

2 Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Intelejen Daerah

140,000,000.00

131,985,800.00

94.28%

3 Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)

1,000,000,000.00

874,971,525.00

87.50%

4 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

350,000,000.00

269,204,200.00

76.92%

5 Deteksi Dini dan Cegah Dini 150,000,000.00

131,035,600.00

87.36%

07 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2,044,938,240.00

1,653,272,270.00

80.85%

1 Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

150,000,000.00

120,540,000.00

80.36%

2 Verifikasi dan Monitoring Untuk Penerbitan SKT bagi Orkemas di Kota Bekasi

50,938,240.00

19,494,000.00

38.27%

3 Penyelengaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi

350,000,000.00

277,813,000.00

79.38%

4 Pemutakhiran Data Orkemas se-Kota Bekasi

100,000,000.00

87,518,400.00

87.52%

5 Membangun Kebersamaan Antara Orkemas dengan Pemerintah Daerah

150,000,000.00

131,386,000.00

87.59%

6 Sinergitas Para Pemuka Agama dengan Pemerintah Daerah

350,000,000.00

239,284,000.00

68.37%

7 Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

450,000,000.00

396,839,820.00

88.19%

8 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah se-Kota Bekasi

100,000,000.00

91,702,800.00

91.70%

9 Sosialisasi UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

108,000,000.00

95,176,000.00

88.13%

10 Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

125,000,000.00

98,099,600.00

78.48%

11 Sosialisasi Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan Bagi Orkemas dan Masyarakat Pemula

111,000,000.00

95,418,650.00

85.96%

08 Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan, Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

1,938,273,600.00

1,456,122,850.00

75.12%

1 Sosialisasi Narkoba Bagi Penyandang Masalah Sosial

150,000,000.00

118,736,000.00

79.16%

2 Advokasi P4GN Bagi Kader Narkoba 200,000,000.00

152,197,000.00

76.10%

3 Sosialisasi Narkoba Melalui Media Masa, Radio dan Spanduk

225,000,000.00

173,402,000.00

77.07%

4 Sosialisasi P4GN Bagi Pelajar dan Mahasiswa

200,000,000.00

168,700,100.00

84.35%

5 Evaluasi dan Monitoring 100,000,000.00

58,083,000.00

58.08%

6 Sosialisasi Bahaya HIV dan AIDS Akibat Pergaulan Bebas Bagi Karang Taruna dan Remaja Masjid

50,000,000.00

44,681,250.00

89.36%

7 Penyuluhan Bahaya Narkoba untuk Generasi Muda

100,000,000.00

60,347,000.00

60.35%

8 Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional

345,000,000.00

269,160,900.00

78.02%

9 Seminar Anti Narkoba untuk SMA Se-Kecamatan Medan Satria

200,000,000.00

149,706,000.00

74.85%

10 Pemusnahan Barang Bukti 100,000,000.00

22,670,000.00

22.67%

Page 178: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

178

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

11 Jambore Anti Narkoba Bagi Relawan Anti Narkoba SMA/SMK se-Kota Bekasi

243,273,600.00

238,439,600.00

98.01%

12 Penyuluhan Narkoba Untuk Remaja Masjid Dan Karang Taruna Se-Kecamatan Mustikajaya, Kerjasama BNK Kota Bekasi Dengan Yayasan Mustika Bangkit Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

25,000,000.00

-

0.00%

09 Program Pendidikan Politik Masyarakat

650,000,000.00

520,179,000.00

80.03%

1 Seminar Politik bagi Masyarakat se-Kota Bekasi

300,000,000.00

247,656,000.00

82.55%

2 Pembinaan Manajemen Partai Politik dan Orkemas

100,000,000.00

62,451,000.00

62.45%

3 Bimtek P4GN Bagi Pengurus Karang Taruna

250,000,000.00

210,072,000.00

84.03%

JUMLAH TOTAL 8,226,528,840.00 6,427,780,889.00

78.13%

Page 179: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

179

Realisasi Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

600,000,000.00

474,973,073.00

79.16%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000.00

-

0.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10,000,000.00

2,724,667.00

27.25%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00

53,102,806.00

88.50%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60,000,000.00

57,437,000.00

95.73%

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40,100,000.00

36,740,000.00

91.62%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10,000,000.00

9,970,000.00

99.70%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 60,000,000.00

22,904,000.00

38.17%

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

210,000,000.00

148,094,600.00

70.52%

9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 144,900,000.00

144,000,000.00

99.38%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

109,500,000.00

76,632,000.00

69.98%

1 Pengadaan Meubelair 50,000,000.00

48,040,000.00

96.08%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

-

0.00%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

50,000,000.00

25,022,000.00

50.04%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2,000,000.00

-

0.00%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7,500,000.00

3,570,000.00

47.60%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

55,500,000.00

53,058,000.00

95.60%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

30,500,000.00

28,950,000.00

94.92%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25,000,000.00

24,108,000.00

96.43%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

-

0.00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal -

-

0.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

38,000,000.00

34,025,000.00

89.54%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22,000,000.00

19,800,000.00

90.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

8,000,000.00

6,225,000.00

77.81%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8,000,000.00

8,000,000.00

100.00%

06 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

500,000,000.00

446,491,000.00

89.30%

1 Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana

500,000,000.00

446,491,000.00

89.30%

07 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

900,000,000.00

631,907,209.00

70.21%

Page 180: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

180

1 Pengadaan Barang dan Persediaan bagi Keluarga Korban Bencana

750,000,000.00

622,058,000.00

82.94%

2 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (BCP) untuk Korban Bencana

150,000,000.00

9,849,209.00

6.57%

JUMLAH TOTAL

2,203,000,000.00

1,717,086,282.00 77.94%

Page 181: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

181

Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,470,802,000.00

1,381,079,885.00

93.90%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35,000,000.00

17,381,500.00

49.66%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

187,000,000.00

160,262,660.00

85.70%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 71,500,000.00

70,934,000.00

99.21%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

63,000,000.00

63,000,000.00

100.00%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195,000,000.00

186,976,500.00

95.89%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

180,000,000.00

171,502,175.00

95.28%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20,000,000.00

19,190,000.00

95.95%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

140,000,000.00

137,630,000.00

98.31%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

45,000,000.00

39,829,000.00

88.51%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 99,990,000.00

97,890,800.00

97.90%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

212,000,000.00

197,468,500.00

93.15%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

62,312,000.00

62,312,000.00

100.00%

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 160,000,000.00

156,702,750.00

97.94%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

400,030,000.00

367,135,306.00

91.78%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

80,000,000.00

79,320,000.00

99.15%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

320,030,000.00

287,815,306.00

89.93%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

205,000,000.00

181,738,000.00

88.65%

1 Pengadaan Pakaian KORPRI 65,000,000.00

63,280,000.00

97.35%

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

65,000,000.00

45,965,000.00

70.72%

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 75,000,000.00

72,493,000.00

96.66%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

380,000,000.00

215,841,149.00

56.80%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 380,000,000.00

215,841,149.00

56.80%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

125,300,000.00

122,419,800.00

97.70%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30,300,000.00

30,042,000.00 99.15%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15,000,000.00

14,582,600.00

97.22%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

15,000,000.00

14,339,000.00

95.59%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

65,000,000.00

63,456,200.00

97.62%

Page 182: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

182

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3,330,130,000.00

2,704,107,884.00

81.20%

1 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

336,250,000.00

254,925,000.00

75.81%

2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1,150,750,000.00

929,334,000.00

80.76%

3 Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan

192,650,000.00

150,656,000.00

78.20%

4 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

510,540,000.00

423,541,485.00

82.96%

5 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

989,940,000.00

848,117,399.00

85.67%

6 Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos Dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Banprov)

-

-

0.00%

7 Kegiatan Fasilitasi Pengawasan (Banprov)

150,000,000.00

97,534,000.00

65.02%

07 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

300,000,000.00

281,170,000.00

93.72%

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota

300,000,000.00

281,170,000.00

93.72%

JUMLAH TOTAL

6,211,262,000.00

5,253,492,024.00 84.58%

Page 183: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

183

Realisasi Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

8,903,916,287.00

8,903,792,573.00

100.00%

1 Penggantian Pelayanan Keluarga Miskin

8,903,916,287.00

8,903,792,573.00

100.00%

02 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata

40,605,039,593.00

37,563,060,120.00

92.51%

1 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Umum Daerah

1,500,000,000.00

83,091,900.00

5.54%

2 Pengadaan Sarana Cateter Lab 22,000,000,000.00

21,271,731,050.00

96.69%

3 Pengadaan Alat Keperawatan 816,600,000.00

721,353,334.00

88.34%

4 Pengadaan Alat Medis 6,052,720,800.00

5,683,219,848.00

93.90%

5 Pengadaan Interior Gedung 8 Lantai

820,000,004.00

585,770,410.00

71.44%

6 Pengadaan Alat DBHCHT (Poli Jantung & Paru)

3,205,310,000.00

3,143,891,710.00

98.08%

7 Pengadaan Alat CT Scan (Luncuran DBHCHT TA. 2014)

3,657,128,789.00

3,646,441,868.00

99.71%

8 Pengadaan Ambulance 1,908,280,000.00

1,875,290,000.00

98.27%

9 Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan RSUD Kota Bekasi

500,000,000.00

417,810,000.00

83.56%

10 Pengadaan AC RSUD Kota Bekasi 145,000,000.00

134,460,000.00

92.73%

03 Program Peningkatan Pelayanan RSUD

151,607,425,895.00

134,094,817,404.00

88.45%

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ( BLUD )

150,722,425,895.00

133,329,275,794.00

88.46%

2 Pengadaan Call Center RSUD Kota Bekasi

200,000,000.00

184,330,750.00

92.17%

3 Pengadaan Media Informasi Terpadu RSUD Kota Bekasi

285,000,000.00

192,004,000.00

67.37%

4 Renovasi Tampak Muka Gedung Perkantoran RSUD Kota Bekasi

200,000,000.00

192,425,260.00

96.21%

5 Renovasi Ex HCU menjadi Ruang PICU

200,000,000.00

196,781,600.00

98.39%

04 Program Sosialisasi, Promosi dan Survei Pelayanan Rumah Sakit

180,000,000.00

161,720,000.00

89.84%

1 Penambahan Media Display 180,000,000.00

161,720,000.00

89.84%

JUMLAH TOTAL

201,296,381,775.00

180,723,390,097.00 89.78%

Page 184: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

184

Realisasi Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

16,610,092,000.00

16,148,445,598.00

97.22%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,000,000.00

1,440,000.00

12.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12,000,000.00

2,874,414.00

23.95%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35,000,000.00

32,988,500.00

94.25%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90,000,000.00

72,643,000.00

80.71%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

90,000,000.00

75,827,400.00

84.25%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12,000,000.00

9,858,000.00

82.15%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

150,000,000.00

134,030,000.00

89.35%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

35,000,000.00

31,472,000.00

89.92%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 250,000,000.00

225,775,000.00

90.31%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100,000,000.00

56,242,784.00

56.24%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

10,024,092,000.00

9,710,134,500.00

96.87%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 5,800,000,000.00

5,795,160,000.00

99.92%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,821,400,000.00

878,393,888.00

48.23%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1,771,400,000.00

843,084,888.00

47.59%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

50,000,000.00

35,309,000.00

70.62%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1,300,000,000.00

105,825,000.00

8.14%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1,200,000,000.00

9,525,000.00

0.79%

2 Pengadaan Pakaian KORPRI 100,000,000.00

96,300,000.00

96.30%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

120,000,000.00

54,000,000.00

45.00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 120,000,000.00

54,000,000.00

45.00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

130,000,000.00

124,879,000.00

96.06%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

60,000,000.00

55,698,000.00

92.83%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

35,000,000.00

34,181,000.00

97.66%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

35,000,000.00

35,000,000.00

100.00%

06 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3,579,882,000.00

3,098,162,900.00

86.54%

1 Peningkatan dan Penguatan Pemeliharaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan

100,000,000.00

97,792,000.00

97.79%

Page 185: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

185

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

2 Kerja Sama Hubungan Fungsional Dalam Pengamanan dan Penertiban Wilayah Kota Bekasi

150,000,000.00

149,807,000.00

99.87%

3 Sosialisasi Perda K-3 161,312,000.00

152,303,900.00

94.42%

4 Pengamanan Unjuk Rasa 387,200,000.00

318,287,000.00

82.20%

5 Perda Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dalam Rangka Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan

300,000,000.00

283,182,000.00

94.39%

6 Penertiban Penyakit Masyarakat 300,000,000.00

291,520,000.00

97.17%

7 Pengamanan Jalan Protokol 100,000,000.00

99,897,000.00

99.90%

8 Kerjasama Pengamanan dengan Instansi Vertikal

187,750,000.00

169,956,000.00

90.52%

9 Pengamanan Hari Besar Nasional 350,000,000.00

340,474,000.00

97.28%

10 Pemetaan Wilayah Untuk Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keamanan

175,000,000.00

148,411,000.00

84.81%

11 Penindakan, Penyidikan, Pengawasan dan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban umum

1,168,620,000.00

851,620,000.00

72.87%

12 Penegakan, Penindakan, Pengawasan dan Pengamanan Perda Lainnya

200,000,000.00

194,913,000.00

97.46%

07 Program Pengadaan Pembangunan Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

1,934,000,000.00

932,305,500.00

48.21%

1 Pengadaan CCTV 234,000,000.00

194,106,000.00

82.95%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP

400,000,000.00

360,293,000.00

90.07%

3 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP dan Perlengkapanya

900,000,000.00

6,930,000.00

0.77%

4 Pembangunan Pos Jaga -

-

0.00%

5 Revitalisasi Sarana Komunikasi Radio 400,000,000.00

370,976,500.00

92.74%

08 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

5,850,715,000.00

5,658,919,800.00

96.72%

1 Optimalisasi Peran PPNS dan Penegakan Perda

100,000,000.00

48,108,000.00

48.11%

2 Rangkaian HUT Satpol PP Kota Bekasi

196,640,000.00

170,073,000.00

86.49%

3 Penyelenggaraan Kegiatan Linmas 4,504,075,000.00

4,475,012,800.00

99.35%

4 Pembinaan dan Pelatihan Kesemaptaan Petugas Satlinmas

250,000,000.00

247,091,000.00

98.84%

5 Pengadaan Buku Saku Linmas 150,000,000.00

140,544,000.00

93.70%

6 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penertiban

200,000,000.00

156,762,000.00

78.38%

7 Pembinaan Kesamaptaan, Mental, Spiritual dan Jasmani Anggota Satpol PP

450,000,000.00

421,329,000.00

93.63%

JUMLAH TOTAL

31,346,089,000.00

27,000,931,686.00 86.14%

Page 186: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

186

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Pemberdayaan Masyarakat

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

618.066.000,00 498.934.550,00 80,73%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.200.000,00 - 0,00%

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 69.278.400,00 98,97%

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60.000.000,00 59.645.400,00 99,41%

4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00 8.150.000,00 81,50%

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12.250.000,00 10.950.000,00 89,39%

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.000.000,00 4.410.000,00 73,50%

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000,00 22.651.750,00 75,51%

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

60.000.000,00 13.629.000,00 22,72%

9 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

241.616.000,00 197.080.000,00 81,57%

10 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial

125.000.000,00 113.140.000,00 90,51%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

267.222.000,00 188.401.650,00 70,50%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

16.000.000,00 3.300.000,00 20,63%

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

59.000.000,00 57.843.000,00 98,04%

3 Pengadaan Meubelair 40.500.000,00 39.732.000,00 98,10%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

130.000.000,00 73.031.650,00 56,18%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8.030.000,00 1.960.000,00 24,41%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.692.000,00 12.535.000,00 91,55%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25.500.000,00 24.780.000,00 97,18%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.500.000,00 24.780.000,00 97,18%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.500.000,00 - 0,00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.500.000,00 - 0,00%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

55.355.000,00 53.614.000,00 96,85%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

40.000.000,00 39.183.000,00 97,96%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.000.000,00 5.981.000,00 99,68%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9.355.000,00 8.450.000,00 90,33%

06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

41.430.000.000,00 38.587.656.715,00 93,14%

1 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

450.000.000,00 435.561.500,00 96,79%

2 Pembentukan, Pelatihan dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

200.000.000,00 196.440.000,00 98,22%

3 Penguatan Kapasitas Kader dan Penyelenggaraan Kegiatan PKK

40.150.000.000,00 37.516.109.215,00 93,44%

Page 187: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

187

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

4 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan

300.000.000,00 286.666.000,00 95,56%

5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan ke BKM di Kelurahan

150.000.000,00 146.110.000,00 97,41%

6

Revisi Perda No. 04 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembentukan RT, RW. dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi

180.000.000,00 6.770.000,00 3,76%

07 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

500.000.000,00 462.186.500,00 92,44%

1 Pelatihan Kader dan Pelaksanaan Gelar TTG

350.000.000,00 340.197.500,00 97,20%

2 Pembentukan dan Pelatihan Posyantek

150.000.000,00 121.989.000,00 81,33%

08 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.185.248.000,00 1.040.861.500,00 87,82%

1 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

185.248.000,00 162.770.500,00 87,87%

2 Pembinaan UEP/KUBE Dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

200.000.000,00 137.128.000,00 68,56%

3 Monitoring dan Evaluasi Posdaya 250.000.000,00 244.350.000,00 97,74%

4 Optimalisasi Posdaya 550.000.000,00 496.613.000,00 90,29%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

200.000.000,00 197.119.000,00 98,56%

1

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Banprov)

200.000.000,00 197.119.000,00 98,56%

JUMLAH TOTAL 44.288.891.000,00 41.053.553.915,00 92,69%

Page 188: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

188

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Pemadam Kebakaran

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,393,040,000.00

1,311,104,346.00

94.12%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15,000,000.00

8,460,000.00

56.40%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

65,000,000.00

25,551,196.00

39.31%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100,000,000.00

96,486,600.00

96.49%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40,000,000.00

38,847,250.00

97.12%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

40,000,000.00

37,384,800.00

93.46%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15,000,000.00

14,728,600.00

98.19%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15,000,000.00

13,385,900.00

89.24%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000.00

30,000,000.00

100.00%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

30,000,000.00

4,500,000.00

15.00%

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 993,040,000.00

991,760,000.00

99.87%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

911,260,000.00

822,198,050.00

90.23%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

60,000,000.00

58,533,600.00

97.56%

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

70,000,000.00

68,801,450.00

98.29%

3 Pengadaan Meubelair 20,000,000.00

19,625,600.00

98.13%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

110,000,000.00

106,630,200.00

96.94%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

601,260,000.00

519,534,200.00

86.41%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

25,000,000.00

24,750,000.00

99.00%

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

25,000,000.00

24,323,000.00

97.29%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

265,000,000.00

242,551,050.00

91.53%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100,000,000.00

89,241,600.00

89.24%

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 85,000,000.00

84,112,500.00

98.96%

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

50,000,000.00

45,628,950.00

91.26%

4 Pengadaan Pakaian Olah Raga 30,000,000.00

23,568,000.00

78.56%

04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20,000,000.00

17,550,000.00

87.75%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000.00

17,550,000.00

87.75%

05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

130,000,000.00

74,241,000.00

57.11%

Page 189: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

189

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

50,000,000.00

21,216,000.00

42.43%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

45,000,000.00

20,961,000.00

46.58%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

35,000,000.00

32,064,000.00

91.61%

06 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

2,291,074,501.00

2,110,550,500.00

92.12%

1 Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran

150,000,000.00

147,142,000.00

98.09%

2 Pelatihan bagi Petugas Pemadam Kebakaran

150,000,000.00

148,288,350.00

98.86%

3 Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Lingkungan Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi

125,000,000.00

121,880,000.00

97.50%

4 Pendataan Proteksi Kebakaran Pada Gedung Perusahaan, Toko dan Tempat Usaha

85,000,000.00

84,500,000.00

99.41%

5 Pengadaan Peralatan-Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue

1,531,074,501.00

1,361,663,200.00

88.94%

6 Penyelenggaraan Kinerja Pemadam Kebakaran

100,000,000.00

98,640,000.00

98.64%

7 Medical Chek Up bagi Petugas Pemadam Kebakaran

150,000,000.00

148,436,950.00

98.96%

JUMLAH TOTAL 5,010,374,501.00

4,578,194,946.00

91.37%

Page 190: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

190

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Timur

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,781,534,000.00

2,363,861,580.00

84.98%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,800,000.00

10,800,000.00

100.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

180,000,000.00

61,637,080.00

34.24%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 46,600,000.00

46,600,000.00

100.00%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

23,450,000.00

23,450,000.00

100.00%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95,000,000.00

92,907,000.00

97.80%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

99,530,000.00

95,925,500.00

96.38%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18,000,000.00

18,000,000.00

100.00%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

11,214,000.00

11,214,000.00

100.00%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 67,740,000.00

67,740,000.00

100.00%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

47,000,000.00

39,000,000.00

82.98%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,804,700,000.00

1,519,088,000.00

84.17%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 377,500,000.00

377,500,000.00

100.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

708,750,000.00

638,257,661.00

90.05%

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 285,000,000.00

273,300,000.00

95.89%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

63,750,000.00

63,750,000.00

100.00%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

360,000,000.00

301,207,661.00

83.67%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

104,080,000.00

81,300,000.00

78.11%

1 Pengadaan Pakaian KORPRI 40,000,000.00

18,350,000.00

45.88%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 64,080,000.00

62,950,000.00

98.24%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30,400,000.00

30,400,000.00

100.00%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17,200,000.00

17,200,000.00

100.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6,000,000.00

6,000,000.00

100.00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7,200,000.00

7,200,000.00

100.00%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

4,239,600,000.00

4,107,690,000.00

96.89%

1 Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Bekasi Timur

50,000,000.00

50,000,000.00

100.00%

2 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Timur

200,000,000.00

116,090,000.00

58.05%

Page 191: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

191

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

3 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur

3,989,600,000.00

3,941,600,000.00

98.80%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

431,280,000.00

428,130,000.00

99.27%

1 Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur

156,280,000.00

153,130,000.00

97.98%

2 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Timur

275,000,000.00

275,000,000.00

100.00%

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100,000,000.00

98,120,000.00

98.12%

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur

100,000,000.00

98,120,000.00

98.12%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

340,000,000.00

325,527,600.00

95.74%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Timur

290,000,000.00

276,547,600.00

95.36%

2 Survey Kepuasaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur

50,000,000.00

48,980,000.00

97.96%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

209,000,000.00

105,305,000.00

50.39%

1 Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bekasi Timur

100,000,000.00

-

0.00%

2 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Timur

34,000,000.00

33,220,000.00

97.71%

3 Pembinaan Keagamaan Melalui Penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Bekasi Timur

75,000,000.00

72,085,000.00

96.11%

JUMLAH TOTAL

8,944,644,000.00

8,178,591,841.00 91.44%

Page 192: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

192

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Barat

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,833,609,000.00

2,383,056,475.00

84.10%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,521,000.00

400,000.00

6.13%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

175,668,000.00

87,545,875.00

49.84%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22,029,000.00

22,028,400.00

100.00%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

38,735,000.00

34,165,000.00

88.20%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80,500,000.00

78,274,200.00

97.24%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75,350,000.00

57,245,500.00

75.97%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12,000,000.00

11,550,000.00

96.25%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

87,000,000.00

83,715,000.00

96.22%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10,300,000.00

3,298,000.00

32.02%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 40,500,000.00

5,937,500.00

14.66%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

25,500,000.00

3,350,000.00

13.14%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,783,856,000.00

1,543,664,000.00

86.54%

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 475,650,000.00

451,883,000.00

95.00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

225,700,000.00

182,896,429.00

81.04%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

95,250,000.00

94,338,000.00

99.04%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

130,450,000.00

88,558,429.00

67.89%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

142,940,000.00

138,970,000.00

97.22%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

72,940,000.00

71,042,500.00

97.40%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 70,000,000.00

67,927,500.00

97.04%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21,500,000.00

20,908,000.00

97.25%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

9,508,000.00

95.08%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

11,500,000.00

11,400,000.00

99.13%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

4,358,960,000.00

4,344,910,000.00

99.68%

1 Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Bekasi Barat

100,000,000.00

90,200,000.00

90.20%

2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat

4,258,960,000.00

4,254,710,000.00

99.90%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

770,000,000.00

697,877,000.00

90.63%

1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan 83.53%

Page 193: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

193

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Bekasi Barat 300,000,000.00 250,590,000.00

2 Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat

170,000,000.00

166,160,000.00

97.74%

3 Pembuatan Taman dan Biopori dilingkungan Kecamatan Bekasi Barat

300,000,000.00

281,127,000.00

93.71%

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

150,000,000.00

140,080,000.00

93.39%

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

150,000,000.00

140,080,000.00

93.39%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

420,524,050.00

368,844,000.00

87.71%

1 Monitoring Tempat Usaha Yang Belum Mempunyai Izin di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat

140,524,050.00

134,590,000.00

95.78%

2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Barat

210,000,000.00

202,824,000.00

96.58%

3 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Barat

40,000,000.00

31,430,000.00

78.58%

4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat

30,000,000.00

-

0.00%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

309,475,950.00

260,449,000.00

84.16%

1 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Barat

20,000,000.00

17,850,000.00

89.25%

2 Pembinaan Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Barat

50,000,000.00

42,485,000.00

84.97%

3 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bekasi Barat

39,475,950.00

32,775,000.00

83.03%

4 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat

100,000,000.00

72,620,000.00

72.62%

5 Penyelenggaraan MTQ di Kecamatan Bekasi Barat

100,000,000.00

94,719,000.00

94.72%

JUMLAH TOTAL

9,232,709,000.00

8,537,990,904.00 92.48%

Page 194: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

194

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Utara

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,604,802,000.00

2,152,750,636.00

82.65%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30,000,000.00

14,640,000.00

48.80%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

160,600,000.00

41,953,436.00

26.12%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 88,400,000.00

84,786,000.00

95.91%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

45,000,000.00

19,875,000.00

44.17%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000.00

114,703,000.00

76.47%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

113,570,000.00

108,547,700.00

95.58%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

22,075,000.00

20,675,000.00

93.66%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

20,000,000.00

19,700,000.00

98.50%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 92,020,000.00

84,220,000.00

91.52%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

44,441,000.00

17,940,000.00

40.37%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,562,196,000.00

1,359,060,500.00

87.00%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 276,500,000.00

266,650,000.00

96.44%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

328,240,000.00

136,269,104.00

41.52%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

68,240,000.00

66,520,490.00

97.48%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

260,000,000.00

69,748,614.00

26.83%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

60,000,000.00

52,250,000.00

87.08%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 60,000,000.00

52,250,000.00

87.08%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

47,058,000.00

44,803,000.00

95.21%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30,533,000.00

28,278,000.00

92.61%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

16,525,000.00

16,525,000.00

100.00%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

6,394,600,000.00

6,359,060,000.00

99.44%

1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

86,600,000.00

86,120,000.00

99.45%

2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara

6,308,000,000.00

6,272,940,000.00 99.44%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

350,000,000.00

252,010,211.00

72.00%

1 Penertiban PKL dan Reklame 50,000,000.00

45,170,000.00

90.34%

2 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Bekasi Utara

300,000,000.00

206,840,211.00

68.95%

07 Program Pembinaan dan 96.64%

Page 195: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

195

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Pengembangan Aparatur 50,000,000.00 48,320,000.00

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

50,000,000.00

48,320,000.00

96.64%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

75,000,000.00

73,782,000.00

98.38%

1 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

25,000,000.00

24,320,000.00

97.28%

2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Utara

50,000,000.00

49,462,000.00

98.92%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

300,840,000.00

280,250,000.00

93.16%

1 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Bekasi Utara

50,000,000.00

45,095,000.00

90.19%

2 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara

50,000,000.00

48,520,000.00

97.04%

3 Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Kelurahan

50,000,000.00

44,470,000.00

88.94%

4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bekasi Utara

30,000,000.00

29,520,000.00

98.40%

5 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bekasi Utara

65,840,000.00

65,360,000.00

99.27%

6 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Utara

55,000,000.00

47,285,000.00

85.97%

JUMLAH TOTAL

10,210,540,000.00

9,399,494,951.00 92.06%

Page 196: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

196

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Selatan

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,153,696,000.00

2,887,352,112.00

91.55%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

203,340,000.00

72,446,536.00

35.63%

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80,000,000.00

42,160,850.00

52.70%

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

30,600,000.00

28,840,000.00

94.25%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120,000,000.00

117,109,500.00

97.59%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

85,000,000.00

80,525,600.00

94.74%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

27,000,000.00

18,156,626.00

67.25%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

25,000,000.00

23,880,000.00

95.52%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 70,000,000.00

34,490,000.00

49.27%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

20,000,000.00

3,600,000.00

18.00%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

2,092,756,000.00

2,073,336,000.00

99.07%

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 400,000,000.00

392,807,000.00

98.20%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

807,950,000.00

659,597,607.00

81.64%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

327,550,000.00

320,940,000.00

97.98%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100,000,000.00

36,883,000.00

36.88%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

300,000,000.00

275,499,607.00

91.83%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

30,400,000.00

11,775,000.00

38.73%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50,000,000.00

14,500,000.00

29.00%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

120,000,000.00

114,490,000.00

95.41%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 120,000,000.00

114,490,000.00

95.41%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

33,950,000.00

26,876,200.00

79.16%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

3,319,200.00

33.19%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3,500,000.00

3,366,000.00

96.17%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

20,450,000.00

20,191,000.00

98.73%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

3,934,400,000.00

3,903,095,000.00 99.20%

1 Peningkatan Partisipasi pada Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

185,000,000.00

164,610,000.00

88.98%

2 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di

35,000,000.00

33,495,000.00

95.70%

Page 197: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

197

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Kecamatan Bekasi Selatan

3 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Selatan

3,714,400,000.00

3,704,990,000.00

99.75%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

400,000,000.00

385,414,000.00

96.35%

1 Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan

225,000,000.00

211,430,000.00

93.97%

2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Bekasi Selatan

175,000,000.00

173,984,000.00

99.42%

07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

450,000,000.00

323,168,000.00

71.82%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bekasi Selatan

200,000,000.00

197,300,000.00

98.65%

2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan

150,000,000.00

125,868,000.00

83.91%

3 Penyusunan Standar Pelayanan Publik di kecamatan Bekasi Selatan

100,000,000.00

-

0.00%

08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

305,000,000.00

235,440,000.00

77.19%

1 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

60,000,000.00

60,000,000.00

100.00%

2 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan

45,000,000.00

41,500,000.00

92.22%

3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Selatan

200,000,000.00

133,940,000.00

66.97%

JUMLAH TOTAL

9,204,996,000.00

8,535,432,919.00 92.73%

Page 198: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

198

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bantargebang

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,932,936,000.00

1,683,587,126.00

87.10%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,452,000.00

-

0.00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

80,000,000.00

27,872,126.00

34.84%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25,000,000.00

24,804,000.00

99.22%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

29,800,000.00

26,330,000.00

88.36%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75,000,000.00

69,026,000.00

92.03%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75,000,000.00

62,340,000.00

83.12%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

9,080,000.00

3,585,000.00

39.48%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 50,000,000.00

39,600,000.00

79.20%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

20,000,000.00

-

0.00%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,284,104,000.00

1,166,930,000.00

90.88%

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 277,500,000.00

263,100,000.00

94.81%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

452,600,000.00

200,185,000.00

44.23%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

140,000,000.00

135,060,000.00

96.47%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

42,600,000.00

42,600,000.00

100.00%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

270,000,000.00

22,525,000.00

8.34%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

98,745,000.00

94,831,000.00

96.04%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

73,745,000.00

71,931,000.00

97.54%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25,000,000.00

22,900,000.00

91.60%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16,188,000.00

11,944,000.00

73.78%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

9,730,000.00

97.30%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2,508,000.00

2,214,000.00

88.28%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3,680,000.00

-

0.00%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

1,236,800,000.00

1,095,360,000.00

88.56%

1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bantargebang

986,800,000.00

985,950,000.00 99.91%

2 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Bantargebang

50,000,000.00

41,300,000.00 82.60%

3 Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Bantargebang

200,000,000.00

68,110,000.00

34.06%

Page 199: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

199

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

178,000,000.00

113,750,000.00 63.90%

1 Penyelenggaraan Kebersihan di Kecamatan Bantargebang

100,000,000.00

92,050,000.00 92.05%

2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Bantargebang

78,000,000.00

21,700,000.00 27.82%

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

150,000,000.00

123,960,000.00

82.64%

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bantargebang

150,000,000.00

123,960,000.00 82.64%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

100,000,000.00

49,000,000.00

49.00%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Bantargebang

100,000,000.00

49,000,000.00 49.00%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

219,350,000.00

139,430,000.00 63.57%

1 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Bantargebang

50,000,000.00

36,015,000.00 72.03%

2 Lomba 10 Program Pokok PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bantargebang

50,000,000.00

24,345,000.00 48.69%

3 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi di Kecamatan Bantargebang

50,000,000.00

45,995,000.00 91.99%

4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Bantargebang

20,000,000.00

12,750,000.00 63.75%

5 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Bantargebang

19,350,000.00

- 0.00%

6 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bantargebang

30,000,000.00

20,325,000.00 67.75%

JUMLAH TOTAL

4,384,619,000.00

3,512,047,126.00 80.10%

Page 200: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

200

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiasih

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,949,912,000.00

2,569,785,550.00

87.11%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28,152,000.00

1,050,000.00

3.73%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

108,330,000.00

51,990,200.00

47.99%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 80,948,500.00

75,027,000.00

92.68%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

28,911,000.00

14,093,000.00

48.75%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107,444,500.00

104,043,500.00

96.83%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

99,728,000.00

84,096,850.00

84.33%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

98,400,000.00

80,660,000.00

81.97%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8,500,000.00

5,100,000.00

60.00%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 77,000,000.00

28,965,000.00

37.62%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

46,000,000.00

650,000.00

1.41%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,700,248,000.00

1,569,260,000.00

92.30%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 566,250,000.00

554,850,000.00

97.99%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

491,520,000.00

284,840,800.00

57.95%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

190,000,000.00

186,370,000.00

98.09%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

47,770,000.00

40,918,000.00

85.66%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

220,000,000.00

36,994,000.00

16.82%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

15,000,000.00

10,248,000.00

68.32%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 18,750,000.00

10,310,800.00

54.99%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

44,500,000.00

44,500,000.00

100.00%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 44,500,000.00

44,500,000.00

100.00%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22,600,000.00

21,366,000.00

94.54%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13,800,000.00

13,410,000.00

97.17%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5,500,000.00

5,100,000.00

92.73%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3,300,000.00

2,856,000.00

86.55%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

4,074,012,500.00

3,884,631,900.00

95.35%

1 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Jatiasih

98,235,000.00

39,621,900.00

40.33%

Page 201: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

201

NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatiasih

3,791,980,000.00

3,753,150,000.00

98.98%

3 Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatiasih

183,797,500.00

91,860,000.00

49.98%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

639,000,000.00

559,968,500.00

87.63%

1 Gerakan Pelestarian Program K3 di Kecamatan Jatiasih

504,000,000.00

432,418,500.00

85.80%

2 Penataan Taman Kantor Kecamatan Jatiasih

135,000,000.00

127,550,000.00

94.48%

07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

209,317,500.00

193,429,750.00

92.41%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Jatiasih

209,317,500.00

193,429,750.00

92.41%

08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

135,680,000.00

110,706,000.00

81.59%

1 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Jatiasih

25,000,000.00

23,924,000.00

95.70%

2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Jatiasih

32,000,000.00

30,075,000.00

93.98%

3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Jatiasih

78,680,000.00

56,707,000.00

72.07%

JUMLAH TOTAL

8,566,542,000.00

7,669,228,500.00 89.53%

Page 202: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

202

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jatisampurna

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.525.068.000,00 2.293.178.602,00 90,82%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.320.000,00 13.980.000,00 34,67%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

122.400.000,00 51.657.602,00 42,20%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92.400.000,00 89.268.000,00 96,61%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

48.000.000,00 35.025.000,00 72,97%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.000.000,00 93.252.000,00 97,14%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75.000.000,00 72.102.000,00 96,14%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

170.000.000,00 132.610.000,00 78,01%

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

60.000.000,00 55.105.000,00 91,84%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

15.000.000,00 13.480.000,00 89,87%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000,00 70.655.000,00 78,51%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

135.368.000,00 130.650.000,00 96,51%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.135.580.000,00 1.091.044.000,00 96,08%

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 445.000.000,00 444.350.000,00 99,85%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

550.000.000,00 395.989.886,00 72,00%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200.000.000,00 195.254.000,00 97,63%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

350.000.000,00 200.735.886,00 57,35%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

178.500.000,00 153.420.000,00 85,95%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

96.000.000,00 79.030.000,00 82,32%

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

45.000.000,00 37.530.000,00 83,40%

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga 37.500.000,00 36.860.000,00 98,29%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.000.000,00 25.000.000,00 100,00%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

2.260.400.000,00 2.200.860.000,00

97,37%

1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Jatisampurna

2.110.400.000,00 2.059.760.000,00 97,60%

2 Penyelenggaraaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

3 Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Jatisampurna

100.000.000,00 91.100.000,00 91,10%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

330.000.000,00 283.535.000,00 85,92%

1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatisampurna

100.000.000,00 95.415.000,00 95,42%

Page 203: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

203

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

2 Penyelenggaraan K3 di Kecamatan Jatisampurna

200.000.000,00 169.270.000,00 84,64%

3

Pengamanan Perayaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan Jatisampurna

30.000.000,00 18.850.000,00

62,83%

07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

150.000.000,00 97.420.000,00 64,95%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Jatisampurna

100.000.000,00 51.520.000,00 51,52%

2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jatisampurna

50.000.000,00 45.900.000,00 91,80%

08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

250.000.000,00 203.243.500,00 81,30%

1 Lomba Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

50.000.000,00 49.616.000,00 99,23%

2 Pembinaan Administrasi PKK 50.000.000,00 42.342.500,00 84,69%

3 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Jatisampurna

50.000.000,00 34.550.000,00 69,10%

4 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Jatisampurna

100.000.000,00 76.735.000,00 76,74%

JUMLAH TOTAL 6.268.968.000,00 5.652.646.988,00 90,17%

Page 204: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

204

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pondok Gede

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,708,958,000.00

2,462,271,861.00

90.89%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21,075,000.00

3,290,000.00

15.61%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

189,750,000.00

90,220,486.00

47.55%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40,200,000.00

37,790,500.00

94.01%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

27,190,000.00

22,176,825.00

81.56%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95,320,000.00

91,547,000.00

96.04%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75,000,000.00

61,483,050.00

81.98%

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

14,539,000.00

11,676,000.00

80.31%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6,700,000.00

6,157,000.00

91.90%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 39,200,000.00

22,350,000.00

57.02%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

62,528,000.00

50,600,000.00

80.92%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1,792,456,000.00

1,727,581,000.00

96.38%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 345,000,000.00

337,400,000.00

97.80%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

415,390,000.00

205,898,122.00

49.57%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

126,000,000.00

122,500,000.00

97.22%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

32,390,000.00

14,633,000.00

45.18%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

257,000,000.00

68,765,122.00

26.76%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21,000,000.00

21,000,000.00

100.00%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 21,000,000.00

21,000,000.00

100.00%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18,000,000.00

6,392,000.00

35.51%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,000,000.00

-

0.00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

4,000,000.00

3,196,000.00

79.90%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4,000,000.00

3,196,000.00

79.90%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

3,357,800,000.00

3,055,500,000.00

91.00%

1 Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Pondokgede

22,000,000.00

21,800,000.00

99.09%

2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede

3,335,800,000.00

3,033,700,000.00

90.94%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

330,000,000.00

259,380,000.00

78.60%

1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan 77.67%

Page 205: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

205

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU

ANGGARAN REALISASI

Pondokgede 250,000,000.00 194,180,000.00

2 Pengendalian dan Penertiban Reklame dan PKL di Wilayah Kecamatan Pondokgede

80,000,000.00

65,200,000.00

81.50%

07 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

100,000,000.00

48,690,000.00

48.69%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Pondokgede

100,000,000.00

48,690,000.00

48.69%

08 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

155,000,000.00

148,330,000.00

95.70%

1 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pondokgede

50,000,000.00

46,160,000.00

92.32%

2 Lomba PKK Kecamatan dan Kelurahan

50,000,000.00

48,450,000.00

96.90%

3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Pondokgede

55,000,000.00

53,720,000.00

97.67%

JUMLAH TOTAL

7,106,148,000.00

6,207,461,983.00 87.35%

Page 206: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

206

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.713.884.000,00 2.393.743.111,00 88,20%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

148.200.000,00 95.947.611,00 64,74%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

50.000.000,00 34.625.000,00 69,25%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 144.420.000,00 96,28%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

110.000.000,00 105.091.000,00 95,54%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

17.000.000,00 16.400.000,00 96,47%

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 90.000.000,00 81.978.000,00 91,09%

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

35.000.000,00 16.200.000,00 46,29%

10 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.956.784.000,00 1.742.807.500,00 89,06%

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 94.900.000,00 94.274.000,00 99,34%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

477.300.000,00 438.383.943,00 91,85%

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Administrasi Pelayanan Publik

132.300.000,00 128.270.000,00 96,95%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000,00 48.985.000,00 97,97%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

295.000.000,00 261.128.943,00 88,52%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

109.000.000,00 106.024.000,00 97,27%

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

44.000.000,00 41.574.000,00 94,49%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 65.000.000,00 64.450.000,00 99,15%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

57.000.000,00 57.000.000,00 100,00%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

12.000.000,00 12.000.000,00 100,00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

3.750.000.000,00 3.666.599.900,00 97,78%

1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Rawalumbu

3.750.000.000,00 3.666.599.900,00 97,78%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

250.000.000,00 245.830.400,00 98,33%

1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Rawalumbu

250.000.000,00 245.830.400,00 98,33%

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

175.000.000,00 167.390.000,00 95,65%

1

Penataan Administrasi dan Penyediaan Sarana Kelengkapan Tugas Aparatur Kecamatan Rawalumbu

50.000.000,00 47.340.000,00 94,68%

Page 207: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

207

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

2 Peningkatan Kemampuan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Rawalumbu

125.000.000,00 120.050.000,00 96,04%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

285.000.000,00 271.570.229,00 95,29%

1 Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Kependudukan di Kecamatan Rawalumbu

250.000.000,00 236.570.229,00 94,63%

2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu

35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

310.000.000,00 297.687.500,00 96,03%

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu

100.000.000,00 98.140.000,00 98,14%

2 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Rawalumbu

50.000.000,00 45.500.000,00 91,00%

3 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Rawalumbu

75.000.000,00 71.640.000,00 95,52%

4 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Rawalumbu

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

5 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Rawalumbu

35.000.000,00 32.407.500,00 92,59%

JUMLAH TOTAL 8.127.184.000,00 7.644.229.083,00 94,06%

Page 208: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

208

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Satria

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.928.688.000,00 1.582.978.736,00 82,08%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 900.000,00 20,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

90.000.000,00 67.434.961,00 74,93%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000,00 44.257.000,00 98,35%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 61.580.775,00 82,11%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

70.000.000,00 57.264.500,00 81,81%

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10.000.000,00 6.063.000,00 60,63%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100.000.000,00 87.420.000,00 87,42%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

30.000.000,00 29.947.000,00 99,82%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,00 39.825.000,00 88,50%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

40.000.000,00 1.460.000,00 3,65%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.269.188.000,00 1.036.826.500,00 81,69%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

505.000.000,00 292.326.787,00 57,89%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

200.000.000,00 180.911.000,00 90,46%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

270.000.000,00 92.385.787,00 34,22%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

35.000.000,00 19.030.000,00 54,37%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

70.000.000,00 63.475.000,00 90,68%

1 Pengadaan Pakaian KORPRI 20.000.000,00 13.475.000,00 67,38%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28.000.000,00 23.713.700,00 84,69%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00 7.880.850,00 78,81%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

12.000.000,00 9.832.850,00 81,94%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

3.404.600.000,00 3.226.873.375,00 94,78%

1 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Medan Satria

2.688.800.000,00 2.572.937.000,00 95,69%

2 Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Medan Satria

150.000.000,00 124.705.000,00 83,14%

3 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Medan Satria

565.800.000,00 529.231.375,00 93,54%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

200.000.000,00 163.660.000,00 81,83%

1 Penertiban Reklame 100.000.000,00 72.840.000,00 72,84%

2 Penertiban Pedagang Kaki Lima 100.000.000,00 90.820.000,00 90,82%

Page 209: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

209

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

150.000.000,00 114.767.000,00 76,51%

1 Pembinaan Aparatur di Kecamatan Medan Satria

150.000.000,00 114.767.000,00 76,51%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

190.000.000,00 174.675.500,00 91,93%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Medan Satria

190.000.000,00 174.675.500,00 91,93%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

205.000.000,00 161.330.000,00 78,70%

1 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Medan Satria

85.000.000,00 70.280.000,00 82,68%

2 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Medan Satria

70.000.000,00 50.150.000,00 71,64%

3 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Medan Satria

50.000.000,00 40.900.000,00 81,80%

JUMLAH TOTAL 6.681.288.000,00 5.803.800.098,00 86,87%

Page 210: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

210

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Mustika Jaya

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.769.650.000,00 2.599.661.275,00 93,86%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.000.000,00 17.910.000,00 94,26%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

88.000.000,00 55.853.345,00 63,47%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 44.000.000,00 44.000.000,00 100,00%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

51.293.000,00 45.674.000,00 89,05%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91.300.000,00 90.271.355,00 98,87%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

85.298.000,00 82.169.575,00 96,33%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

155.000.000,00 114.430.000,00 73,83%

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

20.000.000,00 19.320.000,00 96,60%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

30.000.000,00 29.989.000,00 99,96%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 88.000.000,00 86.331.500,00 98,10%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

20.000.000,00 18.980.000,00 94,90%

12 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.779.384.000,00 1.698.857.500,00 95,47%

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 298.375.000,00 295.875.000,00 99,16%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

321.300.000,00 315.093.090,00 98,07%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

74.000.000,00 73.853.500,00 99,80%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

247.300.000,00 241.239.590,00 97,55%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

127.200.000,00 120.076.000,00 94,40%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

39.000.000,00 35.500.000,00 91,03%

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga 88.200.000,00 84.576.000,00 95,89%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.550.000,00 23.452.000,00 99,58%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00 9.944.000,00 99,44%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5.300.000,00 5.284.000,00 99,70%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

8.250.000,00 8.224.000,00 99,68%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

4.085.440.000,00 3.976.853.500,00 97,34%

1 Penyelenggaraan Pembinaan STQ, MTQ dan Pawai Budaya/ Taaruf/ Alegoris

140.000.000,00 127.342.000,00 90,96%

2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Mustika Jaya

3.694.600.000,00 3.608.200.000,00 97,66%

3 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

50.000.000,00 49.247.500,00 98,50%

4 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Mustika Jaya

200.840.000,00 192.064.000,00 95,63%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

20.000.000,00 19.930.000,00 99,65%

Page 211: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

211

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

1 Penertiban Spanduk dan PKL di Kecamatan Mustika Jaya

20.000.000,00 19.930.000,00 99,65%

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

150.000.000,00 143.195.000,00 95,46%

1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Mustika Jaya

150.000.000,00 143.195.000,00 95,46%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

175.000.000,00 152.424.100,00 87,10%

1 Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mustika Jaya

50.000.000,00 48.027.500,00 96,06%

2 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Mustika Jaya

125.000.000,00 104.396.600,00 83,52%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

413.100.000,00 403.944.375,00 97,78%

1 Lomba Dongdang dan Adu Bedug 50.000.000,00 49.520.000,00 99,04%

2 Peringatan HUT RI Tingkat Kecamatan Mustika Jaya

60.000.000,00 59.082.500,00 98,47%

3 Peringatan HUT Kota Bekasi Tingkat Kecamatan Mustika Jaya

40.000.000,00 39.520.000,00 98,80%

4 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Mustikajaya

20.000.000,00 19.520.000,00 97,60%

5 Penyelenggaraan Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Mustikajaya

50.000.000,00 49.920.000,00 99,84%

6 Penyelenggaraan Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan

60.000.000,00 58.219.375,00 97,03%

7 Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Mustika Jaya

17.600.000,00 17.600.000,00 100,00%

8 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Mustika Jaya

44.000.000,00 43.650.000,00 99,20%

9 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Mustika Jaya

71.500.000,00 66.912.500,00 93,58%

JUMLAH TOTAL 8.085.240.000,00 7.754.629.340,00 95,91%

Page 212: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

212

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pondok Melati

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.745.573.000,00 1.484.153.930,00 85,02%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.508.000,00 10.358.000,00 90,01%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

78.000.000,00 49.997.580,00 64,10%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34.200.000,00 33.878.000,00 99,06%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

25.000.000,00 16.465.000,00 65,86%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.377.000,00 71.567.000,00 94,95%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

65.398.000,00 57.427.350,00 87,81%

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

192.340.000,00 188.770.000,00 98,14%

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8.000.000,00 8.000.000,00 100,00%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 34.499.000,00 86,25%

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

23.120.000,00 15.730.000,00 68,04%

11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.003.880.000,00 808.712.000,00 80,56%

12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 188.750.000,00 188.750.000,00 100,00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

175.000.000,00 158.015.238,00 90,29%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000,00 47.943.398,00 95,89%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

125.000.000,00 110.071.840,00 88,06%

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25.000.000,00 24.000.000,00 96,00%

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga 25.000.000,00 24.000.000,00 96,00%

04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27.500.000,00 24.991.500,00 90,88%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00 9.282.500,00 92,83%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

7.000.000,00 6.228.000,00 88,97%

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

10.500.000,00 9.481.000,00 90,30%

05 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan

2.428.600.000,00 2.305.519.250,00 94,93%

1 Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan Pondok Melati

100.000.000,00 52.260.000,00 52,26%

2 Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondok Melati

2.278.600.000,00 2.204.190.000,00 96,73%

3 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Pondokmelati

50.000.000,00 49.069.250,00 98,14%

06 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

250.000.000,00 186.499.500,00 74,60%

1 Gerakan Pelestarian K3 di Kecamatan Pondok Melati

200.000.000,00 186.499.500,00 93,25%

2 Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Pondok Melati

50.000.000,00 47.670.000,00 95,34%

Page 213: Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikanbappeda.bekasikota.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Lampiran.pdf · ANGGARAN REALISASI 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

213

NO URAIAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI

07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

150.000.000,00 142.436.000,00 94,96%

1 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati

150.000.000,00 142.436.000,00 94,96%

08 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

175.000.000,00 165.632.500,00 94,65%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Pondok Melati

125.000.000,00 118.380.000,00 94,70%

2 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Wilayah Kecamatan Pondok Melati

50.000.000,00 47.252.500,00 94,51%

09 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan

180.370.000,00 159.214.500,00 88,27%

1 Pembinaan Adminstrasi Pemerintahan dan Kependudukan di Kecamatan Pondok Melati

27.200.000,00 25.658.500,00 94,33%

2 Pembinaan Kelembagaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Pondok Melati

33.560.000,00 32.405.000,00 96,56%

3 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati

60.000.000,00 50.036.000,00 83,39%

4 Pembinaan Keagamaan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Pondok Melati

59.610.000,00 51.115.000,00 85,75%

JUMLAH TOTAL 5.157.043.000,00 4.698.132.418,00 91,10%