provinsi banten gagan/8... · 2019-11-15 · kode bidang / program /kegiatan sasaran kegiatan...

51
PROVINSI BANTEN RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2018 SATKER : 110201 Dinas Kesehatan KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 1102 Kesehatan 1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN FISIK Januari -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.515.000,00 3,00 Februari -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.900.000,00 4,00 Maret -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.515.000,00 3,00 April -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.750.000,00 3,00 Mei -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.515.000,00 3,00 Juni -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.515.000,00 3,00 Juli -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 9.480.000,00 20,00 Agustus -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawas instasni pemerintah (APIP) -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 9.175.000,00 20,00 September -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.515.000,00 3,00 Oktober -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1.515.000,00 3,00 November -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawas instasni pemerintah (APIP) -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 15.880.000,00 30,00 Desember -Penyusunan Dokumen laporan Pajak -Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 2.725.000,00 5,00 1102.110201.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN FISIK Januari Rapat Persiapan 0,00 5,00 1102.110201.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SIMRAL Hal 1 / 51

Upload: others

Post on 25-Feb-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

PROVINSI BANTEN

RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD

TAHUN ANGGARAN 2018

SATKER : 110201 Dinas Kesehatan

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.515.000,00 3,00

Februari -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.900.000,00 4,00

Maret -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.515.000,00 3,00

April -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.750.000,00 3,00

Mei -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.515.000,00 3,00

Juni -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.515.000,00 3,00

Juli -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

9.480.000,00 20,00

Agustus -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawas instasnipemerintah (APIP)-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

9.175.000,00 20,00

September -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.515.000,00 3,00

Oktober -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

1.515.000,00 3,00

November -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawas instasnipemerintah (APIP)-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

15.880.000,00 30,00

Desember -Penyusunan Dokumen laporan Pajak-Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

2.725.000,00 5,00

1102.110201.01.001.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Rapat Persiapan 0,00 5,00

1102.110201.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

SIMRAL Hal 1 / 51

Page 2: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan Data dan Pengumpulan Data-Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa

0,00 0,80

Februari -Persiapan Data dan Pengumpulan Data-Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa

6.000.000,00 39,78

Februari Rapat Persiapan Forum RENJA, 26.850.000,00 42,00

Maret Forum RENJA, Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Barang dan Jasa 36.640.000,00 40,00

Maret -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa, penyusunanLAKIP, LKPJ dan LPPD- Penyusunan RENJA 2019 dan Forum OPD

44.240.000,00 7,25

April Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 2,00

April - Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa, 0,00 0,80

Mei Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 2,00

Mei -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa, 0,00 0,80

Juni Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Barang dan Jasa 0,00 1,00

Juni -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Penyusunan RENJA RSUD Malingping, TAPKIN,IKU

0,00 13,18

Juli -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Penyusunan RENJA RSUD Malingping, TAPKIN,IKU

0,00 3,22

Juli Penyusunan Laporan Triwulanan 0,00 1,00

Agustus Fasilitasi RKAP, DPPA 0,00 2,00

Agustus -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Penyusunan draft SSH/SHBJ 2019

0,00 0,80

September -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Penyusunan RKA, DPA Perubahan 2018

0,00 3,22

September Fasilitasi RKAP, DPPA, Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Barang dan Jasa 0,00 1,00

Oktober Fasilitasi RKAP, DPPA 0,00 1,00

Oktober -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Penyusunan RKA Tahun 2019-Penyusunan DPA Perubahan 2018

0,00 5,65

November Fasilitasi RKA, DPA, Penyusunan LAKIP LKPJ LPPD 0,00 2,00

November -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD 2019

0,00 21,28

Desember Penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Barang dan Jasa, Penyusunan LAKIP LKPJLPPD

0,00 1,00

Desember -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,-Persiapan penyusunan dokumen akhir tahun 2018

0,00 3,22

1102.110201.01.002.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

SIMRAL Hal 2 / 51

Page 3: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Februari -Penyusunan HPS, Dokumen lelang 88.489.000,00 2,00

Maret -Konsultan Perencanaan 552.911.000,00 9,00

April -Pengadaan Kendaraan Bermotor-Pengadaan meubeler kantor

1.210.813.000,00 20,00

Mei -Pengadaan Kendaraan Bermotor-Pengadaan meubeler kantor-Pengadaan BangunanKesehatan

2.437.100.000,00 45,50

Juni -Pengadaan meubeler kantor 1.366.489.000,00 20,00

Juli -Evaluasi Pelaksanaan 0,00 0,50

Agustus -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

September -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Oktober -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

November -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Desember -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

1102.110201.01.003.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

0,00 0,50

Februari -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

171.467.500,00 13,00

Maret -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

157.149.250,00 11,00

April -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

0,00 0,50

Mei -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

171.467.500,00 13,00

Juni -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

157.149.250,00 11,50

1102.110201.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

SIMRAL Hal 3 / 51

Page 4: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

0,00 0,50

Agustus -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

171.467.500,00 13,00

September -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

157.149.250,00 11,00

Oktober -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

0,00 0,50

November -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

453.574.400,00 25,00

Desember -Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB-Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK)

0,00 0,50

1102.110201.01.004.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

578.360.000,00 10,15

Februari -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

664.376.500,00 11,49

Maret -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

324.858.000,00 4,82

April -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

463.935.000,00 7,99

1102.110201.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

SIMRAL Hal 4 / 51

Page 5: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

609.838.700,00 10,28

Juni -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

277.244.000,00 4,54

Juli -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

435.563.000,00 8,00

Agustus -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

407.884.482,00 10,27

September -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

706.797.818,00 7,89

Oktober -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

445.267.482,00 13,59

November -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

392.775.000,00 6,53

Desember -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-Penyediaan Promosi dan publikasi-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-Operasional Kantor tidak tetap-Penyediaan Bahan Cetak

224.775.000,00 4,45

1102.110201.01.005.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur

SIMRAL Hal 5 / 51

Page 6: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari - 8.095.000,00 5,00

Maret - 35.581.000,00 24,00

April - 22.975.000,00 15,00

Mei - 20.575.000,00 14,00

Juni -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Juli - 5.000.000,00 3,00

Agustus - 22.774.000,00 15,00

September - 20.000.000,00 12,00

Oktober - 15.000.000,00 8,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

1102.110201.01.006.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah 187.630.334,00 8,00

Januari Persiapan data dan kelengkapan untuk perjalanan dinas 0,00 1,00

Februari Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud banten 29.141.000,00 10,00

Februari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

Maret -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

Maret Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud banten 42.127.000,00 11,00

April -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

April Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud banten 29.141.000,00 11,00

Mei -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

Mei Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud banten 29.141.000,00 11,00

Juni -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

Juni Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 36.120.000,00 8,00

Juli Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 29.141.000,00 8,00

1102.110201.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

SIMRAL Hal 6 / 51

Page 7: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

Agustus -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 8,00

Agustus Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 29.141.000,00 8,00

September Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 11.120.000,00 8,00

September -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 9,00

Oktober -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 9,00

Oktober Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 10.676.000,00 8,00

November -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.334,00 9,00

November Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah 8.732.000,00 8,00

Desember -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

187.630.326,00 9,00

Desember Pemberesan berkas dan penyusunan dokumen perjalanan dinas ke dalam dankeluar daerah

0,00 8,00

1102.110201.01.007.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari - Updating Data Pembangunan Kesehatan 500.000,00 1,00

Februari Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 10,00

Maret Penyusunan profil RSUD Banten Tahun Anggaran 2017 10.000.000,00 35,00

Maret -Pengumpulan data Profil 0,00 1,00

April Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

April Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah, 71.870.000,00 40,00

Mei Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

Mei Sosilaisasi SIKDA Generik 6.500.000,00 4,00

Juni Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

Juni Sosialisasi Aplikasi PIS-PK 0,00 30,00

Juli Pengelolaan PPID 0,00 18,00

Juli Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 10.000.000,00 5,00

Agustus Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

1102.110201.01.034.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

SIMRAL Hal 7 / 51

Page 8: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

September -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

September Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

Oktober Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

November Penyusunan profil RSUD Banten Tahun Anggaran 2018 0,00 10,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember Pengumpulan data sektoral pelayanan tahunan untuk pelayanan intalasi 0,00 5,00

Desember Penyusunan Dokumen survei kepuasan masyarakat 0,00 1,00

1102.110201.01.034.5.2 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Maret Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 20.000.000,00 1,00

April Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Sosialisasi Perilaku HidupSehat Tingkat Provinsi

452.800.000,00 25,00

Mei Pembinaan UKM Sekunder dan Primer (Evaluasi pelaksanaan BOK di Kab/Kota,Perjalanan Dinas Ke Kab/Kota), Dukungan UKM di Balai Kesehatan KerjaMasyarakat

57.950.000,00 3,00

Juni Percepatan pelaksanaan Program PIS-PK, PENGEMBANGAN PIS PK KEKABUPATEN/KOTA, Pembinaan UKM Sekunder dan Primer (Evaluasi pelaksanaanBOK di Kab/Kota, Perjalanan Dinas Ke Kab/Kota), Dukungan UKM di BalaiKesehatan Kerja Masyarakat

325.700.000,00 18,00

Juli Pembinaan UKM Sekunder dan Primer (Evaluasi pelaksanaan BOK di Kab/Kota,Rapat Pertemuan Evaluasi), Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

270.420.000,00 15,00

Agustus Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Rujukan Spesimen 364.470.000,00 22,00

September Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 20.000.000,00 1,00

Oktober Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 20.000.000,00 1,00

November Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 27.130.000,00 1,00

Desember Dukungan UKM di Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 196.220.000,00 11,00

1102.110201.01.035.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

1102.15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1102.110201.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

SIMRAL Hal 8 / 51

Page 9: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari - Rapat Persiapan 0,00 1,00

Maret -Pelaksanaan Kegiatan Program Kesga dan Gizi 18.048.000,00 3,00

April -Pelaksanaan Kegiatan On The Job Training (OJT) Tatalaksana Maternal NeonatalEssensial

90.443.000,00 11,00

Mei -Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Fasilitatif program kesehatan keluarga 139.825.000,00 20,00

Juni -Pelaksanaan kegiatan pertemuan manajemen data program kesga dan gizi 103.936.000,00 10,00

Juli -Pelaksanaan kegiatan Evaluasi pelaksanaan P4K di Kab/Kota 18.048.000,00 21,00

Agustus -Pemberian penghargaan kepada balita sehat 116.410.000,00 20,00

September -Pendampingan klinis maternal neonatal untuk puskesmas 55.540.000,00 10,00

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

1102.110201.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Maret Pertemuan Sosialisasi Program Germas bagi guru SMS sederajat di Kab/Kota 25.850.000,00 1,50

April persiapan kegiatan roadshow germas ke 8 Kab/kota 1.121.100.000,00 20,00

Mei kerjasama dengan ormas dalam mendukung germas 1.115.100.000,00 20,00

Juni -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Juli penyebarluasan informasi di media massa, persiapan kegiatan roadshow germas ke8 Kab/kota

1.157.405.000,00 18,00

Agustus pelaksanaan roadshow germas ke 8 Kab/kota 1.098.725.000,00 18,00

September latihan gabungan saka bhakti husada Provinsi Banten, pelaksanaan roadshowgermas ke 8 Kab/kota

1.095.220.000,00 18,50

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 0,50

November --Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Desember --Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 0,50

1102.110201.15.002.5.2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

SIMRAL Hal 9 / 51

Page 10: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Maret kegiatan review implementasi kesehatan kerja dan olahraga di 8 kab/kota 14.062.500,00 7,00

April kegiatan review implementasi kesehatan kerja dan olahraga di 8 kab/kota 14.062.500,00 8,00

Mei -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Juni - kegiatan review implementasi kesehatan kerja dan olahraga di 8 kab/kota,kegiatan pengukuran kebugaran bagi calon TKHI prov banten

51.562.500,00 34,00

Juli kegiatan review implementasi kesehatan kerja dan olahraga di 8 kab/kota 14.062.500,00 9,00

Agustus kegiatan review implementasi kesehatan kerja dan olahraga di 8 kab/kota 27.000.000,00 18,00

September membuat laporan kegiatan 28.000.000,00 18,00

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

1102.110201.15.003.5.2 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari kegiatan koordinasi program Kab/Kota sehat 34.790.000,00 9,00

Maret - pertemuan koordinasi limbah medis fasyankes- kegiatan lesson learn pengelolaan limbah B3

32.400.000,00 9,00

April pelatihan higienis sanitasi makanan bagi penjamah makanan di TPM 17.280.000,00 5,00

Mei -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Juni pemeriksaan bakteriologis & kimia sampel air 15.330.000,00 4,00

Juli - review implementasi kesling di kab/kota- kampanye ctps

500.000,00 13,00

Agustus village stbm activities (pemicu STBM) dikawasan wisata banten lama 71.900.000,00 23,00

September peningkatan kualitas air minum di wisata banten lama 59.350.000,00 5,00

Oktober - pemicuan stbm di kawasan banten lama- review implementasi kesling di kab/kota

0,00 25,00

November - dukungan healthy citty summit- penghargaan swasti saba

13.000.000,00 4,00

Desember -Penyusunan laporan Kegiatan 79.450.000,00 1,00

1102.110201.15.007.5.2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan

SIMRAL Hal 10 / 51

Page 11: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102.16 Program Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Maret - Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPRS- Honorarium BPRS bulan Januari - Maret

75.026.250,00 7,00

April - Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPRS- Honorarium BPRS bulan April

46.766.250,00 6,00

Mei - Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPRS- Honorarium BPRS bulan Mei

445.766.250,00 56,00

Juni - Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPRS- Penyusunan Dokumen FS di Banten Selatan (Lebak)- Honorarium BPRS bulan Juni

58.266.250,00 6,00

Juli - Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Labkesda di Provinsi Banten- Penyusunan Dokumen FS di Banten Selatan (Pandeglang)- Honorarium BPRS bulan Juli

51.645.000,00 5,00

Agustus - Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Labkesda di Provinsi Banten- Honorarium BPRS bulan Agustus

37.145.000,00 5,00

September - Pelaksanaan Pemantapan Akreditasi RS di Provinsi Banten- Honorarium BPRS bulan September

48.245.000,00 7,00

Oktober - Honorarium BPRS bulan Oktober 12.380.000,00 2,00

November - Honorarium BPRS bulan November 12.380.000,00 2,00

Desember - Honorarium BPRS bulan Desember 12.380.000,00 2,00

1102.110201.16.002.5.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan, SK Verifikator 0,00 1,00

Februari pelaksanaan pelatihan verifikator dan pembayaran klaim rumah sakit 17.903.912.000,00 6,00

Maret pelaksanaan evaluasi pembiayaan dan mapping kepesertaanm sosialisasi metodepembayaran RS dengan sistem KTP, pertemuan perjanjian kerjasama anatar RS seProvinsi Banten dengan pemerintah provinsi banten, pembayaran premi PBIJamkesda TW I dan pembayaran klaim RS

7.387.383.362,00 14,00

April pembayaran klaim RS 10.977.688.000,00 6,00

Mei pelaksanaan evaluasi pembiayaan dan mpping kepesertaan dan pembayaran klaimrumah sakit

14.078.907.000,00 6,00

Juni pembayaran PBI Jamkesda TW II dan pembayaran klaim rumah sakit 8.604.435.546,00 14,00

Juli pelaksanan evaluasi pembiayaan dan mapping kepesertaan,pelatihan verifikatordan pembayaran klaim RS

3.779.862.933,00 7,00

Agustus pelaksanaan sosialisasi metode pembayaran RS dengan sistem KTP danpembayaran klaim RS

580.242.000,00 6,00

1102.110201.16.003.5.2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

SIMRAL Hal 11 / 51

Page 12: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

September pembayaran PBI Jamkesda TW III dan pembayaran klaim rumah sakit 0,00 14,00

Oktober pelaksanaan evaluasi pembiayaan dan mapping kepesertaan dan pembayaranklaim rumah sakit

0,00 6,00

November pembayaran klaim rumah sakit 0,00 6,00

Desember pembayaran PBI jamkesda TW IV dan pembayaran klaim RS 0,00 14,00

1102.110201.16.003.5.2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari pelaksanaan bakti sosial pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat miskin 22.700.000,00 2,00

Maret pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatanmasyarakat msikin, bakti sosial khitanan massal, bakti sosial pelayanan kesehatangigi

102.300.000,00 9,00

April pelaksanaan bakti sosial khitanan massal 90.820.000,00 8,00

Mei pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatanmasyarakat msikin, bakti sosial khitanan massal, bakti sosial pelayanan kesehatangigi

153.400.000,00 14,00

Juni pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatanmasyarakat msikin

90.800.000,00 8,00

Juli pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatanmasyarakat msikin

17.050.000,00 14,00

Agustus pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatanmasyarakat msikin, bakti sosial khitanan massal

170.080.000,00 14,00

September penyelenggaraan program bakti sosial khitanan massal, bakti sosial pelayanankesehatan gigi

136.850.000,00 12,00

Oktober pelaksanaan persiapan dan penyelenggaraan program pelayanan kesehatanmasyarakat miskin

12.050.000,00 2,00

November pelaksanaan bakti sosial pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat miskin danbhakti sosial khitanan massal

179.750.000,00 14,00

Desember pelaksanaan bakti sosial pelayanan kesehatan gigi 24.200.000,00 2,00

1102.110201.16.025.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari -pelaksanaan rapat penilaian puskesmas berprestasi tingkat provinsi 2.400.000,00 2,00

Maret pertemuan konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan akreditasi FKTP, koordinasi danevaluasi pelaksanaan program PIS-PK, pelaksanaan kesehatan PHBN dan momenttertentu.

104.687.400,00 22,00

1102.110201.16.029.5.2 Kerjasama Pelayanan Kesehatan

SIMRAL Hal 12 / 51

Page 13: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April advokasi kesehatan tradisional 35.510.000,00 9,00

Mei rapat persiapan arus mudik, pelaksanaan arus mudik 57.600.000,00 13,00

Juni pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program PIS-PK, penilaianpuskesmas berprestasi tingkat provinsi, pelayanan kesehatan PHBN

100.947.400,00 20,00

Juli koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pelayanankesehatan tradisional

16.780.000,00 4,00

Agustus -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

September pelayanan kesehatan PHBN, pelaksanaan koordinasi dan evaluasi program PIS-PK 74.997.400,00 15,00

Oktober pertemuan konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan akreditasi FKTP 27.365.000,00 7,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 6.200.000,00 1,00

Desember pelayanan kesehatan PHBN dan moment tertentu, penyusunan laporan kegiatan. 23.512.800,00 5,00

1102.110201.16.029.5.2 Kerjasama Pelayanan Kesehatan

1102.18 Program Pencegahan Pengendalian Penyakit

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari OJT Kusta 3.145.000,00 1,00

Februari Penguatan Implementasi Tatalaksana TB, DIseminasi Penguatan PPIA 36.650.000,00 11,00

Maret Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Program P2PML 77.875.000,00 20,00

April Pre Eliminasi Kusta, Mentoring HIV, Penguatan Deteksi DIni Hepatitis 39.440.000,00 22,00

Mei Mentoring Klinik, Layanan HIV AIDS, Mobile VCT, Media KIE TB 9.000.000,00 2,00

Juni OJT Kusta 88.145.000,00 12,00

Juli Media KIE HIV, Penyediaan Formulir TB, mentoring HIV 255.000,00 4,00

Agustus Diseminasi Program TB untuk organisasi profesi, sosialisasi dan advokasi gerakanterpadu TB

11.500.000,00 8,00

September workshop TB, mentoring klinik HIV 54.270.000,00 9,00

Oktober pertemuan evaluasi POPM Frambusia di daerah endemis 0,00 4,00

November Pertemuan Evaluasi dan perencanaan program TB, mobile VCT 0,00 6,00

Desember OJT Kusta 0,00 1,00

1102.110201.18.001.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.18.002.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

SIMRAL Hal 13 / 51

Page 14: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari Skrinning deteksi dini Posbindu PTM 26.186.800,00 4,00

Maret Skrinning deteksi dini Posbindu PTM, Aksi deteksi Dini Kankes Leher Rahim danPayudara

92.965.200,00 19,00

April Skrinning deteksi dini Posbindu PTM, Aksi deteksi Dini Kankes Leher Rahim,Rakontek Program PTM, Pembekalan Kader Posbibdu

135.774.400,00 26,00

Mei Skrinning deteksi dini Posbindu PTM, Peningkatan Kapasitas Pandu PTM bagiNakes

88.766.800,00 18,00

Juni Skrinning deteksi dini Posbindu PTM 26.186.800,00 5,00

Juli Aksi deteksi Dini Kankes Leher Rahim 65.060.000,00 12,00

Agustus Aksi deteksi Dini Kankes Leher Rahim 65.060.000,00 12,00

September -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember - 0,00 0,00

1102.110201.18.002.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Status Jemaah Haji yang dipantau 15.450.000,00 2,00

Februari -Penguatan Imunisasi Rutin-Status Jemaah Haji yang dipantau

117.860.000,00 18,00

Maret -Peningkatan Kapasitas KAB/Kota dalam SKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)

294.300.000,00 44,00

April -Peningkatan Kapasitas KAB/Kota dalam SKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)

7.000.000,00 1,00

Mei -Penguatan Imunisasi Rutin-Status Jemaah Haji yang dipantau-Peningkatan Kapasitas Kab/Kota dalam TGC (Tim Gerak Cepat)

90.930.000,00 14,00

Juni -Peningkatan Kapasitas KAB/Kota dalam SKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)

15.450.000,00 2,00

Juli -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Agustus -Penguatan Imunisasi Rutin 46.980.000,00 7,00

September -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Oktober - 15.050.000,00 2,00

November -Penguatan Imunisasi Rutin 46.980.000,00 7,00

Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

1102.110201.18.003.5.2 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

SIMRAL Hal 14 / 51

Page 15: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102.110201.18.003.5.2 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 1,00

Februari Fasilitasi Peer Review, Pelayanan Kesehatan Jiwa, Peningkatan PelayananKesehatan Jiwa di FKTP terpilih, Sosialisasi Pengendalian kesehatan jiwa danNAPZA di tingkat SMA

54.480.000,00 6,00

Maret Fasilitasi Peer Review, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih,Sosialisasi Pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA di tingkat SMA, RakontekProgram Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Sosialisasi kegawatdaruratan psikiatri bagiNakes

110.447.500,00 15,00

April Fasilitasi Peer Review, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih,Sosialisasi Pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA di tingkat SMA, Sosialisasikegawatdaruratan psikiatri bagi Nakes, pembentukan kader KeswaMas, Validasidata program Keswa dan NAPZA

121.367.500,00 18,00

Mei Fasilitasi Peer Review, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih,pembentukan kader KeswaMas, Sosialisasi kegawatdaruratan psikiatri bagi Nakes,Sosialisasi Pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA di tingkat SMA

113.415.000,00 15,00

Juni Fasilitasi Peer Review, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih,pembentukan kader KeswaMas, Sosialisasi Pengendalian kesehatan jiwa danNAPZA di tingkat SMA

188.932.500,00 25,00

Juli Fasilitasi Peer Review, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih,pembentukan kader KeswaMas

68.200.000,00 12,00

Agustus Fasilitasi Peer Review, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di FKTP terpilih 43.157.500,00 4,00

September -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

November -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 1,00

1102.110201.18.004.5.2 Upaya Kesehatan Jiwa

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 1.600.000,00 1,00

Februari Workshop penemuan kasus malaria 36.550.000,00 12,00

Maret survei kontak malaria, advokasi malaria, fogging fokus 28.520.000,00 8,00

April advokasi malaria, ojt malaria 112.300.000,00 34,00

Mei ojt malaria, survei montak malaria 3.000.000,00 1,00

Juni ojt malaria, pengadaan larvasida 13.050.000,00 4,00

Juli ojt malaria, peertemuan keterpaduan pengendalian Zoonosis, 24.210.000,00 9,00

Agustus ojt malaria, penguatan surveilan vektor 22.400.000,00 8,00

1102.110201.18.005.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit MenularBersumber Binatang

SIMRAL Hal 15 / 51

Page 16: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

September tatalaksana rabies, KIE malaria 45.400.000,00 11,00

Oktober fogging fokus, kontak survei malaria, evaluasi dan perencanaan P2PTVZ 0,00 6,00

November fogging fokus, survei kontak 0,00 3,00

Desember fogging fokus, survei kontak 0,00 3,00

1102.110201.18.005.5.2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit MenularBersumber Binatang

1102.19 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatandan Kefarmasian

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Februari Pembekalan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus; Rapat persiapan danpembentukan tim juri pemilihan tenaga kesehatan teladan; Pertemuan sosialisasi ujikompetensi jabatan fungsional

128.905.000,00 3,00

Maret -Rapat Persiapan 21.850.000,00 0,50

April Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus, Tes tulis dan wawancarapemilihan tenaga kesehatan teladan Tk. provinsi Banten

37.450.000,00 1,00

Mei -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus, Uji Kompetensi JabatanFungsional

673.095.000,00 13,00

Juni -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus 697.050.000,00 14,00

Juli -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus-Pemilihan tenaga kesehatan teladan Tk. Prov. Banten-Pelatihan Fungsional Bidang Kesehatan

525.000.000,00 11,00

Agustus -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus-Pelatihan Fungsional Bidang Kesehatan

530.750.000,00 11,00

September -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus 285.900.000,00 11,00

Oktober -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus-Pelatihan Fungsional Bidang Kesehatan

0,00 12,00

November -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus-Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

0,00 13,00

Desember -Honorarium tenaga kesehatan penugasan khusus 0,00 10,00

1102.110201.19.001.5.2 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber DayaManusia Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat perencanaan obat dan perbekalan kesehatan 0,00 1,00

Februari Rapat perencanaan obat dan perbekalan kesehatan 31.479.600,00 1,00

Maret pemantapan pelaksanaan E-Monev di Kab/Kota 47.550.000,00 1,00

April evaluasi indikator ketersediaan obat di kab/kota 11.088.334,00 1,00

1102.110201.19.002.5.2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

SIMRAL Hal 16 / 51

Page 17: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei Penyediaan Buffer stock provinsi 509.732.066,00 17,00

Juni -Penyusunan Laporan Kegiatan 74.079.000,00 0,50

Juli evaluasi tim perencanaan obat 218.125.000,00 7,00

Agustus Penyediaan Buffer stock provinsi 2.219.471.000,00 69,50

September -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Oktober -Penyusunan Laporan Kegiatan 0,00 0,50

November -Penyusunan Laporan Kegiatan- 0,00 0,50

Desember -Penyusunan Laporan Kegiatan- 0,00 0,50

1102.110201.19.002.5.2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Februari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Maret rapat koordinasi lintas sektor terkait pengawasan sarana kefarmasian, Alkes danPKRT

19.065.000,00 10,00

April cetak form monitoring pengawasan sarana produksi distribusi kefarmasian dan alatkesehatan, cetak form BA Perizinan sarana prodis kefarmasian dan alkes,penyusunan SOP dan daftar tilik pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan saranaprodis kefarmasian dan alkes

35.300.000,00 18,00

Mei rapat koordinasi lintas sektor terkait pengawasan keamanan pangan, samplingpangan

30.065.000,00 15,00

Juni -Laporan Kegiatan 1.000.000,00 0,50

Juli -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Agustus rapat koordinasi lintas sektor terkait pengawasan sarana kefarmasian, Alkes danPKRT

19.065.000,00 9,00

September -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Oktober -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

November Gelar Produk sarana kefarmasian alkes dan PKRT, rapat koordinasi lintas sektorterkait pengawasan sarana kefarmasian, Alkes dan PKRT

93.996.000,00 44,50

Desember - 0,00 0,50

1102.110201.19.003.5.2 Pengendalian, Pengawasan Produk dan DistribusiKefarmasian dan Pangan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat persiapan 0,00 1,00

1102.110201.19.004.5.2 Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)

SIMRAL Hal 17 / 51

Page 18: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari --Rapat persiapan 0,00 1,00

Maret -Penyusunan HPS 0,00 1,00

April -Penyusunan HPS 0,00 1,00

Mei -Penyusunan Kontrak 0,00 1,00

Juni -Pengadaan alat pelindung diri petugas IF-Pengadaan Laptop-Pengadaan printer-Pengadaan palet-Pengadaan pengukur suhu manual-Pengadaan pengukur suhu digital

203.394.000,00 89,00

Juli -EValuasi Pelaksanaan Kegiatan 0,00 1,00

Agustus -Laporan Kegiatan 0,00 1,00

September -Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Oktober -Laporan Kegiatan 0,00 1,00

November -Laporan Kegiatan 0,00 1,00

Desember -Laporan Kegiatan 0,00 1,00

1102.110201.19.004.5.2 Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK)

SIMRAL Hal 18 / 51

Page 19: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

SUB UNIT : 11020102

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan 0,00 0,50

Februari -HPS 0,00 0,50

Maret -HPS 0,00 0,50

April -HPS 0,00 0,50

Mei -HPS 0,00 0,50

Juni -penyiapan dokumen lelang 0,00 0,50

Juli -penyiapan dokumen lelang 0,00 0,50

Agustus -penyiapan dokumen lelang 0,00 0,50

September -pengadaan sarpras 200.000,00 7,53

Oktober -pengadaan sarpras 0,00 16,52

November -pengadaan sarpras 0,00 71,45

Desember -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

1102.110201.01.024.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada BalaiKesehatan Kerja Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

20.800.000,00 2,59

Februari -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

24.800.000,00 4,06

Maret -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

21.300.000,00 1,89

April -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

23.800.000,00 3,29

Mei -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

23.200.000,00 14,82

Juni -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

119.800.000,00 3,16

1102.110201.01.025.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiKesehatan Kerja Masyarakat

SIMRAL Hal 19 / 51

Page 20: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

19.800.000,00 2,53

Agustus -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

23.800.000,00 4,12

September -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

23.300.000,00 1,89

Oktober -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

58.000.000,00 4,06

November -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

145.800.000,00 47,42

Desember -Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Pemeliharaan Kendaraan Operasional-Pemeliharaan Inventaris Kantor

46.700.000,00 10,17

1102.110201.01.025.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiKesehatan Kerja Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

137.925.000,00 3,70

Februari -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

273.685.000,00 7,34

Maret -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

247.725.000,00 6,64

April -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

206.025.000,00 5,58

1102.110201.01.026.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiKesehatan Kerja Masyarakat

SIMRAL Hal 20 / 51

Page 21: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

200.507.000,00 7,37

Juni -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

403.253.000,00 8,76

Juli -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

224.305.000,00 5,64

Agustus -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

181.825.000,00 5,57

September -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

258.305.000,00 6,60

Oktober -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

134.555.000,00 5,49

November -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

190.495.000,00 18,87

Desember -Penyediaan Barang Habis Pakai-Penyediaan Operasional Jasa Kantor-penyediaan Makan dan Minum Kantor-penyediaan BBM-Operasional Kantor Tidak Tetap-Penyediaan Jasa kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching)

141.075.000,00 18,44

1102.110201.01.026.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiKesehatan Kerja Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.01.028.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Kesehatan Kerja Masyarakat

SIMRAL Hal 21 / 51

Page 22: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.233.333,00 10,37

Februari -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

Maret -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

April -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

34.233.333,00 10,41

Mei -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

Juni -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

Juli -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

34.233.333,00 10,37

Agustus -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

September -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

Oktober -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

34.233.333,00 10,37

November -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.333,00 7,31

Desember -Perjalanan Dinas Dalam Daerah-Perjalanan Dinas Luar Daerah

24.133.337,00 7,31

1102.110201.01.028.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Kesehatan Kerja Masyarakat

1102.21 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KerjaMasyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Februari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Maret Belanja Penggandaan, Honorarium Narasumber, Dokumentasid dan PromosiPublikasi

9.620.000,00 3,00

April -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Mei -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Juni -Rapat Persiapan Belanja Obat 0,00 0,50

Juli -HPS Obat 0,00 0,50

Agustus -Penyusunan Dokumen lelang 0,00 0,50

September Belanja obat 91.880.000,00 30,00

Oktober Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium 148.380.000,00 49,00

1102.110201.21.001.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja danMasyarakat di Lingkungan Kerja

SIMRAL Hal 22 / 51

Page 23: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

November Belanja Cetak Penggandaan, Dokumentasi Publikasi 0,00 14,00

Desember -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

1102.110201.21.001.5.2 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja danMasyarakat di Lingkungan Kerja

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Februari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Maret - Rapat Persiapan 0,00 0,50

April Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA& Mapping Health Risk

33.057.500,00 16,00

Mei Pengenalan PAK Ditempat Kerja 33.037.500,00 16,00

Juni Peningkatan Kemampuan Antisipasi KeracunanMakanan Bagi Industri

33.037.500,00 16,00

Juli Pencegahan Penularan Penyakit Menular di TempatKerja

33.230.000,00 16,00

Agustus Pelatihan Ergonomi di Tempat Kerja 33.130.000,00 16,00

September Pelatihan Penggunaan APD bagi Pekerja 34.507.500,00 17,00

Oktober -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

November -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Desember -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

1102.110201.21.002.5.2 Peningkatan Pembinaan Promosi dan SurvailansKesehatan Kerja

SIMRAL Hal 23 / 51

Page 24: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

SUB UNIT : 11020103

Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BLUD)

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.21 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan KerjaMasyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - 62.500.000,00 0,00

Februari - 62.500.000,00 0,00

Maret - 62.500.000,00 0,00

April - 62.500.000,00 0,00

Mei - 62.500.000,00 0,00

Juni - 62.500.000,00 0,00

Juli - 62.500.000,00 0,00

Agustus - 62.500.000,00 0,00

September - 62.500.000,00 0,00

Oktober - 62.500.000,00 0,00

November - 62.500.000,00 0,00

Desember - 62.500.000,00 0,00

1102.110201.21.003.5.2 Pelayanan Kesehatan (BLUD)

SIMRAL Hal 24 / 51

Page 25: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

SUB UNIT : 11020104

Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - 0,00 1,00

Februari - 2.793.550,00 1,00

Maret - 185.091.450,00 7,00

April - 214.255.000,00 11,00

Mei - 68.555.000,00 3,00

Juni - 1.116.170.000,00 54,00

Juli - 230.448.140,00 13,00

Agustus - 161.790.000,00 8,00

September - 0,00 0,50

Oktober - 0,00 0,50

November - 0,00 0,50

Desember - 0,00 0,50

1102.110201.01.029.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

11.500.000,00 2,00

Februari -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

11.500.000,00 2,00

Maret -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

72.675.000,00 11,00

April -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

11.500.000,00 2,00

Mei -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

55.650.000,00 8,00

Juni -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

115.125.000,00 17,00

1102.110201.01.030.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 25 / 51

Page 26: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

200.500.000,00 30,00

Agustus -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

36.500.000,00 6,00

September -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

61.025.000,00 9,00

Oktober -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

11.500.000,00 2,00

November -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

60.802.300,00 9,00

Desember -pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan halaman-Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional-Pemeliharaan Inventaris kantor / APK

11.500.000,00 2,00

1102.110201.01.030.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

124.990.000,00 6,00

Februari -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

126.740.000,00 6,00

Maret -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

157.565.000,00 8,00

April -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

289.474.095,00 14,00

Mei -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

125.840.000,00 6,00

1102.110201.01.031.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 26 / 51

Page 27: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

200.138.905,00 10,00

Juli -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

325.840.000,00 18,00

Agustus -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

125.840.000,00 6,00

September -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

189.365.000,00 7,00

Oktober -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

125.840.000,00 6,00

November -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

145.365.000,00 7,00

Desember -Penyediaan barang habis pakai-Penyediaan Makan dan Minum Kantor-operasional kantor tidak tetap-Penyediaan BBM-Penyediaan Operasional Jasa Kantor

123.383.595,00 6,00

1102.110201.01.031.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Perjalanan Dalam Daerah 3.750.000,00 2,00

Februari -Perjalanan Dalam Daerah 10.260.000,00 5,00

Maret -Perjalanan Dalam Daerah 17.560.001,00 9,00

April -Perjalanan Dalam Daerah 26.350.000,00 13,00

Mei -Perjalanan Dalam Daerah-Perjalanan Luar Daerah

13.430.000,00 7,00

Juni -Perjalanan Dalam Daerah-Perjalanan Luar Daerah

76.810.000,00 37,00

1102.110201.01.033.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Laboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 27 / 51

Page 28: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -Perjalanan Dalam Daerah-Perjalanan Luar Daerah

9.330.000,00 5,00

Agustus -Perjalanan Dalam Daerah 9.720.000,00 5,00

September --Perjalanan Dalam Daerah 9.320.000,00 5,00

Oktober -Perjalanan Dalam Daerah 7.920.000,00 4,00

November -Perjalanan Dalam Daerah 4.200.000,00 2,00

Desember -Perjalanan Dalam Daerah 11.349.999,00 6,00

1102.110201.01.033.5.2 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah padaBalai Laboratorium Kesehatan Daerah

1102.20 Program Peningkatan Pelayanan LaboratoriumKesehatan Daerah

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Februari -Rapat Persiapan 0,00 0,50

Maret -Pengadaan bahan pakai habis-Penyusunan dokumen Pengadaan bahan pakai habis

20.000.000,00 9,00

April -Pengadaan, Reagen kesmas dan klinik-Penyusunan dokumen pengadaan Reagen kesmas dan klinik

57.761.050,00 38,50

Mei -Pengadaan, Reagen kesmas dan klinik-Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan

47.084.040,00 48,00

Juni -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

73.877.775,00 0,50

Juli -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

0,00 0,50

Agustus -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

0,00 0,50

September -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

0,00 0,50

Oktober -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

0,00 0,50

November -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

0,00 0,50

Desember -Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan-Penyusunan laporan kegiatan

0,00 0,50

1102.110201.20.001.5.2 Pelayanan Laboratorium Klinik dan LaboratoriumKesehatan Masyarakat

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Pelaksanaan Kegiatan in house training audit internal 108.940.000,00 23,00

1102.110201.20.002.5.2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 28 / 51

Page 29: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari bimbingan persiapan pengembangan dan pelayanan laboratorium kalibrasi 41.600.000,00 8,00

Maret pelaksanaan assessment akreditasi ISO/IEC 17025 : 2008, in house trainingpersiapan laboratrium kalibrasi.

50.200.000,00 10,00

April verifikasi temuan pasca assessment, persiapan in house training ketidakpastianpengukuran, kalibrasi alat laboratorium ke lembaga penguji kalibrasi, pembelianbahan acuan

127.600.000,00 26,00

Mei pelaksanaan uji rutin pemantapan mutu eksternal (PME) laboratorium klinis, inhouse training jaminan pengendalian mutu hasil uji, in house training validasimetode analisa

82.350.000,00 18,50

Juni -Evaluasi pelaksanaan uji rutin 11.400.000,00 0,50

Juli sistem pengingat waktu kalibrasi berbasis android, pelaksanaan bina konsumendalam pelayanan laboratorium

34.280.000,00 8,00

Agustus bimbingan teknis parameter COD dan BOD 8.000.000,00 2,00

September -Laporan Kegiatan 7.520.000,00 0,50

Oktober pelaksanaan kaji ulang manajemen 10.090.000,00 2,00

November -Laporan Kegiatan 0,00 0,50

Desember surveilans audit akreditasi 0,00 1,00

1102.110201.20.002.5.2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah

SIMRAL Hal 29 / 51

Page 30: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

SUB UNIT : 11020105

UPT RSUD Malingping

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun 2018-Penyusunan Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun

0,00 5,00

Februari -Menyusun jadwal rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun 2018-Penyusunan Draft Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)-LRA,LO,Neraca

12.420.000,00 22,00

Maret -Mengumpulkan data untuk rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun2018-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK) Final

10.880.000,00 24,00

April -Mengkoordinasikan Narasumber rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingpingtahun 2018

1.920.000,00 5,00

Mei -Kegiatan rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun 2018 1.640.000,00 25,00

Juni -Pembuatan SPJ Kegiatan rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun2018

1.280.000,00 5,00

Juli -Persiapan rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun 2018 0,00 1,00

Agustus -Menyusun jadwal rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun 2018 0,00 2,00

September -Mengumpulkan data untuk rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping tahun2018

0,00 2,00

Oktober -Mengkoordinasikan Narasumber rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingpingtahun 2018

0,00 5,00

November -Kegiatan rapat Pendampingan BLUD RSUD Malingping dan Penyusunan LaporanKeuangan RSUD Banten tahun 2018

0,00 2,00

Desember -Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Malingping tahun 2018 0,00 2,00

1102.110201.01.009.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset pada RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Penyusunan HPS-Survey Harga

0,00 2,00

Februari -Melengkapi berkas-berkas yang kurang dan melakukan koordinasi dengan ULP-Survey Harga

0,00 3,00

Maret -Penyusunan Belanja Modal ( Pengadaan Peralatan Kantor, Pengadaan MesinHitung/Jumlah , Pengadaan Alat Komunikasi Telepon )-Lelang Pembangunan Gedung RSUD Malingping

155.850.000,00 5,00

1102.110201.01.011.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 30 / 51

Page 31: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April -Pengadaan Alat Kantor Lainnya, Pengadaan Meubelair, Pengadaan Alat Pendingin-Pelaksanaan Pembangunan Gedung

799.500.000,00 10,00

Mei -Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Jasa Konsultansi Survey,Pengadaan Alat Komunikasi, Pelaksanaan Bangunan Gedung Tempat Kerja,Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

5.598.346.752,00 40,00

Juni -Pengadaan Alat Pengangkat, Pengadaan Alat Rumah Tangga, Pengadaan AlatPemadam Kebakaran, Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola

1.225.403.248,00 5,00

Juli -Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Pengadaan Bangunan Kesehatan,Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan,

6.384.123.300,00 10,00

Agustus -Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 2.262.500.000,00 10,00

September -Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Pengadaan Bangunan Kesehatan,Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

6.465.876.700,00 5,00

Oktober -Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Pengadaan Bangunan Kesehatan,Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan-Pembayaran Tagihan Pengadaan

774.809.440,00 5,00

November -Penyusunan dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 147.500.000,00 2,00

Desember -Penyusunan dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2018 220.813.745,00 3,00

1102.110201.01.011.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDMalingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.670.000,00 6,87

Februari -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.670.000,00 6,87

Maret -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.670.000,00 6,87

April -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.670.000,00 6,87

Mei -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.670.000,00 6,87

Juni -Belanja Pemeliharaan Media Informasi dan Publikasi, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, BelanjaPemeliharaan Komputer, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

64.670.000,00 8,12

1102.110201.01.012.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Malingping

SIMRAL Hal 31 / 51

Page 32: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juli -Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin, Belanja Pemeliharaan AlatKedokteran, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, BelanjaPemeliharaan Peralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, BelanjaPemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

147.170.000,00 18,46

Agustus -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.770.000,00 6,88

September -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

54.670.000,00 6,87

Oktober -Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat AngkutanDarat Bermotor, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Belanja PemeliharaanKomputer, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

115.520.000,00 11,58

November -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

642.995.000,00 6,87

Desember -Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja

42.995.000,00 6,87

1102.110201.01.012.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis,

396.865.808,00 5,83

Februari -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis,

396.865.808,00 11,69

Maret -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, BelanjaPerlengkapan Jenazah, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Lapangan, Belanja Promosidan Publikasi

660.606.308,00 7,59

April -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja alat kantor dan Listrik, Belanja Jasa TenagaLapangan, Belanja Promosi Publikasi

740.542.158,00 6,81

1102.110201.01.013.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDMalingping

SIMRAL Hal 32 / 51

Page 33: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Mei --Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Promosi dan Publikasi dan Cetak

746.883.708,00 11,83

Juni --Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, BelanjaPerlengkapan Jenazah, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Lapangan, Belanja Promosidan Publikasi, Belanja Non Kapitalis

1.144.773.808,00 9,61

Juli -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Jasa Tenaga Lapangan,

612.485.808,00 6,81

Agustus --Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis,

413.153.308,00 8,50

September -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Perlengkapan Peserta/Panitia, BelanjaPerlengkapan Jenazah, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Lapangan, Belanja Promosidan Publikasi

403.698.808,00 8,62

Oktober -Pelaksanaan Hut Banten-Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Jasa Tenaga Lapangan,

767.636.232,00 9,75

November -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis, Belanja Perlengkapan Jenazah, Belanja Promosi danPublikasi

297.488.308,00 8,12

Desember -Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Belanja Perangko, Materai, dan BendaPos, Belanja Telepon/Faksimili/Internet, Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja SuratKabar/Majalah, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas danPelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja JasaOperator/Administrasi/Teknis

280.088.308,00 4,84

1102.110201.01.013.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDMalingping

1102.110201.01.014.5.2 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerahpada RSUD Malingping

SIMRAL Hal 33 / 51

Page 34: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan data dan kelengkapan untuk perjalanan dinas, Koordinasi ke dalam danke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping

51.065.000,00 5,00

Februari -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 51.065.000,00 5,00

Maret -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 51.065.000,00 10,00

April -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 65.745.000,00 10,00

Mei -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 56.160.000,00 10,00

Juni -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 31.290.000,00 10,00

Juli -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 75.060.000,00 10,00

Agustus -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 60.380.000,00 10,00

September -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 17.755.000,00 10,00

Oktober -Koordinasi ke dalam dan ke luar daerah, dan pelatihan aparatur rsud malingping 31.290.000,00 10,00

November -Pelaporan berkas dan penyusunan dokumen perjalanan dinas ke dalam dan keluardaerah

19.775.000,00 5,00

Desember -Pelaporan berkas dan penyusunan dokumen perjalanan dinas ke dalam dan keluardaerah

0,00 5,00

1102.110201.01.014.5.2 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerahpada RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -persiapan pendataan peserta diklat kompetensi aparatur, Pengiriman diklat tenagamedis,non medis dan manajemen

43.750.000,00 8,34

Februari -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

Maret -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

April -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

Mei -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

Juni -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

Juli -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,34

Agustus -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

September -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

Oktober -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,34

November -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 43.750.000,00 8,33

1102.110201.01.015.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping

SIMRAL Hal 34 / 51

Page 35: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Desember -Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen, penyelesaian laporandiklat tenaga medis,non medis dan manajemen

43.750.000,00 8,34

1102.110201.01.015.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping

1102.17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Persiapan Tim Pokja Akreditasi 0,00 2,00

Februari Koordinasi dan Menentukan Jadwal Penilaian Akreditasi dengan KARS 0,00 3,00

Maret Pelaksanaan Rapat Kerjasama Sister Hospital 10.150.000,00 10,00

April Persiapan Lapangan dan Dokumen dari Semua TIM POKJA akreditasi 0,00 2,00

Mei Pelaksanaan Penilaian Akreditas Rumah Sakit Oleh Tim KARS 17.970.000,00 20,00

Juni Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Pelanggan oleh Konsultan 54.400.000,00 30,00

Juli Verifikasi penilaian kepuasan pelanggan 0,00 5,00

Agustus Pengumuman Hasil Penilaian Akreditas atau Finalisasi Akreditasi Rumah Sakit OlehTim KARS

15.970.000,00 20,00

September Pelaporan Akreditasi 0,00 2,00

Oktober Pelaporan Akreditasi 0,00 2,00

November Evaluasi dan Memperkuat Mutu Akreditasi 0,00 2,00

Desember Evaluasi dan Memperkuat Mutu Akreditasi 0,00 2,00

1102.110201.17.009.5.2 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -persiapan kegiatan komite keperawatan-persiapan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping

0,00 2,00

Februari -pelaksanaan Komite Keperawatan RSUD Malingping 9.810.000,00 12,07

Maret -pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping 9.000.000,00 12,36

April -pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping 9.450.000,00 12,28

Mei -pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping 9.450.000,00 12,28

Juni -Pelaporan pelaksanaan Komite Keperawatan RSUD Malingping-Pelaporan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping

0,00 2,00

Juli -Evaluasi Komite Keperawatan RSUD Malingping 4.310.000,00 12,07

1102.110201.17.010.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

SIMRAL Hal 35 / 51

Page 36: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Agustus -Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUDMalingping

8.450.000,00 14,28

September -Pelaksanaan Pembinaan dan Bimtek Realisasi Pengendalian dan PencegahanInfeksi Rawat Inap

10.700.000,00 14,66

Oktober -Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan dan Bimtek Realisasi Pengendalian danPencegahan Infeksi Rawat Inap

0,00 2,00

November -Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Bimtek Realisasi Pengendalian danPencegahan Infeksi Rawat Inap

0,00 2,00

Desember -Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Bimtek Realisasi Pengendalian danPencegahan Infeksi Rawat Inap

0,00 2,00

1102.110201.17.010.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Pelaksananaan Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus 195.000,00 0,32

Februari -Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus

195.000,00 0,32

Maret -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

9.605.000,00 15,96

April -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

9.605.000,00 15,96

Mei -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus , Evaluasi SOP kegiatan Rawat jalan dalam Mempertahankan AkreditasiRumah Sakit)

10.195.000,00 16,95

Juni -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

195.000,00 0,32

Juli -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

8.585.000,00 15,92

Agustus -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

845.000,00 16,35

September -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus , Evaluasi SOP kegiatan Rawat jalan dalam Mempertahankan AkreditasiRumah Sakit)

4.780.000,00 16,94

Oktober -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

0,00 0,32

November -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

0,00 0,32

Desember -Pelaksanaan (Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan RawatKhusus)

0,00 0,32

1102.110201.17.011.5.2 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan danRawat Khusus

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.17.012.5.2 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping

SIMRAL Hal 36 / 51

Page 37: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan pelaksanaan pengadaan-Penyusunan HPS-Survey Harga

0,00 2,00

Februari -Persiapan pelaksanaan pengadaan-Penyusunan HPS-Klik E-katalog

0,00 2,00

Maret -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, BelanjaPenggandaan (Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis)

151.600.000,00 5,00

April -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

294.800.000,00 6,00

Mei -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

350.000.000,00 9,00

Juni -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

360.000.000,00 11,00

Juli -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

300.000.000,00 9,00

Agustus -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

390.000.000,00 10,00

September -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

400.000.000,00 13,00

Oktober -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

1.160.000.000,00 11,00

November -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

790.000.000,00 15,00

Desember -Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran/Laboratorium, Belanja BahanObat-obatan

189.580.138,00 7,00

1102.110201.17.012.5.2 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 95.522.800,00 4,05

Februari -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 115.022.800,00 4,88

Maret -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Pengisian Gas 116.522.800,00 4,94

April -Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan BakarMinyak/Gas, Belanja Pengisian Gas, Penyediaan Alat dan Bahan habis PakaiPenunjang Non Medis

234.723.400,00 9,24

Mei -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Penyediaan Alat dan Bahan habis PakaiPenunjang Non Medis

333.672.800,00 17,33

Juni -Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Bahan BakarMinyak/Gas, Penyediaan Alat dan Bahan habis Pakai Penunjang Non Medis

294.130.800,00 10,01

Juli -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Penyediaan Alat dan Bahan habis PakaiPenunjang Non Medis, Belanja Pengisian Gas

296.764.800,00 14,92

Agustus -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 95.023.248,00 6,79

1102.110201.17.013.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping

SIMRAL Hal 37 / 51

Page 38: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

September -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 224.672.352,00 4,44

Oktober -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Pengisian Gas 105.840.800,00 5,77

November -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 187.022.352,00 4,44

Desember -Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 93.800.848,00 13,19

1102.110201.17.013.5.2 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat Siang Klinik TW I RSUD Malingping 0,00 2,00

Februari - Pelaksanaan Rapat Siang Klinik TW I RSUD Malingping 18.620.000,00 17,44

Maret -Pelaksanaan Kegiatan Temu Ilmiah dan Workshop Medis Tahunan-Pelaporan Rapat Siang Klinik TW I RSUD Malingping

1.100.000,00 1,15

April -Persiapan Rapat Siang Klinik TW II RSUD Malingping 0,00 2,00

Mei -Pelaksanaan Kegiatan Temu Ilmiah dan Workshop Medis Tahunan, Rapat SiangKlinik RSUD Malingping-Pelaksanaan Rapat Siang Klinik TW II RSUD Malingping

14.060.000,00 27,38

Juni -Pelaporan Kegiatan Temu Ilmiah dan Workshop Medis Tahunan, Rapat SiangKlinik RSUD Malingping-Pelaporan Rapat Siang Klinik TW II RSUD Malingping

0,00 2,00

Juli -Persiapan Rapat Siang Klinik TW III RSUD Malingping-Evaluasi Kegiatan Temu Ilmiah dan Workshop Medis Tahunan, Rapat Siang KlinikRSUD Malingping

0,00 2,00

Agustus -Pelaksanaan Kegiatan Temu Ilmiah dan Workshop Medis Tahunan, Rapat SiangKlinik RSUD Malingping-Pelaksanaan Rapat Siang Klinik TW III RSUD Malingping

0,00 20,59

September -Pelaporan Kegiatan Temu Ilmiah dan Workshop Medis Tahunan, Rapat SiangKlinik RSUD Malingping-Pelaporan Rapat Siang Klinik TW III RSUD Malingping

0,00 2,00

Oktober - Persiapan Rapat Siang Klinik TW IV RSUD Malingping 0,00 2,00

November - Pelaksanaan Rapat Siang Klinik TW IV RSUD Malingping 0,00 19,44

Desember - Pelaporan Rapat Siang Klinik TW IV RSUD Malingping 0,00 2,00

1102.110201.17.014.5.2 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan penyusunan kelengkapan dokumen DAK 2018 0,00 5,00

Februari -Persiapan penyusunan kelengkapan dokumen DAK 2018 0,00 5,00

Maret -Survey Harga-Persiapan penyusunan kelengkapan dokumen DAK 2018

0,00 5,00

1102.110201.17.016.5.2 Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUDMalingping (DAK)

SIMRAL Hal 38 / 51

Page 39: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April -Penandatanganan Kontrak pelaksanaan DAK 2018 0,00 5,00

Mei -Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 10,00

Juni -Serah Terima Pekerjaan- Pembayaran Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen )

2.651.046.491,00 40,00

Juli - Pelaporan Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen ) 0,00 5,00

Agustus - Pelaporan Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen ) 0,00 5,00

September - Pelaporan Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen ) 0,00 5,00

Oktober - Pelaporan Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen ) 0,00 5,00

November - Pelaporan Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen ) 0,00 5,00

Desember - Pelaporan Pengadaan Alat Kedokteran ( Pengadaan Alat Rontgen ) 0,00 5,00

1102.110201.17.016.5.2 Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUDMalingping (DAK)

SIMRAL Hal 39 / 51

Page 40: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

SUB UNIT : 11020106

UPT RSUD Malingping (BLUD)

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD persiapan operasional kebutuhanpelayanan RumaH Sakit

414.300.000,00 3,45

Januari Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.667,00 8,33

Februari Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

1.975.758.149,00 16,46

Februari Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.667,00 8,33

Maret Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.666,00 8,34

Maret Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

611.867.851,00 5,10

April Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

1.975.758.000,00 16,50

April Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.667,00 8,33

Mei Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.667,00 8,33

Mei Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

449.300.000,00 3,74

Juni Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

964.300.000,00 8,04

Juni Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.666,00 8,34

Juli Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.667,00 8,33

Juli Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

1.975.758.000,00 16,45

Agustus Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

414.300.000,00 3,45

Agustus Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.667,00 8,33

September Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa BLUD 4.166.666.666,00 8,34

September Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

414.300.000,00 3,45

Oktober Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

1.975.758.000,00 16,46

Oktober Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal BLUD 4.166.666.667,00 8,33

November Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

414.300.000,00 3,45

November Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal BLUD 4.166.666.667,00 8,33

Desember Belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal BLUD 4.166.666.666,00 8,34

Desember Pembayaran Operasional/Honor Pegawai BLUD dan belanja operasional kebutuhanpelayanan Rumah Sakit

414.300.000,00 3,45

1102.110201.17.015.5.2 Pelayanan Kesehatan (BLUD)

SIMRAL Hal 40 / 51

Page 41: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102.110201.17.015.5.2 Pelayanan Kesehatan (BLUD)

SIMRAL Hal 41 / 51

Page 42: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

SUB UNIT : 11020107

UPT RSUD Banten

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102 Kesehatan

1102.01 Program Tata Kelola Pemerintahan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Persiapan rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 2,00

Februari -Menyusun jadwal rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 3,00

Maret -Mengumpulkan data untuk rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 3,00

April -Mengkoordinasikan Narasumber rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun2018

0,00 2,00

Mei -Kegiatan rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 6.000.000,00 30,00

Juni -Pembuatan SPJ Kegiatan rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 10,00

Juli -Persiapan rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 2,00

Agustus -Menyusun jadwal rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 2,00

September -Mengumpulkan data untuk rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun 2018 0,00 2,00

Oktober -Mengkoordinasikan Narasumber rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten tahun2018

0,00 2,00

November -Kegiatan rapat Pendampingan BLUD RSUD Banten dan Penyusunan LaporanKeuangan RSUD Banten tahun 2018

0,00 21,00

Desember Penyusunan Laporan Keuangan RSUD Banten tahun 2018 6.000.000,00 21,00

1102.110201.01.017.5.2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan NeracaAset pada RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Persiapan data dan pengumpulan data 0,00 2,00

Februari Persiapan data dan pengumpulan data 0,00 2,00

Maret Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa, penyusunan LAKIP,LKPJ dan LPPD

2.620.000,00 10,00

April -Penyusunan RENJPenyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa,penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPDA RSUD Banten

2.570.000,00 10,00

Mei -Penyusunan laporan bulanan dan dan laporan barang dan jasa, penyusunanLAKIP, LKPJ dan LPPD

2.610.000,00 10,00

Juni -Penyusunan RENJA RSUD Banten, TAPKIN,IKU 2.680.000,00 10,00

Juli --Penyusunan RENJA RSUD Banten, TAPKIN,IKU 2.570.000,00 10,00

Agustus -Penyusunan SSH 2019 0,00 10,00

September -Penyusunan RKA, DPA Perubahan 2018 0,00 10,00

1102.110201.01.018.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 42 / 51

Page 43: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Oktober -Penyusunan RKA,DPA Murni TA 2019 0,00 10,00

November -Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran 0,00 10,00

Desember Pemberesan dokumen dokumen laporan kegiatan 0,00 6,00

1102.110201.01.018.5.2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUDBanten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Penyiapan berkas-berkas kontrak pengadaan 0,00 2,00

Februari Melengkapi berkas-berkas yang kurang dan melakukan koordinasi dengan ULP 0,00 2,00

Maret -Pengadaan lift besar dan kecil serta instalasinya 10.225.290.868,00 10,00

April -Penyusunan HPS Oxygen Generator, Ipal, Gedung Lab Ipal, Auning, Driver Station& Dokumen Lelang Oxygen Generator, Ipal, Gedung Lab Ipal, PenunjukanPenyedia, Penyusunan Dokumen Perencanaan Tanah

0,00 5,00

Mei -Pekerjaan Fisik Driver Station & Selasar Auning, Penyusunan Kontrak OxygenGenerator, membuat usulan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk kegiatanIpal, Gedung Lab Ipal,dan evaluasai pekerjaan Auning, Driver Station,penyusunandokumen perencanaan tanah

49.332.000.000,00 10,00

Juni -Pekerjaan Fisik Driver Station & Selasar Auning,Oxygen Generator,dan menyusundokumen kontrak Ipal, Gedung Lab Ipal, Auning, Driver Station & Dokumen LelangOxygen Generator,evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tanah, PengdaanUPS

200.000.000,00 10,00

Juli Pengadaan roll pack, generator oksigen, high presure compresor fillingsystem,pengadaan mebeulair

9.018.500.000,00 10,00

Agustus Pengadaan AC dan acsesories, AC standing 192.500.000,00 10,00

September -Penunjukan Konsultan Apprasial Evaluasi Pekerjaan Ipal, Gedung Lab Ipal danpengadaan sound system OK, rawat inap dan ICU gedung baru, soung sytemfarmasi, pengadaan CCTV dan kamera RSUD Banten

0,00 16,00

Oktober -Proses Pengadaan Lahan, Pekerjaan Fisik Ipal & Gedung Lab Ipal 1.823.750.000,00 10,00

November -Proses Pengadaan Lahan, Pekerjaan Fisik Ipal & Gedung Lab Ipal & Pencairan,pengadaan lemari es, tv, dispenser dan TV Dasboard

0,00 10,00

Desember Penyusunan dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2018 0,00 5,00

1102.110201.01.019.5.2 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUDBanten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanAlat Rumah Tangga.

50.400.000,00 1,00

Februari Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanAlat Rumah Tangga

42.400.000,00 1,00

1102.110201.01.020.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Banten

SIMRAL Hal 43 / 51

Page 44: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Maret Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,Belanja PemeliharaanAlat Rumah Tangga,Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor.

114.400.000,00 2,00

April Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja,Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga.

259.375.000,00 37,00

Mei Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja,Belanja Pemeliharaan Komputer,PemeliharaanAlat Rumah Tangga,Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik,Belanja PemeliharanJaringan Air Bersih.

1.726.594.000,00 8,00

Juni Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja,Pemeliharaan Alat Rumah Tangga,BelanjaPemeliharaan Perlengkapan Kantor.

334.175.000,00 4,00

Juli Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja,Pemeliharaan Alat Rumah Tangga,BelanjaPemeliharaan Perlengkapan Kantor.

0,00 13,00

Agustus Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja,Pemeliharaan Alat Rumah Tangga,BelanjaPemeliharaan Perlengkapan Kantor.Belanja Pemeliharaan Instalasi PembangkitListrik

0,00 28,00

September Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,Belanja PemeliharaanBangunan Gedung Tempat Kerja,Belanja Pemeliharaan Alat RumahTangga,Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor.

0,00 3,00

Oktober Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,,Belanja PemeliharaanAlat Rumah Tangga,Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

0,00 1,00

November Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor,,Belanja PemeliharaanAlat Rumah Tangga,Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

0,00 1,00

Desember -penyusunan laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUDBanten

0,00 1,00

1102.110201.01.020.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor padaRSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos

2.373.625.455,00 6,00

Februari Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos, ATK, Alat listrik,bahan dan alat kebersihan, surat kabar, pengujian sempel, jasa kebersihan, jasascurity, limah medis,asuransi, cetak, pengandaan, sewa gedung, uang saku,exstrafooding. tenaga ahli. promosi dan publikasi.

5.530.243.455,00 14,00

Maret Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

2.805.282.455,00 7,00

1102.110201.01.021.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDBanten

SIMRAL Hal 44 / 51

Page 45: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

April Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

2.523.625.455,00 6,00

Mei Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos, ATK, Alat listrik,bahan dan alat kebersihan, surat kabar, pengujian sempel, jasa kebersihan, jasascurity, limah medis,asuransi, cetak, pengandaan, sewa gedung, uang saku,exstrafooding. tenaga ahli. promosi dan publikasi.

5.511.900.455,00 14,00

Juni Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

2.373.625.455,00 6,00

Juli Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

2.463.625.455,00 6,00

Agustus Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos, ATK, Alat listrik,bahan dan alat kebersihan, surat kabar, pengujian sempel, jasa kebersihan, jasascurity, limah medis,asuransi, cetak, pengandaan, sewa gedung, uang saku,exstrafooding. tenaga ahli. promosi dan publikasi.

5.315.270.455,00 14,00

September Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

2.688.755.455,00 6,00

Oktober Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

2.509.250.455,00 6,00

November Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos, ATK, Alat listrik,bahan dan alat kebersihan, surat kabar, pengujian sempel, jasa kebersihan, jasascurity, limah medis,asuransi, cetak, pengandaan, sewa gedung, uang saku,exstrafooding. tenaga ahli. promosi dan publikasi.Banten exspo

3.894.975.450,00 10,00

Desember Honor non PNS, Listrik, Telkom, Internet, Bahan Bakar minyak dan Gas, Makan danminum, paket pengiriman, belanja prako matrai dan benda pos,

1.828.580.000,00 5,00

1102.110201.01.021.5.2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUDBanten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -persiapan pendataan peserta diklat kompetensi aparatur 0,00 2,00

1102.110201.01.022.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten

SIMRAL Hal 45 / 51

Page 46: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Februari pendataan dan pengelompokkan peserta diklat kompetensi aparatur 0,00 3,00

Maret Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 24.640.000,00 10,00

April Pengiriman diklat tenaga medis,non medis, manajemen dan coder 58.128.160,00 11,00

Mei Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 24.640.000,00 11,00

Juni Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 5.192.540,00 10,00

Juli Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 0,00 10,00

Agustus Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 0,00 10,00

September Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 0,00 10,00

Oktober Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 0,00 10,00

November Pengiriman diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 0,00 10,00

Desember -penyelesaian laporan diklat tenaga medis,non medis dan manajemen 0,00 3,00

1102.110201.01.022.5.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari - Persiapan Bahan dan kelengkapan dokumen 0,00 1,00

Februari - Peruntukan HPS 0,00 2,00

Maret - Menghubungi penyedia 0,00 2,00

April - Pembuatan kontrak alkes tahun 2018 0,00 5,00

Mei - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum danBelanja Peralatan Laboratorium Tahun 2018

1.124.229.846,20 15,00

Juni - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum danBelanja Peralatan Laboratorium Tahun 2018

1.124.229.846,20 15,00

Juli - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum danBelanja Peralatan Laboratorium Tahun 2018

1.124.229.846,20 15,00

Agustus - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum danBelanja Peralatan Laboratorium Tahun 2018

1.124.229.846,20 15,00

September - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum danBelanja Peralatan Laboratorium Tahun 2018

1.124.229.846,20 15,00

Oktober - Pembuatan Laporan Kegiatan dan Realisasi 0,00 5,00

November - Pembuatan Laporan Kegiatan dan Realisasi 0,00 5,00

Desember - Pembuatan Laporan Kegiatan dan Realisasi 0,00 5,00

1102.110201.01.036.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUDBanten (DAK)

1102.17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1102.110201.17.001.5.2 Pemantauan pelayanan

SIMRAL Hal 46 / 51

Page 47: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Rapat perencanaan kegiatan tahun 2018 kegiatan survei kepuasan pelanggan 0,00 1,00

Februari Persiapan survei kepuasan pelanggan di RSUD Banten 0,00 1,00

Maret persiapan dokumen smester 1 (survey kepuasan pelanggan ) 0,00 1,00

April survei kepuasan pelanggan 50.150.000,00 45,00

Mei Penyelesaian dokumen hasil survey kepuasan pelanggan 0,00 1,00

Juni evaluasi kegiatan survey kepuasan pelanggan semester 1 0,00 1,00

Juli persiapan dokumen smester 2 0,00 1,00

Agustus penawaran pihak pelaksana kegiatan survei kepuasan pelanggan 0,00 1,00

September Persiapan survei kepuasan pelanggan di RSUD Banten 0,00 1,00

Oktober survei kepuasan pelanggan 50.150.000,00 45,00

November Penyelesaian dokumen hasil survey kepuasan pelanggan 0,00 1,00

Desember evaluasi kegiatan selama tahun 2018 0,00 1,00

1102.110201.17.001.5.2 Pemantauan pelayanan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Melakukan rapat persiapan kegiatan tahun 2018 0,00 1,00

Februari Persiapan kegiatan penyusunan Clinical Pathway dan kegiatan evaluasi operasionalpelayanan serta melakukan koordinasi forensik dan medikolegal

0,00 3,00

Maret Menyusun jadwal kegiatan penyusunan Clinical Pathway, evaluasi operasionalpelayanan dan koordinasi forensik dan medikolegal

0,00 2,00

April Mengkoordinasikan narasumber serta membuat surat permohonan narasumberuntuk kegiatan penyusunan clinical pathway,evaluasi operasional pelayanan dankoordinasi forensik dan medikolegal

0,00 3,00

Mei Kegiatan penyusunan Clinical Pathway 5.210.000,00 25,00

Juni kegiatan evaluasi opeasional pelayanan 2.730.000,00 26,00

Juli kegiatan koordinasi forensik dan medikolegal 5.160.000,00 30,00

Agustus -Melakukan kegiatan SPJ untuk kegiatan penyusunan Clinical Pathway, evaluasioperasional pelayanan dan koordinasi forensik dan medikolegal

0,00 2,00

September mengevaluasi kegiatan clinical pathway 0,00 2,00

Oktober mengevaluasi kegiatan operasional pelayanan 0,00 2,00

November mengevaluasi hasil kegiatan koordinasi forensik dan medikolegal 0,00 2,00

Desember evaluasi hasil kegiatan tahun 2018 0,00 2,00

1102.110201.17.002.5.2 Operasional pelayanan

SIMRAL Hal 47 / 51

Page 48: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

1102.110201.17.002.5.2 Operasional pelayanan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Asuhan Etikadan Mutu Keperawatan

0,00 1,00

Februari Melakukan evaluasi terhadap hasil Pemantauan dan Pengawasan terhadappelaksanaan Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan

0,00 1,00

Maret Mengumpulkan data pokok permasalahan yang ada di pelayanan 0,00 3,00

April Koordinasi ke RSU Tangerang terkait kesediaan sebagai Narasumber 0,00 5,00

Mei kegiatan AUDIT ASUHAN KEPERAWATAN 22.140.000,00 75,00

Juni Evaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan 0,00 5,00

Juli Evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut Asuhan Keperawatan 0,00 1,00

Agustus Evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut Asuhan Keperawatan 0,00 2,00

September Evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut Asuhan Keperawatan 0,00 2,00

Oktober Evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut Asuhan Keperawatan 0,00 1,00

November Evaluasi dan monitoring serta tindak lanjut Asuhan Keperawatan 0,00 2,00

Desember Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran 2019 0,00 2,00

1102.110201.17.003.5.2 Asuhan dan Etika Keperawatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Pendataan jumlah kebutuhan perawat dan bidan di rsud banten 0,00 5,00

Februari Persiapan kegiatan, koordinasi dengan narasumber 0,00 5,00

Maret Kegiatan Assesman kinerja perawat berbasis kompetensi 12.360.000,00 70,00

April Pembuatan Laporan Hasil Kegiatan Assesment 0,00 2,00

Mei Evaluasi Hasil Assesment Kinerja Perawat 0,00 2,00

Juni Evaluasi Pendataan Jumlah Kebutuhan Pegawai 0,00 1,00

Juli Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan seksi pembinaan danpengembangan keperawatan dengan mengidentifikasi hambatan/kendala yang ada.

0,00 1,00

Agustus Melaksanakan pemantauan , pembinaan, evaluasi dan penilaian hasil kerjabawahan untuk pembinaan karier

0,00 2,00

September Mengendalikan,memfasilitasi pemanfaatan tenaga dan peralatan keperawatan 0,00 2,00

Oktober Melaksanakan kredensial keperawatan 0,00 5,00

November Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja keperawatan 0,00 2,00

1102.110201.17.004.5.2 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

SIMRAL Hal 48 / 51

Page 49: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Desember Tindak Lanjut kegiatan sebagai bahan acuan untuk dilaksanakan pada anggaran2019

0,00 3,00

1102.110201.17.004.5.2 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Persiapan Perencanaan Dokumen 0,00 1,00

Februari Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanTahun 2018

1.624.015.834,00 4,00

Maret Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanTahun 2018

1.870.814.434,00 4,00

April Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanTahun 2018

1.624.015.834,00 7,00

Mei Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanTahun 2018

1.624.015.834,00 7,00

Juni Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanTahun 2018

1.994.213.734,00 7,00

Juli Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanBelanja Alat Kedokteran Umum Tahun 2018

7.901.884.534,00 12,00

Agustus Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanBelanja Alat Kedokteran Umum Tahun 2018

7.901.884.534,00 12,00

September Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanBelanja Alat Kedokteran Umum Tahun 2018

7.443.561.749,20 11,00

Oktober Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanBelanja Alat Kedokteran Umum Tahun 2018

1.767.878.122,80 12,00

November Belanja Bahan Habis Pakai, Belanja Pengisian Gas, dan Belanja Obat - ObatanBelanja Alat Kedokteran Umum Tahun 2018

1.377.217.234,00 12,00

Desember Pembuatan Laporan Akhir Tahun 0,00 11,00

1102.110201.17.005.5.2 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Persiapan Belanja kebutuhan penyediaan makan minum pasien dengan penunjanglainnya

0,00 8,33

Februari Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien dan penggandaan(Fotocopy)

100.500.000,00 8,33

Maret Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien, Bahan Pakai HabisInstalasi IPAL dan Farmasi

522.450.000,00 8,34

April Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien, Bahan Pakai HabisInstalasi IPAL, Air Mineral Karyawan, Susu dan Air Mineral Pasien

422.155.000,00 8,33

Mei Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien dan penggandaan(Fotocopy)

100.500.000,00 8,33

1102.110201.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten

SIMRAL Hal 49 / 51

Page 50: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Juni Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien dan Petugas Jaga diBulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

529.750.000,00 8,34

Juli Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien, Bahan Pakai Habis AirMineral Karyawan, Susu dan Air Mineral Pasien

216.275.000,00 8,33

Agustus Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien dan Bahan Pakai HabisInstalasi Laundry

257.214.400,00 8,33

September Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien 275.379.600,00 8,34

Oktober Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien, Bahan Pakai Habis AirMineral Karyawan, Susu dan Air Mineral Pasien

110.000.000,00 8,33

November Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien 346.209.400,00 8,33

Desember Belanja kebutuhan bahan baku makan dan minum pasien, Bahan Pakai Habis AirMineral Karyawan, Susu dan Air Mineral Pasien

577.950.600,00 8,34

1102.110201.17.006.5.2 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari Merekap kebutuhan pengembangan SIMRS 0,00 5,00

Februari Menyusun KAK, Menyusun HPS, Survei Harga 0,00 10,00

Maret Proses pemilihan Penyedia oleh Pejabat Pengadaan 0,00 15,00

April Pengadaan barang kabel UTP Cat 6 3 dus, RJ 45 Cat 6 3 kotak, Managed switch 52port 2 unit, Managed switch 28 port 2 unit, Router 1 unit, Acces Point Wifi 4 unit,Switch 3 unit, dan Pemeriksaan Barang oleh Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa

120.000.000,00 50,00

Mei Pencairan Anggaran, dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanSistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)

0,00 13,00

Juni Menggunakan Barang-barang yang telah dibeli 0,00 1,00

Juli Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuaidengan peraturan dan prosedur yang berlaku

0,00 1,00

Agustus Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaantugas untuk pembinaan karir

0,00 1,00

September Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis Sistem InformasiManajemen Rumah Sakit (SIM-RS)

0,00 1,00

Oktober Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi ManajemenRumah Sakit (SIM-RS)

0,00 1,00

November Menyusun rencana operasional Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit(SIM-RS)

0,00 1,00

Desember Membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya 0,00 1,00

1102.110201.17.007.5.2 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

1102.110201.17.008.5.2 Rekam Medis

SIMRAL Hal 50 / 51

Page 51: PROVINSI BANTEN GAGAN/8... · 2019-11-15 · KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANA ANGGARAN RENCANA CAPAIAN

KODE BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN TARGET CAPAIAN DAN INDIKATORSASARAN KEGIATAN

S/D BULAN TARGET CAPAIAN RENCANAANGGARAN

RENCANACAPAIAN FISIK

Januari -Melakukan rapat persiapan untuk kegiatan teknis pengisian rekam medis yangakan dilaksanakan pada bulan April

0,00 1,00

Februari -Menyusun jadwal kegiatan teknis pengisian rekam medis yang akan dilaksanakanpada bulan April

0,00 1,00

Maret -mengkoordinasikan narasumber serta membuat surat permohonan narasumberuntuk kegiatan teknis pengisian rekam medis

0,00 1,00

April kegiatan teknis pengisian rekam medis 4.210.000,00 45,00

Mei -Melakukan pengerjaan SPJ untuk kegiatan teknis pengisian rekam medis 0,00 2,00

Juni -Melakukan rapat persiapan untuk kegiatan evaluasi penyusunan form rekam medisyang akan dilaksanakan pada bulan September

0,00 1,00

Juli -Menyusun jadwal kegiatan evaluasi penyusunan form rekam medis yang akandilaksanakan pada bulan september

0,00 1,00

Agustus -mengkoordinasikan narasumber serta membuat surat permohonan narasumberuntuk kegiatan evaluasi penyusunan form rekam medis

0,00 1,00

September kegiatan evaluasi penyusunan form rekam medis 4.210.000,00 43,00

Oktober -Melakukan pengerjaan SPJ untuk kegiatan evaluasi penyusunan form rekam medis 0,00 2,00

November -melakukan rapat koordinasi untuk menyusun form rekam medis sesuaikesepakatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan

0,00 1,00

Desember -mengkoordinasikan serta membuat nota dinas untuk permohonan cetakan formrekam medis yang akan diperbaiki/diperbaharui dari kesepakatan yang sudah adadan cetakan form anggaran tahun 2019

0,00 1,00

1102.110201.17.008.5.2 Rekam Medis

SIMRAL Hal 51 / 51