perda apbd tahun anggaran 2014 kabupaten magetan_0

253
BUPATI MAGETAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor Tanggal : : 11 Tahun 2013 27 Desember 2013 Peraturan Daerah

Upload: azieer-keira-hhelohs

Post on 23-Dec-2015

85 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Perda kabupaten magetan

TRANSCRIPT

Page 1: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

BUPATI MAGETAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor

Tanggal

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

Peraturan Daerah

Page 2: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Magetan

telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Jawa Timur Nomor 188/137.K/KPTS/013/2013 tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati

Magetan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran

2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Page 3: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

2

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Page 4: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

3

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712);

Page 5: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Page 6: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

5

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja

Page 7: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

6

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004

Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6

Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2007 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008

tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor

8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2008 Nomor 10);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011

tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);

Page 8: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

7

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2011 Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 1);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun

2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

DAN

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.340.179.611.736,00

2. Belanja Rp. 1.403.496.525.571,00 (-)

Defisit Rp. (63.316.913.835,00 )

Page 9: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

8

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 79.816.913.835,00

b. Pengeluaran Rp. 16.500.000.000,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp. 63.316.913.835,00 (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 112.758.800.000,00

b. Dana Perimbangan Rp. 945.285.802.979,00

c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Rp. 282.135.008.757,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 25.218.000.000,00

b. Retribusi Daerah Rp. 20.468.922.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Rp. 2.868.701.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Rp. 64.203.177.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Rp. 46.234.225.979,00

b. Dana Alokasi Umum Rp. 840.086.597.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp. 58.964.980.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah Rp. 0,00

b. Dana Darurat Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya Rp. 47.946.370.973,00

Page 10: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

9

d. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus Rp. 208.327.111.784,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemda lainnya Rp. 25.824.277.000,00

f. Dana Bagi Hasil dari Pemerintah

Pusat Rp. 0,00

g. Pendapatan lainnya Rp. 37.249.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 905.060.206.071,00

b. Belanja Langsung Rp. 498.436.319.500,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 815.864.580.806,00

b. Belanja Bunga Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi Rp. 0,00

d. Belanja Hibah Rp. 25.441.750.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.849.700.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

Keuangan kepada Propinsi/

Kabupaten/Kota, Pemerintahan

Desa dan Partai Politik Rp. 53.849.534.111,00

h. Belanja Tidak Terduga Rp. 4.054.641.154,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 21.189.719.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 254.562.992.866,00

c. Belanja Modal Rp. 222.683.607.134,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :

Page 11: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

10

a. Penerimaan sejumlah Rp. 79.816.913.835,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 16.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya

(SILPA) sejumlah Rp. 67.266.913.835,00

b. Pencairan dana cadangan

sejumlah Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

sejumlah Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian

pinjaman sejumlah Rp. 12.550.000.000,00

f. Penerimaan piutang daerah

sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

sejumlah Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00

c. Pembayaran pokok utang

sejumlah Rp. 0,00

e. Pemberian pinjaman daerah

Sejumlah Rp. 16.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Page 12: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

11

SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;

9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Panambahan dan

Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat

melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi

anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1)

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

Page 13: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

12

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang

capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran 2014; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan

kriteria sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun

anggaran 2014; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

pemerintah daerah dan masyarakat.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Page 14: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

13

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 12

Page 15: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran I

Page 16: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran I

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NOMORURUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 1.340.179.611.736,00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 112.758.800.000,00

1 . 1 . 1 25.218.000.000,00Pendapatan Pajak Daerah

1 . 1 . 2 20.468.922.000,00Hasil Retribusi Daerah

1 . 1 . 3 2.868.701.000,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1 . 1 . 4 64.203.177.000,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 945.285.802.979,00

1 . 2 . 1 46.234.225.979,00Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1 . 2 . 2 840.086.597.000,00Dana Alokasi Umum

1 . 2 . 3 58.964.980.000,00Dana Alokasi Khusus

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 282.135.008.757,00

1 . 3 . 3 47.946.370.973,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 4 208.327.111.784,00Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1 . 3 . 5 25.824.277.000,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1 . 3 . 7 37.249.000,00Pendapatan Lainnya

2 BELANJA 1.403.496.525.571,00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 905.060.206.071,00

2 . 1 . 1 815.864.580.806,00Belanja Pegawai

2 . 1 . 4 25.441.750.000,00Belanja Hibah

2 . 1 . 5 5.849.700.000,00Belanja Bantuan Sosial

2 . 1 . 7 53.849.534.111,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

2 . 1 . 8 4.054.641.154,00Belanja Tidak Terduga

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 498.436.319.500,00

2 . 2 . 1 21.189.719.500,00Belanja Pegawai

2 . 2 . 2 254.562.992.866,00Belanja Barang dan Jasa

2 . 2 . 3 222.683.607.134,00Belanja Modal

SURPLUS / (DEFISIT) (63.316.913.835,00)

Halaman 1RINGKASAN APBD

Page 17: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

NOMORURUT

URAIAN JUMLAH

1 2 3

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 79.816.913.835,00

3 . 1 . 1 67.266.913.835,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3 . 1 . 5 12.550.000.000,00Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 16.500.000.000,00

3 . 2 . 4 16.500.000.000,00Pemberian Pinjaman Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 63.316.913.835,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

S U M A N T R I

BUPATI MAGETAN

ttd

Halaman 2RINGKASAN APBD

Page 18: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran II

Page 19: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Nomor : 11 Tahun 2013

Peraturan DaerahLampiran II

Tanggal : 27 Desember 2013

TAHUN ANGGARAN 2014

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 1.330.873.875.736,00 1.311.794.432.556,00429.752.370.055,00882.042.062.501,001

Pendidikan 0,00 653.018.707.863,0054.652.077.879,00598.366.629.984,001.01

652.261.207.863,0053.894.577.879,00598.366.629.984,000,00Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.01

757.500.000,00757.500.000,000,000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan1.01 . 1.26.01

Kesehatan 59.796.110.000,00 161.417.360.818,00102.375.589.750,0059.041.771.068,001.02

91.377.915.818,0052.937.174.750,0038.440.741.068,0026.571.680.000,00Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01

69.934.445.000,0049.333.415.000,0020.601.030.000,0033.224.430.000,00Rumah Sakit Umum Daerah1.02 . 1.02.02

105.000.000,00105.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.02 . 1.20.03

Pekerjaan Umum 759.230.000,00 138.500.487.192,00124.523.886.192,0013.976.601.000,001.03

101.400.622.392,0091.738.458.392,009.662.164.000,00744.230.000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.03 . 1.03.01

37.099.864.800,0032.785.427.800,004.314.437.000,0015.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum Pengairan1.03 . 1.03.02

Perumahan 0,00 8.450.000.000,008.450.000.000,000,001.04

8.070.000.000,008.070.000.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.04 . 1.03.01

230.000.000,00230.000.000,000,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.04 . 1.06.01

150.000.000,00150.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.04 . 1.20.03

Penataan Ruang 0,00 950.000.000,00950.000.000,000,001.05

950.000.000,00950.000.000,000,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.05 . 1.06.01

Perencanaan Pembangunan 0,00 6.349.444.200,003.757.600.000,002.591.844.200,001.06

6.349.444.200,003.757.600.000,002.591.844.200,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01

Perhubungan 2.216.926.000,00 15.932.379.975,0012.158.747.000,003.773.632.975,001.07

6.580.460.000,006.580.460.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.07 . 1.03.01

9.351.919.975,005.578.287.000,003.773.632.975,002.216.926.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.07 . 1.07.01

Lingkungan Hidup 193.000.000,00 15.715.095.850,0010.639.699.050,005.075.396.800,001.08

15.685.095.850,0010.609.699.050,005.075.396.800,00193.000.000,00Badan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01

30.000.000,0030.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.08 . 1.20.03

Kependudukan dan Catatan Sipil 318.000.000,00 5.082.193.850,002.742.680.850,002.339.513.000,001.10

4.973.713.000,002.634.200.000,002.339.513.000,00318.000.000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01

1.950.000,001.950.000,000,000,00Kecamatan Magetan1.10 . 1.20.13

Halaman 1RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 20: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

7.600.000,007.600.000,000,000,00Kecamatan Panekan1.10 . 1.20.14

6.258.000,006.258.000,000,000,00Kecamatan Plaosan1.10 . 1.20.15

6.424.600,006.424.600,000,000,00Kecamatan Poncol1.10 . 1.20.16

4.068.000,004.068.000,000,000,00Kecamatan Parang1.10 . 1.20.17

3.271.000,003.271.000,000,000,00Kecamatan Takeran1.10 . 1.20.19

7.347.000,007.347.000,000,000,00Kecamatan Kawedanan1.10 . 1.20.20

7.100.000,007.100.000,000,000,00Kecamatan Bendo1.10 . 1.20.21

2.900.000,002.900.000,000,000,00Kecamatan Maospati1.10 . 1.20.22

4.062.050,004.062.050,000,000,00Kecamatan Barat1.10 . 1.20.23

15.600.000,0015.600.000,000,000,00Kecamatan Karangrejo1.10 . 1.20.24

12.960.000,0012.960.000,000,000,00Kecamatan Sukomoro1.10 . 1.20.25

2.900.000,002.900.000,000,000,00Kecamatan Kartoharjo1.10 . 1.20.26

6.600.000,006.600.000,000,000,00Kecamatan Karas1.10 . 1.20.27

6.000.000,006.000.000,000,000,00Kecamatan Ngariboyo1.10 . 1.20.28

8.950.200,008.950.200,000,000,00Kecamatan Nguntoronadi1.10 . 1.20.29

4.490.000,004.490.000,000,000,00Kecamatan Sidorejo1.10 . 1.20.30

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 370.000.000,00370.000.000,000,001.11

310.000.000,00310.000.000,000,000,00Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.11 . 1.12.01

60.000.000,0060.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.11 . 1.20.03

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 450.000.000,00 10.718.220.609,004.295.402.809,006.422.817.800,001.12

10.718.220.609,004.295.402.809,006.422.817.800,00450.000.000,00Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01

Sosial 0,00 6.375.452.000,003.492.734.000,002.882.718.000,001.13

6.375.452.000,003.492.734.000,002.882.718.000,000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01

Ketenagakerjaan 0,00 500.816.000,00500.816.000,000,001.14

500.816.000,00500.816.000,000,000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.14 . 1.13.01

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 3.516.319.000,001.534.000.000,001.982.319.000,001.15

3.516.319.000,001.534.000.000,001.982.319.000,000,00Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah1.15 . 1.15.01

Penanaman Modal 0,00 1.590.000.000,001.590.000.000,000,001.16

490.000.000,00490.000.000,000,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.16 . 1.06.01

960.000.000,00960.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.16 . 1.20.03

140.000.000,00140.000.000,000,000,00Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu1.16 . 1.20.12

Kebudayaan 0,00 1.963.000.000,001.963.000.000,000,001.17

1.963.000.000,001.963.000.000,000,000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga1.17 . 2.04.01

Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 8.223.323.750,008.223.323.750,000,001.18

427.500.000,00427.500.000,000,000,00Dinas Pendidikan1.18 . 1.01.01

Halaman 2RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 21: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

6.250.000.000,006.250.000.000,000,000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya1.18 . 1.03.01

60.000.000,0060.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah1.18 . 1.20.03

34.698.750,0034.698.750,000,000,00Kecamatan Magetan1.18 . 1.20.13

9.875.000,009.875.000,000,000,00Kecamatan Plaosan1.18 . 1.20.15

10.500.000,0010.500.000,000,000,00Kecamatan Parang1.18 . 1.20.17

27.000.000,0027.000.000,000,000,00Kecamatan Kawedanan1.18 . 1.20.20

20.000.000,0020.000.000,000,000,00Kecamatan Bendo1.18 . 1.20.21

16.250.000,0016.250.000,000,000,00Kecamatan Nguntoronadi1.18 . 1.20.29

1.367.500.000,001.367.500.000,000,000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga1.18 . 2.04.01

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 17.226.618.200,0010.617.587.100,006.609.031.100,001.19

6.092.883.500,003.511.908.500,002.580.975.000,000,00Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1.19 . 1.19.01

9.836.682.700,005.832.276.600,004.004.406.100,000,00Kantor Satuan Polisi Pamong Praja1.19 . 1.19.02

1.297.052.000,001.273.402.000,0023.650.000,000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.03

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

1.267.044.609.736,00 239.378.837.724,0065.238.702.650,00174.140.135.074,001.20

100.000.000,00100.000.000,000,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.20 . 1.06.01

8.816.282.275,000,008.816.282.275,000,00Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1.20 . 1.20.01

594.167.000,000,00594.167.000,000,00Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.02

34.019.011.427,0022.529.536.800,0011.489.474.627,001.378.380.000,00Sekretariat Daerah1.20 . 1.20.03

24.445.746.550,0021.758.796.250,002.686.950.300,000,00Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04

124.475.381.772,008.074.875.000,00116.400.506.772,001.265.316.229.736,00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05

7.630.460.200,005.251.174.700,002.379.285.500,000,00Badan Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.06

4.162.124.000,002.057.424.500,002.104.699.500,000,00Inspektorat1.20 . 1.20.07

273.100.000,00265.000.000,008.100.000,000,00Sekretariat Dewan KORPRI1.20 . 1.20.08

2.446.402.000,00850.000.000,001.596.402.000,00350.000.000,00Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu1.20 . 1.20.12

4.372.179.850,00213.351.250,004.158.828.600,000,00Kecamatan Magetan1.20 . 1.20.13

1.755.317.800,00242.400.000,001.512.917.800,000,00Kecamatan Panekan1.20 . 1.20.14

1.848.667.500,00233.867.000,001.614.800.500,000,00Kecamatan Plaosan1.20 . 1.20.15

1.472.333.700,00243.575.400,001.228.758.300,000,00Kecamatan Poncol1.20 . 1.20.16

1.660.070.000,00235.432.000,001.424.638.000,000,00Kecamatan Parang1.20 . 1.20.17

1.468.836.000,00247.000.000,001.221.836.000,000,00Kecamatan Lembeyan1.20 . 1.20.18

1.679.572.300,00246.729.000,001.432.843.300,000,00Kecamatan Takeran1.20 . 1.20.19

2.265.447.900,00209.653.000,002.055.794.900,000,00Kecamatan Kawedanan1.20 . 1.20.20

1.544.938.300,00218.100.000,001.326.838.300,000,00Kecamatan Bendo1.20 . 1.20.21

2.276.914.000,00242.600.000,002.034.314.000,000,00Kecamatan Maospati1.20 . 1.20.22

1.847.919.950,00245.937.950,001.601.982.000,000,00Kecamatan Barat1.20 . 1.20.23

1.874.529.000,00234.400.000,001.640.129.000,000,00Kecamatan Karangrejo1.20 . 1.20.24

1.715.931.100,00262.040.000,001.453.891.100,000,00Kecamatan Sukomoro1.20 . 1.20.25

1.521.848.500,00247.100.000,001.274.748.500,000,00Kecamatan Kartoharjo1.20 . 1.20.26

Halaman 3RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 22: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

1.378.055.400,00243.400.000,001.134.655.400,000,00Kecamatan Karas1.20 . 1.20.27

1.301.440.100,00269.000.000,001.032.440.100,000,00Kecamatan Ngariboyo1.20 . 1.20.28

1.093.713.800,00221.799.800,00871.914.000,000,00Kecamatan Nguntoronadi1.20 . 1.20.29

1.288.447.300,00245.510.000,001.042.937.300,000,00Kecamatan Sidorejo1.20 . 1.20.30

50.000.000,0050.000.000,000,000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan1.20 . 1.26.01

Ketahanan Pangan 96.000.000,00 6.145.475.575,004.667.530.575,001.477.945.000,001.21

6.145.475.575,004.667.530.575,001.477.945.000,0096.000.000,00Badan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 6.593.741.600,004.296.017.500,002.297.724.100,001.22

3.000.000,003.000.000,000,000,00Kecamatan Lembeyan1.22 . 1.20.18

6.000.000,006.000.000,000,000,00Kecamatan Kawedanan1.22 . 1.20.20

4.800.000,004.800.000,000,000,00Kecamatan Bendo1.22 . 1.20.21

4.500.000,004.500.000,000,000,00Kecamatan Maospati1.22 . 1.20.22

3.000.000,003.000.000,000,000,00Kecamatan Nguntoronadi1.22 . 1.20.29

6.572.441.600,004.274.717.500,002.297.724.100,000,00Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa1.22 . 1.22.01

Statistik 0,00 175.000.000,00175.000.000,000,001.23

175.000.000,00175.000.000,000,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.23 . 1.06.01

Kearsipan 0,00 345.000.000,00345.000.000,000,001.24

345.000.000,00345.000.000,000,000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan1.24 . 1.26.01

Komunikasi dan Informatika 0,00 1.491.974.950,001.491.974.950,000,001.25

100.000.000,00100.000.000,000,000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah1.25 . 1.06.01

473.669.000,00473.669.000,000,000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika1.25 . 1.07.01

918.305.950,00918.305.950,000,000,00Sekretariat Daerah1.25 . 1.20.03

Perpustakaan 0,00 1.764.983.400,00701.000.000,001.063.983.400,001.26

1.764.983.400,00701.000.000,001.063.983.400,000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan1.26 . 1.26.01

Urusan Pilihan 9.305.736.000,00 91.702.093.015,0068.683.949.445,0023.018.143.570,002

Pertanian 1.345.216.000,00 47.786.425.891,0035.998.455.141,0011.787.970.750,002.01

283.163.250,00283.163.250,000,000,00Sekretariat Daerah2.01 . 1.20.03

34.572.765.072,0026.562.157.572,008.010.607.500,00423.696.000,00Dinas Pertanian2.01 . 2.01.01

11.010.997.569,007.233.634.319,003.777.363.250,00921.520.000,00Dinas Peternakan dan Perikanan2.01 . 2.01.02

1.919.500.000,001.919.500.000,000,000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan2.01 . 2.02.01

Kehutanan 0,00 8.065.971.450,003.963.607.450,004.102.364.000,002.02

50.000.000,0050.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.02 . 1.20.03

8.015.971.450,003.913.607.450,004.102.364.000,000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan2.02 . 2.02.01

Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 160.000.000,00160.000.000,000,002.03

160.000.000,00160.000.000,000,000,00Sekretariat Daerah2.03 . 1.20.03

Halaman 4RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 23: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHBELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJAPENDAPATAN

1 2 3 4 5 6

Pariwisata 5.157.379.000,00 8.329.200.770,005.349.000.000,002.980.200.770,002.04

8.329.200.770,005.349.000.000,002.980.200.770,005.157.379.000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga2.04 . 2.04.01

Kelautan dan Perikanan 0,00 3.451.223.400,003.451.223.400,000,002.05

3.451.223.400,003.451.223.400,000,000,00Dinas Peternakan dan Perikanan2.05 . 2.01.02

Perdagangan 0,00 3.996.999.000,003.996.999.000,000,002.06

3.996.999.000,003.996.999.000,000,000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.06 . 2.07.01

Industri 2.803.141.000,00 19.421.772.504,0015.274.164.454,004.147.608.050,002.07

7.441.100.800,007.441.100.800,000,000,00Dinas Kesehatan2.07 . 1.02.01

350.000.000,00350.000.000,000,000,00Badan Lingkungan Hidup2.07 . 1.08.01

150.000.000,00150.000.000,000,000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.07 . 1.13.01

50.000.000,0050.000.000,000,000,00Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah2.07 . 1.15.01

578.368.154,00578.368.154,000,000,00Sekretariat Daerah2.07 . 1.20.03

50.000.000,0050.000.000,000,000,00Dinas Peternakan dan Perikanan2.07 . 2.01.02

965.000.000,00965.000.000,000,000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan2.07 . 2.02.01

9.837.303.550,005.689.695.500,004.147.608.050,002.803.141.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan2.07 . 2.07.01

Ketransmigrasian 0,00 490.500.000,00490.500.000,000,002.08

490.500.000,00490.500.000,000,000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi2.08 . 1.13.01

1.340.179.611.736,00 905.060.206.071,00 498.436.319.500,00 1.403.496.525.571,00JUMLAH

SURPLUS / (DEFISIT) (63.316.913.835,00)

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAHPEMBIAYAAN

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTOSILPA TAB

1 2 3 4 5 6

Urusan Wajib 79.816.913.835,00 63.316.913.835,0016.500.000.000,001

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

79.816.913.835,00 63.316.913.835,0016.500.000.000,001.20

63.316.913.835,0016.500.000.000,0079.816.913.835,00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah1.20 . 1.20.05

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R IHalaman 5RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Page 24: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Page 25: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

S K P D

1. 01. 01. 01. Dinas Pendidikan 1 -- 7

1. 02. 01. 01. Dinas Kesehatan 8 -- 12

1. 02. 02. 02. Rumah Sakit Umum Daerah 13 -- 14

1. 03. 01. 01. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 15 -- 20

1. 03. 02. 02. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 21 -- 24

1. 06. 01. 01. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 25 -- 28

1. 07. 01. 01. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 29 -- 32

1. 08. 01. 01. Badan Lingkungan Hidup 33 -- 37

1. 10. 01. 01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 38 -- 39

1. 12. 01. 01. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 40 -- 43

1. 13. 01. 01. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 44 -- 47

1. 15. 01. 01. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 48 -- 50

1. 19. 01. 01. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 51 -- 54

1. 19. 02. 01. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 55 -- 56

1. 19. 03. 01. Badan Penaggulangan Bencana Daerah 57 58

1. 20. 01. 01. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 59 -- 59

Kode HALAMAN

DAFTAR ISI

Page 26: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

1. 20. 02. 01. Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 60 -- 60

1. 20. 03. 01. Sekretariat Daerah 61 -- 70

1. 20. 04. 01. Sekretariat DPRD 71 -- 73

1. 20. 05. 01. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 74 -- 78

1. 20. 05. 02. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 79 -- 80

1. 20. 06. 01. Badan Kepegawaian Daerah 81 -- 84

1. 20. 07. 01. Inspektorat 85 -- 86

1. 20. 08. 01. Sekretariat Dewan KORPRI 87 -- 88

1. 20. 12. 01. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 89 -- 90

1. 20. 13. 01. Kecamatan Magetan 91 -- 92

1. 20. 14. 01. Kecamatan Panekan 93 -- 94

1. 20. 15. 01. Kecamatan Plaosan 95 -- 96

1. 20. 16. 01. Kecamatan Poncol 97 -- 98

1. 20. 17. 01. Kecamatan Parang 99 -- 100

1. 20. 18. 01. Kecamatan Lembeyan 101 -- 102

1. 20. 19. 01. Kecamatan Takeran 103 -- 104

1. 20. 20. 01. Kecamatan Kawedanan 105 -- 106

1. 20. 21. 01. Kecamatan Bendo 107 -- 108

Page 27: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

1. 20. 22. 01. Kecamatan Maospati 109 -- 110

1. 20. 23. 01. Kecamatan Barat 111 -- 112

1. 20. 24. 01. Kecamatan Karangrejo 113 -- 114

1. 20. 25. 01. Kecamatan Sukomoro 115 -- 116

1. 20. 26. 01. Kecamatan Kartoharjo 117 -- 118

1. 20. 27. 01. Kecamatan Karas 119 -- 120

1. 20. 28. 01. Kecamatan Ngariboyo 121 -- 122

1. 20. 29. 01. Kecamatan Nguntoronadi 123 -- 124

1. 20. 30. 01. Kecamatan Sidorejo 125 -- 126

1. 21. 01. 01. Badan Ketahanan Pangan 127 -- 128

1. 22. 01. 01. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 129 -- 133

1. 26. 01. 01. Kantor Arsip dan Perpustakaan 134 -- 136

2. 01. 01. 01. Dinas Pertanian 137 -- 140

2. 01. 02. 01. Dinas Peternakan dan Perikanan 141 -- 145

2. 02. 01. 01. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 146 -- 148

2. 04. 01. 01. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 149 -- 153

2. 07. 01. 01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 154 -- 157

Page 28: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 652.688.707.863,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 598.366.629.984,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 598.366.629.984,00

BELANJA LANGSUNG 54.322.077.879,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 825.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01

825.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 822.525.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.390.941.000,001.01 . 1.01.01 . 02

315.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.000.000,00

100.941.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.225.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.577.750,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.138.250,00

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

925.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.492.450,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 904.032.550,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 195.000.000,001.01 . 1.01.01 . 05

75.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 29: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

20.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00

100.000.000,00Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional1.01 . 1.01.01 . 05 . 07

1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.750.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

52.387.600,001.01 . 1.01.01 . 06

52.387.600,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.389.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.998.600,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.225.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15

150.000.000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00

300.000.000,00pembangunan sarana dan Prasarana bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00

80.000.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00

645.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000.000,00

50.000.000,00Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 23.486.432.279,001.01 . 1.01.01 . 16

75.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

600.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 591.000.000,00

450.000.000,00Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00

Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 30: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00

50.000.000,00Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.125.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.875.000,00

55.000.000,00Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00

150.000.000,00Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.700.000,00

7.405.000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

1.01 . 1.01.01 . 16 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.405.000,00

100.000.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.200.000,00

80.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.150.000,00

550.000.000,00Pelaksanaan Ujian Akhir SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.475.000,00

235.000.000,00Pelaksanaan Ujian Akhir SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.450.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.550.000,00

200.000.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000,00

10.299.669.279,00Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.225.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.292.400,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.223.151.879,00

10.634.358.000,00Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.967.000,00

Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 31: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.536.291.000,00

Program Pendidikan Menengah 21.442.401.000,001.01 . 1.01.01 . 17

200.000.000,00Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 10

1.01 . 1.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

1.112.095.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.945.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.087.500.000,00

16.163.558.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.961.500,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.791.596.500,00

418.248.000,00Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.225.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415.023.000,00

112.500.000,00Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.500.000,00

150.000.000,00Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.850.000,00

20.000.000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2.614.000.000,00Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan paraktikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.475.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.509.000.000,00

600.000.000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.900.000,00

52.000.000,00Pengadaan Tanah untuk Gedung Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 617.500.000,001.01 . 1.01.01 . 18

65.000.000,00Pemberdayaan tenaga pendidik non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 32: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00

57.500.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00

60.000.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.275.000,00

75.000.000,00Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.025.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000,00

65.000.000,00Pengembangan kebijakan pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.150.000,00

50.000.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.150.000,00

65.000.000,00Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00

180.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.800.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 427.500.000,001.18 . 1.01.01 . 20

162.500.000,00Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.01.01 . 20 . 03

1.18 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.900.000,00

265.000.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.800.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.106.916.000,001.01 . 1.01.01 . 20

67.616.000,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.740.000,00

Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 33: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.765.600,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.400,00

75.000.000,00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.675.000,00

120.000.000,00pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.555.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.000,00

80.000.000,00Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.200.000,00

3.573.000.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.438.600.000,00

100.000.000,00Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.850.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.150.000,00

91.300.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.053.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.247.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 553.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22

55.000.000,00Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00

100.000.000,00Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.625.000,00

72.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.850.000,00

50.000.000,00Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.736.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.264.000,00

Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 34: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

150.000.000,00Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.550.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.445.500,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.004.500,00

126.000.000,00Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.425.000,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.575.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (652.688.707.863,00)

Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 35: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 26.571.680.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.571.680.000,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.812.880.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.758.800.000,00 UU No.1/2004, PP 58/2005

BELANJA 98.819.016.618,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 38.440.741.068,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 38.440.741.068,00

BELANJA LANGSUNG 60.378.275.550,001.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.628.846.250,001.02 . 1.02.01 . 01

1.628.846.250,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.509.196.250,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.242.074.500,001.02 . 1.02.01 . 02

250.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00

454.895.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 452.420.000,00

157.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000,00

315.929.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 36: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.929.500,00

63.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 278.906.000,001.02 . 1.02.01 . 05

221.150.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

1.02 . 1.02.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.150.000,00

57.756.000,00Penilaian angka kredit pejabat fungsional1.02 . 1.02.01 . 05 . 07

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.774.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.982.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30.000.000,001.02 . 1.02.01 . 06

30.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.344.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.656.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.363.563.000,001.02 . 1.02.01 . 15

3.505.950.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.390.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.000.000,00

2.857.613.000,00Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.857.613.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.598.825.800,001.02 . 1.02.01 . 16

191.700.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00

4.229.807.000,00Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.229.807.000,00

126.803.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.003.000,00

452.743.500,00Peningkatan pelayanan kesehatan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429.643.500,00

29.985.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.248.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.737.000,00

3.300.750.000,00Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.298.800.000,00

4.058.337.300,00Penyediaan jasa sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.962.300,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.668.750.000,00

4.580.000.000,00Pelayanan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.533.900.000,00

628.700.000,00Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 560.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 202.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17

87.000.000,00Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00

115.000.000,00Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 521.619.500,001.02 . 1.02.01 . 19

307.920.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.046.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.874.000,00

213.699.500,00Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.549.500,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 463.030.000,001.02 . 1.02.01 . 20

463.030.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00

Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 38: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.580.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 297.000.000,001.02 . 1.02.01 . 21

195.000.000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.350.000,00

102.000.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 349.412.700,001.02 . 1.02.01 . 22

227.752.500,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.702.500,00

66.714.700,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.260.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.454.700,00

54.945.500,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.845.500,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 7.441.100.800,002.07 . 1.02.01 . 23

147.087.500,00Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di

tempat umum

2.07 . 1.02.01 . 23 . 03

2.07 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.087.500,00

7.294.013.300,00Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok

2.07 . 1.02.01 . 23 . 04

2.07 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00

2.07 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.018.500,00

2.07 . 1.02.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.663.344.800,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 276.750.000,001.02 . 1.02.01 . 23

190.000.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.422.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.578.000,00

86.750.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.789.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.961.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 25.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24

Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 39: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

25.000.000,00Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

3.869.839.000,001.02 . 1.02.01 . 25

600.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

1.02 . 1.02.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00

3.269.839.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.269.839.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 31.508.000,001.02 . 1.02.01 . 30

31.508.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.908.000,00

Program Jaminan Kesehatan Nasional 19.758.800.000,001.02 . 1.02.01 . 33

19.758.800.000,00Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.033.519.250,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.661.980.750,00

SURPLUS / (DEFISIT) (72.247.336.618,00)

Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 40: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 33.224.430.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.224.430.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33.224.430.000,00 Permendagri No.61/2007 & PerbupNo.188/267/Kept/403.013/2009

BELANJA 69.934.445.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.601.030.000,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.601.030.000,00

BELANJA LANGSUNG 49.333.415.000,001.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 33.224.430.000,001.02 . 1.02.02 . 16

33.224.430.000,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 16 . 12

1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.983.664.500,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.918.322.500,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.322.443.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 9.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 24

9.000.000.000,00Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS1.02 . 1.02.02 . 24 . 11

1.02 . 1.02.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

7.108.985.000,001.02 . 1.02.02 . 26

600.000.000,00penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

1.02 . 1.02.02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00

1.508.985.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.508.985.000,00

5.000.000.000,00Pengadaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00

Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 41: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (36.710.015.000,00)

Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 744.230.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 744.230.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 689.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

Perda Nomor 9 Tahun 2011

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 55.230.000,00 Perbup Magetan Nomor 81 Tahun 2011

BELANJA 122.301.082.392,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.662.164.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.662.164.000,00

BELANJA LANGSUNG 112.638.918.392,001.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.634.050,001.03 . 1.03.01 . 01

672.634.050,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.320.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.725.150,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.588.900,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.699.195.702,001.03 . 1.03.01 . 02

3.205.144.850,00Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.225.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.352.650,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.971.567.200,00

630.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.475.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.825.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 617.700.000,00

100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 43: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

160.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.920.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.080.000,00

4.244.050.852,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.550.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.165.700,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.209.335.152,00

360.000.000,00Pembangunan Gedung Sarana Tempat Kerja1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

1.03 . 1.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.875.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05

200.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

45.000.000,001.03 . 1.03.01 . 06

45.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00

Program Peningkatan Jalan & Jembatan 18.812.473.500,001.03 . 1.03.01 . 07

1.775.500.000,00Peningkatan Jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.775.500.000,00

7.000.000.000,00Pengadaan Bahan Bangunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.980.000,00

1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.941.020.000,00

5.200.000.000,00Peningkatan Jembatan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 07 . 07

1.03 . 1.03.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.200.000.000,00

4.836.973.500,00Peningkatan Jalan Desa1.03 . 1.03.01 . 07 . 09

1.03 . 1.03.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.836.973.500,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 17.210.000.000,001.03 . 1.03.01 . 15

17.210.000.000,00Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.134.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.026.000,00

Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 44: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.134.840.000,00

Program Pengembangan Perumahan 1.890.000.000,001.04 . 1.03.01 . 15

30.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.025.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.975.000,00

1.860.000.000,00Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

1.04 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 210.000.000,001.04 . 1.03.01 . 16

210.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 16 . 06

1.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.450.000,00

1.04 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.550.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.503.686.000,001.03 . 1.03.01 . 16

1.503.686.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.975.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.211.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.486.500.000,00

Program pembangunan turap/talud/bronjong 7.569.677.000,001.03 . 1.03.01 . 17

3.969.677.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.762.500,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.098.500,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.913.816.000,00

3.600.000.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.745.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.575.000,00

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.559.680.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 33.842.243.140,001.03 . 1.03.01 . 18

9.624.035.860,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.063.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.726.700,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.552.246.160,00

625.872.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.610.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 608.037.000,00

4.716.793.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 45: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 374.895.500,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.341.897.500,00

1.400.000.000,00Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 18 . 15

1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.580.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.384.320.000,00

4.300.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Infrastruktur Daerah1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.156.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.284.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.253.560.000,00

5.121.521.200,00Pemeliharaan Jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.203.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.797.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.055.521.200,00

8.054.021.080,00Pemeliharaan Jalan Desa1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.054.021.080,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 6.580.460.000,001.07 . 1.03.01 . 19

6.580.460.000,00Pemeliharaan Jaringan PJU1.07 . 1.03.01 . 19 . 10

1.07 . 1.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.260.000,00

1.07 . 1.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.549.200.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 800.000.000,001.04 . 1.03.01 . 19

200.000.000,00Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 10

1.04 . 1.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.300.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.700.000,00

600.000.000,00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.775.000,00

1.04 . 1.03.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 586.000.000,00

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 15.000.000,001.03 . 1.03.01 . 20

15.000.000,00Evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 20 . 03

1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.690.000,00

1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.310.000,00

Program pengelolaan areal pemakaman 170.000.000,001.04 . 1.03.01 . 20

170.000.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.03.01 . 20 . 07

Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 46: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.04 . 1.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.365.000,00

1.04 . 1.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.635.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana / Fasilitas Umum 5.000.000.000,001.04 . 1.03.01 . 21

5.000.000.000,00Pembangunan Masjid1.04 . 1.03.01 . 21 . 02

1.04 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6.250.000.000,001.18 . 1.03.01 . 21

6.250.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02

1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.400.000,00

1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.089.000,00

1.18 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.215.511.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.005.745.000,001.03 . 1.03.01 . 23

885.745.000,00Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.245.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 865.500.000,00

120.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.500.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2.000.304.000,001.03 . 1.03.01 . 25

1.924.743.000,00Peningkatan distribusi penyediaan air baku1.03 . 1.03.01 . 25 . 06

1.03 . 1.03.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.924.743.000,00

75.561.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 25 . 07

1.03 . 1.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.161.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 75.000.000,001.03 . 1.03.01 . 27

75.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 27 . 09

1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 37.500.000,001.03 . 1.03.01 . 30

37.500.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP)1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00

Pemberdayaan Komunitas Perumahan 50.000.000,001.03 . 1.03.01 . 36

Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 47: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

50.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (BSP2S)1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (121.556.852.392,00)

Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 48: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1 . 03 . 02 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 15.000.000,001.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.000.000,001.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 15.000.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

BELANJA 37.099.864.800,001.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.314.437.000,001.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.314.437.000,00

BELANJA LANGSUNG 32.785.427.800,001.03 . 1.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 841.008.000,001.03 . 1.03.02 . 01

841.008.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.02 . 01 . 20

1.03 . 1.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 496.065.500,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.942.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 647.980.000,001.03 . 1.03.02 . 02

198.230.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 07

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000,00

1.03 . 1.03.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.800.000,00

38.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 22

1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.750.000,00

184.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00

22.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 28

1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00

205.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 42

Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 49: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

45.000.000,001.03 . 1.03.02 . 06

45.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00

1.03 . 1.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

19.491.239.800,001.03 . 1.03.02 . 24

1.490.668.000,00Rehabilitasi jaringan irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 10

1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.668.000,00

400.000.000,00Rehabilitasi pintu air1.03 . 1.03.02 . 24 . 13

1.03 . 1.03.02 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

185.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.02 . 24 . 14

1.03 . 1.03.02 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00

128.000.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.02 . 24 . 15

1.03 . 1.03.02 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00

165.000.000,00Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.02 . 24 . 16

1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.047.500,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.952.500,00

558.030.200,00Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 25

1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 558.030.200,00

179.000.000,00Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya

air lainnya.

1.03 . 1.03.02 . 24 . 28

1.03 . 1.03.02 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00

825.000.000,00Pembangunan Jaringan Drainase dan Springkler1.03 . 1.03.02 . 24 . 29

1.03 . 1.03.02 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.000.000,00

1.800.000.000,00Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 34

1.03 . 1.03.02 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.800.000.000,00

1.479.150.100,00Rehabilitasi Saluran1.03 . 1.03.02 . 24 . 38

1.03 . 1.03.02 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.479.150.100,00

30.000.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Penelitian Tanah1.03 . 1.03.02 . 24 . 40

1.03 . 1.03.02 . 24 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.210.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.790.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 50: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

101.400.000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Jejeruk1.03 . 1.03.02 . 24 . 42

1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.400.000,00

133.000.000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Bringin1.03 . 1.03.02 . 24 . 43

1.03 . 1.03.02 . 24 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00

199.000.000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gandong1.03 . 1.03.02 . 24 . 44

1.03 . 1.03.02 . 24 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00

199.000.000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gonggang1.03 . 1.03.02 . 24 . 45

1.03 . 1.03.02 . 24 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.000.000,00

150.000.000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Taji1.03 . 1.03.02 . 24 . 46

1.03 . 1.03.02 . 24 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

101.400.000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Purwodadi1.03 . 1.03.02 . 24 . 47

1.03 . 1.03.02 . 24 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.400.000,00

859.729.000,00Perbaikan talud dan saluran irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 48

1.03 . 1.03.02 . 24 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 859.729.000,00

50.000.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Irigasi dan Drainase1.03 . 1.03.02 . 24 . 51

1.03 . 1.03.02 . 24 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 770.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.230.000,00

50.000.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengembangan Waduk, embung, sungai, rawa

dan air tAnah

1.03 . 1.03.02 . 24 . 52

1.03 . 1.03.02 . 24 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00

70.000.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengendalian daya rusak air dan kekeringan1.03 . 1.03.02 . 24 . 53

1.03 . 1.03.02 . 24 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.900.000,00

50.000.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengelolaan dan pengendalian air1.03 . 1.03.02 . 24 . 54

1.03 . 1.03.02 . 24 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00

206.000.000,00Inventarisasi jaringan irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 56

1.03 . 1.03.02 . 24 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.200.000,00

1.547.882.500,00Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II1.03 . 1.03.02 . 24 . 58

1.03 . 1.03.02 . 24 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.457.882.500,00

1.334.050.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi I1.03 . 1.03.02 . 24 . 61

Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 51: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.03 . 1.03.02 . 24 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.334.050.000,00

865.880.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi II1.03 . 1.03.02 . 24 . 62

1.03 . 1.03.02 . 24 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 865.880.000,00

1.334.050.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi III1.03 . 1.03.02 . 24 . 63

1.03 . 1.03.02 . 24 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.334.050.000,00

1.250.000.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 65

1.03 . 1.03.02 . 24 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000.000,00

1.250.000.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 66

1.03 . 1.03.02 . 24 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000.000,00

1.250.000.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi III (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 67

1.03 . 1.03.02 . 24 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000.000,00

1.250.000.000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi IV (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 68

1.03 . 1.03.02 . 24 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.250.000.000,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 9.665.200.000,001.03 . 1.03.02 . 25

1.350.000.000,00Peningkatan distribusi penyediaan air baku1.03 . 1.03.02 . 25 . 06

1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.350.000.000,00

665.200.000,00Rehabilitasi/perbaikan saluran dan tembok pengaman1.03 . 1.03.02 . 25 . 23

1.03 . 1.03.02 . 25 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 665.200.000,00

7.650.000.000,00Pembangunan/pemeliharaan sumur-sumur air tanah1.03 . 1.03.02 . 25 . 25

1.03 . 1.03.02 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.800.000,00

1.03 . 1.03.02 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.272.200.000,00

Program Pengendalian Banjir 225.000.000,001.03 . 1.03.02 . 28

125.000.000,00Mitigasi Bencana Alam1.03 . 1.03.02 . 28 . 12

1.03 . 1.03.02 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

1.03 . 1.03.02 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.525.000,00

100.000.000,00Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air1.03 . 1.03.02 . 28 . 14

1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00

1.03 . 1.03.02 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.975.000,00

Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.870.000.000,001.03 . 1.03.02 . 35

1.870.000.000,00Pengadaan Tanah Lahan Pengairan1.03 . 1.03.02 . 35 . 01

1.03 . 1.03.02 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.870.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (37.084.864.800,00)

Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 52: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 8.394.444.200,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.591.844.200,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.591.844.200,00

BELANJA LANGSUNG 5.802.600.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856.750.000,001.06 . 1.06.01 . 01

856.750.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.772.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721.128.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 114.850.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.250.000,001.06 . 1.06.01 . 02

8.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00

95.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154.600.000,001.06 . 1.06.01 . 05

130.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

1.06 . 1.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00

24.600.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 05 . 03

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000,00

Program pengembangan data/informasi 300.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15

150.000.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.275.000,00

Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 53: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.725.000,00

150.000.000,00Pembangunan Konektifitas e- Government1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.575.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.000.000,00

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 175.000.000,001.23 . 1.06.01 . 15

175.000.000,00Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 02

1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.340.000,00

1.23 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.660.000,00

Program Pengembangan Perumahan 230.000.000,001.04 . 1.06.01 . 15

30.000.000,00Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.06.01 . 15 . 01

1.04 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00

1.04 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00

200.000.000,00Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)1.04 . 1.06.01 . 15 . 02

1.04 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00

1.04 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.950.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 490.000.000,001.16 . 1.06.01 . 15

70.000.000,00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.06.01 . 15 . 06

1.16 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.875.000,00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.125.000,00

420.000.000,00Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.06.01 . 15 . 10

1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.125.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 950.000.000,001.05 . 1.06.01 . 15

600.000.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.075.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.925.000,00

300.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.500.000,00

50.000.000,00Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.750.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00

Program Kerjasama Pembangunan 60.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16

Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 54: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

60.000.000,00Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000,00

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 100.000.000,001.25 . 1.06.01 . 16

100.000.000,00Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi1.25 . 1.06.01 . 16 . 01

1.25 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00

1.25 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.975.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 300.000.000,001.06 . 1.06.01 . 18

300.000.000,00Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.675.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 300.000.000,001.06 . 1.06.01 . 19

300.000.000,00Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.050.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.950.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 1.020.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21

100.000.000,00Penetapan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00

250.000.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.800.000,00

250.000.000,00Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.900.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.100.000,00

150.000.000,00Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.129.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.871.000,00

270.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249.660.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.340.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 480.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22

150.000.000,00Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 55: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.325.000,00

220.000.000,00koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.714.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.286.000,00

110.000.000,00Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan1.06 . 1.06.01 . 22 . 07

1.06 . 1.06.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.240.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.760.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 130.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23

30.000.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00

100.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.555.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.445.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 53.000.000,001.06 . 1.06.01 . 24

53.000.000,00Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan

hidup

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.575.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 100.000.000,001.20 . 1.06.01 . 31

100.000.000,00Pengembangan Inovasi Teknologi1.20 . 1.06.01 . 31 . 01

1.20 . 1.06.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.375.000,00

1.20 . 1.06.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.625.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.394.444.200,00)

Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 56: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi : 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.216.926.000,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.216.926.000,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.216.926.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012

Perda Nomor 2 Tahun 2012

Perda Nomor 9 Tahun 2011

BELANJA 9.825.588.975,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.773.632.975,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.773.632.975,00

BELANJA LANGSUNG 6.051.956.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 728.647.000,001.07 . 1.07.01 . 01

728.647.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.150.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 669.497.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 820.700.000,001.07 . 1.07.01 . 02

125.000.000,00Pembangunan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00

270.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.000.000,00

155.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.500,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.599.500,00

Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 57: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

70.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00

150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 42

1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 340.000.000,001.07 . 1.07.01 . 15

340.000.000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 237.869.000,001.25 . 1.07.01 . 15

237.869.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.950.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.020.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.899.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.003.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16

83.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00

230.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 02

1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00

540.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00

150.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 70.000.000,001.25 . 1.07.01 . 17

70.000.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.25 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.700.000,00

Program peningkatan pelayanan angkutan 580.800.000,001.07 . 1.07.01 . 17

96.000.000,00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 58: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.300.000,00

347.000.000,00Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.050.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.950.000,00

30.000.000,00Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum1.07 . 1.07.01 . 17 . 08

1.07 . 1.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00

20.000.000,00Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.220.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.780.000,00

37.800.000,00Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.525.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000,00

50.000.000,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 165.800.000,001.25 . 1.07.01 . 18

165.800.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.100.000,00

1.25 . 1.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.700.000,00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.753.140.000,001.07 . 1.07.01 . 19

200.000.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

200.000.000,00Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

800.153.000,00Pengadaan dan pemasangan traffic light1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.153.000,00

320.000.000,00Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00

232.987.000,00Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.987.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 352.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20

Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 59: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

352.000.000,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.125.000,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.608.662.975,00)

Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 60: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi : 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Badan Lingkungan Hidup

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 193.000.000,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 193.000.000,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 193.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012

BELANJA 16.035.095.850,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.075.396.800,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.075.396.800,00

BELANJA LANGSUNG 10.959.699.050,001.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 445.950.000,001.08 . 1.08.01 . 01

445.950.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.020.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.930.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 700.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02

700.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 05

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.029.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 686.096.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,001.08 . 1.08.01 . 05

20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.08 . 1.08.01 . 05 . 01

1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000,00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.875.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

17.500.000,001.08 . 1.08.01 . 06

17.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 61: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.130.000,00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.729.133.050,001.08 . 1.08.01 . 15

613.531.000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 613.531.000,00

1.822.477.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.775.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.671.702.000,00

50.000.000,00Bimbingan teknis persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 06

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.925.000,00

50.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.000,00

71.480.050,00Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 13

1.08 . 1.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.480.050,00

400.000.000,00Pembangunan Infrastruktur TPA1.08 . 1.08.01 . 15 . 15

1.08 . 1.08.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00

521.645.000,00Pengadaan sarana pengangkutan sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

1.08 . 1.08.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 521.645.000,00

200.000.000,00Rehabilitasi TPA1.08 . 1.08.01 . 15 . 18

1.08 . 1.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.233.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16

200.000.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.050.000,00

119.400.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.650.000,00

60.000.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.800.000,00

50.000.000,00Pengkajian dampak lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 62: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.992.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.008.000,00

300.000.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.225.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

116.000.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.125.000,00

150.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.849.500,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.150.500,00

237.600.000,00Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

1.08 . 1.08.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.600.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 535.526.000,001.08 . 1.08.01 . 17

187.391.000,00Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.216.000,00

50.000.000,00Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 17 . 04

1.08 . 1.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.695.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.305.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00

128.135.000,00Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.535.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.550.000,00

70.000.000,00Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.08 . 1.08.01 . 17 . 09

1.08 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.566.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.434.000,00

60.000.000,00Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00

40.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 63: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

170.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19

25.000.000,00Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.925.000,00

70.000.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.850.000,00

75.000.000,00Koordinasi Penilaian Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.900.000,00

Program peningkatan pengendalian polusi 269.750.000,001.08 . 1.08.01 . 20

189.750.000,00Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi1.08 . 1.08.01 . 20 . 04

1.08 . 1.08.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 189.750.000,00

80.000.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran1.08 . 1.08.01 . 20 . 05

1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 875.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.325.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 350.000.000,002.07 . 1.08.01 . 23

200.000.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 1.08.01 . 23 . 01

2.07 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

2.07 . 1.08.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.375.000,00

150.000.000,00Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu AMDAL2.07 . 1.08.01 . 23 . 02

2.07 . 1.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

2.07 . 1.08.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.750.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.438.840.000,001.08 . 1.08.01 . 24

337.375.000,00Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.282.500,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.392.500,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.700.000,00

62.625.000,00Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.045.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00

Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 64: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.000.000,00

2.700.000.000,00Pengembangan taman rekreasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 07

1.08 . 1.08.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.700.000.000,00

125.000.000,00Perawatan Taman dan Pohon Ayoman1.08 . 1.08.01 . 24 . 11

1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00

213.840.000,00Rehabilitasi taman1.08 . 1.08.01 . 24 . 12

1.08 . 1.08.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 213.840.000,00

Program pengelolaan persampahan 50.000.000,001.08 . 1.08.01 . 25

50.000.000,00Pembuatan sanitari landfill (pengurugan sampah)1.08 . 1.08.01 . 25 . 01

1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.630.000,00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.370.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.842.095.850,00)

Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 65: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 318.000.000,001.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 318.000.000,001.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 318.000.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012

BELANJA 4.973.713.000,001.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.339.513.000,001.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.339.513.000,00

BELANJA LANGSUNG 2.634.200.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 797.143.450,001.10 . 1.10.01 . 01

797.143.450,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 20

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.800.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 763.343.450,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.002.664.400,001.10 . 1.10.01 . 02

290.000.000,00Pembangunan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

1.10 . 1.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290.000.000,00

493.323.400,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 491.973.400,00

92.825.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.825.000,00

113.766.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.766.000,00

12.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 66: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 834.392.150,001.10 . 1.10.01 . 15

280.050.000,00Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151.295.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.755.000,00

84.000.000,00Penyusunan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.030.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.970.000,00

90.000.000,00Sosialisasi Kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.760.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.240.000,00

319.392.150,00Pelayanan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.194.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.198.150,00

60.950.000,00Pengelolaan data arsip elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 595.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.355.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.655.713.000,00)

Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 67: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Organisasi : 1 . 12 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 1 . 12 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 450.000.000,001.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,001.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 450.000.000,00 Perbup No. 67 Tahun 2006

BELANJA 11.028.220.609,001.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.422.817.800,001.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.422.817.800,00

BELANJA LANGSUNG 4.605.402.809,001.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.914.750,001.12 . 1.12.01 . 01

866.914.750,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.12 . 1.12.01 . 01 . 20

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.967.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.532.750,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 401.415.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.814.052.859,001.12 . 1.12.01 . 02

725.220.000,00Pembangunan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 03

1.12 . 1.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 716.320.000,00

300.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.12 . 1.12.01 . 02 . 05

1.12 . 1.12.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00

658.512.859,00Pengadaan Mobil Pelayanan (DAK)1.12 . 1.12.01 . 02 . 19

1.12 . 1.12.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 658.512.859,00

130.320.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 26

1.12 . 1.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 68: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.12 . 1.12.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.170.000,00

Program Keluarga Berencana 256.190.500,001.12 . 1.12.01 . 15

75.000.000,00Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu1.12 . 1.12.01 . 15 . 03

1.12 . 1.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.550.000,00

31.000.000,00Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 05

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.840.000,00

25.000.000,00Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK)1.12 . 1.12.01 . 15 . 07

1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00

30.000.000,00Sosialisasi Program Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 08

1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00

95.190.500,00Percepatan Revitalisasi Program KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 09

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.590.500,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 50.000.000,001.11 . 1.12.01 . 15

50.000.000,00Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak1.11 . 1.12.01 . 15 . 05

1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 65.000.000,001.12 . 1.12.01 . 16

65.000.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat1.12 . 1.12.01 . 16 . 02

1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00

1.12 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 85.000.000,001.11 . 1.12.01 . 16

30.000.000,00Evaluasi pelaksanaan PUG1.11 . 1.12.01 . 16 . 07

1.11 . 1.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00

55.000.000,00Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten1.11 . 1.12.01 . 16 . 10

1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.900.000,00

Program pelayanan kontrasepsi 69.806.500,001.12 . 1.12.01 . 17

Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 69: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

69.806.500,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 02

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.525.000,00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.281.500,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 30.000.000,001.11 . 1.12.01 . 17

30.000.000,00Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17 . 10

1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.575.000,00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.425.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

978.000.000,001.12 . 1.12.01 . 18

60.000.000,00Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS1.12 . 1.12.01 . 18 . 02

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00

453.000.000,00Pengembangan potensi PPKBD1.12 . 1.12.01 . 18 . 03

1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 432.220.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.780.000,00

75.000.000,00Pengembangan Potensi PPKBD Kabupaten Magetan1.12 . 1.12.01 . 18 . 04

1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.344.000,00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.656.000,00

390.000.000,00Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri1.12 . 1.12.01 . 18 . 05

1.12 . 1.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 390.000.000,00

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 145.000.000,001.11 . 1.12.01 . 18

75.000.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.550.000,00

20.000.000,00Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha1.11 . 1.12.01 . 18 . 04

1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 660.000,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.340.000,00

50.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.11 . 1.12.01 . 18 . 06

1.11 . 1.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.750.000,00

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 45.000.000,001.12 . 1.12.01 . 20

45.000.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR1.12 . 1.12.01 . 20 . 01

1.12 . 1.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.550.000,00

Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 70: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

185.438.200,001.12 . 1.12.01 . 22

185.438.200,00Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.763.200,00

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 15.000.000,001.12 . 1.12.01 . 24

15.000.000,00Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU1.12 . 1.12.01 . 24 . 01

1.12 . 1.12.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.578.220.609,00)

Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 71: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.516.768.000,001.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.882.718.000,001.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.882.718.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.634.050.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 447.031.000,001.13 . 1.13.01 . 01

447.031.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 20

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.677.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.497.250,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144.856.750,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 654.368.000,001.13 . 1.13.01 . 02

55.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

1.13 . 1.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00

109.368.000,00Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.675.000,00

175.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00

175.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00

140.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 02 . 31

1.13 . 1.13.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.600.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,001.13 . 1.13.01 . 05

Halaman 44RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 72: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

17.500.000,001.13 . 1.13.01 . 06

17.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.044.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.456.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.060.835.000,001.13 . 1.13.01 . 15

75.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 725.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.275.000,00

200.000.000,00Pendataan PMKS1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.400.000,00

75.000.000,00Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.225.000,00

434.335.000,00Pemberdayaan Fakir Miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.035.000,00

276.500.000,00Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 15 . 11

1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.625.000,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.875.000,00

Program pengembangan wilayah transmigrasi 490.500.000,002.08 . 1.13.01 . 15

191.500.000,00Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.935.000,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.565.000,00

189.000.000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.245.000,00

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.755.000,00

110.000.000,00Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

2.08 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

Halaman 45RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 73: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.08 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.450.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 20.000.000,001.14 . 1.13.01 . 15

20.000.000,00Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 03

1.14 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.072.500,00

1.14 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.927.500,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 440.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16

50.000.000,00Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.350.000,00

40.000.000,00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00

350.000.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.400.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 188.000.000,001.14 . 1.13.01 . 16

88.000.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.950.000,00

100.000.000,00Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat1.14 . 1.13.01 . 16 . 06

1.14 . 1.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.700.000,00

Program pembinaan anak terlantar 120.000.000,001.13 . 1.13.01 . 17

120.000.000,00Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 02

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.750.000,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 292.816.000,001.14 . 1.13.01 . 17

75.000.000,00Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 01

1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.300.000,00

92.816.000,00Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.245.000,00

Halaman 46RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 74: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.571.000,00

125.000.000,00Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.850.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.150.000,00

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 159.000.000,001.13 . 1.13.01 . 18

159.000.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 03

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.100.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.900.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 50.000.000,001.13 . 1.13.01 . 19

50.000.000,00Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial1.13 . 1.13.01 . 19 . 08

1.13 . 1.13.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.990.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.010.000,00

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

134.000.000,001.13 . 1.13.01 . 20

134.000.000,00Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 380.000.000,001.13 . 1.13.01 . 21

25.000.000,00Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00

155.000.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.600.000,00

200.000.000,00Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.975.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.025.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 150.000.000,002.07 . 1.13.01 . 23

150.000.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 1.13.01 . 23 . 01

2.07 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.220.000,00

2.07 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.096.000,00

2.07 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.684.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.516.768.000,00)

Halaman 47RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 75: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 3.566.319.000,001.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.982.319.000,001.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.982.319.000,00

BELANJA LANGSUNG 1.584.000.000,001.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 228.881.500,001.15 . 1.15.01 . 01

228.881.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.332.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.447.200,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.102.300,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.000.000,001.15 . 1.15.01 . 02

85.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 07

1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00

15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

75.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 42

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 156.030.000,001.15 . 1.15.01 . 15

65.000.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 715.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.285.000,00

41.030.000,00Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

Halaman 48RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 76: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.755.000,00

50.000.000,00Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah (Pelatihan)1.15 . 1.15.01 . 15 . 13

1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.725.000,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

178.838.500,001.15 . 1.15.01 . 16

80.000.000,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.650.000,00

98.838.500,00Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.288.500,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

440.000.000,001.15 . 1.15.01 . 17

20.000.000,00Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.780.000,00

20.000.000,00Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi1.15 . 1.15.01 . 17 . 03

1.15 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.780.000,00

20.000.000,00Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.780.000,00

50.000.000,00Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga1.15 . 1.15.01 . 17 . 07

1.15 . 1.15.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.725.000,00

300.000.000,00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298.350.000,00

30.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 17 . 11

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.725.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 325.250.000,001.15 . 1.15.01 . 18

Halaman 49RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 77: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

20.000.000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 01

1.15 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

30.000.000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

20.000.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.780.000,00

65.000.000,00Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 07

1.15 . 1.15.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.775.000,00

30.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 18 . 09

1.15 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

160.250.000,00Pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian1.15 . 1.15.01 . 18 . 22

1.15 . 1.15.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.825.000,00

Program Pembinaan Industri 16.000.000,002.07 . 1.15.01 . 22

16.000.000,00Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau2.07 . 1.15.01 . 22 . 06

2.07 . 1.15.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

2.07 . 1.15.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.780.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 15.300.000,002.07 . 1.15.01 . 23

15.300.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 1.15.01 . 23 . 01

2.07 . 1.15.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

2.07 . 1.15.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.080.000,00

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 18.700.000,002.07 . 1.15.01 . 24

18.700.000,00Penyampaian ketentuan di bidang cukai2.07 . 1.15.01 . 24 . 01

2.07 . 1.15.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.000,00

2.07 . 1.15.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.566.319.000,00)

Halaman 50RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 78: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.092.883.500,001.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.580.975.000,001.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.580.975.000,00

BELANJA LANGSUNG 3.511.908.500,001.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.110.000,001.19 . 1.19.01 . 01

241.110.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.262.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.067.500,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 780.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 286.351.250,001.19 . 1.19.01 . 02

37.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.750.000,00

11.900.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.650.000,00

39.600.000,00Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.400.000,00

36.326.250,00Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

1.19 . 1.19.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.876.250,00

17.525.000,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.19 . 1.19.01 . 02 . 12

1.19 . 1.19.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.525.000,00

Halaman 51RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 79: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

54.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.900.000,00

60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

1.19 . 1.19.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 105.000.000,001.19 . 1.19.01 . 15

55.000.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00

50.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 15 . 06

1.19 . 1.19.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 50.000.000,001.19 . 1.19.01 . 16

50.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 16 . 05

1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 609.975.000,001.19 . 1.19.01 . 17

65.000.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00

50.000.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.590.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.410.000,00

25.000.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.420.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.580.000,00

469.975.000,00Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 354.925.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.050.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 85.000.000,001.19 . 1.19.01 . 18

85.000.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00

Halaman 52RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 80: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 361.908.500,001.19 . 1.19.01 . 19

100.000.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.01 . 19 . 01

1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.040.000,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.960.000,00

261.908.500,00Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 19 . 03

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.158.500,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 1.772.563.750,001.19 . 1.19.01 . 21

455.000.000,00Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429.800.000,00

30.000.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00

15.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

33.860.000,00Penelitian berkas bantuan keuangan partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.610.000,00

29.250.000,00Penyuluhan kepada partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00

50.000.000,00Pembinaan Organisasi Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 13

1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00

30.000.000,00Rencana Aksi Nasional dan HAM1.19 . 1.19.01 . 21 . 14

1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00

1.129.453.750,00Monitoring penyelenggaraan Pemilu Tahun 20141.19 . 1.19.01 . 21 . 15

1.19 . 1.19.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 791.375.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.593.550,00

Halaman 53RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 81: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.485.200,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.092.883.500,00)

Halaman 54RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 82: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 02 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 9.836.682.700,001.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.004.406.100,001.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.004.406.100,00

BELANJA LANGSUNG 5.832.276.600,001.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.010.100,001.19 . 1.19.02 . 01

215.010.100,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 20

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.847.900,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.762.200,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 406.910.600,001.19 . 1.19.02 . 02

253.588.950,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253.588.950,00

45.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.750.000,00

108.321.650,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.321.650,00

Program peningkatan disiplin aparatur 99.095.000,001.19 . 1.19.02 . 03

99.095.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.945.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,001.19 . 1.19.02 . 05

50.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

Halaman 55RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 83: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.645.726.550,001.19 . 1.19.02 . 15

185.635.050,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.485.050,00

130.000.000,00Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 15 . 04

1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.900.000,00

4.176.491.500,00Pengendalian pengamanan Pileg dan Pilpres1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

1.19 . 1.19.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.153.241.500,00

83.600.000,00Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 11

1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.800.000,00

70.000.000,00Penegakan Peraturan Daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 12

1.19 . 1.19.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.800.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 415.534.350,001.19 . 1.19.02 . 16

107.095.900,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.795.900,00

65.175.250,00Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI

dan kejaksaan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.125.250,00

53.263.200,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 16 . 05

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.200.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.063.200,00

190.000.000,00Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.836.682.700,00)

Halaman 56RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 84: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1 . 19 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 19 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.297.052.000,001.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.650.000,001.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23.650.000,00

BELANJA LANGSUNG 1.273.402.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.400.000,001.19 . 1.19.03 . 01

182.400.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 20

1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.725.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.875.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 401.877.000,001.19 . 1.19.03 . 02

279.893.750,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 07

1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.118.750,00

6.685.250,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.685.250,00

115.298.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.298.000,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 689.125.000,001.19 . 1.19.03 . 22

221.800.000,00Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.03 . 22 . 01

1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.800.000,00

137.775.000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana

alam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

Halaman 57RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 85: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.500.000,00

104.550.000,00Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Tim SAR1.19 . 1.19.03 . 22 . 05

1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.550.000,00

225.000.000,00Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 22 . 07

1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.297.052.000,00)

Halaman 58RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 86: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 8.816.282.275,001.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.816.282.275,001.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.816.282.275,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.816.282.275,00)

Halaman 59RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 87: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 594.167.000,001.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 594.167.000,001.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 594.167.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (594.167.000,00)

Halaman 60RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 88: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.378.380.000,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.378.380.000,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.378.380.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

BELANJA 37.373.848.781,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.489.474.627,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.489.474.627,00

BELANJA LANGSUNG 25.884.374.154,001.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.828.774.400,001.20 . 1.20.03 . 01

100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00

5.636.729.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 393.572.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.963.307.500,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 279.850.000,00

100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Organisasi)1.20 . 1.20.03 . 01 . 34

1.20 . 1.20.03 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

199.691.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Hukum)1.20 . 1.20.03 . 01 . 43

1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.936.500,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.255.000,00

209.582.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Pemerintahan)1.20 . 1.20.03 . 01 . 44

1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.921.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.661.500,00

Halaman 61RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 89: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

122.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Kesra)1.20 . 1.20.03 . 01 . 46

1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.628.500,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.871.500,00

91.836.750,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. SDA)1.20 . 1.20.03 . 01 . 47

1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.304.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.954.500,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.578.250,00

263.934.150,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Humas & Protokol)1.20 . 1.20.03 . 01 . 48

1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.825.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.359.150,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.750.000,00

105.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Adm. Pembangunan)1.20 . 1.20.03 . 01 . 50

1.20 . 1.20.03 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.960.531.500,001.20 . 1.20.03 . 02

2.270.418.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.825.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.033.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.249.560.000,00

193.050.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.700.000,00

228.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.200.000,00

33.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00

503.838.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.838.500,00

1.453.325.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.825.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.448.500.000,00

66.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Halaman 62RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 90: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00

142.200.000,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi (Bag. Umum)1.20 . 1.20.03 . 02 . 34

1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.500.000,00

50.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 36

1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.125.000,00

20.000.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya (Bagian Ortala)1.20 . 1.20.03 . 02 . 38

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.300,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.568.700,00

Program peningkatan disiplin aparatur 4.266.245.000,001.20 . 1.20.03 . 03

4.081.745.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.075.795.000,00

34.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00

150.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Bagian Organisasi)1.20 . 1.20.03 . 03 . 08

1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.820.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.180.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 386.590.050,001.20 . 1.20.03 . 05

147.861.050,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.411.050,00

65.000.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur1.20 . 1.20.03 . 05 . 04

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00

73.729.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum)1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.979.000,00

100.000.000,00Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.03 . 05 . 11

1.20 . 1.20.03 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 372.558.450,001.25 . 1.20.03 . 15

Halaman 63RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 91: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

207.710.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 03

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.735.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.500.000,00

114.848.450,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 06

1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.448.450,00

50.000.000,00Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Daerah1.25 . 1.20.03 . 15 . 07

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 630.000.000,001.16 . 1.20.03 . 15

270.000.000,00Pengembangan potensi unggulan daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 02

1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.925.000,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.014.950,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.060.050,00

60.000.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 15 . 05

1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00

300.000.000,00Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin1.16 . 1.20.03 . 15 . 13

1.16 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.500.000,00

1.16 . 1.20.03 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.500.000,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 150.000.000,001.04 . 1.20.03 . 16

150.000.000,00Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan1.04 . 1.20.03 . 16 . 03

1.04 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.304.000,00

1.04 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.696.000,00

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak

lingkungan

60.000.000,002.03 . 1.20.03 . 16

60.000.000,00Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat2.03 . 1.20.03 . 16 . 01

2.03 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00

2.03 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.725.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 300.000.000,001.16 . 1.20.03 . 16

75.000.000,00Penyusunan Perda Penyertaan Modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 13

1.16 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00

1.16 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00

150.000.000,00Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah1.16 . 1.20.03 . 16 . 14

Halaman 64RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 92: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.16 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.500.000,00

1.16 . 1.20.03 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000,00

75.000.000,00Perda penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 15

1.16 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00

1.16 . 1.20.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 133.163.250,002.01 . 1.20.03 . 16

58.163.250,00Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 1.20.03 . 16 . 02

2.01 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.076.000,00

2.01 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.087.250,00

75.000.000,00Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan2.01 . 1.20.03 . 16 . 24

2.01 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.279.000,00

2.01 . 1.20.03 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.721.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 795.250.000,001.20 . 1.20.03 . 16

219.250.000,00Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.824.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.426.000,00

26.000.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.943.500,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.056.500,00

550.000.000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 50.000.000,002.02 . 1.20.03 . 16

50.000.000,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 1.20.03 . 16 . 05

2.02 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

2.02 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 830.000.000,001.20 . 1.20.03 . 17

175.000.000,00Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.340.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.660.000,00

100.000.000,00Penyusunan dan Pembahasan LAKIP;LKPJ dan RKT1.20 . 1.20.03 . 17 . 46

1.20 . 1.20.03 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.802.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.198.000,00

65.000.000,00Penyusunan dokumen persiapan pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.03 . 17 . 58

1.20 . 1.20.03 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.350.000,00

Halaman 65RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 93: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00

260.000.000,00Pemantapan sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000,00

230.000.000,00Penyusunan Laporan Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP)1.20 . 1.20.03 . 17 . 71

1.20 . 1.20.03 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.390.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.610.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 60.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17

60.000.000,00Peningkatan Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.20.03 . 17 . 11

1.11 . 1.20.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.984.000,00

1.11 . 1.20.03 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.016.000,00

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 30.000.000,001.16 . 1.20.03 . 17

30.000.000,00Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada1.16 . 1.20.03 . 17 . 02

1.16 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00

1.16 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 30.000.000,001.08 . 1.20.03 . 17

30.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.958.000,00

1.08 . 1.20.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.042.000,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 545.747.500,001.25 . 1.20.03 . 18

512.847.500,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.462.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.385.500,00

32.900.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00

1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.625.000,00

Program Pembinaan dan Perkembangan Energi Baru Terbarukan 100.000.000,002.03 . 1.20.03 . 18

100.000.000,00Pemanfaatan Energi Alternatif2.03 . 1.20.03 . 18 . 01

2.03 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

2.03 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 50.000.000,002.01 . 1.20.03 . 19

50.000.000,00Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 1.20.03 . 19 . 01

2.01 . 1.20.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.496.000,00

2.01 . 1.20.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.504.000,00

Halaman 66RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 94: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

366.250.000,001.20 . 1.20.03 . 20

26.500.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.03 . 20 . 01

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.708.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.792.000,00

26.250.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.945.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.305.000,00

98.500.000,00Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.065.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.435.000,00

215.000.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Adbang)1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.714.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.286.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 60.000.000,001.18 . 1.20.03 . 21

60.000.000,00Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.20.03 . 21 . 04

1.18 . 1.20.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.135.000,00

1.18 . 1.20.03 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.865.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 180.759.900,001.20 . 1.20.03 . 23

15.000.000,00Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 23 . 02

1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.289.000,00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.711.000,00

165.759.900,00LPPL Radio Magetan Indah1.20 . 1.20.03 . 23 . 03

1.20 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.759.900,00

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 24

100.000.000,00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 24 . 02

1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.644.000,00

1.20 . 1.20.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.356.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 105.000.000,001.02 . 1.20.03 . 24

105.000.000,00Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.20.03 . 24 . 04

1.02 . 1.20.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.167.000,00

1.02 . 1.20.03 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.833.000,00

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 578.368.154,002.07 . 1.20.03 . 24

Halaman 67RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 95: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

578.368.154,00Penyampaian ketentuan di bidang cukai2.07 . 1.20.03 . 24 . 01

2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.750.000,00

2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539.618.154,00

2.07 . 1.20.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 45.000.000,001.20 . 1.20.03 . 25

45.000.000,00Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.158.500,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.841.500,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 733.718.450,001.20 . 1.20.03 . 26

77.889.650,00Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.889.650,00

105.272.350,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.585.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.687.350,00

75.444.800,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.944.800,00

107.725.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.375.000,00

17.386.650,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan

yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.386.650,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00

50.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.525.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.475.000,00

300.000.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bagian Organisasi)1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.989.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.011.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

100.000.000,002.01 . 1.20.03 . 26

100.000.000,00Kajian ilmiah pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air2.01 . 1.20.03 . 26 . 01

Halaman 68RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 96: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.904.000,00

2.01 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.096.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 155.000.000,001.20 . 1.20.03 . 27

100.000.000,00Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru1.20 . 1.20.03 . 27 . 04

1.20 . 1.20.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.865.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.135.000,00

30.000.000,00Fasilitas monitoring dan evaluasi tupoksi organisasi perangkat daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.065.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.935.000,00

25.000.000,00Fasilitasi monitoring dan evaluasi tupoksi jabatan fungsional1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.460.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.540.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 2.701.417.500,001.20 . 1.20.03 . 28

55.000.000,00Pembekalan BPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.700.000,00

1.080.000.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat)

1.20 . 1.20.03 . 28 . 08

1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.863.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.005.137.000,00

221.917.500,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bagian

Pemerintahan)

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.804.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.313.500,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.800.000,00

113.000.000,00Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum1.20 . 1.20.03 . 28 . 10

1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.775.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.225.000,00

65.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa1.20 . 1.20.03 . 28 . 11

1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00

705.000.000,00Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama1.20 . 1.20.03 . 28 . 12

1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.858.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.142.000,00

35.000.000,00Pembekalan Kepala Desa1.20 . 1.20.03 . 28 . 15

Halaman 69RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 97: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00

33.500.000,00Akselerasi Pembangunan Pedesaan (Pendamping Bantuan Propinsi)1.20 . 1.20.03 . 28 . 16

1.20 . 1.20.03 . 28 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00

343.000.000,00Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa1.20 . 1.20.03 . 28 . 19

1.20 . 1.20.03 . 28 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.958.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.042.000,00

50.000.000,00Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat

Peribadatan

1.20 . 1.20.03 . 28 . 22

1.20 . 1.20.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.647.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.353.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan Sekretaris Daerah 15.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30

15.000.000,00Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 30 . 01

1.20 . 1.20.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 65.000.000,001.20 . 1.20.03 . 31

65.000.000,00Pemberdayaan dan pengembangan potensi kelembagaan lokal pemerintah desa menuju

otonomi desa

1.20 . 1.20.03 . 31 . 04

1.20 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 47

100.000.000,00Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS1.20 . 1.20.03 . 47 . 06

1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.450.000,00

1.20 . 1.20.03 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (35.995.468.781,00)

Halaman 70RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 98: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 24.445.746.550,001.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.686.950.300,001.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.686.950.300,00

BELANJA LANGSUNG 21.758.796.250,001.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.288.808.600,001.20 . 1.20.04 . 01

1.288.808.600,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 20

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.285.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.621.100,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.902.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.851.191.700,001.20 . 1.20.04 . 02

902.160.100,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.325.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.100,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 898.000.000,00

68.850.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.850.000,00

72.275.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.250.000,00

122.793.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00

Halaman 71RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 99: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.868.000,00

295.318.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.818.000,00

219.897.100,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.397.100,00

125.110.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.860.000,00

10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

34.788.500,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 30

1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.513.500,00

Program peningkatan disiplin aparatur 368.894.000,001.20 . 1.20.04 . 03

368.894.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.244.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.907.000,001.20 . 1.20.04 . 05

60.907.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03

1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.632.000,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 17.856.387.450,001.20 . 1.20.04 . 15

5.497.737.500,00Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.246.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.471.491.500,00

75.740.000,00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.048.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.692.000,00

6.471.287.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.475.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.464.812.000,00

536.677.500,00Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Halaman 72RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 100: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.950.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.727.500,00

731.981.000,00Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.731.000,00

73.683.250,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.683.250,00

3.924.829.500,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.922.579.500,00

167.324.700,00Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.474.700,00

377.127.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374.402.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 310.500.000,001.20 . 1.20.04 . 23

310.500.000,00Penyebarluasan informasi1.20 . 1.20.04 . 23 . 06

1.20 . 1.20.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana 22.107.500,001.20 . 1.20.04 . 29

22.107.500,00Penyediaan Dokumentasi dan bahan bacaan1.20 . 1.20.04 . 29 . 04

1.20 . 1.20.04 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.379.500,00

1.20 . 1.20.04 . 29 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.728.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (24.445.746.550,00)

Halaman 73RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 101: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 37.895.418.000,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.895.418.000,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 25.218.000.000,00 Perda Nomor 8 Tahun 2011

Perda Nomor 2 Tahun 1998

Perda Nomor 8 Tahun 2011

Perda Nomor 2 Tahun 2011

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.868.701.000,00 Perda Nomor 4 Tahun 1982

Perda Nomor 6 Tahun 2011

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.808.717.000,00 Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I No. P.K/62/4/1

Perda Nomor 6 Tahun 2010

BELANJA 35.279.756.507,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.204.881.507,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.204.881.507,00

BELANJA LANGSUNG 8.074.875.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.047.802.500,001.20 . 1.20.05 . 01

1.047.802.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 20

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.771.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850.031.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 632.658.000,001.20 . 1.20.05 . 02

235.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.600.000,00

170.872.500,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

Halaman 74RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 102: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.187.500,00

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

176.785.500,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 36

1.20 . 1.20.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.217.500,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 169.968.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 165.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05

65.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

100.000.000,00Pendidikan dan latihan pendapatan asli daerah1.20 . 1.20.05 . 05 . 10

1.20 . 1.20.05 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

168.000.000,001.20 . 1.20.05 . 06

70.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.882.500,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.117.500,00

98.000.000,00Rekon Data Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.729.500,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.270.500,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4.394.414.500,001.20 . 1.20.05 . 17

100.000.000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03

1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.285.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.715.000,00

300.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.574.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.426.000,00

240.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.833.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.166.500,00

175.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.401.000,00

Halaman 75RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 103: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.599.000,00

120.000.000,00penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.727.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.272.500,00

290.714.500,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.475.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.239.500,00

136.500.000,00Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.117.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.103.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.280.000,00

50.000.000,00Intensifikasi Penerimaan TP/TGR1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00

80.300.000,00Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00

190.000.000,00Pengelolaan dana transfer ke Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

215.000.000,00Pengelolaan administrasi gaji dan Rekonsiliasi Gaji PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.242.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.658.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.100.000,00

80.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.740.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.260.000,00

97.000.000,00Optimalisasi pengelolaan keuangan PPKD1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.094.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.906.000,00

250.000.000,00Intensifikasi PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.732.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.268.000,00

175.000.000,00Operasionalisasi Aplikasi Sistim Informasi Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

Halaman 76RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 104: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.525.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.144.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.330.500,00

65.000.000,00Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.600.000,00

699.900.000,00Penyediaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 64

1.20 . 1.20.05 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691.900.000,00

100.000.000,00Sosialisasi Perpajakan1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.802.500,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.197.500,00

230.000.000,00Asistensi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 68

1.20 . 1.20.05 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.760.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.240.000,00

200.000.000,00Penyediaan Blanko SPPT, STTS, DHKP1.20 . 1.20.05 . 17 . 69

1.20 . 1.20.05 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 275.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.725.000,00

300.000.000,00Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat1.20 . 1.20.05 . 17 . 70

1.20 . 1.20.05 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00

300.000.000,00Pendampingan Operasional PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 72

1.20 . 1.20.05 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.800.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah 1.517.000.000,001.20 . 1.20.05 . 48

500.000.000,00Peningkatan Manajemen Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 01

1.20 . 1.20.05 . 48 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.741.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353.259.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00

107.000.000,00Penghapusan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 04

1.20 . 1.20.05 . 48 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.950.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.050.000,00

50.000.000,00Penyusunan Laporan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 48 . 05

Halaman 77RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 105: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 48 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.432.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.568.000,00

100.000.000,00Pensertifikatan Tanah1.20 . 1.20.05 . 48 . 08

1.20 . 1.20.05 . 48 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.800.000,00

70.000.000,00Pendataan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 09

1.20 . 1.20.05 . 48 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00

250.000.000,00Rekonsiliasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 10

1.20 . 1.20.05 . 48 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.546.500,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.453.500,00

440.000.000,00Inventarisasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 11

1.20 . 1.20.05 . 48 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.577.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.423.000,00

1.20 . 1.20.05 . 48 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 150.000.000,001.20 . 1.20.05 . 49

150.000.000,00Pendataan dan Klasifikasi Zona Nilai Tanah1.20 . 1.20.05 . 49 . 01

1.20 . 1.20.05 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.250.000,00

1.20 . 1.20.05 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.750.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 2.615.661.493,00

Halaman 78RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 106: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 1.227.420.811.736,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4

DANA PERIMBANGAN 945.285.802.979,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46.234.225.979,00 Surat Dirjen Pajak (KPPT Ngawi) No.S-1294/WPJ.24/KP.13/2012PMK No.203/PMK.07/2011;

Pergub Jatim Nomor 80 Th. 2013

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No S-592/PK/2007

PMK No.207/PMK.07/2011

PMK No.258/PMK.07/2010

PMK No. 8/PMK.07/2012

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 840.086.597.000,00 Surat dari Kemenkeu RI (DJPK) No.S-831/PK/2012 tgl.24/10/2012

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 58.964.980.000,00 Surat Dirjend Perimbangan KemenkeuNo.S-831/PK/2012 Tgl.24/10/2012

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 282.135.008.757,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 47.946.370.973,00 90% Pagu Surat Ka Dipenda Prop.Jatim no 409 dan409 th201290% Pagu Surat Keputusan ka. Dipenda Prop. JatimNo.408 dan 409 Tahun 201295% Pagu Surat Keputusan Ka. dipenda Prop. JatimNo. 408 dan 409 Th. 201290% Pagu Surat Keputusan Ka. Dipenda Prop JatimNo. 408 dan 409 Tahun 2012

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 208.327.111.784,00 PMK No 41/PMK.07/2013 (Tunj. Profesi Guru) dan PMKNo. 42/PMK.07/2013 (Tamsil Guru)

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 25.824.277.000,00 Surat Gub.Jatim No.903/12.432/202/2013

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 Pendapatan Lainnya 37.249.000,00 Surat Keputusan Ka. Dipenda Prop. Jatim No. 408 dan409 tahun 2012

BELANJA 89.195.625.265,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 89.195.625.265,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1

Halaman 79RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 107: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 25.441.750.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 5.849.700.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

53.849.534.111,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 4.054.641.154,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.138.225.186.471,00

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 79.816.913.835,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 67.266.913.835,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 12.550.000.000,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 16.500.000.000,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 16.500.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 63.316.913.835,00

Halaman 80RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 108: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 7.630.460.200,001.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.379.285.500,001.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.379.285.500,00

BELANJA LANGSUNG 5.251.174.700,001.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 240.301.450,001.20 . 1.20.06 . 01

240.301.450,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.840.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.461.450,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.107.400,001.20 . 1.20.06 . 02

66.107.400,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 36

1.20 . 1.20.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.300,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.586.100,00

Program peningkatan disiplin aparatur 66.704.750,001.20 . 1.20.06 . 03

66.704.750,00Pengadaan mesin/kartu absensi1.20 . 1.20.06 . 03 . 01

1.20 . 1.20.06 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.692.000,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.929.850,00

1.20 . 1.20.06 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.082.900,00

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 52.626.000,001.20 . 1.20.06 . 04

52.626.000,00Penyelesaian SK Pensiun1.20 . 1.20.06 . 04 . 04

1.20 . 1.20.06 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.426.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,001.20 . 1.20.06 . 05

Halaman 81RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 109: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

50.000.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur1.20 . 1.20.06 . 05 . 04

1.20 . 1.20.06 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 . 1.20.06 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.800.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

6.100.000,001.20 . 1.20.06 . 06

6.100.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.020.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 71.517.300,001.20 . 1.20.06 . 45

71.517.300,00Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS1.20 . 1.20.06 . 45 . 06

1.20 . 1.20.06 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.014.000,00

1.20 . 1.20.06 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.503.300,00

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 2.388.224.000,001.20 . 1.20.06 . 46

1.575.725.000,00Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 02

1.20 . 1.20.06 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

1.20 . 1.20.06 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.574.825.000,00

174.000.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 03

1.20 . 1.20.06 . 46 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.936.000,00

1.20 . 1.20.06 . 46 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.064.000,00

490.000.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 04

1.20 . 1.20.06 . 46 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 46 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488.600.000,00

74.249.500,00Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 06

1.20 . 1.20.06 . 46 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.836.000,00

1.20 . 1.20.06 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.413.500,00

74.249.500,00Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 07

1.20 . 1.20.06 . 46 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.836.000,00

1.20 . 1.20.06 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.413.500,00

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2.309.593.800,001.20 . 1.20.06 . 47

545.341.600,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 01

1.20 . 1.20.06 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.196.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 538.145.600,00

882.013.200,00Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 02

1.20 . 1.20.06 . 47 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167.159.000,00

Halaman 82RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 110: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 47 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 666.854.200,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.000.000,00

62.966.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 04

1.20 . 1.20.06 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.550.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.416.000,00

230.974.100,00Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.06 . 47 . 05

1.20 . 1.20.06 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.559.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.469.600,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.945.500,00

5.000.000,00Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.06 . 47 . 07

1.20 . 1.20.06 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.875.000,00

121.527.300,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.06 . 47 . 08

1.20 . 1.20.06 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.452.500,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.074.800,00

59.719.100,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 09

1.20 . 1.20.06 . 47 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.344.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.375.100,00

230.000.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.06 . 47 . 11

1.20 . 1.20.06 . 47 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.400.000,00

15.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.06 . 47 . 12

1.20 . 1.20.06 . 47 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.840.000,00

27.171.000,00Pengelolaan pegawai Non PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 17

1.20 . 1.20.06 . 47 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.040.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.131.000,00

32.500.000,00Penyusunan Formasi Pegawai Negei Sipil1.20 . 1.20.06 . 47 . 18

1.20 . 1.20.06 . 47 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.892.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.608.000,00

84.686.500,00Pengelolaan Jabatan Struktural/Fungsional1.20 . 1.20.06 . 47 . 36

1.20 . 1.20.06 . 47 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.046.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.640.500,00

12.695.000,00Fasilitasi Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun1.20 . 1.20.06 . 47 . 40

Halaman 83RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 111: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.06 . 47 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 946.000,00

1.20 . 1.20.06 . 47 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.749.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.630.460.200,00)

Halaman 84RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 112: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 07 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Inspektorat

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.162.124.000,001.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.104.699.500,001.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.104.699.500,00

BELANJA LANGSUNG 2.057.424.500,001.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.772.000,001.20 . 1.20.07 . 01

203.772.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 20

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.392.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.380.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.599.200,001.20 . 1.20.07 . 02

143.599.200,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.599.200,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

1.273.283.500,001.20 . 1.20.07 . 20

635.207.500,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206.100.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429.107.500,00

123.200.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya1.20 . 1.20.07 . 20 . 04

1.20 . 1.20.07 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000,00

300.000.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00

176.406.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.906.000,00

Halaman 85RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 113: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

19.235.000,00Review Laporan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 11

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.465.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.770.000,00

19.235.000,00Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.465.000,00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.770.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

411.769.800,001.20 . 1.20.07 . 21

411.769.800,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.769.800,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

25.000.000,001.20 . 1.20.07 . 22

25.000.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.570.000,00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.162.124.000,00)

Halaman 86RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 114: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 08 Sekretariat Dewan KORPRI

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 Sekretariat Dewan KORPRI

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 273.100.000,001.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.100.000,001.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

BELANJA LANGSUNG 265.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.118.000,001.20 . 1.20.08 . 01

64.118.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 20

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.190.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.928.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02

15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

18.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

70.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 36

1.20 . 1.20.08 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 97.882.000,001.20 . 1.20.08 . 05

60.000.000,00Pembekalan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang menjelang Pensiun1.20 . 1.20.08 . 05 . 08

1.20 . 1.20.08 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.800.000,00

15.000.000,00Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI1.20 . 1.20.08 . 05 . 09

1.20 . 1.20.08 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00

22.882.000,00Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.08 . 05 . 11

Halaman 87RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 115: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.08 . 05 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.632.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (273.100.000,00)

Halaman 88RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 116: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 12 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 350.000.000,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 350.000.000,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 350.000.000,00 Perda Nomor 9 Tahun 2011

BELANJA 2.586.402.000,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.596.402.000,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.596.402.000,00

BELANJA LANGSUNG 990.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 375.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01

375.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.840.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.160.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 255.000.000,001.20 . 1.20.12 . 02

20.000.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.12 . 02 . 11

1.20 . 1.20.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.650.000,00

15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

1.20 . 1.20.12 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Halaman 89RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 117: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

140.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 140.000.000,001.16 . 1.20.12 . 15

50.000.000,00Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi1.16 . 1.20.12 . 15 . 09

1.16 . 1.20.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 260.000,00

1.16 . 1.20.12 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.740.000,00

90.000.000,00Pembangunan Tempat Reklame1.16 . 1.20.12 . 15 . 12

1.16 . 1.20.12 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 170.000.000,001.20 . 1.20.12 . 23

75.000.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.12 . 23 . 01

1.20 . 1.20.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

1.20 . 1.20.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.600.000,00

50.000.000,00Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.12 . 23 . 02

1.20 . 1.20.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.20 . 1.20.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00

45.000.000,00Penyebarluasan informasi1.20 . 1.20.12 . 23 . 06

1.20 . 1.20.12 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.20 . 1.20.12 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.700.000,00

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 50.000.000,001.20 . 1.20.12 . 24

50.000.000,00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik1.20 . 1.20.12 . 24 . 02

1.20 . 1.20.12 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00

1.20 . 1.20.12 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.236.402.000,00)

Halaman 90RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 118: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Magetan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 Kecamatan Magetan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 4.408.828.600,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.158.828.600,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.158.828.600,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.650.750,001.20 . 1.20.13 . 01

94.650.750,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.450.750,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.800.500,001.20 . 1.20.13 . 02

5.431.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.431.500,00

32.369.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.369.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 18.250.000,001.20 . 1.20.13 . 03

18.250.000,00Pengadaan mesin/kartu absensi1.20 . 1.20.13 . 03 . 01

1.20 . 1.20.13 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.250.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.950.000,001.10 . 1.20.13 . 15

1.950.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.13 . 15 . 08

1.10 . 1.20.13 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.200.000,001.20 . 1.20.13 . 19

4.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.13 . 19 . 04

1.20 . 1.20.13 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 34.698.750,001.18 . 1.20.13 . 20

Halaman 91RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 119: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

34.698.750,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.20.13 . 20 . 04

1.18 . 1.20.13 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.698.750,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 58.450.000,001.20 . 1.20.13 . 28

20.150.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.13 . 28 . 01

1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

16.070.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.13 . 28 . 02

1.20 . 1.20.13 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.070.000,00

22.230.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.13 . 28 . 07

1.20 . 1.20.13 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.230.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.408.828.600,00)

Halaman 92RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 120: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 14 Kecamatan Panekan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Panekan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.762.917.800,001.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.512.917.800,001.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.512.917.800,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.123.600,001.20 . 1.20.14 . 01

150.123.600,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.148.600,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.875.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.700.400,001.20 . 1.20.14 . 02

5.392.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.392.000,00

38.308.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.558.400,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.600.000,001.10 . 1.20.14 . 15

7.600.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

1.10 . 1.20.14 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5.000.000,001.20 . 1.20.14 . 19

5.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.14 . 19 . 04

1.20 . 1.20.14 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 43.576.000,001.20 . 1.20.14 . 28

16.676.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.14 . 28 . 01

Halaman 93RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 121: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00

1.20 . 1.20.14 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.376.000,00

26.900.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.14 . 28 . 02

1.20 . 1.20.14 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.762.917.800,00)

Halaman 94RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 122: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Plaosan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 Kecamatan Plaosan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.864.800.500,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.614.800.500,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.614.800.500,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.478.100,001.20 . 1.20.15 . 01

80.478.100,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.078.100,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.900.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.699.900,001.20 . 1.20.15 . 02

2.919.900,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.900,00

28.780.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.780.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.258.000,001.10 . 1.20.15 . 15

6.258.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.15 . 15 . 08

1.10 . 1.20.15 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.258.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 8.000.000,001.20 . 1.20.15 . 16

8.000.000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.15 . 16 . 07

1.20 . 1.20.15 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 9.875.000,001.18 . 1.20.15 . 20

9.875.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.20.15 . 20 . 04

1.18 . 1.20.15 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 113.689.000,001.20 . 1.20.15 . 28

Halaman 95RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 123: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

20.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.15 . 28 . 01

1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

29.325.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.15 . 28 . 02

1.20 . 1.20.15 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.325.000,00

64.364.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.15 . 28 . 07

1.20 . 1.20.15 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.364.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.864.800.500,00)

Halaman 96RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 124: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Poncol

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 Kecamatan Poncol

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.478.758.300,001.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.228.758.300,001.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.228.758.300,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.636.850,001.20 . 1.20.16 . 01

40.636.850,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.255.350,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.306.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.471.000,001.20 . 1.20.16 . 02

13.211.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.211.000,00

34.260.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.185.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.424.600,001.10 . 1.20.16 . 15

6.424.600,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.16 . 15 . 08

1.10 . 1.20.16 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.424.600,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

80.831.800,001.20 . 1.20.16 . 20

63.406.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.16 . 20 . 01

1.20 . 1.20.16 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.406.000,00

7.000.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.16 . 20 . 03

Halaman 97RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 125: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.16 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

10.425.800,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.16 . 20 . 07

1.20 . 1.20.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.16 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.350.800,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 74.635.750,001.20 . 1.20.16 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.16 . 28 . 01

1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.175.000,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.750.000,00

43.600.750,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.16 . 28 . 02

1.20 . 1.20.16 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.600.750,00

6.035.000,00Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama1.20 . 1.20.16 . 28 . 12

1.20 . 1.20.16 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.035.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.478.758.300,00)

Halaman 98RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 126: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Parang

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan parang

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.674.638.000,001.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.424.638.000,001.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.424.638.000,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.113.000,001.20 . 1.20.17 . 01

101.113.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

1.20 . 1.20.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.738.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.896.500,001.20 . 1.20.17 . 02

5.610.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.610.500,00

37.661.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.661.000,00

3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

26.125.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 36

1.20 . 1.20.17 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.125.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.068.000,001.10 . 1.20.17 . 15

4.068.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.17 . 15 . 08

1.10 . 1.20.17 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.068.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 18.382.500,001.20 . 1.20.17 . 16

9.750.000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.17 . 16 . 07

1.20 . 1.20.17 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00

Halaman 99RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 127: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

8.632.500,00Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah1.20 . 1.20.17 . 16 . 08

1.20 . 1.20.17 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.632.500,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2.790.000,001.20 . 1.20.17 . 19

2.790.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.17 . 19 . 04

1.20 . 1.20.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.790.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10.500.000,001.18 . 1.20.17 . 20

10.500.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.20.17 . 20 . 04

1.18 . 1.20.17 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 40.250.000,001.20 . 1.20.17 . 28

20.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.17 . 28 . 01

1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00

1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.200.000,00

20.250.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.17 . 28 . 02

1.20 . 1.20.17 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.674.638.000,00)

Halaman 100RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 128: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Lembeyan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 Kecamatan Lembeyan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.471.836.000,001.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.221.836.000,001.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.221.836.000,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.342.000,001.20 . 1.20.18 . 01

106.342.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 20

1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.342.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.756.000,001.20 . 1.20.18 . 02

24.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.500.000,00

30.256.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.256.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 3.000.000,001.22 . 1.20.18 . 15

3.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.20.18 . 15 . 12

1.22 . 1.20.18 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.115.000,00

1.22 . 1.20.18 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 885.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 85.902.000,001.20 . 1.20.18 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.18 . 28 . 01

1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00

1.20 . 1.20.18 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.500.000,00

51.187.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.18 . 28 . 02

1.20 . 1.20.18 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.187.000,00

9.715.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.18 . 28 . 07

Halaman 101RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 129: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.18 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.715.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.471.836.000,00)

Halaman 102RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 130: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Takeran

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 Kecamatan Takeran

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.682.843.300,001.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.432.843.300,001.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.432.843.300,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.578.450,001.20 . 1.20.19 . 01

97.578.450,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 20

1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.840.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.738.450,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.799.700,001.20 . 1.20.19 . 02

1.950.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 06

1.20 . 1.20.19 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.950.000,00

13.252.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.252.000,00

6.330.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.330.000,00

12.545.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.545.000,00

40.722.700,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.472.700,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.271.000,001.10 . 1.20.19 . 15

3.271.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.19 . 15 . 08

1.10 . 1.20.19 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.271.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.329.050,001.20 . 1.20.19 . 19

Halaman 103RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 131: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.329.050,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.19 . 19 . 04

1.20 . 1.20.19 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.329.050,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 70.021.800,001.20 . 1.20.19 . 28

17.984.300,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.19 . 28 . 01

1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.675.900,00

1.20 . 1.20.19 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.208.400,00

52.037.500,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.19 . 28 . 02

1.20 . 1.20.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.19 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.937.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.682.843.300,00)

Halaman 104RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 132: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Kawedanan

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 Kecamatan Kawedanan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.305.794.900,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.055.794.900,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.055.794.900,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.636.000,001.20 . 1.20.20 . 01

80.636.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.736.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.361.000,001.20 . 1.20.20 . 02

5.200.000,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.20 . 1.20.20 . 02 . 12

1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.200.000,00

7.130.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.130.000,00

43.690.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.690.000,00

6.341.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 36

1.20 . 1.20.20 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.341.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.347.000,001.10 . 1.20.20 . 15

7.347.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.20 . 15 . 08

1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.10 . 1.20.20 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.947.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 6.000.000,001.22 . 1.20.20 . 16

6.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.20 . 16 . 07

Halaman 105RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 133: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.20.20 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 4.000.000,001.20 . 1.20.20 . 16

4.000.000,00Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah1.20 . 1.20.20 . 16 . 08

1.20 . 1.20.20 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 27.000.000,001.18 . 1.20.20 . 20

27.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.20 . 20 . 14

1.18 . 1.20.20 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

6.100.000,001.20 . 1.20.20 . 20

6.100.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.20 . 20 . 01

1.20 . 1.20.20 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 56.556.000,001.20 . 1.20.20 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.20 . 28 . 01

1.20 . 1.20.20 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

31.556.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.20 . 28 . 02

1.20 . 1.20.20 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.556.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.305.794.900,00)

Halaman 106RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 134: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Bendo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 Kecamatan Bendo

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.576.838.300,001.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.326.838.300,001.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.326.838.300,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.159.000,001.20 . 1.20.21 . 01

103.159.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.359.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.461.000,001.20 . 1.20.21 . 02

11.000.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

1.20 . 1.20.21 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

3.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00

32.861.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.861.000,00

7.500.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 36

1.20 . 1.20.21 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.100.000,001.10 . 1.20.21 . 15

7.100.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.21 . 15 . 08

1.10 . 1.20.21 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4.800.000,001.22 . 1.20.21 . 16

4.800.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.21 . 16 . 07

1.22 . 1.20.21 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

Halaman 107RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 135: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.20.21 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,001.18 . 1.20.21 . 20

20.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.21 . 20 . 14

1.18 . 1.20.21 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 60.480.000,001.20 . 1.20.21 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.21 . 28 . 01

1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

35.480.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.21 . 28 . 02

1.20 . 1.20.21 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.480.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.576.838.300,00)

Halaman 108RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 136: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 22 Kecamatan Maospati

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 Kecamatan Maospati

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.284.314.000,001.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.034.314.000,001.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.034.314.000,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.934.800,001.20 . 1.20.22 . 01

80.934.800,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.947.500,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.387.300,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.815.200,001.20 . 1.20.22 . 02

4.142.100,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.142.100,00

9.082.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.082.000,00

52.591.100,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.591.100,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.900.000,001.10 . 1.20.22 . 15

2.900.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.22 . 15 . 08

1.10 . 1.20.22 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4.500.000,001.22 . 1.20.22 . 18

4.500.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.22 . 18 . 04

1.22 . 1.20.22 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.020.000,00

1.22 . 1.20.22 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 95.850.000,001.20 . 1.20.22 . 28

Halaman 109RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 137: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

9.400.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.22 . 28 . 01

1.20 . 1.20.22 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00

86.450.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.22 . 28 . 02

1.20 . 1.20.22 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.450.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.284.314.000,00)

Halaman 110RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 138: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 23 Kecamatan Barat

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 Kecamatan Barat

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.851.982.000,001.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.601.982.000,001.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.601.982.000,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.230.550,001.20 . 1.20.23 . 01

70.230.550,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.075.550,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.255.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.119.400,001.20 . 1.20.23 . 02

13.600.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.500.000,00

2.943.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.943.000,00

38.576.400,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.426.400,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.062.050,001.10 . 1.20.23 . 15

4.062.050,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.23 . 15 . 08

1.10 . 1.20.23 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.062.050,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

7.020.000,001.20 . 1.20.23 . 20

Halaman 111RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 139: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

7.020.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.23 . 20 . 01

1.20 . 1.20.23 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 113.568.000,001.20 . 1.20.23 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.23 . 28 . 01

1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

25.391.400,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.23 . 28 . 02

1.20 . 1.20.23 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.391.400,00

58.950.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.23 . 28 . 07

1.20 . 1.20.23 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00

4.226.600,00Pembinaan Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 28 . 11

1.20 . 1.20.23 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.290.000,00

1.20 . 1.20.23 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.936.600,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.851.982.000,00)

Halaman 112RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 140: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 24 Kecamatan Karangrejo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 Kecamatan Karangrejo

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.890.129.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.640.129.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.640.129.000,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97.457.000,001.20 . 1.20.24 . 01

97.457.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.957.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.312.000,001.20 . 1.20.24 . 02

36.260.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 09

1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.810.000,00

7.952.250,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.877.250,00

37.099.750,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.099.750,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 15.600.000,001.10 . 1.20.24 . 15

15.600.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.24 . 15 . 08

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00

1.10 . 1.20.24 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

7.000.000,001.20 . 1.20.24 . 20

Halaman 113RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 141: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

7.000.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.24 . 20 . 03

1.20 . 1.20.24 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 48.631.000,001.20 . 1.20.24 . 28

15.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.24 . 28 . 01

1.20 . 1.20.24 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

33.631.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.24 . 28 . 02

1.20 . 1.20.24 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.631.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.890.129.000,00)

Halaman 114RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 142: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 25 Kecamatan Sukomoro

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 Kecamatan Sukomoro

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.728.891.100,001.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.453.891.100,001.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.453.891.100,00

BELANJA LANGSUNG 275.000.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.499.500,001.20 . 1.20.25 . 01

101.499.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.095.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.304.500,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.100.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.240.500,001.20 . 1.20.25 . 02

1.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

1.20 . 1.20.25 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000,00

30.850.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.500,00

39.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.050.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 12.960.000,001.10 . 1.20.25 . 15

12.960.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.25 . 15 . 08

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00

1.10 . 1.20.25 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 7.000.000,001.20 . 1.20.25 . 16

7.000.000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.25 . 16 . 07

1.20 . 1.20.25 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.200.000,001.20 . 1.20.25 . 19

Halaman 115RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 143: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.25 . 19 . 04

1.20 . 1.20.25 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

1.20 . 1.20.25 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 78.100.000,001.20 . 1.20.25 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.25 . 28 . 01

1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

53.100.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.25 . 28 . 02

1.20 . 1.20.25 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.728.891.100,00)

Halaman 116RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 144: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 26 Kecamatan Kartoharjo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 Kecamatan Kartoharjo

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.524.748.500,001.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.274.748.500,001.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.274.748.500,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.226.000,001.20 . 1.20.26 . 01

61.226.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.126.000,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 900.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.205.000,001.20 . 1.20.26 . 02

5.875.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 10

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.800.000,00

12.075.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.26 . 02 . 11

1.20 . 1.20.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00

2.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

41.755.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.680.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.900.000,001.10 . 1.20.26 . 15

2.900.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.26 . 15 . 08

Halaman 117RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 145: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.10 . 1.20.26 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

1.10 . 1.20.26 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

15.575.000,001.20 . 1.20.26 . 20

15.575.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.26 . 20 . 03

1.20 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.26 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 108.094.000,001.20 . 1.20.26 . 28

20.900.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.26 . 28 . 01

1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.825.000,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

47.555.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.26 . 28 . 02

1.20 . 1.20.26 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.480.000,00

39.639.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.26 . 28 . 07

1.20 . 1.20.26 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000,00

1.20 . 1.20.26 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.514.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.524.748.500,00)

Halaman 118RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 146: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 27 Kecamatan Karas

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 . 01 Kecamatan Karas

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.384.655.400,001.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.134.655.400,001.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.134.655.400,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.120.000,001.20 . 1.20.27 . 01

112.120.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.120.000,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.980.000,001.20 . 1.20.27 . 02

26.800.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.27 . 02 . 11

1.20 . 1.20.27 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.800.000,00

13.670.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.670.000,00

22.510.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.510.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.600.000,001.10 . 1.20.27 . 15

6.600.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Lanjutan)1.10 . 1.20.27 . 15 . 16

1.10 . 1.20.27 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

1.10 . 1.20.27 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.300.000,001.20 . 1.20.27 . 19

3.300.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.27 . 19 . 04

1.20 . 1.20.27 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00

Halaman 119RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 147: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

7.000.000,001.20 . 1.20.27 . 20

7.000.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.27 . 20 . 01

1.20 . 1.20.27 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 58.000.000,001.20 . 1.20.27 . 28

23.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

1.20 . 1.20.27 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

35.000.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

1.20 . 1.20.27 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.384.655.400,00)

Halaman 120RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 148: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 28 Kecamatan Ngariboyo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 28 . 01 Kecamatan Ngariboyo

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.307.440.100,001.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.032.440.100,001.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.032.440.100,00

BELANJA LANGSUNG 275.000.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.896.000,001.20 . 1.20.28 . 01

76.896.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.566.000,00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.430.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.004.000,001.20 . 1.20.28 . 02

7.600.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

1.20 . 1.20.28 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.600.000,00

37.636.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.636.000,00

36.768.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.768.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 6.000.000,001.10 . 1.20.28 . 15

6.000.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Lanjutan)1.10 . 1.20.28 . 15 . 16

1.10 . 1.20.28 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 110.100.000,001.20 . 1.20.28 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.28 . 28 . 01

1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00

1.20 . 1.20.28 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.150.000,00

42.850.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.28 . 28 . 02

Halaman 121RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 149: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.20 . 1.20.28 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.850.000,00

38.650.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.28 . 28 . 07

1.20 . 1.20.28 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.650.000,00

3.600.000,00Pembinaan Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 28 . 11

1.20 . 1.20.28 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.307.440.100,00)

Halaman 122RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 150: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 29 Kecamatan Nguntoronadi

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 29 . 01 Kecamatan Nguntoronadi

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.121.914.000,001.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 871.914.000,001.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 871.914.000,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.292.250,001.20 . 1.20.29 . 01

106.292.250,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.524.000,00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.768.250,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.760.050,001.20 . 1.20.29 . 02

13.950.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 09

1.20 . 1.20.29 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.950.000,00

4.998.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.800,00

35.811.250,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.811.250,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.950.200,001.10 . 1.20.29 . 15

8.950.200,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.29 . 15 . 08

1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

1.10 . 1.20.29 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.950.200,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3.000.000,001.22 . 1.20.29 . 16

3.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.29 . 16 . 07

1.22 . 1.20.29 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.430.000,00

1.22 . 1.20.29 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 16.250.000,001.18 . 1.20.29 . 20

Halaman 123RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 151: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

16.250.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.29 . 20 . 14

1.18 . 1.20.29 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

4.000.000,001.20 . 1.20.29 . 20

4.000.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.29 . 20 . 01

1.20 . 1.20.29 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 56.747.500,001.20 . 1.20.29 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.29 . 28 . 01

1.20 . 1.20.29 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

1.20 . 1.20.29 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000,00

31.747.500,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.29 . 28 . 02

1.20 . 1.20.29 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.747.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.121.914.000,00)

Halaman 124RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 152: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 30 Kecamatan Sidorejo

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 30 . 01 Kecamatan Sidorejo

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 1.292.937.300,001.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.042.937.300,001.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.042.937.300,00

BELANJA LANGSUNG 250.000.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.593.000,001.20 . 1.20.30 . 01

66.593.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.486.500,00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.106.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 53.220.000,001.20 . 1.20.30 . 02

4.970.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.595.000,00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.375.000,00

26.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.550.000,00

21.700.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 36

1.20 . 1.20.30 . 02 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.700.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 4.490.000,001.10 . 1.20.30 . 15

4.490.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.30 . 15 . 08

1.10 . 1.20.30 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.490.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.000.000,001.20 . 1.20.30 . 19

3.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.30 . 19 . 04

1.20 . 1.20.30 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

2.000.000,001.20 . 1.20.30 . 20

Halaman 125RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 153: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.000.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.30 . 20 . 07

1.20 . 1.20.30 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa 120.697.000,001.20 . 1.20.30 . 28

25.000.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.30 . 28 . 01

1.20 . 1.20.30 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

48.245.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.30 . 28 . 02

1.20 . 1.20.30 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

1.20 . 1.20.30 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.345.000,00

47.452.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.30 . 28 . 07

1.20 . 1.20.30 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.452.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.292.937.300,00)

Halaman 126RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 154: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Organisasi : 1 . 21 . 01 Badan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 Badan Ketahanan Pangan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 96.000.000,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 96.000.000,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4 . 1

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 96.000.000,00

BELANJA 6.145.475.575,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.477.945.000,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.477.945.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.667.530.575,001.21 . 1.21.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01

200.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.960.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.640.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 749.625.000,001.21 . 1.21.01 . 02

84.275.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.275.000,00

55.350.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 09

1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.225.000,00

20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.700.000,00

530.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 42

Halaman 127RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 155: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.21 . 1.21.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.000.000,00

Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 3.152.905.575,001.21 . 1.21.01 . 17

2.649.685.575,00Penguatan Cadangan Pangan1.21 . 1.21.01 . 17 . 01

1.21 . 1.21.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.375.000,00

1.21 . 1.21.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.424.140.000,00

1.21 . 1.21.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.170.575,00

143.220.000,00Penanganan Daerah Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 17 . 02

1.21 . 1.21.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00

1.21 . 1.21.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.595.000,00

360.000.000,00Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita1.21 . 1.21.01 . 17 . 03

1.21 . 1.21.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.825.000,00

1.21 . 1.21.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321.175.000,00

1.21 . 1.21.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00

Program Distribusi dan Akses Pangan 290.000.000,001.21 . 1.21.01 . 18

90.000.000,00Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 01

1.21 . 1.21.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.500.000,00

200.000.000,00Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 02

1.21 . 1.21.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.900.000,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000,00

Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 275.000.000,001.21 . 1.21.01 . 19

100.000.000,00Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)1.21 . 1.21.01 . 19 . 01

1.21 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.450.000,00

175.000.000,00Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 19 . 02

1.21 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.300.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.049.475.575,00)

Halaman 128RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 156: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 6.572.441.600,001.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.297.724.100,001.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.297.724.100,00

BELANJA LANGSUNG 4.274.717.500,001.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 368.100.000,001.22 . 1.22.01 . 01

368.100.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 20

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.990.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.450.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.660.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02

40.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

70.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00

60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 42

1.22 . 1.22.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,001.22 . 1.22.01 . 05

25.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 05 . 03

1.22 . 1.22.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

20.000.000,001.22 . 1.22.01 . 06

20.000.000,00Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.062.000,00

Halaman 129RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 157: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.938.000,00

Program Wilayah Terpadu Antar Desa 15.000.000,001.22 . 1.22.01 . 07

15.000.000,00Dana Pendampingan Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa1.22 . 1.22.01 . 07 . 01

1.22 . 1.22.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

1.22 . 1.22.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2.022.617.500,001.22 . 1.22.01 . 15

42.500.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.725.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

550.000.000,00Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

(APBD)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 349.165.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.835.000,00

88.000.000,00Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin/PPKM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.801.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.003.300,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.700,00

25.000.000,00Pengembangan dan Peningkatan Informasi Potensi Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 18

1.22 . 1.22.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.075.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00

834.617.500,00Peningkatan 10 Program Pokok PKK1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.245.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 781.872.500,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00

10.000.000,00Monitoring dan Evaluasi UPKU Desa Gerdu Taskin / PPKM1.22 . 1.22.01 . 15 . 21

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 990.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.010.000,00

100.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan LPM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 22

1.22 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.750.000,00

100.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan BPD dan

Kades)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 23

1.22 . 1.22.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.475.000,00

Halaman 130RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 158: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.525.000,00

12.500.000,00Penguatan Program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)1.22 . 1.22.01 . 15 . 24

1.22 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00

260.000.000,00Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)1.22 . 1.22.01 . 15 . 25

1.22 . 1.22.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.375.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.625.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 386.500.000,001.22 . 1.22.01 . 16

50.000.000,00Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00

40.000.000,00Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 16

1.22 . 1.22.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000,00

50.000.000,00Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME1.22 . 1.22.01 . 16 . 17

1.22 . 1.22.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00

15.000.000,00Pelatihan Pengelola Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 19

1.22 . 1.22.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 970.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.030.000,00

93.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pilot Project Profil Desa dan Kelurahan)1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00

17.500.000,00Dana Pendampingan Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)1.22 . 1.22.01 . 16 . 21

1.22 . 1.22.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.525.000,00

50.000.000,00Penyusunan Data Potensi Kekayaan Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 22

1.22 . 1.22.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.750.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.250.000,00

10.000.000,00Pendidikan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 16 . 25

1.22 . 1.22.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00

15.000.000,00Fasilitasi Permodalan UED-SP1.22 . 1.22.01 . 16 . 26

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

Halaman 131RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 159: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

9.000.000,00Fasilitasi Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 27

1.22 . 1.22.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

10.000.000,00Pengembangan Keswadayaan Masyarakat (CCB)1.22 . 1.22.01 . 16 . 33

1.22 . 1.22.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 840.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000,00

27.000.000,00Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 35

1.22 . 1.22.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.172.500.000,001.22 . 1.22.01 . 17

150.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.700.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.300.000,00

150.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.662.500,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.337.500,00

10.000.000,00Pengembangan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.704.500,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.295.500,00

175.000.000,00Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00

37.500.000,00Pelaksanaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00

25.000.000,00Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (P2KPM)1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00

30.000.000,00Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren1.22 . 1.22.01 . 17 . 13

1.22 . 1.22.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.450.000,00

350.000.000,00Penyusunan RPJMDes1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

1.22 . 1.22.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.075.000,00

Halaman 132RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 160: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.22 . 1.22.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.925.000,00

40.000.000,00Evaluasi / Lomba Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.775.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.225.000,00

5.000.000,00Penyusunan Renstra SKPD1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 927.500,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.072.500,00

200.000.000,00Penyusunan Perda RPJMDes1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.600.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 20.000.000,001.22 . 1.22.01 . 18

20.000.000,00Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07

1.22 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.862.000,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.138.000,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 75.000.000,001.22 . 1.22.01 . 19

75.000.000,00Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS)1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.572.441.600,00)

Halaman 133RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 161: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib Perpustakaan

Organisasi : 1 . 26 . 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 2.917.483.400,001.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.063.983.400,001.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1

1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.063.983.400,00

BELANJA LANGSUNG 1.853.500.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01

250.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.26 . 1.26.01 . 01 . 20

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.500.000,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 401.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02

190.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 05

1.26 . 1.26.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.000.000,00

86.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00

1.26 . 1.26.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.000.000,00

25.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 09

1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,001.26 . 1.26.01 . 05

50.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.26 . 1.26.01 . 05 . 03

1.26 . 1.26.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00

Halaman 134RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 162: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.26 . 1.26.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.050.000,00

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 270.000.000,001.24 . 1.26.01 . 16

200.000.000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1.24 . 1.26.01 . 16 . 01

1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 675.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.325.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 93.000.000,00

70.000.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.725.000,00

1.24 . 1.26.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.275.000,00

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 25.000.000,001.24 . 1.26.01 . 17

25.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data1.24 . 1.26.01 . 17 . 03

1.24 . 1.26.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

1.24 . 1.26.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00

Program Pendidikan Non Formal 75.000.000,001.01 . 1.26.01 . 18

75.000.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.26.01 . 18 . 03

1.01 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00

1.01 . 1.26.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.100.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 50.000.000,001.24 . 1.26.01 . 18

50.000.000,00Penyusunan dan pengesahan jadwal Retensi Arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 04

1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00

1.24 . 1.26.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 682.500.000,001.01 . 1.26.01 . 21

27.500.000,00Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000,00

185.000.000,00Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02

1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.508.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.492.000,00

35.000.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.01 . 1.26.01 . 21 . 03

1.01 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.050.000,00

135.000.000,00Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 05

1.01 . 1.26.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

Halaman 135RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 163: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.01 . 1.26.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00

200.000.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09

1.01 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00

50.000.000,00Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 11

1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00

1.01 . 1.26.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000,00

50.000.000,00Pemeliharaan Bahan Pustaka1.01 . 1.26.01 . 21 . 12

1.01 . 1.26.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

Program Pendidikan Kedinasan 50.000.000,001.20 . 1.26.01 . 45

50.000.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.26.01 . 45 . 01

1.20 . 1.26.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.917.483.400,00)

Halaman 136RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 164: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Pertanian

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 423.696.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 423.696.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 423.696.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

BELANJA 34.572.765.072,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.010.607.500,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.010.607.500,00

BELANJA LANGSUNG 26.562.157.572,002.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 276.375.000,002.01 . 2.01.01 . 01

276.375.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.875.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.287.275.200,002.01 . 2.01.01 . 02

150.000.000,00Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 03

2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00

518.775.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.969.500,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 509.305.500,00

150.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00

Halaman 137RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 165: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

150.500.200,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 39

2.01 . 2.01.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.325.200,00

2.318.000.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 45

2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.305.560.000,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.485.000.000,002.01 . 2.01.01 . 15

100.000.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.450.000,00

217.000.000,00Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.175.000,00

449.000.000,00Pengembangan Agrowisata Buah-Buahan2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.525.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.475.000,00

300.000.000,00Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

2.01 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.100.000,00

219.000.000,00Agrobisnis Sayur - Sayuran2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.825.000,00

200.000.000,00Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.900.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.285.325.000,002.01 . 2.01.01 . 16

88.325.000,00Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.925.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.600.000,00

151.000.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 09

2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.825.000,00

320.000.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 12

Halaman 138RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 166: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313.250.000,00

150.000.000,00Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.475.000,00

326.000.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 22

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.275.000,00

250.000.000,00Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya2.01 . 2.01.01 . 16 . 27

2.01 . 2.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244.150.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 642.500.000,002.01 . 2.01.01 . 17

642.500.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 621.800.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 16.281.897.572,002.01 . 2.01.01 . 18

715.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 707.975.000,00

7.077.824.822,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.080.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.031.744.822,00

4.000.000.000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air2.01 . 2.01.01 . 18 . 09

2.01 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.983.000.000,00

367.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.550.000,00

1.380.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 12

2.01 . 2.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.370.880.000,00

97.000.000,00Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 13

2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00

Halaman 139RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 167: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.645.072.750,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air dan Lahan (DAK)2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

2.01 . 2.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.638.422.750,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.745.784.800,002.01 . 2.01.01 . 19

240.000.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236.375.000,00

1.155.784.800,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575.284.800,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 568.400.000,00

250.000.000,00Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.027.500,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.422.500,00

850.000.000,00Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok2.01 . 2.01.01 . 19 . 12

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.725.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.100.000,00

250.000.000,00Pengembangan Kawasan Pamelo2.01 . 2.01.01 . 19 . 13

2.01 . 2.01.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 558.000.000,002.01 . 2.01.01 . 20

558.000.000,00Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 20 . 03

2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.125.000,00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.875.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.149.069.072,00)

Halaman 140RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 168: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 02 Dinas Peternakan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 02 . 01 Dinas Peternakan dan Perikanan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 921.520.000,002.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 921.520.000,002.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1

2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 111.520.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 810.000.000,00 Kept. Bupati Magetan No. 30 Tahun 1999

BELANJA 14.512.220.969,002.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.777.363.250,002.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1

2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.777.363.250,00

BELANJA LANGSUNG 10.734.857.719,002.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 325.126.300,002.01 . 2.01.02 . 01

325.126.300,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 20

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.847.500,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.278.800,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.727.835.519,002.01 . 2.01.02 . 02

2.579.689.000,00Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 03

2.01 . 2.01.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.579.689.000,00

107.396.519,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.950,00

2.01 . 2.01.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.677.569,00

5.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 22

2.01 . 2.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00

26.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24

2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.700.000,00

8.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 28

Halaman 141RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 169: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.01.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00

Program pengembangan budidaya perikanan 3.313.223.400,002.05 . 2.01.02 . 20

100.000.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.02 . 20 . 03

2.05 . 2.01.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.800.000,00

1.295.000.000,00Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas

usaha Perikanan Budidaya

2.05 . 2.01.02 . 20 . 06

2.05 . 2.01.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.284.250.000,00

1.423.639.000,00Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan2.05 . 2.01.02 . 20 . 07

2.05 . 2.01.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.177.396.600,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 246.242.400,00

25.153.000,00Penyediaan sarana statistik perikanan2.05 . 2.01.02 . 20 . 08

2.05 . 2.01.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.653.000,00

100.000.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI2.05 . 2.01.02 . 20 . 09

2.05 . 2.01.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.900.000,00

359.431.400,00Pengembangan bibit ikan unggul dan sarana prasarana pembenihan ikan2.05 . 2.01.02 . 20 . 10

2.05 . 2.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.880.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.551.400,00

10.000.000,00Pengembangan Kemitraan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya2.05 . 2.01.02 . 20 . 11

2.05 . 2.01.02 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 175.000,00

2.05 . 2.01.02 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.825.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 300.000.000,002.01 . 2.01.02 . 21

300.000.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.02 . 21 . 02

2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.250.000,00

2.01 . 2.01.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.750.000,00

Program pengembangan perikanan tangkap 23.000.000,002.05 . 2.01.02 . 21

23.000.000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2.05 . 2.01.02 . 21 . 01

2.05 . 2.01.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.000,00

2.05 . 2.01.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.660.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.795.000.000,002.01 . 2.01.02 . 22

Halaman 142RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 170: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.000.000.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 01

2.01 . 2.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.250.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 876.250.000,00

110.000.000,00Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 02

2.01 . 2.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

60.000.000,00Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.02 . 22 . 03

2.01 . 2.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.325.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.675.000,00

245.000.000,00Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 05

2.01 . 2.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.725.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00

255.000.000,00Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.01.02 . 22 . 08

2.01 . 2.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.775.000,00

25.000.000,00Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Usaha Peternakan2.01 . 2.01.02 . 22 . 11

2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.180.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.820.000,00

100.000.000,00Promosi dan Gelar Kontes Ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 17

2.01 . 2.01.02 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 115.000.000,002.05 . 2.01.02 . 23

115.000.000,00Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan)2.05 . 2.01.02 . 23 . 02

2.05 . 2.01.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

2.05 . 2.01.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.650.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 50.000.000,002.07 . 2.01.02 . 23

50.000.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 2.01.02 . 23 . 01

2.07 . 2.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

2.07 . 2.01.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.975.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2.010.672.500,002.01 . 2.01.02 . 23

Halaman 143RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 171: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

200.000.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 03

2.01 . 2.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.575.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.117.500,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.307.500,00

349.512.500,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah2.01 . 2.01.02 . 23 . 05

2.01 . 2.01.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.312.500,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00

50.000.000,00Penyuluhan pemasaran produksi peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 06

2.01 . 2.01.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00

974.160.000,00Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat2.01 . 2.01.02 . 23 . 07

2.01 . 2.01.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.850.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.477.360,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 951.832.640,00

15.000.000,00Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.02 . 23 . 08

2.01 . 2.01.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.180.000,00

125.000.000,00Penyebaran dan Pengembangan Sapi Kereman2.01 . 2.01.02 . 23 . 14

2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.550.000,00

22.000.000,00Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 15

2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 820.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.180.000,00

125.000.000,00Bantuan ternak untuk pemberdayaan masyarakat peternak2.01 . 2.01.02 . 23 . 22

2.01 . 2.01.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.375.000,00

50.000.000,00Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 26

2.01 . 2.01.02 . 23 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00

100.000.000,00Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi Peternakan Masyarakat2.01 . 2.01.02 . 23 . 27

2.01 . 2.01.02 . 23 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00

2.01 . 2.01.02 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 75.000.000,002.01 . 2.01.02 . 24

Halaman 144RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 172: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

75.000.000,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 04

2.01 . 2.01.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00

2.01 . 2.01.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.875.000,00

2.01 . 2.01.02 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.590.700.969,00)

Halaman 145RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 173: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan

Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 10.900.471.450,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.102.364.000,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.102.364.000,00

BELANJA LANGSUNG 6.798.107.450,002.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 205.267.100,002.02 . 2.02.01 . 01

205.267.100,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 20

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.862.500,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.404.600,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.184.474.350,002.02 . 2.02.01 . 02

175.000.000,00Pembangunan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 03

2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00

163.349.500,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.500,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.750.000,00

300.624.850,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.624.850,00

545.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 42

2.02 . 2.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 545.500.000,00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 400.000.000,002.02 . 2.02.01 . 15

100.000.000,00Pengembangan hutan tanaman2.02 . 2.02.01 . 15 . 02

2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.350.000,00

200.000.000,00Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03

Halaman 146RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 174: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.400.000,00

100.000.000,00Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.225.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 30.000.000,002.01 . 2.02.01 . 16

30.000.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.02.01 . 16 . 12

2.01 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

2.01 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.975.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.852.866.000,002.02 . 2.02.01 . 16

150.000.000,00Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata2.02 . 2.02.01 . 16 . 03

2.02 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00

1.417.866.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.970.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.502.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 158.394.000,00

100.000.000,00Penanaman Tanaman Penghijauan Lingkungan2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.300.000,00

185.000.000,00Penanaman bibit/benih tanaman buah-buahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 10

2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.300.000,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 96.000.000,002.02 . 2.02.01 . 17

96.000.000,00Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.475.000,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 375.000.000,002.01 . 2.02.01 . 17

375.000.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.02.01 . 17 . 07

2.01 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00

2.01 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353.750.000,00

2.01 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.414.500.000,002.01 . 2.02.01 . 18

375.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.02.01 . 18 . 02

Halaman 147RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 175: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00

2.01 . 2.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371.550.000,00

1.039.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat

guna

2.01 . 2.02.01 . 18 . 03

2.01 . 2.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.225.000,00

2.01 . 2.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.029.275.000,00

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 175.000.000,002.02 . 2.02.01 . 19

75.000.000,00Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 19 . 02

2.02 . 2.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

2.02 . 2.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.975.000,00

100.000.000,00Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 19 . 04

2.02 . 2.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.800.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 100.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19

100.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.02.01 . 19 . 06

2.01 . 2.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.425.000,00

2.01 . 2.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.575.000,00

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 811.000.000,002.07 . 2.02.01 . 21

565.000.000,00Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Dengan Kadar Nikotin Rendah2.07 . 2.02.01 . 21 . 02

2.07 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00

2.07 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 554.275.000,00

168.000.000,00Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku2.07 . 2.02.01 . 21 . 04

2.07 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00

2.07 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.325.000,00

78.000.000,00Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau2.07 . 2.02.01 . 21 . 05

2.07 . 2.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00

2.07 . 2.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.175.000,00

2.07 . 2.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 154.000.000,002.07 . 2.02.01 . 23

154.000.000,00Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka

pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan

ekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

2.07 . 2.02.01 . 23 . 06

2.07 . 2.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00

2.07 . 2.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.700.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.900.471.450,00)

Halaman 148RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 176: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 2 . 04 . 01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 5.157.379.000,002.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.157.379.000,002.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.157.379.000,00 Perda Nomor 2 Tahun 2012

BELANJA 11.659.700.770,002.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.980.200.770,002.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.980.200.770,00

BELANJA LANGSUNG 8.679.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 864.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01

864.500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.04 . 2.04.01 . 01 . 20

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.399.500,00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 773.100.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.000.000,002.04 . 2.04.01 . 02

64.243.150,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 11

2.04 . 2.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.650,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.977.500,00

85.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.000,00

15.756.850,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 26

2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.756.850,00

10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 28

Halaman 149RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 177: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.04 . 2.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.000,00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,002.04 . 2.04.01 . 05

30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.04 . 2.04.01 . 05 . 01

2.04 . 2.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

13.500.000,002.04 . 2.04.01 . 06

13.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.665.000,00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.835.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 20.000.000,001.18 . 2.04.01 . 15

20.000.000,00Pendataan potensi kepemudaan1.18 . 2.04.01 . 15 . 01

1.18 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000,00

1.18 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.675.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 465.000.000,001.17 . 2.04.01 . 15

420.000.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 15 . 01

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.900.000,00

45.000.000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1.17 . 2.04.01 . 15 . 05

1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.950.000,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 223.000.000,002.04 . 2.04.01 . 15

95.000.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 2.04.01 . 15 . 02

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.225.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.000.000,00

128.000.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.450.000,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 623.000.000,001.17 . 2.04.01 . 16

50.000.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 2.04.01 . 16 . 01

1.17 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 825.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.175.000,00

123.000.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05

Halaman 150RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 178: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.725.500,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.199.500,00

450.000.000,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1.17 . 2.04.01 . 16 . 11

1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.510.000,00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.715.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 3.480.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16

290.000.000,00Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 2.04.01 . 16 . 01

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.200.000,00

3.190.000.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.010.000,00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.124.615.000,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 98.500.000,001.18 . 2.04.01 . 16

50.000.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan1.18 . 2.04.01 . 16 . 01

1.18 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.675.000,00

30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 2.04.01 . 16 . 02

1.18 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.675.000,00

18.500.000,00Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 2.04.01 . 16 . 07

1.18 . 2.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000,00

1.18 . 2.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.175.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 875.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17

535.000.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.600.000,00

25.000.000,00Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan1.17 . 2.04.01 . 17 . 02

1.17 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.335.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.665.000,00

50.000.000,00Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 2.04.01 . 17 . 03

1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

Halaman 151RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 179: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.17 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00

265.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.600.000,00

Program pengembangan Kemitraan 563.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17

250.000.000,00Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 02

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.575.000,00

105.000.000,00Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan

lembaga lainnya

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.575.000,00

73.000.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.150.000,00

135.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.450.000,00

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

26.000.000,001.18 . 2.04.01 . 17

26.000.000,00Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.18 . 2.04.01 . 17 . 01

1.18 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 475.000,00

1.18 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.525.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 873.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20

243.000.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 2.04.01 . 20 . 04

1.18 . 2.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.200.000,00

110.000.000,00Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 2.04.01 . 20 . 05

1.18 . 2.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.350.000,00

210.000.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 2.04.01 . 20 . 06

1.18 . 2.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.225.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.775.000,00

120.000.000,00Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 2.04.01 . 20 . 11

Halaman 152RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 180: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.18 . 2.04.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.350.000,00

75.000.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 2.04.01 . 20 . 14

1.18 . 2.04.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.125.000,00

40.000.000,00Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis Meja)1.18 . 2.04.01 . 20 . 17

1.18 . 2.04.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 325.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.675.000,00

75.000.000,00Pembinaan dan Pelatihan Parade Surya Senja1.18 . 2.04.01 . 20 . 22

1.18 . 2.04.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

1.18 . 2.04.01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.200.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 350.000.000,001.18 . 2.04.01 . 21

150.000.000,00Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 2.04.01 . 21 . 04

1.18 . 2.04.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00

1.18 . 2.04.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.125.000,00

200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga1.18 . 2.04.01 . 21 . 07

1.18 . 2.04.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.502.321.770,00)

Halaman 153RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 181: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Pilihan Industri

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 2.803.141.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.803.141.000,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.803.141.000,00 Perda Nomor 1 Tahun 2012

Perda Nomor 2 Tahun 2012

BELANJA 13.834.302.550,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.147.608.050,002.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.147.608.050,00

BELANJA LANGSUNG 9.686.694.500,002.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.036.174.500,002.07 . 2.07.01 . 01

1.036.174.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.850.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 756.174.500,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 206.150.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02

265.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 05

2.07 . 2.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.000.000,00

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00

41.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05

25.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

Halaman 154RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 182: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.07 . 2.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

20.000.000,002.07 . 2.07.01 . 06

20.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 85.000.000,002.07 . 2.07.01 . 15

45.000.000,00Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.225.000,00

40.000.000,00Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 50.000.000,002.06 . 2.07.01 . 15

40.000.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00

10.000.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah2.06 . 2.07.01 . 15 . 04

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

2.06 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 310.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16

200.000.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2.07 . 2.07.01 . 16 . 01

2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.250.000,00

110.000.000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2.07 . 2.07.01 . 16 . 06

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.400.000,00

Program peningkatan dan pengembangan ekspor 710.000.000,002.06 . 2.07.01 . 17

60.000.000,00Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri2.06 . 2.07.01 . 17 . 07

2.06 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00

2.06 . 2.07.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00

650.000.000,00Pembangunan promosi perdagangan internasional2.06 . 2.07.01 . 17 . 12

2.06 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00

2.06 . 2.07.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 631.300.000,00

Program peningkatan kemampuan teknologi industri 560.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17

Halaman 155RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 183: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

255.000.000,00Pembinaan kemampuan teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 17 . 01

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.175.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.825.000,00

305.000.000,00Pengembangan dan pelayanan teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.650.000,00

Program penataan struktur industri 2.131.521.000,002.07 . 2.07.01 . 18

2.131.521.000,00Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.131.521.000,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.180.349.000,002.06 . 2.07.01 . 18

100.000.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 03

2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.400.000,00

128.475.000,00Pengembangan pasar lelang daerah2.06 . 2.07.01 . 18 . 05

2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.475.000,00

29.550.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2.06 . 2.07.01 . 18 . 06

2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00

2.496.772.000,00Pemeliharaan Gedung Pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 09

2.06 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.496.772.000,00

35.000.000,00Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisional2.06 . 2.07.01 . 18 . 13

2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

2.06 . 2.07.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00

390.552.000,00Pembangunan Pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 14

2.06 . 2.07.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.552.000,00

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 56.650.000,002.06 . 2.07.01 . 19

46.650.000,00Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 02

2.06 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

2.06 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.150.000,00

10.000.000,00Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 05

2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.06 . 2.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 50.000.000,002.07 . 2.07.01 . 19

Halaman 156RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 184: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

50.000.000,00Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00

2.07 . 2.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.825.000,00

Program Pembinaan Industri 159.000.000,002.07 . 2.07.01 . 22

99.000.000,00Kemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku2.07 . 2.07.01 . 22 . 05

2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.475.000,00

60.000.000,00Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui

penerapan Good Manufacture Practices (GMP)

2.07 . 2.07.01 . 22 . 07

2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 861.000.000,002.07 . 2.07.01 . 23

255.000.000,00Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil

tembakau

2.07 . 2.07.01 . 23 . 05

2.07 . 2.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

2.07 . 2.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00

606.000.000,00Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka

pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan

ekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

2.07 . 2.07.01 . 23 . 06

2.07 . 2.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589.600.000,00

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal 96.000.000,002.07 . 2.07.01 . 25

96.000.000,00Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau

tempat penjualan eceran

2.07 . 2.07.01 . 25 . 01

2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.425.000,00

2.07 . 2.07.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.575.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.031.161.550,00)

BUPATI MAGETAN

S U M A N T R I

ttd.

Halaman 157RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 185: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran IV

Page 186: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

429.752.370.055,00Urusan Wajib 199.630.682.975,0019.894.360.000,00 210.227.327.080,001

54.652.077.879,00Pendidikan 42.973.345.079,001.210.476.000,00 10.468.256.800,001.01

53.894.577.879,00Dinas Pendidikan 42.773.345.079,001.011.268.000,00 10.109.964.800,001.01 . 1.01.01

825.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,002.475.000,00 822.525.000,001.01 . 1.01.01 . 01

825.000.000,000,00822.525.000,002.475.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 20

1.390.941.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.316.170.800,006.700.000,00 68.070.200,001.01 . 1.01.01 . 02

315.000.000,00315.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

100.941.000,0097.138.250,002.577.750,001.225.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

925.000.000,00904.032.550,0015.492.450,005.475.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

195.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0042.050.000,00 152.950.000,001.01 . 1.01.01 . 05

75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

20.000.000,000,0019.200.000,00800.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 02

100.000.000,000,0058.750.000,0041.250.000,00Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional1.01 . 1.01.01 . 05 . 07

52.387.600,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,0041.389.000,00 10.998.600,001.01 . 1.01.01 . 06

52.387.600,000,0010.998.600,0041.389.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

1.225.000.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 450.000.000,007.500.000,00 767.500.000,001.01 . 1.01.01 . 15

150.000.000,00150.000.000,000,000,00Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

300.000.000,00300.000.000,000,000,00pembangunan sarana dan Prasarana bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

80.000.000,000,0080.000.000,000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

645.000.000,000,00640.000.000,005.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

50.000.000,000,0047.500.000,002.500.000,00Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 65

23.486.432.279,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21.350.442.879,00246.575.000,00 1.889.414.400,001.01 . 1.01.01 . 16

75.000.000,000,0075.000.000,000,00Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

600.000.000,00591.000.000,002.550.000,006.450.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 44

450.000.000,000,00440.000.000,0010.000.000,00Pelatihan kompetensi siswa berprestasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

50.000.000,000,0046.875.000,003.125.000,00Pelatihan Penyusunan kurikulum1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 187: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,000,0052.500.000,002.500.000,00Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

150.000.000,000,00144.700.000,005.300.000,00Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan ManajemenBerbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

7.405.000,000,007.405.000,000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 73

100.000.000,000,0081.200.000,0018.800.000,00Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

80.000.000,000,0060.150.000,0019.850.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

550.000.000,000,00471.475.000,0078.525.000,00Pelaksanaan Ujian Akhir SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

235.000.000,000,00214.550.000,0020.450.000,00Pelaksanaan Ujian Akhir SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 90

200.000.000,000,00194.750.000,005.250.000,00Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

10.299.669.279,0010.223.151.879,0041.292.400,0035.225.000,00Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96

10.634.358.000,0010.536.291.000,0056.967.000,0041.100.000,00Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 97

21.442.401.000,00Program Pendidikan Menengah 19.640.096.500,00251.600.000,00 1.550.704.500,001.01 . 1.01.01 . 17

200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 10

1.112.095.000,001.087.500.000,0013.945.000,0010.650.000,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

16.163.558.000,0015.791.596.500,00294.961.500,0077.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

418.248.000,000,00415.023.000,003.225.000,00Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

112.500.000,000,00109.500.000,003.000.000,00Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

150.000.000,000,00143.850.000,006.150.000,00Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66

20.000.000,000,0020.000.000,000,00Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 67

2.614.000.000,002.509.000.000,0054.525.000,0050.475.000,00Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan paraktikum sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

600.000.000,000,00498.900.000,00101.100.000,00Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

52.000.000,0052.000.000,000,000,00Pengadaan Tanah untuk Gedung Pendidikan Menengah1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

617.500.000,00Program Pendidikan Non Formal 175.000,0057.975.000,00 559.350.000,001.01 . 1.01.01 . 18

65.000.000,000,0063.500.000,001.500.000,00Pemberdayaan tenaga pendidik non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 01

57.500.000,000,0055.450.000,002.050.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

60.000.000,000,0058.275.000,001.725.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

75.000.000,00175.000,0028.025.000,0046.800.000,00Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

65.000.000,000,0064.150.000,00850.000,00Pengembangan kebijakan pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 08

50.000.000,000,0049.150.000,00850.000,00Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan nonformal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09

65.000.000,000,0062.000.000,003.000.000,00Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 11

180.000.000,000,00178.800.000,001.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 18 . 13

4.106.916.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 455.400,00258.268.000,00 3.848.192.600,001.01 . 1.01.01 . 20

67.616.000,00110.400,0052.765.600,0014.740.000,00Pelaksanaan Sertifikasi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

75.000.000,000,0072.675.000,002.325.000,00Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 02

120.000.000,00345.000,00109.555.000,0010.100.000,00pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

80.000.000,000,0071.200.000,008.800.000,00Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 04

3.573.000.000,000,003.438.600.000,00134.400.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidikdan tenaga kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 188: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,000,0030.150.000,0069.850.000,00Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

91.300.000,000,0073.247.000,0018.053.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10

553.000.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 16.004.500,0096.736.000,00 440.259.500,001.01 . 1.01.01 . 22

55.000.000,000,0041.500.000,0013.500.000,00Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

100.000.000,000,0096.625.000,003.375.000,00Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02

72.000.000,000,0035.850.000,0036.150.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

50.000.000,000,0043.264.000,006.736.000,00Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

150.000.000,0016.004.500,00113.445.500,0020.550.000,00Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

126.000.000,000,00109.575.000,0016.425.000,00Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

757.500.000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan 200.000.000,00199.208.000,00 358.292.000,001.01 . 1.26.01

75.000.000,00Program Pendidikan Non Formal 0,007.900.000,00 67.100.000,001.01 . 1.26.01 . 18

75.000.000,000,0067.100.000,007.900.000,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.26.01 . 18 . 03

682.500.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 200.000.000,00191.308.000,00 291.192.000,001.01 . 1.26.01 . 21

27.500.000,000,0021.050.000,006.450.000,00Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnyamasyarakat pembelajar

1.01 . 1.26.01 . 21 . 01

185.000.000,000,0014.492.000,00170.508.000,00Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.26.01 . 21 . 02

35.000.000,000,0027.050.000,007.950.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.01 . 1.26.01 . 21 . 03

135.000.000,000,00132.000.000,003.000.000,00Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 05

200.000.000,00200.000.000,000,000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.01 . 1.26.01 . 21 . 09

50.000.000,000,0046.600.000,003.400.000,00Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan1.01 . 1.26.01 . 21 . 11

50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan Bahan Pustaka1.01 . 1.26.01 . 21 . 12

102.375.589.750,00Kesehatan 31.558.837.750,005.968.914.500,00 64.847.837.500,001.02

52.937.174.750,00Dinas Kesehatan 21.127.409.750,00973.083.000,00 30.836.682.000,001.02 . 1.02.01

1.628.846.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00119.650.000,00 1.509.196.250,001.02 . 1.02.01 . 01

1.628.846.250,000,001.509.196.250,00119.650.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

1.242.074.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 702.420.000,009.225.000,00 530.429.500,001.02 . 1.02.01 . 02

250.000.000,00250.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

454.895.000,00452.420.000,000,002.475.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

157.500.000,000,00154.500.000,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

315.929.500,000,00312.929.500,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

63.750.000,000,0063.000.000,00750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

278.906.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,003.774.000,00 275.132.000,001.02 . 1.02.01 . 05

221.150.000,000,00221.150.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

57.756.000,000,0053.982.000,003.774.000,00Penilaian angka kredit pejabat fungsional1.02 . 1.02.01 . 05 . 07

30.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,0012.344.000,00 17.656.000,001.02 . 1.02.01 . 06

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 189: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,000,0017.656.000,0012.344.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

6.363.563.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.960.613.000,0012.200.000,00 3.390.750.000,001.02 . 1.02.01 . 15

3.505.950.000,00103.000.000,003.390.750.000,0012.200.000,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

2.857.613.000,002.857.613.000,000,000,00Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

17.598.825.800,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.932.557.000,00658.073.000,00 9.008.195.800,001.02 . 1.02.01 . 16

191.700.000,0034.000.000,00155.750.000,001.950.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

4.229.807.000,004.229.807.000,000,000,00Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas danjaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

126.803.000,000,00124.003.000,002.800.000,00Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

452.743.500,000,00429.643.500,0023.100.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

29.985.000,000,0025.737.000,004.248.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

3.300.750.000,000,003.298.800.000,001.950.000,00Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

4.058.337.300,003.668.750.000,00371.962.300,0017.625.000,00Penyediaan jasa sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

4.580.000.000,000,004.533.900.000,0046.100.000,00Pelayanan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

628.700.000,000,0068.400.000,00560.300.000,00Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

202.000.000,00Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00900.000,00 201.100.000,001.02 . 1.02.01 . 17

87.000.000,000,0087.000.000,000,00Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

115.000.000,000,00114.100.000,00900.000,00Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

521.619.500,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,0026.196.000,00 495.423.500,001.02 . 1.02.01 . 19

307.920.000,000,00284.874.000,0023.046.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

213.699.500,000,00210.549.500,003.150.000,00Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

463.030.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,0016.450.000,00 446.580.000,001.02 . 1.02.01 . 20

463.030.000,000,00446.580.000,0016.450.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

297.000.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,005.650.000,00 291.350.000,001.02 . 1.02.01 . 21

195.000.000,000,00189.350.000,005.650.000,00Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

102.000.000,000,00102.000.000,000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

349.412.700,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,0031.410.000,00 318.002.700,001.02 . 1.02.01 . 22

227.752.500,000,00210.702.500,0017.050.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

66.714.700,000,0054.454.700,0012.260.000,00Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

54.945.500,000,0052.845.500,002.100.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

276.750.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,0013.211.000,00 263.539.000,001.02 . 1.02.01 . 23

190.000.000,000,00186.578.000,003.422.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

86.750.000,000,0076.961.000,009.789.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

25.000.000,00Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00100.000,00 24.900.000,001.02 . 1.02.01 . 24

25.000.000,000,0024.900.000,00100.000,00Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.02.01 . 24 . 04

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 190: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.869.839.000,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

3.869.839.000,000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 25

600.000.000,00600.000.000,000,000,00Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 08

3.269.839.000,003.269.839.000,000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

31.508.000,00Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00600.000,00 30.908.000,001.02 . 1.02.01 . 30

31.508.000,000,0030.908.000,00600.000,00Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

19.758.800.000,00Program Jaminan Kesehatan Nasional 5.661.980.750,0063.300.000,00 14.033.519.250,001.02 . 1.02.01 . 33

19.758.800.000,005.661.980.750,0014.033.519.250,0063.300.000,00Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

49.333.415.000,00Rumah Sakit Umum Daerah 10.431.428.000,004.983.664.500,00 33.918.322.500,001.02 . 1.02.02

33.224.430.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.322.443.000,004.983.664.500,00 24.918.322.500,001.02 . 1.02.02 . 16

33.224.430.000,003.322.443.000,0024.918.322.500,004.983.664.500,00Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.02 . 16 . 12

9.000.000.000,00Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,000,00 9.000.000.000,001.02 . 1.02.02 . 24

9.000.000.000,000,009.000.000.000,000,00Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS1.02 . 1.02.02 . 24 . 11

7.108.985.000,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumahsakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

7.108.985.000,000,00 0,001.02 . 1.02.02 . 26

600.000.000,00600.000.000,000,000,00penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

1.508.985.000,001.508.985.000,000,000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

5.000.000.000,005.000.000.000,000,000,00Pengadaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

105.000.000,00Sekretariat Daerah 0,0012.167.000,00 92.833.000,001.02 . 1.20.03

105.000.000,00Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,0012.167.000,00 92.833.000,001.02 . 1.20.03 . 24

105.000.000,000,0092.833.000,0012.167.000,00Pelayanan sunatan masal1.02 . 1.20.03 . 24 . 04

124.523.886.192,00Pekerjaan Umum 91.533.351.412,001.577.702.000,00 31.412.832.780,001.03

91.738.458.392,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 63.160.711.612,001.039.209.000,00 27.538.537.780,001.03 . 1.03.01

672.634.050,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222.588.900,00124.320.000,00 325.725.150,001.03 . 1.03.01 . 01

672.634.050,00222.588.900,00325.725.150,00124.320.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

8.699.195.702,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.148.602.352,0065.295.000,00 485.298.350,001.03 . 1.03.01 . 02

3.205.144.850,002.971.567.200,00215.352.650,0018.225.000,00Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

630.000.000,00617.700.000,007.825.000,004.475.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

160.000.000,000,00149.080.000,0010.920.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

4.244.050.852,004.209.335.152,007.165.700,0027.550.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

360.000.000,00350.000.000,005.875.000,004.125.000,00Pembangunan Gedung Sarana Tempat Kerja1.03 . 1.03.01 . 02 . 51

200.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 200.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05

200.000.000,000,00200.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 191: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

45.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,0025.950.000,00 19.050.000,001.03 . 1.03.01 . 06

45.000.000,000,0019.050.000,0025.950.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

18.812.473.500,00Program Peningkatan Jalan & Jembatan 6.975.500.000,0058.980.000,00 11.777.993.500,001.03 . 1.03.01 . 07

1.775.500.000,001.775.500.000,000,000,00Peningkatan Jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 07 . 02

7.000.000.000,000,006.941.020.000,0058.980.000,00Pengadaan Bahan Bangunan1.03 . 1.03.01 . 07 . 03

5.200.000.000,005.200.000.000,000,000,00Peningkatan Jembatan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 07 . 07

4.836.973.500,000,004.836.973.500,000,00Peningkatan Jalan Desa1.03 . 1.03.01 . 07 . 09

17.210.000.000,00Program pembangunan jalan dan jembatan 17.134.840.000,0058.134.000,00 17.026.000,001.03 . 1.03.01 . 15

17.210.000.000,0017.134.840.000,0017.026.000,0058.134.000,00Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 20

1.503.686.000,00Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.486.500.000,009.975.000,00 7.211.000,001.03 . 1.03.01 . 16

1.503.686.000,001.486.500.000,007.211.000,009.975.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

7.569.677.000,00Program pembangunan turap/talud/bronjong 7.473.496.000,0055.507.500,00 40.673.500,001.03 . 1.03.01 . 17

3.969.677.000,003.913.816.000,0023.098.500,0032.762.500,00Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03

3.600.000.000,003.559.680.000,0017.575.000,0022.745.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 17 . 06

33.842.243.140,00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 20.853.684.360,00507.507.500,00 12.481.051.280,001.03 . 1.03.01 . 18

9.624.035.860,009.552.246.160,0026.726.700,0045.063.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

625.872.000,00608.037.000,0010.225.000,007.610.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

4.716.793.000,000,004.341.897.500,00374.895.500,00Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

1.400.000.000,001.384.320.000,008.100.000,007.580.000,00Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.01 . 18 . 15

4.300.000.000,004.253.560.000,0012.284.000,0034.156.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Infrastruktur Daerah1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

5.121.521.200,005.055.521.200,0027.797.000,0038.203.000,00Pemeliharaan Jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

8.054.021.080,000,008.054.021.080,000,00Pemeliharaan Jalan Desa1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

15.000.000,00Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 0,003.690.000,00 11.310.000,001.03 . 1.03.01 . 20

15.000.000,000,0011.310.000,003.690.000,00Evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 20 . 03

1.005.745.000,00Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 865.500.000,0012.500.000,00 127.745.000,001.03 . 1.03.01 . 23

885.745.000,00865.500.000,0014.245.000,006.000.000,00Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

120.000.000,000,00113.500.000,006.500.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

2.000.304.000,00Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,0043.400.000,00 1.956.904.000,001.03 . 1.03.01 . 25

1.924.743.000,000,001.924.743.000,000,00Peningkatan distribusi penyediaan air baku1.03 . 1.03.01 . 25 . 06

75.561.000,000,0032.161.000,0043.400.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 25 . 07

75.000.000,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,0038.600.000,00 36.400.000,001.03 . 1.03.01 . 27

75.000.000,000,0036.400.000,0038.600.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 27 . 09

37.500.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,0022.750.000,00 14.750.000,001.03 . 1.03.01 . 30

37.500.000,000,0014.750.000,0022.750.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP)1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 192: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,0012.600.000,00 37.400.000,001.03 . 1.03.01 . 36

50.000.000,000,0037.400.000,0012.600.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (BSP2S)1.03 . 1.03.01 . 36 . 01

32.785.427.800,00Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 28.372.639.800,00538.493.000,00 3.874.295.000,001.03 . 1.03.02

841.008.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00496.065.500,00 344.942.500,001.03 . 1.03.02 . 01

841.008.000,000,00344.942.500,00496.065.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.03 . 1.03.02 . 01 . 20

647.980.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.800.000,001.650.000,00 450.530.000,001.03 . 1.03.02 . 02

198.230.000,00195.800.000,00780.000,001.650.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 07

38.750.000,000,0038.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 22

184.000.000,000,00184.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.02 . 02 . 24

22.000.000,000,0022.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 28

205.000.000,000,00205.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 42

45.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,0012.150.000,00 32.850.000,001.03 . 1.03.02 . 06

45.000.000,000,0032.850.000,0012.150.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.02 . 06 . 01

19.491.239.800,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan lainnya

17.019.439.800,0024.127.500,00 2.447.672.500,001.03 . 1.03.02 . 24

1.490.668.000,001.490.668.000,000,000,00Rehabilitasi jaringan irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 10

400.000.000,000,00400.000.000,000,00Rehabilitasi pintu air1.03 . 1.03.02 . 24 . 13

185.000.000,000,00185.000.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.02 . 24 . 14

128.000.000,000,00128.000.000,000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.02 . 24 . 15

165.000.000,000,00155.952.500,009.047.500,00Pemberdayaan petani pemakai air1.03 . 1.03.02 . 24 . 16

558.030.200,00558.030.200,000,000,00Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 25

179.000.000,000,00179.000.000,000,00Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumberdaya air lainnya.

1.03 . 1.03.02 . 24 . 28

825.000.000,00825.000.000,000,000,00Pembangunan Jaringan Drainase dan Springkler1.03 . 1.03.02 . 24 . 29

1.800.000.000,001.800.000.000,000,000,00Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 34

1.479.150.100,001.479.150.100,000,000,00Rehabilitasi Saluran1.03 . 1.03.02 . 24 . 38

30.000.000,0015.000.000,008.790.000,006.210.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Penelitian Tanah1.03 . 1.03.02 . 24 . 40

101.400.000,000,00101.400.000,000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Jejeruk1.03 . 1.03.02 . 24 . 42

133.000.000,000,00133.000.000,000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Bringin1.03 . 1.03.02 . 24 . 43

199.000.000,000,00199.000.000,000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gandong1.03 . 1.03.02 . 24 . 44

199.000.000,000,00199.000.000,000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gonggang1.03 . 1.03.02 . 24 . 45

150.000.000,000,00150.000.000,000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Taji1.03 . 1.03.02 . 24 . 46

101.400.000,000,00101.400.000,000,00Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Purwodadi1.03 . 1.03.02 . 24 . 47

859.729.000,00859.729.000,000,000,00Perbaikan talud dan saluran irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 48

50.000.000,000,0049.230.000,00770.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Irigasi dan Drainase1.03 . 1.03.02 . 24 . 51

50.000.000,000,0048.500.000,001.500.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengembangan Waduk, embung, sungai,rawa dan air tAnah

1.03 . 1.03.02 . 24 . 52

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 193: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,000,0068.900.000,001.100.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengendalian daya rusak air dankekeringan

1.03 . 1.03.02 . 24 . 53

50.000.000,000,0049.300.000,00700.000,00Survey Investigation Design (SID) Bidang Pengelolaan dan pengendalian air1.03 . 1.03.02 . 24 . 54

206.000.000,000,00201.200.000,004.800.000,00Inventarisasi jaringan irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 56

1.547.882.500,001.457.882.500,0090.000.000,000,00Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II1.03 . 1.03.02 . 24 . 58

1.334.050.000,001.334.050.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi I1.03 . 1.03.02 . 24 . 61

865.880.000,00865.880.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi II1.03 . 1.03.02 . 24 . 62

1.334.050.000,001.334.050.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi III1.03 . 1.03.02 . 24 . 63

1.250.000.000,001.250.000.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 65

1.250.000.000,001.250.000.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi II (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 66

1.250.000.000,001.250.000.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi III (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 67

1.250.000.000,001.250.000.000,000,000,00Rehabilitasi Jaringan Irigasi IV (BKK Propinsi)1.03 . 1.03.02 . 24 . 68

9.665.200.000,00Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 9.287.400.000,000,00 377.800.000,001.03 . 1.03.02 . 25

1.350.000.000,001.350.000.000,000,000,00Peningkatan distribusi penyediaan air baku1.03 . 1.03.02 . 25 . 06

665.200.000,00665.200.000,000,000,00Rehabilitasi/perbaikan saluran dan tembok pengaman1.03 . 1.03.02 . 25 . 23

7.650.000.000,007.272.200.000,00377.800.000,000,00Pembangunan/pemeliharaan sumur-sumur air tanah1.03 . 1.03.02 . 25 . 25

225.000.000,00Program Pengendalian Banjir 0,004.500.000,00 220.500.000,001.03 . 1.03.02 . 28

125.000.000,000,00122.525.000,002.475.000,00Mitigasi Bencana Alam1.03 . 1.03.02 . 28 . 12

100.000.000,000,0097.975.000,002.025.000,00Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air1.03 . 1.03.02 . 28 . 14

1.870.000.000,00Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.870.000.000,000,00 0,001.03 . 1.03.02 . 35

1.870.000.000,001.870.000.000,000,000,00Pengadaan Tanah Lahan Pengairan1.03 . 1.03.02 . 35 . 01

8.450.000.000,00Perumahan 5.586.000.000,00241.019.000,00 2.622.981.000,001.04

8.070.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 5.586.000.000,00215.365.000,00 2.268.635.000,001.04 . 1.03.01

1.890.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,0011.025.000,00 1.878.975.000,001.04 . 1.03.01 . 15

30.000.000,000,0018.975.000,0011.025.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 15 . 08

1.860.000.000,000,001.860.000.000,000,00Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

210.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00158.450.000,00 51.550.000,001.04 . 1.03.01 . 16

210.000.000,000,0051.550.000,00158.450.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.03.01 . 16 . 06

800.000.000,00Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 586.000.000,0038.525.000,00 175.475.000,001.04 . 1.03.01 . 19

200.000.000,000,00166.700.000,0033.300.000,00Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 10

600.000.000,00586.000.000,008.775.000,005.225.000,00Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.03.01 . 19 . 11

170.000.000,00Program pengelolaan areal pemakaman 0,007.365.000,00 162.635.000,001.04 . 1.03.01 . 20

170.000.000,000,00162.635.000,007.365.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman1.04 . 1.03.01 . 20 . 07

5.000.000.000,00Program Pembangunan Sarana Prasarana / Fasilitas Umum 5.000.000.000,000,00 0,001.04 . 1.03.01 . 21

5.000.000.000,005.000.000.000,000,000,00Pembangunan Masjid1.04 . 1.03.01 . 21 . 02

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 194: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

230.000.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,0011.350.000,00 218.650.000,001.04 . 1.06.01

230.000.000,00Program Pengembangan Perumahan 0,0011.350.000,00 218.650.000,001.04 . 1.06.01 . 15

30.000.000,000,0021.700.000,008.300.000,00Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan1.04 . 1.06.01 . 15 . 01

200.000.000,000,00196.950.000,003.050.000,00Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)1.04 . 1.06.01 . 15 . 02

150.000.000,00Sekretariat Daerah 0,0014.304.000,00 135.696.000,001.04 . 1.20.03

150.000.000,00Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,0014.304.000,00 135.696.000,001.04 . 1.20.03 . 16

150.000.000,000,00135.696.000,0014.304.000,00Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan1.04 . 1.20.03 . 16 . 03

950.000.000,00Penataan Ruang 0,0079.325.000,00 870.675.000,001.05

950.000.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,0079.325.000,00 870.675.000,001.05 . 1.06.01

950.000.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 0,0079.325.000,00 870.675.000,001.05 . 1.06.01 . 15

600.000.000,000,00589.925.000,0010.075.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan1.05 . 1.06.01 . 15 . 05

300.000.000,000,00259.500.000,0040.500.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

50.000.000,000,0021.250.000,0028.750.000,00Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 10

3.757.600.000,00Perencanaan Pembangunan 248.850.000,00971.845.000,00 2.536.905.000,001.06

3.757.600.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 248.850.000,00971.845.000,00 2.536.905.000,001.06 . 1.06.01

856.750.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 114.850.000,0020.772.000,00 721.128.000,001.06 . 1.06.01 . 01

856.750.000,00114.850.000,00721.128.000,0020.772.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 20

103.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 103.250.000,001.06 . 1.06.01 . 02

8.250.000,000,008.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

95.000.000,000,0095.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

154.600.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,002.000.000,00 152.600.000,001.06 . 1.06.01 . 05

130.000.000,000,00130.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.06 . 1.06.01 . 05 . 01

24.600.000,000,0022.600.000,002.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 05 . 03

300.000.000,00Program pengembangan data/informasi 134.000.000,0085.700.000,00 80.300.000,001.06 . 1.06.01 . 15

150.000.000,000,0065.725.000,0084.275.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumenperencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

150.000.000,00134.000.000,0014.575.000,001.425.000,00Pembangunan Konektifitas e- Government1.06 . 1.06.01 . 15 . 14

60.000.000,00Program Kerjasama Pembangunan 0,0043.900.000,00 16.100.000,001.06 . 1.06.01 . 16

60.000.000,000,0016.100.000,0043.900.000,00Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

300.000.000,00Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,004.325.000,00 295.675.000,001.06 . 1.06.01 . 18

300.000.000,000,00295.675.000,004.325.000,00Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

300.000.000,00Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 0,0061.050.000,00 238.950.000,001.06 . 1.06.01 . 19

300.000.000,000,00238.950.000,0061.050.000,00Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 195: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.020.000.000,00Program perencanaan pembangunan daerah 0,00533.089.000,00 486.911.000,001.06 . 1.06.01 . 21

100.000.000,000,0074.800.000,0025.200.000,00Penetapan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

250.000.000,000,00191.800.000,0058.200.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

250.000.000,000,00144.100.000,00105.900.000,00Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

150.000.000,000,0055.871.000,0094.129.000,00Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

270.000.000,000,0020.340.000,00249.660.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

480.000.000,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00137.629.000,00 342.371.000,001.06 . 1.06.01 . 22

150.000.000,000,00146.325.000,003.675.000,00Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01

220.000.000,000,00182.286.000,0037.714.000,00koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

110.000.000,000,0013.760.000,0096.240.000,00Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan1.06 . 1.06.01 . 22 . 07

130.000.000,00Program perencanaan sosial dan budaya 0,0081.955.000,00 48.045.000,001.06 . 1.06.01 . 23

30.000.000,000,0017.600.000,0012.400.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

100.000.000,000,0030.445.000,0069.555.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.06 . 1.06.01 . 23 . 04

53.000.000,00Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,001.425.000,00 51.575.000,001.06 . 1.06.01 . 24

53.000.000,000,0051.575.000,001.425.000,00Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkunganhidup

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02

12.158.747.000,00Perhubungan 2.303.752.500,00191.955.000,00 9.663.039.500,001.07

6.580.460.000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 0,0031.260.000,00 6.549.200.000,001.07 . 1.03.01

6.580.460.000,00Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 0,0031.260.000,00 6.549.200.000,001.07 . 1.03.01 . 19

6.580.460.000,000,006.549.200.000,0031.260.000,00Pemeliharaan Jaringan PJU1.07 . 1.03.01 . 19 . 10

5.578.287.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.303.752.500,00160.695.000,00 3.113.839.500,001.07 . 1.07.01

728.647.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0059.150.000,00 669.497.000,001.07 . 1.07.01 . 01

728.647.000,000,00669.497.000,0059.150.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

820.700.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 573.599.500,006.475.000,00 240.625.500,001.07 . 1.07.01 . 02

125.000.000,00125.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03

270.000.000,00265.000.000,001.725.000,003.275.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

155.700.000,00153.599.500,001.150.500,00950.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

50.000.000,0030.000.000,0018.250.000,001.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

70.000.000,000,0069.500.000,00500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

150.000.000,000,00150.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 42

340.000.000,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 340.000.000,000,00 0,001.07 . 1.07.01 . 15

340.000.000,00340.000.000,000,000,00Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat1.07 . 1.07.01 . 15 . 07

1.003.000.000,00Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,0016.800.000,00 986.200.000,001.07 . 1.07.01 . 16

83.000.000,000,0066.200.000,0016.800.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

230.000.000,000,00230.000.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 02

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 196: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

540.000.000,000,00540.000.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

150.000.000,000,00150.000.000,000,00Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

580.800.000,00Program peningkatan pelayanan angkutan 0,0057.395.000,00 523.405.000,001.07 . 1.07.01 . 17

96.000.000,000,0087.300.000,008.700.000,00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 02

347.000.000,000,00341.950.000,005.050.000,00Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 06

30.000.000,000,0027.800.000,002.200.000,00Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum1.07 . 1.07.01 . 17 . 08

20.000.000,000,0018.780.000,001.220.000,00Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

37.800.000,000,001.275.000,0036.525.000,00Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 11

50.000.000,000,0046.300.000,003.700.000,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 14

1.753.140.000,00Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.200.153.000,0015.000.000,00 537.987.000,001.07 . 1.07.01 . 19

200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

200.000.000,00200.000.000,000,000,00Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

800.153.000,00800.153.000,000,000,00Pengadaan dan pemasangan traffic light1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

320.000.000,000,00305.000.000,0015.000.000,00Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

232.987.000,000,00232.987.000,000,00Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

352.000.000,00Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 190.000.000,005.875.000,00 156.125.000,001.07 . 1.07.01 . 20

352.000.000,00190.000.000,00156.125.000,005.875.000,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02

10.639.699.050,00Lingkungan Hidup 6.622.037.000,00329.293.000,00 3.688.369.050,001.08

10.609.699.050,00Badan Lingkungan Hidup 6.622.037.000,00302.335.000,00 3.685.327.050,001.08 . 1.08.01

445.950.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.000.000,006.020.000,00 345.930.000,001.08 . 1.08.01 . 01

445.950.000,0094.000.000,00345.930.000,006.020.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

700.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 686.096.000,008.875.000,00 5.029.000,001.08 . 1.08.01 . 02

700.000.000,00686.096.000,005.029.000,008.875.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 05

20.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00125.000,00 19.875.000,001.08 . 1.08.01 . 05

20.000.000,000,0019.875.000,00125.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.08 . 1.08.01 . 05 . 01

17.500.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,008.130.000,00 9.370.000,001.08 . 1.08.01 . 06

17.500.000,000,009.370.000,008.130.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

3.729.133.050,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.735.176.000,00156.400.000,00 1.837.557.050,001.08 . 1.08.01 . 15

613.531.000,00613.531.000,000,000,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1.822.477.000,000,001.671.702.000,00150.775.000,00Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

50.000.000,000,0048.925.000,001.075.000,00Bimbingan teknis persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 06

50.000.000,000,0047.450.000,002.550.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 11

71.480.050,000,0069.480.050,002.000.000,00Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 13

400.000.000,00400.000.000,000,000,00Pembangunan Infrastruktur TPA1.08 . 1.08.01 . 15 . 15

521.645.000,00521.645.000,000,000,00Pengadaan sarana pengangkutan sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 197: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00200.000.000,000,000,00Rehabilitasi TPA1.08 . 1.08.01 . 15 . 18

1.233.000.000,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 437.600.000,0047.391.500,00 748.008.500,001.08 . 1.08.01 . 16

200.000.000,000,00193.050.000,006.950.000,00Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

119.400.000,000,00118.650.000,00750.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

60.000.000,000,0053.800.000,006.200.000,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

50.000.000,000,0044.008.000,005.992.000,00Pengkajian dampak lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

300.000.000,00200.000.000,0099.225.000,00775.000,00Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih1.08 . 1.08.01 . 16 . 10

116.000.000,000,00105.125.000,0010.875.000,00Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 12

150.000.000,000,00134.150.500,0015.849.500,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

237.600.000,00237.600.000,000,000,00Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

535.526.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 106.550.000,0015.436.000,00 413.540.000,001.08 . 1.08.01 . 17

187.391.000,000,00185.216.000,002.175.000,00Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

50.000.000,005.000.000,0042.305.000,002.695.000,00Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 17 . 04

128.135.000,00101.550.000,0025.535.000,001.050.000,00Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 07

70.000.000,000,0063.434.000,006.566.000,00Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.08 . 1.08.01 . 17 . 09

60.000.000,000,0059.150.000,00850.000,00Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem1.08 . 1.08.01 . 17 . 10

40.000.000,000,0037.900.000,002.100.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA1.08 . 1.08.01 . 17 . 14

170.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

0,0013.325.000,00 156.675.000,001.08 . 1.08.01 . 19

25.000.000,000,0023.925.000,001.075.000,00Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

70.000.000,000,0066.850.000,003.150.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

75.000.000,000,0065.900.000,009.100.000,00Koordinasi Penilaian Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

269.750.000,00Program peningkatan pengendalian polusi 245.075.000,00875.000,00 23.800.000,001.08 . 1.08.01 . 20

189.750.000,00189.750.000,000,000,00Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi1.08 . 1.08.01 . 20 . 04

80.000.000,0055.325.000,0023.800.000,00875.000,00Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran1.08 . 1.08.01 . 20 . 05

3.438.840.000,00Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3.317.540.000,0043.127.500,00 78.172.500,001.08 . 1.08.01 . 24

337.375.000,00317.700.000,001.392.500,0018.282.500,00Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

62.625.000,0058.000.000,001.580.000,003.045.000,00Pemeliharaan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

2.700.000.000,002.700.000.000,000,000,00Pengembangan taman rekreasi1.08 . 1.08.01 . 24 . 07

125.000.000,0028.000.000,0075.200.000,0021.800.000,00Perawatan Taman dan Pohon Ayoman1.08 . 1.08.01 . 24 . 11

213.840.000,00213.840.000,000,000,00Rehabilitasi taman1.08 . 1.08.01 . 24 . 12

50.000.000,00Program pengelolaan persampahan 0,002.630.000,00 47.370.000,001.08 . 1.08.01 . 25

50.000.000,000,0047.370.000,002.630.000,00Pembuatan sanitari landfill (pengurugan sampah)1.08 . 1.08.01 . 25 . 01

30.000.000,00Sekretariat Daerah 0,0026.958.000,00 3.042.000,001.08 . 1.20.03

30.000.000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,0026.958.000,00 3.042.000,001.08 . 1.20.03 . 17

30.000.000,000,003.042.000,0026.958.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.08 . 1.20.03 . 17 . 16

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 198: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.742.680.850,00Kependudukan dan Catatan Sipil 781.973.400,00327.624.000,00 1.633.083.450,001.10

2.634.200.000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 781.973.400,00290.724.000,00 1.561.502.600,001.10 . 1.10.01

797.143.450,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0033.800.000,00 763.343.450,001.10 . 1.10.01 . 01

797.143.450,000,00763.343.450,0033.800.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 20

1.002.664.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 781.973.400,001.050.000,00 219.641.000,001.10 . 1.10.01 . 02

290.000.000,00290.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 03

493.323.400,00491.973.400,00300.000,001.050.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

92.825.000,000,0092.825.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

113.766.000,000,00113.766.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

12.750.000,000,0012.750.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30

834.392.150,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00255.874.000,00 578.518.150,001.10 . 1.10.01 . 15

280.050.000,000,00128.755.000,00151.295.000,00Pengembangan data base kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

84.000.000,000,0081.970.000,002.030.000,00Penyusunan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

90.000.000,000,0088.240.000,001.760.000,00Sosialisasi Kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12

319.392.150,000,00219.198.150,00100.194.000,00Pelayanan Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17

60.950.000,000,0060.355.000,00595.000,00Pengelolaan data arsip elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 20

1.950.000,00Kecamatan Magetan 0,000,00 1.950.000,001.10 . 1.20.13

1.950.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 1.950.000,001.10 . 1.20.13 . 15

1.950.000,000,001.950.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.13 . 15 . 08

7.600.000,00Kecamatan Panekan 0,000,00 7.600.000,001.10 . 1.20.14

7.600.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 7.600.000,001.10 . 1.20.14 . 15

7.600.000,000,007.600.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.14 . 15 . 08

6.258.000,00Kecamatan Plaosan 0,000,00 6.258.000,001.10 . 1.20.15

6.258.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 6.258.000,001.10 . 1.20.15 . 15

6.258.000,000,006.258.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.15 . 15 . 08

6.424.600,00Kecamatan Poncol 0,000,00 6.424.600,001.10 . 1.20.16

6.424.600,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 6.424.600,001.10 . 1.20.16 . 15

6.424.600,000,006.424.600,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.16 . 15 . 08

4.068.000,00Kecamatan Parang 0,000,00 4.068.000,001.10 . 1.20.17

4.068.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 4.068.000,001.10 . 1.20.17 . 15

4.068.000,000,004.068.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.17 . 15 . 08

3.271.000,00Kecamatan Takeran 0,000,00 3.271.000,001.10 . 1.20.19

3.271.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 3.271.000,001.10 . 1.20.19 . 15

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 199: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.271.000,000,003.271.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.19 . 15 . 08

7.347.000,00Kecamatan Kawedanan 0,005.400.000,00 1.947.000,001.10 . 1.20.20

7.347.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,005.400.000,00 1.947.000,001.10 . 1.20.20 . 15

7.347.000,000,001.947.000,005.400.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.20 . 15 . 08

7.100.000,00Kecamatan Bendo 0,000,00 7.100.000,001.10 . 1.20.21

7.100.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 7.100.000,001.10 . 1.20.21 . 15

7.100.000,000,007.100.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.21 . 15 . 08

2.900.000,00Kecamatan Maospati 0,000,00 2.900.000,001.10 . 1.20.22

2.900.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 2.900.000,001.10 . 1.20.22 . 15

2.900.000,000,002.900.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.22 . 15 . 08

4.062.050,00Kecamatan Barat 0,000,00 4.062.050,001.10 . 1.20.23

4.062.050,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 4.062.050,001.10 . 1.20.23 . 15

4.062.050,000,004.062.050,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.23 . 15 . 08

15.600.000,00Kecamatan Karangrejo 0,0013.200.000,00 2.400.000,001.10 . 1.20.24

15.600.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,0013.200.000,00 2.400.000,001.10 . 1.20.24 . 15

15.600.000,000,002.400.000,0013.200.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.24 . 15 . 08

12.960.000,00Kecamatan Sukomoro 0,007.200.000,00 5.760.000,001.10 . 1.20.25

12.960.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,007.200.000,00 5.760.000,001.10 . 1.20.25 . 15

12.960.000,000,005.760.000,007.200.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.25 . 15 . 08

2.900.000,00Kecamatan Kartoharjo 0,00900.000,00 2.000.000,001.10 . 1.20.26

2.900.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00900.000,00 2.000.000,001.10 . 1.20.26 . 15

2.900.000,000,002.000.000,00900.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.26 . 15 . 08

6.600.000,00Kecamatan Karas 0,004.200.000,00 2.400.000,001.10 . 1.20.27

6.600.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,004.200.000,00 2.400.000,001.10 . 1.20.27 . 15

6.600.000,000,002.400.000,004.200.000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Lanjutan)1.10 . 1.20.27 . 15 . 16

6.000.000,00Kecamatan Ngariboyo 0,000,00 6.000.000,001.10 . 1.20.28

6.000.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 6.000.000,001.10 . 1.20.28 . 15

6.000.000,000,006.000.000,000,00Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Lanjutan)1.10 . 1.20.28 . 15 . 16

8.950.200,00Kecamatan Nguntoronadi 0,006.000.000,00 2.950.200,001.10 . 1.20.29

8.950.200,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,006.000.000,00 2.950.200,001.10 . 1.20.29 . 15

8.950.200,000,002.950.200,006.000.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.29 . 15 . 08

4.490.000,00Kecamatan Sidorejo 0,000,00 4.490.000,001.10 . 1.20.30

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 200: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.490.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,000,00 4.490.000,001.10 . 1.20.30 . 15

4.490.000,000,004.490.000,000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.20.30 . 15 . 08

370.000.000,00Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,0032.819.000,00 337.181.000,001.11

310.000.000,00Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 0,0019.835.000,00 290.165.000,001.11 . 1.12.01

50.000.000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,001.500.000,00 48.500.000,001.11 . 1.12.01 . 15

50.000.000,000,0048.500.000,001.500.000,00Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak1.11 . 1.12.01 . 15 . 05

85.000.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,003.400.000,00 81.600.000,001.11 . 1.12.01 . 16

30.000.000,000,0027.700.000,002.300.000,00Evaluasi pelaksanaan PUG1.11 . 1.12.01 . 16 . 07

55.000.000,000,0053.900.000,001.100.000,00Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten1.11 . 1.12.01 . 16 . 10

30.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,004.575.000,00 25.425.000,001.11 . 1.12.01 . 17

30.000.000,000,0025.425.000,004.575.000,00Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan1.11 . 1.12.01 . 17 . 10

145.000.000,00Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalampembangunan

0,0010.360.000,00 134.640.000,001.11 . 1.12.01 . 18

75.000.000,000,0073.550.000,001.450.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.12.01 . 18 . 01

20.000.000,000,0019.340.000,00660.000,00Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha1.11 . 1.12.01 . 18 . 04

50.000.000,000,0041.750.000,008.250.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.11 . 1.12.01 . 18 . 06

60.000.000,00Sekretariat Daerah 0,0012.984.000,00 47.016.000,001.11 . 1.20.03

60.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,0012.984.000,00 47.016.000,001.11 . 1.20.03 . 17

60.000.000,000,0047.016.000,0012.984.000,00Peningkatan Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.20.03 . 17 . 11

4.295.402.809,00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2.111.247.859,00876.466.000,00 1.307.688.950,001.12

4.295.402.809,00Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2.111.247.859,00876.466.000,00 1.307.688.950,001.12 . 1.12.01

866.914.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 401.415.000,0018.967.000,00 446.532.750,001.12 . 1.12.01 . 01

866.914.750,00401.415.000,00446.532.750,0018.967.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.12 . 1.12.01 . 01 . 20

1.814.052.859,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.674.832.859,005.475.000,00 133.745.000,001.12 . 1.12.01 . 02

725.220.000,00716.320.000,003.575.000,005.325.000,00Pembangunan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 03

300.000.000,00300.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.12 . 1.12.01 . 02 . 05

658.512.859,00658.512.859,000,000,00Pengadaan Mobil Pelayanan (DAK)1.12 . 1.12.01 . 02 . 19

130.320.000,000,00130.170.000,00150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.12 . 1.12.01 . 02 . 26

256.190.500,00Program Keluarga Berencana 0,006.960.000,00 249.230.500,001.12 . 1.12.01 . 15

75.000.000,000,0071.550.000,003.450.000,00Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu1.12 . 1.12.01 . 15 . 03

31.000.000,000,0030.840.000,00160.000,00Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 05

25.000.000,000,0024.900.000,00100.000,00Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK)1.12 . 1.12.01 . 15 . 07

30.000.000,000,0028.350.000,001.650.000,00Sosialisasi Program Keluarga Berencana1.12 . 1.12.01 . 15 . 08

95.190.500,000,0093.590.500,001.600.000,00Percepatan Revitalisasi Program KB1.12 . 1.12.01 . 15 . 09

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 201: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

65.000.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 35.000.000,00400.000,00 29.600.000,001.12 . 1.12.01 . 16

65.000.000,0035.000.000,0029.600.000,00400.000,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat1.12 . 1.12.01 . 16 . 02

69.806.500,00Program pelayanan kontrasepsi 0,003.525.000,00 66.281.500,001.12 . 1.12.01 . 17

69.806.500,000,0066.281.500,003.525.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12 . 1.12.01 . 17 . 02

978.000.000,00Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

0,00837.014.000,00 140.986.000,001.12 . 1.12.01 . 18

60.000.000,000,0059.550.000,00450.000,00Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS1.12 . 1.12.01 . 18 . 02

453.000.000,000,0020.780.000,00432.220.000,00Pengembangan potensi PPKBD1.12 . 1.12.01 . 18 . 03

75.000.000,000,0060.656.000,0014.344.000,00Pengembangan Potensi PPKBD Kabupaten Magetan1.12 . 1.12.01 . 18 . 04

390.000.000,000,000,00390.000.000,00Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri1.12 . 1.12.01 . 18 . 05

45.000.000,00Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,003.450.000,00 41.550.000,001.12 . 1.12.01 . 20

45.000.000,000,0041.550.000,003.450.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR1.12 . 1.12.01 . 20 . 01

185.438.200,00Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang anak

0,00675.000,00 184.763.200,001.12 . 1.12.01 . 22

185.438.200,000,00184.763.200,00675.000,00Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembanganak

1.12 . 1.12.01 . 22 . 01

15.000.000,00Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 0,000,00 15.000.000,001.12 . 1.12.01 . 24

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU1.12 . 1.12.01 . 24 . 01

3.492.734.000,00Sosial 308.531.750,00322.936.000,00 2.861.266.250,001.13

3.492.734.000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 308.531.750,00322.936.000,00 2.861.266.250,001.13 . 1.13.01

447.031.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.856.750,0018.677.000,00 283.497.250,001.13 . 1.13.01 . 01

447.031.000,00144.856.750,00283.497.250,0018.677.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 20

654.368.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.675.000,00825.000,00 489.868.000,001.13 . 1.13.01 . 02

55.000.000,0055.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 05

109.368.000,00108.675.000,00268.000,00425.000,00Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10

175.000.000,000,00175.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

175.000.000,000,00175.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

140.000.000,000,00139.600.000,00400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 02 . 31

30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 30.000.000,001.13 . 1.13.01 . 05

30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01

17.500.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,007.044.000,00 10.456.000,001.13 . 1.13.01 . 06

17.500.000,000,0010.456.000,007.044.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

1.060.835.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00188.025.000,00 872.810.000,001.13 . 1.13.01 . 15

75.000.000,000,0074.275.000,00725.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

200.000.000,000,00142.400.000,0057.600.000,00Pendataan PMKS1.13 . 1.13.01 . 15 . 07

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 202: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

75.000.000,000,0074.225.000,00775.000,00Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial1.13 . 1.13.01 . 15 . 08

434.335.000,000,00395.035.000,0039.300.000,00Pemberdayaan Fakir Miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 10

276.500.000,000,00186.875.000,0089.625.000,00Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 15 . 11

440.000.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,0027.150.000,00 412.850.000,001.13 . 1.13.01 . 16

50.000.000,000,0046.350.000,003.650.000,00Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdaganganperempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

40.000.000,000,0038.100.000,001.900.000,00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

350.000.000,000,00328.400.000,0021.600.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

120.000.000,00Program pembinaan anak terlantar 0,009.250.000,00 110.750.000,001.13 . 1.13.01 . 17

120.000.000,000,00110.750.000,009.250.000,00Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 02

159.000.000,00Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,0024.100.000,00 134.900.000,001.13 . 1.13.01 . 18

159.000.000,000,00134.900.000,0024.100.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 03

50.000.000,00Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,005.990.000,00 44.010.000,001.13 . 1.13.01 . 19

50.000.000,000,0044.010.000,005.990.000,00Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial1.13 . 1.13.01 . 19 . 08

134.000.000,00Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,0029.400.000,00 104.600.000,001.13 . 1.13.01 . 20

134.000.000,000,00104.600.000,0029.400.000,00Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04

380.000.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,0012.475.000,00 367.525.000,001.13 . 1.13.01 . 21

25.000.000,000,0024.900.000,00100.000,00Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosialmasyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

155.000.000,000,00152.600.000,002.400.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

200.000.000,000,00190.025.000,009.975.000,00Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

500.816.000,00Ketenagakerjaan 0,0089.217.500,00 411.598.500,001.14

500.816.000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,0089.217.500,00 411.598.500,001.14 . 1.13.01

20.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,001.072.500,00 18.927.500,001.14 . 1.13.01 . 15

20.000.000,000,0018.927.500,001.072.500,00Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.13.01 . 15 . 03

188.000.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,009.350.000,00 178.650.000,001.14 . 1.13.01 . 16

88.000.000,000,0081.950.000,006.050.000,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

100.000.000,000,0096.700.000,003.300.000,00Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasismasyarakat

1.14 . 1.13.01 . 16 . 06

292.816.000,00Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,0078.795.000,00 214.021.000,001.14 . 1.13.01 . 17

75.000.000,000,0045.300.000,0029.700.000,00Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 01

92.816.000,000,0080.571.000,0012.245.000,00Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

125.000.000,000,0088.150.000,0036.850.000,00Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadapkeselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.13.01 . 17 . 05

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 203: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.534.000.000,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 120.102.300,0013.227.000,00 1.400.670.700,001.15

1.534.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 120.102.300,0013.227.000,00 1.400.670.700,001.15 . 1.15.01

228.881.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35.102.300,007.332.000,00 186.447.200,001.15 . 1.15.01 . 01

228.881.500,0035.102.300,00186.447.200,007.332.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.15 . 1.15.01 . 01 . 20

205.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.000.000,000,00 120.000.000,001.15 . 1.15.01 . 02

85.000.000,0085.000.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 07

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

75.000.000,000,0075.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 42

156.030.000,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,001.265.000,00 154.765.000,001.15 . 1.15.01 . 15

65.000.000,000,0064.285.000,00715.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

41.030.000,000,0040.755.000,00275.000,00Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 09

50.000.000,000,0049.725.000,00275.000,00Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah (Pelatihan)1.15 . 1.15.01 . 15 . 13

178.838.500,00Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah

0,00900.000,00 177.938.500,001.15 . 1.15.01 . 16

80.000.000,000,0079.650.000,00350.000,00Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

98.838.500,000,0098.288.500,00550.000,00Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

440.000.000,00Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

0,002.860.000,00 437.140.000,001.15 . 1.15.01 . 17

20.000.000,000,0019.780.000,00220.000,00Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan1.15 . 1.15.01 . 17 . 01

20.000.000,000,0019.780.000,00220.000,00Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dankoperasi

1.15 . 1.15.01 . 17 . 03

20.000.000,000,0019.780.000,00220.000,00Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro KecilMenengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 05

50.000.000,000,0049.725.000,00275.000,00Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga1.15 . 1.15.01 . 17 . 07

300.000.000,000,00298.350.000,001.650.000,00Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

30.000.000,000,0029.725.000,00275.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 17 . 11

325.250.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00870.000,00 324.380.000,001.15 . 1.15.01 . 18

20.000.000,000,0020.000.000,000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 01

30.000.000,000,0030.000.000,000,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

20.000.000,000,0019.780.000,00220.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

65.000.000,000,0064.775.000,00225.000,00Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 07

30.000.000,000,0030.000.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 18 . 09

160.250.000,000,00159.825.000,00425.000,00Pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian1.15 . 1.15.01 . 18 . 22

1.590.000.000,00Penanaman Modal 102.060.050,00236.735.000,00 1.251.204.950,001.16

490.000.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,0012.750.000,00 477.250.000,001.16 . 1.06.01

490.000.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,0012.750.000,00 477.250.000,001.16 . 1.06.01 . 15

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 204: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,000,0061.125.000,008.875.000,00Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansipemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.06.01 . 15 . 06

420.000.000,000,00416.125.000,003.875.000,00Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.06.01 . 15 . 10

960.000.000,00Sekretariat Daerah 12.060.050,00223.725.000,00 724.214.950,001.16 . 1.20.03

630.000.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 12.060.050,00121.225.000,00 496.714.950,001.16 . 1.20.03 . 15

270.000.000,0012.060.050,00251.014.950,006.925.000,00Pengembangan potensi unggulan daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 02

60.000.000,000,0055.200.000,004.800.000,00Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 15 . 05

300.000.000,000,00190.500.000,00109.500.000,00Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin1.16 . 1.20.03 . 15 . 13

300.000.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,0087.000.000,00 213.000.000,001.16 . 1.20.03 . 16

75.000.000,000,0054.000.000,0021.000.000,00Penyusunan Perda Penyertaan Modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 13

150.000.000,000,00100.500.000,0049.500.000,00Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah1.16 . 1.20.03 . 16 . 14

75.000.000,000,0058.500.000,0016.500.000,00Perda penanaman modal1.16 . 1.20.03 . 16 . 15

30.000.000,00Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 0,0015.500.000,00 14.500.000,001.16 . 1.20.03 . 17

30.000.000,000,0014.500.000,0015.500.000,00Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada1.16 . 1.20.03 . 17 . 02

140.000.000,00Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 90.000.000,00260.000,00 49.740.000,001.16 . 1.20.12

140.000.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 90.000.000,00260.000,00 49.740.000,001.16 . 1.20.12 . 15

50.000.000,000,0049.740.000,00260.000,00Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi1.16 . 1.20.12 . 15 . 09

90.000.000,0090.000.000,000,000,00Pembangunan Tempat Reklame1.16 . 1.20.12 . 15 . 12

1.963.000.000,00Kebudayaan 432.914.500,0028.010.000,00 1.502.075.500,001.17

1.963.000.000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 432.914.500,0028.010.000,00 1.502.075.500,001.17 . 2.04.01

465.000.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 0,004.150.000,00 460.850.000,001.17 . 2.04.01 . 15

420.000.000,000,00416.900.000,003.100.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 15 . 01

45.000.000,000,0043.950.000,001.050.000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1.17 . 2.04.01 . 15 . 05

623.000.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 432.914.500,007.675.000,00 182.410.500,001.17 . 2.04.01 . 16

50.000.000,000,0049.175.000,00825.000,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 2.04.01 . 16 . 01

123.000.000,0032.199.500,0089.725.500,001.075.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05

450.000.000,00400.715.000,0043.510.000,005.775.000,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1.17 . 2.04.01 . 16 . 11

875.000.000,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,0016.185.000,00 858.815.000,001.17 . 2.04.01 . 17

535.000.000,000,00529.600.000,005.400.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 01

25.000.000,000,0017.665.000,007.335.000,00Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan1.17 . 2.04.01 . 17 . 02

50.000.000,000,0048.950.000,001.050.000,00Penyelenggaraan dialog kebudayaan1.17 . 2.04.01 . 17 . 03

265.000.000,000,00262.600.000,002.400.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 2.04.01 . 17 . 05

8.223.323.750,00Kepemudaan dan Olah Raga 6.360.636.000,0076.310.000,00 1.786.377.750,001.18

427.500.000,00Dinas Pendidikan 0,004.800.000,00 422.700.000,001.18 . 1.01.01

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 205: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

427.500.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,004.800.000,00 422.700.000,001.18 . 1.01.01 . 20

162.500.000,000,00159.900.000,002.600.000,00Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.01.01 . 20 . 03

265.000.000,000,00262.800.000,002.200.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.01.01 . 20 . 06

6.250.000.000,00Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 6.215.511.000,0021.400.000,00 13.089.000,001.18 . 1.03.01

6.250.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6.215.511.000,0021.400.000,00 13.089.000,001.18 . 1.03.01 . 21

6.250.000.000,006.215.511.000,0013.089.000,0021.400.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.03.01 . 21 . 02

60.000.000,00Sekretariat Daerah 0,004.135.000,00 55.865.000,001.18 . 1.20.03

60.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,004.135.000,00 55.865.000,001.18 . 1.20.03 . 21

60.000.000,000,0055.865.000,004.135.000,00Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.20.03 . 21 . 04

34.698.750,00Kecamatan Magetan 0,000,00 34.698.750,001.18 . 1.20.13

34.698.750,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 34.698.750,001.18 . 1.20.13 . 20

34.698.750,000,0034.698.750,000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.20.13 . 20 . 04

9.875.000,00Kecamatan Plaosan 0,000,00 9.875.000,001.18 . 1.20.15

9.875.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 9.875.000,001.18 . 1.20.15 . 20

9.875.000,000,009.875.000,000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.20.15 . 20 . 04

10.500.000,00Kecamatan Parang 0,000,00 10.500.000,001.18 . 1.20.17

10.500.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 10.500.000,001.18 . 1.20.17 . 20

10.500.000,000,0010.500.000,000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.20.17 . 20 . 04

27.000.000,00Kecamatan Kawedanan 0,000,00 27.000.000,001.18 . 1.20.20

27.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 27.000.000,001.18 . 1.20.20 . 20

27.000.000,000,0027.000.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.20 . 20 . 14

20.000.000,00Kecamatan Bendo 0,000,00 20.000.000,001.18 . 1.20.21

20.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 20.000.000,001.18 . 1.20.21 . 20

20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.21 . 20 . 14

16.250.000,00Kecamatan Nguntoronadi 0,000,00 16.250.000,001.18 . 1.20.29

16.250.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,000,00 16.250.000,001.18 . 1.20.29 . 20

16.250.000,000,0016.250.000,000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 1.20.29 . 20 . 14

1.367.500.000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 145.125.000,0045.975.000,00 1.176.400.000,001.18 . 2.04.01

20.000.000,00Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00325.000,00 19.675.000,001.18 . 2.04.01 . 15

20.000.000,000,0019.675.000,00325.000,00Pendataan potensi kepemudaan1.18 . 2.04.01 . 15 . 01

98.500.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,001.975.000,00 96.525.000,001.18 . 2.04.01 . 16

50.000.000,000,0048.675.000,001.325.000,00Pembinaan organisasi kepemudaan1.18 . 2.04.01 . 16 . 01

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 206: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

30.000.000,000,0029.675.000,00325.000,00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan1.18 . 2.04.01 . 16 . 02

18.500.000,000,0018.175.000,00325.000,00Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan1.18 . 2.04.01 . 16 . 07

26.000.000,00Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapanhidup pemuda

0,00475.000,00 25.525.000,001.18 . 2.04.01 . 17

26.000.000,000,0025.525.000,00475.000,00Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda1.18 . 2.04.01 . 17 . 01

873.000.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,0038.325.000,00 834.675.000,001.18 . 2.04.01 . 20

243.000.000,000,00242.200.000,00800.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 2.04.01 . 20 . 04

110.000.000,000,0097.350.000,0012.650.000,00Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 2.04.01 . 20 . 05

210.000.000,000,00194.775.000,0015.225.000,00Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 2.04.01 . 20 . 06

120.000.000,000,00115.350.000,004.650.000,00Pengembangan olahraga rekreasi1.18 . 2.04.01 . 20 . 11

75.000.000,000,0071.125.000,003.875.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat1.18 . 2.04.01 . 20 . 14

40.000.000,000,0039.675.000,00325.000,00Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis Meja)1.18 . 2.04.01 . 20 . 17

75.000.000,000,0074.200.000,00800.000,00Pembinaan dan Pelatihan Parade Surya Senja1.18 . 2.04.01 . 20 . 22

350.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 145.125.000,004.875.000,00 200.000.000,001.18 . 2.04.01 . 21

150.000.000,00145.125.000,000,004.875.000,00Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 2.04.01 . 21 . 04

200.000.000,000,00200.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga1.18 . 2.04.01 . 21 . 07

10.617.587.100,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.015.311.350,001.618.962.500,00 7.983.313.250,001.19

3.511.908.500,00Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 379.466.450,001.506.262.500,00 1.626.179.550,001.19 . 1.19.01

241.110.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780.000,0029.262.500,00 211.067.500,001.19 . 1.19.01 . 01

241.110.000,00780.000,00211.067.500,0029.262.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 20

286.351.250,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.201.250,002.000.000,00 144.150.000,001.19 . 1.19.01 . 02

37.000.000,0036.750.000,000,00250.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05

11.900.000,0010.650.000,001.250.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09

39.600.000,0039.400.000,000,00200.000,00Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 10

36.326.250,0035.876.250,000,00450.000,00Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya1.19 . 1.19.01 . 02 . 11

17.525.000,0017.525.000,000,000,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.19 . 1.19.01 . 02 . 12

54.000.000,000,0052.900.000,001.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

60.000.000,000,0060.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28

105.000.000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0022.900.000,00 82.100.000,001.19 . 1.19.01 . 15

55.000.000,000,0032.100.000,0022.900.000,00Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.01 . 15 . 05

50.000.000,000,0050.000.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 15 . 06

50.000.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,001.900.000,00 48.100.000,001.19 . 1.19.01 . 16

50.000.000,000,0048.100.000,001.900.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 16 . 05

609.975.000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00412.235.000,00 197.740.000,001.19 . 1.19.01 . 17

65.000.000,000,0010.700.000,0054.300.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 207: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,000,0048.410.000,001.590.000,00Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat1.19 . 1.19.01 . 17 . 02

25.000.000,000,0023.580.000,001.420.000,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa1.19 . 1.19.01 . 17 . 03

469.975.000,000,00115.050.000,00354.925.000,00Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

85.000.000,00Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,005.700.000,00 79.300.000,001.19 . 1.19.01 . 18

85.000.000,000,0079.300.000,005.700.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

361.908.500,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dankeamanan

60.000.000,00161.790.000,00 140.118.500,001.19 . 1.19.01 . 19

100.000.000,000,0070.960.000,0029.040.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat1.19 . 1.19.01 . 19 . 01

261.908.500,0060.000.000,0069.158.500,00132.750.000,00Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 19 . 03

1.772.563.750,00Program pendidikan politik masyarakat 178.485.200,00870.475.000,00 723.603.550,001.19 . 1.19.01 . 21

455.000.000,000,00429.800.000,0025.200.000,00Penyuluhan kepada masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 01

30.000.000,000,0023.550.000,006.450.000,00Koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

15.000.000,000,0013.200.000,001.800.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 21 . 05

33.860.000,000,0010.610.000,0023.250.000,00Penelitian berkas bantuan keuangan partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 06

29.250.000,000,0022.800.000,006.450.000,00Penyuluhan kepada partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

50.000.000,000,0040.500.000,009.500.000,00Pembinaan Organisasi Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 13

30.000.000,000,0023.550.000,006.450.000,00Rencana Aksi Nasional dan HAM1.19 . 1.19.01 . 21 . 14

1.129.453.750,00178.485.200,00159.593.550,00791.375.000,00Monitoring penyelenggaraan Pemilu Tahun 20141.19 . 1.19.01 . 21 . 15

5.832.276.600,00Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 260.351.150,0095.850.000,00 5.476.075.450,001.19 . 1.19.02

215.010.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.762.200,002.400.000,00 205.847.900,001.19 . 1.19.02 . 01

215.010.100,006.762.200,00205.847.900,002.400.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 20

406.910.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253.588.950,00250.000,00 153.071.650,001.19 . 1.19.02 . 02

253.588.950,00253.588.950,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 05

45.000.000,000,0044.750.000,00250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

108.321.650,000,00108.321.650,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

99.095.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,00150.000,00 98.945.000,001.19 . 1.19.02 . 03

99.095.000,000,0098.945.000,00150.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02

50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 50.000.000,001.19 . 1.19.02 . 05

50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01

4.645.726.550,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,0043.500.000,00 4.602.226.550,001.19 . 1.19.02 . 15

185.635.050,000,00185.485.050,00150.000,00Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01

130.000.000,000,00124.900.000,005.100.000,00Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 15 . 04

4.176.491.500,000,004.153.241.500,0023.250.000,00Pengendalian pengamanan Pileg dan Pilpres1.19 . 1.19.02 . 15 . 10

83.600.000,000,0072.800.000,0010.800.000,00Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 11

70.000.000,000,0065.800.000,004.200.000,00Penegakan Peraturan Daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamananlingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 12

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 208: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

415.534.350,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,0049.550.000,00 365.984.350,001.19 . 1.19.02 . 16

107.095.900,000,00103.795.900,003.300.000,00Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 16 . 01

65.175.250,000,0062.125.250,003.050.000,00Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja denganTNI/POLRI dan kejaksaan

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03

53.263.200,000,0010.063.200,0043.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 16 . 05

190.000.000,000,00190.000.000,000,00Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

1.273.402.000,00Badan Penanggulangan Bencana Daerah 375.493.750,0016.850.000,00 881.058.250,001.19 . 1.19.03

182.400.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.875.000,001.800.000,00 177.725.000,001.19 . 1.19.03 . 01

182.400.000,002.875.000,00177.725.000,001.800.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.19 . 1.19.03 . 01 . 20

401.877.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 279.118.750,00775.000,00 121.983.250,001.19 . 1.19.03 . 02

279.893.750,00279.118.750,000,00775.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 07

6.685.250,000,006.685.250,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.03 . 02 . 22

115.298.000,000,00115.298.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.03 . 02 . 24

689.125.000,00Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 93.500.000,0014.275.000,00 581.350.000,001.19 . 1.19.03 . 22

221.800.000,000,00214.800.000,007.000.000,00Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam1.19 . 1.19.03 . 22 . 01

137.775.000,0093.500.000,0044.000.000,00275.000,00Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencanaalam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 03

104.550.000,000,0097.550.000,007.000.000,00Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Tim SAR1.19 . 1.19.03 . 22 . 05

225.000.000,000,00225.000.000,000,00Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.03 . 22 . 07

65.238.702.650,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

6.020.906.750,004.513.802.000,00 54.703.993.900,001.20

100.000.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,008.375.000,00 91.625.000,001.20 . 1.06.01

100.000.000,00Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 0,008.375.000,00 91.625.000,001.20 . 1.06.01 . 31

100.000.000,000,0091.625.000,008.375.000,00Pengembangan Inovasi Teknologi1.20 . 1.06.01 . 31 . 01

22.529.536.800,00Sekretariat Daerah 3.170.558.450,001.516.284.000,00 17.842.694.350,001.20 . 1.20.03

6.828.774.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 474.304.750,00449.122.000,00 5.905.347.650,001.20 . 1.20.03 . 01

100.000.000,000,0097.900.000,002.100.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

5.636.729.500,00279.850.000,004.963.307.500,00393.572.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 20

100.000.000,000,00100.000.000,000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bagian Organisasi)1.20 . 1.20.03 . 01 . 34

199.691.500,0062.255.000,00136.936.500,00500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Hukum)1.20 . 1.20.03 . 01 . 43

209.582.500,0020.000.000,00181.661.500,007.921.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Pemerintahan)1.20 . 1.20.03 . 01 . 44

122.000.000,0044.871.500,0076.628.500,00500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Kesra)1.20 . 1.20.03 . 01 . 46

91.836.750,0019.578.250,0068.954.500,003.304.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. SDA)1.20 . 1.20.03 . 01 . 47

263.934.150,0047.750.000,00177.359.150,0038.825.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Humas & Protokol)1.20 . 1.20.03 . 01 . 48

105.000.000,000,00102.600.000,002.400.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bag. Adm. Pembangunan)1.20 . 1.20.03 . 01 . 50

4.960.531.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.629.453.700,0029.725.000,00 2.301.352.800,001.20 . 1.20.03 . 02

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 209: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.270.418.000,002.249.560.000,0010.033.000,0010.825.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

193.050.000,00192.700.000,000,00350.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

228.200.000,000,00228.200.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

33.000.000,000,0033.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

503.838.500,000,00503.838.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

1.453.325.000,000,001.448.500.000,004.825.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

66.500.000,000,0066.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

142.200.000,00119.500.000,0010.000.000,0012.700.000,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi (Bag. Umum)1.20 . 1.20.03 . 02 . 34

50.000.000,0048.125.000,00950.000,00925.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 36

20.000.000,0019.568.700,00331.300,00100.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya (Bagian Ortala)1.20 . 1.20.03 . 02 . 38

4.266.245.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,009.770.000,00 4.256.475.000,001.20 . 1.20.03 . 03

4.081.745.000,000,004.075.795.000,005.950.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

34.500.000,000,0034.500.000,000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

150.000.000,000,00146.180.000,003.820.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Bagian Organisasi)1.20 . 1.20.03 . 03 . 08

386.590.050,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0027.500.000,00 359.090.050,001.20 . 1.20.03 . 05

147.861.050,000,00129.411.050,0018.450.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

65.000.000,000,0058.700.000,006.300.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur1.20 . 1.20.03 . 05 . 04

73.729.000,000,0070.979.000,002.750.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Bagian Hukum)1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.03 . 05 . 11

795.250.000,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

0,0011.767.500,00 783.482.500,001.20 . 1.20.03 . 16

219.250.000,000,00211.426.000,007.824.000,00Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

26.000.000,000,0022.056.500,003.943.500,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

550.000.000,000,00550.000.000,000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

830.000.000,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00259.382.000,00 570.618.000,001.20 . 1.20.03 . 17

175.000.000,000,00162.660.000,0012.340.000,00Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

100.000.000,000,0061.198.000,0038.802.000,00Penyusunan dan Pembahasan LAKIP;LKPJ dan RKT1.20 . 1.20.03 . 17 . 46

65.000.000,000,0044.650.000,0020.350.000,00Penyusunan dokumen persiapan pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.03 . 17 . 58

260.000.000,000,00172.500.000,0087.500.000,00Pemantapan sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah1.20 . 1.20.03 . 17 . 59

230.000.000,000,00129.610.000,00100.390.000,00Penyusunan Laporan Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP)1.20 . 1.20.03 . 17 . 71

366.250.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,00104.432.000,00 261.818.000,001.20 . 1.20.03 . 20

26.500.000,000,005.792.000,0020.708.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.03 . 20 . 01

26.250.000,000,005.305.000,0020.945.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.03 . 20 . 07

98.500.000,000,0069.435.000,0029.065.000,00Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

215.000.000,000,00181.286.000,0033.714.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Adbang)1.20 . 1.20.03 . 20 . 13

180.759.900,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,006.289.000,00 174.470.900,001.20 . 1.20.03 . 23

15.000.000,000,008.711.000,006.289.000,00Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 23 . 02

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 210: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

165.759.900,000,00165.759.900,000,00LPPL Radio Magetan Indah1.20 . 1.20.03 . 23 . 03

100.000.000,00Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,0015.644.000,00 84.356.000,001.20 . 1.20.03 . 24

100.000.000,000,0084.356.000,0015.644.000,00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 24 . 02

45.000.000,00Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,0012.158.500,00 32.841.500,001.20 . 1.20.03 . 25

45.000.000,000,0032.841.500,0012.158.500,00Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 01

733.718.450,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 9.000.000,00202.949.000,00 521.769.450,001.20 . 1.20.03 . 26

77.889.650,000,008.889.650,0069.000.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

105.272.350,000,0021.687.350,0083.585.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

75.444.800,000,0074.944.800,00500.000,00Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

107.725.000,000,0091.375.000,0016.350.000,00Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

17.386.650,009.000.000,008.386.650,000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturanperundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturanpeundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

50.000.000,000,0038.475.000,0011.525.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

300.000.000,000,00278.011.000,0021.989.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bagian Organisasi)1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

155.000.000,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,0068.390.000,00 86.610.000,001.20 . 1.20.03 . 27

100.000.000,000,0040.135.000,0059.865.000,00Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru1.20 . 1.20.03 . 27 . 04

30.000.000,000,0024.935.000,005.065.000,00Fasilitas monitoring dan evaluasi tupoksi organisasi perangkat daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 05

25.000.000,000,0021.540.000,003.460.000,00Fasilitasi monitoring dan evaluasi tupoksi jabatan fungsional1.20 . 1.20.03 . 27 . 06

2.701.417.500,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

57.800.000,00277.405.000,00 2.366.212.500,001.20 . 1.20.03 . 28

55.000.000,000,0048.700.000,006.300.000,00Pembekalan BPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

1.080.000.000,000,001.005.137.000,0074.863.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (BagianAdministrasi Kesejahteraan Rakyat)

1.20 . 1.20.03 . 28 . 08

221.917.500,0057.800.000,00151.313.500,0012.804.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (BagianPemerintahan)

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09

113.000.000,000,0086.225.000,0026.775.000,00Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum1.20 . 1.20.03 . 28 . 10

65.000.000,000,0058.700.000,006.300.000,00Pembinaan Administrasi Desa1.20 . 1.20.03 . 28 . 11

705.000.000,000,00660.142.000,0044.858.000,00Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama1.20 . 1.20.03 . 28 . 12

35.000.000,000,0028.700.000,006.300.000,00Pembekalan Kepala Desa1.20 . 1.20.03 . 28 . 15

33.500.000,000,009.900.000,0023.600.000,00Akselerasi Pembangunan Pedesaan (Pendamping Bantuan Propinsi)1.20 . 1.20.03 . 28 . 16

343.000.000,000,00288.042.000,0054.958.000,00Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa1.20 . 1.20.03 . 28 . 19

50.000.000,000,0029.353.000,0020.647.000,00Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan TempatPeribadatan

1.20 . 1.20.03 . 28 . 22

15.000.000,00Program peningkatan pelayanan kedinasan Sekretaris Daerah 0,000,00 15.000.000,001.20 . 1.20.03 . 30

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya1.20 . 1.20.03 . 30 . 01

65.000.000,00Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 0,006.300.000,00 58.700.000,001.20 . 1.20.03 . 31

65.000.000,000,0058.700.000,006.300.000,00Pemberdayaan dan pengembangan potensi kelembagaan lokal pemerintah desamenuju otonomi desa

1.20 . 1.20.03 . 31 . 04

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 211: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,0035.450.000,00 64.550.000,001.20 . 1.20.03 . 47

100.000.000,000,0064.550.000,0035.450.000,00Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS1.20 . 1.20.03 . 47 . 06

21.758.796.250,00Sekretariat DPRD 1.028.730.500,00149.054.000,00 20.581.011.750,001.20 . 1.20.04

1.288.808.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.902.500,0046.285.000,00 1.238.621.100,001.20 . 1.20.04 . 01

1.288.808.600,003.902.500,001.238.621.100,0046.285.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 20

1.851.191.700,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.010.100.000,006.550.000,00 834.541.700,001.20 . 1.20.04 . 02

902.160.100,00898.000.000,00835.100,003.325.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

68.850.000,0050.850.000,0017.500.000,00500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

72.275.000,0061.250.000,0010.750.000,00275.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09

122.793.000,000,00121.868.000,00925.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

295.318.000,000,00294.818.000,00500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

219.897.100,000,00219.397.100,00500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

125.110.000,000,00124.860.000,00250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28

10.000.000,000,0010.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29

34.788.500,000,0034.513.500,00275.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 30

368.894.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 0,002.650.000,00 366.244.000,001.20 . 1.20.04 . 03

368.894.000,000,00366.244.000,002.650.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

60.907.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00275.000,00 60.632.000,001.20 . 1.20.04 . 05

60.907.000,000,0060.632.000,00275.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 03

17.856.387.450,00Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,0092.794.000,00 17.763.593.450,001.20 . 1.20.04 . 15

5.497.737.500,000,005.471.491.500,0026.246.000,00Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

75.740.000,000,0072.692.000,003.048.000,00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokohmasyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

6.471.287.000,000,006.464.812.000,006.475.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

536.677.500,000,00491.727.500,0044.950.000,00Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

731.981.000,000,00725.731.000,006.250.000,00Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

73.683.250,000,0073.683.250,000,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

3.924.829.500,000,003.922.579.500,002.250.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

167.324.700,000,00166.474.700,00850.000,00Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

377.127.000,000,00374.402.000,002.725.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 11

310.500.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00500.000,00 310.000.000,001.20 . 1.20.04 . 23

310.500.000,000,00310.000.000,00500.000,00Penyebarluasan informasi1.20 . 1.20.04 . 23 . 06

22.107.500,00Program Peningkatan sarana dan prasarana 14.728.000,000,00 7.379.500,001.20 . 1.20.04 . 29

22.107.500,0014.728.000,007.379.500,000,00Penyediaan Dokumentasi dan bahan bacaan1.20 . 1.20.04 . 29 . 04

8.074.875.000,00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 875.266.000,001.797.563.000,00 5.402.046.000,001.20 . 1.20.05

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 212: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.047.802.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00197.771.000,00 850.031.500,001.20 . 1.20.05 . 01

1.047.802.500,000,00850.031.500,00197.771.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 20

632.658.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.755.500,001.800.000,00 58.102.500,001.20 . 1.20.05 . 02

235.000.000,00234.600.000,000,00400.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

170.872.500,00168.187.500,001.885.000,00800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

176.785.500,00169.968.000,006.217.500,00600.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 36

165.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 165.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05

65.000.000,000,0065.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01

100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pendidikan dan latihan pendapatan asli daerah1.20 . 1.20.05 . 05 . 10

168.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,00110.612.000,00 57.388.000,001.20 . 1.20.05 . 06

70.000.000,000,0015.117.500,0054.882.500,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

98.000.000,000,0042.270.500,0055.729.500,00Rekon Data Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 06 . 08

4.394.414.500,00Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 151.710.500,001.145.683.500,00 3.097.020.500,001.20 . 1.20.05 . 17

100.000.000,000,0052.715.000,0047.285.000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03

300.000.000,000,00192.426.000,00107.574.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06

240.000.000,000,00157.166.500,0082.833.500,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08

175.000.000,000,00105.599.000,0069.401.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10

120.000.000,000,0065.272.500,0054.727.500,00penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 13

290.714.500,000,00216.239.500,0074.475.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19

136.500.000,001.280.000,0050.103.000,0085.117.000,00Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 20

50.000.000,000,0021.600.000,0028.400.000,00Intensifikasi Penerimaan TP/TGR1.20 . 1.20.05 . 17 . 22

80.300.000,000,0063.000.000,0017.300.000,00Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 24

190.000.000,001.000.000,0070.800.000,00118.200.000,00Pengelolaan dana transfer ke Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 25

215.000.000,0028.100.000,00109.658.000,0077.242.000,00Pengelolaan administrasi gaji dan Rekonsiliasi Gaji PNS1.20 . 1.20.05 . 17 . 26

80.000.000,000,0031.260.000,0048.740.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 17 . 55

97.000.000,000,0045.906.000,0051.094.000,00Optimalisasi pengelolaan keuangan PPKD1.20 . 1.20.05 . 17 . 57

250.000.000,000,00194.268.000,0055.732.000,00Intensifikasi PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 60

175.000.000,0071.330.500,0084.144.500,0019.525.000,00Operasionalisasi Aplikasi Sistim Informasi Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 61

65.000.000,000,0056.600.000,008.400.000,00Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 63

699.900.000,000,00691.900.000,008.000.000,00Penyediaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 64

100.000.000,000,0075.197.500,0024.802.500,00Sosialisasi Perpajakan1.20 . 1.20.05 . 17 . 66

230.000.000,000,00173.240.000,0056.760.000,00Asistensi pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 68

200.000.000,000,00199.725.000,00275.000,00Penyediaan Blanko SPPT, STTS, DHKP1.20 . 1.20.05 . 17 . 69

300.000.000,000,00240.000.000,0060.000.000,00Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat1.20 . 1.20.05 . 17 . 70

300.000.000,0050.000.000,00200.200.000,0049.800.000,00Pendampingan Operasional PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 72

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 213: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.517.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah 150.800.000,00315.446.500,00 1.050.753.500,001.20 . 1.20.05 . 48

500.000.000,0080.000.000,00353.259.000,0066.741.000,00Peningkatan Manajemen Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 01

107.000.000,000,0084.050.000,0022.950.000,00Penghapusan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 04

50.000.000,000,0016.568.000,0033.432.000,00Penyusunan Laporan Semesteran1.20 . 1.20.05 . 48 . 05

100.000.000,0060.800.000,0039.200.000,000,00Pensertifikatan Tanah1.20 . 1.20.05 . 48 . 08

70.000.000,000,0029.800.000,0040.200.000,00Pendataan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 09

250.000.000,000,00189.453.500,0060.546.500,00Rekonsiliasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 10

440.000.000,0010.000.000,00338.423.000,0091.577.000,00Inventarisasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 48 . 11

150.000.000,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 0,0026.250.000,00 123.750.000,001.20 . 1.20.05 . 49

150.000.000,000,00123.750.000,0026.250.000,00Pendataan dan Klasifikasi Zona Nilai Tanah1.20 . 1.20.05 . 49 . 01

5.251.174.700,00Badan Kepegawaian Daerah 250.614.500,00386.243.500,00 4.614.316.700,001.20 . 1.20.06

240.301.450,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0014.840.000,00 225.461.450,001.20 . 1.20.06 . 01

240.301.450,000,00225.461.450,0014.840.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.06 . 01 . 20

66.107.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.586.100,002.300.000,00 221.300,001.20 . 1.20.06 . 02

66.107.400,0063.586.100,00221.300,002.300.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 36

66.704.750,00Program peningkatan disiplin aparatur 62.082.900,001.692.000,00 2.929.850,001.20 . 1.20.06 . 03

66.704.750,0062.082.900,002.929.850,001.692.000,00Pengadaan mesin/kartu absensi1.20 . 1.20.06 . 03 . 01

52.626.000,00Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,001.200.000,00 51.426.000,001.20 . 1.20.06 . 04

52.626.000,000,0051.426.000,001.200.000,00Penyelesaian SK Pensiun1.20 . 1.20.06 . 04 . 04

50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00200.000,00 49.800.000,001.20 . 1.20.06 . 05

50.000.000,000,0049.800.000,00200.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur1.20 . 1.20.06 . 05 . 04

6.100.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,005.020.000,00 1.080.000,001.20 . 1.20.06 . 06

6.100.000,000,001.080.000,005.020.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

71.517.300,00Program Pendidikan Kedinasan 0,006.014.000,00 65.503.300,001.20 . 1.20.06 . 45

71.517.300,000,0065.503.300,006.014.000,00Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS1.20 . 1.20.06 . 45 . 06

2.388.224.000,00Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,0026.908.000,00 2.361.316.000,001.20 . 1.20.06 . 46

1.575.725.000,000,001.574.825.000,00900.000,00Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 02

174.000.000,000,00165.064.000,008.936.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 03

490.000.000,000,00488.600.000,001.400.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 04

74.249.500,000,0066.413.500,007.836.000,00Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 06

74.249.500,000,0066.413.500,007.836.000,00Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.06 . 46 . 07

2.309.593.800,00Program pembinaan dan pengembangan aparatur 124.945.500,00328.069.500,00 1.856.578.800,001.20 . 1.20.06 . 47

545.341.600,000,00538.145.600,007.196.000,00Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 01

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 214: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

882.013.200,0048.000.000,00666.854.200,00167.159.000,00Seleksi penerimaan calon PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 02

62.966.000,000,0045.416.000,0017.550.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 04

230.974.100,0076.945.500,00118.469.600,0035.559.000,00Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.06 . 47 . 05

5.000.000,000,004.875.000,00125.000,00Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.06 . 47 . 07

121.527.300,000,0092.074.800,0029.452.500,00Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.06 . 47 . 08

59.719.100,000,0048.375.100,0011.344.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 09

230.000.000,000,00229.400.000,00600.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas1.20 . 1.20.06 . 47 . 11

15.000.000,000,0014.840.000,00160.000,00Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.06 . 47 . 12

27.171.000,000,0023.131.000,004.040.000,00Pengelolaan pegawai Non PNS1.20 . 1.20.06 . 47 . 17

32.500.000,000,0030.608.000,001.892.000,00Penyusunan Formasi Pegawai Negei Sipil1.20 . 1.20.06 . 47 . 18

84.686.500,000,0032.640.500,0052.046.000,00Pengelolaan Jabatan Struktural/Fungsional1.20 . 1.20.06 . 47 . 36

12.695.000,000,0011.749.000,00946.000,00Fasilitasi Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun1.20 . 1.20.06 . 47 . 40

2.057.424.500,00Inspektorat 48.000.000,00465.492.000,00 1.543.932.500,001.20 . 1.20.07

203.772.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.000.000,0040.392.000,00 115.380.000,001.20 . 1.20.07 . 01

203.772.000,0048.000.000,00115.380.000,0040.392.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 20

143.599.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 143.599.200,001.20 . 1.20.07 . 02

143.599.200,000,00143.599.200,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

1.273.283.500,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,00401.530.000,00 871.753.500,001.20 . 1.20.07 . 20

635.207.500,000,00429.107.500,00206.100.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

123.200.000,000,00123.200.000,000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya1.20 . 1.20.07 . 20 . 04

300.000.000,000,00300.000.000,000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07

176.406.000,000,0013.906.000,00162.500.000,00Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08

19.235.000,000,002.770.000,0016.465.000,00Review Laporan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 11

19.235.000,000,002.770.000,0016.465.000,00Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.20 . 1.20.07 . 20 . 12

411.769.800,00Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

0,000,00 411.769.800,001.20 . 1.20.07 . 21

411.769.800,000,00411.769.800,000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

25.000.000,00Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedurpengawasan

0,0023.570.000,00 1.430.000,001.20 . 1.20.07 . 22

25.000.000,000,001.430.000,0023.570.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02

265.000.000,00Sekretariat Dewan KORPRI 70.000.000,0029.440.000,00 165.560.000,001.20 . 1.20.08

64.118.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0018.190.000,00 45.928.000,001.20 . 1.20.08 . 01

64.118.000,000,0045.928.000,0018.190.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 20

103.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,000,00 33.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

18.000.000,000,0018.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 215: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

70.000.000,0070.000.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 36

97.882.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,0011.250.000,00 86.632.000,001.20 . 1.20.08 . 05

60.000.000,000,0054.800.000,005.200.000,00Pembekalan Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang menjelang Pensiun1.20 . 1.20.08 . 05 . 08

15.000.000,000,0012.200.000,002.800.000,00Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI1.20 . 1.20.08 . 05 . 09

22.882.000,000,0019.632.000,003.250.000,00Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.20 . 1.20.08 . 05 . 11

850.000.000,00Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 160.150.000,00118.390.000,00 571.460.000,001.20 . 1.20.12

375.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00116.840.000,00 258.160.000,001.20 . 1.20.12 . 01

375.000.000,000,00258.160.000,00116.840.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 20

255.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.650.000,00350.000,00 95.000.000,001.20 . 1.20.12 . 02

20.000.000,0019.650.000,000,00350.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.12 . 02 . 11

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 30

140.000.000,00140.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 42

170.000.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,001.000.000,00 169.000.000,001.20 . 1.20.12 . 23

75.000.000,000,0074.600.000,00400.000,00Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.12 . 23 . 01

50.000.000,000,0049.700.000,00300.000,00Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.12 . 23 . 02

45.000.000,000,0044.700.000,00300.000,00Penyebarluasan informasi1.20 . 1.20.12 . 23 . 06

50.000.000,00Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 500.000,00200.000,00 49.300.000,001.20 . 1.20.12 . 24

50.000.000,00500.000,0049.300.000,00200.000,00Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik1.20 . 1.20.12 . 24 . 02

213.351.250,00Kecamatan Magetan 26.250.000,001.350.000,00 185.751.250,001.20 . 1.20.13

94.650.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,001.200.000,00 85.450.750,001.20 . 1.20.13 . 01

94.650.750,008.000.000,0085.450.750,001.200.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 20

37.800.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 37.800.500,001.20 . 1.20.13 . 02

5.431.500,000,005.431.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

32.369.000,000,0032.369.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

18.250.000,00Program peningkatan disiplin aparatur 18.250.000,000,00 0,001.20 . 1.20.13 . 03

18.250.000,0018.250.000,000,000,00Pengadaan mesin/kartu absensi1.20 . 1.20.13 . 03 . 01

4.200.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,000,00 4.200.000,001.20 . 1.20.13 . 19

4.200.000,000,004.200.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.13 . 19 . 04

58.450.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

0,00150.000,00 58.300.000,001.20 . 1.20.13 . 28

20.150.000,000,0020.000.000,00150.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.13 . 28 . 01

16.070.000,000,0016.070.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.13 . 28 . 02

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 216: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.230.000,000,0022.230.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.13 . 28 . 07

242.400.000,00Kecamatan Panekan 13.875.000,003.350.000,00 225.175.000,001.20 . 1.20.14

150.123.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.875.000,002.100.000,00 134.148.600,001.20 . 1.20.14 . 01

150.123.600,0013.875.000,00134.148.600,002.100.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.14 . 01 . 20

43.700.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00750.000,00 42.950.400,001.20 . 1.20.14 . 02

5.392.000,000,005.392.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22

38.308.400,000,0037.558.400,00750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24

5.000.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,000,00 5.000.000,001.20 . 1.20.14 . 19

5.000.000,000,005.000.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.14 . 19 . 04

43.576.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

0,00500.000,00 43.076.000,001.20 . 1.20.14 . 28

16.676.000,000,0016.376.000,00300.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.14 . 28 . 01

26.900.000,000,0026.700.000,00200.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.14 . 28 . 02

233.867.000,00Kecamatan Plaosan 30.900.000,001.500.000,00 201.467.000,001.20 . 1.20.15

80.478.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.900.000,001.500.000,00 49.078.100,001.20 . 1.20.15 . 01

80.478.100,0029.900.000,0049.078.100,001.500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 20

31.699.900,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 31.699.900,001.20 . 1.20.15 . 02

2.919.900,000,002.919.900,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

28.780.000,000,0028.780.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 24

8.000.000,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

0,000,00 8.000.000,001.20 . 1.20.15 . 16

8.000.000,000,008.000.000,000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.15 . 16 . 07

113.689.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

1.000.000,000,00 112.689.000,001.20 . 1.20.15 . 28

20.000.000,001.000.000,0019.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.15 . 28 . 01

29.325.000,000,0029.325.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.15 . 28 . 02

64.364.000,000,0064.364.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.15 . 28 . 07

243.575.400,00Kecamatan Poncol 7.056.500,00300.000,00 236.218.900,001.20 . 1.20.16

40.636.850,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.306.500,0075.000,00 38.255.350,001.20 . 1.20.16 . 01

40.636.850,002.306.500,0038.255.350,0075.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 20

47.471.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,0075.000,00 47.396.000,001.20 . 1.20.16 . 02

13.211.000,000,0013.211.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 22

34.260.000,000,0034.185.000,0075.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

80.831.800,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,0075.000,00 80.756.800,001.20 . 1.20.16 . 20

63.406.000,000,0063.406.000,000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.16 . 20 . 01

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 217: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

7.000.000,000,007.000.000,000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.16 . 20 . 03

10.425.800,000,0010.350.800,0075.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.16 . 20 . 07

74.635.750,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

4.750.000,0075.000,00 69.810.750,001.20 . 1.20.16 . 28

25.000.000,004.750.000,0020.175.000,0075.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.16 . 28 . 01

43.600.750,000,0043.600.750,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.16 . 28 . 02

6.035.000,000,006.035.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama1.20 . 1.20.16 . 28 . 12

235.432.000,00Kecamatan Parang 29.325.000,001.375.000,00 204.732.000,001.20 . 1.20.17

101.113.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.375.000,00 99.738.000,001.20 . 1.20.17 . 01

101.113.000,000,0099.738.000,001.375.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.17 . 01 . 20

72.896.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.125.000,000,00 46.771.500,001.20 . 1.20.17 . 02

5.610.500,000,005.610.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

37.661.000,000,0037.661.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24

3.500.000,000,003.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

26.125.000,0026.125.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 36

18.382.500,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

0,000,00 18.382.500,001.20 . 1.20.17 . 16

9.750.000,000,009.750.000,000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.17 . 16 . 07

8.632.500,000,008.632.500,000,00Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah1.20 . 1.20.17 . 16 . 08

2.790.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,000,00 2.790.000,001.20 . 1.20.17 . 19

2.790.000,000,002.790.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.17 . 19 . 04

40.250.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

3.200.000,000,00 37.050.000,001.20 . 1.20.17 . 28

20.000.000,003.200.000,0016.800.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.17 . 28 . 01

20.250.000,000,0020.250.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.17 . 28 . 02

247.000.000,00Kecamatan Lembeyan 30.000.000,003.000.000,00 214.000.000,001.20 . 1.20.18

106.342.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,003.000.000,00 103.342.000,001.20 . 1.20.18 . 01

106.342.000,000,00103.342.000,003.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.18 . 01 . 20

54.756.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000,000,00 30.256.000,001.20 . 1.20.18 . 02

24.500.000,0024.500.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

30.256.000,000,0030.256.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

85.902.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

5.500.000,000,00 80.402.000,001.20 . 1.20.18 . 28

25.000.000,005.500.000,0019.500.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.18 . 28 . 01

51.187.000,000,0051.187.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.18 . 28 . 02

9.715.000,000,009.715.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.18 . 28 . 07

246.729.000,00Kecamatan Takeran 24.740.400,002.290.000,00 219.698.600,001.20 . 1.20.19

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 218: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

97.578.450,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.840.000,00 95.738.450,001.20 . 1.20.19 . 01

97.578.450,000,0095.738.450,001.840.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.19 . 01 . 20

74.799.700,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.532.000,00250.000,00 53.017.700,001.20 . 1.20.19 . 02

1.950.000,001.950.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.19 . 02 . 06

13.252.000,0013.252.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

6.330.000,006.330.000,000,000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

12.545.000,000,0012.545.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22

40.722.700,000,0040.472.700,00250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

4.329.050,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,000,00 4.329.050,001.20 . 1.20.19 . 19

4.329.050,000,004.329.050,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.19 . 19 . 04

70.021.800,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

3.208.400,00200.000,00 66.613.400,001.20 . 1.20.19 . 28

17.984.300,003.208.400,0014.675.900,00100.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.19 . 28 . 01

52.037.500,000,0051.937.500,00100.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.19 . 28 . 02

209.653.000,00Kecamatan Kawedanan 12.541.000,00900.000,00 196.212.000,001.20 . 1.20.20

80.636.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00900.000,00 79.736.000,001.20 . 1.20.20 . 01

80.636.000,000,0079.736.000,00900.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.20 . 01 . 20

62.361.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.541.000,000,00 50.820.000,001.20 . 1.20.20 . 02

5.200.000,005.200.000,000,000,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.20 . 1.20.20 . 02 . 12

7.130.000,000,007.130.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

43.690.000,000,0043.690.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24

6.341.000,006.341.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 36

4.000.000,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

0,000,00 4.000.000,001.20 . 1.20.20 . 16

4.000.000,000,004.000.000,000,00Koordinasi ketertiban dan keamanan daerah1.20 . 1.20.20 . 16 . 08

6.100.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,000,00 6.100.000,001.20 . 1.20.20 . 20

6.100.000,000,006.100.000,000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.20 . 20 . 01

56.556.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

1.000.000,000,00 55.556.000,001.20 . 1.20.20 . 28

25.000.000,001.000.000,0024.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.20 . 28 . 01

31.556.000,000,0031.556.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.20 . 28 . 02

218.100.000,00Kecamatan Bendo 18.500.000,001.800.000,00 197.800.000,001.20 . 1.20.21

103.159.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.800.000,00 101.359.000,001.20 . 1.20.21 . 01

103.159.000,000,00101.359.000,001.800.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.21 . 01 . 20

54.461.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.500.000,000,00 35.961.000,001.20 . 1.20.21 . 02

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 219: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.000.000,0011.000.000,000,000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.21 . 02 . 11

3.100.000,000,003.100.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22

32.861.000,000,0032.861.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24

7.500.000,007.500.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 36

60.480.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

0,000,00 60.480.000,001.20 . 1.20.21 . 28

25.000.000,000,0025.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.21 . 28 . 01

35.480.000,000,0035.480.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.21 . 28 . 02

242.600.000,00Kecamatan Maospati 21.529.400,00600.000,00 220.470.600,001.20 . 1.20.22

80.934.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.387.300,00600.000,00 62.947.500,001.20 . 1.20.22 . 01

80.934.800,0017.387.300,0062.947.500,00600.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.22 . 01 . 20

65.815.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.142.100,000,00 61.673.100,001.20 . 1.20.22 . 02

4.142.100,004.142.100,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 09

9.082.000,000,009.082.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22

52.591.100,000,0052.591.100,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24

95.850.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

0,000,00 95.850.000,001.20 . 1.20.22 . 28

9.400.000,000,009.400.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.22 . 28 . 01

86.450.000,000,0086.450.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.22 . 28 . 02

245.937.950,00Kecamatan Barat 20.255.000,004.040.000,00 221.642.950,001.20 . 1.20.23

70.230.550,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.255.000,00900.000,00 65.075.550,001.20 . 1.20.23 . 01

70.230.550,004.255.000,0065.075.550,00900.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.23 . 01 . 20

55.119.400,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.500.000,00250.000,00 43.369.400,001.20 . 1.20.23 . 02

13.600.000,0011.500.000,002.000.000,00100.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 07

2.943.000,000,002.943.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22

38.576.400,000,0038.426.400,00150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24

7.020.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,000,00 7.020.000,001.20 . 1.20.23 . 20

7.020.000,000,007.020.000,000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.23 . 20 . 01

113.568.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

4.500.000,002.890.000,00 106.178.000,001.20 . 1.20.23 . 28

25.000.000,004.500.000,0020.050.000,00450.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.23 . 28 . 01

25.391.400,000,0025.391.400,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.23 . 28 . 02

58.950.000,000,0058.800.000,00150.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.23 . 28 . 07

4.226.600,000,001.936.600,002.290.000,00Pembinaan Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 28 . 11

234.400.000,00Kecamatan Karangrejo 32.810.000,001.575.000,00 200.015.000,001.20 . 1.20.24

97.457.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,001.500.000,00 95.957.000,001.20 . 1.20.24 . 01

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 220: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

97.457.000,000,0095.957.000,001.500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.24 . 01 . 20

81.312.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.810.000,0075.000,00 48.427.000,001.20 . 1.20.24 . 02

36.260.000,0032.810.000,003.450.000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 09

7.952.250,000,007.877.250,0075.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22

37.099.750,000,0037.099.750,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24

7.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,000,00 7.000.000,001.20 . 1.20.24 . 20

7.000.000,000,007.000.000,000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.24 . 20 . 03

48.631.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

0,000,00 48.631.000,001.20 . 1.20.24 . 28

15.000.000,000,0015.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.24 . 28 . 01

33.631.000,000,0033.631.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.24 . 28 . 02

262.040.000,00Kecamatan Sukomoro 7.600.000,005.795.000,00 248.645.000,001.20 . 1.20.25

101.499.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.100.000,003.095.000,00 93.304.500,001.20 . 1.20.25 . 01

101.499.500,005.100.000,0093.304.500,003.095.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.25 . 01 . 20

71.240.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 71.240.500,001.20 . 1.20.25 . 02

1.340.000,000,001.340.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21

30.850.500,000,0030.850.500,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22

39.050.000,000,0039.050.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

7.000.000,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepaladaerah

0,000,00 7.000.000,001.20 . 1.20.25 . 16

7.000.000,000,007.000.000,000,00Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah1.20 . 1.20.25 . 16 . 07

4.200.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,002.700.000,00 1.500.000,001.20 . 1.20.25 . 19

4.200.000,000,001.500.000,002.700.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.25 . 19 . 04

78.100.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

2.500.000,000,00 75.600.000,001.20 . 1.20.25 . 28

25.000.000,002.500.000,0022.500.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.25 . 28 . 01

53.100.000,000,0053.100.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.25 . 28 . 02

247.100.000,00Kecamatan Kartoharjo 21.700.000,001.775.000,00 223.625.000,001.20 . 1.20.26

61.226.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.000,001.200.000,00 59.126.000,001.20 . 1.20.26 . 01

61.226.000,00900.000,0059.126.000,001.200.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.26 . 01 . 20

62.205.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.800.000,00225.000,00 44.180.000,001.20 . 1.20.26 . 02

5.875.000,005.800.000,000,0075.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 10

12.075.000,0012.000.000,000,0075.000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.26 . 02 . 11

2.500.000,000,002.500.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22

41.755.000,000,0041.680.000,0075.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 221: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.575.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,0075.000,00 15.500.000,001.20 . 1.20.26 . 20

15.575.000,000,0015.500.000,0075.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.26 . 20 . 03

108.094.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

3.000.000,00275.000,00 104.819.000,001.20 . 1.20.26 . 28

20.900.000,003.000.000,0017.825.000,0075.000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.26 . 28 . 01

47.555.000,000,0047.480.000,0075.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.26 . 28 . 02

39.639.000,000,0039.514.000,00125.000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.26 . 28 . 07

243.400.000,00Kecamatan Karas 47.300.000,001.500.000,00 194.600.000,001.20 . 1.20.27

112.120.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,001.500.000,00 98.120.000,001.20 . 1.20.27 . 01

112.120.000,0012.500.000,0098.120.000,001.500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.27 . 01 . 20

62.980.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.800.000,000,00 36.180.000,001.20 . 1.20.27 . 02

26.800.000,0026.800.000,000,000,00Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya1.20 . 1.20.27 . 02 . 11

13.670.000,000,0013.670.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22

22.510.000,000,0022.510.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 02 . 24

3.300.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,000,00 3.300.000,001.20 . 1.20.27 . 19

3.300.000,000,003.300.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.27 . 19 . 04

7.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,000,00 7.000.000,001.20 . 1.20.27 . 20

7.000.000,000,007.000.000,000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.27 . 20 . 01

58.000.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

8.000.000,000,00 50.000.000,001.20 . 1.20.27 . 28

23.000.000,008.000.000,0015.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.27 . 28 . 01

35.000.000,000,0035.000.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.27 . 28 . 02

269.000.000,00Kecamatan Ngariboyo 35.180.000,00900.000,00 232.920.000,001.20 . 1.20.28

76.896.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.430.000,00900.000,00 53.566.000,001.20 . 1.20.28 . 01

76.896.000,0022.430.000,0053.566.000,00900.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.28 . 01 . 20

82.004.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.600.000,000,00 74.404.000,001.20 . 1.20.28 . 02

7.600.000,007.600.000,000,000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 07

37.636.000,000,0037.636.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22

36.768.000,000,0036.768.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24

110.100.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

5.150.000,000,00 104.950.000,001.20 . 1.20.28 . 28

25.000.000,005.150.000,0019.850.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.28 . 28 . 01

42.850.000,000,0042.850.000,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.28 . 28 . 02

38.650.000,000,0038.650.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.28 . 28 . 07

3.600.000,000,003.600.000,000,00Pembinaan Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 28 . 11

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 222: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

221.799.800,00Kecamatan Nguntoronadi 14.950.000,004.524.000,00 202.325.800,001.20 . 1.20.29

106.292.250,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.524.000,00 101.768.250,001.20 . 1.20.29 . 01

106.292.250,000,00101.768.250,004.524.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.29 . 01 . 20

54.760.050,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.950.000,000,00 40.810.050,001.20 . 1.20.29 . 02

13.950.000,0013.950.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 09

4.998.800,000,004.998.800,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22

35.811.250,000,0035.811.250,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24

4.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,000,00 4.000.000,001.20 . 1.20.29 . 20

4.000.000,000,004.000.000,000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.29 . 20 . 01

56.747.500,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

1.000.000,000,00 55.747.500,001.20 . 1.20.29 . 28

25.000.000,001.000.000,0024.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.29 . 28 . 01

31.747.500,000,0031.747.500,000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.29 . 28 . 02

245.510.000,00Kecamatan Sidorejo 23.075.000,006.386.500,00 216.048.500,001.20 . 1.20.30

66.593.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,004.486.500,00 62.106.500,001.20 . 1.20.30 . 01

66.593.000,000,0062.106.500,004.486.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.20 . 1.20.30 . 01 . 20

53.220.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.075.000,000,00 30.145.000,001.20 . 1.20.30 . 02

4.970.000,001.375.000,003.595.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22

26.550.000,000,0026.550.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24

21.700.000,0021.700.000,000,000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 36

3.000.000,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,000,00 3.000.000,001.20 . 1.20.30 . 19

3.000.000,000,003.000.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.30 . 19 . 04

2.000.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

0,000,00 2.000.000,001.20 . 1.20.30 . 20

2.000.000,000,002.000.000,000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.30 . 20 . 07

120.697.000,00Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/desa

0,001.900.000,00 118.797.000,001.20 . 1.20.30 . 28

25.000.000,000,0025.000.000,000,00Peningkatan Peranan Wanita / PKK1.20 . 1.20.30 . 28 . 01

48.245.000,000,0046.345.000,001.900.000,00Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara1.20 . 1.20.30 . 28 . 02

47.452.000,000,0047.452.000,000,00Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah1.20 . 1.20.30 . 28 . 07

50.000.000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan 0,000,00 50.000.000,001.20 . 1.26.01

50.000.000,00Program Pendidikan Kedinasan 0,000,00 50.000.000,001.20 . 1.26.01 . 45

50.000.000,000,0050.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan teknis1.20 . 1.26.01 . 45 . 01

4.667.530.575,00Ketahanan Pangan 878.070.575,00166.860.000,00 3.622.600.000,001.21

4.667.530.575,00Badan Ketahanan Pangan 878.070.575,00166.860.000,00 3.622.600.000,001.21 . 1.21.01

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 223: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000,005.960.000,00 192.640.000,001.21 . 1.21.01 . 01

200.000.000,001.400.000,00192.640.000,005.960.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.21 . 1.21.01 . 01 . 20

749.625.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 669.500.000,003.425.000,00 76.700.000,001.21 . 1.21.01 . 02

84.275.000,0084.275.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05

55.350.000,0055.225.000,000,00125.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 09

20.000.000,000,0020.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

60.000.000,000,0056.700.000,003.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

530.000.000,00530.000.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 42

3.152.905.575,00Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 207.170.575,0061.825.000,00 2.883.910.000,001.21 . 1.21.01 . 17

2.649.685.575,00200.170.575,002.424.140.000,0025.375.000,00Penguatan Cadangan Pangan1.21 . 1.21.01 . 17 . 01

143.220.000,000,00138.595.000,004.625.000,00Penanganan Daerah Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 17 . 02

360.000.000,007.000.000,00321.175.000,0031.825.000,00Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita1.21 . 1.21.01 . 17 . 03

290.000.000,00Program Distribusi dan Akses Pangan 0,0087.400.000,00 202.600.000,001.21 . 1.21.01 . 18

90.000.000,000,0086.500.000,003.500.000,00Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 01

200.000.000,000,00116.100.000,0083.900.000,00Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 02

275.000.000,00Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 0,008.250.000,00 266.750.000,001.21 . 1.21.01 . 19

100.000.000,000,0096.450.000,003.550.000,00Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)1.21 . 1.21.01 . 19 . 01

175.000.000,000,00170.300.000,004.700.000,00Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 19 . 02

4.296.017.500,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 115.355.700,00810.409.500,00 3.370.252.300,001.22

3.000.000,00Kecamatan Lembeyan 0,002.115.000,00 885.000,001.22 . 1.20.18

3.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,002.115.000,00 885.000,001.22 . 1.20.18 . 15

3.000.000,000,00885.000,002.115.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.20.18 . 15 . 12

6.000.000,00Kecamatan Kawedanan 0,000,00 6.000.000,001.22 . 1.20.20

6.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,000,00 6.000.000,001.22 . 1.20.20 . 16

6.000.000,000,006.000.000,000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.20 . 16 . 07

4.800.000,00Kecamatan Bendo 0,003.200.000,00 1.600.000,001.22 . 1.20.21

4.800.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,003.200.000,00 1.600.000,001.22 . 1.20.21 . 16

4.800.000,000,001.600.000,003.200.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.21 . 16 . 07

4.500.000,00Kecamatan Maospati 0,004.020.000,00 480.000,001.22 . 1.20.22

4.500.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,004.020.000,00 480.000,001.22 . 1.20.22 . 18

4.500.000,000,00480.000,004.020.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.22 . 18 . 04

3.000.000,00Kecamatan Nguntoronadi 0,002.430.000,00 570.000,001.22 . 1.20.29

3.000.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,002.430.000,00 570.000,001.22 . 1.20.29 . 16

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 224: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.000.000,000,00570.000,002.430.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.20.29 . 16 . 07

4.274.717.500,00Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 115.355.700,00798.644.500,00 3.360.717.300,001.22 . 1.22.01

368.100.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 78.660.000,0017.990.000,00 271.450.000,001.22 . 1.22.01 . 01

368.100.000,0078.660.000,00271.450.000,0017.990.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 20

170.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,000,00 170.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02

40.000.000,000,0040.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22

70.000.000,000,0070.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

60.000.000,000,0060.000.000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 42

25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 25.000.000,001.22 . 1.22.01 . 05

25.000.000,000,0025.000.000,000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 05 . 03

20.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,009.062.000,00 10.938.000,001.22 . 1.22.01 . 06

20.000.000,000,0010.938.000,009.062.000,00Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

15.000.000,00Program Wilayah Terpadu Antar Desa 0,005.550.000,00 9.450.000,001.22 . 1.22.01 . 07

15.000.000,000,009.450.000,005.550.000,00Dana Pendampingan Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa1.22 . 1.22.01 . 07 . 01

2.022.617.500,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 36.695.700,00547.101.000,00 1.438.820.800,001.22 . 1.22.01 . 15

42.500.000,008.000.000,0025.725.000,008.775.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu)1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

550.000.000,000,00200.835.000,00349.165.000,00Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan (APBD)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 05

88.000.000,00195.700,0067.003.300,0020.801.000,00Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin/PPKM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

25.000.000,0021.000.000,003.075.000,00925.000,00Pengembangan dan Peningkatan Informasi Potensi Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 18

834.617.500,007.500.000,00781.872.500,0045.245.000,00Peningkatan 10 Program Pokok PKK1.22 . 1.22.01 . 15 . 19

10.000.000,000,009.010.000,00990.000,00Monitoring dan Evaluasi UPKU Desa Gerdu Taskin / PPKM1.22 . 1.22.01 . 15 . 21

100.000.000,000,0088.750.000,0011.250.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan LPM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 22

100.000.000,000,0085.525.000,0014.475.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan BPD danKades)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 23

12.500.000,000,007.400.000,005.100.000,00Penguatan Program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)1.22 . 1.22.01 . 15 . 24

260.000.000,000,00169.625.000,0090.375.000,00Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC)1.22 . 1.22.01 . 15 . 25

386.500.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,0068.135.000,00 318.365.000,001.22 . 1.22.01 . 16

50.000.000,000,0045.700.000,004.300.000,00Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 06

40.000.000,000,0037.400.000,002.600.000,00Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 16

50.000.000,000,0049.000.000,001.000.000,00Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME1.22 . 1.22.01 . 16 . 17

15.000.000,000,0014.030.000,00970.000,00Pelatihan Pengelola Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 19

93.000.000,000,0077.300.000,0015.700.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pilot Project Profil Desa dan Kelurahan)1.22 . 1.22.01 . 16 . 20

17.500.000,000,0010.525.000,006.975.000,00Dana Pendampingan Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)1.22 . 1.22.01 . 16 . 21

50.000.000,000,0028.250.000,0021.750.000,00Penyusunan Data Potensi Kekayaan Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 22

10.000.000,000,008.800.000,001.200.000,00Pendidikan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 16 . 25

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 225: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.000.000,000,0013.200.000,001.800.000,00Fasilitasi Permodalan UED-SP1.22 . 1.22.01 . 16 . 26

9.000.000,000,007.600.000,001.400.000,00Fasilitasi Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 27

10.000.000,000,009.160.000,00840.000,00Pengembangan Keswadayaan Masyarakat (CCB)1.22 . 1.22.01 . 16 . 33

27.000.000,000,0017.400.000,009.600.000,00Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 35

1.172.500.000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00140.144.500,00 1.032.355.500,001.22 . 1.22.01 . 17

150.000.000,000,00121.300.000,0028.700.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

150.000.000,000,00138.337.500,0011.662.500,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

10.000.000,000,008.295.500,001.704.500,00Pengembangan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)1.22 . 1.22.01 . 17 . 05

175.000.000,000,00136.000.000,0039.000.000,00Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

37.500.000,000,0032.400.000,005.100.000,00Pelaksanaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 08

25.000.000,000,0013.750.000,0011.250.000,00Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (P2KPM)1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

30.000.000,000,0029.450.000,00550.000,00Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren1.22 . 1.22.01 . 17 . 13

350.000.000,000,00338.925.000,0011.075.000,00Penyusunan RPJMDes1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

40.000.000,000,0033.225.000,006.775.000,00Evaluasi / Lomba Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

5.000.000,000,004.072.500,00927.500,00Penyusunan Renstra SKPD1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

200.000.000,000,00176.600.000,0023.400.000,00Penyusunan Perda RPJMDes1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

20.000.000,00Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,002.862.000,00 17.138.000,001.22 . 1.22.01 . 18

20.000.000,000,0017.138.000,002.862.000,00Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07

75.000.000,00Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,007.800.000,00 67.200.000,001.22 . 1.22.01 . 19

75.000.000,000,0067.200.000,007.800.000,00Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS)1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

175.000.000,00Statistik 0,00103.340.000,00 71.660.000,001.23

175.000.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,00103.340.000,00 71.660.000,001.23 . 1.06.01

175.000.000,00Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00103.340.000,00 71.660.000,001.23 . 1.06.01 . 15

175.000.000,000,0071.660.000,00103.340.000,00Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 02

345.000.000,00Kearsipan 93.000.000,009.250.000,00 242.750.000,001.24

345.000.000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan 93.000.000,009.250.000,00 242.750.000,001.24 . 1.26.01

270.000.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 93.000.000,002.400.000,00 174.600.000,001.24 . 1.26.01 . 16

200.000.000,0093.000.000,00106.325.000,00675.000,00Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip1.24 . 1.26.01 . 16 . 01

70.000.000,000,0068.275.000,001.725.000,00Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

25.000.000,00Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,001.500.000,00 23.500.000,001.24 . 1.26.01 . 17

25.000.000,000,0023.500.000,001.500.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data1.24 . 1.26.01 . 17 . 03

50.000.000,00Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,005.350.000,00 44.650.000,001.24 . 1.26.01 . 18

50.000.000,000,0044.650.000,005.350.000,00Penyusunan dan pengesahan jadwal Retensi Arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 04

1.491.974.950,00Komunikasi dan Informatika 155.399.000,0088.987.000,00 1.247.588.950,001.25

100.000.000,00Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 0,003.025.000,00 96.975.000,001.25 . 1.06.01

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 226: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

100.000.000,00Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 0,003.025.000,00 96.975.000,001.25 . 1.06.01 . 16

100.000.000,000,0096.975.000,003.025.000,00Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi1.25 . 1.06.01 . 16 . 01

473.669.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 84.899.000,0021.350.000,00 367.420.000,001.25 . 1.07.01

237.869.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 84.899.000,009.950.000,00 143.020.000,001.25 . 1.07.01 . 15

237.869.000,0084.899.000,00143.020.000,009.950.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 03

70.000.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00300.000,00 69.700.000,001.25 . 1.07.01 . 17

70.000.000,000,0069.700.000,00300.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi1.25 . 1.07.01 . 17 . 01

165.800.000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,0011.100.000,00 154.700.000,001.25 . 1.07.01 . 18

165.800.000,000,00154.700.000,0011.100.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

918.305.950,00Sekretariat Daerah 70.500.000,0064.612.000,00 783.193.950,001.25 . 1.20.03

372.558.450,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 70.500.000,0043.875.000,00 258.183.450,001.25 . 1.20.03 . 15

207.710.000,0070.500.000,00134.735.000,002.475.000,00Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 03

114.848.450,000,0091.448.450,0023.400.000,00Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 06

50.000.000,000,0032.000.000,0018.000.000,00Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Daerah1.25 . 1.20.03 . 15 . 07

545.747.500,00Program kerjasama informasi dengan mas media 0,0020.737.000,00 525.010.500,001.25 . 1.20.03 . 18

512.847.500,000,00500.385.500,0012.462.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01

32.900.000,000,0024.625.000,008.275.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03

701.000.000,00Perpustakaan 309.000.000,008.875.000,00 383.125.000,001.26

701.000.000,00Kantor Arsip dan Perpustakaan 309.000.000,008.875.000,00 383.125.000,001.26 . 1.26.01

250.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,001.500.000,00 238.500.000,001.26 . 1.26.01 . 01

250.000.000,0010.000.000,00238.500.000,001.500.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran1.26 . 1.26.01 . 01 . 20

401.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299.000.000,00425.000,00 101.575.000,001.26 . 1.26.01 . 02

190.000.000,00190.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 05

86.000.000,0084.000.000,001.575.000,00425.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

25.000.000,0025.000.000,000,000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 09

100.000.000,000,00100.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

50.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,006.950.000,00 43.050.000,001.26 . 1.26.01 . 05

50.000.000,000,0043.050.000,006.950.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.26 . 1.26.01 . 05 . 03

68.683.949.445,00Urusan Pilihan 23.052.924.159,001.295.359.500,00 44.335.665.786,002

35.998.455.141,00Pertanian 8.516.144.709,00649.622.500,00 26.832.687.932,002.01

283.163.250,00Sekretariat Daerah 0,0072.755.000,00 210.408.250,002.01 . 1.20.03

133.163.250,00Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,0057.355.000,00 75.808.250,002.01 . 1.20.03 . 16

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 227: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

58.163.250,000,0013.087.250,0045.076.000,00Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 1.20.03 . 16 . 02

75.000.000,000,0062.721.000,0012.279.000,00Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian danperdesaan

2.01 . 1.20.03 . 16 . 24

50.000.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,008.496.000,00 41.504.000,002.01 . 1.20.03 . 19

50.000.000,000,0041.504.000,008.496.000,00Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 1.20.03 . 19 . 01

100.000.000,00Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau danSumber Daya Air Lainnya

0,006.904.000,00 93.096.000,002.01 . 1.20.03 . 26

100.000.000,000,0093.096.000,006.904.000,00Kajian ilmiah pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air2.01 . 1.20.03 . 26 . 01

26.562.157.572,00Dinas Pertanian 3.798.888.000,00412.225.000,00 22.351.044.572,002.01 . 2.01.01

276.375.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.500.000,003.000.000,00 235.875.000,002.01 . 2.01.01 . 01

276.375.000,0037.500.000,00235.875.000,003.000.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 20

3.287.275.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.949.865.500,0022.125.000,00 315.284.700,002.01 . 2.01.01 . 02

150.000.000,00135.000.000,0012.900.000,002.100.000,00Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 03

518.775.000,00509.305.500,004.969.500,004.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09

150.000.000,000,00147.000.000,003.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

150.500.200,000,00148.325.200,002.175.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 39

2.318.000.000,002.305.560.000,002.090.000,0010.350.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 45

1.485.000.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,0060.075.000,00 1.424.925.000,002.01 . 2.01.01 . 15

100.000.000,000,0051.450.000,0048.550.000,00Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

217.000.000,000,00214.175.000,002.825.000,00Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka2.01 . 2.01.01 . 15 . 06

449.000.000,000,00444.475.000,004.525.000,00Pengembangan Agrowisata Buah-Buahan2.01 . 2.01.01 . 15 . 07

300.000.000,000,00299.100.000,00900.000,00Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

219.000.000,000,00216.825.000,002.175.000,00Agrobisnis Sayur - Sayuran2.01 . 2.01.01 . 15 . 11

200.000.000,000,00198.900.000,001.100.000,00Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan2.01 . 2.01.01 . 15 . 12

1.285.325.000,00Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 21.600.000,0045.825.000,00 1.217.900.000,002.01 . 2.01.01 . 16

88.325.000,0021.600.000,0040.925.000,0025.800.000,00Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 02

151.000.000,000,00148.825.000,002.175.000,00Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 09

320.000.000,000,00313.250.000,006.750.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 12

150.000.000,000,00147.475.000,002.525.000,00Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

326.000.000,000,00323.275.000,002.725.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 22

250.000.000,000,00244.150.000,005.850.000,00Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya2.01 . 2.01.01 . 16 . 27

642.500.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,0020.700.000,00 621.800.000,002.01 . 2.01.01 . 17

642.500.000,000,00621.800.000,0020.700.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

16.281.897.572,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,0092.925.000,00 16.188.972.572,002.01 . 2.01.01 . 18

715.000.000,000,00707.975.000,007.025.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

7.077.824.822,000,007.031.744.822,0046.080.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunantepat guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 228: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.000.000.000,000,003.983.000.000,0017.000.000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air2.01 . 2.01.01 . 18 . 09

367.000.000,000,00362.550.000,004.450.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

1.380.000.000,000,001.370.880.000,009.120.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 12

97.000.000,000,0094.400.000,002.600.000,00Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian2.01 . 2.01.01 . 18 . 13

2.645.072.750,000,002.638.422.750,006.650.000,00Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air dan Lahan (DAK)2.01 . 2.01.01 . 18 . 14

2.745.784.800,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 789.922.500,0032.450.000,00 1.923.412.300,002.01 . 2.01.01 . 19

240.000.000,000,00236.375.000,003.625.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

1.155.784.800,00568.400.000,00575.284.800,0012.100.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

250.000.000,0030.422.500,00214.027.500,005.550.000,00Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman2.01 . 2.01.01 . 19 . 08

850.000.000,00191.100.000,00648.725.000,0010.175.000,00Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok2.01 . 2.01.01 . 19 . 12

250.000.000,000,00249.000.000,001.000.000,00Pengembangan Kawasan Pamelo2.01 . 2.01.01 . 19 . 13

558.000.000,00Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00135.125.000,00 422.875.000,002.01 . 2.01.01 . 20

558.000.000,000,00422.875.000,00135.125.000,00Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 20 . 03

7.233.634.319,00Dinas Peternakan dan Perikanan 4.699.256.709,00122.267.500,00 2.412.110.110,002.01 . 2.01.02

325.126.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,009.847.500,00 315.278.800,002.01 . 2.01.02 . 01

325.126.300,000,00315.278.800,009.847.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 20

2.727.835.519,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.686.366.569,00450.000,00 41.018.950,002.01 . 2.01.02 . 02

2.579.689.000,002.579.689.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 03

107.396.519,00106.677.569,00268.950,00450.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09

5.800.000,000,005.800.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 22

26.700.000,000,0026.700.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24

8.250.000,000,008.250.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 28

300.000.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,0029.250.000,00 270.750.000,002.01 . 2.01.02 . 21

300.000.000,000,00270.750.000,0029.250.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.02 . 21 . 02

1.795.000.000,00Program peningkatan produksi hasil peternakan 883.750.000,0039.755.000,00 871.495.000,002.01 . 2.01.02 . 22

1.000.000.000,00876.250.000,00113.250.000,0010.500.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 01

110.000.000,003.000.000,00104.300.000,002.700.000,00Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 02

60.000.000,000,0047.675.000,0012.325.000,00Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.02 . 22 . 03

245.000.000,004.500.000,00235.725.000,004.775.000,00Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 05

255.000.000,000,00247.775.000,007.225.000,00Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.01.02 . 22 . 08

25.000.000,000,0023.820.000,001.180.000,00Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Usaha Peternakan2.01 . 2.01.02 . 22 . 11

100.000.000,000,0098.950.000,001.050.000,00Promosi dan Gelar Kontes Ternak2.01 . 2.01.02 . 22 . 17

2.010.672.500,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1.100.140.140,0041.840.000,00 868.692.360,002.01 . 2.01.02 . 23

200.000.000,00133.307.500,0061.117.500,005.575.000,00Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 03

349.512.500,0015.000.000,00330.312.500,004.200.000,00Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah2.01 . 2.01.02 . 23 . 05

50.000.000,000,0048.500.000,001.500.000,00Penyuluhan pemasaran produksi peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 06

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 229: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

974.160.000,00951.832.640,0010.477.360,0011.850.000,00Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat2.01 . 2.01.02 . 23 . 07

15.000.000,000,0014.180.000,00820.000,00Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.02 . 23 . 08

125.000.000,000,00117.550.000,007.450.000,00Penyebaran dan Pengembangan Sapi Kereman2.01 . 2.01.02 . 23 . 14

22.000.000,000,0021.180.000,00820.000,00Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 15

125.000.000,000,00124.375.000,00625.000,00Bantuan ternak untuk pemberdayaan masyarakat peternak2.01 . 2.01.02 . 23 . 22

50.000.000,000,0048.500.000,001.500.000,00Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan2.01 . 2.01.02 . 23 . 26

100.000.000,000,0092.500.000,007.500.000,00Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi Peternakan Masyarakat2.01 . 2.01.02 . 23 . 27

75.000.000,00Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 29.000.000,001.125.000,00 44.875.000,002.01 . 2.01.02 . 24

75.000.000,0029.000.000,0044.875.000,001.125.000,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 24 . 04

1.919.500.000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan 18.000.000,0042.375.000,00 1.859.125.000,002.01 . 2.02.01

30.000.000,00Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,001.025.000,00 28.975.000,002.01 . 2.02.01 . 16

30.000.000,000,0028.975.000,001.025.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian2.01 . 2.02.01 . 16 . 12

375.000.000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 18.000.000,003.250.000,00 353.750.000,002.01 . 2.02.01 . 17

375.000.000,0018.000.000,00353.750.000,003.250.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.02.01 . 17 . 07

1.414.500.000,00Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,0013.675.000,00 1.400.825.000,002.01 . 2.02.01 . 18

375.000.000,000,00371.550.000,003.450.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.02.01 . 18 . 02

1.039.500.000,000,001.029.275.000,0010.225.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunantepat guna

2.01 . 2.02.01 . 18 . 03

100.000.000,00Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,0024.425.000,00 75.575.000,002.01 . 2.02.01 . 19

100.000.000,000,0075.575.000,0024.425.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.02.01 . 19 . 06

3.963.607.450,00Kehutanan 1.040.644.000,0054.907.500,00 2.868.055.950,002.02

50.000.000,00Sekretariat Daerah 0,001.100.000,00 48.900.000,002.02 . 1.20.03

50.000.000,00Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,001.100.000,00 48.900.000,002.02 . 1.20.03 . 16

50.000.000,000,0048.900.000,001.100.000,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 1.20.03 . 16 . 05

3.913.607.450,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1.040.644.000,0053.807.500,00 2.819.155.950,002.02 . 2.02.01

205.267.100,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0012.862.500,00 192.404.600,002.02 . 2.02.01 . 01

205.267.100,000,00192.404.600,0012.862.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 20

1.184.474.350,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 882.250.000,00800.000,00 301.424.350,002.02 . 2.02.01 . 02

175.000.000,00175.000.000,000,000,00Pembangunan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 03

163.349.500,00161.750.000,00799.500,00800.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09

300.624.850,000,00300.624.850,000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

545.500.000,00545.500.000,000,000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 42

400.000.000,00Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,007.025.000,00 392.975.000,002.02 . 2.02.01 . 15

100.000.000,000,0097.350.000,002.650.000,00Pengembangan hutan tanaman2.02 . 2.02.01 . 15 . 02

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 230: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

200.000.000,000,00197.400.000,002.600.000,00Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.02.01 . 15 . 03

100.000.000,000,0098.225.000,001.775.000,00Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

1.852.866.000,00Program rehabilitasi hutan dan lahan 158.394.000,0027.370.000,00 1.667.102.000,002.02 . 2.02.01 . 16

150.000.000,000,00148.000.000,002.000.000,00Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata2.02 . 2.02.01 . 16 . 03

1.417.866.000,00158.394.000,001.237.502.000,0021.970.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

100.000.000,000,0098.300.000,001.700.000,00Penanaman Tanaman Penghijauan Lingkungan2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

185.000.000,000,00183.300.000,001.700.000,00Penanaman bibit/benih tanaman buah-buahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 10

96.000.000,00Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,002.525.000,00 93.475.000,002.02 . 2.02.01 . 17

96.000.000,000,0093.475.000,002.525.000,00Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

175.000.000,00Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 0,003.225.000,00 171.775.000,002.02 . 2.02.01 . 19

75.000.000,000,0073.975.000,001.025.000,00Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 19 . 02

100.000.000,000,0097.800.000,002.200.000,00Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 19 . 04

160.000.000,00Energi dan Sumberdaya Mineral 0,003.275.000,00 156.725.000,002.03

160.000.000,00Sekretariat Daerah 0,003.275.000,00 156.725.000,002.03 . 1.20.03

60.000.000,00Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensimerusak lingkungan

0,001.275.000,00 58.725.000,002.03 . 1.20.03 . 16

60.000.000,000,0058.725.000,001.275.000,00Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat2.03 . 1.20.03 . 16 . 01

100.000.000,00Program Pembinaan dan Perkembangan Energi Baru Terbarukan 0,002.000.000,00 98.000.000,002.03 . 1.20.03 . 18

100.000.000,000,0098.000.000,002.000.000,00Pemanfaatan Energi Alternatif2.03 . 1.20.03 . 18 . 01

5.349.000.000,00Pariwisata 3.287.349.350,00118.389.500,00 1.943.261.150,002.04

5.349.000.000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3.287.349.350,00118.389.500,00 1.943.261.150,002.04 . 2.04.01

864.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,0091.399.500,00 773.100.500,002.04 . 2.04.01 . 01

864.500.000,000,00773.100.500,0091.399.500,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.04 . 2.04.01 . 01 . 20

175.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.734.350,004.575.000,00 98.690.650,002.04 . 2.04.01 . 02

64.243.150,0061.977.500,00465.650,001.800.000,00Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 11

85.000.000,000,0082.600.000,002.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

15.756.850,009.756.850,006.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 26

10.000.000,000,009.625.000,00375.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 28

30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 30.000.000,002.04 . 2.04.01 . 05

30.000.000,000,0030.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.04 . 2.04.01 . 05 . 01

13.500.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,009.665.000,00 3.835.000,002.04 . 2.04.01 . 06

13.500.000,000,003.835.000,009.665.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

223.000.000,00Program pengembangan pemasaran pariwisata 91.000.000,001.325.000,00 130.675.000,002.04 . 2.04.01 . 15

95.000.000,0091.000.000,003.225.000,00775.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata2.04 . 2.04.01 . 15 . 02

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 231: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

128.000.000,000,00127.450.000,00550.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 05

3.480.000.000,00Program pengembangan destinasi pariwisata 3.124.615.000,007.175.000,00 348.210.000,002.04 . 2.04.01 . 16

290.000.000,000,00289.200.000,00800.000,00Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 2.04.01 . 16 . 01

3.190.000.000,003.124.615.000,0059.010.000,006.375.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

563.000.000,00Program pengembangan Kemitraan 0,004.250.000,00 558.750.000,002.04 . 2.04.01 . 17

250.000.000,000,00247.575.000,002.425.000,00Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 02

105.000.000,000,00104.575.000,00425.000,00Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama denganlembaga lainnya

2.04 . 2.04.01 . 17 . 03

73.000.000,000,0072.150.000,00850.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

135.000.000,000,00134.450.000,00550.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

3.451.223.400,00Kelautan dan Perikanan 368.446.800,0017.255.000,00 3.065.521.600,002.05

3.451.223.400,00Dinas Peternakan dan Perikanan 368.446.800,0017.255.000,00 3.065.521.600,002.05 . 2.01.02

3.313.223.400,00Program pengembangan budidaya perikanan 368.446.800,0015.565.000,00 2.929.211.600,002.05 . 2.01.02 . 20

100.000.000,000,0097.800.000,002.200.000,00Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.02 . 20 . 03

1.295.000.000,000,001.284.250.000,0010.750.000,00Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitasusaha Perikanan Budidaya

2.05 . 2.01.02 . 20 . 06

1.423.639.000,00246.242.400,001.177.396.600,000,00Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan2.05 . 2.01.02 . 20 . 07

25.153.000,0023.653.000,001.160.000,00340.000,00Penyediaan sarana statistik perikanan2.05 . 2.01.02 . 20 . 08

100.000.000,000,0097.900.000,002.100.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI2.05 . 2.01.02 . 20 . 09

359.431.400,0098.551.400,00260.880.000,000,00Pengembangan bibit ikan unggul dan sarana prasarana pembenihan ikan2.05 . 2.01.02 . 20 . 10

10.000.000,000,009.825.000,00175.000,00Pengembangan Kemitraan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya2.05 . 2.01.02 . 20 . 11

23.000.000,00Program pengembangan perikanan tangkap 0,00340.000,00 22.660.000,002.05 . 2.01.02 . 21

23.000.000,000,0022.660.000,00340.000,00Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2.05 . 2.01.02 . 21 . 01

115.000.000,00Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,001.350.000,00 113.650.000,002.05 . 2.01.02 . 23

115.000.000,000,00113.650.000,001.350.000,00Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan)2.05 . 2.01.02 . 23 . 02

3.996.999.000,00Perdagangan 390.552.000,0079.550.000,00 3.526.897.000,002.06

3.996.999.000,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 390.552.000,0079.550.000,00 3.526.897.000,002.06 . 2.07.01

50.000.000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,0026.400.000,00 23.600.000,002.06 . 2.07.01 . 15

40.000.000,000,0014.800.000,0025.200.000,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.07.01 . 15 . 03

10.000.000,000,008.800.000,001.200.000,00Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah2.06 . 2.07.01 . 15 . 04

710.000.000,00Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,0026.300.000,00 683.700.000,002.06 . 2.07.01 . 17

60.000.000,000,0052.400.000,007.600.000,00Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri2.06 . 2.07.01 . 17 . 07

650.000.000,000,00631.300.000,0018.700.000,00Pembangunan promosi perdagangan internasional2.06 . 2.07.01 . 17 . 12

3.180.349.000,00Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 390.552.000,0020.850.000,00 2.768.947.000,002.06 . 2.07.01 . 18

100.000.000,000,0090.400.000,009.600.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 2.07.01 . 18 . 03

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 232: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

128.475.000,000,00123.475.000,005.000.000,00Pengembangan pasar lelang daerah2.06 . 2.07.01 . 18 . 05

29.550.000,000,0026.800.000,002.750.000,00Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan2.06 . 2.07.01 . 18 . 06

2.496.772.000,000,002.496.772.000,000,00Pemeliharaan Gedung Pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 09

35.000.000,000,0031.500.000,003.500.000,00Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisional2.06 . 2.07.01 . 18 . 13

390.552.000,00390.552.000,000,000,00Pembangunan Pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 14

56.650.000,00Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,006.000.000,00 50.650.000,002.06 . 2.07.01 . 19

46.650.000,000,0042.150.000,004.500.000,00Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 02

10.000.000,000,008.500.000,001.500.000,00Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 05

15.274.164.454,00Industri 9.449.787.300,00351.630.000,00 5.472.747.154,002.07

7.441.100.800,00Dinas Kesehatan 6.810.432.300,0021.650.000,00 609.018.500,002.07 . 1.02.01

7.441.100.800,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 6.810.432.300,0021.650.000,00 609.018.500,002.07 . 1.02.01 . 23

147.087.500,00147.087.500,000,000,00Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokokdi tempat umum

2.07 . 1.02.01 . 23 . 03

7.294.013.300,006.663.344.800,00609.018.500,0021.650.000,00Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatankesehatan bagi penderita akibat dampak rokok

2.07 . 1.02.01 . 23 . 04

350.000.000,00Badan Lingkungan Hidup 0,005.875.000,00 344.125.000,002.07 . 1.08.01

350.000.000,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,005.875.000,00 344.125.000,002.07 . 1.08.01 . 23

200.000.000,000,00198.375.000,001.625.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industrihasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 1.08.01 . 23 . 01

150.000.000,000,00145.750.000,004.250.000,00Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu AMDAL2.07 . 1.08.01 . 23 . 02

150.000.000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.684.000,0029.220.000,00 115.096.000,002.07 . 1.13.01

150.000.000,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 5.684.000,0029.220.000,00 115.096.000,002.07 . 1.13.01 . 23

150.000.000,005.684.000,00115.096.000,0029.220.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industrihasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 1.13.01 . 23 . 01

50.000.000,00Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 0,00660.000,00 49.340.000,002.07 . 1.15.01

16.000.000,00Program Pembinaan Industri 0,00220.000,00 15.780.000,002.07 . 1.15.01 . 22

16.000.000,000,0015.780.000,00220.000,00Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau2.07 . 1.15.01 . 22 . 06

15.300.000,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,00220.000,00 15.080.000,002.07 . 1.15.01 . 23

15.300.000,000,0015.080.000,00220.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industrihasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 1.15.01 . 23 . 01

18.700.000,00Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00220.000,00 18.480.000,002.07 . 1.15.01 . 24

18.700.000,000,0018.480.000,00220.000,00Penyampaian ketentuan di bidang cukai2.07 . 1.15.01 . 24 . 01

578.368.154,00Sekretariat Daerah 3.000.000,0035.750.000,00 539.618.154,002.07 . 1.20.03

578.368.154,00Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 3.000.000,0035.750.000,00 539.618.154,002.07 . 1.20.03 . 24

578.368.154,003.000.000,00539.618.154,0035.750.000,00Penyampaian ketentuan di bidang cukai2.07 . 1.20.03 . 24 . 01

50.000.000,00Dinas Peternakan dan Perikanan 0,001.025.000,00 48.975.000,002.07 . 2.01.02

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 233: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,001.025.000,00 48.975.000,002.07 . 2.01.02 . 23

50.000.000,000,0048.975.000,001.025.000,00Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industrihasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

2.07 . 2.01.02 . 23 . 01

965.000.000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12.000.000,0021.525.000,00 931.475.000,002.07 . 2.02.01

811.000.000,00Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 12.000.000,0019.225.000,00 779.775.000,002.07 . 2.02.01 . 21

565.000.000,000,00554.275.000,0010.725.000,00Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Dengan Kadar Nikotin Rendah2.07 . 2.02.01 . 21 . 02

168.000.000,000,00161.325.000,006.675.000,00Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku2.07 . 2.02.01 . 21 . 04

78.000.000,0012.000.000,0064.175.000,001.825.000,00Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau2.07 . 2.02.01 . 21 . 05

154.000.000,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 0,002.300.000,00 151.700.000,002.07 . 2.02.01 . 23

154.000.000,000,00151.700.000,002.300.000,00Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangkapengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhanekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

2.07 . 2.02.01 . 23 . 06

5.689.695.500,00Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.618.671.000,00235.925.000,00 2.835.099.500,002.07 . 2.07.01

1.036.174.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.150.000,0073.850.000,00 756.174.500,002.07 . 2.07.01 . 01

1.036.174.500,00206.150.000,00756.174.500,0073.850.000,00Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

356.000.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.000.000,005.400.000,00 85.600.000,002.07 . 2.07.01 . 02

265.000.000,00265.000.000,000,000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 05

50.000.000,000,0044.600.000,005.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22

41.000.000,000,0041.000.000,000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24

25.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,000,00 25.000.000,002.07 . 2.07.01 . 05

25.000.000,000,0025.000.000,000,00Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01

20.000.000,00Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0,005.000.000,00 15.000.000,002.07 . 2.07.01 . 06

20.000.000,000,0015.000.000,005.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01

85.000.000,00Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,0010.575.000,00 74.425.000,002.07 . 2.07.01 . 15

45.000.000,000,0036.225.000,008.775.000,00Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas2.07 . 2.07.01 . 15 . 04

40.000.000,000,0038.200.000,001.800.000,00Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 15 . 05

310.000.000,00Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,0010.350.000,00 299.650.000,002.07 . 2.07.01 . 16

200.000.000,000,00197.250.000,002.750.000,00Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya2.07 . 2.07.01 . 16 . 01

110.000.000,000,00102.400.000,007.600.000,00Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2.07 . 2.07.01 . 16 . 06

560.000.000,00Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,0019.525.000,00 540.475.000,002.07 . 2.07.01 . 17

255.000.000,000,00246.825.000,008.175.000,00Pembinaan kemampuan teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 17 . 01

305.000.000,000,00293.650.000,0011.350.000,00Pengembangan dan pelayanan teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 17 . 02

2.131.521.000,00Program penataan struktur industri 2.131.521.000,000,00 0,002.07 . 2.07.01 . 18

2.131.521.000,002.131.521.000,000,000,00Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri2.07 . 2.07.01 . 18 . 02

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 234: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,006.175.000,00 43.825.000,002.07 . 2.07.01 . 19

50.000.000,000,0043.825.000,006.175.000,00Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat2.07 . 2.07.01 . 19 . 02

159.000.000,00Program Pembinaan Industri 0,0010.625.000,00 148.375.000,002.07 . 2.07.01 . 22

99.000.000,000,0096.475.000,002.525.000,00Kemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku2.07 . 2.07.01 . 22 . 05

60.000.000,000,0051.900.000,008.100.000,00Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melaluipenerapan Good Manufacture Practices (GMP)

2.07 . 2.07.01 . 22 . 07

861.000.000,00Program Pembinaan Lingkungan Sosial 16.000.000,0021.000.000,00 824.000.000,002.07 . 2.07.01 . 23

255.000.000,0016.000.000,00234.400.000,004.600.000,00Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industrihasil tembakau

2.07 . 2.07.01 . 23 . 05

606.000.000,000,00589.600.000,0016.400.000,00Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangkapengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhanekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

2.07 . 2.07.01 . 23 . 06

96.000.000,00Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal 0,0073.425.000,00 22.575.000,002.07 . 2.07.01 . 25

96.000.000,000,0022.575.000,0073.425.000,00Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaranatau tempat penjualan eceran

2.07 . 2.07.01 . 25 . 01

490.500.000,00Ketransmigrasian 0,0020.730.000,00 469.770.000,002.08

490.500.000,00Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,0020.730.000,00 469.770.000,002.08 . 1.13.01

490.500.000,00Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,0020.730.000,00 469.770.000,002.08 . 1.13.01 . 15

191.500.000,000,00185.565.000,005.935.000,00Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangkapengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02

189.000.000,000,00179.755.000,009.245.000,00Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untukmemenuhi kebutuhan SDM

2.08 . 1.13.01 . 15 . 05

110.000.000,000,00104.450.000,005.550.000,00Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 06

498.436.319.500,00222.683.607.134,00254.562.992.866,0021.189.719.500,00JUMLAH

BUPATI MAGETAN

S U M A N T R I

ttd.

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 235: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran V

Page 236: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran V

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BELANJA TIDAK LANGSUNGJUMLAH

MODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNGURAIANKODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

247.740.256.874,00PELAYANAN UMUM 6.518.155.750,005.687.224.000,00 58.802.897.850,0089.195.625.265,0001 87.536.354.009,00

6.349.444.200,00248.850.000,002.536.905.000,00971.845.000,001 0,00Perencanaan Pembangunan0601 2.591.844.200,00

239.378.837.724,006.020.906.750,0054.703.993.900,004.513.802.000,001 89.195.625.265,00Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

2001 84.944.509.809,00

175.000.000,000,0071.660.000,00103.340.000,001 0,00Statistik2301 0,00

345.000.000,0093.000.000,00242.750.000,009.250.000,001 0,00Kearsipan2401 0,00

1.491.974.950,00155.399.000,001.247.588.950,0088.987.000,001 0,00Komunikasi dan Informatika2501 0,00

17.226.618.200,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1.015.311.350,001.618.962.500,00 7.983.313.250,000,0003 6.609.031.100,00

17.226.618.200,001.015.311.350,007.983.313.250,001.618.962.500,001 0,00Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 6.609.031.100,00

117.651.624.395,00EKONOMI 23.284.915.934,002.685.374.000,00 62.111.770.586,000,0004 29.569.563.875,00

15.932.379.975,002.303.752.500,009.663.039.500,00191.955.000,001 0,00Perhubungan0704 3.773.632.975,00

500.816.000,000,00411.598.500,0089.217.500,001 0,00Ketenagakerjaan1404 0,00

3.516.319.000,00120.102.300,001.400.670.700,0013.227.000,001 0,00Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1504 1.982.319.000,00

1.590.000.000,00102.060.050,001.251.204.950,00236.735.000,001 0,00Penanaman Modal1604 0,00

6.145.475.575,00878.070.575,003.622.600.000,00166.860.000,001 0,00Ketahanan Pangan2104 1.477.945.000,00

6.593.741.600,00115.355.700,003.370.252.300,00810.409.500,001 0,00Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2204 2.297.724.100,00

47.786.425.891,008.516.144.709,0026.832.687.932,00649.622.500,002 0,00Pertanian0104 11.787.970.750,00

8.065.971.450,001.040.644.000,002.868.055.950,0054.907.500,002 0,00Kehutanan0204 4.102.364.000,00

160.000.000,000,00156.725.000,003.275.000,002 0,00Energi dan Sumberdaya Mineral0304 0,00

3.451.223.400,00368.446.800,003.065.521.600,0017.255.000,002 0,00Kelautan dan Perikanan0504 0,00

3.996.999.000,00390.552.000,003.526.897.000,0079.550.000,002 0,00Perdagangan0604 0,00

19.421.772.504,009.449.787.300,005.472.747.154,00351.630.000,002 0,00Industri0704 4.147.608.050,00

490.500.000,000,00469.770.000,0020.730.000,002 0,00Ketransmigrasian0804 0,00

16.665.095.850,00LINGKUNGAN HIDUP 6.622.037.000,00408.618.000,00 4.559.044.050,000,0005 5.075.396.800,00

950.000.000,000,00870.675.000,0079.325.000,001 0,00Penataan Ruang0505 0,00

15.715.095.850,006.622.037.000,003.688.369.050,00329.293.000,001 0,00Lingkungan Hidup0805 5.075.396.800,00

146.950.487.192,00PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 97.119.351.412,001.818.721.000,00 34.035.813.780,000,0006 13.976.601.000,00

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Page 237: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

BELANJA TIDAK LANGSUNGJUMLAH

MODALBARANG & JASAPEGAWAI

BELANJA LANGSUNGURAIANKODE

PEGAWAI NON PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

138.500.487.192,0091.533.351.412,0031.412.832.780,001.577.702.000,001 0,00Pekerjaan Umum0306 13.976.601.000,00

8.450.000.000,005.586.000.000,002.622.981.000,00241.019.000,001 0,00Perumahan0406 0,00

172.135.581.427,00KESEHATAN 33.670.085.609,006.845.380.500,00 66.155.526.450,000,0007 65.464.588.868,00

161.417.360.818,0031.558.837.750,0064.847.837.500,005.968.914.500,001 0,00Kesehatan0207 59.041.771.068,00

10.718.220.609,002.111.247.859,001.307.688.950,00876.466.000,001 0,00Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1207 6.422.817.800,00

10.292.200.770,00PARIWISATA DAN BUDAYA 3.720.263.850,00146.399.500,00 3.445.336.650,000,0008 2.980.200.770,00

1.963.000.000,00432.914.500,001.502.075.500,0028.010.000,001 0,00Kebudayaan1708 0,00

8.329.200.770,003.287.349.350,001.943.261.150,00118.389.500,002 0,00Pariwisata0408 2.980.200.770,00

663.007.015.013,00PENDIDIKAN 49.642.981.079,001.295.661.000,00 12.637.759.550,000,0010 599.430.613.384,00

653.018.707.863,0042.973.345.079,0010.468.256.800,001.210.476.000,001 0,00Pendidikan0110 598.366.629.984,00

8.223.323.750,006.360.636.000,001.786.377.750,0076.310.000,001 0,00Kepemudaan dan Olah Raga1810 0,00

1.764.983.400,00309.000.000,00383.125.000,008.875.000,001 0,00Perpustakaan2610 1.063.983.400,00

11.827.645.850,00PERLINDUNGAN SOSIAL 1.090.505.150,00683.379.000,00 4.831.530.700,000,0011 5.222.231.000,00

5.082.193.850,00781.973.400,001.633.083.450,00327.624.000,001 0,00Kependudukan dan Catatan Sipil1011 2.339.513.000,00

370.000.000,000,00337.181.000,0032.819.000,001 0,00Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

1111 0,00

6.375.452.000,00308.531.750,002.861.266.250,00322.936.000,001 0,00Sosial1311 2.882.718.000,00

1.403.496.525.571,00222.683.607.134,00254.562.992.866,0021.189.719.500,0089.195.625.265,00815.864.580.806,00

BUPATI MAGETAN

S U M A N T R I

ttd.

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Page 238: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran VI

Page 239: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran VI : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

I II III IV TENAGA FUNGSIONAL

Golongan IV/e - - - - 1 - 1 Golongan IV/d - - - - - - - Golongan IV/c - 12 - - 16 - 28 Golongan IV/b - 11 36 2 1.914 - 1.963 Golongan IV/a - 4 70 30 2.436 6 2.546 Jumlah Golongan IV - 27 106 32 4.367 6 4.538 Golongan III/d - 1 50 275 465 33 824

ESELON NON ESELONSTAF

KABUPATEN MAGETANDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

GOLONGAN JUMLAH

Golongan III/d - 1 50 275 465 33 824 Golongan III/c - - 7 253 436 96 792 Golongan III/b - - - 81 668 501 1.250 Golongan III/a - - - 4 551 353 908 Jumlah Golongan III - 1 57 613 2.120 983 3.774 Golongan II/d - - - 2 134 135 271 Golongan II/c - - - - 276 348 624 Golongan II/b - - - - 218 543 761 Golongan II/a - - - - 1 191 192 Jumlah Golongan II - - - 2 629 1.217 1.848 Golongan I/d - - - - - 105 105 Golongan I/c - - - - - 16 16 Golongan I/b - - - - - 105 105 Golongan I/a - - - - - 5 5 Jumlah Golongan I - - - - - 231 231

TOTAL - 28 163 647 7.116 2.437 10.391

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I

Page 240: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran VII

Page 241: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran VII : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

1. 3. 4. 5. 7.

1. Piutang Pajak 2012 7.149.100,00 - 7.149.100,00

2. Piutang Retribusi 2012 129.253.510,00 - 129.253.510,00

KABUPATEN MAGETANDAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

Perkiraan penambahan Tahun

2013

Perkiraan saldo akhir Tahun 2013

2.

-

No. Uraian Rincian PiutangTahun Pengakuan

PiutangJumlah Piutang sampai

dengan Tahun 2012Perkiraan pengurangan

Tahun 2013

6.

- 2. Piutang Retribusi 2012 129.253.510,00 - 129.253.510,00

3. Piutang Lainnya 2012 26.324.897.276,00 - 26.324.897.276,00

26.461.299.886,00 - 26.461.299.886,00 -

-

-

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I

Page 242: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran VIII

Page 243: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran VIII : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

No.Tahun

Penyertaan Modal

Nama Bandan /

Lembaga / Pihak Ketiga

Dasar Hukum Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Bentuk Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Jumlah Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu

Penyertaan modal tahun ini

Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan

tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Jumlah modal (investasi)

daerah tahun ini

Jumlah sisa modal (investasi) yang

disertakan sampai dengan tahun ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 1982 PDAM Perda No.4 Saham 18.635.933.993,72 - 18.635.933.993,72 Tahun 1982 - -

KABUPATEN MAGETANDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

2. 1967 Bank Jatim Akta No.91 Saham 2.207.570.737,98 - 2.207.570.737,98 Tahun 1961 - -

Perda No.6Tahun 2011

3. 2000 BPR Jatim Akta No.72 Saham 196.042.000,00 - 196.042.000,00 Tahun 2000 -

4. 2009 PT. BPRS Perda No.9 Saham 3.340.684.400,00 - 3.340.684.400,00 Tahun 2008

Perda No.6Tahun 2011

24.380.231.131,70 - 24.380.231.131,70 - - - - JUMLAH

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I

Page 244: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran IX

Page 245: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran IX : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

No. Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun 2012 Perkiraan penambahan

tahun 2013Perkiraan pengurangan

tahun 2013Perkiraan saldo pada akhir tahun

2013

1 2 3 4 5 6

1 Tanah 324.758.610.147,00 8.697.500.000,00 - 333.456.110.147,00 - - -

2 Peralatan dan Mesin 239.014.442.925,00 46.854.429.810,00 - 285.868.872.735,00 - - -

3 Gedung dan Bangunan 593.287.804.695,00 47.885.911.849,00 - 641.173.716.544,00

KABUPATEN MAGETANDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

3 Gedung dan Bangunan 593.287.804.695,00 47.885.911.849,00 - 641.173.716.544,00 - - -

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 912.006.530.401,00 66.210.742.917,00 - 978.217.273.318,00 - - -

5 Aset Tetap lainnya 45.353.253.991,00 312.442.500,00 - 45.665.696.491,00 - - -

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 14.371.630.644,00 - - 14.371.630.644,00

Jumlah 2.128.792.272.803,00 169.961.027.076,00 - 2.298.753.299.879,00

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I

Page 246: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran X

Page 247: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran X : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

No. Jenis Aset Lain-Lain Saldo pada akhir tahun 2012 Perkiraan penambahan tahun

2013Perkiraan pengurangan tahun

2013Perkiraan saldo pada akhir tahun

20131 2 3 4 5 6 = 3+4+5

KABUPATEN MAGETANDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah - - - -

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I

N I H I L

S U M A N T R I

Page 248: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran XI

Page 249: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran XI

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

11 Tahun 2013

27 Desember 2013

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No.

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkandalam tahun ini

(Rp)TA n

PERUBAHAN APBD

Kode

PERUBAHAN APBDTA n-1

APBD

Jumlah Realisasi s.dakhir TA n-1

APBDTA n-1

Jumlah anggaranTahun n-1

Judul Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

0,001

JUMLAH 0,00

BUPATI MAGETAN

S U M A N T R I

ttd.

Halaman 1DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

Page 250: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran XII

Page 251: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran XII : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

No.Tujuan pembentukan dana

cadangan

Dasar Hukum pembentukan dana

cadangan

Jumlah dana cadangan yang direncanakan

Saldo awalTransfer dari kas

daerahTransfer ke kas

daerahSaldo akhir

Sisa dana yang belum dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

KABUPATEN MAGETANDAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

- - - - - -

N I H I L

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I

Page 252: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran XIII

Page 253: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Magetan_0

Lampiran XIII : Peraturan DaerahNomor : 11 Tahun 2013Tanggal : 27 Desember 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KABUPATEN MAGETANDAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

Jumlah Pembayaran tahun Ini (Rp.) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp.)

Tujuan Penggunaan

Pinjaman

Persentase Bunga

Pinjaman (%)

Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)

Jumlah Pinjaman / Nilai

Nominal Obligasi (Rp.)

Tanggal / Tahun

Perjanjian Pinjaman / Obligasi

Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi

Sumber Pinjaman Daerah

No. Pokok Pinjaman Daerah

BungaPokok Pinjaman

DaerahBunga

N I H I L

BUPATI MAGETAN

ttd.

S U M A N T R I